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001/001

20/04/2014
505.070.601-72
CPF/CNPJ
Vencimento:
Cdigo
040/030226129
Forma de Pagamento:
51,30
Valor:
boleto bancrio
CSF 0 QD 02 LT 01 APT 103
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BRASILIA DF
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SANDRA PEREIRA DA ROCHA
Minha NET:
COMBO CONEXAO
COMBO VIRTUA 1MEGA
NETFONE FALE LIGHT
ESPECIAL
13,87
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NET Virtua
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NET TV
Mensalidade NET TV
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEO COMBO CONEXAO 13,87
Sub-Total Mensalidade NET TV 13,87
Total NET TV 13,87
NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 1MEGA 19,54
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 19,54
Total NET VIRTUA 19,54
NET Fone
DURAO
17,89 COMPLEMENTO DA FRANQUIA
Total NET Fone 17,89
Maro/2014 SANDRA PEREIRA DA ROCHA 20/04/2014 51,30
84650000000-1 51300296201-9 40420040000-4 00129328748-6
Cliente Vencimento
Autenticao Mecnica
Pagamentos aps o vencimento sero cobrados juros dirios de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados aps o
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Identificao para Dbito
NET SERVICOS 0400302261290
Ms Referncia Valor
040141501746659, 040141470471636,
040141467493247, 040131250580250,
040100355449554
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