Data da Auditoria: 00/00/0000 1 - Objetivo Verificar a adequao dos Documentos, Procedimentos e Instrues de Trabalho ao Sistema de Gesto da ualidade ! 2 Setor Auditado / Auditores Setor Auditado: Setor Auditado Auditores: " ! #ome do Auditor $ ! #ome do Auditor %es&ons'(el ! Auditado: #ome do Auditado 3 - Referncias IS) *++":$++,- Procedimentos e Instrues de Trabalho dos Setores auditados. Relatrio A auditoria interna da norma IS) *++":$++,, foi reali/ada no dia ++0++0++++ de ++:++ 's ++h++min, 1unto ao res&ons'(el do setor #ome do %es&ons'(el auditado. 2oi usado o crit3rio de com&arao dos &rocedimentos e instrues de trabalho com a rotina do setor 1! "#I$%&'IAS O()"*I#AS+ ,(aseado nos Re-istros do ,s. /rocedi0ento ,s.+ 2! &1O-'O&2OR3I$A$"S+ 3! O(S"R#A45"S+ ! O/OR*6&I$A$"S $" 3"78ORIA+ 44444444444444444444444444 %5P%5S5#TA#T5 DA DI%567) 44444444444444444444444 DI%5T)%