Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS(IPER)
CODIGO
FECHA
PAGINA
1.- OBJETIVO
Definir la metodologa a seguir para la identificacin de
peligros,evaluar y re-gistrar los riesgos generales asociados a
las diferentes actividades de la orga nizacin y desarrollar la
gestin preventiva.
2.- ALCANCE
Aplicable en todo el mbito de la organizacin:procesos
administrativos,ope-racionales en general y otros donde se
desarrollen actividades por cualquier persona(trabajadores de
la organizacin,proveedores/contratistas).
3.- NORMATIVA DE REFERENCIA
-
4.- DEFINICIONES
-
5.- RESPONSABILIDADES
-
6.- PROCEDIMIENTOS
6.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS
El jefe de planta y los responsables de cada rea y los
colaboradores debern realizar la identificacin de peligros en
sus propias actividades.
Para la identificacin de peligros se deben considerar:
a)
Equipos,mquinas y procesos importantes y/o de
envergadura.
b)
Etapas de cada actividad.
c)Ambiente laboral.
6.2 EVALUACIN DE RIESGOS
INDICE
INDICE
PROBABILIDAD
BAJA
El dao
ocurrir
BAJA
El dao ocurrir
MEDIA
El dao ocurrir en
algunas ocasiones
MEDIA
El dao ocurrir en
A: Cantidad
Personas
Expuestas
De 1 a 3
De 1 a 3
De 4 a 12
De 4 a 12
Ms de 12
B: Procedimientos
existentes
Existen son
Personal entrenado.
satisfactorios y
suficientes.
Conoce el peligro y lo
previene.
Existen son
Personal entrenado.
satisfactorios y
Conoce el peligro y lo
Existen Parcialmente y
no son satisfactorios o
suficientes.
Existen Parcialmente y
no son satisfactorios o
Personal parcialmente
No Existen.
D: Frecuencia de Exposicin al
Riesgo
Espordicamente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
Personal parcialmente
Eventualmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
Personal no
ALTA
El dao ocurrir
siempre o casi
siempre
C: Capacitacin /
Entrenamiento /
Sensibilizacin
entrenado, no conoce
peligros, no toma
acciones de control.
Permanentemente
Personal no
ALTA
Ms de 12
No Existen.
entrenado, no conoce
SEVERIDAD
NIVELES DE
SEVERIDAD
INDICE
(CONSECUENCIAS)
LIGERAMENTE
DAINO
LESION PERSONAL
2
Dao a la salud reversible
EXTREMADAMENTE
DAINO
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
LIGERAME DAINO
EXTREMADAMENTE
NTE
DAINO
DAINO
TOLERABL
E
BAJA
5-8
MODERAD
MEDI TOLERABLE
O
5-8
A
9-16
TRIVIAL
4
MODERADO
ALTA
9-16
IMPORTA
NTE
17-24
MODERADO
9-16
IMPORTANTE
17-24
INTOLERABLE
25-36
Los
nivel de
clasificar
criterio:
NIVEL DE
GRADO DE RIESGO
resultados del
riesgo(NR)se
segn el sigte
TRIVIAL
DE 5 A 8
TOLERABLE
DE 9 A 16
MODERADO
DE 17 A 24
IMPORTANTE
DE 25 A 36
INTOLERABLE
CUADRO N4
RIESGO
CUADRO N5 MEDIDAS DE
CONTROL
NIVEL DE
RIESGO
I.
Intolerabl
e
II.Importa
nte
III.
Moderado
IV.
Tolerable
V. Trivial
INTERPRETACIN / SIGNIFICADO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se est realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un perodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias
extremadamente dainas (mortal o muy graves), se precisar
una accin posterior para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para determinar la necesidad
de mejora de las medidas de control
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no
supongan una carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
No se necesita adoptar ninguna accin.