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Servio Pblico Federal

MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR


INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Portaria n. 79, de 19 de maro de 2009 O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribuies, conferidas no 3 do artigo 4 da Lei n. 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso I do artigo 3 da Lei n. 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n 6.275, de 28 de novembro de 2007; Considerando a alnea f do subitem 4.2 do Termo de Referncia do Sistema Brasileiro de Avaliao da Conformidade, aprovado pela Resoluo Conmetro n. 04, de 02 de dezembro de 2002, que atribui ao Inmetro a competncia para estabelecer as diretrizes e critrios para a atividade de avaliao da conformidade; Considerando a existncia de Norma Regulamentadora para Caldeiras e Vasos de Presso NR 13, do Ministrio do Trabalho e Emprego MTE, que, em seu Anexo II, estabelece Requisitos para Certificao de Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos SPIE; Considerando que, no referido Anexo, ficou estabelecido que o Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial Inmetro deve acreditar Organismos para Certificao de SPIE; Considerando que a certificao de SPIE permite a ampliao dos prazos mximos entre as inspees dos equipamentos supracitados; Considerando o rigor com que estas inspees devem ser acompanhadas, objetivando no provocar acidentes que afetem a incolumidade do ser humano e danos ao meio ambiente; Considerando a no existncia de padronizao e de consenso sobre os requisitos a serem exigidos dos Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos (SPIE), com vistas a propiciar um adequado e contnuo acompanhamento das instalaes dos equipamentos; Considerando que o assunto foi amplamente discutido no mbito do Sistema Brasileiro de Avaliao da Conformidade SBAC, com a participao expressiva dos segmentos sociais interessados, da representao governamental, e consolidado de forma tripartite; Considerando a necessidade de atualizao do Programa de Avaliao da Conformidade para o Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos, resolve baixar a seguinte disposio: Art. 1 Aprovar o Regulamento de Avaliao da Conformidade para Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos - SPIE, disponibilizado no sitio www.inmetro.gov.br ou no endereo abaixo: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial Inmetro Diviso de Programas de Avaliao da Conformidade Dipac Rua Santa Alexandrina n. 416 - 8 andar Rio Comprido 20261-232 Rio de Janeiro/RJ

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MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR


INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Art. 2 Cientificar que a Consulta Pblica que originou o Regulamento ora aprovado foi divulgada pela Portaria Inmetro n. 130, de 25 de abril de 2008, publicada no Dirio Oficial da Unio DOU de 29 de abril de 2008, seo 1, pgina 84. Art. 3 Cientificar que fica mantida, no mbito do Sistema Brasileiro de Avaliao da Conformidade SBAC, a certificao voluntria para o Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos, a qual dever ser realizada por Organismo de Certificao de Produto OCP, acreditado pela Cgcre/ Inmetro, consoante o estabelecido no Regulamento ora aprovado. Pargrafo nico- O Organismo de Certificao de Produto OCP acreditado pela Cgcre/ Inmetro para o escopo de Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos SPIE ter um prazo de 60 (sessenta dias) dias, a partir da publicao desta Portaria, para adequar seu sistema de gesto aos novos critrios estabelecidos neste Regulamento de Avaliao da Conformidade - RAC. Art. 4 Estabelecer que a Portaria Inmetro n. 16, de 19 de janeiro de 2001, publicada no Dirio Oficial da Unio DOU de 02 de fevereiro de 2001, seo 1, pginas 9 a 16, dever ser revogada em 60 (sessenta dias) contados a partir da data da publicao desta Portaria. Art. 6 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial da Unio.

JOO ALZIRO HERZ DA JORNADA

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

REGULAMENTO DE AVALIAO DA CONFORMIDADE PARA SERVIOS PRPRIOS DE INSPEO DE EQUIPAMENTOS - SPIE

SUMRIO 1. Objetivo 2. Documentos Complementares 3. Definies 4. Siglas 5. Descrio do Mecanismo 6. Etapas do Processo de Certificao 7. Selo de Identificao da Conformidade 8. Responsabilidades e Obrigaes 9. Penalidades Anexo 1: Lista de Verificao para Auditorias de SPIE 1. OBJETIVO O objetivo deste Regulamento de Avaliao da Conformidade RAC estabelecer os critrios para o programa de avaliao da conformidade de SPIE- Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos, com foco em segurana, sade e meio ambiente, atravs do mecanismo de certificao, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora de Caldeiras e Vasos de Presso NR 13 do Ministrio do Trabalho e Emprego e do Regulamento Tcnico da Qualidade para Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos visando aumento da confiabilidade operacional, melhoria das condies e dos ambientes prevenindo acidentes e doenas relacionadas ao trabalho. 2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES Os documentos relacionados a seguir so indispensveis aplicao deste documento. Para os documentos datados aplicam-se somente as edies citadas. Para os documentos no datados aplicam-se suas edies mais recentes (incluindo emendas, anexos). NR-13 Norma Regulamentadora de Caldeiras e Vasos de Presso do Ministrio do Trabalho e Emprego; Portaria Inmetro n 78 /2009 Aprova o Regulamento Tcnico da Qualidade para Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos ABNT NBR-5426 Planos de Amostragem e Inspeo por Atributos. 3. DEFINIES Para os efeitos deste RAC adotam-se as seguintes definies: 3.1 Advertncia Documento elaborado pelo OAC de SPIE, respeitando o parecer da ComCer, advertindo por escrito o SPIE sobre a ocorrncia de fatos relevantes. 3.2 Cancelamento Documento emitido pelo OAC de SPIE, respeitando o parecer da ComCer, que exclui o estabelecimento da condio de SPIE certificado. 3.3 Comentrio Descoberta encontrada nos documentos ou nas prticas do SPIE que apresenta oportunidade de melhoria, porm no violao de nenhum requisito. O comentrio no precisa ser analisado e tratado pelo SPIE;

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3.4 Equipe Auditora - Grupo de Auditores designados pelo OAC de SPIE acreditado pelo Inmetro, para a execuo de auditorias de SPIE. Os auditores que compem a equipe devem atender os requisitos do Anexo C do Regulamento Tcnico da Qualidade para Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos. 3.5 Observao No atendimento a um requisito especificado que ocorre de forma pontual ou no abrangente. Uma observao fica caracterizada quando, o nmero de desvios obtidos para a amostra especificada inferior ao valor de rejeio para o NQA estabelecido. 3.6 Ponto Forte Descoberta encontrada nos documentos ou prticas do SPIE que excede aos valores estabelecidos para um determinado requisito. 3.7 Preocupao Descoberta que pode levar o SPIE a uma futura no-conformidade se no for corrigida ou quando a equipe auditora no ficou totalmente satisfeita com as evidncias apresentadas. Espera-se que o SPIE analise e trate a preocupao; 3.5 Suspenso Documento emitido pelo OAC de SPIE, respeitando o parecer da ComCer, suspendendo a certificao do SPIE por tempo determinado. 3.7 Suspenso Cautelar Documento emitido pelo OAC de SPIE, respeitando o parecer da ComCer, quando ocorrer acidente ampliado num estabelecimento 4. SIGLAS CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica. OAC Organismo de Avaliao da Conformidade. Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial. UO - Unidade Organizacional. SRTE Superintendncia Regional do Trabalho e Emprego. ComCer Comisso de Certificao de SPIE. RGI Risco Grave e Iminente RTQ Regulamento Tcnico da Qualidade para Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos NQA Nvel de Qualidade Aceitvel SIT Secretria de Inspeo do Trabalho MTE Ministrio do Trabalho e Emprego 5. DEFINIO DO MECANISMO O mecanismo de avaliao da conformidade utilizado para o SPIE a Certificao. 6. ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICAO DE SPIE 6.1 Avaliao Inicial 6.1.1 Solicitao de Incio do Processo Ao ser consultado sobre o processo de certificao de SPIE, o OAC deve informar, independentemente de qualquer condicionamento de natureza poltica, econmica ou outro, o local ou a forma como esto disponveis as informaes relativas ao processo, assim como os documentos e formulrios que devem ser consultados e preenchidos , quando da solicitao inicial. 6.1.2 Anlise da Solicitao e da Documentao 2

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O OAC deve definir em seus procedimentos e informar ao solicitante quais so os critrios e requisitos para anlise da pertinncia da solicitao. O OAC deve tambm analisar se as informaes preliminares enviadas esto completas e se atendem os requisitos estabelecidos no Regulamento Tcnico da Qualidade para Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos. 6.1.3 Planejamento Inicial De posse das Informaes Preliminares o OAC de SPIE deve fazer um planejamento da auditoria com objetivo de verificar se as informaes esto completas e se os recursos necessrios para a auditoria foram providenciados. Nesta ocasio o auditor lder deve elaborar o plano de auditoria, verificar a programao de inspeo, definir a amostragem e verificar o efetivo do SPIE. 6.1.3.1 Verificao da Programao Conferir a programao enviada previamente para todos os equipamentos controlados pelo SPIE (caldeiras, vasos, fornos, tanques, tubulaes, vlvulas de segurana etc.). Verificar a quantidade de equipamentos com inspeo interna ou externa vencida para cada grupo de equipamentos listado nas alneas abaixo, tomando como referncia os valores da alnea a) do item 13.10.3 da NR13. Determinar qual a porcentagem de inspees internas e de inspees externas vencidas para cada grupo de equipamentos controlado. Com o valor obtido adotar o seguinte critrio: a) no tolervel desvios na programao de inspeo externa ou interna para caldeiras, tubulaes externas ao estabelecimento e dutos; b) para vasos de presso enquadrados na NR-13 e dispositivos de segurana e alvio tolervel um desvio de 2% na programao de inspeo interna ou externa. c) para outros equipamentos controlados tais como, vasos no enquadrados na NR-13, tanques de armazenamento, fornos, torres de resfriamento etc., tolervel um desvio de at 5% na programao de inspeo interna ou externa; d) para o caso de tubulaes internas, a empresa deve submeter ao OAC seu programa de inspeo ou quando necessrio, um plano para adequao da programao. Nas auditorias subseqentes a implementao das etapas do cronograma do plano devem ser verificadas, sendo tolervel desvio de no mximo 5% em relao ao programado. Caso durante a anlise das informaes preliminares sejam constatados desvios acima dos estabelecidos anteriormente, a auditoria no deve ser executada e a ComCer deve ser informada. 6.1.3.2 Critrio de Amostragem Na etapa de verificao inicial a equipe auditora deve estabelecer os critrios de amostragem utilizando-se como critrio para estabelecimento do lote a NBR-5426, nvel de Inspeo I e NQA 2,5. 6.1.3.3 Verificao do Efetivo Ainda na etapa de verificao inicial a equipe auditora deve verificar se o efetivo utilizado pelo SPIE atende os critrios estabelecidos pelo Regulamento Tcnico da Qualidade para Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos. 6.1.4 Auditoria Inicial Deve ser efetuada uma Auditoria Inicial no SPIE para confirmar as informaes e os dados enviados com as informaes preliminares e avaliar a conformidade do processo com os requisitos normativos, Esta auditoria compreende as seguintes etapas: Objetivando confirmar as informaes e os dados enviados com as informaes preliminares e avaliar a conformidade do processo aos requisitos normativos, , com as seguintes etapas: 6.1.4.1 Definio da Amostragem Durante a auditoria, o OAC de SPIE deve verificar, por amostragem, se as informaes previamente enviadas, incluindo a programao de inspeo, esto corretas. Esta verificao deve ser feita diretamente nos arquivos do SPIE, utilizando-se os critrios definidos no item 6.1.3.2 deste RAC. Caso seja observado que os dados fornecidos 3

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antecipadamente no conferem com os dados coletados na auditoria, a equipe auditora deve elaborar relatrio a ser enviado ComCer, no recomendando a certificao. 6.1.4.2 Verificao de Conformidades A verificao de conformidades deve ser conduzida de forma objetiva, com base em observaes feitas diretamente pelos auditores no local e por meio de entrevistas. As entrevistas devem envolver necessariamente pelo menos um representante eleito da CIPA e um Representante Sindical da Categoria Profissional Predominante no Estabelecimento. O auditor lder pode optar por utilizar a Lista de Verificao proposta no Regulamento Tcnico da Qualidade para Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos como referncia para avaliao de conformidade desconsiderando os requisitos referentes auditoria de campo que no so aplicveis para Auditorias Iniciais. 6.1.4.3 Tratamento de No-Conformidades na Verificao Inicial As no-conformidades encontradas pelos auditores devem ser registradas em Formulrio apropriado e anexadas ao Relatrio de Auditoria. As No-Conformidades devem ser tratadas de acordo com o item 6.4 deste Regulamento. 6.1.4.4 Elaborao do Relatrio A equipe auditora deve indicar em seu relatrio: a relao de itens conformes, as observaes e as no-conformidades que devem ser tratadas pelo solicitante a SPIE. O relatrio deve tambm conter a concluso da equipe auditora que pode ser: favorvel, desfavorvel ou condicionada a uma verificao complementar. 6.1.4.5 Deciso sobre a Certificao O relatrio de auditoria encaminhado para parecer da Comisso de Certificao ComCer. A deciso do OAC de SPIE deve considerar o parecer e recomendaes da Comisso de Certificao. A deciso sobre a certificao deve ser transmitida ao solicitante a SPIE pelo OAC de SPIE atravs do Formulrio especfico para esta finalidade. O prazo mximo para emisso do parecer pela ComCer de 120 dias aps o recebimento do relatrio. 6.1.4.6 Emisso do Atestado de Conformidade Quando forem concludas satisfatoriamente todas as etapas previstas anteriormente o SPIE recebe o Certificado de SPIE, emitido pelo OAC, com validade de 52 (cinqenta e dois) meses, a contar da data da Auditoria Inicial. Para a renovao do certificado obrigatria a realizao de auditoria no prazo mximo de 48 meses a contar da data da Auditoria Inicial. 6.2 Avaliao de Manuteno Com o propsito de comprovar que o SPIE permanece atendendo as premissas originalmente estabelecidas para certificao e verificar se o processo implantado apresenta resultados satisfatrios para as instalaes devem ser previstas avaliaes de Manuteno do SPIE. 6.2.1 Etapas do Processo de Avaliao de Manuteno A avaliao de manuteno deve prever todas as atividades descritas a seguir: a) definio da periodicidade das auditorias b) agendamento da auditoria c) planejamento da auditoria; e) execuo da auditoria de manuteno; f) deciso sobre a manuteno da Certificao; g) emisso do atestado de manuteno da conformidade. 6.2.2 Definio da Periodicidade das Auditorias

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Devem ser realizadas auditorias de manuteno, com intervalos de 12 meses, aps a certificao inicial. A periodicidade pode ser ampliada para at 18 meses entre auditorias de manuteno mantendo sempre o limite de 48 meses para cada ciclo. A ampliao da periodicidade s aplicvel para o incio de um novo ciclo. Esta ampliao, mesmo em caso do atendimento a todas as condies abaixo citadas, depende de deciso favorvel do OAC de SPIE considerando o parecer da ComCer. As condies mnimas para um SPIE pleitear a ampliao da periodicidade so: a) b) c) d) e) f) g) ter sido certificado h pelo menos 2 ciclos; no ter tido a certificao suspensa ou cancelada nos ltimos 2 ciclos; no ter sido advertido no ltimo ciclo; no ter recebido no-conformidades A no ltimo ciclo; no ter sido excedido o limite de 30% de no-conformidades B no ltimo ciclo; no possuir planos para adequao em execuo; no ter sido submetido a plano de adequao no ltimo ciclo;

6.2.3 Agendamento da Auditoria As auditorias de SPIE devem ser marcadas de comum acordo entre as partes at o final do exerccio anterior ao de execuo da auditoria. Uma vez agendadas, estas auditorias s podem ter suas datas alteradas em funo de motivo de fora maior. So considerados como Motivo de Fora Maior as seguintes situaes: a) b) c) d) e) eventos imprevistos de carter natural de grandes propores; acidentes ampliados; paradas no programadas devidamente justificadas pela alta administrao; postergao de paradas programadas endossadas pela alta administrao; greves.

Para auditorias de manuteno o adiamento mximo permitido deve ser tal que o tempo transcorrido no ultrapasse 90 dias da data do agendamento inicial. 6.2.4 Planejamento da Auditoria De posse das Informaes Preliminares o OAC de SPIE deve fazer um planejamento da auditoria com objetivo de verificar se as informaes esto completas e se os recursos necessrios para a auditoria foram providenciados. Nesta ocasio o auditor lder deve elaborar o plano de auditoria, verificar a programao de inspeo, definir a Amostragem e elaborar a lista de verificao. 6.2.4.1 Verificao da Programao de Inspeo O Auditor Lder deve verificar a programao enviada previamente para todos os equipamentos controlados pelo SPIE (caldeiras, vasos, fornos, tanques, tubulaes, vlvulas de segurana etc.). Verificar a quantidade de equipamentos com inspeo interna ou externa vencida para cada grupo de equipamentos listado nas alneas abaixo, tomando como referncia os valores da alnea b) do item 13.10.3 da NR-13. Determinar qual a porcentagem de inspees internas e de inspees externas vencidas para cada grupo de equipamentos controlado. Com o valor obtido adotar o seguinte critrio: a) no tolervel desvios na programao de inspeo externa ou interna para caldeiras, tubulaes externas ao estabelecimento e dutos; b) para vasos de presso enquadrados na NR-13 e dispositivos de segurana e alvio tolervel um desvio de 0,5% na programao de inspeo interna ou externa. c) para outros equipamentos controlados tais como, vasos no enquadrados na NR-13, tanques de armazenamento, fornos, torres de resfriamento etc. tolervel um desvio de at 5% na programao de inspeo interna ou externa; 5

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d) para o caso de tubulaes internas, a empresa deve submeter ao OAC seu programa de inspeo ou quando necessrio, um plano para adequao da programao. Nas auditorias subseqentes a implementao do plano ou da programao deve ser verificada, sendo tolervel desvio de at 5% em relao ao programado. Caso durante a anlise das informaes preliminares sejam constatados desvios acima dos estabelecidos anteriormente, a auditoria no deve ser executada e a ComCer deve ser informada. 6.2.4.2 Definio da Amostragem Ainda na fase de planejamento o OAC de SPIE deve definir a amostragem utilizando como critrio para estabelecimento do lote a NBR-5426, nvel de Inspeo I e NQA 2,5. Os equipamentos da amostra devem ser definidos durante o planejamento da auditoria, ou durante o processo de auditoria de campo. Para estabelecimento da amostra devem ser observadas as seguintes regras: a) escolher equipamentos instalados em diferentes unidades, estaes, plataformas etc. Observar de antemo, se o tempo necessrio para deslocamento e avaliao compatvel com o disponvel para a auditoria e se o equipamento acessvel; b) selecionar vasos de presso de diferentes tipos (acumuladores, trocadores, reatores, torres etc.) e de diferentes categorias, conforme definido na NR-13, incluindo tambm alguns no categorizados. Verificar os respectivos dispositivos de segurana. c) selecionar fornos e tanques de diferentes dimenses e caractersticas construtivas; d) quando existente, incluir sempre na amostra todas as caldeiras e pelo menos uma esfera. Verificar os respectivos dispositivos de segurana. e) incluir sempre na amostragem tubulaes internas e externas ao estabelecimento e dutos. 6.2.4.3 Elaborao da Lista de Verificao Na fase de planejamento o Auditor Lder deve elaborar uma Lista de Verificao contendo os seguintes tipos de requisitos: a) Requisitos essenciais que devem ser observados em todas as auditorias. Estes requisitos devem envolver necessariamente o efetivo de pessoal, o programa de inspeo, a atualizao e rastreabilidade de arquivos, os relatrios de inspeo e os requisitos referentes auditoria de campo. b) Requisitos onde ocorreram alteraes significativas em relao ltima auditoria. Nesta categoria devem estar includos necessariamente, acompanhamento de recomendaes de inspeo, treinamento e certificao do quadro de pessoal e indicadores de desempenho; c) Requisitos objeto de No-Conformidades ou observaes na auditoria anterior. 6.2.5 Auditoria de Manuteno A verificao de conformidade deve ser conduzida de forma objetiva, com base em observaes feitas diretamente pelos auditores no local e por meio de entrevistas. As entrevistas devem envolver necessariamente pelo menos um representante eleito da CIPA e um Representante Sindical da Categoria Profissional Predominante no Estabelecimento. As observaes devem ficar limitadas a aspectos relacionados com a atividade de inspeo de equipamentos. 6.2.5.1- Verificao de Campo A equipe auditora deve verificar se os dados coletados nas unidades esto de acordo com os dados registrados nos arquivos do SPIE. O Auditor deve verificar obrigatoriamente se: a) a localizao e as caractersticas dos equipamentos conferem com o prescrito nos arquivos b) a identificao do equipamento correta, clara e facilmente visvel; c) existem dispositivos de segurana, se as informaes conferem com as informaes de arquivo, se no existe possibilidade de bloqueios inadvertidos e se esto claramente identificados e lacrados; 6

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d) os manmetros ou indicadores de presso dos vasos de presso renem condies operacionais aceitveis, se esto identificados e se existe um plano de manuteno preventiva. Estes requisitos tambm se aplicam aos indicadores de nvel das caldeiras. Para vasos de presso enquadrados na NR-13 que no disponham de manmetros ou outro dispositivo de indicao de presso no campo, verificar a existncia de transmissores e de identificao no painel de controle; e) o equipamento no apresenta vazamentos ou deterioraes severas que possam interferir com a segurana das pessoas e preservao do meio ambiente; f) o acesso s partes altas do equipamento seguro e apresenta bom estado de conservao; g) o valor de PMTA do equipamento compatvel com a presso de abertura do dispositivo de segurana; h) as inspees e intervenes esto sendo adequadamente anotadas no Registro de Segurana e se conferem com as existentes nos arquivos do SPIE; i) os equipamentos esto includos no programa de inspeo. 6.2.5.2 Tratamento de No-Conformidades As no-conformidades encontradas pelos auditores devem ser registradas em Formulrio apropriado e anexadas ao Relatrio de Auditoria. As NoConformidades devem ser tratadas de acordo com o item 6.4 deste Regulamento.. 6.2.5.3 Elaborao do Relatrio A equipe auditora deve indicar em seu relatrio: a relao de itens conformes, as observaes e no-conformidades que devem ser tratadas pelo SPIE. O relatrio deve tambm conter a concluso da equipe auditora que pode ser: favorvel, desfavorvel ou condicionada a uma verificao complementar. 6.2.5.4 Deciso sobre a Manuteno Certificao O relatrio de auditoria encaminhado para parecer da comisso de certificao ComCer. A deciso do OAC de SPIE deve considerar o parecer e recomendaes da Comisso de Certificao. A deciso sobre a certificao deve ser transmitida ao solicitante a SPIE pelo OAC de SPIE atravs do Formulrio especfico para esta finalidade. O prazo mximo para emisso do parecer pela ComCer de 120 dias aps o recebimento do relatrio. A deciso do OAC de SPIE deve respeitar o parecer da Comisso de Certificao ComCer. 6.2.5.5 Emisso do Atestado de Manuteno da Conformidade Quando forem concludas satisfatoriamente todas as etapas previstas anteriormente o SPIE recebe um documento especfico mantendo a certificao. Nesta situao no h emisso de Certificado. 6.3 Auditoria para Renovao da Concesso do Certificado A cada ciclo de 48 meses, contados a partir da data de incio da auditoria inicial ou da ltima Auditoria para Renovao da Concesso do Certificado, devem ser realizadas auditorias para renovao do certificado. Estas Auditorias devem ser agendadas com suficiente antecedncia para prever o tempo de anlise e emisso de parecer pela ComCer, antes do trmino da vigncia contratual e do prazo de validade do certificado. Em casos excepcionais, justificados por Motivos de Fora Maior, onde este critrio no possa ser aplicado, o OAC, respaldado por deciso da ComCer, emite documento prorrogando por tempo determinado o prazo de validade do Certificado. Estas auditorias devem seguir os requisitos estabelecidos no item 6.1- Avaliao Inicial com as seguintes diferenciaes: a) o desvio mximo na programao de inspeo interna ou externa para vasos de presso enquadrados na NR-13 e dispositivos de segurana e alvio deve ser de 0,5%; b) a verificao da programao de inspeo deve considerar a alnea b) do item13.10.3 da NR-13; 7

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c) os requisitos referentes Auditoria de Campo devem ser includos na lista de verificao; d) os planos de ao para tratamento de observaes e no-conformidades da auditoria anterior devem ser verificados. 6.4 Tratamento de Desvios no Processo de Avaliao da Conformidade Os requisitos de atendimento obrigatrio utilizados para avaliao de SPIE so divididos em trs categorias, conforme descrito a seguir: a) Categoria A Comum: requisitos cujo desvio mximo aceitvel 3 (trs). b) Categoria A RGI: requisitos enquadrados neste grupo devem ser tratados e eliminados durante o perodo da auditoria no sendo admitido o estabelecimento de prazos para tratamento; b) Categoria B: requisitos que devem ter atendimento no inferior a 70%, porm, qualquer requisito B no-conforme deve ter uma ao corretiva. 6.4.1 Tratamento de no-conformidades no processo de avaliao inicial e renovao da concesso do certificado Se a no-conformidade for classificada como A RGI e no possa ser eliminada durante o processo de auditoria, a auditoria deve ser interrompida e a ComCer informada. A verificao da implementao das medidas corretivas de no-conformidades classificadas como A Comum deve ser feita pelo OAC de SPIE, que a seu critrio, pode requerer auditorias de acompanhamento em prazos no superiores a sessenta dias. As no-conformidades classificadas como B e as Observaes devem ser objeto de verificao na auditoria subseqente. O formulrio de no-conformidade anexado ao relatrio deve ser preenchido por representante autorizado do SPIE com as respectivas aes corretivas e abrangncia, devendo ser remetido ao OAC num prazo inferior a 10 (dez) dias; 6.4.2 Tratamento de no-conformidades no processo de manuteno So aplicveis os mesmos critrios estabelecidos no item 6.4.1, sendo que reincidncias de noconformidades dentro de um mesmo ciclo de certificao sujeitam o SPIE s penalidades estabelecidas neste Regulamento. Observaes no tratadas devem ser consideradas como no-conformidades na auditoria subseqente. 6.4.3 Outros Critrios 6.4.3.1 Participao de Observadores nas Auditorias de SPIE Durante qualquer tipo de auditoria de SPIE pode haver a participao de observadores externos. A participao de representantes da ComCer, SRTE ou do Inmetro independe da necessidade de negociao de qualquer acordo preliminar, devendo o estabelecimento ser previamente informado pelo OAC. A participao de membros da Representao Sindical Predominante no Estabelecimento permitida desde que haja acordo preliminar entre as partes envolvidas. Quando um membro da ComCer participar de um processo de auditoria, como observador do estabelecimento, deve abster-se de participar do processo de avaliao do SPIE em referncia. 6.4.3.2 Critrios para Manuteno do Certificado de SPIE O certificado de SPIE tem validade, enquanto o estabelecimento: a) facilitar aos auditores o acesso documentao tcnica e s instalaes, para a realizao das avaliaes necessrias manuteno do certificado; b) mantiver o uso do certificado para fins de divulgao ou publicidade, restrito ao campo de sua abrangncia; 8

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c) fizer uso adequado do certificado; d) implementar, nos prazos acordados, as aes corretivas decorrentes das no-conformidades detectadas nas auditorias; e) submeter ao OAC as alteraes eventualmente introduzidas no SPIE, ou outras que venham a ampliar ou restringir o seu escopo; f) mantiver o SPIE dentro dos critrios para a certificao; g) atender todas as regras estabelecidas no Processo de Certificao. 6.4.3.3 Tratamento de Alteraes no SPIE O SPIE deve notificar formalmente ao OAC de SPIE as alteraes ocorridas ou que pretenda efetuar. a) O SPIE deve notificar imediatamente a ocorrncia de acidente ampliado; b) O SPIE deve notificar num prazo mximo de trinta dias aps a ocorrncia de alteraes relevantes nos seguintes requisitos: b1) de pessoal quando superior a 5% do total da funo; b2) nas instalaes quando o acrscimo de equipamentos for superior a 10% do total; b3) na constituio legal, comercial ou organizacional; b4) no gerenciamento e responsabilidades pelo SPIE; b5) acidentes em equipamentos controlados pelo SPIE. c) O SPIE deve notificar antes da prxima auditoria, preferencialmente em conjunto com as informaes preliminares, as seguintes alteraes: c1) qualquer alterao de pessoal; c2) qualquer alterao na quantidade (quantitativo adjetivo) de equipamentos controlados; c3) nas atribuies de cada funo; c4) na infra-estrutura, ambiente de trabalho e aparelhagem; c5) em procedimentos, manuais ou instrues ligados s atividades do SPIE. Quando ocorrerem alteraes sensveis relevantes no SPIE, o OAC de SPIE deve analisar tecnicamente as alteraes e utilizar os seguintes critrios: a) Caso a alterao afete positivamente o perfil avaliado, a comunicao arquivada junto ao processo do SPIE; b) Caso a alterao afete negativamente o perfil avaliado, o OAC deve comunicar aos representantes da ComCer que, devem analisar as providncias a serem tomadas na primeira reunio, subseqente ao comunicado de alterao; c) Caso permaneam dvidas sobre o efeito da alterao, o OAC deve executar, num prazo mximo de 30 dias, uma auditoria de acompanhamento para verificar qual o efeito da alterao no perfil originalmente avaliado. 6.4.3.4 - Casos Omissos Casos omissos devem ser tratados pela ComCer do OAC. 7. SELO DE IDENTIFICAO DA CONFORMIDADE Com objetivo de atestar que o SPIE esta em conformidade com o Programa de Avaliao da Conformidade e de assegurar rastreabilidade ao processo, o OAC de SPIE deve formalizar a certificao atravs da emisso de um certificado.

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

7.1 - Especificao do Certificado de SPIE O Certificado de SPIE deve conter pelo menos as seguintes informaes: 1- Logomarca do OAC; 2- Smbolo de acreditao fornecido pelo Inmetro; 3- Nmero de identificao do Certificado; 4- Razo Social e CNPJ da empresa; 5- Nome fantasia do SPIE; 6- Endereo Completo; 7- Data de Emisso do Certificado; 8- Data de Validade do Certificado; 9- Especificao da certificao concedida, incluindo as Normas e documentos normativos de acordo com os quais o SPIE foi certificado; 10- Nome e assinatura de representante do OAC. NOTA: Para disposio e utilizao da Logomarca e do Smbolo de Acreditao deve ser observado o disposto na Norma NIE-CGCRE-009 do Inmetro. 7.2 Registros dos Certificados Com objetivo de disponibilizar sociedade as informaes referentes aos SPIE certificados os principais dados relativos a cada certificado devem ser inseridos pelo OAC de SPIE no Sistema de Produtos Certificados Mdulo OCC do Inmetro. Em adio ao registro dos Certificados o OAC deve emitir um Boletim Informativo e divulgar em seu Site na Internet uma lista dos SPIE certificados ou com Certificao em andamento e uma lista com as sanes aplicadas. Estas informaes devem ser enviadas ao Ministrio do Trabalho e Emprego, as Superintendncia Regional do Trabalho e Emprego, ao Inmetro e para a Representao Sindical da Categoria Profissional Predominante no Estabelecimento. 8. RESPONSABILIDADES E OBRIGAES As responsabilidades dos agentes envolvidos no processo de certificao de SPIE so as descritas a seguir: a) Para o SPIE: 1) manter as condies tcnicas e organizacionais que foram utilizadas como referncia no processo de concesso da certificao; 2) cumprir com todas as condies e requisitos estabelecidos por este Regulamento de Avaliao da Conformidade e pelo Regulamento Tcnico da Qualidade para Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos; 3) arcar todas as responsabilidades tcnica, civil e penal referentes aos servios prestados; 4) comunicar qualquer alterao em sua estrutura que afetem o perfil avaliado; 5) tomar todas as providncias necessrias para realizao da auditoria; 6) disponibilizar informaes, arquivos tcnicos e instalaes para realizao da auditoria;

b) Para o OAC de SPIE: 1) Implementar o programa de avaliao da conformidade estabelecidos por este regulamento dirimindo dvidas com o Inmetro; 2) manter o Inmetro atualizado acerca dos SPIE certificados; 3) notificar imediatamente o Inmetro sobre as penalidades aplicadas aos SPIE; 4) acatar eventuais penalidades impostas pelo regulamentador. c) Para a ComCer: 1) emitir pareceres sobre a concesso ou renovao da concesso dos certificados aos SPIE; 10

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

2) decidir sobre aplicao de sanes e penalidades aos SPIE; 3) analisar comunicaes de alterao do perfil de SPIE e definir providncias a serem tomadas; 4) analisar e emitir parecer sobre reclamaes, defesa de penalidades ou denuncias; 5) zelar pela imparcialidade e confidencialidade do processo. 9. PENALIDADES Durante a evoluo do processo, um certificado concedido pode ser mantido, suspenso ou cancelado conforme detalhado em 9.1 a 9.5. 9.1 Advertncia: Documento elaborado pelo OAC de SPIE, respeitando o parecer da ComCer, advertindo por escrito o SPIE sobre a ocorrncia dos seguintes fatos: a) durante a execuo de avaliaes de manuteno ou de renovao do certificado ficar constatado que o SPIE reincidiu consecutivamente em no-conformidade classificada como categoria A Comum e ou B; b) no informar ou informar de forma distorcida num prazo de 30 dias, alteraes que tenham ocorrido no estabelecimento ou no SPIE que, de alguma forma, possam afetar significativamente o perfil anteriormente avaliado; c) fizer uso indevido do Certificado de SPIE; d) quando o nmero de no-conformidades classificadas como A Comum ou B ultrapassar os limites estabelecidos pelo critrio de aceitao deste Regulamento; e) quando o SPIE dificultar o acesso s informaes relevantes para o processo; f) quando o SPIE no eliminar dentro do prazo acordado, no - conformidades que no estejam includas dentro de planos de ao negociado entre as partes e aprovados pela ComCer. A Advertncia no implica na reduo dos limites dos prazos de inspeo ou perda de todos os demais benefcios estabelecidos pela NR-13. 9.2 Suspenso Documento emitido pelo OAC de SPIE, respeitando o parecer da ComCer, suspendendo a certificao do SPIE por tempo determinado. O OAC deve informar Superintendncia Regional do Trabalho e Emprego, Secretaria de Inspeo do Trabalho - SIT/MTE e Representao Sindical da Categoria Profissional Predominante no Estabelecimento. A Suspenso deve ser divulgada em todos os meios de comunicao utilizados pelo OAC e limita a divulgao da certificao pelo estabelecimento. Aps o perodo da Suspenso, o SPIE deve ser imediatamente submetido auditoria de Renovao do Certificado. O SPIE deve ter sua certificao suspensa caso haja evidncias conclusivas da ocorrncia de um ou mais dos fatos discriminados a seguir: a) quando no forem atendidas e eliminadas, dentro do prazo estabelecido, as causas para a advertncia; b) quando for encontrada uma no conformidade classificada como "A RGI"; c) quando houver reincidncia de no-conformidades em itens que anteriormente acarretaram a advertncia.

11

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

A Suspenso no implica na reduo dos limites dos prazos de inspeo ou perda de todos os demais benefcios estabelecidos pela NR-13. 9.3 Cancelamento Documento emitido pelo OAC de SPIE, respeitando o parecer da ComCer, que exclui o estabelecimento da condio de SPIE certificado. O cancelamento implica na reduo dos limites dos prazos de inspeo e perda de todos os demais benefcios estabelecidos pela NR-13. O cancelamento do certificado deve ser informado para a Delegacia Regional do Trabalho, para a Secretaria de Inspeo do Trabalho do MTE e para a Representao Sindical da Categoria Profissional Predominante no Estabelecimento. O cancelamento deve ser divulgado em todos os meios de comunicao utilizados pelo OAC. O SPIE deve ter seu certificado cancelado sempre que ocorrerem pelo menos um dos fatos discriminados a seguir: a) quando no forem atendidas ou eliminadas as causas da suspenso no prazo acordado; b) quando houver reincidncia em itens que levaram suspenso; c) quando o estabelecimento detentor de SPIE solicitar a excluso do processo de certificao. 9.4 Suspenso Cautelar Documento emitido pelo OAC de SPIE, respeitando o parecer da ComCer, quando ocorrer acidente ampliado num estabelecimento. O certificado de SPIE deve ser temporariamente suspenso, em carter provisrio, at que o estabelecimento encaminhe para o OAC as concluses do relatrio, onde esto determinadas as causas do acidente, para deliberao da ComCer. Alm dos critrios acima estabelecidos, tambm devem ser considerados como informaes relevantes para concesso, manuteno, advertncia, suspenso e cancelamento do certificado de SPIE, os relatrios remetidos pelos rgos de fiscalizao do MTE. 9.5 Apresentao de defesa O estabelecimento, ao qual pertence o SPIE penalizado no processo, tem direito a apresentar defesa no prazo mximo de 30 dias a contar da data de recebimento do documento comunicando a penalizao. A defesa deve seguir o mesmo procedimento utilizado pelo OAC de SPIE para tratamento de reclamaes.

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ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

ANEXO 1 MODELO DE LISTA DE VERIFICAO PARA AUDITORIAS DE SPIE N. N. N. N. REQ. ITEM ITEM ITEM DA RAC RTQ NR-13 LV 1 * 4 *

DESCRIO DO REQUISITO O SPIE deve ser um rgo fisicamente constitudo, com salas, mveis, arquivos, aparelhagem especfica etc. O SPIE deve constar da estrutura administrativa do estabelecimento, com atribuies, responsabilidade e autoridade definidas formalmente. O SPIE deve possuir, em sua estrutura, um responsvel pela gesto e implementao da poltica e dos planos de inspeo de equipamentos, formalmente designado . O SPIE deve possuir quadro de pessoal prprio, com escolaridade, formao e treinamento, compatveis com suas atribuies, bem como qualificao e certificao para atender exigncias legais e normativas, quando for o caso. O SPIE deve possuir em seu quadro de pessoal prprio pelo menos um profissional habilitado (PH), com dedicao exclusiva integral , que poder, ou no, exercer a funo de responsvel. A quantidade de inspetores de equipamentos e demais profissionais do SPIE, includos os PH, deve permitir a execuo das atividades regulares de inspeo em condies normais de operao, conforme critrios definidos nesta portaria. Para o exerccio das funes de inspetores de END e inspetores de soldagem devem ser exigidas as respectivas qualificaes e certificaes: A localizao fsica do SPIE deve permitir fcil integrao com outros rgos do estabelecimento e agilidade de nas intervenes. O SPIE deve implementar o programa de inspeo, em conformidade com as exigncias legais e normativas. Definir e transmitir aos outros setores envolvidos do estabelecimento as informaes da programao.

CLAS.

TIPO

COMUM

COMUM

4.1

Anexo II

COMUM

4.2.2.1

Anexo II

COMUM

4.2.2.1

Anexo II

COMUM

4.2.2.3

COMUM

4.2.2.4

Anexo II

COMUM

4.2.3

COMUM

9 10

* *

6.1.b 6.1.c

* *

A B

RGI COMUM

13

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

N. N. N. N. REQ. ITEM ITEM ITEM DA LV RAC RTQ NR-13 13.5.10 OU 13.10.6

DESCRIO DO REQUISITO Efetuar, ou testemunhar, ou assegurar a realizao dos ensaios, medies, testes e exames necessrios para avaliar as condies fsicas dos equipamentos sob seu controle, com base em procedimentos escritos quando aplicvel; O SPIE deve utilizar novas tcnicas e mtodos de inspeo preventiva para monitorar a deteriorao dos equipamentos. O SPIE deve decidir se o equipamento tem ou no condies satisfatrias para operar e informar os resultados da inspeo aos setores envolvidos do estabelecimento O SPIE deve recomendar os reparos ou substituies eventualmente necessrias para restaurar as condies fsicas em nveis satisfatrios e controlar a evoluo da execuo de suas recomendaes. O SPIE deve registrar e analisar os resultados das inspees, modificaes e reparos visando identificar mecanismos de deteriorao ou falhas de equipamentos em servio e revisar os parmetros do programa de inspeo; O SPIE deve manter arquivos rastreveis e atualizados. O SPIE deve avaliar a vida residual dos equipamentos. A dispensa desta avaliao deve ser justificada pelo PH do SPIE; O SPIE deve participar de decises ou desenvolver estudos tcnicos com o objetivo de definir se algum equipamento pode operar de forma segura em condies distintas das estabelecidas no projeto. O SPIE deve efetuar, ou testemunhar, ou assegurar a verificao da presso de ajuste e das condies fsicas das vlvulas de segurana. Assegurar ou realizar os ensaios, testes e medies necessrios para verificar se a qualidade dos reparos e modificaes executados nos equipamentos satisfatria. O SPIE deve desenvolver em conjunto com os responsveis pelo projeto dos equipamentos, propostas de modificaes, visando prevenir ou atenuar os processos de deteriorao aos quais os equipamentos esto sujeitos;

CLAS.

TIPO

11

6.d

COMUM

12

6.e

* 13.1.8 OU 13.6.6

COMUM

13

6.f

COMUM

14

6.f 6.1.m

COMUM

15

6.g

13.10.8

COMUM

16 17

* *

6.h 6.i

Anexo II *

B B

COMUM COMUM

18

6.j

COMUM

19

6.k

13.5.7 OU 13.10.4 *

RGI

20

6.l

COMUM

21

6.n

COMUM

14

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

N. N. N. N. REQ. ITEM ITEM ITEM DA RAC RTQ NR-13 LV

DESCRIO DO REQUISITO

CLAS.

TIPO

22

6.o

23

6.p

24

6.r

25

6.s

26

6.t

27 28

* *

6.u 6.v

29

6.x

O SPIE deve possuir procedimentos para as principais atividades incluindo, no mnimo, testes, ensaios, exames e medies que Anexo devem ser executados, os respectivos II critrios de aceitao, metodologia de registro de resultados, e o controle da aparelhagem do SPIE. O SPIE deve divulgar para o pessoal * prprio e contratado os procedimentos atualizados. O SPIE deve identificar necessidades de treinamento e implementar programas * visando capacitao e certificao do pessoal de inspeo, conforme exigncias legais e normativas; O SPIE deve executar, ou testemunhar, ou assegurar que as atividades de inspeo de fabricao e de recebimento de * equipamentos, seus sobressalentes e outros materiais esto sendo realizadas adequadamente; O SPIE deve participar de comisses visando identificao de causas de falhas * de equipamentos em servio sob controle do SPIE (percias tcnicas); Definir as especificaes tcnicas para Anexo compra de material e aparelhagem de II inspeo. Efetuar ou providenciar, por intermdio de * laboratrios qualificados, a calibrao da aparelhagem de inspeo O SPIE deve manter: - uma lista atualizada de sua aparelhagem de inspeo, inclusive daquelas no sujeitas calibrao. - registros dos resultados das calibraes e identificar a data de validade da calibrao * da aparelhagem de inspeo. - a calibrao desta aparelhagem deve ser feita contra padres nacional ou internacionalmente reconhecidos. Quando no existirem estes padres, a base utilizada para esta calibrao deve ser documentada.

COMUM

COMUM

COMUM

COMUM

COMUM

B B

COMUM COMUM

COMUM

15

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

N. REQ. DA LV 31

N. ITEM RAC *

N. N. ITEM ITEM RTQ NR-13 6.z *

DESCRIO DO REQUISITO O SPIE deve assegurar condies adequadas para preservao da aparelhagem de inspeo. O sistema de documentao e registro do SPIE deve abranger no mnimo os documentos listados no item 7.1 da RTQ. O SPIE deve ter procedimento escrito para controle dos de seus documentos contendo sistemtica de emisso, cancelamento, distribuio, disponibilizao e reviso Todos os registros de inspeo associados aos equipamentos controlados pelo SPIE, justificativas tcnicas para decises particularizadas a critrio do PH e relatrios de inspeo de equipamentos enquadrados na NR-13 devem ser assinados pelo PH

CLAS.

TIPO

COMUM

32

7.1

COMUM

33

7.2

* 13.5.13 , 13.4.3, 13.2.1, 13.1.7, 13.10.8 , 13.10.3 .4, 13.9.4, 13.9.3, 13.7.6 ou 13.6.4. 1

COMUM

34

7.3.1 e 7.3.2

COMUM

35

7.3

36

6.1.q

37

8.1

38

8.2

Os registros do SPIE devem ser indelveis, adequadamente identificados * e mantidos pelo perodo de tempo por ele estabelecido. O SPIE deve definir critrios para a contratao e avaliao dos servios ou mo-de-obra de inspeo de Anexo equipamentos incluindo, nos respectivos II instrumentos contratuais, os requisitos e critrios tcnicos previstos na legislao e normas aplicveis; As contrataes devem respeitar os limites estabelecidos em 4.2.2.3 do RTQ XPTO O SPIE deve manter registro do pessoal contratado, identificando o contrato, tipo Anexo de atividade desenvolvida, perodo da II contratao e qualificaes, quando aplicvel.

COMUM

COMUM

COMUM

COMUM

16

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

N. REQ. DA LV 39

N. ITEM RAC

N. N. ITEM ITEM RTQ NR-13 Anexo II

DESCRIO DO REQUISITO O SPIE deve avaliar os servios contratados, assegurando-se de que os mesmos atendem s exigncias contratuais bem como s condies previstas neste Regulamento; O SPIE deve possuir programa e procedimento para realizao de Auditorias Internas O SPIE deve possuir procedimento escrito para tratamento das NCs e Observaes evidenciadas nas auditorias internas ou externas. Para cada NC deve ser definida e implementada uma ao corretiva, objetivando a neutralizao das suas causas bsicas Situaes envolvendo a tolerncia de NC, por prazo definido, devem ser justificadas por escrito e mantidas em arquivo, assim como as aes corretivas definidas e implementadas. O estabelecimento deve possuir procedimento escrito orientando a anlise crtica pela alta administrao, dos resultados alcanados pelo SPIE A localizao fsica e as caractersticas dos equipamentos conferem com o prescrito nos arquivos A identificao do equipamento correta, se clara e facilmente visvel. Quando tratar-se de equipamento enquadrado na NR-13, alm da identificao deve estar escrito a respectiva categoria. Se a placa de identificao do equipamento correta, se clara e facilmente visvel e respeita as prescries da NR-13. Se existem dispositivos de segurana e se o valor da presso de ajuste compatvel com a PMTA do equipamento. Se existe dispositivo contra bloqueio inadvertido dos dispositivos de segurana

CLAS.

TIPO

6.q

COMUM

40

10

COMUM

41

11.1

COMUM

42

11.2

COMUM

43

11.3

COMUM

44

12

COMUM

45

6.2.5.1.a

* 13.1.5. 1 ou 13.6.3. 1 13.1.5 ou 13.6.3 13.1.4 ou 13.6.2 13.6.2

COMUM

46

6.2.5.1.b

COMUM

47 48

6.2.5.1.b 6.2.5.1.c

B A

COMUM RGI

* 49 6.2.5.1.c *

RGI

17

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N. 79/2009

N. REQ. DA LV 50

N. ITEM RAC 6.2.5.1.c

N. N. ITEM ITEM RTQ NR-13 * 13.1.6 ou 13.6.4 13.1.4 ou 13.6.2

DESCRIO DO REQUISITO Se os dispositivos de segurana esto claramente identificados e se as informaes conferem com as informaes do arquivo. Se os dispositivos de segurana esto lacrados Se os manmetros ou indicadores de presso dos vasos de presso e caldeiras renem condies operacionais aceitveis. Para caldeiras e vasos de presso enquadrados na NR-13 que no disponham de manmetros ou outro dispositivo de indicao de presso no campo, verificar a existncia de transmissores e de identificao no painel de controle. Se os manmetros ou indicadores de presso dos vasos de presso ou caldeiras esto identificados e se existe um plano para manuteno preventiva. Para caldeiras e vasos de presso enquadrados na NR-13 que no disponham de manmetros ou outro dispositivo de indicao de presso no campo, verificar o plano para os transmissores de presso. Se os indicadores de nvel das caldeiras renem condies operacionais aceitveis, se esto identificados e se existe um plano para manuteno preventiva. Se o equipamento no apresenta vazamentos ou deterioraes severas que possam interferir com a segurana das pessoas e preservao do meio ambiente Se os equipamentos possuem acesso fcil e seguro, necessrio s atividades de operao, inspeo e manuteno. Se as inspees e intervenes esto sendo adequadamente anotadas no Registro de Segurana e se conferem com as existentes nos arquivos do SPIE Se os equipamentos esto includos no programa de inspeo O SPIE deve executar ou assegurar-se da execuo da inspeo de segurana inicial, no local de instalao, antes dos equipamentos entrarem em operao.

CLAS.

TIPO

COMUM

51

6.2.5.1.c

RGI

52

6.2.5.1.d

13.1.4 ou 13.4.5

RGI

53

6.2.5.1.d

13.1.4, 13.4.5, 13.9.5 ou 13.6.2

COMUM

54

6.2.5.1.d

13.1.4 ou 13.4.5

RGI

55

6.2.5.1.e

* 13.2.4 ou 13.7.2 13.1.7 ou 13.6.5 * 13.5.2 e 13.10.2

COMUM

56

6.2.5.1.f

COMUM

57 58 59

6.2.5.1.h * 6.2.5.1.i 6.2.4.1 * *

B A A

COMUM COMUM COMUM

18