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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO

DE RISCOS

N
002

DATA
12/09/2014

OBRA
004
PGR





PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AUTOPOSTO DREGO II

2
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), DO AUTO POSTO
DRAGO LTDA RODOVIA BR 22, KM 206, N 2010 DER ITAPECURU MIRIM
/ MA.

RAZO SOCIAL.
AUTO POSTO DRAGO LTDA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURDICA - C.N.P.J.
08.294.322/0003-64

CLASSIFICAO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONMICA - C.N.A.E.
47.31-8-00 Comrcio varejista de combustveis para veculos automotores

LOGRADOURO
Rodo. BR 22, Km 206
NMERO
2010
COMPLEMENTO
Em frente ao Cemitrio

CEP
65485 - 000
BAIRRO
DER
MUNICPIO
Itapecuru Mirim
N TRABALHADORES
5
UF
MA

DDD

+55(98)
TELEFONE

9177-3034
RESPONSAVEL TCNICO DO PGR
CSAR ROBERTO N. GUIMARES
CREA/CONFEA: 020983995-3



GRAU DE RISCO

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HORRIO DE TRABALHO
De domingo a domingo (05:00 s 21:00) sistema
turno de revezamento









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SUMRIO
1. OBJETIVOS ......................................................................................................... 4
1.1 .OBJETIVO GERAL. ...................................................................................... 4
1.2 .OBJETIVO ESPECFICO. ............................................................................. 4
1.3 .APLICAO. ................................................................................................. 4
1.4 .DOCUMENTO BASE. ................................................................................... 5
2. REFERNCIAS NORMATIVAS ........................................................................... 6
3. MAPA DE LOCALIZAO DO POSTO .............................................................. 7
3.1 .APRESENTAO ......................................................................................... 7
4. METODOLOGIA E METAS DO PGR ................................................................... 8
4.1 .NORMAS ASSOCIADAS. ............................................................................. 9
5. RISCOS AMBIENTAIS ....................................................................................... 10
6. CARACTERIZAO GERAL ............................................................................ 12
6.1 .SEGURANA OPERACIONAL. .................................................................. 12
6.2 .DADOS GERAIS DA EMPRESA. ............................................................... 13
6.3 .DADOS GERAIS DA EMPRESA. ............................................................... 13
6.4 .COMPOSIO DO QUADRO DE FUNCIONRIOS. ................................. 13
6.5 .DESCRITIVO DO QUADRO DE FUNCIONRIOS. .................................... 14
7. CONSIDERAES FINAIS ............................................................................... 15
7.1 .RECOMENDAES. .................................................................................. 15
7.2 .SINALIZAO. ........................................................................................... 16
8. RESPONSVEL TECNICO PELO PGR ............................................................ 17








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1. OBJETIVOS
1.1 .OBJETIVO GERAL.
Garantir a salubridade nos locais de trabalho, preservar a sade e a
integridade fsica dos trabalhadores, prevenir os riscos ocupacionais capazes
de provocar doenas profissionais, controlar os riscos ambientais que possam
causar danos sade e, assegurar aos trabalhadores padres adequados de
sade e bem estar no ambiente de trabalho.
1.2 .OBJETIVO ESPECFICO.
Controlar os Riscos Ambientais, com aes e medidas de controle indi-
viduais ou coletivas que preservem sade e a integridade fsica dos
tra-balhadores em relao aos agentes e riscos presentes nos locais
de tra-balho;
Monitorar as possveis exposies dos trabalhadores aos riscos
ambien-tais existentes no local de trabalho;
Avaliar de maneira criteriosa a execuo do programa;
Preservar o meio ambiente e os recursos naturais.
1.3 .APLICAO.
As aes do PGR esto presentes no PPRA devem ser desenvolvidas
no mbito de cada estabelecimento do empregador, sob a responsabilidade
de seu representante legal e participao daqueles investidos em cargos de
chefia e dos trabalhadores em geral, sendo sua abrangncia e profundidade,
dependentes das caractersticas dos riscos e das respectivas necessidades
de controle.
Condio imprescindvel ao xito dos objetivos do presente programa,
todos os envolvidos no processo de trabalho das atividades desenvolvidas na
empregadora devero estar aptos e conhecer suas tarefas e os riscos a elas
ine-rentes, de modo a trabalharem com segurana e conforto.

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Para tanto, devero receber treinamento adequado e habilitao
tcnica para o exerccio de suas respectivas funes. Ainda, divulgado e
conhecido por todos os que integram as atividades da empregadora, dever
ser auditado periodicamente para avaliao dos resultados e adoo de
medidas corretivas, quando necessrias.
1.4 .DOCUMENTO BASE.
O Documento Base e suas alteraes devero estar disponveis e de
acesso imediato quando solicitado pelas autoridades fiscalizadoras,
devendo, o mesmo ser apresentado e discutido com os empregados.

Todos os dados devero ser mantidos arquivados durante o perodo de 20
(vinte) anos, constituindo-se no banco de dados com o histrico
administrativo e tcnico do desenvolvimento do Programa de Pre-veno
de Riscos Ambientais (PPRA).

Este programa contempla as instalaes, os processos de trabalho e as
respectivas atividades ou unidades da empregadora em todos os seus setores ou
unidades laborais.
Buscando-se execut-lo dentro da melhor tcnica, foram conside-rados os
riscos de origem fsica, qumica e biolgica, procurando-se ainda observar os riscos
ergonmicos e os de acidentes ou riscos mecnicos que, embora a Norma
Regulamentadora NR especfica no o faa, a identificao e o reconhecimento
desses riscos so de fundamental im-portncia para o desenvolvimento de algumas
aes preventivas.





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2. REFERNCIAS NORMATIVAS

Resoluo do CONAMA n. 20;
Resoluo do CONAMA n. 273;
Lei n. 5.991 de 30/08/1996;
PANP n. 116;
NBR n. 14.639 Instalaes eltricas em postos de servios;
NBR n. 14.722 Tubulaes no metlicas em postos de servios;
NBR n. 14.605 Sistema de drenagem oleosa em postos de servios;
NBR n. 13.786 Seleo de equipamentos e sistema para instalao;
subterrnea em postos de servios;
NBR n. 13.784 Deteco de vazamento em Postos de servios;
NBR n. 13.783 Instalaes hidrulicas de tanque atmosfrico subterrneo
de combustveis em Postos de servios;
NBR n. 13.781 Manuseio e Instalaes de tanque atmosfrico subterrneo
de combustveis em Posto de servios;
NBR n. 13.212 Tanque atmosfrico subterrneo em resina termofixa e
reforado com fibra de vidro parede dupla ou simples.
NBR n. 16.161/2013 Tanques Subterrneos, Jaquetado, fabricado com
chapas de ao carbono ASTM A-36.
Norma Regulamentadora n. 9 NR 9. PPRA
Norma Regulamentadora n 6 NR 6. Controle EPI e EPC
Norma Regulamentadora n 20 NR 20. Estabelece requisitos mnimos para
a gesto da segurana e sade no trabalho contra os fatores de risco de
acidentes provenientes das atividades de extrao, produo,
armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e
lquidos combustveis.


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3. MAPA DE LOCALIZAO DO POSTO

Figura 02 Planta do Mapa de Riscos do Empreendimento. 2014.

3.1 .APRESENTAO
Nesta etapa apresentaremos a importncia de um PGR, justificada a necessidade
de sua implantao em instalaes onde requer um controle de suas operaes e
detalhadas as finalidades como os objetivos e metas a serem alcanadas. A
estrutura organizacional do PGR dever ser montada e devem ser relacionadas
todas as equipes e enquadramentos funcionais responsveis pela implementao de
cada um dos elementos do PGR.
Um fluxograma que apresente a estrutura organizacional do PGR fundamental
para mostrar o ordenamento das equipes responsveis pela implantao e execuo
do PGR. Recomenda-se nesta etapa a elaborao de um quadro que relacione a
equipe, o enquadramento funcional e os componentes responsveis nos diferentes
turnos de funcionamento da empresa. Alm disso, devero ser designadas e
detalhadas as atribuies para cada um dos enquadramentos funcionais da
estrutura organizacional.

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4. METODOLOGIA E METAS DO PGR
Eliminar ou minimizar os efeitos nocivos sade compatibilizando-os a
li-mites de tolerncia da NR 15 da Portaria n

3.214, do Ministrio do Trabalho
ou com os da ACGIH (American Conference of Governamental Industrial
Hygienists).
Alm de atender s exigncias legais, visando eliminar ou reduzir os
nveis de concentrao de agentes nocivos ou riscos e evitar as exposies
ou permanncias de trabalhadores nos ambientes susceptveis aos mesmos,
este programa dever ser desenvolvido de forma integrada entre todos os
setores e/ou, envolvidos nas atividades, a fim de propiciar condies para agir
preventivamente no sentido de:
Antecipar: adotar medidas preventivas que permitam pela
antecipao, eliminar ou minimizar a ocorrncia de doenas e
acidentes;
Reconhecer: pelas aes e medidas de antecipao, adotando
como rotina realizao de levantamentos, anlises e permanente
monitorao, reconhecer os agentes e riscos capazes de causar
doenas ou acidentes;
Avaliar: providenciar avaliaes quantitativas e qualitativas dos
agentes detectados e passveis de provocar danos sade ou
integridade fsica do trabalhador;
Controlar: fazer controle efetivo dos meios aplicados na preveno
de acidentes ou doenas, monitorando e verificando as alteraes
ou situaes dos agentes implicados (fsicos, qumicos e biolgicos)
ou novas situaes que se apresentem no ambiente de trabalho e,
que de alguma forma, estejam ou possam vir a provocar danos
sade e a integridade fsica dos trabalhadores, observando ainda, a
proteo e a preservao do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais.

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4.1 .NORMAS ASSOCIADAS.
A metodologia e a estratgia empregada na elaborao deste programa so
concordantes e at, verdadeira adaptao da proposta das Normas
Regulamentadoras do Ministrio do Trabalho, em especial aos itens 9.3.1 e 9.3.2.
Para poder estabelecer prioridades coerentes, dentro de um conjunto mais amplo
das iniciativas da empresa, no campo da preservao da sade e integridade dos
trabalhadores, este relatrio no se limita ao disposto na NR-9, mas tambm a
outros aspectos relativos segurana e sade no trabalho previsto nas demais
Normas Regulamentadoras, porm, que no representa um estudo exaustivo das
condies de segurana e sade previstas nessas outras NRs.
A suscetibilidade individual probabilidade que alguns indivduos desenvolvam
doenas mais rapidamente que a maioria tambm ser considerada, pelo nvel de
ao a ser implantado, conforme a exposio dos trabalhadores.
E tambm esto condicionados ao item 20.1.1 da Norma Regulamentadora - NR
20, estabelece requisitos mnimos para a gesto da segurana e sade no trabalho
contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extrao,
produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e
lquidos combustveis.


Figura 03 Servio de Abastecimento Posto Drago II. Fonte autor 2014.


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5. RISCOS AMBIENTAIS
Para efeito da Norma Regulamentadora n. 9 NR 9, so
considerados RISCOS AMBIENTAIS os agentes fsicos, qumicos e
biolgicos existentes nos ambientes de trabalho que, em funo de sua
natureza, concentrao ou inten-sidade e tempo de exposio, so capazes
de causar danos sade do traba-lhador, em funo de sua:
Natureza: origem do agente causador de doena ou acidente de
trabalho;
Concentrao: grau de concentrao do agente causador de
doena ou acidente de trabalho;
Intensidade: capacidade de fora que o agente causador de
doena ou acidente de trabalho tem ao atingir o trabalhador no seu
ambiente de trabalho;
Tempo de exposio: o tempo que o trabalhador ficou exposto ao
agente causador de doena ou acidente no ambiente de trabalho.
Consideram-se AGENTES FSICOS, as diversas formas de energia
que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: rudo, vibraes,
presses anormais, temperaturas extremas, radiaes ionizantes, no
ionizantes, infrassom e o ultrassom.
Consideram-se AGENTES QUMICOS, as substncias, compostos ou
produtos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratrias, em
forma de poeiras, fumus, nvoas, neblinas, gases ou vapores, ou pela
natureza da atividade, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo
atravs da pele ou por ingesto.
Consideram-se AGENTES BIOLGICOS, as bactrias, fungos,
bacilos, parasitas, protozorio, vrus, entre outros, que possam estar expostos
os trabalhadores.

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Alm destes trs grupos, citamos tambm os agentes de riscos
ergonmicos e os agentes de acidentes ou riscos mecnicos, sendo:
AGENTES ERGONMICOS: O estudo dos agentes ergonmicos visa
estabelecer parmetros que permitam a adaptao das condies de trabalho
s caractersticas psicofisiolgicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar
o mximo de conforto, segurana e desempenho ao trabalhador. As
condies de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento,
transporte e movimentao de materiais, ao mobilirio, aos equipamentos e
s condies ambientais do posto de trabalho, bem como a prpria
organizao do trabalho, conforme NR 17.
AGENTES MECNICOS O ACIDENTES: Caracterizam-se pela
presena e/ou contato do Homem com mquinas, objetos escoriantes,
cortantes, abrasivos e perfuro - cortantes, explosivos, inflamveis, choques
eltricos e outros capazes de causar danos sade do trabalhador. Esto
includos: arranjo fsico inadequado, mquinas e equipamentos sem proteo,
ferramental defeituosas e/ou imprprias, instalaes eltricas inadequadas
(aterramento), sinalizao (ausncias de indicao de risco), edificaes
(pisos inadequados, escadas imprprias), probabilidade de incndio e
exploso (riscos com produtos inflamveis, sobrecarga eltrica), luminosidade
deficiente, ventilao deficiente, etc.











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6. CARACTERIZAO GERAL
6.1 .SEGURANA OPERACIONAL.
Segundo o item 20.7.1 O empregador deve elaborar, documentar, implementar,
divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem
aspectos de segurana e sade no trabalho, em conformidade com as
especificaes do projeto das instalaes classes I, II e III e com as recomendaes
das anlises de riscos. (Vide prazo no Art. 3 da Portaria n. 308/2012).
J o item 20.7.2 Os procedimentos operacionais referidos no item 20.7.1 devem ser
revisados e/ou atualizados, no mximo trienalmente para instalaes classes I e II e
quinquenalmente para instalaes classe III ou em uma das seguintes situaes:
a) recomendaes decorrentes do sistema de gesto de mudanas;
b) recomendaes decorrentes das anlises de riscos;
c) modificaes ou ampliaes da instalao;
d) recomendaes decorrentes das anlises de acidentes e/ou incidentes nos
trabalhos relacionados com inflamveis e lquidos combustveis;
e) solicitaes da CIPA ou SESMT.

De acordo com o item 20.7.3 nas operaes de transferncia de inflamveis,
enchimento de recipientes ou de tanques, devem ser adotados procedimentos para:
a) eliminar ou minimizar a emisso de vapores e gases inflamveis;
b) controlar a gerao, acmulo e descarga de eletricidade esttica.

Figura 03 Servio de Abastecimento de Tanque. Fonte Google imagens 2014.



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6.2 .DADOS GERAIS DA EMPRESA.
Nome de Fantasia: POSTO DRAGO II
Razo Social: AUTO POSTO DRAGO LTDA
Endereo: Rodovia BR 222, Km 206 n. 2.010 Bairro: D.E. R
CEP: 65485-000 Telefone/Fax: (98) 3463-2382
CNPJ: 08.294.322/0003-64

6.3 .DADOS GERAIS DA EMPRESA.
Grau de Risco: 3 CNAE: 47.31-8-00
Descrio CNAE: Comercio varejista de combustveis para veculos automotores
Descrio Atividade: Auto posto.

6.4 .COMPOSIO DO QUADRO DE FUNCIONRIOS.
Nmero total de empregados 05
Nmero de empregados do sexo masculino: 05
Nmero de empregados do sexo feminino: 00
Nmero de empregados menores: 00
Nmero de empregados maiores: 05





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6.5 .DESCRITIVO DO QUADRO DE FUNCIONRIOS.

QUADRO DE EMPREGADOS POR CARGO/FUNO E POR SEXO

CARGO / FUNO
N DE EMPREGADOS
HOMENS MULHERES
Frentista
04 00
Vigia
01 00












Total de Empregados
05
Fonte Auto Posto Drago: 2014


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7. CONSIDERAES FINAIS
Face obrigatoriedade estabelecida pela Norma Regulamentadora n. 9 (NR-9), da
Portaria 3.214 do Ministrio do Trabalho, da elaborao e implementao com
reavaliaes peridicas do Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA)
que, visando preservao da sade e integridade fsica dos trabalhadores,
responsvel pelas aes e medidas para o controle e consequente atendimento das
exigncias legais, atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e
consequente controle da ocorrncia de riscos ambientais existentes ou que venham
a existir no ambiente de trabalho, se tem clara sua finalidade preventiva e,
portanto, uma vez devidamente satisfeitas s aes e medidas estabelecidas, se
ter a preveno que dever eliminar ou reduzir os nveis de concentrao de
agentes nocivos ou riscos e evitar as exposies ou permanncias de trabalhadores
nos ambientes susceptveis aos mesmos.
Ressalvadas as situaes em que as aes e medidas possveis se demonstrem
insuficientes ao necessrio, a concesso de adicionais de insalubridade ou de
periculosidade de que trata a legislao vigente, objeto de competente anlise por
profissionais devidamente qualificados, com consequente elaborao de Laudo
Tcnico de Condies Ambientais de Trabalho, detectando valores quantitativos
e/ou, qualitativos dos fatores agressivos existentes nos referidos setores ou funes,
desta forma, definindo os corretos valores percentuais, na forma da Lei.
7.1 .RECOMENDAES.
O objetivo deste Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA minimizar
os riscos ambientais e at elimin-los, protegendo contra possveis danos sade e
a integridade fsica do trabalhador. Sendo assim, so as seguintes recomendaes:
Manter o ambiente de trabalho limpo e arejado.
Utilizao de EPIs (Equipamentos de Proteo Individual)
adequados com as atividades e Aprovados pelo Ministrio do
Trabalho e Emprego.
Promover treinamento e orientao aos funcionrios quanto ao uso
correto, guarda e conservao dos EPIs.

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EPIs (Equipamentos de Proteo Individual):
- Tornar obrigatrio o uso atravs de OS Ordens de Servio;
- Substitu-lo imediatamente quando for danificado ou extraviado;

As recomendaes propostas, visam amenizar riscos de acidentes, atravs de
medidas de proteo, criando um ambiente adequado, contribuindo para melhoria da
qualidade e produtividade no trabalho, despertando o comprometimento de todos
com a organizao, preveno e segurana, bem como, o cumprimento da
legislao vigente.

7.2 .SINALIZAO.





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8. RESPONSVEL TECNICO PELO PGR








ENGENHEIRO CSAR ROBERTO NASCIMENTO GUIMARES
Eng. MECNICO E AMBIENTAL
CREA 020983995-3

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