Você está na página 1de 25

PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA NR-09

R. P. CESAR ELETRO CONTROLE LTDA ELTECNICA


DOCUMENTO BASE

Perodo: Agosto de 2005 Julho de 2006

PORTARIA 25/94 D.O.U. 30/12/94 / REPUBLICADA NO D.O.U. 15/02/95

LONDRINA PR

1.0 RESPONSVEIS PELA ELABORAO DO PROGRAMA

Marcos A Souza Tcnico de Segurana do Trabalho Reg.M.t.e.PR 000763.3 tstspy@yahoo.co.uk

Edson Lino de Meneses Tcnico de Segurana do Trabalho Reg. M.t.e/MS 000031.0 edslino@ibest.com.br

2.0 IDENTIFICAO DA EMPRESA


RAZAO SOCIAL ENDEREO TELEFONE DE CONTATO C.N.P.J ATIVIDADE PRINCIPAL R. P. Csar Eletro Controle Ltda Rua Walter Pereira, 875 43-3348-4105 05.254.912/0001-03 Fabricao de subestaes., quadros de comando e outros aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia eltrica. 31.21-6 3 (trs) C-14 10 (dez) 8:00 s 18:00

C.N.A.E GRAU DE RISCO CONF NR-4 CLASSIF. CONF. NR-5 NUMERO DE FUNCIONARIOS HORARIO DE TRABALHO CONTATO NA EMPRESA VADIDADE DO PROGRAMA

1 (um) anos aps elaborao.

3.0 RESPONSBILIDADES PELO PROGRAMA.

RESPONSVEIS:

IMPLEMENTAO:

Assinatura:____________________________________________________

4.0 - ESTRATGIA DE AO E EXECUO DO P.P.R.A. (DIAGRAMA)

PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS P.P.R.A

RECONHECER RISCOS

AVALIAR RISCOS

CONTROLAR RISCOS

REGISTRAR E DIVULGAR DADOS DO PROGRAMA

IDENTIFICAR OS RISCOS

ESTABELECER PRIORIDADES E METAS

P.C.M.S.O. - (NR-7)

APRESENTAR DOCUMENTO BASE PARA A DIRETORIA

REALIZANDO INSPEO NOS LOCAIS DE TRABALHO E CONSULTANDO LITERATURA

ATRAVS DE ANLISE DE DADOS LEVANTADOS NO TEM 1 - RECONHECIMENTO

ANALIZANDO DADOS NO CONTROLE MDICO DIVULGANDO RELATRIOS TREINAMENTO

DIMENSIONAR A EXPOSIO DETERMINAR E LOCALIZAR POSSVEIS FONTES GERADORAS REALIZANDO AVALIAO INDIVIDUAL COMPARANDO COM CRITRIOS DE RISCOS E AVALIAO AMBIENTAL, SE NECESSRIOS

REALIZANDO CURSOS, PALESTRAS E INTEGRAO PARA FUNCIONRIOS

MEDIDAS DE PROTEO COLETIVA

ATRAVS DE LEVANTAMENTO DE DADOS NOS LOCAIS DE TRABALHO E RECEBENDO INFORMAES DO TRABALHADOR E DO SERVIO MDICO

REALIZANDO ESTUDOS, DESENVOLVENDO E IMPLANTANDO MEDIDAS DE PROTEO COLETIVA

DETRMINAR O NMERO POSSVEL DE TRABALHADORES EXPOSTOS

E.P.I.
SELECIONANDO E IDENTIFICANDO OS EPIs ADEQUADOS AOS RISCOS QUE OS TRABALHADORES ESTO EXPOSTOS

REALIZANDO LEVANTAMENTO DE FUNES, CARACTERIZAO DE ATIVIDADES E TIPO DE EXPOSIO POR TRABALHADOR

ANLISE DE RISCOS

IMPLANTANDO ATIVIDADES E PROCESSOS

IMPLANTAR PROGRAMA DE MONITORAMENTO

FAZENDO MONITORAMENTO EM TODA EMPRESA

5.0 - APRESENTAO:
A Portaria 3.214 de 8 de junho de 1978, do Ministrio do Trabalho e Emprego estabelece a obrigatoriedade da elaborao e implementao, por parte de todos os empregadores e instituies que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Preveno de Riscos Ambientais- PPRA, visando garantir a sade e a integridade dos trabalhadores atravs da adoo de medidas de controle dos Riscos Ambientais. Para tanto , exige que, pelo menos anualmente seja revisto o referido Programa, com a finalidade de atualiza-lo diante da realidade existente, dos mtodos e processos de trabalho praticados, das modificaes introduzidas, novas instalaes e assim, identificar riscos potenciais, propondo medidas de controle para o novo perodo, prioridades e metas a serem atendidas para obter eficcia na preveno ou eliminao dos referidos riscos identificados.

6.0 - OBJETIVO:
O Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA foi institudo pela Portaria n. 25 de 29 de Dezembro de 1994, a qual altera a redao da Norma Regulamentadora n. 9, instituindo a prazo de 180 dias para entrar em vigncia. Tem como objetivo principal a implantao de um programa que busca a preservao da sade e da integridade fsica dos trabalhadores atravs do controle de todos os agentes ambientais, com monitoramento peridico, levando-se em considerao a proteo do meio ambiente e dos recursos naturais.

7.0 - CONCEITO
O PPRA veio ao encontro das necessidades das empresas e dos profissionais da rea de Higiene e Segurana do Trabalho ao estabelecer um programa permanente de controle dos riscos ambientais existentes nos diversos mbitos de cada estabelecimento e constitui parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preveno e da proteo dos trabalhadores. Atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e consequentemente controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, as empresas podero estabelecer critrios de pr-seleo de quais riscos ou de quais medidas de controle sero mais adequadas e propcias para sua realidade. Independente de sua principal finalidade de ao e abrangncia, o PPRA deve ser adequado para cada tipo de empresa, ou at mesmo para cada tipo de estabelecimento, levando-se em conta as caractersticas bsicas de cada rea, setor, processo ou atividade. O PPRA pode ser estruturado basicamente em quatro etapas principais, sendo elas: a) Antecipao dos Riscos Ambientais e sua priorizao; b) Reconhecimento dos Riscos Ambientais e sua priorizao; c) Medidas de controle e sua implantao;

d) Monitoramento da Exposio aos Riscos; a.1) A primeira etapa aquela voltada antecipao dos riscos ambientais, que requer um estudo detalhado dos processos operacionais existentes ou de ante projetos de implantao de um processo de atividade, observando-se os produtos ou recursos utilizados, matrias primas, aditivos, produtos intermedirios, produtos finais, as condies de operao (temperatura, presso, manuteno, etc.) e as medidas de controle j implantados, devendo ser reavaliada sua eficincia sempre que necessria. a.2) Esta fase vem ao encontro do que chamamos de Preveno ou mesmo anteviso dos possveis riscos a serem detectados durante as anlises preliminares de riscos de uma determinada atividade ou processo. a.3) A Antecipao dever ento envolver a anlise de projeto de novas instalaes, mtodos ou processos de trabalho, ou de modificaes daqueles j existentes, visando identificar os riscos potenciais e a introduzir medidas de proteo para sua reduo ou eliminao. b.1) A prxima etapa do programa se refere ao reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, onde devem ser informados, no mnimo: 1) O risco identificado; 2) As fontes, causas existentes no ambiente de trabalho e eventuais trajetrias dos agentes at os expostos; 3) Atividade, tipo e tempo de exposio; 4) A existncia de efeitos, queixas existentes, ou alterao da sade relacionadas aos agentes; 5) A categoria do risco na qual se enquadra a situao, em funo dos efeitos do processo operacional; 6) As medidas j existentes, suas propostas de alteraes e as medidas de controle a serem implantadas; 7) O prazo de concluso para alteraes do processo, equipamentos, operao ou atividade.

8.0 - RESPONSABILIDADES
Do Empregador: a) Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa ou instituio. b) O PPRA dever, sempre que necessrio e pelo menos uma vez por ano ser efetuado anlise global para avaliao do seu desenvolvimento e realizao dos ajustes necessrios e estabelecimento de novas metas e prioridades. Dos Empregados: a) Colaborar e participar na implantao e execuo do PPRA. b) Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA. c) Informar ao seu superior hierrquico direto as ocorrncias que, a seu julgamento, possam implicar em riscos a sade dos trabalhadores.

9.0 - CAMPO DE APLICAO


O PPRA visa, em segundo plano, ou seja, aps as avaliaes e reconhecimento dos riscos, estabelecer parmetros entre a sade dos trabalhadores

e a situao do ambiente de trabalho, para somar necessidade de melhorias das condies laborais e, propriamente dita, a preservao da sade dos trabalhadores. Sua elaborao foi realizada por um profissional tcnico em segurana do trabalho, atravs da observao do Mapa de Riscos Ambiental, aprimorando a anlise destes, e avaliando nexos causais estabelecidos entre dados relativos sade dos trabalhadores e as condies de seu ambiente de trabalho. Em resumo o PPRA, a metodologia de elaborao visa avaliar as condies de trabalho, em todos os setores da empresa, identificando os locais ou equipamentos considerados inadequados, de acordo com a Portaria 3214/78, do Cap. V da CLT, atendendo a Norma Regulamentadora NR-9. Este trabalho exige, obrigatoriamente, avaliao in-loco nos locais de trabalho. Os dados obtidos no PPRA devero ser mantidos por um perodo de 20 anos.

10 - ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO
O presente trabalho foi elaborado tomando-se como base o reconhecimento, avaliao e controle dos Riscos Ambientais, existentes nos diversos setores de trabalho desta empresa. Para melhor entendimento do presente trabalho, esclarece-se que o objeto de estudo e avaliao so os chamados riscos ambientais, definidos nas categorias abaixo descritas: Riscos Ambientais: so os agentes fsicos, qumicos e biolgicos existentes nos ambientes de trabalho que, em funo de sua natureza, concentrao ou intensidade e tempo de exposio, so capazes de causar danos sade do trabalhador. Agentes Fsicos : so as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores como: rudo, temperaturas extremas, radiaes ionizantes e no-ionizantes, vibraes, presses anormais, infra-som e ultra-som. Agentes Qumicos : so as substncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratria, drmica ou por ingesto tais como poeiras, fumos, nvoas, neblinas, gases e vapores. Agentes Biolgicos: so os organismos patognicos ( bactrias, vrus, fungos, bacilos, parasitas, protozorios ) capazes de causarem afeces sade, pelo contato direto ou indireto do agente causador com trabalhadores em condies favorveis ao contgio. Embora a NR 9 no os classifique como risco ambiental, importante que demais fatores de risco, como agentes ergonmicos e de acidentes sejam controlados, neutralizados ou eliminados, visto que concorrem para o acidente de trabalho e o surgimento de doenas derivadas do trabalho. Assim, definem-se:

As avaliaes foram realizadas, adotando-se as Normas Regulamentadoras (NR,s) de Portaria Ministerial 3.214 de 08/06/78. As Medidas de controle foram desmembradas de forma unitria e estabelecido um programa de atividades para cada uma delas, os quais seguem dados.

11 FORMAO DO QUANTITATIVA/QUALITATIVA:

P.P.R.A.

AVALIAAO

As avaliaes qualitativas so empregadas para se obter resultados de como o processo de trabalho est interagindo com os demais, qual implicao ou efeito est gerando. Em muitos casos, a avaliao quantitativa foi colocada em segundo plano, j que bastando saber que certo risco est presente no local de trabalho, pode-se determinar qual a medida ser adotada visando controlar ou eliminar as condies inseguras detectadas. Entretanto algumas avaliaes quantitativas, sero adotadas para se determinar qual medida a mais adequada. A avaliao quantitativa seguir as prioridades estabelecidas pela maior categoria de risco, ou pela maior disponibilidade de recursos disponveis. Agente ambiental, Agente de risco ou Risco; Local efetivo em que o agente de risco est sendo analisado (setor, rea de trabalho); Categoria de exposio (conforme anexo 2, no final da introduo); O nmero de funcionrios a que ficam expostos pelos agentes de riscos, neste local; Registro do resultado final (se houver), da anlise quantitativa (monitoramento ou medio conforme laudo/relatrio especfico); Comparativo a que dever ser tomado, ou Limite de Tolerncia (valores referenciais), constantes nas Normas Brasileiras e na ausncia deste, os valores adotados pela Amrica Conference Of. Governamental Industrial Higyenists A.C.G.I.H.; Registro do monitoramento ambiental ou biolgico, com o nmero de arquivo do laudo ambiental ou relatrio dos exames toxicolgicos ou outras informaes complementares que poder ser anexado ao P.P.R.A. O laudo ambiental a ser apresentado dever estar em forma de relatrio tcnico, contendo no mnimo: metodologia, dados obtidos, concluses e recomendaes.

12 - LIMITE DE TOLERNCIA (DEFINIO):


a intensidade ou concentrao mxima, relacionada com a natureza, o tempo de exposio ao agente, com o que no causar dano sade dos trabalhadores expostos a sua vida laboral.

13 - MONITORAMENTO:
Para cada tipo de exposio ser determinado o mtodo para caracterizar o limite que o trabalhador est exposto. Deve-se utilizar como metodologia inicial as Normas Regulamentadoras, em especial a NR-15 e NR-16. Ser realizado atravs de uma avaliao a cada ano, ou mais, de acordo com o agente ambiental, com a realidade da empresa, referenciando-se as prioridades j estabelecidas na A.P.R.H.O.

14 - MEDIDAS DE CONTROLE:
Todos os problemas detectados nas fases de antecipao e reconhecimento, e confirmados nas fases de avaliaes, sero corrigidos ou controlados nesta fase. Para tal, dever ser aplicado o mtodo mais indicado, baseados em procedimentos de engenharia, respeitando-se as limitaes do processo de recursos econmicos. As medidas ou aes implementadas sero registradas no formulrio Planejamento de Ao, sendo programada pela empresa. Dentro de prioridades devem estar pela ordem: Medidas que eliminam ou reduzem a utilizao ou a formao de agentes prejudiciais sade; Medidas que previnam a liberao ou disseminao desses agentes no ambiente de trabalho; Medidas que reduzem os nveis ou concentrao desses agentes no ambiente de trabalho;

15 - NVEL DE AO:
O Nvel de Ao a ser tomado com relao ao levantamento ambiental realizado para este documento, ser de acordo com o potencial do risco. Este obedece a escala de categoria do risco, j estabelecida no A.P.R.H.O. Trata-se de valores abaixo do Limite de Tolerncia, com o qual deve-se tomar medidas de controle para no admitir que estes nveis venham a atingir ou superar o Limite de Tolerncia.

16 - ANTECIPAO/RECONHECIMENTO:
Foi realizado estudo dos processos operacionais existentes, matrias primas, observando-se os produtos ou recursos utilizados e as condies de operao, visando identificar os riscos potenciais. Alm da identificao dos riscos, estes foram tambm registrados e transcritos em formulrio intitulado de Anlise Preliminar de Risco para Higiene Ocupacional APRHO, contendo: As descries das funes; As fontes/causas existentes nos ambientes de trabalho e eventuais trajetrias dos agentes at os expostos; Atividade, tipo e tempo de exposio;

A existncia de efeitos, queixas existentes, indicadores biolgicos de exposio ou alteraes de sade existentes, relacionadas aos agentes; Categorias de risco na qual se enquadra a situao, em funo das conseqncias do processo operacional, (Ver o anexo 1, no final da introduo); As medidas de controle j existentes e as medidas de controle a serem implantadas;

17 - PRIORIDADE DE ATUAO POR ANLISE DE RISCO:


Prioridade (I): por ser de alto risco; Prioridade (II): por ser de mdio risco; Prioridade (III): por ser de baixo risco.

18 - PRIORIDADE DE ATUAO POR FACILIDADE DE EXECUO:


Prioridade (I) por ser de fcil resoluo/execuo; . Prioridade (II): por ser de mdia resoluo/execuo; Prioridade(III):; por ser de difcil resoluo/execuo

19 - CATEGORIAS DE RISCO:
As definies para as categorias de risco devem ser acessadas atravs da potencialidade do risco em afetar a integridade fsica e mental do trabalhador. Desta forma nomeamos as categorias de Irrelevante, De Ateno, Crtica e Emergencial.

I -

Irrelevante
Quando o controle do risco de rotina e o agente no representa potencial de dano sade nas condies usuais industriais, descritas em literatura, ou pode representar apenas um aspecto de desconforto e no risco.

II -

De Ateno
Quando o agente identificado ainda no atingiu o Limite de Tolerncia; Quando o agente representa um risco moderado a sade do trabalhador, mas que no cause efeitos agudos; Quando no h queixa aparentemente no relacionadas com o agente.

III -

Crtica
Quando o agente pode causar efeitos agudos e ou possui valores pouco acima que o Limite de Tolerncia; Quando h a possibilidade de taxa de oxignio ficar abaixo de 18%; Quando ainda no h caracterizao oficial da absoro da substncia atravs da pele ; Quando h reclamaes especficas e ou indicadores biolgicos e excedidos (vide PCMSO); Quando a exposio no se encontra sob controle tcnico, e est acima da mdia ponderada diria. Obs.: Mdia ponderada diria, significa a avaliao de um agente que se encontra as vezes abaixo ou acima do Limite de Tolerncia, mas que a mdia final no ultrapasse este.

IV - Emergencial
Quando h exposio a agentes carcinognicos; Nas situaes aparentes de risco grave e iminente; Quando h risco de deficincia de oxignio; Quando as queixas so especificas e freqentes, com indicadores biolgicos de exposio excedidas.

20- ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS.


DEPARTAMENTO: ( X ) Administrativo ( ) Produo FASE: (x ) Projeto ( ) Operao ANALISE: (X) Funo (X) Local Operacional

DESCRIO DO POSTO DE TRABALHO: Prdio em alvenaria, paredes em cores claras, piso revestido de material cermico o com p direito de 3 metros, iluminao natural atravs de porta e janelas, artificial atravs de lmpadas incandescentes e fluorescentes, ventilao natural atravs de portas, artificial inexistente. AGENTE RISCOS ENCONTRADOS NO SETOR CAUSA FONTE TIPO DO AGE NTE
Rudo

EFEITOS

Fsico

Computador, A exposio ao rudo, na intensidade impressora e rudo entre o Nvel de Ao ou Acima do externos. Limite de Tolerncia pode causar a perda parcial ou permanente da audio

Ergonmico

Posturas Layout deficiente, Dores lombares, fadiga, stress. Inadequadas, mveis planejamento inadequados. inadequado

ORDEM
A

DESCRIO DAS FUNES EXISTENTES NO SETOR FUNO N. FUNC. DESCRIO DAS FUNES
Desenhistas, projetistas, administrador, gerente. 5 Realizam os projetos a serem apresentados e executados na obra, administram e gerenciam os trabalhos de atendimento ao cliente.

EXPOSIO AGENTE Concentr Tempo de Funes a Exposio Expostas em horas o I n t e n s i d Categ. Prioridades MonitoraRisco Atuao Execuo mento

Rudo

a d e Inferior a 85 dBA

08:00hs

Anual

MEDIDA DE PROTEO INDIVIDUAL/COLETIVA EXISTENTE : MEDIDAS PROPOSTAS DE PROTEO:

20- ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS.


SETOR: ( ) Administrativo ( X ) Produo FASE: ( ) Projeto (X) Operao ANALISE: (X) Funo (X) Local Operacional

DESCRIO DO POSTO DE TRABALHO: Execuo de trabalho em locais abertos ou em interiores de reas industriais, variando de obra para obra. AGENTE Fsico RISCOS ENCONTRADOS NO SETOR CAUSA FONTE TIPO DO EFEITOS AGENTE Rudo Maquinas, processo Perda auditiva, doenas do de produo estmago, elevao da presso arterial, fadiga, stress. Choque Eltrico Circuitos Eltricos energisados Morte, queimaduras, contraes musculares, perda de conscincia, quedas em trabalho em altura.

Fsico

ORDEM
A

DESCRIO DAS FUNES EXISTENTES NO SETOR FUNO N. DESCRIO DAS FUNES FUNC.
Eletricista 5 Realiza operao de montagem e manuteno de circuitos equipamentos e componentes eltricos de baixa e alta tenso em plantas industriais

EXPOSIO AGENTE Concentra Tempo de o Exposio Inte em horas nsid Funes Expostas Categ. Risco Prioridades

Atuao Execuo

Monitoramento

ade

Rudo

Inferior a 85 db(A)

08:00hs

Anual

MEDIDA DE PROTEO INDIVIDUAL/COLETIVA EXISTENTE : MEDIDAS PROPOSTAS DE PROTEO:

OBSERVAES COMPLEMENTARES:

21- PLANEJAMENTO ANUAL 2004/2005


Sero feitas avaliaes ambientais sempre que as mediadas de controle sejam postas em prtica. As medidas de controle obedecero ao Cronograma de atividades. Sero feitas avaliaes globais quando as atuais completarem 1 (um) ano aps a sua implantao.

22 REGISTRO DE DADOS
Dever ser mantido pela a empresa um arquivo com o registro de dados, estruturado de forma a constituir um histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA, mantidos por um perodo mnimo de 20 anos. O registro de dados deve estar disponvel aos trabalhadores interessados , seus representantes e s autoridades competentes. Os trabalhadores interessados podero apresentar sugestes e tero o direito de receber informaes e orientaes a fim de assegurar sua proteo dos riscos ambientais identificados na execuo do PPRA. O empregador deve informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente, sobre os riscos ambientais e sobre os meios disponveis para prevenir ou limitar tais riscos disponibilizados pela empresa. O presente trabalho um processo dinmico e contnuo. A cada nova situao ou fatos sero anexados documentos e numerados na seqncia de acordo com a data de entrada.

23 - DIVULGAO DOS DADOS


Todos os funcionrios que estavam submetidos aos agentes ambientais sero informados, atravs de palestra e treinamentos, de como se proteger de tais agentes

e quais os cuidados a serem adotados no seu dia a dia de trabalho. O PPRA ficar disponvel nos escritrios da sede central da empresa para a consulta de qualquer interessado.

24 - RECOMENDAES GERAIS
1. 2. Fornecer gratuitamente e repor periodicamente os Equipamentos de Proteo Individual abaixo mencionados, que possuam Certificado de Aprovao (C.A.), aos funcionrios da Empresa, e tornar obrigatrio o seu uso: A empresa dever completar a planilha do Cronograma de Aes, realizando o planejamento e anotando a realizao de aes preventivas, como forma de registro deste programa. Salientamos que o programa contnuo e todas as informaes devero ser mantidas e arquivadas, disposio das autoridades pr um perodo de 20 anos. Atender as Normas de Segurana vigentes no Brasil, dando ateno da NR10, em anexo.

3.

25- CRONOGRAMA DE AES DO PPRA PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS


Responsveis: N. Assinaturas: ATIVIDADES RESPONSVEL Ms AGO SET 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Elaborao do PPRA Elaborar Perfil Profissiografico Previdencirio dos funcionrios de acordo com a IN 078/002 do INSS; na demisso. Elaborar o LTCAT Laudo Tcnico das condies Ambientais de Trabalho Registrar as entregas de EPI,s em fichas individuais para cada funcionrio (Anexo II); Treinar os colaboradores quanto ao uso correto, higienizao e guarda dos EPI,s; Anexar a este programa o comprovante do C.A. dos E.P.I.,s fornecidos pela empresa; Treinar os Funcionrios em riscos Ocupacionais atravs da apresentao do PPRA; Introduzir o treinamento operacional e de segurana a nvel admissional, a todos os funcionrios recm-admitidos e registra-los; PL RL PL RL PL RL PL RL PL RL PL RL PL RL PL RL PL RL QUANDO
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

X X

LEGENDA: PL Planejamento RL Realizao

25- CRONOGRAMA DE AES DO PPRA PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS


Responsveis: N. Assinaturas: ATIVIDADES QUANDO Ms AGO SET 10 11 12 13 PL RL PL RL PL RL PL RL PL RL
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

14

LEGENDA: PL Planejamento RL Realizao

26- BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

CLT - Consolidao das Leis do Trabalho Lei n 6.514, de 22 de dezembro de 1.977 Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria n. 3.214, jun/78. Norma Brasileira NB-57, da ABNT.

27-TERMO DE ENCERRAMENTO
Este documento composto de pginas, todas rubricadas e assinadas pelo

profissional responsvel pela sua elaborao, sendo anexadas a estes mais 04 anexos que contribuir para implementao do Programa.

Londrina-Pr, 01 de Agosto de 2005

___________________________________

ANEXO I
IMPLANTAO DAS MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS CRONOGRAMA DE PRIORIDADES
ORDEM DE PRIORIDADE

MEDIDAS PREVENTIVAS
SETOR MNIMA

P.P.R.A.
MDIA MXIMA

RESPONSVEL PELA EXECUO:

Capacitao Tcnica:

Rubrica :

ANEXO II
FICHA DE CONTROLE DE EPIS
Empresa: Colaborador: Registro: Setor: Funo:

1. Declaro ter recebido gratuitamente da empresa acima citada, os Equipamentos de Proteo Individual ( EPIs ) que esto relacionados e rubricados abaixo e, comprometo-me a us-los apenas para a finalidade as quais se destinam, durante minha jornada de trabalho e a zelar pela guarda e conservao dos mesmos. Tal como autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor correspondente ao EPI que foi entregue, em caso de perda ou extravio, conforme preceitua o artigo 462, pargrafo 1, da CLT. ; 2. Declaro ter recebido treinamento quanto ao uso correto de EPIs e ser conhecedor dos malefcios que posso acometer no ambiente de trabalho, pela falta de uso dos mesmos ; 3. Reconheo que a recusa do uso dos EPIs sem justificativa, caracteriza falta grave que enseja em insubordinao sendo esta passvel de punio e demisso pr justa causa, conforme preceitua o artigo n. 158, pargrafo nico, alnea b da CLT. __________________________________ Rubrica do Colaborador DATA QUANTIA TIPO DE EPI RUBRICA DEVOLVIDO EM

ANEXO III
FICHA DE REGISTRO DE TREINAMENTOS
Empresa: Treinamento de: Data: Horrio: Durao:

ASSUNTOS ABORDADOS:

REGISTRO

COLABORADOR

SETOR

FUNO

RUBRICA

ANEXO IV
FICHA DE CONTROLE DE INSPEO DE EXTINTORES
MARCA: ATIVO FIXO: TIPO: LOCAL: EXTINTOR N. ABNT N.

HISTRICO
DATA RECEBIDO INSPECIONADO REPARAD O INSTRUO INCNDIO

CDIGOS E REPAROS
1. Substituio do Gatilho 2. Substituio de difusor 3. Mangote 4. Vlvula de Segurana 5. Vlvula completa 6. Vlvula Cilindro Adicional 7. Pintura 8. Manmetro 9. Teste Hidrosttico 10. Recarregado 11. Usado em Incndio 12. Usado em Instruo 13. Diversos