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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN PABLO
INSTALACION SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSIN EN EL
SECTOR HATUN YARCCA DE
LA COMUNIDAD DE
INCAPARTE, DISTRITO DE
SAN PABLO - CANCHIS CUSCO
Julio 2012
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Municipalidad Distrital de San Pablo
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
NDICE
1.
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
d)
e)
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
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INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
1. RESUMEN EJECUTIVO
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INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
GENERADO
(m3/seg)
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
0.051
0.069
0.117
0.296
0.763
1.295
2.149
2.076
1.636
0.379
0.068
0.045
AO
0.746
CAUDAL
AFORADO
(m3/seg)
0.052
DEMANDA
(m3/seg)
SUPERAVIT (+)
DEFICIT (-)
(m3/seg)
0.027
0.028
0.029
0.034
0.036
0.016
0.005
0.000
0.004
0.026
0.033
0.026
0.024
0.042
0.089
0.262
0.726
1.280
2.144
2.076
1.632
0.353
0.036
0.019
0.022
CONCLUSIONES:
- Del balance de caudales se aprecia que el mes ms crtico es Junio
- En junio el caudal del ro sera de 45 lit/seg. y la demanda del proyecto 26 lit/seg.
- En el mes crtico (junio) el ro tendra suficiente caudal, tanto para abastecer la demanda
y quedar un caudal de 19 lit/seg. para requerimientos de riego aguas abajo.
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ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje, como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
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1.5
S/.
893,719.61
COSTO INDIRECTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
260,510.39
146,481.88
60,829.74
13,738.11
39,460.67
S/.
1,154,230.00
COSTO DE CAPACITACION
COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL
S/.
S/.
42,011.65
11,790.00
S/.
1,208,031.65
CUADRO N 32
S/.
1,083,596.90
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES (13.52 %)
SUPERVISION (5.61 %)
LIQUIDACION (1.27%)
EXPEDIENTE TECNICO (3.64 %)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
260,510.39
146,481.88
60,829.74
13,738.11
39,460.67
COSTO DE LA OBRA
S/.
1,344,107.29
COSTO DE CAPACITACION
S/.
42,011.65
S/.
11,790.00
S/.
1,397,908.94
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTAISIETEMIL NOVECIENTOS OCHO CON 94/100 NUEVOS SOLES
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CUADRO N 04
COSTOS DE CAPACITACION
PRESUPUESTO DE CAPACITACION (10 TALLERES)
MATERIALES
CANT.
1.00
. PASANTIA (1 pasantias a otro distrito)
1.00
. ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres)
1.00
. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES)
1.00
. HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (11.00
TALLER)
. GUIAS DE CAPACITACION
1.00
. UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES)
P.U.
4,147.50
7,340.00
20,100.00
320.00
5,000.00
670.00
SUB TOTAL
TOTAL (S/.)
4,147.50
7,340.00
20,100.00
320.00
5,000.00
670.00
37,577.50
2,630.43
1,356.55
447.17
42,011.65
1.6
BENEFICIOS SIN
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTALES
212,363.00
212,363.00
0.00
212,363.00
421,536.79
209,173.79
212,363.00
607,620.60
395,257.60
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
10
212,363.00
759,525.75
547,162.75
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1.7
COSTOS
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
0.00
INCREMENTALES
-764,088.99
INCREMENTALES
764,088.99
8,356.40
179,889.46
171,533.06
8,356.40
339,921.54
331,565.13
8,356.40
462,203.56
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
10
8,356.40
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
S/. 1,548,855
43.7%
CUADRO N 07
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 2)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
INCREMENTALES
PROYECTO
INCREMENTALES
-1,279,241.75
1,279,241.75
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
0.00
150,743.30
136,563.26
302,277.62
288,097.57
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
S/. 807,027
22.4%
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1.8
11
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Adems se adjunta una copia del la Resolucin Administrativa N007-2012ANA/ALA-SICUANI, que resuelva autorizar la Ejecucin de Estudios de
Aprovechamiento Hdrico con fines agrarios a favor de la Comisin de Regantes
Microcuenca Verinuyoc de la C.C. Incaparte, en el ro Verinuyoc.
1.9
IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Potencial
Frecuencia
(2)
Grados
L
(2)
(2)
(1)
Derrumbes
y
deslizamientos.
(Estabilidad de laderas, movi-mientos
de masa).
Reduccin de la productividad vegetal
(4)
(1)
21
(1)
22
Perturbacin
del
hbitat
y/o
alteracin del
Medio Ambiente
Natural
Destruccin
y/o
alteracin
del
hbitat.
Reduccin de las poblaciones de
fauna (diversidad de biomasa, especie
endmica, migracin de fauna, riesgo
de atropellos y accesibilidad por efecto
barrera, estabilidad del ecosistema)
Interferencias con los recursos de
otras comunidades.
Deterioro o mal uso de las obras.
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
9
15
17
20
24
25
26
28
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Medidas de mitigacin
-Construccin de letrinas.
Costo
Cantidad
(S/.)
3 letrinas
3,000
3
-Construccin de pequeos rellenos para
rellenos
los residuos orgnicos e inorgnicos.
340
100 m2
500
3 pozas
450
2.5 has.
7,500
Construccin de
campamentos.
Generacin y
acumulacin de resduos
slidos y lquidos
Generacin de desmontes
por construccin de
6,651 m3
-Traslado del desmonte a depresiones y
26,995.97
Cmaras de carga y
Costo incluido
afirmacin del terreno.(considerado en los
canal.
en inversin.
costos de infraestructura).
Disminucin de la
fertilidad de los suelos
con agricultura
intensiva.
-Rotacin de cultivos.
160 ha
Costo
considerado en
capacitacin
160 ha
Costo
considerado en
capacitacin
- Prcticas de agroforestera
COSTO TOTAL
160 ha.
Costo
considerado en
capacitacin
11,790.00
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MARCO LGICO
(Alternativa 1)
Resmen de objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
FIN
Se ha contribuido en el mejoramiento
de los niveles socioeconmicos de los pobladores
de la comunidad de Incaparte.
PROPOSITO
01 captacin de rio
Tendido de tubera de conduccin
Construccin de Cmaras de carga
Tendido de tubera de distribucin
ACCIONES
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PERFIL : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
Descripcin
Item
893,719.61
Subtotal
S/.
MES 1
MES 2
MES 3
PERIODO
MES 5
MES 4
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
9526.9
01.00.00
OBRAS PRELIMINARES
9,526.86
02.00.00
CAPTACIONES
18,453.74
03.00.00
2,400.24
04.00.00
DESARENADOR
3,612.86
05.00.00
PASE AEREO
4,247.52
06.00.00
CAJA DE GIRO
4,541.95
07.00.00
LINEA DE CONDUCCION
08.00.00
CAMARAS DE CARGA
09.00.00
RED DISTRIBUCION
159,597.78
10.00.00
CAJAS HIDRANTES
39,854.83
11.00.00
4,282.01
13.00.00
7,024.05
14.00.00
29,210.00
15.00.00
FLETE
28,311.93
11,790.00
42,011.65
9226.9
9226.9
1200.1
1806.4
1806.4
2123.8
2123.8
2271.0
2271.0
89573.8
89573.8
89573.8
89573.8
89573.8
89573.8
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
9963.7
9963.7
9963.7
2141.0
2141.0
537,442.59
45,213.25
7078.0
PROGRAMACION MENSUAL
1200.1
7078.0
2947.5
2947.5
4201.2
4201.2
(S/.)
(%)
16675.5
14226.6
9226.9
1.9%
1.6%
1.0%
(S/.)
(%)
16,675.5
30,902.2
40,129.0
1.9%
3.5%
4.5%
7078.0
4201.2
4201.2
9226.9
5401.3
12479.3
95774.9
1.0%
0.6%
1.4%
10.7%
49,355.9
54,757.2
67,236.5
163,011.4
5.5%
6.1%
7.5%
18.2%
9963.7
3512.0
3512.0
14605.0
14605.0
2947.5
2947.5
4201.2
4201.2
7078.0
4201.2
4201.2
4201.2
4201.2
95774.9
99426.6
126454.3
115175.1
10.7%
11.1%
14.1%
12.9%
115175.1
29802.5
36880.5
35565.1
37706.1
57320.1
35229.4
12.9%
3.3%
4.1%
4.0%
4.2%
6.4%
3.9%
258,786.3
358,212.9
484,667.2
29.0%
40.1%
54.2%
599,842.3
715,017.5
744,820.0
781,700.6
817,265.6
854,971.7
912,291.9
947,521.3
67.1%
80.0%
83.3%
87.5%
91.4%
95.7%
102.1%
106.0%
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2 ASPECTOS GENERALES
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Municipalidad Distrital de San Pablo
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2.1
Construccin del Sistema de Riego por Aspersin Hatun Yarcca C.C. Incaparte
CUADRO N 10
UBICACIN DEL PROYECTO
Ubicacin
Departamento /Regin:
Cusco
Provincia:
Canchis
Distrito :
San Pablo
Localidad:
Comunidad Incaparte
Regin Geogrfica:
Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Altitud:
3,450 m.s.n.m.
2.2
UNIDAD FORMULADORA
La Municipalidad Provincial de Canchis, a travs de la Unidad Formuladora
de Proyectos.
Nombre
: Municipalidad Provincial de Canchis.
Sector
: Gobiernos Locales.
Responsable
: Eco. Oscar M. Arela Llacma
Direccin
: Plaza de Armas de Sicuani
Responsables de formular el PIP : Ing. Homer Loayza Encalada
2.3
Nombre
Sector
Responsable
Celular
Direccin
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pobladores del Distrito de San Pablo buscan intensificar la produccin agrcola con
la instalacin de un Sistema Integral de Riego por aspersin (dadas las condiciones
favorables de pendiente del terreno) que les permita a la comunidad asegurar la
irrigacin de sus campos de cultivo y as mejorar sus condiciones de vida.
Las autoridades locales de la municipalidad distrital de San Pablo as como
pobladores de la comunidad de Incaparte, consideraron priorizar la elaboracin
del PIP, para ello, las autoridades representantes del distrito de san pablo y los
propios beneficiarios firmaron los compromiso correspondientes, en las cuales se
indica su participacin en el proyecto. Una copia de estos documentos se encuentra
anexada al presente documento.
En el siguiente cuadro se puede apreciar los intereses, problemas y estrategias
de los grupos involucrados.
CUADRO N 11
ENTIDADES DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Grupo de
involucrados
Intereses
Municipalidad
Distrital de San
Pablo.
Contribuir con el
desarrollo de la
produccin agrcola y
pecuaria y as mejorar los
niveles de vida
Insuficiente
Infraestructura de
riego.
No existen
problemas con
ningn actor.
Sensibilizacin y
coordinacin con
autoridades y
miembros de la
Comisin de Regantes
Microcuenca
Verenuyoc..
Usuarios de riego
pertenecientes a
la Comisin de
Regantes
Microcuenca
Verenuyoc
Inexistencia de
infraestructura para
de riego,
No existen
problemas con
ningn actor.
Apoyar en la
realizacin del PIP y
en la ejecucin del
proyecto en la
comunidad.
2.4
Problemas
percibidos
baja produccin y
productividad y
prdidas de
oportunidades.
Conflictos
Estrategia
MARCO DE REFERENCIA
19
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2.4.1
Funcin
04 Agraria
Programa
Subprograma
0034 Irrigacin
2.4.2
20
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3 IDENTIFICACIN
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3.1
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Regin
Departamento
Provincia
Distrito
Comunidad
Altitud
Coordenada Este
Coordenada Norte
: Cusco
: Cusco
: Canchis
: San Pablo
: Incaparte
: 3,550 msnm.
: 24800E
: 8423000N
INCAPARTE-SURUHUAYLLA
LAT. 1413'23"
ALTITUD :
M
VARIABLE
UND
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
TOTAL
mm.
4.6
8.3
16.5
36.1
55.7
102.4
118.0
114.7
98.5
38.4
7.7
5.2
606.0
PRECIP.AL 75 % PERSISTENCIA
mm.
0.0
0.0
8.9
23.5
41.6
79.6
95.8
91.8
78.7
26.0
2.1
0.0
448.0
mm.
0.0
0.0
8.9
23.5
41.3
72.8
86.2
83.0
72.1
26.0
2.1
0.0
415.8
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
mm.
92.8
100.4
105.9
119.4
127.4
109.3
102.2
95.1
102.4
103.8
100.2
88.4
1247.3
7.7
8.9
10.1
10.9
13.8
11.2
10.0
10.2
10.4
10.1
9.5
8.0
10.1
17.3
17.4
17.8
18.9
18.8
17.1
16.7
16.7
16.7
17.3
17.7
17.5
17.5
-2.9
-1.2
1.7
3.2
3.8
4.3
4.3
4.9
4.3
2.4
-0.6
-2.7
1.8
%.
57.5
60.5
58.1
59.0
59.7
65.4
70.6
73.9
73.0
69.0
64.5
57.7
64.1
h/m.
239.0
212.0
181.0
184.0
168.0
144.0
133.0
123.0
146.0
192.0
226.0
233.0
2181.0
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Temperatura
La temperatura promedio anual es de 10.1 C y oscila entre una media mxima
mensual de 17.5 C y una media mnima mensual de 1.8 C. La temperaturas mxima
alcanza los 18.8 C en el mes de octubre y la mnima -2.9 C en el mes de julio.
Hay dos estaciones marcadas durante el ao octubre abril con presencia de
lluvias y la poca seca y fra entre mayo y septiembre.
Los terrenos de cultivo de la comunidad de Incaparte estn ubicados a una
altitud promedio de 3,555 m.s.n.m. que permite el desarrollo de cultivos como el
maz, haba, trigo, cebada y pastos cultivados.
Las heladas de la apoca fra afectan enormemente a los cultivos en los terrenos
ubicados en la parte baja por tener topografa plana en la que el aire fro
desciende en las madrugadas lo que no ocurre en las laderas donde se ubica este
proyecto. Esta es la razn por la que no se puede producir nada en la parte baja en
poca de frio (Mayo-Julio).
Precipitacin
La precipitacin anual se calcula, tomando en consideracin la estacin
meteorolgica ubicada en Kayra de la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco. La mayor cantidad de precipitacin se registra en el mes de enero con 118
mm. y la ms baja 4.6 mm. en el mes de julio.
Fisiografa
Fisiogrficamente el rea de estudio forma parte de la cuenca media del ro
Vilcanota y la microcuenca del ro Verenuyoc. Muestra un paisaje que est formado
por colinas de pendiente moderada en la parte alta, con suelos de origen coluvio
aluviales y sedimentarios con algunos afloramientos de rocas metamrficas en la
parte alta que representan la cabecera de la cuenca y definen la cuenca que aporta
los caudales necesarios.
Topografa
Los terrenos cultivables en un 75 % son de pendiente suave a moderada
mientras que el resto se ubican en laderas que fluctan entre 15% a 35% de
pendiente. La textura de estos suelos es de tipo franco arcillosa.
Existen terrenos eriazos que generalmente son roqueros o terrenos muy
pedregosos que no permiten el desarrollo de especies vegetales, estos terrenos
tienen pendientes muy pronunciadas y se ubican en las partes mas altas de la
comunidad.
Los pastizales de la comunidad son terrenos que se ubican en las zonas de Puna
y en laderas con pendientes entre 35% y 45% por encima de los 4,000 m.s.n.m.
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Recurso suelo
La comunidad de Incaparte cuenta con una superficie de 2,154 has. de
las cuales aproximadamente el 25% (538.5 has.) son terrenos cultivables, 45%
(969.3 has.) son terrenos eriazos y 30% (646.2 has) son pastos naturales;
existiendo pequeas areas con bosques naturales y reforestadas.
CUADRO N 14
COMUNIDAD INCAPARTE: TERRENOS COMUNALES
Detalle
Total hectreas
N Has.
2454.00
100
Terrenos cultivables
538.50
25
Terrenos cultivados
390.00
16
969.3
45
646.20
30
41.00
1.6
Terrenos eriazos
Pastos naturales
Terrenos con riego actual
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La comunidad de Incaparte forma parte del lecho del ro Vilcanota que fluye a
un nivel muy superficial por la zona y en algunas ocasiones a inundado una parte del
poblado de San Pablo. Los terrenos aledaos al ro son humedales que proporcionan
pasto natural como totorilla y otros que aprovecha el ganado vacuno.
(Fuente: Inventario de Recursos Hdricos Microcuenca Verinuyoc
PRONAMACHCS CANAS
CANCHIS ).
(Fuente: Expediente Tcnico Sistema de Riego Hatun Yarcca Agosto 2010)
(Fuente: Expedientes Tcnicos Sistema de Riego Pata Patasco y Chosecani Diciembre del 2008)
Calidad de Agua
La calidad del agua de riego, est determinada por la composicin y
concentracin de los diferentes elementos que pueda tener ya sea en solucin o en
suspensin. El tipo de agua determina el tipo de cultivo a sembrar y el tipo de
manejo que debe drsele al suelo.
Estas aguas son aptas para la agricultura segn los reportes obtenidos del
Expediente Tcnico Sistema de Riego por Gravedad Hatun Yarcca Agosto 2010).
Dureza
CaCO3
Alcalinidad
CaCO3
Acidez (pH)
Cloruros
Cl
Sulfatos
SO4
Conductividad
Turbiedad
Clase
70 mg./lt.
50 mg./lt.
6.8
7.5 mg./lt.
18
150 us/cm.
15
C1S1
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TIPO DE ACCESO
TIEMPO
DISTANCIA
141 Km.
Carretera Asfaltada
140 min.
Trocha Carrozable
15 min.
7 Km.
Trocha Carrozable
30 min.
30 Km.
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CUADRO N 16
Caractersticas demogrficas del distrito de San Pablo
Ubicacin
1.2
60
44.6
Tasa de analfabetismo
35
Nro de habitantes
6528
Nro de familias
1088
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CUADRO N 17
Poblacin por edades del distrito de San Pablo - ao 2005
GRUPO ETAREO
EDAD
TOTAL
1 ao a 9 aos
1717
10 a 19 aos
1446
Adulto de 20 a 44
20 a 64
2416
Adulto de 45-64
45 a 64
978
Mayor de 65
361
1879
Nio
Adolecente
Adulto mayor
Mujer en edad fertil
Nivel de pobreza
El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), ha elaborado
el mapa de pobreza el ao 2006, tomando en cuenta el acceso a los servicios
bsicos como agua, Desage y electricidad. Segn este mapa el distrito de San
Pablo, est en el quintil 1 (ndice de carencia).
En el distrito de San pablo el porcentaje de la poblacin sin agua es de
21.0%, desage solamente tienen en la capital de distrito y electricidad solo tiene
el 50.0%, esto demuestra que la poblacin del distrito de San Pablo no cuenta con
necesidades bsicas satisfechas. Por otra parte de la tasa de analfabetismo mujer
es de 50.0%
CUADRO N 18
SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION
POBREZA
AERVICIOS BASICOS
% de
pobreza
con 1 NBI
% de
hogares con
20 o mas
NBI
% Hogares
con agua
potable.
% Hogares
con
desage.
Hogares
con
eliminacin
de
desechos
slidos.
% familias
con
electricidad
45 %
31%
21%
60%
40%
59.5%
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Caractersticas Socioeconmicas
Actividad agrcola
La actividad principal de las familias en este sector es la agricultura en
tierras de secano y la dicha produccin esta destinado principalmente al autoconsumo,
casi no hay excedentes para la comercializacin en el mercado. Aproximadamente
el 16% del territorio de la comunidad esta destinado a la actividad agrcola y lo
restante representa las tierras en descanso, bofedales manantes, pastos
naturales, etc.
Incaparte se caracteriza por tener una economa de subsistencia donde sus
pobladores se dedicada principalmente a la agricultura y muy poco a la ganadera,
siendo la principal especie cultivada el maz blanco, ocupando un 50 % del rea
actual cultivada, luego estn el trigo, el haba, la cebada y la alfalfa.
Cabe indicar que hace unos aos atrs la papa era un cultivo masivo, pero
debido al bajo precio y la baja productividad como consecuencia de los factores
climticos, los agricultores cultivan muy poca papa ya que prefieren comprar la
cantidad necesaria para su consumo en los mercados de Sicuani. Otros cultivos
como las arvejas y las hortalizas no ocupan reas importantes en la zona del
proyecto. As mismo los pastos cultivados como la alfalfa, avena , rye grass, trbol
se cultivan muy poco por falta de terrenos con riego.
CUADRO N 19
PRODUCCIN AGRICOLA
CULTIVOS
AREA *
RDTO *
EXCEDENTES
VOLUMEN PARA
VENTA
PRECIO
UNITARIO **
VBP
ha
TM/ha
TM
S/. /TM
S/.
COSTO DE
PRODUCCION *
S/./ha
VNP
Total
S/.
S/.
2.34
39.00
4.82
5.00
5.00
1.95
5.85
2.34
5.46
2.34
SEGUNDA CAMPAA
3.90
Alfalfa
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.)
3.12
0.78
105460.00
10227.90
3978.00
58500.00
4820.00
6000.00
6500.00
2340.00
5850.00
2340.00
10920.00
4212.00
234.00
1560.00
192.80
0.00
-1700.00
-936.00
1170.00
-292.50
8736.00
1263.60
7605.00
1302.60
6240.00
1365.00
1248.00
54.60
124595.50
113065.00
11530.50
590270.00
390442.50
199827.50
115687.90
5.00
1.10
1.30
1.00
0.60
0.90
1.50
0.70
8.00
6.00
30.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
30.00
30.00
3.51
17.16
2.51
2.00
1.20
0.70
3.51
0.82
13.10
4.21
1200.00
3500.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
2000.00
2500.00
1500.00
1300.00
4212.00
60060.00
5012.80
6000.00
4800.00
1404.00
7020.00
2047.50
19656.00
5475.60
1700.00
1500.00
1000.00
1200.00
1300.00
1200.00
1000.00
1000.00
2000.00
1800.00
8907.60
8.00
7.00
4.99
1.09
1500.00
1300.00
7488.00
1419.60
2000.00
1750.00
1005.00
78.00
PRODUCCION PECUARIA
212363.00
Actividad pecuaria
La zona en estudio es apta para la actividad pecuaria, pero la ganadera se
practica de manera incipiente, tradicional y extensiva predominando la crianza de
ganado vacuno criollo. El pastoreo en pocas de lluvia es de tipo sedentario,
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mientras que en poca de seca este manejo se realiza con la rotacin de pastizales
naturales que generalmente estn ubicados en las zonas altas.
Los animales criados dentro de la actividad pecuario son: ganado vacuno,
porcino y animales menores como cuyes y gallinas. No cran ovinos ya que no
disponen de tiempo para el pastoreo toda vez que la alimentacin de los ovinos se
realiza a libre pastoreo en cambio en los vacunos puede hacerse en forma
estabulada. Existe un gran deseo de la poblacin por potenciar y mejorar la crianza
de ganado vacuno y animales menores tales como el cuy y aves de corral.
Por otro lado uno de los problemas identificados para desarrollar la
actividad agrcola y pecuaria de manera sostenida es la falta de infrestructura de
riego presurizado por lo que hay escasa disponibilidad de agua para riego, limitando
la produccin permanente de forraje para la alimentacin del ganado y por lo tanto
la produccin de leche y carne es insuficiente para el consumo de la familia. Este
problema se agrava aun ms por la falta de capacitacin a los productores.
CUADRO N 16
PRODUCCIN PECUARIA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTO
N DE FAMILIAS CANT/FAMILIA
RUBRO
VACUNOS
OVINOS
CAMELIDOS
PORCINOS
ANIMALES MENORES
PRODUCCION DE QUESO
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes)
335
335
335
335
335
335
335
4
0
0
2
14
48
1440
TOTAL
CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)
335
0
0
167.5
1172.5
4020
120600
1000.0
75.0
180.0
500.0
40.0
7.0
0.8
335000.0
0.0
0.0
83750.0
46900.0
28140.0
96480.0
590270.0
COSTO DE PRODUCCION
S/. /UNIDAD
800.0
30.0
600.0
150.0
35.0
5.0
0.3
VNP PECUARIA
S/. TOTAL
268000.0
0.0
0.0
25125.0
41037.5
20100.0
36180.0
390442.5
67000.0
0.0
0.0
58625.0
5862.5
8040.0
60300.0
199827.5
Educacin
La educacin en la comunidad de Incaparte tiene algunas limitaciones debido
a que las condiciones de extrema pobreza obliga a los nios a iniciar labores de
campo desde muy temprana edad, vindose obligados en muchos casos a abandonar
la escuela. Los nios realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 aos de edad
y a los 15 aos se estn desempeando ya como peones, inician las labores de campo
a tempranas horas de la maana.
Dentro de la comunidad y aledaos existen cuatro instituciones educativas que
tienen influencia en la poblacin objetivo del proyecto:
Institucin Educativa de Primaria N 56031
Institucin Educativa de Primaria N 56033
Institucin Educativa Inicial N 595 San Pablo
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Salud
En el distrito de San Pablo existen dos puestos de de salud Santa Brbara y
Chiara y un Centro de salud, que pertenecen a la Red Canas Canchis - Espinar y a
la Microred Pampahalla.
El personal que labora en el puesto de salud de San Pablo consiste en 01 medico,
01 enfermera, 01 obstetriz y 02 tcnicas en enfermera.
La comunidad en su mayora es atendida por el Puesto de Salud San Pablo, el
cual reporta que las enfermedades ms frecuentes son de infecciones
respiratorias agudas, parasitarias, dermatolgicas, neumona y bronconeumona.
Algunos datos alcanzados por la jefa del establecimiento son los siguientes:
Porcentaje de anemia en menores de 5 aos: 96 %
Numero de Gestantes al ao 2010:
40
Numero de nios nacidos en el 2010:
46
Numero de nios menores de 3 aos
115
Numero de nios menores de 5 aos
96
(Fuente: Informe Dra.Virginia Fernandez Mamani, Jefa del Puesto de Salud Sn. Pablo)
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3.1.6
3.1.7
Infraestructura existente
35
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las que se encuentra esta tubera son muy malas (casi inoperativa) por estar
deteriorada por los aos de uso y falta de mantenimiento.
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Limitaciones:
3.2
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3.2.1
Problema Agrcola:
Las principales causas de la baja productividad agrcola es el inadecuado uso y
manejo del agua para riego en las etapas claves de los cultivos. La temporalidad y
escasez de las precipitaciones en los ltimos aos, ocasionan que los cultivos no
cuenten con el riego en poca de secano, ocasionando el estrs hdrico y afectando
el rendimiento de los cultivos lo que causa una disminucin no solo de la produccin
agrcola sino tambin pecuaria al no permitir la produccin de pastos mejorados y
obligar a los productores a cultivar en una sola campaa agrcola entre los meses
de octubre y abril.
La falta de infraestructura de riego presurizado no permite darle un uso
intensivo a los terrenos de cultivo, a este problema se asocia la falta de
capacitacin en manejo del agua de riego, manejo de suelos, manejo de cultivos,
post cosecha (procesamiento, transformacin y comercializacin de productos,
cadenas productivas y articulacin a los mercados).
La presencia de instituciones privadas y estatales que promocionan el
desarrollo rural tales como la ONG Solaris, la Prelatura de Sicuani, Agro Rural,
Ministerio de Agricultura, la Municipalidad, etc, es muy puntual.
Problema pecuario:
El mal manejo del agua de riego influye tambin en la produccin de pastos y
por ende en la produccin de ganado, leche, queso y otros derivados.
Problema organizacional
La anterior organizacin de regantes no ha realizado sus actividades en forma
eficiente, haciendo una mala gestin de sus sistemas de riego al no contar con
documentos normativos como estatutos, libro de caja, reglamentos para el uso del
agua de riego, aplicacin de tarifas, etc.
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CUADRO: 21
CAUSAS
INDIRECTAS
Ineficiente
aplicacin
del riego en parcela
Insuficiente
disponibilidad de agua
para riego.
Falta de capacitacin en
manejo de recursos
suelo agua y planta.
Falta de capacitacin en
riego parcelario.
Deficiente e Insuficiente
infraestructura de riego.
Presencia temporal de
Instituciones
que
prestan
asistencia
tcnica y capacitacin.
Ineficiencia en
Gestin del Agua para
riego.
Ineficiencia en
Gestin del Agua para
riego.
No hay una buena
organizacin de los
usuarios de riego
Ineficiente en el manejo
de agua en parcelas.
3.2.2
Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos:
a)
b)
c)
d)
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
Bajos
ingresos
de
la Bajos niveles de oferta de
poblacin dedicada al agro y produccin agropecuaria.
la ganadera
- La agricultura y ganadera
se desarrollan en forma
desordenada y sin criterio
empresarial.
- Vulnerabilidad alimentara
por la baja produccin
agropecuaria y derivados.
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EFECTO INDIRECTO
Bajos ingresos
econmicos de las familias.
.
EFECTO INDIRECTO
. Areas agrcolas
cultivables no
aprovechadas
EFECTO INDIRECTO
. Predominio de la
agricultura tradicional en
secano
EFECTO DIRECTO
Baja oferta de Productos
Agropecuarios para la
venta.
EFECTO DIRECTO
Demanda de agua de los
cultivos insatisfecha.
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Insuficiente disponibilidad de agua
en reas de riego.
CAUSAS INDIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS.
-Falta de un sistema de
riego presurizado.
- Falta de mantenimiento
de infraestructura de riego.
CAUSA DIRECTA
Inadecuado manejo de los recursos agua,
suelo y planta en la produccin
agropecuaria.
CAUSAS
INDIRECTAS
Falta de capacitacin
en produccin
pecuaria.
-Prdidas de agua en
tramos con problemas
geodinmicos.
CAUSAS
INDIRECTAS
Falta de capacitacin
en produccin
agrcola, manejo de
suelos y post
produccin.
.
CAUSAS INDIRECTAS
No hay una buena gestin
de la Comisin de
Regantes.
________________________________________________________________________
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41
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3.3
OBJETIVO DE PROYECTO
GRFICO N 02
Problema central
Baja Produccin y Productividad agropecuaria
en la comunidad de Incaparte
Objetivo Central
Alta Produccin y Productividad
Agropecuaria en la comunidad de Incaparte.
- Adecuada
infraestructura y
aplicacin del agua en
parcela.
Capacitacin para la
aplicacin de Tecnologas
adecuadas en la produccin
agrcola y pecuaria.
- Disponibilidad de agua
para riego.
Participacin de entidades
que prestan asistencia
y capacitacin
- Infraestructura
moderna para riego.
MEDIOS
FUNDAMENTALES
- Suficiente disponibilidad
de agua para riego
Incorporacin de tcnicas
adecuadas en riego
parcelario.
Uso de semillas
seleccionadas y adecuadas
labores culturales.
________________________________________________________________________
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42
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FINES
DIRECTOS
FINES
INDIRECTOS
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GRFICO N 03
ARBOL DE OBJETIVOS
FIN ULTIMO
Mejoramiento de los niveles socio econmicos de
la poblacin beneficiaria.
FIN INDIRECTO
Incremento de los Ingresos Econmicos en las
familias.
FIN INDIRECTO
Incremento de frontera
agrcola con riego.
FIN INDIRECTO
Agricultura bajo riego e
incremento
de
la
produccin de pastos
cultivados.
FIN DIRECTO
Incremento de la oferta de
productos agropecuarios para el
mercado.
FIN DIRECTO
Demanda de agua de los cultivos
satisfecha
OBJETIVO CENTRAL
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44
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Medio Fundamental 1
-Adecuada infraestructura de riego
para suficiente disponibilidad de agua.
-Organizacin
de
regantes
con
capacidad de gestin.
Medio Fundamental 2
-Fortalecimiento
de
capacidades en la gestin de
la infraestructura de riego.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Accin 1a
Construccin
del
sistema de riego por
aspersin
con
tubera
de
conduccin PVC en
6,270 m .
Accin 2a
Capacitacin a usuarios
en manejo , operacin y
mantenimiento del
sistema de riego.
en produccin
Accinlos1bmedios a implementarse
Para el logro del objetivo propuesto
son los siguientes:
Construccin del sistema
de riego por aspersin con
canal de conduccin de
concreto en 6,270 m.
lineales.
agropecuaria y post
cosecha.
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45
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3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
46
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ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje. Como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
En ambas Alternativas, los temas de capacitaciones son:
a) Fortalecimiento Organizacional
Para que los usuarios entiendan la necesidad de fortalecer su Comisin de
Regantes, la importancia de su inscripcin en Registros pblicos y su
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47
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c) Riego parcelario
Este tema se deber dictar en forma practica en una parcela para demostrar la
instalacin de las unidades mviles, acoples, conexiones a los hidrantes, tiempos de
riego, cambio de posiciones, traslapes, manejo de redes, transporte de la unidad
mvil, etc.
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48
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antiparasitarios,
e) Redes empresariales
Conocimiento de las cadenas productivas para cada uno de los productos y
bsqueda de mercados dinmicos.
En la siguiente fotografa se muestra la zona de captacin Simpachaca:
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3.5
________________________________________________________________________
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50
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CUADRO N 25
SUPERFICIE (Has)
Parcial Acumulado
39.00
39.00
2.34
41.34
1.95
43.29
2.34
45.63
5.85
51.48
3.12
54.60
8.58
63.18
14.82
78.00
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FINCA TIPO
FEB
MAR
3.0%
50.0%
2.5%
3.0%
7.5%
PASTOS PERMANENTES
ALFALFA
TRIGO - CEBADA-AVENA
3.0%
7.0%
19.0%
ABR
MAY
JUN
JUL
78
Has
PORCENTAJE(%)
Parcial Acumulado
50%
50%
3%
53%
3%
56%
3%
59%
8%
66%
1.0%
4%
70%
4.0%
11%
81%
19%
100%
AGO
51
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Y en la segunda campaa:
Avena forrajera en 11.70 hectreas.
Hortalizas en 11.60 hectreas.
De esta manera se tiene el siguiente clculo de intensidad del uso del suelo
con proyecto.
CUADRO N 24
AREA
Has
INTENSIDAD DE USO
10.0%
7.0%
18.0%
15.0%
10.0%
2.0%
10.0%
28.0%
100.0%
7.80
5.46
14.04
11.70
7.80
1.56
7.80
21.84
78.00
7.0%
15.0%
8.0%
30.0%
5.46
11.70
6.24
23.40
101.40
78.00
1.30
________________________________________________________________________
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CUADRO N 25
PERFIL :CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
78
Has
SUPERFICIE (Has)
FINCA TIPO
PORCENTAJE(%)
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB MAR
ABR MAY
JUN
JUL
AGO
Parcial Acumulado
Parcial Acumulado
7.80
7.80
MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE
10.0%
10%
10%
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
5.46
13.26
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
7.0%
HORTALIZAS 1
7.0%
14%
24%
7.80
21.06
ARVEJA GRANO VERDE
10.0%
10%
34%
11.70
32.76
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA
15.0%
AVENA FORRAJERA
15.0%
30%
64%
7.80
40.56
HABAS
10.0%
HORTALIZAS 2
8.0%
18%
82%
14.04
54.60
PASTOS PERMANENTES
18.0%
18%
100%
21.84
76.44
ALFALFA
28.0%
28%
128%
1.56
78.00
TRIGO - CEBADA
2.0%
2%
130%
Area cultivada /mes
62.4
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
62.4
62.4
62.4
Area bajo riego
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
IU =
1.30
% de rea cultivada
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0 100.0
100.0
100.0
80.0
80.0
80.0
53
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Y en la segunda campaa:
Avena forrajera en 11.10 hectreas.
Hortalizas en 11.10 hectreas.
De esta manera se tiene el siguiente clculo de intensidad del uso del suelo con proyecto.
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CUADRON 26
AREA
Has
INTENSIDAD DE USO
7.0%
10.0%
18.0%
15.0%
10.0%
2.0%
10.0%
28.0%
100.0%
5.18
7.40
13.32
11.10
7.40
1.48
7.40
20.72
74.00
10.0%
15.0%
5.0%
30.0%
7.40
11.10
3.70
22.20
96.20
74.00
1.30
55
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CUADRO N 27
74
Has
SUPERFICIE (Has)
FINCA TIPO
PORCENTAJE(%)
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB MAR
ABR MAY
JUN
JUL
AGO
Parcial Acumulado
Parcial Acumulado
5.18
5.18
MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE
7.0%
7%
7%
7.40
12.58
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
10.0%
HORTALIZAS 1
10.0%
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
20%
27%
13.32
25.90
ARVEJA GRANO VERDE
10.0%
10%
37%
11.10
37.00
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA
15.0%
AVENA FORRAJERA
15.0%
30%
67%
7.40
44.40
HABAS
10.0%
HORTALIZAS 2
5.0%
15%
82%
1.48
45.88
PASTOS PERMANENTES
18.0%
18%
100%
7.40
53.28
ALFALFA
28.0%
28%
128%
20.72
74.00
TRIGO - CEBADA
2.0%
2%
130%
Area cultivada /mes
55.5
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
55.5
55.5
55.5
Area bajo riego
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
IU =
1.30
% de rea cultivada
75.0
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0 100.0
100.0
100.0
75.0
75.0
75.0
56
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4 FORMULACIN Y
EVALUACIN
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4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO
Los costos y beneficios del proyecto se calculan y estiman para un horizonte de
10 aos. La evaluacin econmica y social se hace para ese mismo periodo.
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
INCAPARTE-SURUHUAYLLA
LAT. 1413'23"
ALTITUD :
M
VARIABLE
UND
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
TOTAL
mm.
4.6
8.3
16.5
36.1
55.7
102.4
118.0
114.7
98.5
38.4
7.7
5.2
606.0
PRECIP.AL 75 % PERSISTENCIA
mm.
0.0
0.0
8.9
23.5
41.6
79.6
95.8
91.8
78.7
26.0
2.1
0.0
448.0
mm.
0.0
0.0
8.9
23.5
41.3
72.8
86.2
83.0
72.1
26.0
2.1
0.0
415.8
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
mm.
92.8
100.4
105.9
119.4
127.4
109.3
102.2
95.1
102.4
103.8
100.2
88.4
1247.3
7.7
8.9
10.1
10.9
13.8
11.2
10.0
10.2
10.4
10.1
9.5
8.0
10.1
17.3
17.4
17.8
18.9
18.8
17.1
16.7
16.7
16.7
17.3
17.7
17.5
17.5
-2.9
-1.2
1.7
3.2
3.8
4.3
4.3
4.9
4.3
2.4
-0.6
-2.7
1.8
%.
57.5
60.5
58.1
59.0
59.7
65.4
70.6
73.9
73.0
69.0
64.5
57.7
64.1
h/m.
239.0
212.0
181.0
184.0
168.0
144.0
133.0
123.0
146.0
192.0
226.0
233.0
2181.0
________________________________________________________________________
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c) Evapotranspiracin potencial
Es la cantidad de agua consumida durante un determinado periodo de tiempo,
en un suelo cubierto de una vegetacin homognea.
El ETP se expresa en mm./mes. Para el clculo de la evapotranspiracin
potencial, se ha tomado el mtodo de Hargreaves III modificado .
d) Precipitacin Efectiva
Es la cantidad de agua del total de precipitacin que aprovecha la planta para
cubrir sus necesidades. Se expresa en mm. Para su calculo se han tomado datos
referenciales del Centro Agronmico Kayra.
e) Demanda de agua
La demanda de agua ms alta se registra en el mes de noviembre con una
demanda efectiva de 36.25 litros por segundo, pero la oferta en ese mes es de
763 lt./seg. no habiendo dficit.
El mes mas crtico es en Junio con una demanda de 26 lt./seg. y una oferta de
45 lt./seg. existiendo un supervit de 19 lt. /seg. el cual se dejar discurrir como
caudal ecolgico hasta la parte baja de la cuenca.
La demanda de agua se detalla en el siguiente cuadro:
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CUADRO N 29
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO
SECTOR:
SIMPACHACA
EFICIENCIA DE RIEGO POR ASPERSION
CTE. PRODUC
FECHA
Feb-12
70.00%
JORNADA DE RIEGO
100%
insidencia
AREA A IRRIGAR
AREA A IRRIGAR
78 Has.
24 Horas
Cuadro N
Meses
Variables
MAIZ BLANCO SIEMBRA
1 ra camp.
GRANDE
PAPA SIEMBRA TEMPRANA
1 ra camp.
PASTOS PERMANENTES
1 ra camp.
MAIZ BLANCO SIEMBRA
1 ra camp.
TEMPRANA
ARVEJA GRANO 1VERDE
ra camp.
TRIGO - CEBADA1 ra camp.
HABAS
1 ra camp.
ALFALFA
1 ra camp.
HORTALIZAS 1 2 da camp.
AVENA FORRAJERA
2 da camp.
HORTALIZAS 2 2 da camp.
Area
122%
10.0%
7.0%
18.0%
15.0%
10.0%
2.0%
10.0%
28.0%
7.0%
15.0%
8.0%
7.80
5.46
14.04
11.70
7.80
1.56
7.80
21.84
5.46
11.70
6.24
ENE
FEB
1.20
0.50
1.00
0.80
1.05
0.80
1.05
1.00
MAR
1.20
1.00
0.50
0.80
1.00
0.80
1.00
0.50
ABR
0.80
MAY
0.70
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
0.50
NOV
0.60
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60
0.50
1.00
0.80
0.60
0.50
0.50
0.40
1.00
1.05
0.90
0.40
0.40
1.00
0.90
1.00
0.50
1.00
0.50
0.90
0.80
1.00
0.70
1.10
0.80
1.00
0.50
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.13.1
DIC
0.60
1.00
0.90
1.20
1.00
1.20
0.80
0.60
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.20
1.00
0.80
1.00
1.00
78.00
1.20
1.00
1.00
0.60
0.90
0.50
78.00
78.00
78.00
78.00
76.44
59.28
59.28
59.28
59.28
76.44
78.00
Coeficiente ponderado de Kc
0.96
0.87
0.81
0.84
0.83
0.91
0.91
0.87
0.91
0.89
0.99
1.01
102.22
95.15
102.42
103.78
100.15
88.38
92.82
100.42
105.89
119.43
127.39
109.26
98.24
82.78
82.76
87.0
82.88
80.70
84.89
87.60
96.14
106.51
125.61
110.57
86.25
82.96
72.08
25.97
2.06
0.00
0.00
0.00
8.87
23.48
41.29
72.83
11.99
0.00
10.68
61.0
80.82
80.70
84.89
87.60
87.28
83.03
84.32
37.74
119.89
0.00
106.80
610.5
808.23
807.05
848.86
876.00
872.75
830.31
843.16
377.37
171.28
0.00
152.57
872.08
1,154.61
1,152.93
1,212.66
1,251.42
1,246.79
1,186.16
1,204.51
539.10
13,359.51
0.00
11,900.46
68,022.4
88,258.48
68,345.45
71,886.32
74,184.32
73,909.80
90,670.06
93,951.81
42,049.77
Requerimiento ( m3/Ha)
Demanda de agua a nivel de campo (m3/ha)
Volumen de demanda requerida (m3)
Demanda total de agua del proyecto (l/seg)
4.99
0.00
4.44
26.24
32.95
26.37
26.84
27.70
28.51
33.85
36.25
15.70
2,149.44
2,076.26
1,636.01
379.33
68.49
45.10
50.83
69.38
117.45
295.78
762.53
1,295.48
2,144.45
0.06
2,076.26
0.00
1,631.57
0.06
353.08
0.34
35.53
0.43
18.73
0.44
23.99
0.45
41.69
0.47
88.93
0.48
261.93
0.44
726.29
0.46
1,279.78
0.20
0.48 LIT/SEG/HA
36.2 LIT/SEG.
60
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4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL
En poca de estiaje (mes de junio) la oferta actual separando el caudal
ecolgico en ambas fuentes es:
Caudal Ro Verenuyoc
:
45 litros por segundo
Caudal Ecolgico
:
19 litros por segundo
Caudal a captar en junio :
26 litros por segundo
OFERTA OPTIMIZADA
Segn el calculo de la demanda de agua, para el mbito del proyecto la
mxima demanda de agua es de 26.2 litros por segundo en el mes de junio y en este
mismo mes la oferta es 45 litros por segundo.
4.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de caudales se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 30
BALANCE DE CAUDALES
RO VERINUYOC
M
E
S
GENERADO
(m3/seg)
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
0.051
0.069
0.117
0.296
0.763
1.295
2.149
2.076
1.636
0.379
0.068
0.045
AO
0.746
CAUDAL
AFORADO
(m3/seg)
0.052
DEMANDA
(m3/seg)
SUPERAVIT (+)
DEFICIT (-)
(m3/seg)
0.027
0.028
0.029
0.034
0.036
0.016
0.005
0.000
0.004
0.026
0.033
0.026
0.024
0.042
0.089
0.262
0.726
1.280
2.144
2.076
1.632
0.353
0.036
0.019
0.022
CONCLUSIONES:
- Del balance de caudales se aprecia que el mes ms crtico es Junio
- En junio el caudal del ro sera de 45 lit/seg. y la demanda del proyecto 26 lit/seg.
- En el mes crtico (junio) el ro tendra suficiente caudal, tanto para abastecer la demanda
y quedar un caudal de 19 lit/seg. para requerimientos de riego aguas abajo.
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61
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4.5
ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 consiste en construir un sistema de riego por aspersin cuya
fuente de agua es el ro Verenuyoc con un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje
y cuya captacin se ubica en el sector denominado Puente Simpachaca. El caudal de
diseo es 36.2 lt/seg. dejando discurrir como caudal ecolgico 19 lt./seg,
La lnea de conduccin consistir en tubera PVC ISO 25 de 200 mm. en
un tramo de 6,270 m. hasta la parte alta de los terrenos a irrigar.
El sistema de distribucin consistir en 38 Cmaras de Carga ubicados cada
uno en cada ramal para distribuir el agua a manera de flujo continuo mediante
tubera PVC C-10 y C-7.5 hasta cada hidrante, acumulando 6,960 m.l.
Los sectores que sern irrigados con este sistema son Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja, tal
como se representa en el plano correspondiente.
Los componentes de la Alternativa 1 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Tubera de Conduccin PVC ISO 4435 S-25, 160 mm. en un total de
6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Las Cmaras de carga tendrn la funcin de permitir un flujo continuo y a
presin a cada ramal.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por aspersin.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
La Municipalidad distrital en coordinacin con la Organizacin de regantes se
encargar de llevar adelante estos procesos de capacitacin lo cual est
presupuestado y cronogramado en el presente proyecto desde el inicio de la obra.
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ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje, como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
En ambas Alternativas, los temas priorizados para las capacitaciones son:
a) Fortalecimiento Organizacional
Para que los usuarios entiendan la necesidad de fortalecer su Comisin de
Regantes, la importancia de su inscripcin en Registros pblicos y su
reconocimiento en la ALA (Administracin Local del Agua) del Ministerio de
Agricultura.
Los directivos deben conocer bien sus funciones para definir los roles y reglas de
cada uno de los integrantes de la junta directiva, analizar e interpretar las normas
legales referentes a la ley de aguas. As mismo el manejo del cuaderno de cuentas
diarias, libro de caja, manejo de recibos que les permita un adecuado manejo de los
ingresos, egresos y rendiciones.
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64
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e) Redes empresariales
Conocimiento de las cadenas productivas para cada uno de los productos y
bsqueda de mercados dinmicos.
4.6
PRESUPUESTO GENERAL-ALTERNATIVA 1
COSTO DIRECTO
S/.
893,719.61
COSTO INDIRECTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
260,510.39
146,481.88
60,829.74
13,738.11
39,460.67
S/.
1,154,230.00
COSTO DE CAPACITACION
COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL
S/.
S/.
42,011.65
11,790.00
S/.
1,208,031.65
________________________________________________________________________
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CUADRO N 32
S/.
1,083,596.90
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES (13.52 %)
SUPERVISION (5.61 %)
LIQUIDACION (1.27%)
EXPEDIENTE TECNICO (3.64 %)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
260,510.39
146,481.88
60,829.74
13,738.11
39,460.67
COSTO DE LA OBRA
S/.
1,344,107.29
COSTO DE CAPACITACION
S/.
42,011.65
S/.
11,790.00
S/.
1,397,908.94
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTAISIETEMIL NOVECIENTOS OCHO CON 94/100 NUEVOS SOLES
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CUADRO N 34 :
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
1 . UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES)
CANT.
PRECIO UNIT.
TOTAL
MATERIALES
UNID.
SUB TOTAL
Papelgrafo
Unid.
670
0.70
469.00
Plumones n 47
Caja
50
35.00
1,750.00
Cinta Masking
Unid.
30
4.00
120.00
Cartulina de colores
Pliego
33
1.00
33.00
Alfileres
Caja
1.5
3.00
4.50
Laminas didacticas
Unid.
12
8.00
96.00
Lapiceros
Unid.
335
2.00
670.00
Cuadernos de 50 hojas
Unid.
335
3.00
1,005.00
4,147.50
2 . PASANTIA (1 pasantias a otro distrito)
RUBRO
UNID.
Global
Alimentacin
Almuerzo
CANT.
PRECIO UNIT.
SUB TOTAL
6,000.00
6,000.00
335
4.00
1,340.00
TOTAL
7,340.00
3 . ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres)
RUBRO
UNID.
CANT.
PRECIO UNIT.
SUB TOTAL
racin
3350
2.00
6,700.00
racin
3350
4.00
13,400.00
TOTAL
20,100.00
4 . MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES)
RUBRO
UNID.
CANT.
PRECIO UNIT.
SUB TOTAL
Pasaje
10
22.00
220.00
Men
20
5.00
100.00
TOTAL
320.00
5 . HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (1 TALLER)
FACILITADOR
UNID.
Honorarios Profesionales
Taller
CANT.
PRECIO UNIT.
10
500.00
SUB TOTAL
TOTAL
5,000.00
5,000.00
6 . GUIAS DE CAPACITACION
RUBRO
UNID.
Glob.
CANT.
6700
PRECIO UNIT.
0.10
SUB TOTAL
TOTAL
670.00
670.00
PRESUPUESTO DE CAPACITACION (10 TALLERES)
MATERIALES
CANT.
1.00
. PASANTIA (1 pasantias a otro distrito)
1.00
. ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres)
1.00
. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES)
1.00
. HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (11.00
TALLER)
. GUIAS DE CAPACITACION
1.00
. UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES)
P.U.
4,147.50
7,340.00
20,100.00
320.00
5,000.00
670.00
SUB TOTAL
TOTAL (S/.)
4,147.50
7,340.00
20,100.00
320.00
5,000.00
670.00
37,577.50
2,630.43
1,356.55
447.17
67
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CONCEPTO
CANTIDAD
REMUNERACION
N MESES
COSTO PARCIAL
COSTO ANUAL
S/.
TRABAJADOS
S/.
S/.
200
200
2,750
550
2,750
Gasfiteros
650
335
32
10,720
480
11,200
15
32
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global)
100
COSTO DIRECTO
100
14,250
Gastos Generales ( 5% )
713
Imprevistos (1%)
143
COSTO TOTAL
15,105
68
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(ALTERNATIVA 1)
CONCEPTO
CANTIDAD
REMUNERACION
N MESES
COSTO PARCIAL
COSTO ANUAL
S/.
TRABAJADOS
S/.
S/.
500
500
18,400
3
550
13,200
650
5,200
40
32
1,280
40
32
1,280
300
Gasfiteros
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global)
2,560
300
COSTO DIRECTO
21,760
Gastos Generales ( 5% )
1,088
Imprevistos (1%)
218
COSTO TOTAL
23,066
(ALTERNATIVA 2)
CONCEPTO
CANTIDAD
REMUNERACION
N MESES
COSTO PARCIAL
COSTO ANUAL
S/.
TRABAJADOS
S/.
S/.
300
300
18,400
3
550
13,200
650
5,200
335
32
10,720
40
32
1,280
200
Gasfiteros
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global)
12,000
COSTO DIRECTO
200
30,900
Gastos Generales ( 5% )
1,545
Imprevistos (1%)
309
COSTO TOTAL
32,754
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Flujo de costos
El costo total de la inversin resulta del costo del expediente tcnico, mas el costo
de obra, mas el costo de la capacitacin y mas el costo de mitigacin de impactos
ambientales negativos.
En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversin total disgregado para
cada alternativa (Considerando el costo del Expediente tcnico, Infraestructura,
capacitacin y mitigacin ambiental):
CUADRO N 38
COSTOS DE LA INVERSION
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 1
1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico)
2. Inversin en Activos Fijos:
- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego)
- Capacitacin a usuarios del riego
- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 2
1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico)
2. Inversin en Activos Fijos:
- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego)
- Capacitacin a usuarios en Gestin de Sistemas de Riego
- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental
COSTOS DE INVERSION
S/. 39,460.67
S/. 854,258.94
S/. 42,011.65
S/. 11,790.00
S/. 947,521.25
S/. 39,460.67
S/. 1,304,646.62
S/. 42,011.65
S/. 11,790.00
S/. 1,397,908.93
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CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
CON PROYECTO
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIN PROYECTO
Operacin y
mantenimiento
947,521.25
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
23,065.60
Mantenimiento
Costos
Incrementales
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
932,416.25
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
7,960.60
882,250.51
CUADRO N 40
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CON PROYECTO
Operacin y
Inversion
mantenimiento
1,397,908.93
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
32,754.00
SIN PROYECTO
Mantenimiento
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
15,105.00
Costos
Incrementales
1,382,803.93
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
17,649.00
1,339,408.10
________________________________________________________________________
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4.7
BENEFICIOS
CUADRO N 41
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTO
N DE FAMILIAS
CANT/FAMILIA
RUBRO
VACUNOS
OVINOS
CAMELIDOS
PORCINOS
ANIMALES MENORES
PRODUCCION DE QUESO
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes)
335
335
335
335
335
335
335
4
0
0
2
14
48
1440
TOTAL
CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)
335
0
0
167.5
1172.5
4020
120600
1000.0
75.0
180.0
500.0
40.0
7.0
0.8
335000.0
0.0
0.0
83750.0
46900.0
28140.0
96480.0
590270.0
COSTO DE PRODUCCION
S/. /UNIDAD
800.0
30.0
600.0
150.0
35.0
5.0
0.3
VNP PECUARIA
S/. TOTAL
268000.0
0.0
0.0
25125.0
41037.5
20100.0
36180.0
390442.5
67000.0
0.0
0.0
58625.0
5862.5
8040.0
60300.0
199827.5
________________________________________________________________________
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CUADRO N 42
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , SIN PROYECTO
CULTIVOS
AREA *
RDTO *
ha
TM/ha
EXCEDENTES
VOLUMEN PARA
PRECIO
VENTA
UNITARIO **
TM
S/. /TM
VBP
S/.
COSTO DE
PRODUCCION *
S/./ha
VNP
Total
S/.
S/.
2.34
39.00
4.82
5.00
5.00
1.95
5.85
2.34
5.46
2.34
SEGUNDA CAMPAA
3.90
Alfalfa
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.)
3.12
0.78
115687.90
5.00
1.10
1.30
1.00
0.60
0.90
1.50
0.70
8.00
6.00
30.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
30.00
30.00
3.51
17.16
2.51
2.00
1.20
0.70
3.51
0.82
13.10
4.21
1200.00
3500.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
2000.00
2500.00
1500.00
1300.00
4.99
1.09
1500.00
1300.00
4212.00
60060.00
5012.80
6000.00
4800.00
1404.00
7020.00
2047.50
19656.00
5475.60
8907.60
8.00
7.00
7488.00
1419.60
10227.90
105460.00
1700.00
1500.00
1000.00
1200.00
1300.00
1200.00
1000.00
1000.00
2000.00
1800.00
2000.00
1750.00
3978.00
58500.00
4820.00
6000.00
6500.00
2340.00
5850.00
2340.00
10920.00
4212.00
234.00
1560.00
192.80
0.00
-1700.00
-936.00
1170.00
-292.50
8736.00
1263.60
7605.00
1302.60
6240.00
1365.00
1248.00
54.60
1005.00
78.00
PRODUCCION PECUARIA
124595.50
113065.00
11530.50
590270.00
390442.50
199827.50
212363.00
Los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del agua y la mano de
obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales, valorizadas
ascienden a S/. 1,005.00 al ao.
El ingreso total sin proyecto ascienden a S/. 212,363.00 al ao, producto de
cuotas, pagos por el uso del agua, venta de la produccin agrcola y produccin
pecuaria. Esto significa un ingreso por familia muy bajo.
Produccin en la situacin con proyecto
Produccin agropecuaria caso Alternativa 1
En la situacin con proyecto se intensificar el uso del terreno, es as que se
utilizar las 78 hectreas en la primera campaa y en la segunda campaa 23.40
hectreas. As mismo los porcentajes de autoconsumo, semilla y merma disminuirn
y el excedente de produccin se destinar para la venta en 50 % de la produccin
agrcola.
En la actividad pecuaria se continuar comercializando el 25 % de su produccin
pero la calidad del producto ofertado debe ser superior puesto que se reemplazar
la crianza de ganado criollo por ganado mejorado con mayor produccin de leche y
carne, adems se incrementar la crianza de cuyes y aves de corral. Esto se
lograr con la produccin de pastos mejorados para la alimentacin animal.
Las cantidades de produccin y las ganancias que generar el proyecto son:
________________________________________________________________________
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73
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CUADRO N 43
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA
CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)
N DE FAMILIAS CANT/FAMILIA
RUBRO
VACUNOS
335
4
335
0
OVINOS
335
0
CAMELIDOS
PORCINOS
335
2
335
25
ANIMALES MENORES
335
144
PRODUCCION DE QUESO
335
5400
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes)
TOTAL
Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.
CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)
335
0
0
167.5
2093.75
12060
452250
1800.0
75.0
180.0
500.0
45.0
8.0
0.8
COSTO DE PRODUCCION
S/. UNIDAD
S/. TOTAL
603000.0
0.0
0.0
83750.0
94218.8
96480.0
361800.0
1239248.8
1250.0
30.0
700.0
150.0
40.0
7.0
0.5
VNP PECUARIA
418750.0
0.0
0.0
25125.0
83750.0
84420.0
226125.0
838170.0
184250.0
0.0
0.0
58625.0
10468.8
12060.0
135675.0
401078.8
CUADRO N 44
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
CULTIVOS
AREA
RDTO *
EXCEDENTES
VOLUMEN PARA
VENTA
PRECIO
UNITARIO **
VBP
ha
TM/ha
TM
S/. /TM
S/.
COSTO DE
PRODUCCION *
S/./ha
Total
S/.
VNP
S/.
0.00
7.80
0.00
1.56
11.70
7.80
7.80
0.00
5.46
21.84
14.04
SEGUNDA CAMPAA
23.40
5.46
11.70
6.24
123084.00
254436.00
0.00
11700.00
0.00
1872.00
15210.00
9360.00
7800.00
0.00
8190.00
43680.00
25272.00
0.00
12870.00
0.00
1872.00
3510.00
2340.00
3900.00
0.00
20202.00
152880.00
56862.00
36192.00
72423.00
9282.00
17550.00
9360.00
30030.00
19305.00
23088.00
486135.00
159276.00
326859.00
1239248.75
838170.00
401078.75
759525.75
377520.00
9.00
1.80
1.80
1.60
0.80
1.50
1.50
0.90
8.00
12.00
9.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
0.00
7.02
0.00
1.25
4.68
5.85
5.85
0.00
21.84
131.04
63.18
1200.00
3500.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
2000.00
2500.00
1300.00
1500.00
1300.00
9.00
1.80
8.00
50.00
50.00
50.00
24.57
10.53
24.96
1600.00
3500.00
1300.00
0.00
24570.00
0.00
3744.00
18720.00
11700.00
11700.00
0.00
28392.00
196560.00
82134.00
1700.00
1500.00
1000.00
1200.00
1300.00
1200.00
1000.00
1000.00
1500.00
2000.00
1800.00
108615.00
39312.00
36855.00
32448.00
1700.00
1500.00
1500.00
31588.00
101.40
PRODUCCION PECUARIA
En este caso los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del agua y la
mano de obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales valorizadas,
ascienden a S/. 31,588.00 al ao.
Como se aprecia en el cuadro anterior, los ingresos con proyecto se
incrementan a S/. 759,525.75 anual, explotando adecuadamente las dos campaas
y con un adecuado uso de la tecnologa y una buena gestin del sistema.
74
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CUADRO N 45
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTO (ALTERNATIVA 2)
N DE FAMILIAS
CANT/FAMILIA
RUBRO
VACUNOS
OVINOS
CAMELIDOS
PORCINOS
ANIMALES MENORES
PRODUCCION DE QUESO
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes)
335
335
335
335
335
335
335
CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)
3
0
0
2
19
96
5400
251
0
0
167.5
1591.25
8040
452250
1800.0
75.0
180.0
500.0
45.0
8.0
0.8
TOTAL
COSTO DE PRODUCCION
S/. UNIDAD
452250.0
0.0
0.0
83750.0
71606.3
64320.0
361800.0
1033726.3
VNP PECUARIA
S/. TOTAL
1250.0
30.0
700.0
150.0
40.0
7.0
0.5
314062.5
0.0
0.0
25125.0
63650.0
56280.0
226125.0
685242.5
138187.5
0.0
0.0
58625.0
7956.3
8040.0
135675.0
348483.8
CUADRO N 46
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2
CULTIVOS
AREA *
RDTO *
EXCEDENTES
VOLUMEN PARA
VENTA
PRECIO
UNITARIO **
VBP
ha
TM/ha
TM
S/. /TM
S/.
COSTO DE
PRODUCCION *
S/./ha
Total
S/.
VNP
S/.
0.00
5.18
0.00
1.48
11.10
7.40
7.40
0.00
7.40
20.72
13.32
SEGUNDA CAMPAA
22.20
7.40
11.10
3.70
116772.00
245939.00
0.00
7770.00
0.00
1776.00
14430.00
8880.00
7400.00
0.00
11100.00
41440.00
23976.00
0.00
8547.00
0.00
1776.00
3330.00
2220.00
3700.00
0.00
27380.00
145040.00
53946.00
34780.00
72705.00
12580.00
16650.00
5550.00
40700.00
18315.00
13690.00
470196.00
151552.00
318644.00
1033726.25
685242.50
348483.75
362711.00
9.00
1.80
1.80
1.60
0.80
1.50
1.50
0.90
8.00
12.00
9.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
0.00
4.66
0.00
1.18
4.44
5.55
5.55
0.00
29.60
124.32
59.94
1200.00
3500.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
2000.00
2500.00
1300.00
1500.00
1300.00
9.00
1.80
8.00
50.00
50.00
50.00
33.30
9.99
14.80
1600.00
3500.00
1300.00
0.00
16317.00
0.00
3552.00
17760.00
11100.00
11100.00
0.00
38480.00
186480.00
77922.00
1700.00
1500.00
1000.00
1200.00
1300.00
1200.00
1000.00
1000.00
1500.00
2000.00
1800.00
107485.00
53280.00
34965.00
19240.00
1700.00
1500.00
1500.00
37683.00
96.20
PRODUCCION PECUARIA
704810.75
Con la alternativa 2 los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del
agua y la mano de obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales
valorizadas, suman S/. 37,683.00 al ao y los ingresos totales con proyecto se
incrementan a S/. 704,810.75 anual, explotando adecuadamente las dos campaas y
con un adecuado uso de la tecnologa y una buena gestin del sistema.
BENEFICIOS INCREMENTALES
En el caso de este proyecto la produccin agrcola y pecuaria se incrementar
entre el primer y tercer ao para luego estabilizarse en los siguientes aos debido
a que el rea con riego disponible por beneficiario es limitado y no soportara un
incremento excesivo de animales. Por esta razn se estima la produccin
agropecuaria con valores promedio del posible incremento en 10 aos de
funcionamiento del proyecto.
A continuacin presentamos el flujo de los ingresos incrementales a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto.
________________________________________________________________________
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CUADRO N 47
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
(Alternativa 1)
AO
BENEFICIOS SIN
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTALES
212,363.00
212,363.00
0.00
212,363.00
421,536.79
209,173.79
212,363.00
607,620.60
395,257.60
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
212,363.00
759,525.75
547,162.75
10
212,363.00
759,525.75
547,162.75
BENEFICIOS SIN
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTALES
212,363.00
212,363.00
0.00
212,363.00
387,645.91
175,282.91
212,363.00
563,848.60
351,485.60
212,363.00
704,810.75
492,447.75
212,363.00
704,810.75
492,447.75
212,363.00
704,810.75
492,447.75
212,363.00
704,810.75
492,447.75
212,363.00
704,810.75
492,447.75
212,363.00
704,810.75
492,447.75
212,363.00
704,810.75
492,447.75
10
212,363.00
704,810.75
492,447.75
________________________________________________________________________
Municipalidad Distrital de San Pablo
76
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4.8
EVALUACIN SOCIAL
Los factores de correccin que se tomaron en cuenta para calcular los precios
sociales son:
CUADRO N 49
DESCRIPCIN
FACTOR DE CORRECCIN
Bienes. Nacionales
0.850
M.O. Calificada
0.9091
M.O. No Calificada
0.41
0.850
CUADRO N 50
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Factor de
Costo
correccin
social
0.8500
33,542
Materiales
0.8500
393,096
0.9091
34,931
0.4100
Equipo y herramientas
0.8500
138,043.66
47,741.63
Gastos Generales
74,568
Gastos de supervisin
Gastos de Liquidacin
- Capacitacin a usuarios
Costo Directo
37,578
Gastos Generales
2,630
Gastos de supervisin
1,357
Imprevistos
447
11,790
775,723
________________________________________________________________________
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77
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CUADRO N 51
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
Factor de
Costo
correccin
social
39,461
Materiales
0.8500
579,539
0.9091
155,257
0.4100
203,431
Equipo y herramientas
0.8600
73,132
186,255
Gastos de supervisin
Gastos de Liquidacin
- Capacitacin a usuarios
Costo Directo
37,578
Gastos Generales
2,630
Gastos de supervisin
1,357
Imprevistos
447
11,790
1,290,875
CUADRO N 52
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
CON PROYECTO
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIN PROYECTO
Operacin y
mantenimiento
775,722.54
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
19,989.95
Mantenimiento
Costos
Incrementales
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
764,088.99
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
741,304.98
________________________________________________________________________
Municipalidad Distrital de San Pablo
78
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
CUADRO N 53
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CON PROYECTO
Operacin y
Inversion
mantenimiento
1,290,875.29
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
25,813.59
SIN PROYECTO
Costos
Incrementales
Mantenimiento
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
11,633.54
1,279,241.75
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
1,242,156.35
(Alternativa 1)
AO
BENEFICIOS SIN
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTALES
182,632.18
182,632.18
0.00
182,632.18
362,521.64
179,889.46
182,632.18
522,553.72
339,921.54
182,632.18
653,192.15
470,559.97
182,632.18
653,192.15
470,559.97
182,632.18
653,192.15
470,559.97
182,632.18
653,192.15
470,559.97
182,632.18
653,192.15
470,559.97
182,632.18
653,192.15
470,559.97
182,632.18
653,192.15
470,559.97
10
182,632.18
653,192.15
470,559.97
________________________________________________________________________
Municipalidad Distrital de San Pablo
79
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
CUADRO N 55
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)
AO
BENEFICIOS SIN
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTALES
182,632.18
182,632.18
0.00
182,632.18
333,375.48
150,743.30
182,632.18
484,909.80
302,277.62
182,632.18
606,137.25
423,505.07
182,632.18
606,137.25
423,505.07
182,632.18
606,137.25
423,505.07
182,632.18
606,137.25
423,505.07
182,632.18
606,137.25
423,505.07
182,632.18
606,137.25
423,505.07
182,632.18
606,137.25
423,505.07
10
182,632.18
606,137.25
423,505.07
COSTOS
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
0.00
INCREMENTALES
-764,088.99
INCREMENTALES
764,088.99
8,356.40
8,356.40
339,921.54
331,565.13
8,356.40
462,203.56
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
8,356.40
10
8,356.40
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
470,559.97
179,889.46
171,533.06
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
462,203.56
S/. 1,548,855
43.7%
________________________________________________________________________
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80
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
CUADRO N 57
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 2)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
INCREMENTALES
PROYECTO
INCREMENTALES
-1,279,241.75
1,279,241.75
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
14,180.04
0.00
150,743.30
136,563.26
302,277.62
288,097.57
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
423,505.07
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
409,325.02
S/. 807,027
22.4%
________________________________________________________________________
Municipalidad Distrital de San Pablo
81
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
COSTOS
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
0.00
INCREMENTALES
-932,416.25
INCREMENTALES
932,416.25
7,960.60
209,173.79
201,213.19
7,960.60
395,257.60
387,297.00
7,960.60
547,162.75
539,202.15
7,960.60
547,162.75
539,202.15
7,960.60
547,162.75
539,202.15
7,960.60
547,162.75
539,202.15
7,960.60
547,162.75
539,202.15
7,960.60
547,162.75
539,202.15
7,960.60
547,162.75
539,202.15
7,960.60
547,162.75
539,202.15
10
S/. 1,635,393
42.0%
COSTOS
BENEFICIOS CON
BENEFICIOS
PROYECTO
INCREMENTALES
-1,382,803.93
INCREMENTALES
1,382,803.93
17,649.00
175,282.91
157,633.91
17,649.00
351,485.60
333,836.60
17,649.00
492,447.75
474,798.75
17,649.00
492,447.75
474,798.75
17,649.00
492,447.75
474,798.75
17,649.00
492,447.75
474,798.75
17,649.00
492,447.75
474,798.75
17,649.00
492,447.75
474,798.75
17,649.00
492,447.75
474,798.75
17,649.00
492,447.75
474,798.75
10
0.00
S/. 912,841
24.4%
________________________________________________________________________
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82
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
4.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Inversin (S/.)
758,017.00
805,393.06
852,769.13
900,145.19
947,521.25
994,897.31
1,042,273.38
1,089,649.44
1,137,025.50
VAN (S/.)
1,308,314.33
1,390,083.97
1,471,853.62
1,553,623.26
1,635,392.91
1,717,162.55
1,798,932.20
1,880,701.84
1,962,471.49
TIR (%)
33.6
35.7
37.8
39.9
42.0
44.1
46.2
48.3
50.4
Ante una variacin del costo de inversin entre el -20% y +20%, el Valor
Actual Neto es positivo, por lo que s conviene invertir.
La tasa Interna de Retorno es superior a la estipulada por el Ministerio de
Economa, cuando en el presente proyecto los costos de inversin se incrementen
hasta en un 20%.
CUADRO N 59
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Inversin (S/.)
1,118,327.14
1,188,222.59
1,258,118.04
1,328,013.48
1,397,908.93
1,467,804.38
1,537,699.82
1,607,595.27
1,677,490.72
VAN (S/.)
730,273
775,915
821,557
867,199
TIR (%)
19.5
20.7
21.9
23.1
912,841
24.4
958,483
1,004,126
1,049,768
1,095,410
25.6
26.8
28.0
29.2
________________________________________________________________________
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83
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
En este caso con una disminucin del costo de inversin en -5%, hace que
Valor Actual Neto siga siendo positivo, lo que significa que S conviene invertir.
CUADRO N 60
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Inversin (S/.)
620,578.03
659,364.16
698,150.28
736,936.41
775,722.54
814,508.66
853,294.79
892,080.92
930,867.04
VAN (S/.)
1,239,084
1,316,527
1,393,969
1,471,412
TIR (%)
34.96
37.15
39.33
41.52
1,548,855
43.70
1,626,298
1,703,740
1,781,183
1,858,626
45.89
48.07
50.26
52.44
CUADRO N 61
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
%
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Inversin (S/.)
1,032,700.23
1,097,244.00
1,161,787.76
1,226,331.53
1,290,875.29
1,355,419.06
1,419,962.82
1,484,506.58
1,549,050.35
VAN (S/.)
645,622
685,973
726,325
766,676
TIR (%)
17.9
19.0
20.2
21.3
807,027
22.4
847,379
887,730
928,081
968,433
23.5
24.6
25.8
26.9
________________________________________________________________________
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84
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
GRAFICO N 06
Anlisis de Sensibilidad
5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
940,000.00
500,000.00
0.00
-20%
-15%
-10%
Inversin Py. 1
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Inversin Py. 2
Los factores que pueden influir en los costos de inversin son factores
climticos, aspectos sociales, aspectos econmicos, la poltica agraria, la tasa de
libre comercio, los niveles tecnolgicos aplicados y otros. La alternativa 1 no
estara siendo afectada por estos cambios.
85
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
Fortalecimiento Organizacional
Gestin de sistemas de riego presurizado.
Riego Parcelario
Manejo agronmico de cultivos andinos y pastos mejorados.
Manejo ganadero
Redes Empresariales.
Adems se adjunta una copia del la Resolucin Administrativa N007-2012ANA/ALA-SICUANI, que resuelva autorizar la Ejecucin de Estudios de
Aprovechamiento Hdrico con fines agrarios a favor de la Comisin de Regantes
Microcuenca Verenuyoc de la C.C. Incaparte, en el ro Verenuyoc.
________________________________________________________________________
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86
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
87
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
En caso de que en alguna etapa del proyecto tengan que estar trabajando a la
vez 15 o ms personas, se debe considerar la construccin de una letrina para el
uso de los trabajadores.
CUADRO N 62 :
ETAPAS
ACCIONES
Construccin de
campamentos
FACTORES
AMBIENTALES
MEDIO FISICO
Suelo
POSIBLES IMPACTOS
Acumulacin de residuos slidos y
lquidos
Contaminacin de suelo por excretas al
aire libre
Depredacin de la cobertura vegetal
MEDIO BIOLOGICO
Flora
CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA
MEDIO FISICO
Instalacin de sistema de
riego
Aire
Agua
Suelo
Paisaje
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin
MEDIO FISICO
Agua
Suelo
Construccin de sistemas
de riego por aspersin
Paisaje
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Ecosistema
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin
Economa
MEDIO FISICO
Suelo
Paisaje
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
Capacitacin
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin
Infraestructura
________________________________________________________________________
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88
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
Cdigos
Habilitados
S / No
No
Si
No
No
No
No
No
Si
No
5,6,10,15,16,
17,27
6,10,16,17,2
0,
24,27,34
7,10,16,17,2
6,
27,34,37
15,17,26,32,
37
26,28,29,34
No
10,16,28,29
No
8,26,34
Si
22,25,35
No
12,16,17
No
1,3,4,26,27,2
8,
29,32,34
2,4,5,7,8, 20,
21, 24,25,26,
29, 32,
33,34
1,2,5,7,8,14,
22, 24,25,27
1,5,7,17,27
1,2,3,11,12,1
5,19,
21,22,24,25,
31,32,
33,35
7,8,9,10,24,2
6,29
3,7,8,10
1,2,3,4,11,20
,23
2,4,7,8,10
No
No
No
No
No
No
No
No
4,12,16,17,2
2
22,24,25
2,4,23,24,25,
26,37
18,20,21,23,
31
2,4,22,25
B. Por la ejecucin
-
No
No
26,28,29,32,
33,
34,37
1,3,11,18
No
15,19,20,23
________________________________________________________________________
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Ocurrencia
S /No
Cdigos
Habilitados
Se afectarn bofedales?
No
Si
Si
No
No
No
Se utilizarn explosivos?
No
Se abrirn trochas?
No
Si
Si
1,10,11,15,1
7,19, 22,27
6,7,12,15,17,
22
6,12,16,17,2
0,21, 23
1,9,11
No
12,16,17,26
1,10,12,14,2
6,27
28,29,34
1,2,4,11,20,2
3,
27
5,10,14,16,2
8,29
34
13,14,15
No
8,9,13,21,22,
26
6,12,16,17,2
2
12,13,16,17,
27
3,16,17,27,2
8,29, 31,34
12,13,15,16,
17
5,6,7,8,12,14
,16,
17,26,27
15,21,22,23
C. Por la operacin
-
No
No
No
No
No
No
Si
1,10,12,26,2
7,
28,29,34
26,28,29,34,
37
26,28,29,36
No
6,10,16,28
No
3,4,28,29
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INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
Impacto Potencial
Frecuencia
(2)
Grados
L
(2)
(2)
(1)
Derrumbes
y
deslizamientos.
(Estabilidad de laderas, movi-mientos
de masa).
Reduccin de la productividad vegetal
(4)
(1)
21
(1)
22
Perturbacin
del
hbitat
y/o
alteracin del
Medio Ambiente
Natural
Destruccin
y/o
alteracin
del
hbitat.
Reduccin de las poblaciones de
fauna (diversidad de biomasa, especie
endmica, migracin de fauna, riesgo
de atropellos y accesibilidad por efecto
barrera, estabilidad del ecosistema)
Interferencias con los recursos de
otras comunidades.
Deterioro o mal uso de las obras.
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
9
15
17
20
24
25
26
28
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Medidas de mitigacin
-Construccin de letrinas.
Costo
Cantidad
(S/.)
3 letrinas
3,000
3
-Construccin de pequeos rellenos para
rellenos
los residuos orgnicos e inorgnicos.
340
100 m2
500
3 pozas
450
2.5 has.
7,500
Construccin de
campamentos.
Generacin y
acumulacin de resduos
slidos y lquidos
Generacin de desmontes
por construccin de
6,651 m3
-Traslado del desmonte a depresiones y
26,995.97
Cmaras de carga y
Costo incluido
afirmacin del terreno.(considerado en los
canal.
en inversin.
costos de infraestructura).
-Rotacin de cultivos.
Disminucin de la
fertilidad de los suelos
con agricultura
intensiva.
- Prcticas de agroforestera
COSTO TOTAL
160 ha
Costo
considerado en
capacitacin
160 ha
Costo
considerado en
capacitacin
160 ha.
Costo
considerado en
capacitacin
11,790.00
Medidas de mitigacin
-Instruir a los trabajadores, tcnicos y obreros durante la ejecucin para
adecuado manipuleo de cemento, combustibles, materiales y equipo.
-Implementar prcticas para evitar la erosin de suelos durante la operacin y
conduccin del sistema de riego.
-Instalacin de letrinas de acuerdo al nmero de trabajadores.
-Capacitar a los usuarios para la proteccin de las reas instaladas.
-Reforestar los sectores afectados por apertura de zanjas y excavaciones.
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ALTERNATIVAS
VAN (11%) S/.
TIR
ALTERNATIVA 1
1,635,393
42.0%
ALTERNATIVA 2
912,841
24.4%
1. Definir,
Describirclaramente,
la participacin
qu institucin
que tendrao entidad
la poblacin
se har
beneficiaria
cargo deen
la operacin
las acciones
y mantenimiento
del proyecto, desde
del proyecto.
su identificacin y
A PRECIOS SOCIALES :
1. Definir,
Describirclaramente,
la participacin
qu institucin
que tendrao entidad
la poblacin
se har
beneficiaria
cargoVAN
deen
la(10%)
operacin
las acciones
del proyecto,
del proyecto.
su identificacin y formulacin. En especia
ALTERNATIVAS
S/. y mantenimiento
TIR desde
1,548,855
807,027
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
43.7%
22.4%
CUADRO N 64
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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PERFIL : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
Descripcin
Item
893,719.61
Subtotal
S/.
MES 1
MES 2
MES 3
PERIODO
MES 5
MES 4
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
9526.9
01.00.00
OBRAS PRELIMINARES
9,526.86
02.00.00
CAPTACIONES
18,453.74
03.00.00
2,400.24
04.00.00
DESARENADOR
3,612.86
05.00.00
PASE AEREO
4,247.52
06.00.00
CAJA DE GIRO
4,541.95
07.00.00
LINEA DE CONDUCCION
08.00.00
CAMARAS DE CARGA
09.00.00
RED DISTRIBUCION
159,597.78
10.00.00
CAJAS HIDRANTES
39,854.83
11.00.00
4,282.01
13.00.00
7,024.05
14.00.00
29,210.00
15.00.00
FLETE
28,311.93
11,790.00
42,011.65
9226.9
9226.9
1200.1
1806.4
1806.4
2123.8
2123.8
2271.0
2271.0
89573.8
89573.8
89573.8
89573.8
89573.8
89573.8
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
5651.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
19949.7
9963.7
9963.7
9963.7
2141.0
2141.0
537,442.59
45,213.25
7078.0
PROGRAMACION MENSUAL
1200.1
7078.0
2947.5
2947.5
4201.2
4201.2
(S/.)
(%)
16675.5
14226.6
9226.9
1.9%
1.6%
1.0%
(S/.)
(%)
16,675.5
30,902.2
40,129.0
1.9%
3.5%
4.5%
7078.0
4201.2
4201.2
9226.9
5401.3
12479.3
95774.9
1.0%
0.6%
1.4%
10.7%
49,355.9
54,757.2
67,236.5
163,011.4
5.5%
6.1%
7.5%
18.2%
9963.7
3512.0
3512.0
14605.0
14605.0
2947.5
2947.5
4201.2
4201.2
7078.0
4201.2
4201.2
4201.2
4201.2
95774.9
99426.6
126454.3
115175.1
10.7%
11.1%
14.1%
12.9%
115175.1
29802.5
36880.5
35565.1
37706.1
57320.1
35229.4
12.9%
3.3%
4.1%
4.0%
4.2%
6.4%
3.9%
258,786.3
358,212.9
484,667.2
29.0%
40.1%
54.2%
599,842.3
715,017.5
744,820.0
781,700.6
817,265.6
854,971.7
912,291.9
947,521.3
67.1%
80.0%
83.3%
87.5%
91.4%
95.7%
102.1%
106.0%
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CUADRO N 65
MARCO LGICO
(Alternativa 1)
Resmen de objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
FIN
Se ha contribuido en el mejoramiento
de los niveles socioeconmicos de los pobladores
de la comunidad de Incaparte.
PROPOSITO
01 captacin de rio
Tendido de tubera de conduccin
Construccin de Cmaras de carga
Tendido de tubera de distribucin
ACCIONES
96
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5 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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4.17 RECOMENDACIONES
Viabilizar el presente proyecto.
Iniciar con las gestiones para iniciar con la etapa de Inversin y la
elaboracin del Expediente Tcnico.
Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos
del proyecto.
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