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PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO

POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"



2013

1
NDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO..... 2
II. ASPECTOS GENERALES....... 16

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. 16
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA.. 16
2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
BENEFICIARIOS..............

17
2.5 MARCO DE REFERENCIA.. 19
III. IDENTIFICACIN....... 22

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.. 22
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS... 47
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...... 50
3.4 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. 53
IV. FORMULACIN Y EVALUACION........................................... 54

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO...... 54
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA... 55
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA. 61
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.. 65
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 70
4.6 COSTOS.. 76
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 76
COSTOS A PRECIOS SOCIALES.. 91
4.7 BENEFICIOS 104
4.8 EVALUACIN SOCIAL.. 108
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.. 112
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD........ 115
4.11 IMPACTO AMBIENTAL.. 117
4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA.. 118
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION...... 120
4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION.... 122
4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 123
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......

5.1. CONCLUSIONES.
5.2. RECOMENDACIONES..
125

125
125
VI. ANEXOS...

A. PRESUPUESTO - S10
B. ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO
C. ESTUDIO HIDROLOGICO
D. DOCUMENTOS DE (JAAPS)
126





E. ACTAS DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD
F. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
G. DOCUMENTOS DE PERMISO PARA EL USO DE YACIMIENTOS DE AGUA
(RESOLUCION ADMINISTRATIVA 0115-2009-ANA-ALA-TM).
H. PLANOS Y CROQUIS DEL PROYECTO

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POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE
MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Reduccin de casos de enfermedades infecciosas de vas respiratorias agudas, gasto
intestinales y parasitarias en el Centro Poblado de San Gernimo de Chonta.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP





0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P
R
O
D
U
C
C
I
O
N

D
E

A
G
U
A


l
t
s
/
s
e
g
HORIZONTE DE EVALUACION (aos)
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Oferta
proyectada
Demanda
Proyectada
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E
V
A
C
U
A
C
I
O
N

D
E

A
G
U
A
S

R
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S
I
D
U
A
L
E
S

(
l
t
s
/
s
e
g
)
HORIZONTE DE EVALUACION (aos)
BALANCE OFERTA DEMANDA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
Oferta
Proyectada
Demanda
proyectada
RESUMEN EJECUTIVO
I
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D. ANALISIS TCNICO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01

A. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

OBRAS PROVISIONALES

CAPTACION.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
CAJA DE REUNION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
Ao
Oferta
Actual
Demanda
proyectada
Deficit/
Superavit
1 0.15 0.14 0.015
2 0.15 0.14 0.015
3 0.15 0.14 0.015
4 0.15 0.14 0.010
5 0.15 0.14 0.010
6 0.15 0.14 0.010
7 0.15 0.15 0.005
8 0.15 0.15 0.005
9 0.15 0.15 0.000
10 0.15 0.15 0.000
11 0.15 0.15 0.000
12 0.15 0.16 -0.005
13 0.15 0.16 -0.005
14 0.15 0.16 -0.010
15 0.15 0.16 -0.010
16 0.15 0.16 -0.010
17 0.15 0.17 -0.015
18 0.15 0.17 -0.015
19 0.15 0.17 -0.020
20 0.15 0.17 -0.020
BALANCE OFERTA-DEMANDA lts/seg
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MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
HIPOCLORADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MATERIAL FILTRANTE IMPERMEABLE
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACCESORIOS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRULICA
CAMARA DE ROMPEPRESION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
VALVULAS DE CONTROL Y PURGA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
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B. SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO

RED RECOLECTOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
CONSTRUCCION DE BUZONES
BUZONES DE CONCRETO
PRUEBA HIDRULICA
CONEXION DOMICILIARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRULICA
CONEXION DOMICILIARIA
PLANTA DE TRATAMIENTO 01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
DESARENADOR
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
TANQUE INMHOF
LECHO DE SECADO
FILTROS
CAJA DE DISTRIBUCION (02 UNID)
POZOS DE PERCOLACION (06 UNID)
CERCO DE PROTECCION
C. SISTEMA DE LETRINAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PAREDES Y COBERTURA
TUBERAS
ACCESORIOS
PINTURA
CONTROL DE CALIDAD
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Plan de manejo ambiental.
El presupuesto ha sido calculado de acuerdo a los antecedentes de obras ejecutadas,
tomando en consideracin el tipo de terreno existente en la zona.



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ALTERNATIVA 02

A. NSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

OBRAS PROVISIONALES

CAPTACION.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
CAJA DE REUNION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
HIPOCLORADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MATERIAL FILTRANTE IMPERMEABLE
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
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PRUEBA HIDRULICA
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS.
CAJAS DE NEDIDORES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACCESORIOS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRULICA
CAMARA DE ROMPEPRESION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
VALVULAS DE CONTROL Y PURGA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
B. SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO.

RED RECOLECTOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
CONSTRUCCION DE BUZONES
BUZONES DE CONCRETO
PRUEBA HIDRULICA
CONEXION DOMICILIARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRULICA
CONEXION DOMICILIARIA
PLANTA DE TRATAMIENTO 01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
DESARENADOR
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
LAGUNA DE FILTRACION
LECHO DE SECADO
FILTROS
CAJA DE DISTRIBUCION (02 UNID)
POZOS DE PERCOLACION (06 UNID)
CERCO DE PROTECCION
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C. SISTEMA DE LETRINAS

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PAREDES Y COBERTURA
TUBERAS
ACCESORIOS
PINTURA
CONTROL DE CALIDAD
E. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Plan de manejo ambiental.
El presupuesto ha sido calculado de acuerdo a los antecedentes de obras ejecutadas,
tomando en consideracin el tipo de terreno existente en la zona.

F. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del
sistema en la situacin sin proyecto por cuanto depende del volumen).


El costo de inversin para la alternativa seleccionada es de S/. 2, 704, 347.97
estimados de acuerdo al precio de cada componente, flete terrestre, manejo
ambiental, gastos generales, supervisin, expediente tcnico y el impuesto
correspondiente.

El costos de operacin que la poblacin debe asumir es de S/. 11, 412.00, estos se
financiara a travs de cuotas y apoyo de la institucin publicas en capacitacin y
educacin sanitaria. Mientras los costos de mantenimiento comprenden las faenas
comunales.
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
753,288.09 768,588.09 630,967.59 630,062.39
852,025.35 870,927.56 667,643.94 682,482.17
79,805.11 89,600.00 60,572.08 68,006.40
35,080.03 35,080.03 31,887.75 31,887.75
12,500.00 12,500.00 11,362.50 11,362.50
1,732,698.58 1,776,695.68 1,402,433.85 1,423,801.21
177,504.57 182,011.81 143,670.93 145,859.89
173,269.86 177,669.57 140,243.39 142,380.12
2,083,473.01 2,136,377.06 1,686,348.17 1,712,041.22
375,025.14 384,547.87 303,542.67 308,167.42
2,458,498.15 2,520,924.93 1,989,890.84 2,020,208.64
122,924.91 126,046.25 99,494.54 101,010.43
122,924.91 126,046.25 111,738.74 113,944.38
2,704,347.97 2,773,017.42 2,201,124.13 2,235,163.46
RESUMEN TOTAL DE COSTOS DE INVERSION
(SANTA ROSA DE SHAPAJILLA)
COMPONENTES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
TOTAL
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5% CD)
EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MODULO DE CAPACITACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
LETRINAS
GASTOS GENERALES (10.2444%)
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACION 11,412.00 11,772.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,491.96 5,544.00
COSTO TOTAL 15,903.96 17,316.00
COMPONENTES
PRECIOS PRIVADOS
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G. BENEFICIOS DEL PROYECTO
1. Consideraciones Generales
Los beneficios econmicos del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin
que recibe la poblacin de la localidad de Miraflores por contar con los servicios de
agua potable y adecuado sistema de desage.
2. Estimacin de los beneficios en Agua Potable.
Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se elabora la curva
de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del
precio, para lo cual en primer lugar se estiman el valor que otorgan los usuarios
nuevos por una adecuada disponibilidad del servicio, que siendo medido a travs de
esta curva nos permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales.
Asimismo, para construir la curva de demanda requiere estimar el consumo de
saturacin de agua que tendran los usuarios cuando el precio marginal del agua sea
cero en el caso de los usuarios sin medicin. Sin embargo dado que se tiene servicio
de agua con conexin a la red pero sin la dotacin de servicio de agua, esta
informacin ha sido recogida en el campo.
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la
actualidad se vienen abasteciendo mediante el depsito de agua en baldes de 11.25
Lt. de los redes domiciliarias que reciben el agua por escasas una hora , se tuvo
que realizar la encuesta socioeconmica y entrevistas con los pobladores del rea de
estudio quienes informaron sobre la actual forma de abastecimiento de agua.
3. Usuarios Nuevos
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social del agua
que se requiere del manante. El segundo beneficio corresponde al valor social que se
otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.
H. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
AGUA POTABLE


Los resultados que se muestra representan un VAN de la alternativa seleccionada es
de 137, 516.69 con una tasa interna de retorno de 10.84%. y un beneficio de 13
cntimos por cada sol invertida.

VAN (9%) TIR B / C VAB VAC
137,516.69 10.82% 1.13 1,227,329 1,089,812
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
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DESAGE Y PLANTA DE TRATAMIENTO


El costo de por cada beneficiario es de S/. 2, 525.20 que esta actualizada durante el
horizonte de evaluacin del proyecto.



El costo de por cada beneficiario es de S/. 972.31 que esta actualizada durante el
horizonte de evaluacin del proyecto.


I. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
Arreglos institucionales: La poblacin en la localidad de Miraflores, se ha
comprometido a travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando
constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidades de la JASS:
La operacin y mantenimiento del proyecto.
Las acciones de la operacin y mantenimiento estarn a cargo de las familias
beneficiarias.
Costo anual de operacin y mantenimiento
Los costos anuales de operacin y mantenimiento estarn basados fundamentalmente
en el nivel de capacitacin y orientacin de las familias beneficiarias para hacer uso de
estos servicios.



RESULTADO
1,121,107
444
2,525.20
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
Promedio Poblacin Beneficiaria
ICE
RESULTADO
109,871
113
972.31
PROMEDIO DE LA POBLACION
INDICADORES
ICE
SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
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J. IMPACTO AMBIENTAL
a) Riesgos:
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir
y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se
afecte la infraestructura del Desage. Sin embargo, dado que no se ha encontrado
ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han
elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es
necesario considerar costos en este aspecto.
b) Identificacin de Potenciales Impactos
-Impactos Positivos
Promover el desarrollo, ayudara a revalorizar la importancia de los servicios bsicos
de agua y Tratamiento de aguas residuales contribuyendo a cuidar la salud de la
poblacin y mejorar su calidad de vida.
La ejecucin de la obra, cuya duracin ser de 270 das, posibilitara la creacin de
empleo directo a personal obrero, tcnico y profesional y al mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Puede provocar un incremento de la venta de materiales de construccin en la zona y
un beneficio temporal por un posible incremento en la venta de productos
combustibles y lubricantes y expendio de alimentos.
-Impactos Negativos
Directos durante la construccin (Efectos ecolgicamente negativos, de la
construccin):
Contaminacin del aire como resultado de la construccin y de la eliminacin de los
escombros, tierra, basura, etc.
Posibles daos a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo en la
atmsfera y de un aumento de la contaminacin por fuentes mviles, Estas pueden
afectar a las vas respiratorias superiores, produciendo molestias y diversas patologas
(alergias, rinitis, amigdalitis, traquitis, etc.), dermatopatas y afecciones oculares (v.g.
conjuntivitis) de diversa ndole.
Derrumbes, deslizamientos y otros movimientos masivos en el excavado de las zanjas.
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Molestias y dao eventual a la salud, por los posibles y ocasionales interrupciones al
abastecimiento de agua .cuando deben realizarse empalmes al sistema matriz.
Probable aparicin de enfermedades infectocontagiosas en los trabajadores de la
obra, sino se cuenta con medidas de prevencin y capacitacin de los mismos y
servicios higinicos adecuados.
Impactos Directos y potencialmente permanentes despus de terminada la obra.
Destruccin de vegetacin y tierras en la va del pasaje de la tubera, en los
dispositivos de materiales y en los parqueos de maquinarias por contaminacin de los
suelos por aceites, grasas y combustibles.
Acumulacin de desechos slidos tales como restos de escombros, madera, etc.
-Impactos Directos y potencialmente permanentes en la etapa de Operacin
Consumo de energa
Generacin de gases
Generacin de ruidos
Generacin de residuos slidos
Derrames de combustibles
Impactos ambientales previsibles del entorno sobre la obra
En el caso de la obra en estudio, cuyo espaciamiento temporal es limitado, la
existencia de peligros naturales, siempre posibles, es razonable prever que sean
mnimos.
Estos peligros naturales pueden ser de dos rdenes: uno de ellos, atribuibles a
fenmenos geodinmicas, como sismos, derrumbes o, por otro lado, a fenmenos
climticos.
Acontecimientos que podran retardar la prosecucin de los trabajos y un incremento
de los costos.
Otros fenmenos no naturales, sino ligados a actividades humanas tales como
actividades y atentados terroristas, presentes en otros perodos afortunadamente han
casi desaparecido.
K. ORGANIZACIN Y GESTIN
A. Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de Miraflores, tiene experiencia en la construccin de este
tipo de infraestructura habiendo ejecutado, algunas obras de Agua Potable y
Desage, cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases y
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trminos de referencia para el concurso de mritos y licitaciones de la obra, as
mismo cuenta con capacidad para la supervisin de la obra ( ingenieros civiles y
sanitarios ) con el equipamiento que facilitar las labores de supervisin
B. Etapa de Operacin
Para el logro del xito del proyecto se cuenta con el compromiso formal de la
formalizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, que ser la
entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del servicio de Agua
Potable en la localidad de Miraflores, del Distrito de Miraflores apoyada y supervisada
por la misma Municipalidad, para lo cual formara una organizacin, Administrada por los
representantes de los usuarios, dedicada exclusivamente a la Administracin de este
servicio.
Dentro de los factores necesarios para dotar servicios sostenibles, que el proyecto
permita obtener son:
La Municipalidad distrital de Miraflores ser la responsable de la ejecucin
del presente proyecto.
La gestin de operacin y el mantenimiento de los servicios, estar a cargo de la
Junta Administradora del servicio de agua potable desage y tratamiento de aguas
residuales.
La inclusin de componentes de capacitacin y de educacin en salud e higiene
Con este Proyecto se plantea la capacitacin a los operarios de esta organizacin a
fin de brindar un buen funcionamiento del sistema.
La disponibilidad de los recursos.
La Administracin de los servicios, establece cobrar una tarifa por el servicio de
agua potable considerando como zona de extrema pobreza.
Se recomienda que la Junta Administradora de los servicios, que tendr que recaudar
mnimamente los costos de operacin y mantenimiento y realizar gestiones para cubrir
costos de inversiones futuras;
Establecida la tarifa mnima de S/. 1.00 mensual por considerarse en extrema pobreza
el rea de influencia en mencin.

L. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el
siguiente cuadro:







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CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERO Y FSICO


M. L. MATRIZ DE MARCO LGICO
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N


Mejorar la calidad de
vida de la poblacin
del Centro Poblado
de San Gernimo de
Chonta.

Disminucin de las necesidades por
servicios de saneamiento a un 5% en el
ao 2014.


Encuestas en la
zona.
Censos
Verificacin de
campo
Observacin
directa

El gobierno central
apoya las obras
coordinada con
gobiernos locales
de infraestructura
social y econmica
P
R
O
P
O
S
I
T
O

P
R
O
P

S
I
T
O

Reducir casos de
enfermedades
infecciosas de vas
respiratorias
agudas y gastro
intestinales y
parasitarias en el
Centro Poblado de
San Gernimo de
Chonta.


Disminucin progresiva de la morbilidad
por enfermedades de origen hdrico a
partir de los dos primeros aos de
ejecutado el proyecto asociadas con el
agua en un 20%.


Informacin
estadstica
Encuestas y
Verificacin de
campo

Informe procesado
por el Puesto de
Salud de la
localidad. De
Miraflores

Se mantiene
buena calidad y
cantidad de los
Servicios
Adecuada
utilizacin de los
servicios de
agua y Letrinas
Se mantiene los
ingresos reales
del la poblacin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I: PRE INVERSION (Intangible)
Perfil Tcnico- Econmico
FASE II: INVERSIN
Etapa 1: Elaboracin de Estudio
Expediente Tcnico (Intangible)
Etapa 2: Ejecucin de Obras civiles
Ejecucin de la Obra
FASE III: POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
PRE INVERSION
POST - INVERSION MESES 07
AO 0
CRONOGRAMA DE EJECUCIN (ALTERNATIVA ELEGIDA)
AOS
MES 01
FASES/PERIODOS
AO 0
MES 01
INVERSION
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

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15
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

AGUA POTABLE
Provisin de agua
tratado para el
consumo.
Incremento de la
cobertura de agua
potable.
Incremente de
cobertura del
sistema de
alcantarillado.
Permanente
tratamiento de aguas
residuales.
Mayores niveles de
educacin sanitaria.
Buena gestin
tcnica y
administrativa.



Agua potable
Al horizonte de vida til, el 96.30% de
la poblacin contar con los servicios
de agua potable y estarn capacitados
en educacin sanitaria
Desage y Planta de Tratamiento de
Aguas residuales
Al horizonte de vida til, el 96% de las
viviendas totales identificadas
contaran con sistemas de desage y
planta de tratamiento, de los cuales se
cubrir con 93% de cobertura primer
ao.
Letrinas

El 100% de las viviendas totales
identificadas como beneficiarios
contara con servicio de letrina hoyo
seco.










Informes de Obra
Valorizaciones de
obras de servicios
Informes de
capacitacin y
registro de
participantes
Evaluacin de
metas y de los
presupuestos



Financiamiento
apropiado y
Oportuno de los
sistemas.
Participacin del
gobierno local y
de los
beneficiarios.
La poblacin
paga
oportunamente
las tarifas
mensuales por
los servicios de
adecuada
operacin y
mantenimiento
de los sistemas

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S


AGUA POTABLE
Permanente
tratamiento de agua
para el consumo
humano
Instalacin de
Reservorio, Lnea de
Aduccin, Redes de
distribucin y
Conexiones
domiciliarias.
Capacitacin del
personal tcnico y
administrativo.

SANEAMIENTO
Ampliacin y
Instalacin del sistema
de alcantarillado de
colectores y conexiones
domiciliarias
Instalacin de planta de
tratamiento de aguas
residuales y letrinas.
Campaas de
educacin sanitaria y
sensibilizacin a la
poblacin





Reporte de
avance de la
unidad ejecutora
Cuaderno de
obras
Acta de recepcin
de obras
Facturas de
compras
Actas de entrega
de obra
Banco de
proyectos.
Recepcin de
obra.



Financiamiento
oportuno para
obras de agua
potable por parte
de Municipalidad
Distrital de
Miraflores y de los
pobladores.
Disponibilidad de
consultores
locales con la
capacidad y
experiencia
necesaria
Participacin de la
poblacin.


753,288.09
852,025.35
79,805.11
35,080.03
12,500.00
1,732,698.58
177,504.57
173,269.86
2,083,473.01
375,025.14
2,458,498.15
122,924.91
122,924.91
2,704,347.97 TOTAL
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5% CD)
EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MODULO DE CAPACITACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
LETRINAS
GASTOS GENERALES (10.2444%)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE
MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO".
2.2 LOCALIZACIN
Cuadro N 01.
UBICACIN
Departamento Hunuco.
Provincia Huamalies
Distrito Miraflores
Localidad San Gernimo de Chonta
Regin Geogrfica Sierra.

UBICACIN:
Geografa: El Distrito de Miraflores est localizado en la parte Centro Oriental de la
provincia de Huamalies en la margen izquierda del rio maran, a 231 Km. Regin
Hunuco a 5 horas de viaje en automvil desde la ciudad de Hunuco hasta la
ciudad de Miraflores.
Poltica: El capital de distrito es Miraflores, perteneciente a la provincia de Huamalies,
Departamento de Hunuco.
Con una altitud de 3667 m.s.n.m. siendo sus coordenadas 76 48 02 latitud Sur y
76 48 58 longitud Oeste.

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Cuadro N 02.
UNIDAD FORMULADORA
Nombre de la U.F. Municipalidad Distrital de Miraflores
Sector Gobiernos Locales.
Pliego: Municipalidad Distrital de Miraflores
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora
Sr. Roy Dennis Gonzales Cotera
Direccin Plaza de Armas S/n
Responsable de la elaboracin del
perfil
Econ. Nivardo Romer, ARBAIZO FERNANDEZ




ASPECTOS GENERALES
II
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

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Cuadro N 03.
Nombre en la Unidad Ejecutora. Municipalidad Distrital de Miraflores.
Sector. Gobierno Locales
Pliego. Municipalidad Distrital de Miraflores
Oficina. Infraestructura y Desarrollo Urbano
Direccin. Plaza de Armas s/n.
Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora
Alejandro Santos Huanca - Alcalde
Telfono. (062) 517848

Propuesta de la Unidad Ejecutora:
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Distrital de
Miraflores, por las siguientes consideraciones:

La Municipalidad Distrital de Miraflores, es competente para ejecutar el Proyecto,
porque as lo establece la Ley Orgnica de Gobiernos Locales, en el Artculo 10 sobre
Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de
Bases de la Descentralizacin, inciso 2 Competencias Compartidas, tem a).
La Municipalidad Distrital de Miraflores, a travs de la Direccin de Infraestructura
estudios y obras, rgano de lnea cuya funcin principal es ejecutar todos los Proyectos
de Infraestructura programados por la institucin, ha demostrado tener capacidad
tcnica operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el
antecedente de vida institucional, cuenta con ms de 10 aos de experiencia
ejecutando Proyectos de Infraestructura Social y Econmica, dispone actualmente de
recursos fsicos y humanos suficientes.

2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Municipalidad.- La municipalidad distrital de Miraflores a travs de sus Autoridades, en
el marco del proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Local concertado
2011, priorizaron la problemtica que afecta a la ciudad de Miraflores, en el distrito de
Miraflores con el objeto de mejorar y ampliar el sistema de agua potable y desage
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacin de estas localidad.

Beneficiarios.- La poblacin de la ciudad de San Gernimo De Chonta en mltiples
oportunidades han expresado la necesidad de contar con el servicio de agua potable y
desage, tal es as que en el taller del presupuestos participativos del ao 2011
presentaron como prioridad nmero uno.

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POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

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18
Centro de Salud de Miraflores.- El Centro de Salud de Miraflores ha sido una de
las entidades que ha mostrado gran inters para mejorar el servicio de agua Potable y
desage en la ciudad de San Gernimo De Chonta pertenecientes al distrito de
Miraflores, tal es as que los profesionales de esta institucin en los talleres de
presupuestos participativos de los aos anteriores expusieron sobre la importancia del
servicio de agua potable, desage y el tratamiento de las aguas residuales y su
repercusin en la salud de la poblacin.

Distrito de Riego.- Es la encargada de autorizar el uso del agua. Se adjunta
documento de autorizacin en el Anexo.
Cuadro N 04.
Matriz de Involucrados
GRUPO
INVOLUCRADO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS
PARTICIPACIN Y
COMPROMISOS
Municipalidad
distrital de
Miraflores
Baja cobertura de sistema
de agua potable y
desage.
Descontento de la
poblacin con el servicio.
Reducir reclamos por el
mal servicio de agua y
desage.
Mejorar la calidad del
agua.
Cobertura con agua
potable y desage al
99% de la poblacin

Determinar
polticas de uso
adecuado del
agua cuidando
el medio
ambiente.
Asumir compromiso
a travs de actas a
fin de lograr el
propsito.
Centro de Salud
de Miraflores
Alta incidencia de
Enfermedades.
Incremento de
enfermedades
respiratoria agudas,
parasitarias y
gastrointestinales.
Reducir los ndices de
enfermedades
infectocontagiosas




Campaas de
capacitacin de
hbitos de buenas
prcticas de
higienes y
alimentacin.
Cumplir los
acuerdos y
responsabilidade
s asumidos a fin
de garantizar
las acciones de
buenas prcticas
de salud en la
poblacin.
Agricultores
Regantes de
terrenos
agrcolas
Cultivos dependientes del
riego
Agua disponible y en
cantidades suficientes
para el riego de sus
terrenos agrcolas
Planificar y
concertar a fin
de no generar
conflictos entre
regantes
Asumir los
compromisos y
a travs de una
acta.
Distrito de Riego
Dficit de cobertura en el
servicio de agua a la
poblacin
Racionamiento del
agua

Polticas de
control de uso de
aguas
Asumir los
compromisos y a
travs de una acta
Poblacin
Beneficiaria

Deficiente servicio de
agua, solo cuentan con 1
hora diaria de agua no
tratada.
Dficit en cantidad de agua
lts/seg.
Prdida de tiempo en el
recojo de agua y depsito
de agua a sus viviendas.
Dficit de cobertura de
servicio de desage por la
carencia de agua.
Contaminacin por falta de
tratamiento de aguas
servidas
Tener un servicio
adecuado y continuo
del servicio de agua
potable y desage.
Tratamiento de Aguas
Servidas.


Cumplir con las
disposiciones y
polticas
regulatorias en
cuanto al uso de
agua y servicio de
desage
Asumir los
compromisos a
travs de un acta a
fin de cumplir los
propsitos.



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2.5 MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes
El presente estudio se origina a iniciativa de la Municipalidad Distrital de Miraflores
tomando en consideracin que el 100% de la poblacin solo consume agua entubada
no potabilizada y/o agua potabilizada pero no tratada, en algunas casos ni siquiera
son beneficiados por esta agua no tratada. En poca de estiaje tienen 1 a 2 horas de
servicios diarias y adems existe una deficiencia en la cobertura del servicio de agua y
desage y finalmente porque las aguas servidas son evacuadas sin tratamiento por
haber colapsado el pozo de tratamiento de aguas residuales.

Breve descripcin del proyecto y como se enmarca en los lineamientos de la
poltica sectorial funcional.

El proyecto de Instalacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento, consiste en
proveer del recurso hdrico y desage de la localidad de San Gernimo de Chonta,
instalar los principales componentes del servicios y de esta manera aumentar la
calidad, cantidad continuidad del servicio las 24 horas, y tratar el afluente de las
aguas servidas.

Contexto Nacional
MARCO MACROECONMICO MULTIANUAL 2008-2010

Proceso de fusin, Integracin y Articulacin de Programas Sociales

El objetivo primordial de esta reforma es que el gasto social est organizado en base a
un enfoque integral de lucha contra la pobreza, cuyas intervenciones se encuentren
basadas en una efectiva articulacin vertical y horizontal (con programas ya
racionalizados y con objetivos claros), en lineamientos consistentes bajo una rectora
nica (un CIAS fortalecido tanto a nivel tcnico como de decisin para la asignacin de
recursos) y bajo un sistema de gestin basada en resultados dentro del marco actual de
descentralizacin.
El Plan de Reforma de los Programas Sociales
El Plan de Reforma de Programas Sociales, aprobado por el Decreto Supremo 029-
2007-PCM, incluye lineamientos y directrices que permitirn implementar la propuesta
antes mencionada, mediante arreglos institucionales necesarios para su operatividad y
vinculacin con el resto de actividades de accin social del Estado Peruano. Este
plantea un cambio de estrategia en la implementacin de intervenciones sociales del
Estado, que contribuyan a reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema que afectan
a importantes segmentos de la poblacin, especialmente de zonas rurales.
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En el marco de la implementacin de la mencionada propuesta, como ya se mencion,
se busca reorganizar a los Programas Sociales segn el logro de objetivos e
intervenciones sociales articuladas e integrales (espacios de coordinacin multisectorial
en las intervenciones sociales), de acuerdo al Plan Nacional para la Superacin de la
Pobreza, en funcin a sus tres ejes.

Esquema de Reorganizacin de Programas Sociales segn los Ejes del Plan Nacional
para la Superacin de la Pobreza


















Contexto Regional El presente estudio se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Departamental Concertado al 2,021 tal como se observa en los siguientes prrafos
Dimensin de Desarrollo: Desarrollo Social y de capacidades Humanas
Las personas han desarrollado sus capacidades y habilidades para aprovechar las
oportunidades y lograr el desarrollo social sustentable con enfoque de equidad de
gnero por la aplicacin de programas integrados de Educacin - Salud Nutricin y
Produccin.
Objetivos:
Salud.- la poblacin accede a los servicios de salud eficientes y de calidad, con nfasis
en mujeres y nios/as, orientados a la prevencin y lucha contra enfermedades
prevalentes, avanzando en la integracin de la salud de la persona con la salud del
ecosistema.
ARTICULACIN ENTRE EJES
EJE 1:
DESARROLLO DE
CAPACIDADES HUMALAS
Y RESPETO A LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES.

EJE 2:
PROMOCIN DE
OPORTUNIDADES Y
CAPACIDADES
ECONMICAS.
EJE 3:
ESTABLECIMIENTO DE
UNA RED DE PROTECCIN
SOCIAL.


Objetivo 5: Salud
preventiva y/o asistencial
Objetivo 6: Acceso y mejora
de la educacin bsica
Objetivo 7: Apoyo
Alimentario (nios y
adolescentes)
Objetivo 8: Asistencia
nutricional.
Objetivo 9: Proteccin a
poblaciones vulnerables.
Objetivo 10: Acceso a la
vivienda y saneamiento.
Objetivo 12: Identificacin
de Ciudadanos
Objetivo 11: Programas
multipropsito



Objetivo 1: Oportunidades
empresariales no
agropecuarias
Objetivo 2: Oportunidades
empresariales
agropecuarias
Objetivo 3: Insercin
laboral
Objetivo 4: Infraestructura
de acceso a servicios
bsicos
Objetivo 11: Programas
multipropsito



Objetivo 7: Apoyo
Alimentario (nios y
adolescentes)
Objetivo 9: Proteccin a
poblaciones vulnerables.
Objetivo 11: Programas
multipropsito
A
R
T
I
C
U
L
A
C
I

N

I
N
T
R
A
-
E
J
E


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POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

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Nutricin.- Los nios/as han mejorado su nivel nutricional y las madres gestantes en alto
riesgo acceden a los servicios alimentario nutricionales pblicos y privados y sobre
todo a programas de revalora miento de los recursos alimenticios locales.
Contexto local Asimismo cabe indicar que el presente perfil se encuentra enmarcado
dentro de la visin y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de
Miraflores

Objetivos
Salud y Nutricin.- Mejorar las condiciones de acceso de la poblacin al servicio de
salud con calidad y calidez, mejorando el nivel nutricional de los nios.
Servicios Bsicos.- Elevar la calidad de la vivienda local y los servicios comunales en la
bsqueda de mejores condiciones de vida de la poblacin.

Segn Lineamientos de Polticas Sectoriales: El proyecto se enmarca en el siguiente
rubro:
Sector: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Funcin 18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial.

Divisin Funcional 040: Saneamiento

Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y
mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para
disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage
pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en
las zonas rurales.




















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2013

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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la Situacin Actual que motiva el proyecto

La ciudad de San Gernimo De Chonta perteneciente al Distrito de Miraflores en los
ltimos 03 aos ha venido incrementndose el ndice de mortalidad debido al consumo de
agua potable no tratada, disposicin de excretas y residuos slidos, malos hbitos de
higiene personal y de viviendas; as mismo el aumento, de migracin y crecimiento
poblacional en la ciudad de San Gernimo de Chonta; viene siendo unos de los
problemas que han ocasionado efectos sobre el perfil epidemiolgico con alteraciones
gastrointestinales y respiratorios debido a la falta de un sistema de Saneamiento bsico
adecuado como eliminacin de excretas, agua segura y eliminacin adecuada de basura.
En conclusin; La deficiencia de un servicio de calidad que garantice la salud de los
habitantes a motivado que la poblacin de este mbito demande el servicio de agua
potable y desage situacin que fue tomado en cuenta por la autoridad municipal de la
gestin 2011 2014 quienes preocupados por la magnitud del problema han decidido
iniciar con la elaboracin del presente estudio.

a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto
Las causas que motivaron el origen del Proyecto en la ciudad de San Gernimo de
Chonta, son:
Alto porcentaje de enfermedades Infecciosas respiratorias agudas, gastro intestinales,
parasitarias, diarreicas y Parasitarias.
Inadecuado abastecimiento de agua.
Disposicin sanitaria de excretas al aire libre

b) Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto
Las enfermedades por consumo de agua no tratada cobra una relevancia
importante a nivel epidemiolgico en la ciudad de San Gernimo de Chonta y en los
lugares aledaos, causando infecciones gastrointestinales, y niveles de desnutricin lo
cual repercute en la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los
nios, generando enfermedades de carcter infeccioso; esto hace que afecte la
economa de los hogares de las familias, aumentando el gasto en medicamentos
deteriorando la calidad de vida de la poblacin de la mencionada localidad.


IDENTIFICACIN
III
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2013

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c) Las razones por las que es de inters para la localidad los problemas de agua
y saneamiento.
Con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de salubridad
en la poblacin no atendida con la prestacin de los servicios de agua potable y
saneamiento, generando las condiciones para que las enfermedades por causa del
consumo de agua no tratada se controle la propagacin de infecciones
gastrointestinales y desnutricin, lo que redundar en mejora de la calidad de vida de
de la mencionada poblacin.
As mismo con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
Lograr una mejor calidad de agua que se brinda a la localidad, ampliando la
cobertura del servicio de agua potable al 85% de la poblacin al final del periodo de
tiempo programado, y una continuidad del servicio de 24 horas/da.
Mejorar el saneamiento aumentando la cobertura de servicio al 99% de la poblacin
al final del horizonte de vida del proyecto y la eficaz disposicin de las aguas
servidas optimizando el tratamiento de desage.
Mejorar la calidad de gestin de los servicios de agua potable y saneamiento, por
parte de comit de administracin.
Implementar un programa de educacin sanitaria relacionada al uso del agua potable
y la disposicin sanitaria de excretas.

3.1.2 Identificacin del rea de influencia del estudio
La ciudad de San Gernimo De Chonta pertenece al distrito de Miraflores, Provincia de
Huamalies departamento de Hunuco.
Ubicacin Geogrfica
Regin : Hunuco
Departamento : Hunuco
Provincia : Huamalies
Distrito : Miraflores
Localidad : San Gernimo de Chonta.










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2013

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UBICACIN:
Geogrfica: El Distrito de Miraflores est localizado en la parte Centro Oriental de la
provincia de Huamalies en la margen izquierda del rio maran, a 231 Km. Regin
Hunuco a 5 horas de viaje en automvil desde la ciudad de Hunuco hasta la ciudad
de Miraflores.
Poltica: El capital de distrito es Miraflores, perteneciente a la provincia de Huamalies,
Departamento de Hunuco.
Con una altitud de 3667 m.s.n.m. siendo sus coordenadas 76 48 02 latitud Sur y 76
48 58 longitud Oeste.

SUPERFICIE TERRITORIAL:
La Superficie total del Distrito de Miraflores es de 96.74 Km2. Incluye tres regiones
naturales Quechua, Suni y Puna que va desde los 2583 hasta los 4,500 m.s.n.m.
predominando la regin suni y puna su terreno es accidentado conformado por quebradas
y pendientes rocosas haciendo dificultosa su accesibilidad. Miraflores cuenta con 11
comunidades.

LIMITES:
POR EL NORTE : Con el distrito de Punchao y el distrito de Singa.
POR EL SUR : Distrito de Llata.
POR EL OESTE : Provincia de Huari (Departamento de Ancash).
POR EL ESTE : Ri Maran y distrito de Jacas Grande.

ALTITUD: 3,667 m.s.n.m

ASPECTOS CLIMTICOS:
a) Clima
El distrito de Miraflores, se encuentra situado entre las regiones de Sierra y Selva, por lo
que se encuentra dentro de la regin Suni, Quechua y Puna, razn por la cual presenta
estos tres climas:
Regin Suni: El clima es fro y seco debido a la altitud de los vientos locales que no
son sino las modificaciones del aliso, la temperatura media anual flucta entre 7C a
10C y las mximas superiores llegan a 20C y mnimas entre -1C a -15C (Mayo a
Agosto). La precipitacin promedio es de 800 m.m / ao se presenta con mayor
intensidad (Diciembre a Marzo).

La Regin Quechua: El clima es templado y agradable con notable diferencia entre
el da y la noche, el sol y la sombra , la temperatura media anual flucta entre 11C a
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16C, las mximas entre 22C y 29C y las mnimas entre -7C y -4C durante en
Invierno ( Mayo a Agosto).
La Regin Puna: Se caracteriza por tener das y noches Fras la temperatura
media anual es superior a 0C e inferior a 7C las mximas entre Septiembre a
Abril es superior a 15C llegando hasta 22 C , las mnimas Absolutas entre -9C y
-25C.
TEMPERATURA ESTACIONAL:
La temperatura media anual es de16 grados Centgrados.
TOPOGRAFA Y MORFOLOGA:
La localidad del Distrito de Miraflores presentan una topografa; de meseta andina, media
accidentada de pendientes semi pronunciadas, comprendidas entre un rango de 2% - 5%,
constituidas geogrficamente por lomadas semi-onduladas y laderas de cerros, con una
altitud mnima de 3,438 y una altitud mxima de 3,667 m.s.n.m.
El terreno donde se va ejecutar el proyecto tiene una topografa semi plana que se ilustra
en los planos de planta del presente proyecto de la ciudad de Miraflores.
El tipo de suelo es franco arenoso arcilloso y limos orgnicos, una pare del terreno por
donde se proyecta las estructuras hidrulicas es de roca dura y suelta y la otra parte es
Terreno orgnico (terrenos agrcolas).

3.1.3 Aspectos Socioeconmicos y Culturales
Organizacin Social y Patrn Cultural Predominante.
Las caractersticas socioeconmicas presenta un ndice de Desarrollo Humano (IDH) de
0.4821 ubicndose el primer quintil considerado como muy pobre, conforme podemos
aprecia en el siguiente cuadro estos indicadores.
C Cu ua ad dr ro o N N 0 05 5. .
MAPA DE POBREZA A NIVEL DE LA PROVINCIA DE HUNUCO
Dpto. Provincia Distrito
Poblacin
2007
%

Poblacion.
Rural
Quintil
1/
%
poblacion.
sin agua
%
poblacion.
sin
desag/letr.
%
poblacion.
sin
electricidad
% mujeres
analfabetas
%
nios
0-12
aos
Tasa
desnutricin.
Nios 6-9
aos
ndice de
Desarrollo
Humano
HUANUCO HUAMALIES
LLATA
14,873 64% 1 34% 36% 72% 21% 35% 52% 0.5537
HUANUCO HUAMALIES
ARANCAY
1,767 78% 1 34% 29% 28% 22% 36% 52% 0.5431
HUANUCO HUAMALIES
CHAVIN DE
PARIARCA 4,295 59% 1 40% 18% 82% 27% 34% 50% 0.5162
HUANUCO HUAMALIES
JACAS
GRANDE 6,394 87% 1 98% 12% 94% 31% 37% 67% 0.5071
HUANUCO HUAMALIES
JIRCAN
2,948 90% 1 60% 44% 64% 25% 32% 49% 0.5126
HUANUCO HUAMALIES MIRAFLORES 3639 47% 1 62 % 87% 14% 41% 42% 63% 0.4876
HUANUCO HUAMALIES
MONZON
18,751 81% 1 91% 53% 63% 16% 31% 38% 0.5461
HUANUCO HUAMALIES
PUNCHAO
2,331 23% 1 12% 19% 43% 34% 37% 57% 0.5028
HUANUCO HUAMALIES
PUOS
4,727 76% 1 77% 26% 84% 30% 41% 66% 0.5042
HUANUCO HUAMALIES
SINGA
4,016 66% 1 13% 34% 76% 28% 35% 50% 0.5075
HUANUCO HUAMALIES
TANTAMAYO
2,888 89% 1 82% 28% 56% 25% 39% 55% 0.5193
Fuente: Mapa de Pobreza FONCODES 2007
Elaboracin: Propia
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El 47% de su poblacin esta situado en alto andinas rurales, el 62% carece de agua
potable, el 87% no cuenta con sistema de desage tampoco letrina; as mismo el 14% no
tiene acceso a electrificacin, la tasa de alfabetismo alcanza el 41%, la tasa de
desnutricin est en 63%.
En cuanto al PEA Ocupada de 14 aos a ms que se dedican a actividades de Agricultura,
y Pecuaria la poblacin es 2,912, lo cual representa el 80% de la poblacin total del
distrito de Miraflores, y el 20% de PEA Ocupada de 14 aos a ms se dedican a
actividades terciarias ( Comercio, Transporte y otros servicios ).
Cuadro N 06.
PRODUCCIN AGRICOLA DISTRITO DE MIRAFLORES
CULTIVO VARIABLES
PRODUCCIN EN TM.
2010 2011
AJO Produccin (t.) 36.10 25.50
ARVEJA GRANO SECO Produccin (t.) 41.20 40.80
ARVEJA GRANO VERDE Produccin (t.) 26.50 31.60
AVENA GRANO Produccin (t.) 167.80 173.50
CEBADA GRANO Produccin (t.) 356.90 351.40
CEBOLLA Produccin (t.) 183.50 158.70
CHOCHO O TARHUI GRANO SECO Produccin (t.) 16.90 14.40
HABA GRANO SECO Produccin (t.) 81.00 82.50
HABA GRANO VERDE Produccin (t.) 65.50 71.00
MAIZ AMILACEO Produccin (t.) 145.00 134.50
MAIZ CHOCLO Produccin (t.) 207.00 208.00
MASHUA O IZANO Produccin (t.) 121.00 113.00
OCA Produccin (t.) 141.00 126.00
OLLUCO Produccin (t.) 196.80 189.10
PAPA Produccin (t.) 2,310.00 2,211.00
PAPA AMARILLA Produccin (t.) 804.00 802.20
QUINUA Produccin (t.) 16.20 16.30
TRIGO Produccin (t.) 189.00 181.30
Fuente: Ministerio de agricultura
Elaboracin: propia


Niveles de Educacin
La poblacin estudiantil en el Centro Poblado de San Gernimo de Chonta alcanza los
163 en total, as se tiene para el nivel inicial 15 que representa el 6.05% del total de
estudiantes, para el nivel primaria se tiene 125 representando el 50.40%, y para el
nivel secundaria se tiene 22 estudiantes alcanzando el 8.87% segn las datos del
Censo de Poblacin y Vivienda 2007. As podemos apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N 07.

Categoras Casos %
Sin Nivel 85 34.27%
Educacin Inicial 15 6.05%
Primaria 125 50.40%
Secundaria 22 8.87%
Superior No Univ. incompleta 1 0.40%
Total 248 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
ULTIMO NIVEL DE ESTUDIO QUE APROBO
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En cuanto a la poblacin sin nivel es de 34.27% del total.
Por otro lado la poblacin analfabeta tambin muestra cifras considerables.
Cuadro N 08.


Niveles de Salud
En cuanto a los servicios de salud, hay una considerable cantidad de la poblacin de San
Gernimo de Chonta no gozan de los beneficios de seguro entre otras que dota el estado.
Cuadro N 09.


Dentro del mbito del distrito se cuenta con:
El Puesto de Salud de Miraflores esta cargo de las siguientes localidades: Gayanga,
Miraflores, Gochayoj, Ilauro, Jos Galvez, Matacancha, Munay, Pampas de Flores, San
Jos de Chonta, Seor de Mayo, Sol de Castillo.
Segn informacin obtenida de la mencionada Institucin de salud, una de las primeras
causas de morbilidad en nuestra poblacin est dada por enfermedades infecciosas
de vas respiratorias agudas con 49% en el 2010 y el 2011, en segundo lugar las
enfermedades infecciosas intestinales con 10%; para el 2010 y el 2011. Esto se puede
deber a la presencia de Temperatura de 5C, en donde las caractersticas climatolgicas
favorecen la aparicin de enfermedades respiratoria por la contaminacin del medio en
que vive, al no tener agua hacen sus necesidades fisiolgicas al aire libre, esto permite
la propagacin de enfermedades respiratorias y gastro intestinales como podemos
observar en el siguiente cuadro:





Categoras Casos %
Si 146 58.87%
No 102 41.13%
Total 248 100%
POBLACION SABE LEER Y ESCRIBIR
Categoras Casos %
Solo esta asegurado al SIS 180 64.98%
No tiene ningun seguro 97 35.02%
Total 277 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
POBLACION AFILIADO AL SALUD
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Cuadro N 10.
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL P.S. MIRAFLORES 2010 Y 2011
N
ORDEN
CAUSAS 2010 % 2011 %
1 Infecciones de vas respiratorias agudas 519 0.49 519 0.49
2 Enfermedades infecciosas intestinales 109 0.10 109 0.10
3
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y
secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias
94 0.09 94 0.09
4
Enfermedades de la sangre de los rganos
hematopoyticos y de la inmunidad
81 0.08 81 0.08
5 Afecciones dentales y periodontales 74 0.07 74 0.07
6 Neumona e Influenza 51 0.05 51 0.05
7 Traumatismos de los miembros inferiores 46 0.04 46 0.04
8 Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo 36 0.03 36 0.03
9 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 28 0.03 28 0.03
10 Enfermedades del odo y del apfisis mastoides 26 0.02 26 0.02
TOTAL DE CAUSAS 1.00 1.00

GRAFICO
NIVELES DE MORBILIDAD AO 2010 Y 2011

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Cuadro N 11.
DELIMITACIN DE LA ZONA AFECTADA

GRUPO
ETARIO
MASCULINO FEMENINO TOTAL ACUMULADO %
ADULTO
MAYOR
80 A + 13 13 26
307 8,44
75 a 79 20 22 42
70 a 74 38 41 79
65 a 69 36 37 73
60 a 64 42 45 87
ADULTO
55 a 59 55 57 112
956 26,27
50 a 54 50 53 103
45 a 49 70 73 143
40 a 44 95 100 195
35 a 39 105 110 215
30 a 34 91 97 188
ADULTO JOVEN
25 a 29 116 123 239
585 16,08
18 a 24 168 178 346
ADOLESCENTE 12 a 17 207 218 425 425 11,68
NIO
5 a 11 378 398 776
1366 37,54
0 a 4 aos 287 303 590
TOTAL TOTAL 1,771 1,868 3,639 3,639 100,00



Actividad Econmica
La parte econmica de una sociedad generalmente se relaciona con la repercusin social,
de igual forma cuando la poblacin no cuenta con recursos econmicos para poder
costear los medicamentos necesarios para cumplir con el tratamiento de su enfermedad,
lo cual est relacionado con el aspecto social e ntimamente relacionado con la Salud de la
poblacin, en la cual se ve que prefieren hacer uso de la medicina tradicional ya que esto
no ocasiona gastos, por esta razn es que se puede apreciar que en los ltimos aos ha
tenido un comportamiento creciente la tasa de Mortalidad y de Morbilidad Crnica . La
primera causa de morbilidad durante el ao 2010 y 2011 son las infecciones
respiratorias agudas, seguido de las enfermedades infecciosas parasitarias esta
situacin, se debe a que los factores desencadenantes no han variado de un ao a otro, y
que las APP, poco o nada logran prevenir o evitar la Enfermedad, Los factores climticos,
el consumo de mala calidad de agua y el hacinamiento que mantienen. son la causa de
las enfermedades gastro intestinales como la 2da causa de morbilidad en estos 2
aos consecutivamente. Ello esta ntimamente relacionado con las condiciones de
salubridad, la ingesta de agua de mala calidad ( agua entubada ) esto refleja que en la
gran mayora de la poblacin tienen letrinas pero no hay agua por lo que se ven
obligados a hacer sus deposiciones en espacios al aire libre.
Causas principales de morbilidad durante el ao 2010 y 2011, segn el centro de salud
de Miraflores. Dentro de las diez primeras causas de morbilidad, se encuentra ocupando
por las Infecciones respiratorias agudas con 519 casos (49%), seguido de Enfermedades
infecciosas intestinales con 109 casos (10%).
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Estas enfermedades estn relacionadas con las deficiencias en las condiciones de
salubridad los que podra disminuirse dotndole de los servicios bsicos adecuados
acompaado de un trabajo promocionado de salud, aprovechando todo contacto con la
poblacin y con la participacin activa de la poblacin.
Este hecho contraviene a la Ley 26338 Ley de Saneamiento y la ley Orgnica de los
Gobiernos Locales, en la que sealan la obligatoriedad de la prestacin de los servi cios
bsicos por parte de la Municipalidad.
La Ley de aguas, que actualmente se encuentra en proceso de modificacin, seala que
la primera prioridad del agua es para consumo humano. ALA Regula y autoriza su uso.
La Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus normas complementarias, obligan
garantizar la sostenibilidad de las inversiones y Optimizar los recursos del estado. Por esta
razn el estudio considera el clculo adecuado del periodo de diseo, levantamiento de
informacin socioeconmica a nivel de campo, aforo de los caudales en las diferentes
pocas del ao y evaluacin de alternativas tcnica-econmica, social y ambiental de
solucin.
A continuacin se describe las actividades segn agrupacin y ocupacin principal que
desempea la Poblacin Econmicamente Activa.
Cuadro N 12.

Cuadro N 13.




Categoras Casos %
Agri.ganadera, caza y silvicultura 59 89.39%
Industrias manufactureras 1 1.52%
Construccin 2 3.03%
Comercio por menor 1 1.52%
Transp.almac.y comunicaciones 1 1.52%
Servicios sociales y de salud 2 3.03%
TOTAL 66 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
ACTIVIDAD SEGN AGRUPACION
Categoras Casos %
Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados 2 3.03%
Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 53 80.30%
Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 3 4.55%
Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 2 3.03%
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 6 9.09%
TOTAL 66 100%
OCUPACION PRINCIPAL QUE DESEMPEA
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Vivienda:
En el distrito de Miraflores el 96% de viviendas es de material rustico tapia y 3% de
material noble, de la misma manera el 95% de las viviendas tienen techos de tierra, el m
3% de cemento y 1% de laminas asflticas.
Cuadro N 14.

Cuadro N 15.


Ingreso Per cpita.
El ingreso per cpita mensual promedio a nivel del distrito de Miraflores es de S/. 129.80
nuevos soles, sobre la base de las cifras del IDH (PNUD).
Asimismo, segn el INEI (ENAHO 2005) los ndices de pobreza total (78.95%) y pobreza
extrema (61.9%) en Hunuco, lo ubican en el segundo lugar despus de Huancavelica, en
el ranking nacional de niveles de pobreza. En este cuadro de pobreza casi generalizada,
se considera que el centro poblado donde est ubicada el rea en estudio est en una
zona de extrema pobreza.

3.1.4 Tipo de Abastecimiento de Agua en la Situacin Actual
A. Fuente de Abastecimiento en el mbito de San Gernimo de Chonta.
La fuente de abastecimiento de agua en el mbito de influencia es de origen
subterrneo y de riachuelos, las familias llevan cerca de su casa a travs de zanjas o
pequeos canales.
En la actualidad no existen redes de agua potable o aguas intubadas, el abastecimiento
de agua es a travs del acarreo des sus fuentes rsticos. En la mayora de las familias
Categoras Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 2 3.17%
Adobe o tapia 61 96.83%
TOTAL 63 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE
EN LAS PAREDES
Categoras Casos %
Tierra 60 95.24%
Cemento 2 3.17%
Laminas asflticas 1 1.59%
TOTAL 63 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
MATERIAL DE CONSTRUCCION
PREDOMINANTE EN LOS PISOS
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las fuentes de agua de donde utilizan para el consumo estn a unas distancias alejadas.
Esto le genera costo de acarreo y sacrificio.
Cuadro N 16.


Cuadro N 17.
COMPONENTES DE AGUA POTABLE SITUACION
ACTUAL
Captacin 0
Lnea de Conduccin 0
Almacenamiento 0
Lnea de Aduccin 0
Red de Distribucin 0
Caja de Rompe Presin 0
Caos Domiciliarios 0


B. Situacin del Servicio de Saneamiento
Situacin que genera un impacto ambiental negativo porque de los 102 viviendas de la
ciudad de San Gernimo De Chonta el 100% no tienen el servicio de agua a
domicilio; la mayora deposita agua para el consumo a travs del acarreo en baldes y
bidones, por consiguiente afecta la salud de la poblacin, propiciando malos olores
sobre todo en pocas de altas temperaturas); que propagan insectos y roedores en las
viviendas y calles trayendo por ende el incremento de enfermedades infecciosas
respiratorias agudas seguido de enfermedades infecciosas intestinales en las
familias, generando contaminacin ambiental y por ende problemas respiratorios.
Segn el Centro de Salud de Miraflores; La primera causa de morbilidad durante el
ao 2010 y 2011, son las infecciones respiratorias agudas, esta constante, se debe a
que los factores desencadenantes no han variado de un ao a otro, y que las APP, poco
o nada logran prevenir o evitar la Enfermedad, Los factores climticos, la falta de abrigo
y el hacinamiento se mantienen, e idiosincrasia del paciente. Las enfermedades y sus
secuelas infecciosas y parasitarias, enfermedades de la sangre de los rganos
hematopeyicos.
Categoras Casos %
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) 0 0.00%
Red Pblica Fuera de la vivienda 0 0.00%
Ro,acequia,manantial o similar 63 100.00%
Vecino 0 0.00%
Total 63 100%
FUENT: CPV 2007/Informe tecnico-2012
ELABORACION: Equipo de trabajo
VIVIENDAS CON AGUA
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El 100% de la poblacin de las zonas mencionadas no cuentan con servicio de
desage, (Fuente Centro de Salud Miraflores).
Cuadro N 18.


Como se ve en el cuadro, el 755 de la poblacin utilizan pozo ciego o letrinas y el 22%
no tienen ningn tipo de servicio de saneamiento que ponen en riesgo la salud de los
nios, adolescentes y la poblacin en general que estn expuestos a enfermedades
provenientes de higiene.
C. Predisposicin al Pago de Tarifas de Servicios.
La poblacin a travs de una asamblea hicieron una acta manifestando que estn de
acuerdo pagar por el servicio de agua potable y desage la suma de S/. 5.00
mensuales como mximo por vivienda, esto por considerarse poblacin de extrema
pobreza (ver anexos).
D. Predisposicin de terreno.
El terreno donde se construir el nuevo reservorio de agua potable esta donado
por la comunidad ubicado en la parte alta de la ciudad de San Gernimo De Chonta,
al costado del reservorio actual existente.

3.1.5 Poblacin de la localidad de San Gernimo de Chonta (rea de influencia).
El centro poblado de San Gernimo de Chonta en el ao 2007 cuenta con una
poblacin total de 277 habitantes, que enfrentan la carencia de agua potable y
saneamiento.

A. Poblacin segn rea donde reside.
Segn el CPV2007-INEI, en su totalidad el ao 2007 es de 277, de los cuales el
100% viven en zonas rurales, tal como podemos ver en el siguiente cuadro:



B. Determinacin de la poblacin segn sexo
Segn el estudio realizado en el ao 2007 por INEI a travs de la Encuesta Nacional
el sexo masculino alcanza el 49% del total de la poblacin, mientras que el sexo
Categoras Casos %
Pozo sptico 1 2%
Pozo ciego o negro / letrina 47 75%
Ro, acequia o canal 1 2%
No tiene 14 22%
Total 63 100%
FUENT: Encuesta 2012
ELABORACION: Equipo de trabajo
VIVIENDAS CON DESAGUE Y LETRINAS
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femenino representa el 51% del total de la poblacin; determinndose que para el
2,007:

Cuadro N 19.






C. Crecimiento Poblacional

Para estimas el crecimiento poblacional, se utiliza la poblacin distrital tomado del ASIS
2010.
Desde el 2009 al 2011 hubo ligera crecimiento anual de la poblacin debido al
aumento de la tasa de natalidad.





Categoras Casos %
Hombre 136 49.10%
Mujer 141 50.90%
Total 277 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
POBLACION SAN GERONIMO DE CHONTA
19.49%
18.41%
11.55%
6.86%
6.50%
9.03%
4.69%
6.50%
2.89% 2.89%
1.81%
1.44%
2.17%
2.89%
1.08% 1.08%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
De 0 a 4
aos
De 5 a 9
aos
De 10 a 14
aos
De 15 a 19
aos
De 20 a 24
aos
De 25 a 29
aos
De 30 a 34
aos
De 35 a 39
aos
De 40 a 44
aos
De 45 a 49
aos
De 50 a 54
aos
De 55 a 59
aos
De 60 a 64
aos
De 65 a 69
aos
De 70 a 74
aos
De 75 a 79
aos
POBLACION POR EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES
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Cuadro N 20.
CRECIMIENTO POBLACIONAL X AOS
AOS TASA DE CRECIMIENTO
2009 1.45
2010 1.58
2011
1.6

Fuente: ASIS 2010 del centro de salud de Miraflores
Elaboracin: Propia


GRAFICO: COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CRECIMIENTO



3.1.6 Salud, Higiene y Saneamiento Bsico.

A. SALUD.
Los pobladores se atienden de manera gratuita en el centro de salud, por encontrarse
en zona de extrema pobreza son asegurado gratuitamente registrndose en el SIS; el
puesto de Salud de Miraflores considerado de nivel I-2 brinda servicios que el
ministerio de salud establece gratuitamente garantizando la satisfaccin del usuario
interno y externo con estrategias locales de acuerdo a nuestras condiciones y recursos
disponibles, cuenta con tres puesto satelitales de apoyo que atiende las 24 horas
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del da realiza atencin de emergencias, apoyos al diagnostico, consultas externas con
especialidades, para hospitalizacin, donde nuestro establecimiento de mayor referencia
es el centro de salud e Huamalies, pero funcionalmente pertenece a la micro red de
Puos el cual pertenece al
Hospital Hermilio Valdizan de
Hunuco. Igual tambin se trabaja
con referencias desde las
comunidades haca nuestro
establecimiento.

Podemos mencionar en el
siguiente cuadro el equipo de
profesionales que trabajan en
el Puesto de salud de
Miraflores.

Cuadro N 21.
STAF DE PROFESIONALES DEL PUESTO DE SALUD MIRAFLORES
RECURSOS POTENCIALES N DE PROFESIONALES POBLACION
MEDICOS SERUMISTA 1 3639
ENFERMERO 1 3639
OBSTETRA 2 3639
TECNICO EN ENFERMERIA 2 3639
TOTAL 06
Fuente: ASIS 2011 de Puesto de Salud de Miraflores
Elaboracin: Propia























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GRAFICO: POBLACIN DE PERSONAL PROFESIONAL


B. Higiene
La poblacin de Miraflores tiene escaso conocimiento de normas de higiene lo que
limita la prctica de una adecuada limpieza y aseo personal de sus viviendas, as como
la higiene en la preparacin y manipulacin de agua y de los alimentos que ingieren los
que son deficientes; no se promueve talleres, capacitaciones jornadas de limpieza etc.

C. Limpieza Pblica
No existe la prctica de limpieza pblica de los residuos slidos.

En el Puesto de salud de Miraflores las primera causa de morbilidad durante el ao
2010 y 20111 son la IRAs con un 49% seguido de enfermedades infecciosas
intestinales con 10%; esta constante, se debe a que los factores desencadenantes no
han variado de un ao a otro, y que las APP, poco o nada logran prevenir o evitar la
Enfermedad, Los factores climticos, la falta de saneamiento bsico son los
desencadenantes. Las enfermedades gastro intestinales son la 2da causa de morbilidad,
Ello se entiende que muy a pesar de un trabajo de campo APP, son las condiciones de
salubridad las que determinan en ltimo caso la presencia de estas. Las enfermedades
por infecciones intestinales son la segunda causa de morbilidad, ello se entiende por las
mismas condiciones antes mencionadas, en el siguiente cuadro observamos el nmero
de casos de morbilidad presentados.

c.1 Morbilidad General del P.S Miraflores
En cuanto a la poblacin de la ciudad de Miraflores se puede observar como primera
causa de morbilidad general las infecciones de las vas respiratorias agudas con 49%,
seguido por la enfermedad infecciosa intestinal y parasitaria con 10%.
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Cuadro N 22.
DIEZ PRIMERA CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
EN EL P. S. DE MIRAFLORES 2011
N
ORDEN
CAUSAS FRECUENCIA %
1 Infecciones de vas respiratorias agudas 519 0.49
2 Enfermedades infecciosas intestinales 109 0.10
3
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y
secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias
94 0.09
4
Enfermedades de la sangre de los rganos
hematopoyticos y de la inmunidad
81 0.08
5 Afecciones dentales y periodontales 74 0.07
6 Neumona e Influenza 51 0.05
7 Traumatismos de los miembros inferiores 46 0.04
8 Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo 36 0.03
9 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 28 0.03
10 Enfermedades del odo y del apfisis mastoides 26 0.02
TOTAL DE CAUSAS 1.00
GRAFICO
DIEZ CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL PUESTO DE SALUD MIRAFLORES


c.2 Morbilidad en Nio del P.S Miraflores
Se puede observar segn el cuadro que la mayor parte de la morbilidad en
menores de 11 aos corresponde a las enfermedades de las vas respiratorias
agudas en un 69% seguida de las enfermedades de infecciosas parasitarias en
un 12%.





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Cuadro N 23.
DIEZ PRIMERA CAUSAS DE MORBILIDAD ETAPA VIDA
NIO DEL P.S. MIRAFLORES 2011
N
ORDEN
CAUSAS FRECUENCIA %
1 Infecciones de vas respiratorias agudas 410 0.69
2
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y
secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias
71 0.12
3 Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo 35 0.06
4 Enfermedades infecciosas intestinales 31 0.05
5 Afecciones dentales y periodontales 26 0.04
6
Enfermedades de la sangre de los rganos
hematopoyticos y de la inmunidad
11 0.02
7 Traumatismos de los miembros inferiores 3 0.01
8 Traumatismos de la cabeza y cuello 2 0.00
9
Traumatismos del trax, abdomen, regin lumbosacra,
columna lumbar y pelvis
1 0.00
10 Traumatismos de los miembros superiores 1 0.00
TOTAL DE CAUSAS 591 1.00
Fuente: ASIS 2010 Puesto De Salud de Miraflores
Elaboracin: Propia

Aqu vemos que la primera causa de morbilidad en los nios est en primer lugar
enfermedades como el IRA para el ao 2011 69%, seguido de enfermedades
Infecciosas y Parasitarias, para el ao 2011 12% por que en el ambiente circundante a
sus viviendas se observan disposiciones de excretas en infraestructuras inadecuadas y
por la falta de un sistema de agua. Este grupo son los ms vulnerables por cualquiera de
estas enfermedades.

a. Mortalidad.
En el 2011 la tasa de mortalidad ascenda a 1.4, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:















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41
Tasa de Mortalidad:
GRAFICO

En el presente grfico observamos que la tasa de mortalidad en el distrito de Miraflores
es de un 5.49% para el ao 2011, segn la tendencia de la grfica este porcentaje esta
disminuyendo desde el ao 2007 en el que la tasa fue de 9.8%.
Cuadro N 24.
Anlisis de las Diez Primeras Causas de Mortalidad General.
N CAUSA NMERO
1 Insuficiencia Cardiaca 2
2 Tumor cerebral de lbulo frontal 1
3 Insuficiencia Renal Crnica 1
4 Colecistitis Aguda calculosa 1
5 Traumatismo cerebral 1
6 Neumona del anciano 1
7 Shock Sptico 1
8 Neumona 1
9 Sepsis neonatal 1
10 Obstruccin intestinal 1
Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUNUCO

ANALISIS: La primera causa de muerte en el ao 2011, fue Insuficiencia cardiaca,
en 2 personas ancianas.
Anlisis de la situacin de la mortalidad por Grupo Etareo.
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42


ANALISIS: El grupo etareo con ms ndice de mortalidad es el de 5 a ms aos
desde el 2007 hasta la fecha y el grupo etareo con menos ndice de mortalidad en
el 2011 ha sido el grupo etareo menor a 1 ao no habiendo ninguna mortalidad.

Anlisis de la situacin de la mortalidad perinatal.

ANALISIS: La Mortalidad perinatal (MPN) es un indicador de Impacto, que mide en forma
directa el estado de la salud perinatal y en forma indirecta el estado de la salud materna,
como se aprecia en el presente cuadro la mortalidad perinatal es de 10.8% para el ao 2010,
lo cual ha disminuido significativamente con respecto al ao 2008 y 2009 en la que era de
20.4% para ambos aos por causa de Infecciones Maternas.






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43
Anlisis de la situacin de la mortalidad materna

Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUNUCO
La tasa de mortalidad materna por cada 100000 nacidos vivos para el distrito de
Miraflores en el ao 2011, fue de 0. En el 2008 la muerta materna fue por causas
indirectas.


D. Saneamiento Bsico
Caractersticas de la Vivienda

Las viviendas en un 99.9% son
de material rustico, (tpiales, con
techos de calamina en 95%, con
tejas en un 3%, y 2% con paja),
son edificados sin criterios
tcnicos (paredes gruesas,
ventanas inadecuadas, puertas
chicas) etc, con material nobles
en un 3%.

Como ya se identifico, el servicio de saneamiento en la localidad de San Gernimo de
Chonta es Precaria. El 100% de las familias no tienen agua potable y servicios de
saneamiento. En esta situacin las familias se ven obligadas a falta de agua hacer
sus deposiciones de excretas en acequias y/o campo abierto, generando
contaminacin ambiental y por ende problemas respiratorios. Adems las familias de la
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localidad de San Gernimo de Chonta arrojan los residuos slidos en sus terrenos de
cultivo y algunos los queman o entierran y los que se encuentran a la rivera del ro los
eliminan al riachuelo trayendo por consiguiente una contaminacin de dichas aguas e
incidiendo en el incremento de parasitosis en las aguas y por ende la poblacin se
encuentra con parsitos, intestinal, sanguino, digestivo, sobres la piel, etc
Por otro lado de los 102 viviendas identificadas 68 se considera como lotes que
se encuentran cercados con material rustico de tapial, sin embargo existe un acuerdo
dentro de la comunidad para que toda las familias donan una parte de sus parcelas en
caso que pasan los tubos, lneas de aduccin o de conduccin. De esta manera la
ejecucin del proyecto beneficiara a toda la poblacin que se encuentra cerca al centro
poblado.

3.1.7 Vas de Comunicacin
Las vas de acceso de las diferentes localidades son las carreteras afirmadas que facilitan
el desplazamiento. Para nuestro caso existen servicios de transporte interurbano, combis,
colectivos: Hunuco Miraflores 174 km; de Huamalies a Miraflores en 25 Km.
A. Tipo de Acceso Vial
Se cuenta con una carretera afirmada
desde La ciudad de Hunuco hasta
Tingo Chico es asfaltado la
carretera que va en una sola va;
desde all pasando por la comunidad
de Jaria hasta la localidad de
Miraflores en carretera afirmado,
recorriendo 199 Km. Con un tiempo de
5 horas, por el otro extremo la va de
acceso es desde la provincia de
Huamalies pasando puos, pampas
de flores, llegando a Miraflores en carretera afirmado recorriendo 25 Km. En una
hora con treinta minutos.
Por otro lado se cuenta una carretera de tercera clases que entra desde Miraflores
hasta la localidad de San Gernimo de Chonta con un tiempo de 2 horas. El promedio
de pasaje es de s/. 5 soles.





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Cuadro N 25.
DISTANCIAS EN KM. VA CARRETERA
Distrito

Tramos
Va Trafico
Poblacin
Servida KM Estado Hora Ligero Pesado
Miraflores
Hunuco -
Miraflores 199 Regular 5 horas 1 1
3,639
Huamalies-
Miraflores 25 Regular
1 horas
y media 1 1
Fuente: ASIS 2010 del Puesto de Salud de Miraflores
Elaboracin: Propia

MAPA DE ACCESO VIAL HUANUCO - MIRAFLORES



B. Medios de Transportes
Existen servicio de transporte interurbano, servicio de colectivos, que presta sus
servicios entre la ciudad de Hunuco - Miraflores cada 15 minutos de desde las 5
de la maana hasta las 2 de la tarde; el costo del pasaje es de 25 nuevos soles en
auto, en recorriendo 199 Km. en un tiempo de 4 a 5 horas, el flete por servicio de
carga el saco es 10 nuevos soles en transporte de carga camiones de Miraflores
a Hunuco y viceversa.






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3.1.8 Principales Actividades Econmicas del rea de Influencia del Proyecto y
Niveles de Ingreso de la Poblacin
D. Niveles de Ingreso
Son familias campesinas de economa
precaria, dedicadas a pequeas actividades
de subsistencia, poblacin en situacin de
extrema pobreza, con ingresos per-cpita
menores a 4.26 s/. Diarios.
La principal actividad econmica en la que se
desenvuelve la mayora de la poblacin es a
la actividad agropecuaria en un 96%, y el
4% a la actividad terciaria (transporte y
comercio). El principal producto agrcolas que
se destinan al mercado es la papa; a
continuacin se menciona los principales
actividades que se dedican los pobladores de
la localidad.

Cuadro N 26.
ACTIVIDAD ECONMICA DEL CENTRO
POBLADO DE SAN GERONIMO DE CHONTA


N
Actividades econmica: % Poblacin
1
Agricultura 94%
2
Ganadera 2%
3
Comercio 1%
4
Transporte 3%
Fuente: Direccin Regional de Agricultura Hunuco - 2011
Elaboracin: propia


La produccin agrcola que se cultiva son:
Papa cebada, avena, trigo, habas, oca, olluco, mashua, quinua, maz etc. Producen
con las lluvias de la estacin, los suelos son secos y estn dentro de la regin
quechua, pero frtiles en forestal: Eucalipto, ciprs, aliso.

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47
De la entrevista realizada se
determina que los miembros de
la familia son en promedio 4.5 de
los cuales trabajan 2 miembros.
La poblacin tiene un ingreso
familiar anual de S/. 1,800.00,
mensualmente asciende a S/.
150.00 nuevos soles que les
permite subsistir, los cuales son
complementados con actividades
principalmente de la agricultura. La
produccin agrcola es destinada al autoconsumo y regularmente destinada a la
comercializacin en los mercados de la ciudad de Huamalies, Hunuco y
generalmente de Huaraz.
Cuadro N 27.
PRODUCCIN AGRICOLA EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES
CULTIVO
PRODUCCIN EN TM.
2010 2011
AVENA GRANO 167.8 173.5
CEBADA GRANO 356.9 351.4
CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 16.9 14.4
HABA GRANO SECO 81 82.5
HABA GRANO VERDE 65.5 71
MAIZ CHOCLO 207 208
MASHUA O IZANO 121 113
OCA 141 126
OLLUCO 196.8 189.1
PAPA 2,310.00 2,211.00
PAPA AMARILLA 804 802.2
QUINUA 16.2 16.3
TRIGO 189 181.3
Fuente: Ministerio de agricultura
Elaboracin: propia


3.1.8 Medios de Informacin:
Los lugareos no leen diarios regionales, debido fundamentalmente a la
discontinuidad de los servicios de transportes cuya frecuencia es semanal, pero si
existen los siguientes medio de informacin:



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Cuadro N 28.

MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS
MEDIO RADIALES Y TELVISIVOS TOTAL
Emisora radial Local 1
Acceso a Ondas de radiodifusin ( emisoras radiales) 4
Acceso a Ondas de Televisin (canales de televisin) 3
Fuente: ASIS 2010 Centro Salud
Elaboracin: Propia

La Localidad mencionada cuenta con seal de telfono mvil celular movistar como
tambin claro.

3.1.9 Organizacin de la Sociedad Civil
Son cinco (05) Organizaciones existentes en la localidad conforme vemos en el
siguiente cuadro.
Cuadro N 29.
ORGANIZACIONES DE BASE
ORGANIZACIONES DE BASE NMERO
Comit de vaso de leche:
1
Comit alimentacin escolar:
1
Comit de Padres de Familia:
3
ACTORES SOCIALES DE LA LOCALIDAD NMERO
1. Alcalde: 1
4. .Gobernadores: 1
5. Tenientes Gobernadores: 1
6. juez de Paz 1
Fuente: ASIS 2011 Puesto de Salud de Miraflores
Elaboracin: Propia



3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:




La Localidad de San Gernimo de Chonta, presenta frecuentes casos de enfermedades de
origen hdrico (Enfermedades de vas respiratoria, gastrointestinales y parasitosis),
particularmente la poblacin infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de
enfermedades viene aumentando ao tras ao as vemos en el 2,011 las Infecciones de
vas respiratorias agudas alcanzaron el 69% representando 410 pacientes..



Frecuentes casos de enfermedades infecciosas de vas
respiratorias agudas, gastro intestinales y parasitarias en la
localidad de San Gernimo de Chonta.
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49
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema
central:
1. Consumo de agua de mala calidad
Escaso tratamiento de agua para el consumo.
Escaso cobertura de agua potable
2. Inadecuado disposicin de excretas y aguas residuales
Escaso obertura de desage.
Escaso tratamiento de aguas residuales.
3. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
Bajos niveles de educacin sanitaria
Poco conocimiento de normas de higiene de la poblacin, Incide a que la limpieza y
aseo personal, de sus viviendas, as como la higiene en la preparacin y manipulacin de
agua y de los alimentos que ingieren sean deficientes.
4. Inadecuada gestin de los servicios
Deficiente gestin Tcnica y Administrativa

C. ANLISIS DE LOS DEL PROBLEMA

A. Efectos directos
Incremento de enfermedades en la poblacin
Incremento de la desnutricin
B. Efectos indirectos
Incremento en los gastos de salud de la poblacin
C. Efecto final
Baja calidad de vida de la poblacin en la localidad de San Gernimo de Chonta













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50
GRAFICO N 01
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS





















































Frecuentes casos de enfermedades infecciosas de
vas respiratorias agudas, gastrointestinales y
parasitarias en la localidad de San Gernimo de
Chonta

Escaso
tratamiento
de agua para
el consumo






Deficiente
gestin tcnica
y
administrativa






Inadecuada
gestin de los
servicios







Consumo de agua de
mala calidad







Inadecuado disposicin de
excretas y aguas residuales






Escaso
cobertura del
tratamiento
de aguas
residuales






Escaso
cobertura de
agua potable






Inadecuados
hbitos y
prcticas de
higiene





Bajos niveles
de educacin
sanitaria






Escaso
cobertura de
alcantarillado





Incremento de
enfermedades en la
poblacin




Incremento de la
desnutricin


Baja calidad de
vida de la
poblacin en la
localidad de San
Gernimo de
Chonta

Incremento en los gastos
de salud de la poblacin


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51
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

El objetivo central del proyecto est asociado directamente con la solucin del
problema:















Determinacin de Medios y Fines para alcanzar el Objetivo Central.
Los medios contribuyen a solucionar el problema de esta manera el rbol de medios y
fines para el presenta proyecto se estructura de la siguiente manera.

Los fines del objetivo central del proyecto son las consecuencias positivas que se
observaran, cuando se resuelva el problema identificado para solucionar se obtienen
reemplazando cada una de los efectos por una situacin opuesta, que contribuya a
solucionarlo, de esta manera el rbol de medios y fines para el presenta proyecto se
estructura de la siguiente manera:















Frecuentes casos de enfermedades infecciosas de vas
respiratorias agudas, gastrointestinales y parasitarias en la
localidad de San Gernimo de Chonta
Reduccin de casos de enfermedades infecciosas de vas
respiratorias agudas, gastro intestinales y parasitarias en
las localidad de San Gernimo de Chonta.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
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52
3.3.1 rbol de Medios y Fines
RBOL DE MEDIOS Y FINES










































Reduccin de casos de enfermedades infecciosas de vas
respiratorias agudas, gastrointestinales y parasitarias en
la localidad de San Gernimo de Chonta.

Provisin de
agua tratado
para el
consumo






Buena gestin
tcnica y
administrativa






Adecuada
gestin de los
servicios







Consumo de agua de
buena calidad







Adecuado disposicin de
excretas y aguas residuales






Permanente
tratamiento de
aguas
residuales






Incremento de
la cobertura de
agua potable






Adecuados
hbitos y prcticas
de higiene






Mayores niveles
de educacin
sanitaria






Incremente
de cobertura
del sistema de
alcantarillado

Disminucin de
enfermedades en la
poblacin




Disminucin de la
desnutricin



Mejor calidad de vida
de la poblacin en la
localidad de San
Gernimo de Chonta


Menores gastos de salud de
la poblacin




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53
3.3.2 ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.




















































Accin 1a

Permanente
tratamiento de
agua para el
consumo
humano
Accin 6a

Capacitacin
del personal
tcnico y
administrativo.


Accin 4a

Instalacin de
planta de
tratamiento de
aguas
residuales





Accin 2a
Instalacin de
Reservorio,
Lnea de
Aduccin,
Redes de
distribucin y
Conexiones
domiciliarias.




Accin 5a

Campaas de
educacin
sanitaria y
sensibilizacin a la
poblacin




Accin 3a
Instalacin
del sistema
de
alcantarillado
de colectores
y conexiones
domiciliarias


Provisin de
agua tratado
para el
consumo





Buena gestin
tcnica y
administrativa





Permanente
Tratamiento de
aguas
residuales





Incremento de
la cobertura
de agua
potable





Mayores
niveles de
educacin
sanitaria





Incremente
de cobertura
del sistema
de
alcantarillado





1




6




4



2




5




3




Accin 2b

Instalacin de
Reservorio,
Lnea de
Aduccin,
Redes de
distribucin,
Conexiones
domiciliarias y
planta de
tratamiento para
el consumo
humano.

Accin 3b

Instalacin del
sistema de
alcantarillado
de colectores,
conexiones y
domiciliarias


Acciones que son
Complementaria
Acciones mutuamente
excluyentes
a) Las Acciones 1.a, 2.a 3.a, 4.a,
5.a y 6.a. son mutuamente
complementarias.
b) Las Acciones 1.a, 2.b 3.b, 4.a,
5.a y 6.a. son mutuamente
complementarias.

a) Las Acciones 2.b 3.b son
mutuamente excluyentes.

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3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Se determina de la siguiente manera:
ALTERNATIVA 1
Construccin de captacin de agua
Instalacin de redes de distribucin y conexiones domiciliarias
Instalacin del sistema de desage de colectores y conexiones domiciliarias.
Instalacin de plantas de tratamiento de aguas servidas de tanque Imhoff
Campaa de educacin sanitaria y sensibilizacin a la poblacin.
Capacitacin del personal tcnico y administrativo.

ALTERNATIVA 2
Construccin de captacin de agua
Instalacin de redes de distribucin y conexiones domiciliarias
Instalacin de cajas de medidores.
Instalacin del sistema de desage de colectores y conexiones domiciliarias.
Construccin de Laguna de Filtracin de aguas servidas de pozo de estabilizacin
Campaa de educacin sanitaria y sensibilizacin a la poblacin.
Capacitacin del personal tcnico y administrativo.
















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55

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El periodo para evaluar los beneficios y costos del proyecto se ha establecido en 20
aos, es un tiempo adecuado para medir los impactos del proyecto y establecer los
cambios o ajustes que se requieran de ser necesario.



Cuadro N 30.
Cronograma de actividades y fases del proyecto
Actividades
AO 0 AO 1 AO 20
PRE
INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN
Mes 1
8 MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao
20
FASE I :
PREINVERSIN


Perfil Tcnico-
Econmico X


FASE I I : INVERSIN



Etapa1: Elab. Estudio
Definit.
X



Expediente tcnico

Etapa2: Ejec. de obras
civiles


Ejec. de obras
preliminares en general
X X X X X X X X
Ejec. de obras
secundarias X X X X X X
Plan de manejo
ambiental X X X X X X X X
FASE I I I: POST
INVERSIN


Operacin y
mantenimiento

X X X X X X X X X X X X
FORMULACIN Y EVALUACION
IV
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56

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. Anlisis de la Demanda de Agua Potable

De acuerdo al periodo de diseo por componente se ha calculado los caudales de
Lt/seg tal como se muestra ms adelante en el cuadro de la demanda, para tal efecto se
ha tomado en cuenta la proyeccin de la poblacin del Centro Poblado de San
Gernimo de Chonta.

4.2.2. Demanda referencial.
Para determinar la poblacin referencial se considera a los habitantes del distrito de
Miraflores de manera general con informaciones del Censo Nacional 2007 del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).
Cuadro N 31.
Poblacin de ao 1993 y 2007 segn INEI
Miraflores( Nivel del Distrito )
Poblacin 1993 3419
Poblacin 2007 3460


Para el clculo de la poblacin futura se utiliz la siguiente frmula:




Donde:
Pf = Poblacin Futura
Pa = Poblacin Actual
r = Tasa de crecimiento poblacional
t

= aos (periodo)

De esta manera la tasa de crecimiento poblacional es de 0.09% que nos permitir
proyectar la demanda referencial y la demanda efectiva.

Cuadro N 32.

Cuadro N 33.

AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
POBLACION 3,460 3,463 3,466 3,469 3,472 3,475 3,478
PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL
FUENTE: INEI CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION 3,478 3,481 3,484 3,487 3,490 3,493 3,496 3,499 3,501 3,504 3,507 3,510 3,513 3,516 3,519 3,522 3,525 3,528 3,531 3,534 3,537
PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL
AO
FUENTE: CPV-INEI 2007
ELBAORACION: Equipo de trabajo

Pf = Pa (1 + r)
t



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57

Cuadro N 34.


Para la estimacin de la demanda efectiva se considera la cantidad total de las viviendas
identificadas dentro del rea de influencia del proyecto.

4.2.3. Demanda efectiva.
Para la estimacin de la demanda efectiva se considera la poblacin total de la localidad
de San Gernimo de Chonta. Al no presentar datos actualizados se estima teniendo en
cuenta la cantidad de vivienda y la densidad poblacin por habitante del distrito de
Miraflores.
En la actualidad se ha identificado 110 viviendas, de los cuales solo 102 viviendas
sern beneficiadas con el proyecto teniendo en cuenta la distancia, la disponibilidad de
agua y la ubicacin de la captacin.
Por otro lado la densidad poblacional del distrito de Miraflores es de 4 habitantes
aproximadamente por vivienda.
A travs de los datos antes mencionados se estima la poblacin demandante efectiva
que es de 4x102=408 habitantes.

1. Consumo

a. Consumos Actuales sin Proyecto
En la actualidad la poblacin de la localidad de San Gernimo de Chonta consume
agua no tratada cada familia consume aproximadamente 3.5m
3
por mes. La oferta
de consumo de agua potable abastece a un porcentaje mnimo del total de la
poblacin del rea de influencia en estudio.

a. Consumos con Proyecto
Para estimar el consumo proyectado al horizonte de evaluacin, se ha analizado el
consumo de los beneficiarios del proyecto.
El proyecto responde para un consumo por familia diario de 80 Lt/da, en la
localidad al igual que el reservorio para un almacenamiento de 32 m
3
para
abastecer a los poblados circundantes en las viviendas beneficiarias.
b. Prdidas de Agua.
Actualmente vemos que las fuentes de agua no utilizados de manera adecuado,
apenas una pequea proporcin de los yacimientos se utiliza en forma rudimentaria
por acarreo y deposito en cilindros, baldes entre otros.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION 440 440 441 441 442 442 442 443 443 444 444 444 445 445 446 446 446 447 447 448 448
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL
AO
FUENTE: CPV-INEI 2007
ELBAORACION: Equipo de trabajo
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

58
Cono proyecto se estima que al menos el 90% de las aguas captadas sern
utilizadas para el consumo y otros usos domsticos o industriales.

Para estimar la demanda actual y la demanda con proyecto se utilizara los
parmetros del ANEXO-SIN-09.



4.2.4.1. Demanda sin proyecto.
Cuadro N 35.

La demanda actual sin proyecto se estima a travs de los parmetros considerados
en el ANEXO-SNIP-09, que considera la cantidad mnima que garantiza la
sobrevivencia de la poblacin. Asimismo, en el trabajo de campo se ha identificado
100 viviendas domesticas, un centro comercial y una Institucin Educativa.






DEMANDA POR
CATEGORIAS
CONEXIONES DENSIDAD
UNIDADES DE
DEMANDA
DEMANDA
PERCAPITA/HABITANTE
DEMANDA TOTAL
lts/dia
DEMANDA TOTAL
m3/mes
DEMANDA TOTAL
m3/mes/por vivienda
DOMESTICOS 100 4 400 40 16000 480.00 4.8
COMERCIALES 1 2 2 100 200 6.00 6
POSTAS 0 0 0 200 0 0.00 0
ESCUELAS 1 80 80 30 2400 72.00 72
TOTAL 102 18600 558.00 82.80
FUENTE: Informe Tecnico 2012
ELABORACION: Equipo de trabajo
DEMANDA ACTUAL SIN PROYECTO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

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4.2.4.2. Demanda con proyecto.

Cuadro N 36.
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 102
N DE MIEMBROS POR FAMILIA (promedio) 4.0
TASA DE CRECIMIENTO 0.09%
POBLACION 277
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA 80
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO 10%
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) 0.54
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 0.62
NMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO 0
COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO 9%

A. Demanda de agua potable.

Cuadro N 37.



DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 28,512 540 0 7,110 0 36,162 0 36,162
2 28,512 540 0 7,110 0 36,162 0 36,162
3 28,800 540 0 7,110 0 36,450 0 36,450
4 28,800 540 0 7,110 0 36,450 0 36,450
5 28,800 540 0 7,110 0 36,450 0 36,450
6 28,800 1,080 0 7,110 0 36,990 0 36,990
7 28,800 1,080 0 7,110 0 36,990 0 36,990
8 28,800 1,620 0 7,110 0 37,530 0 37,530
9 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
10 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
11 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
12 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
13 29,088 1,620 0 10,665 0 41,373 0 41,373
14 29,088 1,620 0 10,665 0 41,373 0 41,373
15 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
16 29,088 1,620 0 10,665 0 41,373 0 41,373
17 29,088 2,160 0 10,665 0 41,913 0 41,913
18 29,088 2,160 0 10,665 0 41,913 0 41,913
19 29,088 2,160 0 14,220 0 45,468 0 45,468
20 29,088 2,160 0 14,220 0 45,468 0 45,468
SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES
CONSUMO DE AGUA (lts/da)
AOS
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS
TOTAL
Lt/dia
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
SUB TOTAL
CONSUMO
PILETAS
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Cuadro N 38.

En el cuadro anterior se muestra la demanda de agua durante el horizonte de evaluacin del
proyecto. En este caso se tiene 0.52-.66 Lts/seg, asimismo de45, 203-56, 835 lits/dia en los
20 aos de demanda.
B. Demanda de alcantarilla.

La demanda de alcantarilla se estima teniendo en cuenta que el 80% de las aguas
consumidas vuelven al desage como aguas residuales.
Por otro lado la cobertura de desage es el 93% de las viviendas que utilizaran el sistema
de alcantarillas, en este caso es de 74 viviendas.

0 0.00 0 0 0.00 0.00 0
1 0.52 45,203 16,499 0.68 0.78 11
2 0.52 45,203 16,499 0.68 0.78 11
3 0.53 45,563 16,630 0.69 0.79 11
4 0.53 45,563 16,630 0.69 0.79 11
5 0.53 45,563 16,630 0.69 0.79 11
6 0.54 46,238 16,877 0.70 0.80 12
7 0.54 46,238 16,877 0.70 0.80 12
8 0.54 46,913 17,123 0.71 0.81 12
9 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
10 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
11 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
12 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
13 0.60 51,716 18,876 0.78 0.90 13
14 0.60 51,716 18,876 0.78 0.90 13
15 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
16 0.60 51,716 18,876 0.78 0.90 13
17 0.61 52,391 19,123 0.79 0.91 13
18 0.61 52,391 19,123 0.79 0.91 13
19 0.66 56,835 20,745 0.86 0.99 14
20 0.66 56,835 20,745 0.86 0.99 14
DEMANDA
VOLUMEN
ALMACENAMIENTO
(m3)
DEMANDA AGUA
lt/seg
MAXIMA
DIARIA
Lt/S
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
m3/ao AOS
MAXIMA
HORARIA Lt/s
lt/dia
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Cuadro N 39.

La demanda mxima estimada de las capacidades de los componentes del sistema de agua
potable es para una cantidad de 0.20 durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto.
















NUMERO DE CONEXIONES
DOMSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/da m3/ao
lts/s
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
74 1 0 1 0 76 0.20 17,136 6,255
74 1 0 1 0 76 0.20 17,050 6,223
75 1 0 1 0 77 0.20 17,281 6,307
75 1 0 1 0 77 0.20 17,281 6,307
75 1 0 1 0 77 0.20 17,281 6,307
74 2 0 1 0 77 0.20 17,051 6,224
74 2 0 1 0 77 0.20 17,051 6,224
75 2 0 1 0 78 0.20 17,282 6,308
74 2 0 2 0 78 0.20 17,051 6,224
74 2 0 2 0 78 0.20 17,051 6,224
74 2 0 2 0 78 0.20 17,051 6,224
74 2 0 2 0 78 0.20 17,051 6,224
75 2 0 2 0 79 0.20 17,282 6,308
75 2 0 2 0 79 0.20 17,282 6,308
74 3 0 2 0 79 0.20 17,052 6,224
74 3 0 2 0 79 0.20 17,052 6,224
75 3 0 2 0 80 0.20 17,282 6,308
75 3 0 2 0 80 0.20 17,282 6,308
75 3 0 2 0 80 0.20 17,282 6,308
75 3 0 2 0 80 0.20 17,282 6,308
VOLUMEN DESAGUE
DEMANDA DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
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C. Demanda de letrinas.
Cuadro N 40.

4.2 ANLISIS DE LA OFERTA

4.2.1. Oferta de Agua potable, Sistemas de Alcantarillado y Letrinas.

A. Oferta de agua potable.
Actualmente el 100% de las viviendas no tienen sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado y letrinas; con el proyecto se cobertura al 93% de las familias de el
Centro Poblado de San Gernimo de Chonta durante las 24 horas continuas, es
decir los 102 viviendas sern coberturadas con agua y desage, el nivel de cobertura
ira subiendo de manera paulina conforme crece la poblacin.
Cuadro N 41.
NUMERO DE CONEXIONES
DOMSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lst/seg lts/da m3/ao
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27 0 0 0 0 27 0.14 11,664 4,257
28 0 0 0 0 28 0.14 12,096 4,415
28 0 0 0 0 28 0.14 12,096 4,415
28 0 0 0 0 28 0.14 12,096 4,415
29 0 0 0 0 29 0.15 12,528 4,573
29 0 0 0 0 29 0.15 12,528 4,573
30 0 0 0 0 30 0.15 12,960 4,730
30 0 0 0 0 30 0.15 12,960 4,730
30 0 0 0 0 30 0.15 12,960 4,730
31 0 0 0 0 31 0.16 13,392 4,888
31 0 0 0 0 31 0.16 13,392 4,888
32 0 0 0 0 32 0.16 13,824 5,046
32 0 0 0 0 32 0.16 13,824 5,046
33 0 0 0 0 33 0.17 14,256 5,203
33 0 0 0 0 33 0.17 14,256 5,203
33 0 0 0 0 33 0.17 14,256 5,203
34 0 0 0 0 34 0.17 14,688 5,361
34 0 0 0 0 34 0.17 14,688 5,361
35 0 0 0 0 35 0.18 15,120 5,519
36 0 0 0 0 36 0.18 15,552 5,676
VOLUMEN DESAGUE
DEMANDA DE LETRINAS CON PROYECTO
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
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COBERTURA (%)
0 440 0.00% 100.0% 0 0
1 440 92.7% 7.3% 408 102
2 441 92.9% 7.1% 409 102
3 441 93.1% 6.9% 411 103
4 442 93.3% 6.7% 412 103
5 442 93.5% 6.5% 413 103
6 442 93.7% 6.3% 414 104
7 443 93.8% 6.2% 415 104
8 443 94.0% 6.0% 417 104
9 443 94.2% 5.8% 418 105
10 444 94.4% 5.6% 419 105
11 444 94.6% 5.4% 420 105
12 445 94.8% 5.2% 421 105
13 445 95.0% 5.0% 423 106
14 445 95.2% 4.8% 424 106
15 446 95.4% 4.6% 425 106
16 446 95.5% 4.5% 426 107
17 446 95.7% 4.3% 427 107
18 447 95.9% 4.1% 429 107
19 447 96.1% 3.9% 430 108
20 448 96.3% 3.7% 431 108
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
CONEXIONES OTROS MEDIOS
AOS
POBLACION
POBLACION
SERVIDA (hab)
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2013

64
Cuadro N 42.

Cuadro N 43.



C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 99 99 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 102 102
2 0 99 99 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 102 102
3 0 100 100 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 103 103
4 0 100 100 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 103 103
5 0 100 100 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 103 103
6 0 100 100 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 104 104
7 0 100 100 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 104 104
8 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 104 104
9 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 105 105
10 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 105 105
11 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 105 105
12 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 105 105
13 0 101 101 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 106 106
14 0 101 101 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 106 106
15 0 100 100 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 106 106
16 0 101 101 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 107 107
17 0 101 101 0 4 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 107 107
18 0 101 101 0 4 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 107 107
19 0 101 101 0 4 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 108 108
20 0 101 101 0 4 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 108 108
CONEXIONES INDUSTRIALES CONEXIONES ESTATALES
AOS
VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS CON PROYECTO
TOTAL CONEXIONES CONEXIONES SOCIALES CONEXIONES DOMSTICAS CONEXIONES COMERCIALES
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
2 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
3 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
4 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
5 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
6 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
7 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
8 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
9 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
10 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
11 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
12 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
13 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
14 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
15 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
16 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
17 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
18 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
19 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
20 0.66 0.66 0.66 0.00 20,744.78
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
OFERTA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SUS CAPCIDADES
AOS
LINEA DE CONDUCCION
lts/seg
RED DE
DISTRIBUCION
lts/seg
CONEXIONES
DOMICILIARIASl
lts/seg
RESERVORIO
m3/ao
LINEA DE ADUCCION
lts/seg
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

65

B. Desage y planta de tratamiento.
Cuadro N 44.

Cuadro N 45.


0 440 0.0% 0
1 328 93% 304
2 329 93% 305
3 329 93% 306
4 329 93% 306
5 329 93% 307
6 330 93% 308
7 330 94% 309
8 330 94% 310
9 331 94% 311
10 331 94% 312
11 331 94% 313
12 331 95% 313
13 332 95% 314
14 332 95% 315
15 332 95% 316
16 333 95% 317
17 333 96% 318
18 333 96% 319
19 333 96% 320
20 334 96% 321
COBERTURA DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE
TRATAMIENTO
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
AO
POBLACION
TOTAL
COBERTURA (%)
POBLACION
SERVIDA CON
CONEXION (hab)
RED DE
ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
PLANTA DE
TRATAMIENTO
0 0.00 0.00 0.00 0
1 0.20 0.20 0.20 6,308
2 0.20 0.20 0.20 6,308
3 0.20 0.20 0.20 6,308
4 0.20 0.20 0.20 6,308
5 0.20 0.20 0.20 6,308
6 0.20 0.20 0.20 6,308
7 0.20 0.20 0.20 6,308
8 0.20 0.20 0.20 6,308
9 0.20 0.20 0.20 6,308
10 0.20 0.20 0.20 6,308
11 0.20 0.20 0.20 6,308
12 0.20 0.20 0.20 6,308
13 0.20 0.20 0.20 6,308
14 0.20 0.20 0.20 6,308
15 0.20 0.20 0.20 6,308
16 0.20 0.20 0.20 6,308
17 0.20 0.20 0.20 6,308
18 0.20 0.20 0.20 6,308
19 0.20 0.20 0.20 6,308
20 0.20 0.20 0.20 6,308
OFERTA DE LOS COMPONENTES Y SUS CAPACIDADES CON PROYECTO
(SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA E TRATAMIENTO)
AOS
lts/seg lts/seg lts/seg m3/ao
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66
C. Oferta de letrinas.
Cuadro N 46.

Cuadro N 47.


La cantidad de letrinas mximo puede servir la cantidad de 118 viviendas durante el
horizonte de evaluacin del proyecto. Asimismo la capacidad de la letrina es para
absorber de 0.17lts/seg como mximo de aguas residuales.

Por otro lado, de acuerdo a los parmetros de formulacin, el horizonte de
evaluacin de de las letrinas es de 10 aos, periodo que se tendr en cuenta al
momento de hacer el balance de oferta demanda y evaluaciones sociales.
0 112 0.0% 0
1 114 93.0% 106
2 115 93.0% 107
3 117 93.0% 108
4 118 93.0% 110
5 120 93.0% 111
6 121 93.0% 113
7 123 93.0% 114
8 125 93.0% 116
9 126 93.0% 118
10 128 93.0% 119
11 130 93.0% 121
12 132 93.0% 122
13 133 93.0% 124
14 135 93.0% 126
15 137 93.0% 127
16 139 93.0% 129
17 141 93.0% 131
18 143 93.0% 133
19 145 93.0% 134
20 146 93.0% 136
AO
POBLACION
TOTAL
COBERTUR
A (%)
POBLACION
SERVIDA CON
CONEXION
COBERTURA DE LETRINAS CON PROYECTO
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
0 0.00 0.00
1 0.17 5,361
2 0.17 5,361
3 0.17 5,361
4 0.17 5,361
5 0.17 5,361
6 0.17 5,361
7 0.17 5,361
8 0.17 5,361
9 0.17 5,361
10 0.17 5,361
11 0.17 5,361
12 0.17 5,361
13 0.17 5,361
14 0.17 5,361
15 0.17 5,361
16 0.17 5,361
17 0.17 5,361
18 0.17 5,361
19 0.17 5,361
20 0.17 5,361
OFERTA DE LAS CAPACIDADES DE
LOS COMPONENTES DE LETRINAS
AOS
lst/seg m3/ao
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4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA

A. Sistema de Agua Potable.
El balance de los componentes se realiza en el escenario sin proyecto y con
proyecto.
Cuadro N 48.


En el cuadro se ha estimado que la mayora de los componentes no existe en la
actualidad para brindar servicio de agua potable en la localidad de San Gernimo
de Chonta.
Cuadro N 49.




COMPONENTES
UNID. DE
MEDIDAD
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
BALANCE SIN (-)
CON PROYECTO
ANALISIS
Captacin Unid 0 1 -1 CONSTRUCCION
Linea de Conduccin ml 0 929 -929 INTALACION
Linea de Aduccin 0 6 -6 INTALACION
Reservorio m3 0 1 -1 INTALACION
Redes de Distribucin ml 0 4254 -4254 INTALACION
Conexiones Domiciliarias Unid. 0 102 -102 INTALACION
Mitigacin de Impacto Ambiental Glb 0 1 -1 Incrmento
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO Y CON PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Ao
Oferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Balance
Oferta-Demanda
0 0.00
0.20
0.20
1 0.66 0.52 0.13
2 0.66 0.52 0.13
3 0.66 0.53 0.13
4 0.66 0.53 0.13
5 0.66 0.53 0.13
6 0.66 0.54 0.12
7 0.66 0.54 0.12
8 0.66 0.54 0.11
9 0.66 0.59 0.06
10 0.66 0.59 0.06
11 0.66 0.59 0.06
12 0.66 0.59 0.06
13 0.66 0.60 0.06
14 0.66 0.60 0.06
15 0.66 0.59 0.06
16 0.66 0.60 0.06
17 0.66 0.61 0.05
18 0.66 0.61 0.05
19 0.66 0.66 0.00
20 0.66 0.66 0.00
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCCION
DE AGUA POTABLE lts/seg
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68



La oferta de agua potable cubre la demanda existente de la localidad de San Gernimo
de Chonta, razn por la cual se incorpora nuevos fuentes de abastecimiento y los
componentes respectivos para contar con agua durante las 24 horas del da. Asimismo, la
oferta cubrir de manera eficiente hasta el ao 18, de all en adelante requerir ampliacin
Cuadro N 50.


0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P
R
O
D
U
C
C
I
O
N

D
E

A
G
U
A


l
t
s
/
s
e
g
HORIZONTE DE EVALUACION (aos)
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Oferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Ao
Oferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Balance
Oferta-
Demanda
0 0 6,424 -6,424
1 20,745 16,499 4,246
2 20,745 16,499 4,246
3 20,745 16,630 4,114
4 20,745 16,630 4,114
5 20,745 16,630 4,114
6 20,745 16,877 3,868
7 20,745 16,877 3,868
8 20,745 17,123 3,622
9 20,745 18,745 2,000
10 20,745 18,745 2,000
11 20,745 18,745 2,000
12 20,745 18,745 2,000
13 20,745 18,876 1,868
14 20,745 18,876 1,868
15 20,745 18,745 2,000
16 20,745 18,876 1,868
17 20,745 19,123 1,622
18 20,745 19,123 1,622
19 20,745 20,745 0
20 20,745 20,745 0
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCCION
DE AGUA m3/Ao
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69

Cuadro N 51.

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P
R
O
D
U
C
C
I
O
N

D
E

A
G
U
A


m
3
/
a

o
HORIZONTE DE EVALUACION (aos)
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Oferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Ao
Oferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Balance
Oferta-Demanda
0 0 0 0.00
1 14 11 3.00
2 14 11 3.00
3 14 11 3.00
4 14 11 3.00
5 14 11 3.00
6 14 12 2.00
7 14 12 2.00
8 14 12 2.00
9 14 13 1.00
10 14 13 1.00
11 14 13 1.00
12 14 13 1.00
13 14 13 1.00
14 14 13 1.00
15 14 13 1.00
16 14 13 1.00
17 14 13 1.00
18 14 13 1.00
19 14 14 0.00
20 14 14 0.00
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE VOLUMEN
DEL ALAMACENAMIENTO DE AGUA m3/dia
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70


B. Sistema de alcantarillado.
Cuadro N 52.


0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
L
M
A
C
E
N
A
M
I
E
N
T
O


D
E

A
G
U
A


m
3
/
d
i
a
HORIZONTE DE EVALUACION (aos)
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Oferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Ao
Oferta
Proyectada
Demanda
proyectada
Deficit/superavit
0 0 0.00 0.00
1 0.20 0.20 0.00
2 0.20 0.20 0.00
3 0.20 0.20 0.00
4 0.20 0.20 0.00
5 0.20 0.20 0.00
6 0.20 0.20 0.00
7 0.20 0.20 0.00
8 0.20 0.20 0.00
9 0.20 0.20 0.00
10 0.20 0.20 0.00
11 0.20 0.20 0.00
12 0.20 0.20 0.00
13 0.20 0.20 0.00
14 0.20 0.20 0.00
15 0.20 0.20 0.00
16 0.20 0.20 0.00
17 0.20 0.20 0.00
18 0.20 0.20 0.00
19 0.20 0.20 0.00
20 0.20 0.20 0.00
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO SISTEMA
DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO (lts/seg)
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71

En este caso la oferta del sistema de alcantarilladlo cubre el 100% de las viviendas
beneficiarias.

C. Letrinas.

En cuanto a los componentes, a partir del ao 6 habr dficit por el incremento de la
poblacin, sin embargo las capacidades de absorcin de los elementos fecales sern
ptimas hasta el ao 10.
Cuadro N 53.


Existe la necesidad de contar con el servicio de desage, por lo que se concluye que
la solucin planteada abarcar la demanda requerida.

0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E
V
A
C
U
A
C
I
O
N

D
E

A
G
U
A
S

R
E
S
I
D
U
A
L
E
S

(
l
t
s
/
s
e
g
)
HORIZONTE DE EVALUACION (aos)
BALANCE OFERTA DEMANDA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
Oferta
Proyectada
Demanda
proyectada
Ao
Oferta
Actual
Demanda
proyectada
Deficit/
Superavit
1 0.15 0.14 0.015
2 0.15 0.14 0.015
3 0.15 0.14 0.015
4 0.15 0.14 0.010
5 0.15 0.14 0.010
6 0.15 0.14 0.010
7 0.15 0.15 0.005
8 0.15 0.15 0.005
9 0.15 0.15 0.000
10 0.15 0.15 0.000
11 0.15 0.15 0.000
12 0.15 0.16 -0.005
13 0.15 0.16 -0.005
14 0.15 0.16 -0.010
15 0.15 0.16 -0.010
16 0.15 0.16 -0.010
17 0.15 0.17 -0.015
18 0.15 0.17 -0.015
19 0.15 0.17 -0.020
20 0.15 0.17 -0.020
BALANCE OFERTA-DEMANDA lts/seg
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4.4 ANLISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01

A. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

OBRAS PROVISIONALES

CAPTACION.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
CAJA DE REUNION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
HIPOCLORADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MATERIAL FILTRANTE IMPERMEABLE
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
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73
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACCESORIOS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRULICA

CAMARA DE ROMPEPRESION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
VALVULAS DE CONTROL Y PURGA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
D. SISTEMA DE DESAGUE

RED RECOLECTOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
CONSTRUCCION DE BUZONES
BUZONES DE CONCRETO
PRUEBA HIDRULICA
CONEXION DOMICILIARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRULICA
CONEXION DOMICILIARIA

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PLANTA DE TRATAMIENTO 01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
DESARENADOR
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
TANQUE INMHOF
LECHO DE SECADO
FILTROS
CAJA DE DISTRIBUCION (02 UNID)
POZOS DE PERCOLACION (06 UNID)
CERCO DE PROTECCION
E. SISTEMA DE LETRINAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PAREDES Y COBERTURA
TUBERAS
ACCESORIOS
PINTURA
CONTROL DE CALIDAD

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Plan de manejo ambiental.
El presupuesto ha sido calculado de acuerdo a los antecedentes de obras ejecutadas,
tomando en consideracin el tipo de terreno existente en la zona.


















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75
ALTERNATIVA 02

A. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

OBRAS PROVISIONALES

CAPTACION.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
CAJA DE REUNION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
HIPOCLORADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MATERIAL FILTRANTE IMPERMEABLE
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
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76
PRUEBA HIDRULICA
RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRULICA
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS.
CAJAS DE MEDIDORES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACCESORIOS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRULICA
CAMARA DE ROMPEPRESION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
VALVULAS DE CONTROL Y PURGA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
B. SISTEMA DE DESAGUE

RED RECOLECTOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
CONSTRUCCION DE BUZONES
BUZONES DE CONCRETO
PRUEBA HIDRULICA
CONEXION DOMICILIARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRULICA
CONEXION DOMICILIARIA
PLANTA DE TRATAMIENTO 01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
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77
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
DESARENADOR
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
LAGUNA DE FILTRACION
LECHO DE SECADO
FILTROS
CAJA DE DISTRIBUCION (02 UNID)
POZOS DE PERCOLACION (06 UNID)
CERCO DE PROTECCION
C. SISTEMA DE LETRINAS

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PAREDES Y COBERTURA
TUBERAS
ACCESORIOS
PINTURA
CONTROL DE CALIDAD




























PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

78
4.5 COSTOS DEL PROYECTO
4.5.1. Costo en una situacin sin Proyecto
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del
sistema en la situacin sin proyecto por cuanto depende del volumen).
4.5.2. Costo en una Situacin con Proyecto a precios privados.
4.5.2.1. Costos de Inversin (A precios de Mercado).
Insercin estimada (en el anexo se presenta los costos con mayor detalle):
A continuacin presentamos el presupuesto por componente y meta:

A. Sistema de Agua Potable.

Cuadro N 54.


El costo de inversin del sistema de agua potable es de s/.1, 212, 841.99, que
se ha calculado de acuerdo a los precios de cada uno de los componentes que
se requiere para instalar infraestructura del servicios de la alternativa 02








RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIALES
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.1 OBRAS PROVICIONALES Gbl 1 216,369.45
1.2 CAPTACION Unidad 1 25,647.96
1.3 RESERVORIO Gbl 1 31,355.60
1.3 CAJA DE REUNON Unidad 4 2,185.21
1.4 LINEA DE CONDUCCION ml 929.32 53,685.55
1.5 LINEA DE ADUCCION ml 6.00 375.83
1.6 RED DE DISTRIBUCION ml 4,254 309,084.64
1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102 69,777.79
1.8 CAMARA ROM PRESION m2 24 28,425.87
1.9 VALVULA DE CONTROL Y PURGA m2 16 16,380.19
1.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 17,540.02
1.11 MODULO DE CAPATACION Gbl 1 6,250.00
777,078.11
79,606.99
77,707.81
934,392.90
168,190.72
1,102,583.63
55,129.18
55,129.18
1,212,841.99
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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79

Cuadro N 55.


El costo de inversin del sistema de agua potable es de s/.1, 236, 721.81, que
se ha calculado de acuerdo a los precios de cada uno de los componentes que
se requiere para instalar infraestructura del servicios del alternativa 02.

B. Sistema de Desage y Planta de Tratamiento.
Cuadro N 56.


RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIAL
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.1 OBRAS PROVICIONALES Gbl 1 216,369.45
1.2 CAPTACION Unidad 1 25,647.96
1.3 RESERVORIO Gbl 1 31,355.60
1.3 CAJA DE REUNON Unidad 4 2,185.21
1.4 LINEA DE CONDUCCION ml 929.32 53,685.55
1.5 LINEA DE ADUCCION ml 6 375.83
1.6 RED DE DISTRIBUCION ml 4253.98 309,084.64
1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS (CON MEDIDOR) Unidad 102 85,077.79
1.8 CAMARA ROM PRESION m2 24 28,425.87
1.9 VALVULA DE CONTROL Y PURGA m2 16 16,380.19
1.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 17,540.02
1.11 MODULO DE CAPATACION Gbl 1 6,250.00
792,378.105
81,174.38
79,237.81
952,790.30
171,502.25
1,124,292.55
56,214.63
56,214.63
1,236,721.81
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5%)
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIALES
1.0 SISTEMA DE DESAGUE 590,538.88
1.1 RED COLECTOR ml 2,719.85 488,725.98
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102.00 101,812.90
2 PLANTA DE TRATAMIENTO 279,328.98
2.1 CAMARA DE REJAS m2 6.96 7,406.77
2.2 DESARENADOR m2 3.50 11,008.13
2.3 TANQUE HIMHOFF Unidad 1.00 86,332.79
2.4 LECHO SECADO m2 75.48 61,180.75
2.5 CAJA DE DISTRIBUCION Unidad 2.00 3,960.61
2.6 POZO DE PERCOLACION Unidad 6.00 70,213.00
2.7 CONTROL DE CALIDAD Global 1.00 3,030.00
2.8 CERCO DE PROTECCION m2 140.00 18,354.42
2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 1.00 13,155.01
2.10 MODULO DE CAPACITACION Global 1.00 4,687.50
869,867.86
89,112.74
86,986.79
1,045,967.39
188,274.13
1,234,241.52
61,712.08
61,712.08
1,357,665.67 COSTO TOTAL
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
SUPERVISIN (5%)
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(SISTEMAS DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 01)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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80
El costos de la alternativa 01 es de S/. 1, 357, 665.67 que se ha estimado de
acuerdo a los precios actuales de mercado de cada componente de la
alternativa 01
Cuadro N 57.


El costos de la alternativa 01 es de S/. 1, 387, 167.672 que se ha
estimado de acuerdo a los precios actuales de mercado de cada
componente de la alternativa 02.

C. Letrinas.
Cuadro N 58.


RUBRO PARTIDAS TIPICAS
U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIAL
1.0 SISTEMA DE DESAGUE 590,538.88
1.1 RED COLECTOR ml 2,719.85 488,725.98
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102.00 101,812.90
2 PLANTA DE TRATAMIENTO 298,231.19
2.1 CAMARA DE REJAS m2 6.96 7,406.77
2.2 DESARENADOR m2 3.5 11,008.13
2.3 LAGUNA DE FILTRACION Unidad 1 105,235.00
2.4 LECHO SECADO m2 75.48 61,180.75
2.5 CAJA DE DISTRIBUCION Unidad 2 3,960.61
2.6 POZO DE PERCOLACION Unidad 6 70,213.00
2.7 CONTROL DE CALIDAD Global 1 3,030.00
2.8 CERCO DE PROTECCION m2 140 18,354.42
2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 1 13,155.01
2.10 MODULO DE CAPACITACION Global 1 4,687.50
888,770.07
91,049.16
88,877.01
1,068,696.24
192,365.32
1,261,061.56
63,053.08
63,053.08
1,387,167.72
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(SISTEMAS DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 02)
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL
2.0 LETRINAS DE ARRASTRES
2.1 LETRINAS DE OYO SECO Unidad 28.00 2,850.18 79,805.11
2.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1.00 4,385.00 4,385.00
2.3 MODULO DE CAPACITACION Gbl 1.00 1,562.50 1,562.50
85,752.61
8,784.84
8,575.26
103,112.72
18,560.29
121,673.00
6,083.65
6,083.65
133,840.31
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(LETRINAS ALTERNATIVA 01)
TOTAL COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
UTILIDADES (10%)
COSTO TOTAL
GASTOS GENERALES (10.2444%)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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81
El costos de la alternativa 01 es de S/. 133, 840.31 que se ha estimado
de acuerdo a los precios actuales de mercado de cada componente de
la alternativa 01.
Cuadro N 59.



El costos de la alternativa 01 es de S/. 149, 127.90 que se ha estimado
de acuerdo a los precios actuales de mercado de cada componente de
la alternativa 02.































RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL
2.0 LETRINAS
2.1 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Unidad 28.00 3,200.00 89,600.00
2.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 4,385.00 4,385.00
2.3 MODULO DE CAPACITACION Glb 1.00 1,562.50 1,562.50
95,547.50
9,788.27
9,554.75
114,890.52
20,680.29
135,570.82
6,778.54
6,778.54
149,127.90
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(LETRINAS ALTERNATIVA 02)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5% )
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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82
4.5.2.2. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a precios privados.
El costo anual de operacin y mantenimiento del servicio de Agua potable y
desag lo asume el JAASS durante la vida til del proyecto., para lo cual los
usuarios se comprometen a pagar un (5.00) nuevo sol mensualmente.
A continuacin determinamos el costo de Operacin y Mantenimiento para
ambas en el siguiente cuadro.

A. Sistema de Agua Potable.
Cuadro N 60.


RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL
(MES)
TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
(ANUAL)
1.0 COSTOS DE OPERACIN 605.00 7,260.00
1.1 Administracin y Comercializacin
220.00 2,640.00
Mano de Obra Calificada Glb. 200.00 2,400.00
Materiales Glb. 10.00 120.00
Equipos Glb. 10.00 120.00
1.2 Produccin 330.00 3,960.00
Mano de Obra Calificada Unid. 300.00 3,600.00
Materiales Glb. 10.00 120.00
Equipos Glb. 20.00 240.00
1.3 Red de Distribucin 55.00 660.00
Mano de Obra Calificada Unid. 30.00 360.00
Materiales Glb. 15.00 180.00
Equipos Glb. 10.00 120.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 85.00 1,020.00
2.1 Rotura y Reposicin 45.00 540.00
Mano de Obra Calificada Unid. 20.00 240.00
Mano de Obra no calificada Glb. 15.00 180.00
Materiales Glb. 5.00 60.00
Equipos Glb. 5.00 60.00
2.2 Mantenimiento de medidores 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada Unid. 0.00 0.00
Materiales Glb. 0.00 0.00
Equipos Glb. 0.00 0.00
2.3 Mantenimiento de Equipos 20.00 240.00
Mano de obra calificada Unid. 20.00 240.00
2.4 Capacitacin 20.00 240.00
Mano de Obra Calificada Unid. 10.00 120.00
Materiales Glb. 5.00 60.00
Equipos Glb. 5.00 60.00
2.5 Indemnizacin por daos a terceros 0.00 0.00
Indemnizaciones 0.00 0.00
690.00 8,280.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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2013

83
Cuadro N 61.

Los costos de operacin y mantenimiento se estimado considerando la cantidad
de agua m3 que requiere la poblacin durante las 24 horas y los tipos de
materiales que se utiliza como componentes para garantizar el funcionamiento
del sistema de agua potable. En este caso es de s/. 8, 280.00 para la
alternativa 01 y de s/.8, 940 para alternativa 02.


RUBRO PARTIDAS UNIDAD UNIDAD
PRECIO
PARCIAL
(MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
1.0 COSTO DE OPERACIN 605.00 7,260.00
1.1 Administracin y Comercializacin 220.00 2640.00
Mano de Obra Calificada Glb. Glb 200.00 2400.00
Materiales Glb. Glb 10.00 120.00
Equipos Glb. Glb 10.00 120.00
1.2 Produccin 330.00 3960.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 300.00 3600.00
Materiales Glb. Glb 10.00 120.00
Equipos Glb. Glb. 20.00 240.00
1.3 Red de Distribucin 55.00 660.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 30.00 360.00
Materiales Glb. Glb 15.00 180.00
Equipos Glb. Glb 10.00 120.00
2.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 140.00 1,680.00
2.1 Rotura y Reposicin de Pavimentos 45.00 540.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 20.00 240.00
Mano de Obra no calificada Glb. Glb 15.00 180.00
Materiales Glb. Glb 5.00 60.00
Equipos Glb. Glb. 5.00 60.00
2.2 Mantenimiento de medidores 55.00 660.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 25.00 300.00
Materiales Glb. Glb 15.00 180.00
Equipos Glb. Glb 15.00 180.00
2.3 Mantenimiento de Equipos 20.00 240.00
Mano de obra calificada Unid. Unid 20.00 240.00
2.4 Capacitacin 20.00 240.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 10.00 120.00
Materiales Glb. Glb 5.00 60.00
Equipos Glb. Glb 5.00 60.00
2.5 Indemnizacin por daos a terceros 0.00 0.00
Indemnizaciones 0.00 0.00
745.00 8,940 COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

84
B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro N 62.


Cuadro N 63.



RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
1.0 COSTOS DE OPERACIN 190.00 3,000.00
1.1 Limpieza de red colectora 92.00 1,464.00
Mano de Obra Calificada Glb. 30.00 360.00
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
Materiales Glb. 30.00 360.00
Equipos Glb. 32.00 384.00
1.2 Descolmatacin de buzones 98.00 1,536.00
Mano de Obra Calificada Glb. 38.00 456.00
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
Materiales Glb. 27.00 324.00
Equipos Glb. 33.00 396.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 151.33 1,815.96
2.1 Mantenimiento de equipos 27.33 327.96
Mano de Obra Calificada Glb. 27.33 327.96
2.2 Capacitacin 124.00 1,488.00
Mano de Obra Calificada Glb. 37.00 444.00
Materiales Glb. 50.00 600.00
Equipos Glb. 37.00 444.00
341.33 4,815.96 COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS
PRIVADOS (SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA 01)
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
1.0 COSTO DE OPERACIN 77.00 924.00
1.1 Produccion de aguas resicuales 77.00 924.00
Tecnico Glb. 25.00 300.00
Obrero Glb. 20.00 240.00
Control de calidad Glb. 32.00 384.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 960.00
2.1 Limpieza y Mant. Planta de Trat. 80.00 960.00
Tecnico Unid. 30.00 360.00
Obrero Glb. 20.00 240.00
Limpieza de lecho secado Glb. 30.00 360.00
157.00 1,884.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS
PRIVADOS ( PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 01)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

85
Los costos de Operacin y Mantenimiento es de s/. 4, 815.96 para sistema de
alcantarillado y de s/. 1, 884.00 para el caso de planta de tratamiento.
Cuadro N 64.


Cuadro N 65.




RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO
(ANUAL)
1.0 COSTOS DE OPERACIN 200.00 3,120.00
1.1 Limpieza de red colectora 102.00 1,584.00
Mano de Obra Calificada Glb. 40.00 480.00
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
Materiales Glb. 30.00 360.00
Equipos Glb. 32.00 384.00
1.2 Descolmatacin de buzones 98.00 1,536.00
Mano de Obra Calificada Glb. 38.00 456.00
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
Materiales Glb. 27.00 324.00
Equipos Glb. 33.00 396.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 164.00 1,968.00
2.1 Mantenimiento de equipos 40.00 480.00
Mano de Obra Calificada Glb. 40.00 480.00
2.2 Capacitacin 124.00 1,488.00
Mano de Obra Calificada Glb. 37.00 444.00
Materiales Glb. 50.00 600.00
Equipos Glb. 37.00 444.00
364.00 5,088.00 COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS (SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA 02)
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO
(ANUAL)
1.0 COSTO DE OPERACIN 97.00 1,164.00
1.1 Produccion de aguas resicuales
97.00 1,164.00
Tecnico Glb. 25.00 300.00
Obrero Glb. 40.00 480.00
Control de calidad Glb. 32.00 384.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 960.00
2.1 Limpieza y Mant. Planta de Trat. 80.00 960.00
Tecnico Unid. 30.00 360.00
Obrero Glb. 20.00 240.00
Limpieza de lecho secado Glb. 30.00 360.00
177.00 2,124.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS ( PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 02)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

86
C. Letrinas.
Cuadro N 66.

Cuadro N 67.



Los costos de Operacin y Mantenimiento para el caso de las letrinas estn
estimados a travs de los insumos y materiales de limpieza que se debe
implementar cada usuario. Los cosos de mano de obra implica el tiempo utilizado
de propietario en hacer limpieza y mantenerlo operativo.
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL
(MES)
TOTAL PRECIOS
PRIVADOS (ANUAL)
1.0 OPERACIN 19.00 228.00
1.1 Tapa para el oyo de la losa Glb. 3.00 36.00
1.2 Material de limpieza anal Glb. 8.00 96.00
1.3 Cubeta de agua Glb. 8.00 96.00
2.0 MANTENIMIENTO 55.00 696.00
2.1 Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
2.2 Trapeador Glb. 2.00 24.00
2.3 Agua con Jabon Glb. 5.00 60.00
2.4 Escoba Glb. 2.00 24.00
2.5 kreso Glb. 3.00 36.00
2.6 Martillo Unid. 3.00 36.00
2.7 clavos Glb. 4.00 48.00
2.8 Sierra Glb. 3.00 36.00
2.9 Tablero Glb. 3.00 36.00
2.10 Mortero Glb. 3.00 36.00
74.00 924.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON
PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS (LETRINAS ALTERNATIVA 01)
COSTO TOTAL
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO PARCIAL
(MES)
TOTAL PRECIOS
PRIVADOS (ANUAL)
1.0 OPERACIN 19.00 228.00
1.1 Tapa para el oyo de la losa Glb. 3.00 36.00
1.2 Material de limpieza anal Glb. 8.00 96.00
1.3 Cubeta de agua Glb. 8.00 96.00
2.0 MANTENIMIENTO 75.00 936.00
2.1 Mano de obra no calificada Glb. 50.00 600.00
2.2 Trapeador Glb. 2.00 24.00
2.3 Agua con Jabon Glb. 5.00 60.00
2.4 Escoba Glb. 2.00 24.00
2.5 kreso
Glb. 3.00 36.00
2.6 Martillo Unid. 3.00 36.00
2.7 clavos Glb. 4.00 48.00
2.8 Sierra Glb. 3.00 36.00
2.9 Tablero Glb. 3.00 36.00
2.1 Mortero Glb. 3.00 36.00
94.00 1,164.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS (LETRINAS ALTERNATIVA 02)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

87
4.5.2.3. Costos incrementales a precios privados.

A. Sistema de Agua Potable.
Cuadro N 68.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,212,841.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
777,078.11
777,078.11
216,369.45
25,647.96
31,355.60
2,185.21
53,685.55
375.83
309,084.64
69,777.79
28,425.87
16,380.19
17,540.02
6,250.00
79,606.99
77,707.81
168,190.72
55,129.18
55,129.18
0.00 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280
1,212,841.99 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,212,841.99 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,212,841.99 7,596 6,969 6,394 5,866 5,381 4,937 4,529 4,155 3,812 3,498 3,209 2,944 2,701 2,478 2,273 2,085 1,913 1,755 1,610 1,477
TOTAL VAC 1,288,426.35
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PERIODO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
G) VAC PP (E*F)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMARA ROMPRESION
VALVULA DE CONTROL Y PURGA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
A) COSTOS DE INVERSION
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RUBRO
0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVICIONALES
CAPTACION
RESERVORIO
RED DE DISTRIBUCION
CAJA DE REUNON
LINEA DE CONDUCCION
LINEA DE ADUCCION
MODULO DE CAPATACION
IMPUESTO IGV (18%)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

88
Cuadro N 69.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,236,721.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
792,378.11
792,378.11
216,369.45
25,647.96
31,355.60
2,185.21
53,685.55
375.83
309,084.64
85,077.79
28,425.87
16,380.19
17,540.02
6,250.00
81,174.38
79,237.81
171,502.25
56,214.63
56,214.63
0.00 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940
1,236,721.81 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,236,721.81 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,236,721.81 8,202 7,525 6,903 6,333 5,810 5,331 4,890 4,487 4,116 3,776 3,465 3,178 2,916 2,675 2,454 2,252 2,066 1,895 1,739 1,595
TOTAL VAC 1,318,331.01
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
RUBRO
PERIODO
A) COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVICIONALES
GASTOS GENERALES (10.2444%)
CAPTACION
RESERVORIO
CAJA DE REUNON
LINEA DE CONDUCCION
RED DE DISTRIBUCION
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
LINEA DE ADUCCION
IMPUESTO IGV (18%)
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
UTILIDADES (10%)
CONEXIONES DOMICILIARIAS (CON MEDIDOR)
CAMARA ROM PRESION
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
VALVULA DE CONTROL Y PURGA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MODULO DE CAPATACION
G) VAC PP (E*F)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

89

B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro N 70.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,357,665.67
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
869,867.86
869,867.86
488,725.98
101,812.90
7,406.77
11,008.13
86,332.79
61,180.75
3,960.61
70,213.00
3,030.00
18,354.42
13,155.01
4,687.50
89,112.74
86,986.79
188,274.13
61,712.08
61,712.08
0.00 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0
1,357,665.67 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,357,665.67 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,357,665.67 6,147 5,639 5,174 4,746 4,355 3,995 3,665 3,362 3,085 2,830 2,596 2,382 2,185 2,005 1,839 1,688 1,548 1,420 1,303 1,195
TOTAL VAC 1,418,826.56
LECHO SECADO
CAMARA DE REJAS
DESARENADOR
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMAS DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RUBRO
PERIODO
A) COSTOS DE INVERSION
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
COSTOS DIRECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
TANQUE HIMHOFF
G) VAC PP (E*F)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
IMPUESTO IGV (18%)
RED COLECTOR
CONEXIONES DOMICILIARIAS
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
CAJA DE DISTRIBUCION
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
CERCO DE PROTECCION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MODULO DE CAPACITACION
UTILIDADES (10%)
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

90
Cuadro N 71.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,387,167.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
888,770.07
888,770.07
488,725.98
101,812.90
7,406.77
11,008.13
105,235.00
61,180.75
3,960.61
70,213.00
3,030.00
18,354.42
13,155.01
4,687.50
91,049.16
88,877.01
192,365.32
63,053.08
63,053.08
0.00 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0
1,387,167.72 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212
3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336
1,383,831.72 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,383,831.72 3,556 3,262 2,993 2,746 2,519 2,311 2,120 1,945 1,785 1,637 1,502 1,378 1,264 1,160 1,064 976 896 822 754 692
TOTAL VAC 1,419,213.96
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMAS DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
RUBRO
LAGUNA DE FILTRACION
GASTOS GENERALES (10.2444%)
SISTEMA DE DESAGUE
PERIODO
A) COSTOS DE INVERSION
COSTOS DIRECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
G) VAC PP (E*F)
RED COLECTOR
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMARA DE REJAS
DESARENADOR
UTILIDADES (10%)
IMPUESTO IGV (18%)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
MODULO DE CAPACITACION
LECHO SECADO
CAJA DE DISTRIBUCION
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
CERCO DE PROTECCION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

91
Cuadro N 72.






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
133,840.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85,752.61
85,752.61
79,805.11
4,385.00
1,562.50
8,784.84
8,575.26
18,560.29
6,083.65
6,083.65
0.00 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924
133,840.31 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133,840.31 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
133,840.31 848 778 713 655 601 551 505 464 425 390
TOTAL VAC 139,770.22
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
SUPERVISIN (5%)
IMPUESTO IGV (18%)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
A) COSTO TOTAL DE INVERSION
LETRINAS
COSTO DIRECTO
LETRINAS DE OYO SECO
COSTOS INCRMENTALES DE LETRINAS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RUBRO
PERIODO
MODULO DE CAPACITACION
UTILIDADES (10%)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
G) VAC PP (E*F)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

92

Cuadro N 73.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
149,127.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95,547.50
95,547.50
89,600.00
4,385.00
1,562.50
9,788.27
9,554.75
20,680.29
6,778.54
6,778.54
0.00 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164
149,127.90 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149,127.90 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
149,127.90 1,068 980 899 825 757 694 637 584 536 492
TOTAL VAC 156,598.05
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
G) VAC PP (E*F)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
A) COSTO TOTAL DE INVERSION
COSTO DIRECTO
LETRINAS
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
SUPERVISIN (5% )
GASTOS GENERALES (10.2444%)
IMPUESTO IGV (18%)
MODULO DE CAPACITACION
UTILIDADES (10%)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
COSTOS INCRMENTALES DE LETRINAS A PRECIOS PRIVADO ALTERNATIVA 02
RUBRO
PERIODO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

93
4.5.3. Costos a Precios Sociales con Proyecto.

Los costos de Inversin a Precio Sociales se estiman para determinar los
costos reales que asume la sociedad y se corrige a cada componente con
sus factores de correccin correspondiente.
Los factores de correccin se toman como referencia del ANEXO-SNIP-09.

4.5.3.1.1. Costos de Inversin a precios sociales.

A. Sistema de Agua Potable.
Cuadro N 74.

Cuadro N 75.


RUBRO
PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIALES
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.1 OBRAS PROVICIONALES Gbl 1 216,369.45 0.759 164,224.41
1.2 CAPTACION Unidad 1 25,647.96 0.759 19,466.80
1.3 RESERVORIO Gbl 1 31,355.60 0.802 25,147.19
1.3 CAJA DE REUNON Unidad 4 2,185.21 0.802 1,752.54
1.4 LINEA DE CONDUCCION ml 929 53,685.55 0.802 43,055.81
1.5 LINEA DE ADUCCION ml 6 375.83 0.909 341.63
1.6 RED DE DISTRIBUCION ml 4254 309,084.64 0.909 280,957.94
1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102 69,777.79 0.838 58,473.79
1.8 CAMARA ROM PRESION m2 24 28,425.87 0.838 23,820.88
1.9 VALVULA DE CONTROL Y PURGA m2 16 16,380.19 0.838 13,726.60
1.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 17,540.02 0.909 15,943.87
1.11 MODULO DE CAPATACION Gbl 1 6,250.00 0.909 5,681.25
777,078.11 652,592.71
79,606.99 66,854.21
77,707.81 65,259.27
934,392.90 784,706.19
168,190.72 141,247.11
1,102,583.63 925,953.31
55,129.18 46,297.67
55,129.18 0.909 50,112.43
COSTO TOTAL 1,212,841.99 1,022,363.40
EXPEDIENTE TECNICO
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01)
IMPUESTO IGV (18%)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCION
SOCIALES
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE Gbl 1 7923.78
0.91
7202.72
1.1 OBRAS PROVICIONALES Gbl 1 216369.45 0.759 164224.4126
1.2 CAPTACION Unidad 1 25647.96 0.759 19466.80164
1.3 RESERVORIO Gbl 1 31355.6 0.802 25147.1912
1.3 CAJA DE REUNON Unidad 4 2185.21 0.802 1752.53842
1.4 LINEA DE CONDUCCION ml 929.32 53685.55 0.802 43055.8111
1.5 LINEA DE ADUCCION ml 6 375.83 0.909 341.62947
1.6 RED DE DISTRIBUCION ml 4253.98 309084.64 0.909 280957.9378
1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS (CON MEDIDOR) Unidad 102 85077.79 0.838 71295.18802
1.8 CAMARA ROM PRESION m2 24 28425.87 0.838 23820.87906
1.9 VALVULA DE CONTROL Y PURGA m2 16 16380.19 0.838 13726.59922
1.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 17540.015 0.909 15943.87364
1.11 MODULO DE CAPATACION Gbl 1 6250 0.909 5681.25
792,378.11 665,414.11
91,049.16 68,167.68
88,877.01 66,541.41
972,304.27 800,123.21
175,014.77 144,022.18
1,147,319.04 944,145.38
57,365.95 47,207.27
56,214.63 0.909 51,099.10
COSTO TOTAL 1,260,899.62 1,042,451.75
SUB TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02)
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5%)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

94

B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro N 76.

Cuadro N 77.

RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIALES
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION SOCIALES
1.0 SISTEMA DE DESAGUE 590,538.88 462,615.67
1.1 RED COLECTOR ml 2720 488,725.98 0.772 377,296.46
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102 101,812.90 0.838 85,319.21
2.0 PLANTA DE TRATAMIENTO 279,328.98 221,247.11
2.1 CAMARA DE REJAS m2 6.96 7,406.77 0.785 5,814.31
2.2 DESARENADOR m2 3.50 11,008.13 0.785 8,641.38
2.3 TANQUE HIMHOFF Unidad 1.00 86,332.79 0.785 67,771.24
2.4 LECHO SECADO m2 75.48 61,180.75 0.785 48,026.89
2.5 CAJA DE DISTRIBUCION Unidad 2.00 3,960.61 0.785 3,109.08
2.6 POZO DE PERCOLACION Unidad 6.00 70,213.00 0.785 55,117.21
2.7 CONTROL DE CALIDAD Global 1.00 3,030.00 0.785 2,378.55
2.8 CERCO DE PROTECCION m2 140.00 18,354.42 0.772 14,169.61
2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 1.00 13,155.01 0.909 11,957.91
2.10 MODULO DE CAPACITACION Global 1.00 4,687.50 0.909 4,260.94
869,867.86 683,862.78
89,112.74 70,057.64
86,986.79 68,386.28
1,045,967.39 822,306.70
188,274.13 148,015.21
1,234,241.52 970,321.90
61,712.08 48,516.10
61,712.08 0.909 56,096.28
1,357,665.67 1,074,934.28
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMAS DE ALCANTARILLA Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 01)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5%)
COSTO TOTAL
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCION PRECIOS
SOCIALES 1.0 SISTEMA DE DESAGUE 590,538.9 462,615.67
1.1 RED COLECTOR ml 2719.9 488,726.0 0.772 377,296.46
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102.0 101,812.9 0.838 85,319.21
2.0 PLANTA DE TRATAMIENTO 298,231.2 236,085.35
2.1 CAMARA DE REJAS m2 7.0 7,406.8 0.785 5,814.31
2.2 DESARENADOR m2 3.5 11,008.1 0.785 8,641.38
2.3 LAGUNA DE FILTRACION Unidad 1.0 105,235.0 0.785 82,609.48
2.4 LECHO SECADO m2 75.5 61,180.8 0.785 48,026.89
2.5 CAJA DE DISTRIBUCION Unidad 2.0 3,960.6 0.785 3,109.08
2.6 POZO DE PERCOLACION Unidad 6.0 70,213.0 0.785 55,117.21
2.7 CONTROL DE CALIDAD Global 1.0 3,030.0 0.785 2,378.55
2.8 CERCO DE PROTECCION m2 140.0 18,354.4 0.772 14,169.61
2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 1.0 13,155.0 0.909 11,957.91
2.10 MODULO DE CAPACITACION Global 1.0 4,687.5 0.909 4,260.94
888,770.07 698,701.02
91,049.16 71,577.73
88,877.01 69,870.10
1,068,696.24 840,148.84
192,365.32 151,226.79
1,261,061.56 991,375.64
63,053.08 49,568.78
63,053.08 0.909 57,315.25
1,324,114.64 1,098,259.67
SUPERVISIN (5%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMAS DE DESAGUE ALTERNATIVA 02)
COSTO TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

95


C. Sistema de Letrinas.
Cuadro N 78.

Cuadro N 79.




























RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO
P. PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
2.0 LETRINAS
2.1 LETRINAS DE OYO SECO Unidad 28.00 2,850.18 79,805.11 0.759 60,572.08
2.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1.00 4,385.00 4,385.00 0.909 3,985.97
2.3 MODULO DE CAPACITACION Gbl 1.00 1,562.50 1,562.50 0.909 1,420.31
85,752.61 65,978.36
8,784.84 6,759.09
8,575.26 6,597.84
103,112.72 79,335.28
18,560.29 14,280.35
121,673.00 93,615.63
6,083.65 6,553.09
6,083.65 0.909 5,530.04
133,840.31 105,698.77
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUPERVISIN (5% )
GASTOS GENERALES (10.2444%)
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(LETRINAS ALTERNATIVA 01)
COSOTO DIRECTO
UTILIDADES (10%)
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
P. UNITARIO P. PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
2.0 LETRINAS
2.1 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Unidad 28.00 3,200.00 89,600.00 0.759 68,006.40
2.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 4,385.00 4,385.00 0.630 2,762.55
2.3 MODULO DE CAPACITACION Glb 1.00 1,562.50 1,562.50 0.909 1,420.31
9,147.50 95,547.50 72,189.26
9,554.75 7,395.36
9,554.75 7,218.93
114,657.00 86,803.55
20,638.26 15,624.64
135,295.27 102,428.19
6,764.76 7,169.97
6,778.54 0.909 6,161.69
COSTO TOTAL 148,838.57 115,759.85
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5% CD)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
COSTO DE INVERSION EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(LETRINAS ALTERNATIVA 02)
TOTAL COSTO DIRECTO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

96


4.5.3.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales.

A. Sistema de Agua Potable.
Cuadro N 80.











MES ANUAL
1.0 605.00 7,260.00
6,552.24
1.1 220.00 2,640.00 2,385.60
Glb. 200.00 2,400.00 0.909 2,181.60
Glb. 10.00 120.00 0.850 102.00
Glb. 10.00 120.00 0.850 102.00
1.2 330.00 3,960.00 3,578.40
Unid. 300.00 3,600.00 0.909 3,272.40
Glb. 10.00 120.00 0.850 102.00
Glb. 20.00 240.00 0.850 204.00
1.3 55.00 660.00 588.24
Unid. 30.00 360.00 0.909 327.24
Glb. 15.00 180.00 0.870 156.60
Glb. 10.00 120.00 0.870 104.40
2.0 85.00 1,020.00 836.52
2.1 45.00 540.00 408.36
Unid. 20.00 240.00 0.909 218.16
Glb. 15.00 180.00 0.490 88.20
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
2.2 0.00 0.00 0.00
Unid. 0.00 0.00 0.00
Glb. 0.00 0.00 0.00
Glb. 0.00 0.00 0.00
2.3 20.00 240.00 218.16
Unid. 20.00 240.00 0.909 218.16
2.4 20.00 240.00 210.00
Unid. 10.00 120.00 0.900 108.00
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
2.5 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
690.00 8280.00 7,388.76
COSTOS DE OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01)
RUBRO PARTIDAS
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR
DE
CORRECCION
TOTAL
PRECIOS
SOCIALIES
(ANUAL)
UNIDAD
Red de Distribucin
Administracin y Comercializacin
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Produccin
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Equipos
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Rotura y Reposicin de Pavimentos
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipos
Mantenimiento de medidores
Mano de Obra Calificada
Materiales
Indemnizacin por daos a terceros
Indemnizaciones
Mantenimiento de Equipos
Mano de obra calificada
Capacitacin
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

97
Cuadro N 81.

























MES ANUAL
1 COSTO DE OPERACIN 605.00 7,260.00 6,552.24
1.10 220.00 2,640.00 2,385.60
Glb 200.00 2,400.00 0.909 2,181.60
Glb 10.00 120.00 0.850 102.00
Glb 10.00 120.00 0.850 102.00
1.20 330.00 3,960.00 0.000 3,578.40
Unid 300.00 3,600.00 0.909 3,272.40
Glb 10.00 120.00 0.850 102.00
Glb. 20.00 240.00 0.850 204.00
1.30 55.00 660.00 588.24
Unid 30.00 360.00 0.909 327.24
Glb 15.00 180.00 0.870 156.60
Glb 10.00 120.00 0.870 104.40
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 140.00 1,680.00 1,551.52
2.1 45.00 540.00 408.36
Unid 20.00 240.00 0.909 218.16
Glb 15.00 180.00 0.490 88.20
Glb 5.00 60.00 0.850 51.00
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
2.2 55.00 660.00 715.00
Unid 25.00 300.00 0.000 325.00
Glb 15.00 180.00 0.000 195.00
Glb 15.00 180.00 0.000 195.00
2.3 20.00 240.00 0.000 218.16
Unid 20.00 240.00 0.909 218.16
2.4 20.00 240.00 210.00
Unid 10.00 120.00 0.900 108.00
Glb 5.00 60.00 0.850 51.00
Glb 5.00 60.00 0.850 51.00
2.5 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
745.00 8,940.00 8,103.76
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02)
Administracin y Comercializacin
Mano de Obra Calificada
Materiales
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
TOTAL PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
Mantenimiento de medidores
TOTAL
( Precios Sociales)
Equipos
Produccin
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Red de Distribucin
Indemnizacin por daos a terceros
Equipos
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Rotura y Reposicin de Pavimentos
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipos
Indemnizaciones
Mano de Obra Calificada
Materiales
COSTO TOTAL
Mantenimiento de Equipos
Mano de obra calificada
Capacitacin
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

98
B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro N 82.

Cuadro N 83.












RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL
( PreciosSociales)
1.0 COSTOS DE OPERACIN 190.00 3,000.00 1,971.50
1.1 Limpieza de red colectora
92.00 1,464.00
952.20
Mano de Obra Calificada Glb. 30.00 360.00 0.909 327.24
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.409 147.24
Materiales Glb. 30.00 360.00 0.840 302.40
Equipos Glb. 32.00 384.00 0.840 322.56
1.2 Descolmatacin de buzones 98.00 1,536.00 1,019.30
Mano de Obra Calificada Glb. 38.00 456.00 0.909 414.50
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.409 147.24
Materiales Glb. 27.00 324.00 0.840 272.16
Equipos Glb. 33.00 396.00 0.840 332.64
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 151.33 1,815.96 1,578.67
2.1 Mantenimiento de equipos 27.33 327.96 298.12
Mano de Obra Calificada Glb. 27.33 327.96 0.909 298.12
2.2 Capacitacin 124.00 1,488.00 1,280.56
Mano de Obra Calificada Glb. 37.00 444.00 0.909 403.60
Materiales Glb. 50.00 600.00 0.840 504.00
Equipos Glb. 37.00 444.00 0.840 372.96
341.33 4,815.96 3,550.18 COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA 01)
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL
( PreciosSociales)
1.0 COSTO DE OPERACIN 77.00 924.00 746.46
1.1 Produccion de aguas resicuales 77.00 924.00 746.46
Tecnico Glb. 25.00 300.00 0.909 272.70
Obrero Glb. 20.00 240.00 0.630 151.20
Control de calidad Glb. 32.00 384.00 0.840 322.56
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 960.00 761.40
2.1 Limpieza y Mant. Planta de Trat. 80.00 960.00 761.40
Tecnico Unid. 30.00 360.00 0.909 327.24
Obrero Glb. 20.00 240.00 0.630 151.20
Limpieza de lecho secado Glb. 30.00 360.00 0.786 282.96
157.00 1,884.00 1,507.86
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 01 )
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

99
Cuadro N 84.

Cuadro N 85.















RUBRO PARTIDAS UNIDAD PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO
FACTOR DE
CORRECCIO
TOTAL
( PreciosSociales) 1.0 COSTOS DE OPERACIN 200.00 3,120.00 2,080.58
1.1 Limpieza de red colectora 102.00 1,584.00 1,061.28
Mano de Obra Calificada Glb. 40.00 480.00 0.909 436.32
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.409 147.24
Materiales Glb. 30.00 360.00 0.840 302.40
Equipos Glb. 32.00 384.00 0.840 322.56
1.2 Descolmatacin de buzones 98.00 1,536.00 1,019.30
Mano de Obra Calificada Glb. 38.00 456.00 0.909 414.50
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.409 147.24
Materiales Glb. 27.00 324.00 0.840 272.16
Equipos Glb. 33.00 396.00 0.840 332.64
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 164.00 1,968.00 1,716.88
2.1 Mantenimiento de equipos 40.00 480.00 436.32
Mano de Obra Calificada Glb. 40.00 480.00 0.909 436.32
2.2 Capacitacin 124.00 1,488.00 1,280.56
Mano de Obra Calificada Glb. 37.00 444.00 0.909 403.60
Materiales Glb. 50.00 600.00 0.840 504.00
Equipos Glb. 37.00 444.00 0.840 372.96
364.00 5,088.00 3,797.46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA 02)
COSTO TOTAL
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO
(ANUAL)
FACTOR DE
CORRECCIO
N
TOTAL
( PreciosSociales)
1.0 COSTO DE OPERACIN 97.00 1,164.00 897.66
1.1 Produccion de aguas resicuales 97.00 1,164.00 897.66
Tecnico Glb. 25.00 300.00 0.909 272.70
Obrero Glb. 40.00 480.00 0.630 302.40
Control de calidad Glb. 32.00 384.00 0.840 322.56
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 960.00 761.40
2.1 Limpieza y Mant. Planta de Trat. 80.00 960.00 761.40
Tecnico Unid. 30.00 360.00 0.909 327.24
Obrero Glb. 20.00 240.00 0.630 151.20
Limpieza de lecho secado Glb. 30.00 360.00 0.786 282.96
177.00 2,124.00 1,659.06 COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 02 )
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

100
C. Sistema de Letrinas.
Cuadro N 86.

Cuadro N 87.





MES ANUAL
1.0 OPERACIN 19.00 228.00 191.52
1.1 Tapa para el oyo de la losa Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
1.2 Material de limpieza anal Glb. 8.00 96.00 0.840 80.64
1.3 Cubeta de agua Glb. 8.00 96.00 0.840 80.64
2.0 MANTENIMIENTO 55.00 696.00 458.64
2.1 Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.490 176.40
2.2 Trapeador Glb. 2.00 24.00 0.840 20.16
2.3 Agua con Jabon Glb. 5.00 60.00 0.840 50.40
2.4 Escoba Glb. 2.00 24.00 0.840 20.16
2.5 kreso Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
2.6 Martillo Unid. 3.00 36.00 0.840 30.24
2.7 clavos Glb. 4.00 48.00 0.840 40.32
2.8 Sierra Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
2.9 Tablero Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
2.1 Mortero Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
74.00 924.00 650.16 COSTO TOTAL
RUBRO
FACTOR
DE CORRECCION
TOTAL
PRECIOS SOCIALIES
(ANUAL)
PARTIDAS UNIDAD
PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES (LETRINAS
ALTERNATIVA 01)
MES ANUAL
1.0 OPERACIN 19.00 228.00 193.12
1.1 Tapa para el oyo de la losa Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
1.2 Material de limpieza anal Glb. 8.00 96.00 0.847 81.31
1.3 Cubeta de agua Glb. 8.00 96.00 0.847 81.31
2.0 MANTENIMIENTO 75.00 936.00 578.59
2.1 Mano de obra no calificada Glb. 50.00 600.00 0.490 294.00
2.2 Trapeador Glb. 2.00 24.00 0.847 20.33
2.3
Agua con Jabon Glb. 5.00 60.00 0.847 50.82
2.4 Escoba Glb. 2.00 24.00 0.847 20.33
2.5 kreso Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
2.6 Martillo Unid. 3.00 36.00 0.847 30.49
2.7 clavos Glb. 4.00 48.00 0.847 40.66
2.8 Sierra Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
2.9 Tablero Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
2.1 Mortero Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
94.00 1,164.00 771.71
FACTOR
DE
CORRECCIO
N
TOTAL
PRECIOS SOCIALIES
(ANUAL)
COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(LETRINAS ALTERNATIVA 02)
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIOS PRIVADOS
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

101
4.5.3.1.3. Costos Incrementales a Precios Sociales.

A. Sistema de Agua Potable.
Cuadro N 88.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,022,363.40
652,592.71
652,592.71
164,224.41
19,466.80
25,147.19
1,752.54
43,055.81
341.63
280,957.94
58,473.79
23,820.88
13,726.60
15,943.87
5,681.25
66,854.21
65,259.27
141,247.11
46,297.67
50,112.43
0.0 7,388.76 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389
1,022,363.40 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,022,363.40 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,022,363.40 6,779 6,219 5,705 5,234 4,802 4,406 4,042 3,708 3,402 3,121 2,863 2,627 2,410 2,211 2,028 1,861 1,707 1,566 1,437 1,318
TOTAL VAC 1,089,812.03
LINEA DE ADUCCION
OBRAS PROVICIONALES
CAPTACION
A) COSTOS DE INVERSION
TOTAL COSTO DIRECTO
RESERVORIO
CAJA DE REUNON
LINEA DE CONDUCCION
UTILIDADES (10%)
IMPUESTO IGV (18%)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SUPERVISIN (5%)
RED DE DISTRIBUCION
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
G) VAC PS (E*F)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
EXPEDIENTE TECNICO
PERIODO
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMARA ROM PRESION
VALVULA DE CONTROL Y PURGA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MODULO DE CAPATACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

102
Cuadro N 89.






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,042,451.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
665,414.11
665,414.11
164,224.41
19,466.80
25,147.19
1,752.54
43,055.81
341.63
280,957.94
71,295.19
23,820.88
13,726.60
15,943.87
5,681.25
68,167.68
66,541.41
144,022.18
47,207.27
51,099.10
0.0 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104
1,042,451.75 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,042,451.75 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,042,451.75 7,435 6,821 6,258 5,741 5,267 4,832 4,433 4,067 3,731 3,423 3,140 2,881 2,643 2,425 2,225 2,041 1,873 1,718 1,576 1,446
TOTAL VAC 1,116,427.29
COSTO DIRECTO
RUBRO
PERIODO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
DESARENADOR
A) COSTOS DE INVERSION
LECHO SECADO
CERCO DE PROTECCION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
G) VAC PS (E*F)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
SISTEMA DE DESAGUE
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
IMPUESTO IGV (18%)
CAMARA DE REJAS
EXPEDIENTE TECNICO
LAGUNA DE FILTRACION
RED COLECTOR
CONEXIONES DOMICILIARIAS
PLANTA DE TRATAMIENTO
SUPERVISIN (5%)
CAJA DE DISTRIBUCION
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

103

B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro N 90.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,074,934.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
683,862.78
683,862.78
377,296.46
85,319.21
5,814.31
8,641.38
67,771.24
48,026.89
3,109.08
55,117.21
2,378.55
14,169.61
11,957.91
4,260.94
70,057.64
68,386.28
148,015.21
48,516.10
56,096.28
0.0 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04
1,074,934.28 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,074,934.28 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,074,934.28 4,640 4,257 3,906 3,583 3,287 3,016 2,767 2,538 2,329 2,137 1,960 1,798 1,650 1,514 1,389 1,274 1,169 1,072 984 903
TOTAL VAC 1,121,106.79
G) VAC PS (E*F)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
LECHO SECADO
PERIODO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
RUBRO
DESARENADOR
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
CAMARA DE REJAS
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DIRECTO
RED COLECTOR
TANQUE HIMHOFF
CAJA DE DISTRIBUCION
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
CONEXIONES DOMICILIARIAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MODULO DE CAPACITACION
A) COSTOS DE INVERSION
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
UTILIDADES (10%)
IMPUESTO IGV (18%)
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
CERCO DE PROTECCION
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

2013

104
Cuadro N 91.









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,098,259.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
698,701.02
698,701.02
377,296.46
85,319.21
5,814.31
8,641.38
82,609.48
48,026.89
3,109.08
55,117.21
2,378.55
14,169.61
11,957.91
4,260.94
71,577.73
69,870.10
151,226.79
49,568.78
57,315.25
0.0 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52
1,098,259.67 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,098,259.67 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,098,259.67 5,006 4,593 4,213 3,866 3,546 3,254 2,985 2,738 2,512 2,305 2,115 1,940 1,780 1,633 1,498 1,374 1,261 1,157 1,061 974
TOTAL VAC 1,148,069.76
IMPUESTO IGV (18%)
SUPERVISIN (5%)
CAJA DE DISTRIBUCION
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
CERCO DE PROTECCION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MODULO DE CAPACITACION
UTILIDADES (10%)
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
RUBRO
PERIODO
COSTOS DIRECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
G) VAC PS (E*F)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
LAGUNA DE FILTRACION
GASTOS GENERALES (10.2444%)
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMARA DE REJAS
SISTEMA DE DESAGUE
RED COLECTOR
A) COSTOS DE INVERSION
DESARENADOR
LECHO SECADO
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
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C. Sistema de Letrinas.
Cuadro N 92.



Cuadro N 93.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
105,698.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65,978.36
65,978.36
60,572.08
3,985.97
1,420.31
6,759.09
6,597.84
14,280.35
6,553.09
5,530.04
0.0 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16
0.00 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
0.00 596.48 547.23 502.04 460.59 422.56 387.67 355.66 326.29 299.35 274.63
TOTAL VAC 4,172.50
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
COSTO DIRECTO
RESUMEN DE COSTO ALCANATARILLADO Y PLANTA DETRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PERIODO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN (5% )
IMPUESTO IGV (18%)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
A) COSTOS DE INVERSION
RUBRO
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
MODULO DE CAPACITACION
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
G) VAC PS (E*F)
UTILIDADES (10%)
LETRINAS DE OYO SECO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
115,759.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72,189.26
68,006.40
2,762.55
1,420.31
7,395.36
7,218.93
15,624.64
7,169.97
6,161.69
0.0 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
115,759.85 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115,759.85 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
F) FA 9% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
115,759.85 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
TOTAL VAC 123,476.93
A) COSTO TOTAL DE INVERSION
SUPERVISIN (5% CD)
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IMPUESTO IGV (18%)
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
RUBRO
PERIODO
G) VAC PS (E*F)
UTILIDADES (10%)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TECNICO
MODULO DE CAPACITACION
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4.6 . BENEFICIOS ECONMICOS

4.6.1. Consideraciones Generales
Los beneficios econmicos del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin
que recibe la poblacin de la localidad de Miraflores por contar con los servicios de
agua potable y adecuado sistema de desage.
4.6.2. Estimacin de los beneficios en Agua Potable.
Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se elabora la curva
de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del
precio, para lo cual en primer lugar se estiman el valor que otorgan los usuarios
nuevos por una adecuada disponibilidad del servicio, que siendo medido a travs de
esta curva nos permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales.
Asimismo, para construir la curva de demanda requiere estimar el consumo de
saturacin de agua que tendran los usuarios cuando el precio marginal del agua sea
cero en el caso de los usuarios sin medicin. Sin embargo dado que se tiene servicio
de agua con conexin a la red pero sin la dotacin de servicio de agua, esta
informacin ha sido recogida en el campo.
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la
actualidad se vienen abasteciendo mediante el depsito de agua en baldes,
lavatorios, galones de las redes domiciliarias que reciben el agua por la escases
existente solo abastece una hora por da a toda la ciudad; se tuvo que realizar la
encuesta socioeconmica y entrevistas con los pobladores del rea de estudio quienes
informaron sobre la actual forma de abastecimiento de agua.


4.6.3. Usuarios Nuevos
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social del agua
que se requiere del manante. El segundo beneficio corresponde al valor social que
se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.

4.6.4. Usuarios Antiguos
Para el proyecto existen 1534 usuarios antiguos los cuales consumen agua entubada
mediante una conexin, y esta es racionada recibiendo el servicio solo una hora
por da, el cual est relacionado con la mayor disponibilidad de agua respecto a
su situacin actual.




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107
Para la valorizacin del tiempo del acarreo en el presente proyecto de, se plantea el
siguiente caso:
El acarreo de agua lo realizan la madre de familia y sus menores hijos, quienes
viven en el rea rural y realizan 5 viajes por da respectivamente. Cada viaje de ida y
vuelta demora 8.5 minutos en promedio.
En cada viaje transportan un balde que contiene 15 litros de agua. Se calcular el
valor social del acarreo por M3 y el ahorro mensual de cada familia al dejar de
acarrear el agua, considerando que se implementa el proyecto de abastecimiento de
agua. Clculo del valor social de tiempo dedicado al acarreo por da:
Para casos no laborales se aplicara una tasa de correccin que es de 30% para
adultos y 15% para nios correspondiente a rea rural.

Cuadro N 94.

Cuadro N 95.

Cuadro N 96.









AREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADUTOS MENORES
4.96 3.32 1.49 0.74 0.30 0.15
VALOR DE TIEMPO (SOLES/HORA)
PROPOSITO LABORAL
PROPOSITO NO LABORAL AREA
URBANA
PROPOSITO NO LABORAL AREA
RURAL
TIEMPO DE
ACARREO
POR VIAJ E
(MIN)
N VIAJ ES/DIA
TIEMPO TOTAL
ACARREO (hrs)
VALOR DEL
TIEMPO POR
HORA (S/.)
VALOR DEL
TIEMPO DE
ACARREO
(S/DIA)
(1) (2) (3)=(1)X(2)/60 (4) (5)=(3)X(4)
Madre 8.00 2.00 0.27 0.996 0.27
Hijo 10.00 3.00 0.50 0.498 0.25
TOTAL 18.00 5.00 0.77 1.49 0.51
PERSONAS QUE ACAREA
El valor del tiempo de acarreo por mes es S/.0.51 * 30 = S/. 15.44
La cantidad acarreada es de 75 litros/ da ( 5 viajes acarreando 15 litros por viaje)
La cantidad acarreada al mes es de 2,250 litros (75 litros x 30), lo cual equivale a 2.25 M3/Mes
El valor del tiempo de acarreo de cada M3 de agua es S/.15.44/2.25= S/.6.86/M3
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108
4.6.5. Beneficios Incrementales.
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo de usuario y estos a la vez son el
resultado del producto de las diferentes reas multiplicado por el nmero de usuarios para un periodo anual.
En el siguiente cuadro se presentan dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el periodo de evaluacin del
proyecto.
Cuadro N 97.

Cuadro N 98.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situacin con Proyecto 0 131,767 131,767 133,059 133,059 133,059 134,351 134,351 134,351 134,351 135,642 135,642 135,642 136,934 136,934 136,934 138,226 138,226 138,226 138,226 139,518
Nuevos usuarios 131,767 131,767 133,059 133,059 133,059 134,351 134,351 134,351 134,351 135,642 135,642 135,642 136,934 136,934 136,934 138,226 138,226 138,226 138,226 139,518
Antiguos usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.- Situacin sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales 0 131,767 131,767 133,059 133,059 133,059 134,351 134,351 134,351 134,351 135,642 135,642 135,642 136,934 136,934 136,934 138,226 138,226 138,226 138,226 139,518
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
(A precios Sociales)
RUBROS
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situacin con Proyecto 8,961 129,823 129,823 131,095 131,095 131,095 132,368 132,368 132,368 132,368 133,641 133,641 133,641 134,914 134,914 134,914 136,186 136,186 136,186 136,186 137,459
Nuevos usuarios 0 129,823 129,823 131,095 131,095 131,095 132,368 132,368 132,368 132,368 133,641 133,641 133,641 134,914 134,914 134,914 136,186 136,186 136,186 136,186 137,459
Antiguos usuarios 8,961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.- Situacin sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales 8,961 129,823 129,823 131,095 131,095 131,095 132,368 132,368 132,368 132,368 133,641 133,641 133,641 134,914 134,914 134,914 136,186 136,186 136,186 136,186 137,459
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE
RUBROS
PERIODO
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109
4.6.6. Anlisis Cualitativo de los Beneficios:
La ejecucin del proyecto, incidir directamente en la mejora de las condiciones de
salubridad de los pobladores en la localidad de Miraflores, disminuyendo
significativamente la potencialidad de contraer enfermedades derivadas del foco
infeccioso que constituyen los pozos secos en mal estado de conservacin y de los
pobladores que no cuentan con ningn tipo de este servicio sanitario.
De la misma forma elevar el nivel de vida de los pobladores, con una infraestructura
adecuada, para la evacuacin de excretas, duchas para el aseo personal y lavadero
de ropa estratgicamente ubicado.

Sin Proyecto:
Se continuar incrementando negativamente los indicadores de salud de la poblacin
en la localidad de Miraflores, afectando la salud y el medio ambiente del mbito.
Con Proyecto:
a) Adecuada infraestructura y resolucin de problemas de salud de la comunidad.- Por
la implementacin del proyecto mejorar las condiciones de vida de los pobladores,
al satisfacer sus necesidades de salubridad mediante una infraestructura adecuada.
Mejorar la salud de los pobladores de la localidad ya mencionadas.
b) Mejora de la accesibilidad a los servicios de calidad humana.- Por la estrategia a
utilizar para lograr mayor accesibilidad de los pobladores al servicio de adecuado
sistema de desage.
c) Optimiza la atencin de salud a nivel rural.- Con la aplicacin del proyecto se lograr
una mayor atencin a los pobladores de la localidad de Miraflores, optimizando al
mximo los recursos humanos y fsicos del programa.
d) Con las charlas de sensibilizacin se lograr concientizar a los pobladores para
un mayor cuidado de su salud, especialmente preventiva, tanto en los nios como
en los adultos y en el manejo adecuado de los servicios y la importancia de la
higiene.
e) Mejor Calidad de Vida: Insertar a los pobladores de la localidad de Miraflores, en
mejora de la salud y las condiciones de vida, por ende mejorar la calidad de vida.




















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110
4.7 Evaluacin Social
4.7.1. Sistema de Agua Potable:

Para calcular el sistema de Agua Potable se aplica el mtodo de Costos
Beneficio.
Se calculan los costos a precios sociales, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N 99.


De acuerdo al ANEXO-SNIP-10, las evaluaciones se hacen a precios sociales, de esta
amanera se calcula los indicadores de Valor Actual Neto de los beneficios a precios
sociales.
El VAN Social de la Alternativa 01 es de S/. 137, 516.69 y la Tasa Interna de Retorno
de 10.82%. En este caso, la alternativa presenta un VANS positivo y un TIR mayor que
la tasa de descuento, por lo tanto es rentable y garantiza rendimientos positivos durante
el horizonte de evaluacin.




9%
0 0 0 0 0 0 0 1,022,363.40 0 0.00 -1,022,363 1.000 -1,022,363
1 0 102 102 0 131,767 131,767 38,663 7,389 124,378 0.917 114,108
2 0 102 102 0 131,767 131,767 38,663 7,389 124,378 0.842 104,687
3 0 103 103 0 133,059 133,059 39,042 7,389 125,670 0.772 97,040
4 0 103 103 0 133,059 133,059 39,042 7,389 125,670 0.708 89,028
5 0 103 103 0 133,059 133,059 39,042 7,389 125,670 0.650 81,677
6 0 104 104 0 134,351 134,351 39,421 7,389 126,962 0.596 75,703
7 0 104 104 0 134,351 134,351 39,421 7,389 126,962 0.547 69,453
8 0 104 104 0 134,351 134,351 39,421 7,389 126,962 0.502 63,718
9 0 104 104 0 134,351 134,351 39,421 7,389 126,962 0.460 58,457
10 0 105 105 0 135,642 135,642 39,800 7,389 128,254 0.422 54,176
11 0 105 105 0 135,642 135,642 39,800 7,389 128,254 0.388 49,703
12 0 105 105 0 135,642 135,642 39,800 7,389 128,254 0.356 45,599
13 0 106 106 0 136,934 136,934 40,179 7,389 129,546 0.326 42,255
14 0 106 106 0 136,934 136,934 40,179 7,389 129,546 0.299 38,766
15 0 106 106 0 136,934 136,934 40,179 7,389 129,546 0.275 35,565
16 0 107 107 0 138,226 138,226 40,558 7,389 130,837 0.252 32,954
17 0 107 107 0 138,226 138,226 40,558 7,389 130,837 0.231 30,233
18 0 107 107 0 138,226 138,226 40,558 7,389 130,837 0.212 27,737
19 0 107 107 0 138,226 138,226 40,558 7,389 130,837 0.194 25,447
20 0 108 108 0 139,518 139,518 40,937 7,389 132,129 0.178 23,576
137,516.69
10.82%
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE APRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 01)
Aos
N de Familias conectadas al
servicio
Beneficios Brutos (S/.ao)
Inversin
Total a
precios
sociales (S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Antiguas Nuevas
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del
flujo neto a
precios sociales Total Antiguas Nuevas Total
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
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POBLADO DE SAN GERNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUNUCO"

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111
Cuadro N 100.


El VAN Social de la Alternativa 02 es de S/. 101, 750.96 y la Tasa Interna de Retorno
de 10.34%. En este caso, la alternativa presenta un VANS positivo y un TIR mayor que
la tasa de descuento, por lo tanto es rentable y garantiza rendimientos positivos durante
el horizonte de evaluacin.



















9%
0 0 0 8,961 0 8961 1,042,451.75 0 0 -1,033,491 1.000 -1,033,491
1 0 102 102 0 129,823 129,823 38,663 8,104 121,719 0.917 111,669
2 0 102 102 0 129,823 129,823 38,663 8,104 121,719 0.842 102,448
3 0 103 103 0 131,095 131,095 39,042 8,104 122,992 0.772 94,972
4 0 103 103 0 131,095 131,095 39,042 8,104 122,992 0.708 87,130
5 0 103 103 0 131,095 131,095 39,042 8,104 122,992 0.650 79,936
6 0 104 104 0 132,368 132,368 39,421 8,104 124,264 0.596 74,095
7 0 104 104 0 132,368 132,368 39,421 8,104 124,264 0.547 67,977
8 0 104 104 0 132,368 132,368 39,421 8,104 124,264 0.502 62,364
9 0 104 104 0 132,368 132,368 39,421 8,104 124,264 0.460 57,215
10 0 105 105 0 133,641 133,641 39,800 8,104 125,537 0.422 53,028
11 0 105 105 0 133,641 133,641 39,800 8,104 125,537 0.388 48,650
12 0 105 105 0 133,641 133,641 39,800 8,104 125,537 0.356 44,633
13 0 106 106 0 134,914 134,914 40,179 8,104 126,810 0.326 41,363
14 0 106 106 0 134,914 134,914 40,179 8,104 126,810 0.299 37,947
15 0 106 106 0 134,914 134,914 40,179 8,104 126,810 0.275 34,814
16 0 107 107 0 136,186 136,186 40,558 8,104 128,083 0.252 32,260
17 0 107 107 0 136,186 136,186 40,558 8,104 128,083 0.231 29,596
18 0 107 107 0 136,186 136,186 40,558 8,104 128,083 0.212 27,153
19 0 107 107 0 136,186 136,186 40,558 8,104 128,083 0.194 24,911
20 0 108 108 0 137,459 137,459 40,937 8,104 129,355 0.178 23,081
101,750.96
10.34%
ALTERNATIVA N 02
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
Aos
N de Familias conectadas al
servicio
Beneficios Brutos (S/.ao)
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
incrementales
Antiguas Nuevas
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del
flujo neto a
precios sociales
Total Antiguas Nuevas Total
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
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4.7.2. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Para el caso de sistema de agua saneamiento se utiliza Costos Efectividad.
Cuadro N 101.


Cuadro N 102.


Cuadro N 103.


Para la evaluacin econmica mediante el mtodo de costo efectividad se ha considerado el
total de costos de inversin, operacin y Mantenimiento del sistema de Desage y Planta
de Tratamiento. Al respecto el indicador es de S/.2, 525.20 por cada beneficiario durante el
horizonte de evaluacin del proyecto.

0 1,074,934.28 0 1,074,934.28 1.00 1,074,934.28
1 5,058.0 5,058 0.92 4,640.40
2 5,058.0 5,058 0.84 4,257.25
3 5,058.0 5,058 0.77 3,905.73
4 5,058.0 5,058 0.71 3,583.24
5 5,058.0 5,058 0.65 3,287.38
6 5,058.0 5,058 0.60 3,015.94
7 5,058.0 5,058 0.55 2,766.92
8 5,058.0 5,058 0.50 2,538.46
9 5,058.0 5,058 0.46 2,328.86
10 5,058.0 5,058 0.42 2,136.57
11 5,058.0 5,058 0.39 1,960.15
12 5,058.0 5,058 0.36 1,798.31
13 5,058.0 5,058 0.33 1,649.82
14 5,058.0 5,058 0.30 1,513.60
15 5,058.0 5,058 0.27 1,388.62
16 5,058.0 5,058 0.25 1,273.97
17 5,058.0 5,058 0.23 1,168.78
18 5,058.0 5,058 0.21 1,072.27
19 5,058.0 5,058 0.19 983.74
20 5,058.0 5,058 0.18 902.51
1,121,107
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
AOS
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Factor de
descuento
VAC a Precios
Sociales
Inversion Total a
Precios sociales
(S/.)
Costos Incrementales de
Operacin y Mantenimiento
(A precios ociales)
Total de Costos
incrementales
(S/.)
9%
VAC Social
Ao inicial 440
Ao final 448 444
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO
RESULTADO
1,121,107
444
2,525.20
Promedio Poblacin Beneficiaria
ICE
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
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113
Cuadro N 104.

Cuadro N 105.




Cuadro N 106.


Para la evaluacin econmica mediante el mtodo de costo efectividad se ha considerado el
total de costos de inversin, operacin y Mantenimiento del sistema de Desage y Planta
de Tratamiento. Al respecto el indicador es de S/.2, 585.93 por cada beneficiario durante el
horizonte de evaluacin del proyecto.



0 1,098,259.67 0 1,098,260 1.000 1,098,260
1 0 5,456.5 5,456.5 0.917 5,006
2 0 5,456.5 5,456.5 0.842 4,593
3 0 5,456.5 5,456.5 0.772 4,213
4 0 5,456.5 5,456.5 0.708 3,866
5 0 5,456.5 5,456.5 0.650 3,546
6 0 5,456.5 5,456.5 0.596 3,254
7 0 5,456.5 5,456.5 0.547 2,985
8 0 5,456.5 5,456.5 0.502 2,738
9 0 5,456.5 5,456.5 0.460 2,512
10 0 5,456.5 5,456.5 0.422 2,305
11 0 5,456.5 5,456.5 0.388 2,115
12 0 5,456.5 5,456.5 0.356 1,940
13 0 5,456.5 5,456.5 0.326 1,780
14 0 5,456.5 5,456.5 0.299 1,633
15 0 5,456.5 5,456.5 0.275 1,498
16 0 5,456.5 5,456.5 0.252 1,374
17 0 5,456.5 5,456.5 0.231 1,261
18 0 5,456.5 5,456.5 0.212 1,157
19 0 5,456.5 5,456.5 0.194 1,061
20 0 5,457 5,456.5 0.178 974
1,148,069.76
COSTO - EFECTIVIDAD
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTOA PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AOS
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Factor de
descuento
VAC a Precios
Sociales
Inversion Total
a Precios
sociales (S/.)
Costos Incrementales de
Operacin y Mantenimiento
(a precios Sociales)
Total Costos
Incrementales
(S/.)
9%
VAC Social
Ao inicial 440
Ao final 448
444
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO
RESULTADO
1,148,070
444
2,585.93
PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIA
ICE
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
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114
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
En el tem se realiza un anlisis de Sensibilidad a las principales variables como
beneficios, costo de inversin y costo de operacin y mantenimiento, de esta forma se
puede identificar en qu medida, su variacin afectan los resultados obtenidos en la
evaluacin social para la alternativa seleccionada.
4.8.1. Sistema de Agua Potable
Cuadro N 107.








VANS 01 TIR 01 VANS 02 TIRS 02
-20% 110,013.35 8.81% 81,400.76 8.42%
-15% 116,889.18 9.28% 86,488.31 8.87%
-10% 123,765.02 9.77% 91,575.86 9.33%
-5% 130,640.85 10.28% 96,663.41 9.82%
0% 137,516.69 10.82% 101,750.96 10.341%
5% 144,392.52 11.36% 106,838.50 10.86%
10% 151,268.36 11.93% 111,926.05 11.37%
15% 158,144.19 12.53% 117,013.60 11.89%
20% 165,020.02 13.15% 122,101.15 12.41%
VARIACIN DE LA
INVERSIN (%)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 2
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
T

t
u
l
o

d
e
l

e
j
e
SENSIBILIADA VANS
VANS 02
VANS 01
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115




De la misma manera, las tasas de rentabilidad durante los 20 aos, de la
alternativa 01 menos sensibles a los posibles cambios.
En el cuadro anterior se detalla la variacin de de los indicadores, la variacin mxima
est considerado mximo hasta 20% y mnimo hasta -20% para este tipo de proyectos. Los
efectos mostrados anteriormente esta dentro de los lmites permitidos por el SNIP.
As mismo las variaciones a diferentes tasas de inters son leves y no exageradas, esto nos
muestra que el riesgo de inversin es bajo.

4.8.2. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.

Cuadro N 108.



0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
SENSIBILIDAD TIR
TIRS 02
TIR 01
ICE1 ICE2
-20% 2,020.16 2,068.74
-15% 2,146.42 2,198.04
-10% 2,272.68 2,327.34
-5% 2,398.94 2,456.63
0% 2,525.20 2,585.93
5% 2,651.46 2,715.23
10% 2,777.72 2,844.52
15% 2,903.98 2,973.82
20% 3,030.24 3,103.12
VARIACIN DE LA
INVERSIN (%)
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
SENSIBILIDAD SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO (A PRECIOS SOCIALES)
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116


De la misma manera, las variaciones de los costos de la alternativa 02 son ms
sensibles, asimismo los costos estn por encima de la lnea de corte, sin embargo
sern compensadas con los componentes de planta de tratamiento y de agua
potable.

4.8.3. Sistema de Letrinas.

Cuadro N 109.



0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
V
A
R
I
A
C
I
O
N
E
S
SENSIBILIDA PALNTA DE TRATAMIENTO
ICE2
ICE1
ICE 01 ICE 02
-20% 777.85 854.60
-15% 826.47 908.01
-10% 875.08 961.43
-5% 923.70 1,014.84
0% 972.31 1,068.25
5% 1,020.93 1,121.66
10% 1,069.54 1,175.08
15% 1,118.16 1,228.49
20% 1,166.77 1,281.90
VARIACIN DE LA
INVERSIN (%)
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES) SISTEMA DE LETRINAS
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
V
A
R
I
A
C
I
O
N
E
S
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTOS EFECTIVIDAD DE
LETRINAS
ICE 02
ICE 01
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117
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad tanto de la ejecucin del proyecto, as como, la posterior operacin y
mantenimiento, debe estar garantizado por los beneficiarios y del gobierno local,
involucradas en los servicios de agua potable y letrinas, para tal efecto se han definido
los compromisos para la ejecucin, operacin y mantenimiento:

a) Financiamiento de los Costos de Inversin
Los recursos para la fase de inversin provendrn del estado.

b) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la Junta
Administradora de Agua y Saneamiento.

c) Capacidad de Gestin
La Municipalidad Distrital de Miraflores se encargar de los procesos de gestin
correspondiente para su financiamiento y ejecucin de la obra de los sistemas de
Agua Potable y letrinas de la localidad de San Gernimo de Chonta.

d) Educacin Sanitaria
El comit de Apoyo al Proyecto de Agua Potable y Letrinas de la Localidad de San
Gernimo de Chonta conformado por los propios beneficiarios en coordinacin
con la Municipalidad Distrital de Miraflores ser adecuadamente capacitado y
adiestrado para llevar a cabo las acciones de capacitacin a la poblacin en dicha
localidad
e) Participacin de los Beneficiarios
La Poblacin de la Localidad de San Gernimo de Chonta se ha organizado
desde tiempos atrs con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de
las entidades. En la actualidad la poblacin se encuentra debidamente
organizada, el proyecto se prioriz dentro del Presupuesto Participativo y del Plan
de Desarrollo Distrital de Miraflores.
La Municipalidad organizar la participacin de los beneficiarios a fin de que
contribuyan con su aporte en Mano de Obra No Calificada para la ejecucin de
las obras.
Por los servicios de agua potable y la poblacin beneficiada se compromete a
realizar pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de contribuir al
funcionamiento normal y contino del proyecto en su fase de operacin.

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2013

118
Cuadro N 110.



Para dar la sostenibilidad del servicios, los beneficiarios deben tener una cota de S/. 5.00 al mes que permitir cubrir los costos de
Operacin y Mantenimiento.
De acuerdo a la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento, el monto llega a 13, 0097.00 anuales, el cual se especifica;
la tarifa de 5 soles est cubriendo los costos de agua potable y desage, los costos de las letrinas sern el desembolso de los
usuarios.
Por otro lado, se plantea y se estima que una parte de los costos que mayormente son las capacitaciones y educacin sanitaria
estar a cargo de algunas entidades como de la salud y municipalidad.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FUENTES DE INGRESO
Nuevos Usuarios (Tarifas) 0 6,120 6,120 6,180 6,180 6,180 6,240 6,240 6,240 6,240 6,300 6,300 6,300 6,360 6,360 6,360 6,420 6,420 6,420 6,420 6,480
Antiguos Usuarios (Tarifas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entidades 0 6,977 6,977 6,917 6,917 6,917 6,857 6,857 6,857 6,857 6,797 6,797 6,797 6,737 6,737 6,737 6,677 6,677 6,677 6,677 6,617
TOTAL INGRESOS 0 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097
COSTO DE INVERSIN 1,022,363
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097
TOTAL COSTOS 1,022,363 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097
INVERSIN 100.00%
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SOSTENIBILIDAD
(Alternativa Seleccionada)
RUBROS
PERIODO
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4.10 IMPACTO AMBIENTAL.

a) Riesgos:
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a
ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar
que se afecte la infraestructura del Desage. Sin embargo, dado que no se ha
encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no
se han elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es
necesario considerar costos en este aspecto.

b) Identificacin de Potenciales Impactos
-Impactos Positivos
Promover el desarrollo, ayudara a revalorizar la importancia de los servicios
bsicos de agua y Tratamiento de aguas residuales contribuyendo a cuidar la salud
de la poblacin y mejorar su calidad de vida.
Puede provocar un incremento de la venta de materiales de construccin en la zona
y un beneficio temporal por un posible incremento en la venta de productos
combustibles y lubricantes y expendio de alimentos.

c) Impactos Negativos
Directos durante la construccin (Efectos ecolgicamente negativos, de la
construccin):
Contaminacin del aire como resultado de la construccin y de la eliminacin de los
escombros, tierra, basura, etc.
Posibles daos a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo en la
atmsfera y de un aumento de la contaminacin por fuentes mviles, Estas pueden
afectar a las vas respiratorias superiores, produciendo molestias y diversas
patologas (alergias, rinitis, amigdalitis, traquitis, etc.), dermatopatas y afecciones
oculares de diversa ndole.
Derrumbes, deslizamientos y otros movimientos masivos en el excavado de las
zanjas.
Molestias y dao eventual a la salud, por los posibles y ocasionales interrupciones al
abastecimiento de agua .cuando deben realizarse empalmes al sistema matriz.
Probable aparicin de enfermedades infectocontagiosas en los trabajadores de la
obra, sino se cuenta con medidas de prevencin y capacitacin de los mismos y
servicios higinicos adecuados.
Impactos Directos y potencialmente permanentes despus de terminada la obra.
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Destruccin de vegetacin y tierras en la va del pasaje de la tubera, en los
dispositivos de materiales y en los parqueos de maquinarias por contaminacin de
los suelos por aceites, grasas y combustibles.
Acumulacin de desechos slidos tales como restos de escombros, madera, etc.

d) Impactos Directos y potencialmente permanentes en la etapa de Operacin
Consumo de energa
Generacin de gases
Generacin de ruidos
Generacin de residuos slidos
Derrames de combustibles
Impactos ambientales previsibles del entorno sobre la obra
En el caso de la obra en estudio, cuyo espaciamiento temporal es limitado, la
existencia de peligros naturales, siempre posibles, es razonable prever que sean
mnimos.
Estos peligros naturales pueden ser de dos rdenes: uno de ellos, atribuibles a
fenmenos geodinmicas, como sismos, derrumbes o, por otro lado, a fenmenos
climticos.
Acontecimientos que podran retardar la prosecucin de los trabajos y un incremento
de los costos.

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA.
Para la seleccin de las alternativas se har la comparacin de los indicadores de las
dos alternativas tanto de agua potable y letrinas.
Cuadro N 111.

Realizando la evaluacin se puede identificar que los indicadores sociales del
sistema de agua potable 01 son ms favorable que la alternativa 01. De acuerdo a
estos ratios, se selecciona la alternativa 01 como el proyecto ms rentable y
recomendable para llevar a cabo los siguientes estudios de factibilidad.
VAN 01 >VAN 02
TIR 01>TIR 02
B/C 01 > B/C 02
VAC01<VC 02
VAN (9%) TIR B / C VAB VAC
137,516.69 10.82% 1.13 1,227,329 1,089,812
VAN (9%) TIR B / C VAB VAC
101,750.96 10.34% 1.09 1,218,178 1,116,427
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
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La alternativa seleccionada:
Para el sistema de Agua se selecciona la alternativa 01 por presentar mejores
indicadores tcnicos y econmicos.
Cuadro N 112.

Cuadro N 113.

Cuadro N 114.

Cuadro N 115.

Para el Sistema de Alcantarillado, Planta de Tratamiento y Letrinas se considera
como la alternativa seleccionada la alternativa 01 por presentar menor costo
efectividad.

Breve descripcin de la alternativa seleccionada:
Dicha alternativa es la ms factible e idnea para la zona en mencin, en tal sentido
se cambiara e incrementar la captacin, implementando en esta nueva estructura
vlvulas de limpieza de gravas y sedimentos en suspensin, a fin de que el
mantenimiento sea ms prctico, se cambiara la lnea de conduccin a una distancia
adecuada, implementando en el trayecto cmaras rompe presiones dependiendo
RESULTADO
1,121,107
444
2,525.20
Promedio Poblacin Beneficiaria
ICE
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
RESULTADO
1,148,070
444
2,585.93
PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIA
ICE
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
RESULTADO
109,871
113
972.31
PROMEDIO DE LA POBLACION
INDICADORES
ICE
SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
RESULTADO
120,712
113
1068.25
Promedio Poblacin Beneficiaria
INDICADORES
ICE
SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
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de la fuerza del agua, el reservorio ser de (110m3) en la localidad, as mismo se
instalar la red de distribucin en las conexiones domiciliarias y vlvulas de purga.
Para el sistema de desage se instalaran tuberas de recoleccin en un tramo
determinado. Y un sistema de tratamiento de aguas servidas para el cual se instalara
un tanque Himhoff.

4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN.

A. Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de Miraflores, tiene experiencia en la construccin de
este tipo de infraestructura habiendo ejecutado, algunas obras de Agua Potable y
Desage, cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases y
trminos de referencia para el concurso de mritos y licitaciones de la obra, as
mismo cuenta con capacidad para la supervisin de la obra ( ingenieros civiles y
sanitarios ) con el equipamiento que facilitar las labores de supervisin
B. Etapa de Operacin
Para el logro del xito del proyecto se cuenta con el compromiso formal de la
formalizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, que ser
la entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del servicio de Agua
Potable en la localidad de Miraflores, del Distrito de Miraflores apoyada y
supervisada por la misma Municipalidad, para lo cual formara una organizacin,
Administrada por los representantes de los usuarios, dedicada exclusivamente a la
Administracin de este servicio.
Dentro de los factores necesarios para dotar servicios sostenibles, que el proyecto
permita obtener son:
La Municipalidad distrital de Miraflores ser la responsable de la ejecucin
del presente proyecto.
La gestin de operacin y el mantenimiento de los servicios, estar a cargo
de la Junta Administradora del servicio de agua potable desage y tratamiento
de aguas residuales.
La inclusin de componentes de capacitacin y de educacin en salud e higiene
Con este Proyecto se plantea la capacitacin a los operarios de esta
organizacin a fin de brindar un buen funcionamiento del sistema.
La disponibilidad de los recursos.
La Administracin de los servicios, establece cobrar una tarifa por el servicio de
agua potable considerando como zona de extrema pobreza.
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Se recomienda que la Junta Administradora de los servicios, que tendr que
recaudar mnimamente los costos de operacin y mantenimiento y realizar
gestiones para cubrir costos de inversiones futuras.
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124
4.13 Plan de Implementacin.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 116.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERO Y FSICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I: PRE INVERSION (Intangible)
Perfil Tcnico- Econmico
FASE II: INVERSIN
Etapa 1: Elaboracin de Estudio
Expediente Tcnico (Intangible)
Etapa 2: Ejecucin de Obras civiles
Ejecucin de la Obra
FASE III: POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
PRE INVERSION
POST - INVERSION MESES 07
AO 0
CRONOGRAMA DE EJECUCIN (ALTERNATIVA ELEGIDA)
AOS
MES 01
FASES/PERIODOS
AO 0
MES 01
INVERSION
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4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO
Cuadro N 117.
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N


Mejorar la calidad de
vida de la poblacin
del Centro Poblado
de San Gernimo de
Chonta.

Disminucin de las necesidades por
servicios de saneamiento a un 5% en el
ao 2014.


Encuestas en la
zona.
Censos
Verificacin de
campo
Observacin
directa

El gobierno central
apoya las obras
coordinada con
gobiernos locales
de infraestructura
social y econmica
P
R
O
P
O
S
I
T
O

P
R
O
P

S
I
T
O

Reducir casos de
enfermedades
infecciosas de vas
respiratorias
agudas y gastro
intestinales y
parasitarias en el
Centro Poblado de
San Gernimo de
Chonta.


Disminucin progresiva de la morbilidad
por enfermedades de origen hdrico a
partir de los dos primeros aos de
ejecutado el proyecto asociadas con el
agua en un 20%.


Informacin
estadstica
Encuestas y
Verificacin de
campo

Informe procesado
por el Puesto de
Salud de la
localidad. De
Miraflores

Se mantiene
buena calidad y
cantidad de los
Servicios
Adecuada
utilizacin de los
servicios de
agua y Letrinas
Se mantiene los
ingresos reales
del la poblacin.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

AGUA POTABLE
Provisin de agua
tratado para el
consumo.
Incremento de la
cobertura de agua
potable.
Incremente de
cobertura del
sistema de
alcantarillado.
Permanente
tratamiento de aguas
residuales.
Mayores niveles de
educacin sanitaria.
Buena gestin
tcnica y
administrativa.



Agua potable
Al horizonte de vida til, el 96.30% de
la poblacin contar con los servicios
de agua potable y estarn capacitados
en educacin sanitaria
Desage y Planta de Tratamiento de
Aguas residuales
Al horizonte de vida til, el 96% de las
viviendas totales identificadas
contaran con sistemas de desage y
planta de tratamiento, de los cuales se
cubrir con 93% de cobertura primer
ao.
Letrinas

El 100% de las viviendas totales
identificadas como beneficiarios
contara con servicio de letrina hoyo
seco.










Informes de Obra
Valorizaciones de
obras de servicios
Informes de
capacitacin y
registro de
participantes
Evaluacin de
metas y de los
presupuestos



Financiamiento
apropiado y
Oportuno de los
sistemas.
Participacin del
gobierno local y
de los
beneficiarios.
La poblacin
paga
oportunamente
las tarifas
mensuales por
los servicios de
adecuada
operacin y
mantenimiento
de los sistemas

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A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S


AGUA POTABLE
Permanente
tratamiento de agua
para el consumo
humano
Instalacin de
Reservorio, Lnea de
Aduccin, Redes de
distribucin y
Conexiones
domiciliarias.
Capacitacin del
personal tcnico y
administrativo.

SANEAMIENTO
Ampliacin y
Instalacin del sistema
de alcantarillado de
colectores y conexiones
domiciliarias
Instalacin de planta de
tratamiento de aguas
residuales y letrinas.
Campaas de
educacin sanitaria y
sensibilizacin a la
poblacin





Reporte de
avance de la
unidad ejecutora
Cuaderno de
obras
Acta de recepcin
de obras
Facturas de
compras
Actas de entrega
de obra
Banco de
proyectos.
Recepcin de
obra.



Financiamiento
oportuno para
obras de agua
potable por parte
de Municipalidad
Distrital de
Miraflores y de los
pobladores.
Disponibilidad de
consultores
locales con la
capacidad y
experiencia
necesaria
Participacin de la
poblacin.





























753,288.09
852,025.35
79,805.11
35,080.03
12,500.00
1,732,698.58
177,504.57
173,269.86
2,083,473.01
375,025.14
2,458,498.15
122,924.91
122,924.91
2,704,347.97 TOTAL
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIN (5% CD)
EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MODULO DE CAPACITACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
LETRINAS
GASTOS GENERALES (10.2444%)
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- CONCLUSIONES

La ejecucin de la obra Instalacin del Sistema del agua potable y Saneamiento, es
una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la
poblacin para participar activamente, con apoyo en la ejecucin de la obra, el pago de
la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por
el proyecto.
El costo de inversin del proyecto de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en
la localidad de San Gernimo de Chonta, Distrito Miraflores, Provincia de Huamalies
Hunuco a precios privados asciende a S/. 2, 704,347.97

Los costos de operacin y mantenimiento en la alternativa determinada asciende a S/.
15,903, los cuales sern asumidos por la junta administradora de los servicios de
saneamiento JASS que tiene a su cargo la administracin de los trabajos de
mantenimiento del sistemas del agua potable y desage, con la participacin de la
poblacin beneficiaria, que pagar la tarifa establecida por estos servicios, en
coordinacin con la Municipalidad se har cargo de las acciones de capacitacin y
educacin sanitaria de la poblacin, por lo que se garantiza la sostenibilidad del
proyecto.

- RECOMENDACIONES
Se recomienda evaluar el presente perfil de proyecto, formulado de acuerdo al
planteamiento tcnico para solucionar el problema para luego ser aprobado, pasar a la
siguiente etapa de la inversin.
Se recomienda que la Municipalidad distrital de Miraflores como Unidad Formuladora y
Evaluadora viabilice y que ejecuta las acciones que aseguren los normales
desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de
actividades presentado, empezando por la elaboracin del Expediente Tcnico y
culminando con la Ejecucin del Proyecto.







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXOS

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