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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
LOCALIZACIN:
Centro, Barrio Miraflores y Barrio Tpac Amaru) del distrito de Pazos, de la provincia
CENTROS REGION
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA
POBLADOS NATURAL
PAZOS URBANA
HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS QUISPIICA SIERRA
URBANA
S
Fuente: INEI Escale MINEDU procesadas por el equipo tcnico 2016
12 15`32.41 121555.39 S
Pazos BARRIO MIRAFLORES
75 04`13.65 750428.86 O
121555.22 S
BARRIO TUPAC AMARU
750428.21 O
1215^32.23 1214 59.82 S
QUISPIICAS QUISPIICAS
7503`44.75 750330.59 O
LOCALIDA
D PAZOS CENTRO
BARRIO POBLADO
CENTRO DE
QUISPII
CAS
LOCALIDA
D PAZOS
BARRIO
TUPAC
AMARU
LOCALIDA
D PAZOS
BARRIO
MIRAFLO
RES
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
de formular y supervisar los estudios de pre inversin enmarcados dentro del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP), dicha Unidad Formuladora (UF) est registrada
que la UF, cuenta con capacidad administrativa, operativa para formular y supervisar
UNIDAD EJECUTORA
Distrital de Pazos.
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para mejorar la calidad de vida
de la poblacin beneficiaria.
Modalidad de ejecucin
En el presente estudio se considera que la modalidad de ejecucin del proyecto sea por
Rural, la cual cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar y/o supervisar
OPERADOR
mantenimiento de todo el servicio de agua, esto se lograr a travs de una tarifa nica
de consumo que cada familia deber pagar mensualmente 1 para garantizar la vida til
del proyecto.
residuales
Medio Primer Nivel 3: Reduccin de los costos de tratamiento medico
Medio Primer Nivel 4: Adecuada gestin de los servicios
ALTERNATIVA 01
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SITEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAZOS Y DEL CC.PP. DE QUISPIICAS
0 2016 0.00 2.35 -2.35 0.00 2.35 -2.35 0.00 81.07 -81.07 480.00 480 0 17 20 3
1 2017 0.00 2.39 -2.39 0.00 2.39 -2.39 0.00 82.73 -82.73 485.76 486 0 20 20 0
2 2018 0.00 2.42 -2.42 0.00 2.42 -2.42 0.00 83.69 -83.69 491.59 492 0 20 20 0
3 2019 0.00 2.45 -2.45 0.00 2.45 -2.45 0.00 84.65 -84.65 497.49 497 0 20 20 0
4 2020 0.00 2.48 -2.48 0.00 2.48 -2.48 0.00 85.57 -85.57 503.46 503 0 20 20 0
5 2021 0.00 2.50 -2.50 0.00 2.50 -2.50 0.00 86.53 -86.53 509.50 509 0 20 20 0
6 2022 0.00 2.53 -2.53 0.00 2.53 -2.53 0.00 87.53 -87.53 515.61 516 0 20 20 0
7 2023 0.00 2.56 -2.56 0.00 2.56 -2.56 0.00 88.53 -88.53 521.80 522 0 20 20 0
8 2024 0.00 2.59 -2.59 0.00 2.59 -2.59 0.00 89.49 -89.49 528.06 528 0 20 20 0
9 2025 0.00 2.62 -2.62 0.00 2.62 -2.62 0.00 90.49 -90.49 534.40 534 0 20 20 0
10 2026 0.00 2.65 -2.65 0.00 2.65 -2.65 0.00 91.57 -91.57 540.81 541 0 20 20 0
11 2027 0.00 2.68 -2.68 0.00 2.68 -2.68 0.00 92.61 -92.61 547.30 547 0 20 20 0
12 2028 0.00 2.71 -2.71 0.00 2.71 -2.71 0.00 93.61 -93.61 553.87 554 0 20 20 0
13 2029 0.00 2.74 -2.74 0.00 2.74 -2.74 0.00 94.73 -94.73 560.52 561 0 20 20 0
14 2030 0.00 2.77 -2.77 0.00 2.77 -2.77 0.00 95.73 -95.73 567.24 567 0 20 20 0
15 2031 0.00 2.80 -2.80 0.00 2.80 -2.80 0.00 96.89 -96.89 574.05 574 0 20 20 0
16 2032 0.00 2.83 -2.83 0.00 2.83 -2.83 0.00 97.93 -97.93 580.94 581 0 20 20 0
17 2033 0.00 2.87 -2.87 0.00 2.87 -2.87 0.00 99.09 -99.09 587.91 588 0 20 20 0
18 2034 0.00 2.90 -2.90 0.00 2.90 -2.90 0.00 100.25 -100.25 594.96 595 0 20 20 0
19 2035 0.00 2.93 -2.93 0.00 2.93 -2.93 0.00 101.29 -101.29 602.10 602 0 20 20 0
20 2036 0.00 2.96 -2.96 0.00 2.96 -2.96 0.00 102.45 -102.45 609.33 609 0 20 20 0
DISPOSICION DE EXCRETAS
ALCANTARILLADO EVACUACIN
AO
Oferta
Demanda Brecha Oferta Optimizada Demanda Brecha
Optimizada
En este componente la oferta optimizada es nula, por tal la brecha viene a ser la misma
GESTION TECNICA Y
EDUCACION SANITARIA
ADMINISTRATIVA
AO FAMILIAS CAPACITADAS N PERSONAS
Oferta Oferta
Demanda Brecha Demanda Brecha
Optimizada Optimizada
0 2016 0 480 -480 0 5 -5
1 2017 0 486 -486 0 5 -5
2 2018 0 492 -492 0 5 -5
3 2019 0 497 -497 0 5 -5
4 2020 0 503 -503 0 5 -5
5 2021 0 509 -509 0 5 -5
6 2022 0 516 -516 0 5 -5
7 2023 0 522 -522 0 5 -5
8 2024 0 528 -528 0 5 -5
9 2025 0 534 -534 0 5 -5
10 2026 0 541 -541 0 5 -5
11 2027 0 547 -547 0 5 -5
12 2028 0 554 -554 0 5 -5
13 2029 0 561 -561 0 5 -5
14 2030 0 567 -567 0 5 -5
15 2031 0 574 -574 0 5 -5
16 2032 0 581 -581 0 5 -5
17 2033 0 588 -588 0 5 -5
18 2034 0 595 -595 0 5 -5
19 2035 0 602 -602 0 5 -5
20 2036 0 609 -609 0 5 -5
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.
LOCALIZACIN
TAMAO
El tamao del proyecto alternativo est sujeto a la demanda efectiva de los servicios
TECNOLOGA
ALTERNATIVA 1:
10 m3 en la localidad de Pazos.
resanes.
otros.}
Capacitacin:
MOMENTO
COSTOS DE REPOSICION
asumidos para la vida til del proyecto son perdurables durante la vida til del proyecto.
Sistema de Saneamiento
F. EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor
que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la
existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalacin del servicio de agua potable se
menciona a continuacin.
demanda de agua.
servicios
los mismos beneficios que se logran en la situacin con proyecto, los cuales fueron
descritos anteriormente.
COSTOS SOCIALES
ALTERNATVA 1
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
PRECIO DE
COMPONENTES FC PRECIOS SOCIALES
MERCADO + IGV
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 267,671.11 S/. 208,198.32
0.75
S/. 35,500.17 S/. 26,944.63
CAPTACION DE LADERA DE 1 1/2" (03UND) 9
0.80
S/. 117,115.14 S/. 93,926.34
LINEA DE CONDUCCION (2,077.30M) 2
0.75
S/. 87,163.56 S/. 66,157.14
RESERVORIO( 12 M3) 3 UND 9
0.75
S/. 4,827.83 S/. 3,664.32
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO( 30 M3 2 UND) 9
0.75
S/. 17,926.44 S/. 13,606.17
CASETA DE VALVULAS (03 UND) 9
0.75
S/. 5,137.97 S/. 3,899.72
MEJORAMIENTO CASETA DE VALVULAS (02 UND) 9
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 1,754,633.43 S/. 1,567,376.16
0.77
REDES COLECTORAS Y EMISOR (3,256.15 M) S/. 507,498.52 S/. 391,788.86
2
0.77
CONSTRUCCION DE BUZONES (65 UND) S/. 158,903.37 S/. 122,673.40
2
0.77
CONEXIONES DOMICILIARIAS (114 UND) S/. 37,411.47 S/. 28,881.65
2
0.78
CAMARA DE REJAS (01 UND) S/. 35,043.81 S/. 27,509.39
5
0.78
TANQUE IMHOFF (01 UND) S/. 398,248.45 S/. 312,625.03
5
0.78
FILTRO BIOLOGICO (01 UND) S/. 205,842.87 S/. 161,586.65
5
0.78
PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (1 UND) S/. 107,477.12 S/. 84,369.54
5
0.78
LECHO DE SECADO DE LODOS (01 UND) S/. 205,831.70 S/. 161,577.88
5
0.78
POZO PERCOLADOR (05UND) S/. 29,290.70 S/. 22,993.20
5
0.78
LETRINAS CON BIODEGESTOR (7 UND) S/. 63,519.42 S/. 49,862.74
5
0.84
CARTEL DE OBRA (02 UND) S/. 5,566.00 S/. 4,714.40
7
FLETE S/. 126,620.00 S/. 99,396.70
0.78
FLETE TERRESTRE S/. 74,120.00 S/. 58,184.20
5
0.78
FLETE RURAL S/. 52,500.00 S/. 41,212.50
5
CAPACITACION S/. 64,680.00 S/. 58,794.12
0.90
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA S/. 32,340.00 S/. 29,397.06
9
0.90
GESTION DE LOS SERVICIOS S/. 32,340.00 S/. 29,397.06
9
MITIGACION AMBIENTAL S/. 70,849.00 S/. 64,401.74
0.90
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES S/. 12,589.00 S/. 11,443.40
9
0.90
MANEJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S/. 19,850.00 S/. 18,043.65
9
CONSERVACION, PRESTACION Y COMPENSACION DE COBERTURA 0.90
S/. 20,560.00 S/. 18,689.04
VEGETAL 9
RECONDICIONAMIENTO DE BOTADERO S/. 17,850.00 0.90 S/. 16,225.65
9
COSTO DIRECTO S/. 2,284,453.54 S/. 1,998,167.05
GASTOS GENERALES (10%) S/. 228,445.35 0.85 S/. 194,178.55
UTILIDAD (10%) S/. 228,445.35 0.85 S/. 194,178.55
SUB TOTAL S/. 2,741,344.25 S/. 2,386,524.15
0.90
SUPERVISION (7%) S/. 191,894.10 S/. 174,431.73
9
0.90
EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 109,653.77 S/. 99,675.28
9
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,042,892.12 S/. 2,660,631.16
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual FC
UNITARIO SOCIAL
MANO DE OBRA S/. 2,250.00 S/. 2,045.25
mano de obra calificada persona 1 750 S/. 2,250.00 0.909 S/. 2,045.25
mano de obra no calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.6 0
MATERIALES S/. 1,956.00 S/. 1,656.73
insumo de agua - cloro GLB 1 150 S/. 1,800.00 0.847 S/. 1,524.60
materiales de escritorio GLB 0 0 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
insumo de limpieza GLB 1 15 S/. 60.00 0.847 S/. 50.82
pago de agua y luz mes 1 8 S/. 96.00 0.847 S/. 81.31
S/. 4,206.00 S/. 3,701.98
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual FC
UNITARIO SOCIAL
mano de obra calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.909 S/. 0.000
mano de obra no calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.60 S/. 0.000
herramientas GLB 1 80 S/. 80.00 0.847 S/. 67.760
S/. 80.00 S/. 67.760
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
mano de obra no calificada persona 1 750 S/. 3,000.00 0.60 S/. 1,800.000
BENEFICIOS INVERSIN
CONEXIONES COSTOS DE OPERACIN FLUJO NETO A
POBLACIN (S/.) TOTAL A
AOS Y MANTENIMIENTO PRECIOS
TOTAL PRECIOS
Total Beneficios (s/) INCREMENTALES SOCIALES
SOCIALES (S/.)
2016 1,920 497 S/. 285,819.73 -S/. 285,819.73
2017 1,943 506 S/. 37,306.37 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 33,709.13
2018 1,966 512 S/. 37,754.04 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 34,156.80
2019 1,990 517 S/. 38,207.09 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 34,609.85
2020 2,014 523 S/. 38,665.58 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 35,068.34
2021 2,038 529 S/. 39,129.57 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 35,532.32
2022 2,062 536 S/. 39,599.12 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,001.88
2023 2,087 542 S/. 40,074.31 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,477.07
2024 2,112 548 S/. 40,555.20 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,957.96
2025 2,138 554 S/. 41,041.86 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 37,444.62
2026 2,163 561 S/. 41,534.37 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 37,937.12
2027 2,189 567 S/. 42,032.78 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 38,435.54
2028 2,215 574 S/. 42,537.17 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 38,939.93
2029 2,242 581 S/. 43,047.62 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 39,450.38
2030 2,269 587 S/. 43,564.19 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 39,966.95
2031 2,296 594 S/. 44,086.96 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 40,489.72
2032 2,324 601 S/. 44,616.00 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 41,018.76
2033 2,352 608 S/. 45,151.39 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 41,554.15
2034 2,380 615 S/. 45,693.21 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 42,095.97
2035 2,408 622 S/. 46,241.53 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 42,644.29
2036 2,437 629 S/. 46,796.43 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 43,199.19
VAN SOCIAL S/. 51,294.48
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
TIR SOCIAL 11%
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
PERIOD
AO INVERSIN O & M SIN PROYECTO O & M CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
O
0 2016 S/. 2013,175.29 S/. 2013,175.29
1 2017 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
2 2018 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
3 2019 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
4 2020 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
5 2021 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
6 2022 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
7 2023 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
8 2024 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
9 2025 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
10 2026 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
11 2027 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
12 2028 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
13 2029 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
14 2030 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
15 2031 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
16 2032 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
17 2033 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
18 2034 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
19 2035 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
20 2036 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
VAC S/. 2,032,691.85
ICE 2169
CE S/. 937.20
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRESUPUESTO TOTAL
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Valor Actual del
Inversin Inversin alternativa Incremento Valor Actual del flujo CE CE
flujo neto TIR 1
alternativa I II Porcentual neto Alternativa II Alternativa I Alternativa II
Alternativa I
S/. 1,917,022.03 S/. 2,045,890.78 -40% S/. 1,280,595.86 S/. 1,395,743.50 S/. 562.32 S/. 612.88 7%
S/. 2,076,773.87 S/. 2,216,381.67 -35% S/. 1,387,312.18 S/. 1,512,055.46 S/. 609.18 S/. 663.96 8%
S/. 2,236,525.70 S/. 2,386,872.57 -30% S/. 1,494,028.51 S/. 1,628,367.42 S/. 656.04 S/. 715.03 8%
S/. 2,396,277.54 S/. 2,557,363.47 -25% S/. 1,600,744.83 S/. 1,744,679.38 S/. 702.90 S/. 766.10 9%
S/. 2,556,029.38 S/. 2,727,854.37 -20% S/. 1,707,461.15 S/. 1,860,991.34 S/. 749.76 S/. 817.18 10%
S/. 2,715,781.21 S/. 2,898,345.27 -15% S/. 1,814,177.47 S/. 1,977,303.29 S/. 796.62 S/. 868.25 10%
S/. 2,875,533.05 S/. 3,068,836.16 -10% S/. 1,920,893.79 S/. 2,093,615.25 S/. 843.48 S/. 919.32 11%
S/. 3,035,284.88 S/. 3,239,327.06 -5% S/. 2,027,610.12 S/. 2,209,927.21 S/. 890.34 S/. 970.40 11%
S/. 3,042,892.12 S/. 3,247,445.68 0% S/. 2,032,691.85 S/. 2,215,465.88 S/. 937.20 S/. 1,021.47 11%
S/. 3,195,036.72 S/. 3,409,817.96 5% S/. 2,134,326.44 S/. 2,326,239.17 S/. 984.06 S/. 1,072.55 12%
S/. 3,514,540.39 S/. 3,750,799.76 10% S/. 2,347,759.08 S/. 2,558,863.09 S/. 1,030.92 S/. 1,123.62 13%
S/. 3,674,292.23 S/. 3,921,290.65 15% S/. 2,454,475.40 S/. 2,675,175.05 S/. 1,077.78 S/. 1,174.69 14%
S/. 3,834,044.07 S/. 4,091,781.55 20% S/. 2,561,191.73 S/. 2,791,487.00 S/. 1,124.64 S/. 1,225.77 14%
S/. 3,993,795.90 S/. 4,262,272.45 25% S/. 2,667,908.05 S/. 2,907,798.96 S/. 1,171.50 S/. 1,276.84 15%
S/. 4,153,547.74 S/. 4,432,763.35 30% S/. 2,774,624.37 S/. 3,024,110.92 S/. 1,218.36 S/. 1,327.91 15%
S/. 4,313,299.57 S/. 4,603,254.25 35% S/. 2,881,340.69 S/. 3,140,422.88 S/. 1,265.22 S/. 1,378.99 16%
S/. 4,473,051.41 S/. 4,773,745.15 40% S/. 2,988,057.01 S/. 3,256,734.84 S/. 1,312.08 S/. 1,430.06 17%
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
S/.1,600.00
S/.1,400.00
S/.1,200.00
S/.1,000.00
S/.800.00
S/.600.00
S/.400.00
S/.200.00
S/.0.00
CE Alternativa I CE Alternativa II
EVALUACION PRIVADA
Teniendo en cuenta que el presente proyecto de inversin pblica, tiene como principal
Quispiicas del distrito de Tayacaja, adems que los beneficios que se generan con la
ejecucin del proyecto, ser de tipo cualitativo, por tal motivo no hay posibilidad de una
G. SOSTENIBILIDAD
su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretizacin del presente proyecto, con
TARIFA POR
VIVIENDA POR S/. 0.63
EL SIST. AGUA
TARIFA POR
VIVIENDA
S/. 0.53
POR EL
SIST. AGUA
TARIFA
0.63 0.53 S/. 1,16
MENSUAL
obra, siendo la quin se har cargo de los pagos por perfil y expediente tcnico.
En el caso se hayan identificado posibles conflictos con algn grupo social, ya sea por
que se adoptarn para resolver o minimizar los conflictos, especificndose cules son
Riesgos de desastres:
El proyecto contempla las medidas de riesgos por desastres dentro del costo de
inversiones del proyecto, considerando que el mbito del proyecto se encuentra en una
zona donde se dan precipitaciones pluviales temporales, razn por el cual las redes de
mantenimiento.
H. IMPACTO AMBIENTAL
equipos necesarios para ejecutar y realizar las gestiones necesarias para obtener el
Para la operacin y mantenimiento del proyecto una vez ejecutada la obra, se har cargo
potable, con el pago tarifario que realizar cada familia mensualmente se podr asumir
Pazos
J. PLAN DE IMPLEMENTACIN
CRONOGRAMA FINANCIERO
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 66,918 S/. 66,918 S/. 66,918 S/. 66,918
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 175,463 S/. 350,927 S/. 350,927 S/. 175,463 S/. 175,463 S/. 350,927 S/. 175,463
MITIGACION AMBIENTAL S/. 17,712 S/. 17,712 S/. 17,712 S/. 17,712
FLETE S/. 12,662 S/. 25,324 S/. 25,324 S/. 12,662 S/. 12,662 S/. 25,324 S/. 12,662
GASTOS GENERALES S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 45,689 S/. 22,845 S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 22,845
UTILIDADES S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 45,689 S/. 22,845 S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 22,845
SUPERVISION S/. 19,189 S/. 38,379 S/. 38,379 S/. 19,189 S/. 19,189 S/. 38,379 S/. 19,189
CRONOGRAMA FISICO
PERIODOS
METAS U.M Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
SISTEMA DE
AGUA POTABLE Und. 25% 25% 25% 25%
SISTEMA DE
SANEAMIENTO Glb 10% 20% 20% 10% 10% 20% 10%
CAPACITACION Glb 100%
MITIGACION
AMBIENTAL Glb 25% 25% 25% 25%
K. MARCO LOGICO
MEJORA DE LA Disminucin en un 90% las necesidades bsicas insatisfecha al ao 2036 Encuestas. De ingreso familiar y La comunidad se mantiene organizada
Incremento de la cobertura de agua potable en 100%.
CALIDAD DE VIDA DE calidad de vida. a lo largo del tiempo y maneja
Reduccin de conflictos internos.
Estadsticas generales.
LOS HABITANTES DE Mejores niveles de educacin sanitaria y salud. adecuadamente la infraestructura
FIN
Evaluacin de impacto.
LA LOCALIDAD DE Registros del Puesto de Salud construida.
Presencia de fenmenos ssmicos y
PAZOS Y DEL CC.PP.
climticos como el fenmeno del nio
QUISPIICAS
que impida la ejecucin de la obra.
LA POBLACION DE LA 1.- Disminucin progresiva de incremento de enfermedades Parasitarias y Estadsticas del MINSA. Adecuada utilizacin de los servicios
Recoleccin de informacin a travs
LOCALIDAD DE PAZOS Epidrmicas de 16.33% a 5% al ao 05. de agua y saneamiento.
PROPOSITO
Mejora de la prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado de encuestas a los pobladores. Abastecimiento de buena calidad,
Y DEL CC.PP.
Evaluacin de Impacto.
sanitario en la localidad de Pazos y CC.PP. Quispiicas a partir del 1 ao de cantidad y continuidad
QUISPIICAS ACCEDE
operacin del PIP.
A SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y
Adecuado infraestructura
SANEAMIENTO DE Al ao 1: cobertura del servicio de agua potable y continuidad por 12 horas. . Estudio Socio-econmico sobre la Financiamiento garantizado.
Al ao 1: el 100% de las pruebas bacteriolgicas que se realizan son ptimas. Participacin activa de la poblacin
de abastecimiento de base de una muestra representativa.
Al ao 5: el 100% de las familias de la localidad de Pazos y CC.PP. Quispiicas
Evidencia fsica. local.
agua potable.
cuentan con adecuadas prcticas de Higiene. Estadsticas de MVCS. Los ingresos de la poblacin se
Adecuados
Al ao 2: el 99% de las familias eliminan adecuadamente sus excretas. Informe anual de la unidad
COMPONENTES
mantienen.
infraestructura para la Al ao 2: la morosidad del cobro por el servicio Disminuye.
ejecutora del proyecto.
disposicin de excretas y Padrn de usuarios.
aguas residuales.
Existencia de un
programa de educacin
sanitaria en la poblacin y
el comit de la JASS.
Mitigacin Ambiental