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EVALUACIN DE RIESGOS
PREVENCIN
4.4
Rev.

Fecha

Descripcin de las Modificaciones

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NDICE
1. - OBJETO

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2. - ALCANCE
3. - RESPONSABILIDADES
4. - DESARROLLO
4.1. - Identificacin general de riesgos
4.2. - Evaluacin de riesgos

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4.3. - Evaluaciones adicionales y revisin del procedimiento


5. - FORMATOS

Elaborado:

Aprobado:

(Firma y fecha)

(Firma y fecha)

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1. - OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir la metodologa y definir las


responsabilidades derivadas de la identificacin, evaluacin y registro de

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los riesgos para la seguridad y la salud en el puesto de trabajo y para la i
planificacin de la accin preventiva.

2. - ALCANCE

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Este procedimiento se aplicar a todos las reas y actividades desarrolladas


en los locales de Consulting ORBERE, evalundose todos los riesgos para
la seguridad y la salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse.

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3. - RESPONSABILIDADES

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El Coordinador de Prevencin es responsable de identificar y evaluar los i
riesgos para la salud de los trabajadores, as como de archivar la
documentacin generada en su aplicacin.

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La Gerencia de la Consulting ORBERE debe revisar y aprobar los t


resultados obtenidos en la evaluacin de riesgos y las medidas
correctoras/preventivas aplicables.

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El Delegado de Prevencin debe revisar y aprobar los resultados obtenidos t


en la evaluacin de riesgos y las medidas correctoras/preventivas
aplicables.

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4. - DESARROLLO

Se define en primer lugar Riesgo laboral como:

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Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dao derivado del t


trabajo, entendiendo como tal las enfermedades, patologas o lesiones
sufridas con motivo u ocasin del trabajo

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A efecto del presente procedimiento, se considerarn riesgos laborales t


evaluables los siguientes:

1 Condiciones Ambientales
2 Carga de fsica

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3 Riesgos de accidente
4 Aspectos psicosociales

4.1. - IDENTIFICACIN GENERAL DE RIESGOS

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La identificacin general de riesgos comprende todos los puestos de trabajo


de Consulting ORBERE, pero al limitar la identificacin al trabajo dentro de
los locales de la empresa, los riesgos de todos los trabajadores son
similares, independientemente de su puesto, ya que todos realizan trabajo

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de oficina, por este motivo se hace una identificacin genrica, sin definir el t
puesto concreto, pero an as aplicable a todos los puestos.

La identificacin de riesgos se restringe al trabajo en los locales de


Consulting ORBERE, de otro modo sera imposible su identificacin. Esto se

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debe a que una parte de la actividad del personal se desarrolla en los t


locales del cliente, donde Consulting ORBERE no tiene posibilidad de
controlar la seguridad de su personal. An con esta restriccin, cuando el
personal de Consulting ORBERE se encuentre en los locales de algn

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cliente debe asumir las medidas de prevencin adoptadas en la empresa t


visitada.

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La identificacin general de riesgos la realiza el Coordinador de Prevencin t


(con la colaboracin del personal que considere oportuno), cumplimentando
el formato 13.00.01.

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4.2.

- EVALUACIN DEL RIESGO

La evaluacin se realiza sobre los riesgos identificados en el la identificacin


general de riesgos.

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La evaluacin se lleva a cabo por el Coordinador de Prevencin (con la t


colaboracin del personal que considere oportuno), utilizando para ello el
registro 13.00.02 Evaluacin de Riesgos.

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Para evaluar las condiciones ambientales, no se realizan mediciones, ya que t


al tratarse del trabajo en una oficina no se sobrepasan los umbrales legales.

4.2.1 - Metodologa

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La evaluacin de riesgos se hace en base a dos criterios:

Probabilidad: se estimar la probabilidad de materializacin del riesgo,


clasificndola como baja, media o alta.

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Severidad: se estimar la probable severidad de las consecuencias en caso


de materializacin del riesgo, clasificndola tambin como baja, media o
alta.

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La valoracin del riesgo se har en funcin de la probabilidad y severidad t


estimadas, conforme a la siguiente tabla:

BAJA

PR O B AB I L I D AD
MEDIA

ALTA

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BAJA

MUY LEVE

LEVE

MODERADO

MEDIA

LEVE

MODERADO

GRAVE

ALTA

MODERADO

GRAVE

MUY GRAVE

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Se definen las medidas correctoras y/o preventivas apropiadas para evitar, t


reducir o controlar cada uno de los riesgos indicados, as como los controles
peridicos (de condiciones de trabajo o de vigilancia de la salud) que
procedan.

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Como a un riesgo le puede corresponder ms de una accin o control, se t


identificar los riesgos por un cdigo de forma.
La prioridad del riesgo se define en funcin de su valoracin y del grado de
eficacia estimado de la medida correctora, se asiganar la prioridad de
ejecucin correspondiente, que se calificar como alta, media o baja.

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Cuando el resultado de la evaluacin ponga de manifiesto la existencia de un


riesgo muy grave, se proceder inmediatamente a tomar las medidas
tendentes a evitar, reducir o controlar el riesgo, sin necesidad de recurrir a la
planificacin que, en todo caso, procedera hacer a posteriori a fin de ratificar

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la conveniencia de las medidas adoptadas o de sustituirlas por otras ms t


convenientes.

Tambin sera conveniente actuar con igual diligencia en el caso de riesgos


calificados como graves y, si esto no fuera posible, la correspondiente

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planificacin debera prever la adopcin de medidas preventivas con prioridad t


alta (ejecucin lo ms breve posible).

En todos los casos, el seguimiento en la ejecucin de las acciones se lleva


a cabo de acuerdo con la sistemtica descrita en el procedimiento 27.00.

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4.2.2 - Orientacin para determinar la probabilidad y la severidad del t


riesgo

PROVABILIDAD
Es probable y esperado (ya ha ocuurido ms de una vez en la
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empresa).

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La situacin de riesgo se presenta todos los das.


Es posible que se produzca (ya ha ocurido alguna vez en la
MEDIA

empresa).
La situacin de riesgo se presenta una vez al mes o a diario.
Muy difcil que se produzca, aunque la situacin de riesgo se

BAJA

presente a diario (nunca se ha producido en la empresa)

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ALTA
MEDIA
BAJA

SEVERIDAD
Incapacidad permanente, muerte o prdidas de ms de 5.000.000
pesetas.
Incapacidad temporal o prdidas de 100.000 a 5.000.000 pesetas.
Lesin leve o prdida de hasta 100.000 pesetas

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4.3.

EVALUACIONES

PROCEDIMIENTO

ADICIONALES

REVISIN

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El Coordinador de Prevencin es quien debe mantener al da estos t


registros, para lo cual ha de tener en cuenta que pueden aparecer riesgos
no identificados como consecuencia, entre otros, de:

Modificacin de los lugares de trabajo

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Cambio de las condiciones de trabajo

Daos de la salud

Incorporacin

de

trabajadores

especialmente

sensibles

determinados

Determinacin de la insuficiencia de las medidas preventivas

riesgos

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Nueva legislacin en materia de Prevencin, que afecte a las actividades


de Consulting ORBERE

Resultados de auditoras

Conclusiones derivadas de la revisin del sistema.

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5. - DOCUMENTACIN A DISPOSICIN DE LA AUTORIDAD

La Empresa debe archivar y conservar a disposicin de la autoridad laboral


y de la autoridad sanitaria, toda la documentacin generada en la aplicacin
de este procedimiento (artculo 23 de la Ley 31/95).

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6. - FORMATOS

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13.00.01 Identificacin General de Riesgos


13.00.02 Evaluacin del Riesgo

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