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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)

PLAN DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL y MEDIO AMBIENTE


Revisin: 02 CONTRATISTAS GENERALES SAC Fecha: Enero 2013

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OBRA: AMPLIACIN DE MANTTO TACA ETAPA: ESTUDIOS PREVIOS

INTRODUCCIN

En concordancia con la Ley N 29783 y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normas tcnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de la construccin tales como la Norma tcnica G.050 Seguridad durante la Construccin, la Norma Bsica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacin R.S.021 83, se elabora el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, cuya primera versin podrn encontrar en el presente documento. Este Reglamento est alineado el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de ARV CONTRATISTAS GENERALES SAC. Adicionalmente el Reglamento es complementado con los requerimientos basado en conceptos, principios, leyes, normas y metodologas del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 18001. En caso de requerir mayor informacin al respecto, no duden en contactar al rea de Seguridad y Salud Ocupacional. Gracias de antemano, por su apoyo en el cumplimiento de las normas de ARV CONTRATISTAS GENERALES SAC.

GUIDO CASTILLO TORRES


JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Elaborado por: Ing. Guido Castillo Jefe de SSOMA

Revisado por: Ing. Arsenio Villafranca Residente de Obra

Aprobado por: Ing. Arturo Agurto Gerente General

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CONTENIDO 1.0 GENERALIDADES...05 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.0 4.0 5.0 Introduccin.05 Autoridad05 Alcances..05 Aplicacin..06 Distribucin, Enmiendas y Revisiones06 Revisiones..07 Registro de Revisiones..07 Lista de Distribucin07 Cumplimiento de la Legislacin Vigente..08

CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIN DE RIESGOS.......06

METAS Y OBJETIVOS DE PREVENCIN DE RIESGOS...08 PROCEDIMIENTOS...08 ORGANIZACIN..09 5.1 5.2 Cuadro de Autoridades....09 Autoridad y Responsabilidad...09 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 Ingeniero Residente de Obra..09 Jefe de Seguridad, PdR y MA.....10 Supervisor de Seguridad, PdR y MA.....12 Personal de Supervisin (Supervisores y capataces)....13 Trabajadores.....14

6.0

REQUERIMIENTOS ESPECFICOS...15 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Inspecciones..15 Auditorias y Supervisin de Seguridad, PdR y MA.15 Registros e Informes.....15 Equipo de Proteccin Personal...16 Seales y barricadas..16 Combustibles y Aceite..16
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6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12

Plan de Trfico y Zonas de Acceso Restringido.17 Flora y Fauna.17 Apilamiento de materiales..17 Incendios..18 Polvo18 Manejo de materiales Peligrosas....18 6.12.1 6.12.2 6.12.3 6.12.4 Clasificacin e Informes sobre Materiales Peligrosos..18 Almacenamiento de Materiales Peligrosos.... 20 Respuesta en caso de Derrames de Materiales Peligrosos.......21 Procedimiento en caso de derrames..21

6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Capacitacin....22 Evaluacin de Operadores..23 Promocin de la Seguridad y Salud..23 Certificacin de Equipos..23 Inspeccin de Herramientas Manuales.24 Instalaciones Elctricas.24 Plan Prevencin de Riesgos para Subcontratistas..24 Manejo de Accidentes e Incidentes24 Evacuacin..25 Incendio.26 Emergencia mdica26 Detalles de Contactos de Emergencia..27 Telfonos de Contacto para despus de Horario de Trabajo27

PLAN DE EMERGENCIA25

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1. INTRODUCCIN ARV Contratistas Generales S.A.C., es una Empresa que tiene como actividad principal Obras Civiles, dirigiendo sus operaciones desde su sede principal en Lima , y presenta el siguiente PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE , el cual ha sido claramente definido por estndares y procedimientos prcticos y disciplinados de control de riesgos para la reduccin de los incidentes con lesiones y dao a la salud , enfermedades ocupacionales, perdidas en la propiedad, daos a la propiedad de terceros , daos al medio ambiente, perdidas en el proceso productivo, siniestros, derroches, defectos, etc. Involucrando a los directivos trabajadores, clientes, sub contratistas, proveedores, y otros en el mejoramiento contino de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. Adems de involucrar a cada trabajador, dentro de los lmites de su control a mantener condiciones de trabajos seguros y saludables, cumpliendo con todas las regulaciones y procedimientos prcticos de seguridad, hasta lograr que se convierta en un valor personal. Ya que en estos tiempos la globalizacin, aumento el reto de la mayor competitividad, e Igualmente se tienen que cumplir las leyes, que cada vez son ms restrictivas en relacin al medio ambiente.

2. OBJETIVOS Y POLITICA DE SSOMA DE LA EMPRESA

2.1 OBJETIVO GENERAL La Gerencia General proporcionara al departamento de seguridad los requerimientos para implementar, mantener y actualizar el Sistema de Gestin y la Estrategia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente , este departamento establecer lneas de accin a fin de que con esfuerzo de todos nuestros trabajadores y mejora continua , cumplamos nuestras metas. Establecer las actividades y responsabilidades a fin de prevenir accidentes de trabajo y Proteger la salud de los trabajadores, as como el medio ambiente durante el desarrollo de las actividades productivas de la Empresa.

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2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Analizar y evaluar constantemente los procedimientos, corrigiendo las deficiencias para el mejoramiento continuo en el tema de seguridad. Evaluar constantemente nuestro actual sistema de control de riesgo de seguridad ocupacional. Optimizar los recursos y redistribuirlos de tal manera de realizar un trabajo integrando el cuidado del medio ambiente, la seguridad y la calidad del producto. Los Indicadores que se manejaran para el monitoreo del porcentaje de cumplimiento en SSO: Control Operacional (Seguimiento de cumplimiento de actividades) Indicador de ndice de frecuencia (mensual) Indicador de ndice de Gravedad o Severidad (mensual) Indicador de ndice de Accidentabilidad (mensual) Registro de incidentes/Accidentes. Seguimiento a los das perdidos y frecuencia de ocurrencia por tipo de accidente.

2.3 POLITICA DE ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ARV Contratistas Generales S.A.C, conocedora de que su futuro en el sector viene determinado por la satisfaccin de sus clientes, la proteccin del Medio Ambiente, la Seguridad y Salud de las personas que forman parte de ella, se compromete a mantener integrados en su gestin y en el desarrollo de los procesos, operaciones y servicios, los principios de calidad, Seguridad, Salud y Proteccin del Medio Ambiente. Por ello, siguiendo un proceso de evolucin constante ha definido y puesto en marcha los siguientes compromisos: Cumplir con la legislacin vigente en relacin con la Calidad, Seguridad, Salud y Aspectos Ambientales.
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Implementar y mantener el sistema integrado de Gestin y comprometerse en el mejoramiento continuo de nuestros procesos, operaciones y mantener condiciones laborales que permitan proteger la vida y salud de sus colaboradores, teniendo en cuenta que la seguridad es lo primero. La proteccin del Medio Ambiente es prioritaria y beneficiosa para el desarrollo eficaz de nuestras actividades y de esta forma colaborarnos y ayudarnos a minimizar el Impacto Ambiental y optimizar la utilizacin de los Recursos Naturales en nuestras operaciones. Esta poltica ha sido adoptada por la Gerencia General y se aplica a todos los colaboradores y a todas las actividades. El cumplimiento de esta poltica es obligatorio.

3. BREVE DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

4. METAS Y OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN

Las metas y objetivos para las actividades que se realizaran son: Desarrollar las labores modo seguro cumpliendo estndares que permitan completar operaciones sin ningn tipo de accidente. Implementacin total de este plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Lograr un control efectivo durante las labores de cualquier eventualidad que pudiera afectar el medio ambiente. Cumplir con las proyecciones estadsticas del cliente. Mitigar en las posibilidades que lo permitan los impactos ambientales negativos que se presentaran durante la ejecucin de las actividades.

5. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL TRABAJO 5.1 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEO GEOMETRICO

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5.1.1 ANLISIS DE ANTECEDENTES La zona en evaluacin del presente estudio no cuenta con un levantamiento topogrfico que permita la identificacin de niveles ni obras realizadas, a tal circunstancia se plantea un levantamiento topogrfico que permita la identificacin de estos niveles y la actualizacin de planos con las obras hasta el momento. 5.1.2 TRABAJOS A REALIZAR Los trabajos desarrollar incluyen el levantamiento topogrfico de la zona en evaluacin hasta las vas de acceso, a partir del cual se proceder a desarrollar el trazo de la va, la nivelacin de BMs, nivelacin y seccionamiento del eje de la rampa, y los levantamientos topogrficos complementarios. Para desarrollar los trabajos de campo, se cuenta con una brigada de topografa, que utilizara equipos de topografa de ltima generacin, tanto en estaciones totales como niveles. En el caso de estaciones totales, la informacin almacenada ser exportada a PCs para su procesamiento y desarrollo haciendo uso de software especializado. Para los trabajos de levantamiento de la franja de la va, as como para el replanteo del eje, se har uso de una Poligonal Bsica de Apoyo enlazados y referidos a los hitos geodsicos de la poligonal geodsica efectuada. De acuerdo a las condiciones del terreno se generaran poligonales topogrficas auxiliares, con la finalidad de realizar los levantamientos topogrficos en zonas donde no alcanza la visibilidad desde los vrtices de la Poligonal Bsica de Apoyo, en los trabajos del levantamiento se incluirn levantamientos de todas las estructuras existentes. A partir de los BMs oficiales establecidos por el IGN, y con la nivelacin geomtrica de precisin se determinaran las cotas de los puntos de nuestras Poligonales Bases de Apoyo, y de los BMs para el presente estudio, dejando 2 BMs. Estos BMs se instalaran debidamente monumentados y rotulados, en lugares protegidos y fuera de los trabajos de explanaciones. El procesamiento de la data topogrfica recopilada se desarrollara con el uso de software de topografa AutoCAD Land 2009, Civil 3D, y AIDC .

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5.2 ESTUDIO DE SUELOS, TRABAJOS DE CAMPO

5.2.1 ESTUDIO DE SUELOS 5.2.1.1 GENERALIDADES Los trabajos de mecnica de suelos se han desarrollado con la finalidad de investigar las caractersticas del suelo y los diferentes estratos que existen los cuales permitirn establecer criterios para la construccin de la rampa. 5.2.1.2 OBJETO DEL ESTUDIO El presente estudio de Mecnica de Suelos, tiene por objeto realizar una investigacin del subsuelo del terreno de fundacin del proyecto Estudio Definitivo Construccin de la Rampa del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez. Los trabajos de campo se orientan a explorar el sub suelo mediante la ejecucin de calicatas distribuidas estratgicamente. Para cada etapa de exploracin, se obtendrn muestras disturbadas, las mismas que sern remitidas al laboratorio especializado de la Universidad Nacional de Ingeniera. Los trabajos en el laboratorio se orientaran a determinar las caractersticas fsicas y mecnicas de los suelos obtenidos del muestreo, las que servirn de base para determinar las caractersticas de diseo. Adems se realizaran ensayos qumicos en muestras seleccionadas, con el fin de determinar la agresividad de los suelos a los elementos estructurales. El programa seguido para este fin es el siguiente: * Reconocimiento de campo. * Ejecucin de Calicatas * Toma de muestras Disturbadas * Ejecucin de Ensayos de Laboratorio * Evaluacin de los Trabajos de Campo y Laboratorio * Perfiles Estratigrficos

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Desde el punto de vista geotcnico, el estudio de suelos se ha planificado tomando en consideracin que se desarrolla sobre alineamientos casi definidos. EVALUACIN DEL SUELO Los trabajos para evaluar la estructura del suelo y de los materiales de subrasante se han realizado mediante un tipo de toma de muestra: ensayos destructivos del tipo calicatas. TRABAJOS DE CAMPO Las calicatas se realizaron manualmente con pala y pico hasta una profundidad de 1.50 m. Se extraern muestras de cada estrato de las calicatas para su evaluacin en laboratorio. Con los resultados obtenidos de los anlisis en laboratorio, se determinara el perfil estratigrfico de la rampa. PERFIL ESTRATIGRFICO La elaboracin del perfil estratigrfico requiere de una clasificacin de materiales que se obtiene mediante anlisis y ensayos en laboratorio sobre las muestras extradas en el campo. La interpretacin de los resultados obtenidos permitir clasificar los suelos, definir los horizontes de material homogneo y establecer la estratigrafa. TRABAJO DE LABORATORIO Los trabajos de laboratorio permitirn evaluar las propiedades de los suelos mediante ensayos fsicos mecnicos y qumicos. Las muestras disturbadas de suelo, provenientes de cada una de las exploraciones, sern sometidas a ensayo de acuerdo a las recomendaciones de la American Society of Testing and Materials (ASTM). El Anexo al informe se presenta los resultados de los ensayos a los que fueron sometidas las muestras de suelos. Las muestras se analizaran en el Laboratorio Nro. 1de Suelos y Pavimentos de la Universidad Nacional de Ingeniera, bajo la supervisin del Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos, y de tcnicos de laboratorio. PROPIEDADES FSICAS Anlisis Granulomtrico por tamizado (ASTM D-422). Limite Lquido (ASTM D-4318) y del Limite Plstico (ASTM D-4318). Contenido de Humedad Natural (ASTM D-2216).
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Clasificacin de Suelos por el Mtodo SUCS y por el Mtodo AASHTO. Los diferentes tipos de suelos son definidos por el tamao de las partculas. Son frecuentemente encontrados en combinacin de dos o ms tipos de suelos diferentes, como por ejemplo: arenas, gravas, limo, arcillas y limo arcilloso, etc. La determinacin del rango de tamao de las partculas (gradacin) es segn la estabilidad del tipo de suelo. La clasificacin de suelos cohesivos implica dos tipos de ensayos para la determinacin de los lmites de consistencia. Uno de los ms usuales sistemas de clasificacin de suelos es el Sistema Unificado de Clasificacin de Suelos (SUCS), el cual clasifica al suelo en 15 grupos identificados por nombre y por trminos simblicos. El sistema de clasificacin para Construccin de Carreteras AASHTO, es tambin usado de manera general. Los suelos pueden ser tambin clasificados en grandes grupos, pueden ser porosos, de grano grueso o grano fino, granular o no granular y cohesivo, semi cohesivo y no cohesivo. Teniendo en cuenta los resultados del laboratorio, se resumen los valores de humedad de acuerdo a la profundidad y progresiva de las muestras obtenidas de las calicata evaluadas. PROPIEDADES FSICAS MECNICAS: Los ensayos para definir las propiedades mecnicas, permiten determinar la resistencia de los suelos o comportamiento frente a las solicitaciones de cargas. Ensayo de Proctor Modificado (ASTM D-1557) El ensayo de Proctor se efecta para determinar un ptimo contenido de humedad, para la cual se consigue la mxima densidad seca del suelo con una compactacin determinada. Con este procedimiento de compactacin se estudia la influencia que ejerce en el proceso el contenido inicial de agua del suelo, encontrando que tal valor es de fundamental importancia en la compactacin lograda. California Bearing Ratio CBR (ASTM D-1883) El ndice de California (CBR) es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, bajo condiciones de densidad y humedad, cuidadosamente controladas. El CBR considerado para el proyecto, es el valor que se obtiene para una profundidad de 0.1 pulgadas. Como el CBR de un agregado vara de acuerdo a su grado de compactacin y el contenido de humedad, se debe repetir cuidadosamente en el laboratorio las condiciones del campo, por lo que se requiere un control minucioso. A menos que sea seguro que el suelo no
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acumular humedad despus de la construccin, los ensayos CBR se llevan a cabo sobre muestras saturadas. TRABAJOS A REALIZAR Los trabajos a desarrollar corresponden a excavaciones a cielo abierto calicatas, las cuales tendrn una profundidad promedio de 1.50 m. con una seccin de 1.0x1.0 m2 y una seccin escalonada que permita el trabajo y seguridad del personal a cargo de las excavaciones.

Se realizara 11 excavaciones las cuales se muestran distribuidas de tal forma que la investigacin permite identificar adecuadamente los perfiles y zonas de mayores esfuerzos de deflexin para los clculos de gabinete. Se tomaran densidades de campo cada 0.30 m. de profundidad de avance para obtener un perfil de densidades de los materiales de fundacin. Una vez tomadas las muestras necesarias para los ensayos de laboratorio se proceder al cierre de las exploraciones, finalizando la misma con una capa de concreto de 10 cm de espesor.

6. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN Segn corresponda la actividad, como el caso de los estudios de topografa y suelos las responsabilidades recaen en los supervisores a cargo. 6.1 Residente de Obra El Residente de Obra se responsabiliza de la implementacin integral de este plan. Entre sus responsabilidades principales figuran: Asumir la responsabilidad legal en la aplicacin e implementacin del presente plan de seguridad. Proveer de los equipos de seguridad personal y colectiva, para todo el personal. Fomentar un enfoque preventivo en todas las actividades del proyecto Conducir las revisiones de gestin / verificaciones de lugar. Revisar y aprobar todas las medidas de seguridad ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. en este proyecto
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Apoyo a la Lnea de Mando en la aplicacin de cualquier accin disciplinaria en caso de incumplimiento de las normas de Prevencin de Riesgos establecidas. Informar todos los incidentes al Gerente General, Gerente de Proyecto y al Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Notificar a las autoridades competentes en caso de algn incidentes / accidentes relevante segn se requiera. Asistir en la rehabilitacin y asegurarse de que se preste apoyo a los trabajadores lesionados y a sus familias. Asegurarse que todos los subcontratistas cumplan con el Plan de Prevencin de Riesgos de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. para subcontratistas. 6.2 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Asesorar al gerente y/o residente de obra en temas relacionados a SSOMA. Entrenamiento en Prevencin de Riesgos (PdR) a nivel de toda la organizacin. Revisiones y auditoras al Plan de Prevencin de Riesgos. Administrar el cumplimiento del Plan de Prevencin de Riesgos del proyecto Colaborar con los Superintendentes del lugar en la implementacin del Plan de PdR. Prestar capacitacin en PdR. Revisar todos los procedimientos de trabajo, seguridad, instrucciones laborales. Revisar el rendimiento de la gestin de PdR de los subcontratistas. Dar informes sobre la gestin en PdR al Comit Ejecutivo de la empresa. Conducir investigaciones de PdR. Establecer relaciones con afectados externos de asuntos de PdR. Conservar documentacin sobre cumplimiento en PdR. Asistir y apoyar en las reuniones solicitadas por el cliente.

6.3 Supervisor de Prevencin de Riesgos de Obra El Supervisor de Prevencin de Riesgos tiene la autoridad del Residente de Obra y entre sus responsabilidades principales figuran: Conducir el cumplimiento de la Induccin Hombre Nuevo. Entrenamiento en Prevencin de Riesgos. Revisiones y auditorias en Prevencin de Riesgos. Colaborar con la Lnea de Mando en la implementacin del Plan de Prevencin de Riesgos. Desarrollar las Matriz de Peligros y Matrices de Control de Operaciones respectivas. Revisar todos los procedimientos de seguridad. Revisar la gestin y aplicacin de los programas de seguridad de los subcontratistas
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Desarrollar los informes respectivos mensuales de cumplimiento del Programa de Prevencin de Riesgos a la Residencia de Obra y Jefatura de PdR. Conducir investigaciones de Prevencin de Riesgos Mantener debidamente archivada toda la documentacin referida al cumplimiento de este plan y dems registros requeridos. Asistir y apoyar en las reuniones diarias y semanales de seguridad El Supervisor de Prevencin de Riesgos en Obra mantendr una comunicacin constante con el Jefe de Prevencin de Riesgos de la empresa quien tiene su centro de operaciones en la Oficina Central en San Isidro - Lima. Control y emisin de Procedimientos Operativos de Seguridad en el proyecto. Preparacin de nuevos Procedimientos Operativos especficos del proyecto segn lo indique el Gerente de Obra. Revisin de todas las medidas de Prevencin de Riesgos una vez instaladas a fin de verificar su efectividad y realizar los ajustes necesarios Conducir inspecciones regulares en el rea de trabajo as como verificar especficamente la presencia de peligros ambientales potenciales y asegurarse de la efectividad de las medidas de proteccin al medio ambiente. Inspeccin de todos los almacenes de Materiales Peligrosos mensualmente (como mnimo) Asegurarse de que se provean todos los equipos y herramientas a fin de permitir el trabajo seguro y de que dicho artculos se mantengan en condiciones operativas seguras Conservar el lugar(es) de trabajo bien organizados y ordenados todo el tiempo (es decir, cumplir con la ruta de de trfico, corregir remociones y retiro de desmonte) Determinar el equipo y las instalaciones de primeros auxilios y emergencia contra incendios Establecer procedimientos de respuesta en emergencias Establecer con todos los subcontratistas los requerimientos Prevencin de Riesgos antes de comenzar las obras Revisar los Procedimientos de Trabajo de los Subcontratistas a fin de asegurarse de que se propongan y conserven los estndares aceptables. Conocer las Regulaciones, leyes y cdigos vigentes del Per as como licencias y requerimientos especiales de modo que se asegure su cumplimiento. Verificacin Documentaria: Coordinar y verificar la completa asistencia de todo el personal a la charla de Capacitacin de induccin Hombre Nuevo, as como tambin si fuese el caso de sub. contratistas. Verificar y documentar que todo el personal cuente con la experiencia, capacitacin y pericia para realizar los trabajos antes de ingreso a obra. Identificar las necesidades de capacitacin del personal y organizar la capacitacin adecuada para ellos.
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Informe de Accidentes e Incidentes: Establecer y mantener registros de todos los accidentes e incidentes en obra. Alentar la participacin del trabajador en la prestacin de reportes sobre incidentes y peligros. Asegurarse de que se enven los informes y estadsticas de seguridad a la Oficina Central de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Asegurarse de que todos los incidentes y accidentes sean investigados e informados segn los procedimientos de la empresa. Establecimiento del compromiso con la Prevencin de Riesgos: Asegurarse de que se desarrollen las reuniones de capacitacin en Prevencin de Riesgos cumpliendo lo establecido en el Programa de Capacitacin y cronogramas. Asegurarse de que se desarrollen las reuniones diarias de capacitacin ante del inicio de cualquier labor a realizar, las cuales deben quedar debidamente registradas segn lo establecido en el Procedimiento Operativo de Capacitacin. Estas capacitaciones estarn a cargo de los Ingenieros, Supervisores, Maestros y/o Capataces de la Obra. Alentar a todos los trabajadores en el cumplimiento de las normativas de seguridad en el trabajo y proteccin del medio ambiente. Disciplina: Asegurarse de que se apliquen las medidas disciplinarias adecuadas segn los procedimientos establecidos por la empresa. Comunicar al Gerente de Obra sobre todas las faltas a las medidas de seguridad y conservacin del medio ambiente. 6.4 Personal de Supervisin (Supervisores y capataces) El Personal de Supervisin se responsabiliza directamente de la seguridad y salud de todas las personas a su cargo as como del impacto de la obra en el ambiente. Entre sus responsabilidades se encuentran: Asegurarse de que todo el personal sea informado de los Procedimientos Operativos de seguridad y el mtodo para realizar la tarea. Asegurarse de que los colaboradores hayan recibido el Equipo de Proteccin Personal adecuado y que lo utilicen correctamente y en todo momento. Asegurarse de que todas las medidas de control para prevenir incidentes que afecten el medio ambiente estn implementadas y funcionan correctamente. Asegurarse de que los trabajadores sepan realizar la labor asignada de una manera segura y eficiente. Tomar medidas correctivas a fin de eliminar o controlar cualquier peligro potencial en el lugar de trabajo.
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Informar e investigar todos los incidentes y accidentes segn los procedimientos operativos establecidos. Contribuir en el desarrollo de las capacitaciones diarias de seguridad (5 minutos). Asegurarse de que la Reunin Integral Semanal de Prevencin de Riesgos se realicen regularmente. Asegurarse de que se mantengan estndares aceptables para mantener el orden y limpieza. Asegurarse de que la maquinaria pesada, equipos y herramientas funcionen de modo eficiente y seguro en todo momento. Asegurarse de que las medidas de seguridad designadas para tareas especficas se encuentren implementadas antes de comenzar los trabajos. Inspeccionar a diario su lugar de trabajo a fin de asegurarse de que se realice el trabajo de modo eficiente y seguro. Asegurarse de que todo el personal tenga conocimiento de la ubicacin del puesto de primeros auxilios y el Procedimiento de Emergencia para recibir atencin Si en algn momento cualquiera de las responsabilidades y tareas mencionadas no es cumplida, entonces el Residente de Obra debe ser informado inmediatamente. 6.5 Trabajadores Cada trabajador es responsable de conducirse a s mismo de una manera segura cumpliendo con este plan y los Procedimientos Operativos de Seguridad durante las labores en el Proyecto. Esto comprende lo siguiente: Comprender y cumplir los Procedimientos Operativos de Seguridad de la empresa. Informar de manera inmediata cualquier accidente o incidente ocurrido. Utilizar el Equipo de Proteccin Personal (EPP) de manera adecuada y segn sea instruido. Notificar a su supervisor de algn peligro potencial que resulte de las prcticas laborales que realiza. Conservar las buenas normas de higiene personal Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos, vehculos e instalaciones Asistir a trabajar en buenas condiciones salud, tanto mentales como fsicas, informar si est bajo la prescripcin de algn medicamento o drogas.

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6.6 Programa de actividades de liderazgo Son actividades que sern desarrolladas por los jefes, supervisores de campo a lo largo del mes de trabajo. Se considerara las siguientes cuotas: Reportes de actos y condiciones (RAC) Charla de 5 min (R5) Revisin de ATS (AU) 7. IDENTIFICACION DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES

Nuestros procesos son variados e intervienen diferentes actividades y tareas identificando los peligros y evaluando los riesgos, podemos priorizar nuestros esfuerzos para controlarlos. A continuacin les mostramos el diagrama de flujo del proceso de gestin de riesgos e impactos: Establecer el contexto
Identificar los Peligros y Aspectos

Analizar los Riesgos e Impactos Evaluar los Riesgos e Impactos Controlar los riesgos e Impactos
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7.1 Objetivo de la evaluacin de riesgos e impactos ambientales ARV Contratistas Generales SAC, cumple con las especificaciones que el cliente y la ley establece, con referencia a la metodologa y gua para la Identificacin de los Peligros y Aspectos Ambientales, la evaluacin de los respectivos riesgos e impactos y el establecimiento de controles operacionales correspondientes, al realizar trabajos dentro del rea de trabajo. 7.2 Establecimiento del contexto Se ha establecido que contara de las siguientes partes: Definirn a las reas que sern consideradas en la evaluacin. Definirn las actividades o cambios que sern consideradas para la evaluacin. Programaran la hora, fecha y lugar donde se realizaran el Taller de Evaluacin de Riesgos e Impactos ambientales (ERIA). Definirn quienes sern los participantes de manera que el (ERIA) se realice en base a un equipo de supervisores y trabajadores que estn en la capacidad de proporcionar informacin especializada de la actividad o cambio que se va a evaluar. Proporcionaran una breve explicacin a los participantes sobre el proceso de Gestin de Riesgos y del llenado del formato de Evaluacin de riesgos e Impactos Ambientales ERIA 7.3 Procedimiento de identificacin de los peligros y aspectos ambientales Los participantes del ERIA seguirn los siguientes pasos: Una reunin para cada ocupacin, los participantes debern ser los trabajadores involucrados, responsables de seguridad , capataz , y un especialista , si se considera apropiado Explique al grupo que es una tarea y de ejemplos de uno o dos tareas que presentan riesgos e impactos Considerar todos los posibles riesgos e impactos por poco probables que parezcan, incluidos aquellos generados en situaciones de emergencias. Elaborar el ERIA en el formato adecuado. 7.4 Procedimiento para evaluar y valorar los riesgos e impactos ambientales La etapa de Evaluar y valorar los Riesgos implica que los participantes del ERIA: Determinen el ndice de Probabilidad para los riesgos e impactos, analizando los criterios de diseo y estado de la infraestructura, control operacional existente, capacitacin, y la
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frecuencia de la exposicin al riesgo considerando el evento ms razonable o lgico, no el mejor o peor caso. Adicionando la evaluacin del ndice de cantidad de personas expuestas para los riesgos. Determinen la Severidad considerando en los riesgos la lesin y el dao a la salud de las personas, en impactos la extensin y la reversibilidad. Evalen el Riesgo para cada Peligro y aspecto combinando la probabilidad y la severidad. De la evaluacin del riesgo e impacto se determina la estimacin del nivel para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional. 7.5 Procedimiento para control de riesgos e impactos La etapa de controlar los riesgos implica que los participantes del ERIA: Si el NR es No Tolerable (NT), no se debe realizar la actividad sin antes tomar accin inmediata para reducir el riesgo.Tener obligatoriamente controles para la Persona cuando existan Riesgos intolerables e importantes asociados a dicho aspecto, aun cuando el riesgo de prdida de la propiedad o al proceso sean mayores. Si el NR es Importante (A), debe haber controles operacionales implementados para reducir los riesgos y se debe especificar en los objetivos. Si no los hubiera o si estima que no son suficientes, determinar los controles Operacionales a implementar o mejorar (Controles Futuros), Si el NR es Moderado (B) mantener los controles operacionales y si es Leve no es necesaria ninguna accin. Propongan los controles al Gerente de Operaciones o Jefe de Proyecto para su revisin y aprobacin. Actualicen el ERIA con los resultados obtenidos. Los Riesgos e impactos Importantes e intolerables sern evaluados y considerados como un elemento de entrada para establecer y revisar los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional. 7.6 Identificacin de riesgos y medidas preventivas (Actividades a realizar) Los riegos que se pueden presentar durante la ejecucin de las actividades enumeradas en la memoria descriptiva por los trabajos de topografa y de suelos son las siguientes:

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CADAS A DISTINTO NIVEL DESCRIPCIN RIESGO DEL MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Utilizar escaleras de mano que sobresalgan al menos 1 metro de la boca del recinto y con dispositivos antideslizantes y sujecin superior. Tapas de los registros adecuados y convenientemente cerradas. Colocar sealizacin en el exterior de la boca con vallas, conos, etc. Usar calzado de seguridad con suela antideslizante.

Escaleras de manos inseguras o inestables. Bocas y accesos de entrada inadecuados.

CADAS AL MISMO NIVEL DESCRIPCIN DEL RIESGO Pisos deslizantes, irregulares o inundados. Huecos sin proteger. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Proteger los huecos mediante tablones resistentes u otro sistema de resistencia adecuada. Cubrir todas las arquetas abiertas o mal cerradas. Usar arns anclado a punto resistente si no es posible proteger los huecos. Retirar todo el material acumulado en las galeras: escombros, residuos, etc. Usar calzado de seguridad con suela antideslizante

GOLPES CONTRA OBJETOS INMVILES DESCRIPCIN RIESGO DEL MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Mantenimiento del orden y la limpieza de los recintos. Retirar tramos de tubera y elementos en desuso como mobiliario, etc. Iluminacin adecuada de todo el rea de trabajo Uso de casco en el trabajo en espacios confinados. Uso de guantes de resistencia mecnica y de resistencia al corte.

Presencia de objetos o estructuras que sobresalen o impiden el paso Materiales colocados en el rea de trabajo o en zonas de paso.

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ATROPELLOS DESCRIPCIN RIESGO DEL MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Sealizar la zona con vallas, conos, etc. El recurso preventivo del exterior llevar chaleco u otro elemento reflectante.

Entrada al espacio confinado en zona de paso de vehculos.

deber

CADA DE OBJETOS AL INTERIOR DE LAS CALICATAS

DESCRIPCIN RIESGO

DEL

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Orden y limpieza en el exterior del recinto que evite cada de elementos al interior. Uso del casco de proteccin de la cabeza. En el acceso utilizar dispositivos para subir y bajar equipos y materiales y utilizar cinturones portaherramientas.

Cada de materiales, herramientas y equipos sobre el trabajador.

SOBREESFUERZOS POR POSTURAS INADECUADAS DESCRIPCIN RIESGO DEL MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Acondicionar los equipos y/o herramientas si no tuvieran, de elementos de agarre. Orden y limpieza de las zonas, retirando material no necesario. Utilizar la fuerza de las piernas y no la espalda al momento de levantar equipos, herramientas o materiales Tratar en lo posible de obtener la ayuda de otra persona al momento de trasladar o cargar algn objeto

Espacio reducido o con elementos en la zona de paso Equipos o herramientas sin elementos de agarre adecuados. Postura inadecuada al momento de levantar o tratar de cargar un objeto
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RIESGOS FSICOS DEL ESPACIO CONFINADO DESCRIPCIN RIESGO DEL MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Usar equipos de proteccin auditiva mientras se usa el equipo. El medio de comunicacin con el exterior en este caso no ser acstico. Dotar a los recintos de iluminacin Llevar sistemas alternativos de iluminacin porttil Adecuar la ropa de trabajo a las condiciones de temperatura y humedad.

Ruido por el uso de equipos de trabajo Iluminacin escasa Temperatura inadecuada

RIESGO DE ENTERRAMIENTO DESCRIPCIN RIESGO DEL MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS No entrar en espacios confinados que hayan sufrido derrumbamientos hasta que se asegure la resistencia del suelo y entibado de la excavacin si fuera necesario

Desprendimiento de suelos debido a la profundidad de excavacin

8. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 8.1 Estudio de Topografa Para los trabajos de campo siguen el siguiente procedimiento: El ingeniero supervisor a cargo procede a verificar que el personal tcnico cuente con el equipo de proteccin personal completo para iniciar las labores. Dentro del rea de trabajo se procede a realizar la charla de seguridad de 5 minutos correspondiente al personal tcnico que realizara los trabajos de topografa. Se procede a sealizar e identificar el rea de estudio para comenzar con el estudio topogrfico. El personal debidamente identificado con sus chalecos y cascos empiezan a realizar el levantamiento topogrfico con la orden del ingeniero supervisor.
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Se colocan BMs e Hitos que servirn como base para la poligonal de apoyo. Se hace le levantamiento de altimetra y planimetra de la zona en estudio as como de los detalles y estructuras existentes. Concluida la toma de datos se procede a dejar el rea de trabajo limpia y ordenada.

8.2 Estudio de Suelos Para los trabajos de campo siguen el siguiente procedimiento: El ingeniero supervisor a cargo procede a verificar que el personal tcnico cuente con el equipo de proteccin personal completo para iniciar las labores. Dentro del rea de trabajo se procede a realizar la charla de seguridad de 5 minutos correspondiente al personal tcnico que realizara los trabajos de topografa. Se realiza una inspeccin de los equipos y herramientas a utilizar en las tareas asignadas. Se procede a sealizar e identificar el rea de estudio para comenzar con el estudio de suelos y la ubicacin de las calicatas segn el plano presentado para el sondeo del tipo de suelo. El personal debidamente identificado con sus chalecos y cascos empiezan a realizar las excavaciones a cielo abierto tomando en cuenta las recomendaciones del supervisor para cuidar la integridad fsica de los mismos. La extraccin de muestra en las once calicatas se realizan de manera conjunta con las indicaciones del ingeniero supervisor a cargo. Terminada las exploraciones se proceden a cubrir nuevamente las excavaciones de tal manera que el rea de trabajo quede de la misma forma como se encontr. Concluida la toma de datos se procede a dejar el rea de trabajo limpia y ordenada.

9. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

10. PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional incluye:


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Capacitacin Interna analizado y actualizado anualmente para asegurar que siga siendo apropiado para ARV Contratistas Generales S.A.C., asimismo se evaluara las oportunidades de mejora a ser implementadas en base a las experiencias del ao anterior. El rea de Seguridad y Salud Ocupacional definen la Matriz de Induccin, Entrenamiento y Concientizacin en Seguridad y Salud Ocupacional para las ocupaciones existentes. 10.1 Charlas Diarias de Seguridad

Son realizadas tomando en cuenta solo aspectos de seguridad, y tienen que tener relacin Con procedimientos estndares en el trabajo que se est haciendo, difusin de accidentes, observaciones hechas por personal de UNACEM, difusin del reglamento de seguridad, difusin de leyes y normas vigentes, proteccin del medio ambiente. Las charlas se dictaran todos los das antes de iniciar las labores tendrn una duracin de 5 a 10 minutos aprox., tambin, se trataran temas de cultura general, fortalecimiento de la personalidad, etc. 10.2 Induccin General personal nuevo

Todo el personal nuevo de la empresa debe recibir la Induccin General como requisito previo para obtener el foto check y para realizar trabajos. La Induccin General tendr una duracin de 30 minutos. El personal que asista a la Induccin General dejar constancia de su participacin mediante el Formato de Induccin General. 10.3 Charlas Tcnicas.

Estas charlas son dadas de acuerdo a la implementacin de nuevas metodologas de trabajo, cambios en sistemas de gestin, procedimientos para uso de mquinas, etc., la duracin flucta entre 20 minutos a 30 minutos. 10.4 Preparacin y respuesta en caso de una emergencia

En el plan de contingencia existen los procedimientos para tomar acciones para las situaciones de emergencia, los cuales se deben difundir peridicamente. Los eventos que tengan el potencial de causar daos personales o grupales debido a la liberacin no controlada de energa, debe considerarse en la planificacin de cualquier trabajo. Esta planificacin debe concluir procedimientos efectivos para casos de emergencias y situaciones imprevisibles como incendios, derrumbes, accidentes, etc.

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10.5

Equipos de proteccin personal (EPP)

El uso, cuidado y almacenamiento de EEP es difundido, continuamente tomando como referencia el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En donde se especifican dndoles las siguientes responsabilidades al personal que trabaja directamente en obra. Capataz de obra: Verificar el cumplimiento de los procedimientos relativos al uso EPP por parte de los trabajadores bajo su cargo. Autorizar las solicitudes de cambio de EPP por deterioro, y solicitar las renovaciones Prohibir el trabajo sin los equipos de proteccin EPP aprobado por el rea de Seguridad y salud Ocupacional al trabajador que lo requiera. Almacenero Registrar en un Kardex la entrega del EPP de cada trabajador. Solicitar a Administracin el envi de EPP segn los requerimientos del personal. Supervisor de Seguridad Hacer la verificacin del uso de EPP en cada frente de trabajo. Evaluar las caractersticas de desgaste y solicitar un cambio si se encontrara deteriorado el EPP. Participar en la seleccin de EPP para un nuevo frente de trabajo, como consecuencia de haber evaluado los riesgos, e informar a logstica. Implementar en el cronograma de charlas de capacitacin los temas referentes al uso obligatorio de los EPP Logstica Adquirir el EPP de acuerdo a los estndares indicados por el rea de Seguridad y Salud Ocupacional y a las evaluaciones realizadas por el personal. Coordinara con los proveedores la necesidad de evaluar y adquirir nuevo EPP. Mantendr un stock mnimo de EPP suficiente para atender las necesidades del personal. Solicitar al proveedor una hoja tcnica, con todas las caractersticas del EPP adquirido.

Estndares Generales Antes de seleccin un EPP como control debe tenerse en cuenta la Jerarqua de Controles: Eliminacin, Sustitucin, ingeniera, Administrativos, Equipo de Proteccin Personal. En caso no se pueda aplicar Eliminacin o Sustitucin se aplicaran los otros controles priorizando los controles del tipo Ingeniera, siendo el EPP la ltima alternativa a considerar. El EPP utilizado debe cumplir con las normas INDECOPI Est permitido slo el uso de EPP aprobado por el rea de Seguridad y Salud Ocupacional
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El EPP debe ser inspeccionado antes de cada uso por el propio trabajador para verificar si est daado o tiene defectos, en caso de detecte que est daado o defectuoso se retirar y reemplazar inmediatamente. El EPP no debe ser modificado, en caso el EPP actual no se adapte a las caractersticas del trabajo, debe coordinarse con el rea de Seguridad y Salud Ocupacional para evaluar otra opcin. El EPP es de uso exclusivo para trabajos relacionados con la actividad propia del trabajador, por ningn motivo deben utilizarse fuera del horario de trabajo. El supervisor verificara que el EPP solicitado sea el indicado en el anexo Lista No Limitativa de EPP por Ocupacin (ARV-P10.01-A01) y que se haya cumplido con el tiempo de vida til indicado, adems el trabajador debe mostrar el EPP en mal estado que desea cambiar. Si la autorizacin ha sido aprobada, el trabajador proceder a retirar el EPP requerido en almacn y firmara respectivamente en el formato de Kardex de Entrega de EPP. 10.6 Orden y Limpieza

Los residuos slidos originados en las reas de trabajo se depositan en cilindros identificados y sealizados, teniendo en nuestro sistema de gestin un procedimiento para manejo de residuos que cumple con las normas de seguridad en la construccin. En el trabajo diario se acumulan residuos de diferentes tipos, en diferentes cantidades y en distintos sitios, los cuales deben ser trasladados a los lugares finales de acopio, el Ingeniero Supervisor de Campo ser el responsable de la gestin de residuos slidos. Estos residuos se almacenaran segn sus caractersticas de la siguiente forma: Residuos metlicos.- Sern acopiados a inmediaciones del rea de trabajo y talleres en cilindros metlicos color amarillo rotulados y/o parihuelas, los residuos metlicos procedentes de demoliciones hechas en instalaciones del propietario, son del propietario y los residuos resultantes de la utilizacin de insumos proporcionados por la contratista , son de propiedad de la Contratista y podrn ser retirados evidenciando su ingreso con una gua anterior. Residuos de partes y piezas desmontadas.- Generalmente son desmontadas en las instalaciones del propietario, y pertenecen al mismo, son clasificados como material en desuso residuos y sern trasladado por el contratista al almacn respectivamente. Residuos de desmonte.-En los trabajos de escarificacin demolicin el desmonte ser acopiado a inmediaciones de la zona de trabajo, cercando el rea, acumulndolo hasta que sea llevado a las canchas de almacenamiento de desbroces de las canteras

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Residuos Peligrosos.- En nuestros frentes de trabajo las actividades que generaran estos residuos serian la aplicacin de pegamentos, la aplicacin de desmoldantes, curadores y trabajos de mantenimiento de nuestros equipos. Para esto se contara con cilindros metlicos de color rojo, y al llenarse sern evacuados al rea indicada por las autoridades competentes, siempre y cuando el volumen a almacenarse sea aceptado por el cliente, si no fuese as nuestra empresa ser la responsable de disponer los residuos peligrosos con una EPS-RS. Otros residuos.- En menor cantidad se almacenaran residuos de madera, papel, plsticos, que sern depositados en los cilindros correspondientes y al llenarse sern evacuados a los contenedores correspondientes, siempre y cuando sean volmenes que ingresen en los contenedores. Cuando sean mayores los volmenes y sea necesario llevarlo a un relleno sanitario se realizaran coordinaciones entre nuestra empresa y el supervisor a cargo de la obra. 10.7 Difusin del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

El reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa es repartido a todo trabajador nuevo que entra a la empresa, manteniendo un registro de entrega y sus disposiciones son difundidas en las charlas de seguridad. 10.8 Prevencin de Accidentes

La prevencin de Accidentes tiene como objetivo evitar los incidentes que provoquen lesiones o dao a la salud, para lograrlo se evalan los riesgos e impactos ambientales, y se selecciona e implementa los controles de acuerdo a la siguiente priorizacin: Eliminacin Sustitucin Controles ingenieriles Sealizacin, alertas y/o controles administrativos Equipos de proteccin personal. Seguridad en el Uso de las Herramientas (Manuales, elctricas, neumticas,

10.9 etc.)

Nuestra empresa interviene en forma responsable en la preservacin de las Herramientas evitando que el trabajador tenga riesgos de golpes, cortes, descargas elctricas por condiciones inseguras de trabajo.
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Se ha programado la realizacin de inspecciones peridicas para verificar el estado de la herramienta, informando oportunamente a los encargados del mantenimiento de cualquier desperfecto para ser corregido. Se realizan tambin charlas tcnicas para capacitar al personal en el uso de las herramientas, en relacin a los peligros y riesgos mecnico-elctricos, que puedan originar un accidente, utilizando para esto los manuales de operacin del fabricante, Igualmente sobre las posiciones correctas para evitar riesgos ergonmicos, y las acciones de respuestas a emergencias. Se implementar la identificacin por cdigo de colores a fin de garantizar la verificacin peridica del estado de las herramientas manuales y equipos porttiles que se encuentren en campo. Toda herramienta o equipo manual que se considere apto, deber ser marcado con el color del mes segn lo establecido en el Anexo 3 del presente programa Si las herramientas manuales o equipos porttiles se encuentran en mal estado, se les colocarn una tarjeta de NO USAR y se internar en el almacn de la obra

10.10

Trabajos de alto Riesgo: En caliente, en Altura, Espacio Confinados, etc.

Los trabajos de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposicin o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones mortales, en nuestra empresa se han identificado segn una evaluacin de riesgos, analizando su probabilidad y su severidad. En los frentes de trabajo se tiene procesos que se realizan frecuentemente, y en los cuales existe un riesgo alto, los ms comunes son: Trabajos de excavacin, donde se tiene peligro de derrumbes, que pudiera ocasionar un atrapamiento, contacto con cables de electricidad, tuberas de agua, gases, hidrocarburos, se usara formato de Permiso de Demolicin/Excavacin Trabajos en espacios confinados, donde el principal peligro, es la poca circulacin del aire, y que pudiera provocar asfixia por falta de oxgeno. Trabajos de demolicin, encofrados y vaciados en altura, donde el peligro es trabajar sobre andamios, que pudiera provocar una cada. Trabajos de soldadura por arco elctrico, donde el principal peligro es la utilizacin de equipos de soldar con alto amperaje, que pudiera provocar descargas elctricas. Trabajos de pintura en altura, donde el peligro es trabajar sobre andamios, que pudiera provocar cadas. En los trabajos de alto riesgo se utiliza el formato de PERMISO DE TRABAJO que contiene informacin sobre el alcance del trabajo, los peligros fsicos, los equipos de proteccin a usarse, constancia de que hayan sido informado los trabajadores de los peligros, ubicacin de equipos
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contraincendios, ubicacin de telfonos, y en donde se registre las firmas de los responsables de campo y seguridad de nuestra empresa . 10.11 Investigacin de Incidentes

Se ha establecido que se realice una investigacin con reporte a UNACEM, cuando ocurra un incidente con lesiones y con dao a la propiedad, nuestro sistema de gestin tiene un procedimiento el cual tiene los siguientes objetivos: Determinar las causas bsicas, inmediatas y de control que han contribuido a la ocurrencia del incidente. Identificar la necesidad de acciones correctivas. Identificar las oportunidades de acciones preventivas Identificar las oportunidades para la mejora continua. Comunicar los resultados de las investigaciones. El reporte de estos incidentes se har al jefe de seguridad de ARV Contratistas Generares SAC mediante un informe preliminar antes de las 24 h y un informe final antes de las 72 h. Igualmente se lleva un registro de los incidentes, para lo cual se utiliza un formato que lleva el nombre de Reporte de incidente, en el llenado se identifica el acto o condicin sub estndar y la forma inmediata en que se corrige, igualmente la accin para su prevencin. En el caso que ocurriese un accidente fatal, se notificara al Ministerio de Trabajo y promocin del Empleo el accidente de trabajo mortal, dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, previa coordinacin con el cliente.

10.12

Supervisin e Inspeccin en las reas de trabajo

En el punto anterior 7.2 se indica que existen unas inspecciones de inicio de turno, que servirn para identificar alguna condicin insegura, ordenar y limpiar. Es tambin una de las responsabilidades del supervisor de rea observar la forma en que se realizan las actividades, corrigiendo actos inseguros, monitorear los trabajos con alto riesgo, en salvaguarda del personal se ARV, de otras contratas y de la propiedad. Igualmente el supervisor de seguridad participara en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos que conlleven a seleccionar controles e implementarlos. Se tiene un formato de inspecciones del rea de trabajo, en el cual se plasmaran todos los actos y condiciones inseguras, sus acciones correctivas, el responsable, el plazo de ejecucin.

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10.13

Sistema de Gestin de Seguridad OHSAS 18001.

Nuestra empresa viene implementado un sistema integrado de seguridad, salud ocupacional y Medio ambiente. 10.14 Condiciones Ergonmicas de Trabajo.

En nuestro sistema de gestin es importante identificar las causas que pueden provocar un accidente una enfermedad, y una de estas causas son los riesgos disergonmicos. Durante el desarrollo del proyecto se tendr presente el riesgo disergonmico, por el cual en las capacitaciones de 5 minutos al personal se le impartir los siguientes temas: 10.15 Posturas adecuadas Lumbalgia Postura adecuada para levantar objetos Trabajo en equipo

Bloqueos de Seguridad.

Se aplicaran cuando se requiera realizar trabajos de mantenimiento o inspeccin en o cerca de vehculos, equipos, maquinarias o sistemas en donde exista el riesgo de lesin en caso se produzca su movimiento inesperado o liberacin inesperada de energa. Los dispositivos de bloqueo sirven para evitar la liberacin de energa. Los dispositivos de bloqueo pueden ser candados, chapas de cierre, barras de contencin Se utilizaran adicionalmente: La tarjeta de bloqueo para hacer reparaciones .- Se usara en los puntos en los que la fuente de energa del vehculo, equipo, maquinaria o sistema fue aislada La tarjeta Fuera de Servicio.- Se usar para prevenir la operacin de vehculos, equipos, maquinarias o sistemas que no son seguros de operar, y/o se encuentran inoperativos. Se encuentra el modelo de las tarjetas de bloqueo y fuera de servicio en el anexo 1 y 2. 10.16 A.S.T.

Es el Anlisis de Seguridad del Trabajo, documento que establece las actividades por etapas, riesgos presentes por cada actividad, especificando las medidas de control a tomar, las cuales deben cumplir con lo requerido por el cliente, en base a nuestros estndares, reglamento interno. Este documento tiene vigencia de 1 mes desde el inicio del trabajo, actualizndose si es que si el trabajo dura ms de 1 mes.

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10.17

Capacitaciones

Se reciben capacitaciones en permisos de trabajo, Primeros Auxilios, Medio ambiente, Lucha contra incendios a todos los trabajadores que ingresan a las Instalaciones, por parte de ARV Contratistas Generales SAC. Adicionalmente nuestra empresa cuenta con seguros complementarios de trabajo de riesgo, brindado por empresas como Pacifico Seguros, ESSALUD a travs de CEPRIT (Centro de Prevencin de riesgos).

10.18

Prevencin de Enfermedades ocupacionales.

Nuestra empresa cumple con realizar a todos sus trabajadores los exmenes ocupacionales de ingreso, peridicos y de retiro, segn las exigencias del proyecto. Con el resultado de estos exmenes, el mdico ocupacional que emite las fichas de cada trabajador realiza un informe en donde agrupa a los trabajadores por enfermedades, si es que la hubiera; y sugiere un tratamiento y/o un cambio de puesto.

11. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y/O AUDITORIAS En ARV Contratistas Generales S.A.C., se definen tres tipos de Inspecciones: Inspeccin de Pre-Uso. Inspeccin de Inicio de Turno. Inspeccin Planificada (Control Operacional) 11.1 Inspeccin de pre-uso

Antes de utilizar un vehculo o equipo mvil el operador debe realizar la Inspeccin de PreUso de vehculos y equipos mvil en el formato ARV-P-04.02-F01. En este formato se encuentran detallado una inspeccin general y una inspeccin especfica para determinada clase de vehculo. En caso que el operador detecte una condicin sub estndar en una parte crtica no deber operar el vehculo o equipo mvil hasta que se corrija dicha condicin, adicionalmente debe informar inmediatamente a su supervisor directo y colocar un Rotulado Fuera de Servicio que se usar para prevenir la operacin de vehculos o equipos mviles que no son seguros de operar. Los formatos de Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil sern llenados y firmados por el operador para luego ser entregados a su supervisor directo dentro de las primeras dos horas del turno de trabajo. El operador registrar en el formato de Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil cualquier nueva condicin sub estndar que se presente durante el transcurso del turno y deber informar al operador del turno entrante.
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Es responsabilidad del supervisor garantizar que el vehculo o equipo mvil no sea operado si existen condiciones sub estndar que impidan una operacin segura. El supervisor enviar los formatos de Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil al rea de Mantenimiento para que se realice la programacin del mantenimiento correctivo respectivo. Los registros de Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil sern conservados por el supervisor directo del rea usuaria del vehculo y equipos mvil, cuando no se halla identificado ninguna condicin sub estndar. Antes de usar una compresora se tiene llenar el formato de Pre Uso de Compresora ARVP-04.02-F13 y se seguir las mismas instrucciones de la inspeccin de Pre Uso de vehculos. 11.2 Inspecciones de turno

Estas inspecciones del rea de trabajo son realizadas de manera visual, no siendo necesario el llenado de un formato. Dentro de las primeras dos horas de iniciado el turno de trabajo, el supervisor debe realizar una inspeccin en las reas bajo su responsabilidad y registrar sus desviaciones en el Cuaderno de Seguridad. El supervisor debe implementar las acciones inmediatas y/o correctivas necesarias para las condiciones sub estndar detectadas. En caso que durante transcurso del turno se detecten condiciones sub estndar adicionales, el supervisor debe anotarlas en el Cuaderno de Seguridad. El supervisor informara a su relevo del turno entrante de las condiciones sub estndar registradas en el Cuaderno de Seguridad. Adicionalmente cada trabajador debe realizar antes de iniciar sus labores una inspeccin en su propia rea de trabajo. En caso se detecten condiciones sub estndar, el trabajador deber informar a su supervisor inmediato y de ser posible debe implementar las acciones inmediatas necesarias, de acuerdo a su alcance, hasta que el supervisor corrija de manera definitiva la condicin sub estndar. 11.3 Inspeccin Planificada El supervisor debe registrar la Inspeccin Planificada de equipos, herramientas, arneses, etc. y enviar una copia al rea de Seguridad y Salud Ocupacional. Se usaran los siguientes formatos: ARV -P-04.02-F01 Inspeccin Pre uso de vehculos y equipos mviles ARV -P-04.02-F02 Inspeccin de Almacenes Talleres ARV -P-04.02-F03 Inspeccin de Extintores ARV -P-04.02-F04 Inspeccin de herramientas manuales y porttiles ARV -P-04.02-F05 Inspeccin de Arneses
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ARV -P-04.02-F06 Inspeccin de botiquines ARV -P-04.02-F07 Inspeccin de EPP ARV -P-04.02-F08 Inspeccin de campamentos ARV -P-04.02-F09 Inspeccin de Andamios ARV -P-04.02-F10 Inspecciones de reas de trabajo ARV -P-04.02-F11 Inspeccin de aparejos de izajes ARV -P-04.02-F12 Inspeccin de Escaleras porttiles

Cada rea debe programar las inspecciones planificadas, priorizando reas de Trabajo de Riesgo Importante. En el caso de reas (almacenes, talleres,) que por requerimiento legal necesiten inspecciones frecuentes se debe programar inspecciones quincenales. Tambin debe hacerse un inventario de materiales peligrosos que en el formato ARV-P-18.01-F03 El proceso para realizar una Inspeccin Planificada consta de las siguientes etapas: Preparar. Inspeccionar. Retroalimentar. Definir las acciones inmediatas. Registrar. Seguimiento de las acciones inmediatas.

12. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

El Plan de Emergencia para la obra esta detallado en este documento. Se describen Los procedimientos para atencin emergencias mdicas, incendios o evacuacin en caso de cualquier evento anormal de carcter natural o creado por el hombre. El residente u otro miembro de la Lnea de Mando deben tomar control inmediato hasta que se haga cargo de la situacin el Personal de Emergencia. En caso de una emergencia general, tomar las siguientes precauciones: Detener el trabajo, alejarse del peligro y esperar instrucciones Estacionar la maquinaria y apagar las fuentes de alimentacin elctrica Tratar de evitar incidentes mayores (por ejemplo desconectar las lneas de combustible), sin exponerse al peligro Notificar al supervisor ARV CONTRATISTAS GENERALES SAC. Debe notificar al personal sobre una emergencia mediante tres pitos o sistema de aviso del cliente. El personal debe detener sus labores y desplazarse a las reas designadas y esperar instrucciones.
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El Supervisor o Capataz se encargara de tomar lista de todos los trabajadores que se encuentra en su zona de trabajo En caso de evacuacin todo el personal seguir este plan. El capataz se encargara de advertir luego, del tomado de la lista ante cualquier detalle o ausencia de personal al Supervisor de PdR tan pronto como sea posible.

12.1

Evacuacin

En caso ocurra una evacuacin, se aplican los siguientes procedimientos generales: El personal va al punto de reunin. Presencia del personal es informada al Residente de Obra o Ingeniero de Campo. El personal se traslada al punto de reunin en el campamento bajo el control del supervisor o Capataz designado. Si hubiera dificultad de transporte se informar al Residente quien tomara las medidas necesarias. Se verifica presencia de todo el personal. El Residente de Obra, Ingeniero de Campo o Supervisor de Prevencin de Riesgos informar de los pasos para evacuar. La seal para empezar este procedimiento ser tres toques largos del silbato. 12.2 Incendio Se dar alarma de incendio con tres pitidos largos del silbato en la ubicacin (o una llamada por radio). El personal debe reunirse en la ubicacin designada para la toma de la lista respectiva. Las brigadas contraincendios designadas deben slo intentar contener el fuego siempre y cuando no arriesguen su integridad fsica y tengan el equipo apropiado a la mano. La persona designada debe contactarse con el personal de Prevencin de Riesgos del Cliente a fin de brindar la siguiente informacin: Ubicacin del incendio Extensin del incendio / Otros peligros Comunicar si se requiere ambulancia Los extintores de incendios deben encontrarse en todas las oficinas de proyectos, maquinaria pesada, vehculos e instalaciones del campamento. 12.3 Emergencia mdica El supervisor ms antiguo debe tomar control de la situacin y designar al menos a una persona para quedarse con el afectado. La persona afectada NO DEBE SER MOVIDA a menos que su seguridad siga en riesgo. Si se trata de casos con energa elctrica, NO TOCAR al afectado. Tratar de aislar la fuente de energa elctrica y luego apagarla a fin de realizar los primeros auxilios.
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La Residencia de Obra, el Departamento de Prevencin de Riesgos y los servicios de emergencia del cliente deben ser comunicados de inmediato. La informacin que debe proporcionarse incluye: Ubicacin de la persona afectada Nmero de personas afectadas Naturaleza de la lesin Cualquier restriccin de acceso La seal para comenzar el procedimiento sern tres pitidos largos del silbato. Slo el personal nominado de cada sitio debe usar los radiotransmisores (de ser el caso), una vez emitida la seal de alarma. Se debe designar a una persona responsable a fin de guiar los servicios de emergencia en el sitio. Un botiqun de primeros auxilios totalmente equipado debe conservarse en las denominadas Estaciones de Emergencia. Un botiqun para el tratamiento de pequeos traumatismos debe encontrarse en todos los vehculos y maquinarias pesadas. Una hoja de emergencia y seguridad debe divulgarse en todo sitio en la que se detalle al personal capacitado en primeros auxilios junto con los nmeros de contacto de emergencia. 12.4 Detalles de Contactos de Emergencia Telfono (Horas laborales) 116 (24 HORAS) 105 (24 H) 981942504

QUIN? BOMBEROS POLICIA JEFE SSOMA

6.0

REQUERIMIENTOS ESPECFICOS 6.1 Inspecciones El personal de supervisin debe inspeccionar el lugar a diario a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. 6.2 Auditorias y Supervisin de Prevencin de Riesgos Se deben realizar auditorias de Prevencin de Riesgos de acuerdo a lo siguiente:
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Evaluacin Inicial de Riesgos del Proyecto - dentro de los 7 das posteriores a la llegada al Campamento de Obra. Revisin de Evaluacin de Riesgos y Procedimientos de Trabajo cada dos semanas.

La siguiente tabla define otros requerimientos de supervisin:

Alcance de Procedimiento Manejo de Materiales Peligrosos Manejo de Desechos Control de Generacin de Polvo Respuesta y prevencin de Derrames 6.3 Verificacin Inspeccin Visual Completar verificacin Capataz / Ing. de Campo(s) Capataz Diariamente Semanalmente Diariamente Quin? Ing. de Campo(s) Frecuencia Semanalmente

Visual / lista verificacin

Visual / lista verificacin

Visual / lista verificacin

Capataz Ing. de Campo(s)

Diariamente Semanalmente

Registros e Informes Uno de los principales elementos de este plan es mantener registros de las diferentes actividades relacionadas a la prevencin de riesgos tales como: Informes de atencin medica Investigacin de accidentes/incidentes Informe semanal de Prevencin de Riesgos Informe mensual de Prevencin de Riesgos

6.4

Equipo de Proteccin Personal Equipo de proteccin personal que consiste de: Casco ( el cual cumple norma ANSI Z89.1) Botines de cuero con punta de acero
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Lentes de Proteccin (NORMA ANSI Z87) Proteccin auditiva tipo tapones u orejeras (segn sea Necesario) Proteccin respiratoria (segn sea necesario) Ropa chalecos refractivos (segn sea necesario) Ropa de proteccin contra el agua (segn sea necesario)

El uniforme de trabajo estndar se compondr de: Pantaln ( en Drill naranja 14 onzas) Camisa (en Drill naranja 10 onzas) Los siguientes artculos se entregarn al personal segn se indique: La ropa debe ser mantenida en buen estado y no debe estar suelta cerca a los equipos. Es responsabilidad del trabajador su cuidado, en caso de deterioro propio de las labores que realice se podr efectuar el cambio respectivo. En caso de prdida o robo, el trabajador recibir otra prenda similar a la extraviada la cual ser descontada de su remuneracin segn lo establezca el Administrador de la Obra con autorizacin del Superintendente. 6.5 Seales y Barricadas Todas las seales estarn en espaol y se debern sealizar todas las zonas de trabajo. Todos los visitantes deben presentarse en la oficina de Prevencin de Riesgos de la Obra y no podrn ingresar a las zonas de trabajo sin haber recibido y comprendido la Capacitacin de Induccin Hombre Nuevo Visitante. 6.6 Combustibles y Aceite El combustible debe almacenarse en cilindros o tanques sobre caballetes. Estos tanques deben estar ubicados a no menos de 30 metros de las edificaciones y deben estar contenidos en una poza con una capacidad de 110% del combustible almacenado como mnimo. Deben estar rodeadas con la cantidad y tipo apropiado de extintores. Se debe almacenar los aceites y lubricantes en cilindros dentro de un rea aprobada. Estas reas deben ser indicadas por el cliente.
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Todo el mantenimiento de vehculos debe realizarse en un terreno preparado de modo que los aceites derramados puedan ser contenidos y recolectados. El lavado de las instalaciones y vehculos debe realizarse en las reas de lavado aprobadas. Todos los aceites usados deben ser recogidos en cilindros y dispuestos de acuerdo con las disposiciones de proteccin del medio ambiente de JASA SAC. 6.7 Plan de Trfico y Zonas de Acceso Restringido Un Plan de trfico, de acuerdo con las regulaciones de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ser utilizado para controlar estrictamente a todos los vehculos de la empresa (se incluye tambin a los del subcontratista). Este plan tambin define las reas de acceso restringido que son aqullas en las que no se puede ingresar o acceder de ninguna manera. Las restricciones de velocidad deben marcarse con claridad en todas las rutas utilizadas por los vehculos de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Todos los vehculos y maquinaria pesada deben ser estacionados y vigilados las 24 horas en reas de estacionamiento designadas. El plan de trfico debe entregarse a todo el personal supervisor y operadores. Este plan debe ser revisado durante la sesin de induccin y reuniones de seguridad. 6.8 Flora y Fauna Ninguna vegetacin debe ser afectada a menos que se cuente con la aprobacin del Gerente o Superintendente de Obra. Toda intencin de realizar operaciones de despeje de terreno deben avisarse, de ser posible, al Cliente para su aprobacin. El suelo orgnico debe ser apilado para uso posterior y la vegetacin o relleno de exceso debe eliminarse en el relleno sanitario aprobado por el Cliente. Ningn empleado debe afectar la flora y la fauna. 6.9 Apilamiento de materiales Todos los materiales deben apilarse slo en las reas permitidas. Todos los materiales sueltos deben asegurarse a fin de evitar ser arrastrados por el viento. Las pilas sern rodeadas por un sistema de drenaje.

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6.10

Incendios Lo indicado en el Plan de Emergencias

6.11

Polvo Se debe regar las reas de trabajo y de acarreo utilizadas por ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. a fin de suprimir el polvo del aire. Se debe supervisar las condiciones del viento y de la humedad todos los das a fin de medir el potencial de generacin de polvo. Alojamiento en el campamento Los campamentos de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. deben mantenerse limpios todo el tiempo. Los desechos y alimentos deben almacenarse adecuadamente a fin de cumplir con las normas de seguridad y salud de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

6.12

Manejo de Materiales Peligrosas Los Materiales Peligrosos son aquellos que pueden crear peligro en el ambiente si son expuestos. Las lista de sustancias definidas como peligrosas para la salud o para el medio ambiente comprende: Sustancias o irritantes txicos, infecciosos, perjudiciales, corrosivos y explosivos Sustancias a las que las normas fijan un periodo de exposicin mximo Polvo presente en cantidades sustanciales en el aire Microorganismos peligrosos para la salud Cualquier sustancia que represente un riesgo para la salud Sustancias que tengan efectos residuales en el ambiente Sustancias que puedan perjudicar la flora y la fauna

La tarea bsica es prevenir, y donde no se pueda practicar la prevencin, se debe realizar el control de la exposicin del personal y del ambiente circundante a las sustancias peligrosas. 6.12.1 Clasificacin e Informes sobre Sustancias peligrosas Todos los productos qumicos deben clasificarse y etiquetarse segn lo dispuesto por la ONU:
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CLASE Clase 1

SUSTANCIA Explosivos

IMAGEN

Clase 2

Gases Comprimidos

Clase 3

Lquido inflamable

Clase 4

Slido inflamable

Clase 5

Agente oxidante

Clase 6

Veneno

Clase 7

Radioactivos

Clase 8

Corrosivo

Clase 9
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Otros sustancias peligrosas


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Ninguna persona debe descargar Materiales Peligrosos en la obra sin la autorizacin previa del Residente de Obra de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. o el Supervisor de Prevencin de Riesgos de la Obra. Supervisor de Prevencin de Riesgos de la Obra debe mantener un registro de los Materiales Peligrosos con las Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias Peligrosas o MSDS (Material Safety Data Sheet por sus siglas en ingls). La ubicacin del almacn debe incluirse en este registro. La rotulacin de los Materiales Peligrosos utilizar el sistema de identificacin de Internacional ONU o NFPA, de este modo tambin se rotularn los vehculos de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 6.12.2 Almacenamiento de sustancias peligrosas Las reas de Almacenamiento de Materiales Peligrosos (MAT-PEL) deben seleccionarse y documentarse. Esta informacin debe ponerse a disposicin de todo el personal del proyecto y del Cliente. Las reas seleccionadas para almacn deben ser seguras y no encontrarse en las cercanas de fuentes de calor o ignicin. Los productos qumicos deben mantenerse en un almacn alineado y apropiado hasta que sean requeridos en el sitio. El Superintendente y el Ingeniero Residente deben asegurarse que los qumicos sobrantes sean devueltos a los almacenes adecuados. Todo el personal que manipula qumicos debe utilizar el EPP adecuado. Las consideraciones generales para los almacenes de Materiales Peligrosos comprenden: Los materiales que puedan interactuar peligrosamente deben almacenarse por separado. El equipo contra incendios debe localizarse cerca de los almacenes de Materiales Peligrosos. Se debe colocar sealizacin referente a los riesgos existente y medida de control a adoptar as como EPP necesario. Esta regla se debe respetar estrictamente.

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Las reas de almacn deben poseer un sistema de captura a fin de controlar y contener los productos en caso ocurra una ruptura o derrame. Las reas de almacn deben contener una vlvula de salida a fin de permitir la salida del agua de lluvias. Debe contarse con MSDS de todos los productos qumicos en todo almacn. Los procedimientos de llenado y manipulacin de tanques deben ser entregados a los operadores de maquinaria pesada. La vlvula principal en cada tanque debe cerrarse cuando el rea no sea controlada. Cada tanque debe medirse y supervisarse a diario La capacidad de ventilacin debe mantenerse en un nivel seguro Todos los operadores y conductores deben capacitarse en respuesta y prevencin de derrames

6.12.3

Respuesta en caso de Derrames de Materiales Peligrosos Los procedimientos en caso de derrames deben divulgarse en cada almacn de sustancias peligrosas y en las reas de acceso general de modo que todos los empleados puedan leerlos. Los procedimientos sern incluidos en la sesin de instruccin del proyecto y en las sesiones de mantenimiento regulares. Una nmina de Equipos de Respuesta en caso de Derrames debe ponerse a disposicin en todo el sitio todo el tiempo. Cada supervisor (y superiores) debe recibir una copia de esta nmina. El Superintendente se encargara de dar mantenimiento a esta nmina.

6.12.4

Procedimiento en caso de derrames Para los derrames menores (< 5 litros) se debe seguir el procedimiento a continuacin: Intentar detener el flujo o fuente del derrame Esparcir materiales absorbentes (por ejemplo paos para hidrocarburos o papel toalla) en el rea afectada.

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Almacenar el material absorbente contaminado en un lugar seguro e informar al Capataz o Superintendente de modo que los materiales puedan ser retirados para su tratamiento. Para los derrames mayores, el procedimiento es el siguiente: Sin poner en peligro al personal, intentar detener la fuente de la fuga. Utilizar materiales absorbentes para bloquear los drenajes y contener el derrame. Informar inmediatamente sobre el incidente al Superintendente o al Jefe de Prevencin de Riesgos de la obra. El Ingeniero de Campo, Supervisor de Prevencin de Riesgos, o Capataz que se encuentre a cargo de la situacin debe iniciar el procedimiento de respuesta en caso de derrames a fin de movilizar al equipo de derrames. Permanecer en el rea hasta que llegue el equipo de derrames a fin de dirigirlos hacia el lugar de la fuga. Se debe preparar un informe para su entrega al Residente de Obra y al Cliente. En caso ocurran derrames mayores en el terreno, entonces se debe usar maquinaria pesada (por ejemplo excavadoras) para apoyar en la limpieza. 6.13 Capacitacin Todo trabajador de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. o subcontratistas que ingrese a la obra recibir la Capacitacin de Induccin Hombre Nuevo antes de empezar a trabajar. Antes de empezar a trabajar en un rea especfica deber recibir una induccin para esa rea. Los visitantes a la obra, que estarn ms de un da, debern recibir una induccin especfica al rea que visitarn y los peligros que encontrarn. Aquellos visitantes que estn menos de un da debern estar acompaados por una persona que recibi la induccin apropiada. La siguiente capacitacin obligatoria debe ser desarrollada por ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. la sesin de capacitacin de Induccin o capacitaciones de seguridad.

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Tema
Responsabilidades de Prevencin de Riesgos Procedimientos de emergencia Respuesta en caso de derrames Manipulacin de combustibles Manejo defensivo

Participantes
Todo Personal del Proyecto Todo personal del sitio Todo personal del sitio Todo operador/ Conductor Todo operador /conductor Todo personal Supervisores

Sesin de Instruccin
S

Reunin De seguridad
S

No

No

No

Si

Prevencin de Incendios Entrenamiento PdR para supervisores

Si Curso de 1 hora

Si Dictado por Sup. de PdR de Obra

Esta capacitacin debe registrarse utilizando el formato de Capacitacin de Seguridad en el Trabajo. Este registro debe ser llevado por el Supervisor de Prevencin de Riesgos de obra y enviar de manera mensual al Jefe de Prevencin de Riesgos en la Oficina Central en Lima, el resumen de respectivo. Cualquier otro entrenamiento podr ser realizado de acuerdo a lo requerido. 6.14 Evaluacin de Operadores Toda persona que va a operar algn equipo deber ser evaluada para verificar que es competente para este trabajo. Esta evaluacin incluir: Experiencia previa en ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Experiencia previa con otras empresas. Certificados de experiencia respectivos. Evaluacin prctica 6.15 Promocin de la Seguridad y Salud El principal objetivo de promover la seguridad y salud es promover una cultura donde la seguridad y la salud constituyen parte del trabajo para todo el personal. Para llegar a esto se realizar lo siguiente:
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Entrenamiento Reconocimiento Capacitacin Diarias Identificacin de peligros y anlisis de riesgos Afiches de seguridad Premios de seguridad El Supervisor de Prevencin de Riesgos de la Obra y el Jefe de Prevencin de Riesgos apoyarn al Residente de Obra para lograr esto. 6.16 Certificacin de Equipos Todos los equipos, antes de ser utilizados en la obra, pasarn por una inspeccin para verificar que se encuentran en ptimas condiciones. Esta inspeccin ser realizada por el Supervisor de PdR de la Obra y se efectuar de acuerdo con los Procedimientos operativos respectivos de ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Asimismo al inicio de cada jornada de trabajo se realizar una inspeccin pre-operativa para verificar que es seguro operar el equipo. 6.17 Inspeccin De Herramientas Manuales Todas las herramientas manuales debern ser inspeccionadas por el Almacenero de Obra con el apoyo del Supervisor de PdR una vez al mes y debern ser rotuladas con el color correspondiente de acuerdo al procedimiento Operativo respectivo. 6.18 Instalaciones Elctricas Toda fuente de energa elctrica deber contar con dispositivos de conexin a tierra. Todo cableado temporal deber ser realizado de acuerdo al Procedimiento Operativo establecido por ARV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y lo establecido por RTMP. Todo tablero de control deber ser robusto y a prueba del clima, deber contar con su candado y con un conector aislado para el paso de los cables. Todo tablero principal deber contar con un sistema de interrupcin de circuito con fusibles de gran capacidad. (Llaves diferenciales).

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6.19

Plan de Prevencin de Riesgos para Subcontratistas Antes del inicio de la obra cada uno de los subcontratistas deber presentar su Plan de Prevencin de Riesgos. De ser necesario el Jefe de PdR apoyar al subcontratista en esto. Este plan debe incluir: Principales actividades Anlisis de riesgo para estas actividades Certificacin de equipo operativo Certificacin de operadores Inspecciones de seguridad Reporte e investigacin de incidentes Uso de EPP Prevencin y proteccin contra incendios Manejo de Materiales Peligrosos. Control de riesgos elctricos Reuniones de seguridad Plan de Emergencia

6.20

Manejo de Incidentes Reporte de incidentes Durante la Capacitacin de Induccin Hombre Nuevo todo el personal ser informado de los requerimientos sobre esto. Todo incidente con o sin tiempo perdido ser reportado lo ms pronto posible. Este reporte deber incluir detalles del incidente, acciones correctivas y precauciones para evitar la repeticin. Dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del incidente un informe detallado ser presentado. Investigacin de Incidentes Todo incidente debe ser investigado lo ms pronto posible, registrando las conclusiones e identificando las acciones correctivas tomadas. El nivel de la investigacin depender de la gravedad del incidente.

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