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SUBDIRECCION DE GAS LICUADO Y PETROQUIMICOS BASICOS

TERMINAL REFRIGERADA SALINA CRUZ


GAS Y PETROQUIMICA BASICA

ANALISIS DE RIESGOS
DE
PROCESO

ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO


CONSISTEN EN 2 PARTES:
1.- ANALISIS DE CONSECUENCIAS.- Elemento esencial de todos los anlisis de riesgos de proceso que
consiste en la estimacin de efectos potencialmente dainos que resulten de incidentes de proceso: como
incendios, explosiones o fugas de productos peligrosos.
2.- REVISIONES DE RIESGOS DE PROCESO.- Es una revisin sistemtica y profunda de un proceso a
travs de un mtodo seleccionado para evaluar el diseo, equipos, procedimientos y dispositivos de
proteccin y que es realizado por un equipo seleccionado y especializado.

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ANALISIS DE RIESGOS
DE
PROCESO

ANALISIS DE CONSECUENCIAS
CARACTERISTICAS
1.- Deben ser parte de todo Anlisis de Riesgos de Proceso (por reas o secciones de la planta)
2.- Revisan los escenarios de eventos accidentales potenciales del proceso que se est revisando.
3.- Selecciona el escenario del peor caso, as como un rango de los casos ms probables (del rea o
seccin y que sean crebles).
4.- Estima los efectos dainos causados por los escenarios.

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ANALISIS DE RIESGOS
DE
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METODOS PARA REVISIONES DE RIESGOS DE PROCESO

1.- QUE PASA SI (QPS) / LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST)


METODOS
CUALITATIVOS

2.- MODO FALLA Y EFECTO (AMFE / FMEA)


3.- HAZOP (ESTOR)

METODO
CUANTITATIVO

4.- ANALISIS DEL ARBOL DE FALLA

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ANALISIS DE RIESGOS
DE
PROCESO

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REVISION DE RIESGOS DE PROCESO

1.- Establecer el orden de la Revisin del Proceso (debe ser contnua)


2.- Seleccionar e instruir al lder del equipo de revisin
3.- Seleccionar a los miembros del equipo
4.- Realizar la junta organizacional
5.- Aplicar los mtodos del anlisis
6.- Identificar y analizar los riesgos
7.- Emitir recomendaciones (evaluar si son Riesgos de Proceso o recomend. de Seg.)
8.- Preparar conclusiones / observaciones de la RRP
9.- Emitir el reporte de la RRP
10.- Realizar las acciones correctivas (cumplimiento de la RRP)

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DE
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CANDIDATOS PARA UN EQUIPO DE RRP


DEBE SER PERSONAL CON EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS:

1.- Operacin
2.- Mantenimiento
3.- Instrumentos (elctronicos)
4.- Ingeniera / Tcnico / Proyectos
5.- Alguien con experiencia en el proceso que se est revisando (puede ser un trabajador)
6.- Alguien con experiencia en los mtodos de revisiones de Riesgo de Proceso

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ANALISIS DE RIESGOS
DE
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QUE HACE EL EQUIPO DE RRP ?

1.- Define los lmites de revisin (las reas o secciones de la planta)


2.- Desarrolla el programa de revisiones
3.- Identifica todos los riesgos
4.- Establece los mtodos de revisin
5.- Proporciona recomendaciones
6.- Recopila informacin y elabora reportes

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RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE RRP

1.- Identifica y evala los riesgos del proceso


2.- Define el rea probable de involucracin, personal afectado y prdidas a la propiedad
potenciales
3.- Evala la probabilidad de ocurrencia
4.- Desarrolla recomendaciones prcticas para eliminar o controlar los riesgos.

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LINEAMIENTOS PARA EL LIDER DE LA REVISION

1.- Proporcionar las fechas de las juntas de revisin


2.- Planear el programa general para cada junta
3.- Proporcionar la agenda de temas a cubrir
4.- Informar a los integrantes del equipo de los temas, tiempos y duracin de la junta.
5.- Asegurarse de que est disponible y actualizada toda la informacin necesaria
(planos, diagramas, registros, procedimientos, reportes de diseo, cambios de diseo,
etc.)

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DE
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LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO DEBEN SER:

1.- Enfocadas a prevenir y/o controlar riesgos derivados de la operacin del proceso.
2.- Deben ser acciones con una fecha de terminacin (eliminar la palabra continuo)
3.- Deben evaluarse en funcin del costo/beneficio
4.- Deben revisarse y ser aprobadas por las reas.
5.- Debe existir un responsable.
6.- Si se trata de proyectos / inversiones, se debe documentar como tal. Incluir la fecha de
aprobacin.
7.- Toda recomendacin en la cual no se decida tomar accin, se debe documentar el
porqu, y ser aprobado por la gerencia.
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FRECUENCIA DE LAS REVISIONES DE RIESGOS DE PROCESO

Potencial de Riesgo

Frecuencia

Alto

2-3 aos

Moderado

3-5 aos

Bajo

5-7 aos

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DE
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METODO: QUE PASA SI / LISTA DE VERIFICACION


FORTALEZAS:
1.- Cubre un amplio rango de riesgos
2.- Requiere poco entrenamiento y es relativamente fcil de usar
3.- Es efectivo como una herramienta de aprendizaje
4.- Cuestiona el diseo
5.- Reconoce efectos de procesos en instalaciones vecinas
6.- Identifica riesgos obvios.
7.- Generalmente antecede a mtodos ms sofisticados (siempre se realiza antes que otros mtodos)

LIMITACIONES:
1.- Los atajos (cuando se contesta no aplica) pueden llevar a revisiones deficientes
2.- Limitada profundidad de anlisis
3.- Funciona slo si se hacen las preguntas adecuadas (conviene invitar a una persona que desconozca el sistema)
4.- Se emplea en procesos sencillos (adecuada para una terminal de gas)

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DE
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LISTA DE VERIFICACION (CHECK LIST)


1.- Se puede partir de una lista general
2.- En base a la experiencia, se pueden aadir nuevas preguntas
3.- Comparacin contra otros estndares y procedimientos
4.- Las respuestas deben ser:
Amplias y documentadas
Indicar fuentes de informacin y referencias:
procedimientos
manuales
planos y diagramas
5.- Se debe complementar con una auditora del proceso y operacin en campo.
6.- Verificar que no queden reas o equipos sin cubrir
7.- Es un complemento a mtodos ms estructurados
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DE
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FORMA DE REGISTRO QUE PASARIA SI / LISTA DE VERIFICACION


LUGAR_____________
NO.

PROCESO_________

PASO DEL
PROCESO O PIEZA
DEL EQUIPO

QUE PASARIA
SI...?

CONSECUENCIA

Recepcin del
diablo

Fuga en la vlvula
de seccionamiento.

No rescate del diablo.


Evacuacin de gente.
Nube explosiva

FECHA________
PROTECCION
ACTUAL

-Carro Vs.incendio
-Red Vs.incendio
-Eq. Respiracin
-Gente entrenada

COMENTARIOS Y
RECOMENDACIONES
-Rotular
instalaciones
-Combate fuga
LPG

PAGINA________DE_____
PRIORIDAD

RESPONSABLE
Y FECHA

Ing. Enrique
Gmez
25/Mayo/98

SITUACION DE
LA PREGUNTA

C (completa)

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DE
PROCESO

METODO: ANALISIS DE MODO, FALLA Y EFECTO


MODO DE FALLA: Es la descripcin de cmo puede fallar el equipo (abierto, cerrado, fuga. Etc.)
EFECTO: Es la respuesta del equipo / sistema a un modo de falla especfico
1.- Recomendado para anlisis de reas con alto potencial de riesgo
2.- Evala la operacin y el potencial en caso de falla de un componente o grupo de componentes.
3.- Fuertemente enfocado a instrumentacin
4.- Puede no hacer nfasis a omisiones o errores en procedimientos.

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ANALISIS DE RIESGOS
DE
PROCESO

METODO: ANALISIS DE MODO, FALLA Y EFECTO


FORTALEZAS:
1.- Enfoque metdico de modos de falla y sus consecuencias
2.- Segmenta los procesos para realizar anlisis crticos
3.- Con un entrenamiento adecuado, es un mtodo fcil de usar y documentar
LIMITANTES:
1.- Su enfoque es en situaciones o funciona o no funciona
2.- No cuestiona las bases de diseo (como el caso de QPS/LV

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PROCEDIMIENTO GENERAL PARA AMFE


1.- Selecciona un sistema (rea o seccin de una planta)
2.- Describe el sistema
3.- Se tabula el nmero del equipo y su descripcin (de esa seccin o rea)
4.- Enlista la forma de error para el primer equipo /instrumento/componente
Por cada falla o forma de error:
5.- Listar los efectos de seguridad en todo el sistema
6.- Seleccionar el rango de riesgo (R)
7.- Seleccionar el rango de probabilidad (p)
8.- Calcular el rango de criticabilidad o gravedad (C)
9.- Describir las protecciones existentes
10.- Para riesgos altos (mayor que 1) o criticabilidad alta (mayor que -3) considerar mejoras a las protecciones

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ANALISIS DE MODO FALLA Y EFECTO


RANGO DE RIESGO ( R )
DESCRIPCION

RANGO DE RIESGO

1.- El componente tendr una falla segura

2.- La falla no causar dao mayor:


menor a 100,000 US dls

3.- La falla causar prdidas entre


100,000 a 2,000,000 US dls
y/o una muerte

4.- La falla causar daos mayores a


2,000,000 US dls y/o
mltiples muertes, o efectos
adversos al medio ambiente

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ANALISIS DE MODO FALLA Y EFECTO


TABLA DE PROBABILIDAD ( P )
DESCRIPCION

FRECUENCIA

RANGO ( P )

Altamente probable

Una o ms al ao

-1

Muy probable

Una cada 2 a 5 aos

-2

Probable

Una cada 6 a 15 aos

-3

Remoto

Una cada 16 a 35 aos

-4

Muy improbable

Una cada 35 aos o ms

-5

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HOJA DE TABULACION DEL AMFE


ESTUDIO_____________
IDENTIDAD

COMPONENTE

Vlvula de control
de recibo

SECCION_________
MODO DE FALLA

Abrir

EFECTOS

-Sobrepresin
-Relevo a quem.
-Contaminacin
al medio
ambiente.

FECHA________
R

11

-3

-2

PAGINA________DE_____
PROTECCION
ACTUAL
-Indicador de Flujo, y
presin
-Procedimiento Operativo
-Desfogue a quemador
-Programa de mantto.

RECOMENDACION RESPONSABLE Y
FECHA

Aplicar
procedimiento
operativo
Simulacros
operacionales
Instalar
alarmas por
alta y baja
presin

Ing. Enrique
Gmez
25/Mayo/98

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