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ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO

UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
El proyecto se denomina: ELECTRIFICACION RURAL DE 40
LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE LA
PROVINCIA DE REQUENA - LORETO
B. Objetivo del proyecto
El proyecto tiene como objetivo central: ACCESO DE LA POBLACIN AL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE
PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA LORETO
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
D. Balance Oferta Demanda con Proyecto

FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO ALTERNATIVA SFV

AO

0
1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD
DEMANDADA
(kWh)
B

CANTIDAD
OFERTADA
(kWh)
C

93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154

149 510
147 999
146 489
144 979
143 469
141 959
140 448

SUPERAVIT
C- B
56 356
54 846
53 335
51 825
50 315
48 805
47 295

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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

8
9
10

93 154
93 154
93 154

138 938
137 428
135 918

45 785
44 274
42 764

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154

134 408
132 897
131 387
129 877
128 367
126 857
125 346
123 836
122 326
120 816

41 254
39 744
38 234
36 723
35 213
33 703
32 193
30 683
29 172
27 662

(B) Calculada al nivel de cargas de consumo del proyecto.


(C) Energa disponibles en los bornes de la batera.
E. Descripcin tcnica del PIP
Proyecto Alternativo nico
Instalacin de sistemas fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles
solares fotovoltaicos en cada vivienda - Sistema Fotovoltaico Domiciliario (SFD),
que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e
informacin (radio y TV). Instalacin de 1,083 Sistemas Fotovoltaicos
Domiciliarios, en igual nmero de viviendas, correspondientes a las localidades
beneficiarias del proyecto. Tambin se instalaran 2 sistemas para postas mdicas
para atender los requerimientos de una refrigeradora para vacunas y de iluminacin
de la posta, asi como de 26 sistemas de energa para escuelas primara y de inicial.
Los sistemas fotovoltaicos sern instalados sobre postes de madera de 3 metros de
altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarn cada uno de los sistemas son:
1 Panel Fotovoltaico 80 Wp y soporte
1 Batera de 100Ah, 12VCC.
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1 Controlador de Carga.
1 Juego de Conductores.
3 Lmparas fluorescentes compactas de 11 W.
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
F. Costos del PIP
Costos a precio de mercado
Actividades
Costo S/.
INVERSION (Ao 0)
4,344,368
Intangibles
157,025
Ejecucin de Obra
4,187,343
Suministro de equipos y materiales
Origen Nacional
735,732
Origen Importado
2,392,730
Montaje
Electromecanico
M.O. Calificada
54,048
M.O. No Calificada
Transportes
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidades (10%)
IGV (18%)

108,097
198,846
3,489,453
348,945
348,945
781,986

G. Beneficios del PIP


H. METODOLOGA DE NRECA
I. De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio
representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
J. Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras
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siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c)


refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
K. La instalacin de paneles solares, sistemas para escuelas, sistemas de refrigeracin

para vacunas y postas mdicas mejorar el servicio de iluminacin, comunicacin y


refrigeracin.
L. Se tiene que el beneficio social anual por abonado es:

Beneficio Econmico de la Electricidad


Beneficio
Anual (USD)
Iluminacin
Radio y Televisin

Beneficio
Anual (S/.)*

102.2
58.0

Refrigeracin

138.8

TOTAL

299.0

Por familia o abonado beneficiado


332.3 por el proyecto
Por familia o abonado beneficiado
188.4 por el proyecto
Por familia o abonado beneficiado
451.2 por el proyecto
Por familia o abonado beneficiado
971.9 por el proyecto

* Para el clculo del beneficio en soles se considera el Tipo de Cambio de NRECA International realizado en mayo de 1999: 3.25
Fuente: NRECA International

El flujo de beneficios incremntales ser:

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Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20

Beneficios
incrementales
(S/.)
0
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759

Costos
Incrementales
(S/.)
3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
148,665

Beneficios
Netos
(S/.)
-3,606,490
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
655,754
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
931,094

Fuente: Elaboracin Propia


G. Resultados de la evaluacin social
El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia
entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de
los costos sociales netos (VACSN).
VANS = VABSN VACSN
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel
que tenga mayor VANS.

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VANS en S/.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA SFV

VAN (11%)
3,523,672

TIR
24.71%

Fuente: Elaboracin Propia


H. Sostenibilidad del PIP.
La Municipalidad Provincial de Requena, financia, ejecuta y liquida la obra, luego la
transfiere en calidad de Aporte de Capital a ELECTROERIENTE u otro concesionario
privado, quien se encargar de la administracin del servicio de las obras porque es la
que administra el servicio de distribucin elctrica de Loreto ms cercado cuentan con
el respaldo tcnico, administrativo, logstico y financiero. Los costos de operacin y
mantenimiento sern cubiertos por ELECTRORIENTE, con los ingresos que genere el
proyecto por concepto de tarifas. El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir
sus costos de operacin y mantenimiento.
I. Impacto ambiental.
Objetivo

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los


impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de
control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo,
construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.

J. Organizacin y Gestin
Teniendo en cuenta los roles y funciones de cada uno de los involucrados en el
proyecto, en cuanto a la organizacin y gestin, se puede precisar lo siguiente:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA


a)

Capacidad Tcnica

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Comprometido con la formulacin y evaluacin de los estudios de preinversin a nivel


de perfil por parte de los tcnicos de la entidad, as como la aprobacin del expediente
tcnico.
Asimismo, se tiene capacidad profesional en cuanto a la supervisin y seguimiento en
el proceso de ejecucin del proyecto, de tal manera que se garantice un buen
desarrollo.
b)

Capacidad Administrativa

Se cuenta con el personal tcnico suficiente para administrar el proyecto, desde la


etapa de evaluacin del proyecto, culminacin y liquidacin. Especficamente en la
administracin del recurso financiero, de tal manera que ste, se canalice en el
momento preciso a los responsables de la ejecucin del mismo.
c)

Capacidad Financiera

La Municipalidad Provincial de Requena tiene liquidez suficiente para hacer frente a


los gastos de gestin que implica el proyecto en la parte preoperativa, as como
tambin en la contratacin de algunos profesionales si amerita el caso.
K. Plan de Implementacin.
En el siguiente cuadro se muestra las actividades y su duracin del proyecto nico.
Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo cual se cuenta con el
sustento tcnico de la unidad formuladora.
Actividades Alternativa nica
Actividades
FASE I: INVERSION
Trabajos preliminares
Suministro de equipos y materiales
Montaje electromecnico
FASE II: POST INVERSION
Operacin y mantenimiento

Duracin
240 das
45 das
150 das
45 das
20 aos
20 aos

Fuente: Elaboracin Propia

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M.Conclusiones y Recomendaciones
De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa nica es
conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social.
El proyecto es sostenible, por lo que La Municipalidad Provincial de Requena, se
compromete cubrir los costos de Operacin y Mantenimiento; para cuyo efecto el
Alcalde ha remitido un Oficio de Compromiso.
Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa nica, siempre ser la
alternativa ms conveniente.
La alternativa nica produce impactos ambientales positivos sobre el medio
ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la
poblacin.
En la alternativa nica, los factores ambientales de mayor impacto negativo
ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico
(contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios.
Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y
sostenible.

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M. Marco Lgico
INDICADORES

OBJETIVOS

MEJORA

FIN

DE

LA

CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIN
DE LA PROVINCIA
DE

LORETO

NDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
NIVEL DE
POBREZA
CALIFICACI
FRECUENCIA

DE ASISTENCIA AL

REGISTRO DE

NOTAS

SOCIAL Y LEGAL PROPICIA


PARA

REALIZAR

LA

INVERSIN

ASISTENCIA

AL CENTRO
EDUCATIVO

CENTRO EDUCATIVO

POBREZA

N EDUCATIVA

MEDIOS
DE SUPUESTOS
VERFICACION
INFORME DE
ESTABILIDAD
DESARROLLO HUMANO
ECONMICA,
POLTICA,
MAPA DE

ATENCIONES

ATENCIONES

MEDICAS

DEL CENTRO DE
SALUD
PROPSITO

ACCESO

AL

SERVICIO

DE

ELECTRICIDAD

COEFICIENTE

DE ELECTRIFICACIN

NMERO DE

INFORME DE

LA MUNICIPALIDAD

INTERS

PROVINCIAL

POBLACIN

FAMILIAS QUE
CUENTAN CON

INFORME DE

DE

LA

EN

EL

APROVECHAMIENTO

DEL

SERVICIO ELCTRICO

LA UGEL

SERVICIO DE

CORRESPONDIENTE

ELECTRICIDAD

NMERO DE

INFORME DE

LA DIRESA LORETO

ESTABLECIMIENTOS
PBLICOS QUE
CUENTAN CON
ELECTRICIDAD
COMPONENTES

DISPONIBILIDAD

1083

DE LOS SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

FOTOVOLTAICOS

DOMSTICOS,

DOMSTICOS

SISTEMAS
NUEVOS

INSTALADOS,

CON

CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO

REGISTRO Y

LA EMPRESA

CODIFICACIN DE LOS

CONTRATISTA CUMPLE

EQUIPOS ANTE LA

CON LA INSTALACIN

MUNICIPALIDAD

SIGUIENDO LA NORMA

DISTRITAL.

TCNICA VIGENTE Y LAS

DE LOS

EVALUACIN
SFD
SUPERVISIN

DE LAS

INSTALACIONES
LIQUIDACIN
DE OBRA

ESPECIFICACIONES
TCNICAS

LOS

INVOLUCRADOS CUMPLEN
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.

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COMPONENTES

DISPONIBILIDAD

02

DE LOS SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

FOTOVOLTAICOS

SALUD,

DE SALUD

INSTALADOS,

SISTEMAS
DE

NUEVOS

E
CON

CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO.

FORMADO

CADA UNO

POR DOS SUBSISTEMAS:


UN

SISTEMA

DE

REFRIGERACIN

PARA

VACUNAS

SISTEMA

UN
PARA

REGISTRO Y

LA EMPRESA

CODIFICACIN DE LOS

CONTRATISTA CUMPLE

EQUIPOS ANTE LA

CON LA INSTALACIN

MUNICIPALIDAD

SIGUIENDO LA NORMA

DISTRITAL.

TCNICA VIGENTE Y LAS

EVALUACIN
DE LOS SFS
SUPERVISIN

ESPECIFICACIONES
TCNICAS

LOS

INVOLUCRADOS CUMPLEN

DE LAS

INSTALACIONES
LIQUIDACIN
DE OBRA

CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.

ILUMINACIN DE POSTA
MDICA.
COMPONENTES

DISPONIBILIDAD

26

DE LOS SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

FOTOVOLTAICOS

EDUCACIN, NUEVOS E

DE EDUCACIN

INSTALADOS,

SISTEMAS
DE
CON

CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO

REGISTRO Y

LA EMPRESA

CODIFICACIN DE LOS

CONTRATISTA CUMPLE

EQUIPOS ANTE LA

CON LA INSTALACIN

MUNICIPALIDAD

SIGUIENDO LA NORMA

DISTRITAL.

TCNICA VIGENTE Y LAS

EVALUACIN
DE LOS SFE
SUPERVISIN
Y LIQUIDACIN DE
OBRA.
CONVENIO
FIRMADO ENTRE LA

ESPECIFICACIONES
TCNICAS

LOS

INVOLUCRADOS CUMPLEN
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.

MUNICIPALIDAD Y
ELECTROORIENTE.

1.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES

INSTALACIN
DE 1083
SFD, CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.

INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN
TOTAL FINANCIERO DEL
S/.4,249,438.91,
PROYECTO.
CADA
SFD DOCUMENTO
COMPRENDE:
S SUSTENTATORIOS
01 PANEL
DE GASTOS DIVERSOS.
SOLAR DE 80 WP Y
CUADERNO
SOPORTE.
DE OBRA E INFORME
01 BATERA
DE SUPERVISIN.
DE 100 AH, 12
LIQUIDACIN
VDCC
DE OBRAS Y
01

EL PROYECTO

NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.

LA

CONTRATISTA CUMPLE
CON SUS OBLIGACIONES
DE ACUERDO CON EL
CONTRATO

APOYO DE LA

POBLACIN BENEFICIADA

CUMPLIMIENTO

S DE LOS COMPROMISOS

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CONTROLADOR DE

VERIFICACIONES EN

CARGA.

CAMPO.
ACTA DE

03

LMPARAS

ENTREGA A EMPRESA

FLUORESCENTES DE

CONCESIONARIA.

DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.

11W.
03
INTERRUPTORES DE UN
POLO

01 CAJA DE

CONEXIN

2.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES

INSTALACIN
DE 03 SFS,
CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.

INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN TOTAL S/. FINANCIERO DEL
137,254.97, CADA PROYECTO.
SFS COMPRENDE:
DOCUMENTO
-

SISTEMA

DE

REFRIGERACIN

PARA

VACUNAS,

FORMADO

POR

ARREGLO

FOTOVOLTAICO DE
WP, BATERIA DE
AH

234

PARA

VACUNAS.

-SISTEMA

DE

EL PROYECTO

NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.

LA

CONTRATISTA CUMPLE

S SUSTENTATORIOS

CON SUS OBLIGACIONES

DE GASTOS DIVERSOS.

DE ACUERDO CON EL

CUADERNO

DE OBRA E INFORME
DE SUPERVISIN.

360
600 -

VDC

REFRIGERADORA

LIQUIDACIN

CONTRATO

APOYO DE LA

POBLACIN BENEFICIADA

CUMPLIMIENTO

DE OBRAS Y

S DE LOS COMPROMISOS

VERIFICACIONES EN

DE FINANCIAMIENTO

CAMPO.
ACTA DE
ENTREGA A EMPRESA

PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.

CONCESIONARIA.

ILUMINACION
FORMADO

POR

ARREGLO
FOTOVOLTAICO DE
WP, BATERIA DE
AH,

12

VDC

INVERSOR DE

3.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES

INSTALACIN
DE 26 SFE,
CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.

240
600
E

800 VA.

INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN
TOTAL FINANCIERO DEL
S/.739,661.05, CADA PROYECTO.
SFS COMPRENDE:
DOCUMENTO
ARREGLO
FOTOVOLTAICO

480WP,

DE

BATERIA DE

EL PROYECTO

NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.

LA

CONTRATISTA CUMPLE

S SUSTENTATORIOS

CON SUS OBLIGACIONES

DE GASTOS DIVERSOS.

DE ACUERDO CON EL

CUADERNO

DE OBRA E INFORME

CONTRATO

APOYO DE LA

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DE SUPERVISIN.
24 VDC E LIQUIDACIN
INVERSOR DE 500 VA.
DE OBRAS Y

450

AH,

VERIFICACIONES EN

CAMPO.
ACTA DE
ENTREGA A EMPRESA

POBLACIN BENEFICIADA

CUMPLIMIENTO

S DE LOS COMPROMISOS
DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.

CONCESIONARIA.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE
PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA LORETO.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE: Gerencia de Desarrollo urbano e Infraestructura
SEDE
: Municipalidad Provincial de Requena
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad
Municipalidad Provincial de Requena
Formuladora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Provincial de Requena
Telfono
Calle San Francisco de Ass N138-142, en el
Direccin
Distrito de Requena, Provincia de Requena,
Regin Loreto
Persona
Javier Mori Saravia
Responsable
Cargo
Responsable de la UF-MPR
Correo electrnico
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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

RUC

20165979967

Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono

Municipalidad Provincial de Requena


Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Requena

Direccin

Calle San Francisco de Ass N138-142, en el


Distrito de Requena, Provincia de Requena,
Regin Loreto

UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE: Gerencia de Desarrollo urbano e Infraestructura
SEDE
: Municipalidad Provincial de Requena
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad
Municipalidad Provincial de Requena
Formuladora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Provincial de Requena
Telfono
Calle San Francisco de Ass N138-142, en el
Direccin
Distrito de Requena, Provincia de Requena,
Regin Loreto
Persona
Marden Arturo Paredes Sandoval
Responsable
Cargo
Alcalde
Correo electrnico
20165979967
RUC
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin

Municipalidad Provincial de Requena


Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Requena
Calle San Francisco de Ass N138-142, en el
Distrito de Requena, Provincia de Requena,
Regin Loreto

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2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS
Las autoridades y poblacin beneficiaria de las diferentes localidades involucradas
en este proyecto sern adecuadamente informadas de los objetivos, alcances y
beneficios resultantes de la implementacin de la tecnologa fotovoltaica para contar
con energa elctrica que les permita hacer funcionar lmparas, una radio y un TV
B/N, quedando reserva para algn otro uso o los mismos por ms tiempo diario.
Como resultado de los talleres desarrollados en la Municipalidad Provincial de
Requena, se elabor la matriz de involucrados, la misma que considera lo siguiente:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS:
GRUPOS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

Escaso desarrollo de las


actividades productivas.
POBLACIN O
BENEFICIARIOS
Baja calidad de vida en
los sectores indicados del
proyecto.

GOBIERNOS
LOCALES Y
REGIONALES

Retraso en la
implementacin de
soluciones tcnicas para
electrificacin.

CONCESIONARIADE Nulo acceso de la


DISTRIBUCIN
poblacin al servicio
pblico de electricidad,
por su ubicacin muy
alejada de los sistemas
elctricos existentes en la
zona.

INTERS
Mejorar las condiciones de
habitabilidad de modo que las
actividades que se llevan a cabo
actualmente se desarrollen con
mayor eficacia o se aborden otras
nuevas, potencialmente rentables.
Contribuir con el mejoramiento de
la calidad de vida de los
pobladores, porque habitarn en
ambientes limpios (libres de humo)
y podrn informarse a travs de
medios de comunicacin como
radio y televisin.
Dotar de energa lctrica para
promover e impulsar el desarrollo
econmico y social para mejorar las
condiciones de vida de manera
integrada.
Planificar y ejecutar proyectos
alternativos de electrificacin en
zonas rurales, aisladas o de
frontera, para beneficio de su
poblacin, orientados a mejorar su
calidad de vida y el uso productivo
de la energa elctrica en el marco

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del desarrollo rural integral que los


haga sostenibles, cautelando el
medio ambiente.

MINISTERIO DE
ENERGA Y MINAS

Lentitud en la
implementacin de
proyectos de
electrificacin por efecto
de las gestiones previas
que son necesarias de
realizarse.

Elaborar e impulsar proyectos


alternativos de electrificacin en
zonas rurales y aisladas, con
factibilidad tcnica y viabilidad
econmica que garanticen su pronta
implementacin.

Por lo tanto, para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y


decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecucin del mismo.
Del anlisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:
GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNOS REGIONAL Y
LOCAL

POBLACION

UNIDAD
EJECUTORA
DEL PROYECTO

CONSTRUCTORA

EMPRESA
CONCESIONARIA

POBLACIN, como principales beneficiarios, brindarn la informacin necesaria


para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto y del pago de las
tarifas por el consumo de energa elctrica en la etapa de operacin y
mantenimiento. Cabe resaltar que la poblacin ha firmado una lista de asistencia
como compromiso durante la realizacin de una serie de talleres, organizados con la
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15

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

finalidad de que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los


problemas actuales y de las alternativas de solucin existentes relacionadas al
servicio pblico de electricidad, hacindose nfasis que este tipo de proyectos
requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA, ser la encargada de
financiar y ejecutar el Sistema Elctrico Rural Fotovoltaico, para lo cual deber
coordinar constantemente con el Gobierno Local (Municipalidades de Maquia,
Puinahua, Capelo, Jenaro Herrera y Saquena), y con los pobladores, para poder
obtener la informacin necesaria para la adecuada elaboracin del proyecto, para la
apropiada operacin y mantenimiento de las obras, estarn a cargo de una empresas
concesionarias de distribucin elctrica de propiedad estatal o ADINELSA, tal
como lo indica el Reglamento de la Ley General de Electrificacin Rural Decreto
Supremo N 28749
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, coordinar con la Direccin Regional
de Energa y Minas de Loreto DREM Loreto, sobre la adecuada ejecucin del
proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y planes
nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.
Empresas concesionarias de distribucin elctrica de propiedad estatal o
ADINELSA, es la empresa estatal de derecho privado que tiene por finalidad
administrar la infraestructura elctrica rural ejecutada por el Estado, en zonas fuera
del rea de concesin de las empresas distribuidoras, a travs de contratos de
administracin y/o convenios con empresas elctricas concesionarias,
municipalidades y comunidades campesinas. En este proyecto se har cargo de la
obra una vez finalizada la etapa de ejecucin.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Ministerio de Energa y Minas (MEM), a travs de la Direccin General de
Electrificacin Rural (DGER/MEM), tiene competencia en materia de
electrificacin rural, siendo el objetivo la ampliacin de la frontera elctrica en el
mbito nacional, en coordinacin con los Gobiernos Regionales y Locales, y
entidades pblicas y privadas dedicadas a estos fines, permitiendo el acceso del
suministro de electricidad a los pueblos del interior del pas, como un medio para
contribuir a su desarrollo econmico-social, mitigar la pobreza, mejorar su calidad
de vida y desincentivar la migracin del campo a la ciudad.
De acuerdo al planeamiento realizado por la DGER/MEM, se estima que alrededor
de 500 mil viviendas no estn comprendidas en los planes de electrificacin rural
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16

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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

convencional, las mismas que sern electrificadas mediante Sistemas Elctricos


Rurales a base de Energas Renovables (SERF), en las que mayoritariamente se
utilizarn Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios.
Las condiciones de elegibilidad atendidas por el proyecto, son las siguientes:
La mayora de las localidades beneficiarias estn ubicadas fuera del rea de
concesin de la concesionaria de Distribucin Elctrica, las que se encuentra
dentro del rea de concesin cumplen con las condiciones para implementar
sistemas fotovoltaicos, por lo que debe de realizarse las gestiones de retiro de la
zona de concesin.
La participacin del proveedor del servicio de electricidad en el financiamiento
del proyecto est subsidiada al 100% del costo de la inversin.
La Municipalidad, como rgano de Gobierno local tiene la misin de Servir
eficientemente, promoviendo el desarrollo socioeconmico y la integracin, con
la participacin ciudadana reafirmada en valores institucionales que conduzcan a
mejorar las condiciones y calidad de vida de la poblacin. Tenemos un modelo
de gestin que recoge la diversidad de nuestro contexto local y la considera a
travs de herramientas de gestin adaptadas y en coordinacin permanente. Nos
identificamos con el rol de la Municipalidad y la equidad intercultural dentro y
fuera de la institucin. En ese sentido la Municipalidad Provincial de Requena,
ha previsto la ejecucin del Proyecto ELECTRIFICACION RURAL DE 40
LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE LA
PROVINCIA DE REQUENA - LORETO.
a fin de atender a las localidades que an no cuentan con servicio elctrico. El
proyecto beneficiar un total de 1083 viviendas, con 4332 habitantes
aproximadamente. La relacin de localidades beneficiarias es detallada en el
cuadro No. 1
Cuadro N 1 Localidades beneficiarias
N
1
2
3
4
5
6
7

DISTRITO
PUINAHUA
PUINAHUA
PUINAHUA
REQUENA
PUINAHUA
MAQUIA
MAQUIA

LOCALIDAD

VIVIENDA

28 DE JULIO
7 DE JUNIO
ANCASH
ARICA VIEJO
BELLAVISTA
BOLIVAR
CAPITAN CLAVERO

11
19
48
46
52
54
23

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ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

8 SAQUENA
9 REQUENA
JENARO
10 HERRERA
11 PUINAHUA
12 REQUENA
13 MAQUIA
14 CAPELO
15 PUINAHUA
16 MAQUIA
17 REQUENA
18 MAQUIA
19 PUINAHUA
20 MAQUIA
21 PUINAHUA
22 MAQUIA
JENARO
23 HERRERA
24 REQUENA
JENARO
25 HERRERA
26 MAQUIA
27 REQUENA
28 MAQUIA
29

JENARO
HERRERA

30
31
32
33
34

MAQUIA
MAQUIA
REQUENA
REQUENA
PUINAHUA

35
36
37
38
39

SAQUENA
PUINAHUA
PUINAHUA
MAQUIA
SAQUENA

EL SOL
ELMER FAUCETT

39
12

IRICAHUA
JORGE CHAVEZ
LA ODISEA
LAS MALVINAS
NUEVA BUENA VISTA
NUEVA INDEPENDENCIA
NUEVO CLAVERO
NUEVO CURAHUAYTILLO
NUEVO ENCANTO
NUEVO KUWAIT
NUEVO LIBERAL
NUEVO NARANJAL
NUEVO POLO SUR

23
43
5
7
23
17
25
15
58
25
36
4
39

NUEVO PROGRESO
NUEVO PUCATE

52
18

NUEVO PUMACAHUA
NUEVO SAN ANTONIO
NUEVO TARMA
OBRERO II ZONA
PADRE GINER (NUEVO
PADRE NICOLAS GINER
GOMEZ)
PADRE LOPEZ
PATRIA NUEVA
PUERTO LIMA
ROMPEO DE LOS ANGELES
SAN JOSE
SAN JOSE DE
PARANAPURA
SAN JUAN DE PAUCAR
SAN MIGUEL
SANTA ELENA
TIBI PLAYA II ZONA

34
26
34
30
8
40
32
2
14
6
35
36
14
12
26

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40 PUINAHUA

URARINAS
TOTAL

2.4.2 LINEAMIENTOS
PROYECTO

DE POLTICA

40
1083

RELACIONADOS

CON

EL

Entre los lineamientos de poltica del sector energa relacionados con el presente
proyecto se encuentran:

Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y


lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la
economa, de equidad social y generadora de empleo.

Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y


optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de
acceder al uso de la energa elctrica.

El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000,


Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
FUNCIN

12, ENERGA

PROGRAMA

28 ENERGA ELCTRICA

SUBPROGRAMA

DISTRIBUCION DE ENERGIA

RESPONSABLE

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

FUNCIONAL

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3.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.

ANTECEDENTES DE LA SITUACIN

En las localidades rurales localizadas de la Provincia de Requena, la escasez de


energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La energa
elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que
mejoran la condicin humana: luz para leer y/o ampliar las actividades productivas
en horas de la noche, electricidad para el acceso a los modernos medios de
comunicacin, etc.
La pobreza en que viven estas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores
y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de
electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico, comercial e
industrial de estas comunidades.
La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales caractersticas
de estas comunidades. Adems, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo,
con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las
economas de escala.
Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de
electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin
privada y requieran de la participacin activa del Estado.
3.1.1 CARACTERSTICAS DE LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA
La provincia de Requena es una de las siete que conforman la Regin Loreto.
Limita al norte con la provincia de Maynas, al este con la provincia de Mariscal
Ramn Castilla y Brasil, al sur con la provincia de Ucayali y al oeste con la
provincia de Loreto.
La ciudad de Requena es la capital de provincia; geogrficamente se ubica a
0503'32'' de latitud sur y a 7351'09'' de longitud oeste. Tiene una extensin de
3038.56 Kilmetros cuadrados. Se encuentra a una altura de 95 m.s.n.m
En el Anexo N 1 se adjunta el mapa de la zona de influencia del proyecto.
La actividad pecuaria de la zona se caracteriza por ser reducida, marginal y
tradicional; orientada a la produccin de consumo local (vacuno, porcino, caprino,
ovino y aves). Mientras que la agricultura es la actividad ms importante en la zona
del proyecto, estando sujeta a la variabilidad de las condiciones climticas y a los
actuales sistemas de comercializacin.
La poblacin beneficiaria alcanza un total de 4332 pobladores con un total de 1083
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viviendas domsticas por ser electrificadas. El detalle se muestra a continuacin:


Cuadro N 2 - Localidades Beneficiarias Georeferenciadas
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DISTRITO
PUINAHUA
PUINAHUA
PUINAHUA
REQUENA
PUINAHUA
MAQUIA
MAQUIA
SAQUENA
REQUENA
JENARO
HERRERA
PUINAHUA
REQUENA
MAQUIA
CAPELO
PUINAHUA
MAQUIA
REQUENA
MAQUIA
PUINAHUA
MAQUIA
PUINAHUA
MAQUIA
JENARO
HERRERA
REQUENA
JENARO
HERRERA
MAQUIA
REQUENA
MAQUIA
JENARO
HERRERA

LOCALIDAD

VIVIENDA

28 DE JULIO
7 DE JUNIO
ANCASH
ARICA VIEJO
BELLAVISTA
BOLIVAR
CAPITAN CLAVERO
EL SOL
ELMER FAUCETT

11
19
48
46
52
54
23
39
12

595636
576268
573813
599807
569484
547832
534885
659980
611374

9432639
9423531
9407057
9435618
9396542
9383414
9358214
9490088
9435251

IRICAHUA
JORGE CHAVEZ
LA ODISEA
LAS MALVINAS
NUEVA BUENA VISTA
NUEVA INDEPENDENCIA
NUEVO CLAVERO
NUEVO CURAHUAYTILLO
NUEVO ENCANTO
NUEVO KUWAIT
NUEVO LIBERAL
NUEVO NARANJAL
NUEVO POLO SUR

23
43
5
7
23
17
25
15
58
25
36
4
39

642937
589580
624289
532609
589591
552025
535962
616844
549831
592026
535876
571963
538938

9472766
9429258
9443666
9355210
9406212
9386874
9360719
9440374
9386346
9432111
9379208
9415407
9382580

NUEVO PROGRESO
NUEVO PUCATE

52
18

639306 9464425
612344 9447764

NUEVO PUMACAHUA
NUEVO SAN ANTONIO
NUEVO TARMA
OBRERO II ZONA
PADRE GINER (NUEVO
PADRE NICOLAS GINER
GOMEZ)

34
26
34
30

642320
535032
602564
536037

643383 9463992

9456731
9378115
9434494
9364395

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ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

30 MAQUIA
31 MAQUIA
32 REQUENA
33 REQUENA
34 PUINAHUA
35
36
37
38
39
40

SAQUENA
PUINAHUA
PUINAHUA
MAQUIA
SAQUENA
PUINAHUA

PADRE LOPEZ
PATRIA NUEVA
PUERTO LIMA
ROMPEO DE LOS
ANGELES
SAN JOSE
SAN JOSE DE
PARANAPURA
SAN JUAN DE PAUCAR
SAN MIGUEL
SANTA ELENA
TIBI PLAYA II ZONA
URARINAS
TOTAL

40
32
2

532947 9366729
523397 9349731
609124 9452216

14
6

609254 9450396
572830 9425054

35
36
14
12
26
40

670591
577697
568645
539936
659944
593638

9501184
9425414
9400407
9362452
9488302
9430487

1083

Fuente: Municipalidad Provincial de Requena.


Proyeccion: UTM
Datum: WGS 84
Zona: 18 S

Se adjunta al proyecto el diagnostico socioeconmico de todas las reas a intervenir,


Tal como se mencion, la poblacin se caracteriza por su bajo nivel socioeconmico, aproximadamente el 93.06% de la poblacin beneficiaria est en edad
escolar, mientras que un 97.56% desarrolla su economa en base a trabajos de
carcter temporal en actividades agropecuario, comercial y artesanal. Los
pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus
productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son en promedio de 15
soles diarios. En el cuadro N 3 se muestra el porcentaje de la poblacin
econmicamente activa (PEA) y los porcentajes de poblacin ocupada y
desocupada.
Cuadro N 3 Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
Provincia
REQUENA

Total Provincia
PEA
Ocupada Desocupada
41.35%
96.23%
3.77%

Poblacin Urbana
PEA
Ocupada Desocupada
40.21%
95.22%
4.78%

Poblacin Rural
PEA
Ocupada Desocupada
42.94%
97.56%
2.44%

Fuente: INEI censos 2007


En el Anexo N 2 se adjuntan los mapas y cuadros indicando las distancias de las
localidades beneficiarias con respecto a las redes de distribucin primaria y
secundaria existentes. As como la identificacin de la zona de concesin de
ELECTROORIENTE.
Por otra parte, las caractersticas del potencial energtico convencional en la zona
del proyecto son limitadas por los siguientes factores:
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22

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

Las localidades se encuentran alejadas de las redes de distribucin primaria y


secundaria de propiedad de ELECTROORIENTE.

Finalmente, al no existir potencial energtico convencional en la zona del proyecto,


se considera otras fuentes de energa, entre ellas el uso de paneles fotovoltaicos.
3.1.2 EDUCACIN
En cuanto al nivel educativo, se cuentan con instituciones educativas dentro del rea
de influencia del proyecto, de nivel inicial, primario y secundario. Segn el censo de
poblacin del ao 2007, la poblacin analfabeta en las zonas rurales de la zona de
proyecto es de aproximadamente 4.49% para la provincia de Requena
respectivamente:
Cuadro N 4 ndices de Analfabetismo
Provincia
REQUENA

Poblacin Urbana Poblacin Rural Total Provincia


2.25%
4.49%
3.18%

Fuente: INEI censos 2007


As mismo, en el cuadro N 5 se muestra el porcentaje de poblacin en edad escolar
y que se encuentran recibiendo educacin bsica:
Cuadro N 5 Poblacin en Edad Escolar
Provincia
REQUENA

Poblacin Urbana Poblacin Rural Total Provincia


87.83%
93.06%
90.01%

Fuente: INEI censos 2007


3.1.3 SALUD
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a
travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades
que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carcter endmico, de
transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que se presentan son
parasitosis, enfermedades dermatolgicas, tuberculosis, enfermedades diarreicas, as
como las enfermedades crnicas degenerativas y las causas externas.
En el cuadro N 6 se muestra el porcentaje de poblacin beneficiaria (60.78%) que
no cuentan con ningn tipo de seguro de salud.

Cuadro N 6 Poblacin sin Seguro de Salud

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23

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

Provincia
REQUENA

Poblacin UrbanaPEA Poblacin Rural Total Provincia


53.30%
60.78%
56.50%

Fuente: INEI censos 2007

3.1.4 SERVICIOS BSICOS


La mayora de localidades no cuenta con servicios de agua y desage, los
pobladores aprovechan el agua subterrnea mediante la extraccin a travs de pozos
y/o aguas superficiales de ros o quebradas.
Referente al servicio de energa elctrica, las localidades no cuentan con servicio
elctrico por estar demasiadas alejadas de las redes de distribucin elctrica
existentes de propiedad de ELECTRORIENTE
Con respecto a los servicios de comunicaciones, algunas localidades cuentan con
telfonos pblicos satelitales que trabajan con pequeos paneles solares.
En el cuadro N 7 se muestra un resumen de los indicadores caractersticos de la
zona del proyecto, donde se observa que el 18.20% de la provincia de Requena
carece de los servicios bsicos de luz, agua y desage.
Cuadro N 7 - Indicadores de la Zona del Proyecto
Provincia

Poblacin Poblacin
En Edad
Ocupada
3.18%
90.01%
96.23%

Analfabetismo

REQUENA

Sin Servicios
Bsicos: Luz,
18.20%

Fuente: INEI censos 2007


3.1.5 GRAVEDAD DE LA SITUACIN
Ante la falta de energa elctrica, las autoridades de los Gobiernos Locales se ven
forzadas a alquilar pequeos generadores de combustible, que por el alto costo de
operacin su uso es limitado a eventos especiales, por lo general, una vez al ao. Es
importante sealar que estos generadores tambin son agentes contaminantes del
medio ambiente y por tanto ponen en riesgo la salud de la poblacin. Por otra parte,
los centros de salud no pueden mantener refrigeradas medicinas que as lo
requieran.
Este hecho ha empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que
competir con otras zonas ms desarrolladas. Tambin trajo como consecuencia que
las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos y de comunicacin,
sobre todo de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de
desnutricin infantil, y ha elevado el ausentismo a la educacin en la zona.
3.1.8 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
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24

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

Debido a la condicin dispersa de las localidades y la baja cantidad de beneficiarios,


anteriormente no se han desarrollado proyectos de ampliacin de redes, que
consideren estas localidades
3.1.9 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
En el cuadro N 8 se muestra la matriz de involucrados:

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25

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

Cuadro N 8 - Matriz de Involucrados


GRUPOS

POBLACIN O
BENEFICIARIOS

GOBIERNOS
LOCALES Y
REGIONALES

CONCESION DE
DISTRIBUCIN

MINISTERIO DE
ENERGA Y
MINAS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

INTERS

Mejorar las condiciones de


habitabilidad de modo que las
Escaso desarrollo de las actividades que se llevan a cabo
actividades productivas.
actualmente se desarrollen con mayor
eficacia o se aborden otras nuevas,
potencialmente rentables.
Contribuir con el mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores,
Baja calidad de vida en los porque habitarn en ambientes
sectores indicados del
limpios (libres de humo) y podrn
proyecto.
informarse a travs de medios de
comunicacin como radio y
televisin.
Dotar de energa lctrica para
Retraso en la
promover e impulsar el desarrollo
implementacin de
econmico y social para mejorar las
soluciones tcnicas para
condiciones de vida de manera
electrificacin.
integrada.
Planificar y ejecutar proyectos
alternativos de electrificacin en
Nulo acceso de la
zonas rurales, aisladas o de frontera,
poblacin al servicio
para beneficio de su poblacin,
pblico de electricidad,
orientados a mejorar su calidad de
por su ubicacin muy
vida y el uso productivo de la energa
alejada de los sistemas
elctrica en el marco del desarrollo
elctricos existentes en la
rural integral que los haga
zona.
sostenibles, cautelando el medio
ambiente.
Lentitud en la
Elaborar e impulsar proyectos
implementacin de
alternativos de electrificacin en
proyectos de
zonas rurales y aisladas, con
electrificacin por efecto
factibilidad tcnica y viabilidad
de las gestiones previas
econmica que garanticen su pronta
que son necesarias de
implementacin.

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26

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

realizarse.

3.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El problema central es el escaso acceso al servicio pblico de electricidad de manera


integral, confiable y eficiente para las localidades del proyecto. El problema se
acenta por la lejana de las localidades a las capitales de distrito en dnde los
pobladores adquieren los elementos que usan actualmente para iluminarse.
A esto se suma que las localidades beneficiarias se encuentran por lo general
ubicadas fuera de la zona de concesin de Electro Noroeste y por lo tanto se
encuentran demasiado alejadas de las redes de distribucin existentes,
imposibilitando atender las solicitudes de suministro debido al costo elevado que
significara construir lneas y redes de distribucin primarias, as como, hacer una
distribucin de acometidas a lotes demasiados dispersos.
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD
Las localidades consideradas en el presente proyecto, nunca han contado con
suministro de energa elctrica, sta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler
de pequeos generadores a combustible, compra de pilas y recarga de bateras que
por el alto costo, siempre se ha limitado.
3.2.2 ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Lejana de los sistemas elctricos convencionales cercanos a la zona:
Las localidades se encuentran ubicadas fuera de alguna zona de concesin o se
encuentran demasiadas alejadas de las redes de distribucin existentes y algunas que
se encuentran dentro de la zona pero no pueden ser atendidas debido a su poca
densidad de carga. En el anexo N 2 se muestran los planos con la ubicacin de las
localidades con respecto a las redes de distribucin existentes.
Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosene, lea, etc.):

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27

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

Como se mencion anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energa


elctrica, en algunas localidades y solo en eventos especiales (por lo general una vez
al ao), se recurre al alquiler de pequeos generadores, el resto del ao, estos
pobladores usan otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosene para
iluminacin, kerosene para refrigeracin, lea para combustible en la cocina, etc.
que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta
situacin se debe principalmente a tres causas:
a.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de
manera convencional:
La manera convencional de generar energa elctrica es a travs de un
generador de combustible. Ninguna de las localidades que comprende el
proyecto cuenta con recursos suficientes para generar energa elctrica de sta
manera en forma sostenible, debida principalmente al alto costo del
combustible que no puede ser cubierto por la baja demanda local y los bajos
ingresos de la poblacin.
b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de
energa elctrica, yEscasa inversin en infraestructura para generar
energa elctrica de manera no convencional:
Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la
energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc.
Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada inversin
inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para
generar energa. Si bien se usan paneles solares, estos alimentan a los pequeos
telfonos rurales, que en promedio son uno por localidad y slo en algunas de
las localidades en estudio.
3.2.3 ANLISIS DE EFECTOS
Escasa actividad productiva y comercial:
La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades solo se dediquen a
actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la ganadera. Los pobladores no
tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo:
crianza de aves en gran volumen) o comerciales (por ejemplo: restaurantes
campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su vez,
hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran una
importante fuente de ingresos por turismo.
Baja productividad en actividades productivas:
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28

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La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo


durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad.
Incremento de costos de actividades comerciales:
La escasa actividad comercial en la zona se ve afectada por el elevado costo del
combustible que se necesita para los artefactos de refrigeracin (refrigeradoras a
kerosene) y para el alumbrado (petromax). Sin embargo, el proyecto no contempla
la atencin de demandas para refrigeradoras.
Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:
La falta de energa elctrica ha limitado de manera considerable las
telecomunicaciones, esto es al acceso de la informacin (radio, televisin, Internet),
a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms
interconectado.
Sin embargo, dentro de los alcances del proyecto no est considerado el suministro
de energa elctrica para computadoras ni centros de comunicacin.
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS
LOCALIDADES
El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas localidades: sus
actividades productivas y comerciales, no sern las suficientes como para superar su
estado de pobreza.
En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:

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GRAFICO N 1 - ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Efecto Final: Retraso socioeconmico
y productivo de las localidades.

Efecto Indirecto: Bajo Desarrollo


Productivo de las Comunidades

Efecto Directo: Escasa


actividad productiva y
comercial.

Efecto Directo: Incremento


de costos de actividades
comerciales

Efecto Directo: Baja


productividad en diversas
actividades

Problema Central: Escaso


acceso de la poblacin al
Servicio de Electricidad.

Causa Directa: Uso generalizado de


fuentes de energa deficiente (velas,
kerosene, etc.)

Causa Indirecta: Escasa


inversin en
infraestructura para
genera energa elctrica
Convencional.

Causa Indirecta: Poco


conocimiento de los
sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica

Causa Indirecta: Escasa


inversin en
infraestructura para
genera energa elctrica
No Convencional.

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30

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3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
ESCASO ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD

ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD

A. OBJETIVO CENTRAL
ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 40
LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE
LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO
El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas
oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante
los medios de primer nivel.
B. ANLISIS DE MEDIOS
Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa solar):
Se puede generar energa elctrica para las localidades, de tal manera que
cuenten con electricidad durante todo el ao. Este resultado se puede conseguir a
travs de:
a) Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de
manera convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa
elctrica con combustibles ms eficientes y de bajo costo, como por ejemplo
el gas, de tal manera que sea posible con costos de operacin y
mantenimiento que sean cubiertos por la tarifa.

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31

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b) Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de


energa elctrica, y
c) Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de
manera no convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa
elctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con
conocimiento en generacin de energa solar, elica o biomasa. Si bien la
inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento
resultan muy bajos.
C. ANLISIS DE FINES
Aumento de la productividad en actividades productivas:
Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada
laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.
Disminucin de las
telecomunicaciones:

Restricciones

de

la

Disponibilidad

de

Con la energa elctrica no habr restricciones en los servicios de


telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio y televisin).
Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de las
localidades y un aumento en la calidad de vida de los pobladores,
encaminndolos hacia su desarrollo y progreso.
FIN LTIMO
DESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS
LOCALIDADES
El fin ltimo es que dichas comunidades, a travs del desarrollo de sus
actividades productivas y acceso a las telecomunicaciones, podrn superar su
condicin de pobreza.
En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto:

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GRAFICO N 2 - RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo: Desarrollo socioeconmico y


productivo de las localidades

Fin Indirecto: Incremento del desarrollo productivo


de las Comunidades

Fin Directo: Aumento


de la actividad
productiva y comercial.

Fin Directo: Disminucin


de costos de actividades
comerciales

Fin Directo: Aumento de


la productividad en
diversas actividades

Objetivo Central: Acceso


de la poblacin al Servicio
de Electricidad.

Medio de primer nivel: Uso de fuentes


de energa eficiente (solar, etc.)

Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
genera energa elctrica
Convencional.

Medio Fundamental:
Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica

Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
genera energa elctrica
No Convencional.

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33

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3.3.1 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

IMPRESCINDIBLE

Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa elctrica
de manera no
convencional

IMPRESCINDIBLE

Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica

RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MUTUAMENTE
EXCLUYENTE

Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa elctrica
de manera no
convencional

COMPLEMENTARIO

Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica

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34

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PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

MUTUAMENTE EXCLUYENTE

Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa elctrica
de manera convencional

Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa elctrica
de manera no
convencional

ACCIN 01

ACCIN 02

Construccin de la
interconexin al sistema
elctrico existente: Lnea
primaria y red primaria

Instalacin de paneles
fotovoltaicos

COMPLEMENTARIO

Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica

ACCIN 03

Capacitacin y Promocin
a profesionales del sector
energa, sobre fuentes de
energa elctrica no
convencional

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35

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3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Las alternativas de solucin posibles, para electrificar las localidades beneficiarias


del proyecto de inversin, son las siguientes:
a) Ampliacin de las redes de distribucin existentes,
b) Instalacin de sistemas fotovoltaicos con mdulos amorfos (pelcula delgada), o.
c) Instalacin de sistemas fotovoltaicos con mdulos de silicio cristalino.
Sin embargo, debido a los altos costos de inversin por usuario que significara
ampliar las redes de distribucin existentes (lnea primaria, red primaria,
subestacin de distribucin, red de distribucin secundaria y conexin domiciliaria)
y a la mayor inversin, menor vida til y controlador especial de los mdulos
amorfos con respecto a los mdulos de silicio cristalino, se toma la alternativa de
electrificar las localidades del proyecto mediante la instalacin de sistemas
fotovoltaicos con mdulos de silicio cristalino. Asimismo se tiene experiencia de
algunas comunidades con dotacin de energa convencional que han fracasado y los
equipos se encuentran en abandono.( debido principalmente a las operacin y
mantenimiento costoso)
En consecuencia, el proyecto considera la siguiente alternativa nica de solucin de
acuerdo al siguiente detalle:
Proyecto Alternativo nico
Instalacin de sistemas fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles
solares fotovoltaicos en cada vivienda - Sistema Fotovoltaico Domiciliario (SFD),
que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e
informacin (radio y TV). Se instalarn sistemas fotovoltaicos que alimentarn
cargas domsticas.
Los sistemas fotovoltaicos sern instalados sobre postes de madera de 3 metros de
altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarn cada uno de los sistemas son:
1 Panel Fotovoltaico 80 Wp y soporte
1 Batera de 100Ah, 12VCC.
1 Controlador de Carga.
1 Juego de Conductores.
3 Lmparas fluorescentes compactas de 11 W.
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3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
Una disposicin tpica se muestra en la siguiente figura, adems se dan los mnimos
valores tcnicos de los componentes del SFVD.

Se ha seleccionado el uso de sistemas fotovoltaicos con mdulos de silicio cristalino


como alternativa nica por las ventajas de ser una tecnologa que usa energa limpia,
gratuita e inagotable; as mismo, las condiciones meteorolgicas de la zona del
proyecto cuenta con el nmero de horas de sol para generar cantidad de energa
necesaria. En relacin con otras alternativas de fuente no convencional, el sistema
fotovoltaico es la tecnologa de ms uso y aceptacin.
El SFD, est formado por las siguientes unidades principales:
Unidad de Generacin (UG).
Unidad de Control (UC).
Unidad de almacenamiento (UA).
Unidad de Consumo (UCS).
Componentes del Sistema Fotovoltaico Domiciliario

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UNIDAD DE
GENERACIN (UG)

UNIDAD DE
CONTROL (UCT)

UNIDAD DE
CONSUMO (UCS)

UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(UA)

Figura N1 Unidades que forman el Sistema Fotovoltaico Domiciliario


(SFD)
UNIDAD DE GENERACIN (UG): La unidad de generacin es la encargada de
transformar la radiacin solar, que incide en los mdulos fotovoltaicos, en energa
elctrica, sus componentes principales se muestran en el esquema siguiente.

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38

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Terminales
de Salida

GFV

PANEL 01

Caja de
Conexin

Diodos

Prensa
Estopa

Base de
poste

UNIDAD DE
GENERACIN (UG)

SOPORTE

Poste

Estructura
Inclinada
Cables de conexin

Elementos de sujecin.

Figura N2 Componentes principales de la UG de los SFD

Caractersticas Tcnicas de los componentes principales de la UG


1.

Generador Fotovoltaico (GFV) de potencia nominal 80 Wp a CEM, formado


por un (01) panel fotovoltaico a una tensin nominal de 12 V en corriente
continua. Las especificaciones tcnicas de los mdulos fotovoltaicos son:

2.

Soporte del GFV, formado por el poste de madera y la estructura metlica


donde se posicionar el GFV.

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UNIDAD DE CONTROL (UCT): Es el conjunto de componentes y elementos necesarios


para gobernar los procesos de carga, descarga, transformacin de voltaje y corriente y
acondicionamiento de la electricidad, los arranques, paradas que se requieren para la
operacin de las cargas elctricas. El esquema siguiente muestra los componentes
principales que conforman la UCT:

Controlador
Interruptores termo
magnticos

Accesorios
elctricos

UNIDAD DE
CONTROL (UCT)

Cables de
conduccin

Bornera de
conexin
Tablero de
distribucin

Interruptores termo
magnticos

Gabinete
Metlico

Elementos de
sujecin y
anclaje

Figura N3 Componentes principales de la UCT de los SFD


Caractersticas Tcnicas de los componentes principales de la UCT
1.

Controlador de Carga, componente que controla y mejora el proceso de carga


de la unidad de almacenamiento (no se deben de conectar cargas en corriente
continua). Se requieren un (01) controlador de carga de las siguientes

2.

Gabinete metlico, recinto metlico diseado para alojar al controlador, cables,


borneras de interconexin, interruptor termomagntico u otros accesorios
elctricos.

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UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (UA): Esta unidad cumple la funcin de


almacenar la energa que entrega la UG para utilizarse en cualquier momento del
da. El esquema siguiente muestra los componentes principales de la UA.

Batera

Soporte
metlico

UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(UA)

Cables de
conexin

Elementos de
sujecin

Figura N4 Componentes principales de la UA de los SFD


Caractersticas Tcnicas de los componentes principales de la UA
1.

Batera, 1 unidad de 12V de tensin nominal de electrolito gelificado:

2.

Soporte metlico o bancada

UNIDAD DE CONSUMO (UCS) y otros


1.

Tableros de distribucin, recinto de policarbonato diseado para alojar los


interruptores termomagnticos, borneras y otros accesorios que se requieran
para la distribucin de electricidad a las cargas de consumo.

2.

Cajas de Paso, recinto de policarbonato o polipropileno para facilitar el paso


de cables a travs de las tuberas respectivas.

3.

Accesorios elctricos, interruptores termomagnticos utilizados para


proteccin de los componentes principales ante sobrecorrientes y descargas
elctrica a personas, los requeridos son:

4.

Cables de conduccin, conductores de cobre utilizados para las conexiones

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41

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elctricas entre componentes a ser instalados, de las siguientes caractersticas:


5.

Elementos de sujecin y otros, utilizados para la sujecin de los diferentes


componentes.

6.

Tubos de PVC, todos los cables a ser instalados en exteriores y enterrados


debern ir en tubos PVC SAP de medidas acorde al calibre del cable utilizado,
mientras que los cables a ser instalados en interiores debern ir en tubos de
PVC SEL de . Los tubos debern adosarse con abrazaderas metlicas del
tamao adecuado a su dimetro.

7.

Lmparas, para la seleccin de las lmparas se deber cumplir con lo indicado


en la norma NTP.370.100.2008 y en el Reglamento Tcnico: Especificaciones
Tcnicas y Procedimientos de Evaluacin del Sistema Fotovoltaico y sus
Componentes para electrificacin rural del Ministerio de Energa y Minas,
aprobado mediante Resolucin Directoral N 003-2007-EM/DGE.

8.

Interruptores, se requieren tres (03) interruptores de las siguientes


caractersticas:
Interruptor unipolar 10 A/ 220 V.
Tipo adosar.
Con accesorios para su instalacin.

Se presenta una nica alternativa por en alguna de las comunidades ya existi energa
elctrica convencional por grupo electrgeno, y fracaso por esa solo se est determinando
una nica alternativa

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42

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4. FORMULACION Y EVALUACION
4.2 ANLISIS DE DEMANDA
4.2.1

Sistema Fotovoltaico Domiciliario

De acuerdo a la informacin de campo, realizada en la zona del proyecto, se ha


identificado la siguiente demanda elctrica.

03 lmparas de 11 W de 12 voltios, durante 3 horas al da.

01 radio receptor de 12 voltios, durante 3 horas al da.

01 televisor blanco y negro de 12 voltios, durante 2 horas al da.

01 cargador de celular de 12 voltios, durante 3 horas al da.


CUADRO N 09
Sistema Fotovoltaico Domiciliario
Descripcin de la carga

N
Equipos

Pot. Instalada Pot. Total Tensin DC Horas da Energa Total Carga


(W)
(W)
(V)
(h)
(Wh/da) (AH/Da)

Lamparas fluorescentes compactas

11

33

12

99

8.25

Radio a pilas

10

10

12

30

2.50

TV B/N o Color de bajo consumo

30

30

12

60

5.00

Cargador de celular

12

15

Consumo diario (W h/da)


Consumo mensual (kW h/mes)
Carga Total (Ah/da)
Factor de rendimiento de cables
Factor de rendimiento de bateras

1.25
204.00
6.12
17.00
0.98
0.95

Carga Corregida (Ah/da)

18.26

Potencia Total en DC (W )

78

Potencia Total Carga (W)

78

Voltaje nominal del Banco Batera (V)

12

Por lo tanto, la demanda de potencia para cada vivienda beneficiaria es de 80 W.

3.0.1. Sistema de Refrigeracin Fotovoltaica para Vacunas


Para refrigerar vacunas, se requiere una refrigeradora con un compresor en corriente
continua 12 voltios, con un consumo diario de 1080 Wh por da (certificado por la
OMS). Lo cual es equivalente a una potencia continua de 45 W a 24 Voltios en DC
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43

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durante 24 horas.
Para abastecer de energa elctrica para este sistema se requiere de un arreglo
fotovoltaico de 360 Wp a 24 Vdc un banco de bateras de 600 Ah, a 24 Vdc.
4.2.2

Sistema fotovoltaico para Postas Mdicas

El sistema est diseado para instalar un sistema fotovoltaico que este en capacidad
de generar energa para el uso de:
01 esterilizador de 550W a 220 voltios, durante media hora al da.
01 microscopia de 20W a 220 Vac, durante 2 horas al da.
01 DVD de 6 W a 220 Vac en operacin durante 2 horas al da y un consumo en
stand by de 1 W durante 22 horas al da.
01 TV LCD de 60 W a 220 Vac en operacin durante 2 horas al da y un consumo
en stand by de 0.5 W durante 22 horas al da.
04 lmparas de 11 W a 220 Vac, durante 3 horas al da.
CUADRO N 10
Sistema Fotovoltaico Salud
Cargas en AC
Descripcin de la carga

Esterilizador posta mdica


Microscopio Electrnico
posta mdica
DVD - Operacin
DVD - Stand By
TV LCD - Operacin
TV LCD - Stand By
Luminaria 11 W/ 220 Vac
Total Carga (Ah/da)

Can Corr Volta Pote


tida iente je (V) ncia
d
(A)
(W)
1
1

2.50
0.09

220
220

Uso al
Uso
Factor
da
semanal
de
(Horas (Das a rendim
x da)
la
iento
semana)
550
0.5
7
0.85
20
2
7
0.85

1
1
1
1
4

0.03
0.00
0.27
0.00
0.05

220
220
220
220
220

6
1
60
0.5
44

2
22
2
22
3

7
7
7
7
7

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

12
Tensi
n
nomina
l
arreglo
12
12
12
12
12
12
12

Considerando estas cargas se requiere un sistema con un arreglo fotovoltaico de 240 Wp,
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44

Total
Carga
(AH/Da)
26.96
3.92
1.18
2.16
11.76
1.08
12.94
60.00

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600 Ah a 12 Vdc de bateria y un inversor de 800 Va.


4.2.3

Sistema fotovoltaico para escuela inicial o primaria

El sistema est diseado para instalar un sistema fotovoltaico que este en capacidad de
generar energa para el uso de:
01 Televisor de 30 pulgadas de 143W a 220 voltios, durante 3 horas al da.
01 DVD de 50W a 220 Vac, durante 3 hora al da.
08 lmparas de 15 W a 220 Vac, durante 3 horas al da.
01 radio receptor portatil de 30W a 220 Vac durante 6 horas al da.
CUADRO N 11
Sistema Fotovoltaico Educacin
Cargas en AC
Descripcin de la
carga

TV
DVD
Luminaria 15 W/ 220
Vac
Radio Portatil
Total Carga (Ah/da)

Canti Corrie Volt Poten Uso al


Uso
Fact Tensin
dad nte (A) aje
cia
da
semanal or de nomina
(V) (W) (Horas (Dias a rendi
l
x da)
la
mien arreglo
semana)
to
2
0.65 220
143
3
7 0.85
24
1
0.23 220
50
3
7 0.85
24
8
0.07 220
120
3
7 0.85
24
1

0.14

220

30

0.85

Total
Carga
(AH/Da)

24

Para esta carga de diseo el sistema consiste en un arreglo fotovoltaico de 480 Wp,
el banco de batera es de 450 Ah a 24 Vdc y con un inversor de 500 Va, a 220 Vac,
60 Hz.
4.2.4 PROYECCIN DE POBLACIN Y NMERO DE VIVIENDAS
Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la
informacin de las diferentes localidades incluidas en el presente planeamiento, e
informacin proporcionada por el INEI (censos de 1993 y 2007). Para la proyeccin
se tomaron las siguientes consideraciones:
Para las localidades se cont con la tasa de crecimiento de poblacin segn los
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45

21.03
7.35
17.65
8.82
54.85

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

censos de 93 y 97 (Ver Cuadro 9).


La tasa de crecimiento poblacional calculada es de 0 %.
Se calcul el promedio de la relacin poblacin / nmero de viviendas.
Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del
proyecto: nmero de habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de
viviendas a electrificarse.
Para nuestro proyecto se considera la tasa de crecimiento poblacional es de 0 %
anual y 4 habitantes por vivienda, de acuerdo a los datos de campo.
4.2.5 PROYECCIN DE LA DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGA
Informacin existente
Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las siguientes:
Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando las
localidades a ser electrificadas.
Censos Nacional de Poblacin y Viviendo de 1993 y 2007.
Metodologa de Proyeccin de la Demanda
La metodologa se basa en la proyeccin de consumo de energa y de la mxima
demanda, que para el caso de pequeos y medianos centros poblados se basa en el
establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por
abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada
ao. Los criterios aplicados para la proyeccin de la demanda en el presente
proyecto se detallan a continuacin:

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46

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


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Cuadro N 12
Principales factores considerados
Crecimiento anual de la poblacin electrificada
Nmero de consumos domsticos posibles
Nmero de consumos uso general 1 : Posta Mdica
Nmero de consumos uso general 2 : Inicial o Escuela
Primera
Nmero de habitantes por abonado
Porcentaje de abonados domsticos
Porcentaje de abonados de uso general 1
Porcentaje de abonados de uso general 2
Cargas especiales
Consumo unitario diario de abonados domsticos

:
:
:

0.00%
1,083
2

:
:
:
:
:
:
:

Consumo unitario anual de abonados domsticos


Consumo unitario diario de abonados uso general 1

:
:

Consumo unitario anual de abonados uso general 1


Consumo unitario diario de abonados uso general 2

:
:

Consumo unitario anual de abonados uso general 2


Consumo de alumbrado pblico (porcentaje del consumo
total)

26
4.00
97.5%
0.2%
2.3%
0
204 Wh/da
kWh/
73 abonado
1,800 Wh/da
kWh/
648 abonado
1,316 Wh/da
kWh/
474 abonado

0%

Fuente: Elaboracin Propia


La proyeccin de la demanda mxima (kW) y de la energa total (MWh-ao), se
sustenta en los siguientes cuadros de demanda por sistema:
Consumo de energa elctrica - Usuarios domsticos
Equipo

Cantidad

Potencia
(W)

Horas uso
(h/da)

Energa
(Wh/da)

Lmpara
Cargador de celular
TV B/N

3
1
1

11
5
30

3
3
2

99
15
60

Radio receptor

10

30

TOTAL CONSUMO DE ENERGIA (Wh/da)

204

CONSUMO MENSUAL (kWh/mes)

6.12

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47

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

Consumo de energa elctrica - Posta Mdica


Equipo

Cantidad

Potencia
(W)

Horas uso
(h/da)

45

24

Sistema DC - 24 Vdc
Refrigeradora para Vacunas
Total consumo de energa DC (Wh/da)
Sistema AC -220 Vac
Esterilizador
Microscopio
DVD Operacin
DVD StandBy
TV LCD Operacin
TV LCD StandBy
Luminaria 11W/220Vac

Energa
(Wh/da)

1080
1080

1
1
1
1
1
1
4

550
20
6
1
60
0.5
11

0.5
2
2
22
2
22
3

275
40
12
22
120
11
132

TOTAL (Wh/da)
Eficiencia de Conversin del Inversor
Total consumo de energa AC (Wh/da)

612
85%
720

TOTAL CONSUMO DE ENERGIA (Wh/da)

1800

CONSUMO MENSUAL (kWh/mes)

54

Consumo de energa elctrica - Escuela Inicial o Primaria


Equipo

Cantidad

Potencia
(W)

Horas uso
(h/da)

Energa
(Wh/da)

Sistema AC -220 Vac


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TV LCD 32"
DVD
Luminaria 15W / 220 Vac
Radio receptor
TOTAL (Wh/da)
Eficiencia de Conversin del Inversor
Total consumo de energa AC (Wh/da)

1
1
8
1

143
50
15
30

3
3
3
6

429
150
360
180
1119.0
85%
1,316.5

CONSUMO MENSUAL (kWh/mes)

39.5

Cuadro N 13
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)
UNIDADES

Ao 0

Ao 1

Ao 19

Ao 20

Habitantes electrificados

4,444

4,444

4,444

Nmero de lotes electrificados


Nmero de abonados domsticos
Nmero de abonados uso general 1
Nmero de abonados uso general 2

1,111
1,083
2
26

1,111
1,083
2
26

1,111
1,083
2
26

Consumo anual por abonado domstico


Consumo anual por abonado uso general 1
Consumo anual por abonado uso general 2

73
648
474

73
648
474

73
648
474

Consumo anual de abonados domsticos


Consumo anual de abonados uso general 1
Consumo anual de abonados uso general 2
Consumo anual de cargas especiales
Consumo anual de alumbrado pblico
Consumo total (kWh)

79,536
1,296
12,322
0
0
93,154

79,536
1,296
12,322
0
0
93,154

79,536
1,296
12,32
0
0
93,154

4.3 ANLISIS DE OFERTA


Actualmente no se dispone de dotacin de energa adecuada en las localidades a
intervenirse, considerndose a la oferta como cero.

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La oferta con proyecto estar dada por la instalacin de 1,083 Sistemas


Fotovoltaicos Domiciliarios, en igual nmero de viviendas, correspondientes a las
localidades beneficiarias del proyecto. Tambin se instalaran 2 sistemas para postas
mdicas para atender los requerimientos de una refrigeradora para vacunas y de
iluminacin de la posta, asi como de 26 sistemas de energa para escuelas primara y
de inicial.
Considerando los niveles de irradiacin solar en la zona del proyecto (4.43
kWh/m2-da como valor medio mensual) las capacidades de los sistemas sern:

Sistema fotovoltaico domiciliario de 80 Wp c/u,

Sistemas para postas medicas de 600 Wp c/u

Sistemas para centros de educacin inicial y escuelas primarias 480


Wp c/u.

La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa
elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA DE POTENCIA
Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:
Cuadro N 14
Balance Oferta Demanda con Proyecto
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO ALTERNATIVA SFV

CANTIDAD
DEMANDADA
(kWh)
B

CANTIDAD
OFERTADA
(kWh)
C

93 154

149 510

56 356

93 154

147 999

54 846

93 154

146 489

53 335

93 154

141 959

48 805

AO

SUPERAVIT
C- B

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93 154

140 448

47 295

93 154

138 938

45 785

93 154

137 428

44 274

10

93 154

135 918

42 764

11

93 154

134 408

41 254

12

93 154

132 897

39 744

14

93 154

129 877

36 723

15

93 154

128 367

35 213

18

93 154

123 836

30 683

19

93 154

122 326

29 172

20

93 154

120 816

27 662

(B) Calculada al nivel de cargas de consumo del proyecto.


(C) Energa disponibles en los bornes de la batera.

Cuadro N 15
Balance Oferta Demanda sin Proyecto
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO

AO

0
1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD
DEMANDADA
(kWh)
B

CANTIDAD
OFERTADA
(kWh)
C

93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154

0
0
0
0
0
0
0

DFICIT
C -B
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154

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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154

(B) Calculada al nivel de cargas de consumo del proyecto.


(C) Energa disponible en los bornes de la batera.

4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin:


Alternativa Unica
Las alternativas de solucin posibles, para electrificar las localidades beneficiarias
del proyecto de inversin, son las siguientes:
d) Ampliacin de las redes de distribucin existentes,
e) Instalacin de sistemas fotovoltaicos con mdulos amorfos (pelcula delgada), o.
f) Instalacin de sistemas fotovoltaicos con mdulos de silicio cristalino.
Sin embargo, debido a los altos costos de inversin por usuario que significara
ampliar las redes de distribucin existentes (lnea primaria, red primaria,
subestacin de distribucin, red de distribucin secundaria y conexin domiciliaria)
y a la mayor inversin, menor vida til y controlador especial de los mdulos
amorfos con respecto a los mdulos de silicio cristalino, se toma la alternativa de
electrificar las localidades del proyecto mediante la instalacin de sistemas
fotovoltaicos con mdulos de silicio cristalino.
En consecuencia, el proyecto considera la siguiente alternativa nica de solucin de
acuerdo al siguiente detalle:
Proyecto Alternativo nico
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Instalacin de sistemas fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles


solares fotovoltaicos en cada vivienda - Sistema Fotovoltaico Domiciliario (SFD),
que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e
informacin (radio y TV). Instalacin de 1,083 Sistemas Fotovoltaicos
Domiciliarios, en igual nmero de viviendas, correspondientes a las localidades
beneficiarias del proyecto. Tambin se instalaran 2 sistemas para postas mdicas
para atender los requerimientos de una refrigeradora para vacunas y de iluminacin
de la posta, asi como de 26 sistemas de energa para escuelas primara y de inicial.
Los sistemas fotovoltaicos sern instalados sobre postes de madera de 3 metros de
altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarn cada uno de los sistemas son:
1 Panel Fotovoltaico 80 Wp y soporte
1 Batera de 100Ah, 12VCC.
1 Controlador de Carga.
1 Juego de Conductores.
3 Lmparas fluorescentes compactas de 11 W.
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
Una disposicin tpica se muestra en la siguiente figura, adems se dan los mnimos
valores tcnicos de los componentes del SFVD.

Se ha seleccionado el uso de sistemas fotovoltaicos con mdulos de silicio cristalino


como alternativa nica por las ventajas de ser una tecnologa que usa energa limpia,
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gratuita e inagotable; as mismo, las condiciones meteorolgicas de la zona del


proyecto cuenta con el nmero de horas de sol para generar cantidad de energa
necesaria. En relacin con otras alternativas de fuente no convencional, el sistema
fotovoltaico es la tecnologa de ms uso y aceptacin.
El SFD, est formado por las siguientes unidades principales:
Unidad de Generacin (UG).
Unidad de Control (UC).
Unidad de almacenamiento (UA).
Unidad de Consumo (UCS).
Componentes del Sistema Fotovoltaico Domiciliario

UNIDAD DE
GENERACIN (UG)

UNIDAD DE
CONTROL (UCT)

UNIDAD DE
CONSUMO (UCS)

UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(UA)

Figura N1 Unidades que forman el Sistema Fotovoltaico Domiciliario


(SFD)
UNIDAD DE GENERACIN (UG): La unidad de generacin es la encargada de
transformar la radiacin solar, que incide en los mdulos fotovoltaicos, en energa
elctrica, sus componentes principales se muestran en el esquema siguiente.

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Terminales
de Salida

GFV

PANEL 01

Caja de
Conexin

Diodos

Prensa
Estopa

Base de
poste

UNIDAD DE
GENERACIN (UG)

SOPORTE

Poste

Estructura
Inclinada
Cables de conexin

Elementos de sujecin.

Figura N2 Componentes principales de la UG de los SFD

Caractersticas Tcnicas de los componentes principales de la UG


1.

Generador Fotovoltaico (GFV) de potencia nominal 80 Wp a CEM, formado


por un (01) panel fotovoltaico a una tensin nominal de 12 V en corriente
continua. Las especificaciones tcnicas de los mdulos fotovoltaicos son:

2.

Soporte del GFV, formado por el poste de madera y la estructura metlica


donde se posicionar el GFV.

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UNIDAD DE CONTROL (UCT): Es el conjunto de componentes y elementos necesarios


para gobernar los procesos de carga, descarga, transformacin de voltaje y corriente y
acondicionamiento de la electricidad, los arranques, paradas que se requieren para la
operacin de las cargas elctricas. El esquema siguiente muestra los componentes
principales que conforman la UCT:

Controlador
Interruptores termo
magnticos

Accesorios
elctricos

UNIDAD DE
CONTROL (UCT)

Cables de
conduccin

Bornera de
conexin
Tablero de
distribucin

Interruptores termo
magnticos

Gabinete
Metlico

Elementos de
sujecin y
anclaje

Figura N3 Componentes principales de la UCT de los SFD


Caractersticas Tcnicas de los componentes principales de la UCT
1.

Controlador de Carga, componente que controla y mejora el proceso de carga


de la unidad de almacenamiento (no se deben de conectar cargas en corriente
continua). Se requieren un (01) controlador de carga de las siguientes

2.

Gabinete metlico, recinto metlico diseado para alojar al controlador, cables,


borneras de interconexin, interruptor termomagntico u otros accesorios
elctricos.

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UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (UA): Esta unidad cumple la funcin de


almacenar la energa que entrega la UG para utilizarse en cualquier momento del
da. El esquema siguiente muestra los componentes principales de la UA.

Batera

Soporte
metlico

UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(UA)

Cables de
conexin

Elementos de
sujecin

Figura N4 Componentes principales de la UA de los SFD


Caractersticas Tcnicas de los componentes principales de la UA
1.

Batera, 1 unidad de 12V de tensin nominal de electrolito gelificado:

2.

Soporte metlico o bancada

UNIDAD DE CONSUMO (UCS) y otros


1.

Tableros de distribucin, recinto de policarbonato diseado para alojar los


interruptores termomagnticos, borneras y otros accesorios que se requieran
para la distribucin de electricidad a las cargas de consumo.

2.

Cajas de Paso, recinto de policarbonato o polipropileno para facilitar el paso


de cables a travs de las tuberas respectivas.

3.

Accesorios elctricos, interruptores termomagnticos utilizados para


proteccin de los componentes principales ante sobrecorrientes y descargas
elctrica a personas, los requeridos son:

4.

Cables de conduccin, conductores de cobre utilizados para las conexiones

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elctricas entre componentes a ser instalados, de las siguientes caractersticas:


5.

Elementos de sujecin y otros, utilizados para la sujecin de los diferentes


componentes.

6.

Tubos de PVC, todos los cables a ser instalados en exteriores y enterrados


debern ir en tubos PVC SAP de medidas acorde al calibre del cable utilizado,
mientras que los cables a ser instalados en interiores debern ir en tubos de
PVC SEL de . Los tubos debern adosarse con abrazaderas metlicas del
tamao adecuado a su dimetro.

7.

Lmparas, para la seleccin de las lmparas se deber cumplir con lo indicado


en la norma NTP.370.100.2008 y en el Reglamento Tcnico: Especificaciones
Tcnicas y Procedimientos de Evaluacin del Sistema Fotovoltaico y sus
Componentes para electrificacin rural del Ministerio de Energa y Minas,
aprobado mediante Resolucin Directoral N 003-2007-EM/DGE.

8.

Interruptores, se requieren tres (03) interruptores de las siguientes


caractersticas:
Interruptor unipolar 10 A/ 220 V.
Tipo adosar.
Con accesorios para su instalacin.

Se presenta una nica alternativa por en alguna de las comunidades ya existi energa
elctrica convencional por grupo electrgeno, y fracaso por esa solo se est determinando
una nica alternativa

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SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS


En el siguiente cuadro se muestra las actividades y su duracin del proyecto nico.
Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo cual se cuenta con el
sustento tcnico de la unidad formuladora.
Cuadro N 16
Actividades Alternativa nica
Actividades
FASE I: INVERSION
Trabajos preliminares
Suministro de equipos y materiales
Montaje electromecnico
FASE II: POST INVERSION
Operacin y mantenimiento

Duracin
240 das
45 das
150 das
45 das
20 aos
20 aos

Fuente: Elaboracin Propia


4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Se anexa el detalle del metrado y valorizacin a precio de mercado, cuyo resumen
se muestra a continuacin:

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Cuadro N 17
Costos a precio de mercado
Actividades

Costo S/.

INVERSION (Ao 0)

4,344,368

Intangibles

157,025

Ejecucin de Obra
4,187,343
Suministro de equipos y materiales
Origen Nacional
735,732
Origen Importado
2,392,730
Montaje Electromecanico
M.O. Calificada
54,048
M.O. No Calificada
Transportes
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidades (10%)
IGV (18%)

4.6.1

108,097
198,846
3,489,453
348,945
348,945
781,986

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado:


A

Flujo de Costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin


Para la alternativa nica, se considera la inversin requerida para renovar los
componentes cuya vida til es menor a 20 aos.
Cuadro N 18
Costos de Pre inversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa nica - (S/.)

RUBRO
Ao 0
A) COSTOS DE
INVERSION
1. Intangibles
Estudios (Campo + Est.
Definitivo)
Supervisin
Capacitacin

Ao 1

Ao 5

Ao 10

Ao 15

Ao 20

34,894.53
69,789.05
52,341.79

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60

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2. Inversin en Activos
Fijos
Inversin en activos fijos
generales nacionales
Inversin en activos fijos
generales importados
Mano de obra calificada
Mano de obra no
calificada
Transporte
Costo Directo
Gastos Generales
Margen del contratista
Subtotal costos de
inversin

735,731.51
2,392,729.9
0
54,048.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

108,096.54
198,846.45
3,489,452.6
7
348,945.27
348,945.27

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148,665.
13

148,665.
13

148,665.
13

148,665.13

311,080.
00

311,080.
00
55,550.0
0

311,080.
00

19,053.6
1

19,053.6
1

19,053.6
1

19,053.6
1

19,053.61

167,718.
74

478,798.
74

534,348.
74

478,798.
74

167,718.74

854,915.90
B) ADMINISTRACIN
1. Operacin y
mantenimiento
2. Costos de reposicin de
equipos

148,665.
13

2.1 Reposicin en bateras


2.2 Reposicin en
reguladores
2.3 Reposicin de
luminarias
3. Impuesto a la renta (*)
C) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO (A +
B)

4,344,368.5
8

B Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento


Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern
cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn
costo actualmente.
Los costos de Operacin y Mantenimiento, son los considerados en el informe
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61

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de la publicacin del Proyecto de fijacin de la tarifa rural para SFV,


publicado por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria del OSINERGMIN
(OSINERGMIN-GART)
Los costos de Operacin y Mantenimiento, corresponden a las inspecciones por
parte de un tcnico especializado a los paneles y dems componentes del
Sistema Fotovoltaico Domiciliario (SFD). El costo unitario por SFD, se detalla a
continuacin:
Cuadro N 19
Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento por SFD Anual
Regin

Unidad

Costo de Mantenimiento Prev entiv o

US$/SFD

22.67

23.51

27.48

33.02

Costo de Mantenimiento Correctiv o

US$/SFD

2.56

2.57

2.95

3.20

3.21

US$/SFD

6.04

6.85

8.46

10.53

12.58

Costa Costo de Materiales


Costos de explotacin comercial

Sierra

Selv a

50 Wp 80 Wp 160 Wp 240 Wp 320 Wp


12 V DC 12 V DC 220 V AC 220 V AC 220 V AC

Descripcin

39.59

US$/SFD

7.85

7.85

7.85

7.85

7.85

Indicador O&M Anual (S/.)

US$/SFD

39.12

40.78

46.74

54.60

63.23

Costo de Mantenimiento Prev entiv o

US$/SFD

24.36

25.26

29.51

35.46

42.51

Costo de Mantenimiento Correctiv o

US$/SFD

2.60

2.61

3.01

3.23

3.24

Costo de Materiales

US$/SFD

5.83

6.54

7.74

9.60

11.45

Costos de explotacin comercial

US$/SFD

9.03

9.03

9.03

9.03

9.03

Indicador O&M Anual (S/.)

US$/SFD

41.82

43.44

49.29

57.32

66.23

Costo de Mantenimiento Prev entiv o

US$/SFD

24.95

26.38

31.60

39.31

46.36

Costo de Mantenimiento Correctiv o

US$/SFD

3.28

3.30

3.70

3.97

3.98

Costo de Materiales

US$/SFD

8.36

9.27

10.96

13.23

15.46

Costos de explotacin comercial

US$/SFD

8.84

8.84

8.84

8.84

8.84

US$/SFD

45.43

47.79

55.10

65.35

74.64

Indicador O&M Anual (S/.)

Fuente: GART del OSINERGMIN


Tomando el costo anual para 80 Wp en zona de Selva, a un tipo de cambio de
2.8, el costo de Operacin y Mantenimiento para los 1024 sistemas solares,
ser:
Cuadro N 20
Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa nica - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y mantenimiento

Ao 0
0.00

Aos 1-20
148,665.13

Fuente: Elaboracin Propia

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ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


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Flujo de Costos a precios de Mercado


Para la Alternativa nica, se tiene:
Cuadro N 21
Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado
Ao

Situacin con proyecto (A)

Inversin
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20

Oper.
yMant.
(S/.)

Impuesto a
la Renta
(S/.)

Situacin
sin
Proyecto
(B)
Oper.
yMant.
(S/.)

Costos
incrementales
(S/.) (A-B)

4,344,369

148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
459,745
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
515,295
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
Indicador de valor actual neto de costos
VAN de costos (Soles)
VAN de costos (USD)
VAN de costos / conexin (USD)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,344,369
167,719
167,719
167,719
167,719
478,799
167,719
167,719
167,719
167,719
534,349
167,719
167,719
167,719
167,719
167,719
167,719
167,719
5,948,528
2,124,474
2,130

Fuente: Elaboracin Propia

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63

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


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4.7 EVALUACIN SOCIAL


4.7.1
FLUJO DE INGRESOS
PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

GENERADOS

POR

EL

Los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energa.
En la situacin sin proyecto no existen ingresos.
Cuadro N 22
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa nica- (S/.)
Aos

Beneficios con
Proyectos
(Ingresos por cuotas
mensuales)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490

Beneficios
sin
proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beneficios
incrementales

826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490

Fuente: Elaboracin Propia

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64

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


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4.7.2

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE


MERCADO

Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos
de beneficios netos.
Cuadro N 23
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa nica - (S/.)

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20

Beneficios
incrementales
(S/.)
0
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759

Costos
Incrementales
(S/.)
3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
148,665

Beneficios
Netos
(S/.)
-3,606,490
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
655,754
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
931,094

Fuente: Elaboracin Propia


4.7.3 VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (VANP)
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a precios de mercado para
cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):

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Cuadro N 24
VANP de Alternativas
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA SFV

4.7.4

VAN
(12%)
224,896

TIR
12.83%

Fuente: Elaboracin Propia


ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES

A FACTORES DE CORRECIN
Factor de correccin de bienes nacionales
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la
Renta (30%). Entonces:
FCBN= 0.8403
Factor de correccin de bienes importados
Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los
impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems
afectarlo por el precio social de la divisa (PSD).
FCBI= 0.751
Factor de correccin de la mano de obra
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
FCMOC= 1.00
FCMONC= 0.57
Factor de correccin de transporte
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
FCT= 0.8403
Factor de correccin de los Gastos Generales
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
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66

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FCGG= 0.8403

B FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL


(VACST)
Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los
costos sociales.
Cuadro N 25
Costo Social de Pre inversin e Inversin
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Estudios de Campo
Supervisin
Capacitacin
2. Inversin en Activos Fijos
Inversin en activos fijos generales nacionales
Inversin en activos fijos generales importados
Certificacin de componentes
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Transporte
Gastos Generales
Margen del contratista
Subtotal costos de inversin

Factor de
correccin

Ao 0

1.0000
1.0000
1.0000

34,894.53
69,789.05
52,341.79

0.8403
0.8200
0.8403
1.0000
0.5700
0.8403
0.8403
0.8403

618,235.19
1,962,038.52
54,048.27
61,615.03
167,090.67
293,218.71
293,218.71
3,606,490.46

Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro N 26
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa nica - (S/.)
COSTOS

Factor de
correccin

1. Operacin y
mantenimiento
2. Costos de reposicin de
equipos
2.1 Reposicin en
bateras
2.2 Reposicin en
reguladores
2.3 Reposicin de
luminarias
TOTAL

1.0000

0.7510
0.7510
0.7510

10

15

20

148,665.
13

148,665.
13

148,665.1
3

148,665.
13

148,665.
13

0.00

233,665.
13

233,621.0
8

233,621.
08

0.00

0.00

0.00

41,718.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148,665.
13

382,286.
21

424,004.2
6

382,286.
21

148,665.
13

Fuente: Elaboracin Propia


C FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL
(VACSN)
Costos sociales en la situacin sin proyecto
Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica,
como se vio en el diagnstico, los costos sin proyecto son cero.
No obstante, tomando en cuenta el gasto en que incurre el usuario en otras
fuentes alternativas de energa, como son: velas, kerosene, pilas, bateras,
gasolina, etc.
Cuadro N 27
Resumen Gasto Mensual en Fuentes Alternativas
Necesidad
Costo Mensual por iluminacin (S/.)
Costo Mensual por radio y televisin (S/.)

Costo
Mensual
8.01
2.04

Fuente: Elaboracin Propia


Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a S/
10.05 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios del
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68

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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

proyecto.
As los flujos de costos sociales netos, son:
Para la Alternativa nica, se tiene:
Cuadro N 28
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa nica (S/.)
Ao

Situacin con proyecto


(A)
Inversin
(S/.)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20

Oper.
yMant.
(S/.)

Situacin
sin
Proyecto
(B)
Oper.
yMant.
(S/.)

Costos
incrementales
(S/.) (A-B)

3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665

Fuente: Elaboracin Propia


Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales,
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):

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69

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Cuadro N 29
Valor Actual de Costos Sociales Totales
VAN de costos (Soles)
VAN de costos (US$)
Nmero de conexiones:
VAN de costos/ conexin (USD/ Conexin)

5074 800
182 429
1111
1631

Costos sociales/Costos privados

0.85

Fuente: Elaboracin Propia


4.7.3

ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES

METODOLOGA DE NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio
representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras
siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c)
refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
La instalacin de paneles solares, sistemas para escuelas, sistemas de refrigeracin
para vacunas y postas medicas mejorar el servicio de iluminacin, comunicacin y
refrigeracin. Se tiene que el beneficio social anual por abonado es:
Cuadro N 30
Beneficio Econmico de la Electricidad
Beneficio
Anual (USD)
Iluminacin

Beneficio
Anual (S/.)*

102.2

Radio y Televisin

58.0

Refrigeracin

138.8

TOTAL

299.0

Por familia o abonado beneficiado


332.3 por el proyecto
Por familia o abonado beneficiado
188.4 por el proyecto
Por familia o abonado beneficiado
451.2 por el proyecto
Por familia o abonado beneficiado
971.9 por el proyecto

* Para el clculo del beneficio en soles se considera el Tipo de Cambio de NRECA International
realizado en mayo de 1999: 3.25

Fuente: NRECA International

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70

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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

El flujo de beneficios incremntales ser:


Cuadro N 31
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20

Beneficios
incrementales
(S/.)
0
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759

Costos
Incrementales
(S/.)
3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
148,665

Beneficios
Netos
(S/.)
-3,606,490
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
655,754
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
931,094

Fuente: Elaboracin Propia

4.7.4

EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)

El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia


entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de
los costos sociales netos (VACSN).
VANS = VABSN VACSN
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel
que tenga mayor VANS.
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71

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


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Cuadro N 32
VANS en S/.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA SFV

VAN (11%)
3,523,672

TIR
24.71%

Fuente: Elaboracin Propia


4.8 ANALISI DE SENSIBILIDAD
1. Variables de costos y
beneficios ms importantes.
Alternativ
Sensibilidad
a2
Costo de la

1
100%
Inversin
.
Operacion y

2
100%
Mantenimiento
..

3 Tarifa (Cargo fijo)


100%
..
2. VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones de las variables de
costos y beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.
Alternativa Unica

ALTERNATIVA
UNICA
Costo de la
Inversin
Variaciones
porcentuales

VAN a
precios

TIR a
precios

VAN a
precios

TIR a
precios

ndice de
Elasticidad

en la variable 1

privados

privado
s

sociales

privado
s

100%

10%
5%
0%
-5%
-10%

-498.156
-429.996
224.896
-293.677
-225.517

6,3%
6,9%
12,8%
8,2%
8,9%

-448.089
-389.156
3.523.672
-271.291
-212.358

5,4%
5,9%
24,7%
7,2%
7,9%

VAN a
precios

TIR a
precios

Operacin y Mantenimiento
Variaciones
VAN a
TIR a
porcentuales
precios precios

-16,82
-58,24

VAN a
precios
sociales
-11,27
-22,21

46,12
20,03

21,54
10,60

ndice de Elasticidad

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72

ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO


UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

en la variable 2

privados

privado
s

sociales

sociales

10%
5%
0%
-5%
-10%

-384.999
-373.418
224.896
-350.255
-338.673

7,2%
7,4%
12,8%
7,7%
7,8%

-365.587
-347.905
3.523.672
-312.541
-294.860

6,0%
6,3%
24,7%
6,8%
7,0%

VAN a
precios

TIR a
precios

VAN a
precios

TIR a
precios

en la variable 2

privados

privado
s

sociales

sociales

10%
5%
0%
-5%
-10%

-235.473
-298.655
224.896
-425.018
-488.200

9,1%
8,3%
12,8%
6,7%
5,8%

-330.223
-330.223
3.523.672
-330.223
-330.223

6,5%
6,5%
24,7%
6,5%
6,5%

Tarifa (Cargo
fijo)
Variaciones
porcentuales

VAN a
precios
privados
-27,12
-53,21

VAN a
precios
sociales
-11,04
-21,97

51,15
25,06

21,77
10,84

ndice de Elasticidad
VAN a
precios
privados
-20,47
-46,56

VAN a
precios
sociales
-10,94
-21,87

57,80
31,71

21,87
10,94

4.9 Anlisis de sostenibilidad


La Municipalidad Provincial de Requena, financia, ejecuta y liquida la obra, luego la
transfiere en calidad de Aporte de Capital a ELECTROERIENTE u otro concesionario
privado, quien se encargar de la administracin del servicio de las obras porque es la
que administra el servicio de distribucin elctrica de Loreto ms cercado cuentan con
el respaldo tcnico, administrativo, logstico y financiero. Los costos de operacin y
mantenimiento sern cubiertos por la Municipalidad de Requena, en cofinanciamiento
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73

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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

con las Municipalidades Distritales y con participacin activa de la Junta Vecinal de


cada Localidad..

IMPACTO AMBIENTAL.
Objetivo

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los


impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de
control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo,
construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.

Marco Legal

El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional


ambiental.

La carta magna peruana en su artculo 67 seala que el estado determina la poltica


nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por otro
lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del
tiempo libre y al descanso, as como de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida.

Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas que
regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9 seala
que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural
de la nacin; as como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las
actividades relacionadas a la generacin, transmisin y distribucin de energa
elctrica.

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74

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A continuacin se desarrolla algunas precisiones:

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


Etapa de Construccin y Montaje:
-

Establecer un rea restringida que se requiere principalmente durante estas


actividades que permita la facilidad de las operaciones y la seguridad de los
trabajadores.

En los contratos de construccin se debe incluir, que los ejecutores de la obra se


adecuen al plan del control ambiental, indicando la forma que dispondrn de los
productos, de los movimientos de tierra, almacenamiento de insumos
contaminantes, residuos txicos, tamices, instalaciones de su campamento y
facilidades conexas. Este Plan debe incluir las procedimientos de abandono de
sus instalaciones y desechos de la construccin cuando este termine.-

Evitar quema de residuos otras sustancias.

Indicar sealizaciones de peligro durante las obras (prendido de


postes, tendido de conductores).-

Procurar mantener libres los caminos de acceso manteniendo el libre transito de


los peatones.

Tener mucho cuidado en el montaje de los postes, escogiendo el procedimiento


mas adecuado para su izaje y cumpliendo con todas la normas de seguridad.

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75

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Etapas de Operacin:
-

Verificacin peridica del estado de conservacin de los conductores.

Verificacin del estado de limpieza de los aisladores.

Mantenimiento peridico de la ruta de las lneas, a fin de que la vegetacin no


este en contacto con los conductores.

Verificar la capacidad de los equipos ante el incremento de nuevas cargas en el


suministro de energa.

Llevar a cabo un adecuado control de desechos slidos, especialmente en su


manipuleo y evacuacin.

Verificacin peridica de las seales de seguridad.

Ante la posible frecuencia de inundaciones, verificar proteccin de los grupos en las


zonas afectadas.

Control del afecto sobre las aves del lugar por la presencia de los conductores a
todo lo largo de las zonas comprometidas por su recorrido.

Capacitacin del poblador para ayudar al control peridico del comportamiento


entre el proyecto y la naturaleza.

Ante posible actividad ssmica revisar la inspeccin a todas las estructuras de las
redes de distribucin, a fin de verificar que no hayan sufrido dao.

Medidas de Rehabilitacin:

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76

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Reemplazo de estructuras de madera o en deterioro por otras que deben cubrir las
exigencias tcnicas para una resistencia adecuada.

La

constructora,

debe

desarrollar

normas

tcnicas

internas

que

permita la calificacin de los materiales que se utilicen en la obra.


-

Programar la rehabilitacin y reemplazo del sistema de distribucin con materiales y


equipos

cuando

Medidas

ests

de

se

deterioren.

Diseo:

En cambio de los diseos deber estar amparado por las exigencias tcnicas y
ecolgicas necesarias.
Medidas de Reubicacin:
De existir conflictos en el futuro con los terrenos ocupados actualmente que
puedan representar riesgos a los habitantes de los predios.
Medidas de Mitigacin por Efectos Sobre el Ambiente Fsico:
Proteger la formacin de vegetacin en las bases de los postes que presentan
deslizamiento de taludes, especialmente en los terrenos inclinados.
Medidas de Salud Publica:
Llevar a cabo un programa de capacitacin acerca de las medidas de seguridad
para evitar accidentes por electrocucin.
Sealizar los lugares de riesgo y orientar a la poblacin que habita el rea de
influencia para evitar accidentes y asistencia en condiciones de emergencia.

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Medidas de Carcter Ambiental Esttico:


Los diseos que se utilicen deben contener componentes arquitectnicos que permitan
estar acordes en el paisaje del lugar.
Medidas de Carcter Tcnico
- Elaborar un estudio de la cada de tensin en las redes secundarias.
- Difusin de las implicancias del hurto de energa.
- Elaborar un programa de supervisin y deteccin de clandestinos con eficacia y
permanencia.
- Control de los parmetros y balance de energa a partir del punto de entrega por
parte de la comunidad.

Los alcances del estudio de impacto ambiental en la etapa de inversin debern


contener lo siguiente:

Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en


donde se desarrolla el proyecto.
Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como
negativos.
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.

Metodologa
Se trabajaron las siguientes etapas:
Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la informacin
necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio
ambiente.
Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales: Descripcin
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78

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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de


diseo, construccin y operacin, as como el anlisis de cmo estas actividades
afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la zona de estudio.

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA


De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa nica es
conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION


En el siguiente cuadro se muestra las actividades y su duracin del proyecto nico.
Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo cual se cuenta con el
sustento tcnico de la unidad formuladora.

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79

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Actividades Alternativa nica


Actividades
FASE I: INVERSION
Trabajos preliminares
Suministro de equipos y materiales
Montaje electromecnico
FASE II: POST INVERSION
Operacin y mantenimiento

Duracin
240 das
45 das
150 das
45 das
20 aos
20 aos

Fuente: Elaboracin Propia


4.13 ORGANIZACIN Y GESTION.
Teniendo en cuenta los roles y funciones de cada uno de los involucrados en el
proyecto, en cuanto a la organizacin y gestin, se puede precisar lo siguiente:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
d) Capacidad Tcnica
Comprometido con la formulacin y evaluacin de los estudios de pre-inversin a
nivel de perfil por parte de los tcnicos de la entidad, as como la aprobacin del
expediente tcnico.
Asimismo, se tiene capacidad profesional en cuanto a la supervisin y seguimiento
en el proceso de ejecucin del proyecto, de tal manera que se garantice un buen
desarrollo.
e) Capacidad Administrativa
Se cuenta con el personal tcnico suficiente para administrar el proyecto, desde la
etapa de evaluacin del proyecto, culminacin y liquidacin. Especficamente en la
administracin del recurso financiero, de tal manera que ste, se canalice en el
momento preciso a los responsables de la ejecucin del mismo.
f) Capacidad Financiera
La Municipalidad Provincial de Requena tiene liquidez suficiente para hacer frente
a los gastos de gestin que implica el proyecto en la parte preoperativa, as como
tambin en la contratacin de algunos profesionales si amerita el caso.

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80

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4.14 MATRIZ MARCO LOGICO


INDICADORES

OBJETIVOS

MEJORA

FIN

DE

LA

CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIN
DE LA PROVINCIA
DE

LORETO

NDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
NIVEL DE
POBREZA
CALIFICACI
FRECUENCIA

DE ASISTENCIA AL

REGISTRO DE

NOTAS

SOCIAL Y LEGAL PROPICIA


PARA

REALIZAR

LA

INVERSIN

ASISTENCIA

AL CENTRO
EDUCATIVO

CENTRO EDUCATIVO

POBREZA

N EDUCATIVA

MEDIOS
DE SUPUESTOS
VERFICACION
INFORME DE
ESTABILIDAD
DESARROLLO HUMANO
ECONMICA,
POLTICA,
MAPA DE

ATENCIONES

ATENCIONES

MEDICAS

DEL CENTRO DE
SALUD
PROPSITO

ACCESO

AL

SERVICIO

DE

ELECTRICIDAD

COEFICIENTE

DE ELECTRIFICACIN

NMERO DE

CUENTAN CON

INFORME DE

LA MUNICIPALIDAD

INTERS

PROVINCIAL

POBLACIN

FAMILIAS QUE

INFORME DE

DE

LA

EN

EL

APROVECHAMIENTO

DEL

SERVICIO ELCTRICO

LA UGEL

SERVICIO DE

CORRESPONDIENTE

ELECTRICIDAD

NMERO DE

INFORME DE

LA DIRESA LORETO

ESTABLECIMIENTOS
PBLICOS QUE
CUENTAN CON
ELECTRICIDAD
COMPONENTES

DISPONIBILIDAD

1083

DE LOS SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

FOTOVOLTAICOS

DOMSTICOS,

DOMSTICOS

SISTEMAS
NUEVOS

INSTALADOS,

CON

CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO

REGISTRO Y

LA EMPRESA

CODIFICACIN DE LOS

CONTRATISTA CUMPLE

EQUIPOS ANTE LA

CON LA INSTALACIN

MUNICIPALIDAD

SIGUIENDO LA NORMA

DISTRITAL.

TCNICA VIGENTE Y LAS

EVALUACIN
DE LOS SFD
SUPERVISIN
DE LAS

INSTALACIONES
LIQUIDACIN
DE OBRA

ESPECIFICACIONES
TCNICAS

LOS

INVOLUCRADOS CUMPLEN
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.

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81

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COMPONENTES

DISPONIBILIDAD

02

DE LOS SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

FOTOVOLTAICOS

SALUD,

DE SALUD

INSTALADOS,

SISTEMAS
DE

NUEVOS

E
CON

CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO.

FORMADO

CADA UNO

POR DOS SUBSISTEMAS:


UN

SISTEMA

DE

REFRIGERACIN

PARA

VACUNAS

SISTEMA

UN
PARA

REGISTRO Y

LA EMPRESA

CODIFICACIN DE LOS

CONTRATISTA CUMPLE

EQUIPOS ANTE LA

CON LA INSTALACIN

MUNICIPALIDAD

SIGUIENDO LA NORMA

DISTRITAL.

TCNICA VIGENTE Y LAS

DE LOS

EVALUACIN
SFS
SUPERVISIN

ESPECIFICACIONES
TCNICAS

LOS

INVOLUCRADOS CUMPLEN

DE LAS

INSTALACIONES
LIQUIDACIN
DE OBRA

CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.

ILUMINACIN DE POSTA
MDICA.
COMPONENTES

DISPONIBILIDAD

26

DE LOS SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

FOTOVOLTAICOS

EDUCACIN, NUEVOS E

DE EDUCACIN

INSTALADOS,

SISTEMAS
DE
CON

CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO

REGISTRO Y

LA EMPRESA

CODIFICACIN DE LOS

CONTRATISTA CUMPLE

EQUIPOS ANTE LA

CON LA INSTALACIN

MUNICIPALIDAD

SIGUIENDO LA NORMA

DISTRITAL.

TCNICA VIGENTE Y LAS

DE LOS

EVALUACIN
SFE
SUPERVISIN

LIQUIDACIN DE
OBRA.
CONVENIO
Y

FIRMADO ENTRE LA

ESPECIFICACIONES
TCNICAS

LOS

INVOLUCRADOS CUMPLEN
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.

MUNICIPALIDAD Y
ELECTROORIENTE.

4.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES

INSTALACIN
DE 1083
SFD, CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.

INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN
TOTAL FINANCIERO DEL
S/.4,249,438.91,
PROYECTO.
CADA
SFD DOCUMENTO
COMPRENDE:
S SUSTENTATORIOS
01 PANEL
DE GASTOS DIVERSOS.
SOLAR DE 80 WP Y
CUADERNO
SOPORTE.
DE OBRA E INFORME
01 BATERA
DE SUPERVISIN.
DE 100 AH, 12
LIQUIDACIN
VDCC
DE OBRAS Y
01
VERIFICACIONES EN
CONTROLADOR DE
CAMPO.
CARGA.

EL PROYECTO

NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.

LA

CONTRATISTA CUMPLE
CON SUS OBLIGACIONES
DE ACUERDO CON EL
CONTRATO

APOYO DE LA

POBLACIN BENEFICIADA

CUMPLIMIENTO

S DE LOS COMPROMISOS
DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMADOS PARA LA

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82

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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

03

ACTA DE

LMPARAS

ENTREGA A EMPRESA

FLUORESCENTES DE

CONCESIONARIA.

EJECUCIN DEL
PROYECTO.

11W.
03
INTERRUPTORES DE UN
POLO

01 CAJA DE

CONEXIN

5.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES

INSTALACIN
DE 03 SFS,
CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.

INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN TOTAL S/. FINANCIERO DEL
137,254.97, CADA PROYECTO.
SFS COMPRENDE:
DOCUMENTO
-

SISTEMA

DE

REFRIGERACIN

PARA

VACUNAS,

FORMADO

POR

ARREGLO

FOTOVOLTAICO DE
WP, BATERIA DE
AH

234

REFRIGERADORA

PARA

VACUNAS.

-SISTEMA

DE

EL PROYECTO

NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.

LA

CONTRATISTA CUMPLE

S SUSTENTATORIOS

CON SUS OBLIGACIONES

DE GASTOS DIVERSOS.

DE ACUERDO CON EL

CUADERNO

DE OBRA E INFORME
DE SUPERVISIN.

360
600 -

VDC

LIQUIDACIN

CONTRATO

APOYO DE LA

POBLACIN BENEFICIADA

CUMPLIMIENTO

DE OBRAS Y

S DE LOS COMPROMISOS

VERIFICACIONES EN

DE FINANCIAMIENTO

CAMPO.
ACTA DE
ENTREGA A EMPRESA

PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.

CONCESIONARIA.

ILUMINACION
FORMADO

POR

ARREGLO
FOTOVOLTAICO DE
WP, BATERIA DE
AH,

12

INVERSOR DE

6.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES

INSTALACIN
DE 26 SFE,
CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.

VDC

240
600
E

800 VA.

INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN
TOTAL FINANCIERO DEL
S/.739,661.05, CADA PROYECTO.
SFS COMPRENDE:
DOCUMENTO
ARREGLO
FOTOVOLTAICO

DE

EL PROYECTO

NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.

LA

CONTRATISTA CUMPLE

S SUSTENTATORIOS

CON SUS OBLIGACIONES

DE GASTOS DIVERSOS.

DE ACUERDO CON EL

CUADERNO
480WP, BATERIA DE DE OBRA E INFORME
450 AH, 24 VDC E
DE SUPERVISIN.
INVERSOR DE 500 VA.
LIQUIDACIN

CONTRATO

APOYO DE LA

POBLACIN BENEFICIADA

CUMPLIMIENTO

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83

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UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO

DE OBRAS Y

S DE LOS COMPROMISOS

VERIFICACIONES EN

DE FINANCIAMIENTO

CAMPO.
ACTA DE
ENTREGA A EMPRESA

PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.

CONCESIONARIA.

3. CONCLUSION
De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa nica es
conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social.
El proyecto es sostenible, por lo que La Municipalidad Provincial de Requena, se
compromete cubrir los costos de Operacin y Mantenimiento; para cuyo efecto el
Alcalde ha remitido un Oficio de Compromiso.
Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa nica, siempre ser la
alternativa ms conveniente.
La alternativa nica produce impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente
local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la poblacin.
En la alternativa nica, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren en
la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y erosin de
suelos), y que su gran mayora son transitorios.
Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.

Municipalidad Provincial de Requena | Gerencia, Desarrollo Urbano e Infraestructura

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