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Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

El procedimiento para la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y


su control tambin conocida por su sigla IPERC tiene por objetivo proporcionar
informacin sobre los peligros y riesgos ocupacionales presentes en las
actividades laborales que permita prevenir daos a la salud de los
colaboradores, a las instalaciones y al ambiente.
Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de
lesin o enfermedad; o la combinacin de ellas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o
exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que
pueda provocar el evento o la exposicin.
Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de
peligro existente y definicin de sus caractersticas.
Evaluacin de Riesgos: Proceso de evaluacin de riesgo derivado de un
peligro teniendo en cuenta la adecuacin de controles existentes y la toma de
decisin si el riesgo es aceptable o no.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial
de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
Los peligros que se presenten en un centro de trabajo pueden ser de seis tipos:

1. Del propio ambiente fsico del trabajo: es inminente algn dao causado

a uno o ms colaboradores por una infraestructura deteriorada o por una


mala e inadecuada disposicin de sus objetos.
2. Ergonmicos: es el dao directo a los msculos o sistema seo producto
de la manipulacin inadecuada de un equipo u artefacto que el
colaborador utiliza para hacer su trabajo.
3. Psicosociales: es el dao a la salud mental del capital humano producto
de la sobrecarga laboral y los estmulos externos que pueda sufrir el
colaborador.
4. Biolgicos: este peligro surge por la presencia de un organismo o
sustancia que pone en peligro la salud e integridad de los colaboradores.
5. Fsicos: en este punto, la alteracin de la salud de los trabajadores
puede ser por las siguientes causas: ruido, temperaturas extremas,
ventilacin, iluminacin, presin atmosfrica, elctrico, radiacin y
vibracin. Los efectos nocivos se presentan dependiendo de la
intensidad y tiempo de exposicin.
6. Qumicos: es el dao causado al capital humano por la presencia de
sustancias qumicas naturales o sintticas en estado lquido, slido o
gaseoso que al entrar en contacto con los colaboradores, son nocivos
para la salud.
Luego de identificar los peligros, es necesario llevar a cabo un proceso de
evaluacin de riesgo teniendo en cuenta la adecuacin de los medios de
control, normas existentes y la toma de decisiones si el riesgo es aceptable o
no.
Definicin de los niveles de riesgo:

Riesgo Intolerable (IT): Situacin inesperada que puede convertirse en


fuera de control y representa riesgos para la persona, equipos,
instalaciones y al medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el
trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Riesgo Importante (IM): Riesgo en el que no debe comenzarse el
trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se sta realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Riesgo Moderado (M): Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel
moderado en donde los controles deben mantenerse en forma
permanente.
Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin
embargo se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no
supongan

una

carga

econmica

importante.

Se

requieren

comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia


de las medidas de control.
Riesgo Trivial: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable
por la organizacin habiendo respetado su Poltica y obligaciones
legales, no necesita adoptar ninguna accin.
a) Identificacin de Peligros
Cada responsable de rea o contratista, sus trabajadores y el
especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, participarn en la
identificacin de los peligros asociados a las actividades que realizan
teniendo en cuenta los siguientes elementos: trabajadores, equipos e

instalaciones, materiales, ambiente de trabajo; a travs del registro RHSE-IP Matriz de Identificacin de Peligros (Anexo1), considerando
dentro de ello: actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo
el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo, incluyendo
trabajadores de las contratistas y visitantes; as como la totalidad de
instalaciones, equipos, materiales de trabajo, el comportamiento y factor
humano.
Luego de

culminada

la

identificacin

de

peligros,

el

registro

correspondiente ser remitido al Coordinador del Sistema de Gestin de


Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para su archivo en la
plataforma documentaria del sistema.
El Coordinador del Sistema de Gestin

de

Seguridad,

Salud

Ocupacional y Medio Ambiente proceder a consolidar la informacin de


la identificacin de peligros.
b) Evaluacin y Control de los Riesgos
El Comit de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
proceder a evaluar los riesgos tomando en cuenta cualquier obligacin
legal y se establecern los controles respectivos a los peligros
consolidados a travs del registro R-HSE-IPER Matriz de Identificacin
de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Anexo 2), considerando para ello
el registro R-HSE-IP (Matriz de identificacin de peligros) y criterios de
probabilidad y severidad (consecuencia) definidos en la metodologa que
se describe a continuacin:
PROBABILIDAD:
La probabilidad se evala en funcin al ndice de nmero de personas
expuestas, ndice de procedimientos existentes, ndice de capacitacin,
ndice de exposicin al riesgo, de la siguiente manera:

- Nmero de personas expuestas (A):


Tabla N 1

Personas
ndice
Expuestas (A)

De 1 a 3

De 4 a 12

Ms de 12

- Procedimientos Existentes (B): Tabla N 2

Procedimientos
ndice
existentes (B)

No aplica

Existen

son

satisfactorios

y1

suficientes

Existen parcialmente
y

no

son
2

satisfactorios
suficientes

No existen

- Capacitacin (C):
Tabla N 3

Capacitacin (C )

ndice

No aplica

Personal entrenado.
Conoce el peligro y 1
lo previene.

Personal
parcialmente
entrenado,

conoce
2

el peligro pero no
toma

acciones

de

control.

Personal

no

entrenado,

no

conoce el peligro, no 3
toma

acciones

control.

de

- Exposicin al riesgo (D):


El nivel de exposicin, es una medida de la frecuencia con la que se da
la exposicin al riesgo. Habitualmente vendr dado por el tiempo de
permanencia en reas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de
contacto con herramientas, etc. Este nivel de exposicin se presentar
segn:
Tabla N 4

Exposicin

al

riesgo

ndice

(D)

Al menos una vez al


ao

Espordicamente.
1
Alguna vez en su
jornada laboral y con
periodo

corto

de

tiempo

Al menos una vez al 2


mes

Eventualmente.

Varias veces en su
jornada
aunque

laboral
sea

con

tiempos cortos.

Al menos una vez al


da

Permanentemente.
Continuamente

varias veces en su
jornada laboral con
tiempo prolongado.

El ndice de probabilidad se evala en funcin a la suma de los ndices


anteriormente identificados:
ndice de Probabilidad (IP) = A + B + C + D
Siendo:
A: ndice de nmero de personas expuestas
B: ndice de procedimientos existentes
C: ndice de capacitacin
D: ndice de exposicin al riesgo.
CONSECUENCIA:
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben
considerarse la naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas
segn la Tabla que se presenta a continuacin:
Tabla N 5

Severidad

ndice

Lesin

sin

pequeos
Ligeramente
daino

incapacidad:
cortes

magulladuras, irritacin de
1

ojos por polvo.


Molestias e incomodidad:
dolor de cabeza, disconfort.

Lesin

con

incapacidad

temporal:

fracturas

menores.
Daino

Daos a la salud reversible:

sordera, dermatitis, asma,


trastornos,

msculo-

esquelticos

Extremadamente Lesin
daino

con

incapacidad 3

permanente:
amputaciones,

fracturas

mayores. Muerte.
Dao

la

salud

irreversible: intoxicaciones,
lesiones mltiples, lesiones

fatales.

Para determinar el valor del riesgo se multiplica el ndice de Probabilidad


con el ndice de Severidad (Consecuencia), de la siguiente manera:
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad
Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable,
se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin.
1. Tabla N 6

Nivel

de
Puntuacin Interpretacin

riesgo

No se debe comenzar ni continuar el


trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Intolerable
25-36

Si no es posible reducir el riesgo,

(IT)
incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.

Importante
(IM)

17-24

No debe comenzarse en el trabajo


hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede

que

se

precisen

recursos

considerables para controlar el riesgo.


Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se sta realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo

inferior al de los riesgos moderados.

Se deben hacer esfuerzos para reducir


el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el
riesgo deben implantarse en un periodo
determinado.
Cuando

Moderado
9-16
(M)

el

asociado

riesgo

moderado

con

est

consecuencias

extremadamente dainas (mortal o muy


graves),

se

precisar

una

accin

posterior para establecer, con ms


precisin, la probabilidad de dao como
base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.

Aceptable
(TO)

5-8

No se necesita mejorar la accin


preventiva.
Sin embargo se deben considerar
soluciones rentables o mejoras que no
supongan una carga econmica

importante.
Se requieren comprobaciones
peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de
control.

Trivial (T)

No se necesita adoptar ninguna accin.

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