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I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN CHACAPAMPA PARTE BAJA, DISTRITO DE
TUMBADN SAN PABLO CAJAMARCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
18
040
0089
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
ING.
CAJAMARCA
CAJAMARCA
TUMBADEN
CHACAPAMPA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es suficiente
para poder sembrar ms reas de cultivo, tambin se usa el riego al secano (agua de precipitacin) por lo que se produce una sola
campaa al ao con rendimientos de cultivos deficientes.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION
2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO
3.- SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA
Valor Actual
0%
0%
25%
Pgina 1 de 18
Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)
0%
0%
25%
100%
100%
75%
Nombre de cada
Alternativa analizada
N de
beneficiaros
directos
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
Alternativa 1:
INSTALACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO POR
ASPERSIN EN
CHACAPAMPA PARTE
BAJA, DISTRITO DE
TUMBADN SAN
PABLO CAJAMARCA
RESERVORIO
REVESTIDO
195
LINEA FIJA
HIDRANTES (52 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE
195
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
Alternativa 2:
INSTALACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO POR
ASPERSIN EN
CHACAPAMPA PARTE
BAJA, DISTRITO DE
TUMBADN SAN
PABLO CAJAMARCA
(RESERVORIO
REVESTIDO CON
CONCRETO
CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO (08 UND)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
195
LINEA FIJA
HIDRANTES (52 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE
195
Pgina 2 de 18
10 aos
EL HORIZONTE DE 10 AOS ES POR QUE LA EVALUACION DEL PROYECTO PARA ESTE PERIODO EN SUS DIFERENTES
INDICADORES; ADEMS POR EL TIEMPO DE DEPRECIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE.
Servicio
Descripcin
1
Unidad de
Medida
LT/SEG
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
Descripcin
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
LT/SEG
15
15
15
15
15
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
15
15
15
15
15
Servicio
1
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA OFERTA DE 15 LTS/SEG EN EPOCAS DE ESTIAJE BAJO LA AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD
LOCAL DE AGUA, LA CUAL ES CONDUCIDO POR MEDIO DE UNA QUEBRADA, PERO ESTA AGUA NO LLEGA HASTA LA ZONA DE
RIEGO.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
1
Unidad de
Medida
LT/SEG
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
ESTUDIO
GLB.
GLB.
GLB.
UND.
GLB.
GLB.
1
1
1
1
1
1
1
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
32,120.35
549,174.71
9,440.00
25,696.28
55,861.47
27,930.74
Costo total a
precios de
mercado
32,120.35
558,614.71
549,174.71
9,440.00
25,696.28
55,861.47
27,930.74
700,223.54
Pgina 3 de 18
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
0.67
0.1
0.092
0.138
Resultado 02
Insumo de origen nacional
0.67
0.1
0.092
0.138
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
32,120.35
0.85
558,614.71
549,174.71
0.85
367,947.06
0.81
54,917.47
0.91
50,524.07
0.41
75,786.11
9,440.00
0.85
6,324.80
0.81
944.00
0.91
868.48
0.41
1,302.72
25,696.28
0.85
55,861.47
0.85
27,930.74
0.85
Costo a
precios
sociales
27,302.29
434,287.36
312,755.00
44,483.15
45,976.91
31,072.31
7,465.15
5,376.08
764.64
790.32
534.12
21,841.84
47,482.25
23,741.13
562,120.02
1
0.00
0.00
0.00
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
5
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
6
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
7
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
1
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
2
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
3
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
Items de gasto
Costo Operacin y Mantenimiento
Costo Mantenimiento Anual
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
8
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
9
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
10
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
4
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
3,590.89
Costo de
Inversin
0
562,120.02
590,737.34
562,120.02
590,737.34
0
1,253.55
2,261.95
VP.Costo
total
0
563,373.57
592,999.30
1,253.55
2,261.95
563,373.57
592,999.30
VP.CO&M
Pgina 4 de 18
1
771.19
3
771.19
771.19
771.19
771.19
771.19
10
771.19
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
PREDISPOSICION DE BENEFICIARIOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MEJORA AGRICOLA, GANADERIA, RECURSO HIDRICO Y
AREAS PARA RIEGO.
107,249.92
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia
Valor
195
Costo- Efectividad
Descripcin
Habitantes
550.00
Trimestre I
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
100
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Trimestre I
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
100
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 5 de 18
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO POR MEDIO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL CASERIO CHACAPAMPA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y mantenimiento
Documento
ACTA S/N
Entidad /
Organizacin
COMITE DE
REGANTES
SECTOR
CHACAPAMPA
Compromiso
ASUMEN GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
3,500.00
21. OBSERVACIONES
No se registra.
2013
23. FIRMAS
Pgina 6 de 18
PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA I
PROYECTO : INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN CHACAPAMPA PARTE BAJA,
DISTRITO DE TUMBADN SAN PABLO CAJAMARCA
TEM
A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DESCRIPCIN
UNID. METRADO
PARCIAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
1,469.19
800.00
21,959.91
2,270.50
223.12
58,095.72
4,385.64
39,241.16
5,448.56
16,109.27
172,810.01
22,790.87
19,398.08
31,717.67
3,481.69
1,617.61
20,133.30
570.00
8,000.00
380.00
42,500.00
1,469.19
800.00
21,959.91
2,270.50
223.12
58,095.72
4,385.64
39,241.16
5,448.56
16,109.27
172,810.01
22,790.87
19,398.08
31,717.67
3,481.69
1,617.61
20,133.30
570.00
8,000.00
380.00
42,500.00
10.00%
5%
S/.
S/.
S/.
473,402.30
47,340.23
23,670.12
18%
S/.
S/.
544,412.65
97,994.28
VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION Y LIQUIDACION
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
TOTAL
642,406.92
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA DE PVC 1.5 mm (404m3)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
HIDRANTES (52 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y MITIG. IMPACT. AMB.
OTROS
FLETE
B.
PRECIO
TANGIBLES
642,406.92
57,816.62
5.0%
4.0%
32,120.35
25,696.28
700,223.54
PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA I
PROYECTO : CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERO QUINRAYQUERO BAJO, CENTRO POBLADO SANTA
BRBARA, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA
TEM
A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DESCRIPCIN
UNID. METRADO
PARCIAL
TANGIBLES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
1,469.19
800.00
21,959.91
2,270.50
223.12
58,095.72
4,385.64
139,241.16
5,448.56
16,109.27
172,810.01
22,790.87
19,398.08
31,717.67
3,481.69
1,617.61
20,133.30
570.00
8,000.00
380.00
42,500.00
1,469.19
800.00
21,959.91
2,270.50
223.12
58,095.72
4,385.64
139,241.16
5,448.56
16,109.27
172,810.01
22,790.87
19,398.08
31,717.67
3,481.69
1,617.61
20,133.30
570.00
8,000.00
380.00
42,500.00
10.00%
5%
S/.
S/.
S/.
573,402.30
57,340.23
28,670.12
18%
S/.
S/.
659,412.65
118,694.28
VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION Y LIQUIDACION
TOTAL
778,106.92
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
RESERVORIOS (08 UND)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
HIDRANTES (50 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y MITIG. IMPACT. AMB.
OTROS
FLETE
B.
PRECIO
778,106.92
70,029.62
5.0%
4.0%
38,905.35
31,124.28
848,136.54
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERO QUINRAYQUERO BAJO, CENTRO POBLADO SANTA BRBARA,
DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
18
040
0089
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
CAJAMARCA
CAJAMARCA
BAOS DEL INCA
QUINRAYQUERO BAJO
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es suficiente
para poder sembrar ms reas de cultivo, tambin se usa el riego al secano (agua de precipitacin) por lo que se produce una sola
campaa al ao con rendimientos de cultivos deficientes.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION
2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO
3.- SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA
Valor Actual
0%
0%
25%
Pgina 9 de 18
Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)
0%
0%
25%
100%
100%
75%
Nombre de cada
Alternativa analizada
N de
beneficiaros
directos
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
Alternativa 1:
CREACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL
CASERO
Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
QUINRAYQUERO BAJO,
POR ASPERSION
CENTRO POBLADO
SANTA BRBARA,
DISTRITO DE BAOS
DEL INCA,
CAJAMARCACAJAMARCA
RESERVORIO
REVESTIDO
CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA DE P
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
195
195
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
Alternativa 2:
CREACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL
CASERO
QUINRAYQUERO BAJO, Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
CENTRO POBLADO
POR ASPERSION
SANTA BRBARA,
DISTRITO DE BAOS
DEL INCA,
CAJAMARCACAJAMARCA
RESERVORIO
REVESTIDO CON
CONCRETO
195
195
Pgina 10 de 18
10 aos
EL HORIZONTE DE 10 AOS ES POR QUE LA EVALUACION DEL PROYECTO PARA ESTE PERIODO EN SUS DIFERENTES
INDICADORES; ADEMS POR EL TIEMPO DE DEPRECIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE.
Servicio
Descripcin
1
Unidad de
Medida
LT/SEG
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
Descripcin
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
LT/SEG
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
Servicio
1
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA OFERTA DE 15 LTS/SEG EN EPOCAS DE ESTIAJE BAJO LA AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD
LOCAL DE AGUA, LA CUAL ES CONDUCIDO POR MEDIO DE UNA QUEBRADA, PERO ESTA AGUA NO LLEGA HASTA LA ZONA DE
RIEGO.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
1
Unidad de
Medida
LT/SEG
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
ESTUDIO
GLB.
GLB.
GLB.
UND.
GLB.
GLB.
1
1
1
1
1
1
1
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
38,905.35
573,402.30
118,694.28
31,124.28
57,340.23
28,670.12
Costo total a
precios de
mercado
38,905.35
692,096.58
573,402.30
118,694.28
31,124.28
57,340.23
28,670.12
848,136.56
Pgina 11 de 18
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
0.67
0.1
0.092
0.138
Resultado 02
Insumo de origen nacional
0.67
0.1
0.092
0.138
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
38,905.35
0.85
692,096.58
573,402.30
0.85
384,179.54
0.81
57,340.23
0.91
52,753.01
0.41
79,129.52
118,694.28
0.85
79,525.17
0.81
11,869.43
0.91
10,919.87
0.41
16,379.81
31,124.28
0.85
57,340.23
0.85
28,670.12
0.85
Costo a
precios
sociales
33,069.55
453,446.54
326,552.61
46,445.59
48,005.24
32,443.10
93,863.44
67,596.39
9,614.24
9,937.09
6,715.72
26,455.64
48,739.20
24,369.60
679,943.96
1
0.00
0.00
0.00
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
5
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
6
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
7
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
1
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
2
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
3
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
Items de gasto
Costo Operacin y Mantenimiento
Costo Mantenimiento Anual
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
8
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
9
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
10
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
4
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42
4,349.42
Costo de
Inversin
0
679,943.96
690,737.34
679,943.96
690,737.34
0
1,253.55
2,261.95
VP.Costo
total
0
681,197.51
692,999.30
1,253.55
2,261.95
681,197.51
692,999.30
VP.CO&M
Pgina 12 de 18
1
771.19
3
771.19
771.19
771.19
771.19
771.19
10
771.19
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
PREDISPOSICION DE BENEFICIARIOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MEJORA AGRICOLA, GANADERIA, RECURSO HIDRICO Y
AREAS PARA RIEGO.
107,249.92
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia
Valor
195
Costo- Efectividad
Descripcin
Habitantes
550.00
Trimestre I
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
100
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Trimestre I
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
100
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 13 de 18
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO POR MEDIO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL CASERIO CHACAPAMPA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y mantenimiento
Documento
ACTA S/N
Entidad /
Organizacin
COMITE DE
REGANTES
SECTOR
CHACAPAMPA
Compromiso
ASUMEN GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
3,500.00
21. OBSERVACIONES
No se registra.
2015
23. FIRMAS
Pgina 14 de 18
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR ASPERSION DEL CASERIO CAMPODEN, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMARCA CAJAMARCA
18
040
0089
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
CAJAMARCA
CAJAMARCA
COSPAN
CAMPODEN
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descripcin de la situacin actual
El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es
suficiente para poder sembrar ms reas de cultivo, tambin se usa el riego al secano (agua de precipitacin) por lo que se produce
una sola campaa al ao con rendimientos de cultivos deficientes
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION
2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO
3.- SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA
Valor Actual
10%
15%
25%
Pgina 15 de 18
Nombre de cada
Alternativa analizada
N de
beneficiaros
directos
Construccin de 1 captacin, 1
desarenador, 1 aliviadero, lnea de
conduccin, 1 reservorio revestido con
geomembrana, cerco perimtrico, sistema
de filtrados, lnea fija, 1 pase areo,
sistema de riego por aspersin.
44
Capacitacin en Operacin y
Mantenimiento
44
Mitigacin ambiental
Construccin de 1 captacin, 1
desarenador, 1 aliviadero, lnea de
conduccin, 1 reservorio de concreto
armado, cerco perimtrico, sistema de
filtrados, lnea fija, 1 pase areo, sistema
de riego por aspersin.
Capacitacin en Operacin y
Mantenimiento
44
44
Mitigacin ambiental
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Unidad de
Medida
Principales Rubros
Costo total a
precios de
mercado
0
0
0
0
0
0
0
Cantidad
Costo
Unitario
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Total
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto
Total a precios de mercado
Pgina 16 de 18
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre I
Trimestre II
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
Documento
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y mantenimiento
Entidad /
Organizacin
Compromiso
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
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Accin "n"
21. OBSERVACIONES
23. FIRMAS
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