Datasul EMS 2
Este pacote obrigatrio. Para estabilidade e bom funcionamento de seu produto Datasul importante seguir os procedimentos descritos no Guia de Atualizao do Produto disponvel no Portal de Clientes. ATENO: Este pacote contm alteraes de Dicionrio
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NDICE
Prefcio............................................................................................................................. 8
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Funo Manuteno Tipos de Fluxos de Caixa........................................................17 Funo Integrao Mdulo Contas a Receber Datasul EMS2 X Mdulo Caixa e Bancos Datasul EMS5.............................................................................................. 17 Funo Instruo Normativa 68................................................................................17 Mdulo Contabilidade.................................................................................................. 18 Funo Relatrio Dirio............................................................................................. 18 Funo Manuteno Oramento Contbil.................................................................18 Funo Reclculo de Saldo de Movimento (IN86)....................................................18 Funo Consulta Movimentos de Contas Contbeis.................................................18 Mdulo Contas a Pagar............................................................................................... 18 Funo Envio Pagamento Escritural.........................................................................18 Funo Consulta Detalhes de Documentos..............................................................19 Funo Emisso de Cheques...................................................................................19 Funo Verifica Inconsistncia de Ttulos.................................................................19 Funo Alterao de Documentos............................................................................19 Funo Alterao Movimentos Enviados para Banco...............................................19 Funo Cancelamento de Pagamentos....................................................................19 Funo Manuteno Fornecedor Financeiro.............................................................19 Funo Cancelamento de Documentos....................................................................20 Funo Retorno de Pagamento Escritural................................................................20 Funo Implantao de Documentos........................................................................20 Funo Baixa por Cheque Nominal...........................................................................20 Funo Preparao do Border................................................................................20 Funo Atualizao Cdigo de Barras......................................................................20 Funo Manuteno de Previses............................................................................20 Funo Programa Acerto para Correo Matriz........................................................21 Funo Envio para Pagamento Escritural.................................................................21 Funo Conexo Bancos Externos...........................................................................21 Funo Exportao Dados (ADM) - Norma 86/87.....................................................21 Mdulo Contas a Receber........................................................................................... 22 Funo API de Alterao Saldo Documento.............................................................22 Funo Situao Mdulo Contas a Receber.............................................................22 Funo Substituio de Notas por Duplicatas...........................................................22 Funo Relatrio Conciliao Contbil.....................................................................22 Funo Registro de Duplicatas.................................................................................22 Funo Cancelamento Ttulos Nota Crdito ou Nota Dbito.....................................23 Funo Retorno Cobrana Escritural Banco Unibanco.............................................23 Mdulo Controle de Cmbio........................................................................................ 23 Funo Vincular Ttulos Contrato de Cmbio de Exportao....................................23 Funo Liquidao Contrato Pronto Cmbio Exportao.........................................23 Funo Extrato dos Contratos de Cmbio Exportao.............................................23 Mdulo Patrimnio....................................................................................................... 24 Funo Sumrio Contbil - FASB / CMCAC.............................................................24 Mdulo Vendor............................................................................................................ 24 Funo Encerramento de Operaes Vendor...........................................................24 Logstica......................................................................................................................... 25 Mdulo MLA (AED)...................................................................................................... 25 Mdulo Cadastros Gerais............................................................................................ 25 Funo Manuteno de Naturezas de Operao......................................................25 Funo Manuteno de Tabelas de Preos..............................................................25 Funo Importao de Cliente/Fornecedor...............................................................25 Funo Importao de Emitente...............................................................................25 Funo Manuteno Alterao Cdigos e Unidades Medida....................................26 Funo Manuteno de Naturezas de Operao......................................................26 Funo Parmetros do Usurio................................................................................26 Funo Cadastro de Cidades....................................................................................26 Funo Substituio de representantes....................................................................26 Funo Consulta Itens x Estabelecimento Materiais.................................................27 Funo Converso Tabela Estabelecimento / Manuteno Estabelecimentos.........27 Funo Manuteno Itens Materiais.........................................................................27
Mdulo Compras.......................................................................................................... 27 Funo Relacionamento Ordens x Pedido................................................................27 Funo Manuteno de Pedidos de Compras..........................................................27 Funo Manuteno de Pedidos...............................................................................28 Funo Parmetros de Cotaes..............................................................................28 Mdulo Controle de Contratos de Compras.................................................................28 Funo Alterar Ordens Contrato...............................................................................28 Funo Manuteno Contratos.................................................................................28 Mdulo Controle de Estoque.......................................................................................28 Funo Devoluo Materiais.....................................................................................28 Funo Listagem Valorizao Estoque.....................................................................28 Funo Consulta Comparativo Perodo....................................................................28 Funo Manuteno Item x Estabelecimento...........................................................29 Funo Gerao Arquivos Fiscais (Normativa 86)....................................................29 Funo Gerao Necessidades Compras.................................................................29 Mdulo Controle de Fretes.......................................................................................... 29 Funo Consulta Notas do Conhecimento................................................................29 Mdulo Controle de Investimentos...............................................................................29 Funo Parmetros Investimento..............................................................................29 Funo Comparativo Realizao..............................................................................30 Mdulo Controle de Qualidade....................................................................................30 Funo Digitao Resultados Exames......................................................................30 Funo Digitao Resultados Exames......................................................................30 Mdulo Cotaes de Venda......................................................................................... 30 Funo Manuteno de Cotaes de Venda............................................................30 Funo Manuteno de Cotaes de Venda............................................................30 Mdulo Descontos e Bonificaes...............................................................................31 Funo Reavaliao Descontos Pedidos / Situao Desconto / Situao Comercial .................................................................................................................................. 31 Mdulo Faturamento.................................................................................................... 31 Funo Clculo Notas Fiscais...................................................................................31 Funo Clculo Notas Fiscais...................................................................................31 Funo Manuteno Nota Fiscal...............................................................................31 Funo Remanejamento de Embarques...................................................................31 Funo Cancela Nota Fiscal Contabilizada...............................................................32 Funo Atualizao de Notas Fiscais no Estoque....................................................32 Funo Manuteno Tipos Cargas...........................................................................32 Funo Relatrio de Notas Fiscais............................................................................32 Funo Atualizao Nveis Restituio.....................................................................32 Funo Cancelamento Nota Fiscal...........................................................................32 Funo Integrao Pr-Faturamento x Mdulo Warehouse Management System...33 Funo Consulta Item Remito...................................................................................33 Funo Clculo Embarques Batch............................................................................33 Funo Clculo Nota Fiscal Resumo Embarque.......................................................33 Funo Clculo Notas Fiscais...................................................................................33 Funo Clculo de Notas Fiscais Zona Franca.........................................................33 Funo Clculo de Notas Fiscais Complementares e Outras...................................33 Funo Manuteno Famlias para Faturamento......................................................34 Mdulo Livros Fiscais.................................................................................................. 34 Funo Extrator Informaes Datasul EMS - Layout Fiscal......................................34 Funo Gerador Layout Fiscal..................................................................................34 Funo Gerador de Arquivo Fiscal............................................................................34 Mdulo Obrigaes Fiscais.......................................................................................... 35 Funo Importao de Notas para Mdulo Obrigaes Fiscais................................35 Funo Cabealho do Documento Fiscal..................................................................35 Funo Gerao PIS/COFINS..................................................................................35 Funo Apurao CFOP Classificao Fiscal IPI / Apurao CFOP Classificao Fiscal ICMS............................................................................................................... 35 Funo Controle de Livros Fiscais............................................................................35
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Funo Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias P1 / Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria.................................36 Funo Registros de Exportao..............................................................................36 Mdulo Pedidos........................................................................................................... 36 Funo Completa Pedidos Venda Batch...................................................................36 Funo Cpia Pedido de Venda...............................................................................36 Funo Relatrio de Pedidos por Cliente..................................................................36 Funo Relatrio de Pedidos de Venda por Regio/Representante.........................36 Funo Eliminao de Clientes.................................................................................37 Funo Importao Emitente....................................................................................37 Funo Pr-Efetivao Programao Entrega..........................................................37 Funo Implantao de Pedidos de Venda Batch.....................................................37 Funo Consulta Movimento Estoque / Manuteno Alocaes Pedidos Venda.....37 Mdulo Planejamento da Mo de Obra.......................................................................38 Funo Clculo Alocao Especialidade..................................................................38 Mdulo Recebimento................................................................................................... 38 Funo Manuteno Documentos.............................................................................38 Funo Manuteno Documentos.............................................................................38 Funo Relatrio Razo Materiais Poder Terceiros..................................................38 Funo Manuteno de Documentos........................................................................38 Funo Manuteno de Documentos........................................................................39 Funo Manuteno de Documentos........................................................................39 Funo Desatualizao Documentos.......................................................................39 Funo Manuteno Documentos.............................................................................39 Funo Recebimento Fiscal x Fsico.........................................................................39 Funo Manuteno Documentos.............................................................................39 Mdulo Recuperao de Impostos..............................................................................40 Funo Relatrio Auxiliar dos Bens / Consulta de Bens...........................................40 Funo Importao de Bens.....................................................................................40 Funo Contabilizao Mdulo Recuperao de Impostos......................................40 Funo Ficha Crdito CIAP.......................................................................................41 Funo Ficha de Crdito CIAP 102 / Movimentao do Bem / Relatrio Bens sem Incio de Crdito / Clculo de Notas Fiscais / Contabilizao Impostos....................41 Mdulo Warehouse Management System...................................................................42 Funo Consulta Saldo Endereo Detalhado...........................................................42 Funo Consulta Saldo Endereo Detalhado...........................................................42 Funo Retirada Manual........................................................................................... 43 Funo Relatrio Ocupao Doca............................................................................43 Funo Manuteno de Etiquetas.............................................................................43 Funo Sada Manual............................................................................................... 43 Comrcio Exterior.......................................................................................................... 43 Mdulo Exportao...................................................................................................... 43 Funo Atualizao Processo Exportao................................................................43 Funo Proforma Invoice Grfico..............................................................................44 Funo Emisso de Fatura Proforma Grfico / Emisso de Packing List Grfico / Emisso de Commercial Invoice Grfico / Emisso de Instrues de Embarque Grfico....................................................................................................................... 44 Mdulo Importao...................................................................................................... 44 Funo Nota Fiscal Complementar...........................................................................44 Funo Manuteno de Embarques de Importao..................................................44 Funo Valor Duplicata Mercadoria Moeda Estrangeira...........................................44 Funo Nacionalizao / Gerao de Documentos de Entrada................................44 Funo Manuteno Embarques Importao...........................................................45 Manufatura...................................................................................................................... 45 Mdulo Cadastros Gerais............................................................................................ 45 Funo Follow-Up por Ordens de Manuteno - Classificao................................45 Mdulo Calibrao....................................................................................................... 45 Funo Verificar Resultado.......................................................................................45 Mdulo Manuteno Industrial.....................................................................................45 Funo Apontamento de Lubrificao.......................................................................45
Funo Manuteno Manual da Ordem de Manuteno..........................................46 Funo Plano de Manuteno..................................................................................46 Funo Performance Incluso Itens..........................................................................46 Funo Consulta Status da Manuteno..................................................................46 Funo Incluso ndices............................................................................................ 46 Funo Solicitao de Servios................................................................................46 Funo Consulta Relacionamentos Ordem Manuteno..........................................46 Mdulo Manuteno Preditiva.....................................................................................46 Funo Documento de Avaliao..............................................................................46 Funo Apontamento de Mo-de-Obra Pasta Tarefa............................................47 Mdulo Planejamento da Capacidade.........................................................................47 Funo Clculo da Capacidade Multi-Estabelecimento............................................47 Mdulo Planejamento da Manuteno Industrial.........................................................47 Funo RPW............................................................................................................. 47 Tecnologia e Integrao................................................................................................ 47 Mdulo Audit Trail........................................................................................................ 47 Funo Consulta Monitoramentos.............................................................................47 Funo Relatrio Resultado Monitoramento II / Relatrio Resultado do Monitoramento RAW / Relatrio Monitoramento Histrico / Relatrio Monitoramento Histrico RAW...............................................................................48 Mdulo Bsico............................................................................................................. 48 Funo API de Login Automtico..............................................................................48 Funo Solicitao Automtica de Registro do Produto...........................................48 Funo Ativao Servidor Execuo.........................................................................48 Funo FaceLift........................................................................................................ 48 Funo Login Automtico / API de Login Automtico...............................................48 Funo Verifica Usurio............................................................................................ 48 Funo Diversos - Tcnica de Traduo...................................................................49 Mdulo Coleta de Dados............................................................................................. 49 Funo Inicializar Mdulo Coleta de Dados..............................................................49 Funo Pr-API Requisio de Materiais..................................................................49 Funo Pr-API Reporte por Ordem / Pr-API Reporte Repetitivo / Pr-API Aviso de Embarque.................................................................................................................. 49 Funo API Impresso Etiqueta................................................................................49 Funo Warehouse Management System - Consulta Endereo Etiqueta.................49 Funo Alterao Transao....................................................................................50 Mdulo Menu............................................................................................................... 50 Funo Menu Dash................................................................................................... 50 Funo cones Menu Dash.......................................................................................50 Funo Menu Web.................................................................................................... 50 Funo Configurao de cones...............................................................................50 Mdulo Segurana....................................................................................................... 50 Funo Manuteno de Usurios..............................................................................50
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PREFCIO
Este Release Notes visa abranger as implementaes efetuadas e liberadas para atualizao neste pacote. O objetivo deste Release Notes listar e, em alguns casos, ter uma breve explicao sobre as implementaes efetuadas. As explicaes detalhadas sobre o uso das funes e seus atributos so encontradas no Manual de Referncia do Mdulo. Este Release Notes est organizado da seguinte forma: Um captulo identificado como Implementaes de Negcio, onde so apresentadas as alteraes e implementaes que abrangem todo o produto. As informaes esto organizadas por aplicativos e funes. Captulo Correes de Negcio onde so descritas as correes efetuadas no produto. Essas correes tambm so apresentadas na forma de funes e organizadas por aplicativos. O ltimo captulo apresenta as Implementaes e Correes Tcnicas onde so descritas as atualizaes necessrias para menu e mensagens e tambm as implementaes e correes efetuadas nos bancos de dados, Apis, Bos e outros. As implementaes e correes citadas neste Release Notes esto sujeitas transferncia para pacotes seguintes, caso no tenham sido realizados os seus beta-testes. Os betatestes visam garantir a liberao comercial somente de funcionalidades testadas e com garantia de qualidade. Dessa forma, esse adiamento pode ser realizado sem comunicao prvia.
LOGSTICA
Mdulo Compras
Funo Manuteno de Pedidos / Gerao Automtica de Pedidos / Manuteno de Contratos
179909 Os programas de Manuteno de Pedidos, Gerao Automtica de Pedidos e Manuteno de Contratos no permitem informar casas decimais para porcentagem das parcelas, quando utilizada condio de pagamento especfica. Foram efetuadas alteraes nos programas para modificar a definio do campo para que aceite as casas decimais conforme definido na estrutura da tabela.
Mdulo Faturamento
Funo Totais na Consulta Nota Fiscal do Item
179237 O programa de Consulta Nota Fiscal do Item no exibe os totais referentes s colunas quantidades e valor total do item. Foram efetuadas alteraes no programa para inserir novos campos em que sero exibidos os totais dos campos referentes quantidade e ao valor total do item.
Funo
Remanejamento Embarques
179238 Ocorre a necessidade de parametrizar o tipo de peso utilizado para o remanejamento de embarque. Foram efetuadas alteraes para que, no Release 2.04, o Mdulo Faturamento passe a ter o parmetro para indicar o tipo de peso que ser utilizado para o remanejamento do embarque (peso bruto ou peso lquido). E, no Release 2.06B e superiores, o Mdulo Embarque passe a ter o parmetro para indicar o tipo de peso que ser utilizado para o remanejamento do embarque (peso bruto ou peso lquido).
Funo
Operao Triangular
175675
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No programa de Clculo de Notas Fiscais ocorre a necessidade de realizao de customizaes no mtodo que trata operaes triangulares. Foram efetuadas alteraes no programa para implementar um ponto de chamada Epc no mtodo geraNfSimplesRemessaOperTriangular.
Funo
Ficha de Crdito CIAP 102 / Demonstrativo de Apropriao de Crdito CIAP 102 / Demonstrativo de Apropriao de Crdito PIS e COFINS
177373 Ocorre a necessidade de separar a lgica de impresso da lgica de regras de negcio dos programas de Relatrios de Fichas de Crdito e Demonstrativos de Apropriao de Crdito (ICMS/PIS/COFINS) do Mdulo de Recuperao de Impostos. Foram efetuadas alteraes nos programas de Ficha de Crdito CIAP 102, Demonstrativo de Apropriao de Crdito CIAP 102 e Demonstrativo de Apropriao de Crdito PIS e COFINS para conter a lgica de impresso e a lgica de processamento de informaes em programas distintos. Desta forma o programa fonte, que contm a lgica de impresso, poder ser disponibilizado aos clientes para customizao dos layouts dos relatrios. Atualmente as lgicas se misturam dentro destes programas, o que impede a liberao de programas fontes.
Funo
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MANUFATURA
Mdulo Configurador de Produtos
Funo Gerao Ordens Configurao
167770 No programa de Gerao de Ordens de Configurao ocorre mensagem de erro em base Oracle devido ao tamanho do campo. Foram efetuadas alteraes no programa para alterar o tamanho do campo em base Oracle.
Funo
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No zoom dos programas Manuteno Componentes Onde-se-usa e Substituir Componente Onde-se-usa necessrio acionar 2 (duas) vezes no boto Ok e no traz a opo selecionada. Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar o problema reportado.
Funo
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Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Equipamentos para corrigir o campo Descrio empresa que no estava sendo atualizado. Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Equipamentos para corrigir o campo Cdigo do bem, que estava suportando somente 5 (cinco) dgitos com o Mdulo Ativo Fixo implantado. Foram efetuadas recompilaes de programas.
TECNOLOGIA E INTEGRAO
Mdulo Bsico
Funo Registro de Produto
180591 Ocorre a necessidade de informar Nmero de Srie Progress no processo de registro do produto. Foram efetuadas melhorias no registro do produto para ocultar o campo "Nmero de Srie Progress" em tela. Consideraes: No momento da atualizao do pacote na sua rea de programas, os usurios No devero estar utilizando o Produto. Caso possua uma rea de programas em um servidor UNIX para execues RPW, necessrio atualizar todo esse ambiente para evitar problemas referentes ao Start do RPW.
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Caso possua atalhos de outros produtos (exemplo: DataViewer) que acessem programas do Datasul EMS 2, deve-se revisar tambm o propath desses atalhos para que busque os programas do pacote. Caso o ambiente seja multi-empresa (cada empresa possui uma instalao do produto), a atualizao do pacote deve ser sincronizada para todos os ambientes das empresas. ATENO: Clientes com Datasul EMS2 e Datasul EMS5: Deve existir sincronia na atualizao dos pacotes do Datasul EMS 2 e Datasul EMS 5. Ao aplicar o pacote do Datasul EMS 5 junto com este pacote, se algum dos produtos estiver desatualizado em relao ao outro, apresentar ao usurio mensagem do produto sobre violao do registro do produto. PACOTES QUE DEVEM ESTAR SINCRONIZADOS: Datasul EMS 2 Pacote 200N69 201G69 202ALF04 202MIF03 202G37 Produto EMS 2.00 Portugus Grfico Progress 91 EMS 2.01 Portugus Grfico Progress 9.1D e EMS 2.01 Portugus Grfico Progress 91 EMS 2.02AL Espanhol Grfico PSC 9.1D EMS 2.02MI Portugus Grfico Progress 91 EMS 2.02 Portugus Grfico 9.1D Oracle , EMS 2.02 Portugus Grfico Oracle, EMS 2.02 Espanhol Grfico Progress 9.1D, EMS 2.02 Portugus Grfico Progress 91 EMS 2.02 English Graph Progress 9.1D e EMS 2.02 English Graph Progress 91 EMS 2.02 WMS Espanhol Progress 9.1D EMS 2.04 Comex 1.00 Portugus, EMS 2.04 Comex 2.00 Portugus PSC 9.1D, EMS 2.04 Comex 2.00 Portugus PSC 10.0B, EMS 2.04 Comex 2.00 Portugus PSC 10.1A, EMS 2.04 Portugus 9.1D Grfico Oracle, EMS 2.04 Portugus Grfico Oracle, EMS 2.04 Portugus Grfico Progress 101A, EMS 2.04 Portugus Grfico Progress 10 , EMS 2.04 Portugus Grfico PSC 9.1D, EMS 2.04 Portugus Grfico Progress 91, Datasul EMS Start 2.04 Progres 10.1A EMS 2.06A Multi-idioma Grfico Oracle, EMS 2.06A Multi-idioma PSC 10 Grfico, EMS 2.06A Multi-idioma PSC 91E SQLServer EMS 2.06A Multi-idioma PCS 9.1D Grfico EMS 2.06B Multi-idioma Oracle PSC 10.1A, EMS 2.06B Multi-idioma Oracle PSC 10.0B, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.1A Grfico, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.0B Grfico, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 9.1E Grfico, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.1A SQL, EMS 2.06B Multi-idioma PSC 10.0B SQL EMS 2.06 Portugus Grfico Oracle, EMS 2.06 Portugus Progress 9.1 Grfico 206B23, EMS 2.06 SQLServer Progress 9.1D Grfico EMS 2.07 Multi-idioma PSC 10.1A Grfico
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EMS 5.05 EMS 5.06 EMS 5.07 EMS 5.05 SQLServer Progress 9.1E Gesto Planos 1.00 com EMS 5.04 Gesto Planos 1.00 com EMS 5.05 Gesto Planos 1.00 com EMS 5.06
505CC30, 505HC30 e 505WC30 506CC30, 506HC30 e 506WC30 507CC19, 507HC19 e 507WC19 505WC29 504E81 505C34 506C31
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FINANAS
Mdulo Cadastros Gerais
Funo Integrao Mdulo Contas a Pagar (Datasul EMS 204) x Mdulo Caixa e Bancos (Datasul EMS 506)
174271 Na Integrao do Mdulo Contas a Pagar (Datasul EMS 204) com o Mdulo Caixa e Bancos (Datasul EMS 506) ocorre erro de conexo do banco de dados. Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar corretamente a conexo dos bancos de dados.
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Importao de Clientes/Fornecedores
180153 O programa de Importao Clientes/Fornecedores no permite importar clientes, indicando que o portador do Fornecedor no est cadastrado. Foram efetuadas alteraes no programa de Importao Clientes/Fornecedores para que valide o portador do fornecedor somente quando a identificao do emitente for diferente de Cliente.
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no relatrio. Isso ocorre porque o programa est exibindo as mensagens de erros antes de abrir o arquivo. Foram efetuadas alteraes no programa para abrir o arquivo do relatrio antes de imprimir as mensagens de erro, assim, ao ocorrer erro no processo de cancelamento de devoluo de cheques, o sistema exibe as mensagens no relatrio.
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Integrao Mdulo Contas a Receber Datasul EMS2 X Mdulo Caixa e Bancos Datasul EMS5
179034 Ao debitar um vendor, o sistema gera um ttulo no Mdulo Contas a Receber que, ao ser liquidado, deve gerar uma entrada no Mdulo Caixa e Bancos, no entanto, este movimento gera uma sada. Foram efetuadas alteraes no programa de Integrao Mdulo Contas a Receber Datasul EMS2 x Mdulo Caixa e Bancos Datasul EMS5 para que, ao ser liquidado um ttulo gerado de um vendor debitado, o sistema gere uma entrada.
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Instruo Normativa 68
175426 Ao exportar os dados da Instruo Normativa 68, selecionando a opo Mdulo Caixa e Bancos, ocorre erro Progress, informando que determinada entidade no foi declarada. Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer o erro Progress durante a exportao dos dados da Instruo Normativa 68.
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Mdulo Contabilidade
Funo Relatrio Dirio
178077 Ao emitir o programa Relatrio Dirio com o Demonstrativo Contbil, o sistema repete o nmero da pgina ao final do dirio e incio do demonstrativo contbil. Foram efetuadas alteraes no programa Relatrio Dirio para incluir a validao "O valor informado para prxima pgina do Dirio est incorreto (32661)". Foi verificado que o problema de repetio do nmero da pgina ocorria em funo do valor informado para a prxima pgina do dirio, pois no programa de Manuteno Parmetros da Contabilidade determinado o nmero da Primeira Pgina do Dirio. O valor da prxima pgina do dirio a ser impresso no pode ser informado com um valor menor do que a Primeira Pgina informada no programa Manuteno Parmetros Contabilidade.
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Emisso de Cheques
177878 No programa Emisso de Cheques, ao lanar PEF com cheque pr-datado, o sistema grava a data de liberao do cheque como se o mesmo j tivesse sido compensado. Foram efetuadas alteraes no programa para retirar o tratamento para gravao da data de liberao do cheque quando se trata de cheque pr-datado, para que integre corretamente com o Mdulo Fluxo de Caixa.
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Alterao de Documentos
178711 Ao acessar o programa Alterao de Ttulos em uma base sem documentos ocorre o erro "No documento record is avail (91)". Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o erro Progress 91.
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Cancelamento de Pagamentos
177683 Ao executar o programa Cancelamento de Pagamentos extra-fornecedor j contabilizados, o sistema valida se o movimento existe e se est contabilizado por intermdio de uma mensagem nica. Foram efetuadas alteraes no programa para validar estas informaes separadamente, para que a validao fique mais clara ao usurio.
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Cancelamento de Documentos
177935 Ao efetuar o programa de Cancelamento de Documentos para cancelar ttulos em moeda estrangeira, que possuam baixas contra antecipaes em moeda corrente, ocorre erro 12800, erro interno 31891. Foram efetuadas alteraes no programa para que calcule corretamente o saldo das antecipaes em moeda corrente quando da baixa contra duplicatas em moeda estrangeira.
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Implantao de Documentos
176043 Ao lanar notas fiscais, por intermdio do Mdulo Recebimento, em que o fornecedor prorroga o vencimento, o sistema recalcula o vencimento da duplicata, no entanto, no recalcula o vencimento dos impostos conforme a quinzena em que caiu o vencimento (PIS, COFINS e CSLL). Foram efetuadas alteraes no programa para que recalcule o vencimento dos impostos caso o vencimento da duplicata seja alterado durante a atualizao.
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Preparao do Border
179791 Ao selecionar documentos, por intermdio do programa Preparao do Border, para verificar a existncia de antecipaes, ocorre problema de performance. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao verificar a existncia de antecipaes, faa a leitura dos documentos considerando a data de liquidao.
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Manuteno de Previses
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Ao eliminar previses que possuam PEFs relacionados, o sistema no trata a eliminao dos relacionamentos com investimentos. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao eliminar previses que possuam PEFs relacionados, o sistema elimine tambm o relacionamento com o Mdulo de Investimentos.
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Descrio: Exportao Dados (ADM) - Norma 86/87 Procedimento: cd4406 Nome Externo: cdp\cd4406.w Nome Menu: Exportao Dados (ADM) - Norma 86/87 Template: Relatrio Interface: ( x ) GUI ( ) WEB ( ) ChUI Executa via RPC: no Log Exec: no Visualiza: sim
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Registro de Duplicatas
177733 Ocorre a necessidade de inserir um novo parmetro no programa Relatrio Registro de Duplicatas para indicar se o programa deve listar somente os ttulos que emitiram duplicatas por intermdio do programa Emisso de Duplicatas e Triplicatas. Foram efetuadas alteraes no programa Relatrio Registro de Duplicatas para inserir um novo parmetro que lista os ttulos que emitiram duplicatas por intermdio do programa Emisso de Duplicatas e Triplicatas. Esse parmetro inicia no marcado. Caso o parmetro seja marcado, o programa lista somente os ttulos que emitiram duplicata e, caso o
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parmetro no esteja flegado, o programa procede emitindo todos os ttulos, indiferentemente se houve ou no duplicata emitida.
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Problema: O Programa Extrato dos Contratos de Cmbio no est no menu. Soluo: Foi includo o programa no menu conforme abaixo: Procedimento: EC0043 Descrio: Extrato dos Contratos de Cmbio Exportao Mdulo: MEC Programa Base: EC0043 Nome Menu: Extrato Contrato Exportao Release Inicial: 2.06B Release Final: 9.99 Visualiza no Menu: Sim Programa: EC0043 Descrio: Extrato dos Contratos de Cmbio Exportao Procedimento: EC0043 Nome Externo: ECP/EC0043.W Nome Menu: Extrato Contrato Exportao Template: Relatrios Visualiza no Menu: Sim WebEnabler: No Localizao: Cmbio -> Relatrios -> Exportao -> Extrato Contrato Exportao (Por ltimo)
Mdulo Patrimnio
Funo Sumrio Contbil - FASB / CMCAC
178027 Ao adquirir um bem que tm direito ao crdito de PIS/COFINS, na emisso do programa de Relatrio Sumrio Contbil, o sistema no converte os valores corretamente para moedas FASB/CMCAC. Quando o programa de Relatrio Sumrio Contbil impresso somente o valor correto para moeda Real; s contabiliza em reais. E com relao ao crdito que feito em 1/48 ou 1/24 no ms o valor da moeda FASB/CMCAC tem que ser o mesmo da moeda real, no entanto o valor calculado menor para essas moedas. Foram efetuadas alteraes no programa de Relatrio Sumrio Contbil para que calcule corretamente os valores para moeda FASB/CMCAC.
Mdulo Vendor
Funo Encerramento de Operaes Vendor
175242 No release 2.02 do Datasul EMS 2 no existe o campo Base de clculo de comisso, desta forma a comisso sempre calculada com base no valor lquido ou valor bruto do ttulo, dependendo do que est parametrizado nos parmetros do Mdulo Contas a Receber. Ao gerar um Vendor Debitado o sistema gera o valor errado de comisso, pois no novo documento o valor lquido gerado maior do que o valor lquido da planilha Vendor.
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Foram efetuadas alteraes no programa para realizar o clculo do percentual de comisso corretamente, de modo que o valor comisso seja gerado corretamente; quando acrescenta o valor lquido o percentual de comisso ser ajustado.
LOGSTICA
Mdulo MLA (AED)
Importante: Somente para clientes que possuem o produto Aprovao de Processos Logsticos MLA (AED). Neste pacote - EMS 2.04.F.14 - foram realizadas implementaes de integrao com o MLA, assim como no pacote MLA.24.A.04 com integrao ao EMS2, o que torna obrigatria a atualizao simultnea destes pacotes. Ou seja, o pacote do EMS2 s poder ser atualizado se houver a atualizao do pacote do MLA. A no atualizao simultnea ir ocasionar problemas no funcionamento desses dois produtos.
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Importao de Cliente/Fornecedor
178844 O programa de Importao de Ciente/Fornecedor permite a importao de arquivos de emitentes que possuem CNPJ em branco, mesmo quando no programa Manuteno de Parmetros Globais est habilitado o parmetro CNPJ obrigatrio, com a opo Bloquear CNPJ invlido. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir o tratamento de CNPJ no evento em que esto selecionados, no programa Manuteno de Parmetros Globais, o parmetro CNPJ obrigatrio e a opo Bloquear CNPJ invlido, no permitindo a importao de emitentes com CNPJ em branco, exibindo uma mensagem de erro semelhante a do programa Manuteno de Clientes.
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Importao de Emitente
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Quando o emitente est cadastrado como cliente e fornecedor (identificao 3), e na atualizao o arquivo vem com informao de somente cliente (identificao 1) ou somente fornecedor (identificao 2), o sistema altera a identificao do emitente para 1 ou 2 (conforme arquivo), mas no verifica se este cliente ou fornecedor, que no vai mais existir, possui informaes a ele relacionados no Datasul EMS2. Foram efetuadas alteraes no programa para se comportar da seguinte maneira: - Quando o emitente est cadastrado como cliente e fornecedor no Datasul EMS 2, e no momento da importao do mesmo, por intermdio do programa Importao Clientes/Fornecedores, vier com a informao de somente cliente ou somente fornecedor, no ser alterada a sua identificao, mantendo-o como cliente e fornecedor, atualizando somente as novas informaes que constam no arquivo de importao; - Quando o emitente est cadastrado como cliente ou fornecedor no Datasul EMS 2, e no momento da importao do mesmo, por intermdio do programa Importao Clientes/Fornecedores, vier com a informao de cliente quando o mesmo fornecedor ou vice-versa, ser alterada sua identificao para cliente e fornecedor, atualizando tambm as informaes que constam no arquivo de importao.
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Parmetros do Usurio
179028 No programa Manuteno de Permisses para Usurios exibido o campo "Negocia Preo Venda" que no utilizado pelo Datasul EMS. Foram efetuadas alteraes no programa para retirar o campo "Negocia Preo Venda".
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Cadastro de Cidades
179150 O programa Manuteno de Cidades no reage de acordo com o produto padro. Ao copiar um registro e efetivar a alterao, o programa no habilita o boto Sair, e nem abre um novo registro. necessrio clicar no boto Cancelar para habilitar a opo Sair. Foram efetuadas alteraes no programa para que a funo "Copiar" possibilite acesso ao boto "Sair" aps efetivar uma alterao, sem haver a necessidade de primeiramente clicar no boto "Cancelar".
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Substituio de representantes
180289 Ao efetuar o "De Para" do representante dos clientes, por intermdio do programa de Substituio de Representantes, o sistema no gera o arquivo de importao por
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intermdio do Adapter para depois ser integrado ao Datasul CRM, como ocorre com o programa de Manuteno de Clientes, por exemplo. Foram efetuadas alteraes no programa para tratar a gerao XML para integrao com o Datasul CRM.
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Mdulo Compras
Funo Relacionamento Ordens x Pedido
178374 Ao desvincular a ordem do pedido, por intermdio do programa Relacionamento Ordens x Pedido, a data do pedido permanece vinculada ordem. Foram efetuadas alteraes no programa para que no momento de desvincular uma ordem a data do pedido seja removida.
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Manuteno de Pedidos
177036 Ao eliminar um pedido de compra com a situao "Impresso", o sistema no elimina as pendncias que esto com o estado Pendente. Foram efetuadas alteraes no programa de Manuteno de Pedidos para que as pendncias de aprovao de pedidos eliminados tambm sejam eliminadas.
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Parmetros de Cotaes
178743 Ao executar o programa de Parmetros de Cotaes ocorre o erro Progress 3135. Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o erro Progress 3135.
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Manuteno Contratos
173908 No programa de Manuteno de Contratos, quando o gestor tcnico informado no um usurio de materiais, o sistema exibe a mensagem 18728, causando confuso ao usurio. Foram efetuadas alteraes no programa para que seja exibida a mensagem 56, informando que o gestor tcnico do contrato no est cadastrado.
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O programa de Consulta Comparativo Perodo no considera a famlia informada na seleo. Foram efetuadas alteraes no programa para que sejam exibidas as informaes pertinentes famlia informada. O programa de Consulta Comparativo Perodo exibe o campo "Entrada" com valor zero, mesmo havendo movimentao para a famlia. Foram efetuadas alteraes no programa para exibir o campo Entrada com as informaes dos movimentos relacionados famlia.
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Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir que seja cadastrado o mesmo cdigo de moeda.
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Comparativo Realizao
179652 O programa de Comparativo Realizao no diferencia o clculo do ndice de Imobilizao do Imobilizado para o No Imobilizado. Foram efetuadas alteraes no programa para que o parmetro ndice Imobilizao seja considerado na execuo do relatrio.
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Efetivado no programa Implantao de Pedido de Venda; tendo o mesmo tratamento de "Mensagem Advertncia". Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Cotaes de Venda para implantar o pedido como No efetivado no programa Implantao de Pedido de Venda, exibindo mensagem de erro quando o parmetro "Avaliao Desc Max" do programa Manuteno Parmetros de Descontos estiver como "Bloqueia Pedido".
Mdulo Faturamento
Funo Clculo Notas Fiscais
179881 Ao desfazer um retorno de Beneficiamento de uma quantidade fracionada, o programa deixa um saldo fracionado alocado, impossibilitando o retorno da quantidade total. Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao desfazer uma nota fiscal de retorno de beneficiamento, calcule corretamente o saldo em poder de terceiros.
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Remanejamento de Embarques
171811 O programa de Remanejamento de Embarques no finaliza o processamento e no gera o remanejamento quando os valores a serem rateados so muito pequenos e com muitas
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decimais. Tambm no finaliza quando o tipo da carga possui somente valor de peso e no de volume no programa de Manuteno de Tipos de Cargas. Foram efetuadas alteraes no programa para que o programa no entre em looping nas situaes reportadas na causa.
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Quando se tem o Emitente cadastrado somente como Fornecedor no programa de Manuteno de Fornecedores, ao emitir a nota fiscal de entrada e, em seguida, a devoluo da mesma, por intermdio do programa de Clculo de Notas Fiscais, ao calcular a nota o sistema exige a frmula do representante, no entanto, ao modificar o cabealho da nota, o campo Representante fica em branco. Foram efetuadas alteraes no programa para que no seja exigida a frmula do representante na devoluo a Fornecedor quando a nota for de devoluo.
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Gerao PIS/COFINS
173302 Necessidade de implementar uma opo para que sejam atualizadas as notas fiscais de servios, e tambm a gravao de PIS e COFINS retido, por intermdio do programa especial Gerao PIS/COFINS, pois atualmente no h nenhum programa especial que faa essa gravao. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerao PIS/COFINS para incluir um parmetro para a atualizao das notas de servio com os valores de PIS e COFINS retidos.
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Apurao CFOP Classificao Fiscal IPI / Apurao CFOP Classificao Fiscal ICMS
179759 Os programas de Apurao de IPI por CFOP/Classificao Fiscal e de Apurao de ICMS por CFOP/ Classificao Fiscal geram os relatrios de documentos fiscais por CFOP, independente de serem documentos de servios ou no, porque este relatrio necessrio para o preenchimento da DIPIJ, no entanto, para a DIPIJ no podem ser considerados os documentos de servios. Foram efetuadas alteraes nos programas de Apurao de IPI por CFOP/Classificao Fiscal e de Apurao de ICMS por CFOP/ Classificao Fiscal para incluir o parmetro "Gerar documentos de servio" (sim ou no?), em que se marcado sim, o programa ir gerar as informaes como est ocorrendo atualmente, caso no esteja marcado para gerar notas de servio, o sistema desconsidera os documentos fiscais de servio para a gerao dos dados.
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Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias P1 / Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria
180487 Ocorre a necessidade de alterar os parmetros de job execution com relao criao do parmetro "Considera CFOPs de servio" para os programas de Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias P1 e de Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria. Foram efetuadas alteraes nos programas para considerar a informao "Considera CFOPs de servio" no parmetro do job execution.
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Registros de Exportao
177177 O programa de Arquivo Magntico Fisco Convnio 31/99 no busca corretamente os dados do Comex para gerao dos registros 85 e 86 do Sintegra. Foram efetuadas alteraes no programa de Atualizao de Obrigaes Fiscais e Arquivo Magntico Fisco Convnio 31/99 para buscar corretamente as informaes de exportao, conforme a nova estrutura do release Datasul EMS 206B e do ambiente hbrido (Comex x Datasul EMS 2.04).
Mdulo Pedidos
Funo Completa Pedidos Venda Batch
179966 No programa de Completa Pedidos de Venda Batch, pasta Parmetros, no existe a opo de origem do pedido igual a CRM, portanto os pedidos que entram no Datasul EMS por intermdio do Datasul CRM no so efetivados. Foram efetuadas alteraes no programa Completa Pedidos de Venda Batch para incluir uma opo chamada CRM. Os pedidos com origem no Datasul CRM devem ser completados quando esta opo estiver ativa, no esquecendo de alterar a pgina de parmetros.
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Ao informar os representantes na pasta "Digitao do programa Relatrio de Pedidos de Venda por Regio/Representante, em linha, ocorre o erro Representante no cadastrado (2184). Foram efetuadas alteraes no programa para gerar as informaes do relatrio conforme parmetros informados.
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Eliminao de Clientes
179800 Ao efetuar eliminao de clientes, por intermdio do Mdulo Bancos Histricos, ocorrem problemas de performance, pois o sistema faz leituras desnecessrias. Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance na excluso de clientes.
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Importao Emitente
179803 Ao no encontrar o grupo de fornecedor, o sistema gera a mensagem de erro Grupo de cliente no cadastrado. Foram efetuadas alteraes no programa para exibir a mensagem conforme o erro ocorrido.
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Mdulo Recebimento
Funo Manuteno Documentos
179372 Na integrao do Mdulo Recebimento com Mdulo Obrigaes Fiscais exibida a mensagem "** Registro Parmetros do Recebimento no est disponvel (91)". Esse erro exibido quando no encontrado o usurio do Mdulo Recebimento cadastrado nos parmetros do programa de Manuteno de Documentos. O Mdulo de Recebimento permite que o usurio que implantou notas fiscais seja eliminado do cadastro do programa de Estabelecimentos e que os documentos sejam integrados ao Mdulo Obrigaes Fiscais por outro usurio. O usurio que implanta no precisa ser o mesmo que faz a integrao com Mdulo Obrigaes Fiscais, no entanto, com a alterao que houve no programa que chamado para integrar o Mdulo Obrigaes Fiscais com o Mdulo Recuperao de Impostos afetou esta regra no Mdulo Recebimento; obriga que o usurio que implanta o documento esteja cadastrado no programa de Manuteno Parmetros dos Usurios do Recebimento. Foram efetuadas alteraes no programa para que, no Mdulo Recuperao de Impostos, nos programas do Mdulo Recebimento, a tabela Param-re seja posicionada pelo usurio logado no sistema e no pelo usurio que implantou o documento. Independente do usurio que implantou o sistema, a integrao entre estes dois mdulos deve ser efetivada. Atualmente, se no existe o usurio do Mdulo Recebimento cadastrado exibida uma mensagem de erro Progress.
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Manuteno Documentos
173520 O programa de Manuteno de Documentos consiste o saldo em estoque em um recebimento fiscal que teve origem no recebimento fsico. Foram efetuadas alteraes no programa para no validar saldo negativo para um recebimento fiscal que teve origem no recebimento fsico.
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Manuteno de Documentos
177876 Ao atualizar uma nota fiscal com mais de 1000 itens gerado o erro Progress 40.
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Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance da atualizao de documentos e evitar a gerao do erro Progress 40.
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Manuteno de Documentos
177944 Ao acessar o programa de Manuteno de Documentos, em ambiente Oracle, ocorre problema de performance. Foram efetuadas alteraes no programa para que sua performance seja melhorada.
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Manuteno de Documentos
176828 Ao receber um item controlado por Referncia, o sistema no valida se a referncia informada vlida; se est cadastrada no programa de Manuteno de Referncias de Item. Foram efetuadas alteraes no programa para validar se a referncia informada na incluso do item est devidamente cadastrada
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Desatualizao Documentos
176831 O programa de Desatualizao de Documentos no prev que itens da nota fiscal podem ser recebidos com quantidade igual a zero e com pedido de compra. Isso provoca erro de valor zero, no movimento 18, durante o estorno do Mdulo Execuo Oramentria. Foram efetuadas alteraes no programa para que gere movimento para reabrir o empenho do Pedido de Compra (18) somente para as seqncias de item que tenham quantidade.
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Manuteno Documentos
176968 Ao efetuar a cpia de um documento, o campo Data de Emisso no ficava habilitado para alterao. Foram efetuadas alteraes no programa de Manuteno de Documentos para habilitar o campo Data de emisso quando utilizada a opo Cpia de um documento.
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Manuteno Documentos
178917 Ao acessar o programa de Pesquisa de Pedidos ocorrem problemas de performance em bases Oracle. Foram efetuadas alteraes no programa de Pesquisa de Pedidos para que no ocorram problemas de performance em bases Oracle.
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Importao de Bens
177448 Ao importar bens, por intermdio do programa Importao Bens, e, em seguida, executar o programa Demonstrao Apropriao Crdito CIAP 102, so exibidos os valores dos bens zerados. Esse problema ocorre quando importada uma planilha que contm bens com centro de custo cadastrados no programa Manuteno de Centro de Custo Produtivo como No produtivos, no Mdulo Recuperao de Impostos. Para que o problema no ocorra deve-se manter o cadastro de centro de custo devidamente atualizado, por intermdio do programa Manuteno de Centro de Custo Produtivo e executar o programa paliativo especial para a correo de base RI2006A. Ateno: para que o programa paliativo especial para correo de base RI2006A funcione corretamente, o centro de custo deve estar cadastrado como Produtivo, ou ento, o centro de custo no deve estar cadastrado no programa Manuteno de Centro de Custo Produtivo.
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Ficha de Crdito CIAP 102 / Movimentao do Bem / Relatrio Bens sem Incio de Crdito / Clculo de Notas Fiscais / Contabilizao Impostos
177661 Os relatrios do MRI no oferecem a opo de listar por Ordem de produo, que uma das informaes mais usadas para levantamentos, auditorias, fiscalizaes. Alm disso, um bem de ordem de produo, s passa a ter nmero de patrimnio aps a ordem ser encerrada e o bem imobilizado, impossibilitando listar o bem de uma certa ordem. Foram efetuadas alteraes nos programas de Ficha de Crdito CIAP 102, Movimentao do Bem e Relatrio Bens sem Incio de Crdito para implementar a faixa de seleo por Ordem de Produo. - Ao transferir um bem via Nota Fiscal, na ficha criada no estabelecimento de destino, o quadro 2 (entrada) deve trazer no campo Data de entrada a data que a nota fiscal lanada e no a data em que o bem de origem deu origem ao crdito. - Quando um bem tem a data de entrada diferente da data de incio de crdito, o quadro 2 (entrada) deve trazer no campo Data de entrada a data de lanamento, e no, a data de incio de crdito. Este campo serve para identificar, no Livro Registro de Entradas, o lanamento da nota fiscal, assim comprova-se que a data informada deve ser a de entrada do documento e no a data de inicio de crdito. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerao de Fichas para exibir no campo Data de Entrada (bem destino) a data em que a nota lanada, e no a data de incio de crdito ou a data de entrada do bem de origem. Operao de transferncia. - Ocorre a necessidade de ser colocada no quadro 4 - Crdito mensal, ao lado da coluna ms, a informao da data de incio de crdito, que no consta no layout exibido pelo Fisco. Segue modelo: 1o. ANO -------------------------------------MES | FATOR | -------------------------------------1o. 02/06 | 1,0000 | 2o. 03/06 | 1,0000 | 3o. 04/06 | 0,0000 | 4o. 05/06 | 0,0000 | 5o. 06/06 | 0,0000 | 6o. 07/06 | 0,0000 | 7o. 08/06 | 0,0000 | 8o. 01/07 | 0,0000 | 9o. 02/07 | 0,0000 | 10. 03/07 | 0,0000 | 11. 04/07 | 0,0000 | 12o. 05/07 | 0,0000 | Lembrete: O layout sugerido na legislao so as informaes mnimas exigidas, nada impede que sejam acrescentadas mais informaes.
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Motivo: Ao analisar a ficha da forma que est no se consegue identificar quando o bem iniciou o crdito, sendo necessrio consultar o bem no sistema para ento identificar a data de incio de crdito. Com uma fiscalizao in loco, verificar no sistema e anotar a data de incio de crdito de duas ou trs mil fichas se torna invivel. Justificativa: A data deve ser colocada no lado do indicativo do ms da parcela, devido ao raciocnio desenvolvido em parceria com a Datasul no incio do mdulo. H empresas que tm o entendimento que o crdito deve ser interrompido quando este ativo no estiver em uso, desta forma um mesmo bem pode ter mais datas de incio de crdito. Esta informao pode ser opcional para o cliente imprimir ou no. - Ocorre necessidade de implementar no quadro 5 - com Observaes as mensagens descritas abaixo, que pode ser informado pelo usurio, mas principalmente dever ser usado nas transferncias: Ficha bem origem: Bem de destino ficha nr XXXXXXX Ficha bem destino: Bem de origem nr XXXXXX Motivo: as fichas de transferncias no apresentam as 48 parcelas de crdito, ou interrompe antes ou inicia em parcelas superiores a 1. Se o Fisco questionar os bens de origens e destinos ou at mesmo para conferncia e levantamentos dos usurios, o mesmo no consegue identificar qual bem deu origem ou destino na transferncia. Foram efetuadas alteraes no programa para que, no quadro 4 - Crdito Mensal, ao lado da coluna ms, seja exibido o perodo de apropriao de crdito no formato ms/ano. Apresentado no fim do relatrio um campo Observao listando o nmero da ficha do bem de origem e o nmero da ficha do bem de destino, quando existirem estas informaes, geradas por operaes de transferncia de bens. Tratamentos disponveis somente para a opo detalhado deste relatrio. Ao realizar a transferncia de um bem, ocorrem erros na nota fiscal. So eles: Erro 1: No apresenta corretamente na observao da nota a informao valor total do ICMS a apropriar. Em notas com mais de um item est sendo exibido somente o valor do ltimo item. Erro 2: A informao Valor do ICMS referente ao perodo faltante calculada incorretamente. Foram efetuadas alteraes no programa para acumular o valor do ICMS a apropriar de todos os itens da nota fiscal, e assim, apresentar corretamente esta informao na observao da nota fiscal. Como tambm, a informao Valor do ICMS, referente ao perodo faltante, foi alterada para realizar o clculo do valor faltante de acordo com o parmetro Contabiliza Imposto Recuperar no ms da baixa, no programa de Grupos x Estabelecimentos. Se este parmetro estiver marcado o clculo ser: Valor Faltante = Vl Total Apropriar - ((Vl Total Apropriar/Qtde Meses Apropriao) * Qtde Meses Apropriados). Se o parmetro no estiver marcado o clculo ser: Valor Faltante = Vl Total Apropriar ((Vl Total Apropriar/Qtde Meses Apropriao) * (Qtde Meses Apropriados - 1). Se for comprado e transferido o bem no mesmo ms ele no toma o crdito. Em resumo, a mensagem apresenta o valor com 1/48 avos maiores do que deveria ser.
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Ao executar o programa Saldo Endereo Detalhado, em uma base vazia, sem endereos cadastrados, ocorre o erro Progress 91. Foram efetuadas alteraes no programa Saldo Endereo Detalhado para que no ocorra erro quando executado em base de dados vazia.
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Retirada Manual
179048 No programa Sada Manual ocorre problema de performance ao efetuar a sada manual de algum item. Foram efetuadas alteraes no programa Sada Manual para que no ocorram problemas de performance na opo de sada manual dos itens.
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Manuteno de Etiquetas
173845 Ao efetuar uma cpia da etiqueta, o campo "Gera Relacionamento Movimento Etiqueta" copia da etiqueta de origem, causando problemas no armazenamento pelo coletor de dados. Foram efetuadas alteraes no programa de Etiqueta para que o campo "Gera Relacionamento Movimento Etiqueta" seja gravado com o valor "No" na cpia de etiquetas.
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Sada Manual
180273 Quando a quantidade informada no programa de Sada Manual maior que a quantidade do item no programa de Manuteno Item x Embalagem x Local, na Sada Automtica do Item exibida a mensagem de erro 32647. Foram efetuadas alteraes no programa de Sada Manual para efetuar a sada manual do item corretamente.
COMRCIO EXTERIOR
Mdulo Exportao
Funo Atualizao Processo Exportao
176076 Ao emitir a nota de faturamento para o pedido de venda e, posteriormente, as notas de remessas, ao clicar no boto Atualizar, por intermdio do programa Relacionamentos do Processo de Exportao, as quantidades/pesos de todas as notas so acumuladas e exibidas no item. Foram efetuadas alteraes no programa para que na atualizao das informaes do faturamento para o processo de exportao, o sistema verifique a nota de faturamento somente quando houver notas de remessa, como ocorre nos programas de Faturamento Antecipado e de Entrega Futura. Outro ponto importante a ser considerado que para um
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mesmo pedido de venda pode haver mais de uma nota de faturamento, como tambm, mais de uma nota de remessa.
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Emisso de Fatura Proforma Grfico / Emisso de Packing List Grfico / Emisso de Commercial Invoice Grfico / Emisso de Instrues de Embarque Grfico
178400 Nos programa de Emisso de Fatura Proforma Grfico, de Emisso de Packing List Grfico, de Emisso de Commercial Invoice Grfico e de Emisso de Instrues de Embarque Grfico, o sistema permite somente 20 variveis para customizaes para cada parte do documento, no entanto, ao montar o cabealho e rodap necessrio no mnimo 25 variveis. Foram efetuadas alteraes nos programas para aumentar o nmero de variveis especficas dos documentos.
Mdulo Importao
Funo Nota Fiscal Complementar
177399 Ao gerar uma nota fiscal complementar de importao para embarques, que possua nota fiscal de simples remessa, por intermdio do programa de Gerao de Nota Fiscal Complementar, exibida a mensagem de erro Progress 138. Foram efetuadas alteraes no programa de Gerao de Nota Fiscal Complementar para que a mensagem de erro Progress no seja exibida e para que a nota fiscal complementar seja gerada com sucesso.
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Ao realizar uma conferncia mais de uma vez com uma data da cotao moeda diferente da primeira conferncia realizada, o sistema no recalcula os valores na conferncia da nacionalizao do embarque. Foram efetuadas alteraes no programa de Nacionalizao / Gerao de Documentos de Entrada para atualizar os valores corretamente na conferncia da nacionalizao quando a data de cotao for alterada.
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MANUFATURA
Mdulo Cadastros Gerais
Funo Follow-Up por Ordens de Manuteno - Classificao
179864 No programa de Follow-Up por Ordens de Manuteno, a opo Classificao se perde quando as vises so includas e depois removidas. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a lgica do campo Classificao, para no se perder no Datasul EMS 2.06B.
Mdulo Calibrao
Funo Verificar Resultado
180444 No programa de Consulta Apontamento na Calibrao, no folder de resultados, ao solicitar um grfico de Verificao Inicial (VI), exibindo por tipo "Resultado", o grfico ficai zerado. Ao selecionar o grfico por Resultado de Avaliao (AV), o programa emite inmeras mensagens de erro. Foram efetuadas alteraes no programa para recompilar conforme solicitao.
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Plano de Manuteno
180442 Quando existe uma grande quantidade de planos de manuteno, ocorre problema de performance no zoom do programa, conforme a digitao de uma faixa. Foram efetuadas alteraes no programa para remover a atualizao automtica.
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Incluso ndices
180654/180662 Ao incluir novos ndices nas tabelas do Mdulo Manuteno Industrial, os programas que se relacionam com esses ndices precisam ser recompilados. Foram efetuadas alteraes para recompilar os programas conforme solicitado na causa.
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Solicitao de Servios
180900 Ao carregar os planos de manuteno, por intermdio do programa de Solicitao de Servios, ocorre erro devido ao multi-idioma. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a lgica de multi-idioma.
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Ao criar um relatrio de avaliao por intermdio do programa Manuteno da Avaliao, o sistema exibe a mensagem Por favor, verifique se o arquivo informado como Modelo vlido. Ele dever estar contido no diretrio do Catlogo de informado para a Tcnica selecionada. Caso a tcnica no possua um Catlogo de cadastrado, ser possvel faz-lo por intermdio do programa Manuteno de Tcnicas (31168). Entretanto, ao verificar o catlogo da tcnica, o mesmo aponta para um diretrio em que tem o arquivo ip0305.xls. Foram efetuadas alteraes no programa para que o sistema busque as informaes conforme o catlogo de documentos correto (catlogo de relatrios).
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TECNOLOGIA E INTEGRAO
Mdulo Audit Trail
Funo Consulta Monitoramentos
179213 Ao detalhar um registro no programa Consulta Monitoramentos, em ambientes onde o banco MGADT est unificado, ocorre o erro 1660. Foram efetuadas alteraes no programa para identificar se o banco MGADT est unificado ou no, e criar corretamente o alias para o banco HISADT.
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Relatrio Resultado Monitoramento II / Relatrio Resultado do Monitoramento RAW / Relatrio Monitoramento Histrico / Relatrio Monitoramento Histrico RAW
179053 Os programas de Relatrio Resultado Monitoramento II, de Relatrio Resultado do Monitoramento RAW, de Relatrio Monitoramento Histrico e de Relatrio Monitoramento Histrico RAW no imprimem a pgina de parmetros nos relatrios. Foram efetuadas alteraes nos programas para imprimirem a pgina de parmetros.
Mdulo Bsico
Funo API de Login Automtico
179317 Ao efetuar o login no Produto Datasul EMS 2, para um usurio com senha expirada, por intermdio do programa de API de Login Automtico, o sistema no exibe a tela para informar a nova senha. Foram efetuadas alteraes no programa de API de Login Automtico para solicitar a nova senha dos usurios quando efetuado um login para um usurio com senha expirada.
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FaceLift
179847 Em ambientes com Facelift ocorrem erros Progress decorrentes de formatos dos campos. Foram efetuadas alteraes no programa para que os erros Progress de formato em ambiente com Facelift no ocorram.
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Verifica Usurio
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Ao executar o programa de Implantao de Pedido de Venda, quando o ambiente configurado com Login Automtico com Progress 10.1A, o sistema exibe o erro Progress "A variable or array element passed as an INPUT or INPUT-OUTPUT parameter to a DLL cannot contain the Unknown value (12272).". Foram efetuadas alteraes no programa para que, antes da execuo dos mtodos relacionados ao sistema operacional, seja exibida a tela (frame), no ocasionando o erro em ambientes com Progress 10.1A.
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Pr-API Reporte por Ordem / Pr-API Reporte Repetitivo / PrAPI Aviso de Embarque
178883 Ao executar os programas de Pr-API Reporte por Ordem, Pr-API Reporte Repetitivo e Pr-API Aviso de Embarque, ocorre o erro Progress No Progress program specified for Run or Compile (467). Foram efetuadas alteraes no programa para incluir o Include "{include/i_dbvers.i}", corrigindo o erro Progress 467 a partir da release 2.06B do produto.
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155751079.doc
Foram efetuadas alteraes no programa de Consulta de Endereo para a forma correta de consulta proposta: Consulta Endereo Etiqueta. Obs.: Posteriormente ser liberada a documentao desta funcionalidade conforme abaixo: Funo WMS - Consulta Endereo Etiqueta. Objetivo: Permitir a criao de uma consulta no Mdulo Warehouse Management System, para consultar a partir de um serial o endereo de armazenamento do mesmo. Viso Geral: Essa funo exibe o endereo de armazenamento definido para o serial, permitindo que seja identificado onde o mesmo est armazenado.
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Alterao Transao
180762 Ao selecionar mltiplas linhas no browser, ocorre o erro Progress "Invalid row index specified for browse method FETCH-SELECTED-ROW (385)". Foram efetuadas alteraes no programa de Alterao Transao para corrigir o erro Progress 385.
Mdulo Menu
Funo Menu Dash
179155 Ao executar o programa ocorre o erro Progress de objeto "cdp/cdapi526.p" no encontrado. Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a chamada de alguns tipos de atalhos criados no Menu Dash, que no estavam sendo executados.
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Menu Web
178781 O menu no exibido em alguns acessos no Webacess. Ocorre lock de registro na tabela Modul_dtsul. Foram efetuadas alteraes no programa para adicionar o parmetro No-lock na query da tabela para que no ocorra mais lock de registro.
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Configurao de cones
179545 O programa de Configurao de cones exibe erro Progress quando um aplicativo Windows no encontrado. Foram efetuadas alteraes no programa de Configurao de cones para no exibir erro o Progress.
Mdulo Segurana
Funo Manuteno de Usurios
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Soluo Causa
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Ao compilar/utilizar alguns programas do Datasul EMS 2 que utilizem a DLL User32, quando utilizado o Windows XP com a aparncia "Tema XP", ocorrem erros. Foram efetuadas alteraes nos programas Datasul EMS 2 para sempre utilizarem a DLL User32 quando compilados em ambiente utilizando o Windows XP.
Objetivo
155751079.doc
MENUS AFETADOS
O arquivo contendo os menus afetados em cada atividade est publicado no Portal de Clientes (www.datasul.com.br\portal) e pode ser acessado por intermdio do seguinte caminho: Portal de Clientes\Suporte \Downloads\Arquivos de Apoio\<Idioma>\<Produto>\<Release>\Menus Afetados\<nome do pacote.txt>
ATUALIZAO DE MENU
Esse item trata das atualizaes de menus liberados neste pacote. Para a atualizao dos menus, o usurio deve acessar o produto Datasul EMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo Menu e efetuar a importao do cadastro de menus liberados. Menu Descrio HelpDesk IT Men_hdk.d Coleta de Dados Men_mbc.d Compras Men_mcc.d Cadastros Gerais Men_mcd.d Estoque Men_mce.d Cambio Men_mec.d Embarques Men_meq.d Exportao Men_mex.d Faturamento Men_mft.d Recebimento Men_mre.d WebDesk Men_mwk.d Warehouse Management System Men_mwm.d Nota Os menus liberados no pacote ficam disponveis no diretrio UNIVDATA de instalao do produto.
ATUALIZAO DE MENSAGENS
Esse item trata das atualizaes de mensagens liberadas pela Datasul. Para a atualizao do cadastro de mensagens, o usurio deve realizar o acesso ao Portal de Clientes www.datasul.com.br/portal, e acessar a o seguinte caminho: Portal de Clientes\Suporte\Downloads\Arquivos de
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Apoio\<Idioma>\<Produto>\<Release>\Mensagens para baixa do arquivo de atualizao de mensagens. Aps efetuar o download do arquivo desejado, deve-se descompact-lo no diretrio UNIVDATA na rea de instalao do produto e realizar a importao utilizando o mdulo de Menu. Para realizar a importao do arquivo de mensagens, deve-se acessar o produto DatasulEMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo Menu e importar o arquivo de mensagens liberadas.
ATUALIZAO DE MULTI-IDIOMAS
Esse item trata das atualizaes de Multi-Idiomas liberadas neste pacote. Os arquivos atualizados so: en.d, es.d e pt.d. Para efetuar a importao do arquivo de Multi-Idiomas, deve-se acessar o produto Datasul EMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo Menu - Tarefas - Importao - Importar Mensagens/Literais. Nota Os arquivos de Multi-Idiomas atualizados so liberados no pacote e ficam disponveis no diretrio UNIVDATA de instalao do produto.
ALTERAO DE DICIONRIO
Esse item trata das outras implementaes e alteraes tcnicas efetuadas no produto Datasul EMS 2.
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Alterao de Dicionrio
180675 Alterao de Dicionrio para Ambiente Datasul com Base ORACLE. Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande nmero de registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo, necessrio planejar a aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao primeiramente num ambiente de homologao, cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar. imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o pacote. Foram liberadas as seguintes alteraes: 1. O campo "MOTIVO_APR" da tabela "COTACAO_ITEM" foi alterado para VARCHAR2(2000) no banco MOVIND. Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo: TABELA ORACLE:
Ambiente
EMS206BMultiIdiomaOracleProgress10 movind-orap10-multi-20070531.sql
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisind, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos. Os procedimentos para atualizao de dicionrio so:
Objetivo
155751079.doc
1. NA SESSO ORACLE UNIX: 1.1 Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela consulte o campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco. Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle 1.2 Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql". 1.3 Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql". Executar o comando: SQL>@/ems204/data_dic/<informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql"> 2. NA SESSO ORACLE WINDOWS: 2.1 Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco. Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle 2.2 Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql". Executar o comando: SQL>@c:\ems204\data_dic\<informado na Tabela Oracle na coluna "Arquivo .df/.sql">
OUTROS
Esse item trata das outras implementaes e alteraes tcnicas efetuadas no produto Datasul EMS 2.