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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


Procedimiento Ejecucin de la Formacin Profesional Integral
GUA DE APRENDIZAJE
Versin: 02
Fecha: 30/09/2013
Cdigo: F004-P006-
GFPI

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Programa de Formacin:
Controles y Seguridad
Informtica
Cdigo: 21730025
Versin: 1

Nombre del Proyecto: N/A

Cdigo: N/A

Fase del proyecto: N/A


Actividad (es) del Proyecto:

Actividad (es) de
Aprendizaje:
Ambiente de
formacin
ESCENARIO
Ambientes de
aprendizaje
(AVA)
MATERIALES DE FORMACIN
DEVOLUTIVO
(Herramienta
- equipo)
CONSUMIBLE
(unidades
empleadas
durante el
programa)
Resultados de Aprendizaje:
Establecer mecanismos de
control y estandarizacin en
las funciones administrativas
Acorde a polticas de la
organizacin.


Competencia:
220501019 Verificar la
vulnerabilidad de la
red contra ataques de
acuerdo con las
polticas de seguridad
de la empresa.

Resultados de Aprendizaje:

Competencia:
Resultados de Aprendizaje:

Competencia:
Duracin de la gua ( en
horas):
10 horas
GUA DE APRENDIZAJE N 1

1. IDENTIFICACIN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE


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3.1 Actividades de Reflexin inicial.
Qu consideras que se debe evaluar primero, los controles relacionados con el rea
administrativa de los sistemas de informacin o los controles relacionados con los
sistemas de informacin (aplicaciones)?.

Para resolver el interrogante planteado en esta primera unidad es necesario:

La revisin detenida en el Material del programa Unidad 1: Auditoria a la Administracin de
Sistemas de Informacin y exploracin los Enlaces Web, que se encuentran ubicados en el
botn Material del programa del men principal del curso, carpeta Material del programa
Unidad 1: Auditoria a la Administracin de Sistemas de Informacin, as como de la
respectiva investigacin en internet.

3.2 Actividades de contextualizacin e identificacin de conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Consultar el cronograma de actividades que se encuentra ubicado en el botn Informacin
del programa del men principal, igualmente consultar la carpeta Actividades iniciales,
ubicada en el botn Actividades del men principal, carpeta Unidad 1: Auditoria a la
Administracin de Sistemas de Informacin, para conocer las acciones a realizar.

La Actualizacin de datos debe hacerse cada vez que haya cambios en su informacin
personal. Para consultar el procedimiento acceda a la Gua de actualizacin de datos en
Senasofiaplus, para ello de clic el botn Actividades del men principal, posteriormente, clic
Bienvenido (a) a la Unidad 1: Auditoria a la Administracin de Sistemas de Informacin del
programa de formacin Controles y Seguridad Informtica.
Los controles administrativos y los controles de aplicacin son necesarios para un adecuado
funcionamiento de la organizacin a nivel de empleados, procesos, normas, reglas,
responsables y actividades. El auditor deber conocer cules son los controles necesarios y si
son suficientes para asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Con este programa se busca acercar a la poblacin que teniendo acceso al internet y un
inters definido por el conocimiento, conozcan por qu es necesario auditar? y como las
funciones administrativas se relacionan con el uso de los sistemas de aplicacin. Conocer
como el uso de estndares y procedimientos ayudan a tener un mejor control de las
actividades relacionadas con los sistemas.
2. INTRODUCCIN
3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE


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en la carpeta Actividades iniciales / enlace Clic aqu para ver la Gua de actualizacin de
datos en Senasofiaplus.

El Sondeo de conocimientos previos, permite medir el nivel de conocimientos que se tiene
sobre la temtica del programa y el manejo de la plataforma virtual Blackboard, por lo tanto
debe ingresar haciendo clic el botn Actividades del men principal, posteriormente, clic en la
carpeta Actividades iniciales donde encontrar el sondeo del curso el cual no es calificable,
pero es imprescindible realizarlo.

El Foro social o de presentacin, es un espacio de encuentro entre los aprendices y el
instructor, donde se pueden compartir expectativas, proyectos de vida y gustos. En este foro
se busca crear lazos de compaerismo, recreacin, esparcimiento y reflexin. Para iniciar,
cada aprendiz debe realizar una presentacin personal incluyendo: expectativas y en qu
aspectos considera le ayudar este programa de formacin.

Pasos para participar en el Foro social:

1. Clic en el botn Foro del men principal
2. Clic en Foro social
3. Clic en Crear secuencia
4. Digitar el asunto y el contenido del mensaje.
5. Clic en Enviar.

Este Foro no es calificable, pero es requisito para iniciar el programa de formacin.
3.3 Actividades de apropiacin del conocimiento (Conceptualizacin y Teorizacin).
Uno de los principales retos de este curso, es que usted adquiera en la Unidad 1
conocimientos sobre por qu auditar?, las funciones de la administracin, las polticas,
estndares y procedimientos, los controles de aplicacin y los diferencia entre controles
administrativos y controles de aplicacin.

Para apropiarse de conocimiento en esta primera unidad es necesario:
La revisin detenida en el Material del programa Unidad 1: Auditoria a la Administracin de
Sistemas de Informacin y exploracin los Enlaces Web, que se encuentran ubicados en el
botn Material del programa del men principal del curso, carpeta Material del programa
Unidad 1: Auditoria a la Administracin de Sistemas de Informacin, as como de la
respectiva investigacin en internet.
3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.
Actividad Unidad 1: Auditoria a la Administracin de Sistemas de Informacin

Esta actividad es calificable, puntos posibles: 100



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Realizar un Ensayo sobre funciones de un CEO (Chief Excecutive Officer) quien es el
Director General de la empresa y CIO (Chief Information Officer) Director de Informtica o
Sistemas, los cuales estn directamente involucrados en las funciones de planeacin que
tienen que ver con el rea de tecnologa de informacin, de acuerdo a los mecanismos de
control y estandarizacin en las funciones administrativas acorde a polticas de la
organizacin.

El ensayo debe contener:
a. Presentacin
b. Introduccin
c. Desarrollo
d. Conclusiones
e. Referencia fuentes bibliogrficas consultadas

El argumento central del ensayo debe ser pertinente al tema planteado y ser desarrollado
lgicamente, a la vez sugerir varias lneas de discusin adicionales.

Las conclusiones deben ser slidas, fundamentadas en la argumentacin elaborada y con
una propuesta relevante, viable y bien presentada.

El documento debe tener una extensin mnima de dos pginas.

Pasos para enviar la actividad:
1. Clic en el botn Actividades.
2. Clic en la carpeta Unidad 1: Auditoria a la Administracin de Sistemas de Informacin.
3. Clic en Envo actividad unidad 1.
4. Clic en el botn Examinar que se encuentra debajo de materiales de la actividad.
5. Buscar en el disco duro y seleccionar el archivo donde se realiz la actividad.
6. Clic en el botn Abrir.
7. Para enviar algn comentario a la instructora, se procede a escribir algo en la opcin
Comentarios.
8. Clic en la opcin enviar.

Nota: Si al momento de enviar un archivo (Actividad), el sistema genera el error "Archivo
invlido", tener en cuenta que este se debe a que al momento de adjuntar el archivo, este
podra estar abierto. Proceda a cerrar el archivo e intente nuevamente el procedimiento.

3.5 Actividades de evaluacin.
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluacin Tcnicas e Instrumentos de
Evaluacin


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Evidencias de Conocimiento :



Evidencias de Desempeo:


Evidencias de Producto:
Sondeo de conocimientos
previos, para medir el nivel
de conocimientos que se
tiene sobre la temtica del
programa y el manejo de la
plataforma virtual
Blackboard.

Interaccin con la
plataforma Blackboard.



Documento que contiene
ensayo sobre las funciones
de un CEO y un CIO subido
a la plataforma Blackboard.
Herramienta interactiva a
travs de la plataforma para
valorar conocimientos
previos.




Simulacin del caso de
Rafael, personaje central de
la historia planteada en este
curso de formacin

Rubrica de criterios y
estndares, relacionados con
el resultado de aprendizaje.




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ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
DURACIN
(Horas)
Materiales de formacin devolutivos:
(Equipos/Herramientas)
Materiales de formacin
(consumibles)
Talento Humano (Instructores)
AMBIENTES DE
APRENDIZAJE TIPIFICADOS
Descripcin Cantidad Descripcin Cantidad Especialidad Cantidad
ESCENARIO (Aula,
Laboratorio, taller, unidad
productiva) y elementos y
condiciones de seguridad
industrial, salud ocupacional
y medio ambiente
N/A 10

Ambientes de
aprendizaje (AVA)
1

Archivo:
Unidad 1:
Auditoria a la
Administracin
de Sistemas de
Informacin.PDF

Enlaces web

1






9
Ing. De Sistemas 1 Plataforma Blackboard
4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE



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Control interno gerencial: Comprende el plan de organizacin, poltica, procedimientos y
prcticas utilizadas para administrar las operaciones en una entidad o programa y asegurar
el cumplimiento de las metas establecidas, as como los sistemas para medir, presentar
informes y monitorear la ejecucin de los programas.
Controles de Aplicaciones: Est formado por los controles de Lmites, Entrada, Proceso,
Salida, Base de Datos y Comunicaciones.
Controles de Entradas: Son responsables por la llegada de informacin al sistema.
Controles de Lmites: Interfaz entre el posible usuario del sistema computacional y el
sistema computacional.
Controles de Procesos: Son responsables por operaciones de clculo, clasificacin,
ordenamiento y sumarizacin de datos.
Controles de Salidas: Constituye la forma en que el sistema arroja sus resultados.
Controles: Medios a travs de los cuales la gerencia de una entidad asegura que el sistema
es efectivo y es manejado en armona con eficiencia y economa, dentro del marco legal
vigente.
Delitos Informticos: Cualquier actividad o conductas ilcitas, susceptibles de ser
sancionadas por el derecho penal, que en su realizacin involucre el uso indebido de medios
informticos.
Direccin: Incluye coordinacin de actividades, proveer liderazgo, guas y motivacin
personal.
Organizacin: Provee la estructura del personal, instalaciones y flujo de informacin para
alcanzar las metas y objetivos a ser cumplidos.

5. GLOSARIO DE TERMINOS


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Planeamiento: Fase de la auditoria durante la cual el auditor se aboca a la identificacin de
que examinar, cmo, cundo y con qu recursos, as como la determinacin del enfoque
de la auditoria, objetivos, criterios y estrategia.
Poltica: Se define como la declaracin general que gua el pensamiento durante la toma
de decisiones. La poltica es una lnea de conducta predeterminada que se aplica en una
entidad para llevar a cabo todas las actividades, incluyendo aquellas no previstas.
Procedimientos de auditoria: Son operaciones especficas que se aplican en una auditoria
e incluyen tcnicas y prcticas que son considerados necesarios en las circunstancias.
Procedimientos operativos: Son los mtodos utilizados por el personal de la entidad para
efectuar las actividades de acuerdo con las polticas establecidas. Tambin son series
cronolgicas de acciones requeridas, guas para la accin que detallan la forma exacta en
que deben realizarse ciertas actividades.
Programa de auditoria: Documento, preparado por el auditor encargado y el supervisor
encargado, donde se seala las tareas especficas que deben ser cumplidas por el equipo
de auditoria para llevar a cabo el examen, as como los responsables de su ejecucin y los
plazos fijados para cada actividad.
Seguridad Fsica: Va enfocada a la aplicacin de barreras fsicas y procedimientos de
control relacionados con todo el hardware utilizado para el manejo de informacin.
Seguridad Lgica: La seguridad lgica tiene que ver con todo lo relacionado con el control
de acceso a la informacin y software.
Staff: Se refiere a todas las actividades relacionadas con el recurso humano, contratacin,
capacitacin y retiro/despido.
6. REFERENTES BIBLIOGRFICOS


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Paula Milena Gonzlez Gonzlez
Instructora Virtual
Centro Comercio y Turismo
Sena Regional Quindo

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR)

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