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INGENIERIA

EN
PREVENCION
DE RIESGOS,
CALIDAD Y
MEDIO

IDENTIFICACIN, CONTROL Y
EVALUACIN DE AGENTES FSICOS
(PROCEDIMIENTO)
NOMBRE:

VALERIA AZOCAR

MARCELO MORALES

ROSITA SANTANA

JONATHAN ALARCON

SOLANGE ROSAS
CARRERA: INGENIERIA EN PREVENCIN DE RIESGOS
ASIGNATURA: LABORATORIO DE HIGIENE, AGENTES FISICOS
PROFESOR: DOCENTE; VICTOR PEREZ
FECHA: JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-

INDICE

INTRODUCCIN................................................................................................... 3
OBJETIVOS....................................................................................................... 4
ALCANCE............................................................................................................. 5
RESPONSABLES A CARGO EN LA EMPRESA.........................................................6
POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN................................................................7
CONCEPTOS........................................................................................................ 8
DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (cualitativa).................................................9
1.1

Identificacin de peligros:............................................................................9

1.2

Evaluacin del riesgo:.............................................................................. 10

MAGNITUD DELRIESGO............................................................................... 12
1.3

Control de Peligros:.............................................................................. 13

DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (cuantitativa).............................................14


1.1

Identificacin de peligros:..........................................................................14

1.2

Evaluacin del riesgo:.............................................................................. 15

FORMULARIOS O IMPRESOS.............................................................................. 16
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO (CUALITATIVO)...........................................17
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO (CUANTITATIVO).........................................18
GLOSARIO DE TERMINOS................................................................................... 19

INTRODUCCIN
Nuestra empresa Chinquihue Ltda., es una empresa de tamao medio, considerando la
importancia cada vez mayor del cuidado del Medio Ambiente y de la Seguridad & Salud
Ocupacional de los trabajadores es por eso que a continuacin le daremos a conocer el
procedimiento a seguir ante la exposicin a un agente fsico en el puesto de trabajo.
Este procedimiento contiene los antecedentes necesarios para atender las dificultades
que se puedan generar y que afecten el normal funcionamiento de la empresa. De esta
forma aseguraremos la proteccin adecuada de la vida y salud de todos los trabajadores
en sus diferentes puestos de trabajo.
El procedimiento, en primer lugar abarca, el objetivo que se pretende cumplir, el rea de
aplicacin o alcance, responsables que intervienen en todas y cada una de las fases, la
poltica o normas de la empresa en los cuales se percibirn los criterios o lineamientos
para ser ejecutado, conceptos que se emplearan en este procedimiento, posteriormente
se describen los procedimientos cuantitativos y cualitativos de cada una de las
operaciones que se realizan para un determinado procedimiento el cual ser el punto de
inicio en materia de seguridad laboral.
Se considera la normativa vigente relacionada (D.S 594)

OBJETIVOS
El propsito de este documento es establecer y mantener un procedimiento para la
identificacin y evaluar los riesgos derivados de la presencia de algn agente fsicos
presente en el lugar de trabajo, con el objetivo de determinar aquellos que tienen o
puedan tener un mayor impacto sobre la salud del trabajador y de este modo realizar la
determinacin de controles desde el punto de vista de la jerarquizacin de controles.

ALCANCE
Este procedimiento abarca la identificacin de peligros y evaluacin y de los riesgos en
SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL con el alcance definido para el Sistema de
Nuestra empresa Chinquihue Ltda.

RESPONSABLES A CARGO EN LA EMPRESA


Los responsables de emitir e implementar este procedimiento son:
El Gerente General tendr como funcin:

Gestionar y supervisar al personal a su cargo.


Organizar y planificar la produccin de la empresa.
Optimizar los procesos de trabajo dentro de las reas de produccin.
Coordinar con las diferentes reas y/o departamentos una eficaz y
eficiente comunicacin y relacin, con el objetivo de cumplir con los
objetivos de la empresa.

El Responsable de reas y/o Departamentos tendr como funcin:

Gestionar y supervisar a los trabajadores.


Controlar las normas de seguridad, higiene y operatividad de la obra.

El Asesor en Prevencin de Riesgos tendr como funcin:

Asesorar al empleador para que establezca y mantenga al da un


reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a lo
que establece el Artculo N 14, Ttulo V, del Decreto Supremo N 40.
Asesorar al empleador para que informe oportuna y convenientemente a
todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores,
las medidas preventivas y mtodos de trabajo correctos, de acuerdo a lo
que establece el Artculo N 21, Ttulo VI, del Decreto Supremo N 40.
Asesorar al empleador en la entrega de los equipos e implementos de
seguridad personal a sus trabajadores, conforme a los riesgos que
entraen sus labores, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor, de
acuerdo a lo que establece el Artculo N 68 de la Ley N 16.744.
Vigilar cumplimiento tanto por parte de la Empresa como de los
Trabajadores, de las medidas de prevencin, higiene y seguridad.

POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN


La empresa metalrgica Chinquihue limitada dedicada a la produccin de equipos de
mano factura, se compromete a la prevencin en la ocurrencia de cualquier lesin o
enfermedad profesional que pueda ocurrir en nuestros procesos, esto se lograr con la
implementacin y realizacin de actividades tales como: capacitaciones, auditorias,
charlas, inspecciones, entre otras.
Nuestra empresa, al saber la importancia del cumplimiento del marco legal se
compromete a cumplir con la legislacin vigente sobre agentes fisicos aplicable en
conjunto con los compromisos voluntariamente adquiridos.
Adems se compromete a revisar cada uno de sus procesos y aplicar medidas correctivas
en el mbito de salud y seguridad ocupacional e ir mejorndola y adaptando a las nuevas
necesidades que se puedan generar, con esto lograr estar actualizados en cada mbito
de nuestra produccin.
Este procedimiento ser o deber revisarse y actualizarse en caso que sea necesario al
menos cada 6 meses independiente de las actividades desempeadas, cada vez que se
desarrolle un nuevo proyecto, se realice un cambio de proceso, cambio de producto, o en
general cualquier cambio dentro de la empresa.

Firma gerente general

CONCEPTOS
Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra
prdida.
Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o
enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de stos.
7

Incidente: Evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser
un accidente. Un incidente en el que no ocurre enfermedad, lesin, dao u otra
prdida, tambin se conoce como "casi- accidente". El trmino incidente incluye los
casi-accidentes.
Riesgo: Combinacin de la Probabilidad y la(s) Consecuencia(s) de que ocurra un
evento peligroso especfico.
Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organizacin,
desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del
proceso (Ejemplo: proceso de produccin, programa de mantencin, Etc.)
Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias
para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones no
programadas, (Ejemplo: reparacin de urgencia, mantenciones no programadas, etc.)
Condiciones ambientales fsicas: En general representan un intercambio brusco de
energa entre el trabajador y su ambiente de trabajo, ocasionando en algunos casos
enfermedades profesionales, cuando el intercambio es mayor al que es capaz de
soportar el organismo, entre los ms frecuentes podemos sealar:
a. Exposicin a agentes fsicos como: ruido, vibraciones, radiaciones
ionizantes, radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioleta, microondas,
lser, campos electromagnticos, etc.
b. Iluminacin
c. Condiciones termo higromtricas: calor, fro, humedad relativa, calidad del
aire; es decir, climatizacin en general.
Agentes fsicos: Manifestacin energtica que puede producir, en supuestos de
exposicin no debidamente controlados, accidentes o enfermedades de diversa
consideracin. Los ms significativos a estos efectos son el ruido, las vibraciones, las
radiaciones, la iluminacin y el calor.
Enfermedad Profesional: Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador
producido por una exposicin continuada a situaciones adversas.
Equipo de proteccin personal; Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado
por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud en el trabajo, as como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin.

DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (cualitativa)


1.1

Identificacin de peligros:

Asesor en
prevencin

Identificar los distintos procesos y actividades que se desarrollen en las


8

de riesgos
en conjunto
con
responsabl
e de rea
de trabajo.

reas de trabajo, de acuerdo a la siguiente metodologa de la empresa:


1. Analizar organigrama de la empresa
2. Identificar los puestos de trabajo por cargos y actividades rutinarias y no
rutinarias (Manual de responsabilidades, cargos y funciones)
3. Identificar los peligros asociados a cada actividad y posible efecto
Para cada uno(a) de estos Procesos, Actividades y Sub-Actividades se
deben identificar los peligros que pudieran afectar la Seguridad y Salud
Ocupacional de los trabajadores. Esta identificacin quedar registrada
en la Matriz de Id. De Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Una vez identificados los Peligros aplicables a cada Proceso, Actividad y
Sub-actividad se debe considerar el Dao a los que dan origen,
llenando la columna correspondiente en la Matriz de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos. La lista de Daos tambin debe
estar incluida en dicha matriz.
Para completar la Identificacin de Peligros se deben llenar los espacios
correspondientes de acuerdo a los siguientes criterios:

Situacin
Operacional

Impacto

1.2

DESCRIPCION
Normal: Actividad habitual (rutinaria) dentro de la
naturaleza
de
la
Operacin,
incluye
mantenciones programadas
Anormal: Actividad no habitual (no rutinaria) que
interrumpe el proceso normal de operacin, tales
como: operaciones de parada y arranque,
operaciones de mantenimiento no programadas y
otras.

S: Seguridad de los Trabajadores


SO: Salud Ocupacional de los Trabajadores

Evaluacin del riesgo:

La Evaluacin del Riesgo, se desarrollar considerando las medidas de


control existentes, tales como: procedimientos, sealizacin, uso de EPP,
etc.
Sobre la base de los escenarios de peligro y las consecuencias para las
personas, se evaluar el grado de riesgo de cada caso como el producto de
probabilidad y consecuencia
Para determinar la probabilidad de ocurrencia del peligro los criterios son:
Nmero de expuestos
Procedimientos, Instrucciones o Prcticas existentes
Capacitacin
Frecuencia de aparicin del peligro o exposicin

Departamento
de SSO
(en conjunto
con
Responsables
de
reas/Dptos.)

La probabilidad se calcula como la suma de los siguientes 4 ndices


ndice de Personas Expuestas
Se determina este ndice en funcin de la cantidad de personas expuestas,
definida en la fase de clasificacin de tareas e identificacin de peligros.
ndice
Nmero de personas expuestas
1
De 1 a 3
2
De 4 a 12
3
Ms de 12
ndice de Procedimientos, Instrucciones o Prcticas existentes
Se considera la existencia de procedimientos, instructivos, instrucciones,
reglamentos o prcticas para las condiciones de operacin normal, anormal
o emergencias.
La existencia deber ser corroborada a travs de la verificacin del
conocimiento y aplicacin correcta en terreno.
Procedimientos Instructivos
ndice
Practicas Existentes
1
Existen / Son satisfactorios
Existen parcialmente / No
2
satisfactorios
3
No existen
ndice de Capacitacin:
En la determinacin de este ndice, se debe tener en cuenta la capacitacin
que se le ha brindado al personal expuesto al peligro, tanto propio como de
contratistas, la existencia debe ser corroborada a travs de la verificacin
del conocimiento del peligro identificando en la ejecucin de la actividad u
operacin y sus controles operacionales ms los registros de la induccin,
charla o capacitacin.
ndice
Capacitacin
1
100% Personal expuesto
entrenado
2
50% Personal expuesto entrenado
3
Personal no entrenado

10

[Escriba
una
cita
del
documento o el resumen de un
punto
interesante.
Puede
situar el cuadro de texto en
cualquier lugar del documento.
ndice de frecuencia exposicin
Use allapeligro:
ficha Herramientas de
En este caso se presenta
el ndice
a partir
de laelsiguiente
dibujo
para
cambiar
formatotabla:
ndice
Exposicin
del cuadro de texto
de la cita.]
1
Ocasional (una vez al ao)
2
Casi Frecuente (una vez al mes)
3
Frecuente (una vez a la semana)
4
Permanente (una vez al da)
Probabilidad = (ndice Personas Expuestas + Procedimientos
Instrucciones Practicas + Capacitacin + Exposicin)
Para definir la severidad del peligro se tomar en cuenta la consecuencia
a las personas segn la siguiente tabla.
ndice de
Consecuencia
1

Naturaleza del Dao


Naturaleza del Dao
(Seguridad)
(Salud Ocupacional)
Levemente
daino El dao que se
(Reversibles).
provoca
o que
Lesiones menores,
potencialmente
se
puede provocar, solo
genera molestias o
enfermedades
profesionales
reversibles,
no
incapacitantes,
esto
es, no se generan
incapacidades pero si
pueden ocasionar un
tratamiento
ambulatorio
Lesiones
que El dao que provoca o
producen incapacidad que
potencialmente
temporal.
puede
provocar,
genera enfermedades
profesionales
reversibles que exigen
un
periodo
de
tratamiento,
genera
una
incapacidad
temporal
Extremadamente
El dao que se
daino,
muerte
o provoca
o
que
lesiones que conducen potencialmente
se
a la discapacidad de puede
provocar,
una persona en forma genera enfermedades
permanente;
profesionales
irreversibles,
genera
una
incapacidad
permanente.
11

Asesor en
prevencin de
riesgos en
conjunto con
responsable
de rea de
trabajo

Con esta informacin se calcular la Magnitud del Riesgo (MR) de cada


caso, como el producto de Probabilidad por Consecuencia. Siendo su
frmula la siguiente:

MAGNITUD DELRIESGO
(MR) MR = P * C
Posteriormente se Clasifican los Peligros de acuerdo a lo siguiente:
Grado de Riesgo

Puntaje

Trivial

Hasta 4

Aceptable
Moderado

Hasta 8
Hasta 16

Sustancial

Hasta 24

Inaceptable

Hasta 36

12

1.3 Control de Peligros:


Las acciones a tomar para el control de los peligros dependern de la
magnitud del riesgo, tal como se especfica en la tabla siguiente:
Grado de Riesgo
Plan de accin
Una vez realizada la Identificacin de Peligros y Evaluacin de los
Trivial se debe
No se
requiere el
accin
Riesgos,
completar
registro en el campo Medidas de
Aceptable
El
riesgo
es
bajo,
noPeligros
hacen falta
controlesde Riesgos)
Control (Matriz de Identificacin de
y Evaluacin
se requiere
monitoreo
para los riesgos adicionales,
en grado Sustancial
e Inaceptable,
los para
cuales debern
evaluarse desdeasegurar
el puntola de
vista de los
controles o cambios para
mantencin
de controles
los existentes, Deben
considerando
de necesarias
los riesgos, segn la
Moderado
tomar la
se reduccin
las medidas
siguiente jerarqua.
para reducir el riesgo, implementado
Eliminacin.
medidas de control en un lapso definido
Sustitucin.
de tiempo

Controles
Ingeniera.iniciar el estudio de la
Sustancial
Serdenecesario
Sealizacin,
advertencia
y/o controles
administrativos.
actividad
para reducir
el riesgo
en un
Equipos
o
elementos
de
proteccin
personal.
plazo
determinado,
definiendo
los
Para cada rea ocontroles.
proceso, no
es
necesaria
la
firma
y
aprobada
por el
En el caso de no disminuir el
representante deriesgo
la gerencia
para
ser
distribuida
a
los
responsables
de
se deben incluir en los objetivos de
cada rea, los gestin
que las darn a conocer a quienes desarrollan las
actividades con riesgo de carcter Sustancial e Inaceptables.
Inaceptable
La actividad no pueden desarrollarse s
Asesor en
Revisar mediante firma la Matriz de Identificacin de Peligro y Evaluacin
menos que sean tomadas las medidas
prevencin de Riesgos para cada rea o Proceso correspondiente.
adicionales de control que permitan
de riesgos.
reducir el grado de riesgo. Se deber
el riesgo
y de no disminuir
Representa Aprobar mediantereevaluar
firma la Matriz
de Identificacin
de Peligrose
y Evaluacin
incluir
en loscorrespondiente.
objetivos de gestin.
nte
de de Riesgos para deber
cada rea
o Proceso
Gerencia.

DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (cuantitativa)


1

Identificacin de peligros:

Asesor en
prevencin
de riesgos
en conjunto
con
responsabl
e de rea
de trabajo.

Identificar los distintos procesos y actividades que se desarrollen en las


reas de trabajo, de acuerdo a la siguiente metodologa de la empresa:
1. Analizar organigrama de la empresa
2. Identificar los puestos de trabajo por cargos y actividades rutinarias y no
rutinarias (Manual de responsabilidades, cargos y funciones)
3. Identificar los peligros asociados a cada actividad y posible efecto
Para cada uno(a) de estos Procesos, Actividades y Sub-Actividades se
deben identificar los peligros que pudieran afectar la Seguridad y Salud
Ocupacional de los trabajadores.

13

Una vez identificados los Peligros aplicables a cada Proceso, Actividad y


Sub-actividad en cuanto a la presencia de un agente fsico se proceder
a la evaluacin de la exposicin, esta debe hacerse, con carcter
general, por medicin de las concentraciones ambientales de dichos
agentes fsicos en el puesto de trabajo.
Ello implica un proceso de cierta complejidad tcnica que incluye:
Estrategia de muestreo

1.4

Nmero de muestras
tiempo de duracin de cada
una de ellas
ubicacin
momento del muestreo
nmero de trabajadores a
muestrear
nmero de jornadas
periodicidad del muestreo.

Toma de muestra

eleccin de la instrumentacin
y parmetros de muestreo
adecuados
el anlisis qumico de las
muestras
el tratamiento de los datos y
comparacin con los criterios
de valoracin
las conclusiones sobre el
riesgo por exposicin al agente
qumico

Evaluacin del riesgo:

Departamento
de SSO
(En conjunto
con
Responsables
de
reas/Dptos.)

Una vez realizado la identificacin los agentes fsicos se procedern a la


Evaluacin del Riesgo, mediante el equipo correspondiente.
Agente fsico
Ruido
Iluminacin
Temperatura y humedad
Radiacin
Infrarrojas
Ultravioletas
Ionizantes

14

Equipo
Sonmetro
decmetro
luxmetro
termmetro
Luxmetro de radiacin

Una vez medida en forma cuantitativa de acuerdo al anlisis obtenido en


forma digital a travs de algunos de los instrumentos mencionados se debe
cotejar con la legislacin vigente segn decreto supremo 594 Ttulo IV de
la Contaminacin Ambiental, Prrafo III De los Agentes Fsicos.
De acuerdo a la evaluacin obtenida se podr saber si el trabajar
se encuentra expuesto (bajo los milites o sobre estos) y aplicar las
medidas necesaria para minimizar el riesgo de estos agentes.
El procedimiento de medicin con los equipos se hacen en un jornada de 8
horas, implantando los equipos a los trabajadores, o las mutualidades
adheridas se encargarn de las mediciones en el lugar de trabajo.

FORMULARIOS O IMPRESOS
Anexo

Matriz de Identificacin, Control y Evaluacin de riesgo

15

16

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO (CUALITATIVO)

17

18

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

19

(CUANTITATIVO)

20

21

GLOSARIO DE TERMINOS

Accidente
Peligro
Incidente
Riesgo
Actividad Rutinaria
Actividad No Rutinaria
Condiciones ambientales fsicas
Agentes fsicos
Enfermedad Profesional
Equipo de proteccin personal

22

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