Você está na página 1de 13

Que atributo de campo tiene la prioridad mas alta en el control de seleccin de campos?

Suprimir Campo de entrada obligatorio Visualizar Campo opcional Para que niveles organizativos puede actualizar el status de un material .. Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Sociedad Centro Organizacin de compras Mandante Que asignacin puede realizarse para el objeto organizativo organizacin de compras Mltiples grupos de compras pueden asignarse a una organizacin de compras Una organizacin de compras puede asignarse a mltiples sociedades CO Una organizacin de compras puede asignaese a mltiples centros Una organizacin de compras puede asignarse a mltiples sociedades Qu determina un grupo de cuentas cuando se crean los registros maestros de proveedores? Hay tres respuestas correctas para sta pregunta La secuencia de vistas cuando se crea un registro maestro de proveedores para los proveedores en este grupo de cuentas. El intrvalo de la asignacin de nmeros (interno o externo) La opcin estndar del indicador de actualizacin registro info en La seleccin de campos cuando se crea un registro maestro de proveedores El rango de nmeros en el que un registro maestro de proveedor Qu asignacin puede realizarse para el objeto organizativo centro? Un centro se puede asignar solamente a una sociedad Un centro puede asignarse a una organizacin de compras de referencia Un centro se puede asignar directamente a una sociedad CO Un centro se puede asignar a varias sociedades En qu nivel puede fijar la actualizacin por cantidad y por valor de un tipo de material? Clase de aprovisionamiento Sociedad rea de valoracin Centro Puede usar los perfiles como ayuda para registrar los datos en los registros maestros de materiales Para que vistas Hay dos respuestas correctas en sta pregunta Pronstico Datos bsicos Finanzas Compras Planificacin de necesidades de material En qu nivel del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que son diferentes de aquellos Hay dos respuestas correctas en sta pregunta Funciones de interlocutor Centro Surtido parcial de proveedor Esquema de interlocutor

CONF. DATMAE Y ESTRUC

CONF. DATMAE Y ESTRUC

CONF. DATMAE Y ESTRUC

CONF. DATMAE Y ESTRUC

CONF. DATMAE Y ESTRUC

CONF. DATMAE Y ESTRUC

CONF. DATMAE Y ESTRUC

CONF. DATMAE Y ESTRUC

Su empresa gestiona stock de diversos articulos publicitarios segn la cantidad y valor. En el futuro desea Desafortunadamente, los articulos se han creado con diferentes tipos de material, grupos de material, nmeros por este motivo desea cambiar las asignaciones Cul de los siguientes cambios son factibles, aun cuando existe stock para los articulos? Cree un grupo articulos nuevo y luego cambie el grupo de de los articulos publicitarios al grupo nuevo. Cree un nuevo intervalo de rango de nmeros y luego cambie los numeros de material de los articulos publicitarios Cree una categoria de valoracin nueva y luego cambie la categoria de los articulos publicitarios Cree un tipo de material nuevo y luego cambie el tipo de material de los articulos publicitarios al tipo de material creado. Para un material sin un registro maestro de materiales, se encontrara una fuente de aprovisionamiento cuando se crea una de fotocopia perteneciente al grupo de articulos 4711. Cul de las siguentes fuentes de aprovisionamiento son propuestas por el sistema? Contrato central SRM con tipo de posicion M (Material Desconocido) por 100 und de papel de fotocopia del grupo de articulos 4711 Pedido abierto de valor con tipo de posicion W (grupo de material) para articulos del grupo de articulos 4711 Pedido abierto de cantidad para mas de 500 palets de papel de fotocopia para el material de almacen que pertenecen. Pedido abierto de valor para material 4711. Aprovisione un material usando el proceso de consigancion. Desea garantizar que las solicitudes de pedido sean Auntomaticamente para las necesidades en la planificacion de necesidade. Cul de las siguientes opciones permite hacer esto? Hay 2 respuestas correctas Cree un registro info de consigancion para los materiales relevantes. Indique la consignacion como la clase de aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales Cree un registro info de consignacion para el material relevante y seleccione el indicador proveedor regular en el libro de pedidos Active la regulacion por cuota para el material correspondiente y cree una posicion de la regulacion por cuotas del Aprovisionamiento especial Antes de que lleguen las entregas de ciertos proveedotes, desea conocer la cantidad y la fecha de entrega. Para hacerlo utilice una clase de control de confirmacin Cul de las siguientes opciones puede definir en una clave de control de confirmacin? Las confirmaciones deben transmitirse electrnicamente Las cantidades confirmadas deben registrarse en una contabilizacin en el sistema Slo pueden contabilizarse las cantidades confirmadas cuando se reciba la mercanca La entrada de mercancas no puede contabilizarse antes de la fecha de entrega confirmada Que se puede definir para una clase de movimiento en Customizing? Hay dos respuestas correctas Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con una clase de movimiento. Las clases de movimiento de anulacin para una clase de movimiento. El rango de numeros para los documentos de material que son generados cuando se realiza Las transacciones en las que puede usarse una clase de movimiento.52

EXP. DE LA IMPLEMENT.

EXP. DE LA IMPLEMENT.

EXP. DE LA IMPLEMENT.

EXP. DE LA IMPLEMENT.

GESTION DE STOCK

Para que traspasos puede generarse un documento contable si las contabilizaciones se realizan con un material valorado? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta Traspaso desde stock de libre utilizacion al stock en control de calidad.. Traspaso desde el stock bloqueado en la entrada de mercancias al stock en libre utilizacion Traslado entre dos almacenes de un centro sobre la base de un procedimiento de dos etapas Traslado entre centros que tengan la misma sociedad. Que puede desencadenarse por la contabilizacion de una entrada de mercancia ? Nota: hay tres respuestas correctas en esta pregunta Las etiquetas se imprimen El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro El comprador recibe un mensaje sobre las mercancias recibidas Para el material de almacen, la cantidad total y el valor total se vuelven a calcular en el maestro de materiales En cual de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancias como no valorada? entrada de mercancias para la entrada inicial de Stock entrada de mercancias para el stock de ARTICULOS EN CONSIGNACION entrada de mercancias para el stock de material facilitado al proveedor entrada de mercancia para una entrega gratuita Para cuales de los siguientes objetos puede contabilizar una salida de mecancias directamente desde un pedido estandar? Hay 3 respuestas correctas. Centro de beneficio. Proyecto (elemento PEP). Centro de trabajo Centro de coste Orden de fabricacion. Cul de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacen disponible para la planificacin de necesidades netas??? Hay 3 respuestas correctas Stock bloqueado en la entrada de mercancias no valorado. Solicitudes de pedido fijas Stock en almacen Stock en curso de pedido Punto de pedido. Cual de las siguientes opciones es un requisito para el traspaso entre dos materialesde un material a otro Los materiales que se traspasan deben tener la misma clase de valoracion los materiales que se traspasan deben tener el mismo tipo de material los materiales que se traspasan deben tener la misma unidad de medida BASE los materiales que se traspasan deben tener el mismos grupo de articulos Qu puede cambiarse en un documento de material despus de que se ha contabilizado? El texto en el nivel de posicin El tipo de stock en el nivel de posicin El nmero de nota de entrega del proveedor en la cabecera del documento La cantidad en el nivel de posicin

GESTION DE STOCK

GESTION DE STOCK

GESTION DE STOCK

GESTION DE STOCK

GESTION DE STOCK

GESTION DE STOCK

GESTION DE STOCK

Traslado material entre dos centros. Durante el proceso de transporte, se daa una parte del envio. Cmo puede contabilizarlas como un desguace? Hay dos respuestas correctas para sta pregunta Almacene toda la cantidad en el centro receptor y contabilice el desgce alli. Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace alli. Almacene toda la cantidad en el centro receptor, dnde realice inmediatamente un Ajuste el stock en trnsito y almacene la cantidad restante en el centro receptor. Qu tipos de stocks permiten contabilizar las salidas de mercancas a los centros de costo? Stock de libre utilizacin Stock bloqueado no valorado Stock bloqueado valorado Stock en inspeccin de calidad

GESTION DE STOCK

GESTION DE STOCK

Desea contabilizar una salida de mercancas desde un stock en control de calidad en cual Hay dos respuestas correctas para sta pregunta Salida para un centro de coste Salida para una reserva Salida para muestra Salida para el desguace Qu es obligatorio en un pedido de un material no valorado? Fije el indicador para la recepcin de factura Fije el indicador para la entrada de mercadera Fije el indicador para la entrada de mercadera no valorada Seleccione un tipo de imputacin y signe un objeto de imputacin Que datos se visualizan en la lista de diferencias de inventario? Tres respuestas correctas: Cantidad Teorica Cantidad Contada Stock de centro actual Fecha en la que se contabilizar la diferencia Cantidad de diferencia Qu estados estan actualizados a nivel de cabecera en un documento de inventario? Hay 3 respuestas correctas Estado de material estado de inventario estado de ajuste estado de eliminacion estado de recuento Durante el inventario, el responsable del almacen ha decidido recontar la cantidad de un material para un documento de inventario Cmo se procesa un recuento en el sistema? La nueva cantidad de recuento se registra en el documento de inventario y la diferencia de inventario se Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. Luego del recuento se contabiliza documento antiguo y a continuacion la difencia de inventario para el documento nuevo Se crea un nuevo documento de inventario. Se registra la nueva cantidad de recuento. Cuando se haya contabilizado .. Los documentos de inventario que aun deben ser contablizados para el material afectado se eliminaran Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. La nueva cantidad de recuento se . Diferencia de inventario se contabiliza. Para contabilizar las diferencias de inventario, puede definir los grupos de diferencias, que grupos ..? Hay dos respuestas correctas en sta pregunta El mximo importe de diferencia para cada almacn La desviacin mxima en la cantidad para cada posicin de un documento de inventario. El mximo importe de diferencia para cada posicin de un documento El mximo importe de diferencia para cada documento de inventario El porcentaje mximo de desviacin de valor para cada posicn de un documento de inventario

GESTION DE STOCK

GESTION DE STOCK

INVENTARIO

INVENTARIO

INVENTARIO

INVENTARIO

Donde se puede actualizar el proveedor regular? En el registro info a nivel de mandante En el registro info a nivel de organizacin de compras En la regulacin por cuotas En el libro de pedidos a nivel de centro Usted cambia el precio para el periodo de validez actual en un registro info, todavia existen dos pedidos para este material con el proveedor correspondiente Qu sucede si se cambia el precio en el registro info? La verificacin de facturas recibe automaticamente un mensaje sobre el cambio de precios El precio de pedido en los pedidos que siguen pendientes se cambia automaticamente al nuevo precio El precio nuevo es propuesto inmediatamente para todos los pedidos nuevos creados para el material relevante con El precio medio variable del material se vuelve a calcular ADEMAS DE LA CREACION MANUAL. Cmo PUEDE CREAR ENTRADAS EN LIBROS DE PEDIDOS? Nota: hay 2 respuestas correctas. al utlizar la herramienta de actualizacion en masa. al crear un registro info al crear un pedido al crear pedidos abriertos Desea convertir las solicitudes de pedido en documentos sucesivos del modo mas sencillo para Qu se debe haber completado exitosamente en la solicitud de pedido antes de poder realizarla? determicacion del interlocutor Determinacion de mensajes Determinacion de fuentes de aprovisionamiento Determinacion de precio Cmo pueden liberarse las solicitudes de pedido bloqueadas? Hay dos respuestas correctas para sta pregunta Manualmente, al utilizar la transaccin Modificar solicitud de pedido Manualmente, al utilizar la liberacin individual Automticamente, cuando las solicitudes de pedido se conviertan en pedidos Manualmente al utilizar la liberacin colectiva Qu informacin puede especificar en una regulacin por cuotas? Hay dos respuestas correctas para sta pregunta El nmero de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo El centro desde el que se aprovisiona el material para necesidades de traslado El nmero de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo El proveedor para las necesidades de aprovisionamiento externo Para cuales de las siguientes transacciones puede determinarse automticamente la fuente de aprovisionamiento Hay dos respuestas correctas para sta pregunta Crear pedido, proveedor conocido Crear solicitud de pedido Crear pedido, proveedor desconocido Generacin automtica de pedido para la entrada de mercancas Crear reserva

OPT. COMPRAS

OPT. COMPRAS

OPT. COMPRAS

OPT. COMPRAS

OPT. COMPRAS

OPT. COMPRAS

OPT. COMPRAS

La estrategia de liberacin para la solicitud de pedido se define del sig Que incluye el area de planificacin de necesidades de material (MRP)? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta Un Subcontratista Multiples Centros Multiples Subcontratistas Un Centro Multiples almacenes de un centro Qu plazos pertenecen al plazo de reaprovisionamiento en la ejecucion de planificacion para un material de aprovisionamiento? Hay 3 respuestas correctas. Plazo de necesidades. Tiempo de tratamiento de entradas de mercancias. Tiempo de tratamiento de compras. Tiempo minimo de duracion restante. Plazo de entrega previsto. Efectue una ejecucion de planificacion global para un centro. En la pantalla inicial puede seleccionar un indicador de CAMPO. Cul de las siguientes opciones pueden determinar si la lista MRP se aplica para un material? Caracteristica de la planificacion de necesidades planificador de necesidades Mensaje de excepcion Clase de aprovisionamiento. Qu elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecucin de una planificacin de necesidades de un material Hay tres respuestas correctas en sta pregunra Ordenes de fabricacin Reparto de plan de entrega Ordenes previsionales Pedidos Solicitud de pedido En la transaccin MIGO de entrada de mercancas, ha abierto el resumen Qu documentos se visualizan bajo Pedidos? Los pedidos que ha creado recientemente Los pedidos encontrados por el sistema de la ltima bsqueda de Los pedidos con el afecha de entrega igual a la fecha del da Los pedidos por los que contabiliz las ltimas entradas de mercancas Qu caracteriza a un tipo de posicin en las compras? Hay dos respuestas correctas para sta pregunta Puede usarse cualquier tipo de posicin en combinacin con cualquier tipo de imputacin en un pedido Se pueden crear nuevos tipos de posicin en Customizing El nombre de un tipo de posicin puede cambiarse en Customizing El tipo de posicin contiene un valor propuesto para el indicador de recepcin de facturas en una posicin de pedido

OPT. COMPRAS

MRP

MRP

MRP

PROC. APROV.

PROC. APROV.

Qu ventaja tiene el nmero de licitacin en las peticiones de ofertas? El nmero de licitacin simplifica la seleccin de documentos para la emisin de mensajes de las peticiones de oferta El nmero de licitacin simplifica la seleccin de documentos para la generacin de registros info para las peticiones de oferta El nmero de licitacin simplifica la seleccin de documentos para generacin de entradas en el libro de pedidos El nmero de licitacin simplifica la seleccin de documentos de ofertas para la comparacin de precios Qu elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generacin automatica de pedido? Pedidos abiertos rdenes de entrega para pedido abierto Planes de facturacin Plan de entregas

PROC. APROV.

PROC. APROV.

Un proveeedor le ofrece un material a un precio bruto a 1000 Eur .. Proveedor cobra 200 EUR por los gastos de transporte Qu parametrizaciones pueden realizarse para los tipos de imputacin? Hay dos respuestas correctas en sta pregunta Se pueden crear nuevos tipos de imputacin en Customizing La seleccin de campos para todos los campos de la cabecera del pedido pueden definirse segn La seleccin de campos para los campos de imputacin de una posicin de pedido puede.. La seleccin de campos para todos los campos de posicin de pedido puede definirse segn Desea crear un pedido para un material valorado Qu vistas deben estar disponibles como mnimo en el registro maestro de materiales? Hay dos respuestas correctas en sta pregunta Contabilidad Datos bsicos Datos generales de centro/ Almacenamiento Compras Que atributos tienen los planes de facturacin? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta La fecha de inicio de un plan de facturacin puede definirse en el nivel de posicin La clase de plan de facturacin puede cambiarse retroactivamente para la posicion del pedido Los planes de facturacin pueden usarse para los materiales de almacen y tambien para los materiales de consumo Las facturas para los planes de facturacin pueden generar automaticamente Qu particularidad tiene un pedido limitado (tipo de posicion B) en comparacion con un pedido estandar? los pedidos limitados solo permiten entradas de mercancias no valoradas las facturas para los pedidos limitados siempre estan bloqueadas. la posicion del pedido pedido limitado requiere que se registre una imputacion Las posiciones de pedido limitado pueden tener multiples imputaciones. Qu caracteristicas tienen los pedidos de subcontratacion (tipo de posicion Hay dos respuestas correctas La entrada de mercancias para el pedido de subcontratacion siempre contabilizarse como valorado. El pedido de subcontratacion no debe tener un tipo de imputacion. Para los pedidos de subcontratacion, la recepcion de facturas es . El precio del pedido contiene tanto los servicios proporcionados por el subcontratista como el valor de los MATERIALES PUESTOS A DISPOSICION POR EL SUBCONTRATISTA Al menos un componente debe proporcionarse al subcontratista. En el futuro, sus empleados usarn un catlogo para crear una solicitud de pedido para los materiales. Directamente a travs de la transaccin solicitud de pedido ME51N A cuntos catlogos se puede acceder desde la transaccin solicitud de pedido? Cualquier nmero Uno Tres Dos Cuales de las siguientes afirmaciones sobre SAP Solution Manager son correctas? SAP solution Manager se utiliza unicamente para implementar su aplIcacin. SAP solution Manager es una solucion sectorial add-on. SAP Solution Manager es un sistema independiente que se comunica con los sistemas SAP Solution Manager esta instalado como un componente de cada una de las

PROC. APROV.

PROC. APROV.

PROC ESP APROVIS

PROC ESP APROVIS

PROC ESP APROVIS

PROC ESP APROVIS

SOL MANAGER

Cules de las siguientes afirmaciones se aplican a Enterprise Portal? El portal graba todos los datos para que el trabajo continue en el portal en caso de que falle unos de los sistemas El portal es un marco uniforme para acceder a datos empresariales desde sistemas diferentes. El portal es una interfase para gestionar las variantes de la transacciones de uso frecuente El portal solo es una fuente de informacion (funcion de visualizacion) y no utiliza para el procesamiento de. Qu es SAP ERP? SAP ERP es una plataforma de tecnologia que puede utilizarse.. SAP ERP es un sistema de planificacion en el que se pueden.. SAP ERP es una aplicacin que una empresa puede utilizar para el manejo mas eficiente de su negocio.. SAP ERP es un sistema que contiene componentes para la comp. SAP Solucion Manager contiene la funcion service DESK? Qu funciones proporciona Service Desk? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta SAP ayuda Gestion de notas SAP Analisis de errores Procesos para el tratamiento de mensajes Cuales son las caracteristicas de la valoracin de material segn el precio medio variable? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta El precio medio variable es igual al valor total multiplicado por la cantidad total de stock Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como el precio de valoracin La contabilizacion de diferencias de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una recepcin de facturas Las entradas de mercancia siempre se valoran segn el precio medio variable que figura en el registro maestro de materiales Contabilice la entrada de mercancias valorada para un pedido. El material tiene .. Cantidad y valor . La posicin de pedido tiene el tipo de imputacin K (=Centro de costo A que cuenta de mayor se efectuaron las contabilizaciones? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta Cuenta de diferencia de precios Cuenta de Existencias Cuenta de consumo Cuenta de compensacin EM/RF Qu categoria de valoracion pueden seleccionarse al crear la vista de contabilidad para los materiales valorados? Todas las categorias de valoracion de las referencias a categoria de cuenta asignadas al tipo de material La categoria de valoracion propuesta desde los parametros de usuario. Todas las categorias de valoracion del codigo de agrupacion de valoracion del area de valoracion utilizada Cualquier categoria de valoracion

SOL MANAGER

SOL MANAGER

SOL MANAGER

VAL Y DET DE CUENTAS

VAL Y DET DE CUENTAS

VAL Y DET DE CUENTAS

Qu reglas pueden seleccionarse en la determinacin de cuentas para las contabilizaciones de inventario ( transaccion BSX) Modificacin general Agrupacin de valoracin Clave de contabilizacin Crdito/dbito Cuales son las dos opciones que puede definir en Customizing de verificacion de facturas logistica para gestionar los costes indirectos de adquisicin no planificados Hay dos respuestas correctas para esta pregunta Los costos indirectos de adquisicin no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencia de precios Los costos indirectos de adquisicin no planificados deben dividirse entre las posiciones de factura Los costos indirectos de adquisicin no planificados deben contabilizarse en centro de coste especifico Los costos indirectos de adquisicin no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada para los costes indirectos no planificados. En la verificacin de facturas logistica, De donde determina el sistema las condiciones de pago sin una referencia de pedido De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedor De la ultima factura para el proveedor De la primera entrada en la tabla Customizing para las condiciones de pago De los datos de compras en el registro maestro de proveedor Que campos puede incluir en la busqueda de facturas duplicadas en customizing para la verificacion de facturas logistica? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Referencia Fecha de factura Condiciones de pago Fecha de contabilizacion Recibe una factura de un proveedor para un material por el importe de 1000 EUR POR 100 unidades de pedido, el sistema propone una cantidad de 70 unidades y un importe de 700 EUR de la cantidad . Cmo puede ingresar la factura al sistema sin ser bloqueada para el pago?. Hay 2 respuestas correctas. Verificacion de facturas logistica Defina un grupo de tolerancia en el registro maestro de proveedores del proveedor correspondiente automaticamente cuando se contabilice. Utilize la reduccion manual de factura, seleccione error de proveedor y reduzca la opcin de la cantidad y el valor propuestos Antes de contabilizar la factura, cambie el indicador de bloqueo del pago de la cabecera Cambie la entrada preliminar de documentos y luego grabe la factura. Qu controla la clase de documento cuando se registra una factura? Hay 2 respuestas correctas si la factura se bloquea para el pago cuando se contabiliza la asignacion de numeros (intervalo de rango de numeros) para el documento de factura si la factura se contabiliza como neta o como bruta la asignacion de numeros (intervalo de rango de numeros) para el documento contable

VAL Y DET DE CUENTAS

VER. FACT

VER. FACT

VER. FACT

VER. FACT

VER. FACT

Qu sucede cuando cancelas las facturas en la verificacin de facturas Hay dos respuestas correctas para sta pregunta El sistema genera un cargo posterior El sistema borrar el documento factura original El sistema genera un abono Las cuentas de mayor se determinan nuevamente En cual de los siguientes casos debe registrar una carga posterior en la verificacin de facturas logsticas? Recibe una factura en moneda extranjera y la tasa de cambio actual es superior a la tasa especificada en el pedido Recibe una factura de una agencia de transportes por los costes indirectos de adquisicin no planificados relacionados Recibe una factura de una agencia de transportes por los costes indirectos de adquisicin no planificados relacionados El proveedor factura una cantidad superior a la entregada para una posicin de pedido en la que se ha marcado la entrada mercancas En cual de los siguientes casos debe actualizar las cuentas de compensacin EM/RF en la verificacin de facturas logistica? Para una posicin que ha sido entregada, se factur una cantidad superior a la entregada El proveedor ha facturado un precio menor al precio del pedido. Ha contabilizado incorrectamente una factura y la ha cancelado posteriormente El proveedor ha facturado un precio superior al precio del pedido. Contabilice una factura con los costes indirectos de adquisicin no planificados. Estos costes deben contabilizarse . Material Qu condiciones previas deben cumplirse para lograrlo? --- revisar enunciado depende si es cuenta de existencias o cuenta de diferencias de precio. Hay dos respuestas correctas para sta pregunta El material afectado debe valorarse segn el precio estndar El material afectado debe valorarse segn el precio medio variable En la cabecera de la factura, debe registrar la cuenta de existencias para la que se contabilizaron los costos El stock del material afectado debe estar disponible al menos en la cantidad facturada En Customizing para la verificacin de factura logstica, los siguientes . Factura con un valor de 150000 Cul es la probabilidad de que la factura se bloquee de forma estocstica? 50% 67,50% 75% 100%

VER. FACT

VER. FACT

VER. FACT

VER. FACT VER. FACT

VER. FACT

Con referencia a cuales de los siguientes objetos puede registrar una factura en la verificacion de facturas logistica? Hay dos respuestas correctas en sta pregunta Una factura distinta del proveedor Una hoja de entrada de servicios Una nota de entrega del proveedor Un documento de material En cual de los siguientes casos las facturas pueden liberarse automticamente? Hay dos respuestas correctas en sta pregunta La factura se bloque a causa de una desviacin del precio, y ahora el comprador ha cambiado. La factura se bloque en la fecha de entrada debido a la desviacin factura se bloque La factura se bloque manualmente porque el precio de la factura . Precio de la factura La factura se bloqueo de forma estocstica

VER. FACT

VER. FACT

Você também pode gostar