MESTRE DE MATERIAIS
O mestre de materiais se refere ao cadastro de materiais da
empresa / centro / depsito, facilita o controle da empresa,
mantm histricos e diminui o esforo na digitao de dados.
Compras
Os dados aqui entrados so vlidos para cada centro
especificamente, so informaes relevantes para o processo de
compras da planta.
Unidade de medida bsica: Mesma unidade entrada em dados bsicos,
o sistema prope nos pedidos de compra esta unidade caso no haja outra
unidade entrada no campo a seguir.
para
de
material
>
MESTRE DE FORNECEDORES
O mestre de fornecedores tem todas as informaes relevantes
para compras (condies de pagamento, prazo de entrega, etc.) e
rea financeira (moeda, reteno de impostos, conta, etc.).
PRINCIPAIS CAMPOS E VISES DO MESTRE DE FORNECEDORES
PARA O MDULO MM
Dados Gerais
Aqui se entram os dados gerais do fornecedor que so utilizados
por todas as empresas da sociedade, independente da
organizao de compras ou da empresa, os dados aqui entrados
so vlidos para o mandante.
Dados de endereo (comunicao e localizao)
Forma de tratamento: como exemplo, em alguns casos necessrio
que se imprimam cartas ou que envie solicitaes de cotao via e-mail,
nestes casos o sistema utiliza este campo para buscar e imprimir a forma
de tratamento.
Nome: Entrar com o nome do fornecedor
Conceito de pesquisa 1/2: em pesquisas (abertura de match code), o
sistema pode utilizar a palavra chave para uma busca mais rpida, como o
nome fantasia, por exemplo.
Cdigo de domiclio fiscal: importante para a determinao das
alquotas de impostos (no Brasil), o sistema busca neste campo o valor da
origem da sada do material em um pedido de compras ou em uma
entrada de fatura.
Meio de comunicao Standard: administrao de endereos central,
meio pelo qual de diferencia a estratgia de comunicao dos
fornecedores (Basis e Abap).
Dados de controle (pagamento e impostos)
Muitos campos aqui entrados so utilizados apenas em outros
pases.
Cliente: Relevante para compensar partidas em aberto entre fornecedor /
cliente, caso o fornecedor esteja tambm cadastrado como cliente da
sociedade.
Grupo de autorizao: mesma funo do grupo de autorizao do
mestre de materiais, por aqui possvel limitar os acessos dos usurios.
ou
indireta
de
compra
de
organizao
compras
Processamento de textos
Os textos podem ser internos ou externos, e podemos criar textos novos
de acordo com a necessidade da empresa.
Nota de cabealho da requisio de compras: A nota de cabealho
pode ser usada para escrever um comentrio interno sobre o documento
de compra correspondente. Por exemplo, a nota poderia indicar que o
fornecedor tem apresentado um problema de controle de qualidade.
Outros usurios que exibirem o documento podero visualizar essa
informao, porm ela no enviada para o fornecedor.
Texto de item e textos desenvolvidos
Observar o comportamento
parametrizaes efetuadas.
do
sistema
de
acordo
com
as
Detalhe de itens
Nvel de reviso: caso o material tenha vrias verses, aqui possvel
atribuir a verso (lista tcnica) do material.
Quantidade: quantidade da requisio de compras
Quantidade pedida: caso a requisio de compras j tenha virado um
pedido de compras (ou contrato, programa de remessas...), o sistema
mostra aqui qual a quantidade j virou pedido.
Quantidade pendente: mostra qual quantidade ainda no virou pedido
de compras (ou contrato, programa de remessas...).
Flag concludo: caso a requisio de compras j tenha virado
totalmente um outro documento de compras (pedido, contrato...), o
sistema marca automaticamente este boto, assim no aparecer mais
esta requisio de compras como pendente em relatrios.
Flag cdigo de fixao: caso a requisio de compras no deva ser
alterada automaticamente pelo MRP, este cdigo de v estar marcado.
Data de remessa: mesma que a linha do item
Data da solicitao: data da criao da requisio de compras (data da
mquina).
Data da liberao: indica a data que a requisio de compras deve ser
liberada para compras, caso esta esteja sujeita a estratgia de liberao,
para que o material requisitado esteja disponvel na data desejada, o
sistema verifica:
- os tempos de entrega do fornecedor no registro info (caso a requisio
seja criada pelo MRP), e caso no haja registro info ou a requisio seja
criada manualmente, o sistema verifica o tempo de entrega no cadastro
de materiais;
- O tempo de processamento de compras, ou seja, o tempo que o
departamento de compras leva para transformar a requisio de compras
em cotao e posteriormente em pedido;
- A data de remessa da requisio de compras;
- O tempo de processamento de entrada de mercadorias indicada no
mestre de materiais (somente se a requisio de compras for criada pelo
MRP). Este tempo reflete o tempo necessrio para que o material seja
disponibilizado desde sua chegada a portaria da empresa, estes tempos
pode ser de conferncia, anlise pelo controle de qualidade e o tempo
para que seja levado at o local onde armazenado.
Prazo de entrega previsto: reflete os nmeros demonstrados acima, ou
seja, seu somatrio.
Preo de avaliao: o sistema prope este valor do cadastro de
materiais (mdio mvel ou standard), mesmo que tenha sido atribuda
Clicar em salvar
efetuar
Procedimento
Possuem-se requisies de compra com fontes de suprimento atribudas
no
sistema.
Para gerar pedido automaticamente destas requisies, proceder da
seguinte maneira:
1. Selecionar Requisio Funes subseqentes Criar pedido
Autom.via req. A primeira tela exibida.
2. Na parte superior da tela, entrar os critrios de seleo
organizacionais (por exemplo, o grupo de compras responsvel e o
centro). Na parte inferior da tela, entrar os critrios para a seleo
de requisies (por exemplo, um intervalo de nmeros, um
determinado material ou um intervalo de datas para requisies
liberadas dentro desse perodo).
3. Na parte do meio da tela, especificar os casos nos quais um pedido
separado deve ser criado para um item de requisio. (Se as
requisies para diferentes centros no so includas no mesmo
pedido, por exemplo.)
Se necessrio, definir o cdigo Omitir itens com erros.
Pode-se tambm executar a funo para fins de teste. Para isso,
definir o cdigo Execuo de teste. Pode-se ento ver, por exemplo,
quantos pedidos so gerados da lista de requisies.
Definir o cdigo Log detalhado se desejar executar e registrar em log
a funo em segundo plano. O registro em log mostra quais pedidos
foram gerados, e quais apresentam erros. Tambm fornece
informaes detalhadas sobre a fonte de erro para cada item de
requisio com erro.
Todas as requisies para as quais o sistema foi incapaz de gerar pedidos
(porque o fornecedor estava bloqueado na lista de opes de fornecimento
aps a requisio ter sido criada, ou porque no existe preo para o
material, por exemplo), so listadas em um log. Estas requisies devem
ser reprocessadas antes de se convert-las em pedidos.
Customizing para requisies de compras
Customizing:
administrao
de
materiais
>
requisies de compra > definir tipos de documento
compras
>
Oculto
Exibio
Facultativo
Obrigatrio
Salvar.
Classe
Criamos uma classe para agrupar as diversas caractersticas que
tratamos, isso facilita o trabalho do consultor na criao e manuteno
das estratgias de liberao, podemos ento definir classe como um
conjunto de caractersticas.
IMG: administrao de materiais > compras > requisies de
compra > processo de liberao > processo com classificao >
processar classes
Procedimento
Teremos ento que montar 3 estratgias de liberao, uma para cada
condio apresentada acima.
Boto classificao
Clicando no cabealho...
Verificamos acima, que o sistema est determinando que este texto seja
trazido da requisio de compras automaticamente, no mesmo caminho
do customizing temos tambm a parametrizao para textos de
cabealho.
Atualizar anexo Transao ME44
solicitaes de cotao;
pedidos de compra;
divises de programa de remessa;
contratos;
servios.