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CONTENIDO
CAPITULO 1......................................................................................................................7
INTRODUCCION...............................................................................................................7
1.1. Objetivo.......................................................................................................................8
1.1.1 Objetivo General.......................................................................................................8
1.1.2 Objetivos Especficos...............................................................................................8
1.2. Alcances......................................................................................................................8
1.3. Justificacin................................................................................................................9
1.4. Estudio terico............................................................................................................9
1.4.1. Telemedicina............................................................................................................9
1.4.2. Estadsticas.............................................................................................................9
1.4.3. Seguridad..............................................................................................................10
CAPITULO 2....................................................................................................................12
ESTUDIO DE MERCADO...............................................................................................12
2. INTRODUCCION.........................................................................................................12
2.1 Estudio de la demanda..............................................................................................12
2.1.1. Calculo de Muestra................................................................................................12
2.1.2. Ficha tcnica..........................................................................................................13
2.1.3. Encuestas..............................................................................................................13
2.1.4. Preguntas..............................................................................................................13
2.1.7. Datos internet Bolivia.............................................................................................25
2.1.9. Oferta.....................................................................................................................26
2.2. Anlisis de la demanda y Oferta...............................................................................26
2.3. Conclusiones............................................................................................................27
CAPITULO 3....................................................................................................................28
1
LOCALIZACION..............................................................................................................28
3.1 INTRODUCCION.......................................................................................................28
3.2 Anlisis de las propuestas.........................................................................................28
3.2.3. Tercera Propuesta Puente Antezana..................................................................31
3.3.1 Factores cuantitativos.............................................................................................32
3.3.2 Factores cualitativos...............................................................................................32
3.3. Conclusin................................................................................................................33
CAPITULO 4....................................................................................................................34
4.1 Introduccin...............................................................................................................34
4.2 Implementacin.........................................................................................................34
4.2.1 Conformacin de la Empresa y Aspectos legales..................................................36
4.2.1 Layout e Infraestructura..........................................................................................38
4.2.2 Actividades e implementacin...............................................................................40
4.2.3 Implementacin de Equipos de Servidores............................................................41
4.2.4 Software Tele-administracin y Web Services.......................................................42
4.2.5 Financiamiento.......................................................................................................42
4.3 Proceso Operativo.....................................................................................................43
4.3.1. Presentacin de servicios, evaluacin de recursos del cliente.............................44
4.3.2 Servicios mdicos de Tele salud............................................................................45
4.3.2.1 Tele Administracin..............................................................................................45
4.4. Planes de Tele salud.................................................................................................45
4.4.1 Plan Tele salud Integrado.......................................................................................46
4.4.2 Plan Tele salud Escalable.......................................................................................46
4.3.2.3 Plan Profesional...................................................................................................47
4.33.1 Plan manejo de vida.............................................................................................48
4.4 Instalacin y Soporte tcnico.....................................................................................49
2
Conclusiones...................................................................................................................50
CAPITULO 5....................................................................................................................51
ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTO..................................................................51
5.2.1 Costos Fijos............................................................................................................51
5.2.2 Costos Variables.....................................................................................................52
5.1.4 V.A.N (Valor Actual Neto)........................................................................................53
5.1.5 T.I.R tasa interna de retorno...................................................................................53
5.2 Cuadro De Ingresos / Egresos..................................................................................54
Conclusiones...................................................................................................................55
CAPITULO 6....................................................................................................................56
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................56
6.1. Conclusiones............................................................................................................56
6.2. Recomendaciones....................................................................................................56
2.
INDICE DE TABLAS
3.
INDICE DE FIGURAS
4.
5.
6.
CAPITULO 1
INTRODUCCION
de
atencin
sanitaria
(procedimientos
administrativos,
diagnstico,
7.
1.1. Objetivo
7
8.
10.
de telemedicina.
Realizar el estudio para evaluar las necesidades de los centros de salud
Ver la necesidad de crear una plataforma de servicios online.
Definir los servicios de telemedicina a ser implementados.
Definir los recursos humanos
1.2. Alcances
1.3. Justificacin
12.
13.
1.4.1. Telemedicina
1.4.2. Estadsticas
Una necesidad para poder proveer los servicios de cuidado remoto y tele-consultas es
el acceso a internet. Como se ve en la tabla 5.1 el acceso a internet es limitado en el
pas, a esto se suma el alto costo de acceso a internet en el pas que est por encima
de los 200 bs el Mbps.
Fuente: INE
15.
1.4.3. Seguridad
1.2. Cronograma
10
Actividades
Agosto
Septiembre
Meses (semanas)
Octubre
Noviembre
Diciem
Introduccin
Estudio de
mercado
Localizacin
Ingeniera del
proyecto
Anlisis y
evaluacin de
proyecto
11
16.
17.
18.
CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
2. INTRODUCCION
La metodologa fue el uso de encuestas. Las encuetas fueron hechas en la zona urbana
de Cochabamba a personas mayores de 18 hasta los 70 aos. Se hizo una encuesta en
la ciudad de Cochabamba-Cercado.
Se determin el rango de edades al cual estar direccionado este servicio, posterior a
ello se recopilo datos del INE del ao 2012, para as poder realizar el clculo de la
muestra de cercado Cochabamba y luego efectuar la encuesta respectiva.
20.
21.
2.1.3. Encuestas
Se lograron realizar 129 de las 138 encuestas a ser realizadas. Estas se realizaron en
el la zona central de la ciudad de Cochabamba. De las 129 personas encuestadas 66
eran de sexo masculino y 63 de sexo femenino. Es un trabajo que se realiz toda la
maana.
23.
2.1.4. Preguntas
Sexo
Masculino
Femenino
13
14
7.- Cunto gasta en general para una visita al mdico? (no incluye compra de
medicamentos)
Menos de 50 bs
Menos de 100bs
Ms de 100
8.- En este ao visito a un especialista de salud?
Si
No
9.- Visita al mismo mdico o cambia frecuentemente?
Si
No
Cambio
10.- Actualmente cuenta con el servicio de internet de banda ancha en su domicilio?
Si
No
11.- Necesita Atencin medica continua?
Si
No
12.- Tiene algn familiar o conocido que necesite atencin medica continua?
Si
No
15
Hombres
48%
Mujeres
52%
16
5%
50%
45%
Si
No
Blanco
24%
30%
24%
21%
Gobierno
Empresa
Independiente
N/A
17
60%
26%
7%
7%
No puedo pagar un
seguro
Nonecesito de un
seguro
No creo en los
seguros
N/A
3.- La Principal razn de que las personas no cuenten con un seguro de salud es que
no pueden pagarlo.
18%
9%
10%
16%
29%
18%
Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces
Mas de cinco
veces
Blanco
19
9%
41%
50%
Buena
Regular
Malo
22%
78%
Por ficha
Por reserva
telefonica
Por internet
20
26%
29%
18%
27%
Menos de 50
Menos de 100
Mas de 100
Blanco
21
7.- La pregunta est dirigida a saber cundo es que uno gasta al hacer la visita al
mdico para tener un rango de precios. Los resultados muestran que una mayora paga
por encima de los 100bs, el segundo lugar se paga entre 50 y 100 bs sin incluir los
gastos en medicamentos.
3%
46%
51%
Si
Cambio
Blanco
22
3%
37%
60%
Si
Cambio
Blanco
9.- Se muestra que una mayora de las personas cambian de mdico y no visitan a un
solo mdico.
3%
48%
49%
Si
No
Blanco
4%
76%
21%
Si
No
Blanco
11.- Esta pregunta nos dice que la mayora de las personas necesitan atencin mdica
continua.
3%
32%
65%
Si
No
Blanco
25
3%
29%
68%
Si
No
Blanco
3%
62%
35%
Si
No
Blanco
26
Primera consulta
Sub-siguentes
CONSULTAS ENDOCRINOLOGIA
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Primera consulta
Sub-siguientes
CONSULTAS CARDIOLOGIA
2000
1500
1000
500
0
CARDIOLOGIA 2008
CARDIOLOGIA 2009
CARDIOLOGIA 2010
Primera consulta
CARDIOLOGIA 2011
CARDIOLOGIA 2012
Sub-siguientes
28
24.
Al ser el acceso a internet un producto necesario para el proyecto se tiene datos de los
aos 2004 al 2013 y vemos que no todos tienen internet banda ancha en Bolivia.
Figura 2.19. Cantidad usuarios por cada 100 habitantes
Total
Banda ancha
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
29
250
200
P
150
100
50
0
2011
2012
2013
Figura 2.20. Precio Mega Bits por segundo (Mbps) en dlares americanos
2.1.9. Oferta
Los servicios a ser ofrecidos son servicios en la WEB de forma de Cloud Computing en
lo general. Las herramientas sern la Telemetra, Tele consulta (Asncrona y Sncrona),
y Tele administracin.
Al ser tecnologa su tasa de depreciacin estar en un 20% anual habiendo que pensar
reemplazar los equipos en cinco aos.
31
27.
2.3. Conclusiones
32
29.
CAPITULO 3
30.
31.
LOCALIZACION
3.1 INTRODUCCION
Las propuestas deberan tener como mnimo 250 metros cuadrados, que cuenten con
un rea externa o patio. Dos pisos son suficientes y por lo menos cuatro habitaciones
ms una sala. El Acceso a Internet es el punto clave a tener en cuenta ya que no se
trata del acceso a internet comercial sino de un servicio dedicado y sujeto a limitadas
reas.
Se tomaron como opciones estos tres lugares estratgicos:
Av. Circunvalacin
Calle Venezuela esquina Federico Blanco
Calle Antezana esquina Ramn Rivero
33
Desventajas
-
No es un lugar comercial.
Circulacin de transporte pesado.
Ruido
Contaminacin
Lugar cntrico
Fcil acceso para todo pblico
Mejor atencin
Zona comercial
Cerca del hospital
Desventajas
33.
35
Lugar cntrico
Fcil acceso
Mayor concentracin de poblacin
Transporte fcil y comunicacin
Desventajas
-
Entre los elementos que se pueden medir, tomaremos en cuenta los siguientes:
Tabla 3.1. Servicios bsicos
36
Comunicacin
Parqueo
Cercana al
mercado
potencial
Condiciones
legales
Restricciones
RRHH
Cercana a
distribuidores
Vas de
acceso
Localizacin 1
Sub
Ponderacin
Calificacin
total
40
8
320
1
2
2
Localizacin 2
Sub
Calificacin
total
5
200
1
1
localizacin 3
Califica
Sub
cin
2
1
total
80
1
20
160
100
40
10
50
20
10
1
3
1
5
1
15
1
2
1
6
2
2
2
6
20
140
60
20
25
10
10
100
713
398
169
37
36.
3.3. Conclusin
38
37.
CAPITULO 4
ESTUDIO TECNICO
38.
4.1 Introduccin
4.2 Implementacin
39
40
40.
es que quieres
Luego debes llenar obligatoriamente la casilla Contrasea escribiendo una
palabra secreta de mnimo 8 caracteres y/o mximo de 16. Esta palabra secreta
slo debers conocerla t y puede contener letras y nmeros y alguna de ellas
palabra secreta.
En la casilla Digite Texto, copia las letras y nmeros que te aparecen encima
Haz clic con el mouse en Guardar mis datos.
41
42
43
44
42.
Actividad
Costo en BS
Remodelacin
80.000,00
Pintura
Compra de equipos
Instalacin de equipos
Sistemas de seguridad
4,500.00
5,360,050.00
3.500,00
34,300.00
Efectivo
Cableado estructurado
8.450
efectivo
22,000
Efectivo
25,600
Efectivo
Internet ENTEL
mensual
Internet AXS mensual
de pago
Inters
Efectivo
Cheque
Observaciones
Se realizara un pago inicial
y otro final
La compra de equipo
45
46.
Costo
Unitario en Bs
Cantidad
Costo Total
Tiempo de
Forma
Bolivianos
entrega
de pago
HP ProLiant
DL380 WEB
19,338.34
116,030.00
1 mes
Efectivo
52,316.00
209,26400
2 meses
Efectivo
2,020.00
4,040.00
2 meses
9,700.00
29,100.00
2 meses
SERVER
HP ProLiant
DL580 DATA
SERVER
Switch Cisco
Router Cisco
1841
46
47.
4.2.5 Financiamiento
48
50.
Como primera instancia tenemos una presentacin de los servicios que se ofrecen al
potencial cliente. Se hara un precontrato para una evaluacin tcnica de los recursos
con un coste que podr ser incluido en la instalacin si el cliente adquiere nuestros
servicios. El principal objetivo es determinar las capacidades tcnicas del cliente
potencial identificando los siguientes parmetros:
Evaluacin tecnica
Sistema operativo
Control de seguridad
Base de datos
Proceso de archivos de
expediente clnico
Acceso a internet
Actual caracterstica de
paginas WEB
Informe
FIN
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Se denominan servicios Mdicos de Tele salud a las herramientas que se proveer a las
instituciones mdicas y a los profesionales independientes de salud.
Estas herramientas sern agrupadas en paquetes para su adquisicin dependiendo en
las necesidades de cada cliente.
64.
Capacidad
Dada por cada centro
citas de consulta
Expediente mdicos
hospitalario
1GB por paciente
De acuerdo al plan de 100
Aplicacin Smartphone
Observacin
Pacientes Activos
Mensual incluido en la
tarifa, capacidad de
compra extra una vez
agotado. No acumulable
Con subscripcin
Fuente: Elaboracin propia
65.
Los planes de Tele salud sern tres que estarn dirigidos hacia los centros mdicos que
quisieran obtener nuestros servicios y a profesionales independientes de salud para un
mejor manejo de pacientes y archivos, adems de ofrecer herramientas para una
atencin complementaria y fcil accesibilidad de datos del historial mdico.
66.
El plan de tele salud Integrado cuenta con todas las capacidades y herramientas
ofertadas. A travs de nuestros servidores el usuario un hospital o una clnica tienen
acceso a las herramientas de Telemetra, tele - administracin y tele-consulta. Adems
los recursos de almacenamiento soporte tcnico
Los pacientes y sus expedientes sern monitoreados desde nuestras oficinas
proveyendo una amplia cantidad de almacenamiento. Adems cuenta con sistema de
seguridad fsico y de software para una transmisin segura de los datos. El precio de
instalacin es de 15,000Bs y es costo mensual es de 12,000Bs
Tabla 4.6. Caractersticas Plan Integrado
51
Servicio
Almacenamiento
Remoto
Capacidad
Observaciones
Incluye
10,000 GB
almacenamiento de
expedientes y backup
internet
Hasta un mximo de
1000 pacientes
internet
Telemetra
Sincronizacin
E-mail corporativo
-Programacin de recordatorios
100 pacientes monitoreo y alertas
De datos de backup programables
Fuente: Elaboracin propia
67.
El plan de Tele salud Escalable contempla lo esencial del plan integrado para un centro
mdico de menor tamao. Las herramientas incluidas son la Tele administracin, y tele
consulta asncrona. Adems estn incluidos almacenamiento remoto y acceso de
informacin a travs de diferentes dispositivos
El costo de instalacin es de 9000Bs y un costo mensual de 5500Bs.
Tabla 4.7. Caractersticas Plan Escalable
Servicio
Capacidad
Almacenamiento Remoto
5,000 GB
1GB Expediente Mdico
por paciente
Programacin de citas
Tele Administracin
mdicas va internet
Acceso a Expediente
mdico va internet
Programacin
Sincronizacin
Observaciones
Incluye almacenamiento de
expedientes
Hasta un mximo de 500
pacientes activos
Archivo de hasta 1000
paciente pasivos.
10 bs paciente activo
adicional.
1bs paciente pasivo
adicin
el da
Fuente: Elaboracin propia
68.
Capacidad
100 GB
Observaciones
Incluye almacenamiento de
500GB
1GB Expediente Mdico
expedientes
por paciente
Programacin de citas
Tele Administracin
mdicas va internet
Acceso a Expediente
mdico va internet
Sincronizacin
Aplicacin Desktop y mvil
E-mail
Programacin
Hasta 1000 MB diurno,
1GB nocturno
Ver programacin de citas
2
Terminacin
53
@telesalud.com.bo
Fuente: Elaboracin propia
4.3.3 Servicio Privado
Una propuesta innovadora se da al permitir a travs de nuestro portal que usurarios
privados tenga la posibilidad de administrar sus Expedientes Mdicos y programar
recordatorios, almacenar datos relevantes a su salud, poder acceder a al historial desde
internet de una forma segura.
69.
Capacidad
5 GB
4GB
Observaciones
Almacenamiento de
pacientes
Programacin de
notificaciones
Telemetra
Sincronizacin
Fuente: Elaboracin propia
70.
1
2
2
2
2
1
1
SUELDO
EN BS.
8000
6000
3500
3000
2500
3000
5500
Total
Sueldo
8000
12000
7000
7000
5000
3000
5500
5000
5000
1
1
1
5000
5000
2500
47000
5000
5000
2500
65000
CARGO
CANTIDAD
Gerente
Sub-Gerente
Tcnicos de monitoreo
Tcnicos de operaciones
Secretaria
Contadora
Jefe de servicios tcnicos
Jefe de servicios
administrativos
Marketing y ventas
Jefe de operaciones
Sereno
TOTAL
55
78.
79.
Conclusiones
En la
56
80.
81.
CAPITULO 5
5.1 Introduccin
Haciendo los costos y la proyeccin a 10 aos se encuentra que el VAN es negativo y el
TIR casi cero. Los valores de estos indicadores definen al proyecto como no factible
teniendo que hacer modificaciones para un valor positivo del VAN y mejorar la tasa del
TIR.
5.2Costos
Los costos del proyecto pueden estar divididos en costos fijos y costos variables. A
continuacin dividiremos los dos campos.
82.
Se denominan costos Fijos a los costos que mes a mes no tendrn una modificacin en
sus cuotas de pagos estando el inters incluido.
Tabla 5.1 Costos Fijos Implementacin
Actividad
Costo en BS
Forma de
pago
Inters
Observaciones
Se realizara un pago inicial
Remodelacin
Pintura
Compra de equipos
Instalacin de equipos
Sistemas de seguridad
80.000,00
Efectivo
4,500.00
5,360,050.00 Cheque
3.500,00
34,300.00
Efectivo
y otro final
La compra de equipo
8.450
efectivo
una cuota
Descuento de hasta 35 %
mensual
22,000
Efectivo
25,600
Efectivo
Fuente: Elaboracin Propia
por Factibilidad
Equipos
Costo
Unitario en Bs
Cantidad
Tiempo de
Forma
Bolivianos
entrega
de pago
1 mes
Efectivo
Efectivo
116028
HP ProLiant
DL380 WEB
Costo Total
19,338.34
DL580 DATA
52,316.00
418528
2 meses
SERVER
Switch Cisco
Router Cisco
2,020.00
10100
2 meses
9,700.00
58200
2 meses
56000
112,000.00
2 meses
SERVER
HP ProLiant
1841
Banco de
Baterias
Se denominan costos variables a todos los costos que varan de mes a mes, teniendo
un rango de fluctuacin determinado por un clculo.
Tabla 5.3 Costos Variables
Servicios bsicos
Luz elctrica
Agua
Telfono
Material Administrativo
Equipos firewall
Cable
Precio
Costo promedio
mes
90 centavos KW
10 Mtrs3
50cts minuto
1500Bs.
2500 Bs unidad
5Bs metro
2800 KWH
100Bs
200Bs
1500Bs
5000
500
85.
Tabla de resultados
Aos
1
Inversin Inicial
2,000,000Bs
Ingreso Anuales
Moneda bs
ingreso / Ventas de
servicio
Total Ingresos
Anuales
Moneda
bs
Moneda bs
Moneda bs
Moneda bs
Moneda
bs
Moneda bs
Moneda
bs
Moneda
bs
550.000
610000
761000
837.100
920.810
1.012.891
1.114.180
1.225.598
550.000
605.000
665.500
732.050
805.255
885.781
974.359
1.071.794
1.348.15
8
1.178.97
4
10
Moneda
bs
1.482.974
1.296.871
Egresos Anuales
gastos
Administrativos
95.000
98.800
102.752
106.862
111.137
115.582
120.205
125.014
130.014
135.215
gastos Productivos
15.420
16.962
18.658
20.524
22.576
24.834
27.317
30.049
33.054
36.360
gastos Fijos
63.000
26.400
26.400
26.400
26.400
26.400
26.400
26.400
26.400
26.400
Depreciacin
154.169
154.169
154.169
154.169
154.169
154.169
154.169
154.169
154.169
154.169
Pago prstamo
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
25.752
Imprevistos (10%)
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
448.341
417.083
422.731
428.707
435.034
441.737
448.844
456.384
464.389
472.895
101.659
187.917
242.769
303.343
370.221
444.043
525.515
615.411
714.585
823.976
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
71500
78650
86515
95166,5
104683,15
115151,465
126666,6
139333,3
153266,6
168593,3
137500,0
151250,0
166375,0
183012,5
201313,8
221445,1
243589,6
267948,6
294743,5
324217,8
585841,0
568333,0
589106,2
611719,6
636347,7
663182,2
692433,4
724332,3
759132,7
797113,0
-35.841
36.667
76.394
120.330
168.907
222.598
281.925
347.462
419.841
499.758
Total Egresos
Anuales
Resultados antes
de impuestos
Tasa mensual de
Impuestos
Tasa Anual de
Impuestos
impuestos
mensuales
Impuestos anuales
Saldo neto
(Ingresos menos
Egresos)
Conclusiones
60
88.
89.
90.
CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
implementacin de manera amplia para todo el territorio nacional. Esto es debido a que
al tratarse de servicios en internet estos son accesibles desde cualquier punto con una
conexin.
91.
6.2. Recomendaciones
Las recomendaciones sera una revisin en la parte de ingeniera del proyecto para
buscar otra solucin a la propuesta de instalar servidores de aplicaciones propios. El
costo de instalacin y operacin de servidores es elevado por lo que una opcin ms
factible es rentar los mismos. Esto bajara los costos totales de implementacin.
De igual manera se debe definir el software a usarse en los servidores teniendo que
realizarse otro proyecto enfocado nicamente al software y a los programas que
proveern los servicios. ShareFile es un producto de Citrux que ofrece las capacidades
adecuadas para proyectos de telemedicina.
61
62
ANEXO
Disclaimers
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Clone on Boot
This feature supports Machine Creation Services (MCS) which is shipped as part of
XenDesktop. Clone on boot allows rapid deployment of hundreds of transient desktop
images from a single source, with the images being automatically destroyed and their
disk space freed on exit.
Before XenApp virtual machines can be built and applications deployed a solid virtual
infrastructure must be in place. The following are key vSphere best practices for
properly designing and deploying ESX hosts to run XenApp.
CPU Configuration Guidelines
As processor technology continues to evolve its becoming more difficult to make
efficient use of new multi-core servers. Many organizations are turning to virtualization
for exactly this reason.
63
Understanding the capabilities of newer processor technologies and how they can be
used more efficiently in a virtualized environment is key to the foundation of a welldesigned vSphere environment.
Use Latest CPU Technology
When possible, deploy vSphere on CPUs that support second generation CPU
virtualization. This includes processors from both AMD and Intel. Second generation
CPU virtualization not only supports hardware assisted CPU virtualization (Intel VT-x
and AMD AMD-V), but also introduces the hardware assisted memory management
unit (MMU). AMD refers to this technology as rapid virtualization indexing (RVI) or
nested page tables (NPT). On Intel processors this feature is called extended page
tables (EPT). Hardware assisted MMU eliminates the overhead required for ESX to
maintain mappings in software of guest virtual memory to host physical memory
addresses.
Use vSphere 4.0 or Later
With the release of vSphere 4.0, VMware introduced improvements that take
advantage of new processor technology. These improvements include:
Relaxed co-scheduling has been further improved in vSphere 4.0. This allows
for greater efficiency when running multiple SMP virtual machines. Relaxed coscheduling requires only skewed vCPUs be co-started, as opposed to strict coscheduling, which requires all vCPUs to be co-started.
The new scheduler is aware of processor cache topology and takes into
account the processor cache architecture to optimize CPU usage.
64
CPU Over-Commitment
A useful side effect of virtualization is the abstraction of the underlying hardware.
Though this is one of the great benefits of virtualization, it can cause significant
performance issues if overcommitment of resources is not well understood. As a best
practice, the initial deployment of virtual processors on a host should not exceed the
number of physical processors. For example, a host with 16 physical cores could
initially host four 4-vCPU virtual machines or eight 2-vCPU virtual machines. This is
not to say that the host cannot be overcommitted; rather, a baseline should be
established prior to overcommitting to be able to fully understand the workload that is
being applied to the virtual machines. Once a baseline is established workloads can
be added until a balance of overcommitment and acceptable application latency has
been achieved.
65
BIBLIOGRAFIA
http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/34969-102-704897/reference.pdf
http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/12606-10216435/Administrators_Guide.pdf
http://www.vmware.com/files/pdf/solutions/vmware-citrix-xenapp-best-practices-EN.pdf
morta@tele-salud.com
https://und.edu/tech-support/_files/docs/citrixuserguide.pdf
66