Você está na página 1de 9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

GERENCIA DE OPERACIONES
UNIDAD DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO


ACTIVIDAD
UBICACIN

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS VECINAL CAMBAYA-QUEBRADA HUATAMOLLE


: DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: JORGE BASADRE; DISTRITO : ILABAYA

FECHA BASE : 4/2011

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA :


2.1.1.1.1.3

1,770,189.47

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)


REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL EVENTUAL
CANTIDAD
PERSONAL
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.1.1.8.2.1

INGENIERO ENCARGADO DE ACTIVIDAD


INGENIERO EN EXPLANACIONES
ENCARGADO DE SEGURIDAD
ASISTENTE CADISTA
CHOFER

P. U.

TIEMPO

4,723.33
3,896.75
2,952.08
2,479.75
1,889.33

R. BRUTA
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

28,339.98
23,380.50
17,712.48
14,878.50
11,335.98

SUB-TOTAL
24,000.00
19,800.01
14,999.99
12,600.01
9,599.99

CODIGO
470101
470103
470102
470104
470321

TOTAL

81,000.00
95,121.34

P.U.
10.93
10.93
9.76
8.80
7.85

CANTIDAD
410.80
824.15
401.98
3,026.98
12,252.20

COSTO TOTAL
4,490.04
9,007.96
3,923.32
26,637.42
96,179.77

SUB-TOTAL
3,046.09
6,111.10
2,661.59
18,069.07
65,233.49

GRATIFICACIONES

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

TOTAL

95,121.34
15,852.90

UND.

INGENIERO ENCARGADO DE ACTIVIDAD


INGENIERO EN EXPLANACIONES
ENCARGADO DE SEGURIDAD
ASISTENTE CADISTA
CHOFER
PERSONAL
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

MES
MES
MES
MES
MES
UND
HH
HH
HH
HH
HH

P. U.

TIEMPO

4,723.33
3,896.75
2,952.08
2,479.75
1,889.33
P.U.
10.93
10.93
9.76
8.80
7.85

R. BRUTA
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

CANTIDAD
410.80
824.15
401.98
3,026.98
12,252.20

SUB-TOTAL

28,339.98
23,380.50
17,712.48
14,878.50
11,335.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTO TOTAL
4,490.04
9,007.96
3,923.32
26,637.42
96,179.77

SUB-TOTAL
507.68
1,018.50
443.61
3,011.06
10,872.05

TOTAL

0.00
TOTAL

15,852.90

AGUINALDOS

1,500.00

AGUINALDO DEL EMPLEADO EVENTUAL


CANTIDAD
PERSONAL
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

UND.

INGENIERO ENCARGADO DE ACTIVIDAD


INGENIERO EN EXPLANACIONES
ENCARGADO DE SEGURIDAD
ASISTENTE CADISTA
CHOFER

AGUINALDO DEL OBRERO EVENTUAL


CODIGO
PERSONAL
470101
TOPOGRAFO
470103
CAPATAZ
470102
OPERARIO
470104
OFICIAL
470321
PEON
2.1.1.9.1.3

MES
MES
MES
MES
MES

UND
HH
HH
HH
HH
HH

GRATIFICACION DEL EMPLEADO EVENTUAL


CANTIDAD
PERSONAL

2.1.1.9.1.2

UND.

OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO Y PRIVADO)


REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL
CODIGO
PERSONAL
470101
TOPOGRAFO
470103
CAPATAZ
470102
OPERARIO
470104
OFICIAL
470321
PEON

2.1.1.9.1.1

81,000.00

MES
MES
MES
MES
MES

UND
HH
HH
HH
HH
HH

P. U.

TIEMPO

10.93
10.93
9.76
8.80
7.85

SUB-TOTAL

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

28,339.98
23,380.50
17,712.48
14,878.50
11,335.98

300.00
300.00
300.00
300.00
300.00

CANTIDAD
410.80
824.15
401.98
3,026.98
12,252.20

COSTO TOTAL
4,490.04
9,007.96
3,923.32
26,637.42
96,179.77

SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4723.33
3896.75
2952.08
2479.75
1889.33

P.U.

R. BRUTA

TOTAL

1,500.00

TOTAL

0.00

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

0.00

ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL


CANTIDAD
PERSONAL
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

UND.

INGENIERO ENCARGADO DE ACTIVIDAD


INGENIERO EN EXPLANACIONES
ENCARGADO DE SEGURIDAD
ASISTENTE CADISTA
CHOFER

ESCOLARIDAD DEL OBRERO EVENTUAL


CODIGO
470101
TOPOGRAFO
470103
CAPATAZ
470102
OPERARIO
470104
OFICIAL
470321
PEON

PERSONAL

MES
MES
MES
MES
MES

UND
HH
HH
HH
HH
HH

P. U.
4,723.33
3,896.75
2,952.08
2,479.75
1,889.33

P.U.
10.93
10.93
9.76
8.80
7.85

TIEMPO

R. BRUTA

SUB-TOTAL

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

28,339.98
23,380.50
17,712.48
14,878.50
11,335.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CANTIDAD
410.80
824.15
401.98
3,026.98
12,252.20

COSTO TOTAL
4,490.04
9,007.96
3,923.32
26,637.42
96,179.77

SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

0.00

TOTAL

0.00

2.1.1.9.2.1

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)

8,792.44

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL EMPLEADO EVENTUAL


CANTIDAD
PERSONAL
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

INGENIERO ENCARGADO DE ACTIVIDAD


INGENIERO EN EXPLANACIONES
ENCARGADO DE SEGURIDAD
ASISTENTE CADISTA
CHOFER

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL OBRERO EVENTUAL


CODIGO
PERSONAL
470101
TOPOGRAFO
470103
CAPATAZ
470102
OPERARIO
470104
OFICIAL
470321
PEON
2.1.1.9.3.3

UND.

P. U.

MES
MES
MES
MES
MES

TIEMPO

R. BRUTA
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CANTIDAD
410.80
824.15
401.98
3,026.98
12,252.20

COSTO TOTAL
4,490.04
9,007.96
3,923.32
26,637.42
96,179.77

SUB-TOTAL
280.71
563.16
245.33
1,668.23
6,035.01

4,723.33
3,896.75
2,952.08
2,479.75
1,889.33

UND
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
10.93
10.93
9.76
8.80
7.85

SUB-TOTAL

28,339.98
23,380.50
17,712.48
14,878.50
11,335.98

TOTAL

0.00

TOTAL

8,792.44

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)


VACACIONES TRUNCAS DEL EMPLEADO EVENTUAL
CANTIDAD
PERSONAL
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

INGENIERO ENCARGADO DE ACTIVIDAD


INGENIERO EN EXPLANACIONES
ENCARGADO DE SEGURIDAD
ASISTENTE CADISTA
CHOFER

14,677.00

UND.

P. U.

MES
MES
MES
MES
MES

TIEMPO

R. BRUTA

SUB-TOTAL

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

28,339.98
23,380.50
17,712.48
14,878.50
11,335.98

2,000.00
1,650.00
1,250.00
1,050.00
800.00

CANTIDAD
410.80
824.15
401.98
3026.98
12252.20

COSTO TOTAL
4,490.04
9,007.96
3,923.32
26,637.42
96,179.77

SUB-TOTAL
253.85
509.27
221.79
1,505.76
5,436.33

4723.33
3896.75
2952.08
2479.75
1889.33

TOTAL

6,750.00

VACACIONES TRUNCAS DEL OBRERO EVENTUAL


CODIGO
470101
470103
470102
470104
470321
2.1.3.1.1.1

PERSONAL
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

INGENIERO ENCARGADO DE ACTIVIDAD


INGENIERO EN EXPLANACIONES
ENCARGADO DE SEGURIDAD
ASISTENTE CADISTA
CHOFER

TOTAL

7,927.00

UND.
MES
MES
MES
MES
MES

UND
HH
HH
HH
HH
HH

P. U.

TIEMPO

R. BRUTA
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

28,339.98
23,380.50
17,712.48
14,878.50
11,335.98

2,340.00
1,930.50
1,462.50
1,228.50
936.00

CANTIDAD
410.80
824.15
401.98
3026.98
12252.20

COSTO TOTAL
4,490.04
9,007.96
3,923.32
26,637.42
96,179.77

SUB-TOTAL
342.70
687.52
299.44
2,032.77
7,339.07

4723.33
3896.75
2952.08
2479.75
1889.33

P.U.
10.93
10.93
9.76
8.80
7.85

SUB-TOTAL

TOTAL

7,897.50

TOTAL

10,701.50

OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

1,842.91

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO


CODIGO
PERSONAL
470101
TOPOGRAFO
470103
CAPATAZ
470102
OPERARIO
470104
OFICIAL
470321
PEON

UND
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
10.93
10.93
9.76
8.80
7.85

CANTIDAD
410.80
824.15
401.98
3026.98
12252.20

COSTO TOTAL
4,490.04
9,007.96
3,923.32
26,637.42
96,179.77

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO


ITEM
1.00

2.3.1.3.1.1

10.93
10.93
9.76
8.80
7.85

18,599.00

ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD DEL OBRERO EVENTUAL


CODIGO
PERSONAL
470101
TOPOGRAFO
470103
CAPATAZ
470102
OPERARIO
470104
OFICIAL
470321
PEON

2.3.11.11

P.U.

APORTES A LOS FONDOS DE SALUD


ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD DEL EMPLEADO EVENTUAL
CANTIDAD
PERSONAL

2.1.3.1.1.6

UND
HH
HH
HH
HH
HH

1.00

TOTAL

1,842.91
25,550.42

SUB TOTAL

DESCRIPCION

UND

CANT.

P.U.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

GLB

1.00

25,550.42

25,550.42

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
ITEM

SUB-TOTAL
59.02
118.41
51.57
350.09
1,263.82

TOTAL
25,550.42

8,400.00
DESCRIPCION

COMBUSTIBLE (PETROLEO D2)

UNIDAD
GLN

P.U.

CANTIDAD
12.00

700.00

COSTO TOTAL
8,400.00

8,400.00

2.3.1.5.1.2

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y METERIALES DE OFICINA


MATERIALES DE ESCRITORIO
ITEM
DESCRIPCION
1.00
FOTOCOPIAS
2.00
PAPEL BOND DE 80 GR/M2. A - 4
3.00
PAPEL BOND DE 80 GR/M2. A - 3
4.00
DISCOS

2.3.1.11.1.5

P.U.
0.10
26.00
60.00
1.00

CANTIDAD
500.00
10.00
8.00
100.00

COSTO TOTAL
50.00
260.00
480.00
100.00

DESCRIPCION

UNIDAD
KG
KG
M3
M3
GLN
BOL
M
M
UND
KG
KG
BOL
M3
M3
P2
UND
GLN
GLB
UND
M3

P.U.
6.0
5.0
70.0
79.4
11.5
23.0
1.0
0.9
0.8
4.5
10.5
16.0
14.3
14.3
5.0
345.0
45.0
20000.0
17.0
14.3

CANTIDAD

COSTO TOTAL

1.03
30.81
0.67
204.89
11,520.01
156.31
6,928.78
45,031.60
2,042.93
11,045.18
1,935.72
20.54
23.13
1,020.95
256.75
134.66
5.14
0.30
817.26
5,120.35

6.18
154.05
46.90
16258.02
132134.51
3595.13
6790.20
41879.39
1593.49
49703.31
20325.06
328.64
330.53
14589.38
1283.75
46457.70
231.30
6000.00
13893.42
73169.80

5,015.87

GASTOS POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

5,015.87

OTROS GASTOS

1,178.36

1.00

DESCRIPCION
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

1.00

UNIDAD
MES

P.U.

CANTIDAD

2,000.00

COSTO TOTAL
6.00

12,000.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

UNIDAD
MES

P.U.

CANTIDAD

200.00

COSTO TOTAL
6.00

1,200.00

ALQUILER DE VEHICULOS

1.00
2.00

12,000.00
1,200.00

DESCRIPCION

ITEM

2.3.2.5.1.4

12,000.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE


ITEM

2.3.2.5.1.2

1178.36

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA


ITEM

2.3.2.2.1.2

428,770.76

HERRAMIENTAS

GASTOS MENUDOS DE RAPIDA CANCELACION (CAJA CHICA)

2.3.2.2.1.1

890.00
428,770.76

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"


ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO
ARENA
ARENA GRUESA
EMULSION ASFALTICA CSS-1HP
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
GUIA
CORDON DETONANTE 3P
FULMINANTE
EXAMON
DINAMITA
YESO DE 28 Kg
AGUA
AGUA-RIEGO
MADERA TORNILLO
BARRENOS 5' X 1/8"
PINTURA ESMALTE
SEALIZACION Y VESTUARIO DE SEGURIDAD
RETARDO DE 50 m/seg
AGUA-RIEGO

2.3.2.1.2.99

UNIDAD
MILLAR
MILLAR
MILLAR
UND

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO


MATERIALES.
ITEM

2.3.1.99.1.1

890.00

1200.00

52,680.00
DESCRIPCION

ALQUILER DE CAMIONETA
CAMION BARANDA DE 3TON

UNIDAD
DIA
DIA

P.U.
180.00
170.00

CANTIDAD
66.00
120.00

COSTO TOTAL
11,880.00
40,800.00

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS


GASTOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION
ITEM
DESCRIPCION
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
JALONES
WINCHA DE 50 m
TEODOLITO
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
CAMION CISTERNA 5000 GLN
CAMION CISTERNA DE EMULSION 8000 GLN
CAMION CISTERNA DE 5000 GLN
CAMION VOLQUETE DE 15.0 M3.
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM
RODILLO TANDEM VIB.AUTOP 111-130HP 9-11T
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG.
MAQUINA EXTENDEDORA DE MORTERO

11,880.00
40,800.00

965,270.47

UNIDAD
GLB
HE
HE
HE
HE
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

P.U.
41,034.72
2.00
2.00
8.00
6.00
146.42
168.50
135.00
148.62
131.25
125.00
166.33
296.14
50.00
260.00

CANTIDAD
0.30
410.80
205.40
205.40
205.40
10.90
10.90
889.88
1,792.02
0.67
833.55
249.54
350.68
10.90
21.80

COSTO TOTAL
12,310.42
821.60
410.80
1,643.20
1,232.40
1,595.98
1,836.65
120,133.80
266,330.01
87.94
104,193.75
41,505.99
103,850.38
545.00
5,668.00

MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.


MOTONIVELADORA DE 125 HP
ZARANDA MECANICA DE 2"
ZARANDA MECANICA DE 2"
CAMION IMPRIMADOR DE 2300 GLN
CARGADOR FRONTAL 3 M3
EXCAVADORA HIDRAULICA 204HP
TRACTOR DE ORUGAS D7G 189 HP
2.3.2.7.1.5

1.00
2.00
3.00
4.00

DESCRIPCION
SERVICO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DE SUELOS
ESTUDIO DE MATERIALES DE CANTERA
ESTUDIO DE MATERIALES PARA SUBRASANTE Y BASE
SERVICO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DE CONCRETOS

1,667.09
249.54
285.38
0.70
0.67
902.73
71.53
101.67

25,006.35
40,121.04
2,853.80
8.40
87.10
179,318.29
24,677.85
31,031.72

1.00
2.00

DESCRIPCION
SERVICIO TOPOGRAFICO PARA REINICIO DE ACTIVIDAD
SERVICIO TOPOGRAFICO PARA REPLANTEO FINAL DE ACTIVIDAD

UNIDAD

P.U.

CANTIDAD

SERV.
SERV.
SERV.
SERV.

450.00
700.00
700.00
4,000.00

2.00
4.00
4.00
1.00

COSTO TOTAL
900.00
2,800.00
2,800.00
4,000.00

1.00

UNIDAD

P.U.

CANTIDAD

KM
KM

1,000.00
1,000.00

10.274
10.274

COSTO TOTAL
10,274.00
10,274.00

20,548.00
800.00

DESCRIPCION
PROCES. AUTOM. DE DATOS

10,500.00
20,548.00

SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS


ITEM

965,270.47
10,500.00

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PERSONAS NATURALES)


ITEM

2.3.2.7.4.2

15.00
160.78
10.00
12.00
130.00
198.64
345.00
305.22

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PERSONAS JURIDICAS)


ITEM

2.3.2.7.2.5

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

UNIDAD
SERV

P.U.
400.00

CANTIDAD

COSTO TOTAL
2.00

800.00

800.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA


GERENCIA DE OPERACIONES
UNIDAD DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO TOTAL


: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS VECINAL CAMBAYA-QUEBRADA HUATAMOLLE
: DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: JORGE BASADRE; DISTRITO : ILABAYA

ACTIVIDAD
UBICACIN

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA :


2.1.1.1.1.3

2.1.1.8.2.1

2.1.1.9.1.1

2.1.1.9.1.2

2.1.1.9.1.3

2.1.1.9.2.1

2.1.1.9.3.3

2.1.3.1.1.6

2.3.11.11

2.3.1.3.1.1

81,000.00

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL EVENTUAL

81,000.00

OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO Y PRIVADO)

95,121.34

REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL

95,121.34

GRATIFICACIONES

15,852.90

GRATIFICACION DEL EMPLEADO EVENTUAL

15,852.90

AGUINALDOS

1,500.00

AGUINALDO DEL EMPLEADO EVENTUAL


AGUINALDO DEL OBRERO EVENTUAL

1,500.00
0.00

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

0.00

ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL


ESCOLARIDAD DEL OBRERO EVENTUAL

0.00
0.00

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)

8,792.44

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL EMPLEADO EVENTUAL


COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL OBRERO EVENTUAL

0.00
8,792.44

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

2.3.1.11.1.5

2.3.1.99.1.1

2.3.2.1.2.99

2.3.2.2.1.1

2.3.2.2.1.2

14,677.00
6,750.00
7,927.00

APORTES A LOS FONDOS DE SALUD

18,599.00

ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD DEL EMPLEADO EVENTUAL


ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD DEL OBRERO EVENTUAL

7,897.50
10,701.50

OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

1,842.91

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

1,842.91

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

25,550.42

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

25,550.42

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
COMBUSTIBLE (PETROLEO D2)

2.3.1.5.1.2

1,770,189.47

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)

VACACIONES TRUNCAS DEL EMPLEADO EVENTUAL


VACACIONES TRUNCAS DEL OBRERO EVENTUAL
2.1.3.1.1.1

FECHA BASE : 4/2011

8,400.00
8,400.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y METERIALES DE OFICINA

890.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

890.00

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

428,770.76

MATERIALES.

428,770.76

HERRAMIENTAS

5,015.87

GASTOS POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

5,015.87

OTROS GASTOS

1,178.36

GASTOS MENUDOS DE RAPIDA CANCELACION (CAJA CHICA)

1,178.36

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

12,000.00

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

12,000.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE


SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

1,200.00
1,200.00

2.3.2.5.1.2

ALQUILER DE VEHICULOS

52,680.00

ALQUILER DE CAMIONETA
CAMION BARANDA DE 3TON
2.3.2.5.1.4

2.3.2.7.1.5

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

965,270.47

GASTOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

965,270.47

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PERSONAS JURIDICAS)


SERVICO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DE SUELOS
ESTUDIO DE MATERIALES DE CANTERA
ESTUDIO DE MATERIALES PARA SUBRASANTE Y BASE
SERVICO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DE CONCRETOS

2.3.2.7.2.5

10,500.00
900.00
2,800.00
2,800.00
4,000.00

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PERSONAS NATURALES)


SERVICIO TOPOGRAFICO PARA REINICIO DE ACTIVIDAD
SERVICIO TOPOGRAFICO PARA REPLANTEO FINAL DE ACTIVIDAD

2.3.2.7.4.2

11,880.00
40,800.00

10,500.00
20,548.00

10,274.00
10,274.00

20,548.00

SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

800.00

PROCES. AUTOM. DE DATOS

800.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA


GERENCIA DE OPERACIONES
UNIDAD DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO

ACTIVIDAD
UBICACIN

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS VECINAL CAMBAYA-QUEBRADA HUATAMOLLE


: DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: JORGE BASADRE; DISTRITO : ILABAYA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA :


2.1.1.8.2.1

2.1.1.9.1.1

2.1.1.9.1.2

2.1.1.9.1.3

2.1.1.9.2.1

2.1.1.9.3.3

2.1.3.1.1.1

2.1.3.1.1.6

2.3.1.11.1.5

2.3.1.99.1.1

2.3.2.5.1.4

FECHA BASE : 4/2011


1,539,295.19

OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO Y PRIVADO)

95,121.34

REMUNERACION BRUTA DEL OBRERO EVENTUAL

95,121.34

GRATIFICACIONES

15,852.90

PERSONAL

15,852.90

AGUINALDOS

0.00

AGUINALDO DEL OBRERO EVENTUAL

0.00

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

0.00

ESCOLARIDAD DEL OBRERO EVENTUAL

0.00

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)

8,792.44

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL OBRERO EVENTUAL

8,792.44

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

7,927.00

VACACIONES TRUNCAS DEL OBRERO EVENTUAL

7,927.00

APORTES A LOS FONDOS DE SALUD

10,701.50

ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD DEL OBRERO EVENTUAL

10,701.50

OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

1,842.91

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

1,842.91

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

428,770.76

MATERIALES.

428,770.76

HERRAMIENTAS

5,015.87

GASTOS POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

5,015.87

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

965,270.47

GASTOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

965,270.47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA


GERENCIA DE OPERACIONES
UNIDAD DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES


ACTIVIDAD
UBICACIN

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS VECINAL CAMBAYA-QUEBRADA HUATAMOLLE


: DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: JORGE BASADRE; DISTRITO : ILABAYA

FECHA BASE : 4/2011

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA :


2.1.1.1.1.3

2.1.1.9.1.1

2.1.1.9.1.2

2.1.1.9.1.3

2.1.1.9.2.1

2.1.1.9.3.3

2.1.3.1.1.1

2.3.11.11

2.3.1.3.1.1

2.3.1.5.1.2

2.3.2.1.2.99

2.3.2.2.1.1

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)

81,000.00

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL EVENTUAL

81,000.00

GRATIFICACIONES

0.00

GRATIFICACION DEL EMPLEADO EVENTUAL

0.00

AGUINALDOS

1,500.00

AGUINALDO DEL EMPLEADO EVENTUAL

1,500.00

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

0.00

ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL

0.00

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)

0.00

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL EMPLEADO EVENTUAL

0.00

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

6,750.00

VACACIONES TRUNCAS DEL EMPLEADO EVENTUAL

6,750.00

APORTES A LOS FONDOS DE SALUD

7,897.50

ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD DEL EMPLEADO EVENTUAL

7,897.50

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

25,550.42

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

25,550.42

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

8,400.00

COMBUSTIBLE (PETROLEO D2)

8,400.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y METERIALES DE OFICINA

890.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

890.00

OTROS GASTOS

1,178.36

GASTOS MENUDOS DE RAPIDA CANCELACION (CAJA CHICA)

1,178.36

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA


1.00

2.3.2.2.1.2

230,894.28

12,000.00

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

12,000.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

1,200.00

1.00 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE


2.3.2.5.1.2

1,200.00

ALQUILER DE VEHICULOS

52,680.00

ALQUILER DE CAMIONETA
CAMION BARANDA DE 3TON
2.3.2.7.1.5

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PERSONAS JURIDICAS)


SERVICO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DE SUELOS
ESTUDIO DE MATERIALES DE CANTERA
ESTUDIO DE MATERIALES PARA SUBRASANTE Y BASE
SERVICO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DE CONCRETOS

2.3.2.7.2.5

10,500.00
900.00
2,800.00
2,800.00
4,000.00

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PERSONAS NATURALES)


SERVICIO TOPOGRAFICO PARA REINICIO DE ACTIVIDAD
SERVICIO TOPOGRAFICO PARA REPLANTEO FINAL DE ACTIVIDAD

2.3.2.7.4.2

11,880.00
40,800.00

10,500.00
20,548.00

10,274.00
10,274.00

20,548.00

SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

800.00

PROCES. AUTOM. DE DATOS

800.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA


GERENCIA DE OPERACIONES
UNIDAD DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

RESUMEN DE ESPECIFICAS DE GASTOS REAJUSTADO

ACTIVIDAD
UBICACIN

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS VECINAL CAMBAYA-QUEBRADA HUATAMOLLE


: DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: JORGE BASADRE; DISTRITO : ILABAYA

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA

CODIGO

FECHA BASE : 4/2011

COSTO DIRECTO

0.00
95,121.34
15,852.90
0.00
0.00
8,792.44
7,927.00
10,701.50

GASTOS
GENERALES

2.1.1.1.1.3
2.1.1.8.2.1
2.1.1.9.1.1
2.1.1.9.1.2
2.1.1.9.1.3
2.1.1.9.2.1
2.1.1.9.3.3
2.1.3.1.1.1

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)


OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO Y PRIVADO)
GRATIFICACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)
COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
APORTES A LOS FONDOS DE SALUD

2.1.3.1.1.6

OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

1,842.91

0.00

1,842.91

2.3.11.11

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

0.00

25,550.42

25,550.42

2.3.1.3.1.1

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

0.00

8,400.00

8,400.00

2.3.1.5.1.2

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y METERIALES DE OFICINA

0.00

890.00

890.00

2.3.1.11.1.5

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

428,770.76

0.00

428,770.76

2.3.1.99.1.1

HERRAMIENTAS

5,015.87

0.00

5,015.87

2.3.2.1.2.99

OTROS GASTOS

0.00

1,178.36

1,178.36

2.3.2.2.1.1

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

12,000.00

12,000.00

2.3.2.2.1.2

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

2.3.2.5.1.2

ALQUILER DE VEHICULOS

2.3.2.5.1.4

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2.3.2.7.1.5

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PERSONAS JURIDICAS)

2.3.2.7.2.5

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PERSONAS NATURALES)

20,548.00

20,548.00

2.3.2.7.4.2

SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

800.00

800.00

230,894.28

1,770,189.47

0.00
965,270.47

1,539,295.19

81,000.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
6,750.00
7,897.50

COSTO TOTAL

81,000.00
95,121.34
15,852.90
1,500.00
0.00
8,792.44
14,677.00
18,599.00

1,200.00

1,200.00

52,680.00

52,680.00

0.00

965,270.47

10,500.00

10,500.00

Você também pode gostar