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1
2009 Todos los derechos reservados
Equipo de Especialistas en ASPSSIPA-PEP
Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Objetivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Visin Panormica-SSPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Proceso de Disciplina Operativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Subsistema de Administracin
de la Seguridad de los Procesos
(SASP)
Este Subsistema consta de 14 Elementos en el proceso sean identificados-entendidos
operativos ms un mecanismo que aplicados para poder as, administrar y controlar sus
sistemticamente y sistmicamente, a travs riesgos lo cual, conllevar a que las lesiones e
de controles administrativos (programas, incidentes relacionados con el proceso puedan
procedimientos, evaluaciones, auditorias) a las ser administrados con un enfoque de CERO
operaciones que involucran materiales incidentes y lesiones.
peligrosos, permiten que los peligros implcitos
Subsistema de Administracin
Ambiental (SAA)
Este Subsistema consta de 15 Elementos cuya administrando los aspectos e impactos
aplicacin sistemtica, sistmica y dinmica, ambientales de nuestras operaciones y
permite desarrollar controles administrativos procesos productivos, asegurando el
para la prevencin y control de la cumplimiento del marco legal aplicable.
contaminacin del medio ambiente,
Beneficios para el
Negocio
Organizacin
Estructurada
Rendicin de Cuentas
Objetiva
La aplicacin consistente y efectiva del Subsistema ASP favorece la continuidad operativa sin
afectaciones al propio proceso, al personal y al medio ambiente.
Tecnol. Anlisis Admn. Proced. Rev. de Admn. Plan de Admn. Invest. y Entren.
Aseg. de Integ. Contra- Audito-
del Riesgo Camb. Oper. y Segur. Camb. Resp. a Camb. Anl. y
Calidad Mecn. tistas ras
Proceso Proceso Tecnol. Prc. Seg. PreArr. Menor. Emerg. Person. Incid. Desemp.
Diseo
L P L P P P P P P P
Operacin
P L P L P P L P L P P P L P
Administrador de Activo /
Mantto.
P P P P L L P L P L P P P P
Admn.
P P P P L P L
L
SIPA
P P P P P P P P P P P P P
Liderazgo y Compromiso
3.1.3 Procedimientos
Admn. de Cambios de
de Operacin y Tecnologa
Prcticas
Seguras
Principio
Este elemento proporciona una descripcin Desarrollar el Elemento de Tecnologa del
detallada de las condiciones de operacin del Proceso (TP) da como resultado integrar el
proceso y de sus equipos e identifica los paquete tecnolgico, el cual incluye tres
riesgos de los materiales peligrosos utilizados. apartados:
Caractersticas
Todos los datos sobre las propiedades fsicas y se mantienen actualizadas para cada material
qumicas del material, desde el punto de vista peligroso.
de los peligros, se preparan, se documentan y
Propiedades Fsicas:
Son las caractersticas propias de una para su manejo y control en un proceso
sustancia o material, las cuales sirven de base determinado, tales como:
Propiedades Qumicas:
Son las que exhibe la materia cuando por descomposicin o por reaccin con otras.
experimenta cambios en su composicin, ya Por ejemplo: descomposicin por efecto del
sea transformndose en una sustancia nueva calor, reaccin con un cido, combustin, etc.
Datos de reactividad:
Cintica de reaccin al combinarse con Efectos peligrosos de la mezcla de
otro material o sustancia (mecanismo de materiales diferentes con potencial de
reaccin). manifestarse.
Incompatibilidad
Otros peligros:
Riesgos asociados con equipo en Alta presin
movimiento Vaco
Liberacin o generacin no controlada de Gases inertes (asfixia)
energa Radiacin (ionizante y no ionizante)
Equipo rotatorio Materiales biolgicos
Temperaturas extremas
Toda la informacin relacionada con los riesgos Los documentos y los expedientes de los
o peligros de los materiales debe comunicarse Peligros de los materiales, son una integracin
y ponerse a disposicin de todos los de todos los datos relacionados con los
trabajadores ya sea que intervengan en el riesgos, los cuales son una de las bases que
proceso o que puedan sufrir una exposicin a como insumo fundamentan las actividades que
los riesgos de ellos. deben realizarse para la identificacin de
riesgos.
Permite determinar las propiedades fsicas y sobre los materiales que maneja el proceso y
qumicas de todos los materiales involucrados detalla la incompatibilidad y los efectos
en el proceso de tal manera que se puede indeseables que pueden ocurrir cuando se
construir una matriz de interaccin qumica (ver mezclan diferentes sustancias o materiales.
apndice 3) la cual proporciona informacin
1. Nombre del fabricante o Importador: PEMEX Perforacin y Mantenimiento de Pozos, UO de Poza Rica.
2. En Caso de Emergencia comunicarse a: 01 782 826 1000
Fax: 823-53-11, 823-52-79
Extensin:: 3-52-93
3. Domicilio completo:
1. Ingestin Accidental: Dao al tejido estomacal provocando No inducir el vmito. Se recomienda tomar
escoriaciones hasta perforacin de la pared del vinagre o jugo de limn diluido en agua y
estmago, pudiendo causar hasta la muerte. acudir al servicio mdico.
3. Contacto con los Ojos: Ocasiona irritacin del ojo y puede ocasionar Verificar y remover lentes de contacto.
tambin deterioro o prdida la visin, Lavar los ojos con abundante agua por lo
incluyendo ceguera permanente. menos durante 15 min. No permitir que la
vctima se talle o cierre los ojos.
4. Contacto con la Piel: Irrita y reseca la piel, provoca dermatitis y Quitar la ropa contaminada y lavar la piel
eritema. con agua y jabn en abundancia por lo
menos durante 15 min. Mantener a la
vctima abrigada y en reposo..
residual puede despejarse en recipientes para su posterior eliminacin. La aplicacin de polvo de cemento o ceniza para absorber el
contaminante residual acuoso puede contaminarse. El carbn activado puede tambin ser utilizado.
Las bases del diseo del proceso se los equipos e instalaciones nuevas y a los que
documentan, actualizan y comunican a los intervengan en la operacin y mantenimiento
trabajadores encargados de poner en servicio del mismo.
Como ejemplo de datos del diseo de equipos Proceso, se relaciona la siguiente informacin,
requerido por el paquete de Tecnologa del misma que no se considera limitativa:
Es importante que las bases de diseo se Los expedientes con la base de diseo de los
conserven y entreguen a quienes adquieren los equipos, se deben mantener actualizados
equipos, los operan y mantienen. mediante la aplicacin sistemtica del elemento
de Administracin de Cambios de Tecnologa.
Productos esperados
Interaccin sistmica
Integrar un paquete tecnolgico que por s solo Riesgos de Proceso (ARP), asimismo
describa de manera clara y precisa el fundamenta los procedimientos de operacin
funcionamiento del proceso, tendr como para el manejo del proceso (POPS) mediante
consecuencia, que el elemento de Tecnologa los cuales se capacita al personal operativo
del Proceso asegure que los otros elementos (ED) y tambin sirve de base para disear los
aporten el valor que requieren cada uno de programas de mantenimiento de los equipos
ellos en el sistema ASP, considerando el (IM) para asegurar que estos operen de
desempeo sistmico que les demanda el acuerdo a las especificaciones de diseo,
sistema como tal. adems de facilitar los planes y programas de
Aseguramiento de la Calidad (AC).
La informacin de la tecnologa del proceso se
utiliza en la elaboracin de los Anlisis de
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades descritas, se en la Funcin de SIPA establecidas
deben considerar las Responsabilidades del formalmente y avaladas por la Direccin.
Sistema PEMEX SSPA en la Lnea de Mando y
Responsable de la instalacin
Disponer del paquete tecnolgico de su Asegurarse que el paquete tecnolgico
instalacin para consulta de acuerdo a las est actualizado de acuerdo a las
actividades operativas y asegurarse que modificaciones y rehabilitaciones que
las actividades de mantenimiento, pruebas, impliquen un cambio al proceso original,
arranque, entre otras, estn basadas en la as como tambin asegurarse que el
informacin de ese paquete. personal que opera la instalacin conozca
la informacin del paquete.
Guardin de la Tecnologa:
Revisar, validar y autorizar la integracin Asesorar a los especialistas segn las
del paquete tecnolgico. necesidades.
Autorizar los cambios al proceso. Interactuar con los guardianes de la
Asegurar: tecnologa de otros Centros de Trabajo
o La actualizacin del paquete tecnolgico. para intercambiar experiencias e
o La preservacin fsica y virtual de toda la informacin relacionada con el paquete
informacin del paquete de tecnologa. tecnolgico.
o El control del manejo de la
documentacin.
No se permiten simplificaciones o arreglos que no estn acorde a las especificaciones del diseo
del proceso.
Produccin
1. Cul es el Principio del elemento de Tecnologa del Proceso y cules son los apartados que lo
integran?
R.-
2. Enuncie 3 ejemplos de cada uno de los apartados que integran el elemento de Tecnologa del
Proceso.
R.-
3. Qu informacin del Elemento de Tecnologa del Proceso (TP), es necesario conocer para que
el separador cumpla con su funcin y opere de manera segura?
R.-
4. Qu personal debe conocer la informacin de la Tecnologa del Proceso para que el separador
se construya, instale, opere y mantenga para asegurar su ptimo funcionamiento?
R.-
Qu debe hacer considerando la Tecnologa del Proceso, para asegurarse que las
especificaciones de los preventores son las adecuadas a las operaciones de perforacin y al
equipo con que se va a realizar la operacin?
R.-
Consiste de:
Identificacin de peligros y
Condiciones peligrosas
La identificacin de los peligros de una prdidas de continuidad operativa, en caso de
instalacin se efecta por un Equipo falla o prdida de la contencin.
Multidisciplinario para conocer los materiales y
condiciones de operacin cuyas propiedades Lo anterior es el insumo para la revisin de los
fisicoqumicas pueden causar explosin, fuego, riesgos del proceso que se determinan
nubes txicas y afectaciones tales como mediante metodologas de anlisis de riesgos.
fatalidades graves, impactos ambientales y/o
Propsito:
Es identificar los riesgos, situaciones de riesgo, el establecimiento de salvaguardas para la
eventos especficos de accidentes que reduccin de los riesgos. La metodologa
podran producir una consecuencia indeseable. puede involucrar el evaluar posibles
La metodologa debe ser aplicada por un grupo desviaciones del diseo, construccin,
multidisciplinario con experiencia en la modificaciones u operaciones y requiere de un
identificacin de posibles situaciones que entendimiento bsico del proceso.
conlleven a un accidente, sus consecuencias y
Caractersticas:
Se basa en el libre ejercicio de preguntar. Tiene componentes nicos en
Puede discutir todos los aspectos comparacin con otras metodologas.
relevantes.
Combina la libre creatividad de la lluvia de Puede ser exhaustivo.
ideas con el uso sistemtico y disciplinado Genera consenso en el manejo de los
de la lista de revisin. riesgos.
Puede analizar un gran nmero de Elabora un reporte que tambin es til en
peligros. la capacitacin.
Secuencia metodolgica:
Se debe empezar por el principio del Considerar tambin los distintos aspectos
proceso. operativos (arranque, operacin normal o
Generar todas las preguntas Qu pasara emergencia, paro, mantenimiento, etc.)
si? posibles hasta que la creatividad bsica
se agote.
Nota: No es necesario que todas las preguntas empiecen con la frase Qu pasara si?
Propsito:
El Checklist tradicional es usado primeramente algn otro mtodo de evaluacin de riesgos
para asegurar que las organizaciones o para descubrir riesgos en comn que el
empresas cumplan con prcticas estndar. En Checklist por s solo no identifica.
algunos casos se utiliza esta metodologa con
Caractersticas:
Para crear un Checklist tradicional, el el cumplimiento de procedimientos
anlisis define diseos estndar estndares.
prcticas de operacin, estos son usados El mtodo de anlisis Checklist es verstil.
para generar una lista de preguntas El tipo de evaluacin con un Checklist
basadas en deficiencias o diferencias. puede variar y ser usado rpidamente para
Un Checklist completo contiene respuestas una evaluacin simple para una
a las preguntas si, no, no aplicable, evaluacin ms profunda.
necesita ms informacin. La tabla siguiente muestra el tiempo
La calidad de los resultados vara con las estimado que toma la ejecucin de un
situaciones especficas, pero generalmente estudio de evaluacin de riesgos usando la
ello conlleva a decisiones si o no sobre tcnica de anlisis Checklist.
Fortalezas:
Cubre una amplia gama de peligros Toma en cuenta los efectos en los
Requiere de poca capacitacin previa y es procesos adyacentes
relativamente fcil de usar Compara el proceso con la experiencia
Es una herramienta de aprendizaje eficaz previa
Cuestiona el diseo
Limitaciones:
Lo atajos dan lugar a revisiones dbiles Solo funciona si se hacen las preguntas
Profundidad de anlisis limitada correctas
Subsistemas electromecnicos
Integridad Mecnica
Modo de Falla: Es la descripcin de cmo puede fallar el equipo (abierto, cerrado, etc.)
Fortalezas
Evaluacin metdica de todas las Fcil de documentar
desviaciones con respecto al diseo Est diseado para los procesos qumicos
Excelente mtodo para situaciones nuevas pero puede adaptarse a otros procesos
(inclusin de equipos y modificaciones al
proceso)
Limitantes
Presupone que el diseo est correcto Requiere modelo o diagrama exacto
para las situaciones normales (DTIs, As Built, etc.)
Fortalezas
Define varias rutas hacia el Evento Tope Proporciona informacin objetiva para la
Cuantifica la probabilidad de llegar al toma de decisiones
Evento Tope Analiza combinacin de eventos
Analiza los errores humanos
Limitantes
No es de fcil comprensin para el lector Requiere de la experiencia de un
Se enfoca en el evento vs el proceso especialista
(mbito limitado)
Qu
Etapa de Lista de Qu pasa rbol de
pasa si?
Desarrollo del verificacin si? / Lista de HAZOP FMEA Fallas
(WHAT
Proyecto (CHECKLIST) Verificacin (FTA)
IF?)
Investigacin y
X
desarrollo
Diseo conceptual X X X
Operacin de la
X X X X X X
unidad piloto
Ingeniera de
X X X X X X
detalle
Construccin y
X X X
arranque
Operacin
X X X X X X
rutinaria
Expansin o
X X X X X X
modificacin
Investigacin de
X X X X
accidentes
Desmantelamiento X X X
Secuencia en la ejecucin de un
Anlisis de Consecuencias:
a. Contar con la descripcin del proceso. f. Ejecutar la modelacin, para un escenario
b. Identificar los materiales de proceso: todos de peligro en particular: mediante la
los componentes o productos que se aplicacin del procedimiento que se
manejan dentro del proceso, con sus encuentra en la gua del usuario del
respectivas propiedades fsico-qumicas. simulador de consecuencias.
c. Identificar las condiciones climatolgicas: g. Efectuar un anlisis de los resultados
como son temperaturas atmosfricas, arrojados por el simulador de
direccin y velocidad del viento, etc., del consecuencias: en donde se debe
sitio donde se encuentra la instalacin en identificar cules son los radios de
estudio. afectacin, los radios de amortiguamiento y
d. Identificar los parmetros de proceso: en los radios de las que seran zonas seguras.
sus condiciones normales, mximas y h. Emitir recomendaciones y conclusiones:
mnimas de operacin. estas se harn en base a los resultados
e. Establecer los escenarios de peligro a obtenidos y su anlisis.
modelar: ya sea fuego, liberacin de i. Documentar la memoria de clculo
productos, explosin o dispersin de arrojada por el simulador.
gases.
Desarrollo y administracin de
recomendaciones
Desarrollo de recomendaciones
Basndose en los resultados obtenidos en el riesgos del proceso. Las cuales incluyen
anlisis de riesgo, se determinan las acciones para:
recomendaciones que permitan reducir los
Mejorar los equipos existentes o implantar Realizar estudios adicionales para verificar
equipos nuevos. que los escenarios de accidentes
Reducir el potencial de errores humanos postulados son posibles y para determinar
mediante mejoras en el entrenamiento de el mtodo ptimo para reducir el riesgo
los empleados, en los procedimientos y en asociado a dichos escenarios.
los sistemas de administracin.
Documentacin de recomendaciones
El informe del Anlisis de Riesgo incluye una los riesgos del proceso. El resumen de las
descripcin de cada una de las razones ayuda a aquellos involucrados con el
recomendaciones, junto con una redaccin de anlisis de riesgo de los procesos, pero que no
las razones por las cuales se emiti la participaron en las sesiones del Equipo
recomendacin. Multidisciplinario (por ejemplo, personal que
realiza revisiones de la gestin de la
Las recomendaciones se deben dirigir a la administracin, o los empleados encargados de
Mxima Autoridad del Centro de Trabajo para implantar las recomendaciones).
que las consideren como mejoras para reducir
Elaboracin de un Anlisis de
Riesgos de los Procesos
Un anlisis de riesgos organizado, completo y que sustente su implementacin, el cual debe
sistemtico debe apegarse a un mecanismo incluir las siguientes actividades:
Diseo Operacin
Construccin Cierre de Operaciones /Desmantelamiento
Construccin
Se debe verificar peridicamente en la recomendaciones emitidas en el anlisis de
construccin, el cumplimiento de las riesgo detallado.
Los segmentos deben jerarquizarse utilizando un criterio integrado de gravedad del riesgo
percibido, que puede incluir.
Producto esperado
Riesgos identificados, evaluados, mantenimiento del proceso su entendimiento
documentados y comunicados, que faciliten al para la aplicacin de acciones preventivas
personal involucrado en el diseo, operacin y destinadas a la operacin segura.
Interaccin sistmica
El ARP es un elemento clave para la seguridad El ARP se fundamenta con la informacin
de una instalacin desde la planeacin de un descrita en el TP, sus resultados identifican los
proyecto a fin de lograr la continuidad operativa escenarios de riesgos que estratgicamente se
durante su vida til, contribuyendo fuertemente deben considerar en la elaboracin de los PRE,
a eliminar incidentes de proceso, debiendo asimismo, las recomendaciones que afecten a
mantener una permanente interaccin la operacin y al mantenimiento deben tomarse
sistmica con los elementos de ASP en cuenta en los POPS los cuales son la base
considerando sus revisiones de acuerdo a lo de la capacitacin (ED) del personal operativo.
que demande el propio proceso.
Responsabilidades
Equipo Multidisciplinario
Definir los lmites de revisin para Realizar la ponderacin de los escenarios
identificar el proceso o subprocesos objeto de riesgo.
del Anlisis de Riesgo. Efectuar el anlisis de consecuencias.
Desarrollar el programa de revisiones. Proporciona recomendaciones (acciones
Identificar todos los escenarios de riesgos para reducir el riesgo).
del proceso a travs de las metodologas Recopila informacin y elabora reporte.
de anlisis de riesgos.
Definiciones
Anlisis de Riesgos de Proceso.- Es un Anlisis de Consecuencias.- Estudio y
estudio metdico para identificar, evaluar y prediccin cualitativa de los efectos que causan
controlar los riesgos del proceso, los eventos o accidentes como fugas de txicos,
principales riesgos son: incendios, explosiones incendios o explosiones entre otros, sobre la
o fugas de materiales txicos. poblacin, el ambiente y las instalaciones.
Consiste de dos partes: una RPP y un Anlisis Capas de Proteccin.- Previene o evita que
de las Consecuencias (evaluacin del impacto). un evento iniciador resulte en un evento
peligroso.
Evaluacin de Riesgos. Proceso de identificar de fuga o falla y la frecuencia con que pueden
peligros o condiciones peligrosas en los ocurrir, y caracterizar y jerarquizar el riesgo
materiales y sustancias o en los procesos; resultante.
analizar y/o modelar las consecuencias en caso
procedimientos, o reas que incluyan otros
Escenario de Riesgo. Determinacin de un estudios.
evento hipottico, en el cual se considera la
ocurrencia de un accidente bajo condiciones Riesgo de Proceso.- Es un peligro inherente al
especficas, definiendo mediante la aplicacin proceso, que representa una condicin o
de modelos matemticos y criterios acordes a caracterstica con potencial para causar daos
las caractersticas de los procesos y/o graves a las personas, las instalaciones y el
materiales, las zonas potencialmente medio ambiente
afectables.
Riesgo.- Peligro a los que se expone el
Peligro.- Es toda condicin fsica o qumica personal y/o dao a la propiedad o ambiente.
que tiene el potencial de causar dao al Combinacin de la probabilidad de que ocurra
personal, a las instalaciones o al ambiente. un accidente y sus consecuencias.
3. Mencione 3 Metodologas que son utilizadas en los ARP para la identificacin de los riesgos
del proceso.
R.-
4. Mencione 3 riesgos del proceso que pueden ser identificados en un ARP y sus posibles
consecuencias.
R.-
Produccin
1. Cmo evaluara los riesgos que representa el instalar y operar el equipo sin determinar
las causas del dao prematuro de la PSV-001?
R.-
Considere:
1. Cmo evaluara los riesgos que representa el instalar y operar el equipo sin determinar las
causas del dao prematuro?
R.-
2. Qu acciones debera tomar el jefe de mantenimiento para eliminar las causas que originan la
falla?
R.-
Considere:
Caractersticas
Procedimientos operativos
a. Deben ser especficos y documentados d. Debern basarse en los riesgos identificados
para cada proceso. mediante los Anlisis de Riesgo del
b. Deben ser congruentes con la Tecnologa Proceso en cuestin.
del Proceso. e. Deben tener un formato estandarizado,
c. Deben ser elaborados y revisados por sencillo y ser fciles de comprender por
personal capacitado, con experiencia y todos los trabajadores involucrados en el
relacionado con el proceso en cuestin. proceso.
h. Estipulan los lmites mximos y mnimos de (CEO), as como los Lmites Seguros de
las Condiciones Estndar de Operacin Operacin (LSO) del proceso.
de
Riesgo
Operacin Operacin
Insegura Insegura
R
Min. Min. Max. Max.
CEOs
LSOs
Operar en este rango (dentro de los LSO pero fuera de las CEO)
produce algn tipo de inestabilidad que requiere de una accin
de control para retornar a las CEO.
Estructura de un Procedimiento
Operativo
I. Objetivo General: y/o modificado aplicando el proceso de la
administracin de cambios de tecnologa,
Se debe anotar explcitamente los objetivos llenando toda la informacin necesaria,
que se desean lograr al aplicar el contando con la aprobacin de las reas
procedimiento operativo. involucradas y la mxima autoridad de la
instalacin, con firmas completas y no con solo
II. mbito de Aplicacin o Alcance y las iniciales.
Responsabilidades:
IV. Referencias (Marco Normativo):
Se debe establecer los lmites y fronteras de lo
que abarca el procedimiento. En este apartado se deben mencionar las
normas especficas en las que se basa el
III. Revisin y Actualizacin de Cambios en procedimiento operativo; el Plan de Respuesta
los Procedimientos Operativos: a Emergencia (PRE) de la instalacin, etc.
XI. El Paso a Paso de la Operacin: Instrucciones necesarias para llevar a cabo las
operaciones de arranque despus de que la
Se describen las acciones/actividades para la instalacin sali de operacin y fue objeto de
operacin y control del proceso y los pasos a mantenimiento general o parcial.
seguir para corregir o evitar desviaciones de los
Valor de los Procedimientos Operativos. lmites del proceso y describen los pasos que
deben darse para corregir y/o evitar las
Los procedimientos de operacin brindan, a desviaciones.
quienes estn encargados de operar el
proceso, un conocimiento claro de los Un procedimiento de operacin cuenta con
parmetros y lmites operativos detallados para toda la informacin pertinente sobre seguridad,
una operacin segura. salud y proteccin ambiental para que el
personal tenga una idea completa de los
Tambin explican claramente las riesgos (reales y posibles).
consecuencias de operar por fuera de los
Prcticas Seguras
Como parte de las actividades para la que el bombero y su ayudante son nuevos en
sustitucin de la PSV-001 del tanque separador su categora y que en las actividades similares
de primera etapa, es necesario realizar que usted particip anteriormente no se utiliz
movimientos operativos en dicho tanque y el procedimiento especfico para realizar esta
usted como encargado de produccin detecta actividad.
Caractersticas
Una Administracin de Cambios de Tecnologa posible mediante la aplicacin de un
que permita evaluar, documentar y autorizar de mecanismo basado en los siguientes puntos:
manera correcta los cambios, nicamente es
Solicitud de cambio
Un cambio de tecnologa se documenta desde as como tambin por la atencin de
su inicio mediante una solicitud, donde se desviaciones detectadas a travs de las
justifique la necesidad del cambio, mismo que diferentes actividades para la identificacin de
puede originarse de una oportunidad de mejora las mismas (auditoras, ARP, inspecciones, IAI,
en la operacin o en la seguridad del proceso, etc.).
Con base a una evaluacin tcnica o de prcticas aplicadas para que el cambio
ingeniera soportada con el paquete de cumpliera con el objetivo planteado.
tecnologa, determinar la factibilidad del Determinar si efectivamente el cambio se
cambio propuesto. trata de un cambio de tecnologa del
Analizar si el cambio propuesto se ha proceso y no se trata de un cambio menor
efectuado en alguna otra instalacin, con el o un reemplazo del mismo tipo.
objeto de verificar los resultados obtenidos, Precisar si se trata de un cambio de
de lo cual podr determinarse la viabilidad emergencia, definitivo o temporal.
de la misma y en su caso considerar las
Esta actividad debe ser documentada con los tomaron para determinar si el cambio es o no
puntos anteriores, resaltando el resultado de la viable.
evaluacin y las consideraciones que se
El objetivo final es el de contar con un proceso riesgos y las consecuencias del cambio, as
disciplinado para asegurar la verificacin de los como las medidas de control necesarias.
Producto Esperado
Cambios a la tecnologa del proceso, La Administracin de Cambios de Tecnologa
evaluados, documentados y autorizados de (ACT) motiva la revisin y actualizacin de los
manera consistente, identificando, evaluando y Elementos de la ASP que se vean afectados
administrando los riesgos que el cambio puede por el cambio, para su correcto desempeo
causar al proceso, con la finalidad de iniciar y dentro del sistema.
mantener la operacin del proceso de manera
segura.
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades relacionadas, lnea de mando y de la funcin de SSPA con
se deber considerar las descritas en Los respecto al SASP.Equipo Multidisciplinario
documentos generados y autorizados en los para administracin del cambio:
que se establezcan las responsabilidades de la
Guardin de la Tecnologa:
Aprobar el cambio desde el punto de vista Incorporar la informacin necesaria
tcnico. generada por el cambio en el paquete
tecnolgico
Asesorar al Equipo Multidisciplinario
durante el anlisis del cambio propuesto.
Produccin:
1. Qu documentacin deber considerarse con relacin al cambio de las poleas del sistema
de izaje para evitar la introduccin de riesgos no identificados?
R.-
2. Mediante que mecanismos podra el perforador asegurarse que el cambio cumple con los
requisitos de este elemento?
R.-
de Contratistas
Auditoras
3.2.3 Administracin
de Cambios de
Personal Entrenamiento y Desempeo
3.2.4 Investigacin y
Anlisis de
Incidentes y El recurso personal, se refiere al conjunto de personas que
Accidentes operan y mantienen el proceso.
Caractersticas
Todo el personal asignado al proceso deber identificacin y control de los riesgos y en los
ser considerado para recibir un entrenamiento planes de respuesta a emergencia de la
enfocado al desarrollo de sus habilidades instalacin en donde realiza sus actividades.
bsicas, en las tareas del propio puesto, en la
Entrenamiento Bsico:
Una visin general del proceso que incluya Plan de respuesta a emergencias:
una explicacin sobre conceptos tericos Escenarios de riesgos y roles del personal
bsicos del proceso. en caso de presentarse una emergencia.
Polticas de seguridad de la organizacin. Prcticas seguras identificadas como
Riesgos de los materiales que se emplean necesarias en la Instalacin en donde
en el proceso. realizar sus actividades.
Riesgos del proceso.
Entrenamiento Especializado:
El entrenamiento especializado se debe dirigir una vez que el personal ha cubierto la fase del
al personal asignado a la operacin y entrenamiento bsico.
mantenimiento del proceso y se debe realizar
Evaluacin:
Cuando los trabajadores asignados al proceso o puede ser informal, por ejemplo se puede
terminen el programa de entrenamiento, deben realizar un recorrido por las instalaciones,
evaluarse, por la lnea de mando de las reas cuestionando al operador entrenado y l puede
correspondientes (operacin o mantenimiento), responder mostrando que hacer en una
para asegurar el entendimiento de los aspectos situacin particular. Solo aquellos que
cubiertos en el entrenamiento. aprueben la evaluacin se pueden considerar
aptos para operar y dar mantenimiento de
La evaluacin se puede ser formal realizando manera segura la instalacin.
preguntas con respuestas de seleccin mltiple
Entrenamiento de refuerzo
El personal que se desempee en una misma periodo mayor a 3 aos, lo anterior con la
categora durante determinado periodo de finalidad de asegurar que este personal
tiempo, tambin requiere de un proceso de entienda y aplique de manera correcta los
actualizacin, el cual no debe de exceder de un procedimientos de operacin actuales.
Se necesita un programa para garantizar que el por capacidad disminuida y estn aptos para el
personal asignado al proceso no est afectado trabajo. El programa debe incluir lo siguiente:
Producto esperado
La implementacin adecuada del Elemento de entrenado genera altos niveles de
Entrenamiento y Desempeo (ED) da como competencia, mejoras en la seguridad
resultado contar con personal capacitado, con operativa, mayor eficiencia y rentabilidad.
los conocimientos habilidades y actitudes
necesarias para realizar de manera segura sus La capacitacin al personal relacionado con el
actividades en el proceso conforme a los proceso en la identificacin, comprensin y
requerimientos que el sistema de ASP control de los riesgos asociados a su actividad,
demanda. sienta las bases para lograr un cambio en la
cultura de seguridad de una Organizacin.
La aplicacin sistmica de todos los elementos
de la ASP llevada a cabo por personal bien
Interaccin sistmica
La capacitacin del personal relacionado con el las actividades de inspeccin, pruebas y
proceso conforme a los requerimientos de la mantenimiento en las instalaciones de proceso
ASP, facilitar el entendimiento y la aplicacin (IM), se fundamentan en las especificaciones
de los elementos de este sistema, asegurando de los sistemas, equipos y componentes
su correcto funcionamiento para contribuir a la descritas en el paquete tecnolgico del proceso
continuidad operativa del proceso sin (TP y AC).
afectaciones a las instalaciones, al personal y
medio ambiente. La capacitacin del personal relacionado con el
proceso en el conocimiento de los planes de
Un adecuado entrenamiento del personal respuesta a emergencia de las instalaciones en
relacionado con el proceso deber estar donde realiza sus actividades (PRE), permitir
fundamentado en los POPS identificados como al personal entender y emprender las acciones
necesarios para la operacin segura del para atender una emergencia y retornar a las
proceso, los cuales a su vez tienen que ser condiciones normales de operacin del
congruentes con la informacin del diseo del proceso.
proceso y de los equipos (TP) adems de
considerar los riesgos identificados y las El entrenamiento al personal que ocupar un
medidas para su control (ARP). puesto relacionado con el proceso (ACP),
contribuir a que se conserve la experiencia,
Los procedimientos para la capacitacin en las conocimientos y habilidades que el proceso
funciones del puesto, del personal que realiza requiere para operar de manera segura.
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades relacionadas, que se establezcan las responsabilidades de la
se deber considerar las descritas en Los lnea de mando y de la funcin de SSPA con
documentos generados y autorizados en los respecto al SASP.
Recursos Humanos:
Coordinar, asesorar y validar los Mantener una base de datos actualizada
programas de capacitacin. de los programas de capacitacin.
Disear los formatos de evaluacin del
personal capacitado.
Enfoque prctico
Todos los trabajadores de una instalacin de Como trabajador debes ser fsicamente capaz,
produccin o perforacin deben tener como estar mentalmente alerta y tener la habilidad de
caracterstica clave, actuar correctamente y usar un buen juicio para seguir cabalmente las
estar debidamente capacitados y entrenados prcticas y procedimientos establecidos. La
para desempear las funciones de su puesto capacitacin que debes recibir debe incluir un
de manera adecuada, este es un requisito panorama general del proceso; los riesgos
indispensable para garantizar el manejo seguro especficos para la seguridad, salud y medio
de materiales peligrosos y mantener los ambiente; procedimientos de emergencia;
equipos operando con seguridad. Se pueden procedimientos de operacin y prcticas
tener implantados todos los dems elementos seguras aplicables a las tareas del puesto, bajo
de la ASP pero sin un personal dedicado a este mismo tenor el programa de capacitacin
seguir de forma consistente las polticas y debe incluir como mnimo capacitacin en
procedimientos documentados, las habilidades bsicas, en las tareas del puesto,
oportunidades de operar con seguridad se en el control y respuesta ante emergencias as
reducen considerablemente. como la capacitacin complementaria y de
repaso.
Produccin:
ENTRENAMIENTO Y DESEMPEO
Qu acciones tomara como responsable para asegurarse que los trabajadores cuentan con los
conocimientos suficientes para desempear sus funciones?
R.-
ENTRENAMIENTO Y DESEMPEO
Qu acciones tomara como responsable para asegurarse que los trabajadores cuentan con los
conocimientos suficientes para desempear sus funciones?
R.-
Caractersticas
Todo lo anterior, permitir establecer con debe cumplir el Contratista para la realizacin
precisin los requerimientos en materia de de sus actividades de manera segura y sin
Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que afectaciones.
Se debe contar con un programa de que indique las acciones a realizar, los plazos y
cumplimiento de objetivos y metas en materia responsables de dichas acciones, asimismo dar
de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, seguimiento al cumplimiento del programa.
Administracin de cambios
Cambios a la Tecnologa
Se debe considerar que todos los Contratistas operar y dar mantenimiento al proceso, los
cuenten con un sistema para administrar los planes de aseguramiento de la calidad para la
cambios de tecnologa, que contemple la adquisicin de equipos sujetos a un cambio y
realizacin de los anlisis de riesgos que su refaccionamiento, as como la revisin y/o
implican los cambios, las recomendaciones actualizacin de los planes de respuesta a
derivadas de esos anlisis y la atencin de las emergencia en caso de que se introduzcan
mismas. nuevos escenarios de riesgos.
Todos las actividades que impliquen cambios a Ningn cambio al proceso puede efectuarse
la TP a cargo de las Contratistas debern ser hasta que se cumplan con los requisitos
sujetos a los mecanismos de Administracin de establecidos por la Organizacin para la
Cambios de Tecnologa que la Organizacin Administracin de Cambios de Tecnologa
disponga para tal efecto, siendo indispensable (ACT) y se encuentre debidamente autorizado
que se verifiquen los aspectos de la ASP que por el personal facultado para ello.
afectan el cambio para su adecuacin a las
nuevas condiciones del proceso, la revisin y Para lo anterior, el contratista debe cerciorarse
actualizacin de las especificaciones descritas que se han cumplido todos los requisitos
en la tecnologa, los procedimientos de establecidos en los mecanismos de la
operacin y mantenimiento, los anlisis de Administracin de Cambios de Tecnologa
riesgos del proceso, la capacitacin y los (ACT) de la organizacin y los propios.
perfiles del puesto del personal que instalar,
Cambios de Personal
Los contratistas deben contar con un Para lo anterior se requiere establecer el perfil
mecanismo que asegure que su personal del puesto, identificando los requisitos de grado
cuente con la experiencia, los conocimientos y acadmico, especialidad, experiencia, los
las habilidades requeridas para el correcto conocimientos y habilidades especficos que
desempeo de sus actividades. debe poseer el personal propuesto para
desempear un puesto.
Asimismo, el personal de Contratistas debe Contar con un registro de los simulacros en los
participar activamente en los simulacros de la que ha participado el Contratista sean propios o
instalacin y avisar oportunamente cuando de la empresa en que presta el servicio, dando
vaya a realizar los propios. atencin segn corresponda a las
recomendaciones derivadas de estos
simulacros.
El contratista debe reportar todos los incidentes de proceso y contar con un mecanismo para el
registro, comunicacin, investigacin, anlisis
y seguimiento de las recomendaciones de
incidentes y accidentes que se presenten
como causa de las actividades que realiza en
el proceso.
La revisin documental y fsica se efectuar por Las recomendaciones pueden ser de dos tipos:
un Equipo Multidisciplinario con personal las impeditivas y las no impeditivas. Las
especialista del Contratista y de la primeras deben ser cumplidas de manera
Organizacin contratante, de las reas obligatoria ya que son condicionantes para el
involucradas en la puesta de operacin del arranque; las segundas pueden ser posteriores
equipo de proceso que se trate, tales como las a la puesta en operacin y deben estar dentro
reas de Diseo, Operacin, Construccin, de un programa para solventarlas por parte del
Mantenimiento y Seguridad Industrial y Contratista.
Proteccin Ambiental (SIPA).
Salud Ocupacional
Los contratistas deben establecer las acciones apto para desempear sus actividades de
para prevenir y controlar la emisin de agentes acuerdo al perfil del puesto requerido.
(por ejemplo: ruido, vibraciones, radiacin,
condiciones trmicas, partculas, etc.) que Todos los registros del cumplimiento de los
puedan afectar la salud de sus trabajadores. programas de vigilancia y de la atencin
mdica proporcionada al personal del
Asimismo, los Contratistas deben establecer y Contratista, particularmente lo referente a
aplicar programas de vigilancia mdica para enfermedades, accidentes o lesiones de trabajo
evaluar el estado de salud de sus trabajadores debern ser comunicados a la Organizacin a
a fin de determinar si el personal es fsicamente travs de los supervisores de los contratos y
mediante el formato establecido para tal fin.
Proteccin Ambiental
Conforme a las actividades que realizar el Toda la informacin del cumplimiento a la
Contratista, es necesario definir los requisitos normatividad en materia ambiental deber
para dar cumplimiento a la normatividad constar en registros debidamente controlados y
ambiental en materia de impacto y riesgo disponibles para su presentacin al personal de
ambiental, emisiones al aire, descargas de la organizacin responsable de la supervisin
agua, prevencin de la contaminacin del suelo del contrato, as como las Autoridades
y generacin de residuos. Ambientales cuando sea requerido en las
actividades de inspeccin y vigilancia que
llevan a cabo.
Auditoras
Los contratistas deben aplicar sus mecanismos a cabo de manera segura evitando
de Auditora, alineados a los de la afectaciones al proceso que pueden ocasionar
Organizacin, con el objeto de evaluar el un impacto al negocio, al personal y al medio
cumplimiento de los requisitos del SSPA, ambiente.
establecidos para que sus actividades se lleven
Para efectos de la Administracin de la requisitos tcnicos para los trabajos objeto del
Seguridad de los Procesos (ASP), la contrato y los requisitos en materia de
adjudicacin del contrato se har al Contratista Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental
que haya cubierto satisfactoriamente los (SSPA).
Contratacin y Orientacin
Una vez que ha sido seleccionado el contratista supervisores del contrato, personal de la lnea
en base a los criterios de evaluacin, se de mando de la instalacin en donde se
procede a formalizar el contrato respectivo realizarn los trabajos y los supervisores y
entre la Organizacin (contratante) y el personal de lnea de mando del contratista,
Contratista. para reafirmar y orientar los compromisos en
materia de Seguridad, Salud y Proteccin
Despus de haberse formalizado el contrato y Ambiental (SSPA) respecto de las actividades
previo al inicio de las actividades, es necesario del Contratista, siendo entre otros:
llevar a cabo una reunin inicial entre los
Valor de la Contratacin y
Orientacin al Contratista
En materia del SSPA al Contratista y personal Lo anterior resultar en un cumplimiento de los
de la Lnea de Mando de la Instalacin en requisitos de los elementos del SSPA del
donde se llevarn a cabo las actividades del Contratista, mismo que al estar alineado al
Contrato, de la misma manera la importancia sistema de la Organizacin, fortalecer el
de realizar sus actividades bajo un enfoque de funcionamiento de sus elementos tal como lo
seguridad que adems coadyuve en el logro de requiere el propio sistema.
los objetivos del contrato y del negocio de la
Organizacin.
Valor de la Administracin de
contrato en trminos de SSPA
Realizar acciones de evaluacin del accin, adems de detectar los hallazgos que
cumplimiento de los requisitos que en materia necesitan ser atendidos para el correcto
de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental funcionamiento de los sistemas de Seguridad,
(SSPA) deben observar los Contratistas, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) del
proporciona los resultados para determinar la Contratista y de la Organizacin.
efectividad de sus programas y planes de
Personal contratista, con la experiencia, Procesos (ASP) que les permita identificar
conocimientos y habilidades necesarias los riesgos asociados a su actividad,
para realizar sus actividades en las comprenderlos y realizar las acciones para
instalaciones de proceso, bajo un enfoque su control.
de la Administracin de Seguridad de los
Interaccin sistmica
En congruencia con los principios de este debern estar fundamentados en las bases de
elemento, en donde se establece que todas las diseo del proceso y de los equipos y
actividades realizadas por el Contratista se considerar los riesgos de los materiales (TP)
realicen de manera segura, conforme a los as como en los riesgos identificados de los
estndares establecidos para la realizacin de Anlisis de Riesgos del Proceso (ARP), los
las mismas actividades por la Organizacin cuales deben ser del conocimiento de todo el
contratante, luego entonces se requiere aplicar personal del Contratista que labora en la
un sistema de Administracin de la instalacin.
Seguridad de los Procesos en donde todos
sus elementos interaccionen de manera El conocimiento y el entendimiento del Plan de
coordinada para que los trabajos del Respuesta a Emergencias (PRE) de la
Contratista cumplan su objetivo sin instalacin por parte del personal del
afectaciones al proceso. Contratista, es imperativo para que su
actuacin ante una emergencia sea la correcta
El personal del contratista que se encuentra en el control de la misma.
laborando en nuestros procesos es parte
esencial para mantener la continuidad del El nivel de experiencia, conocimientos y
proceso, por lo cual es necesario que este entrenamiento en el personal del Contratista
personal cuente con la experiencia, para el manejo del proceso, deber ser
conocimiento y habilidades que el propio conservado en todo momento para su
puesto le demanda para desarrollar sus operacin continua y segura (ACP).
actividades de manera correcta, lo anterior es
posible mediante un proceso de capacitacin El mantenimiento de los equipos y sistemas a
constante (ED), basado en los procedimientos cargo del contratista, deber efectuarse en
de operacin, mantenimiento y en las prcticas base a un programa de mantenimiento
seguras (POPS) identificados como preventivo y predictivo segn corresponda,
indispensables para sus actividades. Estos aplicando los procedimientos especficos y
procedimientos de operacin y mantenimiento
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades relacionadas, que se establezcan las responsabilidades de la
se deber considerar las descritas en Los lnea de mando y de la funcin de SSPA con
documentos generados y autorizados en los respecto al SASP.
Produccin:
Qu hara usted para asegurarse que estos trabajadores tienen los conocimientos necesarios
para desarrollar la actividad de sustitucin de la PSV-001?
R.-
CONTRATISTAS
Qu hara usted para asegurarse que estos trabajadores tienen los conocimientos necesarios
para desarrollar la actividad del guarnido del cable?
R.-
Caractersticas
Debido a que el personal es el componente Una capacitacin aplicada de manera
principal para que un proceso se opere y estratgica al personal que ocupar de manera
mantenga de manera segura, es necesario temporal o definitiva un puesto crtico en el
aplicar de manera constante los mecanismos proceso, contribuir de manera relevante a
establecidos por la organizacin, para una conservar la experiencia y habilidades
efectiva administracin de cambios del necesarias en el proceso para que opere de
personal que ocupar los puestos relacionados manera segura.
con el proceso, con la finalidad de mantener los
niveles mnimos de experiencia en el proceso El personal que potencialmente ocupar un
para asegurar su continuidad. puesto crtico dentro del proceso, debe
priorizarse para recibir una capacitacin
Las reasignaciones de personal, los ascensos adecuada que contemple la funcin bsica del
a nuevos puestos ya sean definitivos o puesto a ocupar y los riesgos asociados a las
temporales, as como el reinicio de actividades actividades a desempear, de tal forma que
en un puesto en el cual no se ha laborado este personal tenga la capacidad para
durante un largo tiempo, debern ser sujetos a identificar, comprender y administrar esos
una Administracin de Cambios de Personal. riesgos.
Una seleccin eficiente de un personal para obligatorios descritos en el perfil del puesto-
ocupar un puesto crtico debe estar definida en persona y la matriz de capacitacin.
base al cumplimiento de los requisitos
Producto esperado
La implementacin del elemento de elementos de ASP, a dar continuidad al propio
Administracin de Cambios de Personal, traer proceso en condiciones seguras.
como consecuencia la aplicacin estricta de un
mecanismo para seleccionar de manera Asimismo, contar con personal con los niveles
adecuada al personal que ocupar un puesto de conocimientos requeridos para desempear
crtico. su funcin bsica y con el conocimiento para
identificar y controlar los riesgos asociados a su
Lo anterior resultar en un proceso operado y actividad, fortalecer los dems elementos de
mantenido por personal con el nivel de ASP de tal manera que cumplan con lo que el
conocimientos, experiencia y habilidades que sistema les requiere para su ptimo
contribuyan conjuntamente con los dems funcionamiento.
Interaccin sistmica
Siendo el personal parte esencial para una adecuadamente los procedimientos para el
buena aplicacin del ASP en una instalacin, manejo del proceso (POPS), conozca los
debemos asegurarnos que cuando se realice escenarios de riesgos (ARP), acte de manera
un cambio de personal se mantengan los adecuada ante una emergencia (PRE), est
niveles mnimos de experiencia, capacitacin y contemplado dentro de un proceso de
habilidades para un manejo adecuado del capacitacin continua y de reentrenamiento
proceso. Siendo esencial que el trabajador (ED), cuente y de seguimiento a la aplicacin
conozca los riesgos de los materiales, las de los programas de mantenimiento predictivos
bases de diseo de los equipos y del proceso y preventivo de los equipos a su cargo (IM).
de su instalacin (TP), conozca y aplique
Encargado de la instalacin,
supervisor:
Elaborar censo de puestos crticos descritos en la matriz de conocimientos
conforme a los procesos de operacin de relacionados al puesto que ocupar.
la instalacin. Identificar y proponer dentro del programa
Verificar que el personal propuesto para de capacitacin a personal de alto
reemplazo (tcnico y manual) cuente con desempeo para su formacin en puestos
el nivel mnimo de experiencia, los inmediatos superior, incluyendo los
conocimientos, habilidades y aptitudes crticos.
Produccin:
Cules seran las acciones que usted recomendara para este caso?
R.-
Describa brevemente que se debera hacer en el futuro para evitar este tipo de situaciones.
Cules seran las acciones que usted recomendara para este caso?
R.-
Describa brevemente que se debera hacer en el futuro para evitar este tipo de situaciones.
Caractersticas
Clasificacin de incidentes/accidentes
En la administracin de la seguridad de los comunidad ya sea en sus bienes o en su
procesos un incidente es aquel Evento no persona, al medio ambiente, a las instalaciones
deseado, inesperado e instantneo, que puede y/o alteracin a la actividad normal del proceso.
o no traer consecuencias al personal, a la
Los incidentes/accidentes pueden ser de cuatro Incidentes/accidentes de proceso: Son los que
tipos: de proceso, incendios, ambientales y involucran eventos no deseados en la
de distribucin. operacin de equipos.
Implementacin de lecciones
aprendidas en instalaciones similares
Todo incidente ocurrido en una instalacin nos permitir conocer las causas que los originaron
deja experiencias las cuales es necesario y tomar acciones para evitar recurrencias de
compartir con las instalaciones aledaas de eventos similares.
nuestro Centro de Trabajo, lo cual nos
Producto esperado
Conocimiento de las causas raz de los poner en riesgo la integridad del proceso o la
incidentes/accidentes y el aprendizaje de continuidad operativa de la instalacin.
experiencias para evitar eventos que puedan
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades descritas a los que se establezcan las responsabilidades
continuacin, considerar las establecidas en de la lnea de mando y de la funcin de SSPA
Los documentos generados y autorizados en con respecto al SASP.
Equipo Multidisciplinario
Integrarse de acuerdo a lo establecido en Deber aplicar la metodologa cumpliendo
el documento corporativo "Lineamientos lo establecido en este documento.
para la elaboracin de un procedimiento Deber elaborar y entregar el reporte de la
para investigacin y reportes de incidentes investigacin.
y accidentes" 800-80000-L-DCSIPA-S-00I, Establecer las acciones y medidas
Fecha Diciembre del 2000, Revisin 0. requeridas para la atencin de las
recomendaciones derivadas del anlisis.
2. Cules son los tipos de fallas que se encuentran determinadas dentro de las fallas de los
equipos?
R.-
3. Menciones al menos 2 metodologas que son utilizadas para la identificacin de las causas
raz de un incidente/accidente.
R.-
Produccin:
Qu acciones tomara usted como perforador a cargo de la operacin para prevenir lesiones al
personal y efectuar esta actividad sin incidentes?
R.-
Caractersticas
El Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) personal de un centro de trabajo para atender
establece las acciones que debe seguir el en forma oportuna las emergencias.
El Centro de Trabajo o instalacin deber El PRE debe contar con una Organizacin
formar un grupo multidisciplinario, el cual ser integrada por personal capacitado e
el encargado de revisar los anlisis de riesgos involucrado en los procesos URE, los cuales su
para identificar y definir los escenarios y las finalidad es responder con acciones y
acciones a seguir por todo el personal de la funciones especficas para la atencin de las
instalacin los cuales sern incluidos en el Plan emergencias que ocurran en las instalaciones.
de respuesta a Emergencias (PRE).
Revisin de Requerimientos
Aplicables
El Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) de la Direccin general de proteccin civil de la
debe realizarse en los trminos requeridos por Secretara de Gobernacin; Ley General de
las autoridades competentes y de conformidad Proteccin Civil, de la Secretara de
a las regulaciones vigentes, tales como: Gobernacin; NOM-002-STPS-2000
Condiciones de Seguridad, Prevencin,
Gubernamentales: Emitidas por el gobierno Proteccin y Combate de Incendios en los
federal y estatal, las cuales pueden ser entre Centros de Trabajo, de la Secretara del
otras la Gua Tcnica para la Implementacin Trabajo y Previsin Social.
de Programas Internos de Proteccin Civil
Anlisis de la Poblacin de la
Instalacin
Como parte de la elaboracin del Plan de salvaguardar la vida del personal y establecer
Respuesta a Emergencias (PRE) es necesario mtodos de conteo en caso de un incidente.
conocer la cantidad de personal que labora en
la instalacin fijo e intermitente (trabajadores de As mismo, se debe identificar a las personas
Pemex, contratistas y visitantes), as como las ajenas a la instalacin tales como hospitales,
reas en que laboran, con el fin de asignar escuelas y vecinos aledaos para que
responsables, contar con el equipo necesario respondan en forma adecuada en la mitigacin
de salvamento y de atencin mdica para de la emergencia, su propia proteccin o en su
caso socorrer a personas lesionadas.
Se deben establecer acciones para el desalojo siguiendo las rutas de escape establecidas y
del personal que se encuentre en el rea del ubicndose en los puntos de reunin ms
evento (activacin de alarmas, voceo de cercano y realizar el conteo de personal.
desalojo, aviso de persona a persona),
Capacitacin y entrenamiento
Todo el personal de la instalacin debe ser a emergencias. La capacitacin debe ser
capacitado y entrenado en la ejecucin de las especfica y de colaboracin.
acciones establecidas en el plan de respuesta
Es necesaria la definicin de los criterios del ejercicio y/o simulacro, la cual debe estar
especficos y generales de la evaluacin por basada en:
parte de los responsables en la planeacin
Producto esperado
Un documento que integra todas las Personal capacitado, equipos y materiales
actividades que debe realizar el personal disponibles para el control y respuesta a
de una instalacin para atender de manera emergencias.
oportuna una emergencia derivada de un Organizacin estructurada de las brigadas
evento. de emergencias.
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades descritas a los que se establezcan las responsabilidades
continuacin, considerar las establecidas en de la lnea de mando y de la funcin de SSPA
Los documentos generados y autorizados en con respecto al SASP.
Produccin:
Qu cree usted que debera hacer si un evento parecido se le presenta en el equipo donde
trabaja?
R.-
Caractersticas
Las auditoras de ASP, se deben hacer a tres
niveles, auditoras de primera parte, auditoras
de segunda parte y auditoras de tercera parte:
Auditoras de primera parte: Son aquellas Auditoras de tercera parte: Son aquellas
practicadas por el propio personal que opera el realizadas por una entidad externa a la
proceso donde se implanta el sistema. empresa (normalmente por una tercera para
fines de certificacin).
Auditoras de segunda parte: Son aquellas
practicadas por una identidad independiente a Un proceso clave para una efectiva
la que opera el proceso donde se implanta el implantacin de un Sistema de Administracin
sistema pero que pertenece a la misma de la Seguridad de los Procesos (ASP), es la
empresa (normalmente aplicadas por la SSIPA realizacin de las auditorias descritas
o GSIPA). anteriormente, las cuales se requiere realizar
conforme a los siguientes puntos.
Protocolos de auditora
Los protocolos de auditora, son cuestionarios
utilizados por el personal que realiza las
auditorias de primeras y segundas partes de
la Administracin de la Seguridad de los
Procesos (ASP), que se realizan en las
instalaciones de la empresa. Las preguntas
de este cuestionario se basan en los
principios y caractersticas de los estndares
establecidos, as como en regulaciones en
materia de seguridad, salud y medio
ambiente.
Interaccin sistmica
El resultado de las auditoras, permiten (SASP). El producto de las auditoras de ASP,
establecer acciones para cerrar brechas de es insumo para todos los dems elementos del
todos los elementos del Sistema la sistema, en trminos del proceso de
Administracin de la Seguridad de los Procesos implantacin.
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades descritas a los que se establezcan las responsabilidades
continuacin, considerar las establecidas en de la lnea de mando y de la funcin de SSPA
Los documentos generados y autorizados en con respecto al SASP.
Lderes de Auditoras
Dirigir el proceso de planeacin y conducir
la auditoria dentro de los lineamientos y los
estndares establecidos.
Solicitar, distribuir y revisar la informacin
previa a la auditoria.
Evaluar los sistemas y controles para la
gestin de la Administracin de la
Seguridad de los Procesos (ASP).
Probar y verificar los hallazgos.
Ayudar a asegurar que la clasificacin de
los hallazgos de los miembros del equipo
de auditora cumpla con los lineamientos
establecidos.
Preparar y distribuir el reporte final de la
auditora.
Puede haber ms de una causa para una Accin preventiva. Accin tomada para
no conformidad. eliminar la causa de una no conformidad
Existe diferencia entre una accin potencial u otra situacin potencialmente
correctiva y una correccin o accin indeseable. Se realiza para evitar que algo
contingente. suceda.
Produccin:
Como encargado de produccin Que acciones considera necesarias llevar a cabo antes, durante
y despus de la Auditora?.
R.-
Como Responsable del equipo Qu acciones considera necesarias llevar a cabo antes, durante y
despus de la Auditora.
R.-
3.3.2 Integridad
Mecnica
Caractersticas
Un plan de Aseguramiento de la Calidad de Un esquema de las fases en las que se aplica
equipos y su refaccionamiento, implica el el aseguramiento de la calidad, la informacin
establecimiento de acciones orientadas para relacionada con cada fase, los controles y
asegurar su desempeo ptimo en el proceso, responsables de llevar a cabo cada actividad
desde su diseo, fabricacin, transporte, se puede observar en la figura 1.
almacenamiento, instalacin y mantenimiento.
Aseguramiento de la Calidad en el
Diseo
Las actividades para el aseguramiento de la En esta fase se debe considerar las
calidad de los equipos y refacciones del regulaciones de tipo legal (leyes, reglamentos y
proceso durante la etapa de su diseo, se normas) que rigen la actividad de que se trate
dirigen al cumplimiento de los estndares y el proceso, as mismo, se requiere una revisin
buenas prcticas de ingeniera identificadas del ARP realizado en esta fase, para verificar
como necesarias para que estos equipos las recomendaciones relacionadas con la
cumplan con su funcin dentro del propio operacin de los equipos y se tomen en cuenta
proceso. durante el establecimiento de las
especificaciones de los mismos.
Valor de AC en el diseo
El aseguramiento de la calidad en esta fase Lo anterior, permitir al personal responsable
garantiza que el diseo de los equipos y su de la adquisicin de los equipos y refacciones,
refaccionamiento se realice en base a contar con la informacin apropiada para definir
estndares, buenas prcticas de ingeniera, la los criterios de fabricacin y aceptacin de los
normatividad vigente (leyes, reglamentos, mismos.
normas) y a los anlisis de riesgos del proceso.
Aseguramiento de la Calidad en la
Fabricacin
Dentro de los criterios para la adquisicin de La verificacin del cumplimiento de requisitos,
equipos y refacciones se tienen que establecer incluye el establecimiento y seguimiento de las
las actividades de verificacin que se deben acciones de inspeccin y pruebas que sean
efectuar, para que la fabricacin de los equipos definidas durante esta etapa de fabricacin, as
mencionados se realice en apego a las como listas de verificacin detalladas para
especificaciones de diseo. asegurar que todos los aspectos del diseo
sean considerados.
Valor de AC en la fabricacin
Transporte
Las condiciones especficas para el transporte que puedan afectar su funcionamiento dentro
de equipos y refacciones, se deben establecer del proceso.
para garantizar el estado fsico de los mismos y
asegurar que el equipo y el refaccionamiento Considerar el tipo de transporte, la proteccin
se entregue en las mismas condiciones que fue contra intemperismo, embalaje especial para
fabricado, de tal forma que no sufra averas evitar daos y desajustes de equipos y
refacciones.
Almacenamiento
El almacenamiento deber reunir las Desarrollar un Sistema de Recepcin del
condiciones necesarias para preservar las Equipo.
condiciones fsicas adecuadas de los equipos y
refacciones durante el perodo de recepcin El rea de recepcin del almacn debe seguir
hasta su montaje en la instalacin requerida, el sistema de control de calidad y
con la finalidad de que se garantice su aseguramiento de calidad en la cual se incluya
funcionamiento conforme lo demanda el la revisin fsica para verificar que los equipos y
proceso. refaccionamiento llegue completo, sin golpes ni
daos, con toda la documentacin especificada
Para el almacenamiento se deber tener todo en la orden de compra y en los requisitos de
lo necesario para la recepcin, preservacin y inspeccin para la recepcin, dar seguimiento
acomodo ptimo, siguiendo las guas del al sistema de verificacin (inspeccin y
fabricante. pruebas) para su aceptacin, su identificacin
interna, el almacenamiento correcto y/o
moverlo al lugar del trabajo en forma adecuada.
Valor de AC en el Transporte y
Almacenamiento
Las acciones de Aseguramiento de la Calidad condiciones en que se recibieron de fbrica
durante el transporte y almacenamiento de hasta la etapa de su instalacin.
equipos y refacciones, facilitan las
verificaciones del cumplimiento de todas las Lo anterior evitar que lleguen al proceso
especificaciones establecidas para conservar la equipos y materiales incompletos o con daos
integridad fsica de los mismos, en las mismas que puedan afectar su funcionamiento.
Considerar que las revisiones sean ejecutadas Dichas verificaciones debern ser realizadas
por personal calificado y capacitado en por personal involucrado en las actividades de
Aseguramiento de la Calidad. diseo, operacin, mantenimiento y SIPA, as
como por otros especialistas, segn las
necesidades.
Valor de AC en la Instalacin de
equipos
En esta fase el AC nos da la certeza de que la hayan considerado todos los aspectos
instalacin de un equipo se lleve a cabo de constructivos, de personal, procedimientos,
manera eficiente para que su operacin inicial y herramientas, permisos y documentacin
normal cumpla con las expectativas esperadas requeridos para esta fase.
por el proceso, verificando previamente que se
Aseguramiento de la Calidad en el
Mantenimiento
Para garantizar el funcionamiento ptimo de los especificaciones de diseo de la tecnologa
equipos del proceso durante la vida til del proceso.
esperada, se requiere: Procedimientos de mantenimiento basados
en la Tecnologa del Proceso y en los
Contar oportunamente con el manuales del fabricante.
refaccionamiento respectivo, mismo que Personal capacitado y entrenado en la
debe ser fabricado conforme a las aplicacin de los procedimientos de
mantenimiento.
Verificar durante el desarrollo de las
actividades de mantenimiento la aplicacin
consistente de los procedimientos
respectivos.
Implementacin de Aseguramiento
de la Calidad
Con la finalidad de asegurar la continuidad los equipos crticos del proceso, siendo
operativa, se debe privilegiar la aplicacin de necesario incluir las actividades siguientes:
un sistema de Aseguramiento de la Calidad a
Los equipos crticos del proceso se determinan desviacin de las condiciones normales de
por las reas de operacin y mantenimiento, operacin del proceso, pudiendo causar
considerando su funcionamiento dentro del impactos al objetivo del negocio, al personal,
proceso y las consecuencias que produciran al instalaciones o medio ambiente.
fallar por cualquier causa, que implicaran una
b) Probabilidad de que ocurra una falla potencial de que una falla se presente en
funcional un determinado periodo y nos sirve para
La probabilidad de que ocurra una falla categorizar la falla en base a esa
funcional, representa la frecuencia frecuencia.
Un plan de aseguramiento de calidad nos sirve una de las actividades, as como la relacin de
para precisar las actividades que se deben la documentacin y registros necesarios que se
cumplir en las etapas descritas en los puntos deben integrar como evidencia de
3.1 al 3.5 y considera al responsable de cada cumplimiento.
Producto esperado
Como resultado de la implementacin del
elemento de Aseguramiento de la Calidad se
espera lo siguiente:
Especificaciones de diseo de los equipos comunicadas y utilizadas por las reas de
y refacciones elaboradas en base a adquisicin, operacin y mantenimiento
buenas prcticas de ingeniera, para que su fabricacin cumpla con la
normatividad vigente y anlisis de riesgos, funcin que el proceso le requiere.
Interaccin sistmica
Precisar las acciones de Aseguramiento de la Las bases del diseo de los equipos descritas
Calidad que llevadas a cabo de manera en la Tecnologa del Proceso (TP), nos sirven
planificada, contribuyan al funcionamiento para establecer las acciones que mediante el
adecuado de los equipos del proceso, facilita la Aseguramiento de la Calidad darn la certeza
identificacin de los elementos de ASP con los que los equipos y sus refacciones son los
que se relaciona este elemento de adecuados para operar el proceso de manera
Aseguramiento de la Calidad, fortaleciendo el segura.
cumplimiento de los requisitos para que esos
elementos proporcionen su propio valor y en El aseguramiento de la calidad favorece el
consecuencia lo aporten para que el sistema desarrollo o actualizacin de los
funcione como tal. procedimientos para la operacin y
mantenimiento de los equipos (POPS, IM)
La intervencin de este elemento inicia desde conforme a la Tecnologa del Proceso y verifica
la etapa de diseo de un proceso (TP) que el personal que instalar, operar y dar
mediante el aseguramiento del cumplimiento de mantenimiento a los equipos del proceso se
las buenas prcticas de ingeniera encuentre debidamente capacitado (ED) para
(estndares), la normatividad oficial vigente y cumplir cabalmente con su funcin y en la
las recomendaciones de los anlisis de riesgos identificacin y administracin de los riesgos
(ARP). asociados con su actividad.
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades descritas en
Los documentos generados y autorizados en rea responsable de la Adquisicin de
los que se establezcan las responsabilidades Equipos
de la lnea de mando y de la funcin de SSPA Refacciones (Operacin y Mantenimiento)
con respecto al SASP.SIPA, se consideran las
siguientes:
Definir la documentacin comprobatoria que los equipos del proceso y sus refacciones,
debe ser presentada por los proveedores, para adems, asegurarse que esta documentacin
el cumplimiento de las especificaciones se incluya en las bases de licitacin.
tcnicas que se elaboren para la adquisicin de
Definiciones
Aseguramiento de Calidad. Son todas las especificaciones de diseo requeridas para
aquellas acciones planeadas y asegurar su integridad.
sistemticamente realizadas para asegurar que
el equipo de proceso es: Criticidad. Es un indicador, proporcional al
riesgo; que permite establecer la jerarqua o
Diseado de acuerdo a estndares y prioridades de procesos, sistemas y equipos,
buenas prcticas de ingeniera. creando una estructura que facilita la toma de
Fabricado de acuerdo con las decisiones acertadas y efectivas, y permite
especificaciones del diseo. direccionar el esfuerzo y los recurso a la reas
Entregado y almacenado en el lugar donde es ms importante y/o necesario mejorar
adecuado. la confiabilidad y administrar el riesgo.
Ensamblado e instalado apropiadamente y
Mantenido de manera consistente para su Equipo Crtico: Es aquel que al dejar de
correcto funcionamiento cumplir con su funcin en el proceso que al
fallar inesperadamente, de acuerdo a lmites
Control de Calidad. Es un sistema que nos preestablecidos en seguridad y produccin,
permite dar el seguimiento al proceso de ponen en riesgo la integridad del personal,
fabricacin de un equipo, material y parte de instalaciones y/o medio ambiente.
repuesto de los propios equipos de acuerdo a
Produccin:
El supervisor de mantenimiento a instrumentos le informa que proceder a la sustitucin de la
PSV-001 del tanque separador de primera etapa.
Usted, que es el encargado de produccin responsable del equipo Cmo se asegura que la
vlvula es la adecuada para las caractersticas de diseo del equipo y las operaciones?
R.-
Como responsable de la perforacin, Cmo se asegura que el cable es el adecuado para las
caractersticas de diseo del equipo y las operaciones?
R.-
Tiempo TVUG
Caractersticas
Equipo Crtico
Es aquel que al dejar de cumplir con su
funcin en el proceso que al fallar
inesperadamente, de acuerdo a lmites
preestablecidos en seguridad y produccin,
ponen en riesgo la integridad del personal,
instalaciones y/o medio ambiente.
7.- no requieren
6.- al activarse
activacin para
2.- ayudan a reducen el
4.- asociados 5.- asociados con reducir el 8.- ayudan a
asegurar la potencial o
1.- Evitara 3.- aseguran con la la deteccin o potencial o mantener
contencin minimizan los
prdida de el cierre o liberacin o respuesta de la minimizar los una
durante una desfogues
contencin paro seguro desfogue gente a desfogues operacin
operacin peligrosos,
controlado desfogues peligrosos, segura
normal incendios y
incendios y
explosiones
explosiones
Sistema de Sistemas
Sistema de
Aparejo de Interlock de Sistema de deteccin de contraincendio: Interlock de
proteccin Diques
produccin seguridad quemadores gases, humo y Red CI, sistema proceso
catdica
fuego de presin
Sistema de Sistema de
Cabezal(es) de Sistema de voceo, radio y Sistema de tapn Muros adquisicin
Preventores
llegada desfogues telfono para fusible contraincendio y control de
comunicacin datos de
Consola de Instalaciones
Separador control de elctricas y
pozos electrnicas
Sistema de
Equipos de apartarrayos,
SDV
compresin sistema
pararrayos
Tanques de
almacenamiento
Equipo de
bombeo
Oleoducto,
oleogasoducto,
gasoducto
Patn de
medicin
Procedimientos de Mantenimiento
Es necesario identificar aquellas tareas que si peligroso o la liberacin de energa que puede
no se hacen correctamente, pueden ocasionar interrumpir la continuidad operativa.
la perdida de contencin de un material
Una vez realizados los procedimientos es riesgos potenciales y que son congruentes a
necesario revisarlos y asegurar que cubran los las actividades que se realizan en campo.
Los cambios a los procedimientos, derivados deben cumplir con el ciclo de disciplina
de las desviaciones detectadas en los ciclos de operativa.
trabajo o la falta de calidad de los mismos,
Establecer Programa de
Inspecciones y Pruebas
La frecuencia de las inspecciones y pruebas de que estn basadas en el riesgo y deben ser
un equipo crtico se pueden determinar con ejecutadas conforme al programa establecido
base a tres tipos de inspecciones; las que en el centro de trabajo y reprogramadas
estn basadas en el tiempo, las que estn conforme a los resultados obtenidos en las
basadas en las condiciones del equipo y las inspecciones.
El valor del riesgo obtenido de los equipos que decisiones concernientes cuando, donde y
forman parte de la instalacin permiten tomar como inspeccionar una instalacin o proceso.
Actualizar el Programa de
Inspeccin y Prueba
Con base a los resultados de la evaluacin de Estos cambios en la frecuencia de las
las inspecciones y pruebas, en el caso de ser inspecciones y pruebas deben estar acordes
necesario, se debe reprogramar la frecuencia con los estndares y regulaciones vigentes.
de las inspecciones y pruebas de tal manera
que nos permitan asegurar una deteccin Todos los cambios al programa de
oportuna de fallas en los equipos, inspecciones y pruebas deben ser
contribuyendo a la continuidad de la operacin. documentados y cumplir con los lineamientos
del proceso de administracin de cambios.
Valor de Reparaciones y
Modificaciones
Incrementar la vida til de un equipo o proceso
contribuyendo a que estos operen de forma
confiable y segura.
En las instalaciones de PEP, se puede emplear a) Identificacin del equipo crtico del
la ingeniera de confiabilidad para elaborar y proceso
optimizar los planes y programas de b) Un sistema establecido para recabar los
mantenimiento orientados a la mitigacin de datos del historial (tasas de fallas)
fallas y riesgos asociados a los procesos de actual de operacin del equipo, sistema
produccin y evitar prdidas o diferimiento de o componente.
produccin. c) Anlisis probabilstico de fallas
d) Anlisis causa raz
La funcin de ingeniera de confiabilidad se e) Anlisis de confiabilidad del equipo,
basa en recopilar los datos de las fallas e sistema o componente
historial del equipo para revisar la frecuencia de f) Elaboracin de planes y programas de
las fallas, de tal manera que pueda calcular el mantenimiento
Producto esperado
Procedimientos de mantenimiento, programas operativa segura y confiable de los equipos y
de mantenimiento y programas de inspecciones procesos.
y pruebas, que permiten la continuidad
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades descritas a Responsabilidades del Sistema PEMEX-SSPA
continuacin, considerar las establecidas en la en la Lnea de Mando y en la Funcin de
Gua Tcnica para Establecer las SIPA:
Debes de saber que existe un plan de accin 1) un panorama general del proceso;
formal para integrar y actualizar la informacin 2) los riesgos especficos para la seguridad,
relativa a las bases de diseo y salud y medio ambiente;
especificaciones de equipos para revisarlas y 3) procedimientos de emergencia,
Mantenerlas tal como fueron diseadas y 4) procedimientos para las tareas de
construidas de la misma forma debe existir un mantenimiento; y
plan de entrenamiento o reentrenamiento para 5) prcticas seguras aplicables a tareas
el personal que interviene equipos crticos, especficas.
asimismo el personal de mantenimiento debe
estar capacitado en:
3. Cules son los aspectos que considera el elemento de Integridad Mecnica para garantizar
la continuidad operativa de los equipos de un proceso?
R.-
5. Mencione al menos 5 criterios que se han establecido para la identificacin de equipo crtico
de acuerdo con los requerimientos de ASP y cite ejemplos de la clasificacin de equipo
crtico para las diferentes instalaciones del centro de trabajo.
R.-
Caractersticas
El mecanismo para la ACM en un proceso
considera los siguientes apartados:
Solicitud de Cambio
Un cambio menor se documenta desde su as como tambin por la atencin de
inicio mediante una solicitud, donde se desviaciones detectadas a travs de las
justifique la necesidad del cambio, mismo que diferentes actividades para la identificacin de
puede originarse de una oportunidad de mejora las mismas (Auditoras, ARP, inspecciones, IAI,
en la operacin o en la seguridad del proceso, etc.).
Revisin de Seguridad de
Pre-arranque
Una revisin de los aspectos de diseo, Previo al inicio de la operacin debe confirmar
operacin, integridad mecnica, seguridad y que:
proteccin ambiental, etc., previa a la puesta de
operacin de un equipo, sistema o instalacin 1. Las actividades definidas en el proceso
objeto de un cambio menor, es obligatoria para del cambio menor, fueron atendidas
verificar el cumplimiento de los requisitos de los satisfactoriamente.
elementos de la Administracin de la Seguridad 2. Que la revisin de seguridad de pre-
de los Procesos (ASP) involucrados en el arranque previa al inicio de la operacin
cambio menor, con la finalidad de que el resulto satisfactoria.
proceso opere de manera segura. 3. Una vez confirmado lo anterior, se
autoriza el inicio de operacin del
Se deber conservar el registro de la Revisin cambio menor.
de Seguridad de Pre-arranque.
Interaccin sistmica
Una administracin de cambios menores Respuesta a Emergencias (PRE). Al realizar el
sustentada en una evaluacin y administracin cambio menor al equipo es necesario actualizar
de los riesgos potenciales que conlleva el los procedimientos de operacin del equipo
cambio, contribuir a que los dems elementos (POPS) y capacitar al personal responsable de
de la Administracin de la Seguridad de los su operacin (ED), una vez ejecutado el
Procesos (ASP) interacten de manera cambio es necesario asegurar que se cumpla
sistemtica para favorecer un proceso seguro. con todos los requisitos de ASP (RSPA) antes
de iniciar la operacin.
Derivado de las inspecciones y pruebas
realizadas por el personal de mantenimiento a El personal que ejecute el cambio deber
los equipos e instalaciones (IMAC) , se tiene la contar con la experiencia y perfil requerido para
necesidad de solicitar un cambio en el equipo o ejecutar los trabajos (ACP) y conocer los
instalacin, para lo cual es necesario que se riesgos a los que est expuesto, as mismo
evale tcnicamente por el Equipo deber contar con el refaccionamiento y
Multidisciplinario de Administracin del Cambio material necesario el cual se debe asegurar
Menor, el cual deber verificar que este cambio que cumpla con las especificaciones de diseo
no impacte a las condiciones de operacin del (AC).
proceso o equipos en trminos de sus
variables de operacin (TP) as mismo, se Los cambios pueden ser realizados por
debern identificar y evaluar los riesgos que se personal (Contratista) el cual deber estar
pudieran incorporar al proceso en caso de capacitado y conocer los riesgos los riesgos a
llevarse a cabo el cambio propuesto (ARP). En los que est expuesto, as mismo deber tomar
caso que exista un nuevo escenario de riesgo, las medidas de seguridad al realizar dichos
se debern actualizar los procedimientos de trabajos.
Responsabilidades
Adems de las responsabilidades relacionadas, Responsabilidades del Sistema PEMEX
se deber considerar las descritas en la Gua SSPA en la Lnea de mando y en la Funcin
Tcnica para Establecer las SIPA.
Enfoque prctico
En tu instalacin o rea de trabajo se realizan (sin alterar los datos de dicho proceso o
cambios menores por lo que debes tener claro tecnologa), sin importar que sea una
que un Cambio Menor es un cambio o sencilla sustitucin o intercambio de equipo
alteracin a la instalacin que afecta a los del mismo tipo y las mismas
componentes de la misma, pero que no altere caractersticas, debern ser considerados
las condiciones del proceso en trminos de sus como cambios menores.
variables de operacin (presin, temperatura,
flujo, nivel, etc.). Los cambios menores pueden Tambin debes saber que todos los cambios
ser: menores se controlan y autorizan a travs de
un sistema de aprobacin gerencial que
Cambio de equipo o material requiere considerar las siguientes actividades
Cambio al arreglo fsico o a la disposicin de la Administracin de la Seguridad de los
en el espacio de los componentes. Procesos (ASP).
Cualquier cambio menor dentro de una
tecnologa documentada y en operacin
ADMINISTRACIN DE ADMINISTRACIN DE
REPARACIN
CAMBIOS DE TECNOLOGA CAMBIOS MENORES
IM REEMPLAZO
Produccin:
A usted como Encargado de Produccin, le del tanque separador de primera etapa de la
informa va telefnica el Coordinador de batera de separacin, lo cual usted considera
Mantenimiento que considera factible instalar que ser beneficioso ya que se evitaran riesgos
un acceso fijo (escalera y pasillo) para facilitar por trabajos en altura.
el mantenimiento y la operacin de las PSVs
Con la informacin que usted cuenta, Considera que la instalacin del acceso fijo es un cambio
menor, cambio de tecnologa o reemplazo y explique por qu?
R.-
Con la informacin que usted cuenta, Considera que es ste un cambio menor, cambio de
tecnologa o reemplazo y explique por qu?
R.-
Una RSPA comprende una revisin documental Revisin documental de los elementos de
de los elementos de ASP, una revisin fsica en ASP
la instalacin, el seguimiento al cumplimiento Revisin fsica en la instalacin
de las recomendaciones y la formalizacin de Seguimiento al cumplimiento de las
un protocolo de RSPA, llevados a cabo por un recomendaciones
Equipo Multidisciplinario representado por Formalizacin de un protocolo de RSPA
todas las reas involucradas en el arranque de
un equipo o instalacin. Integracin de Equipo
Multidisciplinario de RSPA
Valor del elemento
La integracin de un Equipo Multidisciplinario
La Revisin de Seguridad de Pre-arranque para la aplicacin de Revisin de Seguridad de
(RSPA) de equipo (os) o instalacin nueva, Pre-arranque (RSPA), deber considerar al
modificada y/o que estuvieron temporalmente personal especialista de todas las reas
fuera de operacin, nos permite determinar las involucradas en la puesta de operacin del
condiciones de seguridad existentes en el equipo o instalacin de proceso que se trate,
proceso previo a su puesta en operacin, con tales como las reas de Diseo, Operacin,
la finalidad de prevenir incidentes/accidentes Construccin, Mantenimiento y SIPA.
que afecten la operacin inicial y normal del
mismo, la integridad del personal, instalaciones El Equipo Multidisciplinario de RSPA es el
y medio ambiente. responsable de efectuar la revisin documental
del cumplimiento de los elementos de ASP, la
Caractersticas revisin fsica del equipo en la instalacin, el
seguimiento al cumplimiento de las
Todos los equipos nuevos, modificado o que recomendaciones y la formalizacin del
estuvieron temporalmente fuera de operacin protocolo del RSPA.
Como parte de las actividades del Equipo se cumpli con las normas, cdigos y
Multidisciplinario de RSPA se deber elaborar especificaciones determinadas como
un Plan de Accin y Programa de Actividades a necesarias para la operacin del equipo, para
realizar en la RSPA por especialidad. ello deben documentar los trabajos realizados y
deben contener la informacin necesaria que
Cada grupo de especialistas debe supervisar y avalen la revisin de seguridad de pre-arranque
llevar el control de los trabajos que se realicen del proceso.
en su mbito, los cuales son el respaldo de que
Produccin
La sustitucin de la PSV-001 del tanque separador de primera etapa se ha concluido al 100%, en
base a lo anterior usted como encargado de produccin, conteste lo siguiente:
Indique y describa usted brevemente que mecanismo o proceso tiene que aplicar para asegurar
que la sustitucin de la vlvula se ha realizado adecuadamente y se est en condiciones de
operar.
Indique y describa usted brevemente que mecanismo o proceso tiene que aplicar para asegurar
que el cambio de polea y guarnido del cable se han realizado adecuadamente y se est en
condiciones de operar.
4 C
A a
D
1
2
3
Apartado
ID Nombre Descripcin
TP
El rombo de seguridad describe de manera general las
caractersticas de peligrosidad del material presente en el
separador.
El color rojo significa que el material posee propiedades de
inflamabilidad y el nmero 3 es el grado de riesgo que
Riesgos de representa el mismo (arder bajo ciertas condiciones de
Mezcla de gas aceite
los a temperatura)
y agua congnita.
materiales Nota: Las caractersticas especficas de peligrosidad
(Reactividad, Toxicidad, Corrosividad, a la Salud, e
Inflamabilidad) deben estar contenidas para efectos de
consulta en las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de
estos materiales, mismas que tienen que estar disponibles
en cada instalacin.
Entrada de mezcla Entrada al separador del producto mezcla gas-aceite
A
gas-aceite proveniente del yacimiento
Separacin de la fase lquida y gaseosa por medio fsico
Separacin fases (choque de mezcla con mamparas) manteniendo un nivel de
B
lquida/gaseosa la fase lquida determinado en el separador, para su
funcionamiento ptimo
Diseo del
El gas resultante de la separacin de la mezcla por el
Proceso
diseo del separador y las propiedades del gas se desplaza
C Salida de gas
hacia la parte superior del equipo para su salida a otra fase
del proceso.
La fase lquida (aceite crudo-agua) por el propio diseo del
D Salida fase lquida separador y sus propiedades se conduce por la parte inferior
del mismo y se enva a almacenamiento y/o deshidratacin.
El diseo del separador debe privilegiar su funcin principal
que es la separacin de las fases lquida y gaseosa, siendo
necesario los datos de la relacin gas-aceite, presin y
B Separador temperatura; las especificaciones como dimensiones,
espesores y materiales de fabricacin del equipo, deben
estar en base a las presiones de operacin, al gasto, la
densidad y viscosidad del fluido
El diseo de esta vlvula interconectada a la lnea de
Vlvula controladora
1 descarga de lquidos; debe asegurar que se mantenga un
de nivel (motora)
determinado nivel dentro del separador.
Diseada para conducir el fluido en un solo sentido y evitar
Diseo de 2 Vlvula Check
el retroceso del mismo al separador.
los Equipos
Dispositivo mecnico interconectado a una tubera: cuya
Vlvula de
3 funcin es la de bloquear permitir el flujo del fluido
compuerta
transportado por la mencionada tubera.
Su diseo permite mantener las condiciones de presin
Vlvula de seguridad predeterminadas para la operacin normal del separador,
4
(PSV) liberando la presin en el separador cuando esta rebasa los
valores mximos de operacin segura.
Nota: todos los materiales empleados en la fabricacin de vlvulas y accesorios se disean
para el manejo ptimo de los fluidos segn sus caractersticas fsicas y qumicas, as como a
las condiciones de operacin del proceso, (presin, gasto y temperatura). Este diseo se
basa en estndares tales como ISO, API y ANSI/ASME.
Matriz de Compatibilidad
1 2.1
2.1 2.2
2.2 3
3 4.1
4.1 4.2
4.2 4.3
4.3 5.1
5.1 5.2
5.2 6
6 7
7 8
8 9
Clase Descripcin
1 Explosivos
2.1 Gas Inflamable
2.2 Gas No Inflamable
3 Lquido Inflamable
4.1 Slido Inflamable
4.2 Combustible Espontneamente
4.3 Peligroso cuando est hmedo
5.1 Agente Oxidante
5.2 Perxido Orgnico
6 Sustancia Txica
7 Sustancia Radiactiva
8 Sustancia Corrosiva
9 Sustancias Peligrosas Varias
Elaboracin de matriz de
compatibilidad
La matriz de compatibilidad se construye con Para coadyuvar en un mejor entendimiento de
los materiales peligrosos identificados en el los efectos indeseables al combinarse de
proceso, tomando como base los datos manera accidental dos sustancias qumicas, se
contenidos en la hoja de datos de seguridad de presenta la siguiente tabla en donde se
los materiales para verificar sus caractersticas relacionan las combinaciones entre sustancias
y clasificarlos de acuerdo al tipo de material y el resultado como consecuencia de las
peligroso de la tabla 1. reacciones entre las mismas.
Solventes, sustancias
lcalis y cidos fuertes + Emisin de gas txico
txicas
Solventes
Combustibles
cidos orgnicos + Oxidantes Explosin / incendio
Fluidos criognicos
inflamables
Vapores corrosivos /
cidos + lcalis
generacin de calor