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VI plan de control de calidad

refundido modificado urbanizacin monestir


daiges vives
bancaja habitat
alzira valencia
oct 2011 12 05 18
juan catal peris





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PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18

Siete arquitectura ms ingeniera Periodista Bada 8, entresuelo 46010 valencia t.: 963392160 info@sietearquitecturamasingenieria.com








































VI.- plan de control de calidad.






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CONTROL DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD

1SS-PL.01


TITULO DEL TRABAJO: PROYECTO: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION SECTOR MONESTIR DAIGES VIVES.
ALZIRA (VALENCIA).

DOCUMENTO VI.- PLAN DE CONTROL DE CALIDA.





TITULO DEL DOCUMENTO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD



N Trabajo Seccin Tipo Versin
CDIGO: v.alz. aiges vives p ur 09 10 18 UR-PC A4 01


Fichero: cc-memoria a4.doc

Fecha edicin: octubre de 2.011


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Verificado por: Juan Catal Peris






















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INDICE


CAPITULO I - INTRODUCCION

CAPITULO II- SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

CAPITULO III- ORGANIZACIN

CAPITULO IV GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

CAPITULO V GESTION DE LA DOCUMENTACION PREVIA A LA CONSTRUCCION

CAPITULO VI GESTION DE LA CALIDAD DE FABRICACION, CONSTRUCCION Y MONTAJE. INSPECICON.

CAPITULO VII REGISTRO DE GARANTIA DE CALIDAD




























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capitulo I.- introduccin.





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NDICE.


CAPITULO I.- INTRODUCCIN.

1.1.- OBJETIVOS DEL CONTROL DE CALIDAD.

1.2.- ALCANCE.

1.3.- RESPONSABILIDADES.

1.4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.


































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CAPITULO I.- INTRODUCCIN.

1.1.- OBJETIVOS DEL CONTROL DE CALIDAD.
En un proceso continuo y dinmico como es la ejecucin de una obra, la Direccin de la misma, para ejercer sus
funciones (para tomar decisiones) precisa de la informacin que le proporciona en control continuo y sistemtico de
la misma. El tipo y contenido de esta informacin debe ser el necesario y suficiente para verificar el cumplimiento de
unas condiciones definidas previamente y comprobar el nivel de calidad alcanzado.

Esta informacin ser recogida en un Manual que establecemos y que define objetivos, mtodos de verificacin,
frecuencias, etc.

Este Manual describe la poltica a implantar por la EMPRESA CONSTRUCTORA en la construccin de las obras de
construccin de las obras del PROYECTO URBANIZACIN SECTOR MONASTERIO DE AGUAS VIVAS ALZIRA (VALENCIA), a
fin de programar y sistematizar los requisitos de calidad aplicables para alcanzar cotas de calidad homogneas y
elevadas, con lo que pretendemos conseguir, si no eliminar completamente los riesgos y accidentes, si su disminucin
a riesgos calculados y programados, de forma que la obra sea finalmente ms segura, fiable y en definitiva econmica.

Describimos as mismo, la Organizacin y Sistema de Calidad a implantar en obra, estableciendo los requisitos para
garantizar razonablemente la calidad de los materiales y estructuras a fin de que:
1.- La obra opere con la fiabilidad esperada.
2.- Sean prevenidos los accidentes y averas ya postuladas y que podran causar riesgos indebidos a la
salud y seguridad de las personas.
3.- Disponer de la informacin necesaria para que, en el caso de que tales averas o accidentes lleguen
a producirse, mitigar las consecuencias.

1.2.- ALCANCE.
Este Manual servir de gua en los asuntos relacionados con la Calidad a todo el personal de Obra, pretendiendo
informar a la Administracin, de la organizacin y sistema de funcionamiento implantado para garantizar la calidad de
las actividades de construccin y puesta en servicio.

1.3.- RESPONSABILIDADES.
La EMPRESA CONSTRUCTORA, dispondr un Ingeniero en Control de Calidad, que ser el responsable del cumplimiento
de la poltica de Control de Calidad contenida en este Manual y har extensivo su cumplimiento, en la medida de lo
aplicable a todas y cada una de las personas, organizaciones y subcontratistas que participen en la ejecucin de las
obras.

Las actuaciones las dar a conocer a la Direccin de las Obras, como responsable de la comprobacin y vigilancia de la
correcta realizacin de las obras contratadas.

1.4.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA.
Los requisitos relativos a la calidad de la obra en las fases de fabricacin, construccin y puesta en servicio estn
definidas en los documentos contractuales, Planos y Pliegos de Prescripciones Tcnicas Generales y Particulares, as
como los documentos relacionados en el apartado 1.03.2 del Pliego de Prescripciones Tcnicas Generales del Proyecto.





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capitulo II.- sistema de garanta de calidad.





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NDICE.

CAPITULO II.- SISTEMA DE GARANTA DE CALIDAD.

2.1.- OBJETO.

2.2.- ALCANCE.

2.3.- DESCRIPCIN DEL SISTEMA.

2.3.1.- MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD.

2.3.2.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

2.3.2.1.- ELABORACIN.




































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CAPITULO II.- SISTEMA DE GARANTA DE CALIDAD.

2.1.- OBJETO.
El objeto de este captulo es describir el Sistema de Garanta de Calidad a adoptar por la EMPRESA CONSTRUCTORA
para asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen en obra.

2.2.- ALCANCE.
El sistema de Garanta de Calidad se aplicar a todas aquellas actividades internas y externas relacionadas con la
calidad de las obras de construccin de la PROYECTO MODIFICADO N 1 URBANIZACIN SECTOR MONASTERIO DE AGUAS
VIVAS ALZIRA (VALENCIA).

2.3.- DESCRIPCIN DEL SISTEMA.
Se define como Sistema de Garanta de Calidad de la obra, la totalidad de las actividades previstas para controlar su
calidad.

El Sistema de Garanta de Calidad establecido est contenido en los siguientes documentos:
- Manual de Garanta de Calidad.
- Manual de Procedimiento.

2.3.1.- MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD.
Constituye la gua o norma de actuacin en todas las cuestiones que afectan a la Calidad, desarrolla el
Sistema de Garanta y contiene los objetivos que pretenden alcanzar mediante su implantacin.

2.3.2.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Est constituido por todos los documentos que describen la forma detallada de realizar en la prctica, cada
una de las actividades involucradas en el Sistema de Garanta de Calidad, ya sean referentes a materiales,
fabricacin, inspeccin, pruebas o documentacin.

2.3.2.1.- ELABORACIN.
La EMPRESA CONSTRUCTORA es la responsable de elaborar y someter a la aprobacin de la Direccin
de obra, los procedimientos de cada una de las actividades fundamentales de la obra, de acuerdo
con su particular modo de ejecucin, atenindose a lo prescrito en los pliegos y planos de proyecto.

Cuando se manifieste la necesidad de emitir algn procedimiento adicional, el Director de Obra
nombrar las personas responsables de la elaboracin y revisin, o requerir a la EMPRESA
CONSTRUCTORA la elaboracin de tal procedimiento.

El encargado de la revisin verificar el cumplimiento con los requisitos de calidad aplicables.

Efectuada la revisin, los procedimientos sern aprobados por el Director de Obra.

Todas y cada una de las hojas que componen el procedimiento, llevarn indicado el nmero de
revisin y fecha, as como las firmas de las personas responsables y fechas en que se realizaron su
elaboracin, revisin y aprobacin.





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capitulo III.- organizacin.





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NDICE.

CAPITULO III.- ORGANIZACIN.

3.1.- OBJETO.

3.2.- ALCANCE.

3.3.- ORGANIZACIN.

3.4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

3.4.1.- FUNCIONES DE LA DIRECCIN DE OBRA.

3.4.2.- FUNCIONES DE LA ASISTENCIA TCNICA.

3.4.3.- FUNCIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



































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CAPITULO III.- ORGANIZACIN.

3.1.- OBJETO.
En este captulo se describe la organizacin de la Direccin de Obra respecto a la calidad, as como las exigencias
mnimas de calidad en cuanto a organizacin se refiere a la EMPRESA CONSTRUCTORA

3.2.- ALCANCE.
Los requisitos establecidos en este captulo se aplicarn a la organizacin interna de la propia Direccin de Obra, la
EMPRESA CONSTRUCTORA, as como a aquellas organizaciones externas participantes en cualquiera de las fases de
Construccin y Puesta en Servicio de las Obras.

3.3.- ORGANIZACIN.
La Direccin de Obra estar integrada por el Director de Obra y por aquellas personas en quien ste expresamente
delegue, (miembros del equipo de Asistencia Tcnica) contratado.

Las funciones de la Direccin de Obra en materia de Garanta de Calidad se refieren en particular a las reas de:
- Control e inspeccin de la ejecucin de obra.
- Control e inspeccin de la fabricacin de elementos intervinientes en la obra.

Para el control de calidad de los materiales, la Direccin de Obra contar con el apoyo de laboratorios de la obra o
externos especializados en ensayos, que realizarn la toma de muestras y los ensayos necesarios y cuyos gastos
corrern a cargo de la EMPRESA CONSTRUCTORA, segn el Pliego de Condiciones.

La EMPRESA CONSTRUCTORA dispondr de Tcnicos responsables del Control de Calidad en obra, los cuales tendrn la
misin de vigilar la calidad de sus trabajos bien sea realizados directamente o a travs de subcontratistas, para lo cual
tendrn la autoridad e independencia necesarias que les permitan identificar problemas de calidad, establecer
acciones correctivas y verificar el cumplimiento de las mismas.

Para el control e inspeccin de la fabricacin de elementos prefabricados, la EMPRESA CONSTRUCTORA dispondr as
mismo, de personal que permita asegurar el completo control de las materias, fabricacin, pruebas y documentacin.

La Direccin de Obra podr verificar este proceso a travs de un tcnico desplazado a las fbricas.

3.4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

3.4.1.- FUNCIONES DE LA DIRECCIN DE OBRA.
Son funciones de la Direccin de Obra en cuanto a Garanta de Calidad:
- Comprobar el cumplimiento del Manual.
- Aprobar el Manual de Procedimientos propuestos por la EMPRESA CONSTRUCTORA
- Revisar los Pliegos de Condiciones comprobando que se incluyen todos los requisitos que afectan
a la calidad.
- Mantener un centro de documentacin en el que se archiven todos los documentos que
certifiquen la calidad conseguida en todas las fases de Proyecto.
- Establecer los expedientes relativos a la Calidad que deben integrarse en el centro de
documentacin.
- Revisar y evaluar los Programas de Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA y
Subcontratistas.





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- Comprobar que la EMPRESA CONSTRUCTORA y Subcontratistas cumplen su programa de Control de
Calidad.
- Revisin de los documentos de construccin y montaje presentados por la EMPRESA
CONSTRUCTORA y Subcontratistas.
- Supervisar el Control de Calidad realizado por la EMPRESA CONSTRUCTORA y subcontratistas.
- Controlar el estado de los tiles de control, herramientas y equipos de medida y ensayo.
- Recomendar las acciones correctivas a seguir para eliminar las anomalas surgidas relacionadas
con la calidad y verificar su implantacin.

3.4.2.- FUNCIONES DE LA ASISTENCIA TCNICA.
Son funciones del Equipo de Asistencia Tcnica:
- Para desarrollar las funciones citadas en 3.4.1., la Direccin de Obra podr contar con el
apoyo de un equipo tcnico de Asistencia Tcnica que actuar bajo las rdenes del Director
de Obra, completando el cuadro de efectivos disponibles de la Direccin de Obra.

3.4.3.- FUNCIONES LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
Son funciones del Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA:
- Disponer en todo momento en el lugar de trabajo del correspondiente Programa de
Control, montaje y pruebas necesarias para el desarrollo del mismo.
- Que dicho Programa de Control de Calidad y la documentacin citada sean aprobados por
la Direccin de Obra y se encuentren actualizadas.
- Implantar correctamente el Programa de Control de Calidad.
- Documentar debidamente los controles de calidad realizados.
- Seguimiento, correccin e informacin a la Direccin de Obra de las desviaciones
encontradas.
- Informar, cuando se requiera, a la Direccin de Obra de los aspectos generales o
particulares relacionados con el Control de Calidad.





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capitulo IV.- gestin de la calidad del proyecto.





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NDICE.

CAPITULO IV.- GESTIN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.

4.1.- OBJETO.

4.2.- ALCANCE.

4.3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

4.3.1.- DIRECCIN DE OBRA.

4.3.2.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA

4.4.- CONTROL DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

4.5.- REVISIN DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

4.5.1.- REVISIN DE LA MEMORIA.

4.5.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

4.5.3.- MEMORIA TCNICA.

4.5.4.- REVISIN DE PLANOS.

4.5.5.- REVISIN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

4.5.6.- REVISIN DEL PRESUPUESTO.

4.6.- GESTIN DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.





















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CAPITULO IV.- GESTIN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.

4.1.- OBJETO.
El presente captulo tiene por objeto establecer un sistema para asegurar que todas las modificaciones que se
produzcan a los documentos integrantes del Proyecto original, sean elaborados, revisados y aprobados de acuerdo
con los criterios del proyecto original, normas y reglamentos aplicables.

4.2.- ALCANCE.
Los requisitos establecidos en este captulo son aplicables a las modificaciones al Proyecto que se puedan producir a
lo largo de todas las fases de construccin, ya sea promovida por la Direccin de Obra o por la Administracin o la
EMPRESA CONSTRUCTORA.

4.3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
4.3.1.- DIRECCIN DE OBRA.
La Direccin de Obra desempear las funciones, sin limitarse a ellas, que se enumeran a continuacin:
- Coordinar los medios propios o externos necesarios para la elaboracin de las modificaciones que
sea preciso realizar al Proyecto.
- Realizar la revisin y aprobacin de las modificaciones antes de su ejecucin en obra.
- Documentar dichas revisiones.
- Revisar y aprobar, si procede, las modificaciones al Proyecto promovidas por la EMPRESA
CONSTRUCTORA.

4.3.2.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA
La EMPRESA CONSTRUCTORA, cuando por imposibilidad material, riesgo o cualquier otra causa de fuerza
mayor, estime necesaria la introduccin de una modificacin al proyecto original deber:
- Solicitar por escrito a la Direccin de Obra, con la antelacin suficiente, la realizacin de la
modificacin exponiendo las razones de la misma.
- Elaborar un proyecto de modificacin detallado incluyendo la informacin necesaria.
- Remitir el proyecto de modificacin a la Direccin de Obra para su revisin y comprobacin si
procede.

4.4.- CONTROL DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
Los documentos de modificacin del Proyecto podrn ser generados y realizados por la Direccin de Obra o por la
EMPRESA CONSTRUCTORA bajo la supervisin de la Direccin de Obra.
El Director de Obra designar a las personas u organizaciones que realizarn la revisin de las modificaciones del
proyecto.

Esta revisin estar documentada por escrito y se realizar solo en documentos terminados, aprobados y vigentes.
El fin de esta revisin ser comprobar, por uno o ms mtodos, que los requisitos enunciados en este Manual, han sido
incluidos y tomados en cuenta durante la realizacin de la modificacin del Proyecto, as como la funcionalidad y
viabilidad de la misma.

4.5.- REVISIN DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

4.5.1.- REVISIN DE LA MEMORIA.
Desde el punto de vista de la calidad, la Memoria deber dar una idea clara de lo que se propone, incluso para
personas que no han intervenido directamente en la confeccin del proyecto, debiendo contener una parte





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descriptiva y otra tcnica.

4.5.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
Se comprobar que se define en este documento el tipo de modificacin a ejecutar, su ubicacin,
caractersticas geomtricas y del terreno, posibilidades de servicio, etc.

Se comprobar que se justifican las soluciones adoptadas en cuanto a diseo y funcionalidad.

Se comprobar que se describen los sistemas constructivos adoptados en aquellos elementos fundamentales
de la instalacin que puedan afectar a la integridad, funcionalidad y durabilidad.

As mismo, se comprobar que se indica el perodo de validez del presupuesto, plazo de ejecucin de la obra,
datos estadsticos de costo y calendario de obra.

En lo que coincida con el Proyecto original podr, simplemente, hacer referencia a l.

4.5.3.- MEMORIA TCNICA.
Se comprobar que se indican las Normas y Reglamentos de obligado cumplimiento a tener en cuenta en el
diseo y clculo, as como otras que se consideren preceptivas en la ejecucin.

Igualmente se comprobar que se indican las hiptesis y mtodos de clculo adoptados, reflejando tensiones
de trabajo de materiales, niveles de control, ensayos y pruebas a realizar, etc.

4.5.4.- REVISIN DE LOS PLANOS.
Los planos ser de fcil interpretacin, sin contradicciones y su contenido estar en concordancia con las
hiptesis de clculo establecidas, criterios de diseo, normas y reglamentaciones aplicables.

Los planos se ejecutarn en formatos y condiciones normalizados y debern estar fechados y firmados por el
tcnico autor y responsable del proyecto de modificacin.
La persona u organizacin responsable de la revisin de la modificacin del proyecto realizar la
comprobacin de los planos con los siguientes criterios.
- Dispondr de los datos del Proyecto bsico que sean necesarios.
- Tendr en cuenta los criterios del Proyecto, Memoria, Clculos, Pliegos de Condiciones,
Normas y Reglamentos aplicables necesarios para realizar la comprobacin y
confirmacin de la bondad e idoneidad de la modificacin propuesta.
- Verificar que los detalles constructivos son suficientes y en concordancia con las
hiptesis de clculo y que las interferencias estn perfectamente resueltas.

4.5.5.- REVISIN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
Para cada modificacin del Proyecto, el autor del mismo elaborar un Pliego de Condiciones Tcnicas
Particulares que recoja los aspectos del Pliego General que sea aplicable, las prescripciones tcnicas
particulares exigibles en la fase de construccin, Normas y Reglamentos aplicables, niveles de control y
ensayos y Programas de Control de Calidad.

EL Pliego de Condiciones Tcnicas Particulares definir adems los procesos de transporte, recepcin,
almacenamiento y ejecucin o montaje de cada material, elemento o equipo integrante del Proyecto.

Se comprobar que el Pliego de Condiciones Particulares exige de la EMPRESA CONSTRUCTORA la





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presentacin, antes del inicio de los trabajos, de la documentacin tcnica de construccin y montaje
(procedimientos, inspecciones, pruebas y ensayos a realizar).
En lo que coincida con el Proyecto original, podr simplemente, hacer referencia a l.

4.5.6.- REVISIN DEL PRESUPUESTO.
Los presupuestos, desde el punto de vista de calidad, sern lo ms exactos posibles, adaptndose las
mediciones realizadas perfectamente al proyecto y estando los precios justificados mediante desglose total.

Los presupuestos debern ser detallados y concretos, indicndose claramente dentro del epgrafe de cada
partida, tipos y calidades, as como, en caso necesario, la forma de medicin y abono.

Las calidades definidas estarn de acuerdo con las estipuladas en el Pliego de Condiciones Tcnicas
Particulares del Proyecto.

4.6.- GESTIN DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
Finalizada la verificacin, la persona u organizacin encargada redactar el correspondiente informe de revisin
procesndolo de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

En el caso de existir comentarios o deficiencias, la persona u organizacin encargada de la revisin los har llegar a la
entidad autora de la modificacin del Proyecto.

El autor de la modificacin al Proyecto, como mximo responsable de la misma, introducir los cambios o
modificaciones precisas y/o contestar a los comentarios emitidos por la organizacin responsable de la revisin,
volvindose a repetir el ciclo de revisin anteriormente descrito hasta la resolucin total de los comentarios.










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capitulo V.- gestin de la documentacin previa a la construccin.





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NDICE.

CAPITULO V.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN PREVIA A LA CONSTRUCCIN.

5.1.- OBJETO.

5.2.- ALCANCE.

5.3.- DOCUMENTACIN A ELABORAR POR EL LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

5.4.- REVISIN Y APROBACIN DE LA DOCUMENTACIN.

5.5.- PLANES DE CONTROL DE CALIDAD.

5.5.1.- OBJETO DEL PLAN.
5.5.2.- ORGANIZACIN.
5.5.3.- NORMAS Y REGLAMENTOS.
5.5.4.- MATERIALES Y EQUIPOS.
5.5.5.- RECEPCIN.
5.5.6.- EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
5.5.7.- MARCADO E IDENTIFICACIN.
5.5.8.- DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE.
5.5.9.- HOMOLOGACIONES.
5.5.10.- CONSTRUCCIN, MONTAJE E INSPECCIONES.
5.5.11.- PRUEBAS PARCIALES Y FINALES.
5.5.12.- DOCUMENTACIN A GENERAR EN OBRA.
5.5.13.- DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIN DE LA DIRECCIN DE OBRA.

5.6.- PLANOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE.

5.7.- REVISIN DE PROCEDIMIENTOS LA EMPRESA CONSTRUCTORA.





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CAPITULO V.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN PREVIA A LA CONSTRUCCIN.

5.1.- OBJETO.
El objeto del presente captulo es definir el sistema a implantar por la EMPRESA CONSTRUCTORA, el cual permitir
garantizar que todas las actividades y servicios que afectan a la calidad de la obra estn claramente descritos y se
realizarn de acuerdo con instrucciones, procedimientos y planos establecidos a tal efecto, asegurando adems, que
estos documentos son adecuadamente controlados, revisados y aprobados de acuerdo con criterios y requisitos
preestablecidos.

5.2.- ALCANCE.
Los requisitos establecidos en este captulo son aplicables a toda la documentacin relativa a la calidad de la obra.

5.3.- DOCUMENTACIN A ELABORAR POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
Antes del inicio de los trabajos la EMPRESA CONSTRUCTORA presentar a la Direccin de Obra la siguiente
documentacin:
- Planes de Control de Calidad y Programas de Puntos de Inspeccin (P.I.I.).
- Planos de construccin.
- Procedimientos.
- Informes de no conformidad.
- Propuesta de soluciones a los diversos problemas por los cauces adecuados.
- Actividades de control de acuerdo con el Programa de Control de Calidad.
- Ensayos, inspecciones y pruebas indicadas en el P.P.I.
- Toda la documentacin que se estime oportuna relativa a la calidad.
- Construccin y montaje.

5.4.- REVISIN Y APROBACIN DE LA DOCUMENTACIN.
Toda la documentacin de las actividades que afecten a la calidad, en las fases de construccin y montaje de
materiales, partes, estructuras, sistemas y componentes para la obra, ser debidamente revisada, para comprobar el
cumplimiento de los requisitos exigidos dando, en caso afirmativo, su aprobacin mediante sello, firma o cualquier
otro mtodo visible, remitiendo dicha documentacin a la EMPRESA CONSTRUCTORA para su utilizacin en obra.

5.5.- PLANES DE CONTROL DE CALIDAD.
La EMPRESA CONSTRUCTORA presentar un Plan de control de Calidad para cada fase de obra o instalaciones, tales
como:
- Replanteo general de la obra.
- Recepcin y almacenamiento de materiales en obra.
- Movimientos de tierras y formacin de explanada.
- Construccin del alcantarillado y de los cruces de calzada.
- Sub-base granular.
- Bordillos, encintados y rgolas.
- Implantacin de servicios.
- Pavimentacin.
- Reposicin de servicios.
- Etc.
Para la revisin de un Plan de Control de Calidad se deber tener en cuenta, como mnimo, en forma
convenientemente desarrollada cada uno de los apartados que se enumeran a continuacin.







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5.5.1.- OBJETO DEL PLAN.
En este apartado se deber definir tanto el objeto del Plan de Control de Calidad como la extensin en que
ste se aplica.

5.5.2.- ORGANIZACIN.
Se deber especificar en este apartado un organigrama funcional nominal de la organizacin de Control de
Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.

Se deber especificar adems, autoridad, dependencia, responsabilidad y funcional nominal de la
organizacin de Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.

Se deber especificar adems autoridad, dependencia, responsabilidad y funciones de cada una de las
personas relacionadas en el organigrama. Entendindose por funciones las de organizacin, planificacin,
coordinacin, control y supervisin de ensayos, distribucin de documentos (planos, procedimientos, etc.).

5.5.3.- NORMAS Y REGLAMENTOS.
En este apartado se debern indicar las normas y reglamentos aplicables, as como los requisitos adicionales.

5.5.4.- MATERIALES Y EQUIPOS.
En este apartado debern enumerarse o listarse todos los materiales y equipos, especificando para cada uno
de ellos lo siguiente:
- Especificaciones o normas aplicables.
- Tipo de material o equipo.
- Condiciones de suministro.

Se debern especificar tambin para cada material y equipo, las caractersticas fsicas, qumicas y mecnicas
y de servicio que han de cumplir.

As mismo, se debern especificar los posibles suministradores de cada material o equipo.

5.5.5.- RECEPCIN.
En este apartado se especificarn los ensayos o pruebas a realizar por el suministrador o la EMPRESA
CONSTRUCTORA en el material que se recepcin y referenciando los impresos a utilizar.

Tambin se debern incluir las tolerancias que puedan existir en cuanto a dimensiones, parmetros,
mediciones y resultados de los ensayos.

Se debern especificar los certificados que deban poseer cada material para ser considerados como
aceptables.

5.5.6.- EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
En el caso de que algn material, componente o equipo requiera condiciones especiales de embalaje,
transporte o almacenamiento, deber incluirse un procedimiento escrito indicando dichas condiciones
especiales.

5.5.7.- MARCADO E IDENTIFICACIN.
Se indicarn los mtodos y requisitos que deber llevar el material, equipo o componente para ser
debidamente identificado durante la recepcin, almacenamiento y montaje.





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5.5.8.- DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE.
Se debern incluir en este apartado la relacin de los procedimientos y mtodos a emplear para la ejecucin
o montaje de cada unidad de obra correspondiente que contemple los siguientes aspectos:
- Relacin de partes y componentes.
- Relacin de planos de montaje o construccin.
- Relacin de procedimientos de ejecucin, recepcin y ensayo.
- Programas de Puntos de Inspeccin.

Los Programas de Puntos de Inspeccin debern especificar secuencialmente todas las operaciones
necesarias para la construccin o montaje del sistema o instalacin a realizar dentro de cada fase, desde la
recepcin de materiales y equipos hasta las pruebas finales y entrega definitiva, as como las inspecciones y
ensayos indicando su frecuencia.

Se indicarn tambin los procedimientos a utilizar en cada operacin y los puntos de notificacin o de
espera a la presencia del Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.

5.5.9.- HOMOLOGACIONES.
Debern especificarse en este apartado los requisitos, mtodos de homologacin y cualificacin del personal
que realiza procesos especiales, as como la homologacin del procedimiento en los casos que se requiera.

5.5.10.- CONSTRUCCIN, MONTAJE E INSPECCIN.
En este apartado se debern indicar los medios humanos y auxiliares para las operaciones de construccin,
montaje, inspecciones, pruebas y ensayos.

5.5.11.- PRUEBAS PARCIALES Y FINALES.
En este apartado debern especificarse las pruebas a que se deber someter el producto construido.

Se deber especificar el procedimiento o norma aplicable, parmetros, tolerancia y medios para realizarlos.

Finalizadas las pruebas y caso de que se precise limpieza y/o preservacin, se especificarn los mtodos a
utilizar y medios para realizarlos.

5.5.12.- DOCUMENTACIN A GENERAR EN OBRA.
Deber relacionarse la documentacin a generar durante los trabajos en obra, recepcin de materiales,
homologacin, ensayos, inspecciones, pruebas, planos y en general todos aquellos que constituirn el dossier
final de construccin y montaje.

As mismo, deber acompaarse como anexo los impresos a utilizar en todo el proceso.

5.5.13.- DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIN DE LA DIRECCIN DE OBRA.
En el caso de que por exigencias del proyecto, haya que someter alguna documentacin a la aprobacin de la
Direccin de Obra, se especificar en este apartado.










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5.6.- PLANOS DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE.

Para la revisin de planos de construccin y montaje se tendr en cuenta que cumpla como mnimo y en forma
adecuada con los siguientes requisitos:
- Deber estar realizado en el tamao normalizado estipulado por la Direccin de Obra.
- Deber contener el casillero requerido en el procedimiento aplicable.
- Deber estar numerado correctamente de acuerdo con las direcciones dadas por la Direccin de Obra.
- Estar debidamente identificado el sistema de medida utilizado.
- Estar debidamente identificado el sistema de representacin.
- Estar indicada la escala utilizada.
- La denominacin del plano ser la correcta.
- Estar registrada la firma de la persona que revis el plano y la fecha en que se realiz.
- Deber estar registrada la firma de la persona responsable de la aprobacin del plano y la fecha en que se
realiz.
- El contenido del plano deber estar de acuerdo con lo indicado en el proyecto en cuanto a:
- Planos del Proyecto.
- Normas y Reglamentos.
- Elevaciones.
- Dimensiones.
- Distribucin.
- Formas.
- Sistemas.
- Materiales, equipos y componentes.
- El contenido del plano estar de acuerdo con los clculos realizados.
- Los cambios o modificaciones estarn recogidos en los planos de acuerdo con la correspondiente hoja de
cambio.
- Estar debidamente identificado el plano con su ltima revisin aplicable.


5.7.- REVISIN DE PROCEDIMIENTOS LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
Los procedimientos a preparar por la EMPRESA CONSTRUCTORA deber contener como mnimo los siguientes
apartados debidamente desarrollados:
- Objeto.
- Alcance.
- Definiciones si las hubiese.
- Responsabilidades.
- Material y medios a utilizar.
- Desarrollo del Procedimiento.
- Tolerancias.
- Criterios de Aceptacin y Rechazo.
- Apndice con Impresos.





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capitulo VI.- gestin de la calidad de fabricacin, construccin y
montaje. inspeccin.





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NDICE.

CAPITULO VI.- GESTIN DE LA CALIDAD DE FABRICACIN, CONSTRUCCIN Y MONTAJE. INSPECCIN.

6.1.- OBJETO.

6.2.- ALCANCE.

6.3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

6.3.1.- DIRECCIN DE OBRA.
6.3.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

6.4.- INSPECCIONES Y SUPERVISIN DE LA EJECUCIN DE OBRA.

6.5.- CONTROL DE ENSAYOS Y PRUEBAS.

6.6.- CONTROL DE MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS.

6.6.1.- REVISIN Y APROBACIN DE DOCUMENTOS.
6.6.2.- INSPECCIN DE RECEPCIN.
6.6.3.- MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
6.6.4.- SUPERVISIN DURANTE LA FABRICACIN.

6.7.- MATERIALES, ELEMENTOS Y COMPONENTES NO CONFORMES.

6.7.1.- SISTEMAS DE CONTROL.

6.7.1.1.- EN FABRICACIN.
6.7.1.2.- EN CONSTRUCCIN Y MONTAJE.

6.7.2.- ACCIONES CORRECTIVAS.




















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CAPITULO VI.- GESTIN DE LA CALIDAD DE FABRICACIN, .CONSTRUCCIN Y MONTAJE. INSPECCIN.

6.1.- OBJETO.
Este captulo describe el sistema a implantar por la EMPRESA CONSTRUCTORA. para asegurar el adecuado control de las
operaciones de fabricacin, ejecucin, inspeccin, ensayos y pruebas, realizados desde la fase de recepcin de
materiales y equipos hasta la recepcin provisional de la obra.

6.2.- ALCANCE.
Los requisitos establecidos en este captulo se aplicarn a aquellos materiales, componentes y equipos que tengan
incidencia sobre seguridad, funcionamiento y durabilidad de la instalacin.

6.3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
6.3.1.- DIRECCIN DE OBRA.
- Verificar que se cumple lo establecido en este Manual.

- Identificar problemas de calidad.

- Coordinar las actividades de inspeccin.

- Iniciar soluciones y resolver problemas relacionados con la calidad.

- Supervisar la implantacin del Programa de Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA.

- Supervisar las actividades indicadas en los Programas de Puntos de Inspeccin.

- Emitir informes de inspeccin de no conformidad.

- Revisar la documentacin originada por el Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA

- Verificar la implantacin de soluciones a los problemas de calidad.

- Coordinar la realizacin de contraensayos cuando se requiera por medios propios o
subcontratados.

- Recopilar y archivar la documentacin que se genere como consecuencia de sus actividades.

- Revisar la documentacin final de fabricacin y construccin.

6.3.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
- Llevar a cabo los controles e inspecciones indicados en los P.P.I.

- Verificar que las actividades de construccin se realizan segn los procedimientos y planos
aprobados.

- Identificar problemas de calidad.

- Emitir informes de no conformidad.





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- Proponer soluciones a estos problemas por los cauces adecuados.

- Verificar la implantacin de soluciones.

- Instruir al personal de construccin de acuerdo con los requisitos del Plan de Control de Calidad.

- Documentar las actividades de control de acuerdo con el Programa de Control de Calidad.

- Realizar los ensayos, inspecciones y pruebas indicadas en el P.P.I.

- Recopilar y archivar la documentacin relativa a la calidad.

- Transmitir, cuando se requiera, copia de la documentacin indicada anteriormente a la Direccin
de Obra.

- Elaborar la documentacin final de construccin.

- Elaborar planos "As built".


6.4.- INSPECCIONES Y SUPERVISIN DE LA EJECUCIN DE OBRA.
Las actividades que afecten a la calidad, en las fases de construccin, sern debidamente inspeccionadas, para
comprobar su correcta ejecucin y el cumplimiento de los requisitos exigidos por los documentos contractuales
aplicables.

Durante la construccin las actividades tales como:
- Recepcin de materiales.
- Inspecciones visuales.
- Controles dimensionales.
- Ensayos y pruebas de materiales y elementos.
- Procesos especiales.
- Soldaduras.
- Fabricacin y puesta en obra del hormign.

y otras relacionadas con la calidad, estarn claramente identificadas e incluidas en un Programa de Puntos de
Inspeccin (P.P.I.) de la EMPRESA CONSTRUCTORA de forma que su realizacin no admita dudas en cuanto al momento
de ejecucin y organizacin responsable de llevarlas a cabo y/o presenciarlas.

Independientemente de los puntos de inspeccin que fije la EMPRESA CONSTRUCTORA en su P.P.I. y que deber
someter a la aprobacin de la Direccin de Obra, sta sealar en cada caso, aquellos que considere oportuno revisar,
as como el carcter de los mismos como puntos de presencia o espera.

El Inspector designado por la Direccin de Obra ser responsable de supervisar las actividades sealadas en el P.P.I. y
gozar de la suficiente autoridad y libertad frente a la EMPRESA CONSTRUCTORA durante sus actividades de
Supervisin como para:
- Identificar los problemas que afecten a la calidad.
- Investigar su amplitud e importancia.





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- Rechazar elementos no conformes.

Las desviaciones significativas encontradas por el Inspector durante la supervisin de construccin sern
documentadas mediante un "Parte de Disconformidad".

Los partes de disconformidad permanecern abiertos en tanto no se subsane la desviacin que los origin.

El Inspector comprobar que todos y cada uno de los puntos de Inspeccin estn debidamente documentados y que
los materiales y estructuras se controlan mediante marcas u otros mtodos aprobados en cada fase aplicable, de
manera que se pueda constatar en cada momento el estado de operacin en que se encuentra.

El Inspector se asegurar que solo los materiales, actividades y componentes que han superado satisfactoriamente el
punto de inspeccin correspondiente, continan a la siguiente etapa, comprobando que los que presentaban alguna
desviacin son marcados, identificados y documentados y en su caso, segregados adecuadamente, asegurndose que
solo el personal debidamente autorizado para ello por la EMPRESA CONSTRUCTORA, elimina tales marcas de
identificacin, una vez subsanada la desviacin que permite reemprender el proceso y acometer la siguiente etapa.

De forma peridica el Inspector emitir el correspondiente informe de inspeccin referente a las actividades por l
desarrolladas.


6.5.- CONTROL DE ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los ensayos y pruebas realizados a los materiales, elementos, componentes y equipos, en las fases de recepcin,
fabricacin, construccin y montaje tendrn como fin demostrar el cumplimiento con los requisitos de diseo y
funcionarn y/o se comportarn adecuadamente cuando se les ponga en servicio, de acuerdo con los fines para los
que se disearon, fabricaron, construyeron y montaron.

Las pruebas y ensayos tales como:
- Ensayos de materiales.
- Ensayos del terreno.

y otros aplicables, se llevarn a cabo en cada caso, de acuerdo con un "Procedimiento de Pruebas y Ensayos", que
formar parte del Plan de Control de Calidad y que ser sometido a la aprobacin de la Direccin de Obra.

Todas las pruebas y ensayos debern cumplir los siguientes requisitos:
1.- Estarn debidamente documentados en procedimientos e instrucciones.
2.- Se llevarn a acabo en las fases definidas en el Plan de Control de Calidad aplicable.
3.- En los casos en que se requiera, sern supervisados por la Direccin de Obra.
4.- Se utilizarn equipos, instalaciones, e instrumentos homologados, controlados y debidamente
calibrados de acuerdo con procedimientos aprobados.
5.- Sern realizados por personal especializado y en su caso debidamente cualificado.
6.- De su realizacin se derivar la correspondiente constancia documental.

La supervisin de las pruebas significativas, realizadas en materiales, elementos, componentes y equipos, ser
responsabilidad de la Direccin de Obra.

El Inspector encargado de la supervisin proceder en forma anloga a lo descrito para la supervisin de construccin
y montaje en obra, comprobando que en los ensayos y pruebas se alcanzan valores o caractersticas preestablecidas





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en los Pliegos de Condiciones, procedimientos y dems documentacin aplicable y que tales valores o caractersticas
se alcanzan en las condiciones y con los parmetros previstos en ellas.

El Inspector encargado de la supervisin de ensayos y pruebas tiene la suficiente autoridad y libertad, como para:
- Parar o suspender la prueba o ensayo, en el caso que no cumplan los requisitos exigibles o considere que su
desarrollo est afectando gravemente a la calidad del elemento que se ensaya o prueba.
- Repetir, si es preciso y viable, parte o toda la prueba, caso de que tenga dudas fundadas acerca del
cumplimiento de alguno de los requisitos aplicables.
- Rechazar el elemento ensayado que no alcance los requisitos exigidos.
- Ordenar la realizacin de contraensayos o pruebas adicionales.

Los certificados de pruebas y ensayos formarn parte del dossier final de documentacin que deber ser remitido a la
Direccin de Obra por la EMPRESA CONSTRUCTORA antes de la recepcin provisional de la obra.


6.6.- CONTROL DE MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS.
Con el fin de garantizar la calidad de materiales, elementos y equipos para la construccin de la obra, se realizar la
adecuada inspeccin en origen, entendiendo como tal la supervisin de los procesos de trabajo de los suministradores
en sus talleres respectivos de forma tal que solamente puedan incorporarse a la instalacin aquellos materiales,
elementos y equipos que cumplan estrictamente los requisitos de calidad exigidos.

6.6.1.- REVISIN Y APROBACIN DE DOCUMENTOS.
Para aquellos materiales, elementos o equipos que tengan una incidencia primordial o directa sobre el
funcionamiento y durabilidad de la instalacin y que as se establezca por la Direccin de Obra, el fabricante
o suministrador estar sometido a las exigencias de calidad indicadas en el captulo V de este Manual.

Para aquello otros materiales, elementos o equipos que no requieran cumplir las condiciones anteriormente
citadas, la EMPRESA CONSTRUCTORA exigir del fabricante o suministrador el certificado que avale que su
producto se ajusta a las exigencias de calidad indicadas en normas y/o documentos del Proyecto.

6.6.2.- INSPECCIN DE RECEPCIN.
A su llegada a obra, los materiales, elementos y equipos sern recepcionados por el Control de Calidad de la
EMPRESA CONSTRUCTORA.

Se comprobar que los embalajes, medios de proteccin, marcas o etiquetas de identificacin, etc., no han
sufrido deterioro o prdida durante el transporte, y que el material se encuentra en perfectas condiciones y
acompaado de la documentacin necesaria, en cuyo caso y previos los ensayos y pruebas pertinentes, se
emitir el correspondiente "Informe de Inspeccin de Recepcin".

La Direccin de Obra establecer los puntos de presencia o inspeccin.

6.6.3.- MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
El manejo, almacenamiento y transporte de materiales, elementos y equipos, se realizar controladamente
con objeto de asegurar que su calidad no resulte degradada como consecuencia de tcnicas o prctica de
embalaje, transporte, manejo y almacenamiento impropios e inadecuados.








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A los materiales, elementos y equipos, se les definirn los siguientes requisitos, segn proceda:
- Clasificacin en cuanto a nivel de proteccin.
- Tipos y mtodos de embalaje.
- Requisitos y mtodos de transporte.
- Requisitos y procedimientos de manejo.
- Requisitos y procedimientos de almacenamiento.
- Requisitos y procedimientos de identificacin y marcaje.
- Documentos generados como consecuencia de los anteriores.

La Direccin de Obra establecer los requisitos especiales a aplicar en cada caso.
Estos requisitos deben ser, a su vez recogidos por la EMPRESA CONSTRUCTORA en su Programa de Control de
Calidad, desarrollando los procedimientos aplicables que se requieran.

La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos mencionados corresponder la EMPRESA
CONSTRUCTORA.

La Direccin de Obra supervisar el cumplimiento de lo indicado en este captulo estableciendo puntos de
presencia o espera en el Programa de Puntos de Inspeccin a elaborar por la EMPRESA CONSTRUCTORA.

6.6.4.- SUPERVISIN DURANTE LA FABRICACIN.
Con el fin de garantizar la correcta ejecucin de los procesos de fabricacin de materiales, elementos y
equipos indicados en el apartado 6.6.1., se aplicarn los requisitos de inspeccin y control indicados en los
apartados 6.4. y 6.5. de este captulo.


6.7.- MATERIALES, ELEMENTOS Y COMPONENTES NO CONFORMES.
El control de materiales, elementos y componentes no conformes tiene por objeto evitar que aquellos que no cumplan
los requisitos de calidad exigidos puedan incorporarse, por error o negligencia a la instalacin.

6.7.1.- SISTEMA DE CONTROL.
Los materiales, elementos y componentes no conformes debern identificarse como tales y segregarse en
reas especialmente controladas.

6.7.1.1.- EN FABRICACIN.
La EMPRESA CONSTRUCTORA es responsable de que los materiales, elementos y equipos que hayan
sido declarados no conformes, ya sea fabricados por l o por subcontratistas o suministradores, no
puedan ser incorporados al suministro, para lo cual se exigir el adecuado cumplimiento de su
propio sistema, de acuerdo con lo indicado en su Plan de Control de Calidad.

El Control de Calidad de la EMPRESA CONSTRUCTORA y en su caso, la Direccin de Obra, vigilar el
correcto cumplimiento de tal sistema.

6.7.1.2.- EN CONSTRUCCIN Y MONTAJE.
La EMPRESA CONSTRUCTORA es responsable del adecuado control de los materiales, elementos y
componentes no conformes.

Los materiales, elementos y componentes recibidos en obras ser clasificados como:






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- Aceptados.
- Rechazados.
- Pendientes.

Los materiales, elementos y componentes aceptados sern almacenados como tales, para seguir su
curso normal de utilizacin.

Los pendientes sern segregados en rea especial, debidamente etiquetados o marcados hasta que
las causas que originaron su no aceptacin hayan sido subsanadas.

Los rechazados sern segregados en un rea especialmente destinada para ello, considerada como
fuera de obra, emitindose junto con el Informe de Inspeccin de Recepcin, el correspondiente
"Parte de Disconformidad".

Los materiales, elementos y componentes que resultan rechazados como consecuencia de las
operaciones propias de construccin y/o montaje, sern debidamente marcados como tales por la
EMPRESA CONSTRUCTORA de acuerdo a lo establecido en su propio Plan de Control de Calidad.

La Direccin de Obra, supervisar las actividades en el rea de trabajo en que se produjo el rechazo
y vigilar el cumplimiento de lo anteriormente citado.

6.7.2.- ACCIONES CORRECTIVAS.
Se establecer un sistema uniforme de acciones correctivas que de forma rpida y eficaz elimine
las causas que puedan provocar una disminucin del nivel de calidad previsto y fijen las
modificaciones o reparaciones necesarias para obtener dicho nivel.

DIRECCIN DE OBRA

INFORME N:

PROYECTO MODIFICADO N 1 URBANIZACIN SECTOR MONASTERIO DE AGUAS
VIVAS ALZIRA. (VALENCIA).





INFORME DE INSPECCIN





PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 Dimensin y replanteo NTE/ADE Topogrfica 1 cada 50 m. de Topgrafo
permetro y no
menos de 1
2 Limpieza de materia vegetal NTE/ADE Visual 1 cada 1000 m2. y Produccin
no menos de 1

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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: DEMOLICIONES Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 Control topogrficos de Topogrfica 100% Topgrafo
ejes.

2 Control seccin transversal Topogrfica 100% Topgrafo

3 Control vertedero Visual 100% Inspector

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PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: EXCAVACIN EN TIERRAS Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 Control topogrfico de ejes Topogrfica 100% Topgrafo

2 Control terreno natural Topogrfica 100% Topgrafo

3 Control seccin transversal Topogrfica 100% Topgrafo
4 Clasificacin de suelos Toma muestras para Semanal Laboratorio PG-3 Art. 303.3
ensayos

5 Control mantenimiento de Visual 100% Inspector
replanteo.
6 Control vertedero Visual Diario Inspector
7 Control maquinaria Visual Diario Inspector
8 Control meteorolgico Pluviomtrico y Diario Inspector
termomtrico
9 Control desbroce Visual Diario Inspector
10 Control de taludes Plantilla y nivel Diario Inspector
11 Control de taludes Topogrfica 100% Topgrafo Pliego
12 Control rasante explanada Topogrfica Semanal Topgrafo PG-3 Art. 320.4
13 Capacidad portante expla. Placa de carga Final Laboratrorio NLT/112/58

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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: EXCAVACIN EN ZANJAS O POZOS Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 Dimensin y replanteo NTE/ADZ Topogrfica 1 cada 20 m. o 1 Topgrafo
ejes. cada pozo

2 Nivel y estado de fondos NTE/ADZ Visual 1 cada 20 m. o 1 Produccin
cada pozo

3 Escuadrias y entibacin NTE/ADZ Visual 1 cada 20 m. o 1 Produccin
cada pozo

4 Separacin y posicin de NTE/ADZ Visual 1 cada 20 m. o 1 Produccin
cantidades cada pozo

4
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: EXCAVACIN DE CIMENTACIONES Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 Comprobacin del Topogrfica 100% Topgrafo
replanteo.

2 Cota de fondo Topogrfica 100% Topgrafo

3 Dimensiones de la Mtrica 100% Produccin
excavacin

4 Compactacin Visual 100% Produccin

5 Estabilidad taludes de la Visual 100% Produccin
excavacin.

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Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: RELLENOS Y COMPACTACIN Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 Comprobacin colocacin Visual 100% Inspector Mnimo cada 20m.
de las referencias al pie
de la zanja e inclinacin

2 Comprobacin topogrfica Topogrfica 10% y perfiles Topgrafo Perfiles actualizados
del replanteo singulares

3 Aprobacin del asiento del Inspeccin y 100% Inspector y
relleno o tongada inferior ensayo laboratorio

4 Idoneidad del material a NLT Ensayos Una vez al mes Laboratorio Pliego de Condiciones
verter Cuando se cambie
de cantera
Cada 1000 m3 a
colocar en obra

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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
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Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 1
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: APOYO Y RECUBRIMIENTO TUBERAS Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 Comprobacin colocacin Visual 100% Inspector Mnimo cada 20m.
de las referencias al pie
de la zanja e inclinacin

2 Comprobacin topogrfica Topogrfica 10% y perfiles Topgrafo Perfiles actualizados
del replanteo singulares

3 Aprobacin del asiento del Inspeccin y 100% Inspector y
relleno o tongada inferior ensayo laboratorio

4 Idoneidad del material a NLT Ensayos Una vez al mes Laboratorio Pliego de Condiciones
verter Cuando se cambie
de cantera
Cada 200 m.l. de
zanja
Cada 500 m3 a
colocar en obra

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Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 Comprobacin contenido EHE-98 Visual 100% Inspector Identificacin del nombre de la central, nmero de serie y fecha, nombre
de la Hoja de Suministro del conductor, especificacin del hormign (resistencia o contenido de
en la Recepcin cemento).
Tipo de cemento, consistencia, A/C, tamao mximo rido, dosificacin
aditivos, volumen, hora de carga, identificacin del camin y hora lmite de
uso.

2 Comprobacin recepcin EHE-98 Visual 100% Inspector
aspecto externo hormign
y el tiempo transcurrido
desde su fabricacin

3 Comprobacin contenido EHE-98 Visual 100% Inspector Los resultados de los ensayos del Control de Calidad de los materiales
del control de calidad de empleados en su fabricacin, segn la EHE-98, en la NB-RC-97.
produccin de la central de Los resultados del ensayo UNE 83304 cumplen la resistencia requerida.
fabricacin del hormign La media aritmtica de 3 valores cumplen la consistencia del proyecto y
ninguna de ellas queda fuera de lo indicado en la EHE-98.



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Fecha:
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OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 2 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
4 Control de salida de la UNE 83313 Ensayo: 3 determinaciones Laboratorio Toma de todos los lotes establecidos en el Plan de la Toma de Muestras para
consistencia EHE-98 Consistencia cada 20 m3. los ensayos.

5 Comprobacin realizacin UNE 83301 Mtrica y visual 4 probetas c/20 m3 Inspector
correcta toma muestras Laboratorio

6 Control calidad resistencia UNE 83101/83103/83104 Ensayos: Nmero de lotes: Laboratorio Las resistencias obtenidas son las especificadas en el proyecto. En caso
hormign EHE-98 resistencia a la 1 c/ 20 m3. contrario se realizarn nuevos ensayos.
compresin

7 Control de calidad del UNE 80221/8022/80223 Ensayos: prdida 1 comienzo, 1 c/mes Laboratorio EHE-98
cemento 80240/80101/80102 al fuego, residuo
insoluble, tioxido
de azufre, cloruros
, resistencia,
fraguad y estabilidad
volumen



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Fecha:
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OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 3 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
8 Control de calidad agua UNE 7274/7130/4131 Ensayos: pH, SH-, 1 comienzo obras, 1 Laboratorio EHE-98
7178/7135 Cl-, hidratos carbono cada vez que cambie
, sustancias disueltas, el suministro
solubles al ter

9 Control calidad ridos UNE 7133/7134/7277 Ensayos: terrones de 1 comienzo obras, 1 Laboratorio EHE-98
correcta toma muestras 83120/83124/83121/7136 arcilla, partculas cada vez que cambie
83131/83100 blandas, etc. el suministro

10 Control calidad aditivos y Normas UNE, EHE-98 Ensayos 1 comienzo obras, 1 Laboratorio EHE-98
adiciones del hormign cada vez que cambie
el suministro

11 Comprobacin replanteo Mtrica, visual y 100% Inspector y El replanteo materializado de cota de la superficie del hormign, situacin
topogrfica topgrafo en planta y dems seales de cotas.

12 Comprobacin colocacin Mtrica, visual y 100% Inspector y Planos estructurales y de los equipos del proyecto.
armaduras y embebidos topogrfica topgrafo


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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 4 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
13 Comprobacin condiciones EHE-98 Visual 100% Inspector Se cumplen las medidas establecidas para caso de lluvia, para hormigonado
ambientales en tiempo fro y para hormigonado en tiempo caluroso.

14 Comprobacin condiciones Visual 100% Inspector Limpia y hmeda pero sin charcos.
de la superficie hormigonar

15 Inspeccin colocacin del Visual 100% Inspector Situacin y ejecucin con la forma y anchura apropiada, segn los planos
molde de proyecto.

16 Comprobacin maquinaria EHE-98 Visual 100% Inspector Limpieza y dimensiones adecuadas para el hormigonado a realizar.
de transporte, de los Evitar la cada directa que produzca desplazamiento del encofrado, de las
dispositivos de vertido armaduras, o de los embebidos.
Separacin entre puntos de vertido: el recorrido del hormign a vibrar ser
inferior a 2 m.
Altura de cada libre inferior a 2 m. para evitar la segregacin de los ridos.
Espesor tongada inferior a la profundidad que alcancen los vibradores.




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Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 5 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
17 Comprobacin vibrado EHE-98 Visual 100% Inspector Vibradores internos de alta frecuencia (8000-12000 cpm) y amplitud entre
0,6 y 1,3 mm.
Separacin adecuada entre puntos de vibrado.
Introduccin de la aguja rpida y profundamente, y retirada lenta a velocidad
constante, verticalmente.
Duracin inmersin del vibrador entre 5 y 10 segundos.
Duracin del vibrado adecuado a la consistencia hasta que refluya la pasta
a la superficie.






18 Comprobacin del acabado Visual 100% Inspector Se aplica el tratamiento superficial para obtener el acabado del proyecto.
superficial del hormign
fresco.



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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 6 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: HORMIGONES ESTRUCTURALES Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
19 Comprobacin del curado EHE-98 Visual 100% Inspector Riego peridico antes del secado total de la superficie.
Duracin del orden de 7 das segn la humedad ambiental, las temperaturas,
y la exposicin de la superficie al viento y al sol.

20 Control del desencofrado y EHE-98 Visual 100% Inspector Transcurre el tiempo establecido para cada elemento estructural hormigonado
desmoldeo.

21 Identificacin y marcado de Visual 100% Inspector
piezas.

22 Control dimensional. Mtrico visual 100% Inspector y
topgrafo.








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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 1 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
1 FRMULA DE TRABAJO. NLT-159 Ensayo y termome- 100% Aseguramiento Densidad mnima a alcanzar aplicando a la mezcla la compactacin del
Comprobar que se ha es- tra. cualitativo. Mtodo Marshall.
tablecido en laboratorio, < 98% en capas de espesor < 6 cm.
que figuran todos los datos < 97% en capas de espesor > 6 cm.
en relacin con el alcance La temperatura sern las especificaciones en la frmula de trabajo.
del procedimiento de eje-
cucin y que se ha aplicado
al proceso de fabricacin,
una vez disponibles en la
central todos los compo-
nentes para el tipo de
mezcla a extender.
2 TRAMO DE PRUEBA. Ensayos Uno o ms tramos Laboratorio Las de la frmula de trabajo.
Comprobar mediante en- para cada tipo de
sayos que se alcanzan los mezcla, previamente
requisitos de densidad en al extendido.
precompactacin y com-
pactacin temperatura en
la descarga de los elemen-
tos de transporte y al inicio
y terminacin de la com-
pactacin, en los tramos
de prueba.
3 EXTENSIN. Visual 100% Inspector Por franjas longitudinales con el nmero mnimo de juntas y siempre comen-
zando por el borde inferior de la seccin transversal. Para capas de rodadura
se extender para el ancho completo de la seccin.

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OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 2 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
Si es por semianchos se asegurar la temperatura mnima de compactacin
para el borde de la primera franja extendida. El patn de apoyo sobre la misma
ser de 50 cm. para reproducir el perfil.
4 REPLANTEO. Visual 100% Inspector Crucetas de piquetas sobre estacas replanteadas y niveladas hasta milmetros
Comprobacin de la colo- en ambos margenes del extendido de la primera franja a distancia no superior
cacin de las referencias y a 20 m. Estarn dispuestas ortogonalmente, en la direccin de la seccin
de la orientacin de las transversal, a la alineacin de los cables gua una vez tensados stos. Tam-
mismas. bien se pueden poner piquetes solo en una margen y sealar en cada uno de
ellos el peralte terico.
5 APROBACIN DE CAPA Inspecciones y 100% Aseguramiento Aprobacin Cualitativa (excepto resistencia en capas de firme hidrulico)
INFERIOR DE FIRME. ensayos. cualitativo
6 APROBACIN DE CAPA Topogrfica 100% Aseguramiento Aprobacin topogrfica
INFERIOR DE FIRME. cualitativo
7 RIEGOS IMPRIMACIN Visual 100% Aseguramiento Sobre capas granulares se realizar un riego de imprimacin.
Y ADHERENCIA SOBRE cualitativo Sobre capa de firme hidrulico se realizar un riego de adherencia, barriendo
CAPAS YA EJECUTADAS enrgeticamente con barredora, previamente el riego de curado.
No se extender sobre ellos hasta transcurrido su plazo de rotura o curado y
preferentemente al siguiente da de su realizacin.
Se comprobar la capacidad de unin si ha transcurrido mucho tiempo desde
su realizacin.
8 TRANSPORTE Y DES- Visual y termomtrica 100% Inspector Lonas y cobertores para cada vehculo en caso de precipitaciones o tiempo
CARGA DE LA MEZCLA. muy fro.

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OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 3 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
Comprobaciones de las Temperatura mnima de descarga de todos los vehculos respecto a la de la
condiciones atomosfricas frmula de trabajo. No se descargar la mezcla si la temperatura ambiente
y de la temperatura en la a la sombra es inferior a 5 C si se producen precipitaciones intensas.
mezcla.
9 REPLANTEO. Topogrfica. 100% Topgrafo. Listado actualizado de perfiles, para replanteo y nivelacin de estacas.
Comprobacin topogrfica El cable se colocar a cota definitiva de rasante en cada perfil.
de referencias en cuanto a
replanteo y nivelacin.
10 ANCHO DE EXTENDIDO Mtrica Cada 20 m. y en Inspector Segn ancho previamente establecido.
Comprobacin una vez zonas singulares.
extendida la mezcla.
11 APOYO PALPADORES Visual Cada 20 m. y en Inspector Palpador centrado para evitar no apoyar en cable que trabe contacto
SOBRE CABLES GUA zonas singulares. con piquetes.
12 DENSIDAD MEZCLA NLT-159 Ensayo Para da completo de Laboratorio
extendido un ensayo
Marshall por la
maana y otro por la
tarde. Serie 3 probe-
tas.
13 EXTENDEDORA Visual-Mtrica Cada 20 m. y en Inspector Extendedora autopropulsada paralelamente a la alineacin de los cables
Comprobacin del tipo de zonas singulares gua.
maquinaria y de la alinea-

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Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 4 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
cin de la misma respecto
de los piquetes replantea-
dos.
15 PRECOMPACTACIN NLT-109 Ensayo 1 vez por semana. Laboratorio < 90% Proctor Modificado
CON EXTENDEDORA.
16 JUNTAS Visual 100% Inspector Corte vertical con disco incorporado al rodillo metlico de capa cuando ha
Comprobacin de ejecu- alcanzado la temperatura ambiente. Separacin juntas entre capas super-
cin de junta transversal de puestas: Transversales 5 m. Longitudinales 15 m.
final de jornada por de-
tencin ms de 4 horas del
equipo de extendido. Com-
probacin de la separacin
de juntas de capas super-
puestas.
17 PLAN COMPACTACIN Visual 1 vez por la maana Inspector Por bandas longitudinales solapando cada una con la contigua. A la tempera-
y otra por la tarde. tura mxima y sin descender por debajo de la mnima prescrita en la frmula
de trabajo. Cambios de direccin sobre mezcla apisonada. Cambios de sentido
de marcha con suavidad. Comenzando por el borde ms bajo con 1 pasada sin
del rodillo metlico. Con 6 pasadas con rodillo neumtico solapando longitu-
dinalmente las compactaciones del rodillo metlico. Con las correcciones
desprendidas del tramo de prueba.
18 EXTENSIN SOBRE CAPA Visual 100% Aseguramiento A plancha fija con regla longitudinal de unos 5 m. si el acabado geomtrico
DE MEZCLA BITUMINO. Cualitativo de la capa inferior es buena. Mediante el proceso realizado para la capa

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Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 5 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
NOSA EN CALIENTE inferior, en caso contrario.
19 TEMPERATURA DE Termomtrica Temperatura en el Inspector Comprobacin de que la mezcla est a la temperatura ambiente para abrir
COMPACTACIN Y DE tramo de ms exten- al trfico. Temperatura mxima y mnima de compactacin de la frmula
APERTURA AL TRFICO sin para abrir al tr- de trabajo.
fico. La temperatura
se tomar al principio
y al final de la com-
pactacin y en los
casos de duda.
20 REGULARIDAD SUPER- NLT-334/332 Mediante perfilme- 100% Laboratorio Mximo coeficiente viagrafo dm2/hm.
FICIAL. O.C. MOPTMA 308/89 tro para toma de da- Media del lote Mximo en una hora
tos Capa
rodadura 7 20
intermedia 10 25
base 20 30
Irregularidades mxima bajo regla de 3 m. (mm.)
Capa
rodaura 5
intermedia 7
base 10
Las irregularidades que excedan las tolerancias debern corregirse, as como
las zonas de acumulacin de agua.


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CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN
Fecha:
Revisin: 0
OBRA: REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" Aprobacin: Pg.: 6 de 6
U. calidad:
Ref. Plan Ensayos ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TRANSPORTE, EXTENSIN Y COMPACTACIN. Aprobacin:
Ref. Procedimiento Direccin de obra:
N DESCRIPCIN PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOTE RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACIN CONTROL DE OBSERVACIONES
DEL PROCESO NORMA, INSTRUCCIN INSPECCIN CALIDAD
UMBRALES I.R.I.
PORCENTAJES DEL TRAMO.
Capa 50 80 100
rodadura 1,5 2,0 2,5
intermedia 2,5 3,5 4,5
base 3,5 5,0 6,5
No se podr recibir la obra sin el estricto cumplimiento de las precsripciones
de 3 m. y viagrafo.
21 COMPACTACIN DE NLT-159 Ensayo 1 testigo por da y Laboratorio Densidad mnima a alcanzar aplicando a la mezcla la compactacin del Mto-
CAPA. mezcla para determi- do Marshall.
nar de densidad. < 98% en capas de espesor < 6 cm.
< 97% en capas de espesor > 6 cm.
La temperatura sern las especificaciones en la frmula de trabajo.
22 TEXTURA NLT-335 Enasyo Uno con tres puntos Laboratorio < 0,7 mm.
Comprobacin con ensayo con lote a los 15 das
de circulo de arena en ca- de extensin.
pa de rodadura.
23 RESISTENCIA AL NLT-175 Enasyo Uno con tres puntos Laboratorio < 0,65 mm.
DESLIZAMIENTO con lote a 2 meses
Comprobacin con pndulo de extensin.
en capa de rodadura.

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ALZIRA (VALENCIA)
FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA
PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA:
EQUIPO O COMPONENTE: TUBERA METLICA Y ACCESORIOS N REVISIN HOJA 1
DE 3
POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES
APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA
1 RECEPCIN EN (a) No se aceptarn las
FBRICA soldaduras de calidad
inferior a 2 s/ UNE 14011
1,1 Tubos, ts, etc. Rev. certificado materiales s/ norma material (***) (***) (***) (b) Las pruebas se harn
segn el captulo 11 del
2 CONSTRUCCIN Pliego de Tuberas del
EN FBRICA MOPU
(c) Grado de separacin
2,1 Uniones a tope Homol. proc. soldadura s/ norma (***) (***) (***) S.I. 21/2
2,2 Uniones a tope Homologacin soldadores s/ norma (***) (***) (***)
2,3 Tramos de tubera Inspeccin visual (a) (**) (**)
2,4 Radiografas 5% Supervisin calificacin s/ procedimientos o (**) (**) (*)
uniones a tope radiogrfica cdigo aplicable UNE
14011 ASME IX

1
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ALZIRA (VALENCIA)
FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA
PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA:
EQUIPO O COMPONENTE: VLVULAS N REVISIN HOJA 1
DE 1
POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES
APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA
1 FABRICACIN
1,1 Conjunto vlvula Comprobacin marcas s/ pedido y planos (**) (**) (a) Para dimetros > 2" se
presenciar la prueba en
1,2 Cuerpo, eje, asiento Revisin certificado de s/ norma material (***) (***) (***) un 10% de las unidades
y accesorios materiales
(b) Se probarn los cierres
1,3 Conjunto vlvula Rev. certificado fabricante Certificado cumplimiento (***) (***) (***) conjuntamente con las
tuberas correspondientes
1,4 Conjunto vlvula Control dimensional Certificado cumplimiento (**) (**)
1,5 Conjunto vlvula (a) Prueba hidrulica s/ especificaciones (**) (*) (*)
2 MONTAJE

2,1 Conjunto vlvula Inspeccin pintura s/ especificaciones (**) (**) (**)
2,2 Conjunto vlvula (b) Prueba de funcionamiento (**) (*) (*)
2,3 Conjunto vlvula Rev. documentacin final (***) (***) (*), (***)

2
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS"
ALZIRA (VALENCIA)
FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA
PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA:
EQUIPO O COMPONENTE: VLVULAS DE COMPUERTA, MARIPOSA Y RETENCIN N REVISIN HOJA 1
DE 3
POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES
APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA
1 RECEPCIN
FBRICA
1,1 Tubos, ts, etc. Revisin certificado de s/ normas material (***) (***) (***) (a) No se aceptarn las
materiales soldaduras con calidad
inferior a 2 s/ UNE 14011
2 CONSTRUCCIN
FBRICA (b) Las pruebas se harn
segn el captulo 11 del
2,1 Uniones a tope Homol. proce. soldadura s/ norma (***) (***) (***) Pliego MOPU
2,2 Uniones a tope Homologacin soldadores s/ norma (***) (***) (***) (c) Grado de preparacin
S.1 21/2
2,3 Tramos de tuberas Inspeccin visual soldadura (**) (**)
2,4 Radiografas 5% Supervisin calificacin s/ proc. o cdigo ASME (**) (**) (*)
uniones a tope radiogrfica IX UNE 14011

3
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS"
ALZIRA (VALENCIA)
FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA
PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA:
EQUIPO O COMPONENTE: VLVULAS DE COMPUERTA MARIPOSA Y RETENCIN N REVISIN HOJA 2
DE 3
POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES
APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA
2,5 Tramos de tubera Control dimensional s/ planos (**) (**)

3 MONTAJE

3,1 Soldadura Homologacin soldadura s/ norma (***) (***) (***)

3,2 Soldadura Homol. proc. soldadura s/ norma (***) (***) (***)

3,3 Radiografiado 5% Visual s/ procedimientos (b) (**) (**) (*)

3,4 Prueba hidrulica Visual Proc. aprobado y de (**) (**) (*)
acuerdo a norma

3,5 Prueba estanqueidad Visual s/ procedimiento (**) (**) (*)




4
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (P.P.I.)

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS"
ALZIRA (VALENCIA)
FABRICANTE: S/REF: PUNTO DE PUNTO DE REVISIN DE APROBADO, FIRMA
PROVEEDOR: N/REF: ESPERA (*) AVISO (**) DOCUMENTACIN (***) SELLO, FECHA:
EQUIPO O COMPONENTE: VLVULAS DE COMPUERTA, MARIPOSA Y RETENCIN N REVISIN HOJA 3
DE 3
POS OPERACIN TIPO DE INSPECCIN DOCUMENTACIN PROVEEDOR O CONTRATISTA T.P.I. OBSERVACIONES
APLICABLE FABRICANTE FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA
4 PROTECCIN
SUPERFICIAL
4,1 Preparacin superficie Visual s/ norma 515055900 (**) (**) (**)
INTA 160705 (c)

4,2 Aplicacin pintura s/ norma INTA que sea (**) (**) (**)
de aplicacin para las
superficies metlicas
exteriores o sumergidas
5 CONJUNTO

5,1 Rev. documentacin Visual (***) (***) (*), (***)
final



5
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capitulo VII.- registro de garanta de calidad.





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NDICE.

CAPITULO VII.- REGISTRO DE GARANTA DE CALIDAD.

7.1.- OBJETO.

7.2.- ALCANCE.

7.3.- CATEGORAS DE REGISTROS.

7.3.1.- REGISTROS PERMANENTES.

7.3.2.- REGISTROS NO PERMANENTES.

7.4.- SISTEMA DE GESTIN.

7.4.1.- LISTADO DE REGISTROS.

7.5.- RESPONSABILIDADES.

































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CAPITULO VII.- REGISTRO DE GARANTA DE CALIDAD.

7.1.- OBJETO.
Este captulo describe el sistema implantado por la EMPRESA CONSTRUCTORA para asegurar la adecuada gestin de la
documentacin relativa a la calidad de la obra, de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad
de los elementos y actividades incluidas dentro del Programa de Garanta de Calidad aplicado.

7.2.- ALCANCE.
Los requisitos establecidos en este captulo a la gestin de la documentacin relacionado con:
- Fase previa al inicio de la obra.
- Fase de fabricacin.
- Fase de construccin y montaje.
- Pruebas finales.

El sistema establecido es aplicable tanto a la Direccin de Obra como a la EMPRESA CONSTRUCTORA.

7.3.- CATEGORAS DE REGISTROS.
Los documentos relativos a la calidad en las fases citadas en el punto 7.2. se clasificarn en las siguientes categoras:
- Registros permanentes.
- Registros no permanentes.

7.3.1.- REGISTROS PERMANENTES.
Ser clasificados como registros permanentes aquellos documentos que renan una o ms de las
siguientes caractersticas:
a).- Los que tengan un valor significativo para demostrar la capacidad de funcionamiento
y durabilidad de la instalacin (Proyecto, ensayos y pruebas).
b).- Los que tengan un valor significativo para las operaciones de mantenimiento,
reparaciones, cambios o sustituciones. Planos de liquidacin.
c).- Los que tengan un valor significativo para determinar las causas de fallos, mal
funcionamiento o rotura de elementos. Ensayos, documentacin de reparaciones, fotos,
etc.
d).- Los que tengan un valor significativo como documentos de referencia para
inspecciones en Servicios (Planos, normas).
El destino de estos documentos ser el archivo permanente a crear por la PROMOTORA durante el
tiempo de funcionamiento de la obra.

7.3.2.- REGISTROS NO PERMANENTES.
Sern clasificados como registros no permanentes aquellos documentos que no renan las
caractersticas sealadas en 7.3.1.

Los registros no permanentes podrn sin embargo, ser considerados "temporales" a juicio de la
Direccin de Obra.










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7.4.- SISTEMA DE GESTIN.

7.4.1.- LISTADO DE REGISTROS.
Al final de presente captulo se incluye como anexo un listado de documentos que en el principio
formarn parte de los registros de Garanta de Calidad del Proyecto.

Independientemente de esto, la EMPRESA CONSTRUCTORA, de acuerdo con la Direccin de Obra,
fijar un ndice de documentos a generar durante las distintas fases de obra y que por otra parte
deber incluir el Programa de Control de Calidad, debiendo especificar como mnimo:
- Denominacin del registro.
- N de copias a generar.
- Revisin y/o aprobacin, si procede.
- Momento de la emisin.
- Destinatario.
- Copias a archivar por la EMPRESA CONSTRUCTORA.
- Mantenimiento de los documentos.

7.5.- RESPONSABILIDADES.
Las responsabilidades de elaboracin, aprobacin, utilizacin y archivo de los registros de Garanta de Calidad son las
que se indican en el anexo a este captulo.

Todas las organizaciones involucradas en la gestin de los Registros de Garanta de Calidad del Proyecto debern
disponer de un Procedimiento de archivo en el que se defina de forma detallada el sistema de gestin.

Los registros permanentes de Proyecto sern archivados por la Direccin de Obra en el archivo de sus oficinas
centrales.

Los registros permanentes de fabricacin, construccin y montaje sern archivados durante la obra por la EMPRESA
CONSTRUCTORA Principal, de acuerdo con el procedimiento aprobado, hasta su entrega a la Direccin de Obra antes de
la Recepcin provisional de la obra para que puedan quedar integrados en el conjunto de documentacin a mantener
con la PROMOTORA.

Los registros permanentes que se generen por la Direccin de Obra en el transcurso de las fases de fabricacin,
construccin y montaje sern archivados por la propia Direccin de Obra, de una forma controlada hasta su
integracin en la documentacin final a mantener por la PROMOTORA.





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ANEXO "A" responsabilidades en la gestin de la documentacin.





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Para el CONTROL DE CALIDAD se regir lo que sigue en los apartados siguientes, complementado con los ensayos
previstos en el Pliego, siempre que los del Pliego sean superiores.
MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD

MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
1.- REGISTRO DEL PROYECTO
INFORME DE ELABORA
REVISIN DEL APRUEBA
PROYECTO UTILIZA
ARCHIVA
PROCEDIMIENTOS ELABORA
DE CONTROL DE APRUEBA
PLANOS UTILIZA
ARCHIVA
ELABORA
APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
ELABORA
APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
1.- REGISTRO DEL PROYECTO
REGLAMENTOS Y ELABORA
NORMAS APRUEBA
UTILIZADAS EN EL UTILIZA
PROYECTO ARCHIVA
DOCUMENTOS ELABORA
DEL PROYECTO APRUEBA
PLANOS UTILIZA
ARCHIVA
PETICIONES DE ELABORA
CAMBIO DEL APRUEBA
PROYECTO UTILIZA
ARCHIVA
CAMBIOS DE ELABORA
PROYECTO APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA

1
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MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD

MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
2.-FASE PREVIA AL INICIO DE LA OBRA
DOCUMENTOS ELABORA
PRESENTADOS APRUEBA
POR EL UTILIZA
CONTRATISTA ARCHIVA
INFORMES DE ELABORA
REVISIN DE APRUEBA
DOCUMENTOS UTILIZA
ARCHIVA
INFORMES DE NO ELABORA
CONFORMIDAD APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
ACCIONES ELABORA
CORRECTIVAS APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
3.- FASE DE FABRICACIN, CONSTRUCCIN Y MONTAJE
3.1.- RECEPCIN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES COMPONENTES
CERTIFICADOS DE ELABORA
ORIGEN APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
INFORMES ELABORA
ENSAYOS APRUEBA
RECEPCIN UTILIZA
ARCHIVA
INFORMES ELABORA
INSPECCIN APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
INFORME ELABORA
SUPERVISIN APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA

2
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD

MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
3.1.- RECEPCIN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES COMPONENTES
INFORME ELABORA
INSPECCIN EN APRUEBA
ORIGEN UTILIZA
ARCHIVA
INFORME ELABORA
SUPERVISIN APRUEBA
EN ORIGEN UTILIZA
ARCHIVA
PARTE DE NO ELABORA
CONFORMIDAD APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
ACCIONES ELABORA
CORRECTIVAS APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
3.1.- RECEPCIN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES COMPONENTES
AUTORIZACIN DE ELABORA
ENVIO APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
INFORMES ELABORA
ENSAYOS APRUEBA
RECEPCIN UTILIZA
ARCHIVA
INFORMES ELABORA
INSPECCIN APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
INFORME ELABORA
SUPERVISIN APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA

3
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MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD

MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
3.2.- REGISTROS DE CONSTRUCCIN
CUALIFICACIN ELABORA
DE OPERARIOS APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
CUALIFICACIN ELABORA
DE APRUEBA
PROCEDIMIENTOS UTILIZA
ARCHIVA
INFORMES ELABORA
INSPECCIN APRUEBA
EJECUCIN UTILIZA
ARCHIVA
INFORMES ELABORA
SUPERVISIN APRUEBA
EJECUCIN UTILIZA
ARCHIVA
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
3.2.- REGISTROS DE CONSTRUCCIN
INFORME ELABORA
GEOTCNICO APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
INFORME DE ELABORA
RELLENOS APRUEBA
COMPACTACIN Y UTILIZA
PRSTAMOS ARCHIVA
ESTUDIO DE ELABORA
DOSIFICACIONES APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
COMPROBACIONES ELABORA
DIMENSIONALES Y APRUEBA
TOPOGRFICAS UTILIZA
ARCHIVA

4
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MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD

MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
3.2.- REGISTROS DE CONSTRUCCIN
AUTORIZACIN ELABORA
DE EJECUCIONES APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
ENSAYOS Y ELABORA
PRUEBAS DE APRUEBA
CONTROL UTILIZA
ARCHIVA
PARTES DE NO ELABORA
CONFORMIDAD APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
ACCIONES ELABORA
CORRECTIVAS APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
3.3.- REGISTROS DE MONTAJE
CUALIFICACIN ELABORA
DE OPERARIOS APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
CUALIFICACIN DE ELABORA
PROCEDIMIENTOS APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
AUTORIZACIN ELABORA
DE APRUEBA
EJECUCIN UTILIZA
ARCHIVA
INFORME DE ELABORA
INSPECCIN EN APRUEBA
EJECUCIN UTILIZA
ARCHIVA

5
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD

MANUAL DE GARANTA DE CALIDAD REFUNDIDO MODIFICADO URBANIZACION "MONASTERIO DE AGUAS VIVAS" HOJAS DE
ALZIRA (VALENCIA)
DOCUMENTOS ORGANIZACIN SERVICIOS DIRECCIN DE LA OBRA CONTRATISTA DURACIN
TCNICOS FUNCIONES FUNCIONES QUE SUBCONTRATISTAS
PROPIAS PUEDE DELEGAR SUMINISTRADORES
3.4.- DOCUMENTACIN Y PRUEBAS FINALES
PARTES DE NO ELABORA
CONFORMIDAD APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
ACCIONES ELABORA
CORRECTIVAS APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA
DOSSIER ELABORA
FINAL APRUEBA
EJECUCIN UTILIZA
ARCHIVA
ELABORA
APRUEBA
UTILIZA
ARCHIVA

6
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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organigrama sistema de control.
ORGANIGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS.
CUMPLIMIENTO DE
REGLAMENTOS,
ORDENANZAS, NORMAS
PLIEGO DE CONDICIONES
TCNICAS
PROYECTO
SUPERVISIN DE LA CALIDAD
DEL PRODUCTO
NORMATIVA PARA
CONTROLAR
INTERPRETACIN DE
RESULTADOS
LIBRO DE ORDENES
ENSAYOS
TCNICOS Y ENCARGADOS
DE LA OBRA
DIRECCIN FACULTATIVA DE
LA OBRA
LABORATORIOS
HOMOLOGADOS
TOMA DE MUESTRAS AUTOCONTROL
INSPECCIONES, CONTROLES
VERIFICACIONES,
RECEPCIONES
OBRA
CERTIFICADO FINAL DE LA
OBRA Y DE LOS
DOCUMENTOS DE CONTROL
DE CALIDAD
CLIENTE

PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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1


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DOCUMENTO: VI- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.


ACTIVIDADES.

OBRA CIVIL.
Replanteo general de las obras.
Movimiento de tierras y formacin de la explanada.
Sub-base granular.
Bordillos, encintados y rgolas.
Hormigones estructurales.
Implantacin de servicios.
Pavimentacin. Base de calzada.
Pavimentacin. Hormign en base de aceras.
Pavimentacin. Pavimentos asflticos. Pavimentos de hormign.


INSTALACIONES ELCTRICAS.
Redes de media, baja y centros de transformacin.
Red de alumbrado.

































2


PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18

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obra civil
OBRA CIVIL.
REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA.
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo
Control del replanteo Disponibilidad de los terrenos
Enlace con la vialidad existente
Comprobacin en planta de las dimensiones
de los espacios pblicos y parcelados
Comprobacin de las rasantes de espacios
pblicos respecto espacios parcelados
Posible existencia de servicios afectados
Comprobacin de los puntos de desage del
alcantarillado y de los puntos de acometida
de los diferentes servicios
Compatibilidad con los sistemas generales
Elementos existentes a demoler/conservar
Confirmacin
Firma ACTA DE REPLANTEO

1
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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OBRA CIVIL.
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FORMACIN DE LA EXPLANADA
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo Comprobacin de los perfiles transversales
del terreno
Definicin de cotas de desmonte Calidad de los suelos Calidad de los terrenos existentes 2000 m2. de explanada en
desmonte o terrapln de cota roja
inferior a 0,50
1 Granulomtrico 1
Lmites de Atterberg 1
Proctor Modificado
* Contenido de grava y arena 1 ndice CBR
* Contenido de piedra *
Contenido en materia orgnica
1 Contenido en materia orgnica
* Grietas o fisuras en el terreno natural 1Contenido materia orgnica 1
Contenido de humedad "in
* Existencia de arcillas plsticas sit"
* Materiales plsticos peligrosos
Definicin equipos de movimiento
de tierras
Definicin de cotas de excavacin
segn la calidad de los suelos
Definicin prstamos y vertederos
Ejecucin Calidad de suelos para formacin de
terraplenes
1500 m3 terrapln o cambio de
material
1 Proctor Modificado
2000 m3 terrapln o cambio de
material
1 Granulomtrico 1
Lmites de Atterberg
5000 m3 terrapln o cambio de
material
1 ndice CBR 1
Contenido materia orgnica
Extensin y compactacin tongadas Compactacin 2000 m3 tongada o fraccin 5 Densidades "in situ"
* Espesor diaria 5 Humedades "in situ"
* Refino
* Localizacin blandones
Condiciones de drenaje
* Pendiente de la explanada
* Drenaje natural/cunetas
Confirmacin Fase previa capa subbase

2
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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OBRA CIVIL.
CONSTRUCCIN DEL ALCANTARILLADO Y DE LOS CRUCES DE CALZADA.
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo Replanteo en planta y alzado de los
conductos
Procedencia de los materiales Aceptacin de la procedencia
materiales
Replanteo de la correcta
distribucin de cruces, arquetas,
pozos, imbornales

Ejecucin Aceptacin equipos de maquinaria Comprobacin geomtrica y condiciones de
seguridad de las zanjas
200 m.l. zanja abierta 5 Medidas Anchura
Profundidad Pendiente
Nivelacin fondo de la zanja 1 Contenido en materia orgnica
Colocacin asiento tubera Hormign de asiento y proteccin 50 m3 de hormign colocado o
fraccin diaria
5 Resistencias compresin 1
Consistencia
Resistencia de tuberas 300 m.l. tubera colocada y cambio
de seccin
2 Flexin transversal (Resistencia al
aplastamiento)
Colocacin tuberas
Definicin equipos de movimiento
de tierras
Ejecucin hormign de proteccin y anillado
Definicin de cotas de excavacin
segn la calidad de los suelos
Comprobaciones de cota de las tuberas
respecto a las rasantes de los viales
Calidad de suelos relleno de zanjas 400 m3 zanja compactada o cambio
de material
1 Proctor modificado

1500 m3 zanja compactada o
cambio de material
1 Granulomtrico 1
Lmite de Atterberg
1 ndice CBR 1
Contenido materia orgnica
Ejecucin pozos de registro, imbornales,
acometidas, etc.
Resistencia elementos
prefabricados
Cada 25 elementos o 1000 m.l. de
colector
1 Resistencia a compresin previa
extraccin de testigo
Compactacin de zanjas Compactacin de zanjas 200 m3 de zanja compactada o
cambio de material
5 Densidades "in situ" 5
Humedades "in situ"
Ejecucin cruce de viales
Pruebas estanqueidad tuberas Pruebas estanqueidad
Confirmacin Fase previa capa subbase

3
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
OBRA CIVIL.
SUB-BASE GRANULAR
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo Aceptacin de la explanada Refino y compactacin de la explanada
Comprobacin geomtrica de los perfiles
transversales (bombeo)

Comprobacin cruces de calzada Aceptacin de la explanada 2000 m2 Vial refinado 5 Densidades "in situ" 5
Humedades "in situ"
Aceptacin de la procedencia del
material de subbase
De la procedencia (prstamo, gravera o
cantera)
Aceptacin de la procedencia del
material de subbase
3 Muestras aleatorias 3 Granulomtricos 3
Equivalentes de arena 3
Proctor Modificado
5 Resistencias compresin 1
Consistencia
3 Lmites de Atterberg 1
Calidad de los ngeles 1 ndice
CBR
Ejecucin Extensin de la capa de subbase Comprobacin de la calidad
material
300 m3 de aportacin material 1 Equivalente de arena
Humectacin y compactacin de la capa de
subbase
1000 m3 de aportacin de material
o fraccin diaria
1 Proctor Modificado 1
Granulomtrico
1 Lmites de Atterberg 1
Calidad de los ngeles 1 ndice
CBR
Compactacin 300 m3 de subbase compactada o
fraccin diaria
5 Densidades "in situ" 5
Humedades "in situ"
Confirmacin Fase previa capa base

4
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
OBRA CIVIL.
BORDILLOS, ENCINTADOS Y RIGOLAS
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo Replanteo
Aceptacin de la procedencia de los
elementos prefabricados
Geometra y acabado Aceptacin de la procedencia de los
elementos prefabricados
3 Muestras aleatorias de bordillo 3 Resistencia a compresin previa
extraccin de 1 testigo
3 Muestras de rigola 1 Desgaste al rozamiento
Ejecucin Control topogrfico de la ejecucin Rechazo de elementos de encintado
defectuoso

Control visual de alienacin y nivelacin
Ejecucin de bordillos 500 m.l. de bordillo colocado 1 Resistencia a compresin previa
extraccin de 1 testigo
500 m.l. de rgola colocada 1 Desgaste al rozamiento
Ejecucin de hormign de base y proteccin Hormign base y proteccin 300 m.l. de bordillo colocado o
fraccin diaria
4 Resistencias a compresin 1
Consistencia
Confirmacin Fase previa pavimentacin

5
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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OBRA CIVIL.
IMPLANTACIN DE SERVICIOS
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo Comprobacin en planta y alzado de la
situacin de cada servicio en la zona de
acera

Coordinacin y orden de implantacin de los
diferentes servicios

Conexin exterior de los diferentes servicios
Procedencia de los materiales Aceptacin de la procedencia de los
materiales
Homologacin, sellos, conformidad,
certificados de pruebas en fbrica
Ejecucin Control geomtrico Control geomtrico 20 m.l. de vial Anchura y profundidad de zanja.
Disposicin en planta y alzado de cada
servicio

Colocacin de tuberas de agua, tubos de
telefona, cables elctricos, etc.
Normalizados de recepcin de obra
Colocacin del hormign, tubos y
separadores de la red.
Hormign para canalizaciones
telefnicas
50 m3 hormign colocado 4 Resistencias compresin 1
Consistencia
Ejecucin de arquetas y elementos
singulares
Hormign armado para arquetas y
elementos singulares

Abastecimiento de agua en fase previa Pruebas de abastecimiento de agua 500 m.l. mximo 1 Prueba de presin interior 1
Prueba de estanqueidad
Ejecucin relleno y compactacin de zanjas Igual que para las zanjas de
alcantarillado
Colocacin conductos alumbrado.
Colocacin puntos de luz
Instalaciones elctricas
Confirmacin Aceptacin redes abastecimiento
agua, telefona y elctricas



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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
OBRA CIVIL.
PAVIMENTACIN. BASE DE CALZADA.
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo Aceptacin de la subbase granular Refino de la capa de subbase Aceptacin de la capa de subbase 2000 m2 de vial refinado 5 Densidades "in situ" 5
Humedades "in situ"
Procedencia (cantera o instalacin de
machaqueo)
Aceptacin de la procedencia 3 Muestras aleatorias del material 3 Equivalentes de arena 3
Granulomtricos
1 Caras de fractura
3 Lmites de Atterberg
1 Calidad de los ngeles
1 ndice CBR
Ejecucin Extensin de la capa de base Comprobacin de la calidad del
material
300 m3 aportacin de material o
fraccin diaria
1 Equivalente de arena
1000 m3 aportacin de material 1 Lmites de Atterberg 1
Proctor Modificado
1500 m3 aportacin de material 1 Calidad "Los ngeles"
Humectacin y compactacin de la capa de
base
Compactacin de la capa de base 300 m3 aportacin de material o
fraccin diaria
5 Densidades "in situ" 5
Humedades "in situ"
Confirmacin Aceptacin definitiva de bordillos y
rigolas antes del pavimento
definitivo
Aceptacin del acabado de
coronacin de pozos, imbornales y
elementos singulares
Refino definitivo de base
Comprobacin de pendientes transversales Aceptacin de la capa base (no
necesaria si el pavimento definitivo
se coloca inmediatamente despus
de la base)
2000 m2 capa de base refinada 5 Densidades "in situ" 5
Humedades "in situ" Para el
caso de zahorras artificiales



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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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OBRA CIVIL.
PAVIMENTACIN. HORMIGN EN BASE DE ACERAS.
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo Aceptacin de la explanada Aceptacin de la explanada
Aceptacin de la coronacin del
terrapln de la acera
Aceptacin de la disposicin final
de las arquetas y elementos
singulares de acera. (Control de
cotas superiores)
Definicin y situacin de los
alcorques
Definicin de las condiciones de
ejecucin. *
Dosificacin hormign *
Consistencia * Juntas
Ejecucin Nivelacin y acabado del hormign Control geomtrico 20 m de base de acera terminada Grueso de la capa
Pendiente transversal Cotas
de tierra respecto a la coronacin
del bordillo y a la coronacin de
tapas y cercos de arquetas
Ancho de acera
Ejecucin del hormign de las
aceras
50 m3 o fraccin diaria de
hormign colocado
4 Resistencias a compresin 1
Consistencia
Confirmacin Control geomtrico

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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
OBRA CIVIL.
PAVIMENTACIN. PAVIMENTOS ASFLTICOS. PAVIMENTOS DE HORMIGN.
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Previo Aceptacin de la capa de base
Aceptacin de la procedencia de
materiales de mezclas asflticas
Instalaciones de procedencia Aceptacin de la procedencia del
material de mezclas asflticas
3 Muestras aleatorias de ridos 3 Granulomtrico 1
Calidad de los ngeles 1
Adhesividad
1 Coeficiente de pulido acelerado
(capa de rodadura)
1 Forma de ridos (agujas y lajas)
1 Friabilidad
1 Equivalente de arena de la mezcla
de ridos en seco
1 Marshall
1 Inmersin-compresin
Aceptacin del proyecto de mezcla
asfltica o frmula de trabajo
Aceptacin de la dosificacin del
hormign (Aceptacin de los
ridos)
Tramo de prueba de pavimento de
hormign
Tramo de prueba Dosificacin
Resistencia flexo traccin
Resistencia a compresin
Ejecucin de juntas
Condiciones de curado
Ejecucin Aceptacin riegos de imprimacin
en pavimentos de mezclas asflticas

Aceptacin de la maquinaria de
extendido y compactacin de
mezclas asflticas
Ejecucin de los pavimentos de mezclas
asflticas * Curado riego de
imprimacin
Ejecucin de los pavimentos de
mezclas asflticas
1000 T de mezcla colocada 1 Granulomtrico(rido/filler) 1
Granulomtrico(mezcla ridos)
* Comprobacin temperatura mezcla 1 Lmite Atterberg (mezcla ridos)

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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
OBRA CIVIL.
PAVIMENTACIN. PAVIMENTOS ASFLTICOS. PAVIMENTOS DE HORMIGN.
FASE DE CONTROL TRABAJOS INICIALES INSPECCIN ENSAYOS UNIDAD DE MUESTREO CARACTERSTICAS A ENSAYAR
Ejecucin * Espesor 1 Equivalente arena (mezcla ridos)
* Control de cotas 1 Granulomtrico (mezcla fabricada
despus de extraer el ligante)
* Acabado superficial 500 T mezcla colocada o fraccin
diaria
1 Marshall 3
Probetas (Densidad, Estabilidad,
Deformacin)
* Ejecucin de juntas 2 Contenido de ligante
* Comprobacin puntos bajos (situacin
imbornales)
* Riegos de adherencia
Ejecucin de los pavimentos de
hormign
50 m3 de hormign colocado 4 Resistencias flexotraccin 1
Consistencia
Confirmacin Confirmacin pavimento de
aglomerado asfltico
100 m.l. vial acabado 5 Testigos espesores
Confirmacin pavimento hormign 5 Testigos espesores 5
Testigos resistencia a flexotraccin

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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18






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PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18

Siete arquitectura ms ingeniera Periodista Bada 8, entresuelo 46010 valencia t.: 963392160 info@sietearquitecturamasingenieria.com





























instalaciones elctricas

INSTALACIONES ELECTRICAS

REVISIN: 0
Fecha:
PROPIEDAD:
DIRECCIN DE OBRA:
CONTRATISTA:
ALCANCE: RED DE MEDIA TENSIN. CABINAS.
PROPIEDAD:
PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN
Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / /
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NORMAS UNE APLICABLES
REGLAMENTOS APLICABLES
CLAVES EMPLEADAS:
F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA
I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS
M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN
V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN
D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN
Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS
LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR
(NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede
proseguir sin la asistencia de la inspeccin.
(PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control.
La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.

1
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DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
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INSTALACIONES ELECTRICAS

HOJA FECHA:
1/2 REVISIN: 0
MEDIA TENSIN - CABINAS
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
1
MATERIALES
1.1 Homologacin Cabinas
* R UNE 20.029 Revisin Certificados
1.2 Homologacin
Seccionadores
* R UNE 20.029 Revisin Certificados
1.3 Homologacin
Interruptores
* R UNE 20.029 Revisin Certificados
1.4 Homologacin
Ruptofusibles
* R UNE 20.029 Revisin Certificados
1.5 Homologacin
Transformadores de
Intensidad
* R Revisin Certificados
1.6 Homologacin
Transformadores de
Tensin
* R Revisin Certificados
1.7 Homologacin
Instrumentos de Medida
* R Revisin Certificados
1.8 Justificacin de la
capacidad dinmica de los
Embarrados
* R Revisin Certificados
1.9 Estudio de la selectividad
de la instalacin
* R Revisin Certificados
1.10 Certificado Calidad de
Chapas y Perfiles
* R
Especificacin
Proyecto
Revisin Certificados Calidad
fabricante
1.11 Contrastacin de
Transformadores e
Instrumentos de Medida
* R Revisin Certificados

2
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

HOJA FECHA:
2/2 REVISIN: 0
MEDIA TENSIN - CABINAS
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
2
INSTALACIN
2.1 Ubicacin
100% I Especificacin
2.2 Anclaje y fijacin
20% I
2.3 Verificacin pares de
apriete
20% I
Especificacin
Procedimientos

2.4 Comprobacin pasamuros
20% I
2.5 Comprobacin
identificaciones
100% I
2.6 Verificacin cableado
100% I
2.7 Comprobacin de
enclavamientos
100% I Especificacin
2.8 Inspeccin visual y
limpieza
100% I
2.9 Prueba de aislamiento
100% P 5.000 V. durante 1 minuto
2.10 Prueba funcional y
simulacin de alarmas y
comprobacin de lmparas
100% P s/ Protocolo Instalador

3
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

REVISIN: 0
Fecha:
PROPIEDAD:
DIRECCIN DE OBRA:
CONTRATISTA:
ALCANCE: RED DE MEDIA TENSIN. CABLES.
PROPIEDAD:
PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN
Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / /
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NORMAS UNE APLICABLES
REGLAMENTOS APLICABLES
CLAVES EMPLEADAS:
F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA
I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS
M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN
V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN
D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN
Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS
LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR
(NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede
proseguir sin la asistencia de la inspeccin.
(PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control.
La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.

4
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

HOJA FECHA:
1/2 REVISIN: 0
MEDIA TENSIN - CABLES
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
1
RECEPCIN
1.1 Medida resistencia de
aislamiento
100% R UNE 21.123-91
Revisin Certificados y Protocolos
de Prueba
1.2 Ensayo de descargas
parciales
* R UNE 21.123-91
Revisin Certificados y Protocolos
de Prueba
1.3 Ensayo de Alta Tensin
* R UNE 21.123-91
Revisin Certificados y Protocolos
de Prueba
1.4 Ensayo de Tensin de 4
horas
* R UNE 21.123-91
Revisin Certificados y Protocolos
de Prueba
1.5 Ensayo de alargamiento en
caliente
* R UNE 21.123-91
Revisin Certificados y Protocolos
de Prueba
1.6 Homologacin
Transformadores de
Tensin
* R UNE 21.123-91
Revisin Certificados y Protocolos
de Prueba


2 INSTALACIN

2.1 Control geometra zanja
20% I Planos
2.2 Preparacin base de arena
seleccionada
20% I
Especificacin
Proyecto
2.3 Tendido de conductores
20% I
2.4 Peinado y separacin entre
conductores
20% I
Segn
Procedimientos
2.5 Revisin defectos
superficiales de los cables
20% I
2.6 Confeccin empalmes
20% I
Segn
Procedimientos
2.7 Recubrimiento con arena
seleccionada
20% I
Planos
Especificacin
Proyecto
2.8 Colocacin ladrillos de
proteccin
20% I
Segn
2.9 Colocacin cinta de
sealizacin
20% I
Especificacin
2.10 Pasos entubados en cruces
100% I Planos
2.11 Relleno
20% I
Especificacin
Proyecto
Granulometra y compactacin
2.12 Proteccin e identificacin
extremos
100% I
Segn
Procedimientos


5
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

HOJA FECHA:
2/2 REVISIN: 0
MEDIA TENSIN - CABLES
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
3
PRUEBAS FINALES
3.1 Identificacin de fases
20% I
Especificacin
Proyecto

3.2 Comprobacin
concordancia fases
20% I
Segn
Procedimientos

3.3 Comprobacin de
continuidad de
conductores y pantallas
100% I
Segn
Procedimientos

3.4 Prueba de aislamiento
100% I
Segn
Procedimientos

3.5 Ensayo de Tensin
20% P
UNE 21.123-91
A realizar por el Contratista en
presencia del Director
3.6 Prueba de aislamiento
P
Segn
Procedimientos
Esta prueba se realizar en el
momento de poner en tensin al
cable
3.7 Comprobacin de la
concordancia en Alta
Tensin
100% P
Segn
Procedimientos
A realizar por el Contratista en la
ltima subestacin que se ponga en
servicio


4 DOCUMENTACIN FINAL

4.1 Confeccin dossier final
100% R
Incluye Certificacin de los ensayos,
documentacin del material, planos
con cotas y situacin de empalmes

6
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

REVISIN: 0
Fecha:
PROPIEDAD:
DIRECCIN DE OBRA:
CONTRATISTA:
ALCANCE: TRANSFORMADORES DE POTENCIA.
PROPIEDAD:
PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN
Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / /
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NORMAS UNE APLICABLES
REGLAMENTOS APLICABLES
CLAVES EMPLEADAS:
F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA
I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS
M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN
V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN
D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN
Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS
LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR
(NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede
proseguir sin la asistencia de la inspeccin.
(PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control.
La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.

7
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

HOJA FECHA:
1/2 REVISIN: 0
MEDIA TENSIN - TRANSFORMADORES DE POTENCIA
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
1
MATERIALES
1.1 Chapas magnticas
* R
UNE 36.128
36.471

1.2 Perfiles laminados
* R
Revisin Certificados Calidad
Fabricante
1.3 Cobre electroltico
* R

1.4 Resina
* R

1.5 Bornas
* R
Revisin Certificados
HOMOLOGACIN
1.6 Conmutador
* R

1.7 Sondas temperatura
R
1.8 Certificados de Ensayos de
Tipo E. Vaco
E. Tensin aplicada E.
Tensin inducida E.
Cortocircuito Etc.
R




2 RECEPCIN


2.1 Manipulacin de Descargas
100% I
2.2 Estado superficial,
ausencia de deterioro en
transporte y manipulado
100% I



3 INSTALACIN


3.1 Ubicacin correcta del
transformador
100% I

3.2 Acuamiento de rueda del
transformador
I

3.3 Conexionado correcto de
fases en A.T. y B.T.
I

3.4 Puesta a tierra del neutro
del transformador
100% I
3.5 Limpieza de los polos y
otros elementos de la
instalacin
100% I

3.6 Medida Resistencia de
Aislamiento
100% P
Segn
Procedimientos


8
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

HOJA FECHA:
2/2 REVISIN: 0
MEDIA TENSIN - TRANSFORMADORES DE POTENCIA
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
4
PUESTA A TIERRA
4.1 Limpieza de bornas y
botellas
I


4.2 Medida de Resistencia de
Aislamiento
100% P
Segn
Procedimientos

4.3 Reapriete de terminales
I


4.4 Medida de la Resistencia de
contactos
100% I
Segn
Procedimientos


9
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

REVISIN: 0
Fecha:
PROPIEDAD:
DIRECCIN DE OBRA:
CONTRATISTA:
ALCANCE: MEDIA TENSIN - CENTROS DE TRANSFORMACIN
PROPIEDAD:
PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN
Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / /
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NORMAS UNE APLICABLES
REGLAMENTOS APLICABLES
CLAVES EMPLEADAS:
F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA
I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS
M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN
V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN
D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN
Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS
LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR
(NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede
proseguir sin la asistencia de la inspeccin.
(PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control.
La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.

10
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

HOJA FECHA:
1/1 REVISIN: 0
MEDIA TENSIN - CENTROS DE TRANSFORMACIN
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
1
RECEPCIN
1.1 Comprobacin aspecto
superficial
100% I

1.2 Comprobacin dimensional
100% I
Pasamuros, huecos, perfiles, suelos,
etc.



2 MONTAJE EN OBRA


2.1 Ubicacin
100% I

2.2 Nivelacin
100% I

2.3 Sellado y remates de
pinturas
100%

I
2.4 Puesta a tierra herrajes
100% I
2.5 Barra de tierras y puente
de comprobacin
100%

I Segn Proyecto
2.6 Conexin a la red general
de tierras de media
tensin
100% I

2.7 Medicin resistencia de
puesta a tierra
100% I
Segn
Procedimiento
Contratista
2.8 Puesta a tierra del neutro
del transformador
100% I Segn Proyecto
2.9 Fijacin y anclaje cuadros,
cabinas y grupos
100% I
2.10 Fijacin guas del
transformador
100% I

2.11 Limpieza y acabados
interiores
100% I



11
PROYECTO: refundido modificado urbanizacin sector monasterio de aguas vivas. alzira.
DOCUMENTO: VI- CONTROL DE CALIDAD
CDIGO PROYECTO: v.alzi. p con 1205 18
INSTALACIONES ELECTRICAS

REVISIN: 0
Fecha:
PROPIEDAD:
DIRECCIN DE OBRA:
CONTRATISTA:
ALCANCE: RED DE ALUMBRADO
PROPIEDAD:
PROPIEDAD CONTRATISTA INSPECCIN
Fecha: / / Fecha: / / Fecha: / /
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NORMAS UNE APLICABLES
REGLAMENTOS APLICABLES
CLAVES EMPLEADAS:
F: FABRICANTE CV: CADA VISTA REALIZADA
I: INSPECCIN C: CERTIFICAR, PRESENTAR DOCUMENTOS
M: MATERIAL NUEVO E: EJECUTAR CONTROL, OPERACIN
V: VERIFICAR ESTADO R: REVISAR DOCUMENTACIN, OPERACIN
D: DOCUMENTAR P: PRESENCIAR ENSAYO, OPERACIN
Rx: RADIGRAFIADO US: ULTRASONIDOS
LP: LQUIDOS PENETRANTES S/D: SIN DEFINIR
(NP): Notificacin previa. Se ha de notificar a la Inspeccin con 24 horas la ejecucin del control. La fabricacin puede
proseguir sin la asistencia de la inspeccin.
(PE): Punto de espera. Se ha de notificar a la inspeccin con 48 horas de antelacin la realizacin de este control.
La fabricacin no puede continuar sin la asistencia de la Inspeccin.

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INSTALACIONES ELECTRICAS

HOJA FECHA:
1/2 REVISIN: 0
BAJA TENSIN - ALUMBRADO VIALES
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
1
MATERIALES
1.1 Certificados homologacin
columnas
* R UNE 72.406

1.2 Clculos justificativos de
los pernos de anclaje
* R Revisin clculos
1.3 Tubos canalizaciones
R UNE 53.112 Revisin certificados
1.4 Fusibles
R

1.5 Certificado cumplimiento
de la Normativa Tapas de
Arquetas
R EN-124 Presentacin certificados



2 RECEPCIN

2.1 Inspeccin visual de
soldaduras
10% I


2.2 Verticalidad y control
dimensional
50%

I Planos
2.3 Inspeccin visual del
galvanizado
*

Aleatorio
2.4 Medicin espesor del
galvanizado
*
> 70 micras
Especificacin
Aleatorio
2.5 Comprobacin adherencia
galvanizado
*
Especificacin
Fabricante
Aleatorio
3 INSTALACIN

3.1 Control geomtrico de la
zanja
20% I Planos
Profundidad, anchura, nivelacin,
fondo, etc.
3.2 Control ubicacin dados
hormign y arquetas
50% I Planos
3.3 Control dimensional dados
y arquetas, fijacin,
soportes, limpieza y
acabado
100% I
3.4 Colocacin tubos
* I
Planos
3.5 Relleno arena de ro
* I
Planos
3.6 Relleno
* I
Planos
3.7 Tendido de conductores
* I

3.8 Confeccin de empalmes
de Arquetas
* I
Segn

3.9 Colocacin de
bculos/columnas
* I
Procedimiento
Contratista

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HOJA FECHA:
2/2 REVISIN: 0
BAJA TENSIN - ALUMBRADO VIALES
N
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
ALCANCE
N DE UNIDADES TIPO DE
INSPECCIN
NORMATIVA A
APLICAR
OBSERVACIONES
3.10 Nivelacin y aplome de
bculos/columnas
* I
3.11 Conexionado
* I
3.12 Identificacin lneas y
fases
3.13 Cuadros elctricos
100% I

3.14 Puesta a tierra
100% I
4 PRUEBAS

4.1 Medicin aislamiento
100% P
4.2 Medicin Resistencia de
p.a.t.
100% P
Segn
Procedimiento
Contratista
Medicin en presencia del
Contratista
4.3 Comprobacin continuidad
de conductores y p.a.t.
100%

P
Comprobacin a realizar al final de
cada lnea en presencia del
Contratista
4.4 Prueba funcional de
alumbrado
100%

P
4.5 Medicin cada de tensin
100% P

Una medicin al final de cada lnea
4.6 Medicin del nivel de
iluminacin


P
4.7 Prueba de disparo de
interruptores diferenciales
en tensin
P
Segn
Procedimiento
Contratista
Aleatorio
4.8 Comprobacin equilibrado
de lneas
100% P
Planos Comprobacin en presencia del
Contratista
5 DOCUMENTACIN FINAL



5.1 Planos As Built
100% R
5.2 Dossier calidad Contratista
100% R

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