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UNIOJEDA

MODULO 3
Facilitador: Ing Franklin Castellano
Especialista en Proteccin y Seguridad
MAYO 2012
UNIOJEDA
MDULO 3: GESTION DE RIESGOS
Identificacin de riesgos.
Definiciones bsicas, Definicin de riesgos de trabajo, .Elementos del riesgo Clasificacin
de Riesgos; riesgos fsicos; ruido, vibracin, iluminacin, temperatura, riesgos
disergonmicos, riesgos biolgicos; contaminacin por virus o bacterias, mordedura o
picadura de animales, riesgos qumicos; contacto con sustancias toxicas o corrosivas,
riesgos psicosociales, Riesgos ambientales (Aspectos e impactos ambientales).

Prevencin y Control de Riesgos
Cuantificacin del riesgo, jerarquizacion, Matriz de riesgos, Prevencin de Riesgos,
Control de la fuente de riesgo, control de la trayectoria o medio difusor del riesgo, control
sobre el hombre, Medidas organizativas.

Notificacin de Riesgos.
Riesgos por actividad, por puesto de trabajo, por instalaciones, Normativa y
procedimiento

Tcnicas de anlisis y evaluacin de riesgos.
Tcnicas cualitativas y cuantitativas, Anlisis de riesgos en el trabajo (ART), Anlisis de
riesgos en los procesos (HAZOP), Tcnica de Que pasara si (What if), Anlisis
preliminar del peligro (APP), Estudio de impacto ambiental, Arbol de fallas.
CONTENIDO PROGRAMTICO
UNIOJEDA
UNIOJEDA
Anlisis cuantitativo de Riesgos

Riesgo = Frecuencia de Ocurrencia x Consecuencias

Ejemplo: Al cruzar la calle
Puntos Claves
1. Es cuantitativo
2. Es en funcin de la
probabilidad de ocurrencia de
un evento y las consecuencias
de este
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Proceso

Etapas Descripcin
I. Identificacin de
peligros
Es la identificacin de fuentes de accidentes significativos
y la forma en que podran ocurrir; inherentes al proceso o
instalacin
Mtodos: APP, HAZOP, Inspecciones, What if,
Auditorias, entre otros
II. Estimacin de
frecuencias
Es la estimacin cuantitativa de la probabilidad de
ocurrencia de esos accidentes.
Intenta estimar si es probable que ocurra el evento cada
10 aos, o durante el periodo que sea
III. Estimacin de
Consecuencias
Es la estimacin cuantitativa de las consecuencias
potenciales del accidente, En esta fase se intenta estimar
la probabilidad de que las personas ubicadas en
diferentes ambientes, a diferentes distancias del sitio del
evento, puedan resultar muertas o lesionadas
UNIOJEDA
Proceso (continuacin)
Etapas Descripcin
IV. Estimacin del
Riesgo
Es el calculo de los niveles de riesgo, para lo cual se
combinan los datos de las etapas de frecuencia y
consecuencia.
Los riesgos generalmente se expresan en trminos de la
probabilidad de muertes o lesiones graves a trabajadores y
poblaciones vecinas, pero tambin se puede expresar en
trminos de costos
V. Evaluacin de la
tolerancia de los
niveles de riesgos
Es la comparacin del riesgo con un criterio de tolerancia
previamente establecido, a fin de definir las acciones
necesarias para eliminar o mitigar el riesgo
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Frecuencia Consecuencia Tolerabilidad
Muy Alta ( Continua)
Alta (Diaria)
Media ( 3 veces a la
semana)
Muy Grave (muerte)
Grave (Fracturas,
amputaciones)
Severa (Contusiones, Heridas)
Intolerable. El riesgo
debe ser reducido a
cualquier costo
Alta (Diaria)
Media ( 3 veces a la
semana)
Baja ( 4 veces al mes)
Grave (Fracturas,
amputaciones)
Severa (Contusiones, Heridas)
Leve (Contusiones Leves)
Riesgo reducible.
Deseable reduccin
adicional del riesgo
basado en un anlisis
costo beneficios.
Media ( 3 veces a la
semana)
Baja ( 4 veces al mes)
Muy baja ( 1 vez al mes)
Severa (Contusiones, Heridas)
Leve (Contusiones Leves)
Muy leves (sin lesin)
Tolerable. Reduccin
del riesgo si los recursos
lo permiten. An aplica el
concepto costo
beneficio.
CRITERIO PARA LA TOLERANCIA DEL RIESGO INDUSTRIAL
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Ingeniera
Identificar
peligro
Estimar
Frecuencias
Estimar
Consecuencias
Cuantificar
riesgos
Riesgo
Mnimo?
Riesgo
Reducible?
Si
Si
No
No
Definir medidas
De reduccin
Anlisis
Costo
Beneficio?
Rentable Construccin / operacin
NO Rentable
Acepta nivel
De riesgo?
Si
Riesgo Intolerable
Modificar diseo o
sistema
No
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JERARQUIZACION DE LOS RIESGOS
Consiste en valorar los riesgos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia, la
exposicin del personal y las consecuencias que estos pueden originar.
PROBABILIDAD EXPOSICION CONSECUENCIAS
Improbable, nunca ha
ocurrido
1
Difcil, ha ocurrido al
menos una vez
2
Ha ocurrido ms de 2
veces
3
4
5
Ocurre ocasionalmente

Ocurre frecuentemente
Una vez al ao 1
Una vez al mes
2
Una vez a la semana 3
4
5
Una vez al da
Mas de una vez al da
Daos materiales
insignificantes
1
Posibles lesiones leves
y/o daos materiales
mnimos
2
3
4
5
Posibles lesiones severas
y/o daos materiales
crticos y/o daos
ambientales mnimos
Posibles lesiones graves
y/o daos materiales
mayores y/o daos
ambientales severos
Posibles fatalidades
y/o daos materiales
catastrficos y/o daos
ambientales extensos
Fuente: Lees 1990
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JERARQUIZACION DE LOS RIESGOS
CLASE FRECUENCIA (Veces/ao) FACTOR
ALTA F > 10
-2
10
BAJA 10
-2
> F > 10
-4
6
MUY BAJA 10
-4
> F > 10
-6
3
RARA 10
-6
> F < 10
-8
1
MUY RARA
10
-8
> F

0.1
PROBABILIDAD
Fuente: Brooks 1994
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JERARQUIZACION DE LOS RIESGOS
CLASE DESCRIPCION FACTOR
CONTINUA
- Manejo del producto 8760 h/a

10
FRECUENTE 6
OCASIONAL 3
POCO USUAL 1
RARA
0.5
EXPOSICION
- Exposicin de 24 h/d

-Manejo o Exposicin diaria
solo fracciones de 8 h/d
-Manejo o Exposicin semanal
o fracciones menores de 40 h/s
-Manejo o Exposicin mensual
o fracciones menores de 40 h/m
-Manejo o Exposicin eventual
o circunstancial
Fuente: Brooks 1994
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JERARQUIZACION DE LOS RIESGOS
ACCIDENTE DESCRIPCION FACTOR
SERIOS
- 0 Afectado graves

7
SEVEROS 20
MAYORES
40
CATASTROFICOS 100
CONSECUENCIAS
- 0 Lesionados

- Daos materiales

COSTO
(MM$)
- Afectado graves < 3 personas

- Lesionados < 10 personas

- Daos materiales

< 1
1 a 5
5 a 10
> 10
- Afectado graves 4 a 10 personas

- Lesionados entre 10 a 50

- Daos materiales

- Afectado graves > 10 personas

- Lesionados > 50 personas

- Daos materiales

Fuente: Brooks 1994
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SEVERO MAYOR
Fatalidades
(N)
Lesiones
(N)
Lucro cesante
(DIAS)
Dao Ambiental
(AOS)
Daos Materiales
(MMUS$)
Entre 1 y 10
Entre 11 y 50
Entre 10 y 100 Entre 101 y 500
Entre 1 y 30 Entre 31 y 90
Reversible 1 a 5 Reversible > 5
Entre 51 y 250 Entre 250 y 500
CATASTROFICO
Mas de 50
Mas de 500
Mas de 90
Irreversible
Mas de 500
MENOR
--------------
< 10
< 1
Reversible < 1
Entre 1 y 50
TIPO DE
ACCIDENTE
CONSECUENCIAS
CATEGORIA 2 3 4 1
JERARQUIZACION DE LOS RIESGOS
Fuente: ULA 1997
UNIOJEDA
JERARQUIZACION DE LOS RIESGOS
Establecida por criterios de la empresa
La empresa establece el factor de medida de la frecuencia, probabilidad
o consecuencias, considerando criterios de probabilidad de ocurrencia,
frecuencia de exposicin y consecuencias medidas en costos, numero
de lesionados, severidad de las lesiones o perdidas ambientales
Ejemplo:
Criticidad Valores
Tolerable 1, 3
Reducible 5, 9
Intolerable 15, 25
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MATRIZ DE RIESGOS
SEVERO MAYOR CATASTROFICO
RIESGO INTOLERABLE
RIESGO REDUCIBLE
RIESGO
MINIMO
TOLERABLE
Fatalidades
Lesiones
Lucro cesante
Dao Ambiental
Daos Materiales
10
-8
10
-1
Entre 1 y 10 Entre 11 y 50 Mas de 50
Entre 10 y 100 Entre 101 y 500 Mas de 500
Entre 1 y 30 das Entre 31 y 90 das Mas de 90 das
Reversible 1 a 5 aos Reversible > 5 aos Irreversible
Hasta 100 MMU$ Entre 101 y 500 MMU$ Mas de 500 MMU$
UNIOJEDA
Ejercicio: En un trabajo de soldadura, se lograron identificar los
siguientes riesgos:
Frecuencia exposicin Consecuencias
Riesgo A M B G S L
Golpes X X
Atrapado X X
Contacto con Superf. Calientes X X
Contacto con Objetos Cortantes X X
Contacto con Objetos Punzantes X X
Cadas nivel X X
Exposicin Radiac. No ionizantes X X
Explosin/Incendio X X
Exposicin vapores X X
Alta Temperatura X X
Posturas X X
Horario de trabajo X X
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Riesgo Frecuencia Consecuencia Tolerancia (criticidad)
Golpes Media (3) Leve (1) (3) Tolerable
Atrapado Media (3) Leve (1) (3) Tolerable
Contacto con Superf. Calientes Alta (5) Grave (5) (25) No Tolerable
Contacto con Objetos Cortantes Media (3) Severa (3) (9) Reducible
Contacto con Objetos Punzantes Media (3) Severa (3) (9) Reducible
Cadas nivel Baja (1) Leve (1) (1) Tolerable
Exposicin Radiac. No ionizantes Alta (5) Severa (3) (15) No Tolerable
Explosin/Incendio Alta (5) Grave (5) (25) No Tolerable
Exposicin vapores Alta (5) Severa (3) (15) No Tolerable
Alta Temperatura Alta (5) Severa (3) (15) No Tolerable
Posturas Baja (1) Severa (3) (3) Tolerable
Horario de trabajo Media (3) Severa (3) (9) Reducible
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5 15 25
3 9 15
1 3 5
Frecuencia

Alta

Media


Baja
Leve Severa Grave
Consecuencia
ExpInc
Cont c AT
ExpVap
ExpRad no Ionz
ExpAltT
Cont c/ob Crt
Cont c/ob pun
Horario
Golpes
Atrapado
posturas
Caidas
UNIOJEDA
UNIOJEDA
IDENTIFICAR
PREVENCION DE RIESGOS
INSPECCION
Si los riesgos estn presentes en la
materia prima, si estn inherentes al
proceso, o si se usan ocasionalmente
en este
MEDIR
MONITOREO
SUPERVISION
CUANTIFICANDO
Usando Equipos de medicin
electrnicas de los riesgos (detectores
de gases, sonometros, entre otros),
Supervisando las areas de riesgo o
utizando formula de R=FxC
EVALUAR
CRITICIDAD DEL
RIESGO
TOLERABLE: Se puede trabajar con
el riesgo. Ya que esta controlado
REDUCIBLE: Se debe reducir el
riesgo aplicando medidas de control
NO TOLERABLES: No se puede
trabajar
UNIOJEDA
SOBRE LA FUENTE: Eliminar el riesgo a travs de la
aplicacin de medidas de ingeniera. Ej. Sustituir equipos,
redisear puestos de trabajos, reubicar equipos, cambiar
proceso, etc.

SOBRE EL AMBIENTE: Interponer barreras de atenuacin
entre la fuente de riesgo y el trabajador.

APLICANDO MEDIDAS ORGANIZATIVAS: Reducir el tiempo
de exposicin del trabajador, rotar personal,
desarrollar/aplicar procedimientos de trabajo, entrenar, etc.

SOBRE EL HOMBRE: Seleccionar el Equipo de Proteccin
Personal adecuado al riesgo.
CONTROL DE LOS RIESGOS
Luego de haberse identificado y evaluado los riesgos, el siguiente paso es
controlar los mismos, lo cual puede efectuarse mediante:
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NOTIFICACION DE RIESGOS
LOPCYMAT
TITULO IV-DE LOS DEBERES Y DERECHOS
Capitulo I- Deberes y derechos de los trabajadores y trabajadoras
Articulo 53. Los trabajadores y las trabajadoras tendrn derecho a desarrollar sus labores
en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades
fsicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad, salud y bienestar
adecuadas. En el ejercicio del mismo tendrn derecho a:
1.- Ser informados, con carcter previo al inicio de su actividad, de las condiciones en que
esta se va a desarrollar, de la presencia de sustancias toxicas en el rea de trabajo, de los
daos que las mismas puedan causar a su salud, as como los medios y medidas para
prevenirlos.
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TITULO IV-DE LOS DEBERES Y DERECHOS
Capitulo II- Deberes y derechos de los empleadores y empleadoras
Deberes de los empleadores y empleadoras
Articulo 56.
3.- Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras de los principios de la prevencin
de las condiciones inseguras o insalubres, tanto al ingresar al trabajo como al producirse
un cambio en el proceso laboral o una modificacin del puesto de trabajo e instruirlo y
capacitarlos respecto a la promocin de la salud y la seguridad, la prevencin de
accidentes y enfermedades profesionales as como tambin en lo que se refiere a uso de
dispositivos personales de seguridad y proteccin.
4.- Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras y al comit de seguridad y salud
laboral de las condiciones inseguras a las que estn expuestos los primeros por accin de
agentes fsicos, qumicos, biolgicos, metereologicos o a condiciones disergonomicas y
psicosociales que puedan causar dao a la salud, de acuerdo a los criterios establecidos
por el instituto nacional de prevencin, salud y seguridad laboral (INPSASEL)
UNIOJEDA
Informacin verbal, escrita y prctica, dando recorridos en el centro de trabajo
sobre los procesos peligrosos existentes y los asociados a la actividad, que
puedan afectar la seguridad, salud de los trabajadores

Informacin verbal y por escrito de las sustancias, materiales y desechos
peligrosos existentes, con la aplicacin de las regulaciones legales, las
respectivas hojas de datos de seguridad en espaol que deben estar
presentes en el lugar de trabajo, as como los medios y medidas para prevenir
cualquier dao a la salud (de ser el caso).

Informacin verbal y por escrito de los principios de la prevencin de las
condiciones inseguras o insalubres existentes en el lugar de trabajo,
procedimiento seguro de trabajo acorde a las actividades a desarrollar.
NORMA TECNICA NT-01-2008 DE INPSASEL
INDUCCION DE NUEVOS INGRESOS Y CAMBIOS O MODIFICACION
DE PUESTO DE TRABAJO
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1.Conformacin el Equipo Evaluador
Este grupo debe estar ntimamente relacionado con las instalaciones y
equipos de la empresa, ser orientado por el Coordinador de SIAHO y
deber estar conformado por representantes de reas tales como
mantenimiento, Operaciones.
Identificacin de Riesgos
UNIOJEDA
Generar discusin relacionada con el proceso / trabajo, aportando informacin e
identificando los riesgos involucrados.

Identificar para cada equipo presente en las instalaciones y puesto de trabajo,
sus riesgos inherentes.

Identificar el agente (elemento ligado al riesgo) y la causa (factor o situacin que
origina el evento) que puedan generar eventos no deseados.

Emitir recomendaciones, relacionadas con los riesgos involucrados en un equipo
y puesto de trabajo, tendiente a mejorar las medidas y sistemas de prevencin y
control existentes.

Revisar la informacin contenida en los manuales, normas y procedimientos de
trabajo y de seguridad relacionadas con las instalaciones y puestos de trabajo.

Determinar la cantidad de personas expuestas
Procedimiento
UNIOJEDA
Efectuar visitas a la instalacin y/o equipo y puestos de trabajo con el
objeto de verificar / ampliar la informacin recopilada durante las reuniones
realizadas por el Equipo Evaluador.

Verificar la operabilidad de los sistemas y equipos de emergencia y
salvaguarda de los procesos.

Determinar todos los productos que se manejan, procesan y/o almacenan
en la instalacin y tener disponible su Hoja Tcnica de Informacin de
Seguridad (HSDM)

Evaluar riesgos provenientes de otras instalaciones y puestos de trabajo
Procedimiento (Cont.)
UNIOJEDA
Una vez llevada a cabo la Identificacin de Riesgos de la
instalacin y de los puestos de trabajo, es necesario suministrar a
todos y a cada uno de los trabajadores, la informacin necesaria
sobre los riesgos potenciales a los que estn expuestos en su
lugar de trabajo, dndole a conocer las medidas de proteccin a
poner en prctica para garantizar las condiciones de trabajo
seguras en un ambiente de trabajo adecuado.
NOTIFICACIN DE RIESGOS
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IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO
PUESTO DE TRABAJO:
RIESGOS AGENTES DE PELIGROS EFECTOS PROBABLES SISTEMAS DE PREVENCION MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
A LA SALUD Y CONTROL EXISTENTES CONTROL QUE DEBE CUMPLIR EL
TRABAJADOR
Supervisor Inmediato Recibido y Enterado Trabajador/Trabajadora Fecha_______/_______/___
Firma __________________________ Firma __________________________
Nombre y Apellidos______________________ Nombre y Apellidos______________________
C.I _________________________________ C.I _________________________________
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IDENTIFICACIN Y NOTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS POR INSTALACION
INSTALACION: Pag: 1 de X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
CONTROL QUE DEBE CUMPLIR EL
TRABAJADOR
Supervisor Inmediato Recibido y Enterado Trabajador/Trabajadora Fecha_______/_______/___
Firma __________________________ Firma __________________________
Nombre y Apellidos______________________ Nombre y Apellidos______________________
C.I _________________________________ C.I _________________________________
Y CONTROL EXISTENTES
SISTEMAS DE PREVENCIN
AGENTES DE PELIGROS RIESGOS
EFECTOS PROBABLES
A LA SALUD
UNIOJEDA
1. Modalidad: La notificacin tendr lugar segn la siguiente modalidad: Una
charla a cargo del personal SIAHO o por el supervisor del rea donde
laborara el trabajador.

2. Documentacin a entregar: Para la notificacin de riesgos se entregar a
cada trabajador :
Identificacin de Riesgos por Instalacin, en la cual labora
Identificacin de Riesgos por Puesto de Trabajo
Copia de las Hojas de Informacin de Seguridad de los Productos Qumicos
(HSDM), manejados. (De manejarse alguno)

3. Distribucin:
Se distribuir la documentacin sealada en el punto anterior al trabajador
(original) y las copias al Coordinador SIAHO y Recursos Humanos, para el
archivo de su departamento.
Procedimiento
UNIOJEDA
4. Archivo: Se mantendrn archivos por 5 aos en la coordinacin de Seguridad,
Higiene y Ambiente, en caso de personal que renuncia y por 10 aos si se jubile
o muera.

5. Cundo hacer la notificacin?
Al momento del empleo (fase de induccin)
Con motivo de transferencia a otra instalacin o puesto de trabajo
Al efectuarse modificaciones en las instalaciones o puestos de trabajo
Al asignarse nuevas tareas al trabajador
Al conformar un Equipo Evaluador

6. Evaluaciones: Se efectuaran evaluaciones peridicas de los siguientes aspectos:
Cantidad de Personal Activo, Cantidad de Notificaciones de Riesgos realizadas,
Cantidad de reas y puestos de trabajo evaluados, entre otros.

7. Recordatorios Peridicos : Se debern llevar a efecto recordatorios peridicos a
los trabajadores (cada ao) de los riesgos, tareas y controles a aplicar

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