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GESTION DE RIESGOS

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GRUPO
CORPORATIVO
ALVARADO SG SAC

1. OBJETIVO
Establecer un mtodo para la Identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos y determinacin de controles de las actividades desarrolladas por
GRUPO CORPORTATIVO ALVARADO SG S.A.C.

2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal de GRUPO
CORPORTATIVO ALVARADO SG S.A.C., supervisores y trabajadores.

3. DEFINICIONES
Peligro
Es aquello que tiene potencial del dao que podra causar la exposicin
al peligro, se cuantifica en funcin al probabilidad y severidad.
Riesgo
Es la Posibilidad de prdida determinada por la frecuencia y severidad
Prdida
Dao producto de los incidentes
Evaluacin de riesgos
Anlisis sistemtico del potencial que podra causar la exposicin al
peligro, se cuantifica en funcin a la probabilidad y severidad.
Evaluacin de riesgos a Nivel de campo
Un proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos que
debe ser aplicado por todos los trabajadores en una base contina en el
campo.
Evaluacin de Riesgos a Nivel Grupal
Una evaluacin sistemtica de un trabajo con el fin de realizarlo en
forma segura sin prdidas o daos a las personas, equipo, proceso o
medio ambiente. Realizado por un grupo de personas.
Evaluacin de Riesgos Formal
Es el proceso de evaluacin de riesgos llevado a cabo en la etapa de
diseo, luego de incidentes serios o como una herramienta de
planeamiento para reducir el riesgo de incidentes que puedan afectar el
giro del negocio.

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Jerarqua de Control
Clasificacin de los niveles de control a aplicar para solucionar
situaciones que ponen en peligro la salud y/o la seguridad de las
personas, propiedad y medio ambiente. Siempre se debe implementar
los controles respetando la jerarqua, el fin es implementar el control
ms efectivo posible.
Riesgo Residual
Es el riesgo que queda despus de haber implementado las medidas de
control.

4. RESPONSABILIDADES
Gerente General
-

Aprobar el presente estndar.


Asegurar la difusin de este procedimiento, as como brindar las
facilidades para el entrenamiento del personal con la finalidad de
implementar el presente estndar en su rea de trabajo.

Jefe de Proyecto
-

Es el encargado de hacer cumplir el programa de seguridad, salud


ocupacional y medio ambiente antes, durante y despus de la
operacin.
Verificar que el personal de trabajo, este totalmente capacitado y
calificado para realizar cualquier tipo de trabajo encomendado.
Tomar decisiones inmediatas, cuando el trabajo a realizar
constituya algn tipo de peligro para el trabajador.

Ingeniero de seguridad
-

Liderar la Evaluacin de riesgos a nivel grupal en las reas de


trabajo antes de iniciar las tareas.
Solicitar evaluacin de riesgos especializados cuando se requiera.
Revisar junto con el personal, por lo menos una vez al ao, los
procedimientos de identificacin de peligros y Evaluacin de
riesgos.
Asegurar una adecuada administracin de los riesgos del rea de
trabajo bajo su responsabilidad.
Implementar las acciones correctivas en menor plazo posible.

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Trabajadores
Son los responsable de cumplir con este procedimiento y emitir
sugerencias innovadoras para a travs de la experiencia
mejorarlo.

5. DESCRIPCION
5.1. CONDICIONES GENERALES:
El Ingeniero de Seguridad deber identificar conjuntamente con
algn representante de las distintas reas de trabajo, una Lista de
tareas, con lo cual se determinarn las tareas crticas y no crticas:
5.2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Para llevar a cabo la identificacin de peligros en cada actividad de
trabajo, hay que preguntarse tres cosas: Existe una fuente de
dao?, Quin (o qu) puede ser daado? y Cmo puede ocurrir el
dao?,
Existen los siguientes peligros:

Golpes o cortes
Cadas al mismo nivel
Cadas de personas, herramientas, materiales a distinto nivel
Espacio inadecuado
Peligros asociados con manejo manual de cargas
Cargas Suspendidas
Peligros de los vehculos, por transporte interno como por
carretera
Incendios y explosiones.
Energas peligrosas (electricidad, radiaciones, ruido y
vibraciones)
Trastornos musco-esquelticos derivados de movimientos
repetitivos.
Ambiente trmico inadecuado
Condiciones de iluminacin inadecuadas
Barandillas inadecuadas, Otros.

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5.3. EVALUACIN DE RIESGOS:


Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo,
determinando la severidad del dao o consecuencias que puede
dar lugar en caso de presentarse y la probabilidad o posibilidad de
que ocurra el hecho.
Evaluacin de Severidad (consecuencia)
Para la evaluacin de la CONSECUENCIA se consideran cinco (05)
escalas:
Insignificante (1)
Menor (2)
Moderado (3)
Mayor (4)
Catastrfico (5)
Para determinar la escala de CONSECUENCIA, se deben tomar en
cuenta los siguientes criterios:
Lesiones y enfermedades ocupacionales.
Daos a la propiedad
Daos al proceso productivo.
Evaluacin de la Frecuencia (Probabilidad)
Para la evaluacin de la PROBABILIDAD se consideran cinco (05)
escalas:
Raro ( E )
Improbable( D )
Moderado ( C )
Probable ( B )
Casi Seguro ( A )
Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se deben tomar en
cuenta los siguientes criterios:
Datos Histricos
Frecuencia de exposicin
Tiempo de exposicin
Nmero de personas expuestas (%)
Vulnerabilidad de los componentes del sistema
Factor humano
VER ANEXO 2: TABLA DE CONSECUENCIAS & PROBABILIDADES

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Evaluacin del Nivel de Riesgo (NR) - Riesgo = Severidad x


Probabilidad
El valor numrico que resulte de la evaluacin matricial,
determinar el nivel del RIESGO, considerndose tres escalas:

Riesgo aceptable BAJO ( 16 25 )


Este riesgo NO requiere controles adicionales, se trabajar con
el ATS.

Riesgo aceptable MEDIO ( 9 15 )


Se deben de implementar acciones adicionales para reducir el
riesgo, tan bajo como sea practicablemente razonable.

Riesgo No aceptable ALTO ( 1 8 )


No se realiza el trabajo, se debe implementar medidas de
control adicionales para reducir el riesgo, tan pronto como sea
posible.
VER ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO
5.4. JERARQUA DE CONTROL

La empresa tiene la obligacin de eliminar cualquier riesgo


para
la
salud
o
la
seguridad
de
sus
empleados, visitantes u otras personas que puedan verse
afectadas por sus actividades. Si esto no fuera posible, el
riesgo debe ser controlado.
La siguiente jerarqua debe aplicarse al evaluar los tipos de
medidas de control para la aplicacin:
a.
Eliminacin: se refiere a modificar un equipo o proceso,
o un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos de elevacin mecnica para
eliminar el riesgo de manipulacin manual.
b.
Sustitucin: se refiere a sustituir por un material menos
peligroso, o reducir la energa del sistema (por ejemplo,
reducir la fuerza, amperaje, presin).
c.
Aislamiento: eliminar o separar al personal de un
peligro, por ejemplo delimitaciones de reas de trabajo
o barandas para evitar que crucen y caigan en un
desnivel, bloqueo elctrico para evitar contacto con
energa elctrica.

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d.
e.

f.

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Controles de ingeniera: por ejemplo instalar sistemas


de ventilacin, encapsulados, bloqueos, guardas.
Controles administrativos: por ejemplo entrenamiento
de personal, seales de seguridad, procedimientos,
inspecciones, alarmas de seguridad, permisos de
trabajo, control de accesos.
Equipos de proteccin personal: lentes de seguridad,
proteccin auditiva, proteccin respiratoria, guantes de
seguridad.

5.5. FACTOR HUMANO EN LA EVALUACIN DE RIESGOS


Los factores humanos, tales como las capacidades de los
comportamientos y limitaciones, tienen que tenerse en cuenta a la hora
la evaluacin de los peligros y riesgos de procesos, equipos y entornos de
trabajo.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

El entorno: iluminacin, calor, ruido, calidad del aire.


Comportamiento humano: hbitos, actitudes.
Capacidades psicolgicas: conocimiento, atencin
Capacidades fisiolgicas

5.6. CONTROL Y SEGUIMIENTO


Todos los controles establecidos en el registro de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos, deben ser monitoreados con el
objetivo de lograr la mejora de su gestin.

6. ANEXOS:
ANEXO N 1: MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO
ANEXO N 2: TABLA DE CONSECUENCIAS & PROBABILIDADES
ANEXO N 3: EVALUACION DE RIESGOS A NIVEL DE CAMPO

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ANEXO N 1: MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO

CONSECUENCIA
CATASTRFICO
MAYOR
MODERADO
MENOR
INSIGNIFICANTE

5
4
3
2
1

1
3
6
10
15
A

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


2
4
7
5
8
12
9
13
17
14
18
21
19
22
24
B
C
D

Casi Seguro

Probable

Moderado

Improbable

11
16
20
23
25
E
Raro

PROBABILIDAD

NIVEL DE RIESGO
ALTO

MEDIA
BAJO

DESCRIPCION
PLAZO DE CORRECCIN
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si
no se puede controlar el Peligro se paraliza los
0 - 24 Horas
trabajos operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo.
Evaluar si la accin se puede ejecutar de manera
0 - 72 Horas
inmediata.
Este riesgo puede ser tolerable.

1 mes

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ANEXO N 2: TABLA DE CONSECUENCIAS & PROBABILIDADES


PROBABILIDAD

A. CASI SEGURO

B. PROBABLE

DESCRIPCIN
Se espera que el evento ocurra en la mayora de los casos /
La tarea se realiza todos los da por una jornada completa.
El evento ocurrir probablemente en la mayora de los casos
/ La tarea se realiza todos los das por menos de media
jornada.

C. MODRADO

El evento ocurrir en algn momento / La tarea se realiza


semanalmente.

D. IMPROBABLE

El evento podra ocurrir en algn momento / La tarea se


realiza quincenalmente.

E. RARO

El evento podra ocurrir en circunstancias excepcionales / La


tarea se realiza mensualmente o en un periodo mayor.

LESIN
PERSONAL

DAO A LA
PROPIEDAD

DAO AL PROCESO

Sin
tratamiento

Prdida menor a
$ 1000

Paralizacin menor
de 1 da.

2. MENOR

Primeros
auxilios

Prdida por un
monto entre $ 1
000 y $ 5 000

Paralizacin de 1
da.

3. MODERADO

Asistencia
mdica

Prdida por un
monto entre $ 5
000 y $ 10 000

Paralizacin del
proceso de ms de 1
da hasta 1 semana.

Lesin grave
Fatalidad
simple

Prdida por un
monto entre $
10 000 y $ 100
000

Paralizacin del
proceso de ms de 1
semana y menos de
1 mes.

Fatalidad
Mltiple

Prdida por un
monto superior a
$ 100, 000

Paralizacin del
proceso de ms de 1
mes o paralizacin
definitiva.

CONSECUENCIA

1. INSIGNIFICANTE

4. MAYOR

5. CATASTRFICO

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ALVARADO SG SAC

ANEXO N 3: EVALUACION DE RIESGOS A NIVEL DE CAMPO

PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

_______________________
Noel Castillo Marios
Asesor de Seguridad

_______________________
Noel Castillo Marios
Asesor de Seguridad

_______________________
Donato Alfaro Alvarado
Gerente General

Fecha de Elaboracin:
10/12/2015

Fecha de Revisin:
10/12/2015

Fecha de Aprobacin:
12/12/2015

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