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INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN PABLO

PERFIL DEL PROYECTO:

INSTALACION SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSIN EN EL
SECTOR HATUN YARCCA DE
LA COMUNIDAD DE
INCAPARTE, DISTRITO DE
SAN PABLO - CANCHIS CUSCO

Julio 2012

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Municipalidad Distrital de San Pablo

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO

NDICE
1.

RESUMEN EJECUTIVO .................................................... 4


1.1
NOMBRE DEL PROYECTO......................................................................................... 5
1.2
OBJETIVO DE PROYECTO....................................................................................... 5
1.3
BALANCE OFERTA DEMANDA............................................................................... 5
1.4
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP ........................................................................ 6
1.5
COSTOS DEL PIP ........................................................................................................ 8
1.6
BENEFICIOS DEL PIP .............................................................................................09
1.7
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ................................................ 10
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP .................................................................................. 11
1.9
IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 12
1.10
ORGANIZACIN Y GESTIN ............................................................................. 14
1.11
PLAN DE IMPLEMENTACIN
14
1.12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 14
1.13 MARCO LGICO ........................................................................................................ 15
2.
ASPECTOS GENERALES .................................................. 17
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................... 18
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DE PROYECTO ......................... 18
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ........................ 18
2.4
MARCO DE REFERENCIA ....................................................................................... 19
2.4.1
Antecedentes del proyecto ...........................................................................20
2.4.2
Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto..........................20
3.
IDENTIFICACIN ........................................................ 22
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ...............................................23
3.1.1
Localizacin .........................................................................................................24
3.1.2
Aspectos climticos y geogrficos ..............................................................25
3.1.3
Vas de comunicacin ........................................................................................29
3.1.4
Aspectos Demogrficos, Sociales y econmicos .....................................29
3.1.5
Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta Modificar .............35
3.1.6
rea de Influencia del Proyecto ..................................................................38
3.1.7
Intentos de Soluciones Anteriores .............................................................38
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................38
3.2.1
Anlisis de las Causas del Problema..........................................................39
3.2.2
Anlisis de los Efectos del Problema........................................................40
3.3
OBJETIVO DE PROYECTO.....................................................................................42
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ........................................................................46
3.5
PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA ...................................................................50
a)
Cdula de cultivo sin proyecto ...................................................................... 51
b)
Cdula de cultivo con proyecto .....................................................................53
4.
FORMULACIN Y EVALUACIN ........................................ 57
4.1 horizonte del proyecto
58
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA ...............................................................................58
a)
rea de influencia.............................................................................................60
b) Clima...........................................................................................................................58
c)
Evapotranspiracin potencial .........................................................................59
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d)
e)
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Precipitaciones pluviales .................................................................................59


Demanda de agua ...............................................................................................60
ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................... 61
BALANCE OFERTA-DEMANDA ............................................................................ 61
PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS......................................62
LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .........................................................65
BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS ...............................................................72
EVALUACIN SOCIAL- BENEFICIOS sociales .............................................77
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ..........................................................................83
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................................................85
IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................87
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ...............................................93
PLAN DE IMPLEMENTACIN ..........................................................................94
ORGANIZACIN Y GESTIN.........................................................................95
MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO ................................96
5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................... 97
5.1
CONCLUSIONES .......................................................................................................98
5.2
RECOMENDACIONES .............................................................................................98
ANEXOS ........................................................................... 99

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1. RESUMEN EJECUTIVO

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR


HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE
SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
1.2 OBJETIVO DE PROYECTO
El Problema Central detectado en la comunidad de Incaparte es la baja
produccin y productividad agropecuaria por lo que luego del anlisis
correspondiente de las causas, efectos y fines, se ha determinado que el Objetivo
Central es: la Incrementar la Produccin y productividad agropecuaria en la
comunidad de Incaparte .
1.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA
RO VERINUYOC
M
E
S

GENERADO
(m3/seg)

JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN

0.051
0.069
0.117
0.296
0.763
1.295
2.149
2.076
1.636
0.379
0.068
0.045

AO

0.746

CAUDAL
AFORADO
(m3/seg)

0.052

DEMANDA
(m3/seg)

SUPERAVIT (+)
DEFICIT (-)
(m3/seg)

0.027
0.028
0.029
0.034
0.036
0.016
0.005
0.000
0.004
0.026
0.033
0.026

0.024
0.042
0.089
0.262
0.726
1.280
2.144
2.076
1.632
0.353
0.036
0.019

0.022

CONCLUSIONES:
- Del balance de caudales se aprecia que el mes ms crtico es Junio
- En junio el caudal del ro sera de 45 lit/seg. y la demanda del proyecto 26 lit/seg.
- En el mes crtico (junio) el ro tendra suficiente caudal, tanto para abastecer la demanda
y quedar un caudal de 19 lit/seg. para requerimientos de riego aguas abajo.

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1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP


Para la solucin del problema se plantean 2 alternativas de solucin las cuales se
detallan a continuacin:
ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 consiste en construir un sistema de riego por aspersin cuya
fuente de agua es el ro Verenuyoc con un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje
y cuya captacin se ubica en el sector denominado Puente Simpachaca. El caudal de
diseo es 36.2 lt/seg. dejando discurrir como caudal ecolgico 19 lt./seg,
La lnea de conduccin consistir en tubera PVC ISO 25 de 200 mm. en
un tramo de 6,270 m. hasta la parte alta de los terrenos a irrigar.
El sistema de distribucin consistir en 38 Cmaras de Carga ubicados cada
uno en cada ramal para distribuir el agua a manera de flujo continuo mediante
tubera PVC C-10 y C-7.5 hasta cada hidrante, acumulando 6,960 m.l.
Los sectores que sern irrigados con este sistema son Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja, tal
como se representa en el plano correspondiente.
Los componentes de la Alternativa 1 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Tubera de Conduccin PVC ISO 4435 S-25, 160 mm. en un total de
6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Las Cmaras de carga tendrn la funcin de permitir un flujo continuo y a
presin a cada ramal.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por aspersin.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
La Municipalidad distrital en coordinacin con la Organizacin de regantes se
encargar de llevar adelante estos procesos de capacitacin lo cual est
presupuestado y cronogramado en el presente proyecto desde el inicio de la obra.

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ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje, como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.

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1.5

COSTOS DEL PIP

Los costos de la infraestructura, expediente tcnico, costos de capacitacin ,


costos de mitigacin ambiental de ambas alternativas se muestra en los siguientes
cuadros.
CUADRO N 31
PRESUPUESTO GENERAL-ALTERNATIVA 1
COSTO DIRECTO

S/.

893,719.61

COSTO INDIRECTO

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

260,510.39
146,481.88
60,829.74
13,738.11
39,460.67

COSTO TOTAL DE LA OBRA

S/.

1,154,230.00

COSTO DE CAPACITACION
COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL

S/.
S/.

42,011.65
11,790.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

S/.

1,208,031.65

GASTOS GENERALES (16.39 %)


SUPERVISION (6.81 %)
LIQUIDACION (1.54 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4.42 %)

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHOMIL TREINTAIUNO CON 65/100 NUEVOS SOLES

CUADRO N 32

PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 2


COSTO DIRECTO

S/.

1,083,596.90

COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES (13.52 %)
SUPERVISION (5.61 %)
LIQUIDACION (1.27%)
EXPEDIENTE TECNICO (3.64 %)

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

260,510.39
146,481.88
60,829.74
13,738.11
39,460.67

COSTO DE LA OBRA

S/.

1,344,107.29

COSTO DE CAPACITACION

S/.

42,011.65

COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL

S/.

11,790.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

S/.

1,397,908.94

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTAISIETEMIL NOVECIENTOS OCHO CON 94/100 NUEVOS SOLES

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CUADRO N 04
COSTOS DE CAPACITACION
PRESUPUESTO DE CAPACITACION (10 TALLERES)
MATERIALES

CANT.

1.00
. PASANTIA (1 pasantias a otro distrito)
1.00
. ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres)
1.00
. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES)
1.00
. HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (11.00
TALLER)
. GUIAS DE CAPACITACION
1.00
. UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES)

P.U.

4,147.50
7,340.00
20,100.00
320.00
5,000.00
670.00

SUB TOTAL

TOTAL (S/.)

4,147.50
7,340.00
20,100.00
320.00
5,000.00
670.00

COSTO DIRECTO (S/.)

37,577.50
2,630.43
1,356.55
447.17

GASTOS GENERALES (7%)


SUPERVISION (3.61%)
IMPREVISTOS (1.19%)

42,011.65

COSTO TOTAL (S/.)

1.6

BENEFICIOS DEL PIP

El ao 2012 es considerado como el ao de inversin (ao cero), en el primer y


segundo ao de funcionamiento del sistema de riego habr un crecimiento gradual
de los ingresos producto del buen manejo del agua y la capacitacin a los
beneficiarios, para luego estabilizarse a partir del tercer ao hasta el ao 10. Los
ingresos incrementales a precios privados son S/. 547,162.75.
CUADRO N 05
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
(Alternativa 1)
AO

BENEFICIOS SIN

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO

PROYECTO

INCREMENTALES

212,363.00

212,363.00

0.00

212,363.00

421,536.79

209,173.79

212,363.00

607,620.60

395,257.60

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

10

212,363.00

759,525.75

547,162.75

Fuente: Clculos del equipo tcnico

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1.7

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL


CUADRO N 06
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 1)
AO

COSTOS

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO
0.00

INCREMENTALES
-764,088.99

INCREMENTALES
764,088.99

8,356.40

179,889.46

171,533.06

8,356.40

339,921.54

331,565.13

8,356.40

462,203.56

8,356.40

8,356.40

8,356.40

8,356.40

8,356.40

8,356.40

10

8,356.40

470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97

462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56

Fuente: Clculos del equipo tcnico

VALOR ACTUAL NETO ( 11% )


TASA INTERNA DE RETORNO

S/. 1,548,855
43.7%

CUADRO N 07
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 2)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

INCREMENTALES

PROYECTO

INCREMENTALES
-1,279,241.75

1,279,241.75
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04

0.00
150,743.30

136,563.26

302,277.62

288,097.57

423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07

409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02

Fuente: Clculos del equipo tcnico

VALOR ACTUAL NETO ( 11% )


TASA INTERNA DE RETORNO

S/. 807,027
22.4%

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A precios sociales, la Alternativa 1 es la mas rentable tanto econmica como


socialmente ya que el VANS resulta S/. 1,548,855 y la TIRS de 43.7 %,
mayores a los resultados con la alternativa 2.

1.8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Las entidades involucradas en este proyecto son la Municipalidad Distrital de


San Pablo y La Comisin de Regantes de la Microcuenca Verenuyoc.
Una vez concluida la ejecucin del PIP la Municipalidad distrital de San Pablo
har entrega de la obra a Comisin de Regante Microcuenca Verenuyoc quienes
sern el ente responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento del
sistema de riego para lo cual se plantea organizar y capacitar a la poblacin
beneficiaria en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la
vida del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de riego sern cubiertos
por el Comit de Operacin y mantenimiento en directa coordinacin con los
miembros de la Comisin de Regantes. Para ello se ha establecido que el pago de los
beneficiarios por concepto del uso de agua de riego deba ser mnimamente de 5
soles al mes mas el aporte de mano de obra no calificada mediante faenas de los
regantes. Para ello se adjunta el acta de compromiso de operacin y
mantenimiento firmado por los miembros de la Comisin de Regante Microcuenca
Verenuyoc.
Los compromisos asumidos se detallan en los siguientes documentos que se
presentan en anexos.
Acta de Asamblea multicomunal con los acuerdos para la libre disponibilidad
del recurso hdrico.
Acta de compromiso de los miembros del Comit de Operacin y
mantenimiento.
Acta de compromiso de la organizacin de Regantes sobre el aporte con
mano de obra no calificada durante las obras, que les permitir un mejor
empoderamiento del presente proyecto.
As mismo la Municipalidad de San Pablo en coordinacin con los usuarios de
riego pertenecientes a la Comisin de Regante Microcuenca Verenuyoc se
compromete a realizar las capacitaciones necesarias segn el Plan de Capacitacin
cuyos temas principales son:
- Fortalecimiento Organizacional
- Gestin de sistemas de riego presurizado.
- Riego Parcelario
- Manejo agronmico de cultivos andinos y pastos mejorados.
- Manejo ganadero
- Redes Empresariales.
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Adems se adjunta una copia del la Resolucin Administrativa N007-2012ANA/ALA-SICUANI, que resuelva autorizar la Ejecucin de Estudios de
Aprovechamiento Hdrico con fines agrarios a favor de la Comisin de Regantes
Microcuenca Verinuyoc de la C.C. Incaparte, en el ro Verinuyoc.
1.9

IMPACTO AMBIENTAL

Luego del anlisis sobre los impactos ambientales se ha determinado que la


construccin del sistema de riego por aspersin no implica mayores efectos
negativos en el medio ambiente donde se va ha ejecutar y mas bien los impactos
sociales sern positivos.
Se han analizado los cdigos y se ha determinado la Frecuencia y el Grado de Impacto en cada caso:
Cdigo

Impacto Potencial

Alteracin de los cursos de agua en


relacin con la cantidad y a la
situacin fsica (caudal ecolgico).
Alteracin del balance hdrico

Frecuencia
(2)

Grados
L

(2)

Reduccin de la recarga fretica


(acuferos)
Compactacin y asentamientos

(2)

(1)

Derrumbes
y
deslizamientos.
(Estabilidad de laderas, movi-mientos
de masa).
Reduccin de la productividad vegetal

(4)

(1)

21

Reduccin del rea de cobertura vegetal.


(Diversidad,
biomasas,
estabilidad,
especies endmicas, especies amenazadas
o en peligro, estabilidad del ecosistema)

(1)

22

Perturbacin
del
hbitat
y/o
alteracin del
Medio Ambiente
Natural
Destruccin
y/o
alteracin
del
hbitat.
Reduccin de las poblaciones de
fauna (diversidad de biomasa, especie
endmica, migracin de fauna, riesgo
de atropellos y accesibilidad por efecto
barrera, estabilidad del ecosistema)
Interferencias con los recursos de
otras comunidades.
Deterioro o mal uso de las obras.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

9
15
17
20

24
25

26
28

Para determinar el grado de impacto


Frecuencia ( f )
Grado
Mayor o igual que 5
Intenso
I
F 5
Mayor o igual que 2 y
Leve
L
Menor o igual que 4
4 f 2
Menor o igual que 1
No signific.
N
f 1

Para determinar la categora del Proyecto


Ocurrencia de grados
Categora
Al menos un caso de I
1
Ningn caso de I y al menos 1 de L
2
Ningn caso de I ni de L.
3

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En conclusin, la categora del proyecto es 2, es decir que los impactos negativos


ambientales son LEVES y se deben plantear algunas acciones de mitigacin como
se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 8
PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL
( Valorizacin de las medidas de mitigacin Ambiental)

Accin y/o efecto

Medidas de mitigacin
-Construccin de letrinas.

Costo

Cantidad

(S/.)

3 letrinas

3,000

3
-Construccin de pequeos rellenos para
rellenos
los residuos orgnicos e inorgnicos.

340

-Reforestacin en las reas utilizadas una


vez terminadas las labores.

100 m2

500

-Construccin de pozas de tierra cubiertas

3 pozas

450

-Reforestacin: barreras vivas de


Estabilizacin de taludes contencin con especies arbreas nativas.

2.5 has.

7,500

Construccin de
campamentos.

Generacin y
acumulacin de resduos
slidos y lquidos

Generacin de desmontes
por construccin de
6,651 m3
-Traslado del desmonte a depresiones y
26,995.97
Cmaras de carga y
Costo incluido
afirmacin del terreno.(considerado en los
canal.
en inversin.
costos de infraestructura).

Disminucin de la
fertilidad de los suelos
con agricultura
intensiva.

-Rotacin de cultivos.

160 ha

Costo
considerado en
capacitacin

-Empleo de abonos orgnicos

160 ha

Costo
considerado en
capacitacin

- Prcticas de agroforestera
COSTO TOTAL

160 ha.

Costo
considerado en
capacitacin

11,790.00

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1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN


Pre inversin
El presente perfil se ha elaborado en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica con lo que se optimiza el uso del recurso pblico, la entidad
responsable es la Municipalidad Distrital de San Pablo.
Inversin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin del proyecto ser la
Municipalidad Distrital de San Pablo a travs de la Gerencia de Infraestructura
cuya capacidad operativa est garantizada.
Operacin y Mantenimiento
La operacin y mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios mediante la
Comisin de Regantes Microcuenca Verenuyoc que est conformada por los
Comits de riego Incaparte, Ninarupa y Anexo Suruhuaylla.

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION


La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto est detallada en el cuadro de Cronograma de Actividades, en el cual se
indica los recursos necesarios para cada actividad y el periodo en que se debe
hacer el gasto econmico, adems el tiempo de duracin de cada actividad.
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A precios privados y a precios sociales la alternativa 1 es la seleccionada,
por que ofrece mayor rentabilidad en el tiempo.
La cdula de cultivos propuesta con el proyecto Alternativa 1 es de 78
hectreas en primera campaa y 23 Has. en segunda campaa, haciendo un
total de 101 has. , con una Intensidad de Uso de 1.3.
El mes mas critico es Junio con una demanda de agua de 26.2 litros por
segundo y una oferta de 45 litros por segundo, no existiendo dficit de agua
para el rea considerada.
No se han identificado grandes impactos ambientales en la ejecucin del
proyecto, sin embargo se ha previsto un presupuesto aparte para la mitigacin
de impactos ambientales que se considera en la inversin.
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1.13 MARCO LGICO

MARCO LGICO
(Alternativa 1)
Resmen de objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

FIN

Se ha contribuido en el mejoramiento
de los niveles socioeconmicos de los pobladores
de la comunidad de Incaparte.

Incremento del ingreso familiar mediante la actividad


agropecuaria en un 80 %respecto a la situacin actual

Evaluacin de impacto del proyecto,


INEI, censos, lneas de base, IDH, Mapa de
pobreza y otros

Los pobladores tienen una organizacin


adecuada para el manejo de los sistemas
de riego y de la produccin agropecuaria

PROPOSITO

Abastecer en forma permanente de agua de


riego a las parcelas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria en la comunidad de .
Incaparte.

Incremento de intensidad de uso de


suelo de 1 a 1,3 .
Incremento del VNP agropecuaria
en un 80 % al tercer ao.

Evaluacin de impactos del del proyecto.


Encuestas y entrevistas a los agricultores.
Estadsticas del Ministerio de Agricultura

Disponibilidad de agua para riego en un 100 % del


rea cultivada.
Sistemas de riego por aspersin en pleno funcionamiento
Incremento de la intensidad de uso del suelo
01 Comision de Regantes con apoyo de la
Administracin Local del Agusa y Distrito de riego
prestan servicio a los usuarios del riego.

Informes tcnicos mensuales


Inventario de la produccin agrcola por
cultivos.
Informe final de la ejecucin de obras
Actas de entrega de los Sistemas de
riego a usuarios.

Los agricultores a mayor disponibilidad de


agua
garantizan
mayor
inversin
agropecuaria.
Usuarios mejor capacitados en manejo de riego, cultivos y produccin pecuaria.
Cumplimiento de los talleres de capacitacin
programados
Rgimen hidrolgico favorable
Funcionamiento adecuado de las infraestructuras de riego.
Disponibilidad oportuna del presupuesto
del proyecto.
Gestion favorable de las autoridades ante
las instituciones
Adopcin de tecnologias de manejo de
agua por los agricultores.

01 captacin de rio
Tendido de tubera de conduccin
Construccin de Cmaras de carga
Tendido de tubera de distribucin

Expediente tcnico e informes mensuales


Rendicin y manifiestos de caja
Productos, de buena calidad y con buen
precio en el mercado.
Rendicin de cuentas econmicas de
los regantes.
Libro de acta, caja, otros
Padrn de usuarios de riego

COMPONENTES Sistema de riego por Aspersin Hatunyarcca, operativo


Oportuna y adecuada disponibilidad de agua para riego

Capacitacin a los beneficiarios del riego en


Uso y manejo adecuado del agua , suelo y cultivos.

ACCIONES

Construccin de un sistema de riego por


aspersin HatunYarcca.

Capacitacin a productores en produccin agropecuaria


Capacitacin a productores en manejo ,operacin y
mantenimiento de los sistemas de riego para garantizar la
sostenibilidad de los sistemas de riego.

Organizaciones con capacidad de gestin.


Productores capacitados en produccin y gestin de
sistemas de riego.

Organizaciones de riego con capacidad


de gestin.
Condiciones favorables de mercado para
los productos agropecuarios.
Aporte de mano de obra local.

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PERFIL : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALORIZADO


COSTO DIRECTO DEL PROYECTO S/.

Descripcin

Item

893,719.61
Subtotal
S/.

TIEMPO DE EJECUCIN: 9 MESES

MES 1

MES 2

MES 3

PERIODO
MES 5

MES 4

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

9526.9
01.00.00

OBRAS PRELIMINARES

9,526.86

02.00.00

CAPTACIONES

18,453.74

03.00.00

CANAL DE ADUCCION AL DESARENADOR

2,400.24

04.00.00

DESARENADOR

3,612.86

05.00.00

PASE AEREO

4,247.52

06.00.00

CAJA DE GIRO

4,541.95

07.00.00

LINEA DE CONDUCCION

08.00.00

CAMARAS DE CARGA

09.00.00

RED DISTRIBUCION

159,597.78

10.00.00

CAJAS HIDRANTES

39,854.83

11.00.00

CAJA DE VALVULAS DE CONTROL

4,282.01

13.00.00

CAJA DE VALVULAS DE PURGA

7,024.05

14.00.00

EQUIPO MOVIL DE ASPERSION

29,210.00

15.00.00

FLETE

28,311.93

MITIG. DE IMPACTO AMBIENTAL

11,790.00

CAPACITACION A DIRECTIVOS Y USUARIOS

42,011.65

9226.9

9226.9

1200.1

PROGRAMACION MENSUAL ACUMULADA

1806.4

1806.4

2123.8

2123.8

2271.0

2271.0

89573.8

89573.8

89573.8

89573.8

89573.8

89573.8

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

9963.7

9963.7

9963.7

2141.0

2141.0

537,442.59

45,213.25

7078.0

PROGRAMACION MENSUAL

1200.1

7078.0

2947.5

2947.5

4201.2

4201.2

(S/.)
(%)

16675.5

14226.6

9226.9

1.9%

1.6%

1.0%

(S/.)
(%)

16,675.5

30,902.2

40,129.0

1.9%

3.5%

4.5%

7078.0

4201.2

4201.2

9226.9

5401.3

12479.3

95774.9

1.0%

0.6%

1.4%

10.7%

49,355.9

54,757.2

67,236.5

163,011.4

5.5%

6.1%

7.5%

18.2%

9963.7

3512.0

3512.0

14605.0

14605.0

2947.5

2947.5

4201.2

4201.2

7078.0

4201.2

4201.2

4201.2

4201.2

95774.9

99426.6

126454.3

115175.1

10.7%

11.1%

14.1%

12.9%

115175.1

29802.5

36880.5

35565.1

37706.1

57320.1

35229.4

12.9%

3.3%

4.1%

4.0%

4.2%

6.4%

3.9%

258,786.3

358,212.9

484,667.2

29.0%

40.1%

54.2%

599,842.3

715,017.5

744,820.0

781,700.6

817,265.6

854,971.7

912,291.9

947,521.3

67.1%

80.0%

83.3%

87.5%

91.4%

95.7%

102.1%

106.0%

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2 ASPECTOS GENERALES

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2.1

NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin del Sistema de Riego por Aspersin Hatun Yarcca C.C. Incaparte
CUADRO N 10
UBICACIN DEL PROYECTO
Ubicacin
Departamento /Regin:
Cusco
Provincia:
Canchis
Distrito :
San Pablo
Localidad:
Comunidad Incaparte
Regin Geogrfica:
Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Altitud:
3,450 m.s.n.m.

2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DE PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA
La Municipalidad Provincial de Canchis, a travs de la Unidad Formuladora
de Proyectos.

Nombre
: Municipalidad Provincial de Canchis.
Sector
: Gobiernos Locales.
Responsable
: Eco. Oscar M. Arela Llacma
Direccin
: Plaza de Armas de Sicuani
Responsables de formular el PIP : Ing. Homer Loayza Encalada

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


Para la ejecucin del presente proyecto se recomienda como entidad
ejecutora a:

2.3

Nombre
Sector
Responsable
Celular
Direccin

: Municipalidad Distrital de San Pablo


: Sub Gerencia de Infraestructura.
: Ing. Vitaliano Trujillo
: 979380851
: Plaza de Armas Sn Pablo.

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Debido a la falta de trabajo y a la baja produccin agrcola anual que afecta


directamente en la situacin econmica de la comunidad de Incaparte, siendo su
economa de esta de autoconsumo, las autoridades locales, instituciones y
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pobladores del Distrito de San Pablo buscan intensificar la produccin agrcola con
la instalacin de un Sistema Integral de Riego por aspersin (dadas las condiciones
favorables de pendiente del terreno) que les permita a la comunidad asegurar la
irrigacin de sus campos de cultivo y as mejorar sus condiciones de vida.
Las autoridades locales de la municipalidad distrital de San Pablo as como
pobladores de la comunidad de Incaparte, consideraron priorizar la elaboracin
del PIP, para ello, las autoridades representantes del distrito de san pablo y los
propios beneficiarios firmaron los compromiso correspondientes, en las cuales se
indica su participacin en el proyecto. Una copia de estos documentos se encuentra
anexada al presente documento.
En el siguiente cuadro se puede apreciar los intereses, problemas y estrategias
de los grupos involucrados.
CUADRO N 11
ENTIDADES DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Grupo de
involucrados

Intereses

Municipalidad
Distrital de San
Pablo.

Contribuir con el
desarrollo de la
produccin agrcola y
pecuaria y as mejorar los
niveles de vida

Insuficiente
Infraestructura de
riego.

No existen
problemas con
ningn actor.

Sensibilizacin y
coordinacin con
autoridades y
miembros de la
Comisin de Regantes
Microcuenca
Verenuyoc..

Usuarios de riego
pertenecientes a
la Comisin de
Regantes
Microcuenca
Verenuyoc

Coordinacin con las


autoridades e
instituciones para el
financiamiento de las
obras a ejecutarse.

Inexistencia de
infraestructura para
de riego,

No existen
problemas con
ningn actor.

Apoyar en la
realizacin del PIP y
en la ejecucin del
proyecto en la
comunidad.

2.4

Problemas
percibidos

baja produccin y
productividad y
prdidas de
oportunidades.

Conflictos

Estrategia

MARCO DE REFERENCIA

Las Municipalidades deben promover conjuntamente con el Gobierno


Regional y Nacional, polticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la
poblacin que se encuentra dentro de su jurisdiccin. Es as que el Plan Estratgico
de Desarrollo Concertado 2006-2015 de la Municipalidad Distrital de San Pablo
considera en uno de sus ejes estratgicos de intervencin El Desarrollo
Agropecuario con enfoque ecolgico y la intensificacin de las capacitaciones a los
productores para mejorar la produccin y articularlos a los mercados mediante las
asociaciones de productores.
De acuerdo a la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, todo Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema
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Nacional de Inversin Publica. Por lo tanto, de acuerdo a la Estructura Funcional


Programtica el presente proyecto se encuentra enmarcado en:
CUADRO N 12
Estructura Funcional Programtica

2.4.1

Funcin

04 Agraria

Programa

009 Promocin de la Produccin Agraria

Subprograma

0034 Irrigacin

Antecedentes del proyecto

La Microcuenca del ro Verinuyoc ya cuenta con su organizacin de regantes


denominado Comisin de Regantes Microcuenca Verinuyoc la cual ya est
reconocida por la Autoridad Local del Agua en el Ministerio de Agricultura e
inscrita en Registros Pblicos (SUNARP) y est conformado por tres Comits de
riego de las comunidades de Incaparte, Ninarupa y Anexo Suruhuaylla. Mediante
esta junta directiva se vienen haciendo varias gestiones en instituciones pblicas y
privadas para la ejecucin de obras de riego y capacitacin a los usuarios del agua.
Dicha Comisin de Regantes de la Microcuenca Verinuyoc en coordinacin con
el Comit de Riego de la comunidad de Incaparte hizo llegar su propuesta a la
Reunin del Presupuesto Participativo del 2010 impulsado por la Municipalidad
Distrital de San Pablo, resultando como uno de los proyectos priorizados para su
ejecucin toda vez que involucra a gran parte de la poblacin y tendr un impacto
social y econmico positivo en la poblacin rural de este importante distrito.
Este proyecto ha sido priorizado en vista de que la comunidad de Incaparte
tiene un potencial pecuario por sus terrenos con aptitud para produccin de pastos
mejorados, que actualmente se riegan por gravedad y solamente en campaa
grande, razn por la cual desde ya varios aos atrs la produccin esta vindose
afectada ya que las variaciones climticas y la escasez de lluvia vienen
perjudicando drsticamente a al agricultura y ganadera y consecuentemente el
nivel de vida de sus pobladores.

2.4.2

Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial


del Plan Estratgico de Desarrollos Concertado San Pablo 2006-2015 y algunos de
los lineamientos considerados en este plan son:
Fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios para gestionar
adecuadamente sus sistemas de riego. Elaboracin de Planes de Cultivo y
Riego con participacin de los productores agrarios organizados en cadenas
productivas y Juntas de Usuarios.
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Organizacin de pequeos productores.


Establecimiento de mesas de concertacin entre los diferentes agentes que
conforman las cadenas productivas seleccionadas.
Invertir en infraestructura fsica, proveer recursos operativos y capacitar
a los asociados.
Establecer una estrategia de desarrollo rural para orientar recursos
tecnolgicos, insumos y capacitacin a productores organizados.
As mismo, dentro de las polticas del Ministerio de Agricultura uno de sus
objetivos estratgicos institucionales es Contribuir a la reduccin de la pobreza y
el mejoramiento de las condiciones de vida en las reas rurales, incorporando a los
pequeos agricultores de la agricultura tradicional y de su auto subsistencia al
mercado as mismo tambin dentro de uno de sus objetivos generales Mejorar y
fortalecer las capacidades del productor rural y sus organizaciones mediante la
provisin de servicios de asistencia tcnica integral, infraestructura de apoyo a la
produccin, para contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad
de la actividad agraria, y su articulacin al mercado de servicios y de productos.
Por otra parte el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local
(FONIPREL) es un fondo Concursable, adscrito al Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF) tiene como objetivo principal cofinanciar proyectos de Inversin
Pblica (PIP) y estudios de pre inversin orientados a reducir las brechas en la
provisin de los servicios e infraestructura bsicos, que tengan el mayor impacto
posible en la reduccin de la pobreza y extrema pobreza en el pas; por lo que una
de las prioridades a las que se destinarn los recursos del FONIPREL son obras de
Infraestructura Agrcola.

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3 IDENTIFICACIN

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3.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


El rea de de influencia del proyecto es la poblacin de la comunidad de
Incaparte, los beneficiarios directos son 335 familias.
La siguiente fotografa muestra las reas de cultivo en poca de lluvias.

Fotografa tomada en marzo 2011

El rea fsica de cultivo que se pretende regar con el proyecto es de 78


hectreas y el rea total en dos campaas es de 101 has. Con una Intensidad de
Uso de 1.3.
Actualmente en el mbito del proyecto se aprovecha una sola campaa por ao
obteniendo rendimientos muy bajos debido al mal manejo del agua de riego y a la
falta de infraestructura de riego a eso se suma el inadecuado manejo agronmico
de sus cultivos.
En esta comunidad existen terrenos aptos para la agricultura y especialmente
para la produccin de pastos que no se explotan debido a la inseguridad de contar
con agua de riego en las etapas criticas de los cultivos ya que de no regar en el
momento adecuado entran en un estrs hdrico afectando el normal desarrollo de
los cultivos.

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En los ltimos aos debido al cambio climtico las precipitaciones fluviales se


atrasan o son muy escasas entre los meses de agosto y noviembre por lo que la
agricultura es prcticamente de subsistencia.
El riego es por gravedad en el 100 % de las tierras que cultivan ya que no
cuentan con sistemas de riego por aspersin. La fuente principal de agua es el ro
Verenuyoc cuyo caudal en poca de estiaje es de 45 lt./seg., otras fuentes de agua
son los manantiales que son utilizados para el riego en los terrenos del sector
Suruhuaylla. Este recurso no es suficiente si solo se aplica riego por gravedad.

Fotografa tomada en marzo 2011

Esta situacin de la falta de infraestructura de riego y el mal manejo del agua


hace que se explote solamente una campaa por ao en solo 72.0% del total de
tierras cultivables, con rendimientos deficientes, lo que implica que la produccin
sea solo para autoconsumo, afectando la economa del agricultor.
La falta de pastos cultivados se debe tambin a este factor, lo que implica baja
produccin en el aspecto pecuario.
3.1.2 Localizacin del Proyecto
El mbito del proyecto se encuentra ubicado en la margen izquierda del ro
Verinuyoc, ocupando posiciones fisiogrficas de ladera media, de origen coluvio
aluvial y aluvial. (Fuente: apreciacin visual durante el diagnstico marzo 2011).
La localizacin de la zona del Proyecto es la siguiente:
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Regin
Departamento
Provincia
Distrito
Comunidad
Altitud
Coordenada Este
Coordenada Norte

: Cusco
: Cusco
: Canchis
: San Pablo
: Incaparte
: 3,550 msnm.
: 24800E
: 8423000N

Para el presente proyecto se ha tomado como rea de influencia a la


poblacin de la comunidad de Incaparte con 335 familias usuarias del riego que
poseen en promedio 1 hectrea de terreno por familia en forma parcelada.

3.1.3 Aspectos climticos y geogrficos


Clima
El clima en el distrito de San Pablo y en la Provincia de Canchis en general es
frio y vara entre las diferentes estaciones del ao, debido a que su ubicacin
flucta sobre los 3,486 m.s.n..m. (Capital de distrito) hasta los 4500 m.s.n.m. en
zonas de puna. Existen tambin zonas de Cordillera con altitudes mayores.
CUADRO N 13
VARIABLES CLIMATICAS REGIONALIZADAS
AREA DE CULTIVOS
3610 msnm.

INCAPARTE-SURUHUAYLLA
LAT. 1413'23"

ALTITUD :

M
VARIABLE

UND

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TOTAL

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL

mm.

4.6

8.3

16.5

36.1

55.7

102.4

118.0

114.7

98.5

38.4

7.7

5.2

606.0

PRECIP.AL 75 % PERSISTENCIA

mm.

0.0

0.0

8.9

23.5

41.6

79.6

95.8

91.8

78.7

26.0

2.1

0.0

448.0

P.E. T.AL 75 % PERSISTENCIA

mm.

0.0

0.0

8.9

23.5

41.3

72.8

86.2

83.0

72.1

26.0

2.1

0.0

415.8

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

mm.

92.8

100.4

105.9

119.4

127.4

109.3

102.2

95.1

102.4

103.8

100.2

88.4

1247.3

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

7.7

8.9

10.1

10.9

13.8

11.2

10.0

10.2

10.4

10.1

9.5

8.0

10.1

TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL

17.3

17.4

17.8

18.9

18.8

17.1

16.7

16.7

16.7

17.3

17.7

17.5

17.5

TEMPERATURA MINIMA MENSUAL

-2.9

-1.2

1.7

3.2

3.8

4.3

4.3

4.9

4.3

2.4

-0.6

-2.7

1.8

H.R. MEDIA MENSUAL **

%.

57.5

60.5

58.1

59.0

59.7

65.4

70.6

73.9

73.0

69.0

64.5

57.7

64.1

H.DE SOL TOTAL MENSUAL( n ) *

h/m.

239.0

212.0

181.0

184.0

168.0

144.0

133.0

123.0

146.0

192.0

226.0

233.0

2181.0

* Tomada de la Estacion K'ayra

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Temperatura
La temperatura promedio anual es de 10.1 C y oscila entre una media mxima
mensual de 17.5 C y una media mnima mensual de 1.8 C. La temperaturas mxima
alcanza los 18.8 C en el mes de octubre y la mnima -2.9 C en el mes de julio.
Hay dos estaciones marcadas durante el ao octubre abril con presencia de
lluvias y la poca seca y fra entre mayo y septiembre.
Los terrenos de cultivo de la comunidad de Incaparte estn ubicados a una
altitud promedio de 3,555 m.s.n.m. que permite el desarrollo de cultivos como el
maz, haba, trigo, cebada y pastos cultivados.
Las heladas de la apoca fra afectan enormemente a los cultivos en los terrenos
ubicados en la parte baja por tener topografa plana en la que el aire fro
desciende en las madrugadas lo que no ocurre en las laderas donde se ubica este
proyecto. Esta es la razn por la que no se puede producir nada en la parte baja en
poca de frio (Mayo-Julio).
Precipitacin
La precipitacin anual se calcula, tomando en consideracin la estacin
meteorolgica ubicada en Kayra de la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco. La mayor cantidad de precipitacin se registra en el mes de enero con 118
mm. y la ms baja 4.6 mm. en el mes de julio.
Fisiografa
Fisiogrficamente el rea de estudio forma parte de la cuenca media del ro
Vilcanota y la microcuenca del ro Verenuyoc. Muestra un paisaje que est formado
por colinas de pendiente moderada en la parte alta, con suelos de origen coluvio
aluviales y sedimentarios con algunos afloramientos de rocas metamrficas en la
parte alta que representan la cabecera de la cuenca y definen la cuenca que aporta
los caudales necesarios.
Topografa
Los terrenos cultivables en un 75 % son de pendiente suave a moderada
mientras que el resto se ubican en laderas que fluctan entre 15% a 35% de
pendiente. La textura de estos suelos es de tipo franco arcillosa.
Existen terrenos eriazos que generalmente son roqueros o terrenos muy
pedregosos que no permiten el desarrollo de especies vegetales, estos terrenos
tienen pendientes muy pronunciadas y se ubican en las partes mas altas de la
comunidad.
Los pastizales de la comunidad son terrenos que se ubican en las zonas de Puna
y en laderas con pendientes entre 35% y 45% por encima de los 4,000 m.s.n.m.

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Recurso suelo
La comunidad de Incaparte cuenta con una superficie de 2,154 has. de
las cuales aproximadamente el 25% (538.5 has.) son terrenos cultivables, 45%
(969.3 has.) son terrenos eriazos y 30% (646.2 has) son pastos naturales;
existiendo pequeas areas con bosques naturales y reforestadas.

CUADRO N 14
COMUNIDAD INCAPARTE: TERRENOS COMUNALES

Detalle
Total hectreas

N Has.

2454.00

100

Terrenos cultivables

538.50

25

Terrenos cultivados

390.00

16

969.3

45

646.20

30

41.00

1.6

Terrenos eriazos
Pastos naturales
Terrenos con riego actual

Fuente: Diagnstico comunal, marzo 2011.


Segn la aptitud de las tierras para el riego, se ha estimado que son aptas para
la agricultura alrededor de 300 Hectreas por ser de Clase III, ya que presentan
mejores caractersticas edafolgicas
Hidrologa
El principal recurso hdrico en esta micro cuenca son las aguas del ro
Verenuyoc que tiene un caudal de 45 lt./seg en poca de estiaje (mes de junio) y
que es captado actualmente en la quebrada Hatun Yarcca y distribuido mediante el
canal principal y secundarios en los terrenos de maizal de la parte baja de la
comunidad.
Otras fuentes hdricas lo constituyen los manantiales que afloran en el sector
de Suruhuaylla y que sirven actualmente para el riego, para lo cual cuentan con un
pequeos canales de concreto y un tramo de 2 km. de tubera de conduccin ya
deteriorado por el tiempo por falta de mantenimiento.
Otros aforos realizados anteriormente en estas fuentes hdricas reportan
datos similares de donde se concluye que los caudales son los sealados.
(Inventario de Recursos hdricos en la Microcuenca Verenuyoc PRONAMACHCS
Canas - Canchis).

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La comunidad de Incaparte forma parte del lecho del ro Vilcanota que fluye a
un nivel muy superficial por la zona y en algunas ocasiones a inundado una parte del
poblado de San Pablo. Los terrenos aledaos al ro son humedales que proporcionan
pasto natural como totorilla y otros que aprovecha el ganado vacuno.
(Fuente: Inventario de Recursos Hdricos Microcuenca Verinuyoc
PRONAMACHCS CANAS
CANCHIS ).
(Fuente: Expediente Tcnico Sistema de Riego Hatun Yarcca Agosto 2010)
(Fuente: Expedientes Tcnicos Sistema de Riego Pata Patasco y Chosecani Diciembre del 2008)

Calidad de Agua
La calidad del agua de riego, est determinada por la composicin y
concentracin de los diferentes elementos que pueda tener ya sea en solucin o en
suspensin. El tipo de agua determina el tipo de cultivo a sembrar y el tipo de
manejo que debe drsele al suelo.
Estas aguas son aptas para la agricultura segn los reportes obtenidos del
Expediente Tcnico Sistema de Riego por Gravedad Hatun Yarcca Agosto 2010).
Dureza
CaCO3
Alcalinidad
CaCO3
Acidez (pH)
Cloruros
Cl
Sulfatos
SO4
Conductividad
Turbiedad
Clase

70 mg./lt.
50 mg./lt.
6.8
7.5 mg./lt.
18
150 us/cm.
15
C1S1

Zonas de vida natural


Segn el Mapa Ecolgico del Per (ONERN, 1.976; Holdridge, 1.956) y el
estudio realizado por la ONERN (1986), en las Zonas Altoandinas del departamento
del Cusco, la caracterizacin ecolgica del rea de estudio es Bosque hmedo
montano subtropical ya que se ubica entre los 3.300 y 4.050 m.s.n.m.
Los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicacin del mtodo,
permite establecer escenarios para el desarrollo de las actividades: agrcola,
pecuario y forestal de la zona, tambin sirve como complemento para estudios
edafolgicos de cobertura vegetal.
Estudios Geolgicos
En la comunidad de Incaparte existen rocas metamrficas moderadamente
fracturadas y alteradas, presentan condiciones litolgicas superficiales que
permiten construir sobre ellas las Cmaras de Carga; sin embargo se recomienda
realizar en la etapa constructiva un estudio geofsico, para confirmar algunas
condiciones geotcnicas.

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La ubicacin de la bocatoma se emplaza en depsito fluvial y sobre roca fija con


matriz gravo arenoso, muy bueno como base de cimentacin.
El tendido de la tubera de conduccin se har a travs de terrenos de tipo
coluvio aluvial con algunos sectores deleznables.
Caracterizacin Edafolgica
Los tipos de suelos que se pueden apreciar en el mbito de la comunidad
Incaparte son zonas con potencialidad para pastos cultivados.
Por su aptitud podemos clasificar en tierras aptas para cultivos en limpio
(A), tierras aptas para pastos (P), tierras aptas para produccin forestal (F) y
tierras de proteccin (X).
Las reas con aptitud para cultivos en limpio , cultivo de pastos y forestal,
por lo general tienen textura arcillosa, baja capacidad de infiltracin y con una
capa de 0.50 m. de suelo cultivable.
El perfil de suelo agrcola observado muestra en el sector de riego una
capa arable de 40 cm. de espesor, seguido de una capa de terreno arcilloso en unos
10 cm. de espesor, luego se tiene piedra suelta y posteriormente la roca madre a
un metro y medio de profundidad. Otros sectores observados en esta zona
muestran un suelo pedregoso muy superficial no permitiendo el desarrollo de
especies vegetales, este tipo de suelos se observa en un 10 % rea donde se
plantea el proyecto.

3.1.4 Vas de comunicacin


La principal va de comunicacin que une el distrito de San Pablo con las
principales ciudades de la regin es la carretera asfaltada que une la ciudad de
Cusco y Sicuani.
A la zona del proyecto se llaga en 15 minutos en auto, mediante la carretera
afirmada que existe desde la poblacin de San Pablo. La distancia es de 6 km
aproximadamente.
CUADRO N 15
Ruta de Acceso a la zona del proyecto
RUTA

TIPO DE ACCESO

TIEMPO

DISTANCIA
141 Km.

Cusco San Pablo

Carretera Asfaltada

140 min.

San Pablo - Suruhuaylla

Trocha Carrozable

15 min.

7 Km.

San Pablo - Simpachaca

Trocha Carrozable

30 min.

30 Km.

Fuente: Diagnstico marzo 2011.

3.1.5 Aspectos Demogrficos, Sociales y econmicos


Evolucin de la Poblacin

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El distrito de San Pablo es uno de los ocho distritos de la provincia de Canchis,


es el cuarto distrito en volumen poblacional pero con un bajo ritmo de crecimiento
poblacional. La poblacin bordea los 6,528 habitantes. En la zona urbana habitan
aproximadamente 2250 habitantes de los cuales 1650 pertenecen a la comunidad
de Incaparte.
La evolucin de la poblacin del Distrito de San Pablo es de 1.1%.Su ritmo de
crecimiento en los ltimos aos es inferior al de la provincia de Canchis, La
poblacin menor de 15 aos entre varones y mujeres es de 41.1 % del total, la
poblacin de mujeres que tienen 30 aos a mas con 4 o mas hijos es del 36.5 % del
total.
(Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Concertado 2006-2015 San pablo).

Las caractersticas demogrficas son:

CUADRO N 16
Caractersticas demogrficas del distrito de San Pablo
Ubicacin

Tasa de crecimiento poblacional

1.2

PEA de 6 a 64 aos de edad

60

% poblacin dedicada al agro

44.6

Tasa de analfabetismo

35

Porcentaje de personas asalariadas

Nro de habitantes

6528

Nro de familias

1088

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado, distrito San Pablo.

20% de la poblacin suele migrar por motivos de trabajo a ciudades como


Cusco, Sicuani, Arequipa, Juliaca, Puno y sus provincias.
Composicin de la Poblacin
La poblacin del distrito de tiene la siguiente composicin:

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CUADRO N 17
Poblacin por edades del distrito de San Pablo - ao 2005
GRUPO ETAREO

EDAD

TOTAL

1 ao a 9 aos

1717

10 a 19 aos

1446

Adulto de 20 a 44

20 a 64

2416

Adulto de 45-64

45 a 64

978

Mayor de 65

361

1879

Nio
Adolecente

Adulto mayor
Mujer en edad fertil

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado distrito San Pablo 2006 - 2015

Nivel de pobreza
El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), ha elaborado
el mapa de pobreza el ao 2006, tomando en cuenta el acceso a los servicios
bsicos como agua, Desage y electricidad. Segn este mapa el distrito de San
Pablo, est en el quintil 1 (ndice de carencia).
En el distrito de San pablo el porcentaje de la poblacin sin agua es de
21.0%, desage solamente tienen en la capital de distrito y electricidad solo tiene
el 50.0%, esto demuestra que la poblacin del distrito de San Pablo no cuenta con
necesidades bsicas satisfechas. Por otra parte de la tasa de analfabetismo mujer
es de 50.0%
CUADRO N 18
SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION
POBREZA

AERVICIOS BASICOS

% de
pobreza
con 1 NBI

% de
hogares con
20 o mas
NBI

% Hogares
con agua
potable.

% Hogares
con
desage.

Hogares
con
eliminacin
de
desechos
slidos.

% familias
con
electricidad

45 %

31%

21%

60%

40%

59.5%

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado distrito San Pablo 2006 - 2015

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Caractersticas Socioeconmicas
Actividad agrcola
La actividad principal de las familias en este sector es la agricultura en
tierras de secano y la dicha produccin esta destinado principalmente al autoconsumo,
casi no hay excedentes para la comercializacin en el mercado. Aproximadamente
el 16% del territorio de la comunidad esta destinado a la actividad agrcola y lo
restante representa las tierras en descanso, bofedales manantes, pastos
naturales, etc.
Incaparte se caracteriza por tener una economa de subsistencia donde sus
pobladores se dedicada principalmente a la agricultura y muy poco a la ganadera,
siendo la principal especie cultivada el maz blanco, ocupando un 50 % del rea
actual cultivada, luego estn el trigo, el haba, la cebada y la alfalfa.
Cabe indicar que hace unos aos atrs la papa era un cultivo masivo, pero
debido al bajo precio y la baja productividad como consecuencia de los factores
climticos, los agricultores cultivan muy poca papa ya que prefieren comprar la
cantidad necesaria para su consumo en los mercados de Sicuani. Otros cultivos
como las arvejas y las hortalizas no ocupan reas importantes en la zona del
proyecto. As mismo los pastos cultivados como la alfalfa, avena , rye grass, trbol
se cultivan muy poco por falta de terrenos con riego.
CUADRO N 19
PRODUCCIN AGRICOLA
CULTIVOS

AREA *

RDTO *

EXCEDENTES

VOLUMEN PARA
VENTA

PRECIO
UNITARIO **

VBP

ha

TM/ha

TM

S/. /TM

S/.

COSTO DE
PRODUCCION *

S/./ha

VNP

Total
S/.

S/.

PRIMERA CAMPAA (CAMPAA GRANDE)


74.10
Papa (siembra grande )
Maiz
Cebada
Trigo
Avena
Arveja grano verde
Haba verde
Tarwi
Alfalfa
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.)

2.34
39.00
4.82
5.00
5.00
1.95
5.85
2.34
5.46
2.34

SEGUNDA CAMPAA

3.90

Alfalfa
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.)

3.12
0.78

105460.00

10227.90

3978.00
58500.00
4820.00
6000.00
6500.00
2340.00
5850.00
2340.00
10920.00
4212.00

234.00
1560.00
192.80
0.00
-1700.00
-936.00
1170.00
-292.50
8736.00
1263.60

7605.00

1302.60

6240.00
1365.00

1248.00
54.60

124595.50

113065.00

11530.50

590270.00

390442.50

199827.50

115687.90
5.00
1.10
1.30
1.00
0.60
0.90
1.50
0.70
8.00
6.00

30.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
30.00
30.00

3.51
17.16
2.51
2.00
1.20
0.70
3.51
0.82
13.10
4.21

1200.00
3500.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
2000.00
2500.00
1500.00
1300.00

4212.00
60060.00
5012.80
6000.00
4800.00
1404.00
7020.00
2047.50
19656.00
5475.60

1700.00
1500.00
1000.00
1200.00
1300.00
1200.00
1000.00
1000.00
2000.00
1800.00

8907.60
8.00
7.00

4.99
1.09

1500.00
1300.00

7488.00
1419.60

2000.00
1750.00

1005.00

INGRESOS POR TARIFA DE USO DE AGUA


PRODUCCION AGRICOLA

78.00

PRODUCCION PECUARIA

TOTAL BENEFICIOS (VNP)

212363.00

Fuente: Diagnstico situacional marzo 2011

Actividad pecuaria
La zona en estudio es apta para la actividad pecuaria, pero la ganadera se
practica de manera incipiente, tradicional y extensiva predominando la crianza de
ganado vacuno criollo. El pastoreo en pocas de lluvia es de tipo sedentario,
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mientras que en poca de seca este manejo se realiza con la rotacin de pastizales
naturales que generalmente estn ubicados en las zonas altas.
Los animales criados dentro de la actividad pecuario son: ganado vacuno,
porcino y animales menores como cuyes y gallinas. No cran ovinos ya que no
disponen de tiempo para el pastoreo toda vez que la alimentacin de los ovinos se
realiza a libre pastoreo en cambio en los vacunos puede hacerse en forma
estabulada. Existe un gran deseo de la poblacin por potenciar y mejorar la crianza
de ganado vacuno y animales menores tales como el cuy y aves de corral.
Por otro lado uno de los problemas identificados para desarrollar la
actividad agrcola y pecuaria de manera sostenida es la falta de infrestructura de
riego presurizado por lo que hay escasa disponibilidad de agua para riego, limitando
la produccin permanente de forraje para la alimentacin del ganado y por lo tanto
la produccin de leche y carne es insuficiente para el consumo de la familia. Este
problema se agrava aun ms por la falta de capacitacin a los productores.

CUADRO N 16
PRODUCCIN PECUARIA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTO
N DE FAMILIAS CANT/FAMILIA

RUBRO
VACUNOS
OVINOS
CAMELIDOS
PORCINOS
ANIMALES MENORES
PRODUCCION DE QUESO
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes)

335
335
335
335
335
335
335

4
0
0
2
14
48
1440

TOTAL

CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)

335
0
0
167.5
1172.5
4020
120600

PRECIO VENTA VBP PECUARIA


/UNIDAD

1000.0
75.0
180.0
500.0
40.0
7.0
0.8

335000.0
0.0
0.0
83750.0
46900.0
28140.0
96480.0
590270.0

COSTO DE PRODUCCION
S/. /UNIDAD

800.0
30.0
600.0
150.0
35.0
5.0
0.3

VNP PECUARIA

S/. TOTAL

268000.0
0.0
0.0
25125.0
41037.5
20100.0
36180.0
390442.5

67000.0
0.0
0.0
58625.0
5862.5
8040.0
60300.0
199827.5

Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.


Se considera ganado criollo solamente
La alimentacion de ganado criollo es en base a pasto natural (totora), chala y avena, con una produccin de leche de 2 lt./dia/vaca

Educacin
La educacin en la comunidad de Incaparte tiene algunas limitaciones debido
a que las condiciones de extrema pobreza obliga a los nios a iniciar labores de
campo desde muy temprana edad, vindose obligados en muchos casos a abandonar
la escuela. Los nios realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 aos de edad
y a los 15 aos se estn desempeando ya como peones, inician las labores de campo
a tempranas horas de la maana.
Dentro de la comunidad y aledaos existen cuatro instituciones educativas que
tienen influencia en la poblacin objetivo del proyecto:
Institucin Educativa de Primaria N 56031
Institucin Educativa de Primaria N 56033
Institucin Educativa Inicial N 595 San Pablo

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Institucin Educativa nivel secundario N 56031 Libertador Simn Bolivar, con


una poblacin estudiantil de 293 alumnos, 13 docentes y 169 padres de familia,
adems cuenta con un huerto de hortalizas para las practicas agropecuarias.
( Fuente: Informe del Director del Colegio Libertador Simn Bolivar, febrero 2011).

La tasa de analfabetismo es del 35 % de la poblacin total (triple del promedio


nacional 12.8 %) superior al promedio provincial (25.6%). Estos porcentajes se
refieren a nios promedio de 5-15 aos, y aumenta a 55 % con la poblacin de
adultos. El nmero de analfabetos hasta hace unos aos atrs era de 1250
habitantes.
El 11.5 % de nios en edad escolar no asisten a la escuela y de los que asisten
normalmente un gran porcentaje estn retrasados en el grado de estudios y con un
bajo rendimiento escolar.
( Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Concertado San Pablo 2006 al 2015).

Salud
En el distrito de San Pablo existen dos puestos de de salud Santa Brbara y
Chiara y un Centro de salud, que pertenecen a la Red Canas Canchis - Espinar y a
la Microred Pampahalla.
El personal que labora en el puesto de salud de San Pablo consiste en 01 medico,
01 enfermera, 01 obstetriz y 02 tcnicas en enfermera.
La comunidad en su mayora es atendida por el Puesto de Salud San Pablo, el
cual reporta que las enfermedades ms frecuentes son de infecciones
respiratorias agudas, parasitarias, dermatolgicas, neumona y bronconeumona.
Algunos datos alcanzados por la jefa del establecimiento son los siguientes:
Porcentaje de anemia en menores de 5 aos: 96 %
Numero de Gestantes al ao 2010:
40
Numero de nios nacidos en el 2010:
46
Numero de nios menores de 3 aos
115
Numero de nios menores de 5 aos
96
(Fuente: Informe Dra.Virginia Fernandez Mamani, Jefa del Puesto de Salud Sn. Pablo)

El principal problemas es la desnutricin crnica infantil en las familias mas


pobres, que puede incluso provocar la muerte de sus integrantes o en otros casos
generando un impacto negativo en el intelecto y la educacin de los nios y nias,
con efectos de largo plazo en la sociedad, afectando su capacidad de trabajo y
reduciendo la productividad futura y esperanza de vida.
En el Per el retardo en el crecimiento o Desnutricin Crnica afecta a ms del
25% de los menores de 5 aos; pero esta situacin se agudiza al interior de las
Regiones, as tenemos por ejemplo que Huancavelica sobre pasa el 52%. Cusco es el
sexto departamento con mayores ndices de desnutricin con 34 % y el segundo
con poblacin anmica a nivel nacional en nios menores de 3 aos. En la provincia
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de Canchis la desnutricin crnica en menores de 5 aos alcanza el 43%, mientras


que en el distrito de San Pablo llega a 59.2 %.
En cuanto a los ndices de mortalidad se da por causas de ingesta de alcohol,
los ndices de morbilidad manifiestan una alta incidencia de IRAs y EDAs.

3.1.6

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

El mayor problema es la pobreza extrema en que viven los comuneros. La


principal causa de esta situacin es el bajo rendimiento de los cultivos por la falta
de una adecuada infraestructura de riego que hace que la productividad agrcola
cada vez vaya disminuyendo de tal manera que la produccin deja escasos
remanentes para la comercializacin, lo cual afecta a la economa del poblador, que
a su vez se ve reflejado en los bajos niveles y condiciones de vida de la comunidad.
La agricultura y ganadera es la principal actividad econmica de los
comuneros, sin embargo no hay un adecuado manejo del recurso hdrico por la
insuficiente e ineficiente infraestructura para riego. Adicionalmente las
limitaciones de sus conocimientos tcnicos de manejo agropecuario no les permiten
desarrollar actividades rentables.
El cultivo de maz blanco es el mas difundido en esta Microcuenca, pero este
cultivo solo puede producir en la campaa grande (setiembre a abril) ya que en los
terrenos llanos donde se siembra maz la incidencia de heladas es muy alta que no
permite el desarrollo de cultivos en poca de otoo e invierno.
Una alternativa para mejorar sus ingresos econmicos, es el cultivo de pastos
mejorados, sustento de la actividad pecuaria, por lo que se plantea en este
proyecto aprovechar los terrenos cultivables en ladera donde se puede producir 2
3 campaas por ao sin problemas de heladas.

3.1.7

Infraestructura existente

En la comunidad de Incaparte existen dos sistemas de riego por gravedad.


El primer sistema es el canal denominado Hatun Yarcca cuya seccin
trapezoidal es 40 cm. de base x 40 cm. de altura talud x 60 cm. de ancho superior.
La fuentes de agua en este caso es tambin el ro Verenuyoc cuyo caudal en el mes
mas crtico que es junio (poca de estiaje) es de 45 l/seg. El nivel altitudinal de la
captacin en este caso es menor a la del proyecto. Este canal est conectado a
otros canales de menor dimensin que distribuyen el agua a sectores cuya altitud
es menor al sector de riego del presente proyecto.
En segundo lugar se tiene la infraestructura de riego consistente en tubera de
conduccin de 6 pulgadas de dimetro que capta las aguas de varios manantiales
pequeos ubicados en el sector denominado Suruhuaylla y que acumulados llegan a
un caudal de 7 Lt. /Seg. en poca de estiaje, siendo insuficiente para regar los
terrenos ubicados por encima del canal Hatun Yarcca. Adems, las condiciones en
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las que se encuentra esta tubera son muy malas (casi inoperativa) por estar
deteriorada por los aos de uso y falta de mantenimiento.

En las fotografas siguientes se muestra las condiciones en las que se


encuentra el sistema de riego actual y los terrenos de cultivo.

Fotografa 01: Canal de de conduccin Hatun Yarcca.

La fotografas muestran las condiciones del canal Hatun Yarcca.

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Fotografa 02: Lnea de conduccin de Suruhuaylla y terrenos cultivables en ladera.

La foto muestra parte de los terrenos de cultivo a beneficiarse con el presente


proyecto. En la parte superior se puede apreciar la lnea de conduccin existente
consistente en tubera PVC de 6 de dimetro.
3.1.8 Posibilidades y limitaciones para Implementar la solucin del problema
Considerando, que son muchas las variables y factores que influyen en el logro
de soluciones, es pertinente detallar algunos aspectos tales como:
Posibilidades:

Como fuente hdrica, se tiene al ri Verenuyoc con un caudal de 45


lt./seg. en poca de estiaje.
Predisposicin de los usuarios al co-financiamiento con aporte de mano
de obra no calificada y materiales de la zona.
Existencia de carretera que permite al acceso desde las ciudades del
Cusco y Sicuani.
El rea definida para el proyecto es importante por sus buenas
condiciones agrologicas para produccin de pastos mejorados
resistentes a heladas en forma permanente bajo riego.
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La Comisin de Regantes Microcuenca Verenuyoc ya cuenta con la


Resolucin de Autorizacin
de ejecucin de estudios de
aprovechamiento Hdrico, emitida por la Autoridad Local del Agua
Sicuani.

Limitaciones:

Requiere de un diseo tcnico adecuado acorde a las caractersticas


geodinmicas y de suelos de la zona.
El proceso constructivo requiere de la concurrencia de especialistas,
bajo un estricto control de las especificaciones tcnicas.
Se requiere asistencia tcnica y capacitacin en manejo y operacin del
sistema de riego durante dos aos por lo menos para obtener los
resultados esperados.
3.1.8

Intentos de soluciones anteriores

FONCODES construy el ya mencionado Canal Hatun Yarcca de concreto,


tambin hizo el tendido de la tubera de conduccin desde los manantes del sector
Suruhuaylla, infraestructuras que desde el ao 2003 riegan por gravedad las
tierras cultivables con muy bajos niveles de eficiencia y con un mal manejo
agronmico de sus cultivos y suelos, predominando los cultivos tradicionales y sin
hacer rotacin de cultivos. Ambos sistemas de riego cubren sectores diferentes al
que se plantea en este proyecto.
Los pobladores organizados a travs de la Comisin de Regantes han ido
gestionando a diferentes instituciones la posibilidad de la construccin un sistema
de riego tecnificado, la cual ha sido aceptada por la Municipalidad distrital de San
Pablo para la elaboracin del Perfil.
Respecto a las capacitaciones en aspectos productivos la Municipalidad distrital
de San Pablo, Agro Rural y algunas ONGs han llevado procesos de capacitacin
pero en forma puntual y solo con algunas familias.

3.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

La situacin actual segn el diagnstico, muestra las condiciones de atraso y


pobreza en la que viven los comuneros de Incaparte. Luego de haber realizado el
diagnstico y habiendo identificado los problemas principales en la comunidad se
procedi a la priorizacin de problemas para buscar posibles soluciones, esto ha
permitido definir como problema central la Baja Produccin y Productividad
Agropecuaria en la Comunidad de Incaparte.
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Para la solucin de este problema se le da el tratamiento metodolgico del


Sistema Nacional de Inversin Publica.

3.2.1

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Problema Agrcola:
Las principales causas de la baja productividad agrcola es el inadecuado uso y
manejo del agua para riego en las etapas claves de los cultivos. La temporalidad y
escasez de las precipitaciones en los ltimos aos, ocasionan que los cultivos no
cuenten con el riego en poca de secano, ocasionando el estrs hdrico y afectando
el rendimiento de los cultivos lo que causa una disminucin no solo de la produccin
agrcola sino tambin pecuaria al no permitir la produccin de pastos mejorados y
obligar a los productores a cultivar en una sola campaa agrcola entre los meses
de octubre y abril.
La falta de infraestructura de riego presurizado no permite darle un uso
intensivo a los terrenos de cultivo, a este problema se asocia la falta de
capacitacin en manejo del agua de riego, manejo de suelos, manejo de cultivos,
post cosecha (procesamiento, transformacin y comercializacin de productos,
cadenas productivas y articulacin a los mercados).
La presencia de instituciones privadas y estatales que promocionan el
desarrollo rural tales como la ONG Solaris, la Prelatura de Sicuani, Agro Rural,
Ministerio de Agricultura, la Municipalidad, etc, es muy puntual.
Problema pecuario:
El mal manejo del agua de riego influye tambin en la produccin de pastos y
por ende en la produccin de ganado, leche, queso y otros derivados.
Problema organizacional
La anterior organizacin de regantes no ha realizado sus actividades en forma
eficiente, haciendo una mala gestin de sus sistemas de riego al no contar con
documentos normativos como estatutos, libro de caja, reglamentos para el uso del
agua de riego, aplicacin de tarifas, etc.

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CUADRO: 21

Causas directas y causas indirectas del problema


CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

Dficit de agua para


riego.

Inadecuado manejo del


agua, del suelo y de los
cultivos.

Ineficiente
aplicacin
del riego en parcela

Insuficiente
disponibilidad de agua
para riego.

Falta de capacitacin en
manejo de recursos
suelo agua y planta.

Falta de capacitacin en
riego parcelario.

Deficiente e Insuficiente
infraestructura de riego.

Presencia temporal de
Instituciones
que
prestan
asistencia
tcnica y capacitacin.

Ineficiencia en
Gestin del Agua para
riego.

Ineficiencia en
Gestin del Agua para
riego.
No hay una buena
organizacin de los
usuarios de riego

Ineficiente en el manejo
de agua en parcelas.

3.2.2

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos:
a)
b)
c)
d)

Bajos niveles de ingreso en la poblacin dedicada al agro.


Existencia de Tierras agrcolas sin explotar.
Vulnerabilidad alimentaria de la comunidad de Incaparte
Migracin de la poblacin hacia las ciudades como oportunidad de
desarrollo.
e) Abandono de la actividad agropecuaria, para dedicarse a otras actividades
tales como el comercio.

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

Bajos
ingresos
de
la Bajos niveles de oferta de
poblacin dedicada al agro y produccin agropecuaria.
la ganadera

- Migracin del campo a la


ciudad.
- Abandono de la actividad
agropecuaria
-Bajos
niveles
socioeconmicos de la poblacin.

- La agricultura y ganadera
se desarrollan en forma
desordenada y sin criterio
empresarial.
- Vulnerabilidad alimentara
por la baja produccin
agropecuaria y derivados.

3.2.4 EFECTO FINAL


La baja produccin agrcola es consecuencia de la falta de agua y el mal manejo
de recursos, lo que a su vez influye en la cantidad de tierras agrcolas sin explotar
contribuyendo as al Retraso socioeconmico de la comunidad de Incaparte que
es el efecto final.
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A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del


proyecto:
GRFICO N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Retraso socio econmico
de las familias

EFECTO INDIRECTO
Bajos ingresos
econmicos de las familias.
.

EFECTO INDIRECTO
. Areas agrcolas
cultivables no
aprovechadas

EFECTO INDIRECTO
. Predominio de la
agricultura tradicional en
secano

EFECTO DIRECTO
Baja oferta de Productos
Agropecuarios para la
venta.

EFECTO DIRECTO
Demanda de agua de los
cultivos insatisfecha.

PROBLEMA CENTRAL

BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD


AGROPEPECUARIA EN LA COMUNIDAD

CAUSA DIRECTA
Insuficiente disponibilidad de agua
en reas de riego.

CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS INDIRECTAS.

-Falta de un sistema de
riego presurizado.

- Falta de mantenimiento
de infraestructura de riego.

CAUSA DIRECTA
Inadecuado manejo de los recursos agua,
suelo y planta en la produccin
agropecuaria.

CAUSAS
INDIRECTAS
Falta de capacitacin
en produccin
pecuaria.

-Prdidas de agua por


infiltracin en canales de
tierra.

-Prdidas de agua en
tramos con problemas
geodinmicos.

CAUSAS
INDIRECTAS
Falta de capacitacin
en produccin
agrcola, manejo de
suelos y post
produccin.
.

CAUSAS INDIRECTAS
No hay una buena gestin
de la Comisin de
Regantes.

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3.3

OBJETIVO DE PROYECTO

GRFICO N 02
Problema central
Baja Produccin y Productividad agropecuaria
en la comunidad de Incaparte

Objetivo Central
Alta Produccin y Productividad
Agropecuaria en la comunidad de Incaparte.

3.3.1 ANLISIS DE MEDIOS


El objetivo principal de presente proyecto es Incrementar la Produccin
y productividad agropecuaria en la comunidad de Incaparte , para ello los
medios indirectos son:
MEDIOS
DE
PRIMER
NIVEL

- Adecuada
infraestructura y
aplicacin del agua en
parcela.

Capacitacin para la
aplicacin de Tecnologas
adecuadas en la produccin
agrcola y pecuaria.

- Disponibilidad de agua
para riego.

Participacin de entidades
que prestan asistencia
y capacitacin

-Gestin eficiente de agua


para riego

Manejo racional de suelos


(incorporacin materia
orgnica, rotacin de

- Infraestructura
moderna para riego.

MEDIOS
FUNDAMENTALES

- Eficiente manejo de agua


en parcela.

- Suficiente disponibilidad
de agua para riego

cultivos, fertilizacin, etc).


-

Incorporacin de tcnicas
adecuadas en riego
parcelario.

Uso de semillas
seleccionadas y adecuadas
labores culturales.

Cultivo de pastos mejorados


para vacunos.

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Adecuada infraestructura para la aplicacin del agua en parcela.


Capacitaciones en manejo de cultivos y ganadera de manera intensiva.
Y con lo cual los fines a cumplir son los siguientes:

Incremento de la oferta de productos agropecuarios para el mercado.


Mejora de niveles de ingreso de la poblacin dedicada al agro.
Seguridad alimentaria.
La Agricultura se desarrolla en forma organizada y con criterio empresarial.
Disminucin de la migracin del campo a la ciudad.
Continuidad en la actividad agropecuaria.

3.3.2. ANALISIS DE FINES

FINES
DIRECTOS

FINES
INDIRECTOS

-Mejora de los ingresos de la


poblacin dedicada agro y
ganadera.

- Incremento de los niveles de oferta


de productos agropecuarios

-Permanencia de la poblacin rural en


el campo.
-Continuidad de la actividad
agropecuaria,
-Adecuado nivel
socioeconmico de la poblacin de la
comunidad

-La agricultura y ganadera se desarrolla


en forma ordenada y con criterio
empresarial.
- Seguridad alimentara, por el incremento
de la produccin agropecuaria y derivados.

Finalmente, el fin final que se pretende lograr con el presente proyecto es el


Desarrollo socioeconmico de la comunidad de Incaparte.

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GRFICO N 03
ARBOL DE OBJETIVOS
FIN ULTIMO
Mejoramiento de los niveles socio econmicos de
la poblacin beneficiaria.

FIN INDIRECTO
Incremento de los Ingresos Econmicos en las
familias.

FIN INDIRECTO
Incremento de frontera
agrcola con riego.

FIN INDIRECTO
Agricultura bajo riego e
incremento
de
la
produccin de pastos
cultivados.

FIN DIRECTO
Incremento de la oferta de
productos agropecuarios para el
mercado.

FIN DIRECTO
Demanda de agua de los cultivos
satisfecha

OBJETIVO CENTRAL

BUENA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD


AGROPEPECUARIA EN LA COMUNIDAD

MEDIO DE PRIMER NIVEL


Infraestructura de riego tecnificado para una
mayor disponibilidad de agua de riego en
cantidad y oportunidad a nivel de parcela.

MEDIO DE PRIMER NIVEL


Capacitacin para la aplicacin
de Tecnologas adecuadas en la
produccin agrcola y pecuaria.

MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL

MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL

- Infraestructura de riego tecnificado.


- Eficiente manejo de agua en parcela.
-Organizaciones de riego con capacidad de Gestin.
-Eficiente manejo de instrumentos de gestin y conocimiento de
las normas legales vigentes
-Mantenimiento permanente de la infraestructura de riego.

-Manejo racional de suelos


(incorporacin materia
orgnica, rotacin de
cultivos, fertilizacin, etc).
- Incorporacin de tcnicas
adecuadas en riego parcelario.
-Uso de semillas
seleccionadas y adecuadas
labores culturales.
-Cultivo de pastos mejorados
para vacunos.
-Post cosecha.

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3.3.3 PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES


Para lograr el objetivo principal del proyecto se debe concretar con los medios
directos a travs de:
- Disponer de suficiente agua de riego, con una infraestructura hidrulica
adecuada. Asimismo contar con organizaciones de riego que tengan buena
capacidad de gestin con instrumentos legales operativos y funcionales.
- Capacitacin para la aplicacin de Tecnologa mejorada en produccin agrcola y
pecuaria, implementando un manejo adecuado de semillas, uso y manejo racional de
suelos, adecuadas tcnicas de riego parcelario y temas de post cosecha.
GRFICO N 04

Medio Fundamental 1
-Adecuada infraestructura de riego
para suficiente disponibilidad de agua.
-Organizacin
de
regantes
con
capacidad de gestin.

Medio Fundamental 2
-Fortalecimiento
de
capacidades en la gestin de
la infraestructura de riego.

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Accin 1a
Construccin
del
sistema de riego por
aspersin
con
tubera
de
conduccin PVC en
6,270 m .

3.3. Objetivos del Proyecto

Accin 2a
Capacitacin a usuarios
en manejo , operacin y
mantenimiento del
sistema de riego.

3.3.1 Anlisis de Objetivos


Frente a la problemtica central descrita para este proyecto de riego, se propone el
Accin 2b Agrcola y
siguiente objetivo: Incrementar los Rendimientos de la Produccin
Capacitacin a usuarios
Pecuaria (ver diagrama n 02)

en produccin
Accinlos1bmedios a implementarse
Para el logro del objetivo propuesto
son los siguientes:
Construccin del sistema
de riego por aspersin con
canal de conduccin de
concreto en 6,270 m.
lineales.

agropecuaria y post
cosecha.

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3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS


Mediante el anlisis del rbol de causas y efectos y el rbol de Objetivos
en la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Publica y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 consiste en construir un sistema de riego por aspersin cuya
fuente de agua es el ro Verenuyoc con un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje
y cuya captacin se ubica en el sector denominado Puente Simpachaca. El caudal de
diseo es 36.2 lt/seg. dejando discurrir como caudal ecolgico 19 lt./seg.
La lnea de conduccin consistir en tubera PVC ISO 25 de 200 mm. en
un tramo de 6,270 m. hasta la parte alta de los terrenos a irrigar.
El sistema de distribucin consistir en 38 Cmaras de Carga ubicados cada
uno en cada ramal para distribuir el agua a manera de flujo continuo mediante
tubera PVC C-10 y C-7.5 hasta cada hidrante, acumulando 6,960 m.l.
Los sectores que sern irrigados con este sistema son Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja, tal
como se representa en el plano correspondiente.
Los componentes de la Alternativa 1 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Tubera de Conduccin PVC ISO 4435 S-25, 160 mm. en un total de
6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Las Cmaras de carga tendrn la funcin de permitir un flujo continuo y a
presin a cada ramal.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por aspersin.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
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La Municipalidad distrital en coordinacin con la Organizacin de regantes se


encargar de llevar adelante estos procesos de capacitacin lo cual est
presupuestado y cronogramado en el presente proyecto desde el inicio de la obra.

ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje. Como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
En ambas Alternativas, los temas de capacitaciones son:

a) Fortalecimiento Organizacional
Para que los usuarios entiendan la necesidad de fortalecer su Comisin de
Regantes, la importancia de su inscripcin en Registros pblicos y su

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reconocimiento en la ALA (Administracin Local del Agua) del Ministerio de


Agricultura.
Los directivos deben conocer bien sus funciones para definir los roles y reglas
de cada uno de los integrantes de la junta directiva, analizar e interpretar las
normas legales referentes a la ley de aguas. As mismo el manejo del cuaderno de
cuentas diarias, libro de caja, manejo de recibos que les permita un adecuado
manejo de los ingresos, egresos y rendiciones.

b) Operacin y Mantenimiento de sistemas de riego presurizado

Talleres de operacin, mantenimiento y distribucin, con la finalidad de que


conozcan los principios bsicos de una adecuada operacin de la infraestructura,
las tareas de mantenimiento del sistema y la operacin ordenada del sistema, a
este curso asisten tomeros, dirigentes y en lo posible los agricultores lideres.
Elaboracin de los planes de operacin y mantenimiento, para que conozcan
como planificar la operacin, materiales, responsables, fechas, presupuestos, esta
dirigido bsicamente a directivos.
Intercambio de experiencias, para que conozcan las bondades del sistema de
riego presurizado, los cambios en la cedula de cultivos, intensidad de uso del suelo,
incorporacin de cultivos de insercin al mercado y para que valoren in-situ la
mecnica de operacin del sistema.
Tcnica de reparacin, con la finalidad de que aprendan los aspectos bsicos de
la preparacin de concretos y morteros, cambio de boquillas y aspersores, filtros
purga de sistema, manejo de vlvulas, proteccin de los componentes del sistema.
Este orientado a los agricultores lideres.
Concurso de riego, cuyo objetivo es fortalecer la organizacin de regantes a
nivel de comit de regantes de la comunidad en su conjunto, para palanquear sus
potencialidades y estrechar los vnculos entre usuarios de un comit a partir de
sus problemas y para lograr las soluciones desde el comit de regantes.

c) Riego parcelario
Este tema se deber dictar en forma practica en una parcela para demostrar la
instalacin de las unidades mviles, acoples, conexiones a los hidrantes, tiempos de
riego, cambio de posiciones, traslapes, manejo de redes, transporte de la unidad
mvil, etc.

d) Manejo de cultivos y pastos cultivados

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Manejo agronmico de cultivos maz, papa, cereales, leguminosas, alfalfa y


otros pastos forrajeros (siembra, fertilizacin, sanidad, empacado , ensilado,
henificacin, enfardado).
Sanidad vegetal en cultivos perecibles y no perecibles, control biolgico e
integrado, reconocimiento de plagas y enfermedades, manejo de plaguicidas,
seguridades de uso.
Uso de secadores alternativos del maz para mejorar la calidad y evitar
perdidas por pudricin y ataque a roedores.
Sanidad y alimentacin animal: dosificaciones, baos
vacunaciones y cuarentenas, engorde de ganado mejorado.

antiparasitarios,

e) Redes empresariales
Conocimiento de las cadenas productivas para cada uno de los productos y
bsqueda de mercados dinmicos.
En la siguiente fotografa se muestra la zona de captacin Simpachaca:

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En la siguiente fotografa se muestra los sectores denominados


Patapatasco y Suruhuaylla:

3.5

PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA


a) Cdula de cultivo sin proyecto

Para el clculo de la cdula de cultivo sin proyecto se ha considerado la


situacin actual de las tierras cultivadas, en la cual se cultivan los terrenos en una
sola campaa por ao y un bajo porcentaje en poca de estiaje con cultivos como
alfalfa y algn pasto forrajero.
Como se puede observar en el cuadro durante los meses de Octubre,
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo se aprovecha mas las tierras
llegando a cultivarse prcticamente las 78.0 hectreas cultivables, por lo que la
Intensidad de Uso es 1.

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CUADRO N 25

CEDULA DE CULTIVO ACTUAL (SIN PROYECTO)


Area Fsica Total

SUPERFICIE (Has)
Parcial Acumulado
39.00
39.00
2.34
41.34
1.95
43.29
2.34
45.63
5.85
51.48
3.12
54.60
8.58
63.18
14.82
78.00

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FINCA TIPO
FEB
MAR

MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE


PAPA siembra grande

3.0%

ARVEJA GRANO VERDE


TARWI
HABAS

50.0%
2.5%

3.0%
7.5%

PASTOS PERMANENTES
ALFALFA
TRIGO - CEBADA-AVENA

3.0%
7.0%
19.0%

ABR

MAY

JUN

JUL

78

Has

PORCENTAJE(%)
Parcial Acumulado
50%
50%
3%
53%
3%
56%
3%
59%
8%
66%
1.0%
4%
70%
4.0%
11%
81%
19%
100%

AGO

________________________________________________________________________Municipalidad Distrital de San Pablo

51

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO

b) Cdula de cultivo con proyecto-Alternativa 1


Para el presente proyecto, se ha considerado un uso ms intensivo de las
tierras con una segunda campaa, utilizndose en primera campaa las 78.0 has.
Disponibles y 23.4 hectreas en segunda campaa. En este caso se incrementaran
las reas de algunos cultivos que son mas rentables:

Maz (siembra grande) en 7.80 hectreas.


Papa en 5.46 hectreas
Pastos permanentes 14.04 has.
Maz blanco (siembra temprana) 11.70 has.
Arveja 7.80 has.
Trigo y cebada 1.56 hectreas.
Habas en 7.8 hectreas.
Alfalfa 21.84 hectreas.

Y en la segunda campaa:
Avena forrajera en 11.70 hectreas.
Hortalizas en 11.60 hectreas.
De esta manera se tiene el siguiente clculo de intensidad del uso del suelo
con proyecto.
CUADRO N 24

INTENSIDAD DE USO DEL SUELO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1
CULTIVOS

AREA
Has

BAJO RIEGO (1RA CAMPAA)


MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
PASTOS PERMANENTES
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA
ARVEJA GRANO VERDE
TRIGO - CEBADA
HABAS
ALFALFA
Area sembrada 1ra campaa
BAJO RIEGO (2DA CAMPAA)
HORTALIZAS 1
AVENA FORRAJERA
HORTALIZAS 2
Area sembrada 2da campaa
Area total cultivada
Area total fsica

INTENSIDAD DE USO

10.0%
7.0%
18.0%
15.0%
10.0%
2.0%
10.0%
28.0%
100.0%

7.80
5.46
14.04
11.70
7.80
1.56
7.80
21.84
78.00

7.0%
15.0%
8.0%
30.0%

5.46
11.70
6.24
23.40
101.40
78.00

1.30

________________________________________________________________________
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CUADRO N 25
PERFIL :CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE

CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1 ( Intensidad 1.3)
Area Fsica Total

78

Has

SUPERFICIE (Has)
FINCA TIPO
PORCENTAJE(%)
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB MAR
ABR MAY
JUN
JUL
AGO
Parcial Acumulado
Parcial Acumulado
7.80
7.80
MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE
10.0%
10%
10%
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
5.46
13.26
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
7.0%
HORTALIZAS 1
7.0%
14%
24%
7.80
21.06
ARVEJA GRANO VERDE
10.0%
10%
34%
11.70
32.76
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA
15.0%
AVENA FORRAJERA
15.0%
30%
64%
7.80
40.56
HABAS
10.0%
HORTALIZAS 2
8.0%
18%
82%
14.04
54.60
PASTOS PERMANENTES
18.0%
18%
100%
21.84
76.44
ALFALFA
28.0%
28%
128%
1.56
78.00
TRIGO - CEBADA
2.0%
2%
130%
Area cultivada /mes
62.4
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
62.4
62.4
62.4
Area bajo riego
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
IU =
1.30
% de rea cultivada
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0 100.0
100.0
100.0
80.0
80.0
80.0

Hortalizas 1 : pepino, zapallo, calabaza, etc.


Hortalizas 2 : lechuga, cebolla, repollo, rabanito, ajo.
De acuerdo a sta cedula de cultivos calculamos la demanda de agua.

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c) Cdula de cultivo con proyecto-Alternativa 2


Para la Alternativa 2, se ha considerado un uso tambin intensivo de las tierras con una segunda campaa aunque ligeramente con
menor rea por las perdidas de agua que podra haber a travs del canal de concreto en la conduccin, por lo tanto en primera campaa se
considera 74.0 has. y en segunda campaa 22.20 hectreas. En este caso tambin se han incrementado las reas de algunos cultivos que
son mas rentables de la siguiente forma:

Maz (siembra grande) en 5.18 hectreas.


Papa en 7.40 hectreas.
Pastos permanentes 13.32 has.
Maz blanco (siembra temprana) 11.10 has.
Arveja 7.40 has.
Trigo y cebada 1.48 hectreas.
Habas en 7.40 hectreas.
Alfalfa 20.72 hectreas.

Y en la segunda campaa:
Avena forrajera en 11.10 hectreas.
Hortalizas en 11.10 hectreas.
De esta manera se tiene el siguiente clculo de intensidad del uso del suelo con proyecto.

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CUADRON 26

INTENSIDAD DE USO DEL SUELO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2
CULTIVOS

AREA
Has

BAJO RIEGO (1RA CAMPAA)


MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
PASTOS PERMANENTES
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA
ARVEJA GRANO VERDE
TRIGO - CEBADA
HABAS
ALFALFA
Area sembrada 1ra campaa
BAJO RIEGO (2DA CAMPAA)
HORTALIZAS 1
AVENA FORRAJERA
HORTALIZAS 2
Area sembrada 2da campaa
Area total cultivada
Area total fsica

INTENSIDAD DE USO

7.0%
10.0%
18.0%
15.0%
10.0%
2.0%
10.0%
28.0%
100.0%

5.18
7.40
13.32
11.10
7.40
1.48
7.40
20.72
74.00

10.0%
15.0%
5.0%
30.0%

7.40
11.10
3.70
22.20
96.20
74.00

1.30

Hortalizas 1 : pepino, zapallo, calabaza, etc.


Hortalizas 2 : lechuga, cebolla, repollo, rabanito, ajo.

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CUADRO N 27

CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2 ( Intensidad 1.3)
Area Fsica Total

74

Has

SUPERFICIE (Has)
FINCA TIPO
PORCENTAJE(%)
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB MAR
ABR MAY
JUN
JUL
AGO
Parcial Acumulado
Parcial Acumulado
5.18
5.18
MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE
7.0%
7%
7%
7.40
12.58
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
10.0%
HORTALIZAS 1
10.0%
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
20%
27%
13.32
25.90
ARVEJA GRANO VERDE
10.0%
10%
37%
11.10
37.00
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA
15.0%
AVENA FORRAJERA
15.0%
30%
67%
7.40
44.40
HABAS
10.0%
HORTALIZAS 2
5.0%
15%
82%
1.48
45.88
PASTOS PERMANENTES
18.0%
18%
100%
7.40
53.28
ALFALFA
28.0%
28%
128%
20.72
74.00
TRIGO - CEBADA
2.0%
2%
130%
Area cultivada /mes
55.5
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
55.5
55.5
55.5
Area bajo riego
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
IU =
1.30
% de rea cultivada
75.0
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0 100.0
100.0
100.0
75.0
75.0
75.0

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4 FORMULACIN Y
EVALUACIN

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4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO
Los costos y beneficios del proyecto se calculan y estiman para un horizonte de
10 aos. La evaluacin econmica y social se hace para ese mismo periodo.
4.2

ANLISIS DE LA DEMANDA

Para el clculo de la demanda de agua, se toma en cuenta la cdula de cultivos


con proyecto.
a) mbito de influencia
El rea de influencia del proyecto es la comunidad campesina de Incaparte con
335 beneficiarios del riego y un rea irrigable de 78 hectreas en total.
b) Clima
El comportamiento del clima en la comunidad de Incaparte se detalla en el
siguiente cuadro, con referencia tomada del centro meteorolgico de la granja
Kayra de la UNSAAC. (SENAMI).
CUADRO N 28
Datos Climticos
VARIABLES CLIMATICAS REGIONALIZADAS
AREA DE CULTIVOS
3610 msnm.

INCAPARTE-SURUHUAYLLA
LAT. 1413'23"

ALTITUD :

M
VARIABLE

UND

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TOTAL

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL

mm.

4.6

8.3

16.5

36.1

55.7

102.4

118.0

114.7

98.5

38.4

7.7

5.2

606.0

PRECIP.AL 75 % PERSISTENCIA

mm.

0.0

0.0

8.9

23.5

41.6

79.6

95.8

91.8

78.7

26.0

2.1

0.0

448.0

P.E. T.AL 75 % PERSISTENCIA

mm.

0.0

0.0

8.9

23.5

41.3

72.8

86.2

83.0

72.1

26.0

2.1

0.0

415.8

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

mm.

92.8

100.4

105.9

119.4

127.4

109.3

102.2

95.1

102.4

103.8

100.2

88.4

1247.3

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

7.7

8.9

10.1

10.9

13.8

11.2

10.0

10.2

10.4

10.1

9.5

8.0

10.1

TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL

17.3

17.4

17.8

18.9

18.8

17.1

16.7

16.7

16.7

17.3

17.7

17.5

17.5

TEMPERATURA MINIMA MENSUAL

-2.9

-1.2

1.7

3.2

3.8

4.3

4.3

4.9

4.3

2.4

-0.6

-2.7

1.8

H.R. MEDIA MENSUAL **

%.

57.5

60.5

58.1

59.0

59.7

65.4

70.6

73.9

73.0

69.0

64.5

57.7

64.1

H.DE SOL TOTAL MENSUAL( n ) *

h/m.

239.0

212.0

181.0

184.0

168.0

144.0

133.0

123.0

146.0

192.0

226.0

233.0

2181.0

* Tomada de la Estacion meteorolgica K'ayra

La temperatura mxima promedio en grados centgrados es de 18.9 C en el mes


de octubre y la mnima en el mes de julio llegando a -2.9 C.

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c) Evapotranspiracin potencial
Es la cantidad de agua consumida durante un determinado periodo de tiempo,
en un suelo cubierto de una vegetacin homognea.
El ETP se expresa en mm./mes. Para el clculo de la evapotranspiracin
potencial, se ha tomado el mtodo de Hargreaves III modificado .
d) Precipitacin Efectiva
Es la cantidad de agua del total de precipitacin que aprovecha la planta para
cubrir sus necesidades. Se expresa en mm. Para su calculo se han tomado datos
referenciales del Centro Agronmico Kayra.
e) Demanda de agua
La demanda de agua ms alta se registra en el mes de noviembre con una
demanda efectiva de 36.25 litros por segundo, pero la oferta en ese mes es de
763 lt./seg. no habiendo dficit.
El mes mas crtico es en Junio con una demanda de 26 lt./seg. y una oferta de
45 lt./seg. existiendo un supervit de 19 lt. /seg. el cual se dejar discurrir como
caudal ecolgico hasta la parte baja de la cuenca.
La demanda de agua se detalla en el siguiente cuadro:

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CUADRO N 29
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO
SECTOR:

SIMPACHACA
EFICIENCIA DE RIEGO POR ASPERSION

CTE. PRODUC

FECHA

Feb-12

70.00%

JORNADA DE RIEGO

100%

insidencia

AREA A IRRIGAR
AREA A IRRIGAR

78 Has.

24 Horas
Cuadro N

Meses
Variables
MAIZ BLANCO SIEMBRA
1 ra camp.
GRANDE
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
1 ra camp.
PASTOS PERMANENTES
1 ra camp.
MAIZ BLANCO SIEMBRA
1 ra camp.
TEMPRANA
ARVEJA GRANO 1VERDE
ra camp.
TRIGO - CEBADA1 ra camp.
HABAS
1 ra camp.
ALFALFA
1 ra camp.
HORTALIZAS 1 2 da camp.
AVENA FORRAJERA
2 da camp.
HORTALIZAS 2 2 da camp.

Area
122%

10.0%
7.0%
18.0%
15.0%
10.0%
2.0%
10.0%
28.0%
7.0%
15.0%
8.0%

7.80
5.46
14.04
11.70
7.80
1.56
7.80
21.84
5.46
11.70
6.24

ENE

FEB
1.20
0.50
1.00
0.80
1.05
0.80
1.05
1.00

MAR
1.20
1.00
0.50
0.80
1.00
0.80
1.00
0.50

ABR
0.80

MAY
0.70

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

0.50

NOV
0.60

1.00

0.60
1.00

1.00

1.00

1.00

0.60
0.60
0.50
1.00
0.80
0.60

0.50
0.50
0.40
1.00
1.05
0.90

0.40
0.40
1.00
0.90
1.00
0.50

1.00
0.50
0.90
0.80

1.00
0.70
1.10

0.80
1.00
0.50

1.00
1.00
0.80

1.00

1.00

1.13.1

DIC

0.60
1.00

0.90
1.20
1.00
1.20
0.80
0.60
0.80
1.00

1.00
0.80
1.00
1.20
1.00
0.80
1.00
1.00

78.00

1.20
1.00
1.00
0.60

0.90

0.50

Area cultivada por mes (Has)

78.00

78.00

78.00

78.00

76.44

59.28

59.28

59.28

59.28

76.44

78.00

Coeficiente ponderado de Kc

0.96

0.87

0.81

0.84

0.83

0.91

0.91

0.87

0.91

0.89

0.99

1.01

102.22

95.15

102.42

103.78

100.15

88.38

92.82

100.42

105.89

119.43

127.39

109.26

Evapotranspiracin real ETR (mm)

98.24

82.78

82.76

87.0

82.88

80.70

84.89

87.60

96.14

106.51

125.61

110.57

Precipitacin Efectiva(mm) al 75% de persistencia

86.25

82.96

72.08

25.97

2.06

0.00

0.00

0.00

8.87

23.48

41.29

72.83

Demanda unitaria neta (mm)

11.99

0.00

10.68

61.0

80.82

80.70

84.89

87.60

87.28

83.03

84.32

37.74

119.89

0.00

106.80

610.5

808.23

807.05

848.86

876.00

872.75

830.31

843.16

377.37

171.28

0.00

152.57

872.08

1,154.61

1,152.93

1,212.66

1,251.42

1,246.79

1,186.16

1,204.51

539.10

13,359.51

0.00

11,900.46

68,022.4

88,258.48

68,345.45

71,886.32

74,184.32

73,909.80

90,670.06

93,951.81

42,049.77

Evapotranspiracin potencial ETP (mm)

Requerimiento ( m3/Ha)
Demanda de agua a nivel de campo (m3/ha)
Volumen de demanda requerida (m3)
Demanda total de agua del proyecto (l/seg)

4.99

0.00

4.44

26.24

32.95

26.37

26.84

27.70

28.51

33.85

36.25

15.70

Recurso hidrico disponible en la fuente (l/seg)

2,149.44

2,076.26

1,636.01

379.33

68.49

45.10

50.83

69.38

117.45

295.78

762.53

1,295.48

Superavit del recurso hidrico (l/seg)


Demanda unitaria total (mm)

2,144.45
0.06

2,076.26
0.00

1,631.57
0.06

353.08
0.34

35.53
0.43

18.73
0.44

23.99
0.45

41.69
0.47

88.93
0.48

261.93
0.44

726.29
0.46

1,279.78
0.20

MODULO DE RIEGO ADOPTADO =

0.48 LIT/SEG/HA

CAUDAL MAXIMO NECESARIO =


MES CRITICO =
JUNIO

________________________________________________________________________Municipalidad Distrital de San Pablo

36.2 LIT/SEG.

60

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4.3

ANLISIS DE LA OFERTA

OFERTA ACTUAL
En poca de estiaje (mes de junio) la oferta actual separando el caudal
ecolgico en ambas fuentes es:
Caudal Ro Verenuyoc
:
45 litros por segundo
Caudal Ecolgico
:
19 litros por segundo
Caudal a captar en junio :
26 litros por segundo
OFERTA OPTIMIZADA
Segn el calculo de la demanda de agua, para el mbito del proyecto la
mxima demanda de agua es de 26.2 litros por segundo en el mes de junio y en este
mismo mes la oferta es 45 litros por segundo.
4.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de caudales se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 30
BALANCE DE CAUDALES
RO VERINUYOC
M
E
S

GENERADO
(m3/seg)

JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN

0.051
0.069
0.117
0.296
0.763
1.295
2.149
2.076
1.636
0.379
0.068
0.045

AO

0.746

CAUDAL
AFORADO
(m3/seg)

0.052

DEMANDA
(m3/seg)

SUPERAVIT (+)
DEFICIT (-)
(m3/seg)

0.027
0.028
0.029
0.034
0.036
0.016
0.005
0.000
0.004
0.026
0.033
0.026

0.024
0.042
0.089
0.262
0.726
1.280
2.144
2.076
1.632
0.353
0.036
0.019

0.022

CONCLUSIONES:
- Del balance de caudales se aprecia que el mes ms crtico es Junio
- En junio el caudal del ro sera de 45 lit/seg. y la demanda del proyecto 26 lit/seg.
- En el mes crtico (junio) el ro tendra suficiente caudal, tanto para abastecer la demanda
y quedar un caudal de 19 lit/seg. para requerimientos de riego aguas abajo.
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4.5

PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 consiste en construir un sistema de riego por aspersin cuya
fuente de agua es el ro Verenuyoc con un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje
y cuya captacin se ubica en el sector denominado Puente Simpachaca. El caudal de
diseo es 36.2 lt/seg. dejando discurrir como caudal ecolgico 19 lt./seg,
La lnea de conduccin consistir en tubera PVC ISO 25 de 200 mm. en
un tramo de 6,270 m. hasta la parte alta de los terrenos a irrigar.
El sistema de distribucin consistir en 38 Cmaras de Carga ubicados cada
uno en cada ramal para distribuir el agua a manera de flujo continuo mediante
tubera PVC C-10 y C-7.5 hasta cada hidrante, acumulando 6,960 m.l.
Los sectores que sern irrigados con este sistema son Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja, tal
como se representa en el plano correspondiente.
Los componentes de la Alternativa 1 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Tubera de Conduccin PVC ISO 4435 S-25, 160 mm. en un total de
6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Las Cmaras de carga tendrn la funcin de permitir un flujo continuo y a
presin a cada ramal.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por aspersin.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
La Municipalidad distrital en coordinacin con la Organizacin de regantes se
encargar de llevar adelante estos procesos de capacitacin lo cual est
presupuestado y cronogramado en el presente proyecto desde el inicio de la obra.

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ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje, como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
En ambas Alternativas, los temas priorizados para las capacitaciones son:
a) Fortalecimiento Organizacional
Para que los usuarios entiendan la necesidad de fortalecer su Comisin de
Regantes, la importancia de su inscripcin en Registros pblicos y su
reconocimiento en la ALA (Administracin Local del Agua) del Ministerio de
Agricultura.
Los directivos deben conocer bien sus funciones para definir los roles y reglas de
cada uno de los integrantes de la junta directiva, analizar e interpretar las normas
legales referentes a la ley de aguas. As mismo el manejo del cuaderno de cuentas
diarias, libro de caja, manejo de recibos que les permita un adecuado manejo de los
ingresos, egresos y rendiciones.
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b) Operacin y Mantenimiento de sistemas de riego presurizado


Talleres de operacin, mantenimiento y distribucin, con la finalidad de que
conozcan los principios bsicos de una adecuada operacin de la infraestructura,
las tareas de mantenimiento del sistema y la operacin ordenada del sistema, a
este curso asisten tomeros, dirigentes y en lo posible los agricultores lideres.
Elaboracin de los planes de operacin y mantenimiento, para que conozcan como
planificar la operacin, materiales, responsables, fechas, presupuestos, esta
dirigido bsicamente a directivos.
Intercambio de experiencias, para que conozcan las bondades del sistema de riego
presurizado, los cambios en la cedula de cultivos, intensidad de uso del suelo,
incorporacin de cultivos de insercin al mercado y para que valoren insitu la
mecnica de operacin del sistema.
Tcnica de reparacin, con la finalidad de que aprendan los aspectos bsicos de la
preparacin de concretos y morteros, cambio de boquillas y aspersores, filtros
purga de sistema, manejo de vlvulas, proteccin de los componentes del sistema.
Este orientado a los agricultores lideres.
Concurso de riego, cuyo objetivo es fortalecer la organizacin de regantes a nivel
de comit de regantes de la comunidad en su conjunto, para palanquear sus
potencialidades y estrechar los vnculos entre usuarios de un comit a partir de
sus problemas y para lograr las soluciones desde el comit de regantes.
c) Riego parcelario
Este tema se deber dictar en forma practica en una parcela para demostrar la
instalacin de las unidades mviles, acoples, conexiones a los hidrantes, tiempos de
riego, cambio de posiciones, traslapes, manejo de redes, transporte de la unidad
mvil, etc.
d) Manejo de cultivos y pastos cultivados
Manejo agronmico de cultivos maz, papa, cereales, leguminosas, alfalfa y otros
pastos forrajeros (siembra, fertilizacin, sanidad, empacado , ensilado,
henificacin, enfardado).
Sanidad vegetal en cultivos perecibles y no perecibles, control biolgico e
integrado, reconocimiento de plagas y enfermedades, manejo de plaguicidas,
seguridades de uso.
Uso de secadores alternativos del maz para mejorar la calidad y evitar perdidas
por pudricin y ataque a roedores.
Sanidad y alimentacin animal: dosificaciones, baos antiparasitarios, vacunaciones
y cuarentenas, engorde de ganado mejorado.
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e) Redes empresariales
Conocimiento de las cadenas productivas para cada uno de los productos y
bsqueda de mercados dinmicos.

4.6

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los costos de la infraestructura, expediente tcnico, costos de capacitacin ,


costos de mitigacin ambiental de ambas alternativas se muestra en los siguientes
cuadros.
CUADRO N 31

PRESUPUESTO GENERAL-ALTERNATIVA 1
COSTO DIRECTO

S/.

893,719.61

COSTO INDIRECTO

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

260,510.39
146,481.88
60,829.74
13,738.11
39,460.67

COSTO TOTAL DE LA OBRA

S/.

1,154,230.00

COSTO DE CAPACITACION
COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL

S/.
S/.

42,011.65
11,790.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

S/.

1,208,031.65

GASTOS GENERALES (16.39 %)


SUPERVISION (6.81 %)
LIQUIDACION (1.54 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4.42 %)

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHOMIL TREINTAIUNO CON 65/100 NUEVOS SOLES

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CUADRO N 32

PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 2


COSTO DIRECTO

S/.

1,083,596.90

COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES (13.52 %)
SUPERVISION (5.61 %)
LIQUIDACION (1.27%)
EXPEDIENTE TECNICO (3.64 %)

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

260,510.39
146,481.88
60,829.74
13,738.11
39,460.67

COSTO DE LA OBRA

S/.

1,344,107.29

COSTO DE CAPACITACION

S/.

42,011.65

COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL

S/.

11,790.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

S/.

1,397,908.94

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTAISIETEMIL NOVECIENTOS OCHO CON 94/100 NUEVOS SOLES

El Costo Directo se ha calculado con el programa S10 y se muestran a continuacin:


CUADRO N 33
PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)

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CUADRO N 34 :

COSTOS DEL PLAN DE CAPACITACION

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
1 . UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES)
CANT.

PRECIO UNIT.

TOTAL

MATERIALES

UNID.

SUB TOTAL

Papelgrafo

Unid.

670

0.70

469.00

Plumones n 47

Caja

50

35.00

1,750.00

Cinta Masking

Unid.

30

4.00

120.00

Cartulina de colores

Pliego

33

1.00

33.00

Alfileres

Caja

1.5

3.00

4.50

Laminas didacticas

Unid.

12

8.00

96.00

Lapiceros

Unid.

335

2.00

670.00

Cuadernos de 50 hojas

Unid.

335

3.00

1,005.00

4,147.50
2 . PASANTIA (1 pasantias a otro distrito)
RUBRO

UNID.

Alquiler de movilidad Ida y vuelta.

Global

Alimentacin

Almuerzo

CANT.

PRECIO UNIT.

SUB TOTAL

6,000.00

6,000.00

335

4.00

1,340.00

TOTAL

7,340.00
3 . ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres)
RUBRO

UNID.

CANT.

PRECIO UNIT.

SUB TOTAL

Refrigerio (335 por taller)

racin

3350

2.00

6,700.00

Almuerzo (335 por taller)

racin

3350

4.00

13,400.00

TOTAL

20,100.00
4 . MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES)
RUBRO

UNID.

CANT.

PRECIO UNIT.

SUB TOTAL

Pasajes Cusco - Sicuani ida y vuelta

Pasaje

10

22.00

220.00

Alimentacin (Almuerzo y refrigerio en talleres)

Men

20

5.00

100.00

TOTAL

320.00
5 . HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (1 TALLER)
FACILITADOR

UNID.

Honorarios Profesionales

Taller

CANT.

PRECIO UNIT.

10

500.00

SUB TOTAL

TOTAL

5,000.00

5,000.00
6 . GUIAS DE CAPACITACION
RUBRO

UNID.

Fotocopia de 335 folletos de 20 paginas

Glob.

CANT.

6700

PRECIO UNIT.

0.10

SUB TOTAL

TOTAL

670.00

670.00
PRESUPUESTO DE CAPACITACION (10 TALLERES)
MATERIALES

CANT.

1.00
. PASANTIA (1 pasantias a otro distrito)
1.00
. ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres)
1.00
. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES)
1.00
. HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (11.00
TALLER)
. GUIAS DE CAPACITACION
1.00
. UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES)

COSTO DIRECTO (S/.)


GASTOS GENERALES (7%)
SUPERVISION (3.61%)
IMPREVISTOS (1.19%)

P.U.

4,147.50
7,340.00
20,100.00
320.00
5,000.00
670.00

SUB TOTAL

TOTAL (S/.)

4,147.50
7,340.00
20,100.00
320.00
5,000.00
670.00

37,577.50
2,630.43
1,356.55
447.17

COSTO TOTAL (S/.)


42,011.65
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En el cuadro anterior (cuadro N 34) se muestra los costos de capacitacin


considerando 10 talleres para los 335 beneficiarios incluidos sus directivos de
riego. Por lo numeroso del grupo se sugiere llevar a cabo los talleres por grupos
para posibilitar un mejor aprendizaje de los asistentes.
Costos de mantenimiento sin proyecto
El nmero de faenantes que realiza la nica faena anual antes de la siembra
es 1 miembro por familia y cada uno en el sector de su parcela. En total se
considera 335 jornaleros y el valor por faena corresponde a S/. 32.00 /da.
Tambin se valoriza el trabajo de 1 tomero que se encarga de distribuir el
agua actualmente.
CUADRO N 35
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO

CANTIDAD

REMUNERACION

N MESES

COSTO PARCIAL

COSTO ANUAL

S/.

TRABAJADOS

S/.

S/.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL Y TUBERIA


MATERIALES

200

200

MANO DE OBRA CALIFICADA:

2,750

01 Tomeros (con pago de S/. 550 c/u)

550

2,750

Gasfiteros

650

335

32

10,720
480

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:


Limpieza y refaccin de canal y tuberas (1 vez/ao)

11,200

Limpieza y refaccin de captacin y cmaras de Carga

15

32

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global)

100

COSTO DIRECTO

100
14,250

Gastos Generales ( 5% )

713

Imprevistos (1%)

143
COSTO TOTAL

15,105

Los costos de mantenimiento incluyen los costos de reparacin de los canales,


limpieza general, limpieza de los posibles derrumbes y desbroce de malezas en las
diferentes infraestructuras del sistema de riego.

Costos de mantenimiento con proyecto


El proceso de mantenimiento de la infraestructura de riego consiste en la
limpieza, refaccin y reposicin de accesorios que puedan estar deteriorados por el
tiempo de funcionamiento. La operacin del sistema de riego es el manejo de cada
una de las infraestructuras como son las vlvulas, las cmaras de carga,
reservorios, hidrantes y equipo mvil de aspersin. Si no se hace un correcto
manejo el sistema puede colapsar o deteriorar y quedar inoperativo. As mismo es
parte de la operacin la organizacin para el riego de tal forma que se distribuya
correctamente el caudal disponible.
Para calcular los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se a
considerado 3 tomeros por la magnitud del sistema de riego, adems los servicios
de un gasfitero en ambas alternativas. La diferencia esta en que los costos de
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mantenimiento de un canal es mas caro que operar y mantener un sistema de


tuberas de conduccin.
A continuacin detallamos los costos de operacin y mantenimiento de cada
alternativa.
CUADRO N 36
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

(ALTERNATIVA 1)
CONCEPTO

CANTIDAD

REMUNERACION

N MESES

COSTO PARCIAL

COSTO ANUAL

S/.

TRABAJADOS

S/.

S/.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA


MATERIALES

500

500

MANO DE OBRA CALIFICADA:


03 Tomeros (con pago de S/. 550 c/u)

18,400
3

550

13,200

650

5,200

Limpieza y refaccin de canal y tuberas (2 veces/ao)

40

32

1,280

Limpieza y refaccin de captacin y cmaras de Carga

40

32

1,280

300

Gasfiteros
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global)

2,560

300

COSTO DIRECTO

21,760

Gastos Generales ( 5% )

1,088

Imprevistos (1%)

218
COSTO TOTAL

23,066

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto en caso de la alternativa


1 es de S/. 23,066 anual.
CUADRO N 37
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

(ALTERNATIVA 2)
CONCEPTO

CANTIDAD

REMUNERACION

N MESES

COSTO PARCIAL

COSTO ANUAL

S/.

TRABAJADOS

S/.

S/.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA


MATERIALES

300

300

MANO DE OBRA CALIFICADA:


03 Tomeros (con pago de S/. 550 c/u)

18,400
3

550

13,200

650

5,200

Limpieza y refaccin de canal y tuberas (1 vez/ao)

335

32

10,720

Limpieza y refaccin de captacin y cmaras de Carga

40

32

1,280

200

Gasfiteros
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global)

12,000

COSTO DIRECTO

200
30,900

Gastos Generales ( 5% )

1,545

Imprevistos (1%)

309
COSTO TOTAL

32,754

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto en caso de la alternativa


2 es de S/. 32,754 anual.

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Flujo de costos
El costo total de la inversin resulta del costo del expediente tcnico, mas el costo
de obra, mas el costo de la capacitacin y mas el costo de mitigacin de impactos
ambientales negativos.
En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversin total disgregado para
cada alternativa (Considerando el costo del Expediente tcnico, Infraestructura,
capacitacin y mitigacin ambiental):
CUADRO N 38
COSTOS DE LA INVERSION
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 1
1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico)
2. Inversin en Activos Fijos:
- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego)
- Capacitacin a usuarios del riego
- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 2
1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico)
2. Inversin en Activos Fijos:
- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego)
- Capacitacin a usuarios en Gestin de Sistemas de Riego
- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental
COSTOS DE INVERSION

S/. 39,460.67
S/. 854,258.94
S/. 42,011.65
S/. 11,790.00
S/. 947,521.25

S/. 39,460.67
S/. 1,304,646.62
S/. 42,011.65
S/. 11,790.00
S/. 1,397,908.93

El flujo de costos a precios de mercado se elabora con los datos antes


mencionados, para ello se compara la inversin total mas los costos de operacin y
mantenimiento con proyecto frente a los costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto, lo que se detalla en los siguientes cuadros:

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70

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CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
CON PROYECTO
AO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SIN PROYECTO

Operacin y
mantenimiento

947,521.25
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60

VALOR ACTUAL DE COSTOS

Mantenimiento

Costos
Incrementales

15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00

932,416.25
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60

882,250.51

CUADRO N 40
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CON PROYECTO
Operacin y
Inversion
mantenimiento
1,397,908.93
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00

VALOR ACTUAL DE COSTOS

SIN PROYECTO
Mantenimiento
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00

Costos
Incrementales
1,382,803.93
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00

1,339,408.10

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4.7

BENEFICIOS

Los beneficios del proyecto estn representados por la produccin agrcola y


pecuaria, tambin por los ingresos que se obtienen del pago por el uso del agua de
riego y las cuotas de los beneficiarios por concepto de operacin y mantenimiento
del sistema de riego. El clculo de los beneficios es el siguiente:
Produccin en la situacin sin proyecto
Fsicamente el rea del presente proyecto es de 78.0 hectreas de terreno los
cuales son cultivados solo en poca de secano y apenas 7 has hectreas se cultiva
con pastos en la segunda campaa, esta situacin se da por la escasez y el
deficiente manejo del agua de riego.
Actualmente del total de la produccin agrcola un 60 a 70 % es destinado al
autoconsumo y semilla, existiendo tambin un porcentaje de mermas que afectan a
las cosechas, por lo que el porcentaje destinado al mercado solo es del 30 al 40 %.
En la actividad pecuaria solo el 25 % es destinado al mercado y la calidad del
producto ofertado es de baja calidad por tratarse de animales de raza criolla
manejados sin criterios tcnicos.
Los beneficios netos resultan de la diferencia con los costos de produccin que
en este caso son calculados de acuerdo a la tecnologa de produccin en la situacin
sin proyecto.
Los beneficios anuales en la situacin sin proyecto son los siguientes:

CUADRO N 41
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTO
N DE FAMILIAS

CANT/FAMILIA

RUBRO
VACUNOS
OVINOS
CAMELIDOS
PORCINOS
ANIMALES MENORES
PRODUCCION DE QUESO
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes)

335
335
335
335
335
335
335

4
0
0
2
14
48
1440

TOTAL

CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)

335
0
0
167.5
1172.5
4020
120600

PRECIO VENTA VBP PECUARIA


/UNIDAD

1000.0
75.0
180.0
500.0
40.0
7.0
0.8

335000.0
0.0
0.0
83750.0
46900.0
28140.0
96480.0
590270.0

COSTO DE PRODUCCION
S/. /UNIDAD

800.0
30.0
600.0
150.0
35.0
5.0
0.3

VNP PECUARIA

S/. TOTAL

268000.0
0.0
0.0
25125.0
41037.5
20100.0
36180.0
390442.5

67000.0
0.0
0.0
58625.0
5862.5
8040.0
60300.0
199827.5

Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.

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CUADRO N 42
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , SIN PROYECTO

CULTIVOS

AREA *

RDTO *

ha

TM/ha

EXCEDENTES

VOLUMEN PARA
PRECIO
VENTA
UNITARIO **

TM

S/. /TM

VBP
S/.

COSTO DE
PRODUCCION *
S/./ha

VNP

Total
S/.

S/.

PRIMERA CAMPAA (CAMPAA GRANDE)


74.10
Papa (siembra grande )
Maiz
Cebada
Trigo
Avena
Arveja grano verde
Haba verde
Tarwi
Alfalfa
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.)

2.34
39.00
4.82
5.00
5.00
1.95
5.85
2.34
5.46
2.34

SEGUNDA CAMPAA

3.90

Alfalfa
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.)

3.12
0.78

115687.90
5.00
1.10
1.30
1.00
0.60
0.90
1.50
0.70
8.00
6.00

30.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
30.00
30.00

3.51
17.16
2.51
2.00
1.20
0.70
3.51
0.82
13.10
4.21

1200.00
3500.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
2000.00
2500.00
1500.00
1300.00

4.99
1.09

1500.00
1300.00

4212.00
60060.00
5012.80
6000.00
4800.00
1404.00
7020.00
2047.50
19656.00
5475.60
8907.60

8.00
7.00

7488.00
1419.60

10227.90

105460.00
1700.00
1500.00
1000.00
1200.00
1300.00
1200.00
1000.00
1000.00
2000.00
1800.00

2000.00
1750.00

3978.00
58500.00
4820.00
6000.00
6500.00
2340.00
5850.00
2340.00
10920.00
4212.00

234.00
1560.00
192.80
0.00
-1700.00
-936.00
1170.00
-292.50
8736.00
1263.60

7605.00

1302.60

6240.00
1365.00

1248.00
54.60
1005.00

INGRESOS POR TARIFA DE USO DE AGUA Y OTROS


PRODUCCION AGRICOLA

78.00

PRODUCCION PECUARIA

TOTAL BENEFICIOS (VNP)

124595.50

113065.00

11530.50

590270.00

390442.50

199827.50
212363.00

Los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del agua y la mano de
obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales, valorizadas
ascienden a S/. 1,005.00 al ao.
El ingreso total sin proyecto ascienden a S/. 212,363.00 al ao, producto de
cuotas, pagos por el uso del agua, venta de la produccin agrcola y produccin
pecuaria. Esto significa un ingreso por familia muy bajo.
Produccin en la situacin con proyecto
Produccin agropecuaria caso Alternativa 1
En la situacin con proyecto se intensificar el uso del terreno, es as que se
utilizar las 78 hectreas en la primera campaa y en la segunda campaa 23.40
hectreas. As mismo los porcentajes de autoconsumo, semilla y merma disminuirn
y el excedente de produccin se destinar para la venta en 50 % de la produccin
agrcola.
En la actividad pecuaria se continuar comercializando el 25 % de su produccin
pero la calidad del producto ofertado debe ser superior puesto que se reemplazar
la crianza de ganado criollo por ganado mejorado con mayor produccin de leche y
carne, adems se incrementar la crianza de cuyes y aves de corral. Esto se
lograr con la produccin de pastos mejorados para la alimentacin animal.
Las cantidades de produccin y las ganancias que generar el proyecto son:

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CUADRO N 43
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA
CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)
N DE FAMILIAS CANT/FAMILIA

RUBRO
VACUNOS
335
4
335
0
OVINOS
335
0
CAMELIDOS
PORCINOS
335
2
335
25
ANIMALES MENORES
335
144
PRODUCCION DE QUESO
335
5400
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes)
TOTAL
Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.

CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)

PRECIO VENTA VBP PECUARIA


/UNIDAD

335
0
0
167.5
2093.75
12060
452250

1800.0
75.0
180.0
500.0
45.0
8.0
0.8

COSTO DE PRODUCCION
S/. UNIDAD
S/. TOTAL

603000.0
0.0
0.0
83750.0
94218.8
96480.0
361800.0
1239248.8

1250.0
30.0
700.0
150.0
40.0
7.0
0.5

VNP PECUARIA

418750.0
0.0
0.0
25125.0
83750.0
84420.0
226125.0
838170.0

184250.0
0.0
0.0
58625.0
10468.8
12060.0
135675.0
401078.8

CUADRO N 44
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
CULTIVOS

AREA

RDTO *

EXCEDENTES

VOLUMEN PARA
VENTA

PRECIO
UNITARIO **

VBP

ha

TM/ha

TM

S/. /TM

S/.

COSTO DE
PRODUCCION *

S/./ha

Total
S/.

VNP

S/.

PRIMERA CAMPAA (CAMPAA GRANDE)


78.00
Papa (siembra grande )
Maiz
Cebada
Trigo
Avena
Arveja grano verde
Haba verde
Tarwi
Hortalizas(Zapallo,repollo, ajo, cebolla, lechuga, etc.)
Alfalfa
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.)

0.00
7.80
0.00
1.56
11.70
7.80
7.80
0.00
5.46
21.84
14.04

SEGUNDA CAMPAA

23.40

Papa (siembra temprana )


Maiz siembra temprana
Hortalizas(Zapallo,repollo, ajo, cebolla, lechuga, etc.)

5.46
11.70
6.24

123084.00

254436.00

0.00
11700.00
0.00
1872.00
15210.00
9360.00
7800.00
0.00
8190.00
43680.00
25272.00

0.00
12870.00
0.00
1872.00
3510.00
2340.00
3900.00
0.00
20202.00
152880.00
56862.00

36192.00

72423.00

9282.00
17550.00
9360.00

30030.00
19305.00
23088.00

486135.00

159276.00

326859.00

1239248.75

838170.00

401078.75
759525.75

377520.00
9.00
1.80
1.80
1.60
0.80
1.50
1.50
0.90
8.00
12.00
9.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

0.00
7.02
0.00
1.25
4.68
5.85
5.85
0.00
21.84
131.04
63.18

1200.00
3500.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
2000.00
2500.00
1300.00
1500.00
1300.00

9.00
1.80
8.00

50.00
50.00
50.00

24.57
10.53
24.96

1600.00
3500.00
1300.00

0.00
24570.00
0.00
3744.00
18720.00
11700.00
11700.00
0.00
28392.00
196560.00
82134.00

1700.00
1500.00
1000.00
1200.00
1300.00
1200.00
1000.00
1000.00
1500.00
2000.00
1800.00

108615.00
39312.00
36855.00
32448.00

1700.00
1500.00
1500.00

31588.00

INGRESOS POR TARIFA DE USO DE AGUA


PRODUCCION AGRICOLA

101.40

PRODUCCION PECUARIA

TOTAL BENEFICIOS (VNP)

En este caso los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del agua y la
mano de obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales valorizadas,
ascienden a S/. 31,588.00 al ao.
Como se aprecia en el cuadro anterior, los ingresos con proyecto se
incrementan a S/. 759,525.75 anual, explotando adecuadamente las dos campaas
y con un adecuado uso de la tecnologa y una buena gestin del sistema.

Produccin agropecuaria caso Alternativa 2


Con la alternativa 2 se cultivaran 74 hectreas en la primera campaa y en la
segunda campaa 22.2 hectreas, puesto que la conduccin por canal de concreto
implica ciertas perdidas de agua.
As mismo en la actividad pecuaria se continuar comercializando el 25 % de su
produccin pero con crianza de ganado mejorado. Adems se incrementar la
crianza de cuyes y aves de corral. Esto se lograr con la produccin de pastos
mejorados para la alimentacin animal.
La produccin en este caso sera la siguiente:
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CUADRO N 45
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTO (ALTERNATIVA 2)
N DE FAMILIAS

CANT/FAMILIA

RUBRO
VACUNOS
OVINOS
CAMELIDOS
PORCINOS
ANIMALES MENORES
PRODUCCION DE QUESO
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes)

335
335
335
335
335
335
335

CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)

3
0
0
2
19
96
5400

PRECIO VENTA VBP PECUARIA


/UNIDAD

251
0
0
167.5
1591.25
8040
452250

1800.0
75.0
180.0
500.0
45.0
8.0
0.8

TOTAL

COSTO DE PRODUCCION
S/. UNIDAD

452250.0
0.0
0.0
83750.0
71606.3
64320.0
361800.0
1033726.3

VNP PECUARIA

S/. TOTAL

1250.0
30.0
700.0
150.0
40.0
7.0
0.5

314062.5
0.0
0.0
25125.0
63650.0
56280.0
226125.0
685242.5

138187.5
0.0
0.0
58625.0
7956.3
8040.0
135675.0
348483.8

Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.

CUADRO N 46
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2
CULTIVOS

AREA *

RDTO *

EXCEDENTES

VOLUMEN PARA
VENTA

PRECIO
UNITARIO **

VBP

ha

TM/ha

TM

S/. /TM

S/.

COSTO DE
PRODUCCION *

S/./ha

Total
S/.

VNP

S/.

PRIMERA CAMPAA (CAMPAA GRANDE)


74.00
Papa (siembra grande )
Maiz
Cebada
Trigo
Avena
Arveja grano verde
Haba verde
Tarwi
Hortalizas(Zapallo,repollo, ajo, cebolla, lechuga, etc.)
Alfalfa
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.)

0.00
5.18
0.00
1.48
11.10
7.40
7.40
0.00
7.40
20.72
13.32

SEGUNDA CAMPAA

22.20

Papa (siembra temprana )


Maiz siembra temprana
Hortalizas(Zapallo,repollo, ajo, cebolla, lechuga, etc.)

7.40
11.10
3.70

116772.00

245939.00

0.00
7770.00
0.00
1776.00
14430.00
8880.00
7400.00
0.00
11100.00
41440.00
23976.00

0.00
8547.00
0.00
1776.00
3330.00
2220.00
3700.00
0.00
27380.00
145040.00
53946.00

34780.00

72705.00

12580.00
16650.00
5550.00

40700.00
18315.00
13690.00

470196.00

151552.00

318644.00

1033726.25

685242.50

348483.75

362711.00
9.00
1.80
1.80
1.60
0.80
1.50
1.50
0.90
8.00
12.00
9.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

0.00
4.66
0.00
1.18
4.44
5.55
5.55
0.00
29.60
124.32
59.94

1200.00
3500.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
2000.00
2500.00
1300.00
1500.00
1300.00

9.00
1.80
8.00

50.00
50.00
50.00

33.30
9.99
14.80

1600.00
3500.00
1300.00

0.00
16317.00
0.00
3552.00
17760.00
11100.00
11100.00
0.00
38480.00
186480.00
77922.00

1700.00
1500.00
1000.00
1200.00
1300.00
1200.00
1000.00
1000.00
1500.00
2000.00
1800.00

107485.00
53280.00
34965.00
19240.00

1700.00
1500.00
1500.00

37683.00

INGRESOS POR TARIFA DE USO DE AGUA


PRODUCCION AGRICOLA

96.20

PRODUCCION PECUARIA

TOTAL BENEFICIOS (VNP)

704810.75

Con la alternativa 2 los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del
agua y la mano de obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales
valorizadas, suman S/. 37,683.00 al ao y los ingresos totales con proyecto se
incrementan a S/. 704,810.75 anual, explotando adecuadamente las dos campaas y
con un adecuado uso de la tecnologa y una buena gestin del sistema.

BENEFICIOS INCREMENTALES
En el caso de este proyecto la produccin agrcola y pecuaria se incrementar
entre el primer y tercer ao para luego estabilizarse en los siguientes aos debido
a que el rea con riego disponible por beneficiario es limitado y no soportara un
incremento excesivo de animales. Por esta razn se estima la produccin
agropecuaria con valores promedio del posible incremento en 10 aos de
funcionamiento del proyecto.
A continuacin presentamos el flujo de los ingresos incrementales a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto.

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CUADRO N 47
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
(Alternativa 1)
AO

BENEFICIOS SIN

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO

PROYECTO

INCREMENTALES

212,363.00

212,363.00

0.00

212,363.00

421,536.79

209,173.79

212,363.00

607,620.60

395,257.60

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

212,363.00

759,525.75

547,162.75

10

212,363.00

759,525.75

547,162.75

Fuente: Clculos del equipo tcnico

Con la Alternativa 1, el ao 2012 es considerado como el ao de inversin (ao


cero), a partir del ao 2013 hasta el ao 2022 se generar unos ingresos
incrementales de S/. 547,162.75
CUADRO N 48
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
(Alternativa 2)
AO

BENEFICIOS SIN

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO

PROYECTO

INCREMENTALES

212,363.00

212,363.00

0.00

212,363.00

387,645.91

175,282.91

212,363.00

563,848.60

351,485.60

212,363.00

704,810.75

492,447.75

212,363.00

704,810.75

492,447.75

212,363.00

704,810.75

492,447.75

212,363.00

704,810.75

492,447.75

212,363.00

704,810.75

492,447.75

212,363.00

704,810.75

492,447.75

212,363.00

704,810.75

492,447.75

10

212,363.00

704,810.75

492,447.75

Fuente: Clculos del equipo tcnico

Con la Alternativa 2, el ao 2012 es considerado como el ao de inversin (ao


cero), a partir del ao 2013 hasta el ao 2022 se generar unos ingresos
incrementales de S/. 492,447.75

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Con los datos anteriores procederemos a evaluar socialmente el proyecto con


los ratios de rentabilidad social.

4.8

EVALUACIN SOCIAL

Los factores de correccin que se tomaron en cuenta para calcular los precios
sociales son:
CUADRO N 49
DESCRIPCIN

FACTOR DE CORRECCIN

Bienes. Nacionales

0.850

M.O. Calificada

0.9091

M.O. No Calificada

0.41
0.850

Bienes importados, equipo y herramientas

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 50
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico)

Factor de

Costo

correccin

social

0.8500

33,542

Materiales

0.8500

393,096

Mano de obra calificada

0.9091

34,931

Mano de obra no calificada

0.4100

Equipo y herramientas

0.8500

138,043.66
47,741.63

2. Inversin en Activos Fijos:


- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego)

Gastos Generales

74,568
Gastos de supervisin
Gastos de Liquidacin

- Capacitacin a usuarios
Costo Directo

37,578

Gastos Generales

2,630

Gastos de supervisin

1,357

Imprevistos

447

11,790

- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental

COSTOS SOCIAL DE INVERSION

775,723

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CUADRO N 51
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
Factor de

Costo

correccin

social

1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico)

39,461

Materiales

0.8500

579,539

Mano de obra calificada

0.9091

155,257

Mano de obra no calificada

0.4100

203,431

Equipo y herramientas

0.8600

73,132

2. Inversin en Activos Fijos:


- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego)

G.G., G. Supervisin y G. de Liquidacin

186,255

Gastos de supervisin
Gastos de Liquidacin
- Capacitacin a usuarios
Costo Directo

37,578

Gastos Generales

2,630

Gastos de supervisin

1,357

Imprevistos

447

- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental


COSTOS SOCIAL DE INVERSION

11,790

1,290,875

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 52
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
CON PROYECTO
AO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SIN PROYECTO

Operacin y
mantenimiento

775,722.54

VALOR ACTUAL DE COSTOS

19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95

Mantenimiento

Costos
Incrementales

11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54

764,088.99
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40

741,304.98

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CUADRO N 53
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CON PROYECTO
Operacin y
Inversion
mantenimiento
1,290,875.29
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59

SIN PROYECTO

Costos
Incrementales

Mantenimiento
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54

VALOR ACTUAL DE COSTOS

1,279,241.75
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04

1,242,156.35

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


Para el caso de los beneficios a precios sociales se ha utilizado el factor de
correccin de 0.86.
CUADRO N 54
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(Alternativa 1)
AO

BENEFICIOS SIN

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO

PROYECTO

INCREMENTALES

182,632.18

182,632.18

0.00

182,632.18

362,521.64

179,889.46

182,632.18

522,553.72

339,921.54

182,632.18

653,192.15

470,559.97

182,632.18

653,192.15

470,559.97

182,632.18

653,192.15

470,559.97

182,632.18

653,192.15

470,559.97

182,632.18

653,192.15

470,559.97

182,632.18

653,192.15

470,559.97

182,632.18

653,192.15

470,559.97

10

182,632.18

653,192.15

470,559.97

Fuente: Clculos del equipo tcnico

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CUADRO N 55
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(Alternativa 2)
AO

BENEFICIOS SIN

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO

PROYECTO

INCREMENTALES

182,632.18

182,632.18

0.00

182,632.18

333,375.48

150,743.30

182,632.18

484,909.80

302,277.62

182,632.18

606,137.25

423,505.07

182,632.18

606,137.25

423,505.07

182,632.18

606,137.25

423,505.07

182,632.18

606,137.25

423,505.07

182,632.18

606,137.25

423,505.07

182,632.18

606,137.25

423,505.07

182,632.18

606,137.25

423,505.07

10

182,632.18

606,137.25

423,505.07

Fuente: Clculos del equipo tcnico

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO (VAN Y TIR)


En seguida presentamos los flujos de la evaluacin social del Valor Actual Neto
y la Tasa Interna de Retorno a precios sociales:
CUADRO N 56
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 1)
AO

COSTOS

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO
0.00

INCREMENTALES
-764,088.99

INCREMENTALES
764,088.99

8,356.40

8,356.40

339,921.54

331,565.13

8,356.40

462,203.56

8,356.40

8,356.40

8,356.40

8,356.40

8,356.40

8,356.40

10

8,356.40

470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97

179,889.46

171,533.06

462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56

Fuente: Clculos del equipo tcnico

VALOR ACTUAL NETO ( 11% )


TASA INTERNA DE RETORNO

S/. 1,548,855
43.7%

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CUADRO N 57
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 2)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

INCREMENTALES

PROYECTO

INCREMENTALES
-1,279,241.75

1,279,241.75
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04

0.00
150,743.30

136,563.26

302,277.62

288,097.57

423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07

409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02

Fuente: Clculos del equipo tcnico

VALOR ACTUAL NETO ( 11% )


TASA INTERNA DE RETORNO

S/. 807,027
22.4%

A precios sociales, la Alternativa 1 es la mas rentable tanto econmica como


socialmente ya que el VANS resulta S/. 1,548,855 y la TIRS de 43.7 %,
mayores a los resultados con la alternativa 2.

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VAN y TIR A PRECIOS PRIVADOS(Alternativa 1)


AO

COSTOS

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO
0.00

INCREMENTALES
-932,416.25

INCREMENTALES
932,416.25

7,960.60

209,173.79

201,213.19

7,960.60

395,257.60

387,297.00

7,960.60

547,162.75

539,202.15

7,960.60

547,162.75

539,202.15

7,960.60

547,162.75

539,202.15

7,960.60

547,162.75

539,202.15

7,960.60

547,162.75

539,202.15

7,960.60

547,162.75

539,202.15

7,960.60

547,162.75

539,202.15

7,960.60

547,162.75

539,202.15

10

Fuente: Clculos del equipo tcnico

VALOR ACTUAL NETO ( 11% )


TASA INTERNA DE RETORNO

S/. 1,635,393
42.0%

VAN y TIR A PRECIOS PRIVADOS(Alternativa 2)


AO

COSTOS

BENEFICIOS CON

BENEFICIOS

PROYECTO

INCREMENTALES
-1,382,803.93

INCREMENTALES
1,382,803.93

17,649.00

175,282.91

157,633.91

17,649.00

351,485.60

333,836.60

17,649.00

492,447.75

474,798.75

17,649.00

492,447.75

474,798.75

17,649.00

492,447.75

474,798.75

17,649.00

492,447.75

474,798.75

17,649.00

492,447.75

474,798.75

17,649.00

492,447.75

474,798.75

17,649.00

492,447.75

474,798.75

17,649.00

492,447.75

474,798.75

10

0.00

Fuente: Clculos del equipo tcnico

VALOR ACTUAL NETO ( 11% )


TASA INTERNA DE RETORNO

S/. 912,841
24.4%

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4.9

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el anlisis de sensibilidad, se ha tomado como variable sensible a los


costos de inversin, ya que las polticas del gobierno central y el
comportamiento del mercado interno como externo puedan afectar
directamente en el aumento o reduccin de los costos de inversin.
Los lmites de variacin se han considerado desde una reduccin de costos
del 20% hasta un incremento como mximo tambin de un 20%, lo cual se
detalla en los cuadros siguientes para las dos alternativas a precios de mercado
y a precios sociales:
CUADRO N 58
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

Inversin (S/.)
758,017.00
805,393.06
852,769.13
900,145.19
947,521.25
994,897.31
1,042,273.38
1,089,649.44
1,137,025.50

VAN (S/.)
1,308,314.33
1,390,083.97
1,471,853.62
1,553,623.26
1,635,392.91
1,717,162.55
1,798,932.20
1,880,701.84
1,962,471.49

TIR (%)
33.6
35.7
37.8
39.9
42.0

44.1
46.2
48.3
50.4

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

Ante una variacin del costo de inversin entre el -20% y +20%, el Valor
Actual Neto es positivo, por lo que s conviene invertir.
La tasa Interna de Retorno es superior a la estipulada por el Ministerio de
Economa, cuando en el presente proyecto los costos de inversin se incrementen
hasta en un 20%.
CUADRO N 59
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

Inversin (S/.)
1,118,327.14
1,188,222.59
1,258,118.04
1,328,013.48
1,397,908.93
1,467,804.38
1,537,699.82
1,607,595.27
1,677,490.72

VAN (S/.)
730,273
775,915
821,557
867,199

TIR (%)
19.5
20.7
21.9
23.1

912,841

24.4

958,483
1,004,126
1,049,768
1,095,410

25.6
26.8
28.0
29.2

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

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83

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En este caso con una disminucin del costo de inversin en -5%, hace que
Valor Actual Neto siga siendo positivo, lo que significa que S conviene invertir.

CUADRO N 60
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

Inversin (S/.)
620,578.03
659,364.16
698,150.28
736,936.41
775,722.54
814,508.66
853,294.79
892,080.92
930,867.04

VAN (S/.)
1,239,084
1,316,527
1,393,969
1,471,412

TIR (%)
34.96
37.15
39.33
41.52

1,548,855

43.70

1,626,298
1,703,740
1,781,183
1,858,626

45.89
48.07
50.26
52.44

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

CUADRO N 61
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

Inversin (S/.)
1,032,700.23
1,097,244.00
1,161,787.76
1,226,331.53
1,290,875.29
1,355,419.06
1,419,962.82
1,484,506.58
1,549,050.35

VAN (S/.)
645,622
685,973
726,325
766,676

TIR (%)
17.9
19.0
20.2
21.3

807,027

22.4

847,379
887,730
928,081
968,433

23.5
24.6
25.8
26.9

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

A precios sociales se observa que el proyecto 1 muestra que todos sus


resultados son positivos, lo que significa que aunque varen los costos de inversin
entre los lmites establecidos, el Estado puede invertir generando bienestar social.

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GRAFICO N 06

Anlisis de Sensibilidad
5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
940,000.00
500,000.00
0.00
-20%

-15%

-10%

Inversin Py. 1

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Inversin Py. 2

Los factores que pueden influir en los costos de inversin son factores
climticos, aspectos sociales, aspectos econmicos, la poltica agraria, la tasa de
libre comercio, los niveles tecnolgicos aplicados y otros. La alternativa 1 no
estara siendo afectada por estos cambios.

4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


Las entidades involucradas en este proyecto son la Municipalidad Distrital de
San Pablo, La Comisin de Regantes de la Microcuenca Verenuyoc y la Comunidad
Campesina Incaparte.
Una vez concluida la ejecucin del PIP la Municipalidad distrital de San Pablo
har entrega de la obra a Comisin de Regante Microcuenca Verenuyoc quienes
sern el ente responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento del
sistema de riego para lo cual se plantea organizar y capacitar a la poblacin
beneficiaria en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la
vida del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de riego sern cubiertos
por el Comit de Operacin y mantenimiento en directa coordinacin con los
miembros de la Comisin de Regantes. Para ello se ha establecido que el pago de los
beneficiarios por concepto del uso de agua de riego deba ser mnimamente de 5
soles al mes mas el aporte de mano de obra no calificada mediante faenas de los
regantes. Para ello se adjunta el acta de compromiso de operacin y
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mantenimiento firmado por los miembros de la Comisin de Regante Microcuenca


Verenuyoc.
Los compromisos asumidos se detallan en los siguientes documentos que se
presentan en anexos.
Acta de Asamblea multicomunal con los acuerdos para la libre disponibilidad
del recurso hdrico.
Acta de compromiso de los miembros del Comit de Operacin y
mantenimiento.
Acta de compromiso de la organizacin de Regantes sobre el aporte con
mano de obra no calificada durante las obras, que les permitir un mejor
empoderamiento del presente proyecto.
As mismo la Municipalidad de San Pablo en coordinacin con los usuarios de
riego pertenecientes a la Comisin de Regante Microcuenca Verenuyoc se
compromete a realizar las capacitaciones necesarias segn el Plan de Capacitacin
cuyos temas principales son:
-

Fortalecimiento Organizacional
Gestin de sistemas de riego presurizado.
Riego Parcelario
Manejo agronmico de cultivos andinos y pastos mejorados.
Manejo ganadero
Redes Empresariales.

Adems se adjunta una copia del la Resolucin Administrativa N007-2012ANA/ALA-SICUANI, que resuelva autorizar la Ejecucin de Estudios de
Aprovechamiento Hdrico con fines agrarios a favor de la Comisin de Regantes
Microcuenca Verenuyoc de la C.C. Incaparte, en el ro Verenuyoc.

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4.11 IMPACTO AMBIENTAL


Para la elaboracin del presente perfil se a tomado en cuenta los siguientes
criterios de evaluacin de impacto ambiental y se ha aplicado un mtodo practico
de EIA:
La fuente cuenta con la disponibilidad del recurso hdrico para garantizar el
riego, segn la cdula de cultivos del rea agrcola.
La captacin no interfiere con la ecologa del entorno (caudal ecolgico), con
otras captaciones ni con otros usos del recurso hdrico, sobre todo el consumo
humano.
La calidad del agua es apta para el riego. Para garantizar esta calidad, si se
sospecha de contaminacin del recurso hdrico se deber realizar un anlisis
fsico, qumico y bacteriolgico.
No hay elevados riesgos de contaminacin por factores externos (fbricas,
hospitales, establos, minas y campos de cultivo).
La infraestructura no se ubica en lugares propensos a derrumbes, movimientos
de masa y erosin.
No se afecta abrevaderos de animales silvestres y/o domsticos.
No se interfiere con otras fuentes de agua.
El proyecto no debe ocasionar deterioro de la vegetacin natural en sus
alrededores o reas aledaas. En todo caso se debe prever su reposicin.
El proyecto no debe ser causa de la aparicin de enfermedades infecciosas.
El proyecto no debe estar localizado sobre reas pantanosas o reas
ecolgicamente frgiles.
Las obras no deben de originar un cambio significativo en el paisaje natural de la
zona.
Los canales no deben impedir el paso de animales. Debe haber lugares
habilitados para el paso de animales o personas en los sitios necesarios.
Debe considerarse en el diseo todas las obras necesarias que permitan una
eficiente atencin a los beneficiarios.
Los materiales que se van a emplear en el proyecto (arcilla, piedra, arena gruesa
y hormign) deben proceder de la zona o de la regin, siempre y cuando estn
disponibles. En tal caso, se debe considerar el emparejado y perfilado de
superficie de las canteras de donde se tomar el material.
Los materiales no deben contener elementos contaminantes de riesgo para la
salud.
Los materiales empleados deben ser de fcil disponibilidad y reposicin, para
cuando se requiera una reparacin de la obra.
Es recomendable el empleo de vegetacin natural (pastos o arbustos) para la
proteccin de la ribera de los ros o canales. Y se deber emplear vegetacin de
la zona cuyas propiedades deben de ser ampliamente comprobadas para tal fin.
Es conveniente considerar la proteccin de la fuente de agua mediante
reforestacin en las zonas altas.
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En caso de que en alguna etapa del proyecto tengan que estar trabajando a la
vez 15 o ms personas, se debe considerar la construccin de una letrina para el
uso de los trabajadores.
CUADRO N 62 :

ETAPAS

IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACCIONES

Construccin de
campamentos

FACTORES
AMBIENTALES
MEDIO FISICO
Suelo

POSIBLES IMPACTOS
Acumulacin de residuos slidos y
lquidos
Contaminacin de suelo por excretas al
aire libre
Depredacin de la cobertura vegetal

MEDIO BIOLOGICO
Flora

CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA

MEDIO FISICO

Instalacin de sistema de
riego

Aire

Generacin de ruidos y polvo

Agua

Disminucin del caudal en la fuente


Prdida de suelos y arrastre de materiales
Prdida de la estabilidad de laderas
Compactacin y asentamientos
Deterioro de la calidad visual del paisaje

Suelo

Paisaje
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin
MEDIO FISICO
Agua
Suelo
Construccin de sistemas
de riego por aspersin
Paisaje
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Ecosistema
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin
Economa

FASE DE GESTIN DE SISTEMAS DE


RIEGO Y PRODUCCIN

Dificultad para el uso domstico y


pecuario del agua

MEDIO FISICO
Suelo

Manejo del sistema de


riego
(Riego parcelario,
produccin agropecuaria)

Paisaje
MEDIO BIOLOGICO
Flora

Fauna

Capacitacin
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin
Infraestructura

Uso racional del recurso hdrico


Mejoramiento en el control hdrico
Disminucin de la erosin
Incremento del uso de fertilizantes
Generacin de residuos slidos de
materiales de construccin
Alteracin del paisaje
Incremento de variedades hbridas
Transformacin del ecosistema

Conflictos entre usuarios


Diversificacin de actividades con la
dinamizacin de los usuarios
Incremento de ingresos econmicos
Control de erosin de suelos, Disminucin
de fertilidad de suelos
Transformacin del paisaje natural
Sustitucin de flora nativa por cultivos y
malezas
Propagacin de plagas y enfermedades
vegetales
Proteccin a la poblacin silvestre
mediante normas que prohban su
depredacin.

Disminucin de conflictos entre usuarios


Mayores ingresos econmicos
Deterioro de caminos y accesos
peatonales por inundacin

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LISTADO DE POSIBLES FUENTES DE IMPACTO


Ocurrencia
Fuentes de Impacto Ambiental

Cdigos
Habilitados

S / No

A. Por la ubicacin fsica y diseo


-

La obra se ubica dentro de un rea natural protegida y/o


zona arqueolgica?

No

Si

Se utilizar ms del 50% del caudal de la fuente en poca


de estiaje?
El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales
en su recorrido?
El agua contiene sustancias contaminantes?

No

Se construirn embalses o reservorios?

No

El dique es de tierra compactada?

No

Se cruzarn zonas propensas a huaicos, derrumbes o


desliza- mientos?

No

El canal cruza otros cursos de agua permanente o


estacional?

No

El canal cruza caminos o trochas?

Si

Se carece de una comisin o Junta de Regantes?

No

5,6,10,15,16,
17,27
6,10,16,17,2
0,
24,27,34
7,10,16,17,2
6,
27,34,37
15,17,26,32,
37
26,28,29,34

No

10,16,28,29

Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para


todos los regantes?
La fuente de agua abastece algn centro poblado?

No

8,26,34

La fuente de agua es utilizada por animales?

Si

22,25,35

Existen procesos erosivos?

No

12,16,17

El canal cruzar asentamientos rurales?

No

1,3,4,26,27,2
8,
29,32,34
2,4,5,7,8, 20,
21, 24,25,26,
29, 32,
33,34
1,2,5,7,8,14,
22, 24,25,27
1,5,7,17,27

1,2,3,11,12,1
5,19,
21,22,24,25,
31,32,
33,35
7,8,9,10,24,2
6,29
3,7,8,10
1,2,3,4,11,20
,23
2,4,7,8,10

Embalses de agua (presas, reservorios)


-

El embalse utilizar ms del 30% de la superficie de una


quebrada? (Microcuenca)

No

El embalse se ubica en el cauce de la fuente de agua? (ro,


quebrada)
La fuente de agua es de deshielos de nevados cercanos?

No

No

Los agregados provienen de una nueva cantera y/o de la


misma zona del embalse?
El nivel de agua cubrir lugares usuales de anidamiento o
madrigueras?
Se estn afectando abrevaderos?

Se cortar o quemar vegetacin?

No

El embalse no tiene estructuras de escape para animales?

No

No

No
No

4,12,16,17,2
2
22,24,25
2,4,23,24,25,
26,37
18,20,21,23,
31
2,4,22,25

B. Por la ejecucin
-

La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al


proyecto?

No

Se carece de letrinas para los trabajadores?

No

26,28,29,32,
33,
34,37
1,3,11,18

Se utilizar maquinaria pesada ?

No

15,19,20,23

________________________________________________________________________
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Ocurrencia

Fuentes de Impacto Ambiental

S /No

Cdigos
Habilitados

Se afectarn bofedales?

No

Se eliminar la vegetacin cercana a la fuente?

Si

Se harn excavaciones en zonas con pendientes fuertes?

Si

El material sobrante de las excavaciones ser abandonado


en el mismo lugar?
Ser necesario conformar plataformas?

No

El material del corte de taludes puede obstruir la


quebrada?

No

El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo?

No

Se utilizarn explosivos?

No

Se abrirn trochas?

No

La excavacin puede afectar las races de rboles cercanos?

Si

El sistema de captacin (tomas, bocatomas) y canales son


de concreto?
Los agregados provienen de canteras nuevas?

Si

1,10,11,15,1
7,19, 22,27
6,7,12,15,17,
22
6,12,16,17,2
0,21, 23
1,9,11

No

12,16,17,26

1,10,12,14,2
6,27
28,29,34
1,2,4,11,20,2
3,
27
5,10,14,16,2
8,29
34
13,14,15

No

8,9,13,21,22,
26
6,12,16,17,2
2
12,13,16,17,
27
3,16,17,27,2
8,29, 31,34
12,13,15,16,
17
5,6,7,8,12,14
,16,
17,26,27
15,21,22,23

C. Por la operacin
-

La junta de regantes carece de organizacin para la


operacin de las obras?

No

Se utilizarn insecticidas, fungicidas y fertilizantes que


pueden ser txicos? (de manera indiscriminada)

No

La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y


accesorios adecuados para su operacin?

No

Los suelos en el rea de influencia de la estructura tienen


deficiente drenaje natural?
D. Por el mantenimiento

No

La junta de regantes carece de organizacin para el


mantenimiento de las obras?

No

El material extrado durante la limpieza ser abandonado


junto a la estructura?
Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de
las estructuras de riego?
Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en
terrenos con pendiente fuerte?
Se carece de los equipos y herramientas mnimas y
adecuadas para los trabajos de mantenimiento de la
infraestructura?

No

Si

1,10,12,26,2
7,
28,29,34
26,28,29,34,
37
26,28,29,36

No

6,10,16,28

No

3,4,28,29

________________________________________________________________________
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Se han analizado los cdigos habilitados y se ha determinado la Frecuencia y el Grado de Impacto


en cada caso:
Cdigo

Impacto Potencial

Alteracin de los cursos de agua en


relacin con la cantidad y a la
situacin fsica (caudal ecolgico).
Alteracin del balance hdrico

Frecuencia
(2)

Grados
L

(2)

Reduccin de la recarga fretica


(acuferos)
Compactacin y asentamientos

(2)

(1)

Derrumbes
y
deslizamientos.
(Estabilidad de laderas, movi-mientos
de masa).
Reduccin de la productividad vegetal

(4)

(1)

21

Reduccin del rea de cobertura vegetal.


(Diversidad,
biomasas,
estabilidad,
especies endmicas, especies amenazadas
o en peligro, estabilidad del ecosistema)

(1)

22

Perturbacin
del
hbitat
y/o
alteracin del
Medio Ambiente
Natural
Destruccin
y/o
alteracin
del
hbitat.
Reduccin de las poblaciones de
fauna (diversidad de biomasa, especie
endmica, migracin de fauna, riesgo
de atropellos y accesibilidad por efecto
barrera, estabilidad del ecosistema)
Interferencias con los recursos de
otras comunidades.
Deterioro o mal uso de las obras.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

9
15
17
20

24
25

26
28

Cuadro de valoracin EIA.


Para determinar el grado de impacto
Frecuencia ( f )
Grado
Mayor o igual que 5
Intenso
I
F 5
Mayor o igual que 2 y
Leve
L
Menor o igual que 4
4 f 2
Menor o igual que 1
No signific.
N
f 1

Para determinar la categora del Proyecto


Ocurrencia de grados
Categora
Al menos un caso de I
1
Ningn caso de I y al menos 1 de L
2
Ningn caso de I ni de L.
3

En conclusin, la categora del proyecto es 2, es decir que los impactos negativos


ambientales son LEVES y se deben plantear algunas acciones de mitigacin como
se presenta en el siguiente cuadro:

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CUADRO N 63: PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL


(Valorizacin de las medidas de mitigacin Ambiental)

Accin y/o efecto

Medidas de mitigacin
-Construccin de letrinas.

Costo

Cantidad

(S/.)

3 letrinas

3,000

3
-Construccin de pequeos rellenos para
rellenos
los residuos orgnicos e inorgnicos.

340

-Reforestacin en las reas utilizadas una


vez terminadas las labores.

100 m2

500

-Construccin de pozas de tierra cubiertas

3 pozas

450

-Reforestacin: barreras vivas de


Estabilizacin de taludes contencin con especies arbreas nativas.

2.5 has.

7,500

Construccin de
campamentos.

Generacin y
acumulacin de resduos
slidos y lquidos

Generacin de desmontes
por construccin de
6,651 m3
-Traslado del desmonte a depresiones y
26,995.97
Cmaras de carga y
Costo incluido
afirmacin del terreno.(considerado en los
canal.
en inversin.
costos de infraestructura).

-Rotacin de cultivos.
Disminucin de la
fertilidad de los suelos
con agricultura
intensiva.

-Empleo de abonos orgnicos

- Prcticas de agroforestera
COSTO TOTAL

160 ha

Costo
considerado en
capacitacin

160 ha

Costo
considerado en
capacitacin

160 ha.

Costo
considerado en
capacitacin

11,790.00

Medidas de mitigacin
-Instruir a los trabajadores, tcnicos y obreros durante la ejecucin para
adecuado manipuleo de cemento, combustibles, materiales y equipo.
-Implementar prcticas para evitar la erosin de suelos durante la operacin y
conduccin del sistema de riego.
-Instalacin de letrinas de acuerdo al nmero de trabajadores.
-Capacitar a los usuarios para la proteccin de las reas instaladas.
-Reforestar los sectores afectados por apertura de zanjas y excavaciones.
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4.12 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA


La Alternativa N 1 tiene los valores mayores del Valor Actual Neto y Tasa
Interna de Retorno por lo que es la Alternativa seleccionada.
El valor del COK =11% y de la TSD = 10 %
A PRECIOS PRIVADOS :

ALTERNATIVAS
VAN (11%) S/.
TIR
ALTERNATIVA 1
1,635,393
42.0%
ALTERNATIVA 2
912,841
24.4%
1. Definir,
Describirclaramente,
la participacin
qu institucin
que tendrao entidad
la poblacin
se har
beneficiaria
cargo deen
la operacin
las acciones
y mantenimiento
del proyecto, desde
del proyecto.
su identificacin y
A PRECIOS SOCIALES :

1. Definir,
Describirclaramente,
la participacin
qu institucin
que tendrao entidad
la poblacin
se har
beneficiaria
cargoVAN
deen
la(10%)
operacin
las acciones
del proyecto,
del proyecto.
su identificacin y formulacin. En especia
ALTERNATIVAS
S/. y mantenimiento
TIR desde

1,548,855
807,027

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

43.7%
22.4%

El VANS es positivo y la TIR es mayor con una TSD de 10%. Finalmente


sealamos, que la alternativa 1 es el proyecto seleccionado por sus mejores
resultados de los indicadores de evaluacin econmica y social.

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION

CUADRO N 64
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

________________________________________________________________________
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PERFIL : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALORIZADO


COSTO DIRECTO DEL PROYECTO S/.

Descripcin

Item

893,719.61
Subtotal
S/.

TIEMPO DE EJECUCIN: 9 MESES

MES 1

MES 2

MES 3

PERIODO
MES 5

MES 4

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

9526.9
01.00.00

OBRAS PRELIMINARES

9,526.86

02.00.00

CAPTACIONES

18,453.74

03.00.00

CANAL DE ADUCCION AL DESARENADOR

2,400.24

04.00.00

DESARENADOR

3,612.86

05.00.00

PASE AEREO

4,247.52

06.00.00

CAJA DE GIRO

4,541.95

07.00.00

LINEA DE CONDUCCION

08.00.00

CAMARAS DE CARGA

09.00.00

RED DISTRIBUCION

159,597.78

10.00.00

CAJAS HIDRANTES

39,854.83

11.00.00

CAJA DE VALVULAS DE CONTROL

4,282.01

13.00.00

CAJA DE VALVULAS DE PURGA

7,024.05

14.00.00

EQUIPO MOVIL DE ASPERSION

29,210.00

15.00.00

FLETE

28,311.93

MITIG. DE IMPACTO AMBIENTAL

11,790.00

CAPACITACION A DIRECTIVOS Y USUARIOS

42,011.65

9226.9

9226.9

1200.1

PROGRAMACION MENSUAL ACUMULADA

1806.4

1806.4

2123.8

2123.8

2271.0

2271.0

89573.8

89573.8

89573.8

89573.8

89573.8

89573.8

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

5651.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

19949.7

9963.7

9963.7

9963.7

2141.0

2141.0

537,442.59

45,213.25

7078.0

PROGRAMACION MENSUAL

1200.1

7078.0

2947.5

2947.5

4201.2

4201.2

(S/.)
(%)

16675.5

14226.6

9226.9

1.9%

1.6%

1.0%

(S/.)
(%)

16,675.5

30,902.2

40,129.0

1.9%

3.5%

4.5%

7078.0

4201.2

4201.2

9226.9

5401.3

12479.3

95774.9

1.0%

0.6%

1.4%

10.7%

49,355.9

54,757.2

67,236.5

163,011.4

5.5%

6.1%

7.5%

18.2%

9963.7

3512.0

3512.0

14605.0

14605.0

2947.5

2947.5

4201.2

4201.2

7078.0

4201.2

4201.2

4201.2

4201.2

95774.9

99426.6

126454.3

115175.1

10.7%

11.1%

14.1%

12.9%

115175.1

29802.5

36880.5

35565.1

37706.1

57320.1

35229.4

12.9%

3.3%

4.1%

4.0%

4.2%

6.4%

3.9%

258,786.3

358,212.9

484,667.2

29.0%

40.1%

54.2%

599,842.3

715,017.5

744,820.0

781,700.6

817,265.6

854,971.7

912,291.9

947,521.3

67.1%

80.0%

83.3%

87.5%

91.4%

95.7%

102.1%

106.0%

________________________________________________________________________Municipalidad Distrital de San Pablo

94

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO

4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN


El presente perfil se ha elaborado en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica con lo que se optimiza el uso del recurso pblico, la entidad
responsable es la Municipalidad Distrital de San Pablo.
Inversin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin del proyecto ser la
Municipalidad Distrital de San Pablo a travs de la Gerencia de Infraestructura
cuya capacidad operativa est garantizada.
Operacin y Mantenimiento
La operacin y mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios mediante la
Comisin de regantes de la Microcuenca Verinuyoc que est conformada por los
Comits de riego de las comunidades de Incaparte, Ninarupa y Anexo Suruhuaylla.

4.15 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

________________________________________________________________________
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95

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CUADRO N 65
MARCO LGICO
(Alternativa 1)
Resmen de objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

FIN

Se ha contribuido en el mejoramiento
de los niveles socioeconmicos de los pobladores
de la comunidad de Incaparte.

Incremento del ingreso familiar mediante la actividad


agropecuaria en un 80 %respecto a la situacin actual

Evaluacin de impacto del proyecto,


INEI, censos, lneas de base, IDH, Mapa de
pobreza y otros

Los pobladores tienen una organizacin


adecuada para el manejo de los sistemas
de riego y de la produccin agropecuaria

PROPOSITO

Abastecer en forma permanente de agua de


riego a las parcelas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria en la comunidad de .
Incaparte.

Incremento de intensidad de uso de


suelo de 1 a 1,3 .
Incremento del VNP agropecuaria
en un 80 % al tercer ao.

Evaluacin de impactos del del proyecto.


Encuestas y entrevistas a los agricultores.
Estadsticas del Ministerio de Agricultura

Disponibilidad de agua para riego en un 100 % del


rea cultivada.
Sistemas de riego por aspersin en pleno funcionamiento
Incremento de la intensidad de uso del suelo
01 Comision de Regantes con apoyo de la
Administracin Local del Agusa y Distrito de riego
prestan servicio a los usuarios del riego.

Informes tcnicos mensuales


Inventario de la produccin agrcola por
cultivos.
Informe final de la ejecucin de obras
Actas de entrega de los Sistemas de
riego a usuarios.

Los agricultores a mayor disponibilidad de


agua
garantizan
mayor
inversin
agropecuaria.
Usuarios mejor capacitados en manejo de riego, cultivos y produccin pecuaria.
Cumplimiento de los talleres de capacitacin
programados
Rgimen hidrolgico favorable
Funcionamiento adecuado de las infraestructuras de riego.
Disponibilidad oportuna del presupuesto
del proyecto.
Gestion favorable de las autoridades ante
las instituciones
Adopcin de tecnologias de manejo de
agua por los agricultores.

01 captacin de rio
Tendido de tubera de conduccin
Construccin de Cmaras de carga
Tendido de tubera de distribucin

Expediente tcnico e informes mensuales


Rendicin y manifiestos de caja
Productos, de buena calidad y con buen
precio en el mercado.
Rendicin de cuentas econmicas de
los regantes.
Libro de acta, caja, otros
Padrn de usuarios de riego

COMPONENTES Sistema de riego por Aspersin Hatunyarcca, operativo


Oportuna y adecuada disponibilidad de agua para riego

Capacitacin a los beneficiarios del riego en


Uso y manejo adecuado del agua , suelo y cultivos.

ACCIONES

Construccin de un sistema de riego por


aspersin HatunYarcca.

Capacitacin a productores en produccin agropecuaria


Capacitacin a productores en manejo ,operacin y
mantenimiento de los sistemas de riego para garantizar la
sostenibilidad de los sistemas de riego.

Organizaciones con capacidad de gestin.


Productores capacitados en produccin y gestin de
sistemas de riego.

________________________________________________________________________Municipalidad Distrital de San Pablo

Organizaciones de riego con capacidad


de gestin.
Condiciones favorables de mercado para
los productos agropecuarios.
Aporte de mano de obra local.

96

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5 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

________________________________________________________________________
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4.16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


A precios privados y a precios sociales la alternativa 1 es la seleccionada,
por que ofrece mayor rentabilidad en el tiempo.
La cdula de cultivos propuesta con el proyecto Alternativa 1 es de 78
hectreas en primera campaa y 23 Has. en segunda campaa, haciendo un
total de 101 has. , con una Intensidad de Uso de 1.3.
El mes mas critico es Junio con una demanda de agua de 26.2 litros por
segundo y una oferta de 45 litros por segundo, no existiendo dficit de agua
para el rea considerada.
No se han identificado grandes impactos ambientales en la ejecucin del
proyecto, sin embargo se ha previsto un presupuesto aparte para la
mitigacin de impactos ambientales que se considera en la inversin.

4.17 RECOMENDACIONES
Viabilizar el presente proyecto.
Iniciar con las gestiones para iniciar con la etapa de Inversin y la
elaboracin del Expediente Tcnico.
Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos
del proyecto.

________________________________________________________________________
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