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Gerencia de Administracin y Finanzas

Identificacin de Peligros, 4-D-2100/1


Evaluacin de Riesgos y
DATO
Determinacin de Medidas de
Control

1. OBJETO
El presente requisito tiene como objeto el de explicar la metodologa a ser utilizada
para la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Medidas
de Control en los Proyectos de E.T. para su correcta interpretacin, aplicacin y
seguimiento en todas aquellas tareas identificadas como rutinarias y generales
(condiciones de trabajo similares por la naturaleza de la actividad).

2. ALCANCE
El presente documento tiene como alcance a todos los contratistas y subcontratistas
que presten servicios en los Proyectos de E.T.
Cabe aclarar que la Gestin de Riesgos como metodologa ser realizada por los
Supervisores SySO antes del inicio de los proyectos previa coordinacin con los
responsables de proyectos, sin embargo la retroalimentacin y consenso de las
medidas de control y nuevos riesgos se va realizando entre los supervisores SySO de
la E.T. y del Contratista cuantas veces sea necesario.

La evaluacin de Riesgos de cada actividad particular ser controlada a travs de los


permisos de trabajo.

3. DEFINICIONES

- Peligro: Fuente, Situacin o Acto con potencial de causar dao en trminos de


Lesin o enfermedad.
- Riesgo: Combinacin de la Probabilidad de ocurrencia y la(s) consecuencia(s)
de que ocurra un evento peligroso especfico.

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Determinacin de Medidas de
Control

- Trabajo de alto riesgo: Trabajo que expone a los empleados del contratista a
peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en una fatalidad o
incapacidad permanente.
- Trabajo de mediano riesgo: Trabajo que expone a los empleados del
contratista a peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en
incapacidad temporal.
- Trabajo de bajo riesgo: Trabajo que expone a los empleados del contratista a
peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en una lesin leve
pero no en una lesin con prdida de das.
- Evaluacin del riesgo: Evaluacin del trabajo contratado para identificar y
documentar los peligros inherentes al lugar de trabajo e instalaciones. Se brinda
una evaluacin de riesgo a los contratistas al iniciar el trabajo pero es un
proceso abierto en el cual el contratista debe aportar con su experiencia y
conocimientos para poder definir los mejores procesos para garantizar la
seguridad de su personal.

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4. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades del proceso de Gestin de Riesgos se presentan en la siguiente
RACI:

ProyectoResponsable de

U.S.S.L.Responsable

Supervisor
Coordinador
Supervisor

SySO
SySO E.T.
Actividades-Etapas

Contratista
Evaluacin de Riesgos Etapa Inicial R A R I I
Evaluacin de Riesgos Cambios/Reajustes RA C C I R
Donde: R= Responsable A=Dueo C=Consultado I=Informado

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Procedimiento Tcnico


- La supervisin de E.T. debe realizar el proceso de Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Determinacin de las Medidas de Control para la
prevencin de accidentes antes del inicio de cualquier proyecto. Este proceso se
debe realizar entre el Responsable del proyecto y el Supervisor SySO de Ende
Transmisin.
- Luego de ser revisado y aprobado, la Evaluacin de Riesgos debe ser
entregada al contratista para su sociabilizacin con el personal a travs de la
Sensibilizacin (4-D-2104 Requisitos de Sensibilizacin continua del
Personal y 4-R-105 Registro de actividades de Sensibilizacin)
- A lo largo de la ejecucin de las actividades en el proyecto, podrn surgir nuevos
peligros, por tanto la Evaluacin de riesgos deber ser modificada incluyendo los
mismos y consensuando con el contratista las medidas de control a ser
implementadas. Esta etapa de nueva identificacin de Peligros se hace a travs
de las Inspecciones de Seguridad (4-R-2102 Parte 1 Inspecciones de
Seguridad).

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Determinacin de Medidas de
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- Se tienen 6 pasos para la correcta Gestin de Riesgos:


1. Recoleccin de la Informacin.
2. Identificacin de los Peligros.
3. Evaluacin de Riesgos segn el Mtodo de Kinney.
4. Determinacin de las Medidas de Control generales aplicables al
riesgo.
5. Realizacin de los Mtodos Seguros de Trabajo (M.S.T.) para aquellos
riesgos que sean Significativos.
6. Revisin contina del Proceso.

5.2. Metodologa
George Kinney define el riesgo como:

R=PxFx

Donde:
R: Es la Magnitud del Riesgo que se quiere determinar.
P: Es la Probabilidad de ocurrencia de dicho Riesgo.
F: La Frecuencia de Exposicin.
I: El impacto o Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo.

La magnitud del Riesgo en trminos cuantitativos, sale de la siguiente evaluacin:

5.2.1. Probabilidad de Ocurrencia: Expectativa de que el suceso Peligroso


resultar en una Prdida.
Tabla 1.- Valores de Probabilidad

Probabilidad Se considera Si es que:


No hay normativa, no
10 Esperable
Medidas implementadas

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Condicin Insegura +
6 Muy posible
Comportamiento Inseguro
3 Raramente Si hay condicin insegura

Improbable
1
pero posible
Asociado a factor humano
Posible pero
0,5
improbable
Casi Agente externo fuera del
0,1
impensado rea de influencia
0 Inexistente -

5.2.2. Frecuencia o Exposicin: Frecuencia de ocurrencia del suceso peligros.


Mientras mayor es la exposicin a una situacin potencialmente
peligrosa, mayor es el riesgo asociado.

Tabla 2.- Valores de Frecuencia

Frecuencia Si ocurre: Lo que sera:


Exposicin (8
10 Continuamente
horas)
6 Regularmente Diario
De vez en
3 Semanal
cuando

2 A veces Mensual

1 Raramente Anual

Menor a una vez


0,5 Muy raramente
por ao
0 Inexistente Nunca

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Determinacin de Medidas de
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5.2.3. Consecuencia: Magnitud potencial de los daos y prdidas si ocurre una


incidente/accidente causado por un peligro especfico. En la escala de
valores se consideran conjuntamente los daos a las personas y daos a
la propiedad. En el anlisis, sin duda que primera prioridad debe darse al
dao a las personas, para decidir el valor.
Tabla 3.- Valores de Consecuencia-Impacto
Cuando puede
Impacto ocurrir el siguiente Lo que equivale a:
impacto
40 Catstrofe Varias muertes

15 Muy serio Muerte


Incapacidad Total y
7 Serio
Permanente
Lesin con das
3 Importante perdidos (1 Da hasta
52 semanas)
Lesin sin das
1 Menor
perdidos

0 Inexistente

En funcin de los valores obtenidos para Magnitud de Riesgo, se


obtiene los siguientes parmetros referenciales para la toma de
decisiones:

Tabla 4.- Valores referenciales de Magnitud de Riesgo


RESULTADO DE ACCION A
RIESGO EVALUACIN TOMAR
Mayor a Considerar parar
Riesgo Muy Alto
400 actividad

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Determinacin de Medidas de
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Requiere accin
200-400 Riesgo Alto Directa
Correctiva
Riesgo Requiere
70-200
Sustancial Correccin
Requiere
20-70 Posible Riesgo
Atencin

Por tanto para aquellos riesgos que salgan Riesgo Sustancial o Riesgo alto, se
debe completar el proceso con una Evaluacin de Riesgos ms Especfica, es decir,
se deben identificar las actividades en las que ese Peligro o Riesgo est presente y
realizar el Mtodo Seguro de Trabajo o M.S.T. en el que se deben identificar todos
y cada uno de los pasos que conforman la tarea, definir en cada paso los riesgos y
definir para cada paso 2 tipos de medida de control:
- Medida de Control o prevencin en cuanto a Mtodo (cmo debe realizarlo para
que sea seguro).
- Medida de Control o Prevencin en cuanto Equipo/Herramienta (con qu
equipos ya sea de proteccin (EPIS) o herramientas especficas podr realizar la
actividad de una manera ms segura.

6. REGISTROS
4- R- 2100 Parte 1 Registro IPER
4- R-2100 Parte 2 Mtodo Seguro de Trabajo
4-R-105 Registro de Actividades de Sensibilizacin

7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

4-P-2001/7 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

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