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PROCEDIMIENTO GENERAL

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE PELIGROS/RIESGO Y


ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL
PG-SMAC-04
Revisin : 06
Hoja 1 de 12


COPIA NO CONTROLADA




























Revisin Nombre y Apellido Cargo Firma Fecha
Editado por: Angelita Pachao Ayala
Coordinadora del Sistema de
Gestin Integrada
F. en original 01/04/2013
Revisado por: Marino Nuez Len
Jefe de Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad
F. en original 05/04/2013
Aprobado por:
Jos Antonio
Cussianovich Crosby
Gerente General F. en original 08/04/2013
PG-SMAC-04
Identificacin y Evaluacin de
Peligros/Riesgo y Aspecto/Impacto
Ambiental

PROCEDIMIENTO GENERAL Cdigo: PG-SMAC-04
Identificacin y evaluacin de peligros/riesgo y
aspecto/impacto ambiental
Revisin:06
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INDICE


1. OBJETIVO ................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE ................................................................................................................................. 3
3. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................. 3
4. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 4
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS .................................................................................................. 5
6. PROCEDIMIENTO .................................................................................................................... 5
6.1. IDENTIFICACIN DE REAS .......................................................................................... 5
6.2. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN ................................................................................. 5
6.3. CLASIFICACIN ............................................................................................................... 7
6.4. ELABORACIN DE CONTROLES ................................................................................... 7
6.5. APROBACIN Y DIFUSIN ............................................................................................ 7
6.6. CAMBIOS .......................................................................................................................... 8
7. REGISTROS ............................................................................................................................. 8
7.1. F-SMAC-15 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE: (PELIGROS Y
RIESGOS / ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES) ....................................................... 8
7.2. F-SMAC-16 LISTADO DE PELIGROS/RIESGOS Y ASPECTO/IMPACTO
AMBIENTALES ........................................................................................................................ 8
8. ANEXOS ................................................................................................................................... 8
ANEXO 1.- ESCALA DE VALORACIN....................................................................................... 9











PROCEDIMIENTO GENERAL Cdigo: PG-SMAC-04
Identificacin y evaluacin de peligros/riesgo y
aspecto/impacto ambiental
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1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin, evaluacin, clasificacin y registro de peligros y
riesgos de seguridad y salud ocupacional, as como de aspectos ambientales e impactos
ambientales asociados a todas las actividades, servicios existentes o planificados de CALATEL
Infraestructuras y Servicios SAC, y la determinacin de los controles necesarios a fin de prevenir
lesiones y proteger la salud de los trabajadores, subcontratistas y visitantes a las instalaciones y
determinar los aspectos ambientales significativos y su correspondiente gestin tanto en sus
instalaciones como en la ejecucin de sus trabajos.

2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades desarrolladas por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC y por
subcontratistas, incluyendo tanto reas operativas como administrativas, actividad, servicios y
desarrollos nuevos o modificados que puedan afectar adversamente la salud ocupacional o
seguridad de las personas que trabajan en y para CALATEL, as como aquellas que puedan tener
un efecto sobre el medio ambiente, dentro y fuera de las instalaciones.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1. Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (ISO
14001).
3.2. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el ambiente (ISO 14001).
3.3. Aspecto ambiental significativo: Aqul aspecto que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo (ISO 14001).
3.4. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,
resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organizacin
(ISO 14001).
3.5. Identificacin de aspectos ambientales: Proceso documentado para conocer la
importancia que tienen los aspectos ambientales, que se realiza con el fin de clasificarlos en
Significativos y No significativos.
3.6. Evaluacin de impactos ambientales: Proceso documentado para conocer la importancia
que tienen los impactos originados por las actividades, productos o servicios de la
organizacin.
3.7. Condicin de emergencia: Casos de explosiones, incendios, desastres naturales, etc; que
requieran una accin de control inmediata, incluida la parada de las operaciones.
3.8. Parte Interesada: Individuo o grupo involucrados con, o afectados por, los impactos
ambientales generados por la organizacin.
3.9. Salud y seguridad ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la
salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier
otra persona en el lugar de trabajo. (OHSAS 18001:2007)
3.10. Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o
enfermedades, o la combinacin de ellas (OHSAS 18001:2007); o dao a equipos procesos
y ambiente.
3.11. Enfermedad: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada
por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada. (OHSAS 18001:2007). Todo
estado patolgico permanente o temporal que adquiere el trabajador por exposicin a los
agentes fsicos, qumicos, biolgicos o ergonmicos del trabajo que desempea.
3.12. Identificacin del Peligro: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente
y definicin de sus caractersticas.
3.13. Accidente: Incidente con lesin, enfermedad o fatalidad.
3.14. Incidente: Eventos relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
3.15. Evaluacin del riesgo: Proceso de evaluacin de riesgos derivados de un peligro teniendo
en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es
aceptable o no.

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3.16. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa
y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o la
exposicin.
3.17. Terceros: personal externo a la empresa, CALATEL Infraestructuras y Servicios, que
ingrese o realice trabajos o servicios para ella o en nombre de ella.

3.18. Carga mental de trabajo: Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para
hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realizacin de su trabajo.
Para ms detalle puede verificar en la norma legal RM N 510-2005/MINSA Manual de
Salud Ocupacional.

3.19. G.O.E: Gerencia de Operaciones Elctricas.

3.20. SMAC: Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.


4. RESPONSABILIDADES

4.1 Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

Realiza la identificacin y evaluacin de peligros/riesgos de seguridad y salud ocupacional
as como aspectos/impactos ambientales en las matrices.
Realiza conjuntamente con Gerencia, la revisin anual de la evaluacin de los riesgos de
seguridad y salud ocupacional, as como aspectos e impactos ambientales asociados.
Actualiza y archiva el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los
trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC.
Difunde el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos
ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC.
Actualiza la documentacin referida a las identificaciones de peligros y evaluaciones de
riesgos, as como de aspectos e impactos ambientales.

4.2 Gerencia/*/Jefaturas

Aprueba el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos
ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, as como las matrices
correspondientes.
Exige el cumplimiento de los controles existentes para los riesgos e impactos ambientales,
as como de los cambios de control que se generen por riesgos no aceptables e impactos
ambientales significativos.

4.3 Responsables de rea o de actividad

Comunican los cambios ante nuevos peligros o aspectos ambientales ocurridos en las
reas respectivas
Cumplen con la difusin del listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de
los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, al personal del
rea mediante la charla pre operacional o capacitaciones internas.
Participan en la actualizacin del listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos
ambientales, y matrices.

4.4 Personal en general

Conocer el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos
ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC.
Cumplimiento de los controles existentes para los riesgos e impactos ambientales, as
como de los cambio de control que se generen por riesgos no aceptables e impactos
ambientales significativos, segn el rea.


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5. DOCUMENTOS ASOCIADOS

M-GG-01Manual del Sistema de Gestin de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente
F-SMAC-18 Matriz de Requisitos Legales
Normas ISO 14001 y OHSAS 18001
*
RM N 375-2008-TR Norma Bsica de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de
Riesgo Disergonmico

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Identificacin de reas
Item
Actividad Responsable
1 Identifica las reas de trabajo en CALATEL, as como de la infraestructura,
equipos y materiales empleados.

Coordinador
SMAC/*
2 Identifica y actualiza las actividades y tareas, de las reas de trabajo de
CALATEL, las que se realizan dentro y fuera de la instalacin, teniendo en
cuenta el diseo del rea de trabajo, los procesos involucrados,
maquinaria/equipamiento, procedimientos operacionales y su adaptacin con
las labores de trabajo. Considerando las actividades realizadas por la vecindad
que influyan con el lugar de trabajo. Debern informar al rea SMAC.

Para las actividades realizadas por terceros, sern las reas usuarias que
comuniquen al rea de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, para la posterior
identificacin de actividades.

Coordinadores
y J efes de
rea
3 Identifica el comportamiento, las capacidades y otros factores humanos que
desarrolla y expresa el trabajador durante su labor.

Nota 1: Las identificaciones de los tem 1,2 y 3 se realiza mediante los; Informe
de Observacin Planeada, Inspeccin de herramientas-EPPs-Equipos, reporte
de Inspeccin Preventiva de Seguridad y medio ambiente, Inspecciones
Planeadas, charla pre operacional o visitas a campo.


Coordinadores
y J efes de
rea
4 Clasifica las tareas como rutinarias o no rutinarias.

Rutinario
Comprende las actividades que se desarrollan en forma normal y
habitual en los procesos de la organizacin y que son realizados por
personal propio y/o terceros.
No rutinario
Comprende actividades no habituales o espordicas, que se realizan
en la organizacin de manera voluntaria y planificada.
Coordinadores
y J efes de
rea

6.2. Identificacin y Evaluacin
tem
Actividad Responsable
5 Identifica Peligros/Riesgos y Aspectos e Impacto Ambiental asociados a las
tareas o actividades identificadas, el equipo de trabajo proceder a
identificar los peligros y riesgos considerados en el LISTADO DE
DESCRIPCION DE PELIGROS Y RIESGOS, tambin se debe considerar
los materiales y herramientas a utilizar, las hojas de seguridad de los
productos, los accidentes e incidentes ocurridos en la empresa,
indicadores entre otros.

Coordinador
SMAC/SIG

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Nota 2: Se realizar mediante reuniones de trabajo con el personal
involucrado a la tarea.
Nota 3: Para los impactos ambientales benficos al medio ambiente ser
identificado con un signo + y no requiere evaluacin.

6 De acuerdo a las situaciones de emergencia que se puedan presentar
durante las jornadas de trabajo, los peligros e impactos ambientales son
asociados al plan de emergencia mediante una columna indicando SI, o en
su defecto NO.
Para el caso de desastres naturales y antropognicos las acciones se
describen en el plan de emergencia.

Coordinador
SMAC/SGI
7 Los requisitos legales son relacionados de acuerdo a los peligros y aspectos
ambientales identificados.

*Coordinador
SMAC/SGI
8 Para la evaluacin de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, se utiliza
la informacin detallada en el anexo N 1, donde se toman en consideracin
los siguientes criterios:

Frecuencia de exposicin (F) *
Probabilidad (P) del riesgo
Consecuencia (C) del riesgo

As tambin, el mismo anexo N 01, describe los criterios de la evaluacin de
los aspectos ambientales:
Legislacin (C1)
Presin de las partes interesadas (C2) del aspecto ambiental,
Magnitud y probabilidad (C3),
Toxicidad (C4) del impacto ambiental.

Nota 4: Esta informacin es ingresada a las matrices de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos e Identificacin de Aspectos Ambientales y
Evaluacin de Impactos Ambientales, de cada rea de la empresa, para luego
aplicar las frmulas de nivel de riesgo / impacto.
Coordinador o
J efe de rea
/Coordinador
SMAC/*

9

El nivel de riesgo/impacto ambiental se determina segn la formula:

RIESGO = C x F x P
IMPACTO AMBIENTAL = C1x(C2+C3)xC4

La escala de la valoracin del Riesgo/Impacto Ambiental se encuentra en el
anexo 1.

Nota 5: Los Riesgos e Impactos Ambientales se evalan, incluyendo los
controles existentes que tiene implementado la empresa.

--
10 La revaluacin de los riesgos altos y aspectos ambientales significativos
se realizaran semestralmente considerando las estadsticas de incidente y
accidentes y las charlas pre operacionales.
Coordinador
de rea/
Coordinador
de SMAC


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6.3. Clasificacin
Item
Actividad Responsable
11 La clasificacin del Riesgo ser ACEPTABLE, cuando la valoracin sea de
riesgo bajo, y ser NO ACEPTABLE, cuando la valoracin sea de riesgo alto y
riesgo moderado, de acuerdo al anexo N 1.
Coordinador
SMAC/SGI

12

La clasificacin del Impacto Ambiental ser NO SIGNIFICATIVO, cuando la
valoracin sea menor o igual a 55, ser SIGNIFICATIVO cuando la valoracin
sea mayor a 56, ver anexo 1.


Coordinador
SMAC/SGI

6.4. Elaboracin de Controles
Item Actividad Responsable
13 En el caso de Peligros/riesgos:

Para los riesgos aceptables se tiene controles existentes y para los riesgos no
aceptables se considera cambios de los controles existentes segn la siguiente
jerarqua:

Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin/advertencia y/o controles administrativos
Equipos de proteccin personal


Coordinador
SMAC/SGI

14

En el caso de aspectos ambientales/impacto ambientales:

Los aspectos ambientales no significativos tendrn controles existentes.


Coordinador
SMAC/SGI
15 Los riesgos y aspectos ambientales, no aceptables / significativos, sern
considerados para la formulacin de los programas de gestin.

Coordinador
SMAC


16

El seguimiento de los cambios necesarios, se indicar en columnas adicionales a
la matriz IPER-IAI s, colocando el(los) documentos relacionados y el tem
respectivo.

Coordinador
*SGI

6.5. Aprobacin y difusin
Item Actividad Responsable
17 Aprobacin de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos /
Aspectos e Impactos Ambientales) y de los cambios de controles.
Coordinador o
jefe de rea/
Jefe SMAC

18

Las Matrices de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e
Impactos Ambientales) sern comunicadas a los gerentes, sub gerentes y
coordinadores de las reas por medio fsico o electrnico.

En caso del personal en general, se comunicar por medio de cartillas,
boletines, peridico mural o correo.

Coordinador
SGI







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6.6. Cambios
Item Actividad Responsable
19 Revisin de la Matrices de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgo
/Aspectos e Impactos Ambientales), y actualizacin de los controles existentes y
cambio de controles segn los resultados obtenidos, con periodicidad Anual.

Coordinador
o jefe de rea
*

20 De existir cambios en la organizacin que pueda afectar el Sistema de Gestin
de Seguridad, Salud y Medio ambiente, se identificarn los peligros/aspectos
ambientales y evaluarn los riesgos e impactos asociados en la Matriz de
Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos
Ambientales), y cambio de controles, antes de la introduccin de dichos cambios.

As como la ocurrencia de algn incidente, accidente u emergencia se deber
actualizar los peligros e impactos ambientales de la Matriz de Identificacin y
Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales), segn
corresponda, considerando los cambios o publicaciones de normas legales.
Coordinador
SMAC/SIG



7. REGISTROS

7.1. F-SMAC-15 Matriz de Identificacin y Evaluacin de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e
Impactos Ambientales)
Este registro permite conocer en forma clasificada y ordenada los peligro/aspectos
ambientales y riesgos/impactos ambientales producidos por las diversas actividades de
CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC. As como los controles aplicados a los riesgos
aceptables o impactos no significativos.

7.2. F-SMAC-16 Listado de Peligros/Riesgos y Aspecto/Impacto Ambientales
Este registro permite conocer y actualizar los peligros y aspectos ambientales de todos los
trabajos de CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, para poder emplearlos como apoyo
en el llenado de las matrices de IPER / IAEI.

8. ANEXOS

ANEXO 1.- Escala de Valoracin













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ANEXO 1.- ESCALA DE VALORACIN

PELIGRO/RIESGO

Consecuencia (C): Se define como el dao, debido al riesgo que se considera, mas grave
razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daos materiales. Para determinar la
consecuencia, debe considerarse:

Naturaleza del dao, gradundolo desde un incidente a un accidente mortal
Accidentes comunicados por el cliente (contratas de igual actividad).
Nmero de das de descanso mdico.

Das de descanso mdico Consecuencia C
Accidente Fatal Catstrofe 100
Accidente Fatal Varias muertes 50
Accidente Fatal Muerte 25
Prdida fsica Lesiones graves, invalidez permanente 15
Mayor a 2 Lesiones con baja, incapacidad temporal 5
0 Lesiones sin baja 1


Frecuencia de exposicin (F): *

El factor se define como la frecuencia con que se presenta la situacin de riesgo, por ejemplo;
el primer acontecimiento indeseado que iniciar la secuencia de un accidente, mientras mas
grande sea la exposicin a una situacin potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo
asociado a dicha situacin.

El cuadro siguiente se presente uno posible gradacin de la frecuencia de exposicin.


Frecuencia de la Exposicin F
CONTINUA, muchas veces al da 10
FRECUENTE, aproximadamente una vez al da 6
OCASIONALMENTE, de una vez a la semana a una vez al mes 3
POCO USUAL aproximadamente una vez al mes 2
RARA, pocas veces al ao (semestral) 1
*MUY RARA una vez al ao 0.5



Probabilidad (P): Se entiende como la probabilidad de que una vez presentada la situacin de
riesgo, se origine el accidente. Es la relacin entre el nmero de personas expuestas, que realizan
actividades similares, versus los mtodos de control existentes.


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Mtodos de Control: Se tomar como referencia un incidente y/o accidente del rea correspondiente
de CALATEL Infraestructuras y Servicios S.A.C., para considerar la categora de Existen parcialmente
y no son suficientes.


*


PROBABILIDAD P
SUCEDE; *si se presenta la situacin de riesgo 10
MUY POSIBLE; es completamente posible; no seria nada extrao 6
POSIBLE; seria una* coincidencia *raro pero se sabe que ha ocurrido 3
POCO POSIBLE; seria una coincidencia muy rara aunque se sabe que no ha
ocurrido
1
REMOTA;* Extremadamente rara. No ha sucedido hasta el momento. 0.5
CASI IMPOSIBLE; *se acerca a lo imposible 0.1
Fuente: Willian T. Fine.


Nivel del Riesgo (R): Es una medicin que permite evaluar y jerarquizar el riesgo en forma
cuantitativa, en funcin de su probabilidad (P), frecuencia (F) y consecuencia (C).

En funcin de estos criterios, los riesgos asociados a cada peligro se evalan y clasifican como:

Riesgos no aceptables (Riesgos Alto y Riesgos Moderado)
Riesgos aceptables (Riegos Bajo)

ACCIONES A TOMAR NIVEL DEL RIESGO
CLASIFICACIN DEL
RIESGO
Se paraliza la actividad hasta la reduccin del riesgo a riesgo *moderado.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Dicha situacin deber ser comunicada al rea respectiva, rea de
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
Mayor igual a 401 Riesgo Alto
Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo a riesgo bajo, manteniendo
una supervisin perenne durante la ejecucin, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implementarse en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta
asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar una
accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control
Entre 71 a 400 Riesgo Moderado
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga
econmica importante. Se requiere comprobaciones peridicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las medidas de control
Menor igual de 70 Riesgo Bajo

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ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL

Legislacin ambiental: Este criterio se evala en funcin a la existencia de requisitos legales que
regulen el aspecto ambiental evaluado.




Presin de las partes interesadas: Este criterio se evala en funcin a los reclamos de las partes
interesadas. Considerndose como:

Alta Exigencias y/o reclamos de Autoridades locales.
Media Exigencias y/o reclamos de la comunidad local y clientes.
Baja Exigencias y/o reclamos de los miembros de CALATEL Infraestructuras y Servicios S.A.C.






MAGNITUD Y PROBABILIDAD
MAGNITUD
Dao reversible
Dao reversible
con tratamiento
Dao irreversible
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

01 vez al ao
Aspecto ambiental ocurrir
raras veces
5 5 10
01 vez al mes
Aspecto ambiental ocurrir
en algunas ocasiones
5 10 20
Todos los das
Aspecto ambiental
ocurrir siempre
10 20 20


MAGNITUD Y
PROBABILIDAD
C3
Alta (A) 20
Media (M) 10
Baja (B) 5


LEGISLACIN (C1)
No existe legislacin 1
Existe legislacin parcial o muy general 2
Existe legislacin especfica y clara 3
PRESIN DE LAS PARTES INTERESADAS (C2)
Alta (A) 20
Media (M) 10
Baja (B) 5

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Toxicidad: La toxicidad se evala como alta, media o baja de acuerdo a lo especificado en las hojas
de seguridad de los productos qumicos, fichas tcnicas y/o clasificacin internacional de materiales y
residuos peligrosos segn simbologa de Naciones Unidas y NFPA (National Fire Protection
Association)

NIVELES DE
PELIGROSIDAD
TOXICIDAD (C4)
4 Alta (A) 1.5
2-3 Media (M) 1.3
0-1 Baja (B) 1.1
-- No tiene no aplica 1



ACCIONES A TOMAR
NIVEL DE
IMPACTO
AMBIENTAL
CLASIFICACIN
DEL IMPACTO
AMBIENTAL

Se paraliza la actividad hasta la reduccin del impacto ambiental
significativo a no significativo. Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el impacto ambiental significativo. Se debe
comunicar inmediatamente al rea encargada, rea de Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad. Cuando el impacto ambiental significativo corresponda
a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los impactos ambientales no significativo.

Mayor a 55 Significativo

Se debe mantener la accin preventiva. Sin embargo, se deben considerar
soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga
econmica importante. Se requiere comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Menor igual a 55 No significativo

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