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Fecha: 25/03/2014

REV. 0

GUA PARA LA CREACIN DE PROCEDIMIENTOS

Aclaracin: El siguiente documento no corresponde a un procedimiento vigente dentro del sistema de gestin de calidad, su uso es
simplemente como ayuda para establecer una gua a la hora de la creacin del resto de los procedimientos de trabajo.

PUNTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE LA CREACIN DE PROCEDIMIENTOS


1) Todos los procedimientos de trabajo debern contener una caratula con el cdigo de
procedimiento y el nombre del procedimiento la cual se encuentra estandarizada a travs
una plantilla en un documento .DOC y se puede obtener de la siguiente direccin dentro
de la red de SINEC:
\\Dc03sipesa\iso\000-ISO 9000\FORMULARIOS-PLANTILLAS
All accedemos al documento Plantilla de creacin de procedimientos buscando la ltima
revisin de la misma.
2) Como se puede ver dentro de la plantilla detallada en el punto anterior encontramos para
completar los siguientes puntos:
Objetivo: Indica cual es el motivo de la creacin del procedimiento, que es lo que se
intenta con el mismo.
Alcance: Indica cual es el alcance de dicho procedimiento, reas, funciones que abarca,
etc.
Definiciones y abreviaturas: Conceptos utilizados dentro del mismo que deban ser
aclarados.
Descripcin del procedimiento: Descripcin del procedimiento propiamente dicha.
Registros y documentos: Los registros y/o documentos que se desprenden de la aplicacin
del procedimiento. Debern colocarse un modelo dentro del mismo como anexo.
Normas aplicables / referencias: Normas que deban de ser cumplimiento a la hora de
realizar las tareas que se desarrollan en el procedimiento.
Historial de revisiones: Es un cuadro indicativo que tiene como objetivo dejar asentadas
todas las modificaciones realizadas al procedimiento desde su emisin inicial.
Vigencia: Fecha en que entra en vigencia el procedimiento para su aplicacin definitiva.
Tener en cuenta que cada modificacin que se le haga al procedimiento implicar que
aumentar en una unidad el nmero de revisin y por lo tanto implica una nueva fecha de
vigencia del mismo.

Fecha: 25/03/2014

REV. 0

Anexos: Debern dejarse asentados un modelo de todos los registros que deban
completarse por la ejecucin de dicho procedimiento.
3) Una vez realizado el procedimiento de trabajo deber ser presentado al responsable de
calidad de SINEC S.A, el mismo codificar el procedimiento de trabajo y luego realizar las
correcciones pertinentes al mismo. En caso de ser aprobado por el R.C este ser enviado al
responsable por la direccin para su aprobacin definitiva, una vez aprobado entrar en
vigencia segn la fecha definida.

Nicolas Olmo
Responsable de calidad
Nolmo@sinec-sa.com.ar

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