Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MEMORIA ANUAL
2014
INDICE
PRESENTACIN
CAPITULOI:GOBIERNOREGIONALDELORETO
1.1
ReseaHistricaInstitucional
1.2
Quinessomos?
1.3
DatosGenerales
CAPITULOII:ORGANIZACINESTRUCTURA
2.1
AutoridadesRegionales
2.2
OrganigramaEstructural
2.3
ComposicinOrgnica
CAPITULOIII:MARCOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
3.1
VisinRegional
3.2
VisinInstitucional
3.3
MisinInstitucional
3.4
ObjetivosRegionales
3.5
ObjetivosInstitucionales
3.6
EstrategiasyLineamientosdePolticadeDesarrollo
CAPITULOIV:BALANCESDELAGESTIN
4.1
LogrosdeGestin
4.1.1 AniveldeGerenciasRegionales
4.1.2 AniveldeGerenciasSubRegionales
4.1.3 AnivelDireccionesRegionales
4.2
LimitacionesySugerencias
CAPITULOV:ESTADOPRESUPUESTARIO
5.1
Presupuesto
5.2
EjecucinPresupuestal
CAPITULOVI:ESTADOFINANCIERO
4
6
6
16
17
18
19
22
22
22
22
24
24
26
31
32
32
71
99
151
153
154
155
169
Porloexpuesto,presentamoslasprincipalesactividades, obras,
logros y proyectos ejecutados durante el ao 2014, el estado
presupuestario,programadeinversiones,estadosfinancieros,al
mismotiempodamosaconocerculeshansidolaslimitaciones
quesehantenidoparaellogrodelosobjetivospropuestos,as
como tambin las medidas correctivas que se sugiere aplicar
parasuperarestaslimitaciones.
Lic.FERNANDOMELENDEZCELIS
PRESIDENTEREGIONAL
RESEAHISTRICAINSTITUCIONAL
ConlaLeyN26922LeyMarcodeDescentralizacindefecha03defebrerode1998,
sedisponequeseaunaLeydeDesarrolloConstitucionalquecontienelasnormasque
deben ordenar el proceso de descentralizacin del pas en cumplimiento de lo
establecidoenlaConstitucinPoltica.
ConladacindelaLeyN27783LeydeBasesdelaDescentralizacinel17dejuliodel
2002 se deroga la Ley N 26922 y dems normas legales y administrativas que se
oponganaellayseestablecelafinalidad,principios,objetivosycriteriosgeneralesdel
proceso de descentralizacin, regulando la conformacin de las regiones, las
competencias de los distintos niveles de gobierno y los bienes y recursos que les
corresponden.
El16denoviembredel2002,elPresidentedelaRepblicapromulgalaLeyN27867
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales que norma la organizacin, competencias y
funcionesdeestasentidades,conarregloalodispuestoporlaConstitucinylaLeyde
BasesdeDescentralizacin.
Dentrodedichocontexto,medianteDecretoSupremoN0212002PCM,seconvoca
eleccionesregionalesymunicipalesparael17denoviembredel2002encadaunode
los 24 departamentos de la Repblica y en la Provincia Constitucional del Callao. En
virtud de ello, las nuevas autoridades elegidas para dirigir el destino de la Regin
Loreto, asumieron sus respectivos cargos a partir del 01 de enero del 2003, cuya
estructurabsicafuelasiguiente:
El Consejo Regional; es el rgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional.
Est integrado por el Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los
ConsejerosRegionales,quesumanuntotaldeSiete(07),representandoacadauna
delasprovinciasdelaReginLoreto.
LaPresidenciaRegional,eselrganoejecutivodelGobiernoRegional.
ElConsejodeCoordinacinRegional,eselrganoconsultivoydecoordinacindel
Gobierno Regional con los Gobiernos Locales, est conformado por el Presidente
Regional que lo preside, pudiendo delegar tal funcin al Vicepresidente Regional;
losalcaldesprovincialessiete(07),delaReginylosrepresentantesdelaSociedad
Civil(04).
La Ordenanza Regional N 0182009GRLCR de fecha 17 de setiembre del 2009;
modifica la Estructura Orgnica del Reglamento de Organizacin y Funciones del
Gobierno Regional de Loreto, el mismo que indica que el Presidente Regional tiene
como funciones entre otras la de conducir, y ejecutar de manera coordinada la
formulacin, seguimiento y evaluacin de las acciones de desarrollo de alcance
Regionalconnfasisenlaprogramacinsectorialregionaldelosprogramasnacionales
de inversin por toda fuente, as como promover la concertacin con los gobiernos
locales para lograr la complementacin de las acciones de alcance regional con
aquellasdecompetencialocal.
1.1
QUIENESSOMOS?
ElGobiernoRegionalLoreto(GRL)esunorganismoqueemanadelavoluntadpopular.
UnGobiernoquerealizaunaaplicacincoherenteyeficazdelaspolticase instrumentos
de desarrollo econmico, social, poblacional, cultural y ambiental, a travs de planes,
programasyproyectosorientadosagenerarcondicionesquepermitanconsolidarelproceso
de descentralizacin del pas y crecimiento econmico armonizado con la dinmica
demogrfica, el desarrollo social equitativo y la conservacin de los recursos naturales y el
ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de
hombresymujeresenigualdaddeoportunidades.
1.2
DATOSGENERALES
A.
UBICACINGEOGRFICA
El Departamento de Loreto se sita en la parte Nor Oriental del Per, limita por el
NorteconlospasesdeEcuadoryColombia,porelEsteconelpasdeBrasil,porel
Sur con el departamento de Ucayali y por el Oeste con los departamentos de
Hunuco,SanMartnyAmazonas.
B.
SUPERFICIE
Cuenta con una superficie de 368,851.95 km, que representa el 28.7% del territorio
nacionalyel48%delaAmazonaPeruana.
C.
LMITESFRONTERIZOSEINTERDEPARTAMENTALES.
El Departamento de Loreto limita con tres pases, teniendo una lnea fronteriza de
3,276.00km,correspondiendoconcadapaslosiguiente:
Ecuador
:
590.00km.
Colombia
:
1,506.00km.
Brasil
:
1,180.00km.
LoslmitesInterdepartamentalesdancomoresultado1,455.00km.Correspondiendo:
DepartamentodeUcayali
:
376.00km
DepartamentodeHunuco
:
48.00km
DepartamentodeSanMartn
:
735.00km.
DepartamentodeAmazonas
:
296.00km.
Sus coordenadas geogrficas estn entre los paralelos 00 0237 y 08 4201 de
latitudsury744841delongitudOestedelMeridianodeGreenwich.
D.
DIVISINPOLTICA
CUADRON01:MAPAPOLITICODELDEPARTAMENTOLORETO
FUENTE:GRPPAT/SGRPAT/OAT2014.
E. CLIMA.
F. HIDROGRAFIA
ElsistemaHidrogrficodeldepartamentodeLoreto,estconstituidoporunaredde
caudalososypequeosros,quebradas,quevanaconfluirenseisvertientesformada
por los ros Ucayali, Huallaga, Maran, Napo, Putumayo y Yavar, los que a su vez
van a confluir en la gran cuenca del ro Amazonas, el mismo constituye la cuenca
fluvialnavegablemsgrandedelmundoylademayorcaudal,habitadaporunarica
florayfaunaacuticasilvestre.Loslechosfluvialessonmuyampliostienenausencia
decantosrodados,exceptuandoelaltoUcayaliysusafluentes,ascomoelcursoalto
dealgunosrosdelsuroestequenacenenlaselvaalta.
Elresultadopreliminardelestudio,identifica122cabecerasdecuencaparalaRegin
Loreto, el cual se bas en el mapa de unidades hidrogrficas del departamento de
Loretodenivel5delaclasificacin,desarrolladoporlaAutoridadNacionaldelAgua
(ANA).Entotallas122cabecerasdecuencaidentificadasrepresentan5965,329.64
ha.desuperficie.figuraN02.
CUADRON02:ProvinciasyDistritosdelDepartamentodeLoreto.
INFORMACINTCNICA,POLTICOADMINISTRATIVAYPOBLACINPROYECTADAAJUNIODELAO2015,
SEGNPROVINCIASYDISTRITOSDELDEPARTAMENTODELORETO
UBIGEO
1601
PROVINCIASY
DISTRITOS
MAYNAS
160101 Iquitos
CAPITALES
IQUITOS
Iquitos
CLASIFICACINDECREACIN
CATEGORA
CAPITALDE
DISTRITO NOMBRE NMERO FECHAPUB.
DISPOSITOLEGALDECREACIN
NOMBRE NMERO
D.L.
S/N
LEY
27195
D.L
S/N
LEY
S/N
Ciudad
LEY
S/N
09111897
160102 AltoNanay
SantaMarade
Nanay
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
160103 FernandoLores
Tamshiyacu
Pueblo
LEY
8311
22011924
LEY
8311
160104 Indiana
Indiana
Pueblo
LEY
13780
21121961
LEY
13780
160105 LasAmazonas
Franciscode
Orellana
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
160106 Mazn
Mazn
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
160107 Napo
SantaClotilde
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
160108 Punchana
Punchana
Villa
LEY
24765
16121987
LEY
24765
160110 TorresCausana
Pantoja
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
160112 Beln
Beln
Villa
LEY
27195
06111999
LEY
27195
160113 SanJuanBautista
1602
ALTOAMAZONAS
160201 Yurimaguas
160202 Balsapuerto
160205 Jeberos
160206 Lagunas
160210 SantaCruz
SanJuan
YURIMAGUAS
Villa
LEY
27195
06111999
LEY
27195
D.L.
S/N
LEY
29962
Ciudad
LEY
29962
14122012
D.L.
S/N
Pueblo
LEY
S/N
14111890
LEY
S/N
LEY
S/N
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
29962
LEY
S/N
LEY
29962
Yurimaguas
Balsapuerto
Jeberos
Pueblo
LEY
12301
03051955
Villa
LEY
29962
14122012
LEY
S/N
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
29962
D.L.
S/N
LEY
S/N
LEY
29962
LEY
15136
LEY
29962
Lagunas
SantaCruz
Pueblo
LEY
12301
03051955
TenienteCsar
LpezRojas
Shucushuyacu
LORETO
NAUTA
LEY
9815
160301 Nauta
Nauta
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
S/N
D.L.
S/N
160302 Parinari
Parinari(1)
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
S/N
LEY
9815
160211
1603
160303 Tigre
Intuto
Pueblo
Pueblo
LEY
LEY
15136
12301
08091964
03051955
FECHAPUB.
0702
1866
0611
1999
0702
1866
1109
1868
0207
1943
0806
1936
2112
1961
0207
1943
0207
1943
0207
1943
1712
1987
0207
1943
0611
1999
0611
1999
0702
1866
1412
2012
0702
1866
1109
1868
0201
1857
1412
2012
0201
1857
1412
2012
0201
1857
1412
2012
0702
1866
1109
1868
1412
2012
0809
1964
1412
2012
0207
1943
0201
1857
0702
1866
1109
1868
0207
1943
LUGARES
POBLADOS
POR
DISTRITO
POBLACIN
PROVINCIAL/
DISTRITAL
797
551,405
DENSIDAD
POBLACIONAL
(Hab/km)
SUPERFICIE
(Km)
7.46
73,931.51
20
150,484
420.17
62
2,784
0.19
132
20,225
4.52
62
77
80
104
60
31
11,301
9,885
13,779
16,286
91,128
5,152
3.43
1.50
1.39
0.67
57.92
0.96
69
75,685
119.60
100
154,696
49.63
423
120,221
6.41
358.15
14,290.81
4,476.19
3,297.76
6,592.27
9,922.45
24,298.11
1,573.39
5,372.53
632.80
3,117.05
18,764.32
132
72,170
26.98
2,674.71
104
17,436
6.14
2,839.69
47
5,271
1.15
4,574.11
56
14,308
2.35
6,086.29
52
4,449
4.07
1,093.61
32
6,587
4.40
1,495.91
319
71,232
1.06
67,434.12
99
30,086
4.51
6,672.35
31
7,264
0.56
12,951.66
51
8,421
0.43
10
19,785.70
160304 Trompeteros
160305 Urarinas
1604
MARISCAL
RAMNCASTILLA
Villa
Trompeteros
Pueblo
LEY
24696
18061987
LEY
24696
Concordia(2)
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
D.L.
22728
Ciudad
D.L.
22728
18101979
Pueblo
LEY
9815
02071943
Pueblo
LEY
12301
03051955
CABALLO
COCHA
160401 RamnCastilla
CaballoCocha
160402 Pebas
Pebas
LEY
9818
D.L.
S/N
LEY
S/N
160403 Yavar
Amelia(3)
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
160404 SanPablo
SanPablode
Loreto
Pueblo
LEY
26240
19101993
LEY
26240
LEY
9815
1605
REQUENA
REQUENA
160501 Requena
Requena
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
160502 AltoTapiche
SantaElena
Pueblo
LEY
10633
20071946
LEY
10633
160503 Capelo
FlordePunga
Pueblo
LEY
10633
20071946
LEY
10633
Pueblo
D.R.
532
12091921
Casero
LEY
1534
20011912
LEY
1534
160505 Maqua
SantaIsabel
(4)
Pueblo
LEY
10633
20071946
LEY
10633
160506 Puinahua
Bretaa
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9515
Bagazn
Pueblo
LEY
12688
31121966
Saquena
Pueblo
LEY
9815
02071943
160508 Sopln
Nueva
Alejandra(5)
Pueblo
LEY
10633
160509 Tapiche
Iberia
Pueblo
LEY
160510 JenaroHerrera
JenaroHerrera
Villa
Angamos
Bolognesi
160507 Saquena
160511 Yaquerana
1606
UCAYALI
CONTAMANA
LEY
9815
20071946
LEY
10633
12301
03051955
LEY
9815
LEY
26239
19101993
LEY
26239
Pueblo
LEY
27195
06111999
Pueblo
LEY
12301
03051955
Ciudad
LEY
10411
28021946
Pueblo
LEY
S/N
13101900
LEY
S/N
1310
1900
14024
16021962
LEY
14024
160603 PadreMrquez
Tiruntn
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
Pueblo
LEY
13692
15091961
LEY
13692
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
S/N
Pueblo
LEY
8311
08061936
LEY
8311
LEY
28593
1607
160701 Barranca
160702 Cahuapanas
160703 Manseriche
160704 Morona
160705 Pastaza
160706 Andoas
SANLORENZO
Ciudad
LEY
28593
02082005
Pueblo
LEY
S/N
26101886
SantaMarade
Cahuapanas
Pueblo
LEY
28593
Cahuapanas
Pueblo
LEY
SanLorenzo
Saramiriza
2007
1946
0207
1943
2110
1993
1310
1900
LEY
Orellana
0207
1943
S/N
Pueblo
AlfredoVargas
Guerra
DATEMDEL
MARAN
2007
1946
0207
1943
LEY
Inahuaya
160606
2201
1912
9815
160602 Inahuaya
160605 Sarayacu
0702
1866
1109
1868
0207
1943
2110
1993
0207
1943
0207
1943
2007
1946
2007
1946
LEY
Contamana
Pampa
Hermosa
DosdeMayo
(6)
0207
1943
0207
1943
160601 Contamana
160604 PampaHermosa
2106
1987
0207
1943
1810
1979
1602
1962
0207
1943
1509
1961
0201
1857
0806
1936
0208
2005
38
100
251
10,745
14,716
72,909
0.88
0.93
1.95
12,246.01
15,778.40
37,412.94
75
24,141
3.39
7,122.78
77
17,061
1.49
11,437.04
54
45
256
47
19
15
36
43
19
18
9
13
15
22
239
84
9
24
23
82
17
450
74,041
30,156
2,106
4,454
7,488
8,371
6,017
4,927
690
1,211
5,632
2,989
73,660
27,273
2,659
7,597
10,630
16,569
8,932
64,060
1.13
3.18
1.50
9.92
0.23
5.29
1.64
1.75
1.01
2.37
0.15
0.60
3.71
0.27
2.51
2.55
4.12
3.07
1.45
2.63
4.84
1.37
49,477.80
3,038.56
9,013.80
842.37
4,792.06
5,946.83
4,711.38
2,014.23
1,517.43
29,293.47
646.04
2,475.66
7,346.98
6,303.17
1,846.49
46,609.90
70
1.98
6,888.18
0702
1866
1109
1868
53
8,331
1.67
4,982.93
S/N
26101886
LEY
S/N
LEY
9815
0207
1943
52
10,370
2.97
3,493.77
LEY
9815
0207
1943
88
13,024
1.21
10,776.95
LEY
9815
0207
1943
95
6,363
0.71
8,918.24
LEY
28593
0208
2005
92
28593
02082005
12301
03051955
PuertoAlegra
Pueblo
LEY
28593
02082005
PuertoAmrica
Pueblo
LEY
12301
03051955
Ullpayacu
Pueblo
LEY
28593
02082005
Andoas
Pueblo
LEY
12301
03051955
Alianza
Cristiana
Pueblo
LEY
28593
02082005
12,364
1.07
11
10,675.13
S/N
LEY
10,947.16
LEY
LEY
2,081.42
02082005
Villa
4,572.56
S/N
Pueblo
13,807.54
5,045.58
LEY
Borja
15,638
16,069
13,608
2610
1886
11,549.83
1608
SANANTONIO
DELESTRECHO
PUTUMAYO
SanAntoniodel
Estrecho
160801 Putumayo(*)
PucaUrco
160802
TenienteManuel
Clavero(*)
LEY
30186
Villa
LEY
30186
06052014
LEY
30186
Pueblo
LEY
27195
06111999
Pueblo
LEY
12301
03051955
LEY
9815
Pueblo
LEY
9815
02071943
Pueblo
LEY
30186
06052014
LEY
28362
Pueblo
LEY
28362
20102004
LEY
30186
SoplnVargas
160803 RosaPanduro(*)
Santa
Mercedes
Pueblo
LEY
30186
06052014
LEY
30186
160804 Yaguas(*)
Remanso
Pueblo
LEY
30186
06052014
LEY
30186
0605
2014
0605
2014
0207
1943
2010
2004
0605
2014
0605
2014
0605
2014
112
10,027
0.22
45,927.89
33
4,182
0.38
11,080.80
46
3,885
0.40
9,621.17
18
15
2,847
712
1,248
1,037,555
0.10
0.07
2.81
7,166.65
18,059.27
368,851.95
(1)LaCapitalLegalesSantaCruzdeParinari,deHechoSantaRitade
FUENTE:PCMDNTDTAbril2014
Castilla.
(2)LaCapitalLegalesConcordia,deHechoMaypuco.
FUENTE:INEIPer:EstimacionesyProyeccionesdePoblacinporsexo,segnDepartamento,Provinciay
(3)LaCapitalLegalesAmelia,deHechoIslandia.
Distrito,20002015
(4)LaCapitalLegalesSantaIsabel,deHechoSanRoque.
(5)LaCapitalLegalesNuevaAlejandra(noexisteenlaactualidad),
deHechoCuringa.
(6)LaCapitalLegalesDosdeMayo,deHechoTierraBlanca.
(*)PoblacintomadadelEstudioTcnicodeCreacindela
provinciaPutumayoao2013
Fuente:GRPPAT/SGRPATOAT
Las cabeceras de cuenca son zonas fuente, donde la flora y fauna se reproduce y
mantieneenpoblacionessaludables.Sinellaslaszonasmsfuertementeusadaspor
las comunidades locales colapsaran, la calidad de vida se deprimira por la
degradacindelserviciohdricoyjuntoaellamuchasdelasactividadeseconmicas
importantesquesostienenalaRegin.
CabeindicarquemedianteOrdenanzaRegionalN0052013GRLCRdel08deabril
del 2013 se aprueba entre otros el Mapa de Ubicacin de Cabeceras de Cuencas
Hidrogrficas Prioritarias del Departamento de Loreto, elaborado en base al
documento tcnico Identificacin y Delimitacin de Cabeceras de Cuencas
Hidrogrficas Prioritarias del Departamento de Loreto, aprobado tambin en la
mismanormativa.
12
CUADRO03:MapadeCabecerasdecuencashidrogrficasdelaReginLoreto
Fuente:PROCRELGRL
13
G. SISMICIDADYZONASCRTICAS.
ElInstitutoGeolgico,MineroyMetalrgico(INGEMMET),haidentificadoydescrito
Zonas Crticas en Loreto y determin peligros potenciales individuales y/o el
anlisisdedensidaddeocurrenciasdepeligrospotencialesenlasprovincias,donde
se exponen infraestructura o poblaciones, que se encuentran vulnerables a uno o
mspeligrosgeolgicos,geodinmicasyclimatolgicos.
H. POBLACIN
CUADRON04:POBLACINYTASADECRECIMIENTOPOBLACIONAL
Tasade
Poblacin
Poblacinal
Poblacinalao crecimiento(%)
DepartamentodeLoreto
alao
(*)
InterCensal1993
(Provincias)
ao2014(*)
2010
2011(*)
2007
Maynas
539,901
1.9
550,159
582,118
AltoAmazonas
114,853
1.96
117,104
124,126
Loreto
68,195
1.94
69,528
73,654
Ucayali
68,736
2.57
70,503
76,079
Requena
71,633
1.96
73,037
77,416
MariscalRamnCastilla
63,374
4.35
66,131
75,142
DatmdelMaran
56,679
4
58,946
66,306
TOTALDPTO.LORETO
983,371
2.19
1005,408
1,072,386
Fuente :INEICensosNacionales2007
Elaboracin:GRPPAT/SGRPAT
Nota
:(*)Datosproyectados
EnelcuadroN04,sepresentanlasproyeccionesdelapoblacindeldepartamento
deLoretoparaelao2010(983,371hab.),paraelao2011(1005,408)yparaelao
2014 (1,072.386 hab.), con una tasa de crecimiento inter censal (19932007) de
2.19%.
14
DENSIDADPOBLACIONAL
EldepartamentodeLoretoregistraunadensidadpoblacionalcrecientede1.31a2.42
hab./km2 entre los aos 1981 y 2007 respectivamente de acuerdo a los datos
censales de los ltimos aos, mientras que los datos proyectados de densidad nos
muestra una evolucin de 2.45 a 2.66 hab./km2 para el ao 2010 respectivamente.
vercuadroN05.
CUADRON05:DENSIDADPOBLACIONALDELDEPARTAMENTODELORETO
DENSIDAD
POBLACION SUPERFICIE
POBLACIONAL
AOS
(hab.)
(km2)
2
(hab./km )
2010
983,371
368,851.95
2.66
2011 1,004,907 368,851.95
2.72
2012 1,026,914 368,851.95
2.78
2013 1,049,404 368,851.95
2.85
2014 1,072,386 368,851.95
2.91
Fuente
Elaboracin
Nota
:INEICensosNacionales2007
:GRPPAT/SGRPAT
:*Datosproyectados
EldepartamentodeLoretoseubicaenelpuestoN17,enelniveldepobreza,con
unporcentajedel41.8%,habiendodisminuido6.3%,conrespectoalao2011que
registraba 48.4. En cuanto a niveles de pobreza cabe resaltar que a nivel de pas
estamosenun25.8%,yeldepartamentoconmayorincidedepobrezaesApurimac
con55.5%yeldepartamentoconmenorpobrezaesMadredeDioscon2.4%.
CUADRON06:INCIDENCIADEPOBREZAMONETARIAPORDEPARTAMENTOS
Incidenciadepobrezamonetariaporgruposdedepartamentos20112012.
Fuente:http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_ExposicionJefe2013.pdf
15
SegnelINEI;atravsdelMapadeEstimacionesyProyeccionesDepartamentalesde
Poblacin19952025,laTasaBrutadeNatalidad(TBN),enelperiodo20102015,en
el departamento de Loreto, nacen un promedio de 25.2 nios por cada mil
habitantes.LaTasaGlobaldeFecundidad (TGF),nosindicaelnmero promedio de
hijos quellegaa tenerunamujeralcompletarsuvida reproductiva(49aos). Para
ese mismo periodo, la fecundidad en el departamento de Loreto alcanza un
promediode3,0hijospormujer.
LaEsperanzadeVidaalNaceresunodelosindicadoresqueresumeelniveldevida
de una poblacin. En el periodo 20102015 es en promedio de 69.9 aos. La
Esperanza de Vida al Nacer de la poblacin masculina y femenina de Loreto es de
67.3y72.5respectivamente.
16
17
2.1 AUTORIDADESREGIONALES
PresidenteRegional
Lic.YvnEnriqueVsquezValera
yvasquez@regionloreto.gob.pe
lescudero@regionloreto.gob.pe
jflorindez@regionloreto.gob.pe
amori@regionloreto.gob.pe
jquispe@regionloreto.gob.pe
ConsejerodelaProvinciadeMaynas
mlopez@regionloreto.gob.pe
alopez@regionloreto.gob.pe
cvelad@regionloreto.gob.pe
lgastelu@regionloreto.gob.pe
VicePresidenteRegional
Sr.LuisEnriqueLozanoEscudero
ConsejerodelaProvinciadeUcayali
Lic.JulioAbelFloresdelCastillo
ConsejerodelaProvinciadeAltoAmazonas
Lic.ArnaldoMoriVela
ConsejerodelaProvinciadeMaynas
Lic.JosFranciscoQuispeFarro
Sr.MauroLpezGarca
ConsejerodelaProvinciadeLoreto
Lic.ngelEnriqueLpezRojas
ConsejerodelaProvinciadeLoreto
Ing.CarlosVelaDaz
ConsejerodelaProvinciadeRequena
Lic.LuisManuelGastelRodrguez
ConsejerodelaProvinciadeRamnCastilla
Sr.WashingtonM.RodrguezPinedo
wrodriguez@regionloreto.gob.pe
ConsejerodelaProvinciadeDatemdelMaran
Sr.WagnerMusolineAcho
wmusoline@regionloreto.gob.pe
18
2.2 ORGANIGRAMAESTRUCTURAL
CuadroN07:ORGANIGRAMADELGOBIERNOREGIONALDELORETO
19
2.3 COMPOSICIONORGNICA
ElGobiernoRegionaldeLoreto,paraelcumplimientodesufinalidadyobjetivos,segn
el Reglamento de Organizaciones y Funciones Organigrama actualizado 2014, tiene la
siguienteestructuraorgnica:
A. ORGANOSDEGOBIERNO
CONSEJOREGIONAL
PRESIDENCIAREGIONAL
B. ORGANOCONSULTIVO
CONSEJODECOORDINACINREGIONAL
C. ORGANODECONTROL
OFICINAREGIONALDECONTROLINTERNO
D. ORGANOSDEALTADIRECCIN
DIRECTORIODEGERENCIASREGIONALES
GERENCIAGENERALREGIONAL
E. ORGANOSDEAPOYOYASESORAMIENTODELCONSEJOREGIONAL
SECRETARIAREGIONALDELCONSEJO
COMISINDEDESARROLLOECONMICO
COMISINDEDESARROLLOSOCIAL
COMISINDEINFRAESTRUCTURA
COMISIN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
COMISINDERECURSOSNATURALESYGESTINDELMEDIOAMBIENTE
F. ORGANOSDEASESORAMIENTODELAPRESIDENCIAREGIONAL
OFICINAREGIONALDEIMAGENINSTITUCIONAL
OFICINADEPARTICIPACINCIUDADANA
OFICINAREGIONALDEDEFENSANACIONAL
PROCURADURAREGIONAL
OFICINAGENERALDEASESORA
OFICINAEJECUTIVADECOOPERACININTERNACIONAL
OFICINAEJECUTIVADECOOPERACININTERREGIONAL
G. ORGANOSDEASESORAMIENTODELAGERENCIAGENERAL
GERENCIAREGIONALDEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTOYACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIADEPLANEAMIENTOYACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SUBGERENCIADEPRESUPUESTO
SUBGERENCIADEINVERSINPBLICA
OFICINAREGIONALDEASESORAJURDICA
OFICINAEJECUTIVADEDESARROLLOINSTITUCIONALEINFORMTICA
20
H. ORGANOSDEAPOYODELAGERENCIAGENERAL
OFICINAREGIONALDEADMINISTRACIN
OFICINAEJECUTIVADERECURSOSHUMANOS
OFICINAEJECUTIVADECONTABILIDAD
OFICINAEJECUTIVADETESORERIA
OFICINAEJECUTIVADELOGSTICA
OFICINAEJECUTIVADEBIENESREGIONALESYPATRIMONIO
OFICINADEADMINISTRACINDOCUMENTARIA
OFICINADECOORDINACINENLIMA
OFICINAEJECUTIVADEMAQUINARIAS,VEHCULOSMENORESYFLUVIALES
I. ORGANOSDELINEA
GERENCIAREGIONALDERECAUDACIN
SUBGERENCIADECANONYCONCESIONES
SUBGERENCIADERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
GERENCIAREGIONALDEDESARROLLOECONMICO
SUBGERENCIADEPROMOCINDEINVERSIONES
SUBGERENCIADEPROMOCINCOMERCIAL
GERENCIAREGIONALDEDESARROLLOSOCIAL
SUBGERENCIADEDESARROLLOCOMUNAL
SUBGERENCIADEPROGRAMASSOCIALES
SUBGERENCIADENACIONALIDADESINDGENAS
SUBGERENCIADEPROMOCINCULTURAL
GERENCIAREGIONALDEINFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIADEESTUDIOSYPROYECTOS
SUBGERENCIADEOBRAS
SUBGERENCIADESUPERVISIN
GERENCIAREGIONALDERECURSOSNATURALESYGESTINDELMEDIOAMBIENTE
SUBGERENCIADEGESTINAMBIENTAL
SUBGERENCIADERECURSOSNATURALES
GERENCIADEASUNTOSINDIGENAS
SUBGERENCIADEASUNTOSINTERCULTURALES
SUBGERENCIADEARTICULACIONSECTORIAL
GERENCIADEDEPORTES
SUBGERENCIADEPROYECTOSDEINF.DEPORTIVA
SUBGERENCIADEALTACOM.INDYCOLECTIVO
SUBGERENCIADERECREACIONEINCLUSIONDEPORTIVA
J. ORGANOSDESCONCENTRADOS
GERENCIASUBREGIONALDEALTOAMAZONAS
GERENCIASUBREGIONALDEREQUENA
GERENCIASUBREGIONALDELORETO
GERENCIASUBREGIONALDEUCAYALI
GERENCIASUBREGIONALDERAMNCASTILLA
GERENCIASUBREGIONALDELNAPO
GERENCIASUBREGIONALDESANLORENZO
GERENCIASUBREGIONALDEYAQUERANA
GERENCIASUBREGIONALDEPUTUMAYO
21
ARCHIVOREGIONALDELORETO
FONDODEDESARROLLOREGIONAL
PROYECTOSESPECIALES
PROGRAMADEMANEJODERECURSOSFORESTALESYDEFAUNASILVESTRE
K. ORGANISMOPBLICOEJECUTOR
ORGANISMOPBLICOINFRAESTRUCTURAPARALAPRODUCTIVIDAD.
22
23
3.1 VISINREGIONAL
Loretoal2021,esunaReginDescentralizadaconungobiernoeficientesincorrupcin;
queejercesuautonomaconprcticasdemocrticas,conpazsocial,asumiendoqueelser
humanoysuuniversoculturaleselfinsupremodesuspropsitos.
Lidera el desarrollo sostenible de la regin amaznica, integrada a los procesos de
desarrollo nacional y de los pases vecinos; sobre la base de sus recursos humanos,
recursos naturales con valor agregado y su biodiversidad; orientado prioritariamente al
ecoturismo y bionegocios, con infraestructura econmica productiva y agroindustrial
competitivas,conserviciossocialesbsicosdecalidad.
Su poblacin afectada ha superado la desnutricin y el analfabetismo. Es solidaria,
democrtica, participativa e inclusiva, asume responsablemente nuestras identidades
culturales y cosmovisiones de los pueblos originarios; con principios, valores ticos y
culturalesenconservacinambiental;practicanlaequidadeigualdaddeoportunidades
paratodos.
3.2 VISININSTITUCIONAL
Somosunainstitucinpblica,moderna,eficiente,competitiva,ticaytransparente.Con
menos pobreza en la poblacin, desarrollando actividades productivas transformadoras
mediante el adecuado uso de nuestros recursos naturales con valor agregado y
conservandoelmedioambiente.
3.3 MISININSTITUCIONAL
Conducir la Gestin Pblica Regional, orientada a mejorar la calidad de vida de poblacin, a
travs de un Gobierno moderno, eficiente y transparente cuyo fin es generar condiciones de
equidadeinclusinsocial
24
3.4 OBJETIVOSREGIONALES
Promover e impulsar el desarrollo econmico de la Regin a
travs de la ejecucin de actividades productivas, la
conservacin de la biodiversidad y el uso sostenible de los
recursosnaturales,quecontribuyanaincrementarelempleoy
mejorarlacalidaddevidadelapoblacin.
Reducirlosnivelesdepobrezayextremapobrezamejorando
elniveldevidadelapoblacinenformaintegral,medianteel
acceso a servicios de calidad en salud, educacin, nutricin, vivienda, saneamiento,
justiciayseguridadciudadana,bajoelprincipiodeoportunidadyequidaddegnero.
Fortalecereldesarrolloinstitucionalatravsdelacapacitacinpermanentedeservidores
pblicos y privados, aplicando tecnologas, acorde con la modernizacin del estado,
ejerciendo una eficiente gobernabilidad en la Regin, considerando la participacin
ciudadana.
3.5 OBJETIVOSINSTITUCIONALES
OBJETIVON01:
DERECHOSFUNDAMENTALESYDIGNIDADDELASPERSONAS
Garantizarlavigenciaplenadelosderechosfundamentalesdelapersona,sudignidady
diversidadcultural,suparticipacinpolticaylainstitucionalidaddemocrtica,orientada
areducirlasdesigualdades,lapobrezaypobrezaextremapromoviendolageneracinde
oportunidadesparaeldesarrolloybienestardelosciudadanos.
OBJETIVON02:
OPORTUNIDADESYACCESOALOSSERVICIOS
25
OBJETIVON03:
ESTADOYGOBERNABILIDAD
OBJETIVON04:
ECONOMA,COMPETITIVIDADYEMPLEO.
OBJETIVON05:
DESARROLLOREGIONALEINFRAESTRUCTURAADECUADA.
OBJETIVON06
RECURSOSNATURALESYAMBIENTE.
26
3.6 ESTRATEGIASYLINEAMIENTOSDEPOLITICADEDESARROLLO
CuadroN08:
N
EJES ESTRATGICOS
ACCIONES ESTRATGICAS
Eje 1. "Contribuir al ejercicio de los derechos fundamentales de la poblacin". Indice del ejercicio de la Libertad
a. Nios, y Nias que reciben educacin de calidad en valores.
a. Poblaciones Indigenas que reciben titulos de propiedad del terreno que ocupan
b. Promover el respeto a la ley de consulta previa
Eje 2. "Brindar servicios bsicos de calidad que mejoren las condiciones de vida de la poblacin"
a. Poblacin que cuenta con servicios higienicos en sus viviendas
5
Mejorar el desempeo de la
poblacin infantil, en el nivel de
educacin inicial
Mejorar el desempeo en
comprensin lectora y matemticas
en nios y nias de nivel primario.
27
13
14
b. Viviendas que son intervenidas con medidas de prevencin para evitar dengue y
la malaria
c. Diagnstico y Tratamiento de dengue y malaria en postas y centros de salud
d. Poblacin del medio rural que recibe asistencia medica para tratar dengue y
malaria
a. Poblacin informada sobre ITS y VIH/SIDA
b. Instituciones Educativas que promueven prcticas saludables para prevencin de
ITS y VIH/SIDA.
15
c. Personas diagnsticadas con VIH /SIDA que acuden a los servicios y reciben
atencin integral
d. Mujeres Gestantes reactivas y nios expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento
oportuno.
e. Afiliar a personas de bajos recursos al seguro integral de salud
Eje 3. "Afirmar la
gobernabilidad de la regin,
con una gestin eficiente que
beneficie a la poblacin"
a. Implementar mecanismos de control interno en la administracin regional y local
b. Fortalecer la supervisin y vigilancia en los procesos de ejecucin de obras
Reducir la percepcin de la poblacin
pblicas
16 sobre corrupcin en instituciones
c. Racionalizar la estructura administrativa para minimizar costos y maximizar la
pblicas de la regin.
operatividad institucional
d. Fomentar la tica en la funcin pblica promoviendo valores
28
Reducir la delincuencia en la
18
ciudadana
21 Incrementar el Empleo
29
Eje 5. Mejorar la
infraestructura para la
competitividad regional
a. Conectar interna y externamente la regin con infraestructura de transporte
multimodal
b. Mejorar el sistema de navegacin fluvial.
c. Implementar infraestructura energtica para el desarrollo sostenible
d. Poblacin que recibe servicios pblicos de agua y desague a travs de red pblica
e. Poblacin que recibe servicio de alumbrado pblico a travs de red pblica
f. Ampliar la cobertura telefnica y de internet
g. Extender seales de televisin nacional
23
Eje 6. "Aprovechar
sosteniblemente los recursos
naturales, y mejorar la gestin de
riesgos de desastres"
30
26
31
32
4.2 LOGROSDEGESTIN
4.2.1 ANIVELDEGERENCIASREGIONALES
GERENCIAREGIONALDERECAUDACION
1.SUBGERENCIADECANONYCONCESIONES
ProyeccinmensualdelCanon.
ConciliacindelasrecuperacionesdecrditosotorgadosconelCanon.
ControldelbeneficiodededuccindelIGV,atodaslasLneasAreas.
a).SobrelaProyeccindelCanon:
Elcanonysobrecanonpetrolero,eslaparticipacinefectivadelaquegozanlosgobiernos
regionales y locales, del total de los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la
explotacineconmicadedichorecursonaturalendichaszonas.Adiferenciadeotrostipos
decanonexistentes(minero,gasfero,hidroenergtico,pesqueroyforestal),enelcasodel
petrleosepresentaunsobrecanon,comoconsecuenciadeestablecerseunatasaadicional
aldeterminadoinicialmente.
Estasubgerenciaelaboralaproyeccinmensualdelcanonquepercibirlaregincadafin
de mes, con la informacin alcanzada extraoficialmente por Perpetro, los primeros das
delmessiguientealdelaproduccindelosbarrilesdepetrleo,yestaproyeccin,quese
realizateniendoencuentatodoslosdescuentoscorrespondientespordiversosconceptos,
ms la informacin de las proyecciones histricas de las transferencias anteriores, se
informatodoslosmesesatodaslasunidadesorgnicaspertinentesdelaentidadparasu
conocimiento.
33
Enesemarco,medianteoficiodefechaestagerenciaderecaudacinremitialagerencia
general, la proyeccin del canon de diciembre que la entidad supuestamente percibira a
fines de enero, la misma que ascenda a la suma de S/. , dicha proyeccin haba sido
elaboradaporunpersonaltcniconombradoenlasubgerenciadecanonyconcesiones,el
mismo que lo haba estado elaborando desde hace algn tiempo, con cuadros en Excel
previamente establecidos y con la informacin extraoficial que ha estado alcanzando
Perupetrolosprimerosdasdelmessiguientealdelaproduccinpetrolera.
Sinembargo,enelmarcodelarevisindelosprocedimientosylaformadetrabajoquese
haba venido desarrollando en esta gerencia, as como por nuestra preocupacin por el
monto tan bajo que se haba proyectado recibir por canon en el mes de enero,
comparndolo con meses anteriores, se volvi a realizar una proyeccin del canon, en
coordinacinconPerupetro,determinndosequeelmontoqueserecibirporcanonenel
mesdeeneroasciendeaS/.Aproximadamente.
Envistaadichasituacindiferencialenlaproyeccindelcanon,serealizunaevaluacina
los cuadros que se estaban utilizando para realizar dicha proyeccin, determinndose la
existenciademuchoserrorestcnicosylegalesenlosmismos,comoelhechoque
El nuevo monto proyectado por canon, si bien es una suma mucho ms alto del que se
habaproyectadoanteriormente,sinembargosiguesiendobajodebidoprincipalmenteala
cadadelospreciosinternacionalesdelpetrleoyaldescuentoporelfideicomisoquela
entidadcontinuapagandoalbancojaponsporlaobradelalcantarillado.
Enesesentido,sugieroqueserealiceunaevaluacintcnicolegal,sobrelaformacomose
consigui comprometer tanto dinero del canon para pagar el Fideicomiso de la obra del
alcantarilladoenlaciudaddeIquitos,ysedetermineeinvestigueademscomosepuede
mejorareincrementarelcanondeLoreto.
b).ConciliacindeCrditos:
LaconciliacindecrditosquelaSubGerenciadeCanonyConcesiones,realizabamensual
o trimestralmente, a fin de mantener actualizada la base de datos de los prestatarios,
consistaenuncrucedeinformacinyactualizacindelabasededatosdelosprestatarios
de los crditos, respecto de las recuperaciones de los crditos que realizaban los
programasquehabansidocreadosparaadministrarloscrditos.
Laconciliacindecrditoseraelaboradaentrelasreasinvolucradasenelotorgamiento
decrditos,comolaDireccindeAgricultura,atravsdelinactivoPROCREA(Programade
CrditosAgrarios),DireccindeProduccin,atravsdelinactivoPROCEAP(Programade
CrditosAcucolasyPesqueros),FONDELOR(FondodeDesarrollodeLoreto)yTesorera.
34
Situacindelarecuperacindeloscrditosotorgados.
Debemos precisar que los crditos han sido otorgados por los Programas creados
especficamenteparaestafinalidad,comosonPROCEAP,adscritoalaDireccinRegional
de Produccin, para el otorgamiento de crditos pesqueros y acucolas, el PROCREA,
adscritoalaDireccinRegionaldeAgricultura,paraelotorgamientodecrditosagrarios,
entre otros programas creados para el otorgamiento de crditos de acuerdo al sector, y
cuyas funciones eran la de realizar el anlisis financiero del prestatario para el
otorgamientodelcrdito,brindarasistenciatcnicaa losmismosy asuvez gestionarla
recuperacindedichosprstamos,facultadospornormativasregionales.
Las funciones de recuperacin y gestin de cobranza preventiva y pre coactiva han sido
asignadasalosprogramasqueotorganloscrditos;loquedificultalarecuperacindelos
mismos debido a que estos no son reas tcnica y especializadas en recuperaciones o
cobranza,porloquelafinalidaddeesosprogramaseraladebrindarasistenciatcnicaa
losprestatariosdeloscrditosconlafinalidadderealizarunabuenaproduccin,masno
estaban capacitados para realizar una gestin de cobranza efectiva, en ese sentido, las
recuperacionesdeloscrditoshansidountotalfracaso,debidoaquenohubouncontrol
directoendicharecuperacinogestin,niningntipodeplaneamientoestratgicopara
talrecuperacin.
AlafechaelGobiernoRegionaldeLoretomantieneunadeudatotalpendienteporcobrar
ascendenteaS/.73630,101.05nuevossoles,larecaudacinorecuperacin,respectode
los crditos otorgados desde el ao 2007, ha sido hasta el 2014 la suma de
S/. 19621,589.83 nuevos soles, y se cuenta con 15,531 prestatarios registrados en los
programas que otorgaron los diferentes crditos, segn se puede apreciar en los
siguientescuadros:
35
CuadroN09
CREDITOS AGRARIOS
2007-2011
RECUPERO
SALDO
DEUDOR
N
PREST.
PROVINCIA
MONTO
APROBADO
TOTAL
DESEMBOLSADO
TOTAL
RECUPERADO
MAYNAS
EL ESTRECHO
2333
34,848,458.59
22,100,298.12
2,291,460.30 19,808,837.82
194
2,684,757.78
1,602,413.11
1586
19,072,291.16
10,679,923.01
467
5,417,335.74
3,964,762.92
398,548.24
3,566,214.68
350.00
1,602,063.11
REQUENA
DATEM DEL M.
627,657.74 10,052,265.27
UCAYALI
1998
19,167,018.26
10,998,300.90
2,856,886.62
8,141,414.28
LORETO NAUTA
1407
12,884,458.38
6,639,587.50
346,611.09
6,292,976.41
RAMON
CASTILLA
1208
7,598,508.63
5,221,335.25
1,508,914.09
3,712,421.16
ALTO
AMAZONAS
1891
25,906,801.51
17,097,566.30
2,547,337.48 14,550,228.82
TOTAL
11,084
127,579,630.05
78,304,187.11
67,726,421.55
10,577,765.56
CuadroN10
CREDITOSPESQUEROS
TOTAL
RECUPERADO
20072010
SALDO
DEUDOR
PROVINCIA
N
PREST.
MONTO
APROBADO
MONTODESEMBOLSO
%REC
TOTAL
MAYNAS
695
3,074,625.10
2,876,245.21
1,481,824.12
1,394,421.09
51.52
REQUENA
377
1,081,750.00
1,069,550.00
641,842.50
427,707.50
60.01
28
47,300.00
47,300.00
20,938.47
26,361.53
44.27
146
327,430.00
305,930.00
167,161.52
138,768.48
54.64
87
157,100.00
153,100.00
56,858.76
96,241.24
37.14
1,044,647.00
1,003,937.00
728,480.36
275,456.64
72.56
DATEMDELM.
UCAYALI
LORETONAUTA
RAMON
CASTILLA
242
ALTO
AMAZONAS
130
TOTAL
1705
308,045.00
293,445.00
261,506.40
31,938.60
89.12
6,040,897.10
5,749,507.21
3,358,612.13
2,390,895.08
58.42
36
CuadroN11
CREDITOSACUICOLAS
TOTAL
RECUPERADO
20072011
N
PREST.
PROVINCIA
MONTO
APROBADO
SALDO
DEUDOR
MONTO
DESEMBOLSO
%
REC
TOTAL
MAYNAS
117
5,725,396.00
4,131,011.95
2,386,511.98
1,744,499.97 57.77
REQUENA
11
357,827.00
261,199.00
6,335.00
0.00
254,864.00 2.43
DATEMDELM.
42,000.00
UCAYALI
164,600.00
164,600.00
18,906.50
145,693.50 11.49
LORETONAUTA
153,500.00
88,938.00
49,149.06
39,788.94 55.26
201,500.00
151,110.00
73,337.10
77,772.90
1,033,341.00
906,309.00
367,732.29
538,576.71
7,678,164.00
5,703,167.95
2,901,971.93
RAMON
CASTILLA
10
ALTO
AMAZONAS
28
177
TOTAL
48.53
40.57
2,801,196.02 50.88
CuadroN12
CREDITOSPESQUEROSYACUICOLAS
20032006
N
PREST.
PROVINCIA
MONTO
APROBADO
MONTO
DESEMBOLSO
17
388,208.00
358,021.19
LORETONAUTA
141,500.00
141,500.00
ALTO
AMAZONAS
114,674.83
114,674.83
27
644,382.83
614,196.02
MAYNAS
TOTAL
CuadroN13
CONSOLIDADODEMICROCREDITOSAL2014
CREDITOSDEMERCADO
RECUPERACION
20082010
20082011
N MONTO
MONTO
PREST. APROBADO DESEMBOLS.
MAYNAS
10,955.50
UCAYALI
142
78,843.04
LORETO
224
SALDO
TOTAL
%REC
RESOLUCION
RECUPERADO DEUDOR
O.R.N013 N035036
2012GRLCR 2014
6,099.60
5,535.96
112.80
140.00
263.70
82.00
193.20
116.00
178.80
193.00
4,844.70
4,803.30
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,955.50
3,277.50
4,680.68
0.00
20.00
110.00
140.00
160.00
111.00
235.00
0.00
755.50 107.41
1,524.00
943.46
0.00
27.00
0.00
34.00
30.00
0.00
40.00
54.00
45,100.00
45,100.00
49,665.60
37,863.90
866.50
664.50
0.00
0.00
0.00
50.00
332.60
385.00
150.00
62.50
91,100.00
91,100.00
97,731.60
75,063.61
3,145.90
2,906.60
0.00
34.00
320.00
0.00
750.00
259.40
238.00
340.00
89,500.00
83,250.00
89,017.20
73,751.40
1,616.23
4,294.17
102.67
78.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.60
10.00
21,374.43
23,828.67
215.47
299.00
693.70
326.00
1,465.80
871.40
882.40
659.50
ELESTRECHO 132
RAMON
CASTILLA
116
ALTO
AMAZONAS 118
TOTAL
PREDIL
AL31122011 AL31122012 AL31122013 AL31012014 AL28022014 AL31032014AL30042014 AL31052014 AL30062014 AL31072014 AL31082014
REQUENA 186
DATEMDEL
MARAON 17
10,200.00
2014
2013
VENCIDOAL
31/12/2011
PROVINCIA
10,200.00
2012
900.60
222.96
37
CuadroN14
CONSOLIDADOMOTOTAXISAL2014
CREDITOSDEMOTOTAXIS
20082010
PROVINCIA
VENCIDOAL
RECUPERACION
20082011
2012
2014
2013
N MONTO MONTO
31/12/2011 AL 31-12-2011 AL 31-12-2012 AL 31-12-2013 AL 31-01-2014 AL 28-02-2014 AL 31-03-2014 AL-30-04-2014 AL 31-05-2014 AL 30-06-2014 AL 31-07-2014 AL 31-08-2014
PREST. APROBAD. DESEMB.
TOTAL SALDO
%REC
RECUPERADO DEUDOR
MAYNAS
7,604.20
1,531.54
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
7,604.20
1,531.54
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SistemaIntegraldeCrditosAgrarios,AcucolasyPesqueros(SICAAP)
EnelPlanOperativoInstitucional2015delaGerenciadeRecaudacin,indicacomounode
loslogrosobtenidosdelao2014,lacapacitacinaservidoresresponsablesdelSoftware
IntegradodeCrditosAgrarios,AcucolasyPesqueros
ProblemticaEncontrada
Entre los ms resaltantes e importantes problemas encontrados en cuanto a las
recuperacionesdeloscrditosquedirectamentegestionabanlosmencionadosprogramas,
tenemoslossiguientes:
Noexistaunplanseriodemetasmensualesderecaudacin.
Noexistaunplandegestindecobranza.
Noexistaunasegmentacindelacarteraporcobrarquepermitaidentificaralostipos
de prestatarios por su monto de deuda, tiempo de morosidad, tipos de garantas,
zona,etc.
Nosetieneratiosdemedicinyefectividaddeacciones,delaoydeaosanteriores.
Existe un software denominado SIGAP, incompleto y que nunca fue debidamente
implementadoniusadooficialmente,situacinquenopermitarealizardemanerams
gil la cobranza e identificar al prestatario de manera correcta, as como los saldos
delosmismos,porloqueelmecanismoactualmenteesmanual.
Se tiene una cartera no sincerada, haciendo que los montos pendientes, no sean la
carterarealgestionable.
NosecuentaconelaccesoalawebSUNARP(RegistrosPblicos),paralabsquedade
Predios o Vehculos, para trabar efectivamente las medidas cautelares
correspondientes.
c).SupervisindelbeneficiodededuccindelIGValasLneasAreas
Mediante Ley N 29285 Ley que establece la emisin de Documentos Cancelatorios
TesoroPblicoparaelpagodelImpuestoGeneralalasVentas(IGV)quegravelosservicios
de transporte areo de pasajeros desde o hacia la Ciudad de Iquitos publicada el 30 de
noviembredel2008,sedictaronmedidasextraordinariasquepermitenpromoveryfacilitar
elaccesoporvaareaalaciudaddeIquitoscoadyuvandoasuinterconexinconelresto
delpas
38
Con Fecha 05 de Marzo del 2009, el Gobierno Regional de Loreto, suscribi convenio
especfico con las empresas areas (Lan Per, LanAirlines, Lan Argentina, Star Per,
Peruvian)encumplimientodeloestablecidoenlaLeyN29285ysuReglamentoaprobado
medianteD.SN0252009EF.EnlaclusulaDcimoSegundasealaElGobiernoRegional
a travs de la Gerencia Regional de Recaudacin designar al personal necesario para el
controldepasajerosbeneficiarios,quienremitirdichainformacinalaGerenciaRegional
de Recaudacin del Gobierno Regional de Loreto, para las acciones administrativos
pertinentes
Con respecto a lo indicado en la ley y en merito a los convenios suscritos esta Gerencia,
desdeelao2009vienellevandoacaboelprocesodesupervisinyfiscalizacinposterior
delosboletosemitidosporlasempresasafindegarantizarelbeneficiodelosusuarios;del
anlisis efectuado, se ha encontrado que especficamente la Sub Gerencia de Canon y
Concesiones,atravsdeunpersonaltcnicoadministrativodelaentidad,eslaquerealiza
estasupervisin,lamismaqueconstadelossiguientesprocedimientos:
RequerimientodeInformacinalaslneasareas
Revisin y Control de la Informacin proporcionada (detalle de operaciones, boletos
areosemitidos,etc.)
Verificacindelainformacinremitidaendetallerespectoalosexpresadoenlosboletos
areos (desagregado de la base imponible e IGV exonerado, ruta desde o hacia Iquitos,
consignacindeltextoBoletosujetoaleyN29285,etc.).
Observaciones de las operaciones que generen duda en el no traslado del IGV a los
usuarios.
ConsolidacinyelaboracindeInformeporpartedeestaSubGerenciaconelimportea
reembolsarporconceptodeexoneracindelIGV,conlaemisindelDCTP
ReportealMEFparalaemisindeDocumentosCancelatoriosTesoroPblicoporelIGV
exonerado, generado en las operaciones de ventas de pasaje areos por los boletos
validados(noobservados).
ReportealaSUNATdelosinformesconoperacionescuyosboletosnofueronvalidados.
Adicionalalosprocedimientosrealizados,enformaperidica,tambinserealizanajustes
yconciliacionesdelosboletosobservados,conlaparticipacinconjuntadeestaGerencia
ylosresponsablesdelainformacindelasempresasareas,situacinqueseenmarcaa
criterios s tcnicos, en las normas, razn que implica tener que desarrollar acciones de
controlposteriorpararevalidary/oreconfirmarlasoperacionesautorizadasyreportadas
alMEFparalaemisindeDocumentosCancelatoriosdeTesoroPblico.
TodainformacinreportadaconobservacionesseponedeconocimientoalaSUNATensu
condicin de ente fiscalizador de operaciones que generan rentas e impuestos, an as,
consideramosdesumaimportanciaquesesoliciteporquiencorrespondalaprogramacin
deaccionesespecialesdecontrolsobrelosprocedimientoseinformacinvalidadahastala
fechaydeserposiblestasedeenformaconcurrente.
39
ProblemticaEncontrada:
Laverificacindelcumplimientodelbeneficioporpartedelaslneasareasafavordelos
usuarios, solo se realiza con la informacin que nos remiten las mismas lneas reas, no
existiendounmecanismoofuentedeinformacinparalelaquepermitecontrastardicha
informacin, por lo que sera recomendable evaluar y determinar otras formas de
verificacindelnocobrodelIGValosusuariosporpartedelaslneasreas.
Si bien en el mismo boleto se puede visualizar que se consigna el monto del pasaje y
aparteseconsignaelmontodelimpuestodejadodecobrar,sinembargo,comopodemos
verificarqueefectivamentedichosmontosnohansidoincluidosenloscostosdelpasaje,
msauncuandomuchasveceselcostodelpasajeparaveniralaciudaddeIquitossigue
siendo sumamente alto, debiendo realizarse un estudio comparativo entre el costo del
pasaje para ir y venir a nuestra ciudad y el costo del pasaje para trasladarse a otras
ciudadesdelpas.
Estalabor,sibienesciertoesbsicamentedecontrol,tomamuchahorahombre,debidoa
quelainformacinesvoluminosaysedeberemitirinclusohastafoliadoalMinisteriode
EconomayFinanzasyaSUNAT,sinembargoactualmenteesyhabiendosiendorealizada
porunasolapersona,quiensolocuentaconelapoyodeotropersonalparaelfoliado,lo
cualesinsuficiente,demaneraqueporlomenosserequiereunapersonamsparaque
realice esta labor de verificacin, entre otras funciones que puedan encomendarse para
garantizarelcumplimientodeestebeneficioafavordelaregin.
2.SUBGERENCIADERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS:
a).ComportamientodelosIngresosporRecursosDirectamenteRecaudadosPeriodo
2014.
Que,deacuerdoaloinformadoporlasUnidadesEjecutorasyporlasUnidadesRendidoras
hasta el mes de octubre del 2014, los ingresos como pliego ascendieron a S/.
40
16,649,385.41nuevossoles(46.18%delPresupuestoInstitucionalModificado)delocual
sehaejecutadoS/.13,022,042.81nuevossoles,esdecirel78.21%delorecaudado.
Como se puede observar del cuadro analtico que exponemos a continuacin, existe un
saldo a favor del Pliego de S/. 3,627,342.60 (Tres millones seiscientos veintisiete mil
trescientos cuarenta y dos y 60/100 nuevos soles), por lo que los ingresos fueron
superioresalosegresossegnloinformadoyconciliadoconlasUnidadesEjecutoras.
CuadroN15
UNIDADEJECUTORA
PIM
GORELSEDECENTRAL
INGRESO
%
Respecto
alPIM
11,923,442.00
4,322,815.54
520,379.00
199,164.20
38.27
132,426.50
25.45
66.49
66,737.70
67,042.00
94,195.22
140.50
110,164.40
164.32
116.95
15,969.18
UGELALTOAMAZONAS
132,600.00
143,893.95
108.52
0.00
0.00
0.00
143,893.95
UGELLORETONAUTA
140,000.00
137,021.20
97.87
103,861.00
74.19
75.80
33,160.20
UGELREQUENA
90,000.00
71,927.94
79.92
50,948.00
56.61
70.83
20,979.94
UGELUCAYALICONTAMANA
90,000.00
73,614.26
81.79
68,192.00
75.77
92.63
5,422.26
UGELRAMONCASTILLA
90,000.00
18,549.71
20.61
21,590.00
23.99
116.39
3,040.29
143,500.00
22,787.91
15.88
38,583.78
26.89
169.32
15,795.87
GERENCIASUBREGIONALALTO
AMAZONAS
GERENCIASUBREGIONALUCAYALI
UGELDATEMDELMARAON
36.25
%
%Respecto
Respecto ala
DIFERENCIA
alPIM
Ejecucin
EGRESO
3,982,743.36
33.40
92.13
340,072.18
HOSPITALREGIONALDELORETO
8,202,733.00
2,859,760.41
34.86
1,863,554.38
22.72
65.16
996,206.03
HOSPITALDEAPOYOIQUITOS
3,737,852.00
2,137,199.72
57.18
1,857,101.14
49.68
86.89
280,098.58
HOSPITALSANTAGEMAALTOAMAZONAS
1,175,503.00
913,764.16
77.73
863,620.10
73.47
94.51
50,144.06
REDSALUDALTOAMAZONAS
1,230,743.00
213,867.95
17.38
106,723.96
8.67
49.90
107,143.99
198,416.00
73,068.88
36.83
0.00
0.00
0.00
73,068.88
78,923.00
97,192.70
123.15
51,625.00
65.41
53.12
45,567.70
REDSALUDDATEMDELMARAON
ORGANISMOPUBLICOINFRAEST.PARALA
PRODUCTIVIDADOPIPP
DIRECCIONREGIONALDEAGRICULTURA
DIRECCIONREGIONALDETRANSPORTE
DIRECCIONREGIONALDEEDUCACIN
DIRECCINREGIONALDESALUD
TOTAL
260,000.00
236,085.86
90.80
222,395.47
85.54
94.20
13,690.39
2,117,601.00
1,608,502.29
75.96
778,443.19
36.76
48.40
830,059.10
520,000.00
863,530.19
166.06
309,375.74
59.50
35.83
554,154.45
5,337,961.00
2,562,443.32
48.00
2,460,694.79
46.10
96.03
101,748.53
46.18 13,022,042.81
36.12
36,056,695.00 16,649,385.41
78.21 3,627,342.60
Debemos precisar que si bien es cierto la metodologa para proyectar los ingresos por
RecursosDirectamenteRecaudados(R.D.R)quedaacriteriodecadaespecialista,escierto
tambinquecomopuntodepartidaycomoinformacinbsicasedebetomarencuenta
elhistricodeingresosobtenidosenlosejerciciosanteriores,estoinclusomensualisadoy
aniveldeUnidadEjecutora;estoconlafinalidaddepoderhacernosdelamediadetodos
estos ejercicios y poder tener una proyeccin un poco ms precisa de los ingresos que
pensamos podamos tener en el periodo. Sin embargo, causa mucha sorpresa que
teniendo esta informacin se haya proyectado un monto superior a los 36 millones de
41
nuevos soles, y solamente hayan ingresado a las arcas 16 millones, es decir, menos del
50%deloproyectado.
Que, as tambin se tiene informacin respecto a los ingresos captados a travs de las
UnidadesRendidoras,lasquellegaronarecaudaruntotaldeS/.1,978,304.83(Unmilln
novecientossetentayochomiltrescientoscuatroy83/100nuevossoles).
CuadroN16
UNIDADRENDIDORA
INGRESO
%de
participacin
enla
recaudacin
EGRESO
%de
participacin
enelgasto
DIRECCINREGIONALDEENERGIAY
MINAS
70,786.26
3.58
92,853.00
4.29
DIRECCINREGIONALDETRABAJOY
PROMOCINDELEMPLEO
576,658.22
29.15
795,525.30
36.75
DIRECCINREGIONALDECOMERCIO
EXTERIOR,TURISMOYARTESANIA
958,214.19
48.44
933,227.00
43.11
DIRECCIONREGIONALDEPRODUCCION
372,646.16
18.84
343,088.00
15.85
100.00 2,164,693.30
100.00
TOTAL
1,978,304.83
Comopodemosapreciardelcuadroanterior,laDireccinquemayoresingresosgenera
es la de Comercio Exterior, Turismo y Artesana; siendo que la Direccin Regional de
Trabajo y Promocin del Empleo tiene un dficit muy marcado entre los recursos que
recauda y la ejecucin de su gasto, siendo muy superior este ltimo, por lo que se
recomienda realizar un diagnstico de los ingresos y de los gastos con la finalidad de
encontrarunequilibrioentrelosmismos.
b).ComportamientodelosingresosporRecursosDirectamenteRecaudadosEjercicios
2011al2013.
Que, hemos solicitado informacin a la Sub Gerencia Regional de Presupuesto de los
ingresos obtenidos por los Recursos Directamente Recaudados en los ejercicios 2011 al
2013porUnidadEjecutorademaneramensual,siendolosingresoslossiguientes:
42
CuadroN17
TOTAL
RECAUDADO2011
UNIDADEJECUTORA2011INGRESOS
TOTAL
RECAUDADO2012
TOTAL
RECAUDADO2013
C
6,026,252.80 8,871,581.08 10,973,215.50
o
GERENCIASUBREGIONALALTOAMAZONAS
113,879.14
69,240.50
265,001.54
m
GERENCIASUBREGIONALUCAYALI
1,483.26
69,694.01
137,676.29
o
UGELALTOAMAZONAS
115,031.16
80,962.22
181,100.09
UGELLORETONAUTA
74,956.21
106,444.10
113,195.73
p
UGELREQUENA
88,527.80
96,388.56
83,635.40
o
UGELUCAYALICONTAMANA
74,976.61
66,241.59
56,243.51
d
UGELRAMONCASTILLA
29,514.13
30,697.92
22,820.61
e
UGELDATEMDELMARAON
32,670.02
139,391.91
59,710.47
m
HOSPITALREGIONALDELORETO
5,089,014.63 5,382,307.67 5,506,500.64
o
HOSPITALAPOYOIQUITOS
3,630,670.93 3,299,335.61 2,502,012.41
s
HOSPITALSANTAGEMAALTOAMAZONAS
917,694.67 1,415,196.50 1,058,262.81
REDSALUDALTOAMAZONAS
2,425,567.13
976,034.29
231,194.46
a
REDSALUDDATEMDELMARAON
38,265.18
420,117.72
200,972.02
p
ORGANISMOPUBLICOINFRAEST.PARALAPRODUCTIVIDADOPIPP
52,575,862.40 64,092,947.29 24,675,115.56
r
DIRECCIONREGIONALDEAGRICULTURA
249,627.48
5,338.88
190,931.15
e
DIRECCIONREGIONALDETRANSPORTE
518,056.82
727,500.48 1,825,151.00
c
DIRECCIONREGIONALDEEDUCACIN
989,531.98 1,772,159.71 1,617,276.47
i
DIRECCINREGIONALDESALUD
4,488,706.91 4,301,756.62 5,212,544.67
a
TOTAL
77,480,289.26
91,923,336.66 54,912,560.33
r
los ingresos de las Unidades Ejecutoras es variable, sin embargo mantienen una media
razonabledeunejercicioaotro,sinembargolarecaudacinparaelejercicio2013sevio
afectadaporeldecrementoenlosingresosdelOrganismoPblicodeInfraestructurapara
laProduccinOPIPP.Que,deacuerdoalcomportamientodelosingresosquepodemos
apreciarenelcuadroanterioryteniendoenconsideracinuncrecimientovegetativode
5%,podemosrealizarunaproyeccindeingresosparaelejercicio2014,conlafinalidad
decompararlaconlaproyeccindadaenelPIM(PresupuestoInstitucionalModificado).
SEDECENTRALDEGOREL
43
CuadroN18
UNIDADEJECUTORA2011INGRESOS
SEDECENTRALDEGOREL
GERENCIASUBREGIONALALTO
AMAZONAS
GERENCIASUBREGIONALUCAYALI
TOTAL
TOTAL
RECAUDADO2011 RECAUDADO2012
TOTAL
RECAUDADO2013
PIM2014
PROYECCIN
SIMULADA2014
INGRESO2014
6,026,252.80
8,871,581.08
10,973,215.50
11,923,442.00
9,054,867.29
4,322,815.54
113,879.14
69,240.50
265,001.54
520,379.00
156,842.41
199,164.20
1,483.26
69,694.01
137,676.29
67,042.00
73,098.74
94,195.22
115,031.16
80,962.22
181,100.09
132,600.00
131,982.71
143,893.95
UGELLORETONAUTA
74,956.21
106,444.10
113,195.73
140,000.00
103,108.61
137,021.20
UGELREQUENA
88,527.80
96,388.56
83,635.40
90,000.00
93,993.11
71,927.94
UGELUCAYALICONTAMANA
74,976.61
66,241.59
56,243.51
90,000.00
69,111.60
73,614.26
UGELRAMONCASTILLA
29,514.13
30,697.92
22,820.61
90,000.00
29,061.42
18,549.71
UGELDATEMDELMARAON
32,670.02
139,391.91
59,710.47
143,500.00
81,120.33
22,787.91
HOSPITALREGIONALDELORETO
5,089,014.63
5,382,307.67
5,506,500.64
8,202,733.00
5,592,238.03
2,859,760.41
HOSPITALAPOYOIQUITOS
UGELALTOAMAZONAS
3,630,670.93
3,299,335.61
2,502,012.41
3,737,852.00
3,301,206.64
2,137,199.72
HOSPITALSANTAGEMAALTO
AMAZONAS
917,694.67
1,415,196.50
1,058,262.81
1,175,503.00
1,186,903.89
913,764.16
REDSALUDALTOAMAZONAS
2,425,567.13
976,034.29
231,194.46
1,230,743.00
1,271,478.56
213,867.95
38,265.18
420,117.72
200,972.02
198,416.00
230,774.22
73,068.88
52,575,862.40
64,092,947.29
24,675,115.56
78,923.00
92,457.78
97,192.70
REDSALUDDATEMDELMARAON
ORGANISMOPUBLICOINFRAEST.PARA
LAPRODUCTIVIDADOPIPP
DIRECCIONREGIONALDEAGRICULTURA
249,627.48
5,338.88
190,931.15
260,000.00
156,064.12
236,085.86
DIRECCIONREGIONALDETRANSPORTE
518,056.82
727,500.48
1,825,151.00
2,117,601.00
1,074,747.90
1,608,502.29
DIRECCIONREGIONALDEEDUCACIN
989,531.98
1,772,159.71
1,617,276.47
520,000.00
1,532,638.85
863,530.19
4,488,706.91
4,301,756.62
5,212,544.67
5,337,961.00
4,901,052.87
2,562,443.32
DIRECCINREGIONALDESALUD
TOTAL
TodoslosdatosconsignadossobrelarecaudacindelasUnidadesEjecutarasdelosejercicios20112013fueronobtenidasdel
SIAF.
Segn el clculo realizado, la proyeccin anual para los ingresos por Recursos
Directamente Recaudados para el ejercicio 2014, hubiera sido de S/. 29,132,749.08
(Veintinueve millones ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y nueve y 08/100
nuevossoles),siendoesteunmontomsajustadoalarealidaddelosingresosquepercibe
elGobiernoRegional.PorloquetomandoenconsideracinelmontoaprobadoenelPIM,
la diferencia a menos es de S/. 6,923,945.92 (Seis millones novecientos veintitrs mil
novecientoscuarentaycincoy92/100nuevossoles).
c).ProyeccindeIngresosparaelEjercicio2015
Teniendoenconsideracinlospuntos1y2delpresenteinforme,procedimosarealizarla
proyeccin de ingresos de cada Unidad Ejecutora para el periodo 2015, teniendo en
consideracinloscomportamientoshistricos desus ingresos, elcrecimientovegetativo
correspondienteyfactoresextraordinarioscomoeselcasodelaOPPIP.
44
CuadroN19
UNIDADEJECUTORA
PROYECCINANUAL2015
7,925,889.54
SEDECENTRALDEGOREL
GERENCIASUBREGIONALALTO
AMAZONAS
GERENCIASUBREGIONALUCAYALI
UGELALTOAMAZONAS
UGELLORETONAUTA
UGELREQUENA
UGELUCAYALICONTAMANA
UGELRAMONCASTILLA
UGELDATEMDELMARAON
HOSPITALREGIONALDELORETO
HOSPITALAPOYOIQUITOS
HOSPITALSANTAGEMAALTO
AMAZONAS
REDSALUDALTOAMAZONAS
REDSALUDDATEMDELMARAON
ORGANISMOPUBLICOINFRAEST.PARA
LAPRODUCTIVIDADOPIPP
DIRECCIONREGIONALDEAGRICULTURA
DIRECCIONREGIONALDETRANSPORTE
DIRECCIONREGIONALDEEDUCACIN
DIRECCINREGIONALDESALUD
TOTAL
169,912.41
79,550.30
136,759.20
113,299.53
89,375.92
71,157.44
26,665.37
66,822.08
4,944,865.63
3,036,919.90
1,130,041.01
1,009,749.26
192,261.25
92,457.78
179,020.63
1,228,292.78
1,376,155.82
4,348,431.02
26,217,626.88
Comopodemosobservar,laproyeccinanualrespectoalejercicio2014sereduceenun
aproximado de diez (10) millones de nuevos soles, esto debido a que la proyeccin
realizadaenelPIM2014,estuvodemasiadoelevadadebidoquesehizounclculoanti
tcnicoydesmesuradodealgunasUnidadesEjecutorascomoporejemplolaSedeCentral
elHospitalRegionalolaDireccindeTransportes,queconsiderabanmontoexorbitantes
teniendoencuentaelhistricodeingresosqueestoshabanreportadoenlosejercicios
anteriores.
Debemossealarqueestaproyeccindeingresospodramodificarsedesernecesario,si
es que se implementa un plan de accin mensual de fiscalizacin a los Recursos
DirectamenteRecaudadosentodaslasUnidadesEjecutoras.
Adems debemos citar que la mayor diferencia entre lo proyectado y lo efectivamente
recaudado se dan en dos unidades ejecutoras: GOREL SEDE CENTRAL y el HOSPITAL
45
REGIONALDELORETO,loscuales sumanuntotaldeS/.12943,599.05NuevosSolesen
dficit.
d).FondoRotatorio
LainformacindelFondoRotatorioquealcanzaronlasProvincias,estincompletaporlo
que es necesario, adems que en la Sub Gerencia no existe ninguna Base de Datos que
nospueda ayudar atener con certezala informacinrespectoal estadode esteFondo,
porloquelonicoqueseencontrfueelInformeN0322014GRLGRRSGRDRdefecha
28.10.2014,dondeseinformalosiguientedecadaunadelasprovincias:
CuadroN20
PROVINCIADEMAYNAS
MAYNAS/SGRDR
NDE
CABEZAS
CABEZAS
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS
CABEZAS
EXISTENTES
PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
245
1,875
916
1,387
882
1,850,287.50
326,070.00
2,176,357.50
VACUNOS
24
175
46
157
103
289,560.00
13,680.00
303,240.00
PORCINOS
64
29
85
17,100.00
8,400.00
25,500.00
MAYNAS/AGENCIA
NDE
CABEZAS
CABEZAS
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS
CABEZAS
EXISTENTES
PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
191
1,691
188
3,244,281.00
1,181,748.00
4,402,228.00
VACUNOS
17
151
11
275,400.00
94,140.00
369,540.00
0.00
0.00
0.00
PORCINOS
CuadroN21
PROVINCIADEALTOAMAZONAS
MAYNAS/SGRDR
SEMOVIENTES
NDE
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
EXISTENTES
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS PENDIENTES
151
1,188
504
965
680
NDE
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
EXISTENTES
MAYNAS/AGENCIA BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
2,008,680.00
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
175,560.00
INTERESES
2,184,240.00
TOTAL
BUFALOS
68
707
771
72
360
0.00
0.00
981,151.00
VACUNOS
76
668
335
585
0.00
0.00
1,005,811.00
46
CuadroN22
PROVINCIADERAMONCASTILLA
MAYNAS/SGRDR
NDE
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
EXISTENTES
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
37
314
226
155
136
0.00
0.00
0.00
VACUNOS
14
48
31
22
20
0.00
0.00
0.00
PORCINOS
0.00
0.00
0.00
NDE
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
EXISTENTES
MAYNAS/AGENCIA BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
34
282
129
192
0.00
0.00
340,300.00
VACUNOS
55
20
37
0.00
0.00
46,150.00
PORCINOS
0.00
0.00
0.00
CuadroN23
PROVINCIADEUCAYALI
MAYNAS/SGRDR
NDE
CABEZAS
CABEZAS
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS
CABEZAS
EXISTENTES
PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
47
746
597
358
271
472,690.00
159,498.00
632,188.00
VACUNOS
24
235
160
133
99
159,940.00
51,012.00
210,952.00
PORCINOS
14
138
98
157
36
32,890.00
12,780.00
45,670.00
MAYNAS/AGENCIA
NDE
CABEZAS
CABEZAS
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS
CABEZAS
EXISTENTES
PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
12
317
19
333
0.00
0.00
564,876.00
VACUNOS
80
90
123
0.00
0.00
196,384.00
PORCINOS
13
124
66
139
0.00
0.00
30,735.00
CuadroN24
PROVINCIADEREQUENA
MAYNAS/SGRDR
NDE
CABEZAS
CABEZAS
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS
CABEZAS
EXISTENTES
PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
57
911
607
569
373
761,495.00
272,953.00
936,324.00
VACUNOS
0.00
0.00
0.00
PORCINOS
0.00
0.00
0.00
MAYNAS/AGENCIA
NDE
CABEZAS
CABEZAS
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS
CABEZAS
EXISTENTES
PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
34
396
59
494
0.00
0.00
653,440.00
VACUNOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PORCINOS
47
CuadroN25
PROVINCIADEDATEMDEMARAON
MAYNAS/SGRDR
NDE
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
EXISTENTES
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
21
242
176
141
64
197,800.00
39,238.00
237,038.00
VACUNOS
5,700.00
2,052.00
7,752.00
PORCINOS
0.00
0.00
0.00
MAYNAS/AGENCIA
NDE
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
EXISTENTES
BENEFICIADOS ENTREGADAS DEVUELTAS PENDIENTES
IMPORTE
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
BUFALOS
64
11
97
0.00
0.00
92,820.00
VACUNOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PORCINOS
Asmismo,nomencionancuantascabezasdeganadofuerondevueltasnienquefechas,
lascabezaspendientesdedevolucinylasquefueronrecuperadasyadondeoaquienes
fuerontransferidas.
EnelmismoInformehacemencindequeningunodelosprestatariosdeesteprograma
cuentacontodoslosrequisitosexigidosparaelotorgamientodeloshatosdeganado.
Parafinalizarycomohechomsrelevanteygravealavez,esquelainformacinproporcionadano
cuentaconlasvalorizacionesdeloshatoscompleta.
GERENCIAREGIONALDEDESARROLLOSOCIAL
1.PROGRAMADEASESORIALEGALGRATUITAALOSINTERNOS(AS)PENAL
LosabogadosalaOficinaJurdicadeapoyoalosinternos(as),jueganunpapelimportanteafavor
delosmismos,conrelacinalosaspectosdedefensalegal.Essabidoquemuchasdelaspersonas
internadas en el Establecimiento penitenciario cuentan con bajo recursos econmicos y se
encuentraneniniciosdeprocesos,otrosengirodeprocesos,porloqueesaellasalasquevan
dirigidaslaatencinparallevarsuscasosyayudarlasparasuliberacinoensudefectoparauna
sentenciarpida,segnseaeldictamenqueemitanlosjuecesomagistrados,deacuerdoaldelito
cometido.
En este marco, muchos internos(as) han recibido este apoyo profesional, de tal modo que han
obtenido su libertad condicional, semi libertad o en el mejor de los casos su absolucin de los
procesos.Sehacontribuidopuesaladespenalizacinyhacerquelajusticiallegueaestaspersonas,
querequierandeunapoyojurdicoyalavezmoral.
48
CuadroN26
LOGROS
Sehalogradolalibertadde688internos(as).
AO
CANTIDAD
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
58
138
79
83
133
107
50
40
Se ha atendido a ms de 700 interno(as) que han sido beneficiadas con Campaas mdicas,
donacionesycharlasdesensibilizacin.
2.SUBGERENCIADEDESARROLLOCOMUNAL
BAOSECOLOGICOSYCOCINASMEJORADAS
Comunidad13defebrero
AA.HHPilar
CentroPobladoNuevoHorizonte
CentroPoblado12deAbril
ComunidadngelCrdenasIIzona
ComunidadSanLucas
AA.HHCharlesZevallos
CentroPobladoLosDelfines
ComunidadSantaClara
ComunidadPeaNegra
ComunidadExPetroleros
ComunidadSantoTomas
AA.HHDeliciaManzur
ComunidadVarillal
ComunidadPadrecocha
49
COMUNIDADSALUDABLE
CRIANZADEAVES
MONITOREOALPROYECTOCRIANZADEAVESMENORESPOLLITOSBB,CONELAPOYODELOS
TECNICOSDELASUBGERENCIADEDESARROLLOCOMUNAL
PROYECTO:HORTICULTURA
SEMBRIODEHORTALIZAS
(LECHUGA,TOMATE,ETC)
COMUNIDADESBENEFICIADAS
SANTAMARTHARIOAMZONAS
SANRAFAELRIOAMAZONAS
SINCHICUYRIOAMAZONAS
SANTAMARIADELOJEALRIOMAZONAS
SANTACLARADELOJEALRIOAMAZONAS
ESQUEMA
PROBLEMAS
Pobrezaydesnutricin
GERENCIADEDESARROLLO
MisinyVisin
ObjetivosyOrganizacin
LOGROSYACTIVIDADES
RETOS
CuadroN27
DESNUTRICION
AO
2012
2013
2014
%
32
28
26
CuadroN28
POBREZA
DETALLES
ANTES
AHORA
%
56
38
PlanTsetaTanaAipa
(QUEREMOSCRECER).
50
FERIAS,SEMINARIOS,FOROS.
3TALLERESDEPRIORIZACIONPARALALUCHACONTRALAPOBREZA
PLANCOMUNICACIONAL
TRABAJO ARTICULADO CON COPERACION TECNICA USAID, PARA ELABORACION DE
PLANES DE MEJORA DE LOS DISTRTOS MAZAN Y PUNCHANA DEL SERVICIO CRED Y
CONTROLPRENATAL
CuadroN29
BENEFICIADOSDETECHOSDIGNOS
ISEMESTRE
9,516
IISEMESTRE
33,561
TOTAL
43,077
CuadroN30
MEDICOENTUBARRIO
IISEMESTRE2014
RACIONESENTREGADOS
34,000
TOTALBENEFICIADOS
116,624
EASPIAS
AtencinalacuencadelroNapoatravsdelaEstrategiadeAccinSocial
Realizar4travesasdelaPlataformaItinerantedeAccinSocialconSostenibilidadPIAS,enla
cuencadelroNapo
CuadroN31
CAMPAAOFTAMOLOGICA,OPERACIONESDECATARATASYPETIRIGION
(PACIENTESOPERADOS)
ISEMESTRE
166
IISEMESTRE
500
51
CuadroN32
ATENCIONESODONTOLOGICASENLASCOMUNIDADES,DISTRITOSYPROVINCIAS
TOTAL
4,531
CuadroN33
BENEFICIARIOS
INGLES
TOTAL
5,050
CuadroN34
CHAUCUICA
(ESCOLARESBEFICIADOS)
TOTAL
273,178
CuadroN35
FORTALECIENDOLAEDUCACION
(SEENTREGO)
DETALLES
TOTALES
MESAS
8,560
SILLAS
9,887
BANDADEPAZ
93
SonunTotalde84InstitucinEducativaBeneficiadas
52
SUBGERENCIADEPROMOCIONCULTURAL
1. JuegosDeportivosEscolaresNacionales2014
Participacindejvenesvaloresde la Regin,apoyoalosestudianteseneldesarrollodelosJuegos
Deportivos Escolares Nacionales 2014, asignado un presupuesto de S/. 25,419.00 en implementos
deportivosypremiosalosparticipantes
FotosN01
LaGerenciaRegionaldeDesarrolloSocialylaSubGerenciadePromocinCulturaldieronimportancia
alosaniversariosdelosdistritosdelaregin,talcomosemuestraenlasfotosestuvimospresenteen
losaniversariosdePevas,RequenayMaznrealizandoactividadesdeportivasculturales.
FotosN02
SeasignunpresupuestodeS/.8,000.00paradifusinypremios
53
FotosN03
Proyectoquebeneficioalapoblacinestudiantilde50InstitucionesEducativasdeRequenadelnivel
secundariodeeducacinbsicoregularbeneficindolosconlaentregade5275librosdelaeditorialde
TierraNueva.ApoyoeconmicoascendenteaS/. 93,229.00ytieneporobjetivoprincipalmejorarla
comprensinlectoradelosalumnos.
ActividadCvicoPatriticohomenajealCombatedeAngamosenContamana
En coordinacin con el Comando de las Fuerza Armadas la Sub Gerencia de Promocin Cultural
desarrollo la actividad cvico y patritico, concentrando a la poblacin de Contamana en la Plaza de
Armasparaobservardelosfuegosartificialesprovedosenestaoportunidad
AuspicioalaGranCruzadaEvanglica
Actividadimportanteparaelrescateespiritualdepersonasnecesitadasydelapoblacinengeneral
conlapresentacinmagistraldePastoresEvanglicos.
ElpresupuestoasignadoaestaactividadasciendeaS/.22,243.20
GERENCIAREGIONALDERECURSOSNATURALESGESTIONDELMEDIOAMBIENTE
OBJETIVOSDELAGERENCIAREGIONALDERECURSOSNATURALESYGESTIONDELMEDIO
AMBIENTE
LaGerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestindelMedioAmbiente
es el rgano responsable de proteger el medio ambiente a travs de la
conservacindelabiodiversidadyelaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturales
con un enfoque Ecosistmico; as como el respeto a nuestras comunidades nativas y
ribereas; que promueva la distribucin justa y equitativa desarrollando una cultura
ambientalregional.
54
LOGROSYMETASDESTACADAS.
Loslogrosmsimportantesdentrodelasmetaspropuestasdelplanoperativoinstitucional
de la Gerencia regional de recursos naturales y gestin del medio ambiente son los
siguientes:
1.LaimplementacindelprogramadeEducacinAmbientalconsolidndose25Ecoclubesen
igualnmerodeinstitucioneseducativasdelaciudaddeIquitosy14brigadasEcolgicas
en 14 asentamientos humanos de Iquitos metropolitano, que constituye la base para las
celebracionesenconmemoracinadasambientalescomoeldadelosHumedales,dade
labiodiversidad,damundialdelagua,damundialdelmedioambienteentreotros.
2.Se logr la atencin a travs de rganos del estado de nivel nacional a las comunidades
Nativas en situacindeemergenciaambientaldebidoacontaminacionesdesusespacios
en el uso de los recursos naturales como el hidrocarburo. La Gerencia conforma la
comisinnacionaldeatencinalascomunidadesnativasenemergenciaambiental.
3.Se logr la atencin con mdulos de procesamiento de aguas aptas para el consumo
humanoa65comunidadesnativas,quesonlasqueconformanenemergenciaambiental
de las cuatro cuencas como son Pastaza, Corrientes, Tigre y Maran, atendidas por el
estado a travs del Programa Nacional de Saneamiento Ambiental del Ministerio de
Vivienda,construccinySaneamiento.
AdecuacindelaOrdenanzaRegionalN0202004CR/GRL
5.A travs del Ministerio de Salud se realiz la vigilancia sanitaria en algunos ros de la
amazonia,especficamenteenelriomaranycorrientes,paradeterminarlacalidaddel
aguadelosreferidosros.
6.Selogrlaviabilidaddealgunosproyectosdereposicindebosquesyotrosenprocesode
viabilidadtalescomo:
55
Departamento: Loreto.
Provincia:
Requena.
Distrito:
AltoTapiche.
Localidad:
SantaElena.
NmerodeBeneficiarios:785habitantesopersonas.
2. MEJORAMIENTODELOSSERVICIOSDECONSERVACIONFORESTALENELAREADEINFLUENCIA
DE LA VIA DE ACCESO SAN JOSEMOENA CAOCANTA GALLODISTRITO DE BELENREGION
LORETO.
LocalizacinGeogrficadelProyectoaIntervenir:
Departamento:
Loreto.
Provincia:
Requena.
Distrito:
AltoTapiche.
Localidad:
SanJos,
Mohenacao,y
CantaGallo.
NmerodeBeneficiarios:2,202habitantesopersonas.
LocalizacinGeogrficadelProyectoaIntervenir:
Departamento:
Loreto.
Provincia:
Loreto.
Distrito:
NautayParinari.
56
CuadroN36
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DISTRITO DE NAUTA
DISTRITO DE PARINARI
COMUNIDADES
Montealegre
1 Santa Rita de Castilla
Pampacao
2 Santa Rita de lagarto
Bagazan
3 Santa Isabel de Yumbaturo
DosdeMayoSanPabloTipishca 4 San Jos de Parinari
SanPedrodeTipishca
5 Nuevo San Juan
SanPabloTipishca,1razona
6 Puerto Amrica
SanPabloTipishca,2razona
7 Nueva Fortuna
SanJuandelagunillas
8 Parinari capital
VillaLucerna
9 San roque
NuevoMiraflores,1razona
10 San Jos de Samiria
SanJosdeSarapanga
11 Buena vista Jerusaln
LasMalvinas
12 Mundial
SanJacinto
13 Leoncio Prado
Nuevaconquista
14 Roca Fuerte
Peanegra
15 Arica Tipishca de Samiria
Solterito
16 Tangarana
SantaRitadeflorida
17 Atenas
Firmeza
18 Fortuna
SanRamn
SantaRosadeTipishca
SanMartindeTipishca
GranPunta
SanMiguel
23deJunio
NmerodeBeneficiarios:13,711habitantesopersonas.
7. SelogrconsolidadelSistemadeInformacinRegionalalserviciodelapoblacin,cuenta
con un portal Web en constante actualizacin de la informacin ambiental
(aproximadamente 650 documentos relacionados al medio ambiente y los recursos
naturales)yunadministradorquealimentadeinformacinalportalweb.
ConlaOrdenanzaRegional0072014GRLCRsecreaelGrupoTecnicodeHumedalesde
Loreto, encargada del seguimiento y ejecucin de Humedales, elaboracin del
Diagnostico y Estrategia Regional de Humedales, Instrumento donde se identifica
accionesyresponsabilidadesconenfoquedeconservacin.
57
8.- LaOrdenanzaRegionalN0202009GRLCR.Declaralaproteccinyconservacindelas
cabecerasdecuencasprioritariaseneldepartamentodeLoreto,LaOrdenanzaRegional
N0052013GRLCR,queapruebaelmapayelestudiodedelimitacineidentificacinde
111 cabeceras de cuencas prioritarias en el departamento de Loreto. Estudios de
fragilidad de las cuencas de los ros Cushabatay, provincia de Ucayali y rio Paranapura
provinciadeAltoAmazonas.
9.SelogrestarpresentecomorepresentantesdelGobiernoregionaldeLoretoenlaCOP20
ConferenciaAnualdelasPartes,Convencin,laconvencinconstituyeunmarcogeneral
para los esfuerzos internacionales encaminados a abordar el problema del Cambio
Climtico,realizadoenlaciudaddeLimaenelmesdeDiciembre2014,dondesepresent
lapropuestadelaentidad.
10.SelogrformularelreglamentointernodelamesadeReduccindeEmisionesderivadas
de la deforestacin y degradacin forestal en Loreto, cuya prioridad es asegurar la
comunicacin y articular informacin con el nivel nacional y con las dems mesas
regionalesycoordinartalleresdecapacitacin,informacinyconsulta.
11.IncorporacindeLoretoalgrupodeGobernadoresdelclimaydelbosqueGCF,cuyo
finespromoverelintercambiodeexperiencias,desarrollodecapacidadesydiseosde
polticaspblicasrelacionadosconesfuerzosquebuscanmitigarelcambioclimtico
.
12.El vivero forestal y jardn botnico viene realizando actividades tendientes a la
generacin de plantas para la donacin a las diferentes entidades pblicas, colegios
pblicosyornamentacindepasacallesentreotros.
13.Manejodequeloniosacuticosconlaparticipacinactivade10institucioneseducativas,
dondeserealizelmonitoreoyevaluacindelaeclosinyliberacindelascras.
Reforestacindereasdeforestadasydegradadasen15comunidadesdelacuencadelrioNapo:
Y tambin se logr fortalecer en un 100% a la poblacin en recuperacin de reas degradadas y
produccindeplantones,especiesmaderablesusadasenlareforestacin:Capirona,SangredeGrado,
Bolaina.
Alimenticias:Aguaje,Guaba,Limn,Naranja.
AvanceFsico:100%
AvanceFinanciero:98.8%.
58
Actualizacindelaestrategiaregionaldebiodiverdad:Serealizado7talleresdescentralizadosen
las capitales de provincias talleres que sirvieron para recolectar
informacinqueservirnparaeldiagnosticoycomosiguientepasola
actualizacindelaERB.
SistemadeInformacinAmbientalRegionalSIAR:
Sistemas de Informacin Ambiental Locales
implementados en las provincias de Loreto Nauta,
Requena y Ucayali Contamana, con capacitaciones y
asistenciatcnicaconstante.Procesodeimplementacin
delSIALMaynas.
AvanceFsico:100%deactividadesdesarrolladas
AvanceFinanciero:66.32%
BRIGADASECOAMBIENTALES:haimplementadountotalde12brigadasecoambientales
distribuidasenlosdiferentesdistritosdelaciudaddeIquitos
RecojodeResiduosslidosparacontrarrestarenfermedadescomoeldengue,malaria,
leptospirosis,HantavirusenlosAA.HH21deSetiembre,FernandoBelaunde,Simn
Bolvar,Unin.
GERENCIAREGIONALDEDESARROLLOECONOMICO
SUBGERENCIADEPROMOCINCOMERCIAL
FERIASYOTRASACTIVIDADES
ConmemoracindeldaNacionaldelPiscoSour,realizadael1deFebrero2014,participaron25empresas
del rubro de expendio de alimentos y bebidas, discotecas, el mejor producto, saliendo ganadores, la
discotecaNoayelInstitutoSuperiorEmilioRomeroISTER.
FeriaTRANSPOAMAZONIA2014,realizadaenelEstadodeManaosBrasilentreel21y23demayo2014,
Iquitos por su ubicacin estratgica est considerada como ciudad de apoyo logstico en el eje
transocenicoIRSANorte.
FeriaEXPOLORETO,lamismaquesedesarrolldel29demayoal1dejunio2014,enellocaldelComplejo
DeportivoCNI.
59
CuadroN37
CuadroN38
LINEA DE EXHIBICION
VENTAS S/.
Gastronoma
Industria
Artesana
Pesca y acucultura
Agricultura
Tursmo
Arte y cultura
Ciencia y Tecnologa
Productos forestales
TOTAL
435,640.00
281,196.00
496,608.00
171,291.00
1062,507.00
241,000.00
46,012.00
53,301.00
68,790.00
2856,345.00
%
15
10
17
6
37
8
2
2
3
100 %
FUENTE:GRDE
Alfinaldelaferia,lalneadeexhibicinagriculturafuelaquemsvendi,S/.1062,507.00equivalenteal37%
detodaslasventas;lalneadeartesana,fuelasegundaenventasconS/.496,608.00,17%deltotaldeventas
enlaferia.
CuadroN39
60
FotosN04
FiestaPatronaldeSanJuanBautista2014,encoordinacinconDIRCETURA
ParticipacinenlaFeriaEXPOAMAZONICA2014realizadaenlaciudaddeBaguadelaReginAmazonasdel
10al13dejulio,separticipcon43stands(4paraelreagastronmicay39paraproductores):
VENTASTOTALESENLAFERIAEXPOAMAZONICA2014
(REGINAMAZONASBAGUA)
CuadroN40
LINEADEEXHIBICION
VENTASS/.
Gastronoma
Industria
Turismo
Artesana
Forestal
Pescayacuicultura
CienciayTecnologa
TOTAL
19,700.00
19,995.00
100,000.00
6,090.00
160.00
680.00
800.00
147,425.00
%
13
13
67
5.9
0.1
0.5
0.5
100%
FUENTE:GRDE
Alfinaldelaferia,lalneadeexhibicinTurismofuelaquemsvendi,S/.100,000.00equivalenteal67%de
todaslasventas;lalneadeIndustria,fuelasegundaenventasconS/.19,995.00;13%deltotaldeventasenla
feria.
Fotos N 05
61
PLAN DE COMPETITIVIDAD
Se realiz el estudio del Plan de competitividad, que fue elaborado por la empresa Centro para la
Competitividad y el Desarrollo CCD, con la participacin de la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico del Gobierno Regional de Loreto y las cuatro Direcciones Regionales (Agricultura,
Comercio, Industria y Turismo, Energa y Minas y la Produccin).
El Plan de Competitividad fue aprobado el 22 de dic del 2014 Nro. 016-2014-GOREL-RL, el
mencionado documento contiene 146 pginas.
El Plan de Competitividad de Loreto ha sido elaborado, con el objetivo de convertirse en un
insumo para focalizar los esfuerzos de la regin en aquellos sectores y actividades que le pueden
generar beneficios superiores en favor de la poblacin. Se realiz un anlisis minucioso de los
cinco factores que determinan la competitividad, sealando en cada caso el diagnostico, as como
la elaboracin de metas, polticas, proyectos y acciones concretas para aumentar la competitividad
de Loreto. Consistente con una visin de corto, mediano y largo plazo que permita impulsar el
desarrollo sostenido de Loreto en busca de mejorar la calidad de vida de la poblacin.
62
Se realizaron 03 actividades:
En Expoloreto 2014, del 29 de mayo al 01 de junio, se realizaron: Conferencias magistrales
en la que participaron 10 investigadores (07 regionales y 03 nacionales), se exhibieron 25
stands (Universidades nacionales y particulares, Institutos de Investigaciones, Institutos
Educativos, SENATI, IPAE, Empresas, etc.). Se ejecut con financiamiento, participando a un
concurso a nivel nacional convocado por CONCYTEC.
SerealizlaXXIIIFeriaEscolarNacionaldeCiencia,TecnologaeInnovacin Tecnolgicacon
losUGELSanivelProvincialyRegional,enelmesdeoctubre.
El Encuentro Cientfico Internacional Ciencia, Tecnologa e Innovacin, alternativa de
DesarrolloAmaznicoSostenible2014realizadodel23,24y25deoctubre.Fuefinanciado
porintermedioaunaconvocatoriaporCONCYTECanivelnacional.
FotosN07
PROCAR 2014
Se desarrollaron 33 ferias agropecuarias, durante los das sbados en el Complejo del CNI. (EneroSetiembre). Participaron productores del Maran, Tigre, Ucayali, Napo-Curaray), y de la carretera
Iquitos Nauta. Ingresando 99,778 consumidores entre varones y mujeres, con un promedio de
3,024 personas por feria. 4,515 productores participaron en las ferias con un promedio de 137
productores por feria. Se comercializaron 2,693 Tm de productos con un promedio de 82 Tm por
feria. Se tuvo un movimiento econmico, por un importe de S/. 2565,460 con un promedio de S/.
77,741 por feria.
63
Fotos N 08
ECOPARQUE
PROCREA
Monitoreo y seguimiento de crditos agrarios , con la visita a 3,356 prestatarios de pia, maz,
arroz, camu camu, sacha Inchi, cacao, caa de azcar ganado vacuno y bubalino, hortalizas,
pijuayo, palma aceitera, maquinaria, capital de trabajo y apicultura.
Fotos N 10
GERENCIAREGIONALDEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTOYACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SubGerenciadePlaneamientoyAcondicionamientoTerritorial
64
ElaboracindelEstudioTcnicosobrepropuestadecreacindelaProvinciadelYavar,en
el departamento Loreto, remitido a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
Territorial,medianteOficioN8862014GRLP.
InstalacinyJuramentacindelComitRegionaldeDesarrollodeFronteraseIntegracin
FronterizadelDepartamentoLoreto,lamismaqueestabaconformadapor:Presidentedel
GobiernoRegionaldeLoreto,MiembrodelasFuerzasArmadasdemayorjerarquadela
regin(designadoporelMinisteriodeDefensa);JefePolicialdemayor,graduacindela
Regin (designado por el Ministerio del Interior), Alcaldes de las Municipalidades
Provinciales de Maynas y Mariscal Ramn Castilla; Alcaldes de las Municipalidades
DistritalesdelYavaryTenienteManuelClavero.
InstalacinyJuramentacindelComitProvincialdeDesarrollodeFronteraseIntegracin
Fronteriza de la Provincia de Mariscal Ramn Castilla; la misma que son miembros las
siguientes autoridades: Alcalde de la Municipalidad Provincial, Miembro de las Fuerza
Armadas de Mayor Jerarqua de la Provincia; Jefe Policial de mayor graduacin de la
provincia.
Categorizacin del centro poblado San Jos de Cochiquinas, distrito de Pebas, provincia
MariscalRamnCastilla,departamentoLoreto,alacategoradePueblo,emitidamediante
ResolucinEjecutivaRegionalN4632014GRLP,defecha08.08.14.
Categorizacin del centro poblado San Martn de Choroyacu, del distrito San Pablo,
provinciaMariscalRamnCastilla,departamentoLoreto;alacategoradeCasero,emitida
medianteResolucinEjecutivaRegionalN4632014GRLP,defecha08.12.14.
FirmadeActadeAcuerdodelmitesTerritorialesHunucoLoreto,defecha26.09.2014,
enlacualsedescribeloslmitesterritorialesdepartamentales.
Fotos N 11
65
GERENCIAREGIONALDEDEPORTES(CreadoOrd.Reg.N0072013GRLCR/15042013)
MARCOHISTRICO
LaGerenciaRegionaldeDeportesfuecreadamedianteOrdenanzaRegionalNro.0222012
GRLCR,defecha14dediciembredel2012,modificadaporlaOrdenanzaRegionalNro.007
2013, GRL CR de fecha 15 de Abril del 2013, con el que se le asigna funciones genricas
tendientes en todo sentido a velar por la formulacin, planificacin, direccin, propuesta,
coordinacin, impulso, desarrollo y ejecucin de las polticas regionales relacionados con el
deporteengeneral.
Recin el 31 de julio del 2013 contamos con nuestro POI Gerencial y el 21 de agosto del
2013pudimoshacerusodenuestroSISTEMAINTEGRADODEGESTINADMINISTRATIVAcomo
reausuariadelGOREL.
NuestroManualdeOrganizacinyFuncionesdebidamenteaprobadofuenotificadoaestaoficina
el05deMayodel2014,
ACTIVIDADESDESARROLLADASYCONCLUIDAS2014.
VACACIONESTILES2014
Desarrolladaentre(15ene.al28defeb.),tendienteadotaralaniezyjuventuddenuestra
ciudad de nociones tcnicas bsicas de los deportes trabajados. (Incidencia directa 5000
personas,indirecta12,000,05sedesdurantelasemana,09deportes).
Fotos N 12
66
FIRMACONVENIOCONELCLUBTENIS2014
Convenio firmado a fin de obtener la colaboracin mutua de ambas instituciones (Club Tenis y
GOREL)paraeldesarrollodelTenisennuestraRegin.(Mayo2014.),
IMPLEMENTACINYAPOYOALASSIGUIENTESLIGAS:
BSQUET
Se puso a disposicin las instalaciones del Coliseo Juan Pinasco y otras instalaciones
deportivas
Secoadyuvoconlaformalizacindelaliga.
Fotos N 13
CICLISMO
Secolaborcondistintasactividadesdeestadisciplina.
Secolaborconlaformalizacindelaliga.
FotosN14
67
NATACIN
Secolaborconlaformalizacindelaliga.
Fotos N 15
KARATE
Se apoy a los miembros de esta liga para que participaran en distintos eventos a nivel
nacionalyaseaconlaparticipacindesusalumnosentorneos,conasistenciadelostcnicos
encapacitaciones.
Setrajoanuestraciudadprofesoresparaquecapacitaranenestedeportelosdas22al25de
Juniodelpresenteao.
Seimplementypremioalos08deportistasdeestadisciplinaquepasaronaformarpartede
lapreseleccinnacional.
FotosN16
68
ATLETISMO
Secolaborconlaformalizacindelaliga.
Secolaborconponeradisposicindelosmiembrosdeestaligaydemspracticantesdeeste
deportelasinstalacionesdelestadioMaxAugustin.
Se apoy a los miembros de esta liga para que participaran en distintos eventos a nivel
nacionalyaseaconlaparticipacindesusalumnosentorneos,conasistenciadesustcnicos.
FotosN17
FUTBOL
Secolaborconponeradisposicindelosmiembrosdeestaligaydemspracticantesdeeste
deportelasinstalacionesdelestadioMaxAgustn.
Se apoy a los miembros de esta liga para que participaran en distintos eventos a nivel
nacionalyaseaconlaparticipacindesusalumnosentorneos,conasistenciadesustcnicos.
Seapoyalosdosjvenesquepasaronaformarpartedelaseleccinsub12nacional.
FotosN18
69
VLEY
Secolaborconponeradisposicindelosmiembrosdeestaligaydemspracticantesdeeste
deportelasinstalacionesdelColiseoJuanPinascoVillanueva
Se apoy a los miembros de esta liga para que participaran en distintos eventos a nivel
Regional,conasistenciadesustcnicos(Campeonatosemillitas2014).
FotosN19
CANOTAJE
SeCoadyuvodotandoconpersonaltcnicoparalaescuelaantesreferida.
FotosN20
70
4.2.2ANIVELDEGERENCIASSUBREGIONALES.
GERENCIASUBREGIONALDEREQUENA.
II.LOGROS
1. SECTOREDUCACIN
ElaboracindeExpediente
Mej.Equip.ComedorIEP.Requenillo6,550.00
Mej.Equip.IEP.SanVicente6,589.00
Mej.AuditorioCEMI
Actividades
PagoPersonalAdm.UGEL90,252.00
Reforzamientoanitos25,200.00
Vacacionestiles20,126.00
Actividades
PagoPersonalAdm.UGEL90,252.00
ReforzamientoEduc.anitos25,200.00
Vacacionestiles20,126.00
III.OBRAS
o IEPSM.N60740VictoriaAbadCorrea.
Dist.MaquiaCom.VictoriaS/5679,817
o CETPROSanFranciscodeAssRequena
Monto.S/2084,816
IEPSM.N60740VictoriaAbadCorrea.
Dist.MaquiaCom.Victoria
S/5679,817
CETPROSanFranciscodeAsis
1717,000.00
71
Foto N 21
CETPROSANFRANCISCODEASIS
REQUENA
Foto N 22
72
2.SECTORSALUD
ExpedientesTcnicosImplementacinconInstrumentalMdicoCentrosSalud
SantaElena.
FlordePunga
ReposicindeMobiliario,EquipoMdicodeDiagnstico,EquiposdelimpiezayComputo,C.S.
Requena.
MontoS/.297,210.00
SectorVivienda
Ampliac.MercadoCentralRequena
S/4038,773.78Paralizada
FotoN23
4.SectorTransporte(ConvenioconMPR)Mejr.ProlongacinRequenillo,3129,054.4795%
AvanceFsico.
FotoN24
CallePuinahua
73
Foto N 25
5.Sectorenerga
ElectrificacinRuralComunidadesLasPalmasySanCarlosDist.Puinahua..S/.980,000.00
(culminado).
Foto N 26
74
IV.PROGRAMASSOCIALES:
1.Mdicoentubarrio
Campaas08
*AtencinMdica(ACLAS)
871
*Enfermera
250
*Obstetricia
620
*Dental
220
*Cortecabello
560
*Recetasatendidas
1020
*ChauCuica
1094
TOTALBENEFICIARIOS:4,635
ProgramaSocialMedicoentuBarrio
Fotos N 27
75
2.
TechoDigno
Calaminasdistribuidas:60,067
Cumbrerasdistribuidas:4,103
Distritosfavorecidos:4
Requena
Tapiche
Capelo
Maqua
TOTALBENEFICIARIOS:872
V.DIFICULTADESENELCUMPLIMIENTODEMETAS
EnelPOI,noestdefinidoconclaridadlosgastoscorrientesdelosgastosdecapital,parael
cumplimientodemetas,siendonecesariopriorizarelrubroinversin.
Laescasaimplementacinconpersonalcalificadoenlasubgerenciadeobras.
NocontarconUnidadFormuladora.
Falta de empoderamiento de funcionarios de sede central con problemas de gerencias sub
regionales.
FotosN28
Marzo:TallerPRDC(MontoS/.6,505.00)
22Marzo:DaMundialdelAgua.(MontoS/.2,470.00)
76
Fotos N 29
MAYO:TALLERAUDIENCIAPUBLICAYPPTO.PARTICIPATIVO.
(MontoS/.2,470.00)
Junio:EXPOLORETO(MontoS/.6,673.00)
6JUNIO:DaMundialdelMedioAmbiente.(MontoS/.2,050.00)
77
GERENCIASUBREGIONALDELNAPO
CuadroN41
ENERODICIEMBRE2014
N
1
ACTIVIDADES
MedicoentubarrioenlaComunidadNativade
NegroUrco
MONTO S/.
15,000.00
DistritodelNapo(10comunidadesbeneficiarios)
6
7
8
Distribucindecalaminasabeneficiariosde
57comunidadesdelosdistritosdelNapoyTorres
Causana.
MedicoentubarrioenlacomunidaddeSalvador,
distritodeMazn(07comunidadesbeneficiarias)
58,750.00
7,000.00
AmpliacinymejoramientodelcomedordeSanLuis
deTacshaCuraray
35,531.03
ConstruccindelmercadillodelPuertoTimicurillo
RoAmazonasDistritodeMazan
10,917.40
Construccindelacasadelmolinodearroze
instalacindemquinasenlalocalidaddeDiamante
Azul
10,216.00
VacacionestilesenlalocalidaddeMazn2014.
10,000.00
ParticipacinenlaExpoferiaExpoLoreto2014
5,000.00
AVANCESYDIFICULTADESENELPDRCLORETO2021
COORDINACIONESMULSECTORIALES
78
MEDICOENTUBARRIOC.N.DENEGROURCODISTRITODELNAPOSEBENEFICIOA10COMUNIDADES
ALEDAAS1500PERSONASAPROX.
Fotos N 30
Fotos N 31
STOKDEMEDICINASPARALAATENCINMDICA.
79
STOKDEMEDICINASYATENCIONENODONTOLOGIA
CONSTRUCCIONDELMERCADILLODEMERCADILLODETIMICURILLOENELPUERTODELRIO
AMAZONASDISTRITODEMAZAN
80
Fotos N 32
INAUGURACIONDELMERCADILLODETIMICURILLODISTRITODEMAZAN
CALAMINASCORRUGADASPARAAPOYOSOCIALTECHODIGNOPARALACUENCADELRIONAPO
81
Fotos N 33
AVANCEDELPROCESOCONSTRUCTIVODELCOMEDORESCOLARDELAIEPSMDE
SANLUISDETACSHACURARAY
GERENCIASUBREGIONALLORETONAUTA
Avancesmssignificativos(actividades),logros(indicadores),dificultadesyperspectivas,con
respectoalasfuncionesdesucompetenciaycumplimientodelPOI.
MejoramientoTrochaCarrozableKm58+100SanJoaqundeOmaguas.Secuentaconun
avancedel25.10%enObrasPreliminarescomo(Trazo,NivelacinyReplanteo).
ImplementacindematerialesdeconstruccinparaelprogramaTechodigno,beneficiadas
3,000familiasenlaprovinciadeLoretoNauta.
MdicoentuBarrioy/oBienestarparaTodos,beneficiadas06juntasvecinalesdelaciudadde
Nautay06comunidadesRurales,conuntotalde12actividadesejecutadas.
Sedesparasitamsde5,000nios(as)enedadescolaratravsdelProgramaRegionalde
desparasitacinChauCuica.
Mingasvecinalescomunales,siendobeneficiadas12juntasvecinalesdelaciudaddeNauta.
SehanllevadoacabolosJuegosDeportivosEscolares,Vacacionestiles2014,conla
participacindelasdiferentesjuntasvecinalesasentadasenlajurisdiccindelalocalidadde
Nauta,inauguracin,clausurayentregadepremios(Kitsescolares).
Adquisicindemochilasypaquetesescolaresdeprimariaysecundaria,locual5,000escolares
fueronimplementados.
LaGerenciaSubRegionaldeLoretoNauta,encoordinacinconelsectorsalud,hizoentrega
de4,535mosquiterosimpregnadosconinsecticidaparalasfamiliasdemenoresrecursos
asentadasenlascuencasdelasQuebradasdeChoroyacuyNahuapa,paraevitarelcontagio
deldengueylamalaria.
82
Coordinadoraprovincialmultisectorialdesalud,presididaporelGerenteSubRegionalse
reuniparatomaracuerdosparadesarrollodediversasactividadesparaapoyarapersonas
infectadasconits/vihsida.
Ejecucindetrabajosdenivelacin,yafirmadode9.5km.eneltrazodelacarreteraIquitos
NautaSanRegiskm.75+00,enelcualelGORELaportaconpooldemaquinaria,enelmarco
delconveniotripartitodecooperacinGORELyounglivingPerSACylacomunidadTierra
Nuestra.Avanceactualdel25,10%.
LaGerenciaSubRegionaldeLoretoNautahizoentregadeBandadelaPazalamunicipalidad
distritaldeParinari.
CapacitacinLegislacinPesqueraenlaciudaddeNauta,locual120personassecapacitaron.
AdquisicindepabellonesdelaNacin,delaReginyEscudosdemetal,implementndosea
400institucioneseducativas
LaGerenciaSubRegionaldeLoretoNauta,participenlaEXPOLORETO2014conlainstalacin
de05Estantesenlosquesemostraronlosiguiente:
PARTICIPANTESENEXPOLORETO2014
Cuadro N 42
COMUNIDADY/O
NDE
EMPRESA
PERSONAS
1.
NAUTACIUDAD
DOSDEMAYO
AMAZONAS
EMPRESADE
SOUSA
OBSERVACIN
MOSTRARON
ARTESANAS
TEJIDOSDEMIMBREY
CHAMBIRA,COLLARES
DEHUARURO,ACHIRA
YOTROS
PULPADECAMU
CAMU;YOGUR,
REFRESCOY
MERMELADA
VINODECACAO,
MERMELADADE
CAMUCAMUYCOPTEL
DECACAO
DERIVADOSDELSACHA
INCHI(ACEITES
PIQUEOSYOTROS)
ACEITEDEAGUAJEY
UNGURAHUI
83
MejoramientodelosServiciosdeEPSMN60544EARSanJoaqundeOmaguas,distritode
Nauta,TDRpresentado.
ConstruccinyEquipamientodelpuestodeSaluddeSaramuro,distritodeUrarinas,TDRen
elaboracin.
ConstruccineimplementacindelaIEPSMAN60904,TNTE.CesarAugustoLopezRojas,de
lacomunidaddeVillatrompeteros,TDRenelaboracin.
MejoramientodelserviciodelInternadoEscolardeTrompeteros,faltaaprobarTDR.
MejoramientodelserviciodelInternadoEscolardeSantaRitadeCastilla,faltaaprobarTDR.
ConstruccinyEquipamientodelpuestodeSaludI1delacomunidaddeNuevaAlianza,
distritodeUrarinas,faltaaprobarTDR.
ConstruccinyEquipamientodelpuestodeSaludI1delacomunidaddeNuevaYork,distrito
deNauta,faltaaprobarTDR.
Adquisicinde01PlotterHP,paralaoficinaSubRegionaldeInfraestructura
Adquisicin de 02 Equipos topogrficos Estacin Total, para la oficina Sub Regional de
Infraestructura.
Adquisicin de 02 cmaras digital 16 mega pigceles, para la oficina sub Regional de
Infraestructura.
Adquisicinde08Equiposdecmputoincluidosimpresoras,paraimplementarlasoficinasde
laGerenciaSubRegional.
SUPERVISIONDEOBRAS:
CONSTRUCCINYEQUIPAMIENTOIEPSMN60567BAGAZAN,DISTRITODENAUTA.
CONSTRUCCINYEQUIPAMIENTODELCEBAN61023RLVPDNAUTA,DISTRITODENAUTA.
CONSTRUCCIONYEQUIPAMIENTODELPUESTODESALUDDEREFORMA,RIOURITUYACU,
DISTRITOURARINAS.
CONSTRUCCIONYEQUIPAMIENTODELPUESTODESALUDDEANGORA,RIOCHAMBIRA,
DISTRITOURARINAS.
MEJORAMIENTODELACCESOASERVICIOSDESALUDDELAPOBLACINDELACOMUNIDAD
NATIVADESANJUANDEPAVAYACUDISTRITODEELTIGRE.
ELECTRIFICACIONDELACOMUNIDADNATIVADECUCHARA,DISTRITODETROMPETEROS.
AMPLIACIONYMEJORAMINETODELSISTEMAELECTRICODEINTUTO,DISTRITODEELTIGRE.
PAFEIII46LOCALIDADESDELDISTRITODENAUTA
INSTALACIONSISTEMAELECTRICORURALDEMAYPUCO,DISTRITODEURARINAS.
CONSTRUCCINVIADEEVITAMIENTOLACIRCULARNAUTA.
Mingasvecinalescomunales,siendobeneficiadas12juntasvecinalesdelaciudaddeNauta.
MdicoentuBarrioy/oBienestarparaTodos,beneficiadas03juntasvecinalesdelaciudadde
Nautay03comunidadesRurales,conuntotalde06actividadesejecutadas.
ImplementacindematerialesdeconstruccinparaelprogramaTechodigno,beneficiadas
3,000familiasenlaprovinciadeLoretoNauta.
TrabajocomunalesenlaJJ.VVseordelosmilagrosyelAA.HHLoreto,mejorandoel
accesoalaVirgenRosaMstica
EjecucindeProyectos:CreacinPuentePeatonalSeordelosMilagrosyAlcibadesTorres
Huaratapairo
84
MejoramientodelosServiciosdeEPSMN60544EARSanJoaqundeOmaguas,distritode
Nauta,TDRpresentado.
ConstruccinyEquipamientodelpuestodeSaluddeSaramuro,distritodeUrarinas,TDRen
elaboracin.
ConstruccineimplementacindelaIEPSMAN60904,TNTE.CesarAugustoLopezRojas,de
lacomunidaddeVillatrompeteros,TDRenelaboracin.
MejoramientodelserviciodelInternadoEscolardeTrompeteros,faltaaprobarTDR.
MejoramientodelserviciodelInternadoEscolardeSantaRitadeCastilla,faltaaprobarTDR.
ConstruccinyEquipamientodelpuestodeSaludI1delacomunidaddeNuevaAlianza,
distritodeUrarinas,faltaaprobarTDR.
ConstruccinyEquipamientodelpuestodeSaludI1delacomunidaddeNuevaYork,distrito
deNauta,faltaaprobarTDR.
Adquisicinde02MotoFurgn,delaGerenciasubRegional.
Adquisicinde01cmarasdigital16megapigceles,paralaoficinaSubRegionaldeImagen
Institucional.
Adquisicinde08Equiposdecmputoincluidosimpresoras,paraimplementarlasoficinasde
laGerenciaSubRegional.
ChocolatadaNavideaparalaprovinciadeLoretoNauta,alegraquellegoaloscorazonesde
nuestrosnios,hombresymujeres,enespecialdelaszonasrurales.
PERSPECTIVAS.LaGerenciaSubRegionaldeLoretoNautatienelassiguientesperspectivas:
Ejecutarydarcumplimientoaloprogramadoparaelaofiscal2015,encumplimientoalas
normasvigentes.
Asimismo,pretendemoscontarenelpresenteaoconlainfraestructuradenuestrasede
subregionaldebidamenterefaccionadayenbuenascondicionesconlasoficinasbien
equipadaseimplementadasespecialmenteconRecursosHumanos.
Foto N 34
CONSTRUCCINYEQUIPAMIENTOIEPSMN60567BAGAZAN
PORS/.1702,206.66
85
Foto N 35
CONSTRUCCINYEQUIPAMIENTODELCEBAN61023RLVPDNAUTA
PORS/.1824,500.00
Fotos N 36
CONTINUANSUPERVISINDEOBRAS
86
Fotos N 37
MEJORAMIENTODELACCESOASERVICIOSDESALUDDELAPOBLACINDELACOMUNIDADNATIVADESAN
JUANDEPAVAYACUDISTRITODELTIGREPORS/.750,000.00
Foto N 38
ELECTRIFICACIONCOMUNIDADNATIVANATIIVADECUCHARADISTRITODETROMPETEROSPOR
S/.239,203.08
87
GERENCIASUBREGIONALYAQUERANA
CuadroN43
RESUMENPROVINCIALANUAL
MONTOS/.
1729,290.00
.Seguridadestructuralyno
estructuraldeestablecimientosdesalud
.Localesescolaresdeinstituciones
educativasdeprimariacon
condicionesadecuadasparasu
funcionamiento
.Bienesyservicios
508,613.00
536,125.00
684,552.00
100,000.00
.Adquisicindeactivosnofinancieros
TOTAL
100,000.00
1,829,290.00
RESUMENPRESUPUESTOHABILITADO.AO2014
I.
PRESUPUESTOTOTALHABILITADO:S/895,054.50
1.
GASTOSCORRIENTES
S/884,764.50
.BIENESYSERVICIOS
S/519,612.00
.Plandecontingencia.Limpiezadealcantarilladodealcantarillado
S/107,236.00
delaciudaddeCaballoCocha.
.Estrategiadearticulacin.Programatechodigno
S/69,098.00
.EstrategiadearticulacinmultisectorialMdicoentubarrio
S/60,938.00
.Implementacinconpaquetesdetilesescolares.1roy2do.Grado S/51,070.00
Nivelprimario.
.Plandecontingenciaparaafrontarinundaciones
S/36,270.00
.IIescueladefulbitoyvley.Capacitacin.
S/23,575.00
.Apoyoacomunidadesconkitdejuegosymaterialesdeportivos
S/16,965.50
2.
ADQUISICIONDEACTIVOSNOFINANCIEROSS/10,290.00
Adquisicindeequiposdecmputo.
S/10,290.00
TOTAL
S/895,054.50
ELTOTALDERECURSOSHABILITADOSREPRESENTAEL48.92%CONRESPECTOALAASIGNACION
PRESUPUESTALAPROBADOENELPOI2014
88
CuadroN44
SUBREGIONRAMONCASTILLA
ACTIVIDADESEJECUTADASPORLAGSRRCCC.
AVANCE
N ACTIVIDAD
UBICACIN
DISTRITO LOCALIDAD
Plande
contingencia.
Limpiezade
alcantarillado.
Ramn
Castilla
Caballo
Cocha
FISICO
META
FINANCIERO
S/.
100
107,236.00
100
DESCRIPCION CANT.
Limpiezade
buzones,por
estancamiento
deresiduos
slidosy
aguas
servidas.Zona
urbanade
CaballoCocha.
20
U.M.
Buzones.
CuadroN45
UBICACIN
N
ACTIVIDAD
AVANCE
META
FINANCIERO
FISICO
OBSERVACIN
DESCRIPCION
DISTRITO
LOCALIDAD
Estrategia
de
articulacin.
1
Multidistrital
Programa
techo
digno
S/.
CaballoCocha
100
69,098.00
CANT.
U.M.
Construccinde
viviendasen
comunidades
100 enextrema
pobrezayen
lneade
frontera.
SanPedrode
paloseco.
48
Lascalaminasy
cumbrerasson
entregadospor
lasedecentral.
Losdems
materialesde
Viviendas.
construccin
sonadquiridos
porlaGSRRC
ascomoel
pagopormano
deobra.
HitoN14ro
Atacuari.
89
CuadroN46
AVANCE
META
UBICACIN
N
ACTIVIDAD
FISICO
OBSERVACIN
FINANCIERO
DESCRIPCION CANT.
DISTRITO
LOCALIDAD
S/.
U.M.
%
Consultasy
atenciones
mdicas.
SanFrancisco
deMarichin.
CaballoCocha.
SanAntonio
decacao.
Estrategiade
articulacin
1 multisectorial Multidistrital
mdicoen
tubarrio
Bellavista
Callaru.
Consultas
odontolgicas.
24.56
60,938.00
55
Atencin
medica
6,141
Atenciones.
Controlmadres
gestantes.
Vacunacin.
Desparasitacin
Cortede
cabelloyotros
Jornada
nutricional.
CuadroN47
AVANCE
META
UBICACIN
N
ACTIVIDAD
FISICO
OBSERVACIN
FINANCIERO
DESCRIPCION CANT.
DISTRITO
Implementacin
instituciones
Multidistrital
educativasdel
nivelprimario.
LOCALIDAD
S/.
Caballo
Cocha.
Implementar
conpaquetes
detiles
escolares.
SanAntonio
Nivelprimario
1roy2do.
grado
SanSalvador.
IslaSta.Rosa.
100
U.M.
51,070.00 100
Pto.Alegra.
RondiaI
zona.
1,423
C/P:02
cuadernos,01
lpiz,01regla,
Paquetes 01tajador,01
escolares borrador,01
cajitade
coloresyuna
cartuchera.
YahumaII
zona.
Isladeltigre
SanSalvador
IIzona.
90
CuadroN48
AVANCE
META
UBICACIN
N
ACTIVIDAD
FISICO
OBSERVACIN
FINANCIERO
DESCRIPCION CANT.
DISTRITO
IIescuelade
fulbitoy
vley
LOCALIDAD
S/.
%
Capacitacin:
Ramn
Castilla
CaballoCocha
100
23,575.00
U.M.
100 Fulbito
50
Nios
50
Nias
Vley
CuadroN49
AVANCE
META
UBICACIN
N
ACTIVIDAD
FISICO
FINANCIERO
OBSERVACIN
DESCRIPCION CANT.
DISTRITO
LOCALIDAD
Plande
contingencia
Multidistrital
paraafrontar
inundaciones.
Varios
S/.
100
36,270.00
U.M.
%
Construccin
depuentesde
madera
100
aserraday
madera
redonda.
1,584
M.L.
CuadroN50
AVANCE
META
UBICACIN
N
ACTIVIDAD
FISICO
OBSERVACIN
FINANCIERO
DESCRIPCION CANT.
DISTRITO
LOCALIDAD
Apoyoa
comunidades
conkitde
1
Multidistrital
juegosy
materiales
deportivos.
Varios
S/.
100
16,965.50
U.M.
%
Chompas
deportivas
19
Juegos.
100 Pelotasde
vley
83
Unid.
Pelotasde
futbol
83
Unid.
Net
83
Unid.
91
CuadroN51
SUBREGIONRAMONCASTILLA
BIENESDECAPITALADQUIRIDOS
AVANCE
N
META
UBICACIN
BIENDE
CAPITAL.
FISICO
FINANCIERO
OBSERVACIN
DESCRIPCION CANT.
DISTRITO
LOCALIDAD
S/.
U.M.
%
Activosno
financieros:
Equiposde
computo
Ramn
Castilla
CaballoCocha
100
10,290.00
100 .Equipode
computo
Parausodela
GSRRCCC.
Unid.
GERENCIASUBREGIONALDELPUTUMAYO
Relacin:Actividad2014
CuadroN52
NombredelProyecto
MONTO
AVANCE
PROYECTO
FISICO FINANCIERO
Observaciones
REHABILITACIONDEVIVIENDASPRECARIASDEFAMILIASENEXTREMAPOBREZA,
PROGRAMASOCIALTECHODIGNO,ENLACUENCADELALTOYBAJODELPUTUMAYO.
31500
31,500.00
EJECUTADO
MANTENIMIENTODEVIASPEATONALESENLALOCALIDADDEELESTRECHO.
7800
7,800.00
EJECUTADO
CuadroN53
MONTO
NombredelProyecto
PROYECTO
ENTREGADEBANDADEPAZALASINSTITUCIONESEDUCATIVASDELALTOYBAJO
3 PUTUMAYO.
ENTREGADECAMASDEHOSPILTALIZACIONTELEVISORES,INSTRUMENTO
4 MEDICOS,ESTERILIZACION,PANELSOLARDIRECTIVIYBATERIAS,.
ENTREGADEREGALOSPORELDIADELAMADREENLALOCALIDADDEEL
5 ESTRECHO.
ENTREGADECALAMINAS,CUMBRERASYCLAVOSA500FAMILIASDELAS
6 DIFERENTESCOMUNIDADESDELACUENCADLPUTUMAYO
ENTREGADEMUCHILASYPAQUETESESCOLARESA LASDIFERENTESINSTITUCIONES
7 DELALTOYBAJOPUTUMAYO
AVANCE
Observaciones
FISICO FINANCIERO
14700
14,700.00
ENTREGADO
23400
23,400.00
ENTREGADO
8345
8,345.00
ENTREGADO
43215
43,215.00
ENTREGADO
69800
69,800.00
ENTREGADO
CuadroN54
Monto
NombredelProyecto
ROYECTO
9 RECOJODEINSERVIBLESYFUMIGACIONENLALOCALIDADDEELESTRECHO
IMPLEMENTACIONCONUTILESDEPORTIVOS(CHOMPAS,TRUZAS,PELOTADE
FUTBOL,PELOTADEVOLEY)ALASCOMUNIDADESDELACUENCAALTAYBAJA
10 DELPUTUMAYO
Avance
FISICO FINANCIERO
Observaciones
8640
8,640.00
EJECUTADO
16966
16,966.00
EJECUTADO
92
Fotos N 39
RehabilitacindeviviendasprecariasdefamiliasenextremapobrezaProgramaTechoDignoenla
cuencadelAltoybajoPutumayo,MontoS/.31,500.00nuevossoles
MantenimientodevaspeatonaldelalocalidaddeElEstrecho,MontoS/.7,800.00nuevossoles
93
Fotos N 40
ENTREGADEBANDADEPAZAINSTITUCIONESEDUCATIVASDELALTOYBAJOPUTUMAYO,
MONTOS/.14,700.00NUEVOSSOLES
ENTREGADECAMASDEHOSPITALIZACION,TELEVISORES,INSTRUMENTOSMEDICOS,
ESTERILIZADORES,PANELSOLAR,DIRECTIVIYBATERIAS,MONTOS/.23,400.00NUEVOSSOLES
94
Fotos N 41
ENTREGADEREGALOSPORELDIADELAMADREENLALOCALIDADDEELESTRECHOMONTO
S/.8,345.00Nuevossoles
ENTREGADECALAMINASYCUMBRERASCLAVOSETC.A500FAMILIASDELASDIFERENTES
COMUNIDADESDELACUENCAPUTUMAYOMONTOS/.43,215.00NUEVOSSOLES
EntregadeMochilasypaquetesescolaresalasdiferentesinstitucioneseducativasdelaltoybajo
Putumayo,MontoS/.69,800.00Nuevossoles
95
GERENCIASUBREGIONALDEALTOAMAZONAS.
I.EJECUCINPRESUPUESTAL2014DELAGSRAA
a.PROGRAMACINYEJECUCINDELPRESUPUESTOPORFUENTESDEFINANCIAMIENTOYPARTIDAS
GENRICAS.
.EjecucinPresupuestal
CuadroN55
EjecucinPresupuestalaniveldeFuentesdeFinanciamientoyPartidas
GenricasdelGastodelAo2014
Fuente
de
Financia
miento
Genrica de Gastos
PIA
TOTAL GASTOS
I_GASTOS CORRIENTES
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
1.Recursos Ordinarios
2.Recursos Directamente
83,859,763.00
75,913,147.76
8,499,562.00
8,051,528.86
702,038.64
100.00
773,506.00
702,406.00
0.00
0.00
702,038.64
0.00
0.00
99.95
334,575.00
579,547.00
548,350.04
121,575.00
366,,547.00
366,250.74
0.00
4,887,543.00
7,205,649.00
266,187.00
268,487.00
495,000.00
5_Recursos Determinados
4,126,356.00
2.5. Otros Gastos
520,379.00
6,416,783.00
0.00
11,960.00
1.Recursos Ordinarios
0.00
0.00
2_Recursos Directamente
0.00
5.Recursos Determinados
0.00
11,960.00
0.00
182,099.30
6,789,180.18
0.00
85.49
0.00
265,700.46
98.96
192,673.31
37.03
6,330,806.41
11,960.00
0.00
0.0011,960.00
98.66
100.00
0.00
0.00
100.00
Ejecucin
.Presupuestal
73,558,745.00
75,360,201.00
67,861,618.9
71,243,250.00
69,202,430.00
62,165,436.33
89.83
0.00_
0.00
0.00
0.00
0.00_
2,315,495.00
90.00
0.00
0.00
4.Donaciones y Transferencias
5.Recursos Determinados
99.92
PIM
75,360,201.00
PIA
1.Recursos Ordinarios
94.6
90.00
73,558,745.00
Fuente de
Financiamiento
0.00
0.00
67,861,618.9
94.7
702,406.00
213,000.00
90.5
773,506.00
213,000.00
1.Recursos Ordinarios
5,995,624.00
0.00
5.Recursos Determinados
Ejecucin
Presupuestaria
79,554,369.00
0.00
0.00
5.Recursos Determinados
PIM
0.00
6,157,771.00
5,696,182.57
0.00
92.50
Fuente: Unidad de Planeamiento-Oficina Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Gestin del Medio
Ambiente GSRAA.
96
b).-PROGRAMACIN Y
EJECUCIN DEL GASTO
POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Gasto Corriente
Gasto de
Capital
Fuente Apertura
1
2
5
TOTAL
Presupuesto
Modificado
1,161,268 1,337,440
495,000
520,379
4,339,356 6,641,743
5,501,119 8,499,562
Fuente
Apertura
Ejecucin
%
Presupuestal
62,165,436.33 98.89
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5,696,182.57 68.30
67,861,618.9 87.34
97
PROYECTOSEJECUTADOS2014
CODIGO PROCESODE
CONTRATO
NOMBREDELPROYECTO
SNIP
SELECCIN
DEOBRA
Adjudicacin
Contratode
DirectaSelectiva
ObraN
Mejoramiento y Equipamiento del Local de la
14333
N004
0232012
CompaadeBomberosYurimaguas
2012/GRL
GRL
GSRAA/18.CEP
GSRAA/18
MejoramientodelosEspaciosDeportivosdeUso
MltipleenlosAsentamientosHumanos,Distrito
LicitacinPblica Contratode
de Yurimaguas (AA.HH. Buena Vista, Casero
N0052013
ObraN20
Contratode
LicitacinPblica
ObraN
N0112013
032
GRL
2013/GRL/G
GSRAA/18.CE
SRAA/18
MONTODE
CONTRATO,S/.
SITUACION
ACTUAL
ConsorcioElHuaranga:
F&DIngenieros
ContratistasGenerales
SRLyConstructora
BardalesSRL
1,500,513.09
PARA
ENTREGA
DEFINITIVA
ALSECTOR
ConsorcioB&A:F&D
IngenierosContratistas
GeneralesSRLy
ConstructoraB&VSRL
3,309,724.28
PARA
ENTREGA
DEFINITIVA
ALSECTOR
Consorcio
YURIMAGUASI
4,197,311.00
PARA
ENTREGA
DEFINITIVA
ALSECTOR
Construccionesy
ServiciosKarinaSAC
3,716,130.00
MacoConstructores
EIRL
5,613,270.00
ThorContratistas
GeneralesSAC
2,836,799.00
ENPROCESO
DE
RECEPCION
16,337,000.00
CONCURSO
OFERTA:
OBRAPOR
INICIAR
119,162,094.02
CONCURSO
OFERTA:
OBRA
RECIEN
INICIADA
7,161,364.60
OBRA
INICIADA
2014,
PARALIZADA
PORLAS
LLUVIAS
CONTRATISTA
ConsorcioSantaGema:
F&DIngenieros
ContratistasGenerales
SRL,ContratistaAtlas
EIRL,Carlosmiguel
ArvaloVsquezy
ConstructoraBardales
SRL
CONSORCIOALTO
AMAZONAS(RIVA
SOCIEDADINMOBILIARIA
INDUSTRIALCOMERCIAL
FINANCIERAY
Contratode
ObraN0 AGROPECUARIADELPERU,
MANTENIMIENTO,
CONSTRUCCIONY
2014/GRL/G
PROYECTOSGENERALES
SRAA/18
SAC,CONSTRUCTORA
MEDITERRANEOSAC,
AIDHOSARQUITECTSAP,
DEXTRE+MORIMOTO
ARQUITECTOSSAC)
Contratode
ObraN0
CONSTRUCTORAAVANZA
PERUSAC
2014/GRL/G
SRAA/18
PARA
ENTREGA
DEFINITIVA
ALSECTOR
PARA
ENTREGA
DEFINITIVA
ALSECTOR
MEJORAMIENTOYAMPLIACINDELSISTEMADE
RIEGOYANAYACUTIBILODISTRITODELAGUNAS
ALTOAMAZONASLORETO
10
MARCORAMOS
CONTRATISTAS
2,506,529.96
PARA
ENTREGA
DEFINITIVA
ALSECTOR
11
MARCORAMOS
CONTRATISTAS
263,530.53
PARA
ENTREGA
DEFINITIVA
ALSECTOR
98
4.2.3ANIVELDEDIRECCIONESREGIONALES.
DIRECCIONREGIONALDEEDUCACION
Cobertura y Eficiencia:
99
Desarrollo Curricular:
6. Conformar un equipo tcnico regional altamente especializado para desarrollar acciones
de diseo del marco curricular regional.
Se han hecho trabajos de levantamiento de informacin, y elaborar las propuestas, la
limitante ms seria sigue siendo la escasez de recursos econmicos que no permite
desarrollar acciones de cobertura que permita la participacin amplia de los agentes
educativos.
7. desarrollar acciones de difusin de los Lineamientos de Poltica Educativa regional,
en concordancia con el Proyecto Educativo regional en las Instituciones Educativas
de la regin.
Los avances en este aspecto no se han logrado plasmar, debido a que no se logra
articular o definir los roles que deben desempear el gobierno regional de Loreto y la DRE
Loreto en este aspecto, se ha conformado un equipo de trabajo que viene elaborando la
propuesta.
Gestin descentralizada:
8. Impulsar acciones de capacitacin a Directores y APAFAS para una gestin
participativa y transparente.
A pesar de los esfuerzos desarrollados por el MED para impulsar este proceso, an
estamos muy lejos de lograr una adecuada gestin descentralizada, es necesario los
recursos econmicos necesarios para impulsar este proceso y lograr que este objetivo se
concrete.
100
13. Promover la enseanza de la educacin fsica, con nfasis en las zonas rurales y de
frontera.
No se han tenido logros al respecto, debido a que no se ha logrado conformar el equipo
profesional responsable para impulsar las acciones necesarias para el desarrollo de esta
actividad.
Formacin Docente:
14. Desarrollar y fortalecer las capacidades del personal docente y administrativo a
travs de programas de formacin y capacitacin.
Al I Semestre del ao 2014, la Direccin Regional de Educacin de Loreto no ha
desarrollado acciones tendientes a implementar un programa permanente y sostenido de
capacitacin, ni del personal docente y administrativo de las Instituciones Educativas ni del
personal docente y administrativo que labora en la sede, tampoco de las Unidades de
Gestin Educativa Local.
Diversos son los factores que incidieron negativamente en el logro de este objetivo; pero el
que resalta de todos ellos es que, tanto la Direccin Regional de Educacin como el
Gobierno Regional de Loreto carecen de una Poltica Educativa Regional de Capacitacin
101
1. A la fecha, los diversos procesos, siguen teniendo una poderosa influencia en el desarrollo de
las actividades institucionales, debido a que la gestin actual se encuentra tratando de
corregir errores procesales cometidos por gestiones anteriores. Relacionado a este primer
factor, est tambin el desplazamiento de los docentes hacia las zonas rurales y de frontera.
2. Se ha logrado que los procesos se desarrollen en menor tiempo, asimismo se han disminuido
significativamente los reclamos por errores y fallas procesales, lo que significa que los
proceso han mejorado en el cumplimiento de la norma y los procesos y los tiempos para su
implementacin.
3. Elevados montos en las deudas institucionales, las mismas que fueron contradas y no
atendidas por gestiones anteriores, principalmente en los rubros de Personal y Obligaciones
Sociales, Previsin, Otros Gastos Corrientes, Bienes y Servicios, resultando sumamente difcil
hasta la fecha su cancelacin.
4. An se mantiene deudas con el personal activo docente y administrativo as como con los
cesantes y jubilados por diversos conceptos, no existiendo posibilidades reales de atencin.
5. Tambin es insuficiente la asignacin presupuestal que condicionaron el accionar de la
institucin a lo estrictamente fundamental, afectando el desarrollo de las actividades previstas
en el Plan Operativo y, por ende, en el logro de los objetivos y las metas institucionales.
6. A esta insuficiente asignacin presupuestal se une el hecho que desde hace tiempo, este
rubro se viene viendo seriamente afectado por el incremento en el importe pagado por
concepto de Servicios Bsicos; por tres razones: la primera, el permanente reajuste de los
servicios bsicos, la segunda, cada vez son ms las Instituciones Educativas que solicitan
que sea la Direccin Regional de Educacin de Loreto quien asuma el pago de sus servicios,
y la tercera, el descontrol y uso abusivo de estos servicios en las Instituciones Educativas
desde que no son ellas las responsables de asumir su pago.
7. Tambin es insuficiente la asignacin presupuestal en Bienes de Capital, que condiciona de
sobremanera la cantidad y calidad del equipamiento y la infraestructura de la institucin, lo
que incide directamente en la implementacin del proceso de modernizacin institucional; los
inmuebles dnde actualmente vienen funcionando las diversas dependencias de la Direccin
Regional de Educacin de Loreto y Unidades de Gestin Educativa Local presentan serias
deficiencias en materia de seguridad, salubridad y esttica, siendo totalmente inadecuadas
para la trascendencia del trabajo el que ah se realiza y el servicio que se presta.
8. Se sigue revisando los montos de las deudas, se ha conformado equipos especializados para
ello, y se ha logrado disminuir tremendamente el monto de las deudas por AFP, asimismo, se
ha logrado determinar los montos de las devoluciones de los importes descontados
indebidamente por las AFP del DS 037, los mismos que estn prximos a ser devueltos, est
en proceso el Decreto
9. Supremo de Economa y Finanzas para la asignacin real del monto mensual debidamente
conciliado con el mdulo de Recursos Humanos, lo que permitir regularizar el dficit que se
viene arrastrando por concepto de la implementacin de la Ley de Carrera Pblica
Magisterial.
10. El nivel de Infraestructura y equipamiento es deficiente, ms en trminos cualitativos que
cuantitativos; es preciso anotar que la calidad y cantidad de mobiliario en gran medida se ve
102
16. No existe una clara poltica de aplicacin y otorgamiento de incentivos laborales, que origina
un clima laboral institucional de presin, ya que no guardan relacin con la trascendencia y la
importancia del trabajo que se realiza, ms aun teniendo en cuenta las enormes diferencias
existentes entre los diferentes grupos ocupacionales, por un lado, los grupos de Auxiliares,
Tcnicos, Profesionales y Funcionarios de Carrera (ingresos de bajo a medio), por otro, los
Funcionarios de Confianza; esta situacin va en desmedro de la moral de los trabajadores y
no ha contribuido a la consolidacin de la Institucin como tal.
17. Est en marcha el Programa de Emergencia de la Educacin en la regin Loreto, para lo cual
la Direccin de Gestin Pedaggica
pedaggicos en cada provincia, con la finalidad de acopiar los logros ms exitosos de las
II.EE en los resultados de la ECE 2012, para luego ser replicados a nivel regional.
103
Logros:
1. Como cumplimiento de los acuerdos de gestin entre el GRL y el MINEDU, una asignacin
presupuestal adicional de S/. 1400,000.00 de los cuales S/. 1200,000 ha permitido retomar el
acompaamiento pedaggico en la UGEL Maynas, que se haba perdido en el 2012,
contratndose a 29 acompaantes pedaggicos; y S/. 350,000.00 se ha destinado a
acompaamiento pedaggico de instituciones no focalizadas por el PELA.
2. Como parte del programa de mejoramiento de la gestin, tanto el sistema NEXUS como el
Mdulo de Recursos Humanos, han sido actualizados y validados, lo que permite que las
asignaciones presupuestales para el pago de los beneficios de la aplicacin de la Ley de
Desarrollo Magisterial se asignen de manera adecuada.
3. Se ha destinado un aproximado de S/. 180,000.00 para que los equipos de especialistas tanto
de la DREL como de la UGEL Maynas, procedan a conformar los Crculos Pedaggicos, que
tienen como objetivo fundamental acopiar experiencias exitosas de resultado de la ECE en
instituciones educativas de la regin, para socializarlas y mejorar los resultados.
5. Se ha conformado un equipo especializado que tiene como objetivo cumplir con las metas
previstas en el acuerdo de gestin firmado entre el GRL y el MIDIS para la asignacin de
Fondo de Estimulo por Desempeo (FED) y que nos permita lograr una asignacin
presupuestal significativa.
104
DIRECCINREGIONALDEENERGIAYMINAS
Cuadro N 55
ACTIVIDADES
ACCIONESEFECTUADAS
1.AtravsdelPlanRegionaldeFormalizacindelaPequea
MinerayMineraArtesanalselograronformularpetitorios
minerosparaactividadmineraMetlicayNoMetlica.
LOGROS
1.Selogrformular24Petitorios
1. VisitasporlasdiferentesProvinciasde
mineros para actividad minera
laReginLoretodemayorincidencia.
metlicaynometlica.
2.ProcedimientoOrdinarioMineroparaConcesionesMineras. 2.TrmitesAdministrativos.
3.DeacuerdoalD.L.N1100,seefectuaroninterdiccionesen
laMineraIlegal.
4.D.L.N1100,procesodeinterdiccinalaMineraIlegal.
5.AtravsdelPlanRegionaldeFormalizacindelaPequea
MinerayMineraArtesanalenBasealD.L.N1105,se
capacitaronapersonasdedicadasaestaactividad.
5.Viajesazonasdeactividadminera.
5.Selogrcapacitarunpromedio
de 450 personas dedicadas a
actividad minera en la Regin
Loreto.
6.IntervencinenlazonadeamortiguamientodelaReserva
AlpahuayoMishana.
6.Visitasinopinadas
7.ProyectodeVentanillanicaparalaformalizacindela
actividadmineraennuestraReginLoreto.
8.RealizacindeTalleressobreformalizacinminera.
8.Coordinaciones.
8. Se realizaron Talleres en
distrito
de
Manseriche
(Saramiriza,BorjaeIslaLimn)
DIRECCINTCNICADEMINERIA
FISCALIZACINDELAACTIVIDADMINERA
Foto N 43
105
Cuadro N 56
ACTIVIDADES
ACCIONESEFECTUADAS
LOGROS
1.AsistenciaalasaudienciaspblicasdeEvaluacindeEstudios
1.Separticipen02audienciaspblicas.
deImpactoAmbiental.
2.Item1.
DIRECCINTCNICADEASUNTOSAMBIENTALES
Fotos N 44
106
Cuadro N 57
ACTIVIDADES
ACCIONESEFECTUADAS
1.EvaluacinyAprobacindelPlanAnualdeAdquisicinde
CombustibleLquidosderivadosdelosHidrocarburos.
LOGROS
1.Evaluyaprob155PlanesAnualesde 1.Enelmesdediciembrese
AdquisicindeCombustible.
aprob93Planes.
2.Severifica77establecimientosde
comercializacindecombustibleen
2.VerificacinposterioralosPlanesAnualesdeAdquisicinde
Iquitos,Punchana,Beln,SanJuan,
Combustibles.
Yurimaguas,Nauta,RequenayCaballo
Cocha.
3.ConferenciadeResponsabilidadSocioambientaldelas
empresaspetroleras.
3.Eventodesarrolladoenelmarcodela
Expoloreto2014,exposicionesdelas
actividadesquerealizanlasempresas
petrolerasafavordelmedioambientey
delasrelacionescomunitariasconlas
comunidadesnativas;participaron:
PluspetrolNorteS.A.,GranTierraEnergy
S.A.,PetroleosdelPerS.A.yPerenco.
4.Desarrollodeencuestasparaconocerelimpactodelos
establecimientosdecomercializacindecombustibleenla
poblacin
4.Seefectulamedicindelimpactoa
28establecimientosdecomercializacin
decombustibleslquidoatravsde10
encuestasporestablecimiento,realizados
enIquitos,SanJuan,BelnyPunchana.
5.Estuvimospresentecomopartedela
5.Asistenciaalostalleresinformativosyaudienciaspblicas
mesadirectiva,actuandocomo
departicipacinciudadanaenlasactividadesdehidrocarburos. secretario.Serealizarondostalleresyuna
AudienciaPblica.
2.Verificado77establecimientos
ysecontinuaparaconstatarla
cantidadrealdecombustibleque
venden.
3.Eventosquesirvenpara
reforzarlostemassocialesy
ambientales:Petroleras
ComunidadEstado.
4.Encuestasa28
establecimientosyconproyeccin
alasdemsprovinciasdela
Regin.
5.Eventosdesarrolladosde
UcayaliyRequena:1Tallery1
AudienciaPblicaconlaempresa
PANANDEAN,y1TallerconGran
Tierra.UnTallerconPluspetrol
NorteS.A.
DIRECCINTCNICADEHIDROCARBUROS
Fotos N 45
107
Cuadro N 58
ACTIVIDADES
ACCIONESEFECTUADAS
1.ParticipacinActivaenelProgramaMdicoentuBarrio.
1.Participacinconpersonalcapacitado
parainformaralaspoblacionessobreel
ahorrodeenergaydelaelectrificacin
fotovoltaica.
LOGROS
1.Participacinen7campaas,
capacitandoaunpromediode
710pobladores.
2.EvaluacinTcnicaOcularparalaincorporacindela
2.Visitasalascomunidadesdelacuenca
ComunidadesdelaCuencadelRoMaranenlosProyectosde
delMaran.
InversinPblicadeElectrificacinRural.
2.Sevisitaron12Comunidades
enlacuencadelMaranparasu
evaluacinyposterior
incorporacinalProyectode
ElectrificacinRural.
3.LevantamientodeinformacinGeoreferencial(GPS)en
Localidadesdelas7ProvinciasdelaReginLoreto,sobreel
PlanRegionaldeElectrificacinRuralPRER.
3.Serealizlevantamientode
informacinGeoreferencialde
269localidades,conuntotalde
4,500viviendas.
3.Visitasinsituenlasdiferentes
localidadesdelasprovinciasdelaRegin
Loreto.
SECTORELECTRICIDAD
Fotos N 46
108
DIRECCINREGIONALDEVIVIENDA
LOGROSALCANZADOSEJERCICIO2014
a)
b)
EVENTOSYOTRAS
Seminariode:
- Promocin de la Normatividad para el Diseo y Construccin de Edificaciones
Seguras2
- FormulacinyevaluacindeproyectosdeInversinensaneamientoSNIP2
- SaneamientobsicoenlasycuencasdelTigre,CorrientesMaranyPastaza
- Seminariosdecapacitacinydifusinenlasprovincias,distritosycentrospoblados
menoresdelaReginLoreto36.
ACTIVIDADESTECNICAS
Se particip activamente en el Programa Multisectorial MEDICO EN TU BARRIO
organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Loretoconlostemas:(DesinfeccinSolardeAgua,lavadademanos,cocinamejorada
yBaoSecoEcolgico);asimismoseviajenCampaasdeAccinCvica.
Seintervinoen:
CentroPobladoCaaveral,IEIN601534SanLucasDistritoBeln
IEPSMN6010120LasMalvinasDistritoPunchana
IEN60188SimonBolivas,CaserioSanJosdeLupunaroNanayDistritode
Iquitos
IEPSMN601608JackWolfDistritodeSanJuanBautista.
CoordinacinpermanenteconelGobiernoRegionalyNacional:
SecontinaconlaejecucindelosperfilesyexpedientestcnicosdelosProyectosde
AguaySaneamientoarealizarseentodalaRegin.
Implementacin de 65 Proyectos de AGUA Y SANEAMIENTO en zona rural por
declaratoriadeemergenciasanitariaenlascuencasdelosrosMaraon,Pastaza,Tigre
yCorrientes:Tambienatencina140ComunidadesruralesdeDatemdelMaraon,
Maynas,RamnmCastilla,AltoAmazonas,Requena,Ucayali,inversinqueserealizaa
travzdelJICAMEFGOREL
SerealizlasupervisinyverificacindelasfamiliasqueestnocupandolosMdulos
habitacionalesentregadosalasMunicipalidadesdistritalesdeBeln,SanJuanBautista,
109
Punchanaparalasfamiliasafectadasporlasinundaciones.,VillaCALYPSOubicadoen
el Km. 12 y 13 de la carretera IQUITOS NAUTA; asimismo se verifico y registro a las
familias que habitan los mdulos de la Junta Vecinal ESTEVENSON PIZAGGO 100
ViviendasdistribuidasenlamunicipalidadDistritaldeTamshiyacu.
SerealizlacoordinacinysupervisindematerialesdelprogramaSOCIAL"TECHO
DIGNO" mediante convenios suscritos con Municipalidades y organizaciones de la
sociedadcivilbeneficiandoa9,516familias.
Se realizaron 03 CONVOCATORIAS Techo Propio Construccin en Sitio Propio (2
convocatoriassonlibresy1esparalazonabajadeBeln)
Actualmentecontamoscon995Familiasinscritas
SerecuperaronlosequiposyHerramientasdejadosencustodiaenlalocalidaddeSan
LorenzoDatemdelMaran.
Se representa al Gobierno Regional en la persona del Ing. LUIS MANUEL MATTOS
VERDI, en la Suscripcin de Convenios con Ncleos Ejecutores de alcance
Departamental(NED);enelmarcodelArt.13delD.U.N0042014.
Se logro oportunamente la aprobacin de Aranceles y Planos catastrales pertinentes
medianteRERN 6272014GRLP,formuladospor laDireccin GeneraldePolticasy
RegulacinenViviendayUrbanismodelosdistritosdeSanJuanBautista,Yurimaguas,
Nauta,Iquitos,Punchana,Beln,FernandoLores(Tamshiyacu),RequenayContamana
conysininspeccindecampo;estaaccinesparaaplicacindearbitriosmunicipales
enelejercicio2015.
PANEL FOTOGRFICO
Fotos N 47
A. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA DRVCS
110
111
112
LanzamientoproyectoTambo
CONVENIOSIAS MAYNAS
IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS
AMAZONIA RURAL- JICA, MEF GRL
CONVENIOSIASLORETONAUTA
113
114
TECHO DIGNO
STEVENSON PIZANGO
115
116
DIRECCINREGIONALDEAGRICULTURA
la
117
118
Fortalecimiento organizacional y
Nauta,
en la Provincia de Loreto.
En el mes de Agosto, en coordinacin con la FASSOL, se realiz el Primer
Encuentro Regional de Productores de Cacao, con el objetivo de promover
e impulsar el desarrollo de las actividades productivas de cultivo de cacao en la
119
en
la
Partida
ElectrnicaN11065469,
participando
35
productores.
En el mes de Septiembre, en la Localidad de Grau, se realiz una reunin de
trabajo con productores de maz que vinieron de las comunidades de Grau,
Hiplito Unanue, Ftima y Payorate en el Distrito de Nauta con la finalidad de
promover la Asociatividad y/o fortalecer a las OPAs (Trabajo en equipo,
liderazgo, gestin empresarial y otros), adems promover las actividades de
fondos revolventes o rotatorios para las actividades productivas.
En el mes octubre, en el rea del cultivo de palma aceitera, se formaliza la
Asociacin de productores cafetaleros del casero de Sangamayo, Valle de Alto
Pauya, Pampa
120
121
Fortalecimiento
de
la
competitividad
productiva
mejor
Asociacin
de
Ganaderos
Pisccola
Exportadores
122
en la sala de reuniones de la
123
de Septiembre, recibieron
124
125
Crianza
de
Ganado
126
seleccionar
caracterizar
mazorcas
granos
de
cacao,
127
128
129
"
el
cual
debe
de
ir
acompaado
asistencia
tcnica,
130
131
132
133
y la Ing. Patricia
Competitividad
AGROIDEAS, con
134
En el mes de Junio,
Consejo Regional de
135
136
137
(fresco,
natural.
El valor total de las ventas fue de 50,647.50 Nuevos Soles, siendo las cuatro
empresas que ms vendieron sus productos Especies y Frutos Amaznicos,
Licores la Dama de Oro, La Jobita y NALSAC, con 9,704, 9,500, 5,075 y 4,772
Nuevos Soles; respectivamente. Los productos elaborados por las referidas
empresas fueron en base a Huasai pulverizado (Especies y Frutos
Amaznicos), licor de cacao y camu camu (La Dama de Oro y La Jobita),
aceite de sacha inchi (NALSAC).
Cuatro (04) empresas de la lnea de exhibicin de agricultura lograron la
premiacin en el concurso, quedando el primer lugar en la categora Mejor
Producto la empresa VASFLO SAC, las empresas Asociacin de Productores
de Man y otros Cultivos de la Localidad de Tumbes, NALSAC y Latitud Sur,
ocuparon el segundo lugar en las categoras de Mejor Producto, Mejor
Empaque y Producto Innovador respectivamente.
Se ha fortalecido las capacidades tcnicas y de gestin a productores agrarios
en las charlas especializadas (Foro Temtico y Encuentro Acadmico), con los
temas sobre produccin y certificacin orgnica, estrategias e instrumentos de
gestin para el desarrollo empresarial, ciencia y tecnologa del camu camu.
En la rueda de negocios los empresarios lograron 15 contactos comerciales,
habiendo articulado APROCCANT con TOTUS la venta a corto plazo de 1000
bolsa de pulpa de camu camu por semana en presentaciones de 500gr.a precio
de S/.5.00 puesto en lima. Asimismo APROCCANT cerr negocio con
SIAEXPORT para entregar 20 TM. Pulpa de camu camu mensual, en
presentaciones de 1kg. a precio de S/. 10.00 puesto en lima.
La Asociacin de Productores de Man y Otros Cultivos de la localidad de
Tumbes cerr negocio con TOTUS para hacer entrega de 10TM de man
tostado saladito/mensual, en presentaciones de 100gr a S/. 0.80 puesto en
Lima.
La Asociacin de Productores de Yuca, Derivados y Otros Cultivos del Distrito
de Contamana cerr negocio con TOTUS para hacer entrega de 1 TM de faria
por mes, en presentaciones de 1 kg a S/. 9.00 puesto en Lima
La Asociacin de Productores Agropecuarios Selva Exportadora, Sembradores
de Cacao y Papaya de la Comunidad Campesina San Roque-ContamanaUcayali cerr con TOTUS para hacer entrega de 5 TM de papaya fresca por
138
participacin a
139
140
141
Cuadro N 59
N
Tem as
Organizador
Distrito
Capacitacin y
Sensibilizacin
Requena,
de la
DEIA
Nauta
Estadstica
Meteorolgica
Supervisin de
la Metodologa
Alto
de la
DEIA
Amazonas
Estadstica
Meteorolgica
Diagnostico
situacional de
DEIA
Requena
la Estadstica
Agraria
Capacitacin
Encuestas de
Intensiones de MINAGR DRA-L
Iquitos
Siembra 20142015
VIII Taller
Macro Regional
MINAGRI /
Iquitos
Acceso a los
DRAL
servicios
pblicos
Mesa de
Concertacion
INIA SAN
San Roque
INIA SAN
ROQUE
ROQUE
Participacion
en la Mesa
Tcnica de
Cacao
Capacitacion a
la Agencia
MINAGRI/DRAL Nauta
Agraria Loreto
Nauta
Lineamientos
Metodolgicos
10 de actividad
agrcola y
pecuaria
AAM
DEIA
Iquitos
Gnero
Total
Organizacin
que
pertenece
17
11
Del 09 al 14 de
Agencias y
Febrero
Sedes Agrarias
16
12
Del 09 al 14 de
Agencias y
Febrero
Sedes Agrarias
22
17
Del 13 al 16
Abril
Agencia
Agraria, IST
Manos Unidas
29
20
Del 26 al 27 de
mayo
DEIA /
AGENCIAS
AGRARIAS
Del 28 al 29
junio
Regiones
amazonasLoret
o y San Martn/
GRDE/DEIA
88
50
34
13
Del 07 de julio
DEIA/INIA
10
09 de agosto
AAM/DEIA
17
Nauta
Fecha de
Evento
N
Participantes
10
219
134
80
Del 13 al 14 de MINAGRI/DEIA/A
octubre
A-L
0el 11 al 13 de
Agencia Agraria
Octubre
142
DIRECCIONREGIONALDECOMERCIOEXTERIORYTURISMOYARTESANIA
I. CATALOGOSDEOFERTAEXPORTABLEDELAREGION
1.1. Talleres en Plataformas Virtuales, de Investigacin de Mercados para Productos
Exportables:
Capacitacin en el manejo de herramientas de la VUCE en ambos componentes; en
cumplimientoalprocesodeimplementacinyoperatividaddelamisma,bajoelmarco
delascompetenciassobreFacilitacindelComercioExterior.
El taller se desarroll bajo el monitoreo de un funcionario del MINCETUR, con la
participacindefuncionarios,tcnicosdelsectorpblicoyestudiantesdeuniversidades
vinculadosalsectordeComercioExterior.
II. FORTALECIMIENTODELASINSTITUCIONESVINCULADASCONLAACTIVIDADTURSTICA.
2.1. Capacitacin: Curso Taller en temas de Formalizacin y Normatividad Turstica
orientadosa55AgenciasdeViajes.
Fotos N 48
2.2. CapacitacinaRestaurantes
Sedesarroll02cursos:laprimeradirigidaamozosenlostemasdeculturatursticay
atencinalclientedirigidoatrece(13)restaurantescategorizadosyconlaasistenciade
27personas.
CONVENIOCONCENFOTUR
Sellevacabo02cursosdecapacitacinorientadosalaprestacindeserviciosdealimentosy
atencinalclientecon180participantesdelosdiferentescentrosdeabastos.
III. PROMOVERLACULTURATURSTICAYSEGURIDADPARAELVISITANTE.
3.1. EventosdesensibilizacinparacombatiryprevenirelESNNA.
DeacuerdoalPlanRegionaldeaccincontralatratadepersonasexplotacincomercial
de nios y adolescentes de la Regin Loreto, se ha desarrollado charlas de
143
sensibilizacindirigidosalpersonaldelassiguientesempresasde:transportesfluviales,
establecimientos de hospedajes, restaurantes, operadores de turismo, agencias de
viajes,institucioneseducativasyparticipacin enferiasinformativas:con larespectiva
entregadematerialinformativo.
Fotos N 49
3.2. Inspecciny/oSupervisinaempresasdelsectorturismo.
Se inspeccion a 23 empresas del sector turismo orientadas a 07 Agencias de Viajes y
turismo, 02 Operadores de Turismo, 08 Establecimientos de Hospedaje y 06
restaurantes.
Se ha supervisado 62 empresas tursticas 41 Establecimientos de Hospedaje y 21
restaurantes.
Comoresultadoestnenptimascondicionesdeacuerdoalanormatividadvigente.
3.3. ActualizacindelDirectorio.
Se ha actualizado mensualmente el directorio de establecimientos de hospedaje,
agenciasdeviajesyrestaurantes.
IV. PROMOCINTURSTICADELAREGIN.
4.1 CarnavalAmaznico2014.
PorsegundoaoconsecutivosehaelegidoLaWarmiCarnavalAmaznico2014
siendoelegidalarepresentantedelaetniaShipiba.
Fotos N 50
144
4.2 XVICarreraInternacionaldeBalsasporelRioAmazonas
Lacarreraserealizdel18al21deSetiembredelao2014,elcertamenseiniciconla
concertacin de los participantes en la Plaza Castilla de la ciudad de Iquitos siendo la
partidacondestinoalaciudaddeNautaluegosetrasladaronalaIsladelosPescadores
ubicadofrentealalocalidaddeNautapuntodepartidadelacarrera;quecomprende
lossiguientestramos:PrimerTramoIsladePescadores(Nauta)hastaNuevaEsperanza
58 Kms, segundo tramo Nueva Esperanza a Tamshiyacu 66 kilmetros, tercer tramo
desdetamshiyacualClubdeCazayPescaBellavistaNanayIquitos66Kilmetros.
Participaron21equipos,delascuales00extranjerosy00nacionales.
Durantelacompetencia,losparticipantesrecibieronelapoyodelosorganizadores,as
como de la Marina de Guerra del Per Capitana de Puertos, Defensa Civil,
Hidroambulanciasyempresasprivadasdelsector.
V. FORTALECIMIENTODELTURISMORURAL
5.1. Asistencia tcnica para Promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la
ComunidaddeIndependenciayalrededores.
Capacitacin a 24 guarda parques de la Reserva Nacional Pacaya Samiria referente a
culturatursticayatencinalcliente,encoordinacinconelSERNANP
VI. FORTALECIMIENTODECAPACIDADESENACTIVIDADESARTESANALES.
6.1. Elaboracin de lnea de base sobre actividad artesanal para formulacin de
Diagnsticos.
Se formul un documento preliminar denominado Plan de elaboracin de lnea base
paralaformulacindelaActividadartesanal.
6.2. CapacitacinsobreactividadartesanalenlaProvinciadeRequena.
SedesarrollelcursodecapacitacindenominadoTejidoenfibravegetalenHuamb,
participaron11artesanasy11artesanosdelaciudaddeRequenayalrededores.
VII. GARANTIZARUNAINFRAESTRUCTURAADECUADA
7.1. MANTENIMIENTOYREFACCION:
15Ambientesdelzoolgico
01OficinaAdministrativa
04Botesrecreativos
80mts.;linealesdebarandas.
Mantenimientodelsistemaelctrico:reddecables,transformadorycajastrmicas
(Subestacindebajatensin)
Rampadediscapacitados
145
7.2. IMPLEMENTACION
01Motosierra
01MotoCultivadora
01Refrigeradora
02Paquetesdecmarasdevigilancia
01Equipodeperifoneo
DIRECCIONREGIONALDETRANSPORTESYCOMUNICACIONES.
5.000616CONTROLDELTRANSPORTEYACTIVIDADESPORTUARIAS,MARITIMAS,FLUVIALESY
LACUSTRES:
Estaactividadseencuentrafundamentalmenteorientadaalaregulacin,supervisinycontroldelos
serviciosdeltransporteacutico.Estasaccionestienencomofinalidadladepromoverelcumplimiento
delanormatividaddeltransporteacuticoenlaregin,ascomoellogrodecondicionesadecuadasde
cobertura, calidad y seguridad en la prestacin de los servicios del transporte fluvial de pasajeros y
carga;conelconsiguientebeneficiodelpblicousuario.
CUADRON60
PRESUPUESTO2014
171,668
53,969
225,637
206,513.40
171,668
53,969
225,637
206,513.40
171,668
53,969
225,637
206,513.40
171,668
53,969
225,637
206,513.40
171,668
53,969
225,637
206,513.40
146,478
-7,040
139,438
135,005.21
25,190
61,009
86,199
71,508.19
146
VII.INDICADORESDEDESEMPEO
Enelcuadrolneasdebajosedetallanlosindicadoresdedesempeoaniveldeproductoprincipal,as
comolaunidadorgnicaresponsabledesulogroylasmetasaalcanzarduranteelpresenteao2014.
CUADRON61
INDICADORESDEDESEMPEO
PRODUCTO PRINCIPAL
DEFICINICION DEL
INDICADOR
FORMA DE CALCULO
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Porcentaje
de
red
departamental asfaltada
conservados
Mantenimiento
rutinario de la red
asfaltada.
Direccin Ejecutiva
de
Infraestructura
de Transporte
Porcentaje de incidencia
de accidentes de trnsito
interprovincial
Reduccin de la
Incidencia
de
accidentes
de
trnsito
interprovincial
respecto del ao
base.
Reduccin
de
incidentes
graves
en el servicio de
transporte
fluvial
respecto del ao
base.
(km.
de
la
red
vial
departamental
asfaltada
conservada/km. de la red
vial
departamental
asfaltada) *100
(Cant.
De
accidentes
ocurridos/Cant.
De
accidentes ocurridos en el
ao base)*100
Direccin Ejecutiva
de
Circulacin
Terrestre
01
(incidentes
graves
ocurridos/incidentes graves
ocurridos en el ao base)*100
Direccin Ejecutiva
de
Transporte
Acutico.
20
Porcentaje de incidentes
graves ocurridos en el
servicio
de
transporte
fluvial.
VALORES A
ALCANZAR
2014
92.450 km.
Nombre
Forma de Calculo
PRESUPUESTO
(En Miles de S/.)
Valor
a
alcanzar
en el ao
2014
Financiado
DEPENDENCIA
ORGANICA
RESPONSABLE
Estructura
OG1: Promover y proporcionar servicios de comunicacin e Infraestructura Vial con medios de transportes eficientes y seguros para los ejes econmicos
establecidos, a fin de tener articulacin social, econmica y territorial, con nfasis en zonas de frontera.
56.90%
S/. 3300,000.00
52.50%
Direccin
Conservar y mantener la
Porcentaje
de
red
(km. de la red vial
OP1:
Ejecutiva de
infraestructura vial de nivel
departamental
departamental
Infraestructura
departamental.
asfaltada conservados.
asfaltada
de Transporte.
conservada/km
de la red vial
departamental
asfaltada)*100
OP2:
OP3:
Fortalecer el desarrollo de
las
capacidades
institucionales.
Reduccin de la tasa
de
accidentes
de
trnsito
interprovinciales
respecto del ao base.
(Cant.
De
accidentes
ocurridos / Cant.
De
accidentes
ocurridos en el
ao base)* 100
70.00%
S/. 787,570.00
12.53%
Direccin
Ejecutiva de
Circulacin
Terrestre
Incidentes graves en el
servicio de transporte
fluvial de carga y
pasajeros.
(incidentes
graves
ocurridos/incident
es
graves
ocurridos en el
ao base)*100
60.00%
S/. 147,840.00
2.35%
Direccin
Ejecutiva de
Transporte
Acutico
S/. 1424,654.00
22.60%
Direccin
Regional/Ofic.
de
Administracin/
Ofic. Planificac.
Y Presupuesto
147
VIII.METAS
La cuantificacin y determinacin de las acciones previstas, asi como las metas fsicas y
presupuestarias establecidas por la DRTCLoreto para el ao 2014, se encuentran contenidas en el
Anexo N 02 Cuadro de Programacin de Actividades el mismo que se encuentra en la seccin
Anexosdelpresentedocumento.
IX.PRESUPUESTO
El presupuesto asignado a la DRTC Loreto para el ejercicio 2014, asciende a la suma de SEIS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/100
(S/.6284,338.00) NUEVOS SOLES por toda fuente de financiamiento. En los siguientes prrafos se
efectuarunabreveexposicindelasasignacionespresupuestariascorrespondientesacadafuentede
financiamiento.
Para el ejercicio 2014 se ha aprobado una asignacin de CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/100 DE NUEVOS SOLES (S/. 4093,338); correspondiente a la
FuentedeFinanciamiento1RecursosOrdinarios,Rubro00RecursosOrdinarios,elmismoqueservir
para sufragar gastos concernientes a la parte operativa de las unidades orgnicas de la entidad, el
pagodeplanillasdepersonal,serviciosbsicos,proveedoresyotros.EnelcuadroN12lneasabajo,
sedetallalaasignacinaniveldegrupogenricodegasto.
CUADRON63
ASIGNACIONPRESUPUESTARIAAOFISCAL2014
FTE.FTO.:RECURSOSORDINARIOS
FORMATON2
RESUMENPRESUPUESTALANUAL
MONTOGLOBALANUALS/.
GASTOSCORRIENTES
GENERICADELGASTO
2.1PersonalyObligacionessociales
1209,041
2.2PensionesyPrestacionessociales
583,876
2.3BienesyServicios
4`768,221
2.5OtrosGastos
50,000
GASTOSDECAPITAL
GENERICADELGASTO
2.6AdquisicindeActivosNoFinancieros
TOTALS/.
135700
6`746,838
148
CUADRON64
ASIGNACIONPRESUPUESTARIAAOFISCAL2014
FTE.FTO.:RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
FORMATON2
RESUMENPRESUPUESTALANUAL
MONTOGLOBALANUALS/.
GASTOSCORRIENTES
CATEGORIADELGASTO
2.3BienesyServicios
748,400
2.5OtrosGastos
GASTOSDECAPITAL
CATEGORIADELGASTO
2.6AdquisicindeActivosNoFinancieros
TOTALS/.
95,500
843,900
Mediantelosingresosgeneradosporestafuentedefinanciamiento,setieneprevistoparaelpresente
ao 2014; la implementacin del laboratorio de suelos de la entidad que permitida actualizar los
instrumentos con que actualmente cuenta, al mismo tiempo que potenciar sus capacidades
ponindolas al nivel de otros laboratorios de la localidad, dicha medida permitir asimismo la
generacindemayoresingresosporlosconceptosanlisisdesuelosypavimentos.Comopartedeesta
medidasetieneprevistolaadquisicindelossiguientesequiposeinstrumentos:
A. EQUIPOSPARAESTUDIOSDESUELOSDEEDIFICACIONES
01EquipomedianodeSPTconmuestreadordemateriales.
01EquipoDPL
B. ACCESORIOPARAPRENSADEROTURAALACOMPRENSION
01Bombahidrulicacompletaadaptable,alaprensaderoturadeprobetasdeconcretomarca
SOILTESTde250,000librasdecapacidad.
Mantenimientogeneralycalibracindelmanmetroorelojdelaprensaenmencin.
C. EQUIPOSPARAENSAYOSVARIOS
01equipodeequivalentedearena.
01equipoparaensayocolorimtrico(determinacindeimpurezasorgnicas)
01balanzaelectrnicadigitaldemesamarcaOHAUSdecapacidadde300gramossensiblea
uncentsimodegramos(0.01)incluidosusaccesorios.(Pilasrecargablesyrecargador)
EnloconcernienteaCirculacinTerrestre,conlosingresosgeneradosporconceptodeatencindelos
servicios de emisin de Licencias de Conducir, anlisis de laboratorios y emisin de permisos y
autorizaciones,cuyaproyeccindeingresoparaelpresenteao2014,secalculaenaproximadamente
CIENTOOCHENTAYCUATROMILY00/100NUEVOSSOLES(S/.184,000.00)
149
RECURSOSDETERMINADOS
Porotrapartelaentidadcuentatambinconunaasignacinporfuentedefinanciamiento5Recursos
Determinados(Rubro18:Canonysobrecanon)ascendentealasumadeUNMILLONOCHOCIENTOS
MIL Y 00/100 Nuevos soles (S/. 1800,000.00), recursos que se destinan al financiamiento de las
actividadesdeconservacinymantenimientodecarreterasquedesarrollalaentidad.
CUADRON65
ASIGNACIONPRESUPUESTARIAAOFISCAL2014
FTE.FTO.:RECURSOSDETERMINADOS
FORMATON2
RESUMENPRESUPUESTALANUAL
MONTOGLOBALANUALS/.
GASTOSCORRIENTES
GENERICADELGASTO
2.1PersonalyObligacionesSociales
2.3BienesyServicios
1800,000
GASTOSDECAPITAL
GENERICADELGASTO
2.6AdquisicindeActivosNoFinancieros
2.7AdquisicindeActivosFinancieros
TOTALS/.
1800,000
X.PROGRAMADEACTIVIDADESYPROYECTOS
Eldetalledelaprogramacindeactividadesconsurespectivocronogramayasignacinpresupuestaria
sealcanzaenelAnexoN02denominadoCUADRODEPROGRAMACIONDEACTIVIDADES.
4.3 LIMITACIONESYSUGERENCIAS
LosproblemasdelaReginLoreto,sonmltiplesysusolucinrequierelaparticipacinde
todosycadaunodelosquehabitamosenella.Acontinuacinseindicanlasprincipales
limitacionesysugerencias:
LIMITACIONES:
ExcesivostrmitesburocrticosenlosprocedimientosdelSistemaNacionaldeInversin
Pblica.
Geografaextensa,quedificultalaaccesibilidadconlaszonasaledaasdelaRegin.
150
Altabrechaenenerga,telecomunicacionesyfluvial.
SUGERENCIAS
SolicitaralMEFlatransferenciadelosrecursosfinancierosdeacuerdoalaasignacin
presupuestalaprobada.
SugeriralMinisteriodeEconomayFinanzas,dispongaalaDireccinGeneraldeTesoro
Pblico ms celeridad en las transferencias de los recursos presupuestales, a fin de
cumpliroportunamenteconloscompromisoscontrados
Continuarconlaejecucindelproyecto:FerrocarrilInterocenicoNorteYurimaguas
Iquitos, as como La rehabilitacin y mejoramiento de La carretera puerto Arica, Rio
NapoFlor de Agosto, Rio Putumayo, La Construccin de la carretera Palo Seco en La
Provincia de Mariscal Ramn Castilla, entre 0tros; a fin de mejorar de manera
importanteLabrechadetransporte.
ContinuarconlejecutardelproyectoHidroelctricadelMazan,quepermitirbeneficiar
alapoblacindelaReginLoretoconenergamsbarataycompetitiva
151
152
CUADRON66
PRESUPUESTOINSTITUCIONALAOFISCAL2014
DISTRIBUCIONPRESUPUESTAL
PPTO 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3
PIM
807,892,270.00
967,058,857.00
31,660,383.00
53,389,585.00
144,146.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
65,078,348.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
238,371,323.00
TOTAL
1,077,923,976.00
299,668,358.00
1,385,339,294.00
CUADRON67
PROVINCIA
% Ejec.
PIM
PIA
PIM
1601 MAYNAS
656,153,292
874,085,978
781,950,737.26
89.46
170,638,778
208,604,369
197,723,908.08
94.78
1603 LORETO
38,122,471
48,430,599
47,639,342.83
98.37
45,427,867
47,599,544
46,575,378.59
97.85
1605 REQUENA
48,329,150
66,239,224
64,584,159.94
97.50
1606 UCAYALI
61,956,131
77,381,889
74,733,269.63
96.58
57,296,287
62,997,691
59,806,663.65
94.93
1,077,923,976
1,385,339,294
1,273,013,459.98
91.89
TOTAL
EJECUCION
153
CUADRON68
PPTO 2014
PIA
240,862,111
309,094,101
1 RECURSOS ORDINARIOS
81,571,831
100,730,313
11,494,809
11,923,442
144,146
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
000863
193,890,122
79,554,369
83,859,763
1 RECURSOS ORDINARIOS
72,404,518
70,539,870
495,000
520,379
6,654,851
12,799,514
14,893,295
12,784,219
8,167,518
6,293,353
36,170
189,754
5 RECURSOS DETERMINADOS
6,689,607
6,301,112
REGION LORETO-AGRICULTURA
8,510,709
9,749,591
1 RECURSOS ORDINARIOS
6,161,617
6,478,282
260,000
264,013
5 RECURSOS DETERMINADOS
REGION LORETO-UCAYALI-CONTAMANA
1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
000865
2,406,078
147,795,471
000864
000866
1,000,000
5 RECURSOS DETERMINADOS
2,089,092
2,007,296
REGION LORETO-TRANSPORTES
6,746,838
7,604,055
1 RECURSOS ORDINARIOS
4,102,938
4,100,490
843,900
2,117,601
77,729
1,800,000
1,308,235
REGION LORETO-EDUCACION
253,323,849
295,283,989
1 RECURSOS ORDINARIOS
252,803,849
291,880,070
520,000
1,502,289
396,491
5 RECURSOS DETERMINADOS
000868
PIM
1,505,139
62,726,805
71,947,310
154
1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
62,594,205
71,412,108
132,600
272,600
5 RECURSOS DETERMINADOS
000869
262,602
41,063,658
46,881,050
40,973,658
46,623,338
90,000
90,000
5 RECURSOS DETERMINADOS
000870
167,712
75,906,319
143,348,916
1 RECURSOS ORDINARIOS
70,906,319
105,731,327
5,000,000
5,337,961
30,242,022
5 RECURSOS DETERMINADOS
000871
2,037,606
15,174,230
24,910,494
1 RECURSOS ORDINARIOS
14,074,230
16,581,620
1,100,000
1,230,743
6,546,717
5 RECURSOS DETERMINADOS
000872
551,414
22,035,282
37,181,578
1 RECURSOS ORDINARIOS
18,828,364
28,141,285
3,206,918
3,737,852
000874
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3,044,375
5 RECURSOS DETERMINADOS
2,258,066
31,008,266
55,505,126
1 RECURSOS ORDINARIOS
24,173,916
34,455,175
6,834,350
8,202,733
10,160,233
5 RECURSOS DETERMINADOS
001125
2,686,985
27,530,388
30,524,120
1 RECURSOS ORDINARIOS
27,440,388
30,258,376
90,000
91,756
62
5 RECURSOS DETERMINADOS
001178
173,926
38,934,112
44,546,439
1 RECURSOS ORDINARIOS
38,844,112
44,281,215
90,000
104,460
160,764
155
001179
36,143,795
42,265,701
1 RECURSOS ORDINARIOS
36,003,795
41,864,032
140,000
235,208
166,461
28,455,542
34,811,526
1 RECURSOS ORDINARIOS
28,312,042
34,476,393
143,500
165,485
169,648
73,402,302
97,656,155
60,000
6,230,041
16,029,390
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
001391
3,038,757
73,342,302
72,357,967
8,928,838
17,017,470
1 RECURSOS ORDINARIOS
8,796,338
10,759,372
132,500
198,416
5,239,528
5 RECURSOS DETERMINADOS
001407
820,154
12,723,268
20,367,691
1 RECURSOS ORDINARIOS
11,672,632
16,222,197
1,050,636
1,175,503
2,926,356
5 RECURSOS DETERMINADOS
43,635
TOTAL
1,077,923,976
1,385,339,294
156
CuadroN69
PIA
PIM
EJECUCION
%
Ejec.
PIM
92,007,984
139,125,848
121,917,175.88
87.63
3,012,582
14,411,247
14,130,176.28
98.05
07 TRABAJO
1,455,781
4,466,273
4,246,973.50
95.09
08 COMERCIO
3,733,192
4,838,747
4,538,404.99
93.79
09 TURISMO
1,256,724
2,616,495
2,284,651.79
87.32
15,646,961
14,943,333
12,890,263.86
86.26
11 PESCA
3,366,342
3,878,134
3,513,411.44
90.60
12 ENERGIA
4,391,127
25,241,267
22,791,699.45
90.30
13 MINERIA
764,995
1,569,442
1,366,943.30
87.10
95,702,046
46,797,492
44,067,658.17
94.17
590,418
1,625,167
468,178.93
28.81
17 AMBIENTE
19,282,094
6,051,657
5,017,594.66
82.91
18 SANEAMIENTO
16,733,474
51,486,115
34,131,686.34
66.29
13,066,433
49,493,514
49,207,771.59
99.42
223,337,072
320,064,779
295,170,545.54
92.22
12,698,268
10,136,861
9,747,020.45
96.15
470,543,620
554,059,582
520,136,273.94
93.88
23 PROTECCION SOCIAL
15,802,835
26,002,238
23,587,737.58
90.71
24 PREVISION SOCIAL
61,408,455
79,159,667
74,755,165.45
94.44
25 DEUDA PUBLICA
23,123,573
29,371,436
29,044,126.84
98.89
1,077,923,976
1,385,339,294
1,273,013,459.98
91.89
10 AGROPECUARIA
15 TRANSPORTE
16 COMUNICACIONES
20 SALUD
21 CULTURA Y DEPORTE
22 EDUCACION
TOTAL
157
CuadroN70
PROVINCIA
PIA
1601 MAYNAS
PIM
EJECUCION
%
Ejec.
PIM
102,671,985
104,751,868
86,007,284.90
82.11
73,518,745
80,677,941
73,179,522.82
90.71
3,787,959
3,747,654.51
98.94
15,704,933
14,359,495
13,481,265.30
93.88
1605 REQUENA
2,795,936
10,883,878
10,669,168.86
98.03
1606 UCAYALI
15,935,379
23,440,374
20,919,839.62
89.25
18,324,530
9,249,523
7,997,120.47
86.46
228,951,508
247,151,038
TOTAL
216,001,856.48 87.40
158
CuadroN71
PIA
200,000
2,092,431
%
Ejec.
PIM
1,822,275.53 87.09
200,000
1,826,682
1,668,609.89
91.35
265,749
153,665.64
57.82
8,775,609
8,634,080.91
98.39
PIM
EJECUCION
456,060
456,060.00 100.00
362,863
311,017.38
85.71
7,956,686
7,867,003.53
98.87
2,847,006
2,766,452.31
97.17
938,386
938,303.36
99.99
429,260
429,207.21
99.99
537,682
537,680.16 100.00
184,346
103,932.00
666,022
666,021.19 100.00
41,760
41,759.26 100.00
49,550
49,549.13 100.00
56.38
1,358,611
1,358,609.64 100.00
605,961
605,960.19 100.00
752,650
752,649.45 100.00
13,576
0.00
13,576
0.00
09 TURISMO
MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL
2.027699
MEDIANTE UNA SEALIZACION ESTANDARIZADA
10 AGROPECUARIA
6,781,113
6,525,456
6,375,864.65
159
97.71
976,080
732,683
686,425.72
93.69
984,564
716,073
677,795.56
94.65
820,469
660,294
626,733.16
94.92
4,000,000
4,416,406
4,384,910.21
99.29
4,391,127
25,241,267
22,791,699.45
90.30
2,486,764
3,757,593
2,764,922.92
73.58
110,000
2.182795
2.185114
2.187729
2.195442
2.202055
2.202056
775,205
110,000
INSTALACION
DEL
SISTEMA
ELECTRICO
RURAL
TAMSHIYACU ZONA NORTE, MAYNAS, LORETO
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN EL RIO
MOMON, PUNCHANA, MAYNAS, LORETO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO
DE LA LOCALIDAD DE INTUTO-DISTRITO DE EL TIGRE
REHABILITACION DEL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO
IQUITOS ZONA NORTE PUNCHANA, MAZAN INDIANA
INSTALACION SISTEMA ELECTRICO RURAL MAYPUCO,
DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO
INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA
TENSION EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA CALLARU
DISTRITO DE YAVARI PROVINCIA DE MARISCAL RAMON
CASTIL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO
RURAL EN LAS COMUNIDADES DE LAS PALMAS Y SAN
CARLOS DISTRITO DE PUINAHUA PROVINCIA DE REQUENAREGION
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO
DE TIERRA BLANCA DISTRITO DE SARAYACU- PROVINCIA DE
UCAYALI- LORETO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA
LOCALIDAD DE BRETAA DISTRITO DE PUINAHUA
PROVINCIA DE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN MEDIA
TENSION Y RED SEGUNDARIA EN LA LOCALIDD DE ANDOAS
N
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
RURAL EN LA COMUNIDAD DE MARSELLA DISTRITO DEL
TIGRE PROVINCIA DE LORETO NAUTA- REGION LORETO
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
RURAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVO REMANENTE
DISTRITO DE EL TIGRE PROVINCIA DE LORETO NAUTAREGION LORETO
394,069
5,232,014
5,590,246
394,058.76 100.00
5,110,683.39
97.68
775,204.52 100.00
4,852,252.88
86.80
1,020,133
0.00
664,230
0.00
95,954
95,953.79 100.00
26,136
0.00
404,123
404,122.17 100.00
883,045
883,042.24 100.00
982,335
982,333.81 100.00
2,020,565
2,020,563.34 100.00
1,371,544
1,351,320.80
98.53
733,192
210,000.00
28.64
342,259
342,258.26 100.00
277,620
277,619.05 100.00
160
318,420
318,419.05 100.00
351,804
351,803.88 100.00
411,493
383,492.31
308,889
308,888.01 100.00
233,552
233,551.97 100.00
384,112
384,111.61 100.00
347,097
347,096.69 100.00
15 TRANSPORTE
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA - AGUAS
2.015188
CALIENTES
MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DE LA CIUDAD
2.031559
DE REQUENA (ANILLO VIAL)
86,528,048
37,481,589
35,435,317.30
94.54
35,954,327
2,463,734
2,453,818.29
99.60
3,591,726
3,591,723.41 100.00
315,000
315,000.00 100.00
0.00
93.20
32,785
3,263.18
9,786,600
9.95
0.00
5,391,688
1,416,535
975,739.31
68.88
2,443,708
4,693,595
4,181,254.81
89.08
68,000
67,471.06
99.22
2,503,975
1,883,249.66
75.21
512,269
488,692.91
95.40
829,692
829,605.26
99.99
3,864,653
3,541,636.16
91.64
3,110,115
4,324,331
161
1,962,557
1,916,509.60
97.65
3,666,138
3,665,850.65
99.99
9,800,379
2,017,493
2,008,531.33
99.56
4,983,287
617,052
586,592.46
95.06
1,985,215
CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS 2.145700 PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON
CASTILLA - LORETO
REHABILITACION DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO
2.157167 COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO MUHENA 2.158449 NUEVO SAN MARTIN Y NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PROLONGACION TRUJILLO
E IQUITOS, CALLE CENTRAL, MALECON, COLON, LA
2.184119
MADRINA, ANITA, JERUSALEN, PORVENIR Y LEOPOLDO
LOPEZ, EN
MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO
PORTUARIO
DEL
EMBARCADERO TURISTICO DE IQUITOS EL HUEQUITO,
2.185127
DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION
LORETO
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA
2.210507 NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - LORETO
17 AMBIENTE
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
0.00
8,748,398
13,861,008
3,547,355
3,547,351.49 100.00
5,379,029
5,379,027.72 100.00
2,284,066
1,821,129.57
13,045,513
0.00
649,930
320,758.83
49.35
815,495
1,634,136
1,500,370.74
91.81
16,667,474
51,426,628
34,072,200.16
66.25
13,871,538
865,813
839,273.52
96.93
2.029936
79.73
107,879
0.00
1,229,674
0.00
0.00
2,795,936
49,206,045
17,217
33,215,710.32
67.50
17,216.32 100.00
24,268,110
24,015,609.90
98.96
2,468,737
2,467,191.44
99.94
162
18,064,924
3,503,235
20 SALUD
231,214
3,252,283.26
92.84
231,212.99 100.00
39,400,135
34,100,875.78
86.55
494,351
249,821.00
50.54
671,233
671,169.24
99.99
31,644
2.056395
2.063760
2.077584
61,399,815
18,064,922.21 100.00
53,991,657
31,643.35 100.00
28,894,471
24,003,007.98
83.07
1,043,161
962,872.19
92.30
75,474
0.00
850,941
850,940.51 100.00
556,000
556,000.00 100.00
175,596
175,595.74 100.00
179,529
179,372.50
2.094645
2.115670
5,586,373
99.91
0.00
77,854
77,853.67 100.00
409,925
409,923.31 100.00
1,224,447
482,257
1,221,034.90
99.72
482,255.28 100.00
163
1,557,788
1,557,786.51 100.00
0.00
1,821,785
11,095,166
2,675,464
2,671,599.60
99.86
6,740,979
6,436,609.18
95.48
258,726
257,725.22
99.61
241,126
241,125.38 100.00
224,376
224,374.53 100.00
224,031
224,028.93 100.00
181,869
181,867.52 100.00
256,240
256,238.25 100.00
238,171
237,862.11
99.87
194,350
194,048.61
99.84
276,915
276,913.13 100.00
200,898
200,895.89 100.00
257,714
257,710.70 100.00
1,741,155
7,547,351
287,875
1,495,688.04
85.90
287,875.00 100.00
164
2.063400
2.078375
2.078410
2.102997
2.112370
2.113993
2.114907
2.117297
2.117298
2.130564
359,488.51 100.00
592,619
538,511.94
90.87
390,810
388,162.07
99.32
814,614
814,093.35
99.94
3,547,815
0.00
28,027,757
38,695,575
36,371,132.10
93.99
630,000
620,719
235,820.00
37.99
120,000
101,695.00
84.75
359,490
85,099
85,098.51 100.00
2,722
0.00
500,000
0.00
1,811,052
1,811,051.61 100.00
1,848,000
1,798,859.26
0.00
1,359,450
1,880,000
97.34
92,229
92,228.67 100.00
1,708,479
1,708,451.31 100.00
1,913,198
1,911,350.24
99.90
5,687
5,686.22
99.99
165
2.134891
2,140,735
100,525
143,698
1,617,032
2,918,760
43,199
1,617,030.33 100.00
4,725.36
43,198.40 100.00
187,540
93,769.95
50.00
1,582,379
1,532,987.08
96.88
53,836
36,785.91
68.33
87,792
78,130.00
88.99
9,836
0.00
9,640
0.00
1,202,849
1,202,846.39 100.00
3,036,544
3,036,532.95 100.00
0.00
2,000,000
8,248,757
4.70
3,616,495
3,615,262.84
99.97
7,896,320
7,496,268.50
94.93
141,940
141,938.96 100.00
2,001,412
2,001,410.18 100.00
144,146
0.00
166
1,013,174
0.00
86,119
86,119.00 100.00
2.192484
81,034
81,033.04 100.00
3,235,018
3,235,016.78 100.00
1,243,919
1,243,508.68
2.215519
2.221618
2.227848
2.228372
2.230113
2.230822
99.97
208,910
0.00
515,325
0.00
1,797,568
0.00
2,137,590
2,133,262.17
99.80
167
168
IMPRMIRENPDF
169