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Relatrio de Auditoria Interna

Sistema de Gesto da Qualidade


Data da Auditoria:
00/00/0000
1 - Objetivo
Verificar a adequao dos Documentos, Procedimentos e Instrues de Trabalho ao Sistema de Gesto da
ualidade !
2 Setor Auditado / Auditores
Setor Auditado: Setor Auditado
Auditores:
" ! #ome do Auditor
$ ! #ome do Auditor
%es&ons'(el ! Auditado: #ome do Auditado
3 - Referncias
IS) *++":$++,-
Procedimentos e Instrues de Trabalho dos Setores auditados.
Relatrio
A auditoria interna da norma IS) *++":$++,, foi reali/ada no dia ++0++0++++ de ++:++ 's ++h++min, 1unto ao
res&ons'(el do setor #ome do %es&ons'(el auditado. 2oi usado o crit3rio de com&arao dos &rocedimentos e
instrues de trabalho com a rotina do setor
1! "#I$%&'IAS O()"*I#AS+ ,(aseado nos Re-istros do ,s. /rocedi0ento ,s.+
2! &1O-'O&2OR3I$A$"S+
3! O(S"R#A45"S+
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