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Plan de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
Cdigo:
PRE-SST-001
Fecha:
Mayo 2016
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1. OBJETIVO
2.
ALCANCE
Este procedimiento tiene por alcance identificar todos los peligros que se puedan
encontrar dentro de las instalaciones de la obra, al realizar la evaluacin de la
magnitud del riesgo en funcin a la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la
severidad del mismo (consecuencia), con el propsito de establecer medidas de
control que permitan la aceptacin del riesgo.
3.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Peligro.- Fuente o situacin con potencial para producir daos de lesin en
personas, equipos, materiales y procesos en general.
Riesgo.- Combinacin entre la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y
la magnitud de sus consecuencias.
Elaborado por:
Jos Luis Huamanchumo Ruiz
Fecha:
Mayo de 2016
Firma:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Mayo de 2016
Firma:
Fecha:
Mayo de 2016
Firma:
&RQVRUFLR
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Plan de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
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PRE-SST-001
Fecha:
Mayo 2016
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Fecha:
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Mayo 2016
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FIGURA N 1
Elaboracin de una lista con
las actividades proyecto.
Identificacin de Peligros en
cada actividad
Evaluacin de Riesgos
No
Es tolerable?
- Charla de Cinco
minutos.
- ATS
Controles
Adicionales
FIN
- Listado de verificacin
- Estndares
- Procedimientos
- Supervisin permanente
- Personal formalmente
capacitado.
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Consecuencias
Probabilidad
Leve
Moderado
Grave
Baja
Media
Alta
Riesgo
No es significativo
Bajo
Moderado
Medio
Alto
Muy alto
Riesgo tolerable
Control de Riesgos
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Probabilidad
Baja
Media
Alta
CONSECUENCIAS
Consecuencia
Leve
Moderado
Grave
Lesiones fatales
VALOR
Bajo
12
Medio
34
Alto
69
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ANEXO N 01
RIESGOS
Golpes, contusiones, traumatismo, muerte por cadas de personal a nivel y
desnivel
Golpes, heridas
Heridas, golpes
Vehculos en movimiento
Heridas punzocortantes
10
11
12
13
14
15
Falta de sealizacin
Cadas, golpes
16
Cadas, golpes
17
Almacenamiento inadecuado
18
19
20
Andamios inseguros
21
22
23
Alturas insuficientes
Golpes
24
Vas de acceso
25
26
27
Incendios elctricos
Fuego y explosin de gases, lquidos y slidos o
combinados
28
Sismo
29
Traumatismo, politraumatismo
Golpes, heridas
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Plan de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
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Fecha:
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Mayo 2016
Nm.
Ruido
Sordera ocupacional
Vibracin
Iluminacin
Fatiga visual
Humedad
Ventilacin
Incomodidad, asfixia
Neumoconiosis, asfixia, quemaduras, alergias, asma,
Polvos
Humos
Humos metlicos
Neblinas
10
polvos, vapores)
12
13
14
Bacterias
15
Hongos
16
17
18
Movimientos forzados
19
cardiovasculares
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ANEXO 03
008
009
010
011
012
013
014
Riesgo
Alto
de
X
Procedimientos
trabajo
Permisos de Trabajo
Supervisin Permanente
Equipos de proteccin
personal especficos
Equipos, implementos y
herramientas especiales
Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo
Capacitacin en cursos
bsicos en Seguridad,
Salud y Medio Ambiente
Capacitacin en el Plan
Contingencias
Capacitacin de 5 minutos.
AST
Procedimientos de trabajo
Entrenamiento
del
personal
Supervisin de campo
Simulacros
Riesgo Medio
Riesgo Bajo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Plan de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
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Fecha:
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PRE-SST-002
Mayo 2016
1.
OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento tiene por alcance investigar los incidentes y/o accidentes que
puedan ocurrir dentro de las instalaciones de la obra con el propsito de establecer
las medidas de control que permitan la eliminacin del riesgo.
Para el control de los riesgos que produjeron la prdida en la empresa, es
fundamental que exista difusin de la investigacin del accidente, en toda la obra a
travs de charlas semanales para poder tener un control de riesgos por el personal
que no estuvo involucrado en el accidente
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Incidente.- Evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar
a ser un accidente.
Accidente.- Acontecimiento no deseado que trae como consecuencia lesiones
personales, daos ambientales, daos materiales e interrupcin de los
procesos.
Revisado por:
Elaborado por:
Jos Luis Huamanchumo Ruiz
Fecha:
Fecha:
Mayo de 2016
Mayo de 2016
Firma:
Firma:
Aprobado por:
Fecha:
Mayo de 2016
Firma:
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Plan de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
Cdigo:
PRE-SST-002
Fecha:
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Mayo 2016
5. PROCEDIMIENTO
a. La investigacin del accidente deber ser realizada por una Comisin
formada por el maestro de obra que tenga relacin directa con el
trabajador lesionado y el Ingeniero o Encargado de Seguridad en la
obra.
b. Usar el Formato de Investigacin, debiendo llenar en este formato los
detalles con exactitud y de manera correcta.
c. Para determinar las acciones correctivas y poder eliminar las causas que
originaron el accidente es conveniente establecer un plazo para comprobar su
efectividad. Por ello la investigacin debe hacerse dentro de las 48 horas de
ocurrido el incidente/accidente, de lo contrario se podra perder informacin
importante.
d. Todo incidente, accidente y/o enfermedad ser informado inmediatamente al
Ingeniero Residente y al encargado de la Seguridad de la obra dentro de las 24
horas de ocurrido el accidente, de no ser as no ser considerado como
accidente de trabajo para efectos del Seguro.
6.
ANEXOS
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Cdigo:
PRE-SST-003
Fecha:
Mayo 2016
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades que se ejecutan en la
obra, para definir el tratamiento y actuacin inmediata de las no onformidades
que se puedan producir.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
No Conformidades.- Incumplimiento, desviacin o ausencia de los requisitos
especificados para el desarrollo de las actividades del proyecto Obra
Residencial Floresta.
Potencial no conformidades.- Deficiencia que puede constituirse en una no
conformidad.
Accin Correctiva.- Acciones tomadas despus de producida una no
conformidad para evitar que vuelva a producirse.
Accin Preventiva.- Accin tomada para evitar no conformidades
Accin Mitigadora.- Acciones para solucionar el problema en forma temporal
Elaborado por:
Jos Luis Huamanchumo Ruiz
Fecha:
Mayo de 2016
Firma:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Mayo de 2016
Firma:
Fecha:
Marzo de 2016
Firma:
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Plan de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
Cdigo:
PRE-SST-003
Fecha:
Mayo 2016
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4. RESPONSABILIDAD
Encargado o Ingeniero de Seguridad: Tiene conocimiento de este
documento
Prevencionista de la obra: Encargado de realizar el Reporte de la No
Conformidad.
5. PROCEDIMIENTO
a. Cualquier persona dentro de la obra puede detectar una No Conformidad
o Potencial
No
Conformidad
al
realizar
operaciones
diarias,
revisando el mantenimiento y la implementacin del Plan de PdR o como
resultado de las auditorias internas; para ello, detectado este hallazgo
debe comunicarlo de manera verbal al Encargado de Seguridad si es una
persona que no labora en la obra y si es personal de obra debe
comunicarlo al Ing. Seguridad de la obra.
b. El encargado / ingeniero de seguridad o el prevencionista de la obra
determinarn las causas de la No Conformidad o Potencial No Conformidad
a travs del anlisis de la informacin que ha sido detectada, teniendo en
cuenta que stas pueden estar relacionadas con fallas en los elementos del
Plan
c. Luego de realizar el anlisis y determinar las causas de la No Conformidad o
Potencial No Conformidad el encargado de seguridad o prevencionista de la
obra se rene con los responsables de las reas implicadas para proponer
acciones correctivas en caso de haber sido detectado una No Conformidad o
acciones preventivas en caso de detectarse una Potencial No Conformidad
para poder eliminar las causas. Para el cual se debe registrar los nombres
de los responsables, implementar las acciones preventivas/correctivas, la
fecha de implementacin y la fecha en la que se verificar la efectividad
d. En la fecha establecida en el Registro, el encargado de seguridad o el
Prevencionista de la obra verificar que la implementacin de la accin
propuesta ha sido aplicada para evitar otra No Conformidad y podr
declararlo como cerrado.
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Plan de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
Cdigo:
PRE-SST-003
Fecha:
Mayo 2016
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e.
6. ANEXOS
Reporte de No Conformidades
Estadstica de No Conformidades
Check List de No Conformidades .