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NDICE
1.- RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto
B.- Objetivo del Proyecto
C.- Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
D.- Descripcin Tcnica del PIP
E.- Costos del PIP
F.- Beneficios del PIP
G.- Resultados de la Evaluacin Social
H.- Sostenibilidad del PIP
I.- Impacto Ambiental
J.- Plan de Implementacin
K.- Conclusiones y Recomendaciones
L.- Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES.
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Ubicacin del proyecto
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4 Participacin de las entidades involucradas
2.5 Marco de referencia
3. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
3.1.2 Identificacin del rea de Influencia del Estudio
a. - Caractersticas de la zona afectada
3.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.4
Alternativas de solucin
3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
3.4.2 Relacionar los medios fundamentales
3.4.3 Planteamiento de acciones
3.4.4 Relacionar acciones
3.4.5 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
4. FORMULACIN Y EVALUACION
4.1
4.2
4.3
Anlisis de la oferta.
4.3.1 Los recursos fsicos y humanos en cada establecimiento
4.3.2 Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos
4.3.3 La oferta optimizada de los recursos fsicos y humanos disponibles en
cada establecimiento.
4.3.4 La oferta optimizada por tipo de proyecto
4.4
4.5
4.6
4.7
1.8.
2.9
5
5
4.12
Anlisis de Sostenibilidad
4.13
Impacto Ambiental
4.14
4.15
Plan de Implementacin.
4.16
Organizacin y Gestin
4.17
CONCLUSIONES
ANEXOS
AGUA POTABLE Y
B.-
Regin
San Martn
Provincia
Mariscal Cceres
Distrito
Pachiza
Localidad
Pachiza
POBLACION
COBERTURA (%)
VIVIVENDAS
SERVIDAS
(unidades)
AO
TOTAL
(hab.)
CONEXIONES
OTROS
POR
TOTAL
MEDIOS CONEXINES
CONSUMO
PER
CAPITA
CONSUMO DE
AGUA
PRODUCCION
TOTAL
DE AGUA INICIAL
POR
CONEXINES
TOTAL
l/h/d
lt/da
m3/ao
15,257
98,192
99,989
lt/da
m3/ao
2013
2014
2015
1914
1949
1985
43.67%
92.00%
92.00%
56.33%
8.00%
8.00%
836
1,793
1,826
836 43.67%
1,793 92.00%
1,826 92.00%
175
375
382
175
375
382
50
150
150
41,800
269,019
273,942
52,251 19,071
336,273 122,740
342,427 124,986
2016
2021
92.00%
8.00%
1,860
1,860 92.00%
389
389
150
2017
2058
92.00%
8.00%
1,894
1,894 92.00%
396
396
150
2018
2096
92.00%
8.00%
1,928
1,928 92.00%
404
404
150
2019
2134
92.00%
8.00%
1,964
1,964 92.00%
411
411
150
2020
2174
94.00%
6.00%
2,043
2,043 94.00%
428
428
150
2021
2213
94.00%
6.00%
2,080
2,080 94.00%
436
436
150
2022
2254
94.00%
6.00%
2,119
2,119
94.00%
443
443
150
2023
2295
94.00%
6.00%
2,157
2,157 94.00%
452
452
150
2024
2337
94.00%
6.00%
2,197
2,197 94.00%
460
460
150
2025
2380
94.00%
6.00%
2,237
2,237 94.00%
468
468
150
2026
2423
96.00%
4.00%
2,326
2,326 96.00%
487
487
150
2027
2468
96.00%
4.00%
2,369
2,369 96.00%
496
496
150
2028
2513
96.00%
4.00%
2,412
2,412 96.00%
505
505
150
2029
2559
96.00%
4.00%
2,457
2,457 96.00%
514
514
150
2030
2606
98.00%
2.00%
2,554
2,554 98.00%
535
535
150
2031
2653
98.00%
2.00%
2,600
2,600 98.00%
544
544
150
2032
2702
98.00%
2.00%
2,648
2,648 98.00%
554
554
150
2751
98.00%
2.00%
2,696
2,696 98.00%
564
564
150
AO
POBLACION
TOTAL.
(hab.)
COBERTURA
DE AGUA %
COBERTUR
A DE
ALCANTARI
LLADO %
2013
1914
43.67%
10.48%
201
42
2014
1949
92.00%
80.00%
1560
326
2015
1985
92.00%
80.00%
1588
332
2016
2021
92.00%
80.00%
1617
2017
2058
92.00%
82.00%
1688
2018
2096
92.00%
82.00%
2019
2134
92.00%
2020
2174
POBLACIO
N ATEND.
(hab)
DOTACI
ON
(LTS/HA
B/DIA)
AGUA ABASTECIDA
AGUA EVACUADA
LTS/DIA
M3/AO
50
41,800
15,257
8,026
2,929
150
269,019
98,192
187,143
68,307
150
273,942
99,989
190,568
69,557
339
150
278,955
101,819
194,056
70,830
353
150
284,061
103,682
202,547
73,930
1719
360
150
289,259
105,580
206,254
75,283
82.00%
1750
366
150
294,553
107,512
210,029
76,661
94.00%
82.00%
1782
373
150
306,464
111,859
213,873
78,064
2021
2213
94.00%
82.00%
1815
380
150
312,072
113,906
217,787
79,492
2022
2254
94.00%
84.00%
1893
396
150
317,784
115,991
227,182
82,921
2023
2295
94.00%
84.00%
1928
404
150
323,599
118,114
231,339
84,439
2024
2337
94.00%
84.00%
1963
411
150
329,522
120,275
235,573
85,984
2025
2380
94.00%
84.00%
1999
418
150
335,552
122,477
239,884
87,558
2026
2423
96.00%
84.00%
2036
426
150
348,963
127,372
244,274
89,160
2027
2468
96.00%
84.00%
2073
434
150
355,350
129,703
248,745
90,792
2028
2513
96.00%
86.00%
2161
452
150
361,853
132,076
259,328
94,655
2029
2559
96.00%
86.00%
2201
461
150
368,475
134,493
264,074
96,387
2030
2606
98.00%
86.00%
2241
469
150
383,036
139,808
268,907
98,151
2031
2653
98.00%
86.00%
2282
478
150
390,045
142,367
273,828
99,947
2032
2702
98.00%
86.00%
2324
486
150
397,184
144,972
278,839
101,776
2033
2751
98.00%
86.00%
2366
495
150
404,452
147,625
283,942
103,639
D.-
LTS/DIA
M3/AO
las partidas
siguientes:
8.- El Efluente
Comprende 128 ml de tubera PVC SAL DE 200mm, que inicia en el tanque
imhoff, hasta llegar al lecho de secado para descargar al ri huayabamba.
9.- Estructura De Entrega
Esta estructura estar ubicada en la descarga final en el borde del ri
Huayabamba, construido con dados de concreto para evitar la erosin del ri.
10.- Laguna de Estabilizacin
Se construir 02 lagunas que nos permitirn hacer el tratamiento adecuado
de las aguas servidas para luego ser evacuadas hacia una zanja, cuya
estructura tendr las dimensiones aproximadas de 67.00m x 37.00m c/laguna
cuyo material seleccionado como impermeabilizante a usar ser
de la
localidad de Pachiza.
11.- Sistema de Distribucin en PTAR
Estructuras que sern construidas para facilitar la distribucin de lodos en el
sistema de tratamiento.
12.- Estructura de Entrada y Salida PTAR
Estructuras que sern construidas para facilitar la entrada y salida de lodos
en el sistema de tratamiento.
13.- Desarenador, Rejas y Parshall
Estructuras que sern construidas para facilitar el tratamiento primario de
lodos en el sistema de tratamiento.
14.- Lecho de Arena y Contenedor de Solidos
Estructuras que sern construidas para facilitar la retencin de lodos en el
sistema de tratamiento.
15.- Caseta de Vigilancia
16.- Cerco Perimtrico
17.- Pavimentos
18.- Portn de Entrada
19.- Estructura de Proteccin PTAR
Esta estructura ser construida para proteger el rea de la planta de
tratamiento de las inundaciones del rio Huayabamba, consiste en diques de
proteccin de concreto.
E.-
COMPONENTES
Costo Directo
01
AGUA POTABLE
1,402,947
02
DESAGUE
1,176,135
03
PLANTA DE TRATAMIENTO
1,719,003
04
160,681
4,458,766.06
624,227.25
445,876.61
5,528,869.91
995,196.58
6,524,066.50
135,546.49
267,525.96
6,927,139
COMPONENTES
01
AGUA POTABLE
1,402,947
02
DESAGUE
1,176,135
03
PLANTA DE TRATAMIENTO
2,062,803
04
F.-
Costo Directo
160,681
4,802,566.64
672,359.33
480,256.66
5,955,182.63
1,071,932.87
7,027,115.51
145,998.03
288,154.00
7,461,268
el
tratamiento de estas.
Para realizar los costos incremntales de sub. Componentes, efectuamos
una lnea de corte, de los costos incremntales integrales, basados en sus
componentes de la siguiente manera:
De los costos anuales integrales, se toma el 30% como costo que tendr la
nueva Junta Administradora por mantener el sistema de evacuacin
De estos costos el 30% son destinados para el tratamiento de las aguas
servidas y el 70% para la recoleccin de las aguas servidas.
ALTERNATIVA 01
CUADRO 05: COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LOS SUB COMPONENTES
POBLACION
COSTO TOTAL
COSTO POR
COSTO POR
ATENDIDA
DEL SISTEMA
ABASTECER
EVACUAR
(hab)
S/.
AGUA (S/.)
AGUA (S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
20,303
20,382
20,450
20,508
20,553
20,587
20,607
20,612
20,603
20,579
20,537
20,478
20,400
20,303
20,184
20,044
19,881
19,693
19,479
14,212
14,267
14,315
14,355
14,387
14,411
14,425
14,429
14,422
14,405
14,376
14,335
14,280
14,212
14,129
14,031
13,917
13,785
13,636
6,091
6,115
6,135
6,152
6,166
6,176
6,182
6,184
6,181
6,174
6,161
6,143
6,120
6,091
6,055
6,013
5,964
5,908
5,844
20
2,696
19,239
13,467
5,772
AO
0
10
ATENDIDA
(hab)
COSTO DE
INVERSION
S/.
1,601,618
OPERACIN
Y MANTEN.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
4,264
4,280
4,295
4,307
4,316
4,323
4,327
4,329
4,327
4,322
4,313
4,300
4,284
4,264
4,239
4,209
4,175
4,136
4,091
20
2,696
4,040
COSTO DE
AO
ATENDIDA
(hab)
0
INVERSION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,949
1,985
2,021
2,058
2,096
2,134
2,174
2,213
2,254
2,295
2,337
2,380
2,423
2,468
2,513
2,559
2,606
2,653
2,702
1,827
1,834
1,841
1,846
1,850
1,853
1,855
1,855
1,854
1,852
1,848
1,843
1,836
1,827
1,817
1,804
1,789
1,772
1,753
20
2,751
1,731
S/.
2,287,379
OPERACIN
Y MANTEN.
0
11
RECOLECCION
TRATAMIENTO
VACT
1,640,695
2,304,126
INDICADOR
RECOLECCION
TRATAMIENTO
VACT
1,640,695
2,304,126
IE
2,245
2,350
CE
731
980
TOTAL
1,711
12
Padres e Hijos
mayores
Mujeres e Hijos
menores
TOTAL
TIEMPO
ACARREO
POR VIAJE
(minutos)
N VIAJES
POR DIA
CANT EN
LTS POR
VIAJE
LTS/DIA/
VIVIEND
A
M3/MES/VIVI
ENDA
TIEMPO
ACARREO POR
VIAJE (Horas)
VALOR TIEMPO
POR HORA S/.
VALOR TIEMPO
DE AVARREO
(S/. /HORA
/DIA)
VALOR
TIEMPO DE
AVARREO
(S/MES/VIV)
COSTO
POR
M3/MES/F
AMILIA
6.00
8.00
20.00
160.00
4.80
0.80
1.25
1.00
30.00
4.00
8.00
14.00
9.00
17.00
10.00
30.00
90.00
250.00
2.70
7.50
1.20
2.00
1.00
2.25
1.20
S/. 2.20
36.00
66.00
4.80
8.80
mensual
por
familia
=8x20x30/1000+9x10x30/1000=
7.50m3/vivienda x mes
Costo/m3xfamilia = (66.00 soles/mes)/ (7.50 m3/vivienda x mes)
Costo/m3 x familia = 8.8
DETERMINAR EL CONSULO DE SATURACION
El consumo de saturacin, se hace difcil determinar de manera exacta,
por cuanto no existe sistema pero segn la dotacin asumida 150
lts/hab/da (RNE), determinares que el consumo de saturacin es 22.545
m3/vivienda.
Consumo de los no conectados al sistema = 7.50m3/vivienda.
Costo que pagan los no conectados al sistema = S/. 8.80 soles/m3.
BENEFICIOS
PARA
NUEVOS
USUARIOS
DESPUES
DE
LA
INTERVENCION
Por recursos liberados
Costo actual por acarreo = 7.50 m3/mes x 8.80soles/m3 = 66.00
soles/mes/vivienda.
13
Variable cantidad
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0.000
7.500
Variable precio
22.545
0.665
22.545
0.000
14
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0.000
7.500
Variable precio
22.545
0.595
22.545
0.000
15
1,368,114
17.03%
Para la instalacin del sistema de saneamiento se elegir el que tenga menor CE.
Alternativa 01:
INDICADOR
VACT
H.-
RECOLECCION
TRATAMIENTO
1,640,695
2,304,126
IE
2,245
2,350
CE
731
980
TOTAL
1,711
el sistema de
Control de Calidad.
El control de calidad estar a cargo del ente responsable de salud, garantizando
el abastecimiento de buena calidad del agua y eficiente evacuacin del sistema
de aguas servidas.
16
familiar (450 soles/mes) y para los que tiene agua potable solamente S/. 9.00
representando 2.0% de la canasta familiar.
En el siguiente cuadro se propone el flujo de caja de los ingresos Vs. los costos
en todo el horizonte del proyecto.
CUADRO 11: INGRESOS RECAUDADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON EL PROYECTO
AGUA Y DESAGUE
AO
N
CONEX
TARIFA
PROPUESTA
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
42
326
332
339
353
360
366
373
380
396
404
411
418
426
434
452
461
469
478
486
495
15.00
FACTURACION
AL AO (S/.)
AGUA
N
CONEX
TARIFA
PROPUESTA
133
9.00
FACTURACION
AL AO (S/.)
TOTAL
MOROSIDAD
(%)
INGRESO
NETO (S/.)
ING.
COLATERAL
ING.
TOTAL
58,761
49
5,289
64,050
18.00%
52,521
1,050.42
53,571.4
59,837
50
5,385
65,222
18.00%
53,482
1,069.64
54,551.8
60,932
51
5,484
66,416
18.00%
54,461
1,089.22
55,550.2
63,598
43
4,654
68,252
18.00%
55,966
1,119.33
57,085.8
64,762
44
4,739
69,501
18.00%
56,991
1,139.81
58,130.5
65,947
45
4,825
70,773
18.00%
58,034
1,160.67
59,194.3
67,154
55
5,896
73,051
18.00%
59,902
1,198.03
61,099.6
68,383
56
6,004
74,388
18.00%
60,998
1,219.96
62,217.8
71,333
47
5,095
76,428
18.00%
62,671
1,253.42
63,924.7
72,639
48
5,188
77,827
18.00%
63,818
1,276.36
65,094.5
73,968
49
5,283
79,251
18.00%
64,986
1,299.72
66,285.8
75,322
50
5,380
80,702
18.00%
66,175
1,323.51
67,498.9
76,700
61
6,574
83,274
18.00%
68,285
1,365.70
69,650.7
78,104
62
6,695
84,798
18.00%
69,535
1,390.69
70,925.4
81,427
53
5,681
87,108
18.00%
71,428
1,428.57
72,856.9
82,917
54
5,785
88,702
18.00%
72,736
1,454.71
74,190.2
84,434
65
7,069
91,503
18.00%
75,033
1,500.65
76,533.4
85,980
67
7,198
93,178
18.00%
76,406
1,528.12
77,934.0
87,553
68
7,330
94,883
18.00%
77,804
1,556.08
79,360.3
89,155
69
7,464
96,620
18.00%
79,228
1,584.56
80,812.7
17
I.-
Impacto Ambiental
Componente
Impacto
Emisiones a la
Atmsfera.
Efluentes
lquidos
Emisin de material
particulado y polvo.
Generacin de aguas
residuales
Residuos
Slidos
Generacin de residuos
slidos (domsticos e
industriales)
Ruidos y/o
vibraciones
Recursos
Hdricos
Suelo
Vegetacin y Fauna
Contaminacin de cursos de
agua o cauces por
sedimentos
y residuos lquidos o slidos
Remocin y afectacin de la
cobertura vegetal
Paisaje
Impacto visual
Patrimonio Cultural
J.-
Poblacin
Medidas de Mitigacin
- Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra.
- Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas
con anticipacin.
Plan de Implementacin
18
1 MES
2 MES
3 MES
4 MES
5 MES
6 MES
7 MES
TOTAL
8 MES
9 MES
10 MES
11 MES
S/.
154,324
DESAGUE
352,126
270,242
149,955
79,233
78,171
65,860
64,149
62,079
54,319
1,176,135
PLANTA DE TRATAMIENTO
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
514,657
394,977
219,170
115,805
114,252
96,260
93,758
90,733
79,392
1,719,003
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
160,681
1,038,960 1,061,869
170,666 151,564
4,458,766
COSTO DIRECTO
1,402,947
920,099
549,599
210,276
145,454
148,662
128,814
76,944
29,439
25,196
24,606
23,893
21,219
UTILIDAD (10%)
103,896
106,187
92,010
54,960
21,028
17,997
17,576
17,067
15,156
445,877
1,288,311 1,316,717
1,140,922
681,502
260,742
211,626 187,940
5,528,870
237,009
205,366
122,670
46,934
1,520,207 1,553,726
1,346,288
804,173
307,676
63,712
55,206
32,976
12,617
1,582,545 1,617,438
1,401,494
837,149
320,293
SUB TOTAL
IGV (18%)
231,896
COSTO DE OBRA
ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO (3.04% CD)
67,773
K.-
40,170
39,230
263,337 257,172
38,093
67,773
33,829
995,197
249,718 221,769
6,524,066
10,798
10,546
274,136 267,717
10,240
9,094
267,526
259,958 230,863
6,927,139
Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES:
El Proyecto de inversin Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado con tratamiento de Aguas Residuales en la
Localidad de Pachiza, se ha orientado teniendo en cuenta el deficiente
abastecimiento de agua potable y
624,227
135,546
62,338
67,773
223,167 217,942
67,773
179,974 175,760
19
S/.
20
Los efectos por riesgo ssmico, originados por sismos cercanos de gran
magnitud, pueden ser amenguados por la buena calidad de los suelos de arcilla
limosa, gravas que conforman los sitios de ubicacin de la cimentacin de las
obras, lo cual amengua o disminuye los daos que podran ocasionar a las
estructuras componentes del sistema agua potable y saneamiento.
Se recomienda mantener e incrementar las reas de vegetacin, para disminuir los
riesgos que se pueden presentar por erosin pluvial.
L.-
21
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE 01
COMPONENTE 02
COMPONENTE 03
COMPONENTE 04
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Mejorar la calidad
de vida de la
poblacin de la
localidad de
Pachiza.
Disminucin de casos
de
enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias
y
dermicas
en
la
localidad de Pachiza
- Adecuada
infraestructura del
sistema de agua
potable.
- Incrementar la
cobertura de agua
potable
- Incremento de la
cobertura de
alcantarillado y
tratamiento de
aguas servidas
- Se cuenta con el
tratamiento de
aguas servidas
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
Al ao 5: Disminuir las necesidades - Informe de la junta Que el Gobierno
bsicas insatisfechas en un 75%
administradora.
Nacional, Regional,
Local y organismos
de
cooperacin
Internacional apoyen
con la ejecucin del
proyecto.
Al ao 5: Disminuir en un 15% los casos
de parasitosis intestinal, 10% los casos
- Boletn anual
Prioridad del sector
de diarreas, 12% los casos de
epidemiolgico del salud
y vivienda,
infecciones respiratorios y en 3%
Puesto de Salud.
construccin
y
enfermedades de micosis cutnea
saneamiento.
- Desminuir en un 100% el riesgo de
epidemias en la zona urbana.
Al ao 2: Consumo de agua potable, el
43.67% de la cobertura del servicio de
agua ser en forma continua y se
incrementar en un 98%
- Informe mensual
de la Junta
Administradora.
- Este incluido en el
Plan concertado y
participativo
local
Provincial
y
Regional.
Se
construir
02 lagunas
de
estabilizacin que nos permitirn hacer el
tratamiento adecuado de las aguas
servidas para luego ser evacuadas hacia
una zanja, cuya estructura tendr las
dimensiones aproximadas de 67.00m x
37.00m
c/laguna
cuyo
material
seleccionado como impermeabilizante a
usar ser de la localidad de Pachiza
Mitigacin Ambiental Al ao 2013, 1,914 pobladores
- Sensibilizacin a la capacitados en manejo y uso del sistema - Encuestas a los - Inters de la
poblacin con
de saneamiento en el ao 01.
hogares
poblacin en
campaas de
participar en los
educacin sanitaria. Al ao 1: Disminucin de la morosidad - Resultados
talleres de
mensual al 18% y se dispone de recursos positivos en la
capacitacin
- Mejora de la
para la adecuada operacin y gestin.
gestin de los
mantenimiento de los sistemas
- La poblacin paga
servicios de
con puntualidad la
saneamiento
tarifa de los servicios
fijados por la JASSPACHIZA
22
ACCION 01
ACCION 02
ACCION 03
- Mejorar la
infraestructura
existente del
sistema de agua
potable
- Ampliar la red de
distribucin y las
conexiones
domiciliaras
- Implementar
-S/. 160,681 en dictado de cursos,
programas de
talleres, etc. Para el sistema integral.
capacitacin a los
COSTOS DE
usuarios y a la
COSTO S/.
INVERSION
administracin en el
135,546
Estudios Definitivos
valor del agua
6,524,067
Infraestructura
potable y
267,526
Supervisin
adecuadas prcticas
6,927,139
INVERSION S/.
de higiene.
-Valorizaciones de
Obra.
-cuaderno de obra.
-Informes
mensuales.
- Este incluido en el
Plan concertado y
participativo
local
Provincial
y
Regional.
- Disponibilidad
oportuna de recursos
financieros para
cubrir todas las
actividades.
- Reportes de
presupuestos,
facturas, etc.
- Exista la asistencia
tcnica necesaria en
la regin San Martn.
- Disponibilidad
oportuna de recursos
financieros para
cubrir todas las
actividades.
- Implementar
programas de
capacitacin al
personal tcnico y
administrativo en la
gestin de la JASSPACHIZA, personal
tcnico y
administrativo
municipal.
23
24
AGUA POTABLE Y
San Martn
Provincia
Mariscal Cceres
Distrito
Pachiza
Localidad
Pachiza
Coordenadas
Latitud Sur
76 46 00
Longitud Oeste :
07 16 00
Altitud
328msnm
Grfico 1.1
UBICACION DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
25
DISTRITO DE PACHIZA
26
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
:
:
:
:
Gobiernos Locales.
Municipalidad Provincial de Mariscal Cceres
( 042 ) 545838
Jr. Grau N 337 Juanjui.
Responsable U.F.
Cargo
:
:
Correo Electrnico
Persona Resp. de Formular el
PIP.
Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
Telfono
Direccin
Responsable
Cargo
Correo Electrnico
Alcalde Distrital.
pachiza@san.md.pob.pe
munipachiza@hotmail.com
27
28
29
30
y planta de
31
d.- Saneamiento Fsico Legal- Este Componente se da debido a que hay que
sanear el terreno de la planta de tratamiento, que es en donde se realizara parte
de la inversin de este proyecto.
Es poltica del sector vivienda, construccin y saneamiento de ejecutar polticas
sustentadas en:
La Funcin
18:
SANEAMIENTO
Programa
040:
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO RURAL
Estos estn sustentados en los lineamientos de poltica sectorial del anexo SNIP04 donde se estipula que la inversin esta dirigida a los mas pobres y debe ligarse
a la eficiencia de la prestacin de servicios de los sistemas propuestos.
Los sistemas de saneamiento bsico estn inmersos en las competencias de los
Gobiernos Locales, mediante Convenio de Marco Interinstitucional entre la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cceres y la Municipalidad Distrital de
Pachiza.
32
3.- IDENTIFICACION
33
3.- IDENTIFICACION
3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1.-Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a.- Los motivos que generaron la propuesta
La localidad de Pachiza, cuenta con abastecimiento de Agua Potable y Desage a
domicilio, la cual esta a cargo del Municipalidad Distrital de Pachiza, contando
con 175 conexiones de servicio de agua y solamente 42 conexiones de servicio
de desage, en la cual la continuidad del servicio es en forma parcial y con un
mximo de servicio de ocho horas al da, el cual esta originando la presencia de
las aguas servidas, a pesar de que la cobertura del servicio no se da en su
totalidad.
El total de viviendas al ao 2013 es de 363, de las cuales solo el 48.24% cuentan
con el servicio de agua potable, y el 11.58% de las viviendas tienen los servicios
de saneamiento, el resto de la poblacin tiene que abastecerse del servicio de
agua potable a travs de la quebrada San Miguel y del ro Huayabamba,
acarreando el agua en baldes, bidones, etc., a su vez estn originando que las
aguas servidas discurran en forma directa por las calles, cabe mencionar que al
carecer del servicio de desage defecan al aire libre y en letrinas artesanales, que
por lo general estn mal diseadas, en la actualidad estn colapsando por lo que
en pocas de invierno se eleva su nivel ocasionando que las excretas emerjan
hacia la superficie contaminando el rea de las viviendas constituyndose en un
foco infeccioso, y contaminando el medio ambiente; exponiendo directamente a
que la poblacin, especialmente los nios se encuentren propensos a
enfermedades del sistema respiratorio, infecciosas y parasitarias, as como de la
piel y tejido celular subcutneo.
Teniendo en consideracin que la poblacin se encuentra en constante
crecimiento, es que se hace necesaria y urgente El Mejoramiento y Ampliacin
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Pachiza, el
mismo que contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin
beneficiaria y al desarrollo del distrito.
CUADRO 14: SITUACION ACTUAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
DESCRIPCION
Cuentan con servicio de agua potable
Cuentan con servicio de agua potable y
desage
Sin ningn servicio
Total
VIVIENDAS
175
%
59.27%
42
78
295
14.22%
26.51%
100.00%
34
26.51%
14.22%
59.27%
35
Altitud
328 m.s.n.m
Latitud Sur
76 46` 00``
Longitud Oeste :
07 16` 00``
Temperatura
pluvial son de Diciembre Abril, los meses de verano son de mayo - noviembre.
36
DISTRITO DE PACHIZA
LOCALIDAD DE PACHIZA
37
: Poblacin Futura :
Po
: Poblacin Inicial
: Tasa de Crecimiento:
1.8%
: Nmero de Aos
20 aos
Luego:
:
:
Pf=1,717(1+1.8/100) ^6
Pf=1,914 habitantes
38
DESCRIPCION
1993
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
POBLACION
4,567
4,367
4,374
4,380
4,387
4,394
4,401
4,408
DISTRITO PACHIZA
LOCALIDAD PACHIZA
VIVIENDA
956
914
915
917
918
920
921
922
POBLACION
1332
1717
1748
1780
1813
1846
1880
1914
279
359
366
373
380
386
394
401
VIVIENDA
TASA DE CRECIMIENTO
DISTRITO PACHIZA
TASA DE CRECIMIENTO
-0.32%
POBLACION PACHIA
TASA DE CRECIMIENTO
1.83%
0.15%
DENSIDAD POBLACIONAL
DISTRITO PACHIZA
DENSIDAD POBLACIONAL
POBLACION PACHIZA
DENSIDAD POBLACIONAL
4.78
Salud
Los pobladores de la localidad de Pachiza, se atienden en un Puesto de Salud
debidamente implementado para solucionar los problemas primarios de salud y
la debida atencin hasta la derivacin a otros centros mdicos como el Hospital
de Juanjui.
El Puesto de Salud de Pachiza esta constituido con 06 ambientes totalmente
operativos y distribuidos de la siguiente manera:
01 Farmacia con bao
01 rea para atencin de Nios
01 Sala de Reposo
01 rea de la Mujer
01 Almacn
01 Tpico con laboratorio
01 Sala de espera
01 Ambiente donde se realizan las charlas de salud
Atiende aproximadamente a 600 pacientes mensuales.
Higiene
En relacin a los hbitos de higiene, la poblacin de Pachiza carece de una
educacin sanitaria como: asearse las manos despus de ir al bao, antes de
comer, antes de cocinar, a la hora de levantarse y en las ocasiones en que se
ensucien, las organizaciones encargadas de brindar capacitacin en educacin
39
sanitaria son las escuelas, el centro de salud, a travs de programas pero que
resulta insuficiente debido a la falta de apoyo por las autoridades competentes.
Limpieza Pblica
En cuanto a la limpieza publica de la localidad de Pachiza, no cuente con este
servicio por lo que la poblacin se ve la necesidad de botar su basura en
zanjas, en la ribera del ro Huayabamba, y en botaderos clandestinos que no
cuentan con ninguna accesoria tcnica, creando focos infecciosos dentro de la
localidad y contaminando el medio ambiente.
Enfermedades
Casos
de
Pachiza,
enmarcados en
el
cuadro:
389
27.38
324
22.80
Parasitosis
245
17.24
98
6.90
Enfermedades de la Sangre
CUADRO 16:
MORBILIDAD
LOCALIDAD DE
PACHIZA -2013
SERVICIO DE
PACHIZA
Enfermedades de la Piel
101
7.11
76
5.35
72
5.07
Anemias
50
3.52
Traumatismo y envenenamiento
27
1.90
22
1.55
17
1.20
1421
100
Dermas Enfermedades
TOTAL
siguiente
CAUSAS DE
DE LA
RED DE
SALUD
40
41
PORCENTAJE (%)
16%
12%
20%
26%
26%
100%
1 POBLACION TOTAL
2 DENSIDAD POBLACIONAL
3 TASA DE CRECIMIENTO
1914
4.78 hab./viv
1.83 %
FUENTE: INEI
NIVEL DE ESTUDIOS
Sin nivel
Educacin Inicial
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior no Univ. Incompleta
Superior no Univ. Completa
Superior Univ. Incompleta
Superior Univ. Completa
Total
PORCENTAJES
9.37%
7.40%
28.66%
32.77%
12.63%
6.96%
0.57%
1.08%
0.08%
0.49%
100%
42
Nivel
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Alumnos
150
200
180
220
Docentes
4
10
12
12
Material
Noble, calamina
Noble, calamina
Noble, calamina
Noble, calamina
Estado
Regular
Bueno
Regular
Regular
Infraestructura Vial:
43
PICOTA
BELLAVISTA
JUANJUI
PACHIZA
Medios de Transporte
La poblacin si cuenta con medio de transporte urbano para desplazarse
(motocar, motocicletas, autos, microbuses, etc.).
Las tarifas que cobran las empresas de transporte de pasajeros se muestran
en el siguiente cuadro:
COSTO DE TRANSPORTE TARAPOTO-MOYOBAMBA
Medio de Transporte
Combi
Auto
CABINA
10.00
15.00
TOLVA
44
Camioneta
10.00
5.00
Medio de Transporte
Combi
Auto
Camioneta
CABINA
12.00
35.00
20.00
TOLVA
10.00
Medio de Transporte
Auto
CADA ACIENTO
6.00
de
%
70%
10%
5%
5%
10%
100%
45
46
47
48
Lnea de conduccin
Es una tubera PVC SAP C-7.5 de
sedimentador, filtro lento, reservorio con una longitud de 1000.00 ml, cuya
funcin es de llevar el agua a presin desde la captacin hasta el reservorio. El
diseo de la lnea de conduccin se hizo de acuerdo a las normas y
reglamentos vigentes.
Sedimentador.
Es de concreto armado de 5.80mx1.50m, cuya finalidad es de sedimentar el
material flotante, esta equipado con sus respectivas vlvulas de regulacin y
evacuacin de lodos, as mismo presenta una pantalla difusora de madera
tratada de 1 de espesor con perforaciones de 1, ubicada en la progresiva
0+100, que en la actualidad se encuentra en mal estado ya que no esta
cumpliendo optimadamente con la funcin de sedimentar las partculas que se
encuentran suspendidas, dificultando el paso del agua a travs de la tubera
PVC.
49
Filtro Lento.
Es de concreto armado consta de dos cmaras 3.30mx4.40m, cuya funcin es
filtrar al agua a los niveles de turbiedad aptas para el consumo humano.
En su diseo se empleo grava graduada que permitir retener los materiales en
suspensin finos que logran pasar al sedimentador, se encuentra ubicado en la
progresiva 00+140.
Reservorio
Existe un reservorio circular de 60m3 de capacidad, cuyas dimensiones son
4.50m de dimetro y 3.75m de altura, ubicado en la progresiva 01+000, se
encuentra en regular estado de conservacin, de concreto armado con sus
vlvulas de ingreso y salida, cuyo almacenamiento es insuficiente.
Lnea de aduccin
Es tubera PVC de 2, en promedio de 100.00 ml.
Red de distribucin
Gran parte de la localidad cuenta con red de distribucin de tubera PVC de
2 ,3 y conexiones domiciliarias.
3.1.5.- Diagnostico Situacional del Servicio de Saneamiento
3.1.5.1.- Situacin del Servicio
En la actualidad la localidad de Pachiza cuenta con el servicio de alcantarillado
sanitario (desage) en sus viviendas con una cobertura del 10.48%.
Las viviendas que carecen de este servicio (89.52%), satisfacen sus
necesidades a travs de letrinas y pozos ciegos que no ofrecen las garantas
50
olores
lo
que
incide
en
la
proliferacin
de
enfermedades
51
Conexiones domiciliarias.
En la actualidad existen 42 conexiones, distribuidas en toda la localidad, estos
conducen las aguas servidas desde las veredas de los domicilios hasta las
redes de recoleccin de aguas servidas.
Emisor
La lnea del emisor de este sistema esta comprendido por tubera de PVC de
200mm de dimetro, por el cual se evacua las aguas servidas mediante el
sistema por gravedad hacia una zanja.
52
53
Procedimientos
Verificacin de funcionamiento
Verificacin de funcionamiento
Verificacin de funcionamiento
Verificacin de funcionamiento
Operacin de llenado y
descarga
Frecuencia
Eventual
Eventual
Eventual
Eventual
54
55
la
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Desabastecimiento
Poblacin de Pachiza
de
agua Abastecimiento
Municipalidad
Distrital
Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Direccin Regional de Salud
de su provincia
de
enfermedades
Direccin
educacin
incidencia de
enfermedades.
bsicas Brindar
Regional
de
de su localidad.
Provincia
de
Martn
evacuacin
Mariscal Cceres
Gerencia
agua
aguas servidas
localidad.
Provincial
de
Pachiza
Municipalidad
INTERESES
condiciones
las
el
nivel
de
56
PROBLEMA CENTRAL
57
5.Carencia
sanitaria.
6. Baja cobertura de agua potable.
7.Se nota la presencia de diversos microorganismos que pululan en el
ambiente.
8. Inadecuados hbitos y practicas de higiene
9. No existe atencin oportuna a las diversas enfermedades.
10. No limpian los drenes naturales.
11. Baja cobertura de alcantarillado
12. Baja oferta de los servicios de salud por parte del estado.
13. El gobierno local no tiene capacidad de mejorar y cobertura el servicio
de agua y desage.
14. Inexistencia del tratamiento de las aguas servidas.
15. Inadecuada gestin de los servicios por parte de las autoridades
locales.
16. Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable.
17. Insuficiente gestin tcnica y administrativa.
18. Escasa capacitacin sanitaria a la poblacin.
3.2.3.- Seleccionar y jerarquizar las causas relevantes
Todas las causas propuestas afectan a la poblacin de referencia.
El proyecto propone brindar un sistema bsico de saneamiento, por lo cual
las causas directas son (2, 3, 8,15,) y las causas indirectas, (6, 11, 14, 16,
17,18).
3.2.4.- Agrupar y jerarquizar las causas
De acuerdo a lo identificado como problema central, esto tiene sus causas:
Causas Directas
Consumo de agua de mala calidad.
Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
Inadecuada gestin de los servicios por parte de las autoridades
locales.
Causas Indirectas
Baja cobertura de agua potable
Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable
Baja cobertura de alcantarillado
Inexistencia del tratamiento de las aguas servidas.
58
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas en la localidad de Pachiza
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuada disposicin
de excretas y aguas
servidas
Consumo de agua de
mala calidad
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada
infraestructur
a del sistema
de agua.
CAUSA
INDIRECTA
Baja
cobertura de
agua
potable
CAUSA
INDIRECT
A
Baja
cobertura
de
Alcantarilla
CAUSA DIRECTA
Inadecuados
hbitos y practicas
de higiene
CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia
del
tratamiento
de las aguas
servidas.
Inadecuada
gestin de los
servicios por parte
de las autoridades
CAUSA
INDIRECT
A
Escasa
capacitaci
n
sanitaria
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
gestin
tcnica y
administrativ
a
2.
3.
4.
Incremento de la desnutricin.
5.
6.
7.
8.
59
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos de
la canasta familiar por salud.
EFECTO DIRECTO
Incremento de la tasa
morbilidad
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
desnutricin
EFECTO DIRECTO.
Aumento de la
contaminacin ambiental
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas en la localidad de Pachiza.
60
EFECTOS INDIRECTOS
Incremento de los gastos de la canasta familiar por salud
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
dermicas en la localidad de Pachiza
CAUSAS DIRECTAS
Consumo de agua de mala calidad
Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
Inadecuada gestin de los servicios por parte de las autoridades locales.
CAUSAS INDIRECTAS
Baja cobertura de agua potable
Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable.
Baja cobertura de alcantarillado
Inexistencia del tratamiento de las aguas servidas.
Escasa capacitacin sanitaria a la poblacin.
Insuficiente gestin tcnica y administrativa
61
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos
de la canasta familiar por
salud
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
tasa morbilidad
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
desnutricin
EFECTO DIRECTO
Aumento de la
contaminacin ambiental
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas en la localidad de Pachiza
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de
mala calidad
Inadecuada
disposicin de
excretas y aguas
Inadecuados
hbitos y practicas
de higiene
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada
infraestructur
a del sistema
de agua.
CAUSA
INDIRECTA.
Baja
cobertura de
agua
potable
CAUSA
INDIRECTA.
Baja
cobertura
de
alcantarilla
do
CAUSA
INDIRECTA.
Inexistencia
del
tratamiento
de aguas
servidas
Inadecuada
gestin de los
servicios por parte
de las autoridades
CAUSA
INDIRECTA
Escasa
capacitacin
sanitaria a la
poblacin.
CAUSA
INDIRECTA
Insuficiente
gestin
tcnica y
administrativ
a
62
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de casos de
enfermedades gastrointestinales,
parasitosis y dermicas en la
localidad de Pachiza
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de
enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas en la
localidad de Pachiza
Medios Fundamentales
Adecuada infraestructura del sistema de agua potable.
Incrementar la cobertura de agua potable.
Incremento de la cobertura de alcantarillado.
Existencia de tratamiento de aguas servidas.
Permanente capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria.
Mejora de la gestin tcnica y administrativa.
ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas en la localidad de Pachiza
63
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Consumo de agua de
buena calidad
Adecuada disposicin
de excretas y aguas
servidas
Adecuados
hbitos y prcticas
de higiene
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuada gestin
de los servicios por
parte de las
autoridades locales
3.3.3.MEDIO
FUNDAMENT
AL
MEDIO
FUNDAMENT
AL
Adecuada
infraestructura
del sistema de
agua potable
Incrementar
la cobertura
de agua
potable
MEDIO
FUNDAMENT
AL
MEDIO
FUNDAMENT
AL
Incremento
de la
cobertura de
alcantarillado
Existencia de
tratamiento
de aguas
servidas
MEDIO
FUNDAMENT
AL.
MEDIO
FUNDAMENT
AL
Permanente
capacitacin
a la
poblacin en
educacin
Mejora de la
gestin
tcnica y
administrativ
64
ARBOL DE FINES
FIN LTIMO
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la
localidad de Pachiza
FIN INDIRECTO
Menores gastos en la
canasta familiar por salud.
FIN DIRECTO
Disminucin de la
tasa morbilidad
FIN DIRECTO
Disminucin de la
desnutricin
FIN DIRECTO
Reduccin de la contaminacin
ambiental
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas en la localidad de Pachiza
65
66
FIN INDIRECTO
Menores gastos en la
canasta familiar por salud.
FIN DIRECTO
Disminucin de la
tasa morbilidad
FIN DIRECTO
Disminucin de la
desnutricin
FIN DIRECTO
Reduccin de la contaminacin
ambiental
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas en la localidad de Pachiza
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Consumo de agua de
buena calidad
Adecuada
disposicin de
excretas y aguas
Adecuados
hbitos y prcticas
de higiene
MEDIO
FUNDAMENT
AL
MEDIO
FUNDAMENT
AL
Adecuada
infraestructura
del sistema de
Incrementar
la cobertura
de agua
MEDIO
FUNDAMENTAL
Incremento de
la cobertura de
alcantarillado
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuada gestin
de los servicios
por parte de las
MEDIO
FUNDAMENTA
L
MEDIO
FUNDAMENTA
L.
Existencia de
tratamiento de
aguas
Permanente
capacitacin a
la poblacin
en educacin
MEDIO
FUNDAMENT
AL
Mejora de la
gestin
tcnica y
3.4.-
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1.-Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
Se ha identificado a los seis medios fundamentales como imprescindibles.
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
MEDIO
FUNDAMENTAL 02
MEDIO
FUNDAMENTAL 03
MEDIO
FUNDAMENTAL 04
MEDIO
FUNDAMENTAL 05
MEDIO
FUNDAMENTAL 06
Adecuada
infraestructura del
sistema de agua
potable
Incrementar la
cobertura de
agua potable
Incremento de la
cobertura de
alcantarillado
Existencia de
tratamiento de
aguas servidas
Permanente
capacitacin a la
poblacin en
educacin
sanitaria
Mejora de la
gestin tcnica
y administrativa
67
medios
fundamentales
identificados
presentan
una
relacin
de
RELACION DE
COMPLEMENTARIEDAD
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
Medio
imprescindible
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
MEDIO
FUNDAMENTAL 02
MEDIO
FUNDAMENTAL 03
MEDIO
FUNDAMENTAL 04
MEDIO
FUNDAMENTAL 05
MEDIO
FUNDAMENTAL 06
Adecuada
infraestructura del
sistema de agua
potable
Incrementar la
cobertura de
agua potable
Incremento de la
cobertura de
desage
Existencia de
tratamiento de
aguas servidas
Permanente
capacitacin a la
poblacin en
educacin
sanitaria
Mejora de la
gestin tcnica y
administrativa
68
69
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
Accin 4a
Construccin de
una planta de
tratamiento a
travs de
tanques imhoff
y lagunas de
oxidacion
EXCLUYENTE
Accin 4b
MUTUAMENTE
Accin 1.1
Construccin de
la planta de
tratamiento a
travs de
tanques imhoff
Mejorar la
infraestructura
existente del
sistema de agua
potable, con una
nueva captacin
por bombeo,
tanque de
almacenamiento
y reservorio
Accin 2.1
Accin 3.1
Accin 5.1
Accin 6.1
Ampliar la red
de distribucin y
las conexiones
domiciliarias
Ampliacin y
mejoramiento
de las redes
de recoleccin
y conexiones
domiciliarias
Sensibilizacin
a la poblacin
con campaas
de educacin
sanitaria
Implementacin de
un programa de
mejoramiento de la
gestin
administrativa,
comercial,
operacional de los
servicios.
Accin 2.1
Accin 3.1
Accin 5.1
Accin 6.1
Ampliar la red
de distribucin y
las conexiones
domiciliarias
Ampliacin y
mejoramiento
de las redes
de recoleccin
y conexiones
domiciliarias
Sensibilizacin
a la poblacin
con campaas
de educacin
sanitaria
Implementacin de
un programa de
mejoramiento de la
gestin
administrativa,
comercial,
operacional de los
Accin 1.1
Mejorar la
infraestructura
existente del
sistema de agua
potable, con una
nueva captacin
por bombeo,
tanque de
almacenamiento
y reservorio
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
70
6.03
71
72
El medio filtrante est formado por 0.80 metros de alto de arena cuyo
tamao mnimo ser a 0.10mm, tamao mximo 1.00 mm; la capa de
soporte ser de 0.30 metros de espesor formada por gravas de diferentes
tamaos segn se indica en los planos.
Esta estructura esta provista de una capa de reunin de agua filtrada en la
cual se adicionara el producto qumico para la desinfeccin el agua.
7.- Reservorio de 165 m3
Por razones econmicas las estructuras para el tratamiento de agua han
sido diseadas para el caudal mximo diario de 6.03 lt/seg consideradas
para un sistema por gravedad.
Para regular el consumo en las horas de mxima demanda se empleara el
reservorio circular ser de 8.85 metros de dimetro y 2.85 metros de
altura, se mejorara la caseta de vlvulas
8.- Lnea de Aduccin
Lnea de aduccin esta comprendida por la tubera que conduce agua
desde el reservorio apoyado a los puntos de entrega o inicio de redes de
distribucin de las localidades beneficiarias.
De Reservorio hasta la localidad de Pachiza ser de tubera PVC SAP, UF
160mm A-7.5 en una longitud de 185 metros
9.- Red de Distribucin
Red de distribucin es el conjunto de tuberas, vlvulas y otros accesorios
que permiten realizar una racional y eficaz distribucin del agua hacia cada
propiedad individual de la poblacin en estudio. La red de distribucin para
el proyecto son las adicionales a lo establecido en el sistema de agua
potable existente y se adicionara redes de distribucin de 2 y 3.
10.- CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROYECTO
Todas las conexiones domiciliarias han sido diseadas para conducir el
caudal mximo horario.
Existen 116 conexiones domiciliarias
proyectadas.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO:
En este componente se ha considerado los siguientes
las partidas
siguientes:
73
74
75
PROYECTO ALTERNATIVO N 02
Mejorar la infraestructura existente del sistema de agua potable con una
nueva captacin por bombeo, almacenamiento, una planta de tratamiento
de agua potable, reservorio, ampliar la red de distribucin y las conexiones
domiciliarias, Ampliacin y mejoramiento de las redes de alcantarillado y
conexiones domiciliarias, construccin de la planta de tratamiento a travs
de un sistema de tanques imhoff con dique de proteccin para
inundaciones, sensibilizacin a la poblacin con campaas de educacin
sanitaria, capacitacin al personal tcnico y administrativo.
SISTEMA DE AGUA POTABLE:
76
6.03
77
78
proyectadas.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO:
En este componente se ha considerado los siguientes
las partidas
siguientes:
79
80
81
82
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
RELACION DE
COMPLEMENTARIEDAD
Medio imprescindible
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
MEDIO FUNDAMENTAL 02
MEDIO FUNDAMENTAL 03
MEDIO FUNDAMENTAL 04
Incrementar la cobertura
de agua potable
Incremento de la
cobertura de desage
Eficiente tratamiento
de aguas servidas
MEDIO FUNDAMENTAL 05
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene como
parte del programa de
Mitigacin Ambiental
MEDIO FUNDAMENTAL 06
Mejora de la gestin tcnica
y administrativa como parte
de la Mitigacin Ambiental
ALTERNATIVA 01
Accin 1.1
Mejorar la infraestructura
existente del sistema de agua
potable, con una nueva
captacin por bombeo, tanque
de almacenamiento
Accin 2.1
Ampliar la red de
distribucin y las
conexiones
domiciliarias
Accin 3.1
Accin 4.1
Ampliacin y
mejoramiento de las
redes de recoleccin y
conexiones
domiciliarias
Construccin de una
planta de tratamiento a
travs de tanques
imhoff y lagunas de
oxidacin.
Accin 5.1
Accin 6.1
Sensibilizacin
a la poblacin
con campaas
de educacin
sanitaria
Implementacin de
un programa de
mejoramiento de la
gestin
administrativa,
comercial,
operacional de los
Accin 1.1
Accin 2a
Accin 3.1
Accin 4.1
Accin 5.1
Accin 6.1
Mejorar la infraestructura
existente del sistema de agua
potable, con una nueva
captacin por bombeo, tanque
de almacenamiento
Ampliar la red de
distribucin y las
conexiones
domiciliarias
Ampliacin y
mejoramiento de las
redes de recoleccin y
conexiones
domiciliarias
Construccin de una
planta de tratamiento a
travs de Tanques
imhoff
Sensibilizacin
a la poblacin
con campaas
de educacin
sanitaria
Implementacin de
un programa de
mejoramiento de la
gestin
administrativa,
comercial,
operacional de los
ALTERNATIVA 02
83
4.- FORMULACION
84
4.- FORMULACION
4.1.- HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte del proyecto abarcar un perodo de diseo de 20 aos,
considerando la vida til de los elementos que constituyen los sistemas de agua
potable y saneamiento, en el cual se prev en condiciones ptimas de servicio.
El ciclo del proyecto de inversin pblica incluye tres fases: la preinversin, la
inversin y pos inversin.
4.1.1.- Fase de preinversin y su duracin.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye tres fases: la
preinversin, la inversin y la post inversin.
Factibilidad
Depende de la
envergadura
del proyecto
IDE
A
Perfil
Estudios y
expediente
tcnico
Ejecucin
Evaluacin
ex post
Operacin y
mantenimiento
Por la naturaleza del proyecto y su envergadura se propone que la preinversin se viabilizar a nivel de estudios de perfil, presentando como
mnimo dos proyectos alternativos de solucin del problema actual.
El tiempo que se propone invertir es 45 das en la elaboracin, 30 das en
la evaluacin y 15 das de levantar algunas observaciones.
4.1.2.- Fase de inversin, sus etapas y su duracin.
Esta fase tiene dos etapas: La elaboracin del expediente tcnico para la
infraestructura, estrategias para llevar a cabo la capacitacin
la
ejecucin.
85
Etapa de Estudios:
Expediente tcnico: Se atribuye una inversin de tiempo de 30 das de
elaboracin, 20 das de evaluar y 10 de levantar observaciones; siendo un
total de 60 das, hasta obtener su aprobacin.
Estrategias de capacitacin: Se invertir 30 das en armar todo el equipo e
insumos antes de desarrollar todo un programa de sensibilizacin a la
poblacin.
Etapa de ejecucin:
Infraestructura: Se ejecutar en 270 das, considerando cada componente
de la accin correspondiente.
Programa de Mitigacin Ambiental (Capacitacin y sensibilizacin): Se
invertir unos 150 das durante los dos ltimos meses, preparando a la
poblacin para el uso adecuado del servicio del sistema completo de agua
potable y alcantarillado.
4.1.3.- Fase de Post Inversin y sus etapas.
Esta fase tiene dos etapas: la operacin y mantenimiento; y la post
inversin o monitoreo.
Operacin y mantenimiento: Esta etapa se llevar a cabo durante el ao
2,014 al ao 2,033 del proyecto, el cual se lograra mantener el proyecto en
ptimas condiciones, para generar los beneficios propuestos.
Post inversin o monitoreo: Se debe realizar un monitoreo de la
administracin, operacin y mantenimiento del proyecto cada 3 aos, el
ao 2014, hasta el ao 2033.
4.1.4.- El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Ante las fases con sus correspondientes etapas se determina que:
Fase de pre inversin
: 90 das.
Fase de Inversin
: 360 das.
: 20 aos.
2013
Meses 1- 3
Meses 4-5
2014 -2033
Meses 6-13
ETAPA
-Ejecucin y
Estudio a nivel de
perfil
Expediente tcnico Capacitacin
FASE
PRE INVERSIN
INVERSIN
Meses 1-12
Operacin y
mantenimiento.
POST INVERSIN
86
(m3/ao)
(m3/ao)
(cursos o talleres/ao)
en la actualidad la
87
La
poblacin
de
referencia
al
ao
es
de
1914
habitantes
88
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
Poblacin de la
localidad de Pachiza
1880
1914
1949
1985
2021
2058
2096
2134
2174
2213
2254
2295
2337
2380
2423
2468
2513
2559
2606
2653
2702
2751
Viviendas
394
401
408
416
423
431
439
447
455
463
472
480
489
498
507
517
526
536
545
555
566
576
Tasa de crecimiento
1.83%
anual (%)
Densidad poblacional
4.78
(hab/viv)
Fuente: Elaboracin propia
89
LITROS/DIA X HAB.
3
4
2
8
8
10
15
50
%
6.00%
8.00%
4.00%
16.00%
16.00%
20.00%
30.00%
100.00%
AO
POBLACION
TOTAL
COBERTURA
DE AGUA (%)
CON
CONEXIONES
POBLACION
ATENDIDA
(HAB.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,914
1,949
1,985
2,021
2,058
2,096
2,134
2,174
2,213
2,254
2,295
2,337
2,380
2,423
2,468
2,513
2,559
2,606
2,653
2,702
2,751
43.67%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
836
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
2,696
VIVIENDAS
DOTACION
ATEND.
(LTS/HAB/DIA)
(conex).
175
375
382
389
396
404
411
428
436
443
452
460
468
487
496
505
514
535
544
554
564
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
CONSUMO DE AGUA
DEMANDA DE
PRODUCCION
DE AGUA
lt/da
m3/ao
lt/da
m3/ao
41,800
89,673
91,314
92,985
94,687
96,420
98,184
102,155
104,024
105,928
107,866
109,841
111,851
116,321
118,450
120,618
122,825
127,679
130,015
132,395
134,817
15,257
32,731
33,330
33,940
34,561
35,193
35,837
37,286
37,969
38,664
39,371
40,092
40,826
42,457
43,234
44,025
44,831
46,603
47,456
48,324
49,208
52,251
112,091
114,142
116,231
118,359
120,525
122,730
127,693
130,030
132,410
134,833
137,301
139,813
145,401
148,062
150,772
153,531
159,598
162,519
165,493
168,522
19,071
40,913
41,662
42,424
43,201
43,991
44,797
46,608
47,461
48,330
49,214
50,115
51,032
53,071
54,043
55,032
56,039
58,253
59,319
60,405
61,510
90
COBERTURA
DE AGUA %
COBERTURA DE
ALCANTARILLADO
(%)
43.67%
92.00%
10.48%
80.00%
42
1914
1949
1985
92.00%
80.00%
2021
92.00%
2058
AO
VIVIENDAS
DOTACION
ATENDIDAS
(LTS/HAB/DIA)
(conex.)
AGUA ABASTECIDA
AGUA
EVACUADA
LTS/DIA
M3/AO
LTS/DIA
M3/AO
50
41,800
15,257
8,026
2,929
326
50
89,673
32,731
62,381
22,769
332
50
91,314
33,330
63,523
23,186
80.00%
339
50
92,985
33,940
64,685
23,610
92.00%
82.00%
353
50
94,687
34,561
67,516
24,643
2096
92.00%
82.00%
360
50
96,420
35,193
68,751
25,094
2134
92.00%
82.00%
366
50
98,184
35,837
70,010
25,554
7
8
2174
2213
94.00%
94.00%
82.00%
82.00%
373
380
50
50
102,155
104,024
37,286
37,969
71,291
72,596
26,021
26,497
9
10
2254
94.00%
84.00%
2295
94.00%
84.00%
396
404
50
50
105,928
107,866
38,664
39,371
75,727
77,113
27,640
28,146
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2337
2380
2423
2468
2513
2559
2606
2653
2702
2751
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
411
418
426
434
452
461
469
478
486
495
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
109,841
111,851
116,321
118,450
120,618
122,825
127,679
130,015
132,395
134,817
40,092
40,826
42,457
43,234
44,025
44,831
46,603
47,456
48,324
49,208
78,524
79,961
81,425
82,915
86,443
88,025
89,636
91,276
92,946
94,647
28,661
29,186
29,720
30,264
31,552
32,129
32,717
33,316
33,925
34,546
LITROS/DIA X
HAB.
9
16
3
50
30
32
10
150
%
6.00%
10.67%
2.00%
33.33%
20.00%
21.33%
6.67%
100.00%
91
Sin
Con
Proyecto Proyecto
1,914
1.83%
4.78
50
0
0
80%
175
0
42
1.83%
4.78
150
0
0
80%
92
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
POBLACION
AO
TOTAL
(hab.)
COBERTURA (%)
CONEXIONES
VIVIVENDAS SERVIDAS
CONSUMO
CONSUMO DE AGUA
PRODUCCION
(unidades)
PER
CAPITA
TOTAL
DE AGUA INICIAL
OTROS
POR
MEDIOS
CONEXINES
TOTAL
POR
CONEXINES
TOTAL
l/h/d
lt/da
m3/ao
lt/da
m3/ao
19,071
2013
1914
43.67%
56.33%
836
836
43.67%
175
175
50
41,800
15,257
52,251
2014
1949
92.00%
8.00%
1,793
1,793
92.00%
375
375
150
269,019
98,192
336,273 122,740
2015
1985
92.00%
8.00%
1,826
1,826
92.00%
382
382
150
273,942
99,989
342,427 124,986
2016
2021
92.00%
8.00%
1,860
1,860
92.00%
389
389
150
278,955
101,819
348,694 127,273
2017
2058
92.00%
8.00%
1,894
1,894
92.00%
396
396
150
284,061
103,682
355,076 129,603
2018
2096
92.00%
8.00%
1,928
1,928
92.00%
404
404
150
289,259
105,580
361,574 131,974
2019
2134
92.00%
8.00%
1,964
1,964
92.00%
411
411
150
294,553
107,512
368,191 134,390
2020
2174
94.00%
6.00%
2,043
2,043
94.00%
428
428
150
306,464
111,859
383,080 139,824
2021
2213
94.00%
6.00%
2,080
2,080
94.00%
436
436
150
312,072
113,906
390,091 142,383
2022
2254
94.00%
6.00%
2,119
2,119
94.00%
443
443
150
317,784
115,991
397,230 144,989
2023
2295
94.00%
6.00%
2,157
2,157
94.00%
452
452
150
323,599
118,114
404,499 147,642
2024
2337
94.00%
6.00%
2,197
2,197
94.00%
460
460
150
329,522
120,275
411,902 150,344
2025
2380
94.00%
6.00%
2,237
2,237
94.00%
468
468
150
335,552
122,477
419,440 153,096
2026
2423
96.00%
4.00%
2,326
2,326
96.00%
487
487
150
348,963
127,372
436,204 159,214
2027
2468
96.00%
4.00%
2,369
2,369
96.00%
496
496
150
355,350
129,703
444,187 162,128
2028
2513
96.00%
4.00%
2,412
2,412
96.00%
505
505
150
361,853
132,076
452,316 165,095
2029
2559
96.00%
4.00%
2,457
2,457
96.00%
514
514
150
368,475
134,493
460,594 168,117
2030
2606
98.00%
2.00%
2,554
2,554
98.00%
535
535
150
383,036
139,808
478,794 174,760
93
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
2031
2653
98.00%
2.00%
2,600
2,600
98.00%
544
544
150
390,045
142,367
487,557 177,958
2032
2702
98.00%
2.00%
2,648
2,648
98.00%
554
554
150
397,184
144,972
496,480 181,215
2033
2751
98.00%
2.00%
2,696
2,696
98.00%
564
564
150
404,452
147,625
505,566 184,531
POBLACION
TOTAL. (hab.)
COBERTURA DE AGUA %
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
1914
1949
1985
2021
2058
2096
2134
2174
2213
2254
2295
2337
2380
2423
2468
2513
2559
2606
2653
2702
2751
43.67%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
COBERTURA DE
POBLACION VIVIENDAS
ALCANTARILLADO
ATEND.
ATENDIDAS
%
(hab)
(conex.)
10.48%
80.00%
80.00%
80.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
201
1560
1588
1617
1688
1719
1750
1782
1815
1893
1928
1963
1999
2036
2073
2161
2201
2241
2282
2324
2366
42
326
332
339
353
360
366
373
380
396
404
411
418
426
434
452
461
469
478
486
495
AGUA ABASTECIDA
AGUA EVACUADA
DOTACION
(LTS/HAB/DIA)
LTS/DIA
M3/AO
LTS/DIA
M3/AO
50
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
41,800
269,019
273,942
278,955
284,061
289,259
294,553
306,464
312,072
317,784
323,599
329,522
335,552
348,963
355,350
361,853
368,475
383,036
390,045
397,184
404,452
15,257
98,192
99,989
101,819
103,682
105,580
107,512
111,859
113,906
115,991
118,114
120,275
122,477
127,372
129,703
132,076
134,493
139,808
142,367
144,972
147,625
8,026
187,143
190,568
194,056
202,547
206,254
210,029
213,873
217,787
227,182
231,339
235,573
239,884
244,274
248,745
259,328
264,074
268,907
273,828
278,839
283,942
2,929
68,307
69,557
70,830
73,930
75,283
76,661
78,064
79,492
82,921
84,439
85,984
87,558
89,160
90,792
94,655
96,387
98,151
99,947
101,776
103,639
94
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
95
96
Sedimentador.
Es de concreto armado de 5.80mx1.50m, cuya finalidad es de sedimentar el
material flotante, esta equipado con sus respectivas vlvulas de regulacin y
evacuacin de lodos, as mismo presenta una pantalla difusora de madera tratada
de 1 de espesor con perforaciones de 1, ubicada en la progresiva 0+100, que
en la actualidad se encuentra en mal estado ya que no esta cumpliendo
optimadamente con la funcin de sedimentar las partculas que se encuentran
suspendidas, dificultando el paso del agua a travs de la tubera PVC.
Filtro Lento.
Es de concreto armado consta de dos cmaras 3.30mx4.40m, cuya funcin es
filtrar al agua a los niveles de turbiedad aptas para el consumo humano.
En su diseo se empleo grava graduada que permitir retener los materiales en
suspensin finos que logran pasar al sedimentador, se encuentra ubicado en la
progresiva 00+140.
97
Lnea de conduccin
Es una lnea de tubera PVC SAP C-7.5 de 3 que une la captacin con el
sedimentador, filtro lento, reservorio con una longitud de 1000.00 ml, cuya funcin
es de llevar el agua a presin desde la captacin hasta el reservorio. El diseo de
la lnea de conduccin se hizo de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes.
Reservorio
Existe un reservorio circular de 60m3 de capacidad, cuyas dimensiones son
4.50m de dimetro y 3.75m de altura, ubicado en la progresiva 01+000, se
encuentra en regular estado de conservacin, de concreto armado con sus
vlvulas de ingreso y salida, cuyo almacenamiento es insuficiente.
Lnea de aduccin
Es tubera PVC de 2, en promedio de 100.00 ml.
Red de distribucin
Gran parte de la localidad cuenta con red de distribucin de tubera PVC de 2 ,3
y conexiones domiciliarias.
98
CAPTACION QUEBRADA
SAN MIGUEL
LINEA DE CONDUCCIN 3
SEDIMENTADOR
FILTRO LENTO
RESERVORIO
EXISTENTE 60M3
LINEA DE ADUCCION 2
99
Conexiones domiciliarias.
En la actualidad existen 42 conexiones, distribuidas en toda la localidad, estos
conducen las aguas servidas desde las veredas de los domicilios hasta las redes
de recoleccin de aguas servidas.
Emisor
La lnea del emisor de este sistema esta comprendido por tubera de PVC de
200mm de dimetro, por el cual se evacua las aguas servidas mediante el sistema
por gravedad hacia una zanja.
4.3.1.- Los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento
o unidad productiva.
El sistema de abastecimiento actual de agua potable y desage de la
localidad
TANQUE DE ABASTECIMIENTO
DOMICILIARIO
USO
DOMESTICO
LETRINAS
HUERTAS
DESAGUE
CALLES
POZOS
SEPTICOS
100
6
6
6
8
8
8
8
8
ZANJA
101
102
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
TOTAL
(hab.)
1914
1949
1985
2021
2058
2096
2134
2174
2213
2254
2295
2337
2380
2423
2468
2513
2559
2606
2653
2702
2751
COBERTURA (%)
CONEXIONES
43.67%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
OTROS
POR
MEDIOS
CONEXINES
56.33%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
836
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
2,696
TOTAL
836
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
2,696
43.67%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
VIVIVENDAS SERVIDAS
CONSUMO
CONSUMO DE AGUA
PRODUCCION
(unidades)
PER
CAPITA
TOTAL
DE AGUA INICIAL
POR
CONEXINES
175
375
382
389
396
404
411
428
436
443
452
460
468
487
496
505
514
535
544
554
564
TOTAL
l/h/d
lt/da
m3/ao
lt/da
m3/ao
175
375
382
389
396
404
411
428
436
443
452
460
468
487
496
505
514
535
544
554
564
50
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
41,800
269,019
273,942
278,955
284,061
289,259
294,553
306,464
312,072
317,784
323,599
329,522
335,552
348,963
355,350
361,853
368,475
383,036
390,045
397,184
404,452
15,257
98,192
99,989
101,819
103,682
105,580
107,512
111,859
113,906
115,991
118,114
120,275
122,477
127,372
129,703
132,076
134,493
139,808
142,367
144,972
147,625
52,251
336,273
342,427
348,694
355,076
361,574
368,191
383,080
390,091
397,230
404,499
411,902
419,440
436,204
444,187
452,316
460,594
478,794
487,557
496,480
505,566
19,071
122,740
124,986
127,273
129,603
131,974
134,390
139,824
142,383
144,989
147,642
150,344
153,096
159,214
162,128
165,095
168,117
174,760
177,958
181,215
184,531
103
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
AO
POBLACION
TOTAL. (hab.)
COBERTURA DE AGUA %
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
1914
1949
1985
2021
2058
2096
2134
2174
2213
2254
2295
2337
2380
2423
2468
2513
2559
2606
2653
2702
2751
43.67%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
COBERTURA DE
POBLACION VIVIENDAS
ALCANTARILLADO
ATEND.
ATENDIDAS
%
(hab)
(conex.)
10.48%
80.00%
80.00%
80.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
201
1560
1588
1617
1688
1719
1750
1782
1815
1893
1928
1963
1999
2036
2073
2161
2201
2241
2282
2324
2366
42
326
332
339
353
360
366
373
380
396
404
411
418
426
434
452
461
469
478
486
495
AGUA ABASTECIDA
AGUA EVACUADA
DOTACION
(LTS/HAB/DIA)
LTS/DIA
M3/AO
LTS/DIA
M3/AO
50
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
41,800
269,019
273,942
278,955
284,061
289,259
294,553
306,464
312,072
317,784
323,599
329,522
335,552
348,963
355,350
361,853
368,475
383,036
390,045
397,184
404,452
15,257
98,192
99,989
101,819
103,682
105,580
107,512
111,859
113,906
115,991
118,114
120,275
122,477
127,372
129,703
132,076
134,493
139,808
142,367
144,972
147,625
8,026
187,143
190,568
194,056
202,547
206,254
210,029
213,873
217,787
227,182
231,339
235,573
239,884
244,274
248,745
259,328
264,074
268,907
273,828
278,839
283,942
2,929
68,307
69,557
70,830
73,930
75,283
76,661
78,064
79,492
82,921
84,439
85,984
87,558
89,160
90,792
94,655
96,387
98,151
99,947
101,776
103,639
104
COBERTURA
PERDIDAS
Ao
AGUA (%)
ALCANTARILLADO
DE AGUA
(%)
(%)
(%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
43.67%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
10.48%
80.00%
80.00%
80.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
MICROMEDICION
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
105
POBLACION
TOTAL
POBLACION
SERVIDA
VIVIENDAS
VOLUMEN
(ao)
(hab.)
(hab.)
(conexiones)
(m3/ao)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
1914
1949
1985
2021
2058
2096
2134
2174
2213
2254
2295
2337
2380
2423
2468
2513
2559
2606
2653
2702
836
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
175
375
382
389
396
404
411
428
436
443
452
460
468
487
496
505
514
535
544
554
45,772
98,192
99,989
101,819
103,682
105,580
107,512
111,859
113,906
115,991
118,114
120,275
122,477
127,372
129,703
132,076
134,493
139,808
142,367
144,972
2033
2751
2,696
564
147,625
106
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
En funcin de los servicios requeridos se determina en primer plano el volumen de Almacenamiento, regulacin y
reservorio del sistema.
CUADRO 34: CUADRO DE PRESIONES:
Periodo de
Diseo
Reservorio
(aos)
2,013
1,914
836
125,401
2,014
1,992
1,793
269,019
2,015
2,072
1,826
2,016
2,156
1,860
2,017
2,243
2,018
Item
Poblacin
Total (Hab.)
Poblacin
atendida
(Hab).
Produccion
Qpromedio
de Agua
(Lit/seg)
(lit/da)
Qmd
(Lit/seg)
Qmh
(Lit/seg)
Qmm
(Lit/seg)
V.Regulacion V.Reserva
m3
m3
V.Almacenamiento
m3
3.32
4.32
8.31
10.80
93
23
117
3.46
4.50
8.64
11.24
97
24
121
273,942
3.60
4.68
8.99
11.69
101
25
126
278,955
3.74
4.87
9.36
12.16
105
26
131
1,894
284,061
3.89
5.06
9.74
12.66
109
27
137
2,334
1,928
289,259
4.05
5.27
10.13
13.17
114
28
142
2,019
2,428
1,964
294,553
4.22
5.48
10.54
13.70
118
30
148
2,020
2,526
2,043
306,464
4.39
5.70
10.96
14.25
123
31
154
2,021
2,628
2,080
312,072
4.56
5.93
11.41
14.83
128
32
160
2,022
2,734
2,119
317,784
4.75
6.17
11.87
15.43
133
33
167
10
2,023
2,845
2,157
323,599
4.94
6.42
12.35
16.05
139
35
173
11
2,024
2,960
2,197
329,522
5.14
6.68
12.85
16.70
144
36
180
12
2,025
3,079
2,237
335,552
5.35
6.95
13.36
17.37
150
38
188
13
2,026
3,204
2,326
348,963
5.56
7.23
13.90
18.08
156
39
195
14
2,027
3,333
2,369
355,350
5.79
7.52
14.47
18.81
162
41
203
15
2,028
3,468
2,412
361,853
6.02
7.83
15.05
19.57
169
42
211
16
2,029
3,608
2,457
368,475
6.26
8.14
15.66
20.36
176
44
220
17
2,030
3,753
2,554
383,036
6.52
8.47
16.29
21.18
183
46
229
18
2,031
3,905
2,600
390,045
6.78
8.81
16.95
22.03
190
48
238
19
2,032
4,063
2,648
397,184
7.05
9.17
17.63
22.92
198
50
248
20
2,033
4,227
2,696
404,452
7.34
9.54
18.35
23.85
206
52
258
Se indica que, el diseo del sistema va hacer para 20 aos, por lo tanto el volumen de reservorio ser de 165 m3.
107
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
DEMANDA
tem
captacin de
ri
(aos)
Produccin de Agua
Caudal Promedio
Caudal Mximo
Diario
Caudal Mximo
Horario
(lit/da)
(Lit/seg.)
(Lit/seg.)
(Lit/seg.)
OFERTA
DEFICIT
Saldo
(m3/seg.)
(Lit/seg.)
(Lit/seg.)
2,013
125,401
3.32
4.32
10.80
80.00
80000.00
79,989.20
2,014
269,019
3.46
4.50
11.24
80.00
80000.00
79,988.76
2,015
273,942
3.60
4.68
11.69
80.00
80000.00
79,988.31
2,016
278,955
3.74
4.87
12.16
80.00
80000.00
79,987.84
2,017
284,061
3.89
5.06
12.66
80.00
80000.00
79,987.34
2,018
289,259
4.05
5.27
13.17
80.00
80000.00
79,986.83
2,019
294,553
4.22
5.48
13.70
80.00
80000.00
79,986.30
2,020
306,464
4.39
5.70
14.25
80.00
80000.00
79,985.75
2,021
312,072
4.56
5.93
14.83
80.00
80000.00
79,985.17
2,022
317,784
4.75
6.17
15.43
80.00
80000.00
79,984.57
10
2,023
323,599
4.94
6.42
16.05
80.00
80000.00
79,983.95
11
2,024
329,522
5.14
6.68
16.70
80.00
80000.00
79,983.30
12
2,025
335,552
5.35
6.95
17.37
80.00
80000.00
79,982.63
13
2,026
348,963
5.56
7.23
18.08
80.00
80000.00
79,981.92
14
2,027
355,350
5.79
7.52
18.81
80.00
80000.00
79,981.19
15
2,028
361,853
6.02
7.83
19.57
80.00
80000.00
79,980.43
16
2,029
368,475
6.26
8.14
20.36
80.00
80000.00
79,979.64
17
2,030
383,036
6.52
8.47
21.18
80.00
80000.00
79,978.82
18
2,031
390,045
6.78
8.81
22.03
80.00
80000.00
79,977.97
19
2,032
397,184
7.05
9.17
22.92
80.00
80000.00
79,977.08
20
2,033
404,452
7.34
9.54
23.85
80.00
80000.00
79,976.15
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
POBLACION
TOTAL
COBERTURA
DE AGUA
(%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,914
1,949
1,985
2,021
2,058
2,096
2,134
2,174
2,213
2,254
2,295
2,337
2,380
2,423
2,468
2,513
2,559
2,606
2,653
2,702
2,751
43.67%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
COBERTURA
POBLACION
DE
DESAGUE
ATENDIDA
(%)
(Hab.)
10.48%
80.00%
80.00%
80.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
836
1793
1826
1860
1894
1928
1964
2043
2080
2119
2157
2197
2237
2326
2369
2412
2457
2554
2600
2648
2696
DEMANDA
OFERTA
DEFICIT NO ATENDIDO
VIVIENDAS
VOLUMEN A
POBLACION
VIVIENDAS
VOLUMEN A
POBLACION
VIVIENDAS
VOLUMEN A
ATENDIDA
EVACUAR
ATENDIDA
ATENDIDA
EVACUAR
ATENDIDA
ATENDIDA
EVACUAR
(Unidades)
m3/ao
(Hab.)
(Unidades)
m3/ao
(Hab.)
(Unidades)
m3/ao
175
375
382
389
396
404
411
428
436
443
452
460
468
487
496
505
514
535
544
554
564
12,206
26,184
26,664
27,152
27,649
28,155
28,670
29,829
30,375
30,931
31,497
32,073
32,660
33,966
34,587
35,220
35,865
37,282
37,964
38,659
39,367
201
1,560
1,588
1,617
1,688
1,719
1,750
1,782
1,815
1,893
1,928
1,963
1,999
2,036
2,073
2,161
2,201
2,241
2,282
2,324
2,366
42
326
332
339
353
360
366
373
380
396
404
411
418
426
434
452
461
469
478
486
495
2,929
22,769
23,186
23,610
24,643
25,094
25,554
26,021
26,497
27,640
28,146
28,661
29,186
29,720
30,264
31,552
32,129
32,717
33,316
33,925
34,546
635
234
238
243
206
210
213
261
266
225
230
234
238
291
296
251
256
313
318
324
330
133
49
50
51
43
44
45
55
56
47
48
49
50
61
62
53
54
65
67
68
69
9,276
3,415
3,478
3,542
3,005
3,060
3,116
3,808
3,878
3,291
3,351
3,412
3,475
4,246
4,323
3,669
3,736
4,565
4,649
4,734
4,820
DEMANDA
OFERTA
DEFICIT NO ATENDIDO
109
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
DE AGUA
(%)
DESAGUE
(%)
1,914
1,949
1,985
2,021
2,058
2,096
2,134
2,174
2,213
2,254
2,295
2,337
2,380
2,423
2,468
2,513
2,559
2,606
2,653
2,702
2,751
43.67%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
96.00%
96.00%
96.00%
96.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
10.48%
80.00%
80.00%
80.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
84.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
86.00%
POBLACION
VIVIENDAS
VOLUMEN A
POBLACION
VIVIENDAS
VOLUMEN A
POBLACION
VIVIENDAS
VOLUMEN A
ATENDIDA
ATENDIDA
EVACUAR
ATENDIDA
ATENDIDA
EVACUAR
ATENDIDA
ATENDIDA
EVACUAR
(Hab.)
(Unidades)
m3/ao
(Hab.)
(Unidades)
m3/ao
(Hab.)
(Unidades)
m3/ao
836
1793
1826
1860
1894
1928
1964
2043
2080
2119
2157
2197
2237
2326
2369
2412
2457
2554
2600
2648
2696
175
375
382
389
396
404
411
428
436
443
452
460
468
487
496
505
514
535
544
554
564
12,206
78,553
79,991
81,455
82,946
84,464
86,009
89,487
91,125
92,793
94,491
96,220
97,981
101,897
103,762
105,661
107,595
111,846
113,893
115,978
118,100
201
1,560
1,588
1,617
1,688
1,719
1,750
1,782
1,815
1,893
1,928
1,963
1,999
2,036
2,073
2,161
2,201
2,241
2,282
2,324
2,366
42
326
332
339
353
360
366
373
380
396
404
411
418
426
434
452
461
469
478
486
495
2,929
62,843
63,993
65,164
68,015
69,260
70,528
73,380
74,723
77,946
79,372
80,825
82,304
85,594
87,160
90,868
92,531
96,188
97,948
99,741
101,566
635
234
238
243
206
210
213
261
266
225
230
234
238
291
296
251
256
313
318
324
330
133
49
50
51
43
44
45
55
56
47
48
49
50
61
62
53
54
65
67
68
69
9,276
15,711
15,998
16,291
14,930
15,203
15,482
16,108
16,403
14,847
15,119
15,395
15,677
16,304
16,602
14,793
15,063
15,658
15,945
16,237
16,534
110
4.5.-
SECUENCIA
DE
ETAPAS
ACTIVIDADES
DE
CADA
PROYECTO
ALTERNATIVO Y SU DURACION.
4.5.1.- Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo una de
las etapas de las alternativas y armar la secuencia de etapas.
Fase de Pre inversin
Etapa de perfil: para realizar esta etapa, se necesita que la poblacin
organizada identifique la situacin negativa que les afecta.
Fase de Inversin
Etapa de estudio definitivo: para la elaboracin del estudio a nivel de
Expediente se requiere que el estudio a nivel de perfil debe estar
aprobado y viabilizado en el sistema nacional de inversin pblica.
Etapa de Ejecucin: para empezar la obra debe estar aprobado el
Expediente
Tcnico
realizarse
la
organizacin
de
la
junta
administradora.
Fase de Post Inversin
Etapa de operacin y mantenimiento: para iniciar esta etapa debe
haberse efectuado previamente la capacitacin a la poblacin sobre el
buen uso del agua.
Etapa de monitoreo: para realizarse esta etapa debe haberse iniciado la
etapa de operacin y mantenimiento.
4.5.2.- Identificar las actividades asociadas con cada alternativa y definir su
duracin de acuerdo con la poblacin objetivo
CUADRO 38:ALTERNATIVA 01
FASE 1
Etapa 01
FASE 2
Etapa 01
Etapa 02
FASE 3
Etapa 01
Etapa 02
ACTIVIDAD
PRE INVERSION
Aprobacin y Viabilidad
del Perfil del Proyecto
INVERSION
Expediente Tcnico aprobado
Ejecucin de la Infraestructura
Capacitacin(esta incluido en la etapa de
ejecucin de la obra)*
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
Monitoreo
CANTIDAD
3
3
7
2
5
UNIDAD
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
2
20
20
3
Meses
Aos
Aos
Aos
*Se considera dentro de los cinco meses, los dos ltimos meses de ejecucin.
111
ACTIVIDAD
PRE INVERSION
Aprobacin y Viabilidad
del Perfil del Proyecto
INVERSION
Expediente Tcnico aprobado
Ejecucin de la Infraestructura
Capacitacin(esta incluido en la etapa de
ejecucin de la obra)
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
Monitoreo
CANTIDAD
3
3
7
2
5
UNIDAD
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
2
20
20
3
Meses
Aos
Aos
Aos
UNID.
CANTID.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
112
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
113
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
BUZONES
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CONTRAZOCALOS
PISOS Y PAVIMENTOS
CARPINTERIA DE MADERA
CERRAJERIA
PINTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO BOMBEO
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
CAMARA PARA VALVULAS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
TUBERIAS Y ACCESORIOS
VARIOS
UNID.
CANTID.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
114
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UNID.
CANTID.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ALTERNATIVA N 02
PARA EL SISTEMA DE AGUA: PARA EL CASO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SE ESTA CONSIDERANDO LA MISMA TECNOLOGIA DE INTERVENCION,
SIENDO EL MISMO PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01
PARA EL SISTEMA ALCANTARILLADO: PARA EL CASO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SE ESTA CONSIDERANDO LA MISMA TECNOLOGIA DE
INTERVENCION, SIENDO EL MISMO PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01
TANQUE IMHOFF
UNID.
CANTID.
GLB.
1.00
115
LECHO DE SECADOS
EFLUENTE
ESTRUCTURA DE ENTREGA
SISTEMA DE DISTRIBUCION PTAR
ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y SALIDA PTAR
DESARENADOR, REJAS Y PARSHALL
CASETA DE VIGILANCIA
CERCO PERIMETRICO
PORTON DE ENTRADA
PAVIMENTOS
ESTRUCTURA DE PROTECCION TANQUES
IMHOFF
ESTRUCTURA DE PROTECCION
MITIGACION AMBIENTAL
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
1.00
1.00
UNID.
CANTID.
COSTOS S/.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
47,041
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,877
73,545
80,000
2,096
18,262
14,851
666
418
517
7,725
15,925
58,044
1,126
11,201
1,168
825
94
1,694
3,475
2,448
8,229
145
59
2,072
1,942
116
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
292
458
199
7,487
7,977
4,023
562
32,449
2,157
2,501
175
4,631
518
307
265
1,957
214
764
17,923
15,385
73,713
737
7,942
459
1,514
2,320
174,552
170,332
154,473
6,208
155,410
7,392
67,430
47,325
741
4,903
3,196
12,806
53,062
742
64,235
1,467,182.00
UNID.
CANTID.
COSTOS S/.
117
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
BUZONES
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CONTRAZOCALOS
PISOS Y PAVIMENTOS
CARPINTERIA DE MADERA
CERRAJERIA
PINTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO
BOMBEO
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
CAMARA PARA VALVULAS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
TUBERIAS Y ACCESORIOS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
30,000
3,280
93,311
67,649
6,181
92
5,849
52,794
6,020
2,660
58,449
97,832
403
17
637
276
5,107
558
732
6,111
23,432
45,615
2,970
6,763
148
394
2,203
174
1,240
6,563
106,500
744
4,055
35,447
163,643
4,347
23,640
12,115
614
299
18,220
5,078
123,294
22,455
236
645
2,747
47
394
118
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TUBERIA Y ACCESORIOS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCUF ISO 4422
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACCESORIOS
VARIOS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
MITIGACION AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
25,452
5,520
56,053
12,686
558
42
281
2,523
5,912
45
43
270
782
2,205
10,649
1,135
59,155
1,235,290.00
UNID.
CANTID.
COSTOS S/.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
764,063
106,765
77,048
17,968
34,191
42,445
35,558
3,313
52,605
585,048
37,2091
1,756,294
TANQUE IMHOFF
UNID.
CANTID.
COSTOS S/.
GLB.
1.00
672,747
119
LECHO DE SECADOS
EFLUENTE
ESTRUCTURA DE ENTREGA
SISTEMA DE DISTRIBUCION PTAR
ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y SALIDA PTAR
DESARENADOR, REJAS Y PARSHALL
CASETA DE VIGILANCIA
CERCO PERIMETRICO
PORTON DE ENTRADA
PAVIMENTOS
ESTRUCTURA DE PROTECCION TANQUES
IMHOFF
ESTRUCTURA DE PROTECCION
MITIGACION AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
1.00
1.00
210,353
33,998
12,110
130,683
86,476
19,051
42,464
35,558
3,313
52,605
201,049
562,399
37,291
2,100,095
UNID.
CANTID.
COSTOS S/.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
47,041
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,877
73,545
80,000
2,096
18,262
14,851
666
418
517
7,725
15,925
58,044
1,126
11,201
1,168
825
94
1,694
3,475
2,448
120
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
8,229
145
59
2,072
1,942
292
458
199
7,487
7,977
4,023
562
32,449
2,157
2,501
175
4,631
518
307
265
1,957
214
764
17,923
15,385
73,713
737
7,942
459
1,514
2,320
174,552
170,332
154,473
6,208
155,410
7,392
67,430
47,325
741
4,903
3,196
12,806
53,062
742
64,235
1,467,182.00
205,405
146,718
327,475
121
2,146,781
INVERSION TOTAL
COSTOS DE INVERSION
COSTO S/.
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
44,602
1,467,182
88,031
2,279,414
UNID.
CANTID.
PRECIO
COSTOS S/.
RECOLECION
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
30,000
3,280
93,311
67,649
6,181
92
5,849
52,794
6,020
2,660
58,449
97,832
403
17
637
276
5,107
558
732
6,111
23,432
45,615
2,970
6,763
148
394
2,203
174
1,240
6,563
30,000
3,280
93,311
67,649
6,181
92
5,849
52,794
6,020
2,660
58,449
97,832
403
17
637
276
5,107
558
732
6,111
23,432
45,615
2,970
6,763
148
394
2,203
174
1,240
6,563
30,000
3,280
93,311
67,649
6,181
92
5,849
52,794
6,020
2,660
58,449
97,832
403
17
637
276
5,107
558
732
6,111
23,432
45,615
2,970
6,763
148
394
2,203
174
1,240
6,563
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
106,500
744
4,055
35,447
163,643
106,500
744
4,055
35,447
163,643
106,500
744
4,055
35,447
163,643
TRATAMIENTO
TOTAL S/.
122
GLB.
1.00
GLB.
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
GLB.
GLB.
1.00
1.00
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4,347
4,347
4,347
23,640
12,115
614
299
18,220
5,078
123,294
22,455
236
645
2,747
47
394
25,452
5,520
56,053
12,686
558
42
281
2,523
23,640
12,115
614
299
18,220
5,078
123,294
22,455
236
645
2,747
47
394
25,452
5,520
56,053
12,686
558
42
281
2,523
23,640
12,115
614
299
18,220
5,078
123,294
22,455
236
645
2,747
47
394
25,452
5,520
56,053
12,686
558
42
281
2,523
5,912
5,912
5,912
45
43
270
782
2,205
10,649
1,135
59,155
45
43
270
782
2,205
10,649
1,135
59,155
45
43
270
782
2,205
10,649
1,135
59,155
764,063
106,765
764,063
106,765
764,063
106,765
77,048
17,968
77,048
17,968
77,048
17,968
34,191
42,445
35,558
3,313
52,605
585,048
37,2091
34,191
42,445
35,558
3,313
52,605
585,048
37,2091
34,191
42,445
35,558
3,313
52,605
585,048
37,2091
1,235,290
1,756,294
2,991,584
172,940.60
123,529.00
245,881.17
175,629.41
275,717
392,005
418,822
299,158
667,722
1,807,476
2,569,809
4,377,286
123
INVERSION TOTAL
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
COSTOS S/.
RECOLECION TRATAMIENTO
37,552.82
53,391.34
1,807,476.33
2,569,809.47
74,117.40
105,377.64
COSTOS DE INVERSION
TOTAL S/.
90,944.16
4,377,285.80
179,495.04
COSTO S/.
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
135,546.49
6,524,066.50
267,525.96
6,927,139
ALTERNATIVA N 02
PARA EL SISTEMA DE AGUA: PARA EL CASO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE SE ESTA CONSIDERANDO LA MISMA TECNOLOGIA
DE INTERVENCION, SIENDO EL MISMO PRESUPUESTO DE LA
ALTERNATIVA 01
PARA EL SISTEMA ALCANTARILLADO: PARA EL CASO DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SE ESTA CONSIDERANDO LA MISMA
TECNOLOGIA
DE
INTERVENCION,
SIENDO
EL
MISMO
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01
CUADRO 60: PRESUPUESTO SISTEMA DE TRATAMIENTO:
DESCRIPCION
TANQUE IMHOFF
LECHO DE SECADOS
EFLUENTE
ESTRUCTURA DE ENTREGA
SISTEMA DE DISTRIBUCION PTAR
ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y SALIDA - PTAR
DESARENADOR, REJAS Y PARSHALL
CASETA DE VIGILANCIA
CERCO PERIMETRICO
PORTON DE ENTRADA
PAVIMENTOS
ESTRUCTURA DE PROTECCION TANQUES IMHOFF
ESTRUCTURA DE PROTECCION
MITIGACION AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
GASTOS GENERALES (14%)
UTILIDAD (10%)
IGV (18%)
UNID.
CANTID.
COSTOS S/.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
672,747
210,353
33,998
12,110
130,683
86,476
19,051
42,464
35,558
3,313
52,605
201,049
562,399
37,291
2,100,095
294,013
210,009
468,741
124
3,072,858
INVERSION TOTAL
COSTOS DE INVERSION
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
TOTAL COSTO DE INVERSION S/.
COSTO S/.
63,843
3,072,858
126,006
3,262,707
COSTO S/.
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
TOTAL COSTO DE INVERSION S/.
145,998.03
7,027,116
288,154.00
7,461,268
AOS
0
10
20
10
20
0.00
0.00
6,927,139
135,546.49
6,524,066.50
267,525.96
6,927,139
AOS
0
0.00
0.00
7,461,267.53
145,998.03
7,027,115.51
288,154.00
7,461,268
En este flujo est considerado los costos que actualmente ocasiona por el
servicio de agua potable y alcantarillado a la Municipalidad Distrital de
Pachiza
125
cobro de los mismos y los reclamos presentados durante el mes por los
servicios prestados.
El horario de atencin es de 8:00 a.m. hasta las 12:30a.m, y de 3:00 p.m.
hasta las 5:00 p.m. De lunes a viernes.
Actualmente la encargada de la operacin, mantenimiento y la
administracin del servicio del agua y desage es la Municipalidad
Distrital de Pachiza.
CUADRO 63: COSTOS DE LA MUNICIPLIDAD DE PACHIZA
DESCRIPCION
COSTOS
MES
DA
PARCIAL
AO
9,518
1. OPERACIN
01 Personal
Materiales
Insumos
Servicios
2.COMERCIALIZACION
01 Personal (15 DIAS
/MES)
Materiales
Servicios
3 ADMINISTRACION
01 Personal (15 DIAS
/MES)
Materiales
Servicios
12
700.00
8,400
6
4
6
80.20
4.50
8.50
962
54
102.00
1,319
15
6
6
75
18.50
16.40
900
222
197
1,895
15
4
6
75
56
27
75
1061
900
669.50
325
12,732
TOTAL
COSTOS
MES
DA
AO
PARCIAL
9,518
30
6
4
200.00
80.20
4.50
8,400
962
54
126
8.50
102.00
30
10
12
75
150.00
74.29
43.48
1061
1,800
892
522
3,213
12,732
AGUA ABASTECIDA
POBLACION
ATENDIDA
m3/ao
836
15,257
1,793
32,731
1,826
33,330
1,860
33,940
1,894
34,561
1,928
35,193
1,964
35,837
2,043
37,286
2,080
37,969
2,119
38,664
2,157
39,371
2,197
40,092
2,237
40,826
2,326
42,457
2,369
43,234
2,412
44,025
2,457
44,831
2,554
46,603
2,600
47,456
2,648
48,324
2,696
49,208
AGUA EVACUADA
POBLACION
ATENDIDA
m3/ao
201
2,929
1560
22,769
1588
23,186
1617
23,610
1688
24,643
1719
25,094
1750
25,554
1782
26,021
1815
26,497
1893
27,640
1928
28,146
1963
28,661
1999
29,186
2036
29,720
2073
30,264
2161
31,552
2201
32,129
2241
32,717
2282
33,316
2324
33,925
2366
34,546
COSTOS
OPERACIN
COSTOS
MANTEN.
9,518
9,903
10,303
10,719
11,152
11,603
12,072
12,559
13,067
13,595
14,144
14,715
15,310
15,928
16,572
17,241
17,938
18,662
19,416
20,201
21,017
3,213
3,343
3,478
3,619
3,765
3,917
4,075
4,240
4,411
4,589
4,775
4,968
5,168
5,377
5,594
5,820
6,056
6,300
6,555
6,820
7,095
COSTOS
OPERACIN
MANTEN.
12,732
13,246
13,781
14,338
14,917
15,520
16,147
16,799
17,478
18,184
18,919
19,683
20,478
21,305
22,166
23,062
23,993
24,963
25,971
27,020
28,112
127
COSTOS
MES
DA
PARCIAL
AO
1. OPERACIN
31,680
30
550
6,600
30
550
6,600
15
6
30
300
180
15
3,600
2,160
180
6
6
48
30
1,440
900
30
600
7,200
10
250
3,000
15
275
3,300
15
8
30
10
360
120
15
15
8
5
20
17
15
275
3,300
15
7
30
9
360
108
15
15
298
8
5
3,176
20
17
3,816
3,804
39,300
COSTOS
DA
MES
PARCIAL
AO
1. OPERACIN
31,680
Personal
60
1,100
13,200
Materiales
51
495
5,940
Insumos
12
78
2,340
Servicios
40
850
10,200
2.MANTENIMIENTO
Personal
7,620
30
550
6,600
128
45
79
948
Servicios
60
24
72
298
3,176
TOTAL
39,300
AGUA ABASTECIDA
POBLACION
ATENDIDA
m3/ao
AGUA EVACUADA
POBLACION
ATENDIDA
m3/ao
COSTOS
OPERACIN
COSTOS
MANTEN.
COSTOS
OPERACIN
MANTEN.
836
15,257
201
19,071
9,518
3,213
12,732
1,793
32,731
1,560
40,913
31,680
7,620
39,300
1,826
33,330
1,588
41,662
32,260
7,759
40,019
1,860
33,940
1,617
42,424
32,850
7,901
40,752
1,894
34,561
1,688
43,201
33,451
8,046
41,497
1,928
35,193
1,719
43,991
34,064
8,193
42,257
1,964
35,837
1,750
44,797
34,687
8,343
43,030
2,043
37,286
1,782
46,608
35,322
8,496
43,818
2,080
37,969
1,815
47,461
35,968
8,651
44,620
2,119
38,664
1,893
48,330
36,626
8,810
45,436
10
2,157
39,371
1,928
49,214
37,297
8,971
46,268
11
2,197
40,092
1,963
50,115
37,979
9,135
47,114
12
2,237
40,826
1,999
51,032
38,674
9,302
47,977
13
2,326
42,457
2,036
53,071
39,382
9,473
48,855
14
2,369
43,234
2,073
54,043
40,103
9,646
49,749
15
2,412
44,025
2,161
55,032
40,837
9,822
50,659
16
2,457
44,831
2,201
56,039
41,584
10,002
51,586
17
2,554
46,603
2,241
58,253
42,345
10,185
52,530
18
2,600
47,456
2,282
59,319
43,120
10,372
53,492
19
2,648
48,324
2,324
60,405
43,909
10,561
54,471
20
2,696
49,208
2,366
61,510
44,713
10,755
55,468
ALTERNATIVA N 02
La
Junta Administradora
129
COSTOS
MES
DA
PARCIAL
AO
1. OPERACIN
31,680
30
550
6,600
30
550
6,600
15
6
30
300
180
15
3,600
2,160
180
6
6
48
30
1,440
900
30
600
7,200
10
250
3,000
15
275
3,300
15
8
30
10
360
120
15
15
8
5
20
17
15
275
3,300
15
7
30
9
360
108
15
15
298
8
5
3,176
20
17
3,816
3,804
39,300
DESCRIPCION
DA
MES
PARCIAL
AO
1. OPERACIN
31,680
Personal
60
1,100
13,200
Materiales
51
495
5,940
Insumos
12
78
2,340
Servicios
40
850
10,200
Personal
30
550
6,600
Materiales
45
79
948
60
24
72
298
3,176
2.MANTENIMIENTO
7,620
Servicios
TOTAL
39,300
130
La
Junta Administradora
AGUA ABASTECIDA
POBLACION
ATENDIDA
m3/ao
AGUA EVACUADA
POBLACION
ATENDIDA
m3/ao
COSTOS
OPERACIN
COSTOS
MANTEN.
COSTOS
OPERACIN
MANTEN.
836
15,257
201
19,071
9,518
3,213
12,732
1,793
32,731
1,560
40,913
31,680
7,620
39,300
1,826
33,330
1,588
41,662
32,260
7,759
40,019
1,860
33,940
1,617
42,424
32,850
7,901
40,752
1,894
34,561
1,688
43,201
33,451
8,046
41,497
1,928
35,193
1,719
43,991
34,064
8,193
42,257
1,964
35,837
1,750
44,797
34,687
8,343
43,030
2,043
37,286
1,782
46,608
35,322
8,496
43,818
2,080
37,969
1,815
47,461
35,968
8,651
44,620
2,119
38,664
1,893
48,330
36,626
8,810
45,436
10
2,157
39,371
1,928
49,214
37,297
8,971
46,268
131
2,197
40,092
1,963
50,115
37,979
9,135
47,114
12
2,237
40,826
1,999
51,032
38,674
9,302
47,977
13
2,326
42,457
2,036
53,071
39,382
9,473
48,855
14
2,369
43,234
2,073
54,043
40,103
9,646
49,749
15
2,412
44,025
2,161
55,032
40,837
9,822
50,659
16
2,457
44,831
2,201
56,039
41,584
10,002
51,586
17
2,554
46,603
2,241
58,253
42,345
10,185
52,530
18
2,600
47,456
2,282
59,319
43,120
10,372
53,492
19
2,648
48,324
2,324
60,405
43,909
10,561
54,471
20
2,696
49,208
2,366
61,510
44,713
10,755
55,468
AO
COSTOS
POBLACION SIN PROYECTO
ATENDIDA
OPERACIN Y
(hab)
MANTENIMIENTO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS
INCREMENTALES
S/.
6,927,138.95
836
12,732
12,732
6,939,871
1,793
13,246
39,300
26,054
1,826
13,781
40,019
26,238
1,860
14,338
40,752
26,414
1,894
14,917
41,497
26,580
1,928
15,520
42,257
26,737
1,964
16,147
43,030
26,883
2,043
16,799
43,818
27,018
2,080
17,478
44,620
27,142
2,119
18,184
45,436
27,252
132
ITEM
AOS
ESTUDIO
2,013
135,546.49
INFRAEST.
10
2,157
18,919
46,268
27,349
11
2,197
19,683
47,114
27,431
12
2,237
20,478
47,977
27,499
13
2,326
21,305
48,855
27,549
14
2,369
22,166
49,749
27,583
15
2,412
23,062
50,659
27,598
16
2,457
23,993
51,586
27,593
17
2,554
24,963
52,530
27,568
18
2,600
25,971
53,492
27,521
19
2,648
27,020
54,471
27,450
20
2,696
28,112
55,468
27,355
FASE DE INVERSION
SANEAMIENTO
SUPERV.
CAPACITAC.
FISICO LEGAL
6,524,066.50 267,525.96
0.00
0.00
TOTAL
0.00
6,927,139
OPERACIN
MANTENIM.
TOTAL
9518
3213
12732
2,014
31,680
7,620
39,300
2,015
32,260
7,759
40,019
2,016
32,850
7,901
40,752
2,017
33,451
8,046
41,497
2,018
34,064
8,193
42,257
2,019
34,687
8,343
43,030
2,020
35,322
8,496
43,818
2,021
35,968
8,651
44,620
2,022
36,626
8,810
45,436
2,023
37,297
8,971
46,268
2,024
37,979
9,135
47,114
2,025
38,674
9,302
47,977
2,026
39,382
9,473
48,855
2,027
40,103
9,646
49,749
2,028
40,837
9,822
50,659
2,029
41,584
10,002
51,586
2,030
42,345
10,185
52,530
2,031
43,120
10,372
53,492
2,032
43,909
10,561
54,471
44,713
10,755
55,468
2,033
COSTOS
POBLACION SIN PROYECTO
ATENDIDA
OPERACIN Y
(hab)
MANTENIMIENTO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS
INCREMENTALES
S/.
7,461,268
12,731.70
7,473,999
836
12,732
1,793
13,246
39,300
26,054
1,826
13,781
40,019
26,238
1,860
14,338
40,752
26,414
1,894
14,917
41,497
26,580
1,928
15,520
42,257
26,737
1,964
16,147
43,030
26,883
2,043
16,799
43,818
27,018
2,080
17,478
44,620
27,142
2,119
18,184
45,436
27,252
10
2,157
18,919
46,268
27,349
11
2,197
19,683
47,114
27,431
133
2,237
20,478
47,977
27,499
13
2,326
21,305
48,855
27,549
14
2,369
22,166
49,749
27,583
15
2,412
23,062
50,659
27,598
16
2,457
23,993
51,586
27,593
17
2,554
24,963
52,530
27,568
18
2,600
25,971
53,492
27,521
19
2,648
27,020
54,471
27,450
20
2,696
28,112
55,468
27,355
ITEM
AOS
2,013
ESTUDIO
INFRAEST.
FASE DE INVERSION
SANEAMIENTO
SUPERV.
CAPACITAC.
FISICO LEGAL
0.00
0.00
0.00
TOTAL
7,461,268
OPERACIN
MANTENIM.
TOTAL
9518
3213
12732
2,014
31680
7620
39300
2,015
32260
7759
40019
2,016
32850
7901
40752
2,017
33451
8046
41497
2,018
34064
8193
42257
2,019
34687
8343
43030
2,020
35322
8496
43818
2,021
35968
8651
44620
2,022
36626
8810
45436
2,023
37297
8971
46268
2,024
37979
9135
47114
2,025
38674
9302
47977
2,026
39382
9473
48855
2,027
40103
9646
49749
2,028
40837
9822
50659
2,029
41584
10002
51586
2,030
42345
10185
52530
2,031
43120
10372
53492
2,032
43909
10561
54471
2,033
44713
10755
55468
N
CONEX
TARIFA
PROPUESTA
FACTURACION
AL AO (S/.)
TOTAL
MOROSIDAD
(%)
2,520
133
5.00
7,980
10,500
19,587
49
2,938
22,525
19,946
50
2,992
339
20,311
51
3,047
353
21,199
43
2,585
TARIFA
PROPUESTA
2,013
42
5.00
2,014
326
2,015
332
2,016
2,017
AGUA
FACTURACION
AL AO (S/.)
N
CONEX
INGRESO
NETO (S/.)
ING.
COLATERAL
30.50%
7,298
145.95
7,443.5
30.50%
15,655
313.10
15,968.1
22,937
30.50%
15,942
318.83
16,260.4
23,357
30.50%
16,233
324.67
16,557.9
23,785
30.50%
16,530
330.61
16,861.0
134
ING.
TOTAL
21,587
44
2,633
24,220
30.50%
16,833
336.66
17,169.5
366
21,982
45
2,681
24,663
30.50%
17,141
342.82
17,483.8
2,020
373
22,385
55
3,276
25,661
30.50%
17,834
356.68
18,190.8
2,021
380
22,794
56
3,336
26,130
30.50%
18,160
363.21
18,523.7
2,022
396
23,778
47
2,831
26,608
30.50%
18,493
369.86
18,862.7
2,023
404
24,213
48
2,882
27,095
30.50%
18,831
376.63
19,207.9
411
24,656
49
2,935
27,591
30.50%
19,176
383.52
19,559.4
2,025
418
25,107
50
2,989
28,096
30.50%
19,527
390.54
19,917.4
2,026
426
25,567
61
3,652
29,219
30.50%
20,307
406.15
20,713.4
2,027
434
26,035
62
3,719
29,754
30.50%
20,679
413.58
21,092.5
2,028
452
27,142
53
3,156
30,298
30.50%
21,057
421.15
21,478.5
461
27,639
54
3,214
30,853
30.50%
21,443
428.85
21,871.6
469
28,145
65
3,927
32,072
30.50%
22,290
445.80
22,735.8
2,031
478
28,660
67
3,999
32,659
30.50%
22,698
453.96
23,151.9
2,032
486
29,184
68
4,072
33,257
30.50%
23,113
462.27
23,575.6
2,033
495
29,718
69
4,147
33,865
30.50%
23,536
470.73
24,007.1
2,018
2,019
2,024
2,029
2,030
CUADRO 75: INGRESOS RECAUDADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON EL PROYECTO
AGUA Y DESAGUE
AO
N
CONEX
TARIFA
PROPUESTA
2,013
42
326
332
339
353
360
366
373
380
396
404
411
418
426
434
452
461
15.00
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
FACTURACION
AL AO (S/.)
AGUA
N
CONEX
TARIFA
PROPUESTA
133
9.00
FACTURACION
AL AO (S/.)
TOTAL
MOROSIDAD
(%)
INGRESO
NETO (S/.)
ING.
COLATERAL
ING.
TOTAL
58,761
49
5,289
64,050
18.00%
52,521
1,050.42
53,571.4
59,837
50
5,385
65,222
18.00%
53,482
1,069.64
54,551.8
60,932
51
5,484
66,416
18.00%
54,461
1,089.22
55,550.2
63,598
43
4,654
68,252
18.00%
55,966
1,119.33
57,085.8
64,762
44
4,739
69,501
18.00%
56,991
1,139.81
58,130.5
65,947
45
4,825
70,773
18.00%
58,034
1,160.67
59,194.3
67,154
55
5,896
73,051
18.00%
59,902
1,198.03
61,099.6
68,383
56
6,004
74,388
18.00%
60,998
1,219.96
62,217.8
71,333
47
5,095
76,428
18.00%
62,671
1,253.42
63,924.7
72,639
48
5,188
77,827
18.00%
63,818
1,276.36
65,094.5
73,968
49
5,283
79,251
18.00%
64,986
1,299.72
66,285.8
75,322
50
5,380
80,702
18.00%
66,175
1,323.51
67,498.9
76,700
61
6,574
83,274
18.00%
68,285
1,365.70
69,650.7
78,104
62
6,695
84,798
18.00%
69,535
1,390.69
70,925.4
81,427
53
5,681
87,108
18.00%
71,428
1,428.57
72,856.9
82,917
54
5,785
88,702
18.00%
72,736
1,454.71
74,190.2
135
469
478
486
495
84,434
65
7,069
91,503
18.00%
75,033
1,500.65
76,533.4
85,980
67
7,198
93,178
18.00%
76,406
1,528.12
77,934.0
87,553
68
7,330
94,883
18.00%
77,804
1,556.08
79,360.3
89,155
69
7,464
96,620
18.00%
79,228
1,584.56
80,812.7
Ingresos Incrementales
Teniendo en consideracin que los ingresos para cada alternativa son los
mismos se consideran un solo flujo
N
NUMERO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VIVIENDAS
375
382
389
396
404
411
428
436
443
452
460
468
487
496
505
514
535
544
554
564
INGRESOS
CON PROYECTO
DEDUCIDO EL
IMPUESTO
(S/./AO)
SIN PROYECTO
DEDUCIDO EL
IMPUESTO
(S/./AO)
INCREMENTAL
52,500
53,461
54,439
55,944
56,968
58,010
59,878
60,973
62,646
63,793
64,960
66,149
68,258
69,507
71,400
72,706
75,003
76,375
77,773
79,196
15,649
15,935
16,227
16,524
16,826
17,134
17,827
18,153
18,485
18,824
19,168
19,519
20,299
20,671
21,049
21,434
22,281
22,689
23,104
23,527
36,851
37,526
38,212
39,420
40,142
40,876
42,051
42,820
44,161
44,969
45,792
46,630
47,959
48,836
50,351
51,272
52,722
53,686
54,669
55,669
(S/./AO)
POBLACION
INGRESOS
AO
TOTAL
INCREMENT
(hab)
(S/./AO)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1914
1949
1985
2021
2058
2096
2134
2174
2213
2254
INVERSION
OYM
(S/.)
(S/./AO)
6,927,139
36,851
37,526
38,212
39,420
40,142
40,876
42,051
42,820
44,161
BENEFICIOS
INCREMENT.
26,054
26,238
26,414
26,580
26,737
26,883
27,018
27,142
27,252
(S/./AO)
-6927139
10,797
11,288
11,799
12,840
13,405
13,993
15,032
15,679
16,909
136
2295
2337
2380
2423
2468
2513
2559
2606
2653
2702
2751
44,969
45,792
46,630
47,959
48,836
50,351
51,272
52,722
53,686
54,669
55,669
27,349
27,431
27,499
27,549
27,583
27,598
27,593
27,568
27,521
27,450
27,355
17,620
18,360
19,131
20,409
21,254
22,753
23,679
25,154
26,166
27,219
28,314
POBLACION
INGRESOS
AO
TOTAL
INCREMENT
(hab)
(S/./AO)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1,914
1,949
1,985
2,021
2,058
2,096
2,134
2,174
2,213
2,254
2,295
2,337
2,380
2,423
2,468
2,513
INVERSION
OYM
(S/.)
(S/./AO)
7,461,268
36,851
37,526
38,212
39,420
40,142
40,876
42,051
42,820
44,161
44,969
45,792
46,630
47,959
48,836
50,351
BENEFICIOS
INCREMENT.
26,054
26,238
26,414
26,580
26,737
26,883
27,018
27,142
27,252
27,349
27,431
27,499
27,549
27,583
27,598
(S/./AO)
-7,461,268
10,797
11,288
11,799
12,840
13,405
13,993
15,032
15,679
16,909
17,620
18,360
19,131
20,409
21,254
22,753
137
2,559
2,606
2,653
2,702
2,751
51,272
52,722
53,686
54,669
55,669
27,593
27,568
27,521
27,450
27,355
23,679
25,154
26,166
27,219
28,314
Factor de correccin =
1
------------(1 + 18%)
138
------------(1 + 9%)
Factor de correccin = 0.917
ALTERNATIVA N 01
CUADRO 78: PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
Costos a Precios Privados
MANO DE OBRA
COMPONENTE
Estacin De Bombeo,
Alimentador De Media
Tensin, Lnea De Impulsin,
Almacenamiento De 175 M3,
Sedimentador, Filtro Lento,
Reservorio 165 M3, Lnea De
Aduccion, Re De Distribucin,
Conexiones Domiciliarias,
Mitigacion Ambiental.
Costo Directo
CALIFICADA
NO
CALIFICADA
129,897
404,443
MATERIALES
NACIONALES
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
TOTAL
932,841
0.0
1,467,182
M.O.C
M.O.N.C
MAT. NAC.
EQUP. Y
HERR.
TOTAL
139,331
300,663
924,632
0.0
1,364,626
1,467,182
1,364,626
205,405
203,598
146,718
145,427
1,819,306
1,713,651
Sub Total
IGV 18% Sub. Total
327,475
Infraestructura
2,146,781
COSTOS DE INVERSION
1,834,215
COSTO S/.
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
40,544
1,834,215
80,020
1,834,215
MANO DE OBRA
MATERIAL
ES
NACIONA
LES
EQUIPOS
Y
HERRAMI
ENTAS
TOTAL
114,241
996,525
0.0
85,744
1,600,966
0.0
CALIFICA
DA
NO
CALIFICAD
A
DESAGUE
124,524
TRATAMIENTO
69,584
MAT. NAC.
EQUP. Y
HERR.
M.O.N.C
1,235,290
133,567
84,927
987,755
1,206,249
1,756,294
74,637
63,742
1,586,877
1,725,257
2,991,584
Costo Directo
TOTAL
M.O.C
2,931,506
418,822
415,136
299,158
296,526
3,643,168
3,709,564
Sub Total
667,722
IGV 18%
Infraestructura
4,377,286
139
3,643,168
COSTO DE INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%C.D.
UTILIDADES 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
1,725,257
2,931,506
171,419
243,717
415,136
122,442
174,084
296,526
1,500,110
2,143,058
3,643,168
1,500,110
2,143,058
3,643,168
TOTAL S/.
82,668
3,643,168
163,161
COSTO DE INVERSION
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
TOTAL S/.
1,206,249
1,601,618
2,287,379
3,888,997
COSTO S/.
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
123,211.76
5,356,819.07
243,181.10
5,723,212
ALTERNATIVA N 02
CUADRO 81: PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
Costos a Precios Privados
MANO DE OBRA
COMPONENTE
Estacin De Bombeo,
Alimentador De Media
Tensin, Lnea De Impulsin,
Almacenamiento De 175 M3,
Sedimentador, Filtro Lento,
Reservorio 165 M3, Lnea De
Aduccion, Re De Distribucin,
Conexiones Domiciliarias,
Mitigacion Ambiental.
Costo Directo
CALIFICADA
NO
CALIFICADA
129,897
404,443
MATERIALES
NACIONALES
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
TOTAL
932,841
0.0
1,467,182
M.O.C
M.O.N.C
MAT. NAC.
EQUP. Y
HERR.
TOTAL
139,331
300,663
924,632
0.0
1,364,626
1,467,182
1,364,626
205,405
203,598
146,718
145,427
1,819,306
1,713,651
Sub Total
IGV 18% Sub. Total
327,475
Infraestructura
2,146,781
COSTOS DE INVERSION
Estudios Definitivos
COSTO S/.
40,544
140
1,834,215
1,834,215
80,020
1,834,215
MANO DE OBRA
CALIFICA
DA
NO
CALIFICAD
A
MATERIAL
ES
NACIONA
LES
EQUIPOS
Y
HERRAMI
ENTAS
TOTAL
M.O.C
M.O.N.C
MAT. NAC.
EQUP. Y
HERR.
TOTAL
DESAGUE
124,524
114,241
996,525
0.0
1,235,290
133,567
84,927
987,755
1,206,249
TRATAMIENTO
175,356
157,178
1,767,561
0.0
2,100,095
188,091
116,846
1,752,006
2,056,943
3,335,385
Costo Directo
3,263,192
466,954
462,845
333,538
330,603
4,056,640
4,135,877
Sub Total
744,458
IGV 18%
Infraestructura
COSTO DE INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%C.D.
UTILIDADES 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
COSTO TOTAL DE INVERSION
COSTO DE INVERSION
4,880,335
1,500,110
TOTAL S/.
3,263,192
462,845
330,603
4,056,640
2,556,530
4,056,640
TOTAL S/.
92,169
4,056,640
181,912
1,601,618
2,729,102
4,330,720
COSTO S/.
Estudios Definitivos
Infraestructura
Supervisin
132,712.21
5,770,290.84
261,931.98
6,164,935
141
4,056,640
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
FASE DE INVERSION
ESTUDIO
INFRAEST.
SUPERV.
CAPACITAC.
0.00
VALOR
RESIDUAL
0.00
0.00
TOTAL
OPERACIN
MANTENIM.
TOTAL
9518
26,833
27,324
27,824
28,333
28,852
29,380
29,918
30,465
31,023
31,590
32,168
32,757
33,357
33,967
34,589
35,222
35,866
36,523
37,191
37,872
3213
6,927
7,053
7,182
7,314
7,448
7,584
7,723
7,864
8,008
8,155
8,304
8,456
8,611
8,768
8,929
9,092
9,258
9,428
9,600
9,776
12732
33,760
34,377
35,007
35,647
36,300
36,964
37,640
38,329
39,031
39,745
40,472
41,213
41,967
42,735
43,517
44,314
45,125
45,951
46,792
47,648
5,723,212
FASE DE INVERSION
AOS
ESTUDIO
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
132,712.21
INFRAEST.
SUPERV.
5,770,290.84 261,931.98
CAPACITAC.
0.00
0.00
VALOR
RESIDUAL
0.00
TOTAL
6,164,935
OPERACIN
MANTENIM.
TOTAL
9518
26833
27324
27824
28333
28852
29380
29918
30465
31023
31590
32168
32757
33357
33967
34589
35222
35866
36523
37191
37872
3213
6927
7053
7182
7314
7448
7584
7723
7864
8008
8155
8304
8456
8611
8768
8929
9092
9258
9428
9600
9776
12732
33760
34377
35007
35647
36300
36964
37640
38329
39031
39745
40472
41213
41967
42735
43517
44314
45125
45951
46792
47648
142
POBLACION
SIN PROYECTO
COSTOS
ATENDIDA
OPERACIN Y
INVERSION
OPERACIN Y
INCREMENTALES
(hab)
MANTENIMIENTO
S/.
5,723,211.93
MANTENIMIENTO
S/.
5,723,212
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
13,246
13,781
14,338
14,917
15,520
16,147
16,799
17,478
18,184
18,919
19,683
20,478
21,305
22,166
23,062
23,993
24,963
25,971
27,020
33,760
34,377
35,007
35,647
36,300
36,964
37,640
38,329
39,031
39,745
40,472
41,213
41,967
42,735
43,517
44,314
45,125
45,951
46,792
20,513
20,596
20,669
20,730
20,780
20,817
20,841
20,851
20,847
20,826
20,789
20,735
20,662
20,569
20,456
20,320
20,162
19,979
19,771
20
2,696
28,112
47,648
19,536
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
ATENDIDA
(hab)
SIN PROYECTO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
0
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
2,696
0
13,246
13,781
14,338
14,917
15,520
16,147
16,799
17,478
18,184
18,919
19,683
20,478
21,305
22,166
23,062
23,993
24,963
25,971
27,020
28,112
INVERSION
S/.
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS
INCREMENTALES
S/.
33,760
34,377
35,007
35,647
36,300
36,964
37,640
38,329
39,031
39,745
40,472
41,213
41,967
42,735
43,517
44,314
45,125
45,951
46,792
47,648
6,164,935
20,513
20,596
20,669
20,730
20,780
20,817
20,841
20,851
20,847
20,826
20,789
20,735
20,662
20,569
20,456
20,320
20,162
19,979
19,771
19,536
6,164,935
143
efectuamos
una
lnea
de
corte,
de
los
costos
ALTERNATIVA 01
CUADRO 88: COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LOS SUB COMPONENTES
POBLACION
COSTO TOTAL
COSTO POR
ATENDIDA
DEL SISTEMA
ABASTECER
EVACUAR
(hab)
S/.
AGUA (S/.)
AGUA (S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
20,303
20,382
20,450
20,508
20,553
20,587
20,607
20,612
20,603
20,579
20,537
20,478
20,400
20,303
20,184
20,044
19,881
19,693
19,479
14,212
14,267
14,315
14,355
14,387
14,411
14,425
14,429
14,422
14,405
14,376
14,335
14,280
14,212
14,129
14,031
13,917
13,785
13,636
6,091
6,115
6,135
6,152
6,166
6,176
6,182
6,184
6,181
6,174
6,161
6,143
6,120
6,091
6,055
6,013
5,964
5,908
5,844
20
2,696
19,239
13,467
5,772
AO
COSTO POR
144
ATENDIDA
COSTO DE
INVERSION
(hab)
S/.
1,601,618
OPERACIN
Y MANTEN.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
4,264
4,280
4,295
4,307
4,316
4,323
4,327
4,329
4,327
4,322
4,313
4,300
4,284
4,264
4,239
4,209
4,175
4,136
4,091
20
2,696
4,040
COSTO DE
AO
ATENDIDA
(hab)
0
INVERSION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,949
1,985
2,021
2,058
2,096
2,134
2,174
2,213
2,254
2,295
2,337
2,380
2,423
2,468
2,513
2,559
2,606
2,653
2,702
1,827
1,834
1,841
1,846
1,850
1,853
1,855
1,855
1,854
1,852
1,848
1,843
1,836
1,827
1,817
1,804
1,789
1,772
1,753
20
2,751
1,731
S/.
2,287,379
OPERACIN
Y MANTEN.
0
ALTERNATIVA 02
CUADRO 90: COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LOS SUB COMPONENTES
AO
POBLACION
COSTO TOTAL
COSTO POR
COSTO POR
ATENDIDA
DEL SISTEMA
ABASTECER
EVACUAR
145
(hab)
0
S/.
AGUA (S/.)
AGUA (S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,793
1,826
1,860
1,894
1,928
1,964
2,043
2,080
2,119
2,157
2,197
2,237
2,326
2,369
2,412
2,457
2,554
2,600
2,648
20,303
20,382
20,450
20,508
20,553
20,587
20,607
20,612
20,603
20,579
20,537
20,478
20,400
20,303
20,184
20,044
19,881
19,693
19,479
14,212
14,267
14,315
14,355
14,387
14,411
14,425
14,429
14,422
14,405
14,376
14,335
14,280
14,212
14,129
14,031
13,917
13,785
13,636
6,091
6,115
6,135
6,152
6,166
6,176
6,182
6,184
6,181
6,174
6,161
6,143
6,120
6,091
6,055
6,013
5,964
5,908
5,844
20
2,696
19,239
13,467
5,772
COSTO DE
ATENDIDA
INVERSION
OPERACIN
Y MANTEN.
(hab)
S/.
1,601,618
1,793
4,264
1,826
4,280
1,860
4,295
1,894
4,307
1,928
4,316
1,964
4,323
2,043
4,327
2,080
4,329
2,119
4,327
10
2,157
4,322
11
2,197
4,313
12
2,237
4,300
13
2,326
4,284
14
2,369
4,264
15
2,412
4,239
16
2,457
4,209
17
2,554
4,175
18
2,600
4,136
19
2,648
4,091
20
2,696
4,040
COSTO DE
ATENDIDA
INVERSION
(hab)
0
1
2
1,949
1,985
S/.
2,729,102
OPERACIN
Y MANTEN.
0
1,827
1,834
146
2,021
2,058
1,841
1,846
5
6
2,096
2,134
1,850
1,853
7
8
2,174
2,213
1,855
1,855
9
10
2,254
2,295
1,854
1,852
11
12
2,337
2,380
1,848
1,843
13
14
2,423
2,468
1,836
1,827
15
16
2,513
2,559
1,817
1,804
17
18
2,606
2,653
1,789
1,772
19
2,702
1,753
20
2,751
1,731
RECOLECCION
TRATAMIENTO
VACT
1,640,695
2,304,126
ALTERNATIVA N 02
INDICADOR
RECOLECCION
TRATAMIENTO
VACT
1,640,695
2,745,850
RECOLECCION
TRATAMIENTO
VACT
1,640,695
2,304,126
IE
2,245
2,350
TOTAL
147
731
980
1,711
RECOLECCION
TRATAMIENTO
VACT
1,640,695
2,558,504
IE
2,245
2,350
CE
731
1,168
TOTAL
1,899
148
Padres e Hijos
mayores
Mujeres e Hijos
menores
TOTAL
TIEMPO
ACARREO
POR VIAJE
(minutos)
N VIAJES
POR DIA
CANT EN
LTS POR
VIAJE
LTS/DIA/
VIVIEND
A
M3/MES/VIVI
ENDA
TIEMPO
ACARREO POR
VIAJE (Horas)
VALOR TIEMPO
POR HORA S/.
VALOR TIEMPO
DE AVARREO
(S/. /HORA
/DIA)
VALOR
TIEMPO DE
AVARREO
(S/MES/VIV)
COSTO
POR
M3/MES/F
AMILIA
6.00
8.00
20.00
160.00
4.80
0.80
1.25
1.00
30.00
4.00
8.00
14.00
9.00
17.00
10.00
30.00
90.00
250.00
2.70
7.50
1.20
2.00
1.00
2.25
1.20
S/. 2.20
36.00
66.00
4.80
8.80
mensual
por
familia
=8x20x30/1000+9x10x30/1000=
7.50m3/vivienda x mes
Costo/m3xfamilia = (66.00 soles/mes)/ (7.50 m3/vivienda x mes)
Costo/m3 x familia = 8.8
DETERMINAR EL CONSULO DE SATURACION
El consumo de saturacin, se hace difcil determinar de manera exacta,
por cuanto no existe sistema pero segn la dotacin asumida 150
lts/hab/da (RNE), determinares que el consumo de saturacin es
22.545 m3/vivienda.
Consumo de los no conectados al sistema = 7.50m3/vivienda.
Costo que pagan los no conectados al sistema = S/. 8.80 soles/m3.
BENEFICIOS
PARA
NUEVOS
USUARIOS
DESPUES
DE
LA
INTERVENCION
Por recursos liberados
Costo actual por acarreo = 7.50 m3/mes x 8.80soles/m3 = 66.00
soles/mes/vivienda.
Costo con el sistema = 22.545 m3/mes x 0.665 soles/3m = 15.00
soles/mes/vivienda.
Ahorro = 51.00 soles/mes/vivienda.
BENEFICO DE LOS NO CONECTADOS AL SISTEMA AL SISTEMA
POR EL INCREMENTO DEL CONSUMO, POR DISPONIBILIDAD DEL
SERVICIO.
149
Variable cantidad
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0.000
7.500
Variable precio
22.545
0.665
22.545
0.000
150
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Variable precio
Precio (S/./m3)
0.000
7.500
22.545
0.595
22.545
0.000
151
152
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PACHIZA,DISTRITO DE PACHIZA,PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
Para la alternativa 1 y 2. Sistema de agua Potable.CUADRO 96: EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
1
Aos
Poblacin
Atendida
3
Poblacin
Conectada
(%)
4a
4b
4c
N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas
Nuevas
Total
5a
5b
5c
Antiguas
Nuevas
Total
6
Inversin
Total a
precios
sociales (S/.)
10
Producci
n de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimien
to
incrementale
s
Flujo neto
a precios
sociales
Factor de
descuento
1,834,215
9%
11
Valor actual
del flujo
neto a
precios
sociales
-1,834,215
1.000
-1,834,215
1,793
92.0%
175.00
183
358
19,931
268,322
288,253
122,740
20,513
267,739
0.917
245,632
1,826
92.0%
175.00
190
365
19,931
277,929
297,860
124,986
20,596
277,264
0.842
233,367
1,860
92.0%
175.00
196
371
19,931
287,712
307,643
127,273
20,669
286,974
0.772
221,597
1,894
92.0%
175.00
203
378
19,931
297,674
317,605
129,603
20,730
296,875
0.708
210,314
1,928
92.0%
175.00
210
385
19,931
307,818
327,749
131,974
20,780
306,969
0.650
199,509
1,964
92.0%
175.00
217
392
19,931
318,148
338,079
134,390
20,817
317,262
0.596
189,173
2,043
94.0%
175.00
233
408
19,931
341,391
361,321
139,824
20,841
340,480
0.547
186,254
2,080
94.0%
175.00
240
415
19,931
352,335
372,266
142,383
20,851
351,414
0.502
176,363
2,119
94.0%
175.00
248
423
19,931
363,479
383,410
144,989
20,847
362,564
0.460
166,934
10
2,157
94.0%
175.00
256
431
19,931
374,828
394,759
147,642
20,826
373,932
0.422
157,953
11
2,197
94.0%
175.00
263
438
19,931
386,384
406,315
150,344
20,789
385,526
0.388
149,404
12
2,237
94.0%
175.00
272
447
19,931
398,152
418,083
153,096
20,735
397,348
0.356
141,271
13
2,326
96.0%
175.00
289
464
19,931
424,321
444,252
159,214
20,662
423,590
0.326
138,166
14
2,369
96.0%
175.00
298
473
19,931
436,783
456,714
162,128
20,569
436,145
0.299
130,515
15
2,412
96.0%
175.00
307
482
19,931
449,473
469,404
165,095
20,456
448,949
0.275
123,253
16
2,457
96.0%
175.00
315
490
19,931
462,396
482,327
168,117
20,320
462,006
0.252
116,365
17
2,554
98.0%
175.00
335
510
19,931
490,808
510,739
174,760
20,162
490,577
0.231
113,359
18
2,600
98.0%
175.00
344
519
19,931
504,487
524,418
177,958
19,979
504,438
0.212
106,938
19
2,648
98.0%
175.00
354
529
19,931
518,416
538,347
181,215
19,771
518,576
0.194
100,858
20
2,696
98.0%
175.00
363
538
19,931
532,600
552,531
184,531
19,536
532,995
0.178
95,103
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1,368,114
17.03%
153
CE ALTERNATIVA
CE ALTERNATIVA
DE COSTOS
N 01
N 02
0%
1,711
1,899
5%
1,795
1,993
10%
1,880
2,087
15%
1,964
2,180
154
Variacin
de los
costos
VANSN
TIR
0%
1,368,114
17.03%
5%
1,276,404
16.21%
10%
1,184,693
15.46%
15%
1,092,982
14.75%
155
1,368,114
17.03%
RECOLECCION
VACT
TRATAMIENTO
1,640,695
2,304,126
IE
2,245
2,350
CE
731
980
TOTAL
1,711
RECOLECCION
VACT
TRATAMIENTO
1,640,695
2,745,850
IE
2,245
2,350
CE
731
1,168
TOTAL
1,899
156
Control de Calidad.
El control de calidad estar a cargo del ente responsable de salud,
garantizando el abastecimiento de buena calidad del agua y eficiente
evacuacin del sistema de aguas servidas.
DESCRIPCION
AGUA POTABLE
1 MES
2 MES
3 MES
4 MES
5 MES
6 MES
7 MES
TOTAL
8 MES
9 MES
10 MES
11 MES
S/.
154,324
DESAGUE
352,126
270,242
149,955
79,233
78,171
65,860
64,149
62,079
54,319
1,176,135
PLANTA DE TRATAMIENTO
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
514,657
394,977
219,170
115,805
114,252
96,260
93,758
90,733
79,392
1,719,003
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
17,853
160,681
1,038,960 1,061,869
920,099
549,599
210,276
170,666 151,564
4,458,766
128,814
76,944
29,439
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (14%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO DE OBRA
ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO (3.04% CD)
67,773
67,773
67,773
145,454
148,662
103,896
106,187
92,010
54,960
21,028
1,288,311 1,316,717
1,140,922
681,502
260,742
237,009
205,366
122,670
46,934
1,520,207 1,553,726
1,346,288
804,173
307,676
231,896
67,773
1,402,947
179,974 175,760
25,196
24,606
17,997
17,576
223,167 217,942
40,170
39,230
263,337 257,172
23,893
21,219
17,067
15,156
445,877
211,626 187,940
5,528,870
38,093
624,227
33,829
995,197
249,718 221,769
6,524,066
135,546
63,712
55,206
32,976
12,617
1,582,545 1,617,438
62,338
1,401,494
837,149
320,293
10,798
10,546
274,136 267,717
9,094
267,526
259,958 230,863
10,240
6,927,139
157
N
CONEX
TARIFA
PROPUESTA
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
42
326
332
339
353
360
366
373
380
396
404
411
418
426
434
452
461
469
478
486
495
15.00
FACTURACION
AL AO (S/.)
AGUA
N
CONEX
TARIFA
PROPUESTA
133
9.00
FACTURACION
AL AO (S/.)
TOTAL
MOROSIDAD
(%)
INGRESO
NETO (S/.)
ING.
COLATERAL
ING.
TOTAL
58,761
49
5,289
64,050
18.00%
52,521
1,050.42
53,571.4
59,837
50
5,385
65,222
18.00%
53,482
1,069.64
54,551.8
60,932
51
5,484
66,416
18.00%
54,461
1,089.22
55,550.2
63,598
43
4,654
68,252
18.00%
55,966
1,119.33
57,085.8
64,762
44
4,739
69,501
18.00%
56,991
1,139.81
58,130.5
65,947
45
4,825
70,773
18.00%
58,034
1,160.67
59,194.3
67,154
55
5,896
73,051
18.00%
59,902
1,198.03
61,099.6
68,383
56
6,004
74,388
18.00%
60,998
1,219.96
62,217.8
71,333
47
5,095
76,428
18.00%
62,671
1,253.42
63,924.7
72,639
48
5,188
77,827
18.00%
63,818
1,276.36
65,094.5
73,968
49
5,283
79,251
18.00%
64,986
1,299.72
66,285.8
75,322
50
5,380
80,702
18.00%
66,175
1,323.51
67,498.9
76,700
61
6,574
83,274
18.00%
68,285
1,365.70
69,650.7
78,104
62
6,695
84,798
18.00%
69,535
1,390.69
70,925.4
81,427
53
5,681
87,108
18.00%
71,428
1,428.57
72,856.9
82,917
54
5,785
88,702
18.00%
72,736
1,454.71
74,190.2
84,434
65
7,069
91,503
18.00%
75,033
1,500.65
76,533.4
85,980
67
7,198
93,178
18.00%
76,406
1,528.12
77,934.0
87,553
68
7,330
94,883
18.00%
77,804
1,556.08
79,360.3
89,155
69
7,464
96,620
18.00%
79,228
1,584.56
80,812.7
158
Organizacin y Administracin.
La organizacin del proyecto tiene como rgano superior a la Municipalidad
Distrital de Pachiza, quien se encarga de la bsqueda del financiamiento en la
etapa de inversin, en una segunda instancia a la Direccin Regional Vivienda,
Construccin y Saneamiento (DRVCS), quien se encargara de la supervisin,
monitoreo, inspeccin y recepcin de la obra en la etapa de inversin.
Municipalidad Distrital de
Pachiza
DRVCS
159
160
Componente
Emisiones a la
Atmsfera.
Efluentes
lquidos
Residuos
Slidos
Ruidos y/o
vibraciones
Impacto
Emisin de material
particulado y polvo.
Generacin de
aguas
residuales
Generacin de
residuos
slidos (domsticos
e
industriales)
Incremento de los
niveles de ruido.
Medidas de Mitigacin
- Humedecer peridicamente las vas de acceso a la
obra.
- Transportar el material de excavacin cubierto y por
las rutas establecidas con anticipacin.
- Reutilizar el efluente producido por la prueba del
estanque de regulacin y la tubera.
- Disponer de baos qumicos para personal en la obra.
- Mantener contenedores de residuos
adecuado almacenamiento temporal.
para
un
Recursos
Alteracin y
utilizacin agua
superficial.
Hdricos
Contaminacin de
cursos de
agua o cauces por
sedimentos
y residuos lquidos o
slidos
Suelo
Cambios en la
estructura del
suelo (propiedades
fisicoqumicas)
161
Componente
Impacto
Medidas de Mitigacin
Utilizar la infraestructura existente para la instalacin
de los trabajadores.
Vegetacin y
Fauna
Remocin y
afectacin de la
cobertura vegetal
Alteracin de las
costumbres y cultura
de las comunidades
cercanas
Poblacin
afectadas
con
especies
Incremento en los
niveles de
accidentes
Paisaje
Impacto visual
Patrimonio
Cultural
Dao al patrimonio
cultural
4.14.3
162
163
164
Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del rea
de la obra.
Los vehculos deben contar con alarma reversa.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las
condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra,
respetando el diseo paisajstico.
Recuperar y restaurar el espacio pblico afectado, una vez finalizada la
actividad, retirando todos los materiales y residuos provocados.
En casos que requiera adelantar obras en horas nocturnas deber contar con
los permisos pertinentes de los residentes en la zona.
Debe implementarse un programa de residuos slidos (escombros, material
reutilizable, material reciclable y basuras.
4.14.3.2
165
INSTALACIN DE CAMPAMENTOS
166
MOVIMIENTO DE TIERRAS
167
168
169
170
materiales
de
construccin
empleados
deben
almacenarse
171
172
Acopio de materiales alejado de las riberas al menos 100 metros, para evitar
aportes de materiales a las aguas, con mayor razn tratndose de construccin
de captacin.
No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de mezclas de
concreto.
Transportar y disponer adecuadamente el material de excavacin.
Separar la capa de material orgnico de la del material inerte y disponer
adecuadamente el material orgnico para su posible reutilizacin.
Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar.
Se debe delimitar y sealizar solamente las reas de cobertura vegetal a ser
intervenidas por la obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos
competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las
condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra,
respetando el diseo paisajstico.
4.14.3.8 INSTLACIONDE REDES DE RECOLECCION, PLANTA DE TRATAMIENTO
ALCANTARILLADO.
Este programa consiste en el conjunto de medidas que buscan controlar los
efectos ambientales provocados por la instalacin y mantencin de tuberas,
planta de tratamiento para aguas residuales.
Impactos Ambientales a mitigar
Emisin de material particulado y polvo.
Generacin de aguas residuales.
Cambios en la estructura del suelo.
Afectacin de la cobertura vegetal.
Emisin de gases.
Emisin de olores.
Generacin de residuos slidos.
Contaminacin de cursos de agua por sedimentos y residuos.
Dao en el patrimonio cultural (en casos de rea con patrimonio cultural).
Medidas de Manejo para la instalacin y mantencin de tuberas, planta de
tratamiento para aguas residuales.
173
Acopio de materiales alejado de las riberas al menos 100 metros, para evitar
aportes de materiales a las aguas.
No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de mezclas de
concreto.
Transportar y disponer adecuadamente el material de excavacin.
Arborizar los contornos del recinto para el tratamiento de aguas residuales).
Separar la capa de material orgnico de la del material inerte y disponer
adecuadamente el material orgnico para su posible reutilizacin.
Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar.
Se debe delimitar y sealizar solamente las reas de cobertura vegetal a ser
intervenidas por la obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos
competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las
condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra,
respetando el diseo paisajstico.
Manejo de residuos lquidos, combustibles, aceites y sustancias qumicas
Este manejo ambiental est diseado con el fin de complementar los programas
que tienen relacin con actividades especficas de Proyectos. Este programa
busca implementar medidas de prevencin, control y mitigacin para un manejo
prctico y adecuado de los residuos lquidos, combustibles, aceites y sustancias
qumicas generadas por el proyecto.
Impactos Ambientales a mitigar
Contaminacin de cursos de agua por sedimentos y residuos.
Emisin de olores.
Emisin de gases.
Afectacin de la cobertura vegetal.
Incremento en los niveles de accidentes.
Impacto visual.
4.14.3.9 MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS LQUIDOS, COMBUSTIBLES,
ACEITES Y SUSTANCIAS QUMICAS
Residuos lquidos y aceites
174
175
Este programa busca proteger a los trabajadores que estn presentes en la obra
y usuarios del entorno, entregar atencin de emergencias, minimizar la
ocurrencia de accidentes comunes que puedan ser previsibles, definir los
mecanismos de operacin en este frente; en general se busca mejorar las
condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores, para que obtengan
bienestar fsico, mental y social.
Medidas de Manejo de Higiene, Seguridad y Salud Laboral.
Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos de
seguridad y control de riesgos.
En la obra se debe tener botiqun y extintores (tipo ABC).
El trabajador debe tener acceso a fichas de seguridad, adems se le debe
proporcionar (en casos que sea necesario) zapatos de seguridad, uniforme,
cascos, proteccin ocular, faja de proteccin para la espalda, guantes,
herramientas de uso comn(palas, escobas, baldes).
En la obra deben existir baos qumicos.
Se debe inspeccionar los lugares de trabajo, mquinas y equipos.
En caso de contingencias como: Accidente de trnsito: al trabajador se le
debe brindar primeros auxilios, para luego trasladarlo al Servicio de urgencia ms
cercano; en caso que no se cuente con movilizacin comunicarse por telfono o
radio con el centro de salud ms prximo. Incendio: la primera persona que
observe el fuego, deber dar la voz de alarma; combatir el fuego con los
extintores ms cercanos, suspender el suministro de energa en el frente de la
obra y campamento, evacuar a las personas del frente de obra y del
campamento; Derrames: la primera persona que observe el derrame deber dar
la voz de alarma, se debe ordenar suspender inmediatamente el flujo del
producto, mientras persista Se deben eliminar todas las fuentes de ignicin (no
fumar, impedir el actuar de interruptores, cortar la electricidad del rea, no
encender vehculos cerca del derrame), evacuar el rea, colocar los extintores de
polvo qumico seco alrededor del rea del derrame, no se debe aplicar agua
176
177
permite la accin rpida y eficaz cuando el desastre ocurre y permite que los
servicios sean restaurados lo ms pronto posible. La planificacin incluye el
trazado y la puesta en marcha de los planes de operaciones para emergencias,
el entrenamiento del personal y la adquisicin de equipos para emergencias y
repuestos para las mquinas y equipos.
El estudio y la evaluacin de daos causados por los diferentes tipos de
desastre, y especficamente su consecuencia en los sistemas de alcantarillado
permiten tomar medidas para anticipar su impacto y reducir el dao en el futuro.
Esto debe hacerse en dos instancias: primero, en la fase de proyecto hay que
tener en cuenta las amenazas naturales especficas en la zona para el diseo de
los componentes; segundo hay que aplicar medidas de mitigacin dirigidas a
mejorar la resistencia de los componentes del sistema que lo requieran.
El
estudio de
178
179
180
taludes
181
FILTRO LENTO
RIESGOS POR INUNDACIN Y EROSIN.
No existe riesgo por inundacin en la zona donde se edificara el Filtro Lento del
sistema de agua potable, debido a que el ro Huayabamba que pasa aguas arriba
en su segundo recorrido se encuentra 61.24 metros por encima del Filtro Lento, y
el borde libre aguas arriba tiene 7.05 metros de altura desde el espejo de agua,
hasta al punto mas alto del borde libre.
No existen aguas subterrneas a este nivel.
Los riesgos de erosin en general no existen, debido a que ser cimentado en
terreno firma.
RIESGOS POR INESTABILIDAD DE LADERAS (Taludes naturales)
Hay presencia de ladera contigua al terreno de apoyo al Filtro Lento,
observndose estabilidad y el riego de erosin es mnimo al que se puede
controlar.
No se ha observado los factores negativos siguientes:
182
183
encontrndose el
ri
184
races y malezas, una capa de 3.00m est constituido por arcilla limosa color
marrn oscuro, datos de registros de estudios de suelos de obras hechas
anteriormente.
185
186
187
188
taludes
emisor, efluente
189
190
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE 01
COMPONENTE 02
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Mejorar la calidad
de vida de la
poblacin de la
localidad de
Pachiza.
Disminucin de casos
de
enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias
y
dermicas
en
la
localidad de Pachiza
- Adecuada
infraestructura del
sistema de agua
potable.
- Incrementar la
cobertura de agua
potable
- Incremento de la
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
Al ao 5: Disminuir las necesidades - Informe de la junta Que el Gobierno
bsicas insatisfechas en un 75%
administradora.
Nacional, Regional,
Local y organismos
de
cooperacin
Internacional apoyen
con la ejecucin del
proyecto.
Al ao 5: Disminuir en un 15% los casos
de parasitosis intestinal, 10% los casos
- Boletn anual
Prioridad del sector
de diarreas, 12% los casos de
epidemiolgico del salud
y vivienda,
infecciones respiratorios y en 3%
Puesto de Salud.
construccin
y
enfermedades de micosis cutnea
saneamiento.
- Desminuir en un 100% el riesgo de
epidemias en la zona urbana.
Al ao 2: Consumo de agua potable, el
43.67% de la cobertura del servicio de
agua ser en forma continua y se
incrementar en un 98%
- Informe mensual
de la Junta
Administradora.
- Este incluido en el
Plan concertado y
participativo
local
Provincial
y
Regional.
191
cobertura de
alcantarillado y
tratamiento de
aguas servidas
COMPONENTE 03
- Se cuenta con el
tratamiento de
aguas servidas
COMPONENTE 03
Mitigacin Ambiental
- Sensibilizacin a la
poblacin con
campaas de
educacin sanitaria.
- Mejora de la
gestin de los
servicios de
saneamiento
ACCION 01
ACCION 02
- Mejorar la
infraestructura
existente del
sistema de agua
potable
- Ampliar la red de
distribucin y las
conexiones
domiciliaras
Se
construir
02 lagunas
de
estabilizacin que nos permitirn hacer el
tratamiento adecuado de las aguas
servidas para luego ser evacuadas hacia
una zanja, cuya estructura tendr las
dimensiones aproximadas de 67.00m x
37.00m
c/laguna
cuyo
material
seleccionado como impermeabilizante a
usar ser de la localidad de Pachiza
-Valorizaciones de
Obra.
-cuaderno de obra.
-Informes
mensuales.
- Este incluido en el
Plan concertado y
participativo
local
Provincial
y
Regional.
- Disponibilidad
oportuna de recursos
192
de lagunas
estabilizacion
ACCION 03
de
- Implementar
-S/. 160,681 en dictado de cursos,
programas de
talleres, etc. Para el sistema integral.
capacitacin a los
COSTOS DE
usuarios y a la
COSTO S/.
INVERSION
administracin en el
135,546
Estudios Definitivos
valor del agua
6,524,067
Infraestructura
potable y
267,526
Supervisin
adecuadas prcticas
6,927,139
INVERSION S/.
de higiene.
financieros para
cubrir todas las
actividades.
- Reportes de
presupuestos,
facturas, etc.
- Exista la asistencia
tcnica necesaria en
la regin San Martn.
- Disponibilidad
oportuna de recursos
financieros para
cubrir todas las
actividades.
- Implementar
programas de
capacitacin al
personal tcnico y
administrativo en la
gestin de la JASSPACHIZA, personal
tcnico y
administrativo
municipal.
193
5.- CONCLUSIONES
194
5.1 CONCLUSIONES:
El Proyecto de inversin Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en la
Localidad de Pachiza , Distrito de Pachiza, Provincia de Mariscal
Caceres-San Martin, se ha orientado teniendo en cuenta el deficiente
abastecimiento de agua potable y
alternativa
01.
La
inversin
total
del
proyecto
asciende
195
que tiene los dos servicios, representando 3.33% del ingreso familiar y para
los que tiene agua potable solamente S/. 9.00 representando 2.0% de la
canasta familiar., por cuanto segn el anlisis de sostenibilidad el porcentaje
de recuperacin del capital en el horizonte resulta positivo, adems que no se
generar impactos negativos significativos en el medio ambiente, que
oportunamente sern mitigados.
La evaluacin econmica se realizo para el sistema de alcantarillado y
tratamiento bajo el sistema de costo efectividad, resultando la alternativa
elegida con un indicador de C.E= 1,711
La Evaluacin econmica que se realizo para el sistema de agua potable es
Beneficio Costo, como resultado la alternativa elegida es un TIR Social de
17.03% y un VAN Social de 1,368,114
Es posible que los predios ubicados dentro de las zonas beneficiadas eleven
su valor econmico, permitiendo a sus propietarios mayores posibilidades de
desarrollo econmico; esta situacin tambin promover el desarrollo urbano,
fomentando la construccin de nuevas viviendas y/o negocios. Asimismo, se
podra presentar un crecimiento urbano no planificado, en las zonas
atendidas, correspondindoles a las autoridades locales la planificacin
respectiva.
Con la ejecucin del proyecto se permitir abastecer con agua en 147,625
M3/Ao y evacuar aguas servidas en 103,639 M3/ Ao, al final del horizonte.
5.1.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES.
196
Los efectos por riesgo ssmico, originados por sismos cercanos de gran
magnitud, pueden ser amenguados por la buena calidad de los suelos de arcilla
limosa, gravas que conforman los sitios de ubicacin de la cimentacin de las
obras, lo cual amengua o disminuye los daos que podran ocasionar a las
estructuras componentes del sistema agua potable y saneamiento.
Se recomienda mantener e incrementar las reas de vegetacin, para disminuir
los riesgos que se pueden presentar por erosin pluvial.
197
VI.- ANEXOS
198