daiges vives bancaja habitat alzira valencia oct 2011 12 05 18 juan catal peris
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PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
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VI.- plan de control de calidad.
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD
1SS-PL.01
TITULO DEL TRABAJO: PROYECTO: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION SECTOR MONESTIR DAIGES VIVES. ALZIRA (VALENCIA).
DOCUMENTO VI.- PLAN DE CONTROL DE CALIDA.
TITULO DEL DOCUMENTO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
N Trabajo Seccin Tipo Versin CDIGO: v.alz. aiges vives p ur 09 10 18 UR-PC A4 01
Fichero: cc-memoria a4.doc
Fecha edicin: octubre de 2.011
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Firma Fecha Realizado por: Verificado por: Juan Catal Peris
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INDICE
CAPITULO I - INTRODUCCION
CAPITULO II- SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
CAPITULO III- ORGANIZACIN
CAPITULO IV GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
CAPITULO V GESTION DE LA DOCUMENTACION PREVIA A LA CONSTRUCCION
CAPITULO VI GESTION DE LA CALIDAD DE FABRICACION, CONSTRUCCION Y MONTAJE. INSPECICON.
CAPITULO VII REGISTRO DE GARANTIA DE CALIDAD
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capitulo I.- introduccin.
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NDICE.
CAPITULO I.- INTRODUCCIN.
1.1.- OBJETIVOS DEL CONTROL DE CALIDAD.
1.2.- ALCANCE.
1.3.- RESPONSABILIDADES.
1.4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
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CAPITULO I.- INTRODUCCIN.
1.1.- OBJETIVOS DEL CONTROL DE CALIDAD. En un proceso continuo y dinmico como es la ejecucin de una obra, la Direccin de la misma, para ejercer sus funciones (para tomar decisiones) precisa de la informacin que le proporciona en control continuo y sistemtico de la misma. El tipo y contenido de esta informacin debe ser el necesario y suficiente para verificar el cumplimiento de unas condiciones definidas previamente y comprobar el nivel de calidad alcanzado.
Esta informacin ser recogida en un Manual que establecemos y que define objetivos, mtodos de verificacin, frecuencias, etc.
Este Manual describe la poltica a implantar por la EMPRESA CONSTRUCTORA en la construccin de las obras de construccin de las obras del PROYECTO URBANIZACIN SECTOR MONASTERIO DE AGUAS VIVAS ALZIRA (VALENCIA), a fin de programar y sistematizar los requisitos de calidad aplicables para alcanzar cotas de calidad homogneas y elevadas, con lo que pretendemos conseguir, si no eliminar completamente los riesgos y accidentes, si su disminucin a riesgos calculados y programados, de forma que la obra sea finalmente ms segura, fiable y en definitiva econmica.
Describimos as mismo, la Organizacin y Sistema de Calidad a implantar en obra, estableciendo los requisitos para garantizar razonablemente la calidad de los materiales y estructuras a fin de que: 1.- La obra opere con la fiabilidad esperada. 2.- Sean prevenidos los accidentes y averas ya postuladas y que podran causar riesgos indebidos a la salud y seguridad de las personas. 3.- Disponer de la informacin necesaria para que, en el caso de que tales averas o accidentes lleguen a producirse, mitigar las consecuencias.
1.2.- ALCANCE. Este Manual servir de gua en los asuntos relacionados con la Calidad a todo el personal de Obra, pretendiendo informar a la Administracin, de la organizacin y sistema de funcionamiento implantado para garantizar la calidad de las actividades de construccin y puesta en servicio.
1.3.- RESPONSABILIDADES. La EMPRESA CONSTRUCTORA, dispondr un Ingeniero en Control de Calidad, que ser el responsable del cumplimiento de la poltica de Control de Calidad contenida en este Manual y har extensivo su cumplimiento, en la medida de lo aplicable a todas y cada una de las personas, organizaciones y subcontratistas que participen en la ejecucin de las obras.
Las actuaciones las dar a conocer a la Direccin de las Obras, como responsable de la comprobacin y vigilancia de la correcta realizacin de las obras contratadas.
1.4.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA. Los requisitos relativos a la calidad de la obra en las fases de fabricacin, construccin y puesta en servicio estn definidas en los documentos contractuales, Planos y Pliegos de Prescripciones Tcnicas Generales y Particulares, as como los documentos relacionados en el apartado 1.03.2 del Pliego de Prescripciones Tcnicas Generales del Proyecto.
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capitulo II.- sistema de garanta de calidad.
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NDICE.
CAPITULO II.- SISTEMA DE GARANTA DE CALIDAD.
2.1.- OBJETO.
2.2.- ALCANCE.
2.3.- DESCRIPCIN DEL SISTEMA.
2.3.1.- MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD.
2.3.2.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2.3.2.1.- ELABORACIN.
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CAPITULO II.- SISTEMA DE GARANTA DE CALIDAD.
2.1.- OBJETO. El objeto de este captulo es describir el Sistema de Garanta de Calidad a adoptar por la EMPRESA CONSTRUCTORA para asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen en obra.
2.2.- ALCANCE. El sistema de Garanta de Calidad se aplicar a todas aquellas actividades internas y externas relacionadas con la calidad de las obras de construccin de la PROYECTO MODIFICADO N 1 URBANIZACIN SECTOR MONASTERIO DE AGUAS VIVAS ALZIRA (VALENCIA).
2.3.- DESCRIPCIN DEL SISTEMA. Se define como Sistema de Garanta de Calidad de la obra, la totalidad de las actividades previstas para controlar su calidad.
El Sistema de Garanta de Calidad establecido est contenido en los siguientes documentos: - Manual de Garanta de Calidad. - Manual de Procedimiento.
2.3.1.- MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD. Constituye la gua o norma de actuacin en todas las cuestiones que afectan a la Calidad, desarrolla el Sistema de Garanta y contiene los objetivos que pretenden alcanzar mediante su implantacin.
2.3.2.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Est constituido por todos los documentos que describen la forma detallada de realizar en la prctica, cada una de las actividades involucradas en el Sistema de Garanta de Calidad, ya sean referentes a materiales, fabricacin, inspeccin, pruebas o documentacin.
2.3.2.1.- ELABORACIN. La EMPRESA CONSTRUCTORA es la responsable de elaborar y someter a la aprobacin de la Direccin de obra, los procedimientos de cada una de las actividades fundamentales de la obra, de acuerdo con su particular modo de ejecucin, atenindose a lo prescrito en los pliegos y planos de proyecto.
Cuando se manifieste la necesidad de emitir algn procedimiento adicional, el Director de Obra nombrar las personas responsables de la elaboracin y revisin, o requerir a la EMPRESA CONSTRUCTORA la elaboracin de tal procedimiento.
El encargado de la revisin verificar el cumplimiento con los requisitos de calidad aplicables.
Efectuada la revisin, los procedimientos sern aprobados por el Director de Obra.
Todas y cada una de las hojas que componen el procedimiento, llevarn indicado el nmero de revisin y fecha, as como las firmas de las personas responsables y fechas en que se realizaron su elaboracin, revisin y aprobacin.
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capitulo III.- organizacin.
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NDICE.
CAPITULO III.- ORGANIZACIN.
3.1.- OBJETO.
3.2.- ALCANCE.
3.3.- ORGANIZACIN.
3.4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
3.4.1.- FUNCIONES DE LA DIRECCIN DE OBRA.
3.4.2.- FUNCIONES DE LA ASISTENCIA TCNICA.
3.4.3.- FUNCIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
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CAPITULO III.- ORGANIZACIN.
3.1.- OBJETO. En este captulo se describe la organizacin de la Direccin de Obra respecto a la calidad, as como las exigencias mnimas de calidad en cuanto a organizacin se refiere a la EMPRESA CONSTRUCTORA
3.2.- ALCANCE. Los requisitos establecidos en este captulo se aplicarn a la organizacin interna de la propia Direccin de Obra, la EMPRESA CONSTRUCTORA, as como a aquellas organizaciones externas participantes en cualquiera de las fases de Construccin y Puesta en Servicio de las Obras.
3.3.- ORGANIZACIN. La Direccin de Obra estar integrada por el Director de Obra y por aquellas personas en quien ste expresamente delegue, (miembros del equipo de Asistencia Tcnica) contratado.
Las funciones de la Direccin de Obra en materia de Garanta de Calidad se refieren en particular a las reas de: - Control e inspeccin de la ejecucin de obra. - Control e inspeccin de la fabricacin de elementos intervinientes en la obra.
Para el control de calidad de los materiales, la Direccin de Obra contar con el apoyo de laboratorios de la obra o externos especializados en ensayos, que realizarn la toma de muestras y los ensayos necesarios y cuyos gastos corrern a cargo de la EMPRESA CONSTRUCTORA, segn el Pliego de Condiciones.
La EMPRESA CONSTRUCTORA dispondr de Tcnicos responsables del Control de Calidad en obra, los cuales tendrn la misin de vigilar la calidad de sus trabajos bien sea realizados directamente o a travs de subcontratistas, para lo cual tendrn la autoridad e independencia necesarias que les permitan identificar problemas de calidad, establecer acciones correctivas y verificar el cumplimiento de las mismas.
Para el control e inspeccin de la fabricacin de elementos prefabricados, la EMPRESA CONSTRUCTORA dispondr as mismo, de personal que permita asegurar el completo control de las materias, fabricacin, pruebas y documentacin.
La Direccin de Obra podr verificar este proceso a travs de un tcnico desplazado a las fbricas.
3.4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
3.4.1.- FUNCIONES DE LA DIRECCIN DE OBRA. Son funciones de la Direccin de Obra en cuanto a Garanta de Calidad: - Comprobar el cumplimiento del Manual. - Aprobar el Manual de Procedimientos propuestos por la EMPRESA CONSTRUCTORA - Revisar los Pliegos de Condiciones comprobando que se incluyen todos los requisitos que afectan a la calidad. - Mantener un centro de documentacin en el que se archiven todos los documentos que certifiquen la calidad conseguida en todas las fases de Proyecto. - Establecer los expedientes relativos a la Calidad que deben integrarse en el centro de documentacin. - Revisar y evaluar los Programas de Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA y Subcontratistas.
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- Comprobar que la EMPRESA CONSTRUCTORA y Subcontratistas cumplen su programa de Control de Calidad. - Revisin de los documentos de construccin y montaje presentados por la EMPRESA CONSTRUCTORA y Subcontratistas. - Supervisar el Control de Calidad realizado por la EMPRESA CONSTRUCTORA y subcontratistas. - Controlar el estado de los tiles de control, herramientas y equipos de medida y ensayo. - Recomendar las acciones correctivas a seguir para eliminar las anomalas surgidas relacionadas con la calidad y verificar su implantacin.
3.4.2.- FUNCIONES DE LA ASISTENCIA TCNICA. Son funciones del Equipo de Asistencia Tcnica: - Para desarrollar las funciones citadas en 3.4.1., la Direccin de Obra podr contar con el apoyo de un equipo tcnico de Asistencia Tcnica que actuar bajo las rdenes del Director de Obra, completando el cuadro de efectivos disponibles de la Direccin de Obra.
3.4.3.- FUNCIONES LA EMPRESA CONSTRUCTORA. Son funciones del Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA: - Disponer en todo momento en el lugar de trabajo del correspondiente Programa de Control, montaje y pruebas necesarias para el desarrollo del mismo. - Que dicho Programa de Control de Calidad y la documentacin citada sean aprobados por la Direccin de Obra y se encuentren actualizadas. - Implantar correctamente el Programa de Control de Calidad. - Documentar debidamente los controles de calidad realizados. - Seguimiento, correccin e informacin a la Direccin de Obra de las desviaciones encontradas. - Informar, cuando se requiera, a la Direccin de Obra de los aspectos generales o particulares relacionados con el Control de Calidad.
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capitulo IV.- gestin de la calidad del proyecto.
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NDICE.
CAPITULO IV.- GESTIN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.
4.1.- OBJETO.
4.2.- ALCANCE.
4.3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
4.3.1.- DIRECCIN DE OBRA.
4.3.2.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA
4.4.- CONTROL DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
4.5.- REVISIN DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
4.5.1.- REVISIN DE LA MEMORIA.
4.5.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
4.5.3.- MEMORIA TCNICA.
4.5.4.- REVISIN DE PLANOS.
4.5.5.- REVISIN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
4.5.6.- REVISIN DEL PRESUPUESTO.
4.6.- GESTIN DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
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CAPITULO IV.- GESTIN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.
4.1.- OBJETO. El presente captulo tiene por objeto establecer un sistema para asegurar que todas las modificaciones que se produzcan a los documentos integrantes del Proyecto original, sean elaborados, revisados y aprobados de acuerdo con los criterios del proyecto original, normas y reglamentos aplicables.
4.2.- ALCANCE. Los requisitos establecidos en este captulo son aplicables a las modificaciones al Proyecto que se puedan producir a lo largo de todas las fases de construccin, ya sea promovida por la Direccin de Obra o por la Administracin o la EMPRESA CONSTRUCTORA.
4.3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 4.3.1.- DIRECCIN DE OBRA. La Direccin de Obra desempear las funciones, sin limitarse a ellas, que se enumeran a continuacin: - Coordinar los medios propios o externos necesarios para la elaboracin de las modificaciones que sea preciso realizar al Proyecto. - Realizar la revisin y aprobacin de las modificaciones antes de su ejecucin en obra. - Documentar dichas revisiones. - Revisar y aprobar, si procede, las modificaciones al Proyecto promovidas por la EMPRESA CONSTRUCTORA.
4.3.2.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA La EMPRESA CONSTRUCTORA, cuando por imposibilidad material, riesgo o cualquier otra causa de fuerza mayor, estime necesaria la introduccin de una modificacin al proyecto original deber: - Solicitar por escrito a la Direccin de Obra, con la antelacin suficiente, la realizacin de la modificacin exponiendo las razones de la misma. - Elaborar un proyecto de modificacin detallado incluyendo la informacin necesaria. - Remitir el proyecto de modificacin a la Direccin de Obra para su revisin y comprobacin si procede.
4.4.- CONTROL DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO. Los documentos de modificacin del Proyecto podrn ser generados y realizados por la Direccin de Obra o por la EMPRESA CONSTRUCTORA bajo la supervisin de la Direccin de Obra. El Director de Obra designar a las personas u organizaciones que realizarn la revisin de las modificaciones del proyecto.
Esta revisin estar documentada por escrito y se realizar solo en documentos terminados, aprobados y vigentes. El fin de esta revisin ser comprobar, por uno o ms mtodos, que los requisitos enunciados en este Manual, han sido incluidos y tomados en cuenta durante la realizacin de la modificacin del Proyecto, as como la funcionalidad y viabilidad de la misma.
4.5.- REVISIN DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
4.5.1.- REVISIN DE LA MEMORIA. Desde el punto de vista de la calidad, la Memoria deber dar una idea clara de lo que se propone, incluso para personas que no han intervenido directamente en la confeccin del proyecto, debiendo contener una parte
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descriptiva y otra tcnica.
4.5.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. Se comprobar que se define en este documento el tipo de modificacin a ejecutar, su ubicacin, caractersticas geomtricas y del terreno, posibilidades de servicio, etc.
Se comprobar que se justifican las soluciones adoptadas en cuanto a diseo y funcionalidad.
Se comprobar que se describen los sistemas constructivos adoptados en aquellos elementos fundamentales de la instalacin que puedan afectar a la integridad, funcionalidad y durabilidad.
As mismo, se comprobar que se indica el perodo de validez del presupuesto, plazo de ejecucin de la obra, datos estadsticos de costo y calendario de obra.
En lo que coincida con el Proyecto original podr, simplemente, hacer referencia a l.
4.5.3.- MEMORIA TCNICA. Se comprobar que se indican las Normas y Reglamentos de obligado cumplimiento a tener en cuenta en el diseo y clculo, as como otras que se consideren preceptivas en la ejecucin.
Igualmente se comprobar que se indican las hiptesis y mtodos de clculo adoptados, reflejando tensiones de trabajo de materiales, niveles de control, ensayos y pruebas a realizar, etc.
4.5.4.- REVISIN DE LOS PLANOS. Los planos ser de fcil interpretacin, sin contradicciones y su contenido estar en concordancia con las hiptesis de clculo establecidas, criterios de diseo, normas y reglamentaciones aplicables.
Los planos se ejecutarn en formatos y condiciones normalizados y debern estar fechados y firmados por el tcnico autor y responsable del proyecto de modificacin. La persona u organizacin responsable de la revisin de la modificacin del proyecto realizar la comprobacin de los planos con los siguientes criterios. - Dispondr de los datos del Proyecto bsico que sean necesarios. - Tendr en cuenta los criterios del Proyecto, Memoria, Clculos, Pliegos de Condiciones, Normas y Reglamentos aplicables necesarios para realizar la comprobacin y confirmacin de la bondad e idoneidad de la modificacin propuesta. - Verificar que los detalles constructivos son suficientes y en concordancia con las hiptesis de clculo y que las interferencias estn perfectamente resueltas.
4.5.5.- REVISIN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. Para cada modificacin del Proyecto, el autor del mismo elaborar un Pliego de Condiciones Tcnicas Particulares que recoja los aspectos del Pliego General que sea aplicable, las prescripciones tcnicas particulares exigibles en la fase de construccin, Normas y Reglamentos aplicables, niveles de control y ensayos y Programas de Control de Calidad.
EL Pliego de Condiciones Tcnicas Particulares definir adems los procesos de transporte, recepcin, almacenamiento y ejecucin o montaje de cada material, elemento o equipo integrante del Proyecto.
Se comprobar que el Pliego de Condiciones Particulares exige de la EMPRESA CONSTRUCTORA la
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presentacin, antes del inicio de los trabajos, de la documentacin tcnica de construccin y montaje (procedimientos, inspecciones, pruebas y ensayos a realizar). En lo que coincida con el Proyecto original, podr simplemente, hacer referencia a l.
4.5.6.- REVISIN DEL PRESUPUESTO. Los presupuestos, desde el punto de vista de calidad, sern lo ms exactos posibles, adaptndose las mediciones realizadas perfectamente al proyecto y estando los precios justificados mediante desglose total.
Los presupuestos debern ser detallados y concretos, indicndose claramente dentro del epgrafe de cada partida, tipos y calidades, as como, en caso necesario, la forma de medicin y abono.
Las calidades definidas estarn de acuerdo con las estipuladas en el Pliego de Condiciones Tcnicas Particulares del Proyecto.
4.6.- GESTIN DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO. Finalizada la verificacin, la persona u organizacin encargada redactar el correspondiente informe de revisin procesndolo de acuerdo con el procedimiento correspondiente.
En el caso de existir comentarios o deficiencias, la persona u organizacin encargada de la revisin los har llegar a la entidad autora de la modificacin del Proyecto.
El autor de la modificacin al Proyecto, como mximo responsable de la misma, introducir los cambios o modificaciones precisas y/o contestar a los comentarios emitidos por la organizacin responsable de la revisin, volvindose a repetir el ciclo de revisin anteriormente descrito hasta la resolucin total de los comentarios.
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capitulo V.- gestin de la documentacin previa a la construccin.
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NDICE.
CAPITULO V.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN PREVIA A LA CONSTRUCCIN.
5.1.- OBJETO.
5.2.- ALCANCE.
5.3.- DOCUMENTACIN A ELABORAR POR EL LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
5.4.- REVISIN Y APROBACIN DE LA DOCUMENTACIN.
5.5.- PLANES DE CONTROL DE CALIDAD.
5.5.1.- OBJETO DEL PLAN. 5.5.2.- ORGANIZACIN. 5.5.3.- NORMAS Y REGLAMENTOS. 5.5.4.- MATERIALES Y EQUIPOS. 5.5.5.- RECEPCIN. 5.5.6.- EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 5.5.7.- MARCADO E IDENTIFICACIN. 5.5.8.- DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE. 5.5.9.- HOMOLOGACIONES. 5.5.10.- CONSTRUCCIN, MONTAJE E INSPECCIONES. 5.5.11.- PRUEBAS PARCIALES Y FINALES. 5.5.12.- DOCUMENTACIN A GENERAR EN OBRA. 5.5.13.- DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIN DE LA DIRECCIN DE OBRA.
5.6.- PLANOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE.
5.7.- REVISIN DE PROCEDIMIENTOS LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
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CAPITULO V.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN PREVIA A LA CONSTRUCCIN.
5.1.- OBJETO. El objeto del presente captulo es definir el sistema a implantar por la EMPRESA CONSTRUCTORA, el cual permitir garantizar que todas las actividades y servicios que afectan a la calidad de la obra estn claramente descritos y se realizarn de acuerdo con instrucciones, procedimientos y planos establecidos a tal efecto, asegurando adems, que estos documentos son adecuadamente controlados, revisados y aprobados de acuerdo con criterios y requisitos preestablecidos.
5.2.- ALCANCE. Los requisitos establecidos en este captulo son aplicables a toda la documentacin relativa a la calidad de la obra.
5.3.- DOCUMENTACIN A ELABORAR POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA. Antes del inicio de los trabajos la EMPRESA CONSTRUCTORA presentar a la Direccin de Obra la siguiente documentacin: - Planes de Control de Calidad y Programas de Puntos de Inspeccin (P.I.I.). - Planos de construccin. - Procedimientos. - Informes de no conformidad. - Propuesta de soluciones a los diversos problemas por los cauces adecuados. - Actividades de control de acuerdo con el Programa de Control de Calidad. - Ensayos, inspecciones y pruebas indicadas en el P.P.I. - Toda la documentacin que se estime oportuna relativa a la calidad. - Construccin y montaje.
5.4.- REVISIN Y APROBACIN DE LA DOCUMENTACIN. Toda la documentacin de las actividades que afecten a la calidad, en las fases de construccin y montaje de materiales, partes, estructuras, sistemas y componentes para la obra, ser debidamente revisada, para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos dando, en caso afirmativo, su aprobacin mediante sello, firma o cualquier otro mtodo visible, remitiendo dicha documentacin a la EMPRESA CONSTRUCTORA para su utilizacin en obra.
5.5.- PLANES DE CONTROL DE CALIDAD. La EMPRESA CONSTRUCTORA presentar un Plan de control de Calidad para cada fase de obra o instalaciones, tales como: - Replanteo general de la obra. - Recepcin y almacenamiento de materiales en obra. - Movimientos de tierras y formacin de explanada. - Construccin del alcantarillado y de los cruces de calzada. - Sub-base granular. - Bordillos, encintados y rgolas. - Implantacin de servicios. - Pavimentacin. - Reposicin de servicios. - Etc. Para la revisin de un Plan de Control de Calidad se deber tener en cuenta, como mnimo, en forma convenientemente desarrollada cada uno de los apartados que se enumeran a continuacin.
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5.5.1.- OBJETO DEL PLAN. En este apartado se deber definir tanto el objeto del Plan de Control de Calidad como la extensin en que ste se aplica.
5.5.2.- ORGANIZACIN. Se deber especificar en este apartado un organigrama funcional nominal de la organizacin de Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.
Se deber especificar adems, autoridad, dependencia, responsabilidad y funcional nominal de la organizacin de Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.
Se deber especificar adems autoridad, dependencia, responsabilidad y funciones de cada una de las personas relacionadas en el organigrama. Entendindose por funciones las de organizacin, planificacin, coordinacin, control y supervisin de ensayos, distribucin de documentos (planos, procedimientos, etc.).
5.5.3.- NORMAS Y REGLAMENTOS. En este apartado se debern indicar las normas y reglamentos aplicables, as como los requisitos adicionales.
5.5.4.- MATERIALES Y EQUIPOS. En este apartado debern enumerarse o listarse todos los materiales y equipos, especificando para cada uno de ellos lo siguiente: - Especificaciones o normas aplicables. - Tipo de material o equipo. - Condiciones de suministro.
Se debern especificar tambin para cada material y equipo, las caractersticas fsicas, qumicas y mecnicas y de servicio que han de cumplir.
As mismo, se debern especificar los posibles suministradores de cada material o equipo.
5.5.5.- RECEPCIN. En este apartado se especificarn los ensayos o pruebas a realizar por el suministrador o la EMPRESA CONSTRUCTORA en el material que se recepcin y referenciando los impresos a utilizar.
Tambin se debern incluir las tolerancias que puedan existir en cuanto a dimensiones, parmetros, mediciones y resultados de los ensayos.
Se debern especificar los certificados que deban poseer cada material para ser considerados como aceptables.
5.5.6.- EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. En el caso de que algn material, componente o equipo requiera condiciones especiales de embalaje, transporte o almacenamiento, deber incluirse un procedimiento escrito indicando dichas condiciones especiales.
5.5.7.- MARCADO E IDENTIFICACIN. Se indicarn los mtodos y requisitos que deber llevar el material, equipo o componente para ser debidamente identificado durante la recepcin, almacenamiento y montaje.
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5.5.8.- DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE. Se debern incluir en este apartado la relacin de los procedimientos y mtodos a emplear para la ejecucin o montaje de cada unidad de obra correspondiente que contemple los siguientes aspectos: - Relacin de partes y componentes. - Relacin de planos de montaje o construccin. - Relacin de procedimientos de ejecucin, recepcin y ensayo. - Programas de Puntos de Inspeccin.
Los Programas de Puntos de Inspeccin debern especificar secuencialmente todas las operaciones necesarias para la construccin o montaje del sistema o instalacin a realizar dentro de cada fase, desde la recepcin de materiales y equipos hasta las pruebas finales y entrega definitiva, as como las inspecciones y ensayos indicando su frecuencia.
Se indicarn tambin los procedimientos a utilizar en cada operacin y los puntos de notificacin o de espera a la presencia del Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.
5.5.9.- HOMOLOGACIONES. Debern especificarse en este apartado los requisitos, mtodos de homologacin y cualificacin del personal que realiza procesos especiales, as como la homologacin del procedimiento en los casos que se requiera.
5.5.10.- CONSTRUCCIN, MONTAJE E INSPECCIN. En este apartado se debern indicar los medios humanos y auxiliares para las operaciones de construccin, montaje, inspecciones, pruebas y ensayos.
5.5.11.- PRUEBAS PARCIALES Y FINALES. En este apartado debern especificarse las pruebas a que se deber someter el producto construido.
Se deber especificar el procedimiento o norma aplicable, parmetros, tolerancia y medios para realizarlos.
Finalizadas las pruebas y caso de que se precise limpieza y/o preservacin, se especificarn los mtodos a utilizar y medios para realizarlos.
5.5.12.- DOCUMENTACIN A GENERAR EN OBRA. Deber relacionarse la documentacin a generar durante los trabajos en obra, recepcin de materiales, homologacin, ensayos, inspecciones, pruebas, planos y en general todos aquellos que constituirn el dossier final de construccin y montaje.
As mismo, deber acompaarse como anexo los impresos a utilizar en todo el proceso.
5.5.13.- DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIN DE LA DIRECCIN DE OBRA. En el caso de que por exigencias del proyecto, haya que someter alguna documentacin a la aprobacin de la Direccin de Obra, se especificar en este apartado.
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5.6.- PLANOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE.
Para la revisin de planos de construccin y montaje se tendr en cuenta que cumpla como mnimo y en forma adecuada con los siguientes requisitos: - Deber estar realizado en el tamao normalizado estipulado por la Direccin de Obra. - Deber contener el casillero requerido en el procedimiento aplicable. - Deber estar numerado correctamente de acuerdo con las direcciones dadas por la Direccin de Obra. - Estar debidamente identificado el sistema de medida utilizado. - Estar debidamente identificado el sistema de representacin. - Estar indicada la escala utilizada. - La denominacin del plano ser la correcta. - Estar registrada la firma de la persona que revis el plano y la fecha en que se realiz. - Deber estar registrada la firma de la persona responsable de la aprobacin del plano y la fecha en que se realiz. - El contenido del plano deber estar de acuerdo con lo indicado en el proyecto en cuanto a: - Planos del Proyecto. - Normas y Reglamentos. - Elevaciones. - Dimensiones. - Distribucin. - Formas. - Sistemas. - Materiales, equipos y componentes. - El contenido del plano estar de acuerdo con los clculos realizados. - Los cambios o modificaciones estarn recogidos en los planos de acuerdo con la correspondiente hoja de cambio. - Estar debidamente identificado el plano con su ltima revisin aplicable.
5.7.- REVISIN DE PROCEDIMIENTOS LA EMPRESA CONSTRUCTORA. Los procedimientos a preparar por la EMPRESA CONSTRUCTORA deber contener como mnimo los siguientes apartados debidamente desarrollados: - Objeto. - Alcance. - Definiciones si las hubiese. - Responsabilidades. - Material y medios a utilizar. - Desarrollo del Procedimiento. - Tolerancias. - Criterios de Aceptacin y Rechazo. - Apndice con Impresos.
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capitulo VI.- gestin de la calidad de fabricacin, construccin y montaje. inspeccin.
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NDICE.
CAPITULO VI.- GESTIN DE LA CALIDAD DE FABRICACIN, CONSTRUCCIN Y MONTAJE. INSPECCIN.
6.1.- OBJETO.
6.2.- ALCANCE.
6.3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
6.3.1.- DIRECCIN DE OBRA. 6.3.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
6.4.- INSPECCIONES Y SUPERVISIN DE LA EJECUCIN DE OBRA.
6.5.- CONTROL DE ENSAYOS Y PRUEBAS.
6.6.- CONTROL DE MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS.
6.6.1.- REVISIN Y APROBACIN DE DOCUMENTOS. 6.6.2.- INSPECCIN DE RECEPCIN. 6.6.3.- MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 6.6.4.- SUPERVISIN DURANTE LA FABRICACIN.
6.7.- MATERIALES, ELEMENTOS Y COMPONENTES NO CONFORMES.
6.7.1.- SISTEMAS DE CONTROL.
6.7.1.1.- EN FABRICACIN. 6.7.1.2.- EN CONSTRUCCIN Y MONTAJE.
6.7.2.- ACCIONES CORRECTIVAS.
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CAPITULO VI.- GESTIN DE LA CALIDAD DE FABRICACIN, .CONSTRUCCIN Y MONTAJE. INSPECCIN.
6.1.- OBJETO. Este captulo describe el sistema a implantar por la EMPRESA CONSTRUCTORA. para asegurar el adecuado control de las operaciones de fabricacin, ejecucin, inspeccin, ensayos y pruebas, realizados desde la fase de recepcin de materiales y equipos hasta la recepcin provisional de la obra.
6.2.- ALCANCE. Los requisitos establecidos en este captulo se aplicarn a aquellos materiales, componentes y equipos que tengan incidencia sobre seguridad, funcionamiento y durabilidad de la instalacin.
6.3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 6.3.1.- DIRECCIN DE OBRA. - Verificar que se cumple lo establecido en este Manual.
- Identificar problemas de calidad.
- Coordinar las actividades de inspeccin.
- Iniciar soluciones y resolver problemas relacionados con la calidad.
- Supervisar la implantacin del Programa de Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.
- Supervisar las actividades indicadas en los Programas de Puntos de Inspeccin.
- Emitir informes de inspeccin de no conformidad.
- Revisar la documentacin originada por el Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA
- Verificar la implantacin de soluciones a los problemas de calidad.
- Coordinar la realizacin de contraensayos cuando se requiera por medios propios o subcontratados.
- Recopilar y archivar la documentacin que se genere como consecuencia de sus actividades.
- Revisar la documentacin final de fabricacin y construccin.
6.3.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA - Llevar a cabo los controles e inspecciones indicados en los P.P.I.
- Verificar que las actividades de construccin se realizan segn los procedimientos y planos aprobados.
- Identificar problemas de calidad.
- Emitir informes de no conformidad.
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- Proponer soluciones a estos problemas por los cauces adecuados.
- Verificar la implantacin de soluciones.
- Instruir al personal de construccin de acuerdo con los requisitos del Plan de Control de Calidad.
- Documentar las actividades de control de acuerdo con el Programa de Control de Calidad.
- Realizar los ensayos, inspecciones y pruebas indicadas en el P.P.I.
- Recopilar y archivar la documentacin relativa a la calidad.
- Transmitir, cuando se requiera, copia de la documentacin indicada anteriormente a la Direccin de Obra.
- Elaborar la documentacin final de construccin.
- Elaborar planos "As built".
6.4.- INSPECCIONES Y SUPERVISIN DE LA EJECUCIN DE OBRA. Las actividades que afecten a la calidad, en las fases de construccin, sern debidamente inspeccionadas, para comprobar su correcta ejecucin y el cumplimiento de los requisitos exigidos por los documentos contractuales aplicables.
Durante la construccin las actividades tales como: - Recepcin de materiales. - Inspecciones visuales. - Controles dimensionales. - Ensayos y pruebas de materiales y elementos. - Procesos especiales. - Soldaduras. - Fabricacin y puesta en obra del hormign.
y otras relacionadas con la calidad, estarn claramente identificadas e incluidas en un Programa de Puntos de Inspeccin (P.P.I.) de la EMPRESA CONSTRUCTORA de forma que su realizacin no admita dudas en cuanto al momento de ejecucin y organizacin responsable de llevarlas a cabo y/o presenciarlas.
Independientemente de los puntos de inspeccin que fije la EMPRESA CONSTRUCTORA en su P.P.I. y que deber someter a la aprobacin de la Direccin de Obra, sta sealar en cada caso, aquellos que considere oportuno revisar, as como el carcter de los mismos como puntos de presencia o espera.
El Inspector designado por la Direccin de Obra ser responsable de supervisar las actividades sealadas en el P.P.I. y gozar de la suficiente autoridad y libertad frente a la EMPRESA CONSTRUCTORA durante sus actividades de Supervisin como para: - Identificar los problemas que afecten a la calidad. - Investigar su amplitud e importancia.
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- Rechazar elementos no conformes.
Las desviaciones significativas encontradas por el Inspector durante la supervisin de construccin sern documentadas mediante un "Parte de Disconformidad".
Los partes de disconformidad permanecern abiertos en tanto no se subsane la desviacin que los origin.
El Inspector comprobar que todos y cada uno de los puntos de Inspeccin estn debidamente documentados y que los materiales y estructuras se controlan mediante marcas u otros mtodos aprobados en cada fase aplicable, de manera que se pueda constatar en cada momento el estado de operacin en que se encuentra.
El Inspector se asegurar que solo los materiales, actividades y componentes que han superado satisfactoriamente el punto de inspeccin correspondiente, continan a la siguiente etapa, comprobando que los que presentaban alguna desviacin son marcados, identificados y documentados y en su caso, segregados adecuadamente, asegurndose que solo el personal debidamente autorizado para ello por la EMPRESA CONSTRUCTORA, elimina tales marcas de identificacin, una vez subsanada la desviacin que permite reemprender el proceso y acometer la siguiente etapa.
De forma peridica el Inspector emitir el correspondiente informe de inspeccin referente a las actividades por l desarrolladas.
6.5.- CONTROL DE ENSAYOS Y PRUEBAS. Los ensayos y pruebas realizados a los materiales, elementos, componentes y equipos, en las fases de recepcin, fabricacin, construccin y montaje tendrn como fin demostrar el cumplimiento con los requisitos de diseo y funcionarn y/o se comportarn adecuadamente cuando se les ponga en servicio, de acuerdo con los fines para los que se disearon, fabricaron, construyeron y montaron.
Las pruebas y ensayos tales como: - Ensayos de materiales. - Ensayos del terreno.
y otros aplicables, se llevarn a cabo en cada caso, de acuerdo con un "Procedimiento de Pruebas y Ensayos", que formar parte del Plan de Control de Calidad y que ser sometido a la aprobacin de la Direccin de Obra.
Todas las pruebas y ensayos debern cumplir los siguientes requisitos: 1.- Estarn debidamente documentados en procedimientos e instrucciones. 2.- Se llevarn a acabo en las fases definidas en el Plan de Control de Calidad aplicable. 3.- En los casos en que se requiera, sern supervisados por la Direccin de Obra. 4.- Se utilizarn equipos, instalaciones, e instrumentos homologados, controlados y debidamente calibrados de acuerdo con procedimientos aprobados. 5.- Sern realizados por personal especializado y en su caso debidamente cualificado. 6.- De su realizacin se derivar la correspondiente constancia documental.
La supervisin de las pruebas significativas, realizadas en materiales, elementos, componentes y equipos, ser responsabilidad de la Direccin de Obra.
El Inspector encargado de la supervisin proceder en forma anloga a lo descrito para la supervisin de construccin y montaje en obra, comprobando que en los ensayos y pruebas se alcanzan valores o caractersticas preestablecidas
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en los Pliegos de Condiciones, procedimientos y dems documentacin aplicable y que tales valores o caractersticas se alcanzan en las condiciones y con los parmetros previstos en ellas.
El Inspector encargado de la supervisin de ensayos y pruebas tiene la suficiente autoridad y libertad, como para: - Parar o suspender la prueba o ensayo, en el caso que no cumplan los requisitos exigibles o considere que su desarrollo est afectando gravemente a la calidad del elemento que se ensaya o prueba. - Repetir, si es preciso y viable, parte o toda la prueba, caso de que tenga dudas fundadas acerca del cumplimiento de alguno de los requisitos aplicables. - Rechazar el elemento ensayado que no alcance los requisitos exigidos. - Ordenar la realizacin de contraensayos o pruebas adicionales.
Los certificados de pruebas y ensayos formarn parte del dossier final de documentacin que deber ser remitido a la Direccin de Obra por la EMPRESA CONSTRUCTORA antes de la recepcin provisional de la obra.
6.6.- CONTROL DE MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS. Con el fin de garantizar la calidad de materiales, elementos y equipos para la construccin de la obra, se realizar la adecuada inspeccin en origen, entendiendo como tal la supervisin de los procesos de trabajo de los suministradores en sus talleres respectivos de forma tal que solamente puedan incorporarse a la instalacin aquellos materiales, elementos y equipos que cumplan estrictamente los requisitos de calidad exigidos.
6.6.1.- REVISIN Y APROBACIN DE DOCUMENTOS. Para aquellos materiales, elementos o equipos que tengan una incidencia primordial o directa sobre el funcionamiento y durabilidad de la instalacin y que as se establezca por la Direccin de Obra, el fabricante o suministrador estar sometido a las exigencias de calidad indicadas en el captulo V de este Manual.
Para aquello otros materiales, elementos o equipos que no requieran cumplir las condiciones anteriormente citadas, la EMPRESA CONSTRUCTORA exigir del fabricante o suministrador el certificado que avale que su producto se ajusta a las exigencias de calidad indicadas en normas y/o documentos del Proyecto.
6.6.2.- INSPECCIN DE RECEPCIN. A su llegada a obra, los materiales, elementos y equipos sern recepcionados por el Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.
Se comprobar que los embalajes, medios de proteccin, marcas o etiquetas de identificacin, etc., no han sufrido deterioro o prdida durante el transporte, y que el material se encuentra en perfectas condiciones y acompaado de la documentacin necesaria, en cuyo caso y previos los ensayos y pruebas pertinentes, se emitir el correspondiente "Informe de Inspeccin de Recepcin".
La Direccin de Obra establecer los puntos de presencia o inspeccin.
6.6.3.- MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. El manejo, almacenamiento y transporte de materiales, elementos y equipos, se realizar controladamente con objeto de asegurar que su calidad no resulte degradada como consecuencia de tcnicas o prctica de embalaje, transporte, manejo y almacenamiento impropios e inadecuados.
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A los materiales, elementos y equipos, se les definirn los siguientes requisitos, segn proceda: - Clasificacin en cuanto a nivel de proteccin. - Tipos y mtodos de embalaje. - Requisitos y mtodos de transporte. - Requisitos y procedimientos de manejo. - Requisitos y procedimientos de almacenamiento. - Requisitos y procedimientos de identificacin y marcaje. - Documentos generados como consecuencia de los anteriores.
La Direccin de Obra establecer los requisitos especiales a aplicar en cada caso. Estos requisitos deben ser, a su vez recogidos por la EMPRESA CONSTRUCTORA en su Programa de Control de Calidad, desarrollando los procedimientos aplicables que se requieran.
La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos mencionados corresponder la EMPRESA CONSTRUCTORA.
La Direccin de Obra supervisar el cumplimiento de lo indicado en este captulo estableciendo puntos de presencia o espera en el Programa de Puntos de Inspeccin a elaborar por la EMPRESA CONSTRUCTORA.
6.6.4.- SUPERVISIN DURANTE LA FABRICACIN. Con el fin de garantizar la correcta ejecucin de los procesos de fabricacin de materiales, elementos y equipos indicados en el apartado 6.6.1., se aplicarn los requisitos de inspeccin y control indicados en los apartados 6.4. y 6.5. de este captulo.
6.7.- MATERIALES, ELEMENTOS Y COMPONENTES NO CONFORMES. El control de materiales, elementos y componentes no conformes tiene por objeto evitar que aquellos que no cumplan los requisitos de calidad exigidos puedan incorporarse, por error o negligencia a la instalacin.
6.7.1.- SISTEMA DE CONTROL. Los materiales, elementos y componentes no conformes debern identificarse como tales y segregarse en reas especialmente controladas.
6.7.1.1.- EN FABRICACIN. La EMPRESA CONSTRUCTORA es responsable de que los materiales, elementos y equipos que hayan sido declarados no conformes, ya sea fabricados por l o por subcontratistas o suministradores, no puedan ser incorporados al suministro, para lo cual se exigir el adecuado cumplimiento de su propio sistema, de acuerdo con lo indicado en su Plan de Control de Calidad.
El Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA y en su caso, la Direccin de Obra, vigilar el correcto cumplimiento de tal sistema.
6.7.1.2.- EN CONSTRUCCIN Y MONTAJE. La EMPRESA CONSTRUCTORA es responsable del adecuado control de los materiales, elementos y componentes no conformes.
Los materiales, elementos y componentes recibidos en obras ser clasificados como:
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- Aceptados. - Rechazados. - Pendientes.
Los materiales, elementos y componentes aceptados sern almacenados como tales, para seguir su curso normal de utilizacin.
Los pendientes sern segregados en rea especial, debidamente etiquetados o marcados hasta que las causas que originaron su no aceptacin hayan sido subsanadas.
Los rechazados sern segregados en un rea especialmente destinada para ello, considerada como fuera de obra, emitindose junto con el Informe de Inspeccin de Recepcin, el correspondiente "Parte de Disconformidad".
Los materiales, elementos y componentes que resultan rechazados como consecuencia de las operaciones propias de construccin y/o montaje, sern debidamente marcados como tales por la EMPRESA CONSTRUCTORA de acuerdo a lo establecido en su propio Plan de Control de Calidad.
La Direccin de Obra, supervisar las actividades en el rea de trabajo en que se produjo el rechazo y vigilar el cumplimiento de lo anteriormente citado.
6.7.2.- ACCIONES CORRECTIVAS. Se establecer un sistema uniforme de acciones correctivas que de forma rpida y eficaz elimine las causas que puedan provocar una disminucin del nivel de calidad previsto y fijen las modificaciones o reparaciones necesarias para obtener dicho nivel.
DIRECCIN DE OBRA
INFORME N:
PROYECTO MODIFICADO N 1 URBANIZACIN SECTOR MONASTERIO DE AGUAS VIVAS ALZIRA. (VALENCIA).
INFORME DE INSPECCIN
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 Dimensin y replanteo NTE/ADE Topogrfica 1 cada 50 m. de Topgrafo permetro y no menos de 1 2 Limpieza de materia vegetal NTE/ADE Visual 1 cada 1000 m2. y Produccin no menos de 1
1 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: DEMOLICIONES Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 Control topogrficos de Topogrfica 100% Topgrafo ejes.
2 Control seccin transversal Topogrfica 100% Topgrafo
3 Control vertedero Visual 100% Inspector
2 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: EXCAVACIN EN TIERRAS Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 Control topogrfico de ejes Topogrfica 100% Topgrafo
2 Control terreno natural Topogrfica 100% Topgrafo
3 Control seccin transversal Topogrfica 100% Topgrafo 4 Clasificacin de suelos Toma muestras para Semanal Laboratorio PG-3 Art. 303.3 ensayos
5 Control mantenimiento de Visual 100% Inspector replanteo. 6 Control vertedero Visual Diario Inspector 7 Control maquinaria Visual Diario Inspector 8 Control meteorolgico Pluviomtrico y Diario Inspector termomtrico 9 Control desbroce Visual Diario Inspector 10 Control de taludes Plantilla y nivel Diario Inspector 11 Control de taludes Topogrfica 100% Topgrafo Pliego 12 Control rasante explanada Topogrfica Semanal Topgrafo PG-3 Art. 320.4 13 Capacidad portante expla. Placa de carga Final Laboratrorio NLT/112/58
3 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: EXCAVACIN EN ZANJAS O POZOS Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 Dimensin y replanteo NTE/ADZ Topogrfica 1 cada 20 m. o 1 Topgrafo ejes. cada pozo
2 Nivel y estado de fondos NTE/ADZ Visual 1 cada 20 m. o 1 Produccin cada pozo
3 Escuadrias y entibacin NTE/ADZ Visual 1 cada 20 m. o 1 Produccin cada pozo
4 Separacin y posicin de NTE/ADZ Visual 1 cada 20 m. o 1 Produccin cantidades cada pozo
4 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: EXCAVACIN DE CIMENTACIONES Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 Comprobacin del Topogrfica 100% Topgrafo replanteo.
2 Cota de fondo Topogrfica 100% Topgrafo
3 Dimensiones de la Mtrica 100% Produccin excavacin
4 Compactacin Visual 100% Produccin
5 Estabilidad taludes de la Visual 100% Produccin excavacin.
5 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: RELLENOS Y COMPACTACIN Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 Comprobacin colocacin Visual 100% Inspector Mnimo cada 20m. de las referencias al pie de la zanja e inclinacin
2 Comprobacin topogrfica Topogrfica 10% y perfiles Topgrafo Perfiles actualizados del replanteo singulares
3 Aprobacin del asiento del Inspeccin y 100% Inspector y relleno o tongada inferior ensayo laboratorio
4 Idoneidad del material a NLT Ensayos Una vez al mes Laboratorio Pliego de Condiciones verter Cuando se cambie de cantera Cada 1000 m3 a colocar en obra
6 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: APOYO Y RECUBRIMIENTO TUBERAS Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 Comprobacin colocacin Visual 100% Inspector Mnimo cada 20m. de las referencias al pie de la zanja e inclinacin
2 Comprobacin topogrfica Topogrfica 10% y perfiles Topgrafo Perfiles actualizados del replanteo singulares
3 Aprobacin del asiento del Inspeccin y 100% Inspector y relleno o tongada inferior ensayo laboratorio
4 Idoneidad del material a NLT Ensayos Una vez al mes Laboratorio Pliego de Condiciones verter Cuando se cambie de cantera Cada 200 m.l. de zanja Cada 500 m3 a colocar en obra
7 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 Comprobacin contenido EHE-98 Visual 100% Inspector Identificacin del nombre de la central, nmero de serie y fecha, nombre de la Hoja de Suministro del conductor, especificacin del hormign (resistencia o contenido de en la Recepcin cemento). Tipo de cemento, consistencia, A/C, tamao mximo rido, dosificacin aditivos, volumen, hora de carga, identificacin del camin y hora lmite de uso.
2 Comprobacin recepcin EHE-98 Visual 100% Inspector aspecto externo hormign y el tiempo transcurrido desde su fabricacin
3 Comprobacin contenido EHE-98 Visual 100% Inspector Los resultados de los ensayos del Control de Calidad de los materiales del control de calidad de empleados en su fabricacin, segn la EHE-98, en la NB-RC-97. produccin de la central de Los resultados del ensayo UNE 83304 cumplen la resistencia requerida. fabricacin del hormign La media aritmtica de 3 valores cumplen la consistencia del proyecto y ninguna de ellas queda fuera de lo indicado en la EHE-98.
8 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 2 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 4 Control de salida de la UNE 83313 Ensayo: 3 determinaciones Laboratorio Toma de todos los lotes establecidos en el Plan de la Toma de Muestras para consistencia EHE-98 Consistencia cada 20 m3. los ensayos.
5 Comprobacin realizacin UNE 83301 Mtrica y visual 4 probetas c/20 m3 Inspector correcta toma muestras Laboratorio
6 Control calidad resistencia UNE 83101/83103/83104 Ensayos: Nmero de lotes: Laboratorio Las resistencias obtenidas son las especificadas en el proyecto. En caso hormign EHE-98 resistencia a la 1 c/ 20 m3. contrario se realizarn nuevos ensayos. compresin
7 Control de calidad del UNE 80221/8022/80223 Ensayos: prdida 1 comienzo, 1 c/mes Laboratorio EHE-98 cemento 80240/80101/80102 al fuego, residuo insoluble, tioxido de azufre, cloruros , resistencia, fraguad y estabilidad volumen
9 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 3 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 8 Control de calidad agua UNE 7274/7130/4131 Ensayos: pH, SH-, 1 comienzo obras, 1 Laboratorio EHE-98 7178/7135 Cl-, hidratos carbono cada vez que cambie , sustancias disueltas, el suministro solubles al ter
9 Control calidad ridos UNE 7133/7134/7277 Ensayos: terrones de 1 comienzo obras, 1 Laboratorio EHE-98 correcta toma muestras 83120/83124/83121/7136 arcilla, partculas cada vez que cambie 83131/83100 blandas, etc. el suministro
10 Control calidad aditivos y Normas UNE, EHE-98 Ensayos 1 comienzo obras, 1 Laboratorio EHE-98 adiciones del hormign cada vez que cambie el suministro
11 Comprobacin replanteo Mtrica, visual y 100% Inspector y El replanteo materializado de cota de la superficie del hormign, situacin topogrfica topgrafo en planta y dems seales de cotas.
12 Comprobacin colocacin Mtrica, visual y 100% Inspector y Planos estructurales y de los equipos del proyecto. armaduras y embebidos topogrfica topgrafo
10 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 4 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 13 Comprobacin condiciones EHE-98 Visual 100% Inspector Se cumplen las medidas establecidas para caso de lluvia, para hormigonado ambientales en tiempo fro y para hormigonado en tiempo caluroso.
14 Comprobacin condiciones Visual 100% Inspector Limpia y hmeda pero sin charcos. de la superficie hormigonar
15 Inspeccin colocacin del Visual 100% Inspector Situacin y ejecucin con la forma y anchura apropiada, segn los planos molde de proyecto.
16 Comprobacin maquinaria EHE-98 Visual 100% Inspector Limpieza y dimensiones adecuadas para el hormigonado a realizar. de transporte, de los Evitar la cada directa que produzca desplazamiento del encofrado, de las dispositivos de vertido armaduras, o de los embebidos. Separacin entre puntos de vertido: el recorrido del hormign a vibrar ser inferior a 2 m. Altura de cada libre inferior a 2 m. para evitar la segregacin de los ridos. Espesor tongada inferior a la profundidad que alcancen los vibradores.
11 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 5 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 17 Comprobacin vibrado EHE-98 Visual 100% Inspector Vibradores internos de alta frecuencia (8000-12000 cpm) y amplitud entre 0,6 y 1,3 mm. Separacin adecuada entre puntos de vibrado. Introduccin de la aguja rpida y profundamente, y retirada lenta a velocidad constante, verticalmente. Duracin inmersin del vibrador entre 5 y 10 segundos. Duracin del vibrado adecuado a la consistencia hasta que refluya la pasta a la superficie.
18 Comprobacin del acabado Visual 100% Inspector Se aplica el tratamiento superficial para obtener el acabado del proyecto. superficial del hormign fresco.
12 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 6 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 19 Comprobacin del curado EHE-98 Visual 100% Inspector Riego peridico antes del secado total de la superficie. Duracin del orden de 7 das segn la humedad ambiental, las temperaturas, y la exposicin de la superficie al viento y al sol.
20 Control del desencofrado y EHE-98 Visual 100% Inspector Transcurre el tiempo establecido para cada elemento estructural hormigonado desmoldeo.
21 Identificacin y marcado de Visual 100% Inspector piezas.
22 Control dimensional. Mtrico visual 100% Inspector y topgrafo.
13 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD 1 FRMULA DE TRABAJO. NLT-159 Ensayo y termome- 100% Aseguramiento Densidad mnima a alcanzar aplicando a la mezcla la compactacin del Comprobar que se ha es- tra. cualitativo. Mtodo Marshall. tablecido en laboratorio, < 98% en capas de espesor < 6 cm. que figuran todos los datos < 97% en capas de espesor > 6 cm. en relacin con el alcance La temperatura sern las especificaciones en la frmula de trabajo. del procedimiento de eje- cucin y que se ha aplicado al proceso de fabricacin, una vez disponibles en la central todos los compo- nentes para el tipo de mezcla a extender. 2 TRAMO DE PRUEBA. Ensayos Uno o ms tramos Laboratorio Las de la frmula de trabajo. Comprobar mediante en- para cada tipo de sayos que se alcanzan los mezcla, previamente requisitos de densidad en al extendido. precompactacin y com- pactacin temperatura en la descarga de los elemen- tos de transporte y al inicio y terminacin de la com- pactacin, en los tramos de prueba. 3 EXTENSIN. Visual 100% Inspector Por franjas longitudinales con el nmero mnimo de juntas y siempre comen- zando por el borde inferior de la seccin transversal. Para capas de rodadura se extender para el ancho completo de la seccin.
14 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 2 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD Si es por semianchos se asegurar la temperatura mnima de compactacin para el borde de la primera franja extendida. El patn de apoyo sobre la misma ser de 50 cm. para reproducir el perfil. 4 REPLANTEO. Visual 100% Inspector Crucetas de piquetas sobre estacas replanteadas y niveladas hasta milmetros Comprobacin de la colo- en ambos margenes del extendido de la primera franja a distancia no superior cacin de las referencias y a 20 m. Estarn dispuestas ortogonalmente, en la direccin de la seccin de la orientacin de las transversal, a la alineacin de los cables gua una vez tensados stos. Tam- mismas. bien se pueden poner piquetes solo en una margen y sealar en cada uno de ellos el peralte terico. 5 APROBACIN DE CAPA Inspecciones y 100% Aseguramiento Aprobacin Cualitativa (excepto resistencia en capas de firme hidrulico) INFERIOR DE FIRME. ensayos. cualitativo 6 APROBACIN DE CAPA Topogrfica 100% Aseguramiento Aprobacin topogrfica INFERIOR DE FIRME. cualitativo 7 RIEGOS IMPRIMACIN Visual 100% Aseguramiento Sobre capas granulares se realizar un riego de imprimacin. Y ADHERENCIA SOBRE cualitativo Sobre capa de firme hidrulico se realizar un riego de adherencia, barriendo CAPAS YA EJECUTADAS enrgeticamente con barredora, previamente el riego de curado. No se extender sobre ellos hasta transcurrido su plazo de rotura o curado y preferentemente al siguiente da de su realizacin. Se comprobar la capacidad de unin si ha transcurrido mucho tiempo desde su realizacin. 8 TRANSPORTE Y DES- Visual y termomtrica 100% Inspector Lonas y cobertores para cada vehculo en caso de precipitaciones o tiempo CARGA DE LA MEZCLA. muy fro.
15 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 3 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD Comprobaciones de las Temperatura mnima de descarga de todos los vehculos respecto a la de la condiciones atomosfricas frmula de trabajo. No se descargar la mezcla si la temperatura ambiente y de la temperatura en la a la sombra es inferior a 5 C si se producen precipitaciones intensas. mezcla. 9 REPLANTEO. Topogrfica. 100% Topgrafo. Listado actualizado de perfiles, para replanteo y nivelacin de estacas. Comprobacin topogrfica El cable se colocar a cota definitiva de rasante en cada perfil. de referencias en cuanto a replanteo y nivelacin. 10 ANCHO DE EXTENDIDO Mtrica Cada 20 m. y en Inspector Segn ancho previamente establecido. Comprobacin una vez zonas singulares. extendida la mezcla. 11 APOYO PALPADORES Visual Cada 20 m. y en Inspector Palpador centrado para evitar no apoyar en cable que trabe contacto SOBRE CABLES GUA zonas singulares. con piquetes. 12 DENSIDAD MEZCLA NLT-159 Ensayo Para da completo de Laboratorio extendido un ensayo Marshall por la maana y otro por la tarde. Serie 3 probe- tas. 13 EXTENDEDORA Visual-Mtrica Cada 20 m. y en Inspector Extendedora autopropulsada paralelamente a la alineacin de los cables Comprobacin del tipo de zonas singulares gua. maquinaria y de la alinea-
16 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 4 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD cin de la misma respecto de los piquetes replantea- dos. 15 PRECOMPACTACIN NLT-109 Ensayo 1 vez por semana. Laboratorio < 90% Proctor Modificado CON EXTENDEDORA. 16 JUNTAS Visual 100% Inspector Corte vertical con disco incorporado al rodillo metlico de capa cuando ha Comprobacin de ejecu- alcanzado la temperatura ambiente. Separacin juntas entre capas super- cin de junta transversal de puestas: Transversales 5 m. Longitudinales 15 m. final de jornada por de- tencin ms de 4 horas del equipo de extendido. Com- probacin de la separacin de juntas de capas super- puestas. 17 PLAN COMPACTACIN Visual 1 vez por la maana Inspector Por bandas longitudinales solapando cada una con la contigua. A la tempera- y otra por la tarde. tura mxima y sin descender por debajo de la mnima prescrita en la frmula de trabajo. Cambios de direccin sobre mezcla apisonada. Cambios de sentido de marcha con suavidad. Comenzando por el borde ms bajo con 1 pasada sin del rodillo metlico. Con 6 pasadas con rodillo neumtico solapando longitu- dinalmente las compactaciones del rodillo metlico. Con las correcciones desprendidas del tramo de prueba. 18 EXTENSIN SOBRE CAPA Visual 100% Aseguramiento A plancha fija con regla longitudinal de unos 5 m. si el acabado geomtrico DE MEZCLA BITUMINO. Cualitativo de la capa inferior es buena. Mediante el proceso realizado para la capa
17 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 5 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD NOSA EN CALIENTE inferior, en caso contrario. 19 TEMPERATURA DE Termomtrica Temperatura en el Inspector Comprobacin de que la mezcla est a la temperatura ambiente para abrir COMPACTACIN Y DE tramo de ms exten- al trfico. Temperatura mxima y mnima de compactacin de la frmula APERTURA AL TRFICO sin para abrir al tr- de trabajo. fico. La temperatura se tomar al principio y al final de la com- pactacin y en los casos de duda. 20 REGULARIDAD SUPER- NLT-334/332 Mediante perfilme- 100% Laboratorio Mximo coeficiente viagrafo dm2/hm. FICIAL. O.C. MOPTMA 308/89 tro para toma de da- Media del lote Mximo en una hora tos Capa rodadura 7 20 intermedia 10 25 base 20 30 Irregularidades mxima bajo regla de 3 m. (mm.) Capa rodaura 5 intermedia 7 base 10 Las irregularidades que excedan las tolerancias debern corregirse, as como las zonas de acumulacin de agua.
18 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.) PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN Fecha: Revisin: 0 OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 6 de 6 U. calidad: Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin: Ref. Procedimiento Direccin de obra: N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD UMBRALES I.R.I. PORCENTAJES DEL TRAMO. Capa 50 80 100 rodadura 1,5 2,0 2,5 intermedia 2,5 3,5 4,5 base 3,5 5,0 6,5 No se podr recibir la obra sin el estricto cumplimiento de las precsripciones de 3 m. y viagrafo. 21 COMPACTACIN DE NLT-159 Ensayo 1 testigo por da y Laboratorio Densidad mnima a alcanzar aplicando a la mezcla la compactacin del Mto- CAPA. mezcla para determi- do Marshall. nar de densidad. < 98% en capas de espesor < 6 cm. < 97% en capas de espesor > 6 cm. La temperatura sern las especificaciones en la frmula de trabajo. 22 TEXTURA NLT-335 Enasyo Uno con tres puntos Laboratorio < 0,7 mm. Comprobacin con ensayo con lote a los 15 das de circulo de arena en ca- de extensin. pa de rodadura. 23 RESISTENCIA AL NLT-175 Enasyo Uno con tres puntos Laboratorio < 0,65 mm. DESLIZAMIENTO con lote a 2 meses Comprobacin con pndulo de extensin. en capa de rodadura.
19 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" ALZIRA (VALENCIA) FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA: EQUIPO O COMPONENTE: TUBERA METLICA Y ACCESORIOS N REVISIN HOJA 1 DE 3 POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA 1 RECEPCIN EN (a) No se aceptarn las FBRICA soldaduras de calidad inferior a 2 s/ UNE 14011 1,1 Tubos, ts, etc. Rev. certificado materiales s/ norma material (***) (***) (***) (b) Las pruebas se harn segn el captulo 11 del 2 CONSTRUCCIN Pliego de Tuberas del EN FBRICA MOPU (c) Grado de separacin 2,1 Uniones a tope Homol. proc. soldadura s/ norma (***) (***) (***) S.I. 21/2 2,2 Uniones a tope Homologacin soldadores s/ norma (***) (***) (***) 2,3 Tramos de tubera Inspeccin visual (a) (**) (**) 2,4 Radiografas 5% Supervisin calificacin s/ procedimientos o (**) (**) (*) uniones a tope radiogrfica cdigo aplicable UNE 14011 ASME IX
1 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" ALZIRA (VALENCIA) FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA: EQUIPO O COMPONENTE: VLVULAS N REVISIN HOJA 1 DE 1 POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA 1 FABRICACIN 1,1 Conjunto vlvula Comprobacin marcas s/ pedido y planos (**) (**) (a) Para dimetros > 2" se presenciar la prueba en 1,2 Cuerpo, eje, asiento Revisin certificado de s/ norma material (***) (***) (***) un 10% de las unidades y accesorios materiales (b) Se probarn los cierres 1,3 Conjunto vlvula Rev. certificado fabricante Certificado cumplimiento (***) (***) (***) conjuntamente con las tuberas correspondientes 1,4 Conjunto vlvula Control dimensional Certificado cumplimiento (**) (**) 1,5 Conjunto vlvula (a) Prueba hidrulica s/ especificaciones (**) (*) (*) 2 MONTAJE
2,1 Conjunto vlvula Inspeccin pintura s/ especificaciones (**) (**) (**) 2,2 Conjunto vlvula (b) Prueba de funcionamiento (**) (*) (*) 2,3 Conjunto vlvula Rev. documentacin final (***) (***) (*), (***)
2 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" ALZIRA (VALENCIA) FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA: EQUIPO O COMPONENTE: VLVULAS DE COMPUERTA, MARIPOSA Y RETENCIN N REVISIN HOJA 1 DE 3 POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA 1 RECEPCIN FBRICA 1,1 Tubos, ts, etc. Revisin certificado de s/ normas material (***) (***) (***) (a) No se aceptarn las materiales soldaduras con calidad inferior a 2 s/ UNE 14011 2 CONSTRUCCIN FBRICA (b) Las pruebas se harn segn el captulo 11 del 2,1 Uniones a tope Homol. proce. soldadura s/ norma (***) (***) (***) Pliego MOPU 2,2 Uniones a tope Homologacin soldadores s/ norma (***) (***) (***) (c) Grado de preparacin S.1 21/2 2,3 Tramos de tuberas Inspeccin visual soldadura (**) (**) 2,4 Radiografas 5% Supervisin calificacin s/ proc. o cdigo ASME (**) (**) (*) uniones a tope radiogrfica IX UNE 14011
3 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" ALZIRA (VALENCIA) FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA: EQUIPO O COMPONENTE: VLVULAS DE COMPUERTA MARIPOSA Y RETENCIN N REVISIN HOJA 2 DE 3 POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA 2,5 Tramos de tubera Control dimensional s/ planos (**) (**)
4 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" ALZIRA (VALENCIA) FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA: EQUIPO O COMPONENTE: VLVULAS DE COMPUERTA, MARIPOSA Y RETENCIN N REVISIN HOJA 3 DE 3 POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA 4 PROTECCIN SUPERFICIAL 4,1 Preparacin superficie Visual s/ norma 515055900 (**) (**) (**) INTA 160705 (c)
4,2 Aplicacin pintura s/ norma INTA que sea (**) (**) (**) de aplicacin para las superficies metlicas exteriores o sumergidas 5 CONJUNTO
5,1 Rev. documentacin Visual (***) (***) (*), (***) final
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Siete arquitectura ms ingeniera Periodista Bada 8, entresuelo 46010 valencia t.: 963392160 info@sietearquitecturamasingenieria.com
capitulo VII.- registro de garanta de calidad.
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NDICE.
CAPITULO VII.- REGISTRO DE GARANTA DE CALIDAD.
7.1.- OBJETO.
7.2.- ALCANCE.
7.3.- CATEGORAS DE REGISTROS.
7.3.1.- REGISTROS PERMANENTES.
7.3.2.- REGISTROS NO PERMANENTES.
7.4.- SISTEMA DE GESTIN.
7.4.1.- LISTADO DE REGISTROS.
7.5.- RESPONSABILIDADES.
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CAPITULO VII.- REGISTRO DE GARANTA DE CALIDAD.
7.1.- OBJETO. Este captulo describe el sistema implantado por la EMPRESA CONSTRUCTORA para asegurar la adecuada gestin de la documentacin relativa a la calidad de la obra, de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidas dentro del Programa de Garanta de Calidad aplicado.
7.2.- ALCANCE. Los requisitos establecidos en este captulo a la gestin de la documentacin relacionado con: - Fase previa al inicio de la obra. - Fase de fabricacin. - Fase de construccin y montaje. - Pruebas finales.
El sistema establecido es aplicable tanto a la Direccin de Obra como a la EMPRESA CONSTRUCTORA.
7.3.- CATEGORAS DE REGISTROS. Los documentos relativos a la calidad en las fases citadas en el punto 7.2. se clasificarn en las siguientes categoras: - Registros permanentes. - Registros no permanentes.
7.3.1.- REGISTROS PERMANENTES. Ser clasificados como registros permanentes aquellos documentos que renan una o ms de las siguientes caractersticas: a).- Los que tengan un valor significativo para demostrar la capacidad de funcionamiento y durabilidad de la instalacin (Proyecto, ensayos y pruebas). b).- Los que tengan un valor significativo para las operaciones de mantenimiento, reparaciones, cambios o sustituciones. Planos de liquidacin. c).- Los que tengan un valor significativo para determinar las causas de fallos, mal funcionamiento o rotura de elementos. Ensayos, documentacin de reparaciones, fotos, etc. d).- Los que tengan un valor significativo como documentos de referencia para inspecciones en Servicios (Planos, normas). El destino de estos documentos ser el archivo permanente a crear por la PROMOTORA durante el tiempo de funcionamiento de la obra.
7.3.2.- REGISTROS NO PERMANENTES. Sern clasificados como registros no permanentes aquellos documentos que no renan las caractersticas sealadas en 7.3.1.
Los registros no permanentes podrn sin embargo, ser considerados "temporales" a juicio de la Direccin de Obra.
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7.4.- SISTEMA DE GESTIN.
7.4.1.- LISTADO DE REGISTROS. Al final de presente captulo se incluye como anexo un listado de documentos que en el principio formarn parte de los registros de Garanta de Calidad del Proyecto.
Independientemente de esto, la EMPRESA CONSTRUCTORA, de acuerdo con la Direccin de Obra, fijar un ndice de documentos a generar durante las distintas fases de obra y que por otra parte deber incluir el Programa de Control de Calidad, debiendo especificar como mnimo: - Denominacin del registro. - N de copias a generar. - Revisin y/o aprobacin, si procede. - Momento de la emisin. - Destinatario. - Copias a archivar por la EMPRESA CONSTRUCTORA. - Mantenimiento de los documentos.
7.5.- RESPONSABILIDADES. Las responsabilidades de elaboracin, aprobacin, utilizacin y archivo de los registros de Garanta de Calidad son las que se indican en el anexo a este captulo.
Todas las organizaciones involucradas en la gestin de los Registros de Garanta de Calidad del Proyecto debern disponer de un Procedimiento de archivo en el que se defina de forma detallada el sistema de gestin.
Los registros permanentes de Proyecto sern archivados por la Direccin de Obra en el archivo de sus oficinas centrales.
Los registros permanentes de fabricacin, construccin y montaje sern archivados durante la obra por la EMPRESA CONSTRUCTORA Principal, de acuerdo con el procedimiento aprobado, hasta su entrega a la Direccin de Obra antes de la Recepcin provisional de la obra para que puedan quedar integrados en el conjunto de documentacin a mantener con la PROMOTORA.
Los registros permanentes que se generen por la Direccin de Obra en el transcurso de las fases de fabricacin, construccin y montaje sern archivados por la propia Direccin de Obra, de una forma controlada hasta su integracin en la documentacin final a mantener por la PROMOTORA.
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ANEXO "A" responsabilidades en la gestin de la documentacin.
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Para el CONTROL DE CALIDAD se regir lo que sigue en los apartados siguientes, complementado con los ensayos previstos en el Pliego, siempre que los del Pliego sean superiores. MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 1.- REGISTRO DEL PROYECTO INFORME DE ELABORA REVISIN DEL APRUEBA PROYECTO UTILIZA ARCHIVA PROCEDIMIENTOS ELABORA DE CONTROL DE APRUEBA PLANOS UTILIZA ARCHIVA ELABORA APRUEBA UTILIZA ARCHIVA ELABORA APRUEBA UTILIZA ARCHIVA MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 1.- REGISTRO DEL PROYECTO REGLAMENTOS Y ELABORA NORMAS APRUEBA UTILIZADAS EN EL UTILIZA PROYECTO ARCHIVA DOCUMENTOS ELABORA DEL PROYECTO APRUEBA PLANOS UTILIZA ARCHIVA PETICIONES DE ELABORA CAMBIO DEL APRUEBA PROYECTO UTILIZA ARCHIVA CAMBIOS DE ELABORA PROYECTO APRUEBA UTILIZA ARCHIVA
1 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 2.-FASE PREVIA AL INICIO DE LA OBRA DOCUMENTOS ELABORA PRESENTADOS APRUEBA POR EL UTILIZA CONTRATISTA ARCHIVA INFORMES DE ELABORA REVISIN DE APRUEBA DOCUMENTOS UTILIZA ARCHIVA INFORMES DE NO ELABORA CONFORMIDAD APRUEBA UTILIZA ARCHIVA ACCIONES ELABORA CORRECTIVAS APRUEBA UTILIZA ARCHIVA MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 3.- FASE DE FABRICACIN, CONSTRUCCIN Y MONTAJE 3.1.- RECEPCIN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES COMPONENTES CERTIFICADOS DE ELABORA ORIGEN APRUEBA UTILIZA ARCHIVA INFORMES ELABORA ENSAYOS APRUEBA RECEPCIN UTILIZA ARCHIVA INFORMES ELABORA INSPECCIN APRUEBA UTILIZA ARCHIVA INFORME ELABORA SUPERVISIN APRUEBA UTILIZA ARCHIVA
2 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 3.1.- RECEPCIN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES COMPONENTES INFORME ELABORA INSPECCIN EN APRUEBA ORIGEN UTILIZA ARCHIVA INFORME ELABORA SUPERVISIN APRUEBA EN ORIGEN UTILIZA ARCHIVA PARTE DE NO ELABORA CONFORMIDAD APRUEBA UTILIZA ARCHIVA ACCIONES ELABORA CORRECTIVAS APRUEBA UTILIZA ARCHIVA MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 3.1.- RECEPCIN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES COMPONENTES AUTORIZACIN DE ELABORA ENVIO APRUEBA UTILIZA ARCHIVA INFORMES ELABORA ENSAYOS APRUEBA RECEPCIN UTILIZA ARCHIVA INFORMES ELABORA INSPECCIN APRUEBA UTILIZA ARCHIVA INFORME ELABORA SUPERVISIN APRUEBA UTILIZA ARCHIVA
3 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 3.2.- REGISTROS DE CONSTRUCCIN CUALIFICACIN ELABORA DE OPERARIOS APRUEBA UTILIZA ARCHIVA CUALIFICACIN ELABORA DE APRUEBA PROCEDIMIENTOS UTILIZA ARCHIVA INFORMES ELABORA INSPECCIN APRUEBA EJECUCIN UTILIZA ARCHIVA INFORMES ELABORA SUPERVISIN APRUEBA EJECUCIN UTILIZA ARCHIVA MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 3.2.- REGISTROS DE CONSTRUCCIN INFORME ELABORA GEOTCNICO APRUEBA UTILIZA ARCHIVA INFORME DE ELABORA RELLENOS APRUEBA COMPACTACIN Y UTILIZA PRSTAMOS ARCHIVA ESTUDIO DE ELABORA DOSIFICACIONES APRUEBA UTILIZA ARCHIVA COMPROBACIONES ELABORA DIMENSIONALES Y APRUEBA TOPOGRFICAS UTILIZA ARCHIVA
4 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 3.2.- REGISTROS DE CONSTRUCCIN AUTORIZACIN ELABORA DE EJECUCIONES APRUEBA UTILIZA ARCHIVA ENSAYOS Y ELABORA PRUEBAS DE APRUEBA CONTROL UTILIZA ARCHIVA PARTES DE NO ELABORA CONFORMIDAD APRUEBA UTILIZA ARCHIVA ACCIONES ELABORA CORRECTIVAS APRUEBA UTILIZA ARCHIVA MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 3.3.- REGISTROS DE MONTAJE CUALIFICACIN ELABORA DE OPERARIOS APRUEBA UTILIZA ARCHIVA CUALIFICACIN DE ELABORA PROCEDIMIENTOS APRUEBA UTILIZA ARCHIVA AUTORIZACIN ELABORA DE APRUEBA EJECUCIN UTILIZA ARCHIVA INFORME DE ELABORA INSPECCIN EN APRUEBA EJECUCIN UTILIZA ARCHIVA
5 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE ALZIRA (VALENCIA) DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES 3.4.- DOCUMENTACIN Y PRUEBAS FINALES PARTES DE NO ELABORA CONFORMIDAD APRUEBA UTILIZA ARCHIVA ACCIONES ELABORA CORRECTIVAS APRUEBA UTILIZA ARCHIVA DOSSIER ELABORA FINAL APRUEBA EJECUCIN UTILIZA ARCHIVA ELABORA APRUEBA UTILIZA ARCHIVA
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organigrama sistema de control. ORGANIGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS, ORDENANZAS, NORMAS PLIEGO DE CONDICIONES TCNICAS PROYECTO SUPERVISIN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO NORMATIVA PARA CONTROLAR INTERPRETACIN DE RESULTADOS LIBRO DE ORDENES ENSAYOS TCNICOS Y ENCARGADOS DE LA OBRA DIRECCIN FACULTATIVA DE LA OBRA LABORATORIOS HOMOLOGADOS TOMA DE MUESTRAS AUTOCONTROL INSPECCIONES, CONTROLES VERIFICACIONES, RECEPCIONES OBRA CERTIFICADO FINAL DE LA OBRA Y DE LOS DOCUMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
ACTIVIDADES.
OBRA CIVIL. Replanteo general de las obras. Movimiento de tierras y formacin de la explanada. Sub-base granular. Bordillos, encintados y rgolas. Hormigones estructurales. Implantacin de servicios. Pavimentacin. Base de calzada. Pavimentacin. Hormign en base de aceras. Pavimentacin. Pavimentos asflticos. Pavimentos de hormign.
INSTALACIONES ELCTRICAS. Redes de media, baja y centros de transformacin. Red de alumbrado.
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obra civil OBRA CIVIL. REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA. FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Control del replanteo Disponibilidad de los terrenos Enlace con la vialidad existente Comprobacin en planta de las dimensiones de los espacios pblicos y parcelados Comprobacin de las rasantes de espacios pblicos respecto espacios parcelados Posible existencia de servicios afectados Comprobacin de los puntos de desage del alcantarillado y de los puntos de acometida de los diferentes servicios Compatibilidad con los sistemas generales Elementos existentes a demoler/conservar Confirmacin Firma ACTA DE REPLANTEO
1 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FORMACIN DE LA EXPLANADA FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Comprobacin de los perfiles transversales del terreno Definicin de cotas de desmonte Calidad de los suelos Calidad de los terrenos existentes 2000 m2. de explanada en desmonte o terrapln de cota roja inferior a 0,50 1 Granulomtrico 1 Lmites de Atterberg 1 Proctor Modificado * Contenido de grava y arena 1 ndice CBR * Contenido de piedra * Contenido en materia orgnica 1 Contenido en materia orgnica * Grietas o fisuras en el terreno natural 1Contenido materia orgnica 1 Contenido de humedad "in * Existencia de arcillas plsticas sit" * Materiales plsticos peligrosos Definicin equipos de movimiento de tierras Definicin de cotas de excavacin segn la calidad de los suelos Definicin prstamos y vertederos Ejecucin Calidad de suelos para formacin de terraplenes 1500 m3 terrapln o cambio de material 1 Proctor Modificado 2000 m3 terrapln o cambio de material 1 Granulomtrico 1 Lmites de Atterberg 5000 m3 terrapln o cambio de material 1 ndice CBR 1 Contenido materia orgnica Extensin y compactacin tongadas Compactacin 2000 m3 tongada o fraccin 5 Densidades "in situ" * Espesor diaria 5 Humedades "in situ" * Refino * Localizacin blandones Condiciones de drenaje * Pendiente de la explanada * Drenaje natural/cunetas Confirmacin Fase previa capa subbase
2 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO Y DE LOS CRUCES DE CALZADA. FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Replanteo en planta y alzado de los conductos Procedencia de los materiales Aceptacin de la procedencia materiales Replanteo de la correcta distribucin de cruces, arquetas, pozos, imbornales
Ejecucin Aceptacin equipos de maquinaria Comprobacin geomtrica y condiciones de seguridad de las zanjas 200 m.l. zanja abierta 5 Medidas Anchura Profundidad Pendiente Nivelacin fondo de la zanja 1 Contenido en materia orgnica Colocacin asiento tubera Hormign de asiento y proteccin 50 m3 de hormign colocado o fraccin diaria 5 Resistencias compresin 1 Consistencia Resistencia de tuberas 300 m.l. tubera colocada y cambio de seccin 2 Flexin transversal (Resistencia al aplastamiento) Colocacin tuberas Definicin equipos de movimiento de tierras Ejecucin hormign de proteccin y anillado Definicin de cotas de excavacin segn la calidad de los suelos Comprobaciones de cota de las tuberas respecto a las rasantes de los viales Calidad de suelos relleno de zanjas 400 m3 zanja compactada o cambio de material 1 Proctor modificado
1500 m3 zanja compactada o cambio de material 1 Granulomtrico 1 Lmite de Atterberg 1 ndice CBR 1 Contenido materia orgnica Ejecucin pozos de registro, imbornales, acometidas, etc. Resistencia elementos prefabricados Cada 25 elementos o 1000 m.l. de colector 1 Resistencia a compresin previa extraccin de testigo Compactacin de zanjas Compactacin de zanjas 200 m3 de zanja compactada o cambio de material 5 Densidades "in situ" 5 Humedades "in situ" Ejecucin cruce de viales Pruebas estanqueidad tuberas Pruebas estanqueidad Confirmacin Fase previa capa subbase
3 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. SUB-BASE GRANULAR FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Aceptacin de la explanada Refino y compactacin de la explanada Comprobacin geomtrica de los perfiles transversales (bombeo)
Comprobacin cruces de calzada Aceptacin de la explanada 2000 m2 Vial refinado 5 Densidades "in situ" 5 Humedades "in situ" Aceptacin de la procedencia del material de subbase De la procedencia (prstamo, gravera o cantera) Aceptacin de la procedencia del material de subbase 3 Muestras aleatorias 3 Granulomtricos 3 Equivalentes de arena 3 Proctor Modificado 5 Resistencias compresin 1 Consistencia 3 Lmites de Atterberg 1 Calidad de los ngeles 1 ndice CBR Ejecucin Extensin de la capa de subbase Comprobacin de la calidad material 300 m3 de aportacin material 1 Equivalente de arena Humectacin y compactacin de la capa de subbase 1000 m3 de aportacin de material o fraccin diaria 1 Proctor Modificado 1 Granulomtrico 1 Lmites de Atterberg 1 Calidad de los ngeles 1 ndice CBR Compactacin 300 m3 de subbase compactada o fraccin diaria 5 Densidades "in situ" 5 Humedades "in situ" Confirmacin Fase previa capa base
4 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. BORDILLOS, ENCINTADOS Y RIGOLAS FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Replanteo Aceptacin de la procedencia de los elementos prefabricados Geometra y acabado Aceptacin de la procedencia de los elementos prefabricados 3 Muestras aleatorias de bordillo 3 Resistencia a compresin previa extraccin de 1 testigo 3 Muestras de rigola 1 Desgaste al rozamiento Ejecucin Control topogrfico de la ejecucin Rechazo de elementos de encintado defectuoso
Control visual de alienacin y nivelacin Ejecucin de bordillos 500 m.l. de bordillo colocado 1 Resistencia a compresin previa extraccin de 1 testigo 500 m.l. de rgola colocada 1 Desgaste al rozamiento Ejecucin de hormign de base y proteccin Hormign base y proteccin 300 m.l. de bordillo colocado o fraccin diaria 4 Resistencias a compresin 1 Consistencia Confirmacin Fase previa pavimentacin
5 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. IMPLANTACIN DE SERVICIOS FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Comprobacin en planta y alzado de la situacin de cada servicio en la zona de acera
Coordinacin y orden de implantacin de los diferentes servicios
Conexin exterior de los diferentes servicios Procedencia de los materiales Aceptacin de la procedencia de los materiales Homologacin, sellos, conformidad, certificados de pruebas en fbrica Ejecucin Control geomtrico Control geomtrico 20 m.l. de vial Anchura y profundidad de zanja. Disposicin en planta y alzado de cada servicio
Colocacin de tuberas de agua, tubos de telefona, cables elctricos, etc. Normalizados de recepcin de obra Colocacin del hormign, tubos y separadores de la red. Hormign para canalizaciones telefnicas 50 m3 hormign colocado 4 Resistencias compresin 1 Consistencia Ejecucin de arquetas y elementos singulares Hormign armado para arquetas y elementos singulares
Abastecimiento de agua en fase previa Pruebas de abastecimiento de agua 500 m.l. mximo 1 Prueba de presin interior 1 Prueba de estanqueidad Ejecucin relleno y compactacin de zanjas Igual que para las zanjas de alcantarillado Colocacin conductos alumbrado. Colocacin puntos de luz Instalaciones elctricas Confirmacin Aceptacin redes abastecimiento agua, telefona y elctricas
6 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. PAVIMENTACIN. BASE DE CALZADA. FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Aceptacin de la subbase granular Refino de la capa de subbase Aceptacin de la capa de subbase 2000 m2 de vial refinado 5 Densidades "in situ" 5 Humedades "in situ" Procedencia (cantera o instalacin de machaqueo) Aceptacin de la procedencia 3 Muestras aleatorias del material 3 Equivalentes de arena 3 Granulomtricos 1 Caras de fractura 3 Lmites de Atterberg 1 Calidad de los ngeles 1 ndice CBR Ejecucin Extensin de la capa de base Comprobacin de la calidad del material 300 m3 aportacin de material o fraccin diaria 1 Equivalente de arena 1000 m3 aportacin de material 1 Lmites de Atterberg 1 Proctor Modificado 1500 m3 aportacin de material 1 Calidad "Los ngeles" Humectacin y compactacin de la capa de base Compactacin de la capa de base 300 m3 aportacin de material o fraccin diaria 5 Densidades "in situ" 5 Humedades "in situ" Confirmacin Aceptacin definitiva de bordillos y rigolas antes del pavimento definitivo Aceptacin del acabado de coronacin de pozos, imbornales y elementos singulares Refino definitivo de base Comprobacin de pendientes transversales Aceptacin de la capa base (no necesaria si el pavimento definitivo se coloca inmediatamente despus de la base) 2000 m2 capa de base refinada 5 Densidades "in situ" 5 Humedades "in situ" Para el caso de zahorras artificiales
7 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. PAVIMENTACIN. HORMIGN EN BASE DE ACERAS. FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Aceptacin de la explanada Aceptacin de la explanada Aceptacin de la coronacin del terrapln de la acera Aceptacin de la disposicin final de las arquetas y elementos singulares de acera. (Control de cotas superiores) Definicin y situacin de los alcorques Definicin de las condiciones de ejecucin. * Dosificacin hormign * Consistencia * Juntas Ejecucin Nivelacin y acabado del hormign Control geomtrico 20 m de base de acera terminada Grueso de la capa Pendiente transversal Cotas de tierra respecto a la coronacin del bordillo y a la coronacin de tapas y cercos de arquetas Ancho de acera Ejecucin del hormign de las aceras 50 m3 o fraccin diaria de hormign colocado 4 Resistencias a compresin 1 Consistencia Confirmacin Control geomtrico
8 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. PAVIMENTACIN. PAVIMENTOS ASFLTICOS. PAVIMENTOS DE HORMIGN. FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Previo Aceptacin de la capa de base Aceptacin de la procedencia de materiales de mezclas asflticas Instalaciones de procedencia Aceptacin de la procedencia del material de mezclas asflticas 3 Muestras aleatorias de ridos 3 Granulomtrico 1 Calidad de los ngeles 1 Adhesividad 1 Coeficiente de pulido acelerado (capa de rodadura) 1 Forma de ridos (agujas y lajas) 1 Friabilidad 1 Equivalente de arena de la mezcla de ridos en seco 1 Marshall 1 Inmersin-compresin Aceptacin del proyecto de mezcla asfltica o frmula de trabajo Aceptacin de la dosificacin del hormign (Aceptacin de los ridos) Tramo de prueba de pavimento de hormign Tramo de prueba Dosificacin Resistencia flexo traccin Resistencia a compresin Ejecucin de juntas Condiciones de curado Ejecucin Aceptacin riegos de imprimacin en pavimentos de mezclas asflticas
Aceptacin de la maquinaria de extendido y compactacin de mezclas asflticas Ejecucin de los pavimentos de mezclas asflticas * Curado riego de imprimacin Ejecucin de los pavimentos de mezclas asflticas 1000 T de mezcla colocada 1 Granulomtrico(rido/filler) 1 Granulomtrico(mezcla ridos) * Comprobacin temperatura mezcla 1 Lmite Atterberg (mezcla ridos)
9 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 OBRA CIVIL. PAVIMENTACIN. PAVIMENTOS ASFLTICOS. PAVIMENTOS DE HORMIGN. FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR Ejecucin * Espesor 1 Equivalente arena (mezcla ridos) * Control de cotas 1 Granulomtrico (mezcla fabricada despus de extraer el ligante) * Acabado superficial 500 T mezcla colocada o fraccin diaria 1 Marshall 3 Probetas (Densidad, Estabilidad, Deformacin) * Ejecucin de juntas 2 Contenido de ligante * Comprobacin puntos bajos (situacin imbornales) * Riegos de adherencia Ejecucin de los pavimentos de hormign 50 m3 de hormign colocado 4 Resistencias flexotraccin 1 Consistencia Confirmacin Confirmacin pavimento de aglomerado asfltico 100 m.l. vial acabado 5 Testigos espesores Confirmacin pavimento hormign 5 Testigos espesores 5 Testigos resistencia a flexotraccin
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PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
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instalaciones elctricas
INSTALACIONES ELECTRICAS
REVISIN: 0 Fecha: PROPIEDAD: DIRECCIN DE OBRA: CONTRATISTA: ALCANCE: RED DE MEDIA TENSIN. CABINAS. PROPIEDAD: PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / / DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMAS UNE APLICABLES REGLAMENTOS APLICABLES CLAVES EMPLEADAS: F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR (NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede proseguir sin la asistencia de la inspeccin. (PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control. La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.
1 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 1/2 REVISIN: 0 MEDIA TENSIN - CABINAS N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 1 MATERIALES 1.1 Homologacin Cabinas * R UNE 20.029 Revisin Certificados 1.2 Homologacin Seccionadores * R UNE 20.029 Revisin Certificados 1.3 Homologacin Interruptores * R UNE 20.029 Revisin Certificados 1.4 Homologacin Ruptofusibles * R UNE 20.029 Revisin Certificados 1.5 Homologacin Transformadores de Intensidad * R Revisin Certificados 1.6 Homologacin Transformadores de Tensin * R Revisin Certificados 1.7 Homologacin Instrumentos de Medida * R Revisin Certificados 1.8 Justificacin de la capacidad dinmica de los Embarrados * R Revisin Certificados 1.9 Estudio de la selectividad de la instalacin * R Revisin Certificados 1.10 Certificado Calidad de Chapas y Perfiles * R Especificacin Proyecto Revisin Certificados Calidad fabricante 1.11 Contrastacin de Transformadores e Instrumentos de Medida * R Revisin Certificados
2 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 2/2 REVISIN: 0 MEDIA TENSIN - CABINAS N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 2 INSTALACIN 2.1 Ubicacin 100% I Especificacin 2.2 Anclaje y fijacin 20% I 2.3 Verificacin pares de apriete 20% I Especificacin Procedimientos
2.4 Comprobacin pasamuros 20% I 2.5 Comprobacin identificaciones 100% I 2.6 Verificacin cableado 100% I 2.7 Comprobacin de enclavamientos 100% I Especificacin 2.8 Inspeccin visual y limpieza 100% I 2.9 Prueba de aislamiento 100% P 5.000 V. durante 1 minuto 2.10 Prueba funcional y simulacin de alarmas y comprobacin de lmparas 100% P s/ Protocolo Instalador
3 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
REVISIN: 0 Fecha: PROPIEDAD: DIRECCIN DE OBRA: CONTRATISTA: ALCANCE: RED DE MEDIA TENSIN. CABLES. PROPIEDAD: PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / / DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMAS UNE APLICABLES REGLAMENTOS APLICABLES CLAVES EMPLEADAS: F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR (NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede proseguir sin la asistencia de la inspeccin. (PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control. La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.
4 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 1/2 REVISIN: 0 MEDIA TENSIN - CABLES N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 1 RECEPCIN 1.1 Medida resistencia de aislamiento 100% R UNE 21.123-91 Revisin Certificados y Protocolos de Prueba 1.2 Ensayo de descargas parciales * R UNE 21.123-91 Revisin Certificados y Protocolos de Prueba 1.3 Ensayo de Alta Tensin * R UNE 21.123-91 Revisin Certificados y Protocolos de Prueba 1.4 Ensayo de Tensin de 4 horas * R UNE 21.123-91 Revisin Certificados y Protocolos de Prueba 1.5 Ensayo de alargamiento en caliente * R UNE 21.123-91 Revisin Certificados y Protocolos de Prueba 1.6 Homologacin Transformadores de Tensin * R UNE 21.123-91 Revisin Certificados y Protocolos de Prueba
2 INSTALACIN
2.1 Control geometra zanja 20% I Planos 2.2 Preparacin base de arena seleccionada 20% I Especificacin Proyecto 2.3 Tendido de conductores 20% I 2.4 Peinado y separacin entre conductores 20% I Segn Procedimientos 2.5 Revisin defectos superficiales de los cables 20% I 2.6 Confeccin empalmes 20% I Segn Procedimientos 2.7 Recubrimiento con arena seleccionada 20% I Planos Especificacin Proyecto 2.8 Colocacin ladrillos de proteccin 20% I Segn 2.9 Colocacin cinta de sealizacin 20% I Especificacin 2.10 Pasos entubados en cruces 100% I Planos 2.11 Relleno 20% I Especificacin Proyecto Granulometra y compactacin 2.12 Proteccin e identificacin extremos 100% I Segn Procedimientos
5 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 2/2 REVISIN: 0 MEDIA TENSIN - CABLES N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 3 PRUEBAS FINALES 3.1 Identificacin de fases 20% I Especificacin Proyecto
3.2 Comprobacin concordancia fases 20% I Segn Procedimientos
3.3 Comprobacin de continuidad de conductores y pantallas 100% I Segn Procedimientos
3.4 Prueba de aislamiento 100% I Segn Procedimientos
3.5 Ensayo de Tensin 20% P UNE 21.123-91 A realizar por el Contratista en presencia del Director 3.6 Prueba de aislamiento P Segn Procedimientos Esta prueba se realizar en el momento de poner en tensin al cable 3.7 Comprobacin de la concordancia en Alta Tensin 100% P Segn Procedimientos A realizar por el Contratista en la ltima subestacin que se ponga en servicio
4 DOCUMENTACIN FINAL
4.1 Confeccin dossier final 100% R Incluye Certificacin de los ensayos, documentacin del material, planos con cotas y situacin de empalmes
6 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
REVISIN: 0 Fecha: PROPIEDAD: DIRECCIN DE OBRA: CONTRATISTA: ALCANCE: TRANSFORMADORES DE POTENCIA. PROPIEDAD: PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / / DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMAS UNE APLICABLES REGLAMENTOS APLICABLES CLAVES EMPLEADAS: F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR (NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede proseguir sin la asistencia de la inspeccin. (PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control. La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.
7 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 1/2 REVISIN: 0 MEDIA TENSIN - TRANSFORMADORES DE POTENCIA N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 1 MATERIALES 1.1 Chapas magnticas * R UNE 36.128 36.471
1.2 Perfiles laminados * R Revisin Certificados Calidad Fabricante 1.3 Cobre electroltico * R
1.4 Resina * R
1.5 Bornas * R Revisin Certificados HOMOLOGACIN 1.6 Conmutador * R
1.7 Sondas temperatura R 1.8 Certificados de Ensayos de Tipo E. Vaco E. Tensin aplicada E. Tensin inducida E. Cortocircuito Etc. R
2 RECEPCIN
2.1 Manipulacin de Descargas 100% I 2.2 Estado superficial, ausencia de deterioro en transporte y manipulado 100% I
3 INSTALACIN
3.1 Ubicacin correcta del transformador 100% I
3.2 Acuamiento de rueda del transformador I
3.3 Conexionado correcto de fases en A.T. y B.T. I
3.4 Puesta a tierra del neutro del transformador 100% I 3.5 Limpieza de los polos y otros elementos de la instalacin 100% I
3.6 Medida Resistencia de Aislamiento 100% P Segn Procedimientos
8 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 2/2 REVISIN: 0 MEDIA TENSIN - TRANSFORMADORES DE POTENCIA N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 4 PUESTA A TIERRA 4.1 Limpieza de bornas y botellas I
4.2 Medida de Resistencia de Aislamiento 100% P Segn Procedimientos
4.3 Reapriete de terminales I
4.4 Medida de la Resistencia de contactos 100% I Segn Procedimientos
9 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
REVISIN: 0 Fecha: PROPIEDAD: DIRECCIN DE OBRA: CONTRATISTA: ALCANCE: MEDIA TENSIN - CENTROS DE TRANSFORMACIN PROPIEDAD: PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / / DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMAS UNE APLICABLES REGLAMENTOS APLICABLES CLAVES EMPLEADAS: F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR (NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede proseguir sin la asistencia de la inspeccin. (PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control. La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.
10 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 1/1 REVISIN: 0 MEDIA TENSIN - CENTROS DE TRANSFORMACIN N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 1 RECEPCIN 1.1 Comprobacin aspecto superficial 100% I
1.2 Comprobacin dimensional 100% I Pasamuros, huecos, perfiles, suelos, etc.
2 MONTAJE EN OBRA
2.1 Ubicacin 100% I
2.2 Nivelacin 100% I
2.3 Sellado y remates de pinturas 100%
I 2.4 Puesta a tierra herrajes 100% I 2.5 Barra de tierras y puente de comprobacin 100%
I Segn Proyecto 2.6 Conexin a la red general de tierras de media tensin 100% I
2.7 Medicin resistencia de puesta a tierra 100% I Segn Procedimiento Contratista 2.8 Puesta a tierra del neutro del transformador 100% I Segn Proyecto 2.9 Fijacin y anclaje cuadros, cabinas y grupos 100% I 2.10 Fijacin guas del transformador 100% I
2.11 Limpieza y acabados interiores 100% I
11 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
REVISIN: 0 Fecha: PROPIEDAD: DIRECCIN DE OBRA: CONTRATISTA: ALCANCE: RED DE ALUMBRADO PROPIEDAD: PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / / DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMAS UNE APLICABLES REGLAMENTOS APLICABLES CLAVES EMPLEADAS: F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR (NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede proseguir sin la asistencia de la inspeccin. (PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control. La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.
12 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 1/2 REVISIN: 0 BAJA TENSIN - ALUMBRADO VIALES N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 1 MATERIALES 1.1 Certificados homologacin columnas * R UNE 72.406
1.2 Clculos justificativos de los pernos de anclaje * R Revisin clculos 1.3 Tubos canalizaciones R UNE 53.112 Revisin certificados 1.4 Fusibles R
1.5 Certificado cumplimiento de la Normativa Tapas de Arquetas R EN-124 Presentacin certificados
3.1 Control geomtrico de la zanja 20% I Planos Profundidad, anchura, nivelacin, fondo, etc. 3.2 Control ubicacin dados hormign y arquetas 50% I Planos 3.3 Control dimensional dados y arquetas, fijacin, soportes, limpieza y acabado 100% I 3.4 Colocacin tubos * I Planos 3.5 Relleno arena de ro * I Planos 3.6 Relleno * I Planos 3.7 Tendido de conductores * I
3.8 Confeccin de empalmes de Arquetas * I Segn
3.9 Colocacin de bculos/columnas * I Procedimiento Contratista
13 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18 INSTALACIONES ELECTRICAS
HOJA FECHA: 2/2 REVISIN: 0 BAJA TENSIN - ALUMBRADO VIALES N DESCRIPCIN DE LA OPERACIN ALCANCE N DE UNIDADES TIPO DE INSPECCIN NORMATIVA A APLICAR OBSERVACIONES 3.10 Nivelacin y aplome de bculos/columnas * I 3.11 Conexionado * I 3.12 Identificacin lneas y fases 3.13 Cuadros elctricos 100% I
3.14 Puesta a tierra 100% I 4 PRUEBAS
4.1 Medicin aislamiento 100% P 4.2 Medicin Resistencia de p.a.t. 100% P Segn Procedimiento Contratista Medicin en presencia del Contratista 4.3 Comprobacin continuidad de conductores y p.a.t. 100%
P Comprobacin a realizar al final de cada lnea en presencia del Contratista 4.4 Prueba funcional de alumbrado 100%
P 4.5 Medicin cada de tensin 100% P
Una medicin al final de cada lnea 4.6 Medicin del nivel de iluminacin
P 4.7 Prueba de disparo de interruptores diferenciales en tensin P Segn Procedimiento Contratista Aleatorio 4.8 Comprobacin equilibrado de lneas 100% P Planos Comprobacin en presencia del Contratista 5 DOCUMENTACIN FINAL
5.1 Planos As Built 100% R 5.2 Dossier calidad Contratista 100% R
14 PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira. DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18