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DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF

SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal


Versin 14FP0100

Fecha :
Hora :
Pgina:

PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO


PARA EL AO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2015
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

05/07/2014
11:25:51
1 de 7

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
PROVINCIA:

06 UCAYALI

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA (301465)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
CATEGORIA
GENERICA
SUB GENERICA
ESPECIFICA

GENERAL

00
RECURSOS
ORDINARIOS

07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

08
IMPUESTOS
MUNICIPALES

09
13
18
19
RECURSOS
DONACIONES Y
CANON Y
RECURSOS POR
DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONES
RECAUDADOS
S
REGALIAS,
OFICIALES DE
RENTA DE
CREDITO
ADUANAS Y
PARTICIPACIONE
S

TOTAL

10,737,821

80,000

474,780

57,799

9,868,104

21,218,504

GASTOS CORRIENTES

6,921,617

80,000

474,780

57,799

1,651,324

9,185,520

5.2.1
5.2.1.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2,511,748
2,406,708

5.2.1.1 1

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1,203,484

1,203,484

5.2.1.1 1.1
5.2.1.1 1.1 1

PERSONAL ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA

1,203,484
40,560

1,203,484
40,560

5.2.1.1 1.1 2

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

219,866

219,866

5.2.1.1 1.1 3

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL

943,058

5.2.1.1 9

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

5.2.1.1 9.1
5.2.1.1 9.1 1

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES


GRATIFICACIONES

92,000
27,600

92,000
27,600

5.2.1.1 9.1 2

AGUINALDOS

27,600

27,600

5.2.1.1 9.1 3

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

36,800

5.2.1.1 9.3
5.2.1.1 9.3 1

OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES


ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS

5.2.1.1 9.3 3

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

5.2.1.1 9.3

OTRAS OCASIONALES

914,956

5.2.1.1 10

DIETAS

164,268

164,268

5.2.1.1 10.1
5.2.1.1 10.1

DIETAS
DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS

164,268
164,268

164,268
164,268

5.2.1.3

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

105,040

3,158

108,198

5.2.1.3 1

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

105,040

3,158

108,198

5.2.1.3 1.1
5.2.1.3 1.1 5

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


CONTRIBUCIONES A ESSALUD

105,040
105,040

3,158
3,158

108,198
108,198

5.2.2
5.2.2.1

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


PENSIONES

126,056
117,200

5.2.2.1 1

PENSIONES

117,200

117,200

5.2.2.1 1.1
5.2.2.1 1.1 1

PENSIONES
REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530

109,200
105,000

109,200
105,000

5.2.2.1 1.1

OTROS REGIMENES DE PENSIONES

4,200

4,200

5.2.2.1 1.2
5.2.2.1 1.2 1

OTRAS COMPENSACIONES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

8,000
8,000

8,000
8,000

5.2.2.2

PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

8,856

1,038,956

946,956
2,000

53,137
49,979

2,564,885
2,456,687

943,058
49,979

1,088,935

36,800
49,979

996,935
2,000

49,979

964,935

30,000

30,000

52,434

52,434

178,490
117,200

61,290

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF


SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 14FP0100

Fecha :
Hora :
Pgina:

PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO


PARA EL AO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2015
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

05/07/2014
11:25:51
2 de 7

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
PROVINCIA:

06 UCAYALI

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA (301465)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
CATEGORIA
GENERICA
SUB GENERICA
ESPECIFICA

5.2.2.2 3

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

5.2.2.2 3.1
5.2.2.2 3.1 1

APOYO ALIMENTARIO
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

5.2.2.2 3.4
5.2.2.2 3.4 2

OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR


GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO

5.2.3
5.2.3.1

BIENES Y SERVICIOS
COMPRA DE BIENES

5.2.3.1 1
5.2.3.1 1.1
5.2.3.1 1.1 1

00
RECURSOS
ORDINARIOS

07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

08
IMPUESTOS
MUNICIPALES

09
13
18
19
RECURSOS
DONACIONES Y
CANON Y
RECURSOS POR
DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONES
RECAUDADOS
S
REGALIAS,
OFICIALES DE
RENTA DE
CREDITO
ADUANAS Y
PARTICIPACIONE
S

8,856

TOTAL

52,434

61,290

52,434
52,434

52,434
52,434

8,856
8,856

8,856
8,856

4,103,813
1,553,000

80,000
43,000

406,643
171,143

5,365

1,611,324
480,012

6,207,145
2,247,155

ALIMENTOS Y BEBIDAS

68,000

39,000

ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

68,000
68,000

39,000
39,000

41,643

60,000

208,643

41,643
41,643

60,000
60,000

208,643
208,643

5.2.3.1 2

VESTUARIOS Y TEXTILES

25,000

25,000

5.2.3.1 2.1

25,000

25,000

5.2.3.1 2.1 1

VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y


MATERIALES TEXTILES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

25,000

25,000

5.2.3.1 3

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

718,000

718,000

5.2.3.1 3.1
5.2.3.1 3.1 1

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES


COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

718,000
700,000

718,000
700,000

5.2.3.1 3.1 3

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

5.2.3.1 5

MATERIALES Y UTILES

5.2.3.1 5.1
5.2.3.1 5.1 1

DE OFICINA
REPUESTOS Y ACCESORIOS

5.2.3.1 5.1 2

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5.2.3.1 5.3
5.2.3.1 5.3 1

ASEO, LIMPIEZA Y COCINA


ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

5.2.3.1 5.4
5.2.3.1 5.4 1

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA


ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

5.2.3.1 6
5.2.3.1 6.1
5.2.3.1 6.1 1
5.2.3.1 6.1 2

DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

5.2.3.1 8

SUMINISTROS MEDICOS

2,500

2,500

5.2.3.1 8.1
5.2.3.1 8.1 2

PRODUCTOS FARMACEUTICOS
MEDICAMENTOS

2,500
2,500

2,500
2,500

5.2.3.1 9

MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA

18,000
205,500

18,000
51,000

80,000
30,000
50,000
120,000
120,000

70,000

326,500

50,000

130,000
30,000

50,000

100,000

51,000
51,000

171,000
171,000

5,500
5,500

20,000
20,000

25,500
25,500

REPUESTOS Y ACCESORIOS

20,000

32,500

52,500

REPUESTOS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

20,000
20,000

32,500
30,000

52,500
50,000

2,500

2,500

5,000

5,000

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF


SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 14FP0100

Fecha :
Hora :
Pgina:

PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO


PARA EL AO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2015
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

05/07/2014
11:25:51
3 de 7

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
PROVINCIA:

06 UCAYALI

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA (301465)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
CATEGORIA
GENERICA
SUB GENERICA
ESPECIFICA

00
RECURSOS
ORDINARIOS

07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

08
IMPUESTOS
MUNICIPALES

09
13
18
19
RECURSOS
DONACIONES Y
CANON Y
RECURSOS POR
DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONES
RECAUDADOS
S
REGALIAS,
OFICIALES DE
RENTA DE
CREDITO
ADUANAS Y
PARTICIPACIONE
S

TOTAL

5.2.3.1 9.1
5.2.3.1 9.1 1

MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA


LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS

5,000
5,000

5,000
5,000

5.2.3.1 11

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

5.2.3.1 11.1
5.2.3.1 11.1

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION


PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

37,000

40,000

77,000

37,000

40,000
40,000

77,000
40,000

5.2.3.1 11.1

PARA VEHICULOS

20,000

5.2.3.1 11.1

MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO

17,000

5.2.3.1 99

COMPRA DE OTROS BIENES

479,500

4,000

76,000

272,512

832,012

5.2.3.1 99.1
5.2.3.1 99.1

COMPRA DE OTROS BIENES


OTROS BIENES

479,500
479,500

4,000
4,000

76,000
76,000

272,512
272,512

832,012
832,012

5.2.3.2

CONTRATACION DE SERVICIOS

2,550,813

37,000

235,500

1,131,312

3,959,990

5.2.3.2 1

VIAJES

211,000

96,000

109,800

416,800

5.2.3.2 1.2
5.2.3.2 1.2 1

VIAJES DOMESTICOS
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

211,000
92,000

96,000
53,000

109,800
45,000

416,800
190,000

5.2.3.2 1.2 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

119,000

43,000

64,800

226,800

5.2.3.2 2

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION

374,000

18,500

21,000

424,000

5.2.3.2 2.1
5.2.3.2 2.1 1

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS


SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

180,000
180,000

180,000
180,000

5.2.3.2 2.2
5.2.3.2 2.2 1

SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET


SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

116,000
6,000

116,000
6,000

5.2.3.2 2.2 2

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

5.2.3.2 2.2 3

SERVICIO DE INTERNET

5.2.3.2 2.3
5.2.3.2 2.3 1

SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES


CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA

5.2.3.2 2.4

72,000

5.2.3.2 2.4 2

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN


INSTITUCIONAL
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

5.2.3.2 2.4 4

SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

12,000

5.2.3.2 3

SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA

1,000

1,000

5.2.3.2 3.1
5.2.3.2 3.1 1

SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA


SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

1,000
1,000

1,000
1,000

5.2.3.2 4

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y


REPARACIONES

65,000

65,000

5.2.3.2 4.1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y


REPARACIONES

65,000

65,000

20,000
17,000

10,500

5,365

10,000

10,000

100,000

100,000

6,000
6,000

1,000
1,000

1,000
1,000

8,000
8,000

10,500

17,500

20,000

120,000

6,000

12,000

78,000

10,500

11,500

8,000

42,000

60,000

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF


SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 14FP0100

Fecha :
Hora :
Pgina:

PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO


PARA EL AO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2015
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

05/07/2014
11:25:51
4 de 7

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
PROVINCIA:

06 UCAYALI

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA (301465)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
CATEGORIA
GENERICA
SUB GENERICA
ESPECIFICA

00
RECURSOS
ORDINARIOS

07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

08
IMPUESTOS
MUNICIPALES

09
13
18
19
RECURSOS
DONACIONES Y
CANON Y
RECURSOS POR
DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONES
RECAUDADOS
S
REGALIAS,
OFICIALES DE
RENTA DE
CREDITO
ADUANAS Y
PARTICIPACIONE
S

TOTAL

5.2.3.2 4.1 2

DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES

40,000

5.2.3.2 4.1 5

DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

25,000

40,000
25,000

5.2.3.2 5

ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

107,000

95,000

202,000

5.2.3.2 5.1
5.2.3.2 5.1 1

ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES


DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

107,000
47,000

95,000
50,000

202,000
97,000

5.2.3.2 5.1 2

DE VEHICULOS

45,000

45,000

5.2.3.2 5.1 4

DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5.2.3.2 6

60,000

60,000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

6,000

6,000

5.2.3.2 6.1
5.2.3.2 6.1 2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS NOTARIALES

6,000
6,000

6,000
6,000

5.2.3.2 7

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

5.2.3.2 7.1
5.2.3.2 7.1 1

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES


DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS
CONSULTORIAS

5.2.3.2 7.1

OTROS SERVICIOS SIMILARES

5.2.3.2 7.2
5.2.3.2 7.2 1

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES


DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
CONSULTORIAS

5.2.3.2 7.5
5.2.3.2 7.5 2

PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES


PROPINAS PARA PRACTICANTES

5.2.3.2 7.11
5.2.3.2 7.11

OTROS SERVICIOS
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES

1,372,013

26,500

5.2.3.2 7.11

SERVICIOS DIVERSOS

1,372,013

26,500

5.2.3.2 8

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

450,000

450,000

5.2.3.2 8.1
5.2.3.2 8.1 1

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

450,000
420,000

450,000
420,000

5.2.3.2 8.1 2

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

5.2.5
5.2.5.2

OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5.2.5.2 1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE

5,000

5,000

5.2.5.2 1.1
5.2.5.2 1.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A OTRAS ORGANIZACIONES

5,000
5,000

5,000
5,000

5.2.5.3

SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES

100,000

10,000

110,000

5.2.5.3 1

SUBVENCIONES FINANCIERAS

100,000

10,000

110,000

5.2.5.3 1.1

SUBVENCIONES FINANCIERAS

100,000

10,000

110,000

1,402,813

26,500

120,000

5,365

840,512

2,395,190

5,365

70,000

95,365

30,000

50,000

40,000

45,365

20,000

20,000

20,000

20,000

18,000
18,000

28,800
28,800

120,000

732,512
40,000

2,251,025
40,000

120,000

692,512

2,211,025

20,000
20,000

5,365

10,800
10,800

30,000
180,000

30,000
15,000
5,000

40,000

235,000
5,000

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF


SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 14FP0100

Fecha :
Hora :
Pgina:

PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO


PARA EL AO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2015
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

05/07/2014
11:25:51
5 de 7

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
PROVINCIA:

06 UCAYALI

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA (301465)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
CATEGORIA
GENERICA
SUB GENERICA
ESPECIFICA

00
RECURSOS
ORDINARIOS

07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

100,000

08
IMPUESTOS
MUNICIPALES

09
13
18
19
RECURSOS
DONACIONES Y
CANON Y
RECURSOS POR
DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONES
RECAUDADOS
S
REGALIAS,
OFICIALES DE
RENTA DE
CREDITO
ADUANAS Y
PARTICIPACIONE
S
10,000

TOTAL

5.2.5.3 1.1

A OTRAS PERSONAS NATURALES

5.2.5.4

30,000

30,000

5.2.5.4 1

PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS


GUBERNAMENTALES
AL GOBIERNO NACIONAL

110,000

30,000

30,000

5.2.5.4 1.1
5.2.5.4 1.1 1

IMPUESTOS
IMPUESTOS

30,000
30,000

30,000
30,000

5.2.5.5

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y

50,000

40,000

90,000

5.2.5.5 1

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES

50,000

40,000

90,000

5.2.5.5 1.3
5.2.5.5 1.3 2

AL SECTOR PRIVADO
A PERSONAS NATURALES

50,000
50,000

40,000
40,000

90,000
90,000

GASTOS DE CAPITAL

3,816,204

8,090,346

11,906,550

6.2.6
6.2.6.2

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

3,816,204
1,899,654

8,090,346
5,540,346

11,906,550
7,440,000

6.2.6.2 2

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

60,000

660,000

720,000

6.2.6.2 2.2
6.2.6.2 2.2 2

INSTALACIONES EDUCATIVAS
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

60,000
60,000

590,000
590,000

650,000
650,000

6.2.6.2 2.3
6.2.6.2 2.3 2

INSTALACIONES MEDICAS
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

70,000
70,000

70,000
70,000

6.2.6.2 3

OTRAS ESTRUCTURAS

1,839,654

4,880,346

6,720,000

6.2.6.2 3.2
6.2.6.2 3.2 3

INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

1,489,654
1,489,654

3,730,346
3,730,346

5,220,000
5,220,000

6.2.6.2 3.3
6.2.6.2 3.3 3

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

350,000
350,000

350,000
350,000

700,000
700,000

6.2.6.2 3.99
6.2.6.2 3.99

OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS


COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

800,000
800,000

800,000
800,000

6.2.6.3

ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

500,000

500,000

6.2.6.3 2

ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

500,000

500,000

6.2.6.3 2.1
6.2.6.3 2.1 1

PARA OFICINA
MAQUINAS Y EQUIPOS

150,000
150,000

150,000
150,000

6.2.6.3 2.3
6.2.6.3 2.3 1

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES


EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

150,000
50,000

150,000
50,000

6.2.6.3 2.3 3

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

100,000

100,000

6.2.6.3 2.9
6.2.6.3 2.9

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS


MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

200,000
200,000

200,000
200,000

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF


SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 14FP0100

Fecha :
Hora :
Pgina:

PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO


PARA EL AO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2015
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

05/07/2014
11:25:51
6 de 7

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
PROVINCIA:

06 UCAYALI

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA (301465)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
CATEGORIA
GENERICA
SUB GENERICA
ESPECIFICA

00
RECURSOS
ORDINARIOS

07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

08
IMPUESTOS
MUNICIPALES

09
13
18
19
RECURSOS
DONACIONES Y
CANON Y
RECURSOS POR
DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONES
RECAUDADOS
S
REGALIAS,
OFICIALES DE
RENTA DE
CREDITO
ADUANAS Y
PARTICIPACIONE
S

TOTAL

6.2.6.6

ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

100,000

100,000

6.2.6.6 1

ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

100,000

100,000

6.2.6.6 1.99
6.2.6.6 1.99

OTROS
OTROS

100,000
100,000

100,000
100,000

6.2.6.7

INVERSIONES INTANGIBLES

1,416,550

600,000

2,016,550

6.2.6.7 1

INVERSIONES INTANGIBLES

1,416,550

600,000

2,016,550

6.2.6.7 1.5
6.2.6.7 1.5 2

FORMACION Y CAPACITACION
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

696,550
500,000

6.2.6.7 1.5 3

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

196,550

6.2.6.7 1.6
6.2.6.7 1.6 2

OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES


GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

720,000
720,000

600,000
600,000

1,320,000
1,320,000

6.2.6.8

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

500,000

1,350,000

1,850,000

6.2.6.8 1

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

500,000

1,350,000

1,850,000

6.2.6.8 1.2
6.2.6.8 1.2 1

ESTUDIO DE PREINVERSION
ESTUDIO DE PREINVERSION

500,000
500,000

500,000
500,000

1,000,000
1,000,000

6.2.6.8 1.4
6.2.6.8 1.4 3

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

850,000
850,000

850,000
850,000

SERVICIO DE LA DEUDA

126,434

126,434

7.2.8
7.2.8.1

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA


AMORTIZACION DE LA DEUDA

126,434
117,870

126,434
117,870

7.2.8.1 2

AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA

117,870

117,870

7.2.8.1 2.3
7.2.8.1 2.3

OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS


OTROS CREDITOS INTERNOS

117,870
117,870

117,870
117,870

7.2.8.2

INTERESES DE LA DEUDA

8,313

8,313

7.2.8.2 2

INTERESES DE DEUDA INTERNA

8,313

8,313

7.2.8.2 2.3
7.2.8.2 2.3

OTROS INTERESES INTERNOS


OTROS CREDITOS INTERNOS

8,313
8,313

8,313
8,313

7.2.8.3

COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

251

251

7.2.8.3 2

COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA

251

251

7.2.8.3 2.3
7.2.8.3 2.3

OTRAS COMISIONES INTERNAS


OTROS CREDITOS INTERNOS

251
251

251
251

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

696,550
500,000
196,550

390,190

390,190

GASTOS CORRIENTES

390,190

390,190

5.2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

390,190

390,190

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF


SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 14FP0100

Fecha :
Hora :
Pgina:

PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO


PARA EL AO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2015
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

05/07/2014
11:25:51
7 de 7

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
PROVINCIA:

06 UCAYALI

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA (301465)


00
RECURSOS
ORDINARIOS

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
CATEGORIA
GENERICA
SUB GENERICA
ESPECIFICA

07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

08
IMPUESTOS
MUNICIPALES

09
13
18
19
RECURSOS
DONACIONES Y
CANON Y
RECURSOS POR
DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONES
RECAUDADOS
S
REGALIAS,
OFICIALES DE
RENTA DE
CREDITO
ADUANAS Y
PARTICIPACIONE
S

TOTAL

5.2.2.2

PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

390,190

390,190

5.2.2.2 3

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

390,190

390,190

5.2.2.2 3.1
5.2.2.2 3.1 1

APOYO ALIMENTARIO
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

390,190
390,190

390,190
390,190

TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL

3,694

3,694

GASTOS CORRIENTES

3,694

3,694

5.2.2
5.2.2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

3,349
3,349

3,349
3,349

5.2.2.2 3

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

3,349

3,349

5.2.2.2 3.1
5.2.2.2 3.1 1

APOYO ALIMENTARIO
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

3,349
3,349

3,349
3,349

5.2.3
5.2.3.2

BIENES Y SERVICIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS

345
345

345
345

5.2.3.2 8

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

345

345

5.2.3.2 8.1
5.2.3.2 8.1 1

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

345
345

345
345

TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

52,435

52,435

GASTOS CORRIENTES

52,435

52,435

5.2.2
5.2.2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

52,435
52,435

52,435
52,435

5.2.2.2 3

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

52,435

52,435

5.2.2.2 3.1
5.2.2.2 3.1 1

APOYO ALIMENTARIO
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

52,435
52,435

52,435
52,435

TOTAL

446,319

10,737,821

80,000

474,780

57,799

9,868,104

21,664,823

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