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Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014


REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
DA 1 ADMINISTRACION CENTRAL

UE 1 SECRETARIA EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

Cat. Prg. 11 0102 000 CONST. Y EQUIP. TORRE DE MEDICION ENERGIA EOLICA - COM. DE PASAJES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 333.125,00 0,00 333.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.125,00 0,00 0,00 333.125,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 263.905,00 0,00 263.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.905,00 0,00 0,00 263.905,00
Total Ent. Trf. 0000 . 597.030,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 597.030,00

Total Org. 220 Regalas 597.030,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 597.030,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 597.030,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 597.030,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. Y EQUIP. TORRE DE 597.030,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 597.030,00

Cat. Prg. 11 0103 000 CONST. Y EQUIP. TORRE DE MEDICION ENERGIA EOLICA - COM. DE YUTICANCHA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 333.125,00 0,00 333.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.125,00 0,00 0,00 333.125,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 263.905,00 0,00 263.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.905,00 0,00 0,00 263.905,00
Total Ent. Trf. 0000 . 597.030,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 597.030,00

Total Org. 220 Regalas 597.030,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 597.030,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 597.030,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 597.030,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. Y EQUIP. TORRE DE 597.030,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.030,00 0,00 0,00 597.030,00

Cat. Prg. 11 0117 000 IMPLEM. ENERGIA EOLICA Y SOLAR COM. YUTICANCHA - YUNCHARA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 41.406,00 0,00 41.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.406,00 0,00 0,00 41.406,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 504.480,00 0,00 504.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.480,00 0,00 0,00 504.480,00
Total Ent. Trf. 0000 . 545.886,00 0,00 545.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.886,00 0,00 0,00 545.886,00

Total Org. 220 Regalas 545.886,00 0,00 545.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.886,00 0,00 0,00 545.886,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 545.886,00 0,00 545.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.886,00 0,00 0,00 545.886,00

Total Cat. Prg. 11 IMPLEM. ENERGIA EOLICA Y 545.886,00 0,00 545.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.886,00 0,00 0,00 545.886,00

Cat. Prg. 12 0335 000 CONST. CENTRO DE INVESTIG. Y CERTIFICACION APICOLA DEL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 188.512,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 188.512,00
Total Ent. Trf. 0000 . 188.512,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 188.512,00

Total Org. 220 Regalas 188.512,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 188.512,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 188.512,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 188.512,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTRO DE 188.512,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.512,00 0,00 0,00 188.512,00

Cat. Prg. 12 0582 000 CONST. PLANTA LIOFILIZADORA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DEL DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 132.391,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 132.391,00
Total Ent. Trf. 0000 . 132.391,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 132.391,00

Total Org. 220 Regalas 132.391,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 132.391,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 132.391,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 132.391,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PLANTA 132.391,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.391,00 0,00 0,00 132.391,00

Cat. Prg. 14 0086 000 DIAGN. AEROPUERTO 2025 ORIEL LEA PLAZA CIUDAD DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 356.295,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 356.295,00
Total Ent. Trf. 0000 . 356.295,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 356.295,00

Total Org. 220 Regalas 356.295,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 356.295,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 356.295,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 356.295,00

Total Cat. Prg. 14 DIAGN. AEROPUERTO 2025 356.295,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.295,00 0,00 0,00 356.295,00

Cat. Prg. 14 0100 000 CONST. Y MEJORAM. EDIFICIO EXBANCO DEL ESTADO DPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 128.815,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 128.815,00
Total Ent. Trf. 0000 . 128.815,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 128.815,00

Total Org. 220 Regalas 128.815,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 128.815,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 128.815,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 128.815,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. Y MEJORAM. 128.815,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.815,00 0,00 0,00 128.815,00

Cat. Prg. 15 0010 000 IMPLEM. PLANTA DE TRATAM. DE RECICLAJE DE BASURA DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 283.530,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 283.530,00
Total Ent. Trf. 0000 . 283.530,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 283.530,00

Total Org. 220 Regalas 283.530,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 283.530,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 283.530,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 283.530,00

Total Cat. Prg. 15 IMPLEM. PLANTA DE 283.530,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.530,00 0,00 0,00 283.530,00

Cat. Prg. 24 0192 000 CONST. CENTRO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS COMUNIDAD YUTICANCHA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 599.220,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 599.220,00
Total Ent. Trf. 0000 . 599.220,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 599.220,00

Total Org. 220 Regalas 599.220,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 599.220,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 599.220,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 599.220,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 24 CONST. CENTRO DE 599.220,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.220,00 0,00 0,00 599.220,00

Cat. Prg. 41 0030 000 EQUIP. AL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPTO. DE TARIJA (PLAN OSCAR ALFARO)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 1.566,00 0,00 1.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.253,00 0,00 1.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253,00 0,00 0,00 1.253,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 838.632,00 0,00 838.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838.632,00 0,00 0,00 838.632,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 114.005,00 0,00 114.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.005,00 0,00 0,00 114.005,00
4.9.1 Activos Intangibles 33.848,00 0,00 33.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.848,00 0,00 0,00 33.848,00
Total Ent. Trf. 0000 . 989.304,00 0,00 989.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.304,00 0,00 0,00 989.304,00

Total Org. 220 Regalas 989.304,00 0,00 989.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.304,00 0,00 0,00 989.304,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 989.304,00 0,00 989.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.304,00 0,00 0,00 989.304,00

Total Cat. Prg. 41 EQUIP. AL SECTOR 989.304,00 0,00 989.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.304,00 0,00 0,00 989.304,00

Cat. Prg. 97 0000 021 PREVISIONES FINANCIERAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


5.1.1 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas 16.598.169,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 16.598.169,00
Total Ent. Trf. 0000 . 16.598.169,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 16.598.169,00

Total Org. 220 Regalas 16.598.169,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 16.598.169,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 16.598.169,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 16.598.169,00

Total Cat. Prg. 97 PREVISIONES FINANCIERAS 16.598.169,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598.169,00 0,00 0,00 16.598.169,00

Cat. Prg. 98 0000 001 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1601 Gobierno Autnomo Municipal de Tarija


7.7.5.30 Otras 16.455.559,00 0,00 16.455.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.455.559,00 0,00 0,00 16.455.559,00
Total Ent. Trf. 1601 Gobierno Autnomo 16.455.559,00 0,00 16.455.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.455.559,00 0,00 0,00 16.455.559,00

Ent. Trf. 1602 Gobierno Autnomo Municipal de Padcaya


7.7.5.30 Otras 13.613.518,00 0,00 13.613.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.613.518,00 0,00 0,00 13.613.518,00
Total Ent. Trf. 1602 Gobierno Autnomo 13.613.518,00 0,00 13.613.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.613.518,00 0,00 0,00 13.613.518,00

Ent. Trf. 1603 Gobierno Autnomo Municipal de Bermejo


7.7.5.30 Otras 10.149.516,00 0,00 10.149.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.149.516,00 0,00 0,00 10.149.516,00
Total Ent. Trf. 1603 Gobierno Autnomo 10.149.516,00 0,00 10.149.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.149.516,00 0,00 0,00 10.149.516,00

Ent. Trf. 1605 Gobierno Autnomo Municipal de Carapar


7.7.5.30 Otras 10.888.489,00 0,00 10.888.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.888.489,00 0,00 0,00 10.888.489,00
Total Ent. Trf. 1605 Gobierno Autnomo 10.888.489,00 0,00 10.888.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.888.489,00 0,00 0,00 10.888.489,00

Ent. Trf. 1607 Gobierno Autnomo Municipal de Uriondo (Concepcin)


7.7.5.30 Otras 3.368.976,00 0,00 3.368.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.976,00 0,00 0,00 3.368.976,00
Total Ent. Trf. 1607 Gobierno Autnomo 3.368.976,00 0,00 3.368.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.976,00 0,00 0,00 3.368.976,00

Ent. Trf. 1608 Gobierno Autnomo Municipal de Yunchara


7.7.5.30 Otras 8.218.129,00 0,00 8.218.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.218.129,00 0,00 0,00 8.218.129,00
Total Ent. Trf. 1608 Gobierno Autnomo 8.218.129,00 0,00 8.218.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.218.129,00 0,00 0,00 8.218.129,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 1610 Gobierno Autnomo Municipal de El Puente
7.7.5.30 Otras 6.047.886,00 0,00 6.047.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.047.886,00 0,00 0,00 6.047.886,00
Total Ent. Trf. 1610 Gobierno Autnomo 6.047.886,00 0,00 6.047.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.047.886,00 0,00 0,00 6.047.886,00

Ent. Trf. 1611 Gobierno Autnomo Municipal de Entre Ros


7.7.5.30 Otras 2.750.592,00 0,00 2.750.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.592,00 0,00 0,00 2.750.592,00
Total Ent. Trf. 1611 Gobierno Autnomo 2.750.592,00 0,00 2.750.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.592,00 0,00 0,00 2.750.592,00

Total Org. 220 Regalas 71.492.665,00 0,00 71.492.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.492.665,00 0,00 0,00 71.492.665,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 71.492.665,00 0,00 71.492.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.492.665,00 0,00 0,00 71.492.665,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIA A 71.492.665,00 0,00 71.492.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.492.665,00 0,00 0,00 71.492.665,00

Cat. Prg. 98 0000 011 FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 121.800,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 121.800,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 121.800,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 121.800,00

Total Org. 220 Regalas 121.800,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 121.800,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 121.800,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 121.800,00

Total Cat. Prg. 98 FESTIVIDAD DE SAN ROQUE 121.800,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.800,00 0,00 0,00 121.800,00

Cat. Prg. 98 0000 012 FESTIVIDAD DE CANTO CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Total Org. 220 Regalas 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Total Cat. Prg. 98 FESTIVIDAD DE CANTO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Cat. Prg. 98 0000 013 COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 199.510,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 199.510,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 199.510,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 199.510,00

Total Org. 220 Regalas 199.510,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 199.510,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 199.510,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 199.510,00

Total Cat. Prg. 98 COMPLEJO CONVENTUAL 199.510,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.510,00 0,00 0,00 199.510,00

Cat. Prg. 98 0000 021 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0016 Ministerio de Educacin


7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 462.100,00 0,00 462.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.100,00 0,00 0,00 462.100,00
Total Ent. Trf. 0016 Ministerio de Educacin 462.100,00 0,00 462.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.100,00 0,00 0,00 462.100,00

Ent. Trf. 0070 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 134.629,00 0,00 134.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.629,00 0,00 0,00 134.629,00
Total Ent. Trf. 0070 Ministerio de Trabajo, 134.629,00 0,00 134.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.629,00 0,00 0,00 134.629,00

Ent. Trf. 0086 Ministerio de Medio Ambiente y Agua


7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 1.041.712,00 0,00 1.041.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041.712,00 0,00 0,00 1.041.712,00
Total Ent. Trf. 0086 Ministerio de Medio 1.041.712,00 0,00 1.041.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041.712,00 0,00 0,00 1.041.712,00

Ent. Trf. 0145 Universidad Autnoma Juan Misael Saracho


7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 4.253.580,00 0,00 4.253.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.253.580,00 0,00 0,00 4.253.580,00
Total Ent. Trf. 0145 Universidad Autnoma Juan 4.253.580,00 0,00 4.253.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.253.580,00 0,00 0,00 4.253.580,00

Total Org. 220 Regalas 5.892.021,00 0,00 5.892.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.892.021,00 0,00 0,00 5.892.021,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 5.892.021,00 0,00 5.892.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.892.021,00 0,00 0,00 5.892.021,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS 5.892.021,00 0,00 5.892.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.892.021,00 0,00 0,00 5.892.021,00

Cat. Prg. 98 0000 022 BONO DE VACUNACION ESCALAFON AL MERITO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0046 Ministerio de Salud y Deportes


7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 4.213.500,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 4.213.500,00
Total Ent. Trf. 0046 Ministerio de Salud y 4.213.500,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 4.213.500,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.213.500,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 4.213.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.213.500,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 4.213.500,00

Total Cat. Prg. 98 BONO DE VACUNACION 4.213.500,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213.500,00 0,00 0,00 4.213.500,00

Cat. Prg. 98 0000 026 PREDIARIOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0015 Ministerio de Gobierno


7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 1.729.325,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 1.729.325,00
Total Ent. Trf. 0015 Ministerio de Gobierno 1.729.325,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 1.729.325,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.729.325,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 1.729.325,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.729.325,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 1.729.325,00

Total Cat. Prg. 98 PREDIARIOS 1.729.325,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.325,00 0,00 0,00 1.729.325,00

Cat. Prg. 98 0000 031 OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0281 Oficina Tcnica Nacional de los Ros Pilcomayo y Bermejo
7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 1.256.252,00 0,00 1.256.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.252,00 0,00 0,00 1.256.252,00
7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Total Ent. Trf. 0281 Oficina Tcnica Nacional de 2.756.252,00 0,00 2.756.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756.252,00 0,00 0,00 2.756.252,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.756.252,00 0,00 2.756.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756.252,00 0,00 0,00 2.756.252,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.756.252,00 0,00 2.756.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756.252,00 0,00 0,00 2.756.252,00

Total Cat. Prg. 98 OFICINA TECNICA DE LOS 2.756.252,00 0,00 2.756.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756.252,00 0,00 0,00 2.756.252,00

Cat. Prg. 98 0000 032 RENTA DIGNIDAD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0099 Tesoro General de la Nacin


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 67.203.204,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 67.203.204,00
Total Ent. Trf. 0099 Tesoro General de la Nacin 67.203.204,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 67.203.204,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 67.203.204,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 67.203.204,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 67.203.204,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 67.203.204,00

Total Cat. Prg. 98 RENTA DIGNIDAD 67.203.204,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.203.204,00 0,00 0,00 67.203.204,00

Cat. Prg. 98 0000 035 OBSERVATORIO SANTA ANA

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 412.281,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 412.281,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 412.281,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 412.281,00

Total Org. 220 Regalas 412.281,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 412.281,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 412.281,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 412.281,00

Total Cat. Prg. 98 OBSERVATORIO SANTA ANA 412.281,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.281,00 0,00 0,00 412.281,00

Cat. Prg. 98 0000 036 COMITE DE VIGILANCIA DE PERSONAS DISCAPACITADAS

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 COMITE DE VIGILANCIA DE 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 037 CENTRO DE REHABILITACION Y CAPACITACION PARA CIEGOS CERECCI

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 681.000,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 681.000,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00

Total Org. 220 Regalas 681.000,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 681.000,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00

Total Cat. Prg. 98 CENTRO DE 681.000,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00

Cat. Prg. 98 0000 038 MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 455.000,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 455.000,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00

Total Org. 220 Regalas 455.000,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 455.000,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00

Total Cat. Prg. 98 MUSEO NACIONAL 455.000,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00

Cat. Prg. 98 0000 041 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras


7.7.1 Transferencias de Capital al rgano Ejecutivo del 2.473.748,00 0,00 2.473.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.748,00 0,00 0,00 2.473.748,00
Total Ent. Trf. 0047 Ministerio de Desarrollo 2.473.748,00 0,00 2.473.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.748,00 0,00 0,00 2.473.748,00

Ent. Trf. 0145 Universidad Autnoma Juan Misael Saracho


7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00
Total Ent. Trf. 0145 Universidad Autnoma Juan 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Ent. Trf. 0212 Instituto Nacional de Reforma Agraria


7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 4.915.038,00 0,00 4.915.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.915.038,00 0,00 0,00 4.915.038,00
Total Ent. Trf. 0212 Instituto Nacional de 4.915.038,00 0,00 4.915.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.915.038,00 0,00 0,00 4.915.038,00

Total Org. 220 Regalas 13.888.786,00 0,00 13.888.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.888.786,00 0,00 0,00 13.888.786,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 13.888.786,00 0,00 13.888.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.888.786,00 0,00 0,00 13.888.786,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS DE 13.888.786,00 0,00 13.888.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.888.786,00 0,00 0,00 13.888.786,00

Cat. Prg. 98 0000 047 FONDO INTEGRAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD LEY 3691

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.5.2.10 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 FONDO INTEGRAL DE LA 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 048 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDERI

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0303 Servicio Departamental de Riego - Tarija


7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 1.374.000,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 1.374.000,00
Total Ent. Trf. 0303 Servicio Departamental de 1.374.000,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 1.374.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.374.000,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 1.374.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 1.374.000,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 1.374.000,00

Total Cat. Prg. 98 SERVICIO DEPARTAMENTAL 1.374.000,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.000,00 0,00 0,00 1.374.000,00

Cat. Prg. 98 0000 049 ENTIDAD EJECUTORA MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0253 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua


7.3.2 Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 1.000.632,00 0,00 1.000.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.632,00 0,00 0,00 1.000.632,00
7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 1.467.463,00 0,00 1.467.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467.463,00 0,00 0,00 1.467.463,00
Total Ent. Trf. 0253 Entidad Ejecutora de Medio 2.468.095,00 0,00 2.468.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.095,00 0,00 0,00 2.468.095,00

Total Org. 220 Regalas 2.468.095,00 0,00 2.468.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.095,00 0,00 0,00 2.468.095,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 2.468.095,00 0,00 2.468.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.095,00 0,00 0,00 2.468.095,00

Total Cat. Prg. 98 ENTIDAD EJECUTORA 2.468.095,00 0,00 2.468.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.095,00 0,00 0,00 2.468.095,00

Cat. Prg. 99 0000 021 DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 299.000,00 0,00 299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.000,00 0,00 0,00 299.000,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 7.236.238,00 0,00 7.236.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.236.238,00 0,00 0,00 7.236.238,00
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
6.6.9 Otros Gastos No Pagados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.165.238,00 0,00 8.165.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.238,00 0,00 0,00 8.165.238,00

Total Org. 220 Regalas 8.165.238,00 0,00 8.165.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.238,00 0,00 0,00 8.165.238,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.240.238,00 0,00 8.240.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.240.238,00 0,00 0,00 8.240.238,00

Total Cat. Prg. 99 DEUDA RECURRENTE Y 8.240.238,00 0,00 8.240.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.240.238,00 0,00 0,00 8.240.238,00

Cat. Prg. 99 0000 022 DEUDA INTERNA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0099 Tesoro General de la Nacin


6.1.2 Intereses de la Deuda Pblica Interna a Corto 483.495,00 0,00 483.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.495,00 0,00 0,00 483.495,00
6.7.1 Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General 4.000.433,00 0,00 4.000.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.433,00 0,00 0,00 4.000.433,00
Total Ent. Trf. 0099 Tesoro General de la Nacin 4.483.928,00 0,00 4.483.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.483.928,00 0,00 0,00 4.483.928,00

Ent. Trf. 0862 Fondo Nacional de Desarrollo Regional


6.1.6 Amortizacin de la Deuda Pblica Interna a Largo 1.060.155,00 0,00 1.060.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.155,00 0,00 0,00 1.060.155,00
6.1.7 Intereses de la Deuda Pblica Interna a Largo 660.385,00 0,00 660.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.385,00 0,00 0,00 660.385,00
Total Ent. Trf. 0862 Fondo Nacional de 1.720.540,00 0,00 1.720.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.540,00 0,00 0,00 1.720.540,00

Total Org. 220 Regalas 6.204.468,00 0,00 6.204.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204.468,00 0,00 0,00 6.204.468,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.204.468,00 0,00 6.204.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204.468,00 0,00 0,00 6.204.468,00

Total Cat. Prg. 99 DEUDA INTERNA 6.204.468,00 0,00 6.204.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204.468,00 0,00 0,00 6.204.468,00

Cat. Prg. 99 0000 023 DEUDA EXTERNA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


6.2.1 Amortizacin de la Deuda Pblica Externa a Corto 13.031.491,00 0,00 13.031.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.031.491,00 0,00 0,00 13.031.491,00
6.2.2 Intereses de la Deuda Pblica Externa a Corto 2.605.739,00 0,00 2.605.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.739,00 0,00 0,00 2.605.739,00
Total Ent. Trf. 0000 . 15.637.230,00 0,00 15.637.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.637.230,00 0,00 0,00 15.637.230,00

Total Org. 220 Regalas 15.637.230,00 0,00 15.637.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.637.230,00 0,00 0,00 15.637.230,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.637.230,00 0,00 15.637.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.637.230,00 0,00 0,00 15.637.230,00

Total Cat. Prg. 99 DEUDA EXTERNA 15.637.230,00 0,00 15.637.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.637.230,00 0,00 0,00 15.637.230,00

Cat. Prg. 99 0000 024 DEUDA DE CAPITAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 4.824.079,00 0,00 4.824.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.079,00 0,00 0,00 4.824.079,00
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
6.6.9 Otros Gastos No Pagados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.614.079,00 0,00 5.614.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614.079,00 0,00 0,00 5.614.079,00

Total Org. 220 Regalas 5.614.079,00 0,00 5.614.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614.079,00 0,00 0,00 5.614.079,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.834.079,00 0,00 5.834.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.834.079,00 0,00 0,00 5.834.079,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 1.049.000,00 0,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.000,00 0,00 0,00 1.049.000,00
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00
6.6.9 Otros Gastos No Pagados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.413.000,00 0,00 1.413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.000,00 0,00 0,00 1.413.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.413.000,00 0,00 1.413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.000,00 0,00 0,00 1.413.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.413.000,00 0,00 1.413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.000,00 0,00 0,00 1.413.000,00

Total Cat. Prg. 99 DEUDA DE CAPITAL 7.247.079,00 0,00 7.247.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.247.079,00 0,00 0,00 7.247.079,00

Total UE 1 SECRETARIA EJECUTIVA 237.352.636,00 0,00 237.352.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.352.636,00 0,00 0,00 237.352.636,00

UE 10 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Cat. Prg. 10 0030 000 CONST. Y EQUIP. CENTRO DE RESCATE DE ANIMALES SILVESTRES EN LA COM. DE CHAJLLAS CANTON CHIQUIACA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 35.022,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 35.022,00
Total Ent. Trf. 0000 . 35.022,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 35.022,00

Total Org. 220 Regalas 35.022,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 35.022,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 35.022,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 35.022,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. Y EQUIP. CENTRO DE 35.022,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.022,00 0,00 0,00 35.022,00

Cat. Prg. 10 0031 000 DESAR. Y GESTION PARA LA SOSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 77.936,00 0,00 77.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.936,00 0,00 0,00 77.936,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 33.600,00
2.5.5 Publicidad 46.700,00 0,00 46.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.700,00 0,00 0,00 46.700,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 7.920,00
3.2.1 Papel 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 7.050,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.384,00 0,00 20.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.384,00 0,00 0,00 20.384,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.420,00 0,00 0,00 6.420,00
3.3.4 Calzados 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.979,00 0,00 8.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.979,00 0,00 0,00 8.979,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 61.660,00 0,00 61.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.660,00 0,00 0,00 61.660,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 271.407,00 0,00 271.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.407,00 0,00 0,00 271.407,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 36.900,00 0,00 36.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 112.500,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 786.976,00 0,00 786.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.976,00 0,00 0,00 786.976,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.559,00 0,00 1.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,00 0,00 0,00 1.559,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 1.559,00 0,00 1.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,00 0,00 0,00 1.559,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 7.794,00 0,00 7.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.794,00 0,00 0,00 7.794,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 7.794,00 0,00 7.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.794,00 0,00 0,00 7.794,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.333,00 0,00 1.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,00 0,00 0,00 1.333,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2.338,00 0,00 2.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338,00 0,00 0,00 2.338,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 3.671,00 0,00 3.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.671,00 0,00 0,00 3.671,00

Total Org. 220 Regalas 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total Cat. Prg. 10 DESAR. Y GESTION PARA LA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Cat. Prg. 10 0032 000 FORMUL. DEL PLAN DE DESARROLLO FORESTAL DEL DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 178.102,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 178.102,00
Total Ent. Trf. 0000 . 178.102,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 178.102,00

Total Org. 220 Regalas 178.102,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 178.102,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 178.102,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 178.102,00

Total Cat. Prg. 10 FORMUL. DEL PLAN DE 178.102,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.102,00 0,00 0,00 178.102,00

Cat. Prg. 10 0070 000 EQUIP. PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00
3.2.1 Papel 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.3.1 Hilados y Telas 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00
3.3.4 Calzados 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 88.058,00 0,00 88.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.058,00 0,00 0,00 88.058,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 695,00 0,00 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00 0,00 0,00 695,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00 730,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.860,00 0,00 2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860,00 0,00 0,00 2.860,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.931,00 0,00 2.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.931,00 0,00 0,00 2.931,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 52.800,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 30.150,00 0,00 30.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.150,00 0,00 0,00 30.150,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 276.184,00 0,00 276.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.184,00 0,00 0,00 276.184,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 305.056,00 0,00 305.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.056,00 0,00 0,00 305.056,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 72.591,00 0,00 72.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.591,00 0,00 0,00 72.591,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 10 EQUIP. PARA LA GESTION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 10 0100 000 CONST. DE UN ZOOCRIADERO DE LA CHARATA (ORTALISCANICOLLIS) EN LA PROV O'CONOR DPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 164.128,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 164.128,00
Total Ent. Trf. 0000 . 164.128,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 164.128,00

Total Org. 220 Regalas 164.128,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 164.128,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 164.128,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 164.128,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DE UN 164.128,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.128,00 0,00 0,00 164.128,00

Cat. Prg. 10 0103 000 DIAGN. E IDENTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESPECIES SILVESTRES EN EL DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 250.097,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 250.097,00
Total Ent. Trf. 0000 . 250.097,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 250.097,00

Total Org. 220 Regalas 250.097,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 250.097,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 250.097,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 250.097,00

Total Cat. Prg. 10 DIAGN. E IDENTIFICACION 250.097,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.097,00 0,00 0,00 250.097,00

Cat. Prg. 10 0262 000 DESAR. PLANTACIONES FORESTALES EN EL DPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.8.20 Consultores Individuales de Lnea 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 10 DESAR. PLANTACIONES 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 12 0000 001 CODEFAUNA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 20.736,00 0,00 20.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.736,00 0,00 0,00 20.736,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 8.105,00 0,00 8.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105,00 0,00 0,00 8.105,00
1.1.4 Aguinaldos 42.663,00 0,00 42.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.663,00 0,00 0,00 42.663,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00
1.1.7 Sueldos 483.120,00 0,00 483.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.120,00 0,00 0,00 483.120,00
1.2.1 Personal Eventual 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.5.4 Otras Previsiones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.1 Comunicaciones 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.4 Telefona 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.1.6 Internet y Otros 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 4.172,00 0,00 4.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172,00 0,00 0,00 4.172,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 12.510,00 0,00 12.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.510,00 0,00 0,00 12.510,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.2.1 Papel 3.466,00 0,00 3.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466,00 0,00 0,00 3.466,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 960,00
3.3.1 Hilados y Telas 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 12.750,00
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Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 31.180,00 0,00 31.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.180,00 0,00 0,00 31.180,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 12.720,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 12.720,00
3.4.6 Productos Metlicos 14.050,00 0,00 14.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.050,00 0,00 0,00 14.050,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 32.602,00 0,00 32.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.602,00 0,00 0,00 32.602,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.380,00 0,00 0,00 5.380,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.354.219,00 0,00 1.354.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354.219,00 0,00 0,00 1.354.219,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 13.339,00 0,00 13.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.339,00 0,00 0,00 13.339,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 13.339,00 0,00 13.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.339,00 0,00 0,00 13.339,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 66.696,00 0,00 66.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.696,00 0,00 0,00 66.696,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 66.696,00 0,00 66.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.696,00 0,00 0,00 66.696,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.405,00 0,00 11.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.405,00 0,00 0,00 11.405,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 20.009,00 0,00 20.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.009,00 0,00 0,00 20.009,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 31.414,00 0,00 31.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.414,00 0,00 0,00 31.414,00

Total Org. 220 Regalas 1.465.668,00 0,00 1.465.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.668,00 0,00 0,00 1.465.668,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 13.075,00 0,00 13.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.075,00 0,00 0,00 13.075,00
Total Ent. Trf. 0000 . 13.075,00 0,00 13.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.075,00 0,00 0,00 13.075,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 13.075,00 0,00 13.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.075,00 0,00 0,00 13.075,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.478.743,00 0,00 1.478.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478.743,00 0,00 0,00 1.478.743,00

Total Cat. Prg. 12 CODEFAUNA 1.478.743,00 0,00 1.478.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478.743,00 0,00 0,00 1.478.743,00

Cat. Prg. 12 0263 000 CONST. PRESA CHIPAU

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 173.470,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 173.470,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 173.470,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 173.470,00

Total Org. 220 Regalas 173.470,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 173.470,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 173.470,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 173.470,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA CHIPAU 173.470,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.470,00 0,00 0,00 173.470,00

Cat. Prg. 12 0264 000 CONST. PRESA SANTA ANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 196.429,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 196.429,00
Total Ent. Trf. 0000 . 196.429,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 196.429,00

Total Org. 220 Regalas 196.429,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 196.429,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 196.429,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 196.429,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA SANTA ANA 196.429,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.429,00 0,00 0,00 196.429,00

Cat. Prg. 12 0384 000 CONST. ESTANQUES PISCICOLAS SUB CENTRAL TOLOMOSA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 373.898,00 0,00 373.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.898,00 0,00 0,00 373.898,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.3 Agua 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.4 Telefona 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.6 Internet y Otros 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 3.010,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.225,00 0,00 10.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 28.795,00 0,00 28.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.795,00 0,00 0,00 28.795,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00
3.3.1 Hilados y Telas 31.327,00 0,00 31.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.327,00 0,00 0,00 31.327,00
3.3.2 Confecciones Textiles 18.690,00 0,00 18.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.690,00 0,00 0,00 18.690,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 22.440,00 0,00 22.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.440,00 0,00 0,00 22.440,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00
3.4.7 Minerales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 9.336,00 0,00 9.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.336,00 0,00 0,00 9.336,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.1.20 Equipo de Computacin 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 787.521,00 0,00 787.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.521,00 0,00 0,00 787.521,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 7.478,00 0,00 7.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.478,00 0,00 0,00 7.478,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 7.478,00 0,00 7.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.478,00 0,00 0,00 7.478,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 37.390,00 0,00 37.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.390,00 0,00 0,00 37.390,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 37.390,00 0,00 37.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.390,00 0,00 0,00 37.390,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 6.394,00 0,00 6.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.394,00 0,00 0,00 6.394,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 11.217,00 0,00 11.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.217,00 0,00 0,00 11.217,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 17.611,00 0,00 17.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.611,00 0,00 0,00 17.611,00

Total Org. 220 Regalas 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ESTANQUES 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

Cat. Prg. 12 0406 000 CONST. DE SISTEMA DE RIEGO HUACANQUI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Org. 220 Regalas 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE SISTEMA DE 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Cat. Prg. 12 0410 000 CONST. PRESA YESERA NORTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 47.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 47.200,00

Total Org. 220 Regalas 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 47.200,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 47.200,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA YESERA 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.200,00 0,00 0,00 47.200,00

Cat. Prg. 12 0445 000 CONST. PRESA COIMATA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 45.370,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 45.370,00
Total Ent. Trf. 0000 . 45.370,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 45.370,00

Total Org. 220 Regalas 45.370,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 45.370,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 45.370,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 45.370,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA COIMATA 45.370,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.370,00 0,00 0,00 45.370,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0447 000 CONST. PRESA ERQUIZ.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA ERQUIZ. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 12 0450 000 CONSER. DE LA ESPECIE ASPIDOSPERMA - QUEBRACHO BLANCO EN LA COM. LADERAS NORTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 24.824,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 24.824,00
Total Ent. Trf. 0000 . 24.824,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 24.824,00

Total Org. 220 Regalas 24.824,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 24.824,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 24.824,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 24.824,00

Total Cat. Prg. 12 CONSER. DE LA ESPECIE 24.824,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.824,00 0,00 0,00 24.824,00

Cat. Prg. 12 0570 000 CONST. PRESA CHAMATA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 666.586,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 666.586,00
Total Ent. Trf. 0000 . 666.586,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 666.586,00

Total Org. 220 Regalas 666.586,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 666.586,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 666.586,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 666.586,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA CHAMATA 666.586,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.586,00 0,00 0,00 666.586,00

Cat. Prg. 12 0576 000 CONST. DE PISIGRANJA P/LA CRIANZA PEZ CARPA EN LOS MUN. DE PADCAYA , CERCADO Y SAN LORENZO DPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 106.907,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 106.907,00
Total Ent. Trf. 0000 . 106.907,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 106.907,00

Total Org. 220 Regalas 106.907,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 106.907,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 106.907,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 106.907,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE PISIGRANJA P/LA 106.907,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.907,00 0,00 0,00 106.907,00

Cat. Prg. 12 0700 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMAYAPO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 204.030,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 204.030,00
Total Ent. Trf. 0000 . 204.030,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 204.030,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 204.030,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 204.030,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 204.030,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 204.030,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 204.030,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.030,00 0,00 0,00 204.030,00

Cat. Prg. 15 0020 000 CONST. PRESA Y DOTACION AGUA RINCON DE LA VICTORIA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 102.400,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 102.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 102.400,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 102.400,00

Total Org. 220 Regalas 102.400,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 102.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 102.400,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 102.400,00

Total Cat. Prg. 15 CONST. PRESA Y DOTACION 102.400,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 102.400,00

Cat. Prg. 96 0000 076 SENCIBILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.5.5 Publicidad 17.380,00 0,00 17.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.380,00 0,00 0,00 17.380,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 783.380,00 0,00 783.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.380,00 0,00 0,00 783.380,00

Total Org. 220 Regalas 783.380,00 0,00 783.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.380,00 0,00 0,00 783.380,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 783.380,00 0,00 783.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.380,00 0,00 0,00 783.380,00

Total Cat. Prg. 96 SENCIBILIZACION DE LOS 783.380,00 0,00 783.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.380,00 0,00 0,00 783.380,00

Cat. Prg. 96 0000 077 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 156.000,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00
3.3.4 Calzados 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
Total Ent. Trf. 0000 . 248.000,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00

Total Org. 220 Regalas 248.000,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 248.000,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00

Total Cat. Prg. 96 SEGUIMIENTO Y CONTROL 248.000,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00

Cat. Prg. 96 0000 078 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A MEDIO AMBIENTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.830,00 0,00 3.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830,00 0,00 0,00 3.830,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 17.807,00 0,00 17.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.807,00 0,00 0,00 17.807,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.920,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 2.920,00
3.4.8 Herramientas Menores 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.540,00 0,00 4.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.540,00 0,00 0,00 4.540,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.580,00 0,00 8.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.580,00 0,00 0,00 8.580,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 99.450,00 0,00 99.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.450,00 0,00 0,00 99.450,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 3.039,00 0,00 3.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,00 0,00 0,00 3.039,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 387.000,00 0,00 387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.000,00 0,00 0,00 387.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 116.270,00 0,00 116.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.270,00 0,00 0,00 116.270,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 30.770,00 0,00 30.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.770,00 0,00 0,00 30.770,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.334,00 0,00 5.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.334,00 0,00 0,00 5.334,00
Total Ent. Trf. 0000 . 679.970,00 0,00 679.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.970,00 0,00 0,00 679.970,00

Total Org. 220 Regalas 679.970,00 0,00 679.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.970,00 0,00 0,00 679.970,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 679.970,00 0,00 679.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.970,00 0,00 0,00 679.970,00

Total Cat. Prg. 96 FORTALECIMIENTO 679.970,00 0,00 679.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.970,00 0,00 0,00 679.970,00

Total UE 10 SECRETARIA 8.934.658,00 0,00 8.934.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.934.658,00 0,00 0,00 8.934.658,00

UE 11 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO

Cat. Prg. 12 0000 084 PROGRAMA DE LA MICRO PEQUEA Y MEDINA EMPRESA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00
2.1.2 Energa Elctrica 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.1.3 Agua 4.080,00 0,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080,00 0,00 0,00 4.080,00
2.1.4 Telefona 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 550.100,00 0,00 550.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.100,00 0,00 0,00 550.100,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.1 Papel 1.416,00 0,00 1.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,00 0,00 0,00 1.416,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.412,00 0,00 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 715,00 0,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00 0,00 715,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.301.483,00 0,00 1.301.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.483,00 0,00 0,00 1.301.483,00

Total Org. 220 Regalas 1.301.483,00 0,00 1.301.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.483,00 0,00 0,00 1.301.483,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.301.483,00 0,00 1.301.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.483,00 0,00 0,00 1.301.483,00

Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA DE LA MICRO 1.301.483,00 0,00 1.301.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.483,00 0,00 0,00 1.301.483,00

Cat. Prg. 12 0000 085 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA DEL DEPATO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 27.360,00 0,00 27.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.360,00 0,00 0,00 27.360,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 20.124,00 0,00 20.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.124,00 0,00 0,00 20.124,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 341.142,00 0,00 341.142,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 341.142,00 0,00 0,00 311.142,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 205.800,00 0,00 205.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.800,00 0,00 0,00 205.800,00
2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 220.476,00 0,00 220.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.476,00 0,00 0,00 220.476,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 19.962,90 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.037,10
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 29.602,00 0,00 29.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.602,00 0,00 0,00 29.602,00
3.3.2 Confecciones Textiles 50.000,00 0,00 50.000,00 44.760,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 5.240,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.398,00 0,00 9.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.398,00 0,00 0,00 9.398,00
3.4.6 Productos Metlicos 70.000,00 0,00 70.000,00 19.737,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 50.263,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.620.142,00 0,00 1.620.142,00 114.459,90 0,00 0,00 0,00 1.620.142,00 0,00 0,00 1.505.682,10

Total Org. 220 Regalas 1.620.142,00 0,00 1.620.142,00 114.459,90 0,00 0,00 0,00 1.620.142,00 0,00 0,00 1.505.682,10

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.620.142,00 0,00 1.620.142,00 114.459,90 0,00 0,00 0,00 1.620.142,00 0,00 0,00 1.505.682,10

Total Cat. Prg. 12 FORTALECIMIENTO A LA 1.620.142,00 0,00 1.620.142,00 114.459,90 0,00 0,00 0,00 1.620.142,00 0,00 0,00 1.505.682,10

Cat. Prg. 12 0000 086 PROGRAMA FERIA DEPARTAMENTAL CAMPESINA AGRICOLA GANADERA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Total Org. 220 Regalas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA FERIA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Cat. Prg. 12 0000 087 PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA MECANIZACION AGRICOLA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.2.10 Consultoras por Producto 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00

Total Org. 220 Regalas 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00

Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00

Cat. Prg. 12 0000 088 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE APOYO COMUNIDADES PRODUCTIVAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.6.9.90 Otros 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total Org. 220 Regalas 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Cat. Prg. 12 0221 000 DESAR. PROGR.FORTAL. PRODUCTIVO TECNOLOGICO TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. PROGR.FORTAL. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 12 0342 000 IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DEL HONGO AGARICUS BLAZEI MURIL EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Total Org. 220 Regalas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE LA INDUSTRIA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Cat. Prg. 12 0343 000 APOYO A LA PRODUCCION DE ALOE VERA Y SUS DERIVADOS EN EL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Total Org. 220 Regalas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A LA PRODUCCION 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Cat. Prg. 12 0349 000 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE MALLAS PARA VID EN EL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Org. 220 Regalas 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 12 0353 000 CONST. DE 6 CENTROS DE PRODUCCION COMUNAL EN ISCAYACHI Y CURQUI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 35.493,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 35.493,00
Total Ent. Trf. 0000 . 35.493,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 35.493,00

Total Org. 220 Regalas 35.493,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 35.493,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 35.493,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 35.493,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE 6 CENTROS DE 35.493,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.493,00 0,00 0,00 35.493,00

Cat. Prg. 12 0433 000 DIAGN. DE LA PRODUCCION DE LA CAA DE AZUCAR EN LA PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 384.562,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 384.562,00
Total Ent. Trf. 0000 . 384.562,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 384.562,00

Total Org. 220 Regalas 384.562,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 384.562,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 384.562,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 384.562,00

Total Cat. Prg. 12 DIAGN. DE LA PRODUCCION 384.562,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.562,00 0,00 0,00 384.562,00

Cat. Prg. 12 0435 000 DESAR. COMPLEJO PRODUCTIVO DE CAPRINOS EN EL DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. COMPLEJO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 12 0455 000 DESAR. EN LA IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES EN EL DPTO. DE TARIJA


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. EN LA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 12 0458 000 DESAR. DEL PASTO MARALFALFA PARA GANADO EN EL DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 86.030,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 86.030,00
Total Ent. Trf. 0000 . 86.030,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 86.030,00

Total Org. 220 Regalas 86.030,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 86.030,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 86.030,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 86.030,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. DEL PASTO 86.030,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.030,00 0,00 0,00 86.030,00

Cat. Prg. 13 0000 076 FOMENTO AL DESARROLO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 19.450,00 0,00 19.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.450,00 0,00 0,00 19.450,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 21.160,00 0,00 21.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.160,00 0,00 0,00 21.160,00
2.3.4 Otros Alquileres 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.5.5 Publicidad 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 109.000,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 292.210,00 0,00 292.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.210,00 0,00 0,00 292.210,00

Total Org. 220 Regalas 292.210,00 0,00 292.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.210,00 0,00 0,00 292.210,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 292.210,00 0,00 292.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.210,00 0,00 0,00 292.210,00

Total Cat. Prg. 13 FOMENTO AL DESARROLO 292.210,00 0,00 292.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.210,00 0,00 0,00 292.210,00

Cat. Prg. 13 0000 079 CAPACITACION PRESTADORES DE SERVICIO RELACIONADOS AL TURISMO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 17.350,00 0,00 17.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.350,00 0,00 0,00 17.350,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00
2.3.4 Otros Alquileres 78.500,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 78.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 22.300,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 22.300,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 96.350,00 0,00 96.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.350,00 0,00 0,00 96.350,00
3.3.1 Hilados y Telas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total Org. 220 Regalas 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total Cat. Prg. 13 CAPACITACION 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Cat. Prg. 13 0000 081 PROMOCION DE EVENTOS PROGRAMADOS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.5 Publicidad 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 27.600,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 94.660,00 0,00 94.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.660,00 0,00 0,00 94.660,00
3.3.1 Hilados y Telas 7.740,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Org. 220 Regalas 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 13 PROMOCION DE EVENTOS 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 13 0038 000 CONST. DE CENTRO DE EXPOSICION COMERCIAL EN LA PROVINCIA CERCADO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 39.672,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 39.672,00
Total Ent. Trf. 0000 . 39.672,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 39.672,00

Total Org. 220 Regalas 39.672,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 39.672,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 39.672,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 39.672,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. DE CENTRO DE 39.672,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.672,00 0,00 0,00 39.672,00

Cat. Prg. 13 0051 000 IMPLEM. BALNEARIOS NATURALES P/ EL TURISMO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 68.319,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 68.319,00
Total Ent. Trf. 0000 . 68.319,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 68.319,00

Total Org. 220 Regalas 68.319,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 68.319,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 68.319,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 68.319,00

Total Cat. Prg. 13 IMPLEM. BALNEARIOS 68.319,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.319,00 0,00 0,00 68.319,00

Cat. Prg. 13 0052 000 DESAR. RUTA ESCENICA BERMEJO - TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 55.989,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 55.989,00
Total Ent. Trf. 0000 . 55.989,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 55.989,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 55.989,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 55.989,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 55.989,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 55.989,00

Total Cat. Prg. 13 DESAR. RUTA ESCENICA 55.989,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.989,00 0,00 0,00 55.989,00

Cat. Prg. 13 0055 000 CONST. CENTRO INTEGRAL DE INFORMACION Y ATENCION FRONTERIZA EN BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 38.649,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 38.649,00
Total Ent. Trf. 0000 . 38.649,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 38.649,00

Total Org. 220 Regalas 38.649,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 38.649,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 38.649,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 38.649,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. CENTRO INTEGRAL 38.649,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.649,00 0,00 0,00 38.649,00

Cat. Prg. 14 0065 000 CONST. PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CERCADO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.474.507,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 1.474.507,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.474.507,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 1.474.507,00

Total Org. 220 Regalas 1.474.507,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 1.474.507,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.474.507,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 1.474.507,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. PARQUE INDUSTRIAL 1.474.507,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.507,00 0,00 0,00 1.474.507,00

Total UE 11 SECRETARIA 7.088.056,00 0,00 7.088.056,00 114.459,90 0,00 0,00 0,00 7.088.056,00 0,00 0,00 6.973.596,10

UE 12 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS

Cat. Prg. 12 0084 000 IMPLEM. DE AVES DE CORRAL EN COMUNIDADES DE LA ZONA APG CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 43.444,00 0,00 43.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.444,00 0,00 0,00 43.444,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 104.571,00 0,00 104.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.571,00 0,00 0,00 104.571,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 25.575,00 0,00 25.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.575,00 0,00 0,00 25.575,00
Total Ent. Trf. 0000 . 318.590,00 0,00 318.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.590,00 0,00 0,00 318.590,00

Total Org. 220 Regalas 318.590,00 0,00 318.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.590,00 0,00 0,00 318.590,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 318.590,00 0,00 318.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.590,00 0,00 0,00 318.590,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE AVES DE 318.590,00 0,00 318.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.590,00 0,00 0,00 318.590,00

Cat. Prg. 12 0085 000 MEJ. DE LA PRODUCCION AVICOLA EN LA ZONA APG YAKU - IGUA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 92.335,00 0,00 92.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.335,00 0,00 0,00 92.335,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 19.126,00 0,00 19.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.126,00 0,00 0,00 19.126,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 71.186,00 0,00 71.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.186,00 0,00 0,00 71.186,00
Total Ent. Trf. 0000 . 182.647,00 0,00 182.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.647,00 0,00 0,00 182.647,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 182.647,00 0,00 182.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.647,00 0,00 0,00 182.647,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 182.647,00 0,00 182.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.647,00 0,00 0,00 182.647,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. DE LA PRODUCCION 182.647,00 0,00 182.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.647,00 0,00 0,00 182.647,00

Cat. Prg. 12 0087 000 IMPLEM. RAZA DUROC PORCINA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO WEENHAYEK

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 788.816,00 0,00 788.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788.816,00 0,00 0,00 788.816,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 18.262,00 0,00 18.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.262,00 0,00 0,00 18.262,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 169.800,00 0,00 169.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.800,00 0,00 0,00 169.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.016.878,00 0,00 1.016.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.878,00 0,00 0,00 1.016.878,00

Total Org. 220 Regalas 1.016.878,00 0,00 1.016.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.878,00 0,00 0,00 1.016.878,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.016.878,00 0,00 1.016.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.878,00 0,00 0,00 1.016.878,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. RAZA DUROC 1.016.878,00 0,00 1.016.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.878,00 0,00 0,00 1.016.878,00

Cat. Prg. 12 0088 000 IMPLEM. CAPRINOS PARA PRODUCC. DE CARNE Y QUESO SISTEMA SEMI-INTENSIVO SAMUGUATE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 127.000,00 0,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 40.081,00 0,00 40.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.081,00 0,00 0,00 40.081,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 42.850,00 0,00 42.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.850,00 0,00 0,00 42.850,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 22.650,00 0,00 22.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.650,00 0,00 0,00 22.650,00
Total Ent. Trf. 0000 . 232.581,00 0,00 232.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.581,00 0,00 0,00 232.581,00

Total Org. 220 Regalas 232.581,00 0,00 232.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.581,00 0,00 0,00 232.581,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 232.581,00 0,00 232.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.581,00 0,00 0,00 232.581,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. CAPRINOS PARA 232.581,00 0,00 232.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.581,00 0,00 0,00 232.581,00

Cat. Prg. 12 0306 000 INVEST.Y TRANSF.TECNOL. MIEL COM. INDIGENAS DPTO TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 255.729,00 0,00 255.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.729,00 0,00 0,00 255.729,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 71.509,00 0,00 71.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.509,00 0,00 0,00 71.509,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 937.877,00 0,00 937.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.877,00 0,00 0,00 937.877,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 522.609,00 0,00 522.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.609,00 0,00 0,00 522.609,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.787.724,00 0,00 1.787.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.787.724,00 0,00 0,00 1.787.724,00

Total Org. 220 Regalas 1.787.724,00 0,00 1.787.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.787.724,00 0,00 0,00 1.787.724,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.787.724,00 0,00 1.787.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.787.724,00 0,00 0,00 1.787.724,00

Total Cat. Prg. 12 INVEST.Y TRANSF.TECNOL. 1.787.724,00 0,00 1.787.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.787.724,00 0,00 0,00 1.787.724,00

Cat. Prg. 12 0307 000 IMPLEM. CENTRO ACOPIO DE PROD. AGRIC. APG VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 215.249,00 0,00 215.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.249,00 0,00 0,00 215.249,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.668,00 0,00 5.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.668,00 0,00 0,00 5.668,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 200.046,00 0,00 200.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.046,00 0,00 0,00 200.046,00
Total Ent. Trf. 0000 . 430.963,00 0,00 430.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.963,00 0,00 0,00 430.963,00

Total Org. 220 Regalas 430.963,00 0,00 430.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.963,00 0,00 0,00 430.963,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 430.963,00 0,00 430.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.963,00 0,00 0,00 430.963,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. CENTRO ACOPIO DE 430.963,00 0,00 430.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.963,00 0,00 0,00 430.963,00

Cat. Prg. 12 0308 000 MANEJO Y RECUP.DE LA ESP.CARAHUATA COM. WEENHAYEK

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 184.800,00 0,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.800,00 0,00 0,00 184.800,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 12 MANEJO Y RECUP.DE LA ESP. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 12 0331 000 CONST. CENTROS DE COMERC. ARTESAN. GUARAN. ASOCC.TEMBIAPOR.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 297.093,00 0,00 297.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.093,00 0,00 0,00 297.093,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 26.671,00 0,00 26.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.671,00 0,00 0,00 26.671,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.197,00 0,00 10.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.197,00 0,00 0,00 10.197,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 2.999,00 0,00 2.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999,00 0,00 0,00 2.999,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 221.125,00 0,00 221.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.125,00 0,00 0,00 221.125,00
Total Ent. Trf. 0000 . 560.085,00 0,00 560.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.085,00 0,00 0,00 560.085,00

Total Org. 220 Regalas 560.085,00 0,00 560.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.085,00 0,00 0,00 560.085,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 560.085,00 0,00 560.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.085,00 0,00 0,00 560.085,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTROS DE 560.085,00 0,00 560.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.085,00 0,00 0,00 560.085,00

Cat. Prg. 12 0407 000 APOYO AL MEJORAM. DE CULTIVOS POTENC. COMUNID. GUARANIES ZONA 1 DEL ITIKA GUAZU

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 138.132,00 0,00 138.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.132,00 0,00 0,00 138.132,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 35.100,00 0,00 35.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00 0,00 0,00 35.100,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 179.168,00 0,00 179.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.168,00 0,00 0,00 179.168,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 426.540,00 0,00 426.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.540,00 0,00 0,00 426.540,00
Total Ent. Trf. 0000 . 778.940,00 0,00 778.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.940,00 0,00 0,00 778.940,00

Total Org. 220 Regalas 778.940,00 0,00 778.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.940,00 0,00 0,00 778.940,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 778.940,00 0,00 778.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.940,00 0,00 0,00 778.940,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO AL MEJORAM. DE 778.940,00 0,00 778.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.940,00 0,00 0,00 778.940,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0411 000 CONST. DE UN POTRERO COMUNAL PARA LA ZONA APG VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 51.277,00 0,00 51.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.277,00 0,00 0,00 51.277,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 5.128,00 0,00 5.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.128,00 0,00 0,00 5.128,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 7.999,00 0,00 7.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.999,00 0,00 0,00 7.999,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 126.425,00 0,00 126.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.425,00 0,00 0,00 126.425,00
Total Ent. Trf. 0000 . 192.629,00 0,00 192.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.629,00 0,00 0,00 192.629,00

Total Org. 220 Regalas 192.629,00 0,00 192.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.629,00 0,00 0,00 192.629,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 192.629,00 0,00 192.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.629,00 0,00 0,00 192.629,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE UN POTRERO 192.629,00 0,00 192.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.629,00 0,00 0,00 192.629,00

Cat. Prg. 15 0000 070 PLAN ACCESO Y MANEJO DEL AGUA EN COMUNIDADES INDIGENAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.2.10 Consultoras por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 245.050,00 0,00 245.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.050,00 0,00 0,00 245.050,00
Total Ent. Trf. 0000 . 445.050,00 0,00 445.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.050,00 0,00 0,00 445.050,00

Total Org. 220 Regalas 445.050,00 0,00 445.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.050,00 0,00 0,00 445.050,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 445.050,00 0,00 445.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.050,00 0,00 0,00 445.050,00

Total Cat. Prg. 15 PLAN ACCESO Y MANEJO 445.050,00 0,00 445.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.050,00 0,00 0,00 445.050,00

Total UE 12 DIRECCION 6.446.087,00 0,00 6.446.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.446.087,00 0,00 0,00 6.446.087,00

UE 2 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HACIENDA

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 793.410,00 0,00 793.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.410,00 0,00 0,00 793.410,00
1.1.4 Aguinaldos 2.140.464,00 0,00 2.140.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140.464,00 0,00 0,00 2.140.464,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 587.088,00 0,00 587.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.088,00 0,00 0,00 587.088,00
1.1.7 Sueldos 24.917.076,00 0,00 24.917.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.917.076,00 0,00 0,00 24.917.076,00
1.2.1 Personal Eventual 6.702.806,00 0,00 6.702.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.702.806,00 0,00 0,00 6.702.806,00
1.5.4 Otras Previsiones 326.279,00 0,00 326.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.279,00 0,00 0,00 326.279,00
2.1.1 Comunicaciones 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.204.000,00 0,00 1.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204.000,00 0,00 0,00 1.204.000,00
2.1.3 Agua 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.1.4 Telefona 1.460.200,00 0,00 1.460.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.200,00 0,00 0,00 1.460.200,00
2.1.5 Gas Domiciliario 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.1.6 Internet y Otros 434.800,00 0,00 434.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.800,00 0,00 0,00 434.800,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 690.800,00 0,00 690.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.800,00 0,00 0,00 690.800,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.5 Seguros 660.800,00 0,00 660.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.800,00 0,00 0,00 660.800,00
2.2.6 Transporte de Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 3.200.600,00 0,00 3.200.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.600,00 0,00 0,00 3.200.600,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 480.860,00 0,00 480.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.860,00 0,00 0,00 480.860,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 688.192,00 0,00 688.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.192,00 0,00 0,00 688.192,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
2.5.1.10 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 664.800,00 0,00 664.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.800,00 0,00 0,00 664.800,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 4.234.700,00 0,00 4.234.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.234.700,00 0,00 0,00 4.234.700,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 390.600,00 0,00 390.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 390.600,00 0,00 0,00 378.000,00
2.5.5 Publicidad 2.800.700,00 0,00 2.800.700,00 1.299.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800.700,00 0,00 0,00 1.500.900,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 948.800,00 0,00 948.800,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 948.800,00 0,00 0,00 911.800,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 285.600,00 0,00 285.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.600,00 0,00 0,00 285.600,00
2.6.2 Gastos Judiciales 110.860,00 0,00 110.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.860,00 0,00 0,00 110.860,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 485.932,00 0,00 485.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.932,00 0,00 0,00 485.932,00
2.6.6.20 Servicios Privados 233.268,00 0,00 233.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.268,00 0,00 0,00 233.268,00
2.6.9.90 Otros 2.520.318,00 0,00 2.520.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520.318,00 0,00 0,00 2.520.318,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 230.120,00 0,00 230.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.120,00 0,00 0,00 230.120,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 256.200,00 0,00 256.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.200,00 0,00 0,00 256.200,00
3.1.2 Alimentos para Animales 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 446.988,00 0,00 446.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.988,00 0,00 0,00 446.988,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 219.950,00 0,00 219.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.950,00 0,00 0,00 219.950,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.4 Textos de Enseanza 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 230.890,00 0,00 230.890,00 197.772,00 0,00 0,00 0,00 230.890,00 0,00 0,00 33.118,00
3.3.1 Hilados y Telas 60.650,00 0,00 60.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.650,00 0,00 0,00 60.650,00
3.3.2 Confecciones Textiles 78.490,00 0,00 78.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.490,00 0,00 0,00 78.490,00
3.3.3 Prendas de Vestir 65.870,00 0,00 65.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.870,00 0,00 0,00 65.870,00
3.3.4 Calzados 44.360,00 0,00 44.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.360,00 0,00 0,00 44.360,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 970.940,00 0,00 970.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.940,00 0,00 0,00 970.940,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 80.200,00 0,00 80.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.200,00 0,00 0,00 80.200,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 398.660,00 0,00 398.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.660,00 0,00 0,00 398.660,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 65.580,00 0,00 65.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.580,00 0,00 0,00 65.580,00
3.4.6 Productos Metlicos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.7 Minerales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 92.900,00 0,00 92.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.900,00 0,00 0,00 92.900,00
3.9.1 Material de Limpieza 217.600,00 0,00 217.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.600,00 0,00 0,00 217.600,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 48.870,00 0,00 48.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.870,00 0,00 0,00 48.870,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.638.603,00 0,00 1.638.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638.603,00 0,00 0,00 1.638.603,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 253.750,00 0,00 253.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.750,00 0,00 0,00 253.750,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Pagina 29 de
453

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 397.444,00 0,00 397.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.444,00 0,00 0,00 397.444,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 682.600,00 0,00 682.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.600,00 0,00 0,00 682.600,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 980.610,00 0,00 980.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980.610,00 0,00 0,00 980.610,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 62.812,00 0,00 62.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.812,00 0,00 0,00 62.812,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 982.460,00 0,00 982.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.460,00 0,00 0,00 982.460,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 382.000,00 0,00 382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.000,00 0,00 0,00 382.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 162.000,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 52.800,00
4.9.9 Otros Activos Fijos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
8.5.1 Tasas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
8.5.2 Derechos 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
8.5.4 Multas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
8.5.9 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
9.6.1 Prdidas en Operaciones Cambiarias 30.200,00 0,00 30.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 68.916.700,00 0,00 68.916.700,00 1.547.172,00 0,00 0,00 0,00 68.916.700,00 0,00 0,00 67.369.528,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 654.293,00 0,00 654.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.293,00 0,00 0,00 654.293,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 654.293,00 0,00 654.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.293,00 0,00 0,00 654.293,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 3.271.464,00 0,00 3.271.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.271.464,00 0,00 0,00 3.271.464,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 3.271.464,00 0,00 3.271.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.271.464,00 0,00 0,00 3.271.464,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 559.420,00 0,00 559.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.420,00 0,00 0,00 559.420,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 981.439,00 0,00 981.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981.439,00 0,00 0,00 981.439,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 1.540.859,00 0,00 1.540.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.859,00 0,00 0,00 1.540.859,00

Total Org. 220 Regalas 74.383.316,00 0,00 74.383.316,00 1.547.172,00 0,00 0,00 0,00 74.383.316,00 0,00 0,00 72.836.144,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 495.339,00 0,00 495.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.339,00 0,00 0,00 495.339,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 585.339,00 0,00 585.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.339,00 0,00 0,00 585.339,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 585.339,00 0,00 585.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.339,00 0,00 0,00 585.339,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 74.968.655,00 0,00 74.968.655,00 1.547.172,00 0,00 0,00 0,00 74.968.655,00 0,00 0,00 73.421.483,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 74.968.655,00 0,00 74.968.655,00 1.547.172,00 0,00 0,00 0,00 74.968.655,00 0,00 0,00 73.421.483,00

Cat. Prg. 16 0000 050 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.6.9.90 Otros 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 16 FORTALECIMIENTO DE LA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 97 0000 021 PREVISIONES FINANCIERAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 22.954.991,00 0,00 22.954.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.954.991,00 0,00 0,00 22.954.991,00
Total Ent. Trf. 0000 . 22.954.991,00 0,00 22.954.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.954.991,00 0,00 0,00 22.954.991,00

Ent. Trf. 0716 Empresa Tarijea del Gas


5.1.3.10 Del Gobierno Autnomo Departamental 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00
Total Ent. Trf. 0716 Empresa Tarijea del Gas 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 36.954.991,00 0,00 36.954.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.954.991,00 0,00 0,00 36.954.991,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 36.954.991,00 0,00 36.954.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.954.991,00 0,00 0,00 36.954.991,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 134.407,00 0,00 134.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.407,00 0,00 0,00 134.407,00
Total Ent. Trf. 0000 . 134.407,00 0,00 134.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.407,00 0,00 0,00 134.407,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 134.407,00 0,00 134.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.407,00 0,00 0,00 134.407,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 134.407,00 0,00 134.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.407,00 0,00 0,00 134.407,00

Total Cat. Prg. 97 PREVISIONES FINANCIERAS 37.089.398,00 0,00 37.089.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.089.398,00 0,00 0,00 37.089.398,00

Cat. Prg. 98 0000 033 UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Ent. Trf. 0099 Tesoro General de la Nacin


7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 6.932.382,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 6.932.382,00
Total Ent. Trf. 0099 Tesoro General de la Nacin 6.932.382,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 6.932.382,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 6.932.382,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 6.932.382,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.932.382,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 6.932.382,00

Total Cat. Prg. 98 UNIVERSIDAD AUTONOMA 6.932.382,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.932.382,00 0,00 0,00 6.932.382,00

Cat. Prg. 98 0000 034 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0052 Ministerio de Culturas y Turismo


7.3.1 Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado 313.611,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 313.611,00
Total Ent. Trf. 0052 Ministerio de Culturas y 313.611,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 313.611,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 313.611,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 313.611,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 313.611,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 313.611,00

Total Cat. Prg. 98 FONDO DE FOMENTO A LA 313.611,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.611,00 0,00 0,00 313.611,00

Total UE 2 SECRETARIA 119.404.046,00 0,00 119.404.046,00 1.547.172,00 0,00 0,00 0,00 119.404.046,00 0,00 0,00 117.856.874,00

UE 4 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Cat. Prg. 14 0039 000 EQUIP. DE LOS TALLERES DEL RECINTO PENITENCIARIO DE MORROS BLANCOS EN LA CIUDAD DE TARIJA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 28.910,00 0,00 28.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.910,00 0,00 0,00 28.910,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.320,00 0,00 12.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.320,00 0,00 0,00 12.320,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 101.080,00 0,00 101.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.080,00 0,00 0,00 101.080,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 546.070,00 0,00 546.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.070,00 0,00 0,00 546.070,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 727.090,00 0,00 727.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.090,00 0,00 0,00 727.090,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 727.090,00 0,00 727.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.090,00 0,00 0,00 727.090,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 727.090,00 0,00 727.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.090,00 0,00 0,00 727.090,00

Total Cat. Prg. 14 EQUIP. DE LOS TALLERES 727.090,00 0,00 727.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.090,00 0,00 0,00 727.090,00

Cat. Prg. 14 0083 000 FORTAL. AL SIST. DE COMUNICACION DEL CMDO. DEPTAL TARIJA-CERCADO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


3.4.6 Productos Metlicos 307.140,00 0,00 307.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.140,00 0,00 0,00 307.140,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 307.140,00 0,00 307.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.140,00 0,00 0,00 307.140,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 307.140,00 0,00 307.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.140,00 0,00 0,00 307.140,00
Total Ent. Trf. 0000 . 921.420,00 0,00 921.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.420,00 0,00 0,00 921.420,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 921.420,00 0,00 921.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.420,00 0,00 0,00 921.420,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 921.420,00 0,00 921.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.420,00 0,00 0,00 921.420,00

Total Cat. Prg. 14 FORTAL. AL SIST. DE 921.420,00 0,00 921.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.420,00 0,00 0,00 921.420,00

Cat. Prg. 14 0098 000 IMPLEM. DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE TARIJA-CERCADO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.3.1.20 Equipo de Computacin 109.500,00 0,00 109.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.500,00 0,00 0,00 109.500,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 14 IMPLEM. DEL SISTEMA DE 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Cat. Prg. 19 0009 000 FORTAL. EQUIP.A LA POLICIA DPTAL. TARIJA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 2.895.229,00 0,00 2.895.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.895.229,00 0,00 0,00 2.895.229,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.895.229,00 0,00 6.895.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.895.229,00 0,00 0,00 6.895.229,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 6.895.229,00 0,00 6.895.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.895.229,00 0,00 0,00 6.895.229,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.895.229,00 0,00 6.895.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.895.229,00 0,00 0,00 6.895.229,00

Total Cat. Prg. 19 FORTAL. EQUIP.A LA POLICIA 6.895.229,00 0,00 6.895.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.895.229,00 0,00 0,00 6.895.229,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA


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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.2.10 Consultoras por Producto 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 516.000,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 516.000,00

Total Org. 220 Regalas 516.000,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 516.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 516.000,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 516.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 207.400,00 0,00 207.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.400,00 0,00 0,00 207.400,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.707.837,00 0,00 1.707.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707.837,00 0,00 0,00 1.707.837,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
2.5.5 Publicidad 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 241.000,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 241.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 12.724.545,00 0,00 12.724.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.724.545,00 0,00 0,00 12.724.545,00
2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.312.700,00 0,00 8.312.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.312.700,00 0,00 0,00 8.312.700,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 239.500,00 0,00 239.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.500,00 0,00 0,00 239.500,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 51.850,00 0,00 51.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.850,00 0,00 0,00 51.850,00
3.2.1 Papel 28.620,00 0,00 28.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.620,00 0,00 0,00 28.620,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00
3.3.2 Confecciones Textiles 20.140,00 0,00 20.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.140,00 0,00 0,00 20.140,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.343.311,00 0,00 3.343.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.343.311,00 0,00 0,00 3.343.311,00
3.3.4 Calzados 859.330,00 0,00 859.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.330,00 0,00 0,00 859.330,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.321.479,00 0,00 1.321.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321.479,00 0,00 0,00 1.321.479,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 111.250,00 0,00 111.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.250,00 0,00 0,00 111.250,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 380.800,00 0,00 380.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.800,00 0,00 0,00 380.800,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.370,00 0,00 10.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.370,00 0,00 0,00 10.370,00
3.4.8 Herramientas Menores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 155.400,00 0,00 155.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.400,00 0,00 0,00 155.400,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 142.430,00 0,00 142.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.430,00 0,00 0,00 142.430,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 129.500,00 0,00 129.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.500,00 0,00 0,00 129.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 55.100,00 0,00 55.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.100,00 0,00 0,00 55.100,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 31.067.312,00 0,00 31.067.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.067.312,00 0,00 0,00 31.067.312,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 31.067.312,00 0,00 31.067.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.067.312,00 0,00 0,00 31.067.312,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 31.067.312,00 0,00 31.067.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.067.312,00 0,00 0,00 31.067.312,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 31.583.312,00 0,00 31.583.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.583.312,00 0,00 0,00 31.583.312,00

Total UE 4 SECRETARIA 40.477.051,00 0,00 40.477.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.477.051,00 0,00 0,00 40.477.051,00

UE 49 REPRESENTACION LA PAZ

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.4 Aguinaldos 52.375,00 0,00 52.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.375,00 0,00 0,00 52.375,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 13.824,00 0,00 13.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.824,00 0,00 0,00 13.824,00
1.1.7 Sueldos 603.588,00 0,00 603.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.588,00 0,00 0,00 603.588,00
1.2.1 Personal Eventual 53.560,00 0,00 53.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.560,00 0,00 0,00 53.560,00
2.1.1 Comunicaciones 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00
2.1.3 Agua 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 540,00
2.1.4 Telefona 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.1.6 Internet y Otros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 78.300,00 0,00 78.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.300,00 0,00 0,00 78.300,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 75.600,00 0,00 75.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.600,00 0,00 0,00 75.600,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.2.5 Seguros 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
2.2.6 Transporte de Personal 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 100.800,00 0,00 100.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800,00 0,00 0,00 100.800,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 4.294,00 0,00 4.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.294,00 0,00 0,00 4.294,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
2.6.2 Gastos Judiciales 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.3 Llantas y Neumticos 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
3.4.8 Herramientas Menores 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.285,00 0,00 1.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285,00 0,00 0,00 1.285,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.341.916,00 0,00 1.341.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.916,00 0,00 0,00 1.341.916,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 13.641,00 0,00 13.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.641,00 0,00 0,00 13.641,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 13.641,00 0,00 13.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.641,00 0,00 0,00 13.641,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 68.206,00 0,00 68.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.206,00 0,00 0,00 68.206,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 68.206,00 0,00 68.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.206,00 0,00 0,00 68.206,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.663,00 0,00 11.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.663,00 0,00 0,00 11.663,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 20.462,00 0,00 20.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.462,00 0,00 0,00 20.462,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 32.125,00 0,00 32.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.125,00 0,00 0,00 32.125,00

Total Org. 220 Regalas 1.455.888,00 0,00 1.455.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.888,00 0,00 0,00 1.455.888,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.455.888,00 0,00 1.455.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.888,00 0,00 0,00 1.455.888,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 1.455.888,00 0,00 1.455.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.888,00 0,00 0,00 1.455.888,00

Total UE 49 REPRESENTACION LA PAZ 1.455.888,00 0,00 1.455.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.888,00 0,00 0,00 1.455.888,00

UE 5 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTUR

Cat. Prg. 13 0000 077 GESTION Y PROMOCION CULTURAL DEPARTAMENTAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 124.350,00 0,00 124.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.350,00 0,00 0,00 124.350,00
2.3.4 Otros Alquileres 51.950,00 0,00 51.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.950,00 0,00 0,00 51.950,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00
2.5.5 Publicidad 141.600,00 0,00 141.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.600,00 0,00 0,00 141.600,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 351.439,00 0,00 351.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.439,00 0,00 0,00 351.439,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.6.9.90 Otros 794.770,00 0,00 794.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.770,00 0,00 0,00 794.770,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 105.025,00 0,00 105.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.025,00 0,00 0,00 105.025,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,00 0,00 0,00 1.975,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.535,00 0,00 1.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535,00 0,00 0,00 1.535,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 7.230,00 0,00 7.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.230,00 0,00 0,00 7.230,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 14.900,00 0,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900,00 0,00 0,00 14.900,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.706.679,00 0,00 1.706.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706.679,00 0,00 0,00 1.706.679,00

Total Org. 220 Regalas 1.706.679,00 0,00 1.706.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706.679,00 0,00 0,00 1.706.679,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.706.679,00 0,00 1.706.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706.679,00 0,00 0,00 1.706.679,00

Total Cat. Prg. 13 GESTION Y PROMOCION 1.706.679,00 0,00 1.706.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706.679,00 0,00 0,00 1.706.679,00

Cat. Prg. 13 0000 078 PROTECCION Y CONCERBACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL DEPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.3.4 Otros Alquileres 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
2.5.5 Publicidad 45.200,00 0,00 45.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.200,00 0,00 0,00 45.200,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 199.350,00 0,00 199.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.350,00 0,00 0,00 199.350,00
2.6.9.90 Otros 83.700,00 0,00 83.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.700,00 0,00 0,00 83.700,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 57.250,00 0,00 57.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.250,00 0,00 0,00 57.250,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Total Org. 220 Regalas 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Total Cat. Prg. 13 PROTECCION Y 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Cat. Prg. 13 0078 000 RESTAU. INMUEBLE ARCHIVO HISTORICO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 310.501,00 0,00 310.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.501,00 0,00 0,00 310.501,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 27.945,00 0,00 27.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.945,00 0,00 0,00 27.945,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 82.058,00 0,00 82.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.058,00 0,00 0,00 82.058,00
Total Ent. Trf. 0000 . 420.504,00 0,00 420.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.504,00 0,00 0,00 420.504,00

Total Org. 220 Regalas 420.504,00 0,00 420.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.504,00 0,00 0,00 420.504,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 420.504,00 0,00 420.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.504,00 0,00 0,00 420.504,00

Total Cat. Prg. 13 RESTAU. INMUEBLE ARCHIVO 420.504,00 0,00 420.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.504,00 0,00 0,00 420.504,00

Cat. Prg. 13 0080 000 RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 139.377,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 139.377,00
Total Ent. Trf. 0000 . 139.377,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 139.377,00

Total Org. 220 Regalas 139.377,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 139.377,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 139.377,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 139.377,00

Total Cat. Prg. 13 RESTAU. TEMPLO CATEDRAL 139.377,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.377,00 0,00 0,00 139.377,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 13 0085 000 RESTAU. CAM. PRE-COLOMB. PUJZARA- CALDERILLAS- PINOS SUD PROV. AVILEZ Y CERCADO DPTO DE TJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 51.580,00 0,00 51.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.580,00 0,00 0,00 51.580,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 138.908,00 0,00 138.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.908,00 0,00 0,00 138.908,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 15.836,00 0,00 15.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.836,00 0,00 0,00 15.836,00
Total Ent. Trf. 0000 . 206.324,00 0,00 206.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.324,00 0,00 0,00 206.324,00

Total Org. 220 Regalas 206.324,00 0,00 206.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.324,00 0,00 0,00 206.324,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 206.324,00 0,00 206.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.324,00 0,00 0,00 206.324,00

Total Cat. Prg. 13 RESTAU. CAM. PRE-COLOMB. 206.324,00 0,00 206.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.324,00 0,00 0,00 206.324,00

Cat. Prg. 41 0044 000 REFAC. DEL MUSEO MOTO MENDEZ EN EL DPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 326.760,00 0,00 326.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.760,00 0,00 0,00 326.760,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 14.203,00 0,00 14.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.203,00 0,00 0,00 14.203,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 19.199,00 0,00 19.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.199,00 0,00 0,00 19.199,00
Total Ent. Trf. 0000 . 360.162,00 0,00 360.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.162,00 0,00 0,00 360.162,00

Total Org. 220 Regalas 360.162,00 0,00 360.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.162,00 0,00 0,00 360.162,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 360.162,00 0,00 360.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.162,00 0,00 0,00 360.162,00

Total Cat. Prg. 41 REFAC. DEL MUSEO MOTO 360.162,00 0,00 360.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.162,00 0,00 0,00 360.162,00

Cat. Prg. 41 0046 000 CONST. EQUIP. MUSEO VINOS Y SINGANIS PROVINCIA AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.463.979,00 0,00 2.463.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.463.979,00 0,00 0,00 2.463.979,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 205.250,00 0,00 205.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.250,00 0,00 0,00 205.250,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.669.229,00 0,00 2.669.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669.229,00 0,00 0,00 2.669.229,00

Total Org. 220 Regalas 2.669.229,00 0,00 2.669.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669.229,00 0,00 0,00 2.669.229,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.669.229,00 0,00 2.669.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669.229,00 0,00 0,00 2.669.229,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. EQUIP. MUSEO VINOS 2.669.229,00 0,00 2.669.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669.229,00 0,00 0,00 2.669.229,00

Cat. Prg. 41 0048 000 REFAC. DEL MUSEO ARQUEOLOGICO CHAGUAYA EN EL DPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 242.236,00 0,00 242.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.236,00 0,00 0,00 242.236,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00
Total Ent. Trf. 0000 . 259.836,00 0,00 259.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.836,00 0,00 0,00 259.836,00

Total Org. 220 Regalas 259.836,00 0,00 259.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.836,00 0,00 0,00 259.836,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 259.836,00 0,00 259.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.836,00 0,00 0,00 259.836,00

Total Cat. Prg. 41 REFAC. DEL MUSEO 259.836,00 0,00 259.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.836,00 0,00 0,00 259.836,00

Cat. Prg. 41 0087 000 CONST. Y EQUIP. CENTRO CULTURAL NILO SORUCO DEL DPTO. DE TARIJA
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Total Org. 220 Regalas 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. Y EQUIP. CENTRO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Cat. Prg. 98 0000 040 CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00

Total Cat. Prg. 98 CASA DE LA CULTURA Y 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00

Total UE 5 SECRETARIA 7.482.111,00 0,00 7.482.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.482.111,00 0,00 0,00 7.482.111,00

UE 6 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COORDINACION GUBERNAMENTAL

Cat. Prg. 16 0000 001 COORDINACION CON AUTONOMIAS MUNICIPALES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 14.112,00 0,00 14.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.112,00 0,00 0,00 14.112,00
1.1.4 Aguinaldos 54.972,00 0,00 54.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.972,00 0,00 0,00 54.972,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 8.698,00 0,00 8.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.698,00 0,00 0,00 8.698,00
1.1.7 Sueldos 645.552,00 0,00 645.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.552,00 0,00 0,00 645.552,00
1.2.1 Personal Eventual 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00
2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.1.2 Energa Elctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.3 Agua 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.4 Telefona 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.6 Internet y Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.5 Seguros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.200,00 0,00 0,00 97.200,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 7.558,00 0,00 7.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.558,00 0,00 0,00 7.558,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 654,00 0,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,00 0,00 0,00 654,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.123.796,00 0,00 1.123.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.796,00 0,00 0,00 1.123.796,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.057,00 0,00 14.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.057,00 0,00 0,00 14.057,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 14.057,00 0,00 14.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.057,00 0,00 0,00 14.057,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 70.287,00 0,00 70.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.287,00 0,00 0,00 70.287,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 70.287,00 0,00 70.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.287,00 0,00 0,00 70.287,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.019,00 0,00 12.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.019,00 0,00 0,00 12.019,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.086,00 0,00 21.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.086,00 0,00 0,00 21.086,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 33.105,00 0,00 33.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.105,00 0,00 0,00 33.105,00

Total Org. 220 Regalas 1.241.245,00 0,00 1.241.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.245,00 0,00 0,00 1.241.245,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.241.245,00 0,00 1.241.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.245,00 0,00 0,00 1.241.245,00

Total Cat. Prg. 16 COORDINACION CON 1.241.245,00 0,00 1.241.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.245,00 0,00 0,00 1.241.245,00

Cat. Prg. 16 0000 003 GOBERNABILIDAD CIUDADANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.2 Energa Elctrica 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.1.3 Agua 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00
2.1.4 Telefona 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.1.5 Gas Domiciliario 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.6 Internet y Otros 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 361.828,00 0,00 361.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.828,00 0,00 0,00 361.828,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.7 Capacitacin del Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.6.9.90 Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.300,00 0,00 30.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.300,00 0,00 0,00 30.300,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 840,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
3.3.3 Prendas de Vestir 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.4.6 Productos Metlicos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3.4.8 Herramientas Menores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.657,00 0,00 1.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,00 0,00 0,00 1.657,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 248,00 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 248,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 275,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 8.029,00 0,00 8.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.029,00 0,00 0,00 8.029,00
Total Ent. Trf. 0000 . 524.897,00 0,00 524.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.897,00 0,00 0,00 524.897,00

Total Org. 220 Regalas 524.897,00 0,00 524.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.897,00 0,00 0,00 524.897,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 524.897,00 0,00 524.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.897,00 0,00 0,00 524.897,00

Total Cat. Prg. 16 GOBERNABILIDAD 524.897,00 0,00 524.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.897,00 0,00 0,00 524.897,00

Total UE 6 SECRETARIA 1.766.142,00 0,00 1.766.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.142,00 0,00 0,00 1.766.142,00

UE 62 SEDESA

Cat. Prg. 12 0358 000 IMPLEM. PROG. DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA (PRODEFA) EN EL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 2.677.975,00 0,00 2.677.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.677.975,00 0,00 0,00 2.677.975,00
2.1.1 Comunicaciones 15.840,00 0,00 15.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.840,00 0,00 0,00 15.840,00
2.1.2 Energa Elctrica 20.460,00 0,00 20.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.460,00 0,00 0,00 20.460,00
2.1.3 Agua 74.351,00 0,00 74.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.351,00 0,00 0,00 74.351,00
2.1.4 Telefona 52.560,00 0,00 52.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.560,00 0,00 0,00 52.560,00
2.1.6 Internet y Otros 21.756,00 0,00 21.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.756,00 0,00 0,00 21.756,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 53.940,00 0,00 53.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.940,00 0,00 0,00 53.940,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 180.131,00 0,00 180.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.131,00 0,00 0,00 180.131,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 26.180,00 0,00 26.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.180,00 0,00 0,00 26.180,00
2.2.5 Seguros 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 53.760,00 0,00 53.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.760,00 0,00 0,00 53.760,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 8.190,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 8.190,00
2.5.5 Publicidad 74.960,00 0,00 74.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.960,00 0,00 0,00 74.960,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 24.170,00 0,00 24.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.170,00 0,00 0,00 24.170,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.444,00 0,00 15.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.444,00 0,00 0,00 15.444,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 89.700,00 0,00 89.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.700,00 0,00 0,00 89.700,00
3.1.2 Alimentos para Animales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 26.622,00 0,00 26.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.622,00 0,00 0,00 26.622,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 80.700,00 0,00 80.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.700,00 0,00 0,00 80.700,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
3.3.2 Confecciones Textiles 33.200,00 0,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.200,00 0,00 0,00 33.200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 53.100,00 0,00 53.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.100,00 0,00 0,00 53.100,00
3.3.4 Calzados 30.400,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 30.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 105.197,00 0,00 105.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.197,00 0,00 0,00 105.197,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 283.552,00 0,00 283.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.552,00 0,00 0,00 283.552,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 89.700,00 0,00 89.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.700,00 0,00 0,00 89.700,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00
3.9.1 Material de Limpieza 8.554,00 0,00 8.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.554,00 0,00 0,00 8.554,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 35.622,00 0,00 35.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.622,00 0,00 0,00 35.622,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 19.260,00 0,00 19.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.260,00 0,00 0,00 19.260,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 26.420,00 0,00 26.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.420,00 0,00 0,00 26.420,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 8.205,00 0,00 8.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.205,00 0,00 0,00 8.205,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 6.040,00 0,00 6.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.040,00 0,00 0,00 6.040,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.725.289,00 0,00 4.725.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.289,00 0,00 0,00 4.725.289,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 53.559,00 0,00 53.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.559,00 0,00 0,00 53.559,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 53.559,00 0,00 53.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.559,00 0,00 0,00 53.559,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 267.797,00 0,00 267.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.797,00 0,00 0,00 267.797,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 267.797,00 0,00 267.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.797,00 0,00 0,00 267.797,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 45.793,00 0,00 45.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.793,00 0,00 0,00 45.793,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 80.339,00 0,00 80.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.339,00 0,00 0,00 80.339,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 126.132,00 0,00 126.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.132,00 0,00 0,00 126.132,00

Total Org. 220 Regalas 5.172.777,00 0,00 5.172.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.172.777,00 0,00 0,00 5.172.777,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.172.777,00 0,00 6.172.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.172.777,00 0,00 0,00 6.172.777,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROG. DE 6.172.777,00 0,00 6.172.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.172.777,00 0,00 0,00 6.172.777,00

Cat. Prg. 12 0359 000 IMPLEM. PROG. DE CONTROL DE RABIA PARESCIANTE EN EL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 577.901,00 0,00 577.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.901,00 0,00 0,00 577.901,00
2.1.1 Comunicaciones 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.4 Telefona 4.920,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 4.920,00
2.1.6 Internet y Otros 10.020,00 0,00 10.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.020,00 0,00 0,00 10.020,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 18.070,00 0,00 18.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.070,00 0,00 0,00 18.070,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 124.206,00 0,00 124.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.206,00 0,00 0,00 124.206,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 14.100,00 0,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 0,00 0,00 14.100,00
2.2.5 Seguros 21.630,00 0,00 21.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.630,00 0,00 0,00 21.630,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 35.922,00 0,00 35.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.922,00 0,00 0,00 35.922,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.5.5 Publicidad 54.800,00 0,00 54.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.800,00 0,00 0,00 54.800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 18.160,00 0,00 18.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.160,00 0,00 0,00 18.160,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 17.280,00 0,00 17.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00 0,00 17.280,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 23.310,00 0,00 23.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.310,00 0,00 0,00 23.310,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 9.810,00 0,00 9.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.810,00 0,00 0,00 9.810,00
3.1.2 Alimentos para Animales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.2.1 Papel 6.340,00 0,00 6.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.340,00 0,00 0,00 6.340,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 16.700,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00
3.3.2 Confecciones Textiles 17.410,00 0,00 17.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.410,00 0,00 0,00 17.410,00
3.3.3 Prendas de Vestir 13.450,00 0,00 13.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.450,00 0,00 0,00 13.450,00
3.3.4 Calzados 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 5.560,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 39.046,00 0,00 39.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.046,00 0,00 0,00 39.046,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 824.817,00 0,00 824.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.817,00 0,00 0,00 824.817,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 12.160,00 0,00 12.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.160,00 0,00 0,00 12.160,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 9.560,00 0,00 9.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.560,00 0,00 0,00 9.560,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 6.360,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 6.360,00
3.4.6 Productos Metlicos 9.150,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 9.150,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.868,00 0,00 2.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868,00 0,00 0,00 2.868,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 22.530,00 0,00 22.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.530,00 0,00 0,00 22.530,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 17.312,00 0,00 17.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.312,00 0,00 0,00 17.312,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.260,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 7.260,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.5 Equipo de Comunicacin 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 17.281,00 0,00 17.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.281,00 0,00 0,00 17.281,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.037.833,00 0,00 2.037.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037.833,00 0,00 0,00 2.037.833,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 11.558,00 0,00 11.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.558,00 0,00 0,00 11.558,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 11.558,00 0,00 11.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.558,00 0,00 0,00 11.558,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 57.790,00 0,00 57.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.790,00 0,00 0,00 57.790,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 57.790,00 0,00 57.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.790,00 0,00 0,00 57.790,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 9.882,00 0,00 9.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.882,00 0,00 0,00 9.882,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 17.337,00 0,00 17.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.337,00 0,00 0,00 17.337,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 27.219,00 0,00 27.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.219,00 0,00 0,00 27.219,00

Total Org. 220 Regalas 2.134.400,00 0,00 2.134.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134.400,00 0,00 0,00 2.134.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.134.400,00 0,00 2.134.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134.400,00 0,00 0,00 2.134.400,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROG. DE CONTROL 2.134.400,00 0,00 2.134.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134.400,00 0,00 0,00 2.134.400,00

Cat. Prg. 12 0360 000 IMPLEM. PROGR. DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN EL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 751.533,00 0,00 751.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.533,00 0,00 0,00 751.533,00
2.1.1 Comunicaciones 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.3 Agua 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.4 Telefona 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00
2.1.6 Internet y Otros 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 5.160,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 17.300,00 0,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 0,00 0,00 17.300,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 36.750,00 0,00 36.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.750,00 0,00 0,00 36.750,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.5 Seguros 16.745,00 0,00 16.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.745,00 0,00 0,00 16.745,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 12.724,00 0,00 12.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.724,00 0,00 0,00 12.724,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.5.5 Publicidad 28.850,00 0,00 28.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.850,00 0,00 0,00 28.850,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.990,00 0,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00 0,00 0,00 3.990,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 23.550,00 0,00 23.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.550,00 0,00 0,00 23.550,00
3.2.1 Papel 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 14.750,00 0,00 14.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.750,00 0,00 0,00 14.750,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00
3.3.2 Confecciones Textiles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 19.150,00 0,00 19.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.150,00 0,00 0,00 19.150,00
3.3.4 Calzados 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 62.832,00 0,00 62.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.832,00 0,00 0,00 62.832,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.3 Llantas y Neumticos 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.450,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.405,00 0,00 3.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405,00 0,00 0,00 3.405,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 63.250,00 0,00 63.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.250,00 0,00 0,00 63.250,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 30.050,00 0,00 30.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.050,00 0,00 0,00 30.050,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 8.356,00 0,00 8.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.356,00 0,00 0,00 8.356,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.440,00 0,00 8.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.440,00 0,00 0,00 8.440,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 36.900,00 0,00 36.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 56.500,00 0,00 56.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500,00 0,00 0,00 56.500,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.400,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.101.525,00 0,00 2.101.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.525,00 0,00 0,00 2.101.525,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 15.031,00 0,00 15.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.031,00 0,00 0,00 15.031,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 15.031,00 0,00 15.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.031,00 0,00 0,00 15.031,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 75.153,00 0,00 75.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.153,00 0,00 0,00 75.153,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 75.153,00 0,00 75.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.153,00 0,00 0,00 75.153,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.851,00 0,00 12.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.851,00 0,00 0,00 12.851,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 22.546,00 0,00 22.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.546,00 0,00 0,00 22.546,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 35.397,00 0,00 35.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.397,00 0,00 0,00 35.397,00

Total Org. 220 Regalas 2.227.106,00 0,00 2.227.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.106,00 0,00 0,00 2.227.106,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.227.106,00 0,00 2.227.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.106,00 0,00 0,00 2.227.106,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROGR. DE 2.227.106,00 0,00 2.227.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.106,00 0,00 0,00 2.227.106,00

Cat. Prg. 12 0361 000 IMPLEM. PROG. DE SANIDAD EN AVES DE TRASPATIO EN EL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 700.048,00 0,00 700.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.048,00 0,00 0,00 700.048,00
2.1.1 Comunicaciones 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00
2.1.2 Energa Elctrica 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
2.1.3 Agua 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
2.2.5 Seguros 13.266,00 0,00 13.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.266,00 0,00 0,00 13.266,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 22.200,00
2.5.5 Publicidad 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 17.700,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 9.075,00 0,00 9.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.075,00 0,00 0,00 9.075,00
3.1.2 Alimentos para Animales 123.322,00 0,00 123.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.322,00 0,00 0,00 123.322,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.593,00 0,00 5.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593,00 0,00 0,00 5.593,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 11.550,00 0,00 11.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550,00 0,00 0,00 11.550,00
3.3.4 Calzados 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 44.880,00 0,00 44.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.880,00 0,00 0,00 44.880,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 109.350,00 0,00 109.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.350,00 0,00 0,00 109.350,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 9.400,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 9.400,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.867,00 0,00 5.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.867,00 0,00 0,00 5.867,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 4.450,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 17.700,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.287.021,00 0,00 1.287.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287.021,00 0,00 0,00 1.287.021,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.001,00 0,00 14.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.001,00 0,00 0,00 14.001,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 14.001,00 0,00 14.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.001,00 0,00 0,00 14.001,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 70.005,00 0,00 70.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.005,00 0,00 0,00 70.005,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 70.005,00 0,00 70.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.005,00 0,00 0,00 70.005,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.972,00 0,00 11.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.972,00 0,00 0,00 11.972,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.001,00 0,00 21.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.001,00 0,00 0,00 21.001,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 32.973,00 0,00 32.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.973,00 0,00 0,00 32.973,00

Total Org. 220 Regalas 1.404.000,00 0,00 1.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.000,00 0,00 0,00 1.404.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.404.000,00 0,00 1.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.000,00 0,00 0,00 1.404.000,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROG. DE SANIDAD 1.404.000,00 0,00 1.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.000,00 0,00 0,00 1.404.000,00

Cat. Prg. 12 0362 000 IMPLEM. PROG. DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.086.600,00 0,00 1.086.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.600,00 0,00 0,00 1.086.600,00
2.1.4 Telefona 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 22.750,00 0,00 22.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.750,00 0,00 0,00 22.750,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 80.162,00 0,00 80.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.162,00 0,00 0,00 80.162,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 53.600,00 0,00 53.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.600,00 0,00 0,00 53.600,00
2.2.5 Seguros 30.584,00 0,00 30.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.584,00 0,00 0,00 30.584,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 15.660,00 0,00 15.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.660,00 0,00 0,00 15.660,00
2.5.5 Publicidad 83.320,00 0,00 83.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.320,00 0,00 0,00 83.320,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 50.950,00 0,00 50.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.950,00 0,00 0,00 50.950,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 7.392,00 0,00 7.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.392,00 0,00 0,00 7.392,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 55.250,00 0,00 55.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.250,00 0,00 0,00 55.250,00
3.2.1 Papel 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.250,00 0,00 30.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.250,00 0,00 0,00 30.250,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.3.3 Prendas de Vestir 16.380,00 0,00 16.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.380,00 0,00 0,00 16.380,00
3.3.4 Calzados 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 7.050,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 45.778,00 0,00 45.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.778,00 0,00 0,00 45.778,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 78.375,00 0,00 78.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.375,00 0,00 0,00 78.375,00
3.4.8 Herramientas Menores 17.530,00 0,00 17.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.530,00 0,00 0,00 17.530,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.281,00 0,00 15.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.281,00 0,00 0,00 15.281,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 17.800,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 28.600,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 108.250,00 0,00 108.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.250,00 0,00 0,00 108.250,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 432.000,00 0,00 432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.000,00 0,00 0,00 432.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.014.062,00 0,00 3.014.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014.062,00 0,00 0,00 3.014.062,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 21.732,00 0,00 21.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.732,00 0,00 0,00 21.732,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 21.732,00 0,00 21.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.732,00 0,00 0,00 21.732,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 108.660,00 0,00 108.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.660,00 0,00 0,00 108.660,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 108.660,00 0,00 108.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.660,00 0,00 0,00 108.660,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 18.581,00 0,00 18.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.581,00 0,00 0,00 18.581,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 32.598,00 0,00 32.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.598,00 0,00 0,00 32.598,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 51.179,00 0,00 51.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.179,00 0,00 0,00 51.179,00

Total Org. 220 Regalas 3.195.633,00 0,00 3.195.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.633,00 0,00 0,00 3.195.633,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.195.633,00 0,00 3.195.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.633,00 0,00 0,00 3.195.633,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROG. DE MANEJO 3.195.633,00 0,00 3.195.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.633,00 0,00 0,00 3.195.633,00

Total UE 62 SEDESA 15.133.916,00 0,00 15.133.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.133.916,00 0,00 0,00 15.133.916,00

UE 7 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 10 0001 000 PROSP. GEOLOGICA MINERA EN AREAS ALEDAAS A ENTRE RIOS DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 10 PROSP. GEOLOGICA MINERA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 10 0002 000 PROSP. GEOLOGICA MINERA Y CUANTIFICACION DE LAS RESERVAS CALCAREAS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Cat. Prg. 10 PROSP. GEOLOGICA MINERA 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Cat. Prg. 11 0009 000 AMPL. GENERACION ELECTRICA PROVINCIA ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.310.364,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 1.310.364,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.310.364,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 1.310.364,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.310.364,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 1.310.364,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.310.364,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 1.310.364,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. GENERACION 1.310.364,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.364,00 0,00 0,00 1.310.364,00

Total UE 7 SECRETARIA 1.710.364,00 0,00 1.710.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.364,00 0,00 0,00 1.710.364,00

UE 8 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS

Cat. Prg. 10 0055 000 IMPLEM. PROG. INTEGRAL SANEAMIENTO AMBIENTAL QDA. EL MONTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.475.940,00 0,00 1.475.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475.940,00 0,00 0,00 1.475.940,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 24.060,00 0,00 24.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.060,00 0,00 0,00 24.060,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Cat. Prg. 10 IMPLEM. PROG. INTEGRAL 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Cat. Prg. 12 0030 000 CONST. PRESA EL MOLINO TOMAYAPU

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.189.286,00 0,00 6.189.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.189.286,00 0,00 0,00 6.189.286,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 126.312,00 0,00 126.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.312,00 0,00 0,00 126.312,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.315.598,00 0,00 6.315.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315.598,00 0,00 0,00 6.315.598,00

Total Org. 220 Regalas 6.315.598,00 0,00 6.315.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315.598,00 0,00 0,00 6.315.598,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.315.598,00 0,00 6.315.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315.598,00 0,00 0,00 6.315.598,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA EL MOLINO 6.315.598,00 0,00 6.315.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315.598,00 0,00 0,00 6.315.598,00

Cat. Prg. 12 0061 000 CONST. PRESA HUACATA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.251.706,00 0,00 6.251.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.251.706,00 0,00 0,00 6.251.706,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 312.293,00 0,00 312.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.293,00 0,00 0,00 312.293,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.563.999,00 0,00 6.563.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.563.999,00 0,00 0,00 6.563.999,00

Total Org. 220 Regalas 6.563.999,00 0,00 6.563.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.563.999,00 0,00 0,00 6.563.999,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.563.999,00 0,00 6.563.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.563.999,00 0,00 0,00 6.563.999,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA HUACATA 6.563.999,00 0,00 6.563.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.563.999,00 0,00 0,00 6.563.999,00

Cat. Prg. 12 0082 000 CONST. RIEGO (PRESA) CALDERAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.100.630,00 0,00 3.100.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.630,00 0,00 0,00 3.100.630,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.101.830,00 0,00 3.101.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.830,00 0,00 0,00 3.101.830,00

Total Org. 220 Regalas 3.101.830,00 0,00 3.101.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.830,00 0,00 0,00 3.101.830,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.101.830,00 0,00 3.101.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.830,00 0,00 0,00 3.101.830,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. RIEGO (PRESA) 3.101.830,00 0,00 3.101.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.830,00 0,00 0,00 3.101.830,00

Cat. Prg. 12 0200 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA QUEBRADA GRANDE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 65.130,00 0,00 65.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.130,00 0,00 0,00 65.130,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.997.320,00 0,00 1.997.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997.320,00 0,00 0,00 1.997.320,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 108.550,00 0,00 108.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.550,00 0,00 0,00 108.550,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.171.000,00 0,00 2.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.171.000,00 0,00 2.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.171.000,00 0,00 2.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 2.171.000,00 0,00 2.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00

Cat. Prg. 12 0243 000 CONST. PRESA MARQUIRI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 9.814.025,00 0,00 9.814.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.814.025,00 0,00 0,00 9.814.025,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 853.393,00 0,00 853.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.393,00 0,00 0,00 853.393,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 10.667.418,00 0,00 10.667.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.667.418,00 0,00 0,00 10.667.418,00

Total Org. 220 Regalas 10.667.418,00 0,00 10.667.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.667.418,00 0,00 0,00 10.667.418,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 10.667.418,00 0,00 10.667.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.667.418,00 0,00 0,00 10.667.418,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA MARQUIRI 10.667.418,00 0,00 10.667.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.667.418,00 0,00 0,00 10.667.418,00

Cat. Prg. 12 0437 000 CONST. RIEGO PRESA CALDERAS FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.436.459,00 0,00 1.436.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.459,00 0,00 0,00 1.436.459,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 294.215,00 0,00 294.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.215,00 0,00 0,00 294.215,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.730.674,00 0,00 1.730.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730.674,00 0,00 0,00 1.730.674,00

Total Org. 220 Regalas 1.730.674,00 0,00 1.730.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730.674,00 0,00 0,00 1.730.674,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.730.674,00 0,00 1.730.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730.674,00 0,00 0,00 1.730.674,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. RIEGO PRESA 1.730.674,00 0,00 1.730.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730.674,00 0,00 0,00 1.730.674,00

Cat. Prg. 14 0104 000 CONTROL DE EROSION DEL SUELO AEROPUERTO CAP. ORIEL LEA PLAZA DE LA CIUDAD DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.432.949,00 0,00 1.432.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432.949,00 0,00 0,00 1.432.949,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 67.051,00 0,00 67.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.051,00 0,00 0,00 67.051,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONTROL DE EROSION DEL 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Cat. Prg. 14 0437 000 CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.094.671,00 0,00 1.094.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094.671,00 0,00 0,00 1.094.671,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 57.613,00 0,00 57.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.613,00 0,00 0,00 57.613,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.152.284,00 0,00 1.152.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.284,00 0,00 0,00 1.152.284,00

Total Org. 220 Regalas 1.152.284,00 0,00 1.152.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.284,00 0,00 0,00 1.152.284,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.152.284,00 0,00 1.152.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.284,00 0,00 0,00 1.152.284,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. DE ALBERGUE PARA 1.152.284,00 0,00 1.152.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.284,00 0,00 0,00 1.152.284,00

Cat. Prg. 15 0015 000 CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROV. CERCADO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 970.429,00 0,00 970.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.429,00 0,00 0,00 970.429,00
2.1.1 Comunicaciones 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
2.1.2 Energa Elctrica 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.1.3 Agua 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.4 Telefona 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.6 Internet y Otros 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.5 Seguros 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.677,00 0,00 1.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,00 0,00 0,00 1.677,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.5 Publicidad 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.883,00 0,00 20.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.883,00 0,00 0,00 20.883,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.1.2 Tierras y Terrenos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 639.260,00 0,00 639.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.260,00 0,00 0,00 639.260,00
4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 628.612,00 0,00 628.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.612,00 0,00 0,00 628.612,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.837.841,00 0,00 2.837.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837.841,00 0,00 0,00 2.837.841,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 19.409,00 0,00 19.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.409,00 0,00 0,00 19.409,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 19.409,00 0,00 19.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.409,00 0,00 0,00 19.409,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 97.043,00 0,00 97.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.043,00 0,00 0,00 97.043,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 97.043,00 0,00 97.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.043,00 0,00 0,00 97.043,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 16.594,00 0,00 16.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.594,00 0,00 0,00 16.594,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 29.113,00 0,00 29.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.113,00 0,00 0,00 29.113,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 45.707,00 0,00 45.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.707,00 0,00 0,00 45.707,00

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 15 CONST. DE PLANTA DE 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Cat. Prg. 15 0271 000 CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN LUIS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.549.315,00 0,00 1.549.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.315,00 0,00 0,00 1.549.315,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 81.543,00 0,00 81.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.543,00 0,00 0,00 81.543,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.630.858,00 0,00 1.630.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630.858,00 0,00 0,00 1.630.858,00

Total Org. 220 Regalas 1.630.858,00 0,00 1.630.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630.858,00 0,00 0,00 1.630.858,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.630.858,00 0,00 1.630.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630.858,00 0,00 0,00 1.630.858,00

Total Cat. Prg. 15 CONST. SISTEMA DE 1.630.858,00 0,00 1.630.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630.858,00 0,00 0,00 1.630.858,00

Cat. Prg. 40 0012 000 REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.597.424,00 0,00 4.597.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.597.424,00 0,00 0,00 4.597.424,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 243.266,00 0,00 243.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.266,00 0,00 0,00 243.266,00
4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 267.900,00 0,00 267.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.900,00 0,00 0,00 267.900,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.108.590,00 0,00 5.108.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.590,00 0,00 0,00 5.108.590,00

Total Org. 220 Regalas 5.108.590,00 0,00 5.108.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.590,00 0,00 0,00 5.108.590,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.108.590,00 0,00 5.108.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.590,00 0,00 0,00 5.108.590,00

Total Cat. Prg. 40 REFAC. Y AMPL. SERVICIOS 5.108.590,00 0,00 5.108.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.590,00 0,00 0,00 5.108.590,00

Cat. Prg. 40 0034 000 CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 18.927.897,00 0,00 18.927.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.927.897,00 0,00 0,00 18.927.897,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 19.927.897,00 0,00 19.927.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.927.897,00 0,00 0,00 19.927.897,00

Total Org. 220 Regalas 19.927.897,00 0,00 19.927.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.927.897,00 0,00 0,00 19.927.897,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 19.927.897,00 0,00 19.927.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.927.897,00 0,00 0,00 19.927.897,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 5.072.103,00 0,00 5.072.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.072.103,00 0,00 0,00 5.072.103,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.072.103,00 0,00 8.072.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.072.103,00 0,00 0,00 8.072.103,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 8.072.103,00 0,00 8.072.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.072.103,00 0,00 0,00 8.072.103,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 8.072.103,00 0,00 8.072.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.072.103,00 0,00 0,00 8.072.103,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 40 CONST. HOSPITAL MATERNO 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00

Cat. Prg. 40 0036 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 267.000,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 267.000,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00

Total Org. 220 Regalas 267.000,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 267.000,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00

Total Cat. Prg. 40 CONST. Y EQUIPAMIENTO 267.000,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00

Cat. Prg. 41 0092 000 CONST. Y EQUIP.INSTITUTO MODELO NORMAL SUPERIOR DE CANASMORO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 667.777,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 667.777,00
Total Ent. Trf. 0000 . 667.777,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 667.777,00

Total Org. 220 Regalas 667.777,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 667.777,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 667.777,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 667.777,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. Y EQUIP.INSTITUTO 667.777,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.777,00 0,00 0,00 667.777,00

Cat. Prg. 43 0009 000 CONST. T. PUERTA DEL CHACO-CANALETAS -VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. T. PUERTA DEL 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Cat. Prg. 43 0137 000 CONST. CAMINO SAN DIEGO SUD - RIO TAMBO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.862.726,00 0,00 7.862.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.862.726,00 0,00 0,00 7.862.726,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 243.177,00 0,00 243.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.177,00 0,00 0,00 243.177,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.105.903,00 0,00 8.105.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.903,00 0,00 0,00 8.105.903,00

Total Org. 220 Regalas 8.105.903,00 0,00 8.105.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.903,00 0,00 0,00 8.105.903,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.105.903,00 0,00 8.105.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.903,00 0,00 0,00 8.105.903,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO SAN DIEGO 8.105.903,00 0,00 8.105.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.903,00 0,00 0,00 8.105.903,00

Cat. Prg. 43 0199 000 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VARIANTE CANALETAS - ENTRE RIOS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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453

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 8.553.727,00 0,00 8.553.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.553.727,00 0,00 0,00 8.553.727,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 264.548,00 0,00 264.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.548,00 0,00 0,00 264.548,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.818.275,00 0,00 8.818.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.818.275,00 0,00 0,00 8.818.275,00

Total Org. 220 Regalas 8.818.275,00 0,00 8.818.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.818.275,00 0,00 0,00 8.818.275,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.818.275,00 0,00 8.818.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.818.275,00 0,00 0,00 8.818.275,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. OBRAS 8.818.275,00 0,00 8.818.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.818.275,00 0,00 0,00 8.818.275,00

Cat. Prg. 43 0202 000 CONST. AVENIDA ECOLOGICA TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.209.589,00 0,00 6.209.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.209.589,00 0,00 0,00 6.209.589,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.786.588,00 0,00 1.786.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.786.588,00 0,00 0,00 1.786.588,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.996.177,00 0,00 7.996.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.996.177,00 0,00 0,00 7.996.177,00

Total Org. 220 Regalas 7.996.177,00 0,00 7.996.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.996.177,00 0,00 0,00 7.996.177,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.996.177,00 0,00 7.996.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.996.177,00 0,00 0,00 7.996.177,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 398.702,00 0,00 398.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.702,00 0,00 0,00 398.702,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.707.202,00 0,00 7.707.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.707.202,00 0,00 0,00 7.707.202,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.105.904,00 0,00 8.105.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.904,00 0,00 0,00 8.105.904,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 8.105.904,00 0,00 8.105.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.904,00 0,00 0,00 8.105.904,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 34.366.520,00 0,00 34.366.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.366.520,00 0,00 0,00 34.366.520,00
Total Ent. Trf. 0000 . 34.366.520,00 0,00 34.366.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.366.520,00 0,00 0,00 34.366.520,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 34.366.520,00 0,00 34.366.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.366.520,00 0,00 0,00 34.366.520,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 42.472.424,00 0,00 42.472.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.472.424,00 0,00 0,00 42.472.424,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. AVENIDA 50.468.601,00 0,00 50.468.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.468.601,00 0,00 0,00 50.468.601,00

Cat. Prg. 44 0007 000 CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 9.215.000,00 0,00 9.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.215.000,00 0,00 0,00 9.215.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. COLISEO CERRADO 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00

Cat. Prg. 44 0012 000 CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE I

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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453

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 655.000,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total Org. 220 Regalas 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. MEJORAMIENTO Y 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Cat. Prg. 44 0043 000 CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

Total Org. 220 Regalas 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. MEJORAMIENTO Y 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

Cat. Prg. 44 0060 000 CONST. OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.356.109,00 0,00 4.356.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.356.109,00 0,00 0,00 4.356.109,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 137.561,00 0,00 137.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.561,00 0,00 0,00 137.561,00
4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 458.997,00 0,00 458.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.997,00 0,00 0,00 458.997,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.952.667,00 0,00 4.952.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952.667,00 0,00 0,00 4.952.667,00

Total Org. 220 Regalas 4.952.667,00 0,00 4.952.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952.667,00 0,00 0,00 4.952.667,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.952.667,00 0,00 4.952.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952.667,00 0,00 0,00 4.952.667,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. OBRAS DE 4.952.667,00 0,00 4.952.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952.667,00 0,00 0,00 4.952.667,00

Cat. Prg. 44 0061 000 CONST. OBRAS DE CONCLUSION VELODROMO OLIMPICO DEPARTAMENTAL TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00
4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 64.553,00 0,00 64.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.553,00 0,00 0,00 64.553,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.964.553,00 0,00 3.964.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.964.553,00 0,00 0,00 3.964.553,00

Total Org. 220 Regalas 3.964.553,00 0,00 3.964.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.964.553,00 0,00 0,00 3.964.553,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.964.553,00 0,00 3.964.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.964.553,00 0,00 0,00 3.964.553,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. OBRAS DE 3.964.553,00 0,00 3.964.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.964.553,00 0,00 0,00 3.964.553,00

Total UE 8 SECRETARIA 161.269.027,00 0,00 161.269.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.269.027,00 0,00 0,00 161.269.027,00

UE 9 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cat. Prg. 16 0000 084 PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL DE LA JUVENTUD DEPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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453

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 4.638,00 0,00 4.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.638,00 0,00 0,00 4.638,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 106.596,00 0,00 106.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.596,00 0,00 0,00 106.596,00
2.5.5 Publicidad 28.945,00 0,00 28.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.945,00 0,00 0,00 28.945,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 487.679,00 0,00 487.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.679,00 0,00 0,00 487.679,00

Total Org. 220 Regalas 487.679,00 0,00 487.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.679,00 0,00 0,00 487.679,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 487.679,00 0,00 487.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.679,00 0,00 0,00 487.679,00

Total Cat. Prg. 16 PROGRAMA DE 487.679,00 0,00 487.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.679,00 0,00 0,00 487.679,00

Cat. Prg. 16 0000 087 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CAPACITACION MISICAL DE NIOS, NIAS Y ADOLECENTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
2.1.3 Agua 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00
2.1.4 Telefona 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00
2.1.5 Gas Domiciliario 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
2.1.6 Internet y Otros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 164.196,00 0,00 164.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.196,00 0,00 0,00 164.196,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.2.1 Papel 1.985,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 1.985,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 8.517,00 0,00 8.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.517,00 0,00 0,00 8.517,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 23.595,00 0,00 23.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.595,00 0,00 0,00 23.595,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.510,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.697,00 0,00 1.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,00 0,00 0,00 1.697,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 39.800,00 0,00 39.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.800,00 0,00 0,00 39.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 36.500,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 33.200,00 0,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.200,00 0,00 0,00 33.200,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 16 PROGRAMA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 40 0025 000 INSTAL. DEL CENTRO ODONTOLOGICO NUEVA ESPERANZA TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 80.723,00 0,00 80.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.723,00 0,00 0,00 80.723,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
3.2.1 Papel 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.3.2 Confecciones Textiles 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
3.3.4 Calzados 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.579,00 0,00 1.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579,00 0,00 0,00 1.579,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 19.900,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00 19.900,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 11.264,00 0,00 11.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.264,00 0,00 0,00 11.264,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
Total Ent. Trf. 0000 . 166.816,00 0,00 166.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.816,00 0,00 0,00 166.816,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.614,00 0,00 1.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,00 0,00 0,00 1.614,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 1.614,00 0,00 1.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,00 0,00 0,00 1.614,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 8.072,00 0,00 8.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.072,00 0,00 0,00 8.072,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 8.072,00 0,00 8.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.072,00 0,00 0,00 8.072,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2.422,00 0,00 2.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422,00 0,00 0,00 2.422,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 3.802,00 0,00 3.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.802,00 0,00 0,00 3.802,00

Total Org. 220 Regalas 180.304,00 0,00 180.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.304,00 0,00 0,00 180.304,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 180.304,00 0,00 180.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.304,00 0,00 0,00 180.304,00

Total Cat. Prg. 40 INSTAL. DEL CENTRO 180.304,00 0,00 180.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.304,00 0,00 0,00 180.304,00

Cat. Prg. 40 0102 000 CONST. DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DPTO. DE TARIJA
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 79.120,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 79.120,00
Total Ent. Trf. 0000 . 79.120,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 79.120,00

Total Org. 220 Regalas 79.120,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 79.120,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 79.120,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 79.120,00

Total Cat. Prg. 40 CONST. DEL CENTRO DE 79.120,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.120,00 0,00 0,00 79.120,00

Cat. Prg. 40 0104 000 EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 1.012.370,00 0,00 1.012.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.370,00 0,00 0,00 1.012.370,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 19.414.094,00 0,00 19.414.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.414.094,00 0,00 0,00 19.414.094,00
Total Ent. Trf. 0000 . 20.426.464,00 0,00 20.426.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.426.464,00 0,00 0,00 20.426.464,00

Total Org. 220 Regalas 20.426.464,00 0,00 20.426.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.426.464,00 0,00 0,00 20.426.464,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 20.426.464,00 0,00 20.426.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.426.464,00 0,00 0,00 20.426.464,00

Total Cat. Prg. 40 EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN 20.426.464,00 0,00 20.426.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.426.464,00 0,00 0,00 20.426.464,00

Cat. Prg. 41 0000 001 INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.3 Agua 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.1.4 Telefona 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.1.6 Internet y Otros 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 170.400,00 0,00 170.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.400,00 0,00 0,00 170.400,00
2.5.5 Publicidad 17.900,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00 17.900,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
3.2.1 Papel 3.033,00 0,00 3.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.033,00 0,00 0,00 3.033,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.614,00 0,00 2.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.614,00 0,00 0,00 2.614,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00
Total Ent. Trf. 0000 . 279.227,00 0,00 279.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.227,00 0,00 0,00 279.227,00

Total Org. 220 Regalas 279.227,00 0,00 279.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.227,00 0,00 0,00 279.227,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 279.227,00 0,00 279.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.227,00 0,00 0,00 279.227,00

Total Cat. Prg. 41 INSTITUTO DE 279.227,00 0,00 279.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.227,00 0,00 0,00 279.227,00

Cat. Prg. 41 0000 002 TECNOLOGICO TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.1.3 Agua 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
2.1.4 Telefona 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.6 Internet y Otros 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00
Total Ent. Trf. 0000 . 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00

Total Org. 220 Regalas 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00

Total Cat. Prg. 41 TECNOLOGICO TARIJA 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00

Cat. Prg. 41 0000 071 ESCUELA DE GESTION PUBLICA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.3 Agua 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.4 Telefona 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.1.6 Internet y Otros 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 46.480,00 0,00 46.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.480,00 0,00 0,00 46.480,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 89.022,00 0,00 89.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.022,00 0,00 0,00 89.022,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 5.391,00 0,00 5.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.391,00 0,00 0,00 5.391,00
2.5.5 Publicidad 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.401,00 0,00 2.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401,00 0,00 0,00 2.401,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 13.016,00 0,00 13.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.016,00 0,00 0,00 13.016,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.445,00 0,00 1.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445,00 0,00 0,00 1.445,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 25.300,00 0,00 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 0,00 0,00 25.300,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 17.400,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 33.800,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 33.800,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 342.000,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00

Total Org. 220 Regalas 342.000,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 342.000,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00

Total Cat. Prg. 41 ESCUELA DE GESTION 342.000,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 41 0041 000 IMPLEM. DE AULA TICS EN EL TECNOLOGICO TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 52.500,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 99.300,00 0,00 99.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.300,00 0,00 0,00 99.300,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 187.500,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00

Total Org. 220 Regalas 187.500,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 187.500,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00

Total Cat. Prg. 41 IMPLEM. DE AULA TICS EN EL 187.500,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00

Cat. Prg. 41 0088 000 EQUIP. INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR INCOS TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 159.170,00 0,00 159.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.170,00 0,00 0,00 159.170,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00 298.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 26.660,00 0,00 26.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.660,00 0,00 0,00 26.660,00
Total Ent. Trf. 0000 . 483.830,00 0,00 483.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.830,00 0,00 0,00 483.830,00

Total Org. 220 Regalas 483.830,00 0,00 483.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.830,00 0,00 0,00 483.830,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 483.830,00 0,00 483.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.830,00 0,00 0,00 483.830,00

Total Cat. Prg. 41 EQUIP. INSTITUTO 483.830,00 0,00 483.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.830,00 0,00 0,00 483.830,00

Total UE 9 SECRETARIA 23.079.124,00 0,00 23.079.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.079.124,00 0,00 0,00 23.079.124,00

Total DA 1 ADMINISTRACION CENTRAL 631.599.106,00 0,00 631.599.106,00 1.661.631,90 0,00 0,00 0,00 631.599.106,00 0,00 0,00 629.937.474,10

DA 10 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO YACUIBA

UE 20 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO YACUIBA

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 130.044,00 0,00 130.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.044,00 0,00 0,00 130.044,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 1.884.960,00 0,00 1.884.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884.960,00 0,00 0,00 1.884.960,00
1.1.4 Aguinaldos 953.318,00 0,00 953.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.318,00 0,00 0,00 953.318,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
1.1.7 Sueldos 9.424.788,00 0,00 9.424.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.424.788,00 0,00 0,00 9.424.788,00
1.2.1 Personal Eventual 1.129.883,00 0,00 1.129.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.883,00 0,00 0,00 1.129.883,00
2.1.1 Comunicaciones 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 475.200,00 0,00 475.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.200,00 0,00 0,00 475.200,00
2.1.3 Agua 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
2.1.4 Telefona 442.200,00 0,00 442.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.200,00 0,00 0,00 442.200,00
2.1.6 Internet y Otros 93.600,00 0,00 93.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.600,00 0,00 0,00 93.600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 225.128,00 0,00 225.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.128,00 0,00 0,00 225.128,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 324.360,00 0,00 324.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.360,00 0,00 0,00 324.360,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 23.800,00 0,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00 0,00 0,00 23.800,00
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 127.000,00 0,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.044.050,00 0,00 1.044.050,00 1.044.050,00 0,00 0,00 0,00 1.044.050,00 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 44.500,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00
2.5.5 Publicidad 3.398.000,00 0,00 3.398.000,00 3.348.000,00 0,00 0,00 0,00 3.398.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 236.500,00 0,00 236.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.500,00 0,00 0,00 236.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 39.500,00 0,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 0,00 0,00 39.500,00
2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 316.800,00 0,00 316.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.800,00 0,00 0,00 316.800,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.2.1 Papel 75.450,00 0,00 75.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.450,00 0,00 0,00 75.450,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 279.270,00 0,00 279.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.270,00 0,00 0,00 279.270,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.520,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 63.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 17.945,00 0,00 17.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.945,00 0,00 0,00 17.945,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.120,00 0,00 10.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.120,00 0,00 0,00 10.120,00
3.3.4 Calzados 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 528.265,00 0,00 528.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.265,00 0,00 0,00 528.265,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 19.550,00 0,00 19.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.550,00 0,00 0,00 19.550,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 112.240,00 0,00 112.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.240,00 0,00 0,00 112.240,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.7 Minerales 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 70.610,00 0,00 70.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.610,00 0,00 0,00 70.610,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 20.250,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 20.250,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 429.468,00 0,00 429.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.468,00 0,00 0,00 429.468,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 239.000,00 0,00 239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 0,00 0,00 239.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 175.990,00 0,00 175.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.990,00 0,00 0,00 175.990,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 328.300,00 0,00 328.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.300,00 0,00 0,00 328.300,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 22.272,00 0,00 22.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.272,00 0,00 0,00 22.272,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 23.700,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00 23.700,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 68.540,00 0,00 68.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.540,00 0,00 0,00 68.540,00
4.9.1 Activos Intangibles 43.640,00 0,00 43.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.640,00 0,00 0,00 43.640,00
Total Ent. Trf. 0000 . 24.537.461,00 0,00 24.537.461,00 4.455.050,00 0,00 0,00 0,00 24.537.461,00 0,00 0,00 20.082.411,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 251.394,00 0,00 251.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.394,00 0,00 0,00 251.394,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 251.394,00 0,00 251.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.394,00 0,00 0,00 251.394,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 1.256.970,00 0,00 1.256.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.970,00 0,00 0,00 1.256.970,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 1.256.970,00 0,00 1.256.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.970,00 0,00 0,00 1.256.970,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 214.942,00 0,00 214.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.942,00 0,00 0,00 214.942,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 377.091,00 0,00 377.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.091,00 0,00 0,00 377.091,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 592.033,00 0,00 592.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.033,00 0,00 0,00 592.033,00

Total Org. 220 Regalas 26.637.858,00 0,00 26.637.858,00 4.455.050,00 0,00 0,00 0,00 26.637.858,00 0,00 0,00 22.182.808,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 26.637.858,00 0,00 26.637.858,00 4.455.050,00 0,00 0,00 0,00 26.637.858,00 0,00 0,00 22.182.808,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 26.637.858,00 0,00 26.637.858,00 4.455.050,00 0,00 0,00 0,00 26.637.858,00 0,00 0,00 22.182.808,00

Cat. Prg. 10 0046 000 CONST. DEFENSIVOS Y TORRENTERAS EN MICROCUENCAS 1RA SECCION GRAN CHACO - 1RA FASE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS Y 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Cat. Prg. 10 0075 000 PRESER. Y REF. DE ESPEC. FOREST. Y FRUT. NATIVAS EN COMUNID. INDIG. 1RA SECC. PROV. GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 147.270,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 147.270,00
Total Ent. Trf. 0000 . 147.270,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 147.270,00

Total Org. 220 Regalas 147.270,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 147.270,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 147.270,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 147.270,00

Total Cat. Prg. 10 PRESER. Y REF. DE ESPEC. 147.270,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.270,00 0,00 0,00 147.270,00

Cat. Prg. 10 0271 000 CONST. OBRAS DE ENCAUSE DEL RIO PILCOMAYO 1RA. SEC. GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.223.345,00 0,00 1.223.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.345,00 0,00 0,00 1.223.345,00
2.1.4 Telefona 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.2.5 Seguros 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.4 Calzados 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.7 Minerales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 162.765,00 0,00 162.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.765,00 0,00 0,00 162.765,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.402.110,00 0,00 2.402.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402.110,00 0,00 0,00 2.402.110,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 24.467,00 0,00 24.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.467,00 0,00 0,00 24.467,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 24.467,00 0,00 24.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.467,00 0,00 0,00 24.467,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 122.334,00 0,00 122.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.334,00 0,00 0,00 122.334,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 122.334,00 0,00 122.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.334,00 0,00 0,00 122.334,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 20.919,00 0,00 20.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.919,00 0,00 0,00 20.919,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 36.700,00 0,00 36.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.700,00 0,00 0,00 36.700,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 57.619,00 0,00 57.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.619,00 0,00 0,00 57.619,00

Total Org. 220 Regalas 2.606.530,00 0,00 2.606.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606.530,00 0,00 0,00 2.606.530,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.606.530,00 0,00 2.606.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606.530,00 0,00 0,00 2.606.530,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. OBRAS DE ENCAUSE 2.606.530,00 0,00 2.606.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606.530,00 0,00 0,00 2.606.530,00

Cat. Prg. 10 0276 000 CONST. ALJIBES DE FERROCEMENTO EN COMUNIDADES AGRICOLAS 1RA SECCION

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 195.121,00 0,00 195.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.121,00 0,00 0,00 195.121,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 4.879,00 0,00 4.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.879,00 0,00 0,00 4.879,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 10 CONST. ALJIBES DE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 11 0121 000 CONST. ELECTRIFICACION RURAL 1RA SEC - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00

Total Org. 220 Regalas 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00

Cat. Prg. 12 0000 001 CODEFAUNA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 25.140,00 0,00 25.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.140,00 0,00 0,00 25.140,00
1.1.4 Aguinaldos 12.789,00 0,00 12.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.789,00 0,00 0,00 12.789,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 12.001,00 0,00 12.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001,00 0,00 0,00 12.001,00
1.1.7 Sueldos 125.688,00 0,00 125.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.688,00 0,00 0,00 125.688,00
2.1.4 Telefona 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
2.6.9.90 Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.4 Calzados 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 492.358,00 0,00 492.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.358,00 0,00 0,00 492.358,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.069,00 0,00 3.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,00 0,00 0,00 3.069,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 3.069,00 0,00 3.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,00 0,00 0,00 3.069,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 15.347,00 0,00 15.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.347,00 0,00 0,00 15.347,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 15.347,00 0,00 15.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.347,00 0,00 0,00 15.347,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.624,00 0,00 2.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.624,00 0,00 0,00 2.624,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 4.604,00 0,00 4.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.604,00 0,00 0,00 4.604,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 7.228,00 0,00 7.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.228,00 0,00 0,00 7.228,00

Total Org. 220 Regalas 518.002,00 0,00 518.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.002,00 0,00 0,00 518.002,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 518.002,00 0,00 518.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.002,00 0,00 0,00 518.002,00

Total Cat. Prg. 12 CODEFAUNA 518.002,00 0,00 518.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.002,00 0,00 0,00 518.002,00

Cat. Prg. 12 0000 004 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.5 Gas Domiciliario 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00

Total Org. 220 Regalas 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00

Total Cat. Prg. 12 SERVICIO DEPARTAMENTAL 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00

Cat. Prg. 12 0000 070 APOYO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN PRODUCCION AGROPECUARIAS EN LA 1RA SECC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 11.050,00 0,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00 0,00 0,00 11.050,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 187.670,00 0,00 187.670,00 187.670,00 0,00 0,00 0,00 187.670,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 5.850,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.540,00 0,00 10.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.540,00 0,00 0,00 10.540,00
2.5.9 Servicios Manuales 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 99.650,00 0,00 99.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.650,00 0,00 0,00 99.650,00
3.2.1 Papel 8.883,00 0,00 8.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.883,00 0,00 0,00 8.883,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
3.2.4 Textos de Enseanza 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 21.692,00 0,00 21.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.692,00 0,00 0,00 21.692,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 148.255,00 0,00 148.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.255,00 0,00 0,00 148.255,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 58.460,00 0,00 58.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.460,00 0,00 0,00 58.460,00
3.4.6 Productos Metlicos 171.025,00 0,00 171.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.025,00 0,00 0,00 171.025,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.125,00 0,00 20.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.125,00 0,00 0,00 20.125,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 15.650,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 15.650,00
Total Ent. Trf. 0000 . 900.000,00 0,00 900.000,00 187.670,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 712.330,00

Total Org. 220 Regalas 900.000,00 0,00 900.000,00 187.670,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 712.330,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 900.000,00 0,00 900.000,00 187.670,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 712.330,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A LAS INICIATIVAS 900.000,00 0,00 900.000,00 187.670,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 712.330,00

Cat. Prg. 12 0000 071 ACCESO A FERIAS PRODUCTIVAS 1RA SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 40.200,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 40.200,00
2.6.9.90 Otros 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 800.000,00 0,00 800.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 740.000,00

Total Org. 220 Regalas 800.000,00 0,00 800.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 740.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 800.000,00 0,00 800.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 740.000,00

Total Cat. Prg. 12 ACCESO A FERIAS 800.000,00 0,00 800.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 740.000,00

Cat. Prg. 12 0000 072 FOMENTO INICIATIVAS PRODUCTIVAS PUEBLOS GUARANI 1RA SECC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 22.300,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 22.300,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 229.200,00 0,00 229.200,00 229.200,00 0,00 0,00 0,00 229.200,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 142.200,00 0,00 142.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.200,00 0,00 0,00 142.200,00
3.2.1 Papel 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00
3.3.4 Calzados 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.321,00 0,00 15.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.321,00 0,00 0,00 15.321,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 77.030,00 0,00 77.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.030,00 0,00 0,00 77.030,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 69.400,00 0,00 69.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.400,00 0,00 0,00 69.400,00
3.4.6 Productos Metlicos 42.075,00 0,00 42.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.075,00 0,00 0,00 42.075,00
3.4.8 Herramientas Menores 21.040,00 0,00 21.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.040,00 0,00 0,00 21.040,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.404,00 0,00 5.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.404,00 0,00 0,00 5.404,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 950.000,00 0,00 950.000,00 229.200,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 720.800,00

Total Org. 220 Regalas 950.000,00 0,00 950.000,00 229.200,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 720.800,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 950.000,00 0,00 950.000,00 229.200,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 720.800,00

Total Cat. Prg. 12 FOMENTO INICIATIVAS 950.000,00 0,00 950.000,00 229.200,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 720.800,00

Cat. Prg. 12 0000 073 FOMENTO INICIATIVAS PRODUCTIVAS PUEBLOSWENHAYE 1RA SECC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.6 Internet y Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 224.424,00 0,00 224.424,00 224.424,00 0,00 0,00 0,00 224.424,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.150,00 0,00 30.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.150,00 0,00 0,00 30.150,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 80.386,00 0,00 80.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.386,00 0,00 0,00 80.386,00
3.2.1 Papel 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.3.3 Prendas de Vestir 3.875,00 0,00 3.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.875,00 0,00 0,00 3.875,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.570,00 0,00 20.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.570,00 0,00 0,00 20.570,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 42.080,00 0,00 42.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.080,00 0,00 0,00 42.080,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 55.245,00 0,00 55.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.245,00 0,00 0,00 55.245,00
3.4.6 Productos Metlicos 68.685,00 0,00 68.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.685,00 0,00 0,00 68.685,00
3.4.8 Herramientas Menores 148.200,00 0,00 148.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.200,00 0,00 0,00 148.200,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 7.910,00 0,00 7.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.910,00 0,00 0,00 7.910,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 10.300,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00
Total Ent. Trf. 0000 . 950.000,00 0,00 950.000,00 224.424,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 725.576,00

Total Org. 220 Regalas 950.000,00 0,00 950.000,00 224.424,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 725.576,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 950.000,00 0,00 950.000,00 224.424,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 725.576,00

Total Cat. Prg. 12 FOMENTO INICIATIVAS 950.000,00 0,00 950.000,00 224.424,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 725.576,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.5 Publicidad 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 6.396.000,00 0,00 6.396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.396.000,00 0,00 0,00 6.396.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Cat. Prg. 12 0000 075 CAPACITACION TECNICA Y GERENCIAL PARA UNIDDAES PRODUCTIVAS 1RA SECC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 7.850,00
2.3.4 Otros Alquileres 34.300,00 0,00 34.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.300,00 0,00 0,00 34.300,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 251.703,00 0,00 251.703,00 251.703,00 0,00 0,00 0,00 251.703,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.6.9.90 Otros 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 5.550,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00
3.3.1 Hilados y Telas 201.000,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00
3.4.6 Productos Metlicos 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 14.197,00 0,00 14.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.197,00 0,00 0,00 14.197,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 800.000,00 0,00 800.000,00 251.703,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 548.297,00

Total Org. 220 Regalas 800.000,00 0,00 800.000,00 251.703,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 548.297,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 800.000,00 0,00 800.000,00 251.703,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 548.297,00

Total Cat. Prg. 12 CAPACITACION TECNICA Y 800.000,00 0,00 800.000,00 251.703,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 548.297,00

Cat. Prg. 12 0000 091 FEICHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 52.500,00 0,00 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.2.1 Papel 8.044,00 0,00 8.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.044,00 0,00 0,00 8.044,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
Total Ent. Trf. 0000 . 260.194,00 0,00 260.194,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 260.194,00 0,00 0,00 207.694,00

Total Org. 220 Regalas 260.194,00 0,00 260.194,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 260.194,00 0,00 0,00 207.694,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.1 Comunicaciones 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.2 Energa Elctrica 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
2.1.4 Telefona 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.1.6 Internet y Otros 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 8.820,00 0,00 8.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.820,00 0,00 0,00 8.820,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 48.300,00 0,00 48.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.5 Publicidad 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
2.6.9.90 Otros 4.160.929,00 0,00 4.160.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.160.929,00 0,00 0,00 4.160.929,00
3.1.2 Alimentos para Animales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 111.240,00 0,00 111.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.240,00 0,00 0,00 111.240,00
3.3.1 Hilados y Telas 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 22.080,00 0,00 22.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.080,00 0,00 0,00 22.080,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 13.390,00 0,00 13.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.390,00 0,00 0,00 13.390,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 31.875,00 0,00 31.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.875,00 0,00 0,00 31.875,00
3.9.1 Material de Limpieza 9.802,00 0,00 9.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.802,00 0,00 0,00 9.802,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 19.955,00 0,00 19.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955,00 0,00 0,00 19.955,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 50.125,00 0,00 50.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.125,00 0,00 0,00 50.125,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 22.155,00 0,00 22.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.155,00 0,00 0,00 22.155,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.724.671,00 0,00 5.724.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.724.671,00 0,00 0,00 5.724.671,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 5.724.671,00 0,00 5.724.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.724.671,00 0,00 0,00 5.724.671,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.984.865,00 0,00 5.984.865,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 5.984.865,00 0,00 0,00 5.932.365,00

Total Cat. Prg. 12 FEICHACO 5.984.865,00 0,00 5.984.865,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 5.984.865,00 0,00 0,00 5.932.365,00

Cat. Prg. 12 0128 000 DESAR. PECUARIO CON INFRAEST. DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL AREA RURAL DE YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.162.554,00 0,00 1.162.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.554,00 0,00 0,00 1.162.554,00
2.1.1 Comunicaciones 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.1.4 Telefona 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 50.400,00
2.2.5 Seguros 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.3.4 Calzados 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 400.326,00 0,00 400.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.326,00 0,00 0,00 400.326,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 319.600,00 0,00 319.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.600,00 0,00 0,00 319.600,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
4.9.9 Otros Activos Fijos 14.700.000,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 14.700.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 23.197.880,00 0,00 23.197.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.197.880,00 0,00 0,00 23.197.880,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 23.251,00 0,00 23.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.251,00 0,00 0,00 23.251,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 23.251,00 0,00 23.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.251,00 0,00 0,00 23.251,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 116.256,00 0,00 116.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.256,00 0,00 0,00 116.256,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 116.256,00 0,00 116.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.256,00 0,00 0,00 116.256,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 19.880,00 0,00 19.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.880,00 0,00 0,00 19.880,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 34.877,00 0,00 34.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.877,00 0,00 0,00 34.877,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 54.757,00 0,00 54.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.757,00 0,00 0,00 54.757,00

Total Org. 220 Regalas 23.392.144,00 0,00 23.392.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.392.144,00 0,00 0,00 23.392.144,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 23.392.144,00 0,00 23.392.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.392.144,00 0,00 0,00 23.392.144,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. PECUARIO CON 23.392.144,00 0,00 23.392.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.392.144,00 0,00 0,00 23.392.144,00

Cat. Prg. 12 0129 000 CONST. EMBALSES PARA COSECHA DE AGUA EN COMUNIDADES 1RA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.405.400,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 1.405.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.405.400,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 1.405.400,00

Total Org. 220 Regalas 1.405.400,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 1.405.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.405.400,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 1.405.400,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. EMBALSES PARA 1.405.400,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.400,00 0,00 0,00 1.405.400,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0214 000 APOYO FORR.E INFRA.P/EL MEJ DE GAN. BOVINO TIPO CARNE 1RA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 568.367,00 0,00 568.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.367,00 0,00 0,00 568.367,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.070,00 0,00 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 0,00 0,00 5.070,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.985,00 0,00 5.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.985,00 0,00 0,00 5.985,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.5 Seguros 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
2.5.5 Publicidad 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.604.450,00 0,00 1.604.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604.450,00 0,00 0,00 1.604.450,00
3.2.1 Papel 1.942,00 0,00 1.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,00 0,00 0,00 1.942,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.130,00 0,00 5.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.130,00 0,00 0,00 5.130,00
3.3.4 Calzados 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 41.788,00 0,00 41.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.788,00 0,00 0,00 41.788,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 633.000,00 0,00 633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.000,00 0,00 0,00 633.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 729.060,00 0,00 729.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.060,00 0,00 0,00 729.060,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.215,00 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 244,00 0,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,00 0,00 0,00 244,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 153.975,00 0,00 153.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.975,00 0,00 0,00 153.975,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 643.000,00 0,00 643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.000,00 0,00 0,00 643.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 344.250,00 0,00 344.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.250,00 0,00 0,00 344.250,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.905.026,00 0,00 4.905.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.905.026,00 0,00 0,00 4.905.026,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 11.367,00 0,00 11.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.367,00 0,00 0,00 11.367,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 11.367,00 0,00 11.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.367,00 0,00 0,00 11.367,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 56.837,00 0,00 56.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.837,00 0,00 0,00 56.837,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 56.837,00 0,00 56.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.837,00 0,00 0,00 56.837,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 9.719,00 0,00 9.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.719,00 0,00 0,00 9.719,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 17.051,00 0,00 17.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.051,00 0,00 0,00 17.051,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 26.770,00 0,00 26.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.770,00 0,00 0,00 26.770,00

Total Org. 220 Regalas 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO FORR.E INFRA.P/EL 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Cat. Prg. 12 0314 000 CONST. PRESA TIMBOY

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 774.996,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 774.996,00
Total Ent. Trf. 0000 . 774.996,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 774.996,00

Total Org. 220 Regalas 774.996,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 774.996,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 774.996,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 774.996,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA TIMBOY 774.996,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.996,00 0,00 0,00 774.996,00

Cat. Prg. 12 0315 000 CONST. PRESA PANANTY

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.465.662,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 1.465.662,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.465.662,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 1.465.662,00

Total Org. 220 Regalas 1.465.662,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 1.465.662,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.465.662,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 1.465.662,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PANANTY 1.465.662,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.662,00 0,00 0,00 1.465.662,00

Cat. Prg. 12 0316 000 CONST. PRESA SANANDITA VIEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.526.702,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 1.526.702,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.526.702,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 1.526.702,00

Total Org. 220 Regalas 1.526.702,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 1.526.702,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.526.702,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 1.526.702,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA SANANDITA 1.526.702,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.702,00 0,00 0,00 1.526.702,00

Cat. Prg. 12 0318 000 MEJ. DEL GANADO LECHERO EN LA PRIMERA SECCION YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. DEL GANADO LECHERO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 12 0319 000 MEJ. OVEJA DE PELO DE LA PRIMERA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. OVEJA DE PELO DE LA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0320 000 CONST. DE PLANTA DE TRANSFORMACION DE CITRICOS 1RA. SEC. YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE PLANTA DE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 12 0323 000 CAPAC. E IMPLEMENTACIN AGROPECUARIA PUEBLOS INDIGENAS 1RA SECC. GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 927.481,00 0,00 927.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.481,00 0,00 0,00 927.481,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.2.5 Seguros 13.974,00 0,00 13.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.974,00 0,00 0,00 13.974,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 10.300,00
3.3.4 Calzados 14.450,00 0,00 14.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450,00 0,00 0,00 14.450,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 7.011,00 0,00 7.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011,00 0,00 0,00 7.011,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.775.416,00 0,00 1.775.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.416,00 0,00 0,00 1.775.416,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 18.550,00 0,00 18.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.550,00 0,00 0,00 18.550,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 18.550,00 0,00 18.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.550,00 0,00 0,00 18.550,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 92.749,00 0,00 92.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.749,00 0,00 0,00 92.749,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 92.749,00 0,00 92.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.749,00 0,00 0,00 92.749,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 15.860,00 0,00 15.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.860,00 0,00 0,00 15.860,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 27.825,00 0,00 27.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.825,00 0,00 0,00 27.825,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 43.685,00 0,00 43.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.685,00 0,00 0,00 43.685,00

Total Org. 220 Regalas 1.930.400,00 0,00 1.930.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930.400,00 0,00 0,00 1.930.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.930.400,00 0,00 1.930.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930.400,00 0,00 0,00 1.930.400,00

Total Cat. Prg. 12 CAPAC. E IMPLEMENTACIN 1.930.400,00 0,00 1.930.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930.400,00 0,00 0,00 1.930.400,00

Cat. Prg. 12 0414 000 APOYO TRANSF. PROD. AGROECOLOGICA 1RA SECC. PROV. GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 273.233,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 273.233,00
Total Ent. Trf. 0000 . 273.233,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 273.233,00

Total Org. 220 Regalas 273.233,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 273.233,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 273.233,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 273.233,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO TRANSF. PROD. 273.233,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.233,00 0,00 0,00 273.233,00

Cat. Prg. 12 0472 000 DESAR. A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN LA 1RA SECCION - YACUIBA.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 114.913,00 0,00 114.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.913,00 0,00 0,00 114.913,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 61.250,00 0,00 61.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.250,00 0,00 0,00 61.250,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 68.084,00 0,00 68.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.084,00 0,00 0,00 68.084,00
Total Ent. Trf. 0000 . 244.247,00 0,00 244.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.247,00 0,00 0,00 244.247,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.298,00 0,00 2.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.298,00 0,00 0,00 2.298,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.298,00 0,00 2.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.298,00 0,00 0,00 2.298,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 11.491,00 0,00 11.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.491,00 0,00 0,00 11.491,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 11.491,00 0,00 11.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.491,00 0,00 0,00 11.491,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.965,00 0,00 1.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965,00 0,00 0,00 1.965,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 3.447,00 0,00 3.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.447,00 0,00 0,00 3.447,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 5.412,00 0,00 5.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.412,00 0,00 0,00 5.412,00

Total Org. 220 Regalas 263.448,00 0,00 263.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.448,00 0,00 0,00 263.448,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 263.448,00 0,00 263.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.448,00 0,00 0,00 263.448,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. A LA PRODUCCION Y 263.448,00 0,00 263.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.448,00 0,00 0,00 263.448,00

Cat. Prg. 12 0477 000 INVEST. E IMPLEMEN. A LA PROD. DE PALTO 1RA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Org. 220 Regalas 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 12 INVEST. E IMPLEMEN. A LA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 12 0481 000 CONST. CENTRO DE CAP. E INV. CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMUNIDAD SAN ISIDRO - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 198.649,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 198.649,00
Total Ent. Trf. 0000 . 198.649,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 198.649,00

Total Org. 220 Regalas 198.649,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 198.649,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 198.649,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 198.649,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTRO DE CAP. E 198.649,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.649,00 0,00 0,00 198.649,00

Cat. Prg. 12 0489 000 CONST. CENTRO DE CAP. E INV. CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMUNIDAD SAN ISIDRO SUD OESTE - YACUIBA.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 188.624,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 188.624,00
Total Ent. Trf. 0000 . 188.624,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 188.624,00

Total Org. 220 Regalas 188.624,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 188.624,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 188.624,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 188.624,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTRO DE CAP. E 188.624,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.624,00 0,00 0,00 188.624,00

Cat. Prg. 12 0709 000 CONST. PERFORACIN E IMPLEMENTACIN DE POZOS PROFUNDOS PARA 6 COMUNIDADES 1RA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 283.319,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 283.319,00
Total Ent. Trf. 0000 . 283.319,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 283.319,00

Total Org. 220 Regalas 283.319,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 283.319,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 283.319,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 283.319,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PERFORACIN E 283.319,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.319,00 0,00 0,00 283.319,00

Cat. Prg. 13 0000 070 CONSOLIDACION DE LAS EXPRESIONES INTERCULTURALES D ELA 1RA SECC G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 138.000,00 0,00 138.000,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 284.500,00 0,00 284.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.500,00 0,00 0,00 284.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 315.000,00 0,00 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 715.000,00 0,00 715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.000,00 0,00 0,00 715.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 121.500,00 0,00 121.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.500,00 0,00 0,00 121.500,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
3.3.4 Calzados 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 453.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.047.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 453.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.047.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 453.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.047.000,00

Total Cat. Prg. 13 CONSOLIDACION DE LAS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 453.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.047.000,00

Cat. Prg. 13 0000 071 FOMENTO AL DESTINO TURISTICO YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.010,00 0,00 5.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010,00 0,00 0,00 5.010,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.150,00 0,00 10.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.150,00 0,00 0,00 10.150,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 45.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 99.000,00 0,00 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 89.520,00 0,00 89.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.520,00 0,00 0,00 89.520,00
3.2.1 Papel 5.875,00 0,00 5.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875,00 0,00 0,00 5.875,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.375,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00 1.375,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 16.070,00 0,00 16.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.070,00 0,00 0,00 16.070,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 800.000,00 0,00 800.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 701.000,00

Total Org. 220 Regalas 800.000,00 0,00 800.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 701.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 800.000,00 0,00 800.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 701.000,00

Total Cat. Prg. 13 FOMENTO AL DESTINO 800.000,00 0,00 800.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 701.000,00

Cat. Prg. 13 0060 000 CONST. CIRCUITO TURISTICO REPRESA LA TIPA 1RA. SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 163.123,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 163.123,00
Total Ent. Trf. 0000 . 163.123,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 163.123,00

Total Org. 220 Regalas 163.123,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 163.123,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 163.123,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 163.123,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. CIRCUITO 163.123,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.123,00 0,00 0,00 163.123,00

Cat. Prg. 13 0061 000 CONST. RUTA TURISTICA DE AVENTURA E HISTORIA COMUNIDAD SANANDITA 1RA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00

Total Org. 220 Regalas 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. RUTA TURISTICA DE 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00

Cat. Prg. 13 0062 000 CONST. MIRADOR TURISTICO COMUNIDAD AGUAYRENDA 1RA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 160.500,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 160.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 160.500,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 160.500,00

Total Org. 220 Regalas 160.500,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 160.500,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 160.500,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 160.500,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. MIRADOR 160.500,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 0,00 0,00 160.500,00

Cat. Prg. 14 0026 000 AMPL. DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION REGIONAL DEL CHACO TARIJEO -YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 698.099,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 698.099,00
Total Ent. Trf. 0000 . 698.099,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 698.099,00

Total Org. 220 Regalas 698.099,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 698.099,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 698.099,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 698.099,00

Total Cat. Prg. 14 AMPL. DEL EDIFICIO DE LA 698.099,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.099,00 0,00 0,00 698.099,00

Cat. Prg. 14 0049 000 CONST. CAMPO FERIAL YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 12.391.009,00 0,00 12.391.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.391.009,00 0,00 0,00 12.391.009,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 608.991,00 0,00 608.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.991,00 0,00 0,00 608.991,00
Total Ent. Trf. 0000 . 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CAMPO FERIAL 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Cat. Prg. 14 0079 000 CONST. RODEO TRADICION CHAQUEA EL PALMAR

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 646.720,00 0,00 646.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.720,00 0,00 0,00 646.720,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 34.038,00 0,00 34.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.038,00 0,00 0,00 34.038,00
Total Ent. Trf. 0000 . 680.758,00 0,00 680.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.758,00 0,00 0,00 680.758,00

Total Org. 220 Regalas 680.758,00 0,00 680.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.758,00 0,00 0,00 680.758,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 680.758,00 0,00 680.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.758,00 0,00 0,00 680.758,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. RODEO TRADICION 680.758,00 0,00 680.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.758,00 0,00 0,00 680.758,00

Cat. Prg. 14 0085 000 FORTAL. DEL COMANDO DE FRONTERA POLICIAL UNIDAD DE BOMBEROS YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 1.985.000,00 0,00 1.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.000,00 0,00 0,00 1.985.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 14 FORTAL. DEL COMANDO DE 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 14 0097 000 CONST. TORRE DE CONTROL AEROPUERTO DE YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. TORRE DE CONTROL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 15 0223 000 CONST. PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS 1RA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.004.122,00 0,00 1.004.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.122,00 0,00 0,00 1.004.122,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.1.4 Telefona 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 48.090,00 0,00 48.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.090,00 0,00 0,00 48.090,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.7 Minerales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 575.000,00 0,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575.000,00 0,00 0,00 575.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.832.212,00 0,00 2.832.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832.212,00 0,00 0,00 2.832.212,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 20.082,00 0,00 20.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.082,00 0,00 0,00 20.082,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 20.082,00 0,00 20.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.082,00 0,00 0,00 20.082,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 100.412,00 0,00 100.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.412,00 0,00 0,00 100.412,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 100.412,00 0,00 100.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.412,00 0,00 0,00 100.412,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 17.170,00 0,00 17.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.170,00 0,00 0,00 17.170,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 30.124,00 0,00 30.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.124,00 0,00 0,00 30.124,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 47.294,00 0,00 47.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.294,00 0,00 0,00 47.294,00

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 15 CONST. PERFORACION DE 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 15 0250 000 PROSP. POZOS PROFUNDOS PRIMERA SECCION YACUIBA, DIST. 5,6,7 Y 8

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Cat. Prg. 15 PROSP. POZOS PROFUNDOS 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Cat. Prg. 15 0251 000 CONST. DRENAJE PLUVIAL YACUIBA FASE I

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 15.299.181,00 0,00 15.299.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.299.181,00 0,00 0,00 15.299.181,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 700.819,00 0,00 700.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.819,00 0,00 0,00 700.819,00
Total Ent. Trf. 0000 . 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Total Cat. Prg. 15 CONST. DRENAJE PLUVIAL 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Cat. Prg. 16 0000 003 GOBERNABILIDAD CIUDADANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.550,00 0,00 7.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.5 Publicidad 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.1 Hilados y Telas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 448.050,00 0,00 448.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.050,00 0,00 0,00 448.050,00

Total Org. 220 Regalas 448.050,00 0,00 448.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.050,00 0,00 0,00 448.050,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 448.050,00 0,00 448.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.050,00 0,00 0,00 448.050,00

Total Cat. Prg. 16 GOBERNABILIDAD 448.050,00 0,00 448.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.050,00 0,00 0,00 448.050,00

Cat. Prg. 16 0000 080 EJERCIENDO EL LIDERASGO Y EMPODERAMIENTO DEAS ORGANIZACIONES DE MUJERES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 232.018,00 0,00 232.018,00 232.018,00 0,00 0,00 0,00 232.018,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 9.750,00 0,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
3.2.1 Papel 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 34.600,00 0,00 34.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 19.762,00 0,00 19.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.762,00 0,00 0,00 19.762,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 450.000,00 0,00 450.000,00 232.018,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 217.982,00

Total Org. 220 Regalas 450.000,00 0,00 450.000,00 232.018,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 217.982,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 450.000,00 0,00 450.000,00 232.018,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 217.982,00

Total Cat. Prg. 16 EJERCIENDO EL LIDERASGO 450.000,00 0,00 450.000,00 232.018,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 217.982,00

Cat. Prg. 16 0000 081 PROMOCION DE LOS DERECHOS FUNADMENTALES DE LA MUJER 1RA SECC G CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 12.750,00
2.3.4 Otros Alquileres 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 107.140,00 0,00 107.140,00 107.140,00 0,00 0,00 0,00 107.140,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 23.200,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00 23.200,00
3.2.1 Papel 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 17.320,00 0,00 17.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.320,00 0,00 0,00 17.320,00
Total Ent. Trf. 0000 . 250.000,00 0,00 250.000,00 107.140,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 142.860,00

Total Org. 220 Regalas 250.000,00 0,00 250.000,00 107.140,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 142.860,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 250.000,00 0,00 250.000,00 107.140,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 142.860,00

Total Cat. Prg. 16 PROMOCION DE LOS 250.000,00 0,00 250.000,00 107.140,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 142.860,00

Cat. Prg. 18 0000 080 CAPACITACION EN DEMOCRACIA DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.350,00 0,00 15.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.350,00 0,00 0,00 15.350,00
2.2.6 Transporte de Personal 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 36.450,00 0,00 36.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.450,00 0,00 0,00 36.450,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 18 CAPACITACION EN 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Cat. Prg. 18 0005 000 IMPLEM. CIUDAD DIGITAL 911 YACUIBA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.253.647,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 2.253.647,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.253.647,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 2.253.647,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.253.647,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 2.253.647,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.253.647,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 2.253.647,00

Total Cat. Prg. 18 IMPLEM. CIUDAD DIGITAL 2.253.647,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.647,00 0,00 0,00 2.253.647,00

Cat. Prg. 24 0000 070 PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA ANIMALES MAYORES MENORES 1RA SECC G CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 27.125,00 0,00 27.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.125,00 0,00 0,00 27.125,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 362.842,00 0,00 362.842,00 362.842,00 0,00 0,00 0,00 362.842,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 18.400,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 3.970,00 0,00 3.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.970,00 0,00 0,00 3.970,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 81.576,00 0,00 81.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.576,00 0,00 0,00 81.576,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 709.500,00 0,00 709.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.500,00 0,00 0,00 709.500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 28.720,00 0,00 28.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.720,00 0,00 0,00 28.720,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.555,00 0,00 10.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.555,00 0,00 0,00 10.555,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.425.688,00 0,00 1.425.688,00 362.842,00 0,00 0,00 0,00 1.425.688,00 0,00 0,00 1.062.846,00

Total Org. 220 Regalas 1.425.688,00 0,00 1.425.688,00 362.842,00 0,00 0,00 0,00 1.425.688,00 0,00 0,00 1.062.846,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.425.688,00 0,00 1.425.688,00 362.842,00 0,00 0,00 0,00 1.425.688,00 0,00 0,00 1.062.846,00

Total Cat. Prg. 24 PREVENCION Y ASISTENCIA 1.425.688,00 0,00 1.425.688,00 362.842,00 0,00 0,00 0,00 1.425.688,00 0,00 0,00 1.062.846,00

Cat. Prg. 40 0000 053 PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 4.071.420,00 0,00 4.071.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.071.420,00 0,00 0,00 4.071.420,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.071.420,00 0,00 4.071.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.071.420,00 0,00 0,00 4.071.420,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 118.772,00 0,00 118.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.772,00 0,00 0,00 118.772,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 118.772,00 0,00 118.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.772,00 0,00 0,00 118.772,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 593.860,00 0,00 593.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.860,00 0,00 0,00 593.860,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 593.860,00 0,00 593.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.860,00 0,00 0,00 593.860,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 101.550,00 0,00 101.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.550,00 0,00 0,00 101.550,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 178.158,00 0,00 178.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.158,00 0,00 0,00 178.158,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 279.708,00 0,00 279.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.708,00 0,00 0,00 279.708,00

Total Org. 220 Regalas 5.063.760,00 0,00 5.063.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063.760,00 0,00 0,00 5.063.760,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.063.760,00 0,00 5.063.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063.760,00 0,00 0,00 5.063.760,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA 5.063.760,00 0,00 5.063.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063.760,00 0,00 0,00 5.063.760,00

Cat. Prg. 40 0000 090 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA MATERNA E INFANTIL - YACUIBA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 38.280,00 0,00 38.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.280,00 0,00 0,00 38.280,00
2.2.6 Transporte de Personal 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 617.290,00 0,00 617.290,00 617.290,00 0,00 0,00 0,00 617.290,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 35.900,00 0,00 35.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.900,00 0,00 0,00 35.900,00
3.2.1 Papel 4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00 4.460,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 14.680,00 0,00 14.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.680,00 0,00 0,00 14.680,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.580,00 0,00 3.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.580,00 0,00 0,00 3.580,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.775,00 0,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 18.935,00 0,00 18.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.935,00 0,00 0,00 18.935,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 850.000,00 0,00 850.000,00 617.290,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 232.710,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 850.000,00 0,00 850.000,00 617.290,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 232.710,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 850.000,00 0,00 850.000,00 617.290,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 232.710,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA REDUCCION DE 850.000,00 0,00 850.000,00 617.290,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 232.710,00

Cat. Prg. 40 0000 091 PROGRAMA PROM. Y PREVENCION DE ENFERMEDADES PREVALENTES 1RA SEC G. CHACO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.6 Transporte de Personal 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.193.720,00 0,00 1.193.720,00 1.193.720,00 0,00 0,00 0,00 1.193.720,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 14.056,00 0,00 14.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.056,00 0,00 0,00 14.056,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00
3.2.1 Papel 2.548,00 0,00 2.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,00 0,00 0,00 2.548,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 67.665,00 0,00 67.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.665,00 0,00 0,00 67.665,00
3.3.2 Confecciones Textiles 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.715,00 0,00 4.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.715,00 0,00 0,00 4.715,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 37.525,00 0,00 37.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.525,00 0,00 0,00 37.525,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 112.469,00 0,00 112.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.469,00 0,00 0,00 112.469,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.952,00 0,00 8.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.952,00 0,00 0,00 8.952,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.193.720,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 406.280,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.193.720,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 406.280,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.193.720,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 406.280,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA PROM. Y 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.193.720,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 406.280,00

Cat. Prg. 40 0000 092 PROG.PROM Y PREVENCION DE ENFERMEDADES BUCODENTALES 1RA SEC G. CHACO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.6 Transporte de Personal 52.500,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 254.400,00 0,00 254.400,00 254.400,00 0,00 0,00 0,00 254.400,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.021,00 0,00 1.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,00 0,00 0,00 1.021,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
3.2.1 Papel 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 6.303,00 0,00 6.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.303,00 0,00 0,00 6.303,00
3.3.3 Prendas de Vestir 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 91.753,00 0,00 91.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.753,00 0,00 0,00 91.753,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 67.855,00 0,00 67.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.855,00 0,00 0,00 67.855,00
3.9.1 Material de Limpieza 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.838,00 0,00 3.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.838,00 0,00 0,00 3.838,00
Total Ent. Trf. 0000 . 520.000,00 0,00 520.000,00 254.400,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 265.600,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 520.000,00 0,00 520.000,00 254.400,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 265.600,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 520.000,00 0,00 520.000,00 254.400,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 265.600,00

Total Cat. Prg. 40 PROG.PROM Y PREVENCION 520.000,00 0,00 520.000,00 254.400,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 265.600,00

Cat. Prg. 40 0000 093 SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.2.6 Transporte de Personal 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 162.247,00 0,00 162.247,00 162.247,00 0,00 0,00 0,00 162.247,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 2.353,00 0,00 2.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.353,00 0,00 0,00 2.353,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 162.247,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.437.753,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 162.247,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.437.753,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 162.247,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.437.753,00

Total Cat. Prg. 40 SEGURO UNIVERSAL DE 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 162.247,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.437.753,00

Cat. Prg. 40 0000 094 PRORAMA NUTRICIONAL INTEGRAL - YACUIBA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 193.650,00 0,00 193.650,00 193.650,00 0,00 0,00 0,00 193.650,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.1 Papel 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 56.490,00 0,00 56.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.490,00 0,00 0,00 56.490,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.526.400,00 0,00 1.526.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.400,00 0,00 0,00 1.526.400,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 282.610,00 0,00 282.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.610,00 0,00 0,00 282.610,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 193.650,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.056.350,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 193.650,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.056.350,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 193.650,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.056.350,00

Total Cat. Prg. 40 PRORAMA NUTRICIONAL 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 193.650,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.056.350,00

Cat. Prg. 40 0055 000 CONST. HOSPITAL MODELO DE 3ER. NIVEL REGION AUTONOMA G.CH. YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Total Cat. Prg. 40 CONST. HOSPITAL MODELO 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Cat. Prg. 40 0059 000 EQUIP. DEL HOSPITAL 3ER NIVEL REGION AUTNOMA DEL GRAN CHACO - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 653.470,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 653.470,00
Total Ent. Trf. 0000 . 653.470,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 653.470,00

Total Org. 220 Regalas 653.470,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 653.470,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 653.470,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 653.470,00

Total Cat. Prg. 40 EQUIP. DEL HOSPITAL 3ER 653.470,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.470,00 0,00 0,00 653.470,00

Cat. Prg. 41 0000 070 PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION DISTRITO YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.6.9.90 Otros 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 258.800,00 0,00 258.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.800,00 0,00 0,00 258.800,00

Total Org. 220 Regalas 258.800,00 0,00 258.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.800,00 0,00 0,00 258.800,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 258.800,00 0,00 258.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.800,00 0,00 0,00 258.800,00

Total Cat. Prg. 41 PROGRAMA DE APOYO A LA 258.800,00 0,00 258.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.800,00 0,00 0,00 258.800,00

Cat. Prg. 41 0020 000 CONST. CENTRO CULTURAL INDIGENA GUARANI YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 239.901,00 0,00 239.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.901,00 0,00 0,00 239.901,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.439.901,00 0,00 4.439.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.901,00 0,00 0,00 4.439.901,00

Total Org. 220 Regalas 4.439.901,00 0,00 4.439.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.901,00 0,00 0,00 4.439.901,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.439.901,00 0,00 4.439.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.901,00 0,00 0,00 4.439.901,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CENTRO CULTURAL 4.439.901,00 0,00 4.439.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.901,00 0,00 0,00 4.439.901,00

Cat. Prg. 42 0000 001 APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 3.420,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 48.552,00 0,00 48.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.552,00 0,00 0,00 48.552,00
1.1.4 Aguinaldos 24.559,00 0,00 24.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.559,00 0,00 0,00 24.559,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.1.6 Asignaciones Familiares 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
1.1.7 Sueldos 242.736,00 0,00 242.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.736,00 0,00 0,00 242.736,00
1.2.1 Personal Eventual 63.710,00 0,00 63.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.710,00 0,00 0,00 63.710,00
2.1.1 Comunicaciones 3.780,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00
2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.3 Agua 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.6 Internet y Otros 10.560,00 0,00 10.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.560,00 0,00 0,00 10.560,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 15.400,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 38.500,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 6.240,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.5 Publicidad 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 9.240,00 0,00 9.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.240,00 0,00 0,00 9.240,00
3.2.1 Papel 8.280,00 0,00 8.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280,00 0,00 0,00 8.280,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.3.1 Hilados y Telas 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 17.856,00 0,00 17.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.856,00 0,00 0,00 17.856,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.976,00 0,00 5.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976,00 0,00 0,00 5.976,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00
3.4.6 Productos Metlicos 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 12.672,00 0,00 12.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.672,00 0,00 0,00 12.672,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 1.460,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 29.260,00 0,00 29.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.260,00 0,00 0,00 29.260,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 25.700,00 0,00 25.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.700,00 0,00 0,00 25.700,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.500,00 0,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 819.641,00 0,00 819.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.641,00 0,00 0,00 819.641,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 7.168,00 0,00 7.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.168,00 0,00 0,00 7.168,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 7.168,00 0,00 7.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.168,00 0,00 0,00 7.168,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 35.842,00 0,00 35.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.842,00 0,00 0,00 35.842,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 35.842,00 0,00 35.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.842,00 0,00 0,00 35.842,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 6.129,00 0,00 6.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.129,00 0,00 0,00 6.129,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 10.753,00 0,00 10.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.753,00 0,00 0,00 10.753,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 16.882,00 0,00 16.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.882,00 0,00 0,00 16.882,00

Total Org. 220 Regalas 879.533,00 0,00 879.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.533,00 0,00 0,00 879.533,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 879.533,00 0,00 879.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.533,00 0,00 0,00 879.533,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 42 APOYO AL SERVICIO 879.533,00 0,00 879.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.533,00 0,00 0,00 879.533,00

Cat. Prg. 42 0000 042 PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1RA SECC G CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.560,00 0,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560,00 0,00 0,00 2.560,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 107.996,00 0,00 107.996,00 107.996,00 0,00 0,00 0,00 107.996,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 16.160,00 0,00 16.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.160,00 0,00 0,00 16.160,00
3.2.1 Papel 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 5.560,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00
3.3.1 Hilados y Telas 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.925,00 0,00 2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 1.130,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 8.650,00 0,00 8.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.650,00 0,00 0,00 8.650,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.606,00 0,00 5.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.606,00 0,00 0,00 5.606,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 3.613,00 0,00 3.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.613,00 0,00 0,00 3.613,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.350,00 0,00 15.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.350,00 0,00 0,00 15.350,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
Total Ent. Trf. 0000 . 370.000,00 0,00 370.000,00 107.996,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 262.004,00

Total Org. 220 Regalas 370.000,00 0,00 370.000,00 107.996,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 262.004,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 370.000,00 0,00 370.000,00 107.996,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 262.004,00

Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA ASISTENCIA 370.000,00 0,00 370.000,00 107.996,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 262.004,00

Cat. Prg. 42 0000 080 PROGRAMA SERVICIO DE GESTION SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2.1.2 Energa Elctrica 71.400,00 0,00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 0,00 0,00 71.400,00
2.1.3 Agua 52.200,00 0,00 52.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.200,00 0,00 0,00 52.200,00
2.1.4 Telefona 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00
2.1.6 Internet y Otros 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 7.560,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100,00 0,00 0,00 16.100,00
2.2.6 Transporte de Personal 112.296,00 0,00 112.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.296,00 0,00 0,00 112.296,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 416.400,00 0,00 416.400,00 416.400,00 0,00 0,00 0,00 416.400,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.922.609,00 0,00 1.922.609,00 1.922.609,00 0,00 0,00 0,00 1.922.609,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 14.844,00 0,00 14.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.844,00 0,00 0,00 14.844,00
2.6.2 Gastos Judiciales 6.650,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 6.650,00
2.6.9.90 Otros 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 22.505,00 0,00 22.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.505,00 0,00 0,00 22.505,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 1.347.200,00 0,00 1.347.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.200,00 0,00 0,00 1.347.200,00
3.2.1 Papel 16.600,00 0,00 16.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.720,00 0,00 5.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,00 0,00 0,00 5.720,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.700,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00
3.3.2 Confecciones Textiles 35.600,00 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00 0,00 0,00 35.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 118.700,00 0,00 118.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.700,00 0,00 0,00 118.700,00
3.3.4 Calzados 81.600,00 0,00 81.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.600,00 0,00 0,00 81.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.624,00 0,00 15.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.624,00 0,00 0,00 15.624,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 12.750,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.760,00 0,00 10.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.760,00 0,00 0,00 10.760,00
3.9.1 Material de Limpieza 181.932,00 0,00 181.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.932,00 0,00 0,00 181.932,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 14.790,00 0,00 14.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.790,00 0,00 0,00 14.790,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 40.370,00 0,00 40.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.370,00 0,00 0,00 40.370,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 21.200,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 17.760,00 0,00 17.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.760,00 0,00 0,00 17.760,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 65.450,00 0,00 65.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.450,00 0,00 0,00 65.450,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.339.009,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.660.991,00

Total Org. 220 Regalas 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.339.009,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.660.991,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.339.009,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.660.991,00

Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA SERVICIO DE 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.339.009,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.660.991,00

Cat. Prg. 42 0000 085 PROGRAMA INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 1 SECCION GRAN CHACO YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 540,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.3 Agua 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00
2.1.4 Telefona 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.1.5 Gas Domiciliario 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.480,00 0,00 0,00 5.480,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.3.4 Otros Alquileres 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 405.215,00 0,00 405.215,00 405.215,00 0,00 0,00 0,00 405.215,00 0,00 0,00 0,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.6.9.90 Otros 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 17.927.100,00 0,00 17.927.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.927.100,00 0,00 0,00 17.927.100,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.800,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00
3.3.4 Calzados 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 9.350,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 6.533,00 0,00 6.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.533,00 0,00 0,00 6.533,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 38.550,00 0,00 38.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.550,00 0,00 0,00 38.550,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.850,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00
3.9.1 Material de Limpieza 14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.760,00 0,00 0,00 14.760,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 62.522,00 0,00 62.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.522,00 0,00 0,00 62.522,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 11.790,00 0,00 11.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.790,00 0,00 0,00 11.790,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.650,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 15.650,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 405.215,00 0,00 0,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.294.785,00

Total Org. 220 Regalas 18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 405.215,00 0,00 0,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.294.785,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 405.215,00 0,00 0,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.294.785,00

Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA INTEGRAL DE 18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 405.215,00 0,00 0,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.294.785,00

Cat. Prg. 43 0039 000 CONST. PAVIMENTO RUTA 9 ITAVICUA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO RUTA 9 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 43 0101 000 CONST. PAVIMENTO RUTA 9 LA GRAMPA STA. MARTHA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO RUTA 9 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 43 0102 000 CONST. PAVIMENTO RUTA 9 LIMITAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO RUTA 9 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 43 0105 000 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.004.041,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 1.004.041,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.004.041,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 1.004.041,00

Total Org. 220 Regalas 1.004.041,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 1.004.041,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.004.041,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 1.004.041,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. AEROPUERTO 1.004.041,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.041,00 0,00 0,00 1.004.041,00

Cat. Prg. 43 0126 000 MEJ. CAMINO RUTA 9 LA GRAMPA-YUQUIRENDA-CRUCE EL BAGUAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO RUTA 9 LA 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Cat. Prg. 43 0226 000 CONST. PAVIM. RUTA 9-EL BAGUAL-CREVAUX-D ORBIGNY

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 11.687.381,00 0,00 11.687.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.687.381,00 0,00 0,00 11.687.381,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 740.000,00 0,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 12.427.381,00 0,00 12.427.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.427.381,00 0,00 0,00 12.427.381,00

Total Org. 220 Regalas 12.427.381,00 0,00 12.427.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.427.381,00 0,00 0,00 12.427.381,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 12.427.381,00 0,00 12.427.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.427.381,00 0,00 0,00 12.427.381,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.572.619,00 0,00 7.572.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.572.619,00 0,00 0,00 7.572.619,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.572.619,00 0,00 7.572.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.572.619,00 0,00 0,00 7.572.619,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 7.572.619,00 0,00 7.572.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.572.619,00 0,00 0,00 7.572.619,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 7.572.619,00 0,00 7.572.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.572.619,00 0,00 0,00 7.572.619,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIM. RUTA 9-EL 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Cat. Prg. 44 0000 002 SERVICIO DPTAL DEPORTE CERCADO 15%

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 4.108,00 0,00 4.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.108,00 0,00 0,00 4.108,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 34.800,00 0,00 34.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00 0,00 0,00 34.800,00
1.1.4 Aguinaldos 17.742,00 0,00 17.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.742,00 0,00 0,00 17.742,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 23.999,00 0,00 23.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.999,00 0,00 0,00 23.999,00
1.1.7 Sueldos 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00
1.2.1 Personal Eventual 322.621,00 0,00 322.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.621,00 0,00 0,00 322.621,00
2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 49.480,00 0,00 49.480,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.040.250,00 0,00 1.040.250,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00 1.040.250,00 0,00 0,00 990.770,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 10.711,00 0,00 10.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.711,00 0,00 0,00 10.711,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 10.711,00 0,00 10.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.711,00 0,00 0,00 10.711,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 53.553,00 0,00 53.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.553,00 0,00 0,00 53.553,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 53.553,00 0,00 53.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.553,00 0,00 0,00 53.553,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 9.158,00 0,00 9.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.158,00 0,00 0,00 9.158,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 16.066,00 0,00 16.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.066,00 0,00 0,00 16.066,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 25.224,00 0,00 25.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.224,00 0,00 0,00 25.224,00

Total Org. 220 Regalas 1.129.738,00 0,00 1.129.738,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00 1.129.738,00 0,00 0,00 1.080.258,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.129.738,00 0,00 1.129.738,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00 1.129.738,00 0,00 0,00 1.080.258,00

Total Cat. Prg. 44 SERVICIO DPTAL DEPORTE 1.129.738,00 0,00 1.129.738,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00 1.129.738,00 0,00 0,00 1.080.258,00

Cat. Prg. 44 0000 041 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 242.000,00 0,00 242.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00 0,00 238.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 301.000,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 342.500,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 2.111.038,00 0,00 2.111.038,00 2.111.038,00 0,00 0,00 0,00 2.111.038,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 311.800,00 0,00 311.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.800,00 0,00 0,00 311.800,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.206.665,00 0,00 1.206.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.665,00 0,00 0,00 1.206.665,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 1.212.597,00 0,00 1.212.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.597,00 0,00 0,00 1.212.597,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.115.038,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.884.962,00

Total Org. 220 Regalas 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.115.038,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.884.962,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.115.038,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.884.962,00

Total Cat. Prg. 44 PROGRAMA 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.115.038,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.884.962,00

Cat. Prg. 44 0008 000 CONST. ESTADIO PROVINCIAL DE FUTBOL YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 28.895.400,00 0,00 28.895.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.895.400,00 0,00 0,00 28.895.400,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.104.600,00 0,00 1.104.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.600,00 0,00 0,00 1.104.600,00
Total Ent. Trf. 0000 . 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. ESTADIO 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.270,00 0,00 7.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.270,00 0,00 0,00 7.270,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 8.050,00 0,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00
2.2.5 Seguros 20.510,00 0,00 20.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.510,00 0,00 0,00 20.510,00
2.2.6 Transporte de Personal 105.000,00 0,00 105.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 97.500,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 97.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 7.050,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 145.147,00 0,00 145.147,00 145.147,00 0,00 0,00 0,00 145.147,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 22.709,00 0,00 22.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.709,00 0,00 0,00 22.709,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00
2.6.6.20 Servicios Privados 2.529.726,00 0,00 2.529.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.529.726,00 0,00 0,00 2.529.726,00
2.6.9.90 Otros 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.2.1 Papel 15.855,00 0,00 15.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.855,00 0,00 0,00 15.855,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 16.716,00 0,00 16.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.716,00 0,00 0,00 16.716,00
3.3.3 Prendas de Vestir 270.725,00 0,00 270.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.725,00 0,00 0,00 270.725,00
3.3.4 Calzados 79.110,00 0,00 79.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.110,00 0,00 0,00 79.110,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 407.361,00 0,00 407.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.361,00 0,00 0,00 407.361,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 9.960,00 0,00 9.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.960,00 0,00 0,00 9.960,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 79.961,00 0,00 79.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.961,00 0,00 0,00 79.961,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 80.550,00 0,00 80.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.550,00 0,00 0,00 80.550,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 235.147,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 4.014.853,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 235.147,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 4.014.853,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 235.147,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 4.014.853,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 235.147,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 4.014.853,00

Cat. Prg. 96 0000 070 PLAN DE PREVENSION Y MITIGACION DESASTRES NATURALES 1RA SECCIOIN G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.282.000,00 0,00 3.282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282.000,00 0,00 0,00 3.282.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 162.000,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.7 Minerales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.583.000,00 0,00 4.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.583.000,00 0,00 0,00 4.583.000,00

Total Org. 220 Regalas 4.583.000,00 0,00 4.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.583.000,00 0,00 0,00 4.583.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.583.000,00 0,00 4.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.583.000,00 0,00 0,00 4.583.000,00

Total Cat. Prg. 96 PLAN DE PREVENSION Y 4.583.000,00 0,00 4.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.583.000,00 0,00 0,00 4.583.000,00

Cat. Prg. 96 0000 071 PLAN DE PREVENSION Y MITIGACION DE INCENDIOS FORESTALES 1RA SECC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.5 Publicidad 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Total Org. 220 Regalas 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Total Cat. Prg. 96 PLAN DE PREVENSION Y 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Cat. Prg. 97 0000 021 PREVISIONES FINANCIERAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


5.1.1 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Ent. Trf. 0716 Empresa Tarijea del Gas


5.1.3.10 Del Gobierno Autnomo Departamental 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Total Ent. Trf. 0716 Empresa Tarijea del Gas 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Cat. Prg. 97 PREVISIONES FINANCIERAS 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 001 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo Municipal de Yacuiba


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
7.7.5.30 Otras 5.840.000,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 5.840.000,00
Total Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo 5.840.000,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 5.840.000,00

Total Org. 220 Regalas 5.840.000,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 5.840.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 5.840.000,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 5.840.000,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIA A 5.840.000,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 5.840.000,00

Cat. Prg. 98 0000 017 FESTIVAL DE LA FRONTERA FESTIFRONT LEY 3088

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total Org. 220 Regalas 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total Cat. Prg. 98 FESTIVAL DE LA FRONTERA 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Cat. Prg. 98 0000 041 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0145 Universidad Autnoma Juan Misael Saracho


7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00
Total Ent. Trf. 0145 Universidad Autnoma Juan 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00

Ent. Trf. 0212 Instituto Nacional de Reforma Agraria


7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0212 Instituto Nacional de 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS DE 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 042 PROGRAMA SOLIDARIO DE A POYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.5.2.20 Otras de Carcter Econmico-Productivo 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 PROGRAMA SOLIDARIO DE A 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 044 FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUCTIVO REGION YACUIBA LEY 3384

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional


7.8.1 Transferencias de Capital a Instituciones Pblicas 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00
Total Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional


7.4.1 Transferencias Corrientes a Instituciones Pblicas 1.136.585,00 0,00 1.136.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.585,00 0,00 0,00 1.136.585,00
7.8.1 Transferencias de Capital a Instituciones Pblicas 36.749.598,00 0,00 36.749.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.749.598,00 0,00 0,00 36.749.598,00
Total Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento 37.886.183,00 0,00 37.886.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.183,00 0,00 0,00 37.886.183,00

Total Org. 220 Regalas 37.886.183,00 0,00 37.886.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.183,00 0,00 0,00 37.886.183,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 37.886.183,00 0,00 37.886.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.183,00 0,00 0,00 37.886.183,00

Total Cat. Prg. 98 FONDO ROTATORIO 40.231.575,00 0,00 40.231.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.231.575,00 0,00 0,00 40.231.575,00

Cat. Prg. 98 0000 050 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 20% SALUD Y EDUCACION (LEY 3038)

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo Municipal de Yacuiba


7.7.5.30 Otras 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00
Total Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total Org. 220 Regalas 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Cat. Prg. 98 0000 051 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 10% DES. PRODUCT. AGROP. (LEY 3861)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo Municipal de Yacuiba


7.7.5.30 Otras 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00
Total Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo Municipal de Yacuiba


7.7.5.30 Otras 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00
Total Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total Org. 220 Regalas 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 40.231.576,00 0,00 40.231.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.231.576,00 0,00 0,00 40.231.576,00

Cat. Prg. 98 0000 052 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO - PROG SOCIAL DE VIVIENDA (LEY 3385)

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo Municipal de Yacuiba


7.7.5.30 Otras 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Total Ent. Trf. 1604 Gobierno Autnomo 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 42 Transferencias de Recursos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total UE 20 GOBIERNO AUTONOMO 507.912.028,00 0,00 507.912.028,00 14.387.739,00 0,00 0,00 0,00 507.912.028,00 0,00 0,00 493.524.289,00

UE 41 UNIDAD PLAN EMPLEO URGENTE PEU

Cat. Prg. 12 0000 010 PLAN EMPLEO URGENTE YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 4.013,00 0,00 4.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.013,00 0,00 0,00 4.013,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 62.940,00 0,00 62.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.940,00 0,00 0,00 62.940,00
1.1.4 Aguinaldos 31.806,00 0,00 31.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.806,00 0,00 0,00 31.806,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
1.1.7 Sueldos 314.712,00 0,00 314.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.712,00 0,00 0,00 314.712,00
1.2.1 Personal Eventual 203.376,00 0,00 203.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.376,00 0,00 0,00 203.376,00
2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.1.4 Telefona 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.9.90 Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 984.347,00 0,00 984.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984.347,00 0,00 0,00 984.347,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 11.701,00 0,00 11.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.701,00 0,00 0,00 11.701,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 11.701,00 0,00 11.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.701,00 0,00 0,00 11.701,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 58.504,00 0,00 58.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.504,00 0,00 0,00 58.504,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 58.504,00 0,00 58.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.504,00 0,00 0,00 58.504,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 10.004,00 0,00 10.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.004,00 0,00 0,00 10.004,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 17.551,00 0,00 17.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.551,00 0,00 0,00 17.551,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 27.555,00 0,00 27.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.555,00 0,00 0,00 27.555,00

Total Org. 220 Regalas 1.082.107,00 0,00 1.082.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.107,00 0,00 0,00 1.082.107,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.082.107,00 0,00 1.082.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.107,00 0,00 0,00 1.082.107,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 1.082.107,00 0,00 1.082.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.107,00 0,00 0,00 1.082.107,00

Total UE 41 UNIDAD PLAN EMPLEO 1.082.107,00 0,00 1.082.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.107,00 0,00 0,00 1.082.107,00

UE 42 UNIDAD DEL PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL

Cat. Prg. 12 0000 008 UNIDAD DEL PROSOL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 4.013,00 0,00 4.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.013,00 0,00 0,00 4.013,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 62.940,00 0,00 62.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.940,00 0,00 0,00 62.940,00
1.1.4 Aguinaldos 31.806,00 0,00 31.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.806,00 0,00 0,00 31.806,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 11.999,00 0,00 11.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.999,00 0,00 0,00 11.999,00
1.1.7 Sueldos 314.712,00 0,00 314.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.712,00 0,00 0,00 314.712,00
1.2.1 Personal Eventual 116.921,00 0,00 116.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.921,00 0,00 0,00 116.921,00
2.1.2 Energa Elctrica 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 16.100,00 0,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100,00 0,00 0,00 16.100,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 253.000,00 0,00 253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.000,00 0,00 0,00 253.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 2.370,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 2.370,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.3.4 Calzados 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 6.791,00 0,00 6.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.791,00 0,00 0,00 6.791,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 3.985,00 0,00 3.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.985,00 0,00 0,00 3.985,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.077.137,00 0,00 1.077.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.137,00 0,00 0,00 1.077.137,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 9.972,00 0,00 9.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.972,00 0,00 0,00 9.972,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 9.972,00 0,00 9.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.972,00 0,00 0,00 9.972,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 49.859,00 0,00 49.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.859,00 0,00 0,00 49.859,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 49.859,00 0,00 49.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.859,00 0,00 0,00 49.859,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 8.526,00 0,00 8.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.526,00 0,00 0,00 8.526,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 14.958,00 0,00 14.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958,00 0,00 0,00 14.958,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 23.484,00 0,00 23.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.484,00 0,00 0,00 23.484,00

Total Org. 220 Regalas 1.160.452,00 0,00 1.160.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.452,00 0,00 0,00 1.160.452,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.160.452,00 0,00 1.160.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.452,00 0,00 0,00 1.160.452,00

Total Cat. Prg. 12 UNIDAD DEL PROSOL 1.160.452,00 0,00 1.160.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.452,00 0,00 0,00 1.160.452,00

Total UE 42 UNIDAD DEL PROGRAMA 1.160.452,00 0,00 1.160.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.452,00 0,00 0,00 1.160.452,00

UE 43 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG

Cat. Prg. 12 0000 004 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 16.440,00 0,00 16.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.440,00 0,00 0,00 16.440,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 193.500,00 0,00 193.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.500,00 0,00 0,00 193.500,00
1.1.4 Aguinaldos 98.117,00 0,00 98.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.117,00 0,00 0,00 98.117,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 83.999,00 0,00 83.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.999,00 0,00 0,00 83.999,00
1.1.7 Sueldos 967.476,00 0,00 967.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.476,00 0,00 0,00 967.476,00
1.2.1 Personal Eventual 415.971,00 0,00 415.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.971,00 0,00 0,00 415.971,00
2.1.1 Comunicaciones 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.2 Energa Elctrica 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.1.3 Agua 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.6 Internet y Otros 14.366,00 0,00 14.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.366,00 0,00 0,00 14.366,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.900,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 17.672,00 0,00 17.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.672,00 0,00 0,00 17.672,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 7.176,00 0,00 7.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.176,00 0,00 0,00 7.176,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.5 Seguros 22.900,00 0,00 22.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900,00 0,00 0,00 22.900,00
2.2.6 Transporte de Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00
2.5.5 Publicidad 35.100,00 0,00 35.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00 0,00 0,00 35.100,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 68.163,00 0,00 68.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.163,00 0,00 0,00 68.163,00
3.2.1 Papel 4.451,00 0,00 4.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451,00 0,00 0,00 4.451,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.040,00 0,00 25.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.264,00 0,00 3.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,00 0,00 0,00 3.264,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00
3.3.3 Prendas de Vestir 12.920,00 0,00 12.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.920,00 0,00 0,00 12.920,00
3.3.4 Calzados 10.900,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00
3.4.6 Productos Metlicos 7.785,00 0,00 7.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.785,00 0,00 0,00 7.785,00
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 8.632,00 0,00 8.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.632,00 0,00 0,00 8.632,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 26.411,00 0,00 26.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.411,00 0,00 0,00 26.411,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 69.090,00 0,00 69.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.090,00 0,00 0,00 69.090,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.687.303,00 0,00 2.687.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.687.303,00 0,00 0,00 2.687.303,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 31.868,00 0,00 31.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.868,00 0,00 0,00 31.868,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 31.868,00 0,00 31.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.868,00 0,00 0,00 31.868,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 159.339,00 0,00 159.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.339,00 0,00 0,00 159.339,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 159.339,00 0,00 159.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.339,00 0,00 0,00 159.339,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 27.247,00 0,00 27.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.247,00 0,00 0,00 27.247,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 47.802,00 0,00 47.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.802,00 0,00 0,00 47.802,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 75.049,00 0,00 75.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.049,00 0,00 0,00 75.049,00

Total Org. 220 Regalas 2.953.559,00 0,00 2.953.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.953.559,00 0,00 0,00 2.953.559,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 23.200,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00 23.200,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 53.757,00 0,00 53.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.757,00 0,00 0,00 53.757,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 112.981,00 0,00 112.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.981,00 0,00 0,00 112.981,00
Total Ent. Trf. 0000 . 220.938,00 0,00 220.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.938,00 0,00 0,00 220.938,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 220.938,00 0,00 220.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.938,00 0,00 0,00 220.938,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 3.174.497,00 0,00 3.174.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.174.497,00 0,00 0,00 3.174.497,00

Total Cat. Prg. 12 SERVICIO DEPARTAMENTAL 3.174.497,00 0,00 3.174.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.174.497,00 0,00 0,00 3.174.497,00

Cat. Prg. 12 0017 000 EQUIP. E INVESTIGACION 6 VARIEDADES UVA 1RA. SEC.P.G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 74.566,00 0,00 74.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.566,00 0,00 0,00 74.566,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00
3.3.4 Calzados 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.092,00 0,00 10.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.092,00 0,00 0,00 10.092,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.041,00 0,00 3.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.041,00 0,00 0,00 3.041,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00
Total Ent. Trf. 0000 . 312.099,00 0,00 312.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.099,00 0,00 0,00 312.099,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.491,00 0,00 1.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,00 0,00 0,00 1.491,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 1.491,00 0,00 1.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,00 0,00 0,00 1.491,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 7.457,00 0,00 7.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.457,00 0,00 0,00 7.457,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 7.457,00 0,00 7.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.457,00 0,00 0,00 7.457,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2.237,00 0,00 2.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237,00 0,00 0,00 2.237,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 3.512,00 0,00 3.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512,00 0,00 0,00 3.512,00

Total Org. 220 Regalas 324.559,00 0,00 324.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.559,00 0,00 0,00 324.559,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 324.559,00 0,00 324.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.559,00 0,00 0,00 324.559,00

Total Cat. Prg. 12 EQUIP. E INVESTIGACION 6 324.559,00 0,00 324.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.559,00 0,00 0,00 324.559,00

Cat. Prg. 12 0018 000 DESAR. VAR.CITRICOS TEMPRANEROS Y TARDIOS 1RA SEC.G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 76.433,00 0,00 76.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.433,00 0,00 0,00 76.433,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.5.5 Publicidad 25.600,00 0,00 25.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600,00 0,00 0,00 25.600,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.9 Servicios Manuales 35.626,00 0,00 35.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.626,00 0,00 0,00 35.626,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 132.092,00 0,00 132.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.092,00 0,00 0,00 132.092,00
3.2.1 Papel 3.370,00 0,00 3.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,00 0,00 0,00 3.370,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 28.230,00 0,00 28.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.230,00 0,00 0,00 28.230,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00
3.3.4 Calzados 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.780,00 0,00 10.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.780,00 0,00 0,00 10.780,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 99.040,00 0,00 99.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.040,00 0,00 0,00 99.040,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.7 Minerales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 18.302,00 0,00 18.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.302,00 0,00 0,00 18.302,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.810,00 0,00 3.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810,00 0,00 0,00 3.810,00
Total Ent. Trf. 0000 . 583.213,00 0,00 583.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.213,00 0,00 0,00 583.213,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.529,00 0,00 1.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529,00 0,00 0,00 1.529,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 1.529,00 0,00 1.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529,00 0,00 0,00 1.529,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 7.643,00 0,00 7.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.643,00 0,00 0,00 7.643,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 7.643,00 0,00 7.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.643,00 0,00 0,00 7.643,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.307,00 0,00 1.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2.293,00 0,00 2.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,00 0,00 0,00 2.293,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00

Total Org. 220 Regalas 595.985,00 0,00 595.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.985,00 0,00 0,00 595.985,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 595.985,00 0,00 595.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.985,00 0,00 0,00 595.985,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. VAR.CITRICOS 595.985,00 0,00 595.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.985,00 0,00 0,00 595.985,00

Cat. Prg. 12 0024 000 TRANSF.TECN. Y DIF.GERMOPLASMA SOYA-MAIZ-MANI YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 75.475,00 0,00 75.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.475,00 0,00 0,00 75.475,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 17.589,00 0,00 17.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.589,00 0,00 0,00 17.589,00
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 46.060,00 0,00 46.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.060,00 0,00 0,00 46.060,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 38.310,00 0,00 38.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.310,00 0,00 0,00 38.310,00
3.2.1 Papel 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 9.705,00 0,00 9.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.705,00 0,00 0,00 9.705,00
3.3.2 Confecciones Textiles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.510,00 0,00 3.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510,00 0,00 0,00 3.510,00
3.3.4 Calzados 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 23.957,00 0,00 23.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.957,00 0,00 0,00 23.957,00
Total Ent. Trf. 0000 . 288.706,00 0,00 288.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.706,00 0,00 0,00 288.706,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.509,00 0,00 1.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,00 0,00 0,00 1.509,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 1.509,00 0,00 1.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,00 0,00 0,00 1.509,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 7.547,00 0,00 7.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.547,00 0,00 0,00 7.547,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 7.547,00 0,00 7.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.547,00 0,00 0,00 7.547,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.291,00 0,00 1.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,00 0,00 0,00 1.291,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2.264,00 0,00 2.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264,00 0,00 0,00 2.264,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 3.555,00 0,00 3.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.555,00 0,00 0,00 3.555,00

Total Org. 220 Regalas 301.317,00 0,00 301.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.317,00 0,00 0,00 301.317,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.513,00 0,00 3.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513,00 0,00 0,00 3.513,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 120.388,00 0,00 120.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.388,00 0,00 0,00 120.388,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 67.500,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 12.850,00 0,00 12.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.850,00 0,00 0,00 12.850,00
3.4.7 Minerales 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.010,00 0,00 5.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010,00 0,00 0,00 5.010,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 9.243,00 0,00 9.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.243,00 0,00 0,00 9.243,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.625,00 0,00 4.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.625,00 0,00 0,00 4.625,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 22.940,00 0,00 22.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.940,00 0,00 0,00 22.940,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 7.921,00 0,00 7.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.921,00 0,00 0,00 7.921,00
Total Ent. Trf. 0000 . 268.990,00 0,00 268.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.990,00 0,00 0,00 268.990,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 268.990,00 0,00 268.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.990,00 0,00 0,00 268.990,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 570.307,00 0,00 570.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.307,00 0,00 0,00 570.307,00

Total Cat. Prg. 12 TRANSF.TECN. Y DIF. 570.307,00 0,00 570.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.307,00 0,00 0,00 570.307,00

Cat. Prg. 12 0236 000 FORTAL. MECANIZACION AGROP. COM CAMPESINAS 1RA SEC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 12 FORTAL. MECANIZACION 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 12 0473 000 EQUIP. Y DES. LAB. VET. PARA ZONIFICAR ENF. PARAS. DE LA SANGRE EN BOVINOS EN LA 1RA SECCION - YACUIBA.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 201.609,00 0,00 201.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.609,00 0,00 0,00 201.609,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 3.638,00 0,00 3.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.638,00 0,00 0,00 3.638,00
2.2.6 Transporte de Personal 10.218,00 0,00 10.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.218,00 0,00 0,00 10.218,00
2.5.5 Publicidad 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 486,00 0,00 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 0,00 486,00
3.2.1 Papel 1.261,00 0,00 1.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261,00 0,00 0,00 1.261,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00
3.3.4 Calzados 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 17.469,00 0,00 17.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.469,00 0,00 0,00 17.469,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 42.050,00 0,00 42.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.050,00 0,00 0,00 42.050,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.260,00 0,00 3.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260,00 0,00 0,00 3.260,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 154.300,00 0,00 154.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.300,00 0,00 0,00 154.300,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 95.400,00 0,00 95.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.400,00 0,00 0,00 95.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 549.311,00 0,00 549.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.311,00 0,00 0,00 549.311,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 4.032,00 0,00 4.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.032,00 0,00 0,00 4.032,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 4.032,00 0,00 4.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.032,00 0,00 0,00 4.032,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 20.161,00 0,00 20.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.161,00 0,00 0,00 20.161,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 20.161,00 0,00 20.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.161,00 0,00 0,00 20.161,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 3.448,00 0,00 3.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.448,00 0,00 0,00 3.448,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 9.496,00 0,00 9.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.496,00 0,00 0,00 9.496,00

Total Org. 220 Regalas 583.000,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 583.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 583.000,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 583.000,00

Total Cat. Prg. 12 EQUIP. Y DES. LAB. VET. 583.000,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 583.000,00

Cat. Prg. 12 0474 000 PREVEN. OPERATIVA Y GESTION REGIONAL DE LA SANIDAD AGROP. EN LA 1RA SECCION - YACUIBA.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.270.929,00 0,00 1.270.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.929,00 0,00 0,00 1.270.929,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.070,00 0,00 4.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.070,00 0,00 0,00 4.070,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 7.878,00 0,00 7.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.878,00 0,00 0,00 7.878,00
2.2.6 Transporte de Personal 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.5 Publicidad 40.800,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 31.600,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 31.600,00
2.5.9 Servicios Manuales 40.800,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 45.500,00
3.2.1 Papel 8.792,00 0,00 8.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.792,00 0,00 0,00 8.792,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 14.560,00 0,00 14.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.560,00 0,00 0,00 14.560,00
3.3.3 Prendas de Vestir 7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.360,00 0,00 0,00 7.360,00
3.3.4 Calzados 19.520,00 0,00 19.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.520,00 0,00 0,00 19.520,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.690,00 0,00 15.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.690,00 0,00 0,00 15.690,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.518.700,00 0,00 1.518.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518.700,00 0,00 0,00 1.518.700,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 60.600,00 0,00 60.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.600,00 0,00 0,00 60.600,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 140.750,00 0,00 140.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.750,00 0,00 0,00 140.750,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.258,00 0,00 15.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.258,00 0,00 0,00 15.258,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.587.627,00 0,00 3.587.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.587.627,00 0,00 0,00 3.587.627,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 25.419,00 0,00 25.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.419,00 0,00 0,00 25.419,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 25.419,00 0,00 25.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.419,00 0,00 0,00 25.419,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 127.093,00 0,00 127.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.093,00 0,00 0,00 127.093,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 127.093,00 0,00 127.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.093,00 0,00 0,00 127.093,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 21.733,00 0,00 21.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.733,00 0,00 0,00 21.733,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 38.128,00 0,00 38.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.128,00 0,00 0,00 38.128,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 59.861,00 0,00 59.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.861,00 0,00 0,00 59.861,00

Total Org. 220 Regalas 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Total Cat. Prg. 12 PREVEN. OPERATIVA Y 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Cat. Prg. 12 0475 000 MEJ. TRANSFERENCIA Y DIFUSION DE GERMOPLASMA EN LA 1RA SECCION - YACUIBA.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 133.376,00 0,00 133.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.376,00 0,00 0,00 133.376,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.3.4 Calzados 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 18.640,00 0,00 18.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.640,00 0,00 0,00 18.640,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 113.980,00 0,00 113.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.980,00 0,00 0,00 113.980,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.850,00 0,00 4.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 16.950,00 0,00 16.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 599.816,00 0,00 599.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.816,00 0,00 0,00 599.816,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00
Total Ent. Trf. 0000 . 977.712,00 0,00 977.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977.712,00 0,00 0,00 977.712,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.668,00 0,00 2.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,00 0,00 0,00 2.668,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.668,00 0,00 2.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,00 0,00 0,00 2.668,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 13.338,00 0,00 13.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.338,00 0,00 0,00 13.338,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 13.338,00 0,00 13.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.338,00 0,00 0,00 13.338,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.281,00 0,00 2.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281,00 0,00 0,00 2.281,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 4.001,00 0,00 4.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.001,00 0,00 0,00 4.001,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 6.282,00 0,00 6.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.282,00 0,00 0,00 6.282,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. TRANSFERENCIA Y 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 12 0476 000 MEJ. Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EL ALGARROBAL 1RA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y AMPLIACION DE LA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 12 0478 000 INVEST. E IMPLEMEN. A LA PROD. DE PECANOS 1RA SECCION - YACUIBA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Org. 220 Regalas 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 12 INVEST. E IMPLEMEN. A LA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total UE 43 SERVICIO DEPARTAMENTAL 10.598.348,00 0,00 10.598.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.598.348,00 0,00 0,00 10.598.348,00

UE 44 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS.

Cat. Prg. 43 0000 041 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.2 Energa Elctrica 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
2.1.3 Agua 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00
2.1.6 Internet y Otros 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 13.046,00 0,00 13.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.046,00 0,00 0,00 13.046,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 332.400,00 0,00 332.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.400,00 0,00 0,00 332.400,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 37.850,00 0,00 37.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.850,00 0,00 0,00 37.850,00
2.2.5 Seguros 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.500,00 0,00 0,00 221.500,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 69.880,00 0,00 69.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.880,00 0,00 0,00 69.880,00
2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 51.200,00 0,00 51.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200,00 0,00 0,00 51.200,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 110.976,00 0,00 110.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.976,00 0,00 0,00 110.976,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 17.635,00 0,00 17.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.635,00 0,00 0,00 17.635,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 43.350,00 0,00 43.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350,00 0,00 0,00 43.350,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 7.260,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 7.260,00
3.3.1 Hilados y Telas 6.125,00 0,00 6.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,00 0,00 0,00 6.125,00
3.3.2 Confecciones Textiles 58.600,00 0,00 58.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.600,00 0,00 0,00 58.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 79.500,00 0,00 79.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.500,00 0,00 0,00 79.500,00
3.3.4 Calzados 87.600,00 0,00 87.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.600,00 0,00 0,00 87.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.222.325,00 0,00 1.222.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.325,00 0,00 0,00 1.222.325,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 152.120,00 0,00 152.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.120,00 0,00 0,00 152.120,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.7 Minerales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 12.850,00 0,00 12.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.850,00 0,00 0,00 12.850,00
3.9.1 Material de Limpieza 21.982,00 0,00 21.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.982,00 0,00 0,00 21.982,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 32.488,00 0,00 32.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.488,00 0,00 0,00 32.488,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 27.140,00 0,00 27.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.140,00 0,00 0,00 27.140,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 118.200,00 0,00 118.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.200,00 0,00 0,00 118.200,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 281.100,00 0,00 281.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.100,00 0,00 0,00 281.100,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.599.167,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 5.599.167,00

Total Org. 220 Regalas 5.599.167,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 5.599.167,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.599.167,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 5.599.167,00

Total Cat. Prg. 43 SERVICIO DEPARTAMENTAL 5.599.167,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 5.599.167,00

Total UE 44 SERVICIO DEPARTAMENTAL 5.599.167,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599.167,00 0,00 0,00 5.599.167,00

Total DA 10 GOBIERNO AUTONOMO 526.352.102,00 0,00 526.352.102,00 14.387.739,00 0,00 0,00 0,00 526.352.102,00 0,00 0,00 511.964.363,00

DA 11 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA GRAN CHACO CARAPARI

UE 21 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA GRAN CHACO

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 107.736,00 0,00 107.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.736,00 0,00 0,00 107.736,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 1.697.556,00 0,00 1.697.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697.556,00 0,00 0,00 1.697.556,00
1.1.4 Aguinaldos 857.757,00 0,00 857.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.757,00 0,00 0,00 857.757,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00
1.1.7 Sueldos 8.487.792,00 0,00 8.487.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.487.792,00 0,00 0,00 8.487.792,00
1.2.1 Personal Eventual 510.756,00 0,00 510.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.756,00 0,00 0,00 510.756,00
1.5.4 Otras Previsiones 911.136,00 0,00 911.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.136,00 0,00 0,00 911.136,00
2.1.1 Comunicaciones 18.240,00 0,00 18.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.240,00 0,00 0,00 18.240,00
2.1.2 Energa Elctrica 519.600,00 0,00 519.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.600,00 0,00 0,00 519.600,00
2.1.3 Agua 25.740,00 0,00 25.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.740,00 0,00 0,00 25.740,00
2.1.4 Telefona 168.600,00 0,00 168.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.600,00 0,00 0,00 168.600,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.710,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00
2.1.6 Internet y Otros 364.920,00 0,00 364.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.920,00 0,00 0,00 364.920,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 436.600,00 0,00 436.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.600,00 0,00 0,00 436.600,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 301.730,00 0,00 301.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.730,00 0,00 0,00 301.730,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.2.5 Seguros 502.800,00 0,00 502.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.800,00 0,00 0,00 502.800,00
2.2.6 Transporte de Personal 97.000,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 202.000,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 173.500,00 0,00 173.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.500,00 0,00 0,00 173.500,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 75.500,00 0,00 75.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.500,00 0,00 0,00 75.500,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 1.062.580,00 0,00 1.062.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.580,00 0,00 0,00 1.062.580,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.825.323,00 0,00 1.825.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.825.323,00 0,00 0,00 1.825.323,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 209.200,00 0,00 209.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.200,00 0,00 0,00 209.200,00
2.5.5 Publicidad 638.000,00 0,00 638.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 0,00 0,00 638.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 166.009,00 0,00 166.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.009,00 0,00 0,00 166.009,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 99.500,00 0,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00 0,00 0,00 99.500,00
2.5.9 Servicios Manuales 117.700,00 0,00 117.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.700,00 0,00 0,00 117.700,00
2.6.2 Gastos Judiciales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.6.9.90 Otros 481.000,00 0,00 481.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 64.200,00 0,00 64.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 0,00 0,00 64.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 193.800,00 0,00 193.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.800,00 0,00 0,00 193.800,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 8.216,00 0,00 8.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.216,00 0,00 0,00 8.216,00
3.2.1 Papel 126.147,00 0,00 126.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.147,00 0,00 0,00 126.147,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 348.107,00 0,00 348.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.107,00 0,00 0,00 348.107,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 85.200,00 0,00 85.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.200,00 0,00 0,00 85.200,00
3.3.1 Hilados y Telas 112.980,00 0,00 112.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.980,00 0,00 0,00 112.980,00
3.3.2 Confecciones Textiles 51.380,00 0,00 51.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.380,00 0,00 0,00 51.380,00
3.3.3 Prendas de Vestir 158.314,00 0,00 158.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.314,00 0,00 0,00 158.314,00
3.3.4 Calzados 103.750,00 0,00 103.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.750,00 0,00 0,00 103.750,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 498.900,00 0,00 498.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.900,00 0,00 0,00 498.900,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 58.053,00 0,00 58.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.053,00 0,00 0,00 58.053,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 56.600,00 0,00 56.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.600,00 0,00 0,00 56.600,00
3.4.6 Productos Metlicos 109.925,00 0,00 109.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.925,00 0,00 0,00 109.925,00
3.4.8 Herramientas Menores 53.040,00 0,00 53.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.040,00 0,00 0,00 53.040,00
3.9.1 Material de Limpieza 79.069,00 0,00 79.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.069,00 0,00 0,00 79.069,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 27.960,00 0,00 27.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.960,00 0,00 0,00 27.960,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 43.878,00 0,00 43.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.878,00 0,00 0,00 43.878,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 36.344,00 0,00 36.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.344,00 0,00 0,00 36.344,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 576.844,00 0,00 576.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.844,00 0,00 0,00 576.844,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 27.025,00 0,00 27.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.025,00 0,00 0,00 27.025,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 151.797,00 0,00 151.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.797,00 0,00 0,00 151.797,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 37.340,00 0,00 37.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.340,00 0,00 0,00 37.340,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 24.510,00 0,00 24.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.510,00 0,00 0,00 24.510,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 350.190,00 0,00 350.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.190,00 0,00 0,00 350.190,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 353.175,00 0,00 353.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.175,00 0,00 0,00 353.175,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 376.910,00 0,00 376.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.910,00 0,00 0,00 376.910,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 105.500,00 0,00 105.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.500,00 0,00 0,00 105.500,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 642.960,00 0,00 642.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.960,00 0,00 0,00 642.960,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 40.100,00 0,00 40.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.100,00 0,00 0,00 40.100,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 296.022,00 0,00 296.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.022,00 0,00 0,00 296.022,00
4.9.1 Activos Intangibles 120.500,00 0,00 120.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.500,00 0,00 0,00 120.500,00
8.5.1 Tasas 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 26.286.921,00 0,00 26.286.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.286.921,00 0,00 0,00 26.286.921,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 216.077,00 0,00 216.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.077,00 0,00 0,00 216.077,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 216.077,00 0,00 216.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.077,00 0,00 0,00 216.077,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 1.080.384,00 0,00 1.080.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.384,00 0,00 0,00 1.080.384,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 1.080.384,00 0,00 1.080.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.384,00 0,00 0,00 1.080.384,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 184.746,00 0,00 184.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.746,00 0,00 0,00 184.746,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 324.115,00 0,00 324.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.115,00 0,00 0,00 324.115,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 508.861,00 0,00 508.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.861,00 0,00 0,00 508.861,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 28.092.243,00 0,00 28.092.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.092.243,00 0,00 0,00 28.092.243,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 28.092.243,00 0,00 28.092.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.092.243,00 0,00 0,00 28.092.243,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 28.092.243,00 0,00 28.092.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.092.243,00 0,00 0,00 28.092.243,00

Cat. Prg. 10 0050 000 DIAGN. AMBIENTAL EN LA 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Org. 220 Regalas 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Cat. Prg. 10 DIAGN. AMBIENTAL EN LA 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Cat. Prg. 10 0065 000 AMPL. RED AGROMETEOROLOGICA 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total Org. 220 Regalas 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Total Cat. Prg. 10 AMPL. RED 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Cat. Prg. 10 0260 000 CONST. CANALIZACION QDA LIBERATO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.366.807,00 0,00 7.366.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366.807,00 0,00 0,00 7.366.807,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 802.762,00 0,00 802.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.762,00 0,00 0,00 802.762,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.169.569,00 0,00 8.169.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.169.569,00 0,00 0,00 8.169.569,00

Total Org. 220 Regalas 8.169.569,00 0,00 8.169.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.169.569,00 0,00 0,00 8.169.569,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.169.569,00 0,00 8.169.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.169.569,00 0,00 0,00 8.169.569,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. CANALIZACION QDA 8.169.569,00 0,00 8.169.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.169.569,00 0,00 0,00 8.169.569,00

Cat. Prg. 10 0269 000 CONST. DEFENSIVOS BOYUY 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 130.738,00 0,00 130.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.738,00 0,00 0,00 130.738,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.830.738,00 0,00 1.830.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.738,00 0,00 0,00 1.830.738,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 1.830.738,00 0,00 1.830.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.738,00 0,00 0,00 1.830.738,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.830.738,00 0,00 1.830.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.738,00 0,00 0,00 1.830.738,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS BOYUY 1.830.738,00 0,00 1.830.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.738,00 0,00 0,00 1.830.738,00

Cat. Prg. 10 0304 000 CONST. DEFENSIVOS BUENA VISTA CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS BUENA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 10 0305 000 CONST. DEFENSIVOS FUERTE VIEJO NORTE 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Org. 220 Regalas 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS FUERTE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 10 0315 000 CONST. DEFENSIVOS DISTRITO I CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 11 0043 000 AMPL. DE LA RED BAJA Y MEDIA TENSION 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

Total Org. 220 Regalas 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. DE LA RED BAJA Y 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

Cat. Prg. 11 0127 000 CONST. RED TRIFASICA CARAPARI FASE II

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. RED TRIFASICA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Cat. Prg. 12 0000 004 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.5 Gas Domiciliario 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total Cat. Prg. 12 SERVICIO DEPARTAMENTAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Cat. Prg. 12 0000 076 APOYO A FERIAS AGROPECUARIAS 2DA SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
2.5.5 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.9.90 Otros 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.4 Calzados 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.8 Herramientas Menores 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total Org. 220 Regalas 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A FERIAS 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Cat. Prg. 12 0000 077 FORTALECIMIENTO DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC.G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 297.000,00 0,00 297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.000,00 0,00 0,00 297.000,00
2.5.5 Publicidad 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.9.90 Otros 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
3.2.1 Papel 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
3.3.4 Calzados 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.4.7 Minerales 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 256.000,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 256.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 FORTALECIMIENTO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Cat. Prg. 12 0000 078 FORTALECIMIENTO A LA MECANIZACION DEL AGRO 2DA SECC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 834.600,00 0,00 834.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.600,00 0,00 0,00 834.600,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 490.000,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
3.4.7 Minerales 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 9.150,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 9.150,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total Cat. Prg. 12 FORTALECIMIENTO A LA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0022 000 MANEJO SIST.SILVOPASTORIL 2DA SECCION GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Total Cat. Prg. 12 MANEJO SIST. 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Cat. Prg. 12 0034 000 CAPAC. Y ASIST. TECNICA EN PRODUCC. DE LECHE 2DA. SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Org. 220 Regalas 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Cat. Prg. 12 CAPAC. Y ASIST. TECNICA EN 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Cat. Prg. 12 0041 000 MANEJO DE SUELOS AGRICOLAS 2DA SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 MANEJO DE SUELOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 12 0051 000 MEJ. OVINO OVEJA DE PELO 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. OVINO OVEJA DE PELO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 12 0052 000 CONST. CENTRO DE INVEST. PARA EL MEJORAMIENTO DE GANADO BOVINO CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.874.926,00 0,00 1.874.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874.926,00 0,00 0,00 1.874.926,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 123.074,00 0,00 123.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.074,00 0,00 0,00 123.074,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.6.3.10 Consultora por Producto 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTRO DE INVEST. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 12 0110 000 DESAR. DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CITRICOS 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. DE LA PRODUCCION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 12 0155 000 CONST. DE RESERVORIOS DE AGUA DISTRITO III 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE RESERVORIOS DE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 12 0170 000 CONST. DE POZOS PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUB TERRANEAS FASE II CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Total Org. 220 Regalas 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE POZOS PARA 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Cat. Prg. 12 0213 000 CONST. PRESA BERETY CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 111.016,00 0,00 111.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.016,00 0,00 0,00 111.016,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.111.016,00 0,00 1.111.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.016,00 0,00 0,00 1.111.016,00

Total Org. 220 Regalas 1.111.016,00 0,00 1.111.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.016,00 0,00 0,00 1.111.016,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.111.016,00 0,00 1.111.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.016,00 0,00 0,00 1.111.016,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA BERETY 1.111.016,00 0,00 1.111.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.016,00 0,00 0,00 1.111.016,00

Cat. Prg. 12 0215 000 IMPLEM. DE CENTROS EXPERIMENTAL SEDAG CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE CENTROS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 12 0225 000 CONST. CENTRO FERIAL AGROPECUARIO Y ARTEZANAL FASE II CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.997.916,00 0,00 1.997.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997.916,00 0,00 0,00 1.997.916,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 99.868,00 0,00 99.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.868,00 0,00 0,00 99.868,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.097.784,00 0,00 2.097.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.784,00 0,00 0,00 2.097.784,00

Total Org. 220 Regalas 2.097.784,00 0,00 2.097.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.784,00 0,00 0,00 2.097.784,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.097.784,00 0,00 2.097.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.784,00 0,00 0,00 2.097.784,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTRO FERIAL 2.097.784,00 0,00 2.097.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.784,00 0,00 0,00 2.097.784,00

Cat. Prg. 12 0237 000 CONST. POZOS PROFUNDOS P/RIEGO POR ASP Y GOTEO SAN MARTIN CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. POZOS PROFUNDOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 12 0241 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION E INVEST. CON TRANSFORMACION DE TECNOL. PECUARIA 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 69.084,00 0,00 69.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.084,00 0,00 0,00 69.084,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 5.237,00 0,00 5.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.237,00 0,00 0,00 5.237,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 75.321,00 0,00 75.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.321,00 0,00 0,00 75.321,00

Total Org. 220 Regalas 75.321,00 0,00 75.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.321,00 0,00 0,00 75.321,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 75.321,00 0,00 75.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.321,00 0,00 0,00 75.321,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTRO DE 75.321,00 0,00 75.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.321,00 0,00 0,00 75.321,00

Cat. Prg. 12 0289 000 CONST. PRESA EL COMUN CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 11.361.203,00 0,00 11.361.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.361.203,00 0,00 0,00 11.361.203,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 411.468,00 0,00 411.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.468,00 0,00 0,00 411.468,00
Total Ent. Trf. 0000 . 11.772.671,00 0,00 11.772.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.772.671,00 0,00 0,00 11.772.671,00

Total Org. 220 Regalas 11.772.671,00 0,00 11.772.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.772.671,00 0,00 0,00 11.772.671,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.288.798,00 0,00 3.288.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.288.798,00 0,00 0,00 3.288.798,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.288.798,00 0,00 3.288.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.288.798,00 0,00 0,00 3.288.798,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 3.288.798,00 0,00 3.288.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.288.798,00 0,00 0,00 3.288.798,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.061.469,00 0,00 15.061.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.061.469,00 0,00 0,00 15.061.469,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA EL COMUN 15.061.469,00 0,00 15.061.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.061.469,00 0,00 0,00 15.061.469,00

Cat. Prg. 12 0309 000 CONST. PRESA LOMA ALTA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.805.603,00 0,00 3.805.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.805.603,00 0,00 0,00 3.805.603,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 194.397,00 0,00 194.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.397,00 0,00 0,00 194.397,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA LOMA ALTA 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Cat. Prg. 12 0386 000 CONST. PRESA SAN ANTONIO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA SAN 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Cat. Prg. 12 0604 000 CONST. CENTRO FERIAL DISTRITO IV CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

Total Org. 220 Regalas 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTRO FERIAL 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

Cat. Prg. 12 0606 000 CONST. CENTRO BOTANICO CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 86.970,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 86.970,00
Total Ent. Trf. 0000 . 86.970,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 86.970,00

Total Org. 220 Regalas 86.970,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 86.970,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 86.970,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 86.970,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTRO BOTANICO 86.970,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.970,00 0,00 0,00 86.970,00

Cat. Prg. 12 0612 000 APOYO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA 2DA. SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO PRODUCCION Y 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 13 0000 072 PROGRAMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LA 2DA SECC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 26.039,00 0,00 26.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.039,00 0,00 0,00 26.039,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 13.300,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 26.200,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 26.200,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.850,00 0,00 10.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,00 0,00 0,00 10.850,00
3.4.6 Productos Metlicos 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.1 Material de Limpieza 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.684,00 0,00 15.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.684,00 0,00 0,00 15.684,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.527,00 0,00 2.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,00 0,00 0,00 2.527,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 13 PROGRAMA REGIONAL PARA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 13 0000 073 PRESERV. Y DIFUSION DE LA PRODUC. A LA CULLTURA GUARANI EN CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 17.250,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 152.250,00 0,00 152.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.250,00 0,00 0,00 152.250,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 147.016,00 0,00 147.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.016,00 0,00 0,00 147.016,00
2.5.5 Publicidad 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.6.9.90 Otros 81.480,00 0,00 81.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.480,00 0,00 0,00 81.480,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 214.907,00 0,00 214.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.907,00 0,00 0,00 214.907,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
3.3.4 Calzados 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.147,00 0,00 15.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.147,00 0,00 0,00 15.147,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.450,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total Org. 220 Regalas 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total Cat. Prg. 13 PRESERV. Y DIFUSION DE LA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Cat. Prg. 13 0000 080 FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACION CON LA CULTURA 2DA SECC G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.6 Transporte de Personal 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.9.90 Otros 1.319.000,00 0,00 1.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.000,00 0,00 0,00 1.319.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 50.242,00 0,00 50.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.242,00 0,00 0,00 50.242,00
3.3.1 Hilados y Telas 99.248,00 0,00 99.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.248,00 0,00 0,00 99.248,00
3.3.2 Confecciones Textiles 22.410,00 0,00 22.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.410,00 0,00 0,00 22.410,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
3.3.4 Calzados 11.640,00 0,00 11.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.640,00 0,00 0,00 11.640,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 87.600,00 0,00 87.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.600,00 0,00 0,00 87.600,00
3.4.6 Productos Metlicos 6.820,00 0,00 6.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.820,00 0,00 0,00 6.820,00
3.4.8 Herramientas Menores 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 14.160,00 0,00 14.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.160,00 0,00 0,00 14.160,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 40.600,00 0,00 40.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.600,00 0,00 0,00 40.600,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00

Total Cat. Prg. 13 FORTALECIMIENTO Y 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00

Cat. Prg. 13 0003 000 DESAR. TURISTICO COMUNITARIO EN LA 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 939.829,00 0,00 939.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.829,00 0,00 0,00 939.829,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 60.171,00 0,00 60.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.171,00 0,00 0,00 60.171,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 13 DESAR. TURISTICO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 13 0016 000 CONST. COMPLEJO TURISTICO QUEBRADA EL COMUN - CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 394.732,00 0,00 394.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.732,00 0,00 0,00 394.732,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.394.732,00 0,00 4.394.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394.732,00 0,00 0,00 4.394.732,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 4.394.732,00 0,00 4.394.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394.732,00 0,00 0,00 4.394.732,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.394.732,00 0,00 4.394.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394.732,00 0,00 0,00 4.394.732,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. COMPLEJO 4.394.732,00 0,00 4.394.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394.732,00 0,00 0,00 4.394.732,00

Cat. Prg. 13 0058 000 CONST. Y EQUIP. PLANTA PROCESADORA DE PROD. CARNICOS 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 83.181,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 83.181,00
Total Ent. Trf. 0000 . 83.181,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 83.181,00

Total Org. 220 Regalas 83.181,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 83.181,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 83.181,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 83.181,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. Y EQUIP. PLANTA 83.181,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.181,00 0,00 0,00 83.181,00

Cat. Prg. 13 0101 000 CONST. CIRCUITO TURISTICO LAGUNA SAN NICOLAS 2 SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00

Total Org. 220 Regalas 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. CIRCUITO 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00

Cat. Prg. 13 0102 000 DIAGN. DE ATRACTIVOS TURISTICO 2 SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 13 DIAGN. DE ATRACTIVOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 14 0002 000 CONST. SALON AUDITORIO CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. SALON AUDITORIO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 14 0014 000 CONST. PUESTO POLICIAL SAN ALBERTO 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. PUESTO POLICIAL 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Cat. Prg. 14 0018 000 CONST. PUESTO POLICIAL LA CENTRAL 2 SECCION CARAPARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 24.268,00 0,00 24.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.268,00 0,00 0,00 24.268,00
Total Ent. Trf. 0000 . 474.268,00 0,00 474.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.268,00 0,00 0,00 474.268,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 474.268,00 0,00 474.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.268,00 0,00 0,00 474.268,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 474.268,00 0,00 474.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.268,00 0,00 0,00 474.268,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. PUESTO POLICIAL LA 474.268,00 0,00 474.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.268,00 0,00 0,00 474.268,00

Cat. Prg. 14 0036 000 CONST. Y EQUIPAM. ESTACION POLICIAL INTEGRAL COMANDO REGIONAL CARAPARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.940.848,00 0,00 1.940.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.848,00 0,00 0,00 1.940.848,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 57.152,00 0,00 57.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.152,00 0,00 0,00 57.152,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. Y EQUIPAM. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 14 0060 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION GOBERNACION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Org. 220 Regalas 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 14 0112 000 CONST. CENTRO MANUFACTURERO INTEGRAL CARAPARI


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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

Total Org. 220 Regalas 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

Cat. Prg. 14 0115 000 CONST. INFRAESTRUCTURA SEDECA CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 384.423,00 0,00 384.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.423,00 0,00 0,00 384.423,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 768.964,00 0,00 768.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.964,00 0,00 0,00 768.964,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 576.583,00 0,00 576.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.583,00 0,00 0,00 576.583,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 192.442,00 0,00 192.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.442,00 0,00 0,00 192.442,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.922.412,00 0,00 1.922.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922.412,00 0,00 0,00 1.922.412,00

Total Org. 220 Regalas 1.922.412,00 0,00 1.922.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922.412,00 0,00 0,00 1.922.412,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.922.412,00 0,00 1.922.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922.412,00 0,00 0,00 1.922.412,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. INFRAESTRUCTURA 1.922.412,00 0,00 1.922.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922.412,00 0,00 0,00 1.922.412,00

Cat. Prg. 15 0025 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.705.895,00 0,00 1.705.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.895,00 0,00 0,00 1.705.895,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 46.988,00 0,00 46.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.988,00 0,00 0,00 46.988,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.752.883,00 0,00 1.752.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752.883,00 0,00 0,00 1.752.883,00

Total Org. 220 Regalas 1.752.883,00 0,00 1.752.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752.883,00 0,00 0,00 1.752.883,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.752.883,00 0,00 1.752.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752.883,00 0,00 0,00 1.752.883,00

Total Cat. Prg. 15 CONST. Y EQUIPAMIENTO 1.752.883,00 0,00 1.752.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752.883,00 0,00 0,00 1.752.883,00

Cat. Prg. 16 0000 003 GOBERNABILIDAD CIUDADANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.6 Internet y Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 12.272,00 0,00 12.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.272,00 0,00 0,00 12.272,00
2.2.6 Transporte de Personal 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 177.012,00 0,00 177.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.012,00 0,00 0,00 177.012,00
2.5.5 Publicidad 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 53.400,00 0,00 53.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00 0,00 53.400,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 198.998,00 0,00 198.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.998,00 0,00 0,00 198.998,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.1 Papel 18.550,00 0,00 18.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.550,00 0,00 0,00 18.550,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.017,00 0,00 1.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,00 0,00 0,00 1.017,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 24.351,00 0,00 24.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.351,00 0,00 0,00 24.351,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
Total Ent. Trf. 0000 . 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total Org. 220 Regalas 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total Cat. Prg. 16 GOBERNABILIDAD 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Cat. Prg. 16 0018 000 FORTAL. AL PUESTO POLICIAL-UNIDAD BOMBEROS CARAPARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00

Total Cat. Prg. 16 FORTAL. AL PUESTO 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00

Cat. Prg. 19 0050 000 CONST. CENTRO DE APOYO A LA NIEZ Y ADOLECENCIA - CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Org. 220 Regalas 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Cat. Prg. 19 CONST. CENTRO DE APOYO 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Cat. Prg. 24 0000 071 DESARROLLO PROGRAMA PISCICOLA DISTRITO N 5 DE LA 2DA SECC

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 333.000,00 0,00 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00 0,00 0,00 333.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 6.660,00 0,00 6.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 49.920,00 0,00 49.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.920,00 0,00 0,00 49.920,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 49.998,00 0,00 49.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.998,00 0,00 0,00 49.998,00
3.2.1 Papel 2.815,00 0,00 2.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.815,00 0,00 0,00 2.815,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 14.148,00 0,00 14.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.148,00 0,00 0,00 14.148,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
3.3.4 Calzados 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 3.280,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 47.820,00 0,00 47.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.820,00 0,00 0,00 47.820,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 6.050,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.510,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.349,00 0,00 1.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,00 0,00 0,00 1.349,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

Total Org. 220 Regalas 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

Total Cat. Prg. 24 DESARROLLO PROGRAMA 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

Cat. Prg. 24 0000 072 SANIDAD ANIMAL GANADO MAYOR MENOR 2DA SECC CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 273.680,00 0,00 273.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.680,00 0,00 0,00 273.680,00
2.5.5 Publicidad 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.1 Papel 6.790,00 0,00 6.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.790,00 0,00 0,00 6.790,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
3.3.4 Calzados 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 16.830,00 0,00 16.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.830,00 0,00 0,00 16.830,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 424.200,00 0,00 424.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.200,00 0,00 0,00 424.200,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 24 SANIDAD ANIMAL GANADO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 24 0000 073 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA PRODUCION PECUARIA 2DA SECC CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.4 Calzados 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 24 FORTALECIMIENTO Y APOYO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 24 0073 000 IMPLEM. DE SILO COMUNALES Y MANEJO DE ALIMENTO PARA GANADO 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 89.579,00 0,00 89.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.579,00 0,00 0,00 89.579,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 1.674.421,00 0,00 1.674.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.421,00 0,00 0,00 1.674.421,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 1.840.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 1.840.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 1.840.000,00

Total Cat. Prg. 24 IMPLEM. DE SILO 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 1.840.000,00

Cat. Prg. 24 0074 000 MEJ. GENETICO DE GANADO BOVINO CARNE Y LECHE 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 95.872,00 0,00 95.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.872,00 0,00 0,00 95.872,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 934.988,00 0,00 934.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934.988,00 0,00 0,00 934.988,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.030.860,00 0,00 1.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.860,00 0,00 0,00 1.030.860,00

Total Org. 220 Regalas 1.030.860,00 0,00 1.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.860,00 0,00 0,00 1.030.860,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.030.860,00 0,00 1.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.860,00 0,00 0,00 1.030.860,00

Total Cat. Prg. 24 MEJ. GENETICO DE GANADO 1.030.860,00 0,00 1.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.860,00 0,00 0,00 1.030.860,00

Cat. Prg. 24 0075 000 IMPLEM. DEL MANEJO POST-COSECHA DE GRANOS 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 1.155.713,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 1.155.713,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.155.713,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 1.155.713,00

Total Org. 220 Regalas 1.155.713,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 1.155.713,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.155.713,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 1.155.713,00

Total Cat. Prg. 24 IMPLEM. DEL MANEJO POST- 1.155.713,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.713,00 0,00 0,00 1.155.713,00

Cat. Prg. 24 0076 000 DESAR. INTEGRAL DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN COMUNIDADES GUARANIES 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 24 DESAR. INTEGRAL DE LA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 24 0077 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE ARROZ EN LOS DISTRITOS I VI 2DA. SECCION CARAPARI
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 269.884,00 0,00 269.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.884,00 0,00 0,00 269.884,00
Total Ent. Trf. 0000 . 369.884,00 0,00 369.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.884,00 0,00 0,00 369.884,00

Total Org. 220 Regalas 369.884,00 0,00 369.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.884,00 0,00 0,00 369.884,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 369.884,00 0,00 369.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.884,00 0,00 0,00 369.884,00

Total Cat. Prg. 24 CONST. Y EQUIPAMIENTO 369.884,00 0,00 369.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.884,00 0,00 0,00 369.884,00

Cat. Prg. 24 0079 000 CONST. PISCIGRANJAS CAMPO LARGO-HITO 22 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total Org. 220 Regalas 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total Cat. Prg. 24 CONST. PISCIGRANJAS 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Cat. Prg. 24 0104 000 MEJ. GANADO GENETICO EQUINO 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 23.324,00 0,00 23.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.324,00 0,00 0,00 23.324,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 171.676,00 0,00 171.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.676,00 0,00 0,00 171.676,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 215.000,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 24 MEJ. GANADO GENETICO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 24 0106 000 DESAR. Y ASISTENCIA TECNICA PARA PRODUC. DE ARROZ EN LOS DISTRITOS I Y VI CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

Total Org. 220 Regalas 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

Total Cat. Prg. 24 DESAR. Y ASISTENCIA 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

Cat. Prg. 24 0107 000 DESAR. Y OPTIMIZACION DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL GANADO BOVINO 2DA. SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos


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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 581.163,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 581.163,00
Total Ent. Trf. 0000 . 581.163,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 581.163,00

Total Org. 220 Regalas 581.163,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 581.163,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 581.163,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 581.163,00

Total Cat. Prg. 24 DESAR. Y OPTIMIZACION DE 581.163,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.163,00 0,00 0,00 581.163,00

Cat. Prg. 24 0109 000 INVEST. SIST. DE ENGORDE DE GANADO BOVINO Y OVINO 2 SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 240.548,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 240.548,00
Total Ent. Trf. 0000 . 240.548,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 240.548,00

Total Org. 220 Regalas 240.548,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 240.548,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 240.548,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 240.548,00

Total Cat. Prg. 24 INVEST. SIST. DE ENGORDE 240.548,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.548,00 0,00 0,00 240.548,00

Cat. Prg. 24 0110 000 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE MONTE Y AGUA PARA GANADO 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 375.970,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 375.970,00
Total Ent. Trf. 0000 . 375.970,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 375.970,00

Total Org. 220 Regalas 375.970,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 375.970,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 375.970,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 375.970,00

Total Cat. Prg. 24 MANEJO Y MEJORAMIENTO 375.970,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.970,00 0,00 0,00 375.970,00

Cat. Prg. 24 0112 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA PROCES. ALIM. BALANCEADO P/GANADO MAYO Y MENOR 2DA. SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 2.260.000,00 0,00 2.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260.000,00 0,00 0,00 2.260.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Total Cat. Prg. 24 CONST. Y EQUIPAMIENTO 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Cat. Prg. 40 0000 042 PROGRAMA DE PREVENSION DIAGNOSTICO TRATAMIENTO OPORTINO EDL CANCER

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840,00 0,00 0,00 3.840,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 270.924,00 0,00 270.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.924,00 0,00 0,00 270.924,00
2.5.5 Publicidad 7.506,00 0,00 7.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.506,00 0,00 0,00 7.506,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.2.1 Papel 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 459.820,00 0,00 459.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.820,00 0,00 0,00 459.820,00
3.9.1 Material de Limpieza 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 11.560,00 0,00 11.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.560,00 0,00 0,00 11.560,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE PREVENSION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 40 0000 043 PROGRAMA INTEGRAL DE LA SALUD CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 130.500,00 0,00 130.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.500,00 0,00 0,00 130.500,00
2.3.4 Otros Alquileres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 2.633,00 0,00 2.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.633,00 0,00 0,00 2.633,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 429.000,00 0,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00 0,00 0,00 429.000,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
3.2.1 Papel 3.292,00 0,00 3.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.292,00 0,00 0,00 3.292,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 21.155,00 0,00 21.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.155,00 0,00 0,00 21.155,00
3.3.1 Hilados y Telas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.3.2 Confecciones Textiles 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 11.220,00 0,00 11.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.220,00 0,00 0,00 11.220,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total Org. 220 Regalas 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA INTEGRAL DE LA 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Cat. Prg. 40 0000 053 PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 2.110.212,00 0,00 2.110.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110.212,00 0,00 0,00 2.110.212,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.110.212,00 0,00 2.110.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110.212,00 0,00 0,00 2.110.212,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 58.451,00 0,00 58.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.451,00 0,00 0,00 58.451,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 58.451,00 0,00 58.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.451,00 0,00 0,00 58.451,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 292.256,00 0,00 292.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.256,00 0,00 0,00 292.256,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 292.256,00 0,00 292.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.256,00 0,00 0,00 292.256,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 49.976,00 0,00 49.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.976,00 0,00 0,00 49.976,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 87.678,00 0,00 87.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.678,00 0,00 0,00 87.678,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 137.654,00 0,00 137.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.654,00 0,00 0,00 137.654,00

Total Org. 220 Regalas 2.598.573,00 0,00 2.598.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.573,00 0,00 0,00 2.598.573,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.598.573,00 0,00 2.598.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.573,00 0,00 0,00 2.598.573,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA 2.598.573,00 0,00 2.598.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.573,00 0,00 0,00 2.598.573,00

Cat. Prg. 40 0000 093 SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 112.300,00 0,00 112.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.300,00 0,00 0,00 112.300,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 40 SEGURO UNIVERSAL DE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 41 0031 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION ALTENATIVO CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 5.580.000,00 0,00 5.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.580.000,00 0,00 0,00 5.580.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CENTRO DE 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Cat. Prg. 41 0056 000 CONST. CENTRO ACOGIMIENTO TERCERA EDAD 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.638.565,00 0,00 1.638.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638.565,00 0,00 0,00 1.638.565,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.738.565,00 0,00 1.738.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.565,00 0,00 0,00 1.738.565,00

Total Org. 220 Regalas 1.738.565,00 0,00 1.738.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.565,00 0,00 0,00 1.738.565,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.738.565,00 0,00 1.738.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.565,00 0,00 0,00 1.738.565,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CENTRO 1.738.565,00 0,00 1.738.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.565,00 0,00 0,00 1.738.565,00

Cat. Prg. 42 0000 043 PROGRAMA DE REHABILITACION Y ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 12.620,00 0,00 12.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.620,00 0,00 0,00 12.620,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 208.000,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.2.1 Papel 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
3.3.4 Calzados 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00
3.9.1 Material de Limpieza 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.870,00 0,00 8.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.870,00 0,00 0,00 8.870,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 870,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 4.220,00 0,00 4.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220,00 0,00 0,00 4.220,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA DE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 42 0000 044 SERVICIO DE GESTION SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.1.3 Agua 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.4 Telefona 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.6 Internet y Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 159.500,00 0,00 159.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.500,00 0,00 0,00 159.500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 758.970,00 0,00 758.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.970,00 0,00 0,00 758.970,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
2.5.5 Publicidad 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00
2.5.9 Servicios Manuales 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00
2.6.9.90 Otros 319.200,00 0,00 319.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.200,00 0,00 0,00 319.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 29.450,00 0,00 29.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.450,00 0,00 0,00 29.450,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 3.233.412,00 0,00 3.233.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.233.412,00 0,00 0,00 3.233.412,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 8.350,00 0,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350,00 0,00 0,00 8.350,00
3.2.1 Papel 10.318,00 0,00 10.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.318,00 0,00 0,00 10.318,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 13.980,00 0,00 13.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.980,00 0,00 0,00 13.980,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.525,00 0,00 3.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525,00 0,00 0,00 3.525,00
3.3.1 Hilados y Telas 33.960,00 0,00 33.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.960,00 0,00 0,00 33.960,00
3.3.2 Confecciones Textiles 21.550,00 0,00 21.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.550,00 0,00 0,00 21.550,00
3.3.3 Prendas de Vestir 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 23.400,00
3.3.4 Calzados 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 15.681,00 0,00 15.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.681,00 0,00 0,00 15.681,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 8.920,00 0,00 8.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.920,00 0,00 0,00 8.920,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00
3.9.1 Material de Limpieza 15.159,00 0,00 15.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.159,00 0,00 0,00 15.159,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 6.952,00 0,00 6.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.952,00 0,00 0,00 6.952,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.760,00 0,00 3.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,00 0,00 0,00 3.760,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 7.538,00 0,00 7.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.538,00 0,00 0,00 7.538,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 29.340,00 0,00 29.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.340,00 0,00 0,00 29.340,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 890,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Cat. Prg. 42 SERVICIO DE GESTION 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Cat. Prg. 42 0007 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO ALBERGUE PARA NIOS HUERFANOS Y ABANDONADOS 2DA SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.690.000,00 0,00 6.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.690.000,00 0,00 0,00 6.690.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Cat. Prg. 42 CONST. Y EQUIPAMIENTO 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Cat. Prg. 43 0003 000 CONST. ASF. CARR. CAMPO PAJOSO-CARAPARI-P. BLANCOS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASF. CARR. CAMPO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 43 0008 000 MEJ. CAMINO SAN ALBERTO MANANTIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 10.125.817,00 0,00 10.125.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.817,00 0,00 0,00 10.125.817,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 762.158,00 0,00 762.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.158,00 0,00 0,00 762.158,00
Total Ent. Trf. 0000 . 10.887.975,00 0,00 10.887.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.887.975,00 0,00 0,00 10.887.975,00

Total Org. 220 Regalas 10.887.975,00 0,00 10.887.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.887.975,00 0,00 0,00 10.887.975,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 10.887.975,00 0,00 10.887.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.887.975,00 0,00 0,00 10.887.975,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO SAN ALBERTO 10.887.975,00 0,00 10.887.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.887.975,00 0,00 0,00 10.887.975,00

Cat. Prg. 43 0066 000 CONST. TUNEL AGUARAGUE CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. TUNEL AGUARAGUE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 43 0094 000 CONST. CAMINO LA PLAQUETA - SIDRAS 2DA. SEC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO LA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Cat. Prg. 43 0100 000 CONST. PUENTE VEHICULAR TRAMO SALADILLO-CANTO DEL AGUA 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 212.726,00 0,00 212.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.726,00 0,00 0,00 212.726,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 262.726,00 0,00 262.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.726,00 0,00 0,00 262.726,00

Total Org. 220 Regalas 262.726,00 0,00 262.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.726,00 0,00 0,00 262.726,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 262.726,00 0,00 262.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.726,00 0,00 0,00 262.726,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 262.726,00 0,00 262.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.726,00 0,00 0,00 262.726,00

Cat. Prg. 43 0106 000 CONST. PUENTE PASARELA SANTA ROSA SUR CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 54.870,00 0,00 54.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.870,00 0,00 0,00 54.870,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 4.130,00 0,00 4.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00
Total Ent. Trf. 0000 . 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00

Total Org. 220 Regalas 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE PASARELA 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00

Cat. Prg. 43 0143 000 CONST. PAVIMENTADO CAMINO CHOERE ITAU

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 43 0146 000 CONST. CAMINO CAMPO LARGO-ARENALES 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 967.200,00 0,00 967.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.200,00 0,00 0,00 967.200,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 72.800,00 0,00 72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.800,00 0,00 0,00 72.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO CAMPO 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00

Cat. Prg. 43 0147 000 CONST. PAVIMENTO CARAPARI - SAN ALBERTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Cat. Prg. 43 0148 000 CONST. PAVIMENTO CARAPARI SANTA ROSA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.338.769,00 0,00 1.338.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338.769,00 0,00 0,00 1.338.769,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 156.071,00 0,00 156.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.071,00 0,00 0,00 156.071,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.494.840,00 0,00 1.494.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494.840,00 0,00 0,00 1.494.840,00

Total Org. 220 Regalas 1.494.840,00 0,00 1.494.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494.840,00 0,00 0,00 1.494.840,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.494.840,00 0,00 1.494.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494.840,00 0,00 0,00 1.494.840,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.934.480,00 0,00 2.934.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.480,00 0,00 0,00 2.934.480,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.934.480,00 0,00 2.934.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.480,00 0,00 0,00 2.934.480,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.934.480,00 0,00 2.934.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.480,00 0,00 0,00 2.934.480,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.934.480,00 0,00 2.934.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.480,00 0,00 0,00 2.934.480,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO 4.429.320,00 0,00 4.429.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.429.320,00 0,00 0,00 4.429.320,00

Cat. Prg. 43 0149 000 CONST. PAVIMENTO CARAPARI FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Cat. Prg. 43 0154 000 CONST. ASFALTADO CAMINO CARAPARI TRAMO AGUA BLANCA ITAU

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.353.032,00 0,00 1.353.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.032,00 0,00 0,00 1.353.032,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.453.032,00 0,00 1.453.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.032,00 0,00 0,00 1.453.032,00

Total Org. 220 Regalas 1.453.032,00 0,00 1.453.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.032,00 0,00 0,00 1.453.032,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.453.032,00 0,00 1.453.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.032,00 0,00 0,00 1.453.032,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CAMINO 1.453.032,00 0,00 1.453.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453.032,00 0,00 0,00 1.453.032,00

Cat. Prg. 43 0158 000 CONST. CAMINO PAVIM. CR. CANTO DEL AGUA SALADILLO 2DA. SECC.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 725.032,00 0,00 725.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.032,00 0,00 0,00 725.032,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.725.032,00 0,00 4.725.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.032,00 0,00 0,00 4.725.032,00

Total Org. 220 Regalas 4.725.032,00 0,00 4.725.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.032,00 0,00 0,00 4.725.032,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.725.032,00 0,00 4.725.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.032,00 0,00 0,00 4.725.032,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO PAVIM. CR. 4.725.032,00 0,00 4.725.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.032,00 0,00 0,00 4.725.032,00

Cat. Prg. 43 0168 000 CONST. PUENTES SAN ANTONIO - ARENALES 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 270.958,00 0,00 270.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.958,00 0,00 0,00 270.958,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.370.958,00 0,00 1.370.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.958,00 0,00 0,00 1.370.958,00

Total Org. 220 Regalas 1.370.958,00 0,00 1.370.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.958,00 0,00 0,00 1.370.958,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.370.958,00 0,00 1.370.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.958,00 0,00 0,00 1.370.958,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTES SAN 1.370.958,00 0,00 1.370.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.958,00 0,00 0,00 1.370.958,00

Cat. Prg. 43 0186 000 CONST. CAMINO CR. TAQUITOS-PALMARCITO-CAON BERETY

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO CR. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 43 0193 000 MEJ. CAMINO BERETI CHINCHILLA FASE II CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO BERETI 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 43 0195 000 CONST. CAMINO LAS SIDRAS - LA PASTOSA 2DA. SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO LAS SIDRAS 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00

Cat. Prg. 43 0200 000 CONST. TUNEL LA PASTOSA 2DA SECCION GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 2.462.755,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 2.462.755,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.462.755,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 2.462.755,00

Total Org. 220 Regalas 2.462.755,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 2.462.755,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.462.755,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 2.462.755,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. TUNEL LA PASTOSA 2.462.755,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.755,00 0,00 0,00 2.462.755,00

Cat. Prg. 43 0230 000 CONST. ASF. CARRET. CARAPARI PALOS BLANCOS TRAMO CARAPARI - ACHERAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASF. CARRET. 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00

Cat. Prg. 43 0231 000 CONST. PUENTE VEHICULAR AGUAYRENDITA 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 133.471,00 0,00 133.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.471,00 0,00 0,00 133.471,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.333.471,00 0,00 2.333.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.471,00 0,00 0,00 2.333.471,00

Total Org. 220 Regalas 2.333.471,00 0,00 2.333.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.471,00 0,00 0,00 2.333.471,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.333.471,00 0,00 2.333.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.471,00 0,00 0,00 2.333.471,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 2.333.471,00 0,00 2.333.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.471,00 0,00 0,00 2.333.471,00

Cat. Prg. 43 0234 000 CONST. CAMINO ITAU ARROZALES AGUA BLANCA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 350.805,00 0,00 350.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.805,00 0,00 0,00 350.805,00
Total Ent. Trf. 0000 . 11.950.805,00 0,00 11.950.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.950.805,00 0,00 0,00 11.950.805,00

Total Org. 220 Regalas 11.950.805,00 0,00 11.950.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.950.805,00 0,00 0,00 11.950.805,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 11.950.805,00 0,00 11.950.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.950.805,00 0,00 0,00 11.950.805,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO ITAU 11.950.805,00 0,00 11.950.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.950.805,00 0,00 0,00 11.950.805,00

Cat. Prg. 43 0250 000 CONST. PAVIMENTO LAGUNITAS - ARENALES - SALADILLO 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Org. 220 Regalas 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Cat. Prg. 43 0251 000 CONST. PAVIMENTO AGUA BLANCA CRUCE RIO NEGRO 2 SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 325.359,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 325.359,00
Total Ent. Trf. 0000 . 325.359,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 325.359,00

Total Org. 220 Regalas 325.359,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 325.359,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 325.359,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 325.359,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO AGUA 325.359,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.359,00 0,00 0,00 325.359,00

Cat. Prg. 43 0257 000 MEJ. CAMINO BOYUY-CHIQUERITOS-LLANADA 2 SECCION CARAPARI


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO BOYUY- 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 43 0259 000 MEJ. CAMINO LOMA ALTA - EL CHORRO 2 SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.004.673,00 0,00 3.004.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.004.673,00 0,00 0,00 3.004.673,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 154.358,00 0,00 154.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.358,00 0,00 0,00 154.358,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.159.031,00 0,00 3.159.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.031,00 0,00 0,00 3.159.031,00

Total Org. 220 Regalas 3.159.031,00 0,00 3.159.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.031,00 0,00 0,00 3.159.031,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.159.031,00 0,00 3.159.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.031,00 0,00 0,00 3.159.031,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO LOMA ALTA - 3.159.031,00 0,00 3.159.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.031,00 0,00 0,00 3.159.031,00

Cat. Prg. 43 0289 000 CONST. CAMINO RUTA F-33 LAS SIDRAS SAN NICOLAS 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Org. 220 Regalas 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO RUTA F-33 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Cat. Prg. 43 0290 000 MEJ. Y AMPLIACION CAMINO CANTO DEL AGUA-ACHERAL 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Org. 220 Regalas 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y AMPLIACION CAMINO 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Cat. Prg. 43 0291 000 CONST. ASFALTADO PASO FRONTERIZO - BUENA VISTA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO PASO 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

Cat. Prg. 43 0300 000 CONST. ASFA. CAMINO CARAPARI-AGUA BLANCA-TUNEL SANTA ROSA-TRAMO SANTA ROSA -AGUA BLANCA SALITRAL-IIGUAZU

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 724.398,00 0,00 724.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724.398,00 0,00 0,00 724.398,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 824.398,00 0,00 824.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.398,00 0,00 0,00 824.398,00

Total Org. 220 Regalas 824.398,00 0,00 824.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.398,00 0,00 0,00 824.398,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 824.398,00 0,00 824.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.398,00 0,00 0,00 824.398,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.085.602,00 0,00 1.085.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.602,00 0,00 0,00 1.085.602,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.085.602,00 0,00 1.085.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.602,00 0,00 0,00 1.085.602,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.085.602,00 0,00 1.085.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.602,00 0,00 0,00 1.085.602,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.085.602,00 0,00 1.085.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.602,00 0,00 0,00 1.085.602,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFA. CAMINO 1.910.000,00 0,00 1.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.910.000,00 0,00 0,00 1.910.000,00

Cat. Prg. 43 0301 000 CONST. CAMINO RUTA F-33 - SANTA ANA CAMPO LARGO HITO 22 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO RUTA F-33 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 43 0310 000 MEJ. Y AMPLIACION CAMINO TIMBOY

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y AMPLIACION CAMINO 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 43 0311 000 CONST. ASFALTADO CR. LOMA ALTA ITAPERENDA CHIRIMOLLAR CR. SAN ALBERTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CR. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 43 0314 000 CONST. ASFALTADO CARRET. CARAPARI PALOS BLANCOS TRAMO ACHERAL CHOERE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 44 0000 016 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 3.528,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 3.528,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 38.940,00 0,00 38.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.940,00 0,00 0,00 38.940,00
1.1.4 Aguinaldos 19.764,00 0,00 19.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.764,00 0,00 0,00 19.764,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1.1.7 Sueldos 194.700,00 0,00 194.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.700,00 0,00 0,00 194.700,00
2.1.4 Telefona 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 97.076,00 0,00 97.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.076,00 0,00 0,00 97.076,00
2.2.6 Transporte de Personal 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
2.5.5 Publicidad 4.999,00 0,00 4.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999,00 0,00 0,00 4.999,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.6.9.90 Otros 1.023.682,00 0,00 1.023.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.682,00 0,00 0,00 1.023.682,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 48.500,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 25.280,00 0,00 25.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.280,00 0,00 0,00 25.280,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.460.369,00 0,00 2.460.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.369,00 0,00 0,00 2.460.369,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 4.743,00 0,00 4.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.743,00 0,00 0,00 4.743,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 4.743,00 0,00 4.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.743,00 0,00 0,00 4.743,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 23.717,00 0,00 23.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.717,00 0,00 0,00 23.717,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 23.717,00 0,00 23.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.717,00 0,00 0,00 23.717,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 4.056,00 0,00 4.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.056,00 0,00 0,00 4.056,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 7.115,00 0,00 7.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.115,00 0,00 0,00 7.115,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 11.171,00 0,00 11.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.171,00 0,00 0,00 11.171,00

Total Org. 220 Regalas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total Cat. Prg. 44 SERVICIO DEPARTAMENTAL 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Cat. Prg. 44 0052 000 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO CAMPO LARGO D-3 2DA. SECC.G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 47.501,00 0,00 47.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.501,00 0,00 0,00 47.501,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.047.501,00 0,00 1.047.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.501,00 0,00 0,00 1.047.501,00

Total Org. 220 Regalas 1.047.501,00 0,00 1.047.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.501,00 0,00 0,00 1.047.501,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.047.501,00 0,00 1.047.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.501,00 0,00 0,00 1.047.501,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. COMPLEJO 1.047.501,00 0,00 1.047.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.501,00 0,00 0,00 1.047.501,00

Cat. Prg. 44 0058 000 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO FASE II CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 51.094,00 0,00 51.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.094,00 0,00 0,00 51.094,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.051.094,00 0,00 1.051.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.094,00 0,00 0,00 1.051.094,00

Total Org. 220 Regalas 1.051.094,00 0,00 1.051.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.094,00 0,00 0,00 1.051.094,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.051.094,00 0,00 1.051.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.094,00 0,00 0,00 1.051.094,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. COMPLEJO 1.051.094,00 0,00 1.051.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.094,00 0,00 0,00 1.051.094,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.5 Seguros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.5 Publicidad 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 667.500,00 0,00 667.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.500,00 0,00 0,00 667.500,00
2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.4 Calzados 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Cat. Prg. 96 0000 072 PREVESNION Y ATENCION POR FENOMENOS NATURALES 2DA SECC.G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.6 Internet y Otros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 121.000,00 0,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.3.3 Prendas de Vestir 18.310,00 0,00 18.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.310,00 0,00 0,00 18.310,00
3.3.4 Calzados 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 303.050,00 0,00 303.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.050,00 0,00 0,00 303.050,00
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 13.870,00 0,00 13.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.870,00 0,00 0,00 13.870,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 1.870,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 11.050,00 0,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00 0,00 0,00 11.050,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 96 PREVESNION Y ATENCION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 96 0000 073 EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL EN LA 2DA SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 61.000,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 96 EDUCACION Y 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 97 0000 021 PREVISIONES FINANCIERAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0716 Empresa Tarijea del Gas


5.1.3.10 Del Gobierno Autnomo Departamental 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0716 Empresa Tarijea del Gas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 97 PREVISIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 042 PROGRAMA SOLIDARIO DE A POYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.5.2.20 Otras de Carcter Econmico-Productivo 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 PROGRAMA SOLIDARIO DE A 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 044 FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUCTIVO REGION YACUIBA LEY 3384

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional


7.8.1 Transferencias de Capital a Instituciones Pblicas 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00
Total Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional


7.4.1 Transferencias Corrientes a Instituciones Pblicas 1.136.586,00 0,00 1.136.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.586,00 0,00 0,00 1.136.586,00
7.8.1 Transferencias de Capital a Instituciones Pblicas 36.749.598,00 0,00 36.749.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.749.598,00 0,00 0,00 36.749.598,00
Total Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total Org. 220 Regalas 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total Cat. Prg. 98 FONDO ROTATORIO 40.231.576,00 0,00 40.231.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.231.576,00 0,00 0,00 40.231.576,00

Cat. Prg. 98 0000 050 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 20% SALUD Y EDUCACION (LEY 3038)
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1605 Gobierno Autnomo Municipal de Carapar


7.7.5.30 Otras 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00
Total Ent. Trf. 1605 Gobierno Autnomo 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total Org. 220 Regalas 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Cat. Prg. 98 0000 051 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 10% DES. PRODUCT. AGROP. (LEY 3861)

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1605 Gobierno Autnomo Municipal de Carapar


7.7.5.30 Otras 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00
Total Ent. Trf. 1605 Gobierno Autnomo 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total Org. 220 Regalas 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Cat. Prg. 98 0000 052 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO - PROG SOCIAL DE VIVIENDA (LEY 3385)

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1605 Gobierno Autnomo Municipal de Carapar


7.7.5.30 Otras 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 1605 Gobierno Autnomo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total UE 21 GOBIERNO AUTONOMO 417.765.048,00 0,00 417.765.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.765.048,00 0,00 0,00 417.765.048,00

UE 46 UNIDAD DE PLAN EMPLEO URGENTE PEU.

Cat. Prg. 12 0000 012 PLAN EMPLEO URGENTE CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 3.937,00 0,00 3.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.937,00 0,00 0,00 3.937,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 65.707,00 0,00 65.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.707,00 0,00 0,00 65.707,00
1.1.4 Aguinaldos 27.378,00 0,00 27.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.378,00 0,00 0,00 27.378,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00
1.1.7 Sueldos 328.536,00 0,00 328.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.536,00 0,00 0,00 328.536,00
2.1.1 Comunicaciones 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.2 Energa Elctrica 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
2.1.3 Agua 144,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00
2.1.4 Telefona 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
2.1.5 Gas Domiciliario 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00
2.1.6 Internet y Otros 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 30.032,00 0,00 30.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.032,00 0,00 0,00 30.032,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
2.2.5 Seguros 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 279.000,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 279.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 721.517,00 0,00 721.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.517,00 0,00 0,00 721.517,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.439.000,00 0,00 2.439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.000,00 0,00 0,00 2.439.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.6.9.90 Otros 44.532,00 0,00 44.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.532,00 0,00 0,00 44.532,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 3.280,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 192.900,00 0,00 192.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.900,00 0,00 0,00 192.900,00
3.2.1 Papel 5.430,00 0,00 5.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.430,00 0,00 0,00 5.430,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.1 Hilados y Telas 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
3.3.2 Confecciones Textiles 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 92.400,00 0,00 92.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00
3.3.4 Calzados 52.500,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 62.720,00 0,00 62.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.720,00 0,00 0,00 62.720,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 65.400,00 0,00 65.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.400,00 0,00 0,00 65.400,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 487.900,00 0,00 487.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.900,00 0,00 0,00 487.900,00
3.4.6 Productos Metlicos 780.200,00 0,00 780.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.200,00 0,00 0,00 780.200,00
3.4.8 Herramientas Menores 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 56.874,00 0,00 56.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.874,00 0,00 0,00 56.874,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 56.894,00 0,00 56.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.894,00 0,00 0,00 56.894,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 22.600,00 0,00 22.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,00 0,00 0,00 22.600,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.940,00 0,00 1.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940,00 0,00 0,00 1.940,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.445.101,00 0,00 6.445.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.445.101,00 0,00 0,00 6.445.101,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 6.571,00 0,00 6.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,00 0,00 0,00 6.571,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 6.571,00 0,00 6.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,00 0,00 0,00 6.571,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 32.854,00 0,00 32.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.854,00 0,00 0,00 32.854,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 32.854,00 0,00 32.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.854,00 0,00 0,00 32.854,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 5.618,00 0,00 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,00 0,00 0,00 5.618,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 9.856,00 0,00 9.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.856,00 0,00 0,00 9.856,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 15.474,00 0,00 15.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.474,00 0,00 0,00 15.474,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total UE 46 UNIDAD DE PLAN EMPLEO 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

UE 47 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG CARAPARI

Cat. Prg. 10 0060 000 FOREST. DE ESPECIES MADERABLES NATIVAS 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.3.10 Consultora por Producto 281.422,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 281.422,00
Total Ent. Trf. 0000 . 281.422,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 281.422,00

Total Org. 220 Regalas 281.422,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 281.422,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 281.422,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 281.422,00

Total Cat. Prg. 10 FOREST. DE ESPECIES 281.422,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.422,00 0,00 0,00 281.422,00

Cat. Prg. 12 0000 004 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 18.792,00 0,00 18.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.792,00 0,00 0,00 18.792,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 234.550,00 0,00 234.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.550,00 0,00 0,00 234.550,00
1.1.4 Aguinaldos 118.841,00 0,00 118.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.841,00 0,00 0,00 118.841,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
1.1.7 Sueldos 1.172.748,00 0,00 1.172.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172.748,00 0,00 0,00 1.172.748,00
2.1.1 Comunicaciones 120.500,00 0,00 120.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.500,00 0,00 0,00 120.500,00
2.1.2 Energa Elctrica 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.1.3 Agua 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.4 Telefona 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.1.6 Internet y Otros 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 37.132,00 0,00 37.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.132,00 0,00 0,00 37.132,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.5 Seguros 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.3.4 Otros Alquileres 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 217.800,00 0,00 217.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.800,00 0,00 0,00 217.800,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.9 Servicios Manuales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.4 Calzados 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 32.800,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 29.200,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
3.4.7 Minerales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 52.130,00 0,00 52.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.130,00 0,00 0,00 52.130,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 55.800,00 0,00 55.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.800,00 0,00 0,00 55.800,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 93.000,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.415.393,00 0,00 3.415.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.415.393,00 0,00 0,00 3.415.393,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 28.522,00 0,00 28.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.522,00 0,00 0,00 28.522,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 28.522,00 0,00 28.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.522,00 0,00 0,00 28.522,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 142.609,00 0,00 142.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.609,00 0,00 0,00 142.609,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 142.609,00 0,00 142.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.609,00 0,00 0,00 142.609,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 24.386,00 0,00 24.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.386,00 0,00 0,00 24.386,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 42.783,00 0,00 42.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.783,00 0,00 0,00 42.783,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 67.169,00 0,00 67.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.169,00 0,00 0,00 67.169,00

Total Org. 220 Regalas 3.653.693,00 0,00 3.653.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.693,00 0,00 0,00 3.653.693,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.653.693,00 0,00 3.653.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.693,00 0,00 0,00 3.653.693,00

Total Cat. Prg. 12 SERVICIO DEPARTAMENTAL 3.653.693,00 0,00 3.653.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.693,00 0,00 0,00 3.653.693,00

Cat. Prg. 12 0055 000 INVEST. DEL CULTIVO DE LA STEVIA 2DA. SECC. CARAPARI
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 122.524,00 0,00 122.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.524,00 0,00 0,00 122.524,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.4 Calzados 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.903,00 0,00 7.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.903,00 0,00 0,00 7.903,00
Total Ent. Trf. 0000 . 173.927,00 0,00 173.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.927,00 0,00 0,00 173.927,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 12.252,00 0,00 12.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.252,00 0,00 0,00 12.252,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 12.252,00 0,00 12.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.252,00 0,00 0,00 12.252,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.095,00 0,00 2.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,00 0,00 0,00 2.095,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 3.676,00 0,00 3.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676,00 0,00 0,00 3.676,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 5.771,00 0,00 5.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.771,00 0,00 0,00 5.771,00

Total Org. 220 Regalas 194.400,00 0,00 194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.400,00 0,00 0,00 194.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 194.400,00 0,00 194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.400,00 0,00 0,00 194.400,00

Total Cat. Prg. 12 INVEST. DEL CULTIVO DE LA 194.400,00 0,00 194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.400,00 0,00 0,00 194.400,00

Cat. Prg. 12 0080 000 EQUIP. CENTRO DE INCUBACION POLLOS BEBE 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 13.480,00 0,00 13.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.480,00 0,00 0,00 13.480,00
3.4.6 Productos Metlicos 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 39.066,00 0,00 39.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.066,00 0,00 0,00 39.066,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 937.354,00 0,00 937.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.354,00 0,00 0,00 937.354,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 EQUIP. CENTRO DE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 12 0081 000 DESAR. DE LA PRODUCCION DE PATOS PEKIN EN LAS COM. GUARANIES 2DA. SECCION CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.1.2 Alimentos para Animales 241.000,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 241.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 469.800,00 0,00 469.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.800,00 0,00 0,00 469.800,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 214.200,00 0,00 214.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.200,00 0,00 0,00 214.200,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. DE LA PRODUCCION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 12 0392 000 IMPLEM. MANEJO DE GERMOPLASMA DE FRUTALES 2DA. SECC. GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 444.005,00 0,00 444.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.005,00 0,00 0,00 444.005,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.5 Publicidad 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 31.450,00 0,00 31.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.450,00 0,00 0,00 31.450,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 125.388,00 0,00 125.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.388,00 0,00 0,00 125.388,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.392.643,00 0,00 1.392.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392.643,00 0,00 0,00 1.392.643,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 8.880,00 0,00 8.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.880,00 0,00 0,00 8.880,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 8.880,00 0,00 8.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.880,00 0,00 0,00 8.880,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 44.400,00 0,00 44.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.400,00 0,00 0,00 44.400,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 44.400,00 0,00 44.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.400,00 0,00 0,00 44.400,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 7.592,00 0,00 7.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.592,00 0,00 0,00 7.592,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 13.320,00 0,00 13.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.320,00 0,00 0,00 13.320,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 20.912,00 0,00 20.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.912,00 0,00 0,00 20.912,00

Total Org. 220 Regalas 1.466.835,00 0,00 1.466.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.835,00 0,00 0,00 1.466.835,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.466.835,00 0,00 1.466.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.835,00 0,00 0,00 1.466.835,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. MANEJO DE 1.466.835,00 0,00 1.466.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.835,00 0,00 0,00 1.466.835,00

Cat. Prg. 12 0611 000 CONST. EMBALSES PARA MANEJO DE CUENCAS Y COSECHA DE AGUA - RIEGO DISTRITO IV CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

Total Org. 220 Regalas 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. EMBALSES PARA 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

Cat. Prg. 12 0613 000 CONST. DE EMBALSES P/MANEJO DE CUENCAS Y AGUA DE ESCORRENTIA EN EL DISTRITO II 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Total Org. 220 Regalas 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE EMBALSES 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Cat. Prg. 12 0614 000 CONST. DE EMBALSES PARA MANEJO DE CUENCAS Y AGUA DE ESCORRENTIA EN EL DISTRITO 6 CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00

Total Org. 220 Regalas 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE EMBALSES PARA 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00

Cat. Prg. 24 0051 000 INVEST. Y PRODUCCION DE FRUTILLA EN LA 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.001,00 0,00 1.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 0,00 0,00 1.001,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00
3.3.4 Calzados 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
3.4.6 Productos Metlicos 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.849,00 0,00 3.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849,00 0,00 0,00 3.849,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 131.780,00 0,00 131.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.780,00 0,00 0,00 131.780,00

Total Org. 220 Regalas 131.780,00 0,00 131.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.780,00 0,00 0,00 131.780,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 131.780,00 0,00 131.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.780,00 0,00 0,00 131.780,00

Total Cat. Prg. 24 INVEST. Y PRODUCCION DE 131.780,00 0,00 131.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.780,00 0,00 0,00 131.780,00

Cat. Prg. 24 0052 000 FOREST. Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL ALGARROBO EN DISTRITOS III Y IV DE LA 2DA. SECC. CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.5.9 Servicios Manuales 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 0,00 0,00 29.600,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00
3.2.1 Papel 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
3.3.3 Prendas de Vestir 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
3.3.4 Calzados 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 17.330,00 0,00 17.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.330,00 0,00 0,00 17.330,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.4.7 Minerales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 79.800,00 0,00 79.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,00 79.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 177.570,00 0,00 177.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.570,00 0,00 0,00 177.570,00

Total Org. 220 Regalas 177.570,00 0,00 177.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.570,00 0,00 0,00 177.570,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 177.570,00 0,00 177.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.570,00 0,00 0,00 177.570,00

Total Cat. Prg. 24 FOREST. Y 177.570,00 0,00 177.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.570,00 0,00 0,00 177.570,00

Cat. Prg. 24 0070 000 EQUIP. DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL SEDAG CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 24 EQUIP. DE MAQUINARIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 24 0071 000 IMPLEM. BASCULA PARA PESAJE DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 93.000,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.598,00 0,00 20.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.598,00 0,00 0,00 20.598,00
Total Ent. Trf. 0000 . 172.598,00 0,00 172.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.598,00 0,00 0,00 172.598,00

Total Org. 220 Regalas 172.598,00 0,00 172.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.598,00 0,00 0,00 172.598,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 172.598,00 0,00 172.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.598,00 0,00 0,00 172.598,00

Total Cat. Prg. 24 IMPLEM. BASCULA PARA 172.598,00 0,00 172.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.598,00 0,00 0,00 172.598,00

Cat. Prg. 24 0072 000 EQUIP. PARA COSECHA DE AGUA Y CONSERVACION DE SUELOS 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.1.6 Internet y Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.5 Seguros 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.1 Papel 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.3.4 Calzados 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 33.400,00 0,00 33.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.400,00 0,00 0,00 33.400,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 603.000,00 0,00 603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.000,00 0,00 0,00 603.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.6.3.20 Consultora de Linea 83.500,00 0,00 83.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.500,00 0,00 0,00 83.500,00
4.9.1 Activos Intangibles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 24 EQUIP. PARA COSECHA DE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 24 0117 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO DE INGENIOS PARA PRODUCCION DE AZUCAR INTEGRAL 2DA. SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 312.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 312.000,00

Total Org. 220 Regalas 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 312.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 312.000,00

Total Cat. Prg. 24 CONST. Y EQUIPAMIENTO DE 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 312.000,00

Cat. Prg. 24 0135 000 DESAR. Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE CAA DE AZUCAR EN LOS DISTRITO I Y VI CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.6.9.90 Otros 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 83.888,00 0,00 83.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.888,00 0,00 0,00 83.888,00
3.4.8 Herramientas Menores 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 60.300,00 0,00 60.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.300,00 0,00 0,00 60.300,00
Total Ent. Trf. 0000 . 238.148,00 0,00 238.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.148,00 0,00 0,00 238.148,00

Total Org. 220 Regalas 238.148,00 0,00 238.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.148,00 0,00 0,00 238.148,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 238.148,00 0,00 238.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.148,00 0,00 0,00 238.148,00

Total Cat. Prg. 24 DESAR. Y ASISTENCIA 238.148,00 0,00 238.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.148,00 0,00 0,00 238.148,00

Total UE 47 SERVICIO DEPARTAMENTAL 11.666.446,00 0,00 11.666.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.666.446,00 0,00 0,00 11.666.446,00

UE 48 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA CARAPARI

Cat. Prg. 43 0000 041 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.1.2 Energa Elctrica 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.1.3 Agua 144,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00
2.1.4 Telefona 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.6 Internet y Otros 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.5 Seguros 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 459.900,00 0,00 459.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.900,00 0,00 0,00 459.900,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.6.9.90 Otros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.3.4 Calzados 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 788.190,00 0,00 788.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788.190,00 0,00 0,00 788.190,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.7 Minerales 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 10.361,00 0,00 10.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.361,00 0,00 0,00 10.361,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
4.3.3.40 Equipo de Elevacin 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 7.756,00 0,00 7.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.756,00 0,00 0,00 7.756,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.507.851,00 0,00 4.507.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.507.851,00 0,00 0,00 4.507.851,00

Total Org. 220 Regalas 4.507.851,00 0,00 4.507.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.507.851,00 0,00 0,00 4.507.851,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.507.851,00 0,00 4.507.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.507.851,00 0,00 0,00 4.507.851,00

Total Cat. Prg. 43 SERVICIO DEPARTAMENTAL 4.507.851,00 0,00 4.507.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.507.851,00 0,00 0,00 4.507.851,00

Cat. Prg. 43 0260 000 CONST. DE OBRAS DE ARTE MENOR PARA LA RED VIAL DPTAL. 2DA. SECCION G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 726.852,00 0,00 726.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.852,00 0,00 0,00 726.852,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 158.004,00 0,00 158.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.004,00 0,00 0,00 158.004,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 19.561,00 0,00 19.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.561,00 0,00 0,00 19.561,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.4 Calzados 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.330,00 0,00 9.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.330,00 0,00 0,00 9.330,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
3.4.7 Minerales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.3.40 Equipo de Elevacin 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.460.747,00 0,00 2.460.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.747,00 0,00 0,00 2.460.747,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.538,00 0,00 14.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.538,00 0,00 0,00 14.538,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 14.538,00 0,00 14.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.538,00 0,00 0,00 14.538,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 72.686,00 0,00 72.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.686,00 0,00 0,00 72.686,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 72.686,00 0,00 72.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.686,00 0,00 0,00 72.686,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0999 Sector Privado
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.430,00 0,00 12.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.430,00 0,00 0,00 12.430,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.806,00 0,00 21.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.806,00 0,00 0,00 21.806,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 34.236,00 0,00 34.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.236,00 0,00 0,00 34.236,00

Total Org. 220 Regalas 2.582.207,00 0,00 2.582.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.582.207,00 0,00 0,00 2.582.207,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.582.207,00 0,00 2.582.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.582.207,00 0,00 0,00 2.582.207,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. DE OBRAS DE ARTE 2.582.207,00 0,00 2.582.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.582.207,00 0,00 0,00 2.582.207,00

Total UE 48 SERVICIO DEPARTAMENTAL 7.090.058,00 0,00 7.090.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.090.058,00 0,00 0,00 7.090.058,00

Total DA 11 GOBIERNO AUTONOMO 443.021.552,00 0,00 443.021.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.021.552,00 0,00 0,00 443.021.552,00

DA 12 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 2 SECCION PROVINCIA ARCE BERMEJO

UE 22 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 2 SECCION PROVINCIA ARCE BE

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 62.232,00 0,00 62.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.232,00 0,00 0,00 62.232,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 511.073,00 0,00 511.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.073,00 0,00 0,00 511.073,00
1.1.4 Aguinaldos 260.722,00 0,00 260.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.722,00 0,00 0,00 260.722,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 97.849,00 0,00 97.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.849,00 0,00 0,00 97.849,00
1.1.7 Sueldos 2.555.364,00 0,00 2.555.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555.364,00 0,00 0,00 2.555.364,00
1.2.1 Personal Eventual 712.795,00 0,00 712.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.795,00 0,00 0,00 712.795,00
2.1.1 Comunicaciones 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
2.1.2 Energa Elctrica 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00
2.1.3 Agua 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.4 Telefona 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.1.6 Internet y Otros 175.243,00 0,00 175.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.243,00 0,00 0,00 175.243,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 513.454,00 0,00 513.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.454,00 0,00 0,00 513.454,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 230.212,00 0,00 230.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.212,00 0,00 0,00 230.212,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.5 Publicidad 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.1 Papel 37.050,00 0,00 37.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.050,00 0,00 0,00 37.050,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 39.760,00 0,00 39.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.760,00 0,00 0,00 39.760,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.250,00 0,00 0,00 31.250,00
3.3.4 Calzados 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 50.920,00 0,00 50.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.920,00 0,00 0,00 50.920,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3.4.7 Minerales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 32.250,00 0,00 32.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.250,00 0,00 0,00 32.250,00
3.9.1 Material de Limpieza 31.131,00 0,00 31.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.131,00 0,00 0,00 31.131,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 368.154,00 0,00 368.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.154,00 0,00 0,00 368.154,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.996.909,00 0,00 8.996.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.996.909,00 0,00 0,00 8.996.909,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 76.829,00 0,00 76.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.829,00 0,00 0,00 76.829,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 76.829,00 0,00 76.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.829,00 0,00 0,00 76.829,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 384.146,00 0,00 384.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.146,00 0,00 0,00 384.146,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 384.146,00 0,00 384.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.146,00 0,00 0,00 384.146,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 65.689,00 0,00 65.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.689,00 0,00 0,00 65.689,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 115.244,00 0,00 115.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.244,00 0,00 0,00 115.244,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 180.933,00 0,00 180.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.933,00 0,00 0,00 180.933,00

Total Org. 220 Regalas 9.638.817,00 0,00 9.638.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.638.817,00 0,00 0,00 9.638.817,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.638.817,00 0,00 9.638.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.638.817,00 0,00 0,00 9.638.817,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 9.638.817,00 0,00 9.638.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.638.817,00 0,00 0,00 9.638.817,00

Cat. Prg. 10 0006 000 IMPLEM. Y MEJORAMIENTO GRANJA PISCICOLA - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 55.265,00 0,00 55.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.265,00 0,00 0,00 55.265,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.3 Agua 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.4 Telefona 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.1.6 Internet y Otros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.1 Papel 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.4 Calzados 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.6 Productos Metlicos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 640.765,00 0,00 640.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.765,00 0,00 0,00 640.765,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.105,00 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 1.105,00 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 5.527,00 0,00 5.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.527,00 0,00 0,00 5.527,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 5.527,00 0,00 5.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.527,00 0,00 0,00 5.527,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 0,00 945,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.658,00 0,00 1.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658,00 0,00 0,00 1.658,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 2.603,00 0,00 2.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,00 0,00 0,00 2.603,00

Total Org. 220 Regalas 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 10 IMPLEM. Y MEJORAMIENTO 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

Cat. Prg. 10 0010 000 CONST. EMBOVEDADO QUEBRADA EL CINCO BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. EMBOVEDADO 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00

Cat. Prg. 10 0011 000 CONST. DEFENSIVOS RIO TARIJA FASE IV 2DA SECC. BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS RIO 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Cat. Prg. 10 0012 000 CONST. DEFENSIVOS RIO BERMEJO FASE IV 2DA SECC. BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS RIO 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Cat. Prg. 10 0020 000 CONST. EMBOVEDADO QUEBRADAS CIUDAD DE BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. EMBOVEDADO 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 10 0025 000 MANEJO Y PRODUCCION DE HUMUS DE LOMBRIZ DE RESIDUOS ORGANICOS - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
2.2.5 Seguros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.030,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 2.030,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.1 Papel 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.4 Calzados 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 41.470,00 0,00 41.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.470,00 0,00 0,00 41.470,00
Total Ent. Trf. 0000 . 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Total Org. 220 Regalas 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Total Cat. Prg. 10 MANEJO Y PRODUCCION DE 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Cat. Prg. 10 0240 000 CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00

Total Org. 220 Regalas 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. OBRAS DE PROTEC. 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00

Cat. Prg. 11 0011 000 AMPL. SISTEMA ELECTRICO POTENCIA DE MEDIA TENSION - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. SISTEMA ELECTRICO 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

Cat. Prg. 11 0015 000 CONST. E IMPLEMENTACION GENERADORES DE ENERGIA ZONA PRODUCTIVA BERMEJO
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. E IMPLEMENTACION 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Cat. Prg. 11 0020 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. Y EQUIPAMIENTO 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Cat. Prg. 11 0063 000 AMPL. SIST. DE ELECT. RURA CANTONES ARROZALES FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. SIST. DE ELECT. RURA 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Cat. Prg. 12 0000 001 CODEFAUNA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 49.965,00 0,00 49.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.965,00 0,00 0,00 49.965,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.460,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00
3.1.2 Alimentos para Animales 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.1 Papel 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.975,00 0,00 2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.975,00 0,00 0,00 2.975,00
3.3.4 Calzados 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 107.910,00 0,00 107.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.910,00 0,00 0,00 107.910,00

Total Org. 220 Regalas 107.910,00 0,00 107.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.910,00 0,00 0,00 107.910,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 107.910,00 0,00 107.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.910,00 0,00 0,00 107.910,00

Total Cat. Prg. 12 CODEFAUNA 107.910,00 0,00 107.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.910,00 0,00 0,00 107.910,00

Cat. Prg. 12 0000 009 COMITE DE DESARROLLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 420,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.4 Telefona 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.6 Internet y Otros 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 10.908,00 0,00 10.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.908,00 0,00 0,00 10.908,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 58.500,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 2.297,00 0,00 2.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297,00 0,00 0,00 2.297,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 71.200,00 0,00 71.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.200,00 0,00 0,00 71.200,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.5.9 Servicios Manuales 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 17.480,00 0,00 17.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.480,00 0,00 0,00 17.480,00
3.2.1 Papel 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
3.9.1 Material de Limpieza 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.535,00 0,00 5.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.535,00 0,00 0,00 5.535,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 229.930,00 0,00 229.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.930,00 0,00 0,00 229.930,00

Total Org. 220 Regalas 229.930,00 0,00 229.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.930,00 0,00 0,00 229.930,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 229.930,00 0,00 229.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.930,00 0,00 0,00 229.930,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 12 COMITE DE DESARROLLO 229.930,00 0,00 229.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.930,00 0,00 0,00 229.930,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total Org. 220 Regalas 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Cat. Prg. 12 0026 000 APOYO FOM. A LA TRANSF Y COMERC DE CITRICOS BJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 10.861.703,00 0,00 10.861.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.861.703,00 0,00 0,00 10.861.703,00
Total Ent. Trf. 0000 . 18.861.703,00 0,00 18.861.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.861.703,00 0,00 0,00 18.861.703,00

Total Org. 220 Regalas 18.861.703,00 0,00 18.861.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.861.703,00 0,00 0,00 18.861.703,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 18.861.703,00 0,00 18.861.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.861.703,00 0,00 0,00 18.861.703,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO FOM. A LA TRANSF Y 18.861.703,00 0,00 18.861.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.861.703,00 0,00 0,00 18.861.703,00

Cat. Prg. 12 0036 000 INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Cat. Prg. 12 INSTAL. SERVICIOS 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Cat. Prg. 12 0037 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO ZONAS ALTAS, COMUN.SAN LUIS EL ANTA,QDA CHICA, COSTA RICA, ALTO CALAMA-BJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Cat. Prg. 12 0057 000 CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES CANTONES ARROZALES, CANDADITOS Y PORCELANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADOS Y 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

Cat. Prg. 12 0099 000 APOYO PRODUC. DE MIEL Y POLEN PARA LOS CANTONES DE ARROZALES Y CANDADITOS MUNICIPIO BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.4 Calzados 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.401.000,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 1.401.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.401.000,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 1.401.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.401.000,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 1.401.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO PRODUC. DE MIEL Y 1.401.000,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 1.401.000,00

Cat. Prg. 12 0401 000 CONST. E IMPLEMENTACION CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA AREA RURAL BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. E IMPLEMENTACION 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Cat. Prg. 12 0402 000 CONST. CENTROS DE PRODUCCION E IMPLEMENTACION PLANTINES DE CITRICOS - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 298.942,00 0,00 298.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.942,00 0,00 0,00 298.942,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
2.5.5 Publicidad 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 308.192,00 0,00 308.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.192,00 0,00 0,00 308.192,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 75.999,00 0,00 75.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.999,00 0,00 0,00 75.999,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.506.633,00 0,00 2.506.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506.633,00 0,00 0,00 2.506.633,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.979,00 0,00 5.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.979,00 0,00 0,00 5.979,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 5.979,00 0,00 5.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.979,00 0,00 0,00 5.979,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 29.894,00 0,00 29.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.894,00 0,00 0,00 29.894,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 29.894,00 0,00 29.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.894,00 0,00 0,00 29.894,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 5.112,00 0,00 5.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 8.968,00 0,00 8.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.968,00 0,00 0,00 8.968,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 14.080,00 0,00 14.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.080,00 0,00 0,00 14.080,00

Total Org. 220 Regalas 2.556.586,00 0,00 2.556.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556.586,00 0,00 0,00 2.556.586,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.556.586,00 0,00 2.556.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556.586,00 0,00 0,00 2.556.586,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 12 CONST. CENTROS DE 2.556.586,00 0,00 2.556.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556.586,00 0,00 0,00 2.556.586,00

Cat. Prg. 12 0403 000 EQUIP. PARA LA MECANIZACION DEL SECTOR AGRICOLA BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 EQUIP. PARA LA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 12 0440 000 IMPLEM. METODOLOGIAS SECTOR PRODUCTIVO HORTOFRUTICOLAS - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 164.000,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 355.500,00 0,00 355.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.500,00 0,00 0,00 355.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 336.666,00 0,00 336.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.666,00 0,00 0,00 336.666,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.032.666,00 0,00 3.032.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032.666,00 0,00 0,00 3.032.666,00

Total Org. 220 Regalas 3.032.666,00 0,00 3.032.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032.666,00 0,00 0,00 3.032.666,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.032.666,00 0,00 3.032.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032.666,00 0,00 0,00 3.032.666,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. METODOLOGIAS 3.032.666,00 0,00 3.032.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032.666,00 0,00 0,00 3.032.666,00

Cat. Prg. 12 0516 000 CONST. PRESA Y CONSERVACION QUEBRADA EL NUEVE 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.935.680,00 0,00 2.935.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935.680,00 0,00 0,00 2.935.680,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 264.320,00 0,00 264.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.320,00 0,00 0,00 264.320,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA Y 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

Cat. Prg. 12 0520 000 APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 2.870.852,00 0,00 2.870.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.852,00 0,00 0,00 2.870.852,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.5 Seguros 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
3.3.4 Calzados 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.371.552,00 0,00 4.371.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.371.552,00 0,00 0,00 4.371.552,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 57.417,00 0,00 57.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.417,00 0,00 0,00 57.417,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 57.417,00 0,00 57.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.417,00 0,00 0,00 57.417,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 287.085,00 0,00 287.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.085,00 0,00 0,00 287.085,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 287.085,00 0,00 287.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.085,00 0,00 0,00 287.085,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 49.092,00 0,00 49.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.092,00 0,00 0,00 49.092,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 86.126,00 0,00 86.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.126,00 0,00 0,00 86.126,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 135.218,00 0,00 135.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.218,00 0,00 0,00 135.218,00

Total Org. 220 Regalas 4.851.272,00 0,00 4.851.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.851.272,00 0,00 0,00 4.851.272,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.851.272,00 0,00 4.851.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.851.272,00 0,00 0,00 4.851.272,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A LA PRODUCCION 4.851.272,00 0,00 4.851.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.851.272,00 0,00 0,00 4.851.272,00

Cat. Prg. 12 0522 000 FORTAL. AL SECTOR FRUTICOLA 2DA SECC. BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
2.5.5 Publicidad 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.8.20 Consultores Individuales de Lnea 64.361,00 0,00 64.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.361,00 0,00 0,00 64.361,00
2.5.9 Servicios Manuales 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 112.639,00 0,00 112.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.639,00 0,00 0,00 112.639,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 494.000,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 494.000,00

Total Org. 220 Regalas 494.000,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 494.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 494.000,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 494.000,00

Total Cat. Prg. 12 FORTAL. AL SECTOR 494.000,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 0,00 0,00 494.000,00

Cat. Prg. 12 0524 000 FORTAL. AL CULTIVO UVA DE MESA SECCION BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.5 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.8.10 Consultoras por Producto 75.996,00 0,00 75.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.996,00 0,00 0,00 75.996,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 28.950,00 0,00 28.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.950,00 0,00 0,00 28.950,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 218.046,00 0,00 218.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.046,00 0,00 0,00 218.046,00

Total Org. 220 Regalas 218.046,00 0,00 218.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.046,00 0,00 0,00 218.046,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 218.046,00 0,00 218.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.046,00 0,00 0,00 218.046,00

Total Cat. Prg. 12 FORTAL. AL CULTIVO UVA 218.046,00 0,00 218.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.046,00 0,00 0,00 218.046,00

Cat. Prg. 12 0525 000 PRESER. DE SUELOS P/FINES AGRICOLAS SECCION BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
2.1.4 Telefona 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.1.6 Internet y Otros 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.8.20 Consultores Individuales de Lnea 316.800,00 0,00 316.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.800,00 0,00 0,00 316.800,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
3.3.3 Prendas de Vestir 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 433.000,00 0,00 433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.000,00 0,00 0,00 433.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 950.100,00 0,00 950.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.100,00 0,00 0,00 950.100,00

Total Org. 220 Regalas 950.100,00 0,00 950.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.100,00 0,00 0,00 950.100,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 950.100,00 0,00 950.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.100,00 0,00 0,00 950.100,00

Total Cat. Prg. 12 PRESER. DE SUELOS P/FINES 950.100,00 0,00 950.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.100,00 0,00 0,00 950.100,00

Cat. Prg. 12 0526 000 APOYO A LA PRODUCCION DE CAA DE AZUCAR SECCION BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.8.20 Consultores Individuales de Lnea 40.864,00 0,00 40.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.864,00 0,00 0,00 40.864,00
2.5.9 Servicios Manuales 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 329.864,00 0,00 329.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.864,00 0,00 0,00 329.864,00

Total Org. 220 Regalas 329.864,00 0,00 329.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.864,00 0,00 0,00 329.864,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 329.864,00 0,00 329.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.864,00 0,00 0,00 329.864,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A LA PRODUCCION 329.864,00 0,00 329.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.864,00 0,00 0,00 329.864,00

Cat. Prg. 13 0001 000 DIAGN. PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FABRICA DE ALCOHOL BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.8.10 Consultoras por Producto 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 13 DIAGN. PARA LA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 14 0030 000 CONST. PISTA ATLETICA SINTETICA - ESTADIUM FABIAN TINTYLAY BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. PISTA ATLETICA 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

Cat. Prg. 14 0040 000 CONST. E IMPLEM. 3 CENTROS POLICIALES AREA RURAL BERMEJO (CANDADO GRANDE, NARANJO DULCE Y SANTA ROSA)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. E IMPLEM. 3 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Cat. Prg. 14 0119 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL PROV. ARCE - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00 0,00 0,00 1.890.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. Y EQUIPAMIENTO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 14 0570 000 REPAR. INFRAESTRUCTURA CASA DE LA CULTURA - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 14 REPAR. INFRAESTRUCTURA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 15 0030 000 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNADO COLONIA JOSE MARIA LINARES - FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 15 CONST. OBRAS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 16 0020 000 FORTAL. AL COMANDO DE FRONTERA POLICIAL - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 16 FORTAL. AL COMANDO DE 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 23 0000 070 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.966,00 0,00 1.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966,00 0,00 0,00 1.966,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 117.278,00 0,00 117.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.278,00 0,00 0,00 117.278,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.5.9 Servicios Manuales 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
2.6.9.90 Otros 66.034,00 0,00 66.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.034,00 0,00 0,00 66.034,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.3.1 Hilados y Telas 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 297.278,00 0,00 297.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.278,00 0,00 0,00 297.278,00

Total Org. 220 Regalas 297.278,00 0,00 297.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.278,00 0,00 0,00 297.278,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 297.278,00 0,00 297.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.278,00 0,00 0,00 297.278,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO Y 297.278,00 0,00 297.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.278,00 0,00 0,00 297.278,00

Cat. Prg. 23 0000 071 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA 2DA SECC BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.1.3 Agua 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
2.1.4 Telefona 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.6 Internet y Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 76.590,00 0,00 76.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.590,00 0,00 0,00 76.590,00
2.5.5 Publicidad 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
2.6.9.90 Otros 33.460,00 0,00 33.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.460,00 0,00 0,00 33.460,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 4.004,00 0,00 4.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004,00 0,00 0,00 4.004,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.6 Productos Metlicos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 210.154,00 0,00 210.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.154,00 0,00 0,00 210.154,00

Total Org. 220 Regalas 210.154,00 0,00 210.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.154,00 0,00 0,00 210.154,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 210.154,00 0,00 210.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.154,00 0,00 0,00 210.154,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO A LA 210.154,00 0,00 210.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.154,00 0,00 0,00 210.154,00

Cat. Prg. 24 0000 078 APOYO A FERIAS ARTEZANALES Y AGROPECUARIAS 2DA SECC BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.5 Publicidad 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.6.9.90 Otros 166.000,00 0,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 549.000,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 549.000,00

Total Org. 220 Regalas 549.000,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 549.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 549.000,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 549.000,00

Total Cat. Prg. 24 APOYO A FERIAS 549.000,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 549.000,00

Cat. Prg. 24 0000 079 FORTALECIMIENTO A PEQUEAS UNIDADES PRODUCTIVAS 2 SECC. PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.5 Publicidad 35.950,00 0,00 35.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.950,00 0,00 0,00 35.950,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.9.90 Otros 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 59.500,00 0,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.6 Productos Metlicos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 769.950,00 0,00 769.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.950,00 0,00 0,00 769.950,00

Total Org. 220 Regalas 769.950,00 0,00 769.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.950,00 0,00 0,00 769.950,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 769.950,00 0,00 769.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.950,00 0,00 0,00 769.950,00

Total Cat. Prg. 24 FORTALECIMIENTO A 769.950,00 0,00 769.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.950,00 0,00 0,00 769.950,00

Cat. Prg. 24 0024 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE CHANCACA - REGION DE BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 145.746,00 0,00 145.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.746,00 0,00 0,00 145.746,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.345.746,00 0,00 3.345.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345.746,00 0,00 0,00 3.345.746,00

Total Org. 220 Regalas 3.345.746,00 0,00 3.345.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345.746,00 0,00 0,00 3.345.746,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.345.746,00 0,00 3.345.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345.746,00 0,00 0,00 3.345.746,00

Total Cat. Prg. 24 CONST. Y EQUIPAMIENTO 3.345.746,00 0,00 3.345.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345.746,00 0,00 0,00 3.345.746,00

Cat. Prg. 40 0000 047 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL HANTA VIRUS 2DA. SECC. PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.270.610,00 0,00 1.270.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.610,00 0,00 0,00 1.270.610,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 99.390,00 0,00 99.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.390,00 0,00 0,00 99.390,00
3.4.6 Productos Metlicos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 2.235.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 2.235.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 2.235.000,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 2.235.000,00

Cat. Prg. 40 0000 048 PROGRAMA DE PREVENSIN DE ENFERMEDADES OCACIONADAS POR EL CONSUMO

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.463.500,00 0,00 1.463.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.500,00 0,00 0,00 1.463.500,00

Total Org. 220 Regalas 1.463.500,00 0,00 1.463.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.500,00 0,00 0,00 1.463.500,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.463.500,00 0,00 1.463.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.500,00 0,00 0,00 1.463.500,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE PREVENSIN 1.463.500,00 0,00 1.463.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.500,00 0,00 0,00 1.463.500,00

Cat. Prg. 40 0000 049 PREVENSIN Y SALUD BUCAL AREA URBANA Y RURAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.1 Alquiler de Edificios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

Total Org. 220 Regalas 590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

Total Cat. Prg. 40 PREVENSIN Y SALUD 590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

Cat. Prg. 40 0037 000 ERRADIC. DEL DEMGUE MALARIA LESMANIASES, ANTA VIRUS BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 217.000,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 217.000,00

Total Org. 220 Regalas 217.000,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 217.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 217.000,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 217.000,00

Total Cat. Prg. 40 ERRADIC. DEL DEMGUE 217.000,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 217.000,00

Cat. Prg. 41 0038 000 CONST. INTERNADO PARA ESTUDIANTES DEL AREA RURAL BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.3.2 Confecciones Textiles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. INTERNADO PARA 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

Cat. Prg. 41 0039 000 CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO UNIV. JUAN MISAEL SARACHO CIUDAD DE BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CAMPUS 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00

Cat. Prg. 41 0040 000 CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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453

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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Total Org. 220 Regalas 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CAMPUS 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Cat. Prg. 41 0050 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Org. 220 Regalas 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. Y EQUIPAMIENTO 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Cat. Prg. 41 0057 000 CONST. Y EQUIP.CENTRO DE ACOGIMIENTO TERCERA EDAD BJO FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. Y EQUIP.CENTRO DE 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Cat. Prg. 42 0083 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Cat. Prg. 42 CONST. Y EQUIPAMIENTO 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Cat. Prg. 43 0007 000 MEJ. DE VIAS DE ACCESO ZONA PRODUC. COM. SAN LUIS EL ANTA BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. DE VIAS DE ACCESO 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Cat. Prg. 43 0081 000 CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00

Total Org. 220 Regalas 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00

Cat. Prg. 43 0095 000 REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAEROS BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 2.515.612,00 0,00 2.515.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515.612,00 0,00 0,00 2.515.612,00
2.1.4 Telefona 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.6 Internet y Otros 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.2.5 Seguros 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.3 Prendas de Vestir 69.120,00 0,00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.120,00 0,00 0,00 69.120,00
3.3.4 Calzados 48.600,00 0,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600,00 0,00 0,00 48.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.436.610,00 0,00 1.436.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.610,00 0,00 0,00 1.436.610,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 17.878,00 0,00 17.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.878,00 0,00 0,00 17.878,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 234.980,00 0,00 234.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.980,00 0,00 0,00 234.980,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 15.170,00 0,00 15.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.170,00 0,00 0,00 15.170,00
3.4.8 Herramientas Menores 14.958,00 0,00 14.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958,00 0,00 0,00 14.958,00
3.9.1 Material de Limpieza 9.470,00 0,00 9.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.470,00 0,00 0,00 9.470,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 17.460,00 0,00 17.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.460,00 0,00 0,00 17.460,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 5.001,00 0,00 5.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001,00 0,00 0,00 5.001,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.235.959,00 0,00 5.235.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.235.959,00 0,00 0,00 5.235.959,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 50.312,00 0,00 50.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.312,00 0,00 0,00 50.312,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 50.312,00 0,00 50.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.312,00 0,00 0,00 50.312,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 251.561,00 0,00 251.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.561,00 0,00 0,00 251.561,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 251.561,00 0,00 251.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.561,00 0,00 0,00 251.561,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0999 Sector Privado
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 43.017,00 0,00 43.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.017,00 0,00 0,00 43.017,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 75.468,00 0,00 75.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.468,00 0,00 0,00 75.468,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 118.485,00 0,00 118.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.485,00 0,00 0,00 118.485,00

Total Org. 220 Regalas 5.656.317,00 0,00 5.656.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.656.317,00 0,00 0,00 5.656.317,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.656.317,00 0,00 5.656.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.656.317,00 0,00 0,00 5.656.317,00

Total Cat. Prg. 43 REHAB. Y MANTENIMIENTO 5.656.317,00 0,00 5.656.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.656.317,00 0,00 0,00 5.656.317,00

Cat. Prg. 43 0128 000 CONST. TRAMO INTERCONEXION RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. TRAMO 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00

Cat. Prg. 43 0187 000 MEJ. ACCESO ZONA PRODUCTIVA CRUCE SANTA ROSA LA FLORIDA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. ACCESO ZONA 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Cat. Prg. 43 0188 000 CONST. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA EL TIGRE BUENA VISTA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. VIAS DE ACCESO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 43 0218 000 CONST. PAVIMENTO AVENIDA CIRCUNVALACION CIUDAD DE BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00

Cat. Prg. 43 0228 000 CONST. DIEZ PUENTES VEHICULARES,ZONAS PRODUCTIVAS CANTON ARROZALES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Total Org. 220 Regalas 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. DIEZ PUENTES 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

Cat. Prg. 43 0229 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO COLONIA LINARES PROV. ARCE - BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Cat. Prg. 43 0266 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA BERMEJO AEROPUERTO PROV. ARCE BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

Total Org. 220 Regalas 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

Cat. Prg. 43 0270 000 CONST. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CAMPANARIO - VILLANUEVA 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. VIAS DE ACCESO 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 43 0280 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO INTERCONEXION RUTA D 624 - BERMEJO - CARAPARI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Org. 220 Regalas 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Cat. Prg. 43 0400 000 MEJ. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CRUCE SANTA ROSA - VILLA NUEVA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 136.000,00 0,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.136.000,00 0,00 1.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.136.000,00 0,00 1.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.136.000,00 0,00 1.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. VIAS DE ACCESO ZONA 1.136.000,00 0,00 1.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00

Cat. Prg. 43 0431 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO TRAMO CAMPO GRANDE - NARANJITOS BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Cat. Prg. 43 0450 000 CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO BERMEJO - BALNEARIO EL CHORRO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 266.667,00 0,00 266.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.667,00 0,00 0,00 266.667,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 466.667,00 0,00 466.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.667,00 0,00 0,00 466.667,00

Total Org. 220 Regalas 466.667,00 0,00 466.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.667,00 0,00 0,00 466.667,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 466.667,00 0,00 466.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.667,00 0,00 0,00 466.667,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

Cat. Prg. 43 0700 000 CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00

Total Org. 220 Regalas 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTO 180 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00

Cat. Prg. 44 0000 046 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2DA SECC. BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 44 FORTALECIMIENTO AL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 39.064,00 0,00 39.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.064,00 0,00 0,00 39.064,00
2.5.5 Publicidad 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 539.064,00 0,00 539.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.064,00 0,00 0,00 539.064,00

Total Org. 220 Regalas 539.064,00 0,00 539.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.064,00 0,00 0,00 539.064,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 539.064,00 0,00 539.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.064,00 0,00 0,00 539.064,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.680,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00
2.5.9 Servicios Manuales 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.036,00 0,00 5.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036,00 0,00 0,00 5.036,00
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.620,00 0,00 4.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.620,00 0,00 0,00 4.620,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00
3.4.6 Productos Metlicos 3.085,00 0,00 3.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085,00 0,00 0,00 3.085,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,00 0,00 0,00 2.455,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 251.936,00 0,00 251.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.936,00 0,00 0,00 251.936,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 251.936,00 0,00 251.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.936,00 0,00 0,00 251.936,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 251.936,00 0,00 251.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.936,00 0,00 0,00 251.936,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 791.000,00 0,00 791.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.000,00 0,00 0,00 791.000,00

Cat. Prg. 96 0000 080 PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 143.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 242.000,00 0,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00 0,00 242.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.7 Minerales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00

Total Org. 220 Regalas 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00

Total Cat. Prg. 96 PREVENSION Y MITIGACION 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00

Cat. Prg. 96 0000 081 PROTECCION Y CONCERBACION DE RR.NN. Y MEDIO AMBIENTE BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 62.600,00 0,00 62.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.600,00 0,00 0,00 62.600,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 128.864,00 0,00 128.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.864,00 0,00 0,00 128.864,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 34.700,00 0,00 34.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700,00 0,00 0,00 34.700,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.4 Calzados 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 15.413,00 0,00 15.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.413,00 0,00 0,00 15.413,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.7 Minerales 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 366.827,00 0,00 366.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.827,00 0,00 0,00 366.827,00

Total Org. 220 Regalas 366.827,00 0,00 366.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.827,00 0,00 0,00 366.827,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 366.827,00 0,00 366.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.827,00 0,00 0,00 366.827,00

Total Cat. Prg. 96 PROTECCION Y 366.827,00 0,00 366.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.827,00 0,00 0,00 366.827,00

Cat. Prg. 96 0000 082 CONCERBACION Y PRESERVACION DE RR.NN. BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 21.400,00 0,00 21.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.400,00 0,00 0,00 21.400,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.2.1 Papel 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.3.4 Calzados 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.687,00 0,00 5.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.687,00 0,00 0,00 5.687,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 365.587,00 0,00 365.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.587,00 0,00 0,00 365.587,00

Total Org. 220 Regalas 365.587,00 0,00 365.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.587,00 0,00 0,00 365.587,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 365.587,00 0,00 365.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.587,00 0,00 0,00 365.587,00

Total Cat. Prg. 96 CONCERBACION Y 365.587,00 0,00 365.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.587,00 0,00 0,00 365.587,00

Cat. Prg. 98 0000 039 TRANSFERENCIAS POR LEY

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 908.405,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 908.405,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 908.405,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 908.405,00

Total Org. 220 Regalas 908.405,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 908.405,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 908.405,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 908.405,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS POR LEY 908.405,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.405,00 0,00 0,00 908.405,00

Total UE 22 GOBIERNO AUTONOMO 169.923.658,00 0,00 169.923.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.923.658,00 0,00 0,00 169.923.658,00

Total DA 12 GOBIERNO AUTONOMO 169.923.658,00 0,00 169.923.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.923.658,00 0,00 0,00 169.923.658,00

DA 13 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA AVILES YUNCHARA

UE 23 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA AVILES YUN

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 239.969,00 0,00 239.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.969,00 0,00 0,00 239.969,00
1.1.4 Aguinaldos 120.318,00 0,00 120.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.318,00 0,00 0,00 120.318,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 22.078,00 0,00 22.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.078,00 0,00 0,00 22.078,00
1.1.7 Sueldos 1.199.844,00 0,00 1.199.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.844,00 0,00 0,00 1.199.844,00
1.2.1 Personal Eventual 93.880,00 0,00 93.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.880,00 0,00 0,00 93.880,00
2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.1.3 Agua 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.4 Telefona 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.1.6 Internet y Otros 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.5 Seguros 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 67.650,00 0,00 67.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.650,00 0,00 0,00 67.650,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 137.650,00 0,00 137.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.650,00 0,00 0,00 137.650,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 35.477,00 0,00 35.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.477,00 0,00 0,00 35.477,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.4 Calzados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.927.866,00 0,00 2.927.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.927.866,00 0,00 0,00 2.927.866,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 30.754,00 0,00 30.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.754,00 0,00 0,00 30.754,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 30.754,00 0,00 30.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.754,00 0,00 0,00 30.754,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 153.769,00 0,00 153.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.769,00 0,00 0,00 153.769,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 153.769,00 0,00 153.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.769,00 0,00 0,00 153.769,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 26.295,00 0,00 26.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.295,00 0,00 0,00 26.295,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 46.131,00 0,00 46.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.131,00 0,00 0,00 46.131,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 72.426,00 0,00 72.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.426,00 0,00 0,00 72.426,00

Total Org. 220 Regalas 3.184.815,00 0,00 3.184.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.184.815,00 0,00 0,00 3.184.815,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.184.815,00 0,00 3.184.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.184.815,00 0,00 0,00 3.184.815,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 3.184.815,00 0,00 3.184.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.184.815,00 0,00 0,00 3.184.815,00

Cat. Prg. 11 0608 000 AMPL. ELECTRIFICACION RURAL 2DA. SECCION PROV. AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 12.395.133,00 0,00 12.395.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.395.133,00 0,00 0,00 12.395.133,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 545.574,00 0,00 545.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.574,00 0,00 0,00 545.574,00
Total Ent. Trf. 0000 . 12.940.707,00 0,00 12.940.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.940.707,00 0,00 0,00 12.940.707,00

Total Org. 220 Regalas 12.940.707,00 0,00 12.940.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.940.707,00 0,00 0,00 12.940.707,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 12.940.707,00 0,00 12.940.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.940.707,00 0,00 0,00 12.940.707,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. ELECTRIFICACION 12.940.707,00 0,00 12.940.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.940.707,00 0,00 0,00 12.940.707,00

Cat. Prg. 12 0000 009 COMITE DE DESARROLLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 48.600,00 0,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600,00 0,00 0,00 48.600,00
2.5.5 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.541,00 0,00 4.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541,00 0,00 0,00 4.541,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 148.941,00 0,00 148.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.941,00 0,00 0,00 148.941,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 148.941,00 0,00 148.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.941,00 0,00 0,00 148.941,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 148.941,00 0,00 148.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.941,00 0,00 0,00 148.941,00

Total Cat. Prg. 12 COMITE DE DESARROLLO 148.941,00 0,00 148.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.941,00 0,00 0,00 148.941,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00

Total Org. 220 Regalas 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00

Cat. Prg. 12 0073 000 MEJ. Y AMP. SISTEMAS DE RIEGO DISTRITO IV 2DA SECC. PROV. AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.627.477,00 0,00 3.627.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.627.477,00 0,00 0,00 3.627.477,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 188.574,00 0,00 188.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.574,00 0,00 0,00 188.574,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 145.099,00 0,00 145.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.099,00 0,00 0,00 145.099,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.961.150,00 0,00 3.961.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.961.150,00 0,00 0,00 3.961.150,00

Total Org. 220 Regalas 3.961.150,00 0,00 3.961.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.961.150,00 0,00 0,00 3.961.150,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.961.150,00 0,00 3.961.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.961.150,00 0,00 0,00 3.961.150,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y AMP. SISTEMAS DE 3.961.150,00 0,00 3.961.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.961.150,00 0,00 0,00 3.961.150,00

Cat. Prg. 12 0075 000 MEJ. Y AMPLIAC. SIST. DE RIEGO DISTR.5 QUEBRADA HONDA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.956.043,00 0,00 4.956.043,00 4.956.043,00 0,00 0,00 0,00 4.956.043,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 247.802,00 0,00 247.802,00 247.802,00 0,00 0,00 0,00 247.802,00 0,00 0,00 0,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 247.802,00 0,00 247.802,00 247.802,00 0,00 0,00 0,00 247.802,00 0,00 0,00 0,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.451.647,00 0,00 5.451.647,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00

Total Org. 220 Regalas 5.451.647,00 0,00 5.451.647,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.451.647,00 0,00 5.451.647,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y AMPLIAC. SIST. DE 5.451.647,00 0,00 5.451.647,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 12 0201 000 CONST. PRESA ZURITA 2DA. SECC. PROV. AVILES
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 394.566,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 394.566,00
Total Ent. Trf. 0000 . 394.566,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 394.566,00

Total Org. 220 Regalas 394.566,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 394.566,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 394.566,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 394.566,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA ZURITA 2DA. 394.566,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.566,00 0,00 0,00 394.566,00

Cat. Prg. 12 0240 000 CONST. Y EQUIP. INVERNADEROS COMUNALES 32 COM. 2DA SECC. PROV. AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 7.123.721,00 0,00 7.123.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.123.721,00 0,00 0,00 7.123.721,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 281.394,00 0,00 281.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.394,00 0,00 0,00 281.394,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.405.115,00 0,00 7.405.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.405.115,00 0,00 0,00 7.405.115,00

Total Org. 220 Regalas 7.405.115,00 0,00 7.405.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.405.115,00 0,00 0,00 7.405.115,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.405.115,00 0,00 7.405.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.405.115,00 0,00 0,00 7.405.115,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. Y EQUIP. 7.405.115,00 0,00 7.405.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.405.115,00 0,00 0,00 7.405.115,00

Cat. Prg. 12 0297 000 APOYO A LA PRODUCCION APICOLA 13 COMUNIDADES 2DA SEC. PROV.AVILEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 83.818,00 0,00 83.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.818,00 0,00 0,00 83.818,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 295.399,00 0,00 295.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.399,00 0,00 0,00 295.399,00
Total Ent. Trf. 0000 . 379.217,00 0,00 379.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.217,00 0,00 0,00 379.217,00

Total Org. 220 Regalas 379.217,00 0,00 379.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.217,00 0,00 0,00 379.217,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 379.217,00 0,00 379.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.217,00 0,00 0,00 379.217,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A LA PRODUCCION 379.217,00 0,00 379.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.217,00 0,00 0,00 379.217,00

Cat. Prg. 12 0441 000 CONST. Y AMP. INFRAESTRUCTURA PISCICOLA SEGUNDA SECCION PROVINCIA AVILEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.103.688,00 0,00 4.103.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.103.688,00 0,00 0,00 4.103.688,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 221.880,00 0,00 221.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.880,00 0,00 0,00 221.880,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 1.146.017,00 0,00 1.146.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.017,00 0,00 0,00 1.146.017,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.471.585,00 0,00 5.471.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.471.585,00 0,00 0,00 5.471.585,00

Total Org. 220 Regalas 5.471.585,00 0,00 5.471.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.471.585,00 0,00 0,00 5.471.585,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.471.585,00 0,00 5.471.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.471.585,00 0,00 0,00 5.471.585,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. Y AMP. 5.471.585,00 0,00 5.471.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.471.585,00 0,00 0,00 5.471.585,00

Cat. Prg. 12 0603 000 CAPAC. Y TRANSF.TEC.FRUTICOLA ECOLOGICA 8 COM.2 S. AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 1.550.568,00 0,00 1.550.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.568,00 0,00 0,00 1.550.568,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.700.568,00 0,00 1.700.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.568,00 0,00 0,00 1.700.568,00

Total Org. 220 Regalas 1.700.568,00 0,00 1.700.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.568,00 0,00 0,00 1.700.568,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.700.568,00 0,00 1.700.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.568,00 0,00 0,00 1.700.568,00

Total Cat. Prg. 12 CAPAC. Y TRANSF.TEC. 1.700.568,00 0,00 1.700.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.568,00 0,00 0,00 1.700.568,00

Cat. Prg. 14 0609 000 CONST. INFRAESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA SECCION YUNCHARA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 155.719,00 0,00 155.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.719,00 0,00 0,00 155.719,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 7.191,00 0,00 7.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.191,00 0,00 0,00 7.191,00
Total Ent. Trf. 0000 . 162.910,00 0,00 162.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.910,00 0,00 0,00 162.910,00

Total Org. 220 Regalas 162.910,00 0,00 162.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.910,00 0,00 0,00 162.910,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 162.910,00 0,00 162.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.910,00 0,00 0,00 162.910,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. INFRAESTRUCTURA 162.910,00 0,00 162.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.910,00 0,00 0,00 162.910,00

Cat. Prg. 23 0000 072 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DEPARATMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.4 Otros Alquileres 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.6.9.90 Otros 68.500,00 0,00 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.500,00 0,00 0,00 68.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.1 Papel 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 359.000,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 359.000,00

Total Org. 220 Regalas 359.000,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 359.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 359.000,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 359.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO Y 359.000,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 0,00 0,00 359.000,00

Cat. Prg. 23 0000 073 DESARROLLO DE FERIAS PRODUCTIVAS 2DA SECC PROV. AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 93.600,00 0,00 93.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.600,00 0,00 0,00 93.600,00
2.5.5 Publicidad 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 314.000,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00

Total Org. 220 Regalas 314.000,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 314.000,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00

Total Cat. Prg. 23 DESARROLLO DE FERIAS 314.000,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00

Cat. Prg. 43 0074 000 MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 598.715,00 0,00 598.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.715,00 0,00 0,00 598.715,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 31.833,00 0,00 31.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.833,00 0,00 0,00 31.833,00
Total Ent. Trf. 0000 . 630.548,00 0,00 630.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.548,00 0,00 0,00 630.548,00

Total Org. 220 Regalas 630.548,00 0,00 630.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.548,00 0,00 0,00 630.548,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 630.548,00 0,00 630.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.548,00 0,00 0,00 630.548,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y APERTURA CAMINO 630.548,00 0,00 630.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.548,00 0,00 0,00 630.548,00

Cat. Prg. 43 0174 000 MEJ. Y APERTURA CAMINO POZUELOS ABRA DE PULARIO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 627.613,00 0,00 627.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.613,00 0,00 0,00 627.613,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 23.501,00 0,00 23.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.501,00 0,00 0,00 23.501,00
Total Ent. Trf. 0000 . 651.114,00 0,00 651.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.114,00 0,00 0,00 651.114,00

Total Org. 220 Regalas 651.114,00 0,00 651.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.114,00 0,00 0,00 651.114,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 651.114,00 0,00 651.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.114,00 0,00 0,00 651.114,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y APERTURA CAMINO 651.114,00 0,00 651.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.114,00 0,00 0,00 651.114,00

Cat. Prg. 43 0194 000 CONST. CAMINO PUJSARA-YUTICANCHA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 8.697.298,00 0,00 8.697.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.697.298,00 0,00 0,00 8.697.298,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 634.401,00 0,00 634.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.401,00 0,00 0,00 634.401,00
Total Ent. Trf. 0000 . 9.331.699,00 0,00 9.331.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.331.699,00 0,00 0,00 9.331.699,00

Total Org. 220 Regalas 9.331.699,00 0,00 9.331.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.331.699,00 0,00 0,00 9.331.699,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.331.699,00 0,00 9.331.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.331.699,00 0,00 0,00 9.331.699,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO PUJSARA- 11.065.032,00 0,00 11.065.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.065.032,00 0,00 0,00 11.065.032,00

Cat. Prg. 43 0604 000 CONST. Y MEJ. CAMINO SAN LUIS DE PALQUI-EL PARRAL-VERDIGUERA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.102.762,00 0,00 1.102.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.762,00 0,00 0,00 1.102.762,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 47.880,00 0,00 47.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.880,00 0,00 0,00 47.880,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.150.642,00 0,00 1.150.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.642,00 0,00 0,00 1.150.642,00

Total Org. 220 Regalas 1.150.642,00 0,00 1.150.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.642,00 0,00 0,00 1.150.642,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.150.642,00 0,00 1.150.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.642,00 0,00 0,00 1.150.642,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. Y MEJ. CAMINO SAN 1.150.642,00 0,00 1.150.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.642,00 0,00 0,00 1.150.642,00

Cat. Prg. 43 0605 000 MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA 2DA. SECC.PROV. AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.601.184,00 0,00 1.601.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601.184,00 0,00 0,00 1.601.184,00
2.1.1 Comunicaciones 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.3 Agua 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.6 Internet y Otros 26.880,00 0,00 26.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.880,00 0,00 0,00 26.880,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.5 Seguros 499.992,00 0,00 499.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.992,00 0,00 0,00 499.992,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
2.5.9 Servicios Manuales 34.400,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00
2.6.9.90 Otros 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 611.925,00 0,00 611.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.925,00 0,00 0,00 611.925,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 6.876,00 0,00 6.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.876,00 0,00 0,00 6.876,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 690.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 55.002,00 0,00 55.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.002,00 0,00 0,00 55.002,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.961.959,00 0,00 4.961.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.961.959,00 0,00 0,00 4.961.959,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 32.023,00 0,00 32.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.023,00 0,00 0,00 32.023,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 32.023,00 0,00 32.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.023,00 0,00 0,00 32.023,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 160.118,00 0,00 160.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.118,00 0,00 0,00 160.118,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 160.118,00 0,00 160.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.118,00 0,00 0,00 160.118,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 27.380,00 0,00 27.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.380,00 0,00 0,00 27.380,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 48.035,00 0,00 48.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.035,00 0,00 0,00 48.035,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 75.415,00 0,00 75.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.415,00 0,00 0,00 75.415,00

Total Org. 220 Regalas 5.229.515,00 0,00 5.229.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.229.515,00 0,00 0,00 5.229.515,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.229.515,00 0,00 5.229.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.229.515,00 0,00 0,00 5.229.515,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. RED VIAL 5.229.515,00 0,00 5.229.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.229.515,00 0,00 0,00 5.229.515,00

Cat. Prg. 43 0606 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CHIRIMAYO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 222.239,00 0,00 222.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.239,00 0,00 0,00 222.239,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 13.298,00 0,00 13.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.298,00 0,00 0,00 13.298,00
Total Ent. Trf. 0000 . 235.537,00 0,00 235.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.537,00 0,00 0,00 235.537,00

Total Org. 220 Regalas 235.537,00 0,00 235.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.537,00 0,00 0,00 235.537,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 235.537,00 0,00 235.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.537,00 0,00 0,00 235.537,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 235.537,00 0,00 235.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.537,00 0,00 0,00 235.537,00

Cat. Prg. 43 0614 000 MEJ. Y CONSTRUCCION CAMINO ZURITA ASLOCA


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y CONSTRUCCION 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 43 0615 000 CONST. PUENTES VEHICULARES QDA HONDA Y QDA ROSARIO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Org. 220 Regalas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Cat. Prg. 43 0616 000 MEJ. CAMINO YUNCHARA TOJO CARRETAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 117.600,00
Total Ent. Trf. 0000 . 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 117.600,00

Total Org. 220 Regalas 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 117.600,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 117.600,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO YUNCHARA 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 117.600,00

Cat. Prg. 43 0677 000 MEJ. Y CONST. CAMINO CARAPARI SANTA BARBARA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Org. 220 Regalas 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y CONST. CAMINO 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Cat. Prg. 44 0041 000 CONST. ESTADIO CELEDONIO FARFAN 2DA. SECCION PROV. AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 396.021,00 0,00 396.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.021,00 0,00 0,00 396.021,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 13.251,00 0,00 13.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.251,00 0,00 0,00 13.251,00
Total Ent. Trf. 0000 . 409.272,00 0,00 409.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.272,00 0,00 0,00 409.272,00

Total Org. 220 Regalas 409.272,00 0,00 409.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.272,00 0,00 0,00 409.272,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 409.272,00 0,00 409.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.272,00 0,00 0,00 409.272,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. ESTADIO 409.272,00 0,00 409.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.272,00 0,00 0,00 409.272,00

Cat. Prg. 44 0266 000 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO ZONA ALTA DEPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.671.784,00 0,00 3.671.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.671.784,00 0,00 0,00 3.671.784,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 147.024,00 0,00 147.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.024,00 0,00 0,00 147.024,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.818.808,00 0,00 3.818.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.808,00 0,00 0,00 3.818.808,00

Total Org. 220 Regalas 3.818.808,00 0,00 3.818.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.808,00 0,00 0,00 3.818.808,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.818.808,00 0,00 3.818.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.808,00 0,00 0,00 3.818.808,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. COMPLEJO 3.818.808,00 0,00 3.818.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.808,00 0,00 0,00 3.818.808,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 92.500,00 0,00 92.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00
2.5.5 Publicidad 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.4 Calzados 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 695.500,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 695.500,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 695.500,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 695.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 695.500,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 695.500,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 695.500,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 695.500,00

Cat. Prg. 96 0000 080 PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.9.90 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 218.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 96 PREVENSION Y MITIGACION 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total UE 23 GOBIERNO AUTONOMO 68.732.789,00 0,00 68.732.789,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00 68.732.789,00 0,00 0,00 63.281.142,00

Total DA 13 GOBIERNO AUTONOMO 68.732.789,00 0,00 68.732.789,00 5.451.647,00 0,00 0,00 0,00 68.732.789,00 0,00 0,00 63.281.142,00

DA 14 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA MENDEZ EL PUENTE

UE 24 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA MENDEZ EL

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 16.980,00 0,00 16.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.980,00 0,00 0,00 16.980,00
1.1.4 Aguinaldos 117.158,00 0,00 117.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.158,00 0,00 0,00 117.158,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
1.1.7 Sueldos 1.388.916,00 0,00 1.388.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.916,00 0,00 0,00 1.388.916,00
1.2.1 Personal Eventual 455.760,00 0,00 455.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.760,00 0,00 0,00 455.760,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.1 Comunicaciones 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.2 Energa Elctrica 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.3 Agua 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.1.4 Telefona 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.6 Internet y Otros 146.040,00 0,00 146.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.040,00 0,00 0,00 146.040,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 18.918,00 0,00 18.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.918,00 0,00 0,00 18.918,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.5 Seguros 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 162.040,00 0,00 162.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.040,00 0,00 0,00 162.040,00
2.3.4 Otros Alquileres 22.860,00 0,00 22.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.860,00 0,00 0,00 22.860,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 219.421,00 0,00 219.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.421,00 0,00 0,00 219.421,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
2.5.5 Publicidad 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.6.9.90 Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.2.1 Papel 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 58.080,00 0,00 58.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.080,00 0,00 0,00 58.080,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.4 Calzados 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.9.1 Material de Limpieza 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 73.301,00 0,00 73.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.301,00 0,00 0,00 73.301,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.1.20 Equipo de Computacin 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.128.674,00 0,00 4.128.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.128.674,00 0,00 0,00 4.128.674,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 37.233,00 0,00 37.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.233,00 0,00 0,00 37.233,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 37.233,00 0,00 37.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.233,00 0,00 0,00 37.233,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 186.166,00 0,00 186.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.166,00 0,00 0,00 186.166,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 186.166,00 0,00 186.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.166,00 0,00 0,00 186.166,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 31.834,00 0,00 31.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.834,00 0,00 0,00 31.834,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 55.850,00 0,00 55.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.850,00 0,00 0,00 55.850,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 87.684,00 0,00 87.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.684,00 0,00 0,00 87.684,00

Total Org. 220 Regalas 4.439.757,00 0,00 4.439.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.757,00 0,00 0,00 4.439.757,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.439.757,00 0,00 4.439.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.757,00 0,00 0,00 4.439.757,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 4.439.757,00 0,00 4.439.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.757,00 0,00 0,00 4.439.757,00

Cat. Prg. 10 0003 000 CONST. DEFENSIVOS RIO SAN JUAN DEL ORO FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 96.842,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 96.842,00
Total Ent. Trf. 0000 . 96.842,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 96.842,00

Total Org. 220 Regalas 96.842,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 96.842,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 96.842,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 96.842,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS RIO 96.842,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.842,00 0,00 0,00 96.842,00

Cat. Prg. 10 0009 000 CONST. DEFENSIVOS DISTRITO ISCAYACHI FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 91.879,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 91.879,00
Total Ent. Trf. 0000 . 91.879,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 91.879,00

Total Org. 220 Regalas 91.879,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 91.879,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 91.879,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 91.879,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS 91.879,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.879,00 0,00 0,00 91.879,00

Cat. Prg. 10 0245 000 CONST. ATAJADOS CANTONES DE TOMAYAPO-PAICHO-ISCAYACHI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. ATAJADOS 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Cat. Prg. 10 0256 000 CONST. Y MEJORMIENTO ESTANQUES CANTON CURQUI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.247.558,00 0,00 2.247.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247.558,00 0,00 0,00 2.247.558,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 118.292,00 0,00 118.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.292,00 0,00 0,00 118.292,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.365.850,00 0,00 2.365.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365.850,00 0,00 0,00 2.365.850,00

Total Org. 220 Regalas 2.365.850,00 0,00 2.365.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365.850,00 0,00 0,00 2.365.850,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.365.850,00 0,00 2.365.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365.850,00 0,00 0,00 2.365.850,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. Y MEJORMIENTO 2.365.850,00 0,00 2.365.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365.850,00 0,00 0,00 2.365.850,00

Cat. Prg. 10 0613 000 CONST. DEFENSIVOS RIO SAN JUAN DEL ORO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS RIO 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Cat. Prg. 11 0610 000 AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 7.230.000,00 0,00 7.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.230.000,00 0,00 0,00 7.230.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. Y MEJ. 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Cat. Prg. 12 0000 009 COMITE DE DESARROLLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.1.2 Energa Elctrica 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.1.3 Agua 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00
2.1.4 Telefona 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 11.628,00 0,00 11.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.628,00 0,00 0,00 11.628,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 8.240,00 0,00 8.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.240,00 0,00 0,00 8.240,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 23.860,00 0,00 23.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.860,00 0,00 0,00 23.860,00
2.3.4 Otros Alquileres 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00
3.4.8 Herramientas Menores 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.372,00 0,00 2.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.372,00 0,00 0,00 2.372,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 182.740,00 0,00 182.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.740,00 0,00 0,00 182.740,00

Total Org. 220 Regalas 182.740,00 0,00 182.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.740,00 0,00 0,00 182.740,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 182.740,00 0,00 182.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.740,00 0,00 0,00 182.740,00

Total Cat. Prg. 12 COMITE DE DESARROLLO 182.740,00 0,00 182.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.740,00 0,00 0,00 182.740,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.4.7 Minerales 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 626.000,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 626.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 626.000,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 626.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 626.000,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 626.000,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 626.000,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.000,00 0,00 0,00 626.000,00

Cat. Prg. 12 0111 000 CONST. Y EQUIP. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2DA. SECC. PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. Y EQUIP. SISTEMA DE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 12 0115 000 CONST. POZOS SECTOR PRODUCTIVO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00

Total Org. 220 Regalas 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. POZOS SECTOR 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00

Cat. Prg. 12 0116 000 CONST. INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DISTRITO TOMAYAPO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 98.962,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 98.962,00
Total Ent. Trf. 0000 . 98.962,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 98.962,00

Total Org. 220 Regalas 98.962,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 98.962,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 98.962,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 98.962,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. INFRAESTRUCTURA 98.962,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.962,00 0,00 0,00 98.962,00

Cat. Prg. 12 0117 000 CONST. PISCIGRANJAS EN EL DISTRITO DE ISCAYACHI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Total Org. 220 Regalas 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PISCIGRANJAS EN EL 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0118 000 CONST. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO DISTRITO DE TOMAYAPO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Total Org. 220 Regalas 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMAS DE RIEGO 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Cat. Prg. 12 0119 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO INVERNADEROS COMUNALES 2DA. SECC. PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Total Org. 220 Regalas 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. Y EQUIPAMIENTO 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Cat. Prg. 12 0151 000 CONST. ESTANQUES PARA REFORESTACION COMUNIDAD SEPTAPAS EL PUENTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 570.000,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00

Total Org. 220 Regalas 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ESTANQUES PARA 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00

Cat. Prg. 12 0152 000 CONST. PRESA RIO CHICO TOMAYAPO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 99.999,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 99.999,00
Total Ent. Trf. 0000 . 99.999,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 99.999,00

Total Org. 220 Regalas 99.999,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 99.999,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 99.999,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 99.999,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA RIO CHICO 99.999,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 99.999,00

Cat. Prg. 12 0153 000 CONST. Y EQUIP. DE CENTROS EXPERIMENTALES AGROPECUARIOS DISTRITOS DE PAICHO Y TOMAYAPO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. Y EQUIP. DE 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

Cat. Prg. 12 0154 000 CONST. INFRAEST. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DISTRITO DE ISCAYACHI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 97.313,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 97.313,00
Total Ent. Trf. 0000 . 97.313,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 97.313,00

Total Org. 220 Regalas 97.313,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 97.313,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 97.313,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 97.313,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. INFRAEST. PARA 97.313,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.313,00 0,00 0,00 97.313,00

Cat. Prg. 12 0400 000 IMPLEM. DE CARPAS SOLARES EN EL CANTON DE ISCAYACHI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE CARPAS 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Cat. Prg. 12 0620 000 MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBISPO CHINCHILLA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 485.518,00 0,00 485.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.518,00 0,00 0,00 485.518,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 20.230,00 0,00 20.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.230,00 0,00 0,00 20.230,00
Total Ent. Trf. 0000 . 505.748,00 0,00 505.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.748,00 0,00 0,00 505.748,00

Total Org. 220 Regalas 505.748,00 0,00 505.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.748,00 0,00 0,00 505.748,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 505.748,00 0,00 505.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.748,00 0,00 0,00 505.748,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. INFRAESTRUCTURA 505.748,00 0,00 505.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.748,00 0,00 0,00 505.748,00

Cat. Prg. 12 0621 000 MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PAICHO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Total Org. 220 Regalas 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. INFRAESTRUCTURA 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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453

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0631 000 CONST. PRESA COMUNAL HUANCAR - PUCUPAMPA-S. FRANCISCO Y CHINCHILLA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA COMUNAL 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

Cat. Prg. 13 0019 000 CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 8.797.500,00 0,00 8.797.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797.500,00 0,00 0,00 8.797.500,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 517.500,00 0,00 517.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.500,00 0,00 0,00 517.500,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.038.234,00 0,00 1.038.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.234,00 0,00 0,00 1.038.234,00
Total Ent. Trf. 0000 . 10.353.234,00 0,00 10.353.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.353.234,00 0,00 0,00 10.353.234,00

Total Org. 220 Regalas 10.353.234,00 0,00 10.353.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.353.234,00 0,00 0,00 10.353.234,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 10.353.234,00 0,00 10.353.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.353.234,00 0,00 0,00 10.353.234,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. INFRAESTRUCTURA 10.353.234,00 0,00 10.353.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.353.234,00 0,00 0,00 10.353.234,00

Cat. Prg. 14 0050 000 CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. INFRAEST. 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Cat. Prg. 14 0150 000 CONST. INFRAESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA SECCION EL PUENTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. INFRAESTRUCTURA 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 23 0000 072 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DEPARATMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2.5.5 Publicidad 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.6.9.90 Otros 99.290,00 0,00 99.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.290,00 0,00 0,00 99.290,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 17.460,00 0,00 17.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.460,00 0,00 0,00 17.460,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.250,00 0,00 0,00 31.250,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

Total Org. 220 Regalas 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO Y 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

Cat. Prg. 23 0000 074 APOYO Y PORMOCION A FERIAS PRODUCTIVAS 2DA SECC EL PUENTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.6.9.90 Otros 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 55.500,00 0,00 55.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 79.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 233.000,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00

Total Org. 220 Regalas 233.000,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 233.000,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00

Total Cat. Prg. 23 APOYO Y PORMOCION A 233.000,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00

Cat. Prg. 24 0000 080 FORTALECIMIENTO AL MANEJO INTEGRAL Y SANIDAD AGROPECUARIA EN LA PROV. PUENTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 127.965,00 0,00 127.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.965,00 0,00 0,00 127.965,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.320,00 0,00 9.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00 0,00 0,00 9.320,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 218.900,00 0,00 218.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.900,00 0,00 0,00 218.900,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3.4.7 Minerales 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 23.150,00 0,00 23.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.150,00 0,00 0,00 23.150,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 29.925,00 0,00 29.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.925,00 0,00 0,00 29.925,00
Total Ent. Trf. 0000 . 485.260,00 0,00 485.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.260,00 0,00 0,00 485.260,00

Total Org. 220 Regalas 485.260,00 0,00 485.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.260,00 0,00 0,00 485.260,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 485.260,00 0,00 485.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.260,00 0,00 0,00 485.260,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 24 FORTALECIMIENTO AL 485.260,00 0,00 485.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.260,00 0,00 0,00 485.260,00

Cat. Prg. 43 0012 000 MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.278.000,00 0,00 1.278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.000,00 0,00 0,00 1.278.000,00
2.1.1 Comunicaciones 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.3 Agua 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.1.4 Telefona 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.1.6 Internet y Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.5 Seguros 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.436.160,00 0,00 1.436.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.160,00 0,00 0,00 1.436.160,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,00 0,00 0,00 566,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 570.720,00 0,00 570.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.720,00 0,00 0,00 570.720,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.786.446,00 0,00 4.786.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.786.446,00 0,00 0,00 4.786.446,00
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 25.560,00 0,00 25.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.560,00 0,00 0,00 25.560,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 25.560,00 0,00 25.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.560,00 0,00 0,00 25.560,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 127.800,00 0,00 127.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.800,00 0,00 0,00 127.800,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 127.800,00 0,00 127.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.800,00 0,00 0,00 127.800,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 21.854,00 0,00 21.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.854,00 0,00 0,00 21.854,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 38.340,00 0,00 38.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.340,00 0,00 0,00 38.340,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 60.194,00 0,00 60.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.194,00 0,00 0,00 60.194,00

Total Org. 220 Regalas 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. RED VIAL 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Cat. Prg. 43 0046 000 CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 0,00 0,00 22.400.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 25.400.000,00

Total Org. 220 Regalas 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 25.400.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 25.400.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO ASFALTADO 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 25.400.000,00

Cat. Prg. 43 0223 000 CONST. (APERT.) CAM.AGUA BUENA-PAMPARAYO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.882.000,00 0,00 1.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.000,00 0,00 0,00 1.882.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 90.407,00 0,00 90.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.407,00 0,00 0,00 90.407,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.972.407,00 0,00 1.972.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.407,00 0,00 0,00 1.972.407,00

Total Org. 220 Regalas 1.972.407,00 0,00 1.972.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.407,00 0,00 0,00 1.972.407,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.972.407,00 0,00 1.972.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.407,00 0,00 0,00 1.972.407,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. (APERT.) CAM.AGUA 1.972.407,00 0,00 1.972.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.407,00 0,00 0,00 1.972.407,00

Cat. Prg. 44 0001 000 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 44 CONST. COMPLEJO 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 489,00 0,00 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,00 0,00 0,00 489,00
2.2.6 Transporte de Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 36.450,00 0,00 36.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.450,00 0,00 0,00 36.450,00
2.5.5 Publicidad 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 248.750,00 0,00 248.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.750,00 0,00 0,00 248.750,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 11.900,00 0,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00
3.2.1 Papel 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 3.922,00 0,00 3.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.922,00 0,00 0,00 3.922,00
3.3.2 Confecciones Textiles 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 22.200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 52.850,00 0,00 52.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.850,00 0,00 0,00 52.850,00
3.3.4 Calzados 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 40.920,00 0,00 40.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.920,00 0,00 0,00 40.920,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 19.780,00 0,00 19.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.780,00 0,00 0,00 19.780,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 19.448,00 0,00 19.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.448,00 0,00 0,00 19.448,00
Total Ent. Trf. 0000 . 547.709,00 0,00 547.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.709,00 0,00 0,00 547.709,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 547.709,00 0,00 547.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.709,00 0,00 0,00 547.709,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 547.709,00 0,00 547.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.709,00 0,00 0,00 547.709,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 547.709,00 0,00 547.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.709,00 0,00 0,00 547.709,00

Cat. Prg. 96 0000 080 PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.645,00 0,00 20.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.645,00 0,00 0,00 20.645,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 353.500,00 0,00 353.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.500,00 0,00 0,00 353.500,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 126.110,00 0,00 126.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.110,00 0,00 0,00 126.110,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 33.520,00 0,00 33.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.520,00 0,00 0,00 33.520,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 222.000,00 0,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.000,00 0,00 0,00 222.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 51.500,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00 51.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.7 Minerales 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 16.725,00 0,00 16.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.725,00 0,00 0,00 16.725,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 96 PREVENSION Y MITIGACION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total UE 24 GOBIERNO AUTONOMO 97.727.700,00 0,00 97.727.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.727.700,00 0,00 0,00 97.727.700,00

Total DA 14 GOBIERNO AUTONOMO 97.727.700,00 0,00 97.727.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.727.700,00 0,00 0,00 97.727.700,00

DA 15 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 3 SECCION GRAN CHACO VILLAMONTES

UE 25 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 3 SECCION GRAN CHACO VILLAM

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 89.237,00 0,00 89.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.237,00 0,00 0,00 89.237,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 1.452.062,00 0,00 1.452.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.062,00 0,00 0,00 1.452.062,00
1.1.4 Aguinaldos 733.468,00 0,00 733.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733.468,00 0,00 0,00 733.468,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 220.159,00 0,00 220.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.159,00 0,00 0,00 220.159,00
1.1.7 Sueldos 7.260.312,00 0,00 7.260.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260.312,00 0,00 0,00 7.260.312,00
1.2.1 Personal Eventual 4.204.805,00 0,00 4.204.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.204.805,00 0,00 0,00 4.204.805,00
2.1.1 Comunicaciones 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
2.1.3 Agua 34.992,00 0,00 34.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.992,00 0,00 0,00 34.992,00
2.1.4 Telefona 153.600,00 0,00 153.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.600,00 0,00 0,00 153.600,00
2.1.5 Gas Domiciliario 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.6 Internet y Otros 249.997,00 0,00 249.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.997,00 0,00 0,00 249.997,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 69.900,00 0,00 69.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.900,00 0,00 0,00 69.900,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 55.440,00 0,00 55.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.440,00 0,00 0,00 55.440,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.2.5 Seguros 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 191.315,00 0,00 191.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.315,00 0,00 0,00 191.315,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 200.460,00 0,00 200.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.460,00 0,00 0,00 200.460,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 700.000,00 0,00 700.000,00 106.170,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 593.830,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 10.470,00 0,00 10.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.470,00 0,00 0,00 10.470,00
2.5.5 Publicidad 1.927.680,00 0,00 1.927.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927.680,00 0,00 0,00 1.927.680,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 87.637,00 0,00 87.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.637,00 0,00 0,00 87.637,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
2.5.9 Servicios Manuales 61.600,00 0,00 61.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.600,00 0,00 0,00 61.600,00
2.6.2 Gastos Judiciales 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00
2.6.9.90 Otros 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 88.320,00 0,00 88.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.320,00 0,00 0,00 88.320,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 63.600,00 0,00 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 0,00 0,00 63.600,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.2.1 Papel 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.3.4 Calzados 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 566.633,00 0,00 566.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.633,00 0,00 0,00 566.633,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00
3.4.7 Minerales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 399.996,00 0,00 399.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.996,00 0,00 0,00 399.996,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 79.992,00 0,00 79.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.992,00 0,00 0,00 79.992,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 421.992,00 0,00 421.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.992,00 0,00 0,00 421.992,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 567.000,00 0,00 567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 279.996,00 0,00 279.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.996,00 0,00 0,00 279.996,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 31.600,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 31.600,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
8.5.1 Tasas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
8.5.4 Multas 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 25.075.363,00 0,00 25.075.363,00 176.170,00 0,00 0,00 0,00 25.075.363,00 0,00 0,00 24.899.193,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 260.128,00 0,00 260.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.128,00 0,00 0,00 260.128,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 260.128,00 0,00 260.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.128,00 0,00 0,00 260.128,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 1.300.642,00 0,00 1.300.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.642,00 0,00 0,00 1.300.642,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 1.300.642,00 0,00 1.300.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.642,00 0,00 0,00 1.300.642,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 222.410,00 0,00 222.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.410,00 0,00 0,00 222.410,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 390.192,00 0,00 390.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.192,00 0,00 0,00 390.192,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 612.602,00 0,00 612.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.602,00 0,00 0,00 612.602,00

Total Org. 220 Regalas 27.248.735,00 0,00 27.248.735,00 176.170,00 0,00 0,00 0,00 27.248.735,00 0,00 0,00 27.072.565,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 27.248.735,00 0,00 27.248.735,00 176.170,00 0,00 0,00 0,00 27.248.735,00 0,00 0,00 27.072.565,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 27.248.735,00 0,00 27.248.735,00 176.170,00 0,00 0,00 0,00 27.248.735,00 0,00 0,00 27.072.565,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 10 0014 000 CONST. INUNDACIONES VILLA MONTES BARRIO BOLIVAR FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 883.185,00 0,00 883.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.185,00 0,00 0,00 883.185,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 44.207,00 0,00 44.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.207,00 0,00 0,00 44.207,00
Total Ent. Trf. 0000 . 927.392,00 0,00 927.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.392,00 0,00 0,00 927.392,00

Total Org. 220 Regalas 927.392,00 0,00 927.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.392,00 0,00 0,00 927.392,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 927.392,00 0,00 927.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.392,00 0,00 0,00 927.392,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. INUNDACIONES 927.392,00 0,00 927.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.392,00 0,00 0,00 927.392,00

Cat. Prg. 10 0015 000 CONST. INUNDACIONES VILLA MONTES BARRIO BOLIVAR FASE III

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 8.878.634,00 0,00 8.878.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.878.634,00 0,00 0,00 8.878.634,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 470.207,00 0,00 470.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.207,00 0,00 0,00 470.207,00
Total Ent. Trf. 0000 . 9.348.841,00 0,00 9.348.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348.841,00 0,00 0,00 9.348.841,00

Total Org. 220 Regalas 9.348.841,00 0,00 9.348.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348.841,00 0,00 0,00 9.348.841,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.348.841,00 0,00 9.348.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348.841,00 0,00 0,00 9.348.841,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. INUNDACIONES 9.348.841,00 0,00 9.348.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348.841,00 0,00 0,00 9.348.841,00

Cat. Prg. 10 0261 000 CONST. PRESA CAIGUAMI - CHIMEO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 13.231.007,00 0,00 13.231.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.231.007,00 0,00 0,00 13.231.007,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 661.550,00 0,00 661.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.550,00 0,00 0,00 661.550,00
Total Ent. Trf. 0000 . 13.892.557,00 0,00 13.892.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.557,00 0,00 0,00 13.892.557,00

Total Org. 220 Regalas 13.892.557,00 0,00 13.892.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.557,00 0,00 0,00 13.892.557,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 13.892.557,00 0,00 13.892.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.557,00 0,00 0,00 13.892.557,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. PRESA CAIGUAMI - 13.892.557,00 0,00 13.892.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.557,00 0,00 0,00 13.892.557,00

Cat. Prg. 10 0273 000 CONST. DEFENSIVOS PUESTO UNO KM UNO CAPIRENDITA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 10.615.590,00 0,00 10.615.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.615.590,00 0,00 0,00 10.615.590,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 530.780,00 0,00 530.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.780,00 0,00 0,00 530.780,00
Total Ent. Trf. 0000 . 11.146.370,00 0,00 11.146.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.146.370,00 0,00 0,00 11.146.370,00

Total Org. 220 Regalas 11.146.370,00 0,00 11.146.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.146.370,00 0,00 0,00 11.146.370,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 11.146.370,00 0,00 11.146.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.146.370,00 0,00 0,00 11.146.370,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS PUESTO 11.146.370,00 0,00 11.146.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.146.370,00 0,00 0,00 11.146.370,00

Cat. Prg. 11 0047 000 AMPL. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES DEL DISTRITO 6 Y 9 VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 365.402,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 365.402,00
Total Ent. Trf. 0000 . 365.402,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 365.402,00

Total Org. 220 Regalas 365.402,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 365.402,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 365.402,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 365.402,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. ELECTRIFICACION 365.402,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.402,00 0,00 0,00 365.402,00

Cat. Prg. 11 0050 000 CONST. ELECT.TRIFASICA IBIBO ESMERALDA HT BR 94

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 13.211.455,00 0,00 13.211.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.211.455,00 0,00 0,00 13.211.455,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 287.224,00 0,00 287.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.224,00 0,00 0,00 287.224,00
Total Ent. Trf. 0000 . 13.498.679,00 0,00 13.498.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.498.679,00 0,00 0,00 13.498.679,00

Total Org. 220 Regalas 13.498.679,00 0,00 13.498.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.498.679,00 0,00 0,00 13.498.679,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 13.498.679,00 0,00 13.498.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.498.679,00 0,00 0,00 13.498.679,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECT.TRIFASICA 13.498.679,00 0,00 13.498.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.498.679,00 0,00 0,00 13.498.679,00

Cat. Prg. 11 0051 000 MEJ. DEL TENDIDO ELCTRICO VILLA MONTES TIGUIPA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.648.833,00 0,00 1.648.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.833,00 0,00 0,00 1.648.833,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 82.329,00 0,00 82.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.329,00 0,00 0,00 82.329,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.731.162,00 0,00 1.731.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.162,00 0,00 0,00 1.731.162,00

Total Org. 220 Regalas 1.731.162,00 0,00 1.731.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.162,00 0,00 0,00 1.731.162,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.731.162,00 0,00 1.731.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.162,00 0,00 0,00 1.731.162,00

Total Cat. Prg. 11 MEJ. DEL TENDIDO 1.731.162,00 0,00 1.731.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.162,00 0,00 0,00 1.731.162,00

Cat. Prg. 11 0073 000 AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA RURAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 287.528,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 287.528,00
Total Ent. Trf. 0000 . 287.528,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 287.528,00

Total Org. 220 Regalas 287.528,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 287.528,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 287.528,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 287.528,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. DE ENERGIA 287.528,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.528,00 0,00 0,00 287.528,00

Cat. Prg. 11 0081 000 CONST. ELECTRIFICACION CON SIST. ALTERNATIVOS P/BOMBEO DE AGUA ZONA RURAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Org. 220 Regalas 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Cat. Prg. 11 0101 000 CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES EL 50 Y COTOTO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00

Cat. Prg. 11 0104 000 MEJ. DEL TENDIDO ELECTRICO VILLA MONTES CAPIRENDITA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 473.808,00 0,00 473.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.808,00 0,00 0,00 473.808,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 55.260,00 0,00 55.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.260,00 0,00 0,00 55.260,00
Total Ent. Trf. 0000 . 529.068,00 0,00 529.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.068,00 0,00 0,00 529.068,00

Total Org. 220 Regalas 529.068,00 0,00 529.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.068,00 0,00 0,00 529.068,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 529.068,00 0,00 529.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.068,00 0,00 0,00 529.068,00

Total Cat. Prg. 11 MEJ. DEL TENDIDO 529.068,00 0,00 529.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.068,00 0,00 0,00 529.068,00

Cat. Prg. 11 0105 000 IMPLEM. DE PANELES SOLARES AREA RURAL VILLA MONTES, FASE III

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 797.473,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 797.473,00
Total Ent. Trf. 0000 . 797.473,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 797.473,00

Total Org. 220 Regalas 797.473,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 797.473,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 797.473,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 797.473,00

Total Cat. Prg. 11 IMPLEM. DE PANELES 797.473,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.473,00 0,00 0,00 797.473,00

Cat. Prg. 11 0106 000 IMPLEM. DE ENERGIA ALTERNATIVA PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, GAS METANO Y BIOFERTILIZANTE VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 735.483,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 735.483,00
Total Ent. Trf. 0000 . 735.483,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 735.483,00

Total Org. 220 Regalas 735.483,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 735.483,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 735.483,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 735.483,00

Total Cat. Prg. 11 IMPLEM. DE ENERGIA 735.483,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.483,00 0,00 0,00 735.483,00

Cat. Prg. 11 0109 000 IMPLEM. DE ENERGIA ALTERNATIVA EOLICA IVYTU VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 2.480.400,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 2.480.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.480.400,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 2.480.400,00

Total Org. 220 Regalas 2.480.400,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 2.480.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.480.400,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 2.480.400,00

Total Cat. Prg. 11 IMPLEM. DE ENERGIA 2.480.400,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.400,00 0,00 0,00 2.480.400,00

Cat. Prg. 11 0120 000 CONST. CENTRAL TERMOELECTRICA DEFENSORES DEL CHACO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.303.141,00 0,00 4.303.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.303.141,00 0,00 0,00 4.303.141,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.303.141,00 0,00 4.303.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.303.141,00 0,00 0,00 4.303.141,00

Total Org. 220 Regalas 4.303.141,00 0,00 4.303.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.303.141,00 0,00 0,00 4.303.141,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 505.880,00 0,00 505.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.880,00 0,00 0,00 505.880,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 129.106,00 0,00 129.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.106,00 0,00 0,00 129.106,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 965.730,00 0,00 965.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.730,00 0,00 0,00 965.730,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.600.716,00 0,00 1.600.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.716,00 0,00 0,00 1.600.716,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.600.716,00 0,00 1.600.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.716,00 0,00 0,00 1.600.716,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.903.857,00 0,00 5.903.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.903.857,00 0,00 0,00 5.903.857,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. CENTRAL 5.903.857,00 0,00 5.903.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.903.857,00 0,00 0,00 5.903.857,00

Cat. Prg. 11 0131 000 CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LA COSTA, LA TRICOLOR Y LIMITAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 882.000,00

Total Org. 220 Regalas 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 882.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 882.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 882.000,00

Cat. Prg. 12 0000 001 CODEFAUNA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 4.110,00 0,00 4.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.110,00 0,00 0,00 4.110,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 42.530,00 0,00 42.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.530,00 0,00 0,00 42.530,00
1.1.4 Aguinaldos 21.608,00 0,00 21.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.608,00 0,00 0,00 21.608,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 8.155,00 0,00 8.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.155,00 0,00 0,00 8.155,00
1.1.7 Sueldos 212.652,00 0,00 212.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.652,00 0,00 0,00 212.652,00
1.2.1 Personal Eventual 400.500,00 0,00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.500,00 0,00 0,00 400.500,00
2.1.2 Energa Elctrica 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.1.4 Telefona 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.3.4 Calzados 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.511.855,00 0,00 1.511.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511.855,00 0,00 0,00 1.511.855,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 13.196,00 0,00 13.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.196,00 0,00 0,00 13.196,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 13.196,00 0,00 13.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.196,00 0,00 0,00 13.196,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 65.979,00 0,00 65.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.979,00 0,00 0,00 65.979,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 65.979,00 0,00 65.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.979,00 0,00 0,00 65.979,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.282,00 0,00 11.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.282,00 0,00 0,00 11.282,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 19.794,00 0,00 19.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.794,00 0,00 0,00 19.794,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 31.076,00 0,00 31.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.076,00 0,00 0,00 31.076,00

Total Org. 220 Regalas 1.622.106,00 0,00 1.622.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622.106,00 0,00 0,00 1.622.106,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 186.700,00 0,00 186.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.700,00 0,00 0,00 186.700,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 186.700,00 0,00 186.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.700,00 0,00 0,00 186.700,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.808.806,00 0,00 1.808.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.806,00 0,00 0,00 1.808.806,00

Total Cat. Prg. 12 CODEFAUNA 1.808.806,00 0,00 1.808.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.806,00 0,00 0,00 1.808.806,00

Cat. Prg. 12 0000 004 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 16.931,00 0,00 16.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.931,00 0,00 0,00 16.931,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 206.280,00 0,00 206.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.280,00 0,00 0,00 206.280,00
1.1.4 Aguinaldos 104.551,00 0,00 104.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.551,00 0,00 0,00 104.551,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 68.471,00 0,00 68.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.471,00 0,00 0,00 68.471,00
1.1.7 Sueldos 1.031.400,00 0,00 1.031.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.400,00 0,00 0,00 1.031.400,00
1.2.1 Personal Eventual 1.050.465,00 0,00 1.050.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.465,00 0,00 0,00 1.050.465,00
2.1.1 Comunicaciones 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 960,00
2.1.2 Energa Elctrica 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.1.4 Telefona 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.1.6 Internet y Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 117.500,00 0,00 117.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.500,00 0,00 0,00 117.500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.5 Seguros 9.880,00 0,00 9.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.880,00 0,00 0,00 9.880,00
2.2.6 Transporte de Personal 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 45.600,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 45.600,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.5 Publicidad 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 37.800,00 0,00 37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00 0,00 0,00 37.800,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.6.9.90 Otros 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 50.400,00
3.2.1 Papel 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.4 Calzados 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 27.600,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
3.4.6 Productos Metlicos 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.4.7 Minerales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.9.1 Material de Limpieza 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 24.400,00
8.5.1 Tasas 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.959.438,00 0,00 3.959.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.959.438,00 0,00 0,00 3.959.438,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 46.102,00 0,00 46.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.102,00 0,00 0,00 46.102,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 46.102,00 0,00 46.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.102,00 0,00 0,00 46.102,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 230.508,00 0,00 230.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.508,00 0,00 0,00 230.508,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 230.508,00 0,00 230.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.508,00 0,00 0,00 230.508,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 39.417,00 0,00 39.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.417,00 0,00 0,00 39.417,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 69.152,00 0,00 69.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.152,00 0,00 0,00 69.152,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 108.569,00 0,00 108.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.569,00 0,00 0,00 108.569,00

Total Org. 220 Regalas 4.344.617,00 0,00 4.344.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344.617,00 0,00 0,00 4.344.617,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 78.500,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 78.500,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 78.500,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 78.500,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.423.117,00 0,00 4.423.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.423.117,00 0,00 0,00 4.423.117,00

Total Cat. Prg. 12 SERVICIO DEPARTAMENTAL 4.423.117,00 0,00 4.423.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.423.117,00 0,00 0,00 4.423.117,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.2.10 Consultoras por Producto 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.3.3 Prendas de Vestir 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.433.400,00 0,00 8.433.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.433.400,00 0,00 0,00 8.433.400,00

Total Org. 220 Regalas 8.433.400,00 0,00 8.433.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.433.400,00 0,00 0,00 8.433.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.433.400,00 0,00 8.433.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.433.400,00 0,00 0,00 8.433.400,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 8.433.400,00 0,00 8.433.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.433.400,00 0,00 0,00 8.433.400,00

Cat. Prg. 12 0000 079 APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS 3RA SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.6 Internet y Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.9.90 Otros 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.044.000,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 1.044.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.044.000,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 1.044.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.044.000,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 1.044.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A FERIAS 1.044.000,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 1.044.000,00

Cat. Prg. 12 0000 080 APOYO E INCENTIVO A LA PRODUCION AGRICOLA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 3RA SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 31.240,00 0,00 31.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.240,00 0,00 0,00 31.240,00
3.4.8 Herramientas Menores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 557.240,00 0,00 557.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.240,00 0,00 0,00 557.240,00

Total Org. 220 Regalas 557.240,00 0,00 557.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.240,00 0,00 0,00 557.240,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 557.240,00 0,00 557.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.240,00 0,00 0,00 557.240,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO E INCENTIVO A LA 557.240,00 0,00 557.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.240,00 0,00 0,00 557.240,00

Cat. Prg. 12 0000 081 fFORTALECIMIENTO A PUEBLOS INDIGENAS DE LA 3RA SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.6 Internet y Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 245.000,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 641.500,00 0,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.500,00 0,00 0,00 641.500,00

Total Org. 220 Regalas 641.500,00 0,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.500,00 0,00 0,00 641.500,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 641.500,00 0,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.500,00 0,00 0,00 641.500,00

Total Cat. Prg. 12 fFORTALECIMIENTO A 641.500,00 0,00 641.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.500,00 0,00 0,00 641.500,00

Cat. Prg. 12 0000 082 APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTEZANIAS INDIGENAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 665.000,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00

Total Org. 220 Regalas 665.000,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 665.000,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A LA PRODUCCION Y 665.000,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00

Cat. Prg. 12 0000 083 DESARROLLO EMPRESARIAL Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO A LA 3RA SECC. G. CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.051.000,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 1.051.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.051.000,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 1.051.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.051.000,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 1.051.000,00

Total Cat. Prg. 12 DESARROLLO EMPRESARIAL 1.051.000,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 1.051.000,00

Cat. Prg. 12 0008 000 CONST. PRESA TENTAIHUATI-PIRITI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 649.491,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 649.491,00
Total Ent. Trf. 0000 . 649.491,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 649.491,00

Total Org. 220 Regalas 649.491,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 649.491,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 649.491,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 649.491,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA 649.491,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.491,00 0,00 0,00 649.491,00

Cat. Prg. 12 0248 000 CONST. POZOS PROFUNDOS PARA PRODUCCION AGROPECUARIA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 919.790,00 0,00 919.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919.790,00 0,00 0,00 919.790,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 26.782,00 0,00 26.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782,00 0,00 0,00 26.782,00
Total Ent. Trf. 0000 . 946.572,00 0,00 946.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.572,00 0,00 0,00 946.572,00

Total Org. 220 Regalas 946.572,00 0,00 946.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.572,00 0,00 0,00 946.572,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 946.572,00 0,00 946.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.572,00 0,00 0,00 946.572,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. POZOS PROFUNDOS 946.572,00 0,00 946.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.572,00 0,00 0,00 946.572,00

Cat. Prg. 12 0277 000 CONST. PRESA IPA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 720.993,00 0,00 720.993,00 176.398,10 0,00 0,00 0,00 720.993,00 0,00 0,00 544.594,90
Total Ent. Trf. 0000 . 720.993,00 0,00 720.993,00 176.398,10 0,00 0,00 0,00 720.993,00 0,00 0,00 544.594,90

Total Org. 220 Regalas 720.993,00 0,00 720.993,00 176.398,10 0,00 0,00 0,00 720.993,00 0,00 0,00 544.594,90

Total FTE 20 Recursos Especficos 720.993,00 0,00 720.993,00 176.398,10 0,00 0,00 0,00 720.993,00 0,00 0,00 544.594,90

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA IPA 720.993,00 0,00 720.993,00 176.398,10 0,00 0,00 0,00 720.993,00 0,00 0,00 544.594,90

Cat. Prg. 12 0299 000 HABIL. DE LAGUNAS AREA RURAL VILLA MONTES
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 90.300,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 90.300,00
Total Ent. Trf. 0000 . 90.300,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 90.300,00

Total Org. 220 Regalas 90.300,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 90.300,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 90.300,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 90.300,00

Total Cat. Prg. 12 HABIL. DE LAGUNAS AREA 90.300,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.300,00 0,00 0,00 90.300,00

Cat. Prg. 12 0350 000 CONST. PRESA TAMPINTA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 737.851,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 737.851,00
Total Ent. Trf. 0000 . 737.851,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 737.851,00

Total Org. 220 Regalas 737.851,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 737.851,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 737.851,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 737.851,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA TAMPINTA 737.851,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.851,00 0,00 0,00 737.851,00

Cat. Prg. 12 0365 000 CONST. PRESA IGUEMBE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 959.890,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 959.890,00
Total Ent. Trf. 0000 . 959.890,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 959.890,00

Total Org. 220 Regalas 959.890,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 959.890,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 959.890,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 959.890,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA IGUEMBE 959.890,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.890,00 0,00 0,00 959.890,00

Cat. Prg. 12 0366 000 CONST. PRESA LAGUNITAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00

Total Org. 220 Regalas 920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA LAGUNITAS 920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00

Cat. Prg. 12 0369 000 IMPLEM. PROGRAMA DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.040.700,00 0,00 1.040.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.700,00 0,00 0,00 1.040.700,00
2.1.1 Comunicaciones 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00
2.1.2 Energa Elctrica 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00
2.1.4 Telefona 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.6 Internet y Otros 6.192,00 0,00 6.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.192,00 0,00 0,00 6.192,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 14.380,00 0,00 14.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.380,00 0,00 0,00 14.380,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 275.270,00 0,00 275.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.270,00 0,00 0,00 275.270,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 101.740,00 0,00 101.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.740,00 0,00 0,00 101.740,00
2.2.5 Seguros 3.908,00 0,00 3.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.908,00 0,00 0,00 3.908,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 39.590,00 0,00 39.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.590,00 0,00 0,00 39.590,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00 4.270,00
2.5.5 Publicidad 117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.640,00 0,00 4.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640,00 0,00 0,00 4.640,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 37.099,00 0,00 37.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.099,00 0,00 0,00 37.099,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 63.700,00 0,00 63.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.700,00 0,00 0,00 63.700,00
3.1.2 Alimentos para Animales 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
3.2.1 Papel 6.210,00 0,00 6.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.210,00 0,00 0,00 6.210,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 190.200,00 0,00 190.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.200,00 0,00 0,00 190.200,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00
3.3.2 Confecciones Textiles 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 30.060,00 0,00 30.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.060,00 0,00 0,00 30.060,00
3.3.4 Calzados 30.660,00 0,00 30.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.660,00 0,00 0,00 30.660,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 118.225,00 0,00 118.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.225,00 0,00 0,00 118.225,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 861.250,00 0,00 861.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.250,00 0,00 0,00 861.250,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 35.900,00 0,00 35.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.900,00 0,00 0,00 35.900,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 13.600,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.4.8 Herramientas Menores 705,00 0,00 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 0,00 705,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.088,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00 1.088,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 58.783,00 0,00 58.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.783,00 0,00 0,00 58.783,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.360,00 0,00 10.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.360,00 0,00 0,00 10.360,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 105.400,00 0,00 105.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.400,00 0,00 0,00 105.400,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 685.000,00 0,00 685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 0,00 0,00 685.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 169.192,00 0,00 169.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.192,00 0,00 0,00 169.192,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 186.730,00 0,00 186.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.730,00 0,00 0,00 186.730,00
4.9.1 Activos Intangibles 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.708.372,00 0,00 4.708.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.708.372,00 0,00 0,00 4.708.372,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 20.814,00 0,00 20.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.814,00 0,00 0,00 20.814,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 20.814,00 0,00 20.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.814,00 0,00 0,00 20.814,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 104.070,00 0,00 104.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.070,00 0,00 0,00 104.070,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 104.070,00 0,00 104.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.070,00 0,00 0,00 104.070,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 17.796,00 0,00 17.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.796,00 0,00 0,00 17.796,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 31.221,00 0,00 31.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.221,00 0,00 0,00 31.221,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 49.017,00 0,00 49.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.017,00 0,00 0,00 49.017,00

Total Org. 220 Regalas 4.882.273,00 0,00 4.882.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.882.273,00 0,00 0,00 4.882.273,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.882.273,00 0,00 4.882.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.882.273,00 0,00 0,00 4.882.273,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROGRAMA DE 4.882.273,00 0,00 4.882.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.882.273,00 0,00 0,00 4.882.273,00

Cat. Prg. 12 0371 000 IMPLEM. PROGRAMA DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 217.200,00 0,00 217.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.200,00 0,00 0,00 217.200,00
2.1.1 Comunicaciones 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 24.840,00 0,00 24.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.840,00 0,00 0,00 24.840,00
2.1.3 Agua 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00
2.1.4 Telefona 48.120,00 0,00 48.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.120,00 0,00 0,00 48.120,00
2.1.6 Internet y Otros 43.812,00 0,00 43.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.812,00 0,00 0,00 43.812,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 58.700,00 0,00 58.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.700,00 0,00 0,00 58.700,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 22.788,00 0,00 22.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.788,00 0,00 0,00 22.788,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 23.660,00 0,00 23.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.660,00 0,00 0,00 23.660,00
2.2.5 Seguros 27.450,00 0,00 27.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.450,00 0,00 0,00 27.450,00
2.3.4 Otros Alquileres 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 32.350,00 0,00 32.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.350,00 0,00 0,00 32.350,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 2.120,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00
2.5.5 Publicidad 125.880,00 0,00 125.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.880,00 0,00 0,00 125.880,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 25.605,00 0,00 25.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.605,00 0,00 0,00 25.605,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 74.200,00 0,00 74.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.200,00 0,00 0,00 74.200,00
3.2.1 Papel 12.344,00 0,00 12.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.344,00 0,00 0,00 12.344,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 64.620,00 0,00 64.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.620,00 0,00 0,00 64.620,00
3.3.2 Confecciones Textiles 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00
3.3.4 Calzados 25.100,00 0,00 25.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.100,00 0,00 0,00 25.100,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 134.288,00 0,00 134.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.288,00 0,00 0,00 134.288,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 163.600,00 0,00 163.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.600,00 0,00 0,00 163.600,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 33.340,00 0,00 33.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.340,00 0,00 0,00 33.340,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 70.400,00 0,00 70.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.400,00 0,00 0,00 70.400,00
3.9.1 Material de Limpieza 20.872,00 0,00 20.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.872,00 0,00 0,00 20.872,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 30.600,00 0,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 44.757,00 0,00 44.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.757,00 0,00 0,00 44.757,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 30.240,00 0,00 30.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.240,00 0,00 0,00 30.240,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 41.115,00 0,00 41.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.115,00 0,00 0,00 41.115,00
4.9.1 Activos Intangibles 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.513.441,00 0,00 1.513.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.441,00 0,00 0,00 1.513.441,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 4.344,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 4.344,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 4.344,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 4.344,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 21.720,00 0,00 21.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.720,00 0,00 0,00 21.720,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 21.720,00 0,00 21.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.720,00 0,00 0,00 21.720,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 3.714,00 0,00 3.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.714,00 0,00 0,00 3.714,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 6.516,00 0,00 6.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.516,00 0,00 0,00 6.516,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 10.230,00 0,00 10.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.230,00 0,00 0,00 10.230,00

Total Org. 220 Regalas 1.549.735,00 0,00 1.549.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.735,00 0,00 0,00 1.549.735,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.549.735,00 0,00 1.549.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.735,00 0,00 0,00 1.549.735,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.549.735,00 0,00 1.549.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.735,00 0,00 0,00 1.549.735,00

Cat. Prg. 12 0372 000 IMPLEM. PROGRAMA DE CONTROL DE RABIA PARESCIANTE EN VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00
2.1.1 Comunicaciones 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00
2.1.4 Telefona 5.629,00 0,00 5.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.629,00 0,00 0,00 5.629,00
2.1.6 Internet y Otros 4.896,00 0,00 4.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.896,00 0,00 0,00 4.896,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 9.850,00 0,00 9.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,00 0,00 0,00 9.850,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
2.2.5 Seguros 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 0,00 930,00
2.5.5 Publicidad 12.100,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.340,00 0,00 8.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00
3.2.1 Papel 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
3.3.2 Confecciones Textiles 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
3.3.4 Calzados 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 53.856,00 0,00 53.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.856,00 0,00 0,00 53.856,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.150.480,00 0,00 1.150.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.480,00 0,00 0,00 1.150.480,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00
3.4.8 Herramientas Menores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.1 Material de Limpieza 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 77.700,00 0,00 77.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.700,00 0,00 0,00 77.700,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 25.315,00 0,00 25.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.315,00 0,00 0,00 25.315,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.365,00 0,00 3.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.365,00 0,00 0,00 3.365,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 338.500,00 0,00 338.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.500,00 0,00 0,00 338.500,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.5 Equipo de Comunicacin 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 16.470,00 0,00 16.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.470,00 0,00 0,00 16.470,00
4.9.1 Activos Intangibles 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.263.401,00 0,00 2.263.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263.401,00 0,00 0,00 2.263.401,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 5.045,00 0,00 5.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.045,00 0,00 0,00 5.045,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 8.850,00 0,00 8.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00 0,00 0,00 8.850,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 13.895,00 0,00 13.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.895,00 0,00 0,00 13.895,00

Total Org. 220 Regalas 2.312.696,00 0,00 2.312.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312.696,00 0,00 0,00 2.312.696,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.312.696,00 0,00 2.312.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312.696,00 0,00 0,00 2.312.696,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROGRAMA DE 2.312.696,00 0,00 2.312.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312.696,00 0,00 0,00 2.312.696,00

Cat. Prg. 12 0373 000 IMPLEM. PROGRAMA DE SANIDAD EN AVES DE TRASPATIO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00
2.5.5 Publicidad 103.005,00 0,00 103.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.005,00 0,00 0,00 103.005,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 34.200,00 0,00 34.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 154.095,00 0,00 154.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.095,00 0,00 0,00 154.095,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 458.300,00 0,00 458.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.300,00 0,00 0,00 458.300,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.778,00 0,00 1.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778,00 0,00 0,00 1.778,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 4.898,00 0,00 4.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.898,00 0,00 0,00 4.898,00

Total Org. 220 Regalas 475.678,00 0,00 475.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.678,00 0,00 0,00 475.678,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 475.678,00 0,00 475.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.678,00 0,00 0,00 475.678,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROGRAMA DE 475.678,00 0,00 475.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.678,00 0,00 0,00 475.678,00

Cat. Prg. 12 0374 000 IMPLEM. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
1.2.1 Personal Eventual 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00
2.5.5 Publicidad 103.005,00 0,00 103.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.005,00 0,00 0,00 103.005,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 34.200,00 0,00 34.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 154.095,00 0,00 154.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.095,00 0,00 0,00 154.095,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 29.454,00 0,00 29.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.454,00 0,00 0,00 29.454,00
Total Ent. Trf. 0000 . 469.754,00 0,00 469.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.754,00 0,00 0,00 469.754,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.778,00 0,00 1.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778,00 0,00 0,00 1.778,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 4.898,00 0,00 4.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.898,00 0,00 0,00 4.898,00

Total Org. 220 Regalas 487.132,00 0,00 487.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.132,00 0,00 0,00 487.132,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 487.132,00 0,00 487.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.132,00 0,00 0,00 487.132,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROGRAMA DE 487.132,00 0,00 487.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.132,00 0,00 0,00 487.132,00

Cat. Prg. 12 0431 000 CONST. DE EMBALSES DISTRITO - 11 AREA RURAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

Total Org. 220 Regalas 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE EMBALSES 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

Cat. Prg. 12 0501 000 EQUIP. Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE POZOS AREA RURAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.4.6 Productos Metlicos 148.564,00 0,00 148.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.564,00 0,00 0,00 148.564,00
3.4.8 Herramientas Menores 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 998.564,00 0,00 998.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.564,00 0,00 0,00 998.564,00

Total Org. 220 Regalas 998.564,00 0,00 998.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.564,00 0,00 0,00 998.564,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 998.564,00 0,00 998.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.564,00 0,00 0,00 998.564,00

Total Cat. Prg. 12 EQUIP. Y ACCESORIOS PARA 998.564,00 0,00 998.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.564,00 0,00 0,00 998.564,00

Cat. Prg. 12 0628 000 CONST. DE EMBALSES PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA REA RURAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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453

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
1.2.1 Personal Eventual 709.977,00 0,00 709.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.977,00 0,00 0,00 709.977,00
2.1.1 Comunicaciones 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00
2.1.4 Telefona 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.6 Internet y Otros 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 625,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.2.5 Seguros 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.5 Publicidad 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
2.5.9 Servicios Manuales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.2.1 Papel 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.640,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 425,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 6.422.085,00 0,00 6.422.085,00 6.422.085,00 0,00 0,00 0,00 6.422.085,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.303.897,00 0,00 8.303.897,00 6.922.085,00 0,00 0,00 0,00 8.303.897,00 0,00 0,00 1.381.812,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 70.998,00 0,00 70.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.998,00 0,00 0,00 70.998,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 70.998,00 0,00 70.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.998,00 0,00 0,00 70.998,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.141,00 0,00 12.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.141,00 0,00 0,00 12.141,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.299,00 0,00 21.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.299,00 0,00 0,00 21.299,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 33.440,00 0,00 33.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.440,00 0,00 0,00 33.440,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 8.422.535,00 0,00 8.422.535,00 6.922.085,00 0,00 0,00 0,00 8.422.535,00 0,00 0,00 1.500.450,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.422.535,00 0,00 8.422.535,00 6.922.085,00 0,00 0,00 0,00 8.422.535,00 0,00 0,00 1.500.450,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE EMBALSES PARA 8.422.535,00 0,00 8.422.535,00 6.922.085,00 0,00 0,00 0,00 8.422.535,00 0,00 0,00 1.500.450,00

Cat. Prg. 12 0701 000 CONST. PERFORACIN DE POZOS PROFUNDOS AREA RURAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.614.737,00 0,00 4.614.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.614.737,00 0,00 0,00 4.614.737,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 230.737,00 0,00 230.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.737,00 0,00 0,00 230.737,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.845.474,00 0,00 4.845.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845.474,00 0,00 0,00 4.845.474,00

Total Org. 220 Regalas 4.845.474,00 0,00 4.845.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845.474,00 0,00 0,00 4.845.474,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.845.474,00 0,00 4.845.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845.474,00 0,00 0,00 4.845.474,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PERFORACIN DE 4.845.474,00 0,00 4.845.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845.474,00 0,00 0,00 4.845.474,00

Cat. Prg. 13 0000 074 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00
2.1.3 Agua 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
2.6.9.90 Otros 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.4 Calzados 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 550.200,00 0,00 550.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.200,00 0,00 0,00 550.200,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.878.300,00 0,00 2.878.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.300,00 0,00 0,00 2.878.300,00

Total Org. 220 Regalas 2.878.300,00 0,00 2.878.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.300,00 0,00 0,00 2.878.300,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.878.300,00 0,00 2.878.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.300,00 0,00 0,00 2.878.300,00

Total Cat. Prg. 13 FORTALECIMIENTO Y 2.878.300,00 0,00 2.878.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.300,00 0,00 0,00 2.878.300,00

Cat. Prg. 13 0000 075 FORTALECIMIENTO A LA IDENTIDAD CULTURAL LINGUISTICO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.3 Agua 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.6.9.90 Otros 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 416.000,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 416.000,00

Total Org. 220 Regalas 416.000,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 416.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 416.000,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 416.000,00

Total Cat. Prg. 13 FORTALECIMIENTO A LA 416.000,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 416.000,00

Cat. Prg. 13 0045 000 RESTAU. REMODELACION Y AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO SOLANO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.894.961,00 0,00 1.894.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.894.961,00 0,00 0,00 1.894.961,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 190.298,00 0,00 190.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.298,00 0,00 0,00 190.298,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 2.085.259,00 0,00 2.085.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.259,00 0,00 0,00 2.085.259,00

Total Org. 220 Regalas 2.085.259,00 0,00 2.085.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.259,00 0,00 0,00 2.085.259,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.085.259,00 0,00 2.085.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.259,00 0,00 0,00 2.085.259,00

Total Cat. Prg. 13 RESTAU. REMODELACION Y 2.085.259,00 0,00 2.085.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.259,00 0,00 0,00 2.085.259,00

Cat. Prg. 13 0097 000 CONST. CIRCUITO TURISTICO DEFENSORES DEL CHACO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Org. 220 Regalas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. CIRCUITO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Cat. Prg. 13 0115 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO CIRCUITO TURISTICO RIO PILCOMAYO ,PEA COLORADA-SAN ANTONIO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.124.742,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 1.124.742,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.124.742,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 1.124.742,00

Total Org. 220 Regalas 1.124.742,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 1.124.742,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.124.742,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 1.124.742,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. Y EQUIPAMIENTO 1.124.742,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.742,00 0,00 0,00 1.124.742,00

Cat. Prg. 13 0116 000 CONST. PARQUE TEMATICO INTERACTIVO TURISTICO CULTURAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 499.398,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 499.398,00
Total Ent. Trf. 0000 . 499.398,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 499.398,00

Total Org. 220 Regalas 499.398,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 499.398,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 499.398,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 499.398,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. PARQUE TEMATICO 499.398,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.398,00 0,00 0,00 499.398,00

Cat. Prg. 14 0035 000 EQUIP. COMANDO FRONTERA POLICIAL UNID. RADIO PATRULLA 110- TRANSITO VILLA MONTES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 1.778.000,00 0,00 1.778.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778.000,00 0,00 0,00 1.778.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.198.000,00 0,00 2.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.000,00 0,00 0,00 2.198.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.198.000,00 0,00 2.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.000,00 0,00 0,00 2.198.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.198.000,00 0,00 2.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.000,00 0,00 0,00 2.198.000,00

Total Cat. Prg. 14 EQUIP. COMANDO 2.198.000,00 0,00 2.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.000,00 0,00 0,00 2.198.000,00

Cat. Prg. 14 0059 000 CONST. AMBIENTES PARA LA SECRETARA DEL AGUA Y ENERGA DEL GOBIERNO AUTNOMO REGIONAL VILLA MONTES
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 117.691,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 117.691,00
Total Ent. Trf. 0000 . 117.691,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 117.691,00

Total Org. 220 Regalas 117.691,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 117.691,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 117.691,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 117.691,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. AMBIENTES PARA LA 117.691,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.691,00 0,00 0,00 117.691,00

Cat. Prg. 14 0066 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAN ANTONIO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00
Total Ent. Trf. 0000 . 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total Org. 220 Regalas 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Cat. Prg. 14 0067 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA TARAIRI VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00
Total Ent. Trf. 0000 . 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total Org. 220 Regalas 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Cat. Prg. 14 0068 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA CAIGUA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00
Total Ent. Trf. 0000 . 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total Org. 220 Regalas 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Cat. Prg. 14 0069 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PALMAR GRANDE VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00
Total Ent. Trf. 0000 . 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total Org. 220 Regalas 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CENTRO DE 679.056,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.056,00 0,00 0,00 679.056,00

Cat. Prg. 14 0123 000 CONST. PARQUE INDUSTRIAL MODELO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.066.560,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 1.066.560,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.066.560,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 1.066.560,00

Total Org. 220 Regalas 1.066.560,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 1.066.560,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.066.560,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 1.066.560,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. PARQUE INDUSTRIAL 1.066.560,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.560,00 0,00 0,00 1.066.560,00

Cat. Prg. 14 0480 000 MEJ. DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS EXTERIORES PREDIOS GOBERNACION AUTONOMA REGIONAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 595.246,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 595.246,00
Total Ent. Trf. 0000 . 595.246,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 595.246,00

Total Org. 220 Regalas 595.246,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 595.246,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 595.246,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 595.246,00

Total Cat. Prg. 14 MEJ. DE INFRAESTRUCTURA 595.246,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.246,00 0,00 0,00 595.246,00

Cat. Prg. 14 0569 000 CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 7.026.593,00 0,00 7.026.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.026.593,00 0,00 0,00 7.026.593,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 210.798,00 0,00 210.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.798,00 0,00 0,00 210.798,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.237.391,00 0,00 7.237.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237.391,00 0,00 0,00 7.237.391,00

Total Org. 220 Regalas 7.237.391,00 0,00 7.237.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237.391,00 0,00 0,00 7.237.391,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.237.391,00 0,00 7.237.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237.391,00 0,00 0,00 7.237.391,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CASA DEL ADULTO 7.237.391,00 0,00 7.237.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237.391,00 0,00 0,00 7.237.391,00

Cat. Prg. 14 0611 000 CONST. E INFRAESTRUCTURA -CAMPAMENTOS SEDECA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.740.500,00 0,00 2.740.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.500,00 0,00 0,00 2.740.500,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 201.400,00 0,00 201.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.400,00 0,00 0,00 201.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.941.900,00 0,00 2.941.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941.900,00 0,00 0,00 2.941.900,00

Total Org. 220 Regalas 2.941.900,00 0,00 2.941.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941.900,00 0,00 0,00 2.941.900,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.941.900,00 0,00 2.941.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941.900,00 0,00 0,00 2.941.900,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. E 2.941.900,00 0,00 2.941.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941.900,00 0,00 0,00 2.941.900,00

Cat. Prg. 15 0009 000 REUBIC. OBRA DE TOMA ADUCCION Y TANQUE ALMAC. CAIGUA- TAHIGU

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.385.164,00 0,00 1.385.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.164,00 0,00 0,00 1.385.164,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 71.996,00 0,00 71.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.996,00 0,00 0,00 71.996,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.457.160,00 0,00 1.457.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.160,00 0,00 0,00 1.457.160,00

Total Org. 220 Regalas 1.457.160,00 0,00 1.457.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.160,00 0,00 0,00 1.457.160,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.457.160,00 0,00 1.457.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.160,00 0,00 0,00 1.457.160,00

Total Cat. Prg. 15 REUBIC. OBRA DE TOMA 1.457.160,00 0,00 1.457.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.160,00 0,00 0,00 1.457.160,00

Cat. Prg. 15 0049 000 DIAGN. Y ANLISIS DE LOS RECURSOS HDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRNEOS 3RA SECCIN VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 918.952,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 918.952,00
Total Ent. Trf. 0000 . 918.952,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 918.952,00

Total Org. 220 Regalas 918.952,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 918.952,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 918.952,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 918.952,00

Total Cat. Prg. 15 DIAGN. Y ANLISIS DE LOS 918.952,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.952,00 0,00 0,00 918.952,00

Cat. Prg. 16 0000 003 GOBERNABILIDAD CIUDADANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
2.1.2 Energa Elctrica 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00
2.1.3 Agua 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
2.1.4 Telefona 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.6 Internet y Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 42.800,00 0,00 42.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.800,00 0,00 0,00 42.800,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 909.600,00 0,00 909.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909.600,00 0,00 0,00 909.600,00

Total Org. 220 Regalas 909.600,00 0,00 909.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909.600,00 0,00 0,00 909.600,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 909.600,00 0,00 909.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909.600,00 0,00 0,00 909.600,00

Total Cat. Prg. 16 GOBERNABILIDAD 909.600,00 0,00 909.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909.600,00 0,00 0,00 909.600,00

Cat. Prg. 16 0000 082 PROMOCION DE LA COHECION SOCIAL E INSTITUCIONAL Y CONTR. DE LA AUTONOMIA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 88.600,00 0,00 88.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.600,00 0,00 0,00 88.600,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 883.600,00 0,00 883.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.600,00 0,00 0,00 883.600,00

Total Org. 220 Regalas 883.600,00 0,00 883.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.600,00 0,00 0,00 883.600,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 883.600,00 0,00 883.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.600,00 0,00 0,00 883.600,00

Total Cat. Prg. 16 PROMOCION DE LA 883.600,00 0,00 883.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.600,00 0,00 0,00 883.600,00

Cat. Prg. 16 0000 083 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DELOS JOVENES DE VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 25.800,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 205.800,00 0,00 205.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.800,00 0,00 0,00 205.800,00
2.5.5 Publicidad 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 165.355,00 0,00 165.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.355,00 0,00 0,00 165.355,00
3.2.1 Papel 25.148,00 0,00 25.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.148,00 0,00 0,00 25.148,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.523,00 0,00 3.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523,00 0,00 0,00 3.523,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 21.200,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 32.800,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 944.826,00 0,00 944.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.826,00 0,00 0,00 944.826,00

Total Org. 220 Regalas 944.826,00 0,00 944.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.826,00 0,00 0,00 944.826,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 944.826,00 0,00 944.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.826,00 0,00 0,00 944.826,00

Total Cat. Prg. 16 FORTALECIMIENTO Y 944.826,00 0,00 944.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.826,00 0,00 0,00 944.826,00

Cat. Prg. 16 0005 000 EQUIP. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.7 Capacitacin del Personal 101.300,00 0,00 101.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.300,00 0,00 0,00 101.300,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 75.626,00 0,00 75.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.626,00 0,00 0,00 75.626,00
Total Ent. Trf. 0000 . 176.926,00 0,00 176.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.926,00 0,00 0,00 176.926,00

Total Org. 220 Regalas 176.926,00 0,00 176.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.926,00 0,00 0,00 176.926,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 176.926,00 0,00 176.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.926,00 0,00 0,00 176.926,00

Total Cat. Prg. 16 EQUIP. FORTALECIMIENTO 176.926,00 0,00 176.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.926,00 0,00 0,00 176.926,00

Cat. Prg. 40 0000 044 BRIGADAS INTEGRALES DE VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.3 Agua 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.5 Gas Domiciliario 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.4 Textos de Enseanza 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 828.000,00 0,00 828.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.000,00 0,00 0,00 828.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 691.700,00 0,00 691.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.700,00 0,00 0,00 691.700,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.466.500,00 0,00 3.466.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.500,00 0,00 0,00 3.466.500,00

Total Org. 220 Regalas 3.466.500,00 0,00 3.466.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.500,00 0,00 0,00 3.466.500,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.466.500,00 0,00 3.466.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.500,00 0,00 0,00 3.466.500,00

Total Cat. Prg. 40 BRIGADAS INTEGRALES DE 3.466.500,00 0,00 3.466.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.500,00 0,00 0,00 3.466.500,00

Cat. Prg. 40 0000 053 PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 3.425.760,00 0,00 3.425.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.425.760,00 0,00 0,00 3.425.760,00
1.5.4 Otras Previsiones 98.209,00 0,00 98.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.209,00 0,00 0,00 98.209,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.523.969,00 0,00 3.523.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523.969,00 0,00 0,00 3.523.969,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 92.795,00 0,00 92.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.795,00 0,00 0,00 92.795,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 92.795,00 0,00 92.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.795,00 0,00 0,00 92.795,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 463.975,00 0,00 463.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.975,00 0,00 0,00 463.975,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 463.975,00 0,00 463.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.975,00 0,00 0,00 463.975,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 79.340,00 0,00 79.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.340,00 0,00 0,00 79.340,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 139.192,00 0,00 139.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.192,00 0,00 0,00 139.192,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 218.532,00 0,00 218.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.532,00 0,00 0,00 218.532,00

Total Org. 220 Regalas 4.299.271,00 0,00 4.299.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.299.271,00 0,00 0,00 4.299.271,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.299.271,00 0,00 4.299.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.299.271,00 0,00 0,00 4.299.271,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA 4.299.271,00 0,00 4.299.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.299.271,00 0,00 0,00 4.299.271,00

Cat. Prg. 40 0000 093 SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.021.500,00 0,00 3.021.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021.500,00 0,00 0,00 3.021.500,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 3.021.500,00 0,00 3.021.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021.500,00 0,00 0,00 3.021.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.021.500,00 0,00 3.021.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021.500,00 0,00 0,00 3.021.500,00

Total Cat. Prg. 40 SEGURO UNIVERSAL DE 3.021.500,00 0,00 3.021.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021.500,00 0,00 0,00 3.021.500,00

Cat. Prg. 40 0000 095 PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION VILLAMONTES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.453.400,00 0,00 2.453.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.400,00 0,00 0,00 2.453.400,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.453.400,00 0,00 2.453.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.400,00 0,00 0,00 2.453.400,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.453.400,00 0,00 2.453.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.400,00 0,00 0,00 2.453.400,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DE 2.453.400,00 0,00 2.453.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.400,00 0,00 0,00 2.453.400,00

Cat. Prg. 40 0032 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL NIOS,NIAS Y ADOLESCENTES VILLA MONTES
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 411.001,00 0,00 411.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.001,00 0,00 0,00 411.001,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.411.001,00 0,00 6.411.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.411.001,00 0,00 0,00 6.411.001,00

Total Org. 220 Regalas 6.411.001,00 0,00 6.411.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.411.001,00 0,00 0,00 6.411.001,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.411.001,00 0,00 6.411.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.411.001,00 0,00 0,00 6.411.001,00

Total Cat. Prg. 40 CONST. Y EQUIPAMIENTO 6.411.001,00 0,00 6.411.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.411.001,00 0,00 0,00 6.411.001,00

Cat. Prg. 40 0045 000 CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVALENTES VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 7.399.040,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 7.399.040,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.399.040,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 7.399.040,00

Total Org. 220 Regalas 7.399.040,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 7.399.040,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.399.040,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 7.399.040,00

Total Cat. Prg. 40 CONTROL Y VIGILANCIA DE 7.399.040,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.399.040,00 0,00 0,00 7.399.040,00

Cat. Prg. 41 0000 071 ESCUELA DE GESTION PUBLICA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 50.400,00
2.3.4 Otros Alquileres 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.5 Publicidad 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 28.600,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 125.160,00 0,00 125.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.160,00 0,00 0,00 125.160,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 599.960,00 0,00 599.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.960,00 0,00 0,00 599.960,00

Total Org. 220 Regalas 599.960,00 0,00 599.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.960,00 0,00 0,00 599.960,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 599.960,00 0,00 599.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.960,00 0,00 0,00 599.960,00

Total Cat. Prg. 41 ESCUELA DE GESTION 599.960,00 0,00 599.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.960,00 0,00 0,00 599.960,00

Cat. Prg. 41 0081 000 CONST. CASA DE LA MUJER VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.653.756,00 0,00 2.653.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653.756,00 0,00 0,00 2.653.756,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 149.274,00 0,00 149.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.274,00 0,00 0,00 149.274,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.803.030,00 0,00 2.803.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803.030,00 0,00 0,00 2.803.030,00

Total Org. 220 Regalas 2.803.030,00 0,00 2.803.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803.030,00 0,00 0,00 2.803.030,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.803.030,00 0,00 2.803.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803.030,00 0,00 0,00 2.803.030,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CASA DE LA MUJER 2.803.030,00 0,00 2.803.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803.030,00 0,00 0,00 2.803.030,00

Cat. Prg. 41 0181 000 CONST. CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE CAIGUA 3 SECC. PROVINCIA GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 83.975,00 0,00 83.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.975,00 0,00 0,00 83.975,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.883.975,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 2.883.975,00

Total Org. 220 Regalas 2.883.975,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 2.883.975,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.883.975,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 2.883.975,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CENTRO CULTURAL 2.883.975,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 2.883.975,00

Cat. Prg. 41 0185 000 CONST. POLITECNICO TIGUIPA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.196.005,00 0,00 4.196.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.196.005,00 0,00 0,00 4.196.005,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 125.881,00 0,00 125.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.881,00 0,00 0,00 125.881,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.321.886,00 0,00 4.321.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.321.886,00 0,00 0,00 4.321.886,00

Total Org. 220 Regalas 4.321.886,00 0,00 4.321.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.321.886,00 0,00 0,00 4.321.886,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.321.886,00 0,00 4.321.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.321.886,00 0,00 0,00 4.321.886,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. POLITECNICO 4.321.886,00 0,00 4.321.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.321.886,00 0,00 0,00 4.321.886,00

Cat. Prg. 41 0198 000 CONST. CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE TIGUIPA 3 SECC. PROVINCIA GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 83.975,00 0,00 83.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.975,00 0,00 0,00 83.975,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.883.975,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 2.883.975,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 2.883.975,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 2.883.975,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.883.975,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 2.883.975,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CENTRO CULTURAL 2.883.975,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.975,00 0,00 0,00 2.883.975,00

Cat. Prg. 41 0199 000 CONST. CENTRO CULTURAL DISTRITO IV VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 1.498.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 1.498.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 1.498.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. CENTRO CULTURAL 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 1.498.000,00

Cat. Prg. 42 0000 001 APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 4.598,00 0,00 4.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.598,00 0,00 0,00 4.598,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 57.312,00 0,00 57.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.312,00 0,00 0,00 57.312,00
1.1.4 Aguinaldos 29.039,00 0,00 29.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.039,00 0,00 0,00 29.039,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 9.782,00 0,00 9.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.782,00 0,00 0,00 9.782,00
1.1.7 Sueldos 286.560,00 0,00 286.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.560,00 0,00 0,00 286.560,00
1.2.1 Personal Eventual 382.389,00 0,00 382.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.389,00 0,00 0,00 382.389,00
2.1.2 Energa Elctrica 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.1.3 Agua 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.1.4 Telefona 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.1.5 Gas Domiciliario 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.6 Internet y Otros 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 28.400,00 0,00 28.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.400,00 0,00 0,00 28.400,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.2.1 Papel 9.250,00 0,00 9.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250,00 0,00 0,00 9.250,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,00 0,00 0,00 2.580,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.698,00 0,00 5.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,00 0,00 0,00 5.698,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 25.688,00 0,00 25.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.688,00 0,00 0,00 25.688,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.386.506,00 0,00 1.386.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386.506,00 0,00 0,00 1.386.506,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.617,00 0,00 14.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.617,00 0,00 0,00 14.617,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 14.617,00 0,00 14.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.617,00 0,00 0,00 14.617,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 73.086,00 0,00 73.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.086,00 0,00 0,00 73.086,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 73.086,00 0,00 73.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.086,00 0,00 0,00 73.086,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.498,00 0,00 12.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.498,00 0,00 0,00 12.498,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.926,00 0,00 21.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.926,00 0,00 0,00 21.926,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 34.424,00 0,00 34.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.424,00 0,00 0,00 34.424,00

Total Org. 220 Regalas 1.508.633,00 0,00 1.508.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508.633,00 0,00 0,00 1.508.633,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.508.633,00 0,00 1.508.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508.633,00 0,00 0,00 1.508.633,00

Total Cat. Prg. 42 APOYO AL SERVICIO 1.508.633,00 0,00 1.508.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508.633,00 0,00 0,00 1.508.633,00

Cat. Prg. 42 0000 045 APOYO AL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 22.200,00
2.1.3 Agua 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00
2.1.4 Telefona 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840,00 0,00 0,00 3.840,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 656.100,00 0,00 656.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.100,00 0,00 0,00 656.100,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 101.600,00 0,00 101.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.600,00 0,00 0,00 101.600,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 54.400,00 0,00 54.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.400,00 0,00 0,00 54.400,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 6.287.000,00 0,00 6.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.287.000,00 0,00 0,00 6.287.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.1 Papel 13.240,00 0,00 13.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.240,00 0,00 0,00 13.240,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 33.920,00 0,00 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.920,00 0,00 0,00 33.920,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 25.300,00 0,00 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 0,00 0,00 25.300,00
3.3.3 Prendas de Vestir 51.500,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00 51.500,00
3.3.4 Calzados 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.115.300,00 0,00 8.115.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115.300,00 0,00 0,00 8.115.300,00

Total Org. 220 Regalas 8.115.300,00 0,00 8.115.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115.300,00 0,00 0,00 8.115.300,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.115.300,00 0,00 8.115.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115.300,00 0,00 0,00 8.115.300,00

Total Cat. Prg. 42 APOYO AL PROGRAMA DE 8.115.300,00 0,00 8.115.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115.300,00 0,00 0,00 8.115.300,00

Cat. Prg. 43 0165 000 AMPL. AEROPUERTO RAFAEL PAVON VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.299.909,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 1.299.909,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.299.909,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 1.299.909,00

Total Org. 220 Regalas 1.299.909,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 1.299.909,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.299.909,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 1.299.909,00

Total Cat. Prg. 43 AMPL. AEROPUERTO RAFAEL 1.299.909,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.909,00 0,00 0,00 1.299.909,00

Cat. Prg. 43 0277 000 CONST. PAVIMENTADO CAMINO VILLA MONTES -ISIRI

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 41.221.994,00 0,00 41.221.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.221.994,00 0,00 0,00 41.221.994,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.139.462,00 0,00 1.139.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.462,00 0,00 0,00 1.139.462,00
Total Ent. Trf. 0000 . 45.361.456,00 0,00 45.361.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.361.456,00 0,00 0,00 45.361.456,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 45.361.456,00 0,00 45.361.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.361.456,00 0,00 0,00 45.361.456,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 45.361.456,00 0,00 45.361.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.361.456,00 0,00 0,00 45.361.456,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 303.448,00 0,00 303.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.448,00 0,00 0,00 303.448,00
Total Ent. Trf. 0000 . 303.448,00 0,00 303.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.448,00 0,00 0,00 303.448,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 303.448,00 0,00 303.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.448,00 0,00 0,00 303.448,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 303.448,00 0,00 303.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.448,00 0,00 0,00 303.448,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTADO 45.664.904,00 0,00 45.664.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.664.904,00 0,00 0,00 45.664.904,00

Cat. Prg. 43 0281 000 CONST. PUENTE VEHICULAR ESMERALDA - VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 44 0000 042 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ADEPORTES VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 445.000,00 0,00 445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 776.628,00 0,00 776.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.628,00 0,00 0,00 776.628,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.6.9.90 Otros 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.634.628,00 0,00 5.634.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634.628,00 0,00 0,00 5.634.628,00

Total Org. 220 Regalas 5.634.628,00 0,00 5.634.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634.628,00 0,00 0,00 5.634.628,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.634.628,00 0,00 5.634.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634.628,00 0,00 0,00 5.634.628,00

Total Cat. Prg. 44 PROGRAMA 5.634.628,00 0,00 5.634.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634.628,00 0,00 0,00 5.634.628,00

Cat. Prg. 44 0000 044 CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA

FTE 20 Recursos Especficos


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 910.008,00 0,00 910.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.008,00 0,00 0,00 910.008,00
2.5.5 Publicidad 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 554.400,00 0,00 554.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.400,00 0,00 0,00 554.400,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 184.400,00 0,00 184.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.400,00 0,00 0,00 184.400,00
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 241.200,00 0,00 241.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.200,00 0,00 0,00 241.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 18.480,00 0,00 18.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 458.500,00 0,00 458.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.500,00 0,00 0,00 458.500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.659.988,00 0,00 2.659.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.988,00 0,00 0,00 2.659.988,00

Total Org. 220 Regalas 2.659.988,00 0,00 2.659.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.988,00 0,00 0,00 2.659.988,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.659.988,00 0,00 2.659.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.988,00 0,00 0,00 2.659.988,00

Total Cat. Prg. 44 CENTRO DE FORMACION 2.659.988,00 0,00 2.659.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.988,00 0,00 0,00 2.659.988,00

Cat. Prg. 44 0186 000 CONST. POLIGIMNASIO DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 8.523.657,00 0,00 8.523.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.523.657,00 0,00 0,00 8.523.657,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 569.004,00 0,00 569.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.004,00 0,00 0,00 569.004,00
Total Ent. Trf. 0000 . 9.092.661,00 0,00 9.092.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.092.661,00 0,00 0,00 9.092.661,00

Total Org. 220 Regalas 9.092.661,00 0,00 9.092.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.092.661,00 0,00 0,00 9.092.661,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.092.661,00 0,00 9.092.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.092.661,00 0,00 0,00 9.092.661,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. POLIGIMNASIO 9.092.661,00 0,00 9.092.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.092.661,00 0,00 0,00 9.092.661,00

Cat. Prg. 44 0267 000 CONST. CENTRO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 8.320.000,00

Total Org. 220 Regalas 8.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 8.320.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 8.320.000,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. CENTRO DEPORTIVO 8.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 8.320.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.6 Transporte de Personal 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 138.000,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00
2.5.5 Publicidad 84.107,00 0,00 84.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.107,00 0,00 0,00 84.107,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 16.160,00 0,00 16.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.160,00 0,00 0,00 16.160,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 2.924.950,00 0,00 2.924.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.924.950,00 0,00 0,00 2.924.950,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 15.750,00 0,00 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00
3.2.1 Papel 75.310,00 0,00 75.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.310,00 0,00 0,00 75.310,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 9.997,00 0,00 9.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.997,00 0,00 0,00 9.997,00
3.3.2 Confecciones Textiles 42.600,00 0,00 42.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.600,00 0,00 0,00 42.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.3.4 Calzados 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 51.100,00 0,00 51.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.100,00 0,00 0,00 51.100,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 134.484,00 0,00 134.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.484,00 0,00 0,00 134.484,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.665,00 0,00 10.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.665,00 0,00 0,00 10.665,00
3.4.6 Productos Metlicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.972,00 0,00 2.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.972,00 0,00 0,00 2.972,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.501.345,00 0,00 4.501.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.501.345,00 0,00 0,00 4.501.345,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.501.345,00 0,00 4.501.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.501.345,00 0,00 0,00 4.501.345,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.501.345,00 0,00 4.501.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.501.345,00 0,00 0,00 4.501.345,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 4.501.345,00 0,00 4.501.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.501.345,00 0,00 0,00 4.501.345,00

Cat. Prg. 96 0000 074 PLAN DE PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES 3RA SECC. G.CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.6 Transporte de Personal 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 194.400,00 0,00 194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.400,00 0,00 0,00 194.400,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 45.500,00
3.1.2 Alimentos para Animales 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3.2.1 Papel 18.298,00 0,00 18.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.298,00 0,00 0,00 18.298,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 17.660,00 0,00 17.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.660,00 0,00 0,00 17.660,00
3.3.2 Confecciones Textiles 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
3.3.4 Calzados 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 13.342,00 0,00 13.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.342,00 0,00 0,00 13.342,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 60.500,00 0,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.268.200,00 0,00 2.268.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268.200,00 0,00 0,00 2.268.200,00

Total Org. 220 Regalas 2.268.200,00 0,00 2.268.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268.200,00 0,00 0,00 2.268.200,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.268.200,00 0,00 2.268.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268.200,00 0,00 0,00 2.268.200,00

Total Cat. Prg. 96 PLAN DE PREVENSION Y 2.268.200,00 0,00 2.268.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268.200,00 0,00 0,00 2.268.200,00

Cat. Prg. 96 0000 075 EDUCACION AMBIENTAL EN LA 3DA SECC. G. CHACO VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 200.000,00 0,00 200.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 176.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.6.9.90 Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.4 Calzados 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.7 Minerales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 41.500,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.318.650,00 0,00 1.318.650,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 1.318.650,00 0,00 0,00 1.294.650,00

Total Org. 220 Regalas 1.318.650,00 0,00 1.318.650,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 1.318.650,00 0,00 0,00 1.294.650,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.318.650,00 0,00 1.318.650,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 1.318.650,00 0,00 0,00 1.294.650,00

Total Cat. Prg. 96 EDUCACION AMBIENTAL EN 1.318.650,00 0,00 1.318.650,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 1.318.650,00 0,00 0,00 1.294.650,00

Cat. Prg. 97 0000 021 PREVISIONES FINANCIERAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


5.1.1 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Ent. Trf. 0716 Empresa Tarijea del Gas


5.1.3.10 Del Gobierno Autnomo Departamental 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total Ent. Trf. 0716 Empresa Tarijea del Gas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 97 PREVISIONES FINANCIERAS 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 039 TRANSFERENCIAS POR LEY

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Total Org. 220 Regalas 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS POR LEY 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Cat. Prg. 98 0000 041 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0212 Instituto Nacional de Reforma Agraria


7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0212 Instituto Nacional de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Ent. Trf. 0291 Administradora Boliviana de Carreteras


7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
Total Ent. Trf. 0291 Administradora Boliviana de 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS DE 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 042 PROGRAMA SOLIDARIO DE A POYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.5.2.20 Otras de Carcter Econmico-Productivo 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 PROGRAMA SOLIDARIO DE A 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00

Cat. Prg. 98 0000 044 FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUCTIVO REGION YACUIBA LEY 3384

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional


7.8.1 Transferencias de Capital a Instituciones Pblicas 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00
Total Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional


7.4.1 Transferencias Corrientes a Instituciones Pblicas 1.136.586,00 0,00 1.136.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.586,00 0,00 0,00 1.136.586,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
7.8.1 Transferencias de Capital a Instituciones Pblicas 36.749.599,00 0,00 36.749.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.749.599,00 0,00 0,00 36.749.599,00
Total Ent. Trf. 0867 Fondo Rotatorio de Fomento 37.886.185,00 0,00 37.886.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.185,00 0,00 0,00 37.886.185,00

Total Org. 220 Regalas 37.886.185,00 0,00 37.886.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.185,00 0,00 0,00 37.886.185,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 37.886.185,00 0,00 37.886.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.185,00 0,00 0,00 37.886.185,00

Total Cat. Prg. 98 FONDO ROTATORIO 40.231.577,00 0,00 40.231.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.231.577,00 0,00 0,00 40.231.577,00

Cat. Prg. 98 0000 050 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 20% SALUD Y EDUCACION (LEY 3038)

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1606 Gobierno Autnomo Municipal de Villamontes


7.7.5.30 Otras 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00
Total Ent. Trf. 1606 Gobierno Autnomo 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total Org. 220 Regalas 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 75.772.367,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.772.367,00 0,00 0,00 75.772.367,00

Cat. Prg. 98 0000 051 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 10% DES. PRODUCT. AGROP. (LEY 3861)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 1606 Gobierno Autnomo Municipal de Villamontes


7.7.5.30 Otras 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00
Total Ent. Trf. 1606 Gobierno Autnomo 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.345.392,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.392,00 0,00 0,00 2.345.392,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1606 Gobierno Autnomo Municipal de Villamontes


7.7.5.30 Otras 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00
Total Ent. Trf. 1606 Gobierno Autnomo 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total Org. 220 Regalas 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 37.886.184,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.886.184,00 0,00 0,00 37.886.184,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 40.231.576,00 0,00 40.231.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.231.576,00 0,00 0,00 40.231.576,00

Cat. Prg. 98 0000 052 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO - PROG SOCIAL DE VIVIENDA (LEY 3385)

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 1606 Gobierno Autnomo Municipal de Villamontes


7.7.5.30 Otras 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 1606 Gobierno Autnomo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSF. MUNICIPIOS PROV. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total UE 25 GOBIERNO AUTONOMO 504.787.245,00 0,00 504.787.245,00 7.298.653,10 0,00 0,00 0,00 504.787.245,00 0,00 0,00 497.488.591,90

UE 37 UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDADRIO PROSOL

Cat. Prg. 12 0000 008 UNIDAD DEL PROSOL


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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 3.912,00 0,00 3.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.912,00 0,00 0,00 3.912,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 69.715,00 0,00 69.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.715,00 0,00 0,00 69.715,00
1.1.4 Aguinaldos 35.184,00 0,00 35.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.184,00 0,00 0,00 35.184,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 14.462,00 0,00 14.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.462,00 0,00 0,00 14.462,00
1.1.7 Sueldos 348.576,00 0,00 348.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.576,00 0,00 0,00 348.576,00
1.2.1 Personal Eventual 300.251,00 0,00 300.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.251,00 0,00 0,00 300.251,00
2.1.2 Energa Elctrica 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.1.3 Agua 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.4 Telefona 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.6 Internet y Otros 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 40.524,00 0,00 40.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.524,00 0,00 0,00 40.524,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 11.160,00 0,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.160,00 0,00 0,00 11.160,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 39.240,00 0,00 39.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.240,00 0,00 0,00 39.240,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 5.920,00
3.3.4 Calzados 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 31.416,00 0,00 31.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.416,00 0,00 0,00 31.416,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 250.560,00 0,00 250.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.560,00 0,00 0,00 250.560,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.642.620,00 0,00 1.642.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642.620,00 0,00 0,00 1.642.620,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.449,00 0,00 14.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.449,00 0,00 0,00 14.449,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 14.449,00 0,00 14.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.449,00 0,00 0,00 14.449,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 72.245,00 0,00 72.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.245,00 0,00 0,00 72.245,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 72.245,00 0,00 72.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.245,00 0,00 0,00 72.245,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.354,00 0,00 12.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.354,00 0,00 0,00 12.354,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.674,00 0,00 21.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.674,00 0,00 0,00 21.674,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 34.028,00 0,00 34.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.028,00 0,00 0,00 34.028,00

Total Org. 220 Regalas 1.763.342,00 0,00 1.763.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.342,00 0,00 0,00 1.763.342,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.763.342,00 0,00 1.763.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.342,00 0,00 0,00 1.763.342,00

Total Cat. Prg. 12 UNIDAD DEL PROSOL 1.763.342,00 0,00 1.763.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.342,00 0,00 0,00 1.763.342,00

Total UE 37 UNIDAD DE PROGRAMA 1.763.342,00 0,00 1.763.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.342,00 0,00 0,00 1.763.342,00

UE 38 UNIDAD DE PLAN EMPLEO URGENTE PEU

Cat. Prg. 12 0000 011 PLAN DE EMPLEO URGENTE VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 3.912,00 0,00 3.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.912,00 0,00 0,00 3.912,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 69.715,00 0,00 69.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.715,00 0,00 0,00 69.715,00
1.1.4 Aguinaldos 35.184,00 0,00 35.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.184,00 0,00 0,00 35.184,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 14.463,00 0,00 14.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.463,00 0,00 0,00 14.463,00
1.1.7 Sueldos 348.576,00 0,00 348.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.576,00 0,00 0,00 348.576,00
1.2.1 Personal Eventual 286.351,00 0,00 286.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.351,00 0,00 0,00 286.351,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.728,00 0,00 10.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.728,00 0,00 0,00 10.728,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 11.340,00 0,00 11.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340,00 0,00 0,00 11.340,00
3.2.1 Papel 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00
3.3.4 Calzados 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 35.813,00 0,00 35.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.813,00 0,00 0,00 35.813,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
4.9.1 Activos Intangibles 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.171.682,00 0,00 1.171.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.682,00 0,00 0,00 1.171.682,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.171,00 0,00 14.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.171,00 0,00 0,00 14.171,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 14.171,00 0,00 14.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.171,00 0,00 0,00 14.171,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 70.855,00 0,00 70.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.855,00 0,00 0,00 70.855,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 70.855,00 0,00 70.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.855,00 0,00 0,00 70.855,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.116,00 0,00 12.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.116,00 0,00 0,00 12.116,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.257,00 0,00 21.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.257,00 0,00 0,00 21.257,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 33.373,00 0,00 33.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.373,00 0,00 0,00 33.373,00

Total Org. 220 Regalas 1.290.081,00 0,00 1.290.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.081,00 0,00 0,00 1.290.081,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.290.081,00 0,00 1.290.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.081,00 0,00 0,00 1.290.081,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN DE EMPLEO URGENTE 1.290.081,00 0,00 1.290.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.081,00 0,00 0,00 1.290.081,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 17.340,00 0,00 17.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.340,00 0,00 0,00 17.340,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
3.4.7 Minerales 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 221.340,00 0,00 221.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.340,00 0,00 0,00 221.340,00

Total Org. 220 Regalas 221.340,00 0,00 221.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.340,00 0,00 0,00 221.340,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 221.340,00 0,00 221.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.340,00 0,00 0,00 221.340,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 221.340,00 0,00 221.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.340,00 0,00 0,00 221.340,00

Total UE 38 UNIDAD DE PLAN EMPLEO 1.511.421,00 0,00 1.511.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511.421,00 0,00 0,00 1.511.421,00

UE 39 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG VILLAMONTES

Cat. Prg. 10 0013 000 CONST. EQUIP. Y MANEJO EST. PISCICOLA 3RA SEC. VILLAMONTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 184.000,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 184.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.1.3 Agua 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
2.5.5 Publicidad 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 12.922,00 0,00 12.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.922,00 0,00 0,00 12.922,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00 4.270,00
3.1.2 Alimentos para Animales 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.2.1 Papel 2.035,00 0,00 2.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035,00 0,00 0,00 2.035,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00
3.3.1 Hilados y Telas 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00
3.3.3 Prendas de Vestir 13.400,00 0,00 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.3.4 Calzados 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 168.648,00 0,00 168.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.648,00 0,00 0,00 168.648,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.736,00 0,00 8.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.736,00 0,00 0,00 8.736,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 288,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 156.545,00 0,00 156.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.545,00 0,00 0,00 156.545,00
3.4.6 Productos Metlicos 31.600,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 31.600,00
3.4.7 Minerales 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.4.8 Herramientas Menores 17.990,00 0,00 17.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.990,00 0,00 0,00 17.990,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 14.710,00 0,00 14.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.710,00 0,00 0,00 14.710,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.740,00 0,00 8.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.740,00 0,00 0,00 8.740,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.080,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 3.080,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 57.750,00 0,00 57.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.750,00 0,00 0,00 57.750,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 57.800,00 0,00 57.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 0,00 0,00 57.800,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 342.620,00 0,00 342.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.620,00 0,00 0,00 342.620,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 99.159,00 0,00 99.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.159,00 0,00 0,00 99.159,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.342.213,00 0,00 2.342.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.342.213,00 0,00 0,00 2.342.213,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.680,00 0,00 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 3.680,00 0,00 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 18.400,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 18.400,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 3.146,00 0,00 3.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146,00 0,00 0,00 3.146,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 8.666,00 0,00 8.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.666,00 0,00 0,00 8.666,00

Total Org. 220 Regalas 2.372.959,00 0,00 2.372.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.372.959,00 0,00 0,00 2.372.959,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.372.959,00 0,00 2.372.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.372.959,00 0,00 0,00 2.372.959,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. EQUIP. Y MANEJO 2.372.959,00 0,00 2.372.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.372.959,00 0,00 0,00 2.372.959,00

Cat. Prg. 10 0051 000 DIAGN. ESTRATEGICO AMBIENTAL TERCERA SECC. VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00

Total Org. 220 Regalas 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 10 DIAGN. ESTRATEGICO 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00

Cat. Prg. 10 0275 000 IMPLEM. DE VIVEROS FORESTALES EN LA 3RA SEC. VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 615.260,00 0,00 615.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.260,00 0,00 0,00 615.260,00
2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 193.000,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 193.000,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.4 Calzados 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 36.550,00 0,00 36.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.550,00 0,00 0,00 36.550,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
3.4.7 Minerales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 6.999,00 0,00 6.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.999,00 0,00 0,00 6.999,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.430.809,00 0,00 1.430.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.809,00 0,00 0,00 1.430.809,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 12.305,00 0,00 12.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.305,00 0,00 0,00 12.305,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 12.305,00 0,00 12.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.305,00 0,00 0,00 12.305,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 61.526,00 0,00 61.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.526,00 0,00 0,00 61.526,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 61.526,00 0,00 61.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.526,00 0,00 0,00 61.526,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 10.521,00 0,00 10.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.521,00 0,00 0,00 10.521,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 18.458,00 0,00 18.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.458,00 0,00 0,00 18.458,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 28.979,00 0,00 28.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.979,00 0,00 0,00 28.979,00

Total Org. 220 Regalas 1.533.619,00 0,00 1.533.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.619,00 0,00 0,00 1.533.619,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.533.619,00 0,00 1.533.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.619,00 0,00 0,00 1.533.619,00

Total Cat. Prg. 10 IMPLEM. DE VIVEROS 1.533.619,00 0,00 1.533.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.619,00 0,00 0,00 1.533.619,00

Cat. Prg. 12 0016 000 IMPLEM. Y CAPACITACION DE PROD. HORTICOLA VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 224.510,00 0,00 224.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.510,00 0,00 0,00 224.510,00
2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.6 Internet y Otros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.4 Calzados 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.652.510,00 0,00 1.652.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652.510,00 0,00 0,00 1.652.510,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 22.451,00 0,00 22.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.451,00 0,00 0,00 22.451,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 22.451,00 0,00 22.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.451,00 0,00 0,00 22.451,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 3.839,00 0,00 3.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.839,00 0,00 0,00 3.839,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 6.735,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 6.735,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 10.574,00 0,00 10.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.574,00 0,00 0,00 10.574,00

Total Org. 220 Regalas 1.690.025,00 0,00 1.690.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.025,00 0,00 0,00 1.690.025,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.690.025,00 0,00 1.690.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.025,00 0,00 0,00 1.690.025,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. Y CAPACITACION 1.690.025,00 0,00 1.690.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.025,00 0,00 0,00 1.690.025,00

Cat. Prg. 12 0019 000 MEJ. MANEJO DE LA PRODUC. Y CONSERV. DE FORRAJE TERCERA SECCION PROVINCIA GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 0,00 0,00 273.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.538,00 0,00 6.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.538,00 0,00 0,00 6.538,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.5 Seguros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.005.000,00 0,00 5.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.000,00 0,00 0,00 5.005.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 740.000,00 0,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 56.100,00 0,00 56.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.100,00 0,00 0,00 56.100,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 18.986,00 0,00 18.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.986,00 0,00 0,00 18.986,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 570.444,00 0,00 570.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.444,00 0,00 0,00 570.444,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 3.980,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.311.448,00 0,00 7.311.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.311.448,00 0,00 0,00 7.311.448,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.460,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 5.460,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 27.300,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 27.300,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 4.667,00 0,00 4.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.667,00 0,00 0,00 4.667,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 8.190,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 8.190,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 12.857,00 0,00 12.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.857,00 0,00 0,00 12.857,00

Total Org. 220 Regalas 7.357.065,00 0,00 7.357.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.357.065,00 0,00 0,00 7.357.065,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 7.357.065,00 0,00 7.357.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.357.065,00 0,00 0,00 7.357.065,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. MANEJO DE LA 7.357.065,00 0,00 7.357.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.357.065,00 0,00 0,00 7.357.065,00

Cat. Prg. 12 0035 000 IMPLEM. TEC. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PROD. DE LECHE VILLA MONTES GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 282.850,00 0,00 282.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.850,00 0,00 0,00 282.850,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
3.3.1 Hilados y Telas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00 27.400,00
3.4.8 Herramientas Menores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.856.450,00 0,00 1.856.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856.450,00 0,00 0,00 1.856.450,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.657,00 0,00 5.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.657,00 0,00 0,00 5.657,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 5.657,00 0,00 5.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.657,00 0,00 0,00 5.657,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 28.285,00 0,00 28.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.285,00 0,00 0,00 28.285,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 28.285,00 0,00 28.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.285,00 0,00 0,00 28.285,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0999 Sector Privado
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 4.837,00 0,00 4.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.837,00 0,00 0,00 4.837,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 8.485,00 0,00 8.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.485,00 0,00 0,00 8.485,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 13.322,00 0,00 13.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.322,00 0,00 0,00 13.322,00

Total Org. 220 Regalas 1.903.714,00 0,00 1.903.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903.714,00 0,00 0,00 1.903.714,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.903.714,00 0,00 1.903.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903.714,00 0,00 0,00 1.903.714,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. TEC. PARA EL 1.903.714,00 0,00 1.903.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903.714,00 0,00 0,00 1.903.714,00

Cat. Prg. 12 0091 000 FORTAL. AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION APICOLA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 234.000,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 234.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.984,00 0,00 9.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.984,00 0,00 0,00 9.984,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 946.984,00 0,00 946.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.984,00 0,00 0,00 946.984,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 4.680,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 4.680,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 23.400,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 23.400,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 4.001,00 0,00 4.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.001,00 0,00 0,00 4.001,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 11.021,00 0,00 11.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.021,00 0,00 0,00 11.021,00

Total Org. 220 Regalas 986.085,00 0,00 986.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.085,00 0,00 0,00 986.085,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 986.085,00 0,00 986.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.085,00 0,00 0,00 986.085,00

Total Cat. Prg. 12 FORTAL. AL DESARROLLO DE 986.085,00 0,00 986.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.085,00 0,00 0,00 986.085,00

Cat. Prg. 12 0098 000 EQUIP. CON GEOMEMBRANA P/OBTIMIZACION ALMACENAMIENTO DE AGUA VILLA MONTES FASE 2

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00

Total Cat. Prg. 12 EQUIP. CON GEOMEMBRANA 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00

Cat. Prg. 12 0102 000 DESAR. E INV. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS ZONA PIE DE MONTE Y TRANS. VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 298.535,00 0,00 298.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.535,00 0,00 0,00 298.535,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 58.300,00 0,00 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.300,00 0,00 0,00 58.300,00
2.5.5 Publicidad 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.2.1 Papel 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 39.910,00 0,00 39.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.910,00 0,00 0,00 39.910,00
3.3.4 Calzados 39.910,00 0,00 39.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.910,00 0,00 0,00 39.910,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 4.368,00 0,00 4.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.368,00 0,00 0,00 4.368,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.404,00 0,00 6.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.404,00 0,00 0,00 6.404,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 468.900,00 0,00 468.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.900,00 0,00 0,00 468.900,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.491.727,00 0,00 1.491.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491.727,00 0,00 0,00 1.491.727,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.971,00 0,00 5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,00 0,00 0,00 5.971,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 5.971,00 0,00 5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,00 0,00 0,00 5.971,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 29.853,00 0,00 29.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.853,00 0,00 0,00 29.853,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 29.853,00 0,00 29.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.853,00 0,00 0,00 29.853,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 5.105,00 0,00 5.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.105,00 0,00 0,00 5.105,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 8.956,00 0,00 8.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.956,00 0,00 0,00 8.956,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 14.061,00 0,00 14.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.061,00 0,00 0,00 14.061,00

Total Org. 220 Regalas 1.541.612,00 0,00 1.541.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.612,00 0,00 0,00 1.541.612,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.541.612,00 0,00 1.541.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.612,00 0,00 0,00 1.541.612,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. E INV. MANEJO 1.541.612,00 0,00 1.541.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.612,00 0,00 0,00 1.541.612,00

Cat. Prg. 12 0233 000 IMPLEM. NUEVAS TEC. P/LA PRODUC. CITRICOLA DIST. 6 V.MONTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 247.316,00 0,00 247.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.316,00 0,00 0,00 247.316,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.001,00 0,00 30.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.001,00 0,00 0,00 30.001,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 791.817,00 0,00 791.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.817,00 0,00 0,00 791.817,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 4.946,00 0,00 4.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.946,00 0,00 0,00 4.946,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 4.946,00 0,00 4.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.946,00 0,00 0,00 4.946,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 24.731,00 0,00 24.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.731,00 0,00 0,00 24.731,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 24.731,00 0,00 24.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.731,00 0,00 0,00 24.731,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 4.229,00 0,00 4.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.229,00 0,00 0,00 4.229,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 7.419,00 0,00 7.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419,00 0,00 0,00 7.419,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 11.648,00 0,00 11.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.648,00 0,00 0,00 11.648,00

Total Org. 220 Regalas 833.142,00 0,00 833.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.142,00 0,00 0,00 833.142,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 833.142,00 0,00 833.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.142,00 0,00 0,00 833.142,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. NUEVAS TEC. P/LA 833.142,00 0,00 833.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.142,00 0,00 0,00 833.142,00
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0234 000 FORTAL. MECANIZACION AGROPECUARIO VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.055.561,00 0,00 1.055.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.561,00 0,00 0,00 1.055.561,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.3.4 Calzados 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.236.561,00 0,00 2.236.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.561,00 0,00 0,00 2.236.561,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 21.111,00 0,00 21.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.111,00 0,00 0,00 21.111,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 21.111,00 0,00 21.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.111,00 0,00 0,00 21.111,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 105.556,00 0,00 105.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.556,00 0,00 0,00 105.556,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 105.556,00 0,00 105.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.556,00 0,00 0,00 105.556,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 18.050,00 0,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.050,00 0,00 0,00 18.050,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 31.666,00 0,00 31.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.666,00 0,00 0,00 31.666,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 49.716,00 0,00 49.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.716,00 0,00 0,00 49.716,00

Total Org. 220 Regalas 2.412.944,00 0,00 2.412.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.412.944,00 0,00 0,00 2.412.944,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.412.944,00 0,00 2.412.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.412.944,00 0,00 0,00 2.412.944,00

Total Cat. Prg. 12 FORTAL. MECANIZACION 2.412.944,00 0,00 2.412.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.412.944,00 0,00 0,00 2.412.944,00

Cat. Prg. 12 0235 000 APOYO SECTOR PECUARIO REGION AUTONOMA VILLAMONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 623.469,00 0,00 623.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.469,00 0,00 0,00 623.469,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 42.700,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 15.700,00
3.1.2 Alimentos para Animales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.320,00 0,00 5.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.320,00 0,00 0,00 5.320,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 22.300,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 22.300,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 15.322,00 0,00 15.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.322,00 0,00 0,00 15.322,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 308.000,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.734.411,00 0,00 3.734.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734.411,00 0,00 0,00 3.734.411,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 12.469,00 0,00 12.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.469,00 0,00 0,00 12.469,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 12.469,00 0,00 12.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.469,00 0,00 0,00 12.469,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 62.347,00 0,00 62.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.347,00 0,00 0,00 62.347,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 62.347,00 0,00 62.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.347,00 0,00 0,00 62.347,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 10.661,00 0,00 10.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.661,00 0,00 0,00 10.661,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 18.704,00 0,00 18.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.704,00 0,00 0,00 18.704,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 29.365,00 0,00 29.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.365,00 0,00 0,00 29.365,00

Total Org. 220 Regalas 3.838.592,00 0,00 3.838.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.838.592,00 0,00 0,00 3.838.592,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.838.592,00 0,00 3.838.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.838.592,00 0,00 0,00 3.838.592,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO SECTOR PECUARIO 3.838.592,00 0,00 3.838.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.838.592,00 0,00 0,00 3.838.592,00

Cat. Prg. 12 0284 000 MEJ. OVINO DE PELO COMUNIDADES GUARANIES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 105.300,00 0,00 105.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.300,00 0,00 0,00 105.300,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.5 Publicidad 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 2.255,00 0,00 2.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255,00 0,00 0,00 2.255,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.590,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.4 Calzados 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.230,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 3.230,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 827.000,00 0,00 827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 0,00 0,00 827.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.017.855,00 0,00 2.017.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017.855,00 0,00 0,00 2.017.855,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.106,00 0,00 2.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106,00 0,00 0,00 2.106,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.106,00 0,00 2.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106,00 0,00 0,00 2.106,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 10.530,00 0,00 10.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.530,00 0,00 0,00 10.530,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 10.530,00 0,00 10.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.530,00 0,00 0,00 10.530,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.801,00 0,00 1.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,00 0,00 0,00 1.801,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 3.159,00 0,00 3.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,00 0,00 0,00 3.159,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 4.960,00 0,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 0,00 0,00 4.960,00

Total Org. 220 Regalas 2.035.451,00 0,00 2.035.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.451,00 0,00 0,00 2.035.451,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.035.451,00 0,00 2.035.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.451,00 0,00 0,00 2.035.451,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. OVINO DE PELO 2.035.451,00 0,00 2.035.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.451,00 0,00 0,00 2.035.451,00

Cat. Prg. 12 0285 000 CONST. E IMPLEMENT. DE UN CENTRO PARA LA TRANSF. MADERA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 492.889,00 0,00 492.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.889,00 0,00 0,00 492.889,00
2.1.1 Comunicaciones 20.988,00 0,00 20.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.988,00 0,00 0,00 20.988,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
2.5.5 Publicidad 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 35.427,00 0,00 35.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.427,00 0,00 0,00 35.427,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.026.827,00 0,00 3.026.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.827,00 0,00 0,00 3.026.827,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 247.388,00 0,00 247.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.388,00 0,00 0,00 247.388,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 4.091.263,00 0,00 4.091.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.091.263,00 0,00 0,00 4.091.263,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.054.882,00 0,00 8.054.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.054.882,00 0,00 0,00 8.054.882,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 9.858,00 0,00 9.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.858,00 0,00 0,00 9.858,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 9.858,00 0,00 9.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.858,00 0,00 0,00 9.858,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 49.289,00 0,00 49.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.289,00 0,00 0,00 49.289,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 49.289,00 0,00 49.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.289,00 0,00 0,00 49.289,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 8.428,00 0,00 8.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.428,00 0,00 0,00 8.428,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 14.787,00 0,00 14.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.787,00 0,00 0,00 14.787,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 23.215,00 0,00 23.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.215,00 0,00 0,00 23.215,00

Total Org. 220 Regalas 8.137.244,00 0,00 8.137.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137.244,00 0,00 0,00 8.137.244,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.137.244,00 0,00 8.137.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137.244,00 0,00 0,00 8.137.244,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. E IMPLEMENT. DE UN 8.137.244,00 0,00 8.137.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137.244,00 0,00 0,00 8.137.244,00

Cat. Prg. 12 0291 000 IMPLEM. PROG. MAIZ CON ENFOQUE CADENA DE VALOR FASE II VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 193.349,00 0,00 193.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.349,00 0,00 0,00 193.349,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00
2.3.4 Otros Alquileres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 633.000,00 0,00 633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.000,00 0,00 0,00 633.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 280.534,00 0,00 280.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.534,00 0,00 0,00 280.534,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 48.300,00 0,00 48.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 2.192.983,00 0,00 2.192.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.983,00 0,00 0,00 2.192.983,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.866,00 0,00 3.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.866,00 0,00 0,00 3.866,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 3.866,00 0,00 3.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.866,00 0,00 0,00 3.866,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 19.334,00 0,00 19.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.334,00 0,00 0,00 19.334,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 19.334,00 0,00 19.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.334,00 0,00 0,00 19.334,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 3.306,00 0,00 3.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306,00 0,00 0,00 3.306,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 9.106,00 0,00 9.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.106,00 0,00 0,00 9.106,00

Total Org. 220 Regalas 2.225.289,00 0,00 2.225.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.289,00 0,00 0,00 2.225.289,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.225.289,00 0,00 2.225.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.289,00 0,00 0,00 2.225.289,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROG. MAIZ CON 2.225.289,00 0,00 2.225.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.289,00 0,00 0,00 2.225.289,00

Cat. Prg. 12 0404 000 IMPLEM. TECNOLOGIA PARA PRODCCION CAA DE AZUCAR ZONA PIE DE MONTE Y TRANSICION VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 167.425,00 0,00 167.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.425,00 0,00 0,00 167.425,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3.2.1 Papel 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.006,00 0,00 20.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.006,00 0,00 0,00 20.006,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.660,00 0,00 8.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.660,00 0,00 0,00 8.660,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.583.091,00 0,00 3.583.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.091,00 0,00 0,00 3.583.091,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.349,00 0,00 3.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.349,00 0,00 0,00 3.349,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 3.349,00 0,00 3.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.349,00 0,00 0,00 3.349,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 16.743,00 0,00 16.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.743,00 0,00 0,00 16.743,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 16.743,00 0,00 16.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.743,00 0,00 0,00 16.743,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0999 Sector Privado
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.863,00 0,00 2.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863,00 0,00 0,00 2.863,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 5.023,00 0,00 5.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.023,00 0,00 0,00 5.023,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 7.886,00 0,00 7.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.886,00 0,00 0,00 7.886,00

Total Org. 220 Regalas 3.611.069,00 0,00 3.611.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.611.069,00 0,00 0,00 3.611.069,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.611.069,00 0,00 3.611.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.611.069,00 0,00 0,00 3.611.069,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. TECNOLOGIA PARA 3.611.069,00 0,00 3.611.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.611.069,00 0,00 0,00 3.611.069,00

Cat. Prg. 12 0405 000 IMPLEM. ESTRATEGIAS REDUCC. DE PERDIDAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 122.000,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00
2.1.1 Comunicaciones 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.3 Agua 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.4 Telefona 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 71.460,00 0,00 71.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.460,00 0,00 0,00 71.460,00
3.2.1 Papel 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 23.200,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00 23.200,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.4.8 Herramientas Menores 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 7.075,00 0,00 7.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.075,00 0,00 0,00 7.075,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 52.050,00 0,00 52.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.050,00 0,00 0,00 52.050,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 1.818.599,00 0,00 1.818.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.818.599,00 0,00 0,00 1.818.599,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.209.344,00 0,00 2.209.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209.344,00 0,00 0,00 2.209.344,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.440,00 0,00 2.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.440,00 0,00 2.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.086,00 0,00 2.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,00 0,00 0,00 2.086,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660,00 0,00 0,00 3.660,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 5.746,00 0,00 5.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.746,00 0,00 0,00 5.746,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 2.229.730,00 0,00 2.229.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229.730,00 0,00 0,00 2.229.730,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.229.730,00 0,00 2.229.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229.730,00 0,00 0,00 2.229.730,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. ESTRATEGIAS 2.229.730,00 0,00 2.229.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229.730,00 0,00 0,00 2.229.730,00

Cat. Prg. 12 0425 000 INVEST. Y TRANSF. TECNOLOGICA PECUARIA VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 672.000,00 0,00 672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.000,00 0,00 0,00 672.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.971.000,00 0,00 1.971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971.000,00 0,00 0,00 1.971.000,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 13.440,00 0,00 13.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,00 0,00 0,00 13.440,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 13.440,00 0,00 13.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,00 0,00 0,00 13.440,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 67.200,00 0,00 67.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200,00 0,00 0,00 67.200,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 67.200,00 0,00 67.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200,00 0,00 0,00 67.200,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.491,00 0,00 11.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.491,00 0,00 0,00 11.491,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 20.160,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 20.160,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 31.651,00 0,00 31.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.651,00 0,00 0,00 31.651,00

Total Org. 220 Regalas 2.083.291,00 0,00 2.083.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.083.291,00 0,00 0,00 2.083.291,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.083.291,00 0,00 2.083.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.083.291,00 0,00 0,00 2.083.291,00

Total Cat. Prg. 12 INVEST. Y TRANSF. 2.083.291,00 0,00 2.083.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.083.291,00 0,00 0,00 2.083.291,00

Total UE 39 SERVICIO DEPARTAMENTAL 46.265.831,00 0,00 46.265.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.265.831,00 0,00 0,00 46.265.831,00

Total DA 15 GOBIERNO AUTONOMO 554.327.839,00 0,00 554.327.839,00 7.298.653,10 0,00 0,00 0,00 554.327.839,00 0,00 0,00 547.029.185,90

DA 16 PROVISA

UE 26 PROVISA

Cat. Prg. 10 0092 000 RECUP. DEL CAUCE DEL RIO PILCOMAYO PROVINCIA GRAN CHACO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.025.497,00 0,00 1.025.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.497,00 0,00 0,00 1.025.497,00
2.1.1 Comunicaciones 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00
2.1.4 Telefona 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.1.6 Internet y Otros 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 99.949,00 0,00 99.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.949,00 0,00 0,00 99.949,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 6.825,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 6.825,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
2.2.5 Seguros 61.800,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 61.800,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00
2.5.5 Publicidad 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 14.931,00 0,00 14.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.931,00 0,00 0,00 14.931,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.1 Papel 2.260,00 0,00 2.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,00 0,00 0,00 2.260,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 18.300,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 599.487,00 0,00 599.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.487,00 0,00 0,00 599.487,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 24.200,00 0,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200,00 0,00 0,00 24.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 109.200,00 0,00 109.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.200,00 0,00 0,00 109.200,00
3.4.6 Productos Metlicos 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 37.030,00 0,00 37.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.030,00 0,00 0,00 37.030,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.871,00 0,00 4.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.871,00 0,00 0,00 4.871,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.020,00 0,00 5.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020,00 0,00 0,00 5.020,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 314.428,00 0,00 314.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.428,00 0,00 0,00 314.428,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 16.700,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.652.658,00 0,00 4.652.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.652.658,00 0,00 0,00 4.652.658,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 20.510,00 0,00 20.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.510,00 0,00 0,00 20.510,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 20.510,00 0,00 20.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.510,00 0,00 0,00 20.510,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 102.550,00 0,00 102.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.550,00 0,00 0,00 102.550,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 102.550,00 0,00 102.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.550,00 0,00 0,00 102.550,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 17.536,00 0,00 17.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.536,00 0,00 0,00 17.536,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 30.765,00 0,00 30.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.765,00 0,00 0,00 30.765,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 48.301,00 0,00 48.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.301,00 0,00 0,00 48.301,00

Total Org. 220 Regalas 4.824.019,00 0,00 4.824.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.019,00 0,00 0,00 4.824.019,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.824.019,00 0,00 4.824.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.019,00 0,00 0,00 4.824.019,00

Total Cat. Prg. 10 RECUP. DEL CAUCE DEL RIO 4.824.019,00 0,00 4.824.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.019,00 0,00 0,00 4.824.019,00

Cat. Prg. 12 0000 002 PROVISA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 17.856,00 0,00 17.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.856,00 0,00 0,00 17.856,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 153.290,00 0,00 153.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.290,00 0,00 0,00 153.290,00
1.1.4 Aguinaldos 77.646,00 0,00 77.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.646,00 0,00 0,00 77.646,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 23.962,00 0,00 23.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.962,00 0,00 0,00 23.962,00
1.1.7 Sueldos 766.452,00 0,00 766.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.452,00 0,00 0,00 766.452,00
1.2.1 Personal Eventual 520.690,00 0,00 520.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.690,00 0,00 0,00 520.690,00
2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.1.3 Agua 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.1.4 Telefona 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.6 Internet y Otros 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 46.714,00 0,00 46.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.714,00 0,00 0,00 46.714,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
2.2.5 Seguros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 814.000,00 0,00 814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.000,00 0,00 0,00 814.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 279.000,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 279.000,00
2.5.1.10 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 15.180,00 0,00 15.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.180,00 0,00 0,00 15.180,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.5 Publicidad 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3.2.1 Papel 14.730,00 0,00 14.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.730,00 0,00 0,00 14.730,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 43.800,00 0,00 43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,00 0,00 0,00 43.800,00
3.3.4 Calzados 58.500,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 502.400,00 0,00 502.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.400,00 0,00 0,00 502.400,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 60.400,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 60.400,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 290.800,00 0,00 290.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.800,00 0,00 0,00 290.800,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 89.250,00 0,00 89.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.250,00 0,00 0,00 89.250,00
3.4.6 Productos Metlicos 93.500,00 0,00 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.500,00 0,00 0,00 93.500,00
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 49.960,00 0,00 49.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.960,00 0,00 0,00 49.960,00
3.9.1 Material de Limpieza 7.220,00 0,00 7.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.220,00 0,00 0,00 7.220,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 40.095,00 0,00 40.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.095,00 0,00 0,00 40.095,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 16.240,00 0,00 16.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.240,00 0,00 0,00 16.240,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 394.284,00 0,00 394.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.284,00 0,00 0,00 394.284,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 76.800,00 0,00 76.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.800,00 0,00 0,00 76.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 99.500,00 0,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00 0,00 0,00 99.500,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 98.500,00 0,00 98.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.500,00 0,00 0,00 98.500,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 70.400,00 0,00 70.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.400,00 0,00 0,00 70.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.948.189,00 0,00 6.948.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948.189,00 0,00 0,00 6.948.189,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 29.665,00 0,00 29.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.665,00 0,00 0,00 29.665,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 29.665,00 0,00 29.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.665,00 0,00 0,00 29.665,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 145.829,00 0,00 145.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.829,00 0,00 0,00 145.829,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 145.829,00 0,00 145.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.829,00 0,00 0,00 145.829,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 24.937,00 0,00 24.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.937,00 0,00 0,00 24.937,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 43.749,00 0,00 43.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.749,00 0,00 0,00 43.749,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 68.686,00 0,00 68.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.686,00 0,00 0,00 68.686,00

Total Org. 220 Regalas 7.192.369,00 0,00 7.192.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.192.369,00 0,00 0,00 7.192.369,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.3 Agua 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.4 Telefona 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 810,00
2.1.6 Internet y Otros 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.540,00 0,00 6.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.540,00 0,00 0,00 6.540,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.5 Publicidad 5.450,00 0,00 5.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.252.369,00 0,00 7.252.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.252.369,00 0,00 0,00 7.252.369,00

Total Cat. Prg. 12 PROVISA 7.252.369,00 0,00 7.252.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.252.369,00 0,00 0,00 7.252.369,00

Cat. Prg. 12 0388 000 CONST. BAADOS PARA LA PRODUCCIN DE SBALOS,TCO- WEENHAYEK VILLA MONTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
2.1.6 Internet y Otros 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.5 Seguros 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.5.5 Publicidad 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.9 Servicios Manuales 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
3.3.4 Calzados 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 63.210,00 0,00 63.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.210,00 0,00 0,00 63.210,00
3.4.7 Minerales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 2.885.800,00 0,00 2.885.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.885.800,00 0,00 0,00 2.885.800,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.149.610,00 0,00 5.149.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.149.610,00 0,00 0,00 5.149.610,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 15.390,00 0,00 15.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.390,00 0,00 0,00 15.390,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 42.390,00 0,00 42.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.390,00 0,00 0,00 42.390,00

Total Org. 220 Regalas 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. BAADOS PARA LA 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00

Cat. Prg. 12 0461 000 DESAR. AGROP. INTEG. AREA DE IFLUENCIA MOD. INIC. PROVISA MARG. DER. RIO PILCOMAYO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.133.689,00 0,00 1.133.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.689,00 0,00 0,00 1.133.689,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 93.500,00 0,00 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.500,00 0,00 0,00 93.500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 201.755,00 0,00 201.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.755,00 0,00 0,00 201.755,00
2.2.5 Seguros 168.676,00 0,00 168.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.676,00 0,00 0,00 168.676,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 365.800,00 0,00 365.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.800,00 0,00 0,00 365.800,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.5 Publicidad 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 362.184,00 0,00 362.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.184,00 0,00 0,00 362.184,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 31.600,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 31.600,00
3.3.4 Calzados 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 390.800,00 0,00 390.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.800,00 0,00 0,00 390.800,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 342.394,00 0,00 342.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.394,00 0,00 0,00 342.394,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 236.803,00 0,00 236.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.803,00 0,00 0,00 236.803,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 506.936,00 0,00 506.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.936,00 0,00 0,00 506.936,00
3.4.6 Productos Metlicos 509.918,00 0,00 509.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.918,00 0,00 0,00 509.918,00
3.4.8 Herramientas Menores 136.182,00 0,00 136.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.182,00 0,00 0,00 136.182,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 16.600,00 0,00 16.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 97.440,00 0,00 97.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.440,00 0,00 0,00 97.440,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 210.251,00 0,00 210.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.251,00 0,00 0,00 210.251,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.341.728,00 0,00 5.341.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.341.728,00 0,00 0,00 5.341.728,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 22.674,00 0,00 22.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.674,00 0,00 0,00 22.674,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 22.674,00 0,00 22.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.674,00 0,00 0,00 22.674,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 113.369,00 0,00 113.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.369,00 0,00 0,00 113.369,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 113.369,00 0,00 113.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.369,00 0,00 0,00 113.369,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 19.386,00 0,00 19.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.386,00 0,00 0,00 19.386,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 34.011,00 0,00 34.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.011,00 0,00 0,00 34.011,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 53.397,00 0,00 53.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.397,00 0,00 0,00 53.397,00

Total Org. 220 Regalas 5.531.168,00 0,00 5.531.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.168,00 0,00 0,00 5.531.168,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.531.168,00 0,00 5.531.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.168,00 0,00 0,00 5.531.168,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. AGROP. INTEG. AREA 5.531.168,00 0,00 5.531.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.168,00 0,00 0,00 5.531.168,00

Cat. Prg. 12 0462 000 IMPLEM. DE TEC. P/ALMACENAM. AGUA DE LLUVIA P/CONSUMO ANIMAL Y PROD. DE FORRAJE LLANURA CHAQUEA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 990.283,00 0,00 990.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.283,00 0,00 0,00 990.283,00
2.1.1 Comunicaciones 1.583,00 0,00 1.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00 0,00 0,00 1.583,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.4 Telefona 1.667,00 0,00 1.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667,00 0,00 0,00 1.667,00
2.1.6 Internet y Otros 2.833,00 0,00 2.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833,00 0,00 0,00 2.833,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.833,00 0,00 5.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,00 0,00 0,00 5.833,00
2.2.5 Seguros 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 860.433,00 0,00 860.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.433,00 0,00 0,00 860.433,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 642,00 0,00 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00 0,00 0,00 642,00
2.5.5 Publicidad 19.842,00 0,00 19.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.842,00 0,00 0,00 19.842,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.167,00 0,00 10.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.167,00 0,00 0,00 10.167,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.167,00 0,00 12.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.167,00 0,00 0,00 12.167,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750,00 0,00 0,00 13.750,00
3.3.4 Calzados 14.600,00 0,00 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00 0,00 0,00 14.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 628.361,00 0,00 628.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.361,00 0,00 0,00 628.361,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 11.001,00 0,00 11.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.001,00 0,00 0,00 11.001,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 526.000,00 0,00 526.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.000,00 0,00 0,00 526.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.167,00 0,00 1.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 0,00 0,00 1.167,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.833,00 0,00 5.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,00 0,00 0,00 5.833,00
3.4.6 Productos Metlicos 57.500,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 57.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 18.667,00 0,00 18.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.667,00 0,00 0,00 18.667,00
3.9.1 Material de Limpieza 583,00 0,00 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 0,00 0,00 583,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 535.450,00 0,00 535.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.450,00 0,00 0,00 535.450,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.416,00 0,00 3.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.416,00 0,00 0,00 3.416,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 317.333,00 0,00 317.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.333,00 0,00 0,00 317.333,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.309.611,00 0,00 4.309.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.309.611,00 0,00 0,00 4.309.611,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 19.806,00 0,00 19.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.806,00 0,00 0,00 19.806,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 19.806,00 0,00 19.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.806,00 0,00 0,00 19.806,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 99.028,00 0,00 99.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.028,00 0,00 0,00 99.028,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 99.028,00 0,00 99.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.028,00 0,00 0,00 99.028,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 16.934,00 0,00 16.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.934,00 0,00 0,00 16.934,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 29.709,00 0,00 29.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.709,00 0,00 0,00 29.709,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 46.643,00 0,00 46.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.643,00 0,00 0,00 46.643,00

Total Org. 220 Regalas 4.475.088,00 0,00 4.475.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.475.088,00 0,00 0,00 4.475.088,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 4.475.088,00 0,00 4.475.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.475.088,00 0,00 0,00 4.475.088,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE TEC. 4.475.088,00 0,00 4.475.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.475.088,00 0,00 0,00 4.475.088,00

Total UE 26 PROVISA 27.382.644,00 0,00 27.382.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.382.644,00 0,00 0,00 27.382.644,00

Total DA 16 PROVISA 27.382.644,00 0,00 27.382.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.382.644,00 0,00 0,00 27.382.644,00

DA 17 CEVITA

UE 27 CEVITA

Cat. Prg. 12 0000 003 CENTRO VITIVINICOLA TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 23.892,00 0,00 23.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.892,00 0,00 0,00 23.892,00
1.1.4 Aguinaldos 71.716,00 0,00 71.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.716,00 0,00 0,00 71.716,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 32.616,00 0,00 32.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.616,00 0,00 0,00 32.616,00
1.1.7 Sueldos 836.700,00 0,00 836.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.700,00 0,00 0,00 836.700,00
1.2.1 Personal Eventual 617.640,00 0,00 617.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.640,00 0,00 0,00 617.640,00
1.5.4 Otras Previsiones 345.887,00 0,00 345.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.887,00 0,00 0,00 345.887,00
2.1.1 Comunicaciones 5.040,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00
2.1.2 Energa Elctrica 45.600,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 45.600,00
2.1.3 Agua 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.1.4 Telefona 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00
2.1.6 Internet y Otros 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.5 Seguros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.5 Publicidad 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 80.400,00 0,00 80.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.400,00 0,00 0,00 80.400,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.2.1 Papel 11.650,00 0,00 11.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.650,00 0,00 0,00 11.650,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.4 Textos de Enseanza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 66.700,00 0,00 66.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.700,00 0,00 0,00 66.700,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 21.650,00 0,00 21.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.650,00 0,00 0,00 21.650,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 197.000,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
3.4.7 Minerales 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 7.840,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00 7.840,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 15.090,00 0,00 15.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.090,00 0,00 0,00 15.090,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 60.537,00 0,00 60.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.537,00 0,00 0,00 60.537,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
8.5.1 Tasas 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.308.898,00 0,00 4.308.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308.898,00 0,00 0,00 4.308.898,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 29.565,00 0,00 29.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.565,00 0,00 0,00 29.565,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 29.565,00 0,00 29.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.565,00 0,00 0,00 29.565,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 147.823,00 0,00 147.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.823,00 0,00 0,00 147.823,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 147.823,00 0,00 147.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.823,00 0,00 0,00 147.823,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 25.278,00 0,00 25.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.278,00 0,00 0,00 25.278,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 44.347,00 0,00 44.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.347,00 0,00 0,00 44.347,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 69.625,00 0,00 69.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.625,00 0,00 0,00 69.625,00

Total Org. 220 Regalas 4.555.911,00 0,00 4.555.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.555.911,00 0,00 0,00 4.555.911,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.665.911,00 0,00 4.665.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.665.911,00 0,00 0,00 4.665.911,00

Total Cat. Prg. 12 CENTRO VITIVINICOLA 4.665.911,00 0,00 4.665.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.665.911,00 0,00 0,00 4.665.911,00

Total UE 27 CEVITA 4.665.911,00 0,00 4.665.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.665.911,00 0,00 0,00 4.665.911,00

Total DA 17 CEVITA 4.665.911,00 0,00 4.665.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.665.911,00 0,00 0,00 4.665.911,00

DA 18 ADMINISTRACION SAN JACINTO

UE 28 ADMINISTRACION SAN JACINTO

Cat. Prg. 10 0107 000 FOREST. DE LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 301.110,00 0,00 301.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.110,00 0,00 0,00 301.110,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 0,00 0,00 29.400,00
2.2.6 Transporte de Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 44.616,00 0,00 44.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.616,00 0,00 0,00 44.616,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 25.200,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 25.200,00
3.3.4 Calzados 15.120,00 0,00 15.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.4.7 Minerales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.353.446,00 0,00 1.353.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.446,00 0,00 0,00 1.353.446,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 6.022,00 0,00 6.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.022,00 0,00 0,00 6.022,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 6.022,00 0,00 6.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.022,00 0,00 0,00 6.022,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 30.111,00 0,00 30.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.111,00 0,00 0,00 30.111,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 30.111,00 0,00 30.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.111,00 0,00 0,00 30.111,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 5.149,00 0,00 5.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.149,00 0,00 0,00 5.149,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 9.033,00 0,00 9.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.033,00 0,00 0,00 9.033,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 14.182,00 0,00 14.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.182,00 0,00 0,00 14.182,00

Total Org. 220 Regalas 1.403.761,00 0,00 1.403.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.761,00 0,00 0,00 1.403.761,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.403.761,00 0,00 1.403.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.761,00 0,00 0,00 1.403.761,00

Total Cat. Prg. 10 FOREST. DE LA CUENCA DEL 1.403.761,00 0,00 1.403.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.761,00 0,00 0,00 1.403.761,00

Cat. Prg. 10 0108 000 CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN TRANSITO AL LAGO SAN JACINTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 648.258,00 0,00 648.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.258,00 0,00 0,00 648.258,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 2.607.432,00 0,00 2.607.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607.432,00 0,00 0,00 2.607.432,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.275.690,00 0,00 3.275.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275.690,00 0,00 0,00 3.275.690,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 12.965,00 0,00 12.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.965,00 0,00 0,00 12.965,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 12.965,00 0,00 12.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.965,00 0,00 0,00 12.965,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 64.826,00 0,00 64.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.826,00 0,00 0,00 64.826,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 64.826,00 0,00 64.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.826,00 0,00 0,00 64.826,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.085,00 0,00 11.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.085,00 0,00 0,00 11.085,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 19.448,00 0,00 19.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.448,00 0,00 0,00 19.448,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 30.533,00 0,00 30.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.533,00 0,00 0,00 30.533,00

Total Org. 220 Regalas 3.384.014,00 0,00 3.384.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.384.014,00 0,00 0,00 3.384.014,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 58.344,00 0,00 58.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.344,00 0,00 0,00 58.344,00
3.3.3 Prendas de Vestir 19.300,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 19.300,00
3.3.4 Calzados 9.153,00 0,00 9.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.153,00 0,00 0,00 9.153,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 591.703,00 0,00 591.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.703,00 0,00 0,00 591.703,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 29.200,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00
3.4.7 Minerales 22.300,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 22.300,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.384.014,00 0,00 4.384.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.384.014,00 0,00 0,00 4.384.014,00

Total Cat. Prg. 10 CONTROL DEL TRANSPORTE 4.384.014,00 0,00 4.384.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.384.014,00 0,00 0,00 4.384.014,00

Cat. Prg. 12 0000 005 SAN JACINTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 46.068,00 0,00 46.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.068,00 0,00 0,00 46.068,00
1.1.4 Aguinaldos 132.453,00 0,00 132.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.453,00 0,00 0,00 132.453,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 73.386,00 0,00 73.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.386,00 0,00 0,00 73.386,00
1.1.7 Sueldos 1.541.700,00 0,00 1.541.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.700,00 0,00 0,00 1.541.700,00
1.2.1 Personal Eventual 476.466,00 0,00 476.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.466,00 0,00 0,00 476.466,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 49.065,00 0,00 49.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.065,00 0,00 0,00 49.065,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.319.138,00 0,00 2.319.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.319.138,00 0,00 0,00 2.319.138,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 41.285,00 0,00 41.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.285,00 0,00 0,00 41.285,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 41.285,00 0,00 41.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.285,00 0,00 0,00 41.285,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 206.423,00 0,00 206.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.423,00 0,00 0,00 206.423,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 206.423,00 0,00 206.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.423,00 0,00 0,00 206.423,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 35.298,00 0,00 35.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.298,00 0,00 0,00 35.298,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 61.927,00 0,00 61.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.927,00 0,00 0,00 61.927,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 97.225,00 0,00 97.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.225,00 0,00 0,00 97.225,00

Total Org. 220 Regalas 2.664.071,00 0,00 2.664.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.664.071,00 0,00 0,00 2.664.071,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.3 Agua 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.1.4 Telefona 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
2.1.6 Internet y Otros 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.5 Seguros 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 234.000,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 234.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 1.457.138,00 0,00 1.457.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.138,00 0,00 0,00 1.457.138,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 675,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 261.888,00 0,00 261.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.888,00 0,00 0,00 261.888,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 69.135,00 0,00 69.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.135,00 0,00 0,00 69.135,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 4.170,00 0,00 4.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170,00 0,00 0,00 4.170,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.4 Textos de Enseanza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00
3.3.1 Hilados y Telas 31.350,00 0,00 31.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.350,00 0,00 0,00 31.350,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00
3.3.3 Prendas de Vestir 110.160,00 0,00 110.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.160,00 0,00 0,00 110.160,00
3.3.4 Calzados 53.040,00 0,00 53.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.040,00 0,00 0,00 53.040,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.7 Minerales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 560,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.1.2 Tierras y Terrenos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 188.700,00 0,00 188.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.700,00 0,00 0,00 188.700,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
8.5.1 Tasas 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00
8.5.2 Derechos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
8.5.4 Multas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
8.5.9 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.066.626,00 0,00 8.066.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.066.626,00 0,00 0,00 8.066.626,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 8.066.626,00 0,00 8.066.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.066.626,00 0,00 0,00 8.066.626,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 10.730.697,00 0,00 10.730.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.730.697,00 0,00 0,00 10.730.697,00

Total Cat. Prg. 12 SAN JACINTO 10.730.697,00 0,00 10.730.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.730.697,00 0,00 0,00 10.730.697,00

Cat. Prg. 12 0554 000 REHAB. Y MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 REHAB. Y MEJORAMIENTO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 12 0559 000 REFAC. Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA CENTRAL DE RIEGO PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 630.515,00 0,00 630.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.515,00 0,00 0,00 630.515,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.4 Calzados 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 22.884,00 0,00 22.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.884,00 0,00 0,00 22.884,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 37.994,00 0,00 37.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.994,00 0,00 0,00 37.994,00
3.4.8 Herramientas Menores 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.250,00 0,00 10.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00 0,00 0,00 10.250,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 15.400,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.495.543,00 0,00 1.495.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.543,00 0,00 0,00 1.495.543,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 12.610,00 0,00 12.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.610,00 0,00 0,00 12.610,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 12.610,00 0,00 12.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.610,00 0,00 0,00 12.610,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 63.051,00 0,00 63.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.051,00 0,00 0,00 63.051,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 63.051,00 0,00 63.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.051,00 0,00 0,00 63.051,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 10.782,00 0,00 10.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.782,00 0,00 0,00 10.782,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 18.915,00 0,00 18.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.915,00 0,00 0,00 18.915,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 29.697,00 0,00 29.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.697,00 0,00 0,00 29.697,00

Total Org. 220 Regalas 1.600.901,00 0,00 1.600.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.901,00 0,00 0,00 1.600.901,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 30.651,00 0,00 30.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.651,00 0,00 0,00 30.651,00
3.4.7 Minerales 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 102.500,00 0,00 102.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.500,00 0,00 0,00 102.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.383.151,00 0,00 1.383.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.151,00 0,00 0,00 1.383.151,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.383.151,00 0,00 1.383.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.151,00 0,00 0,00 1.383.151,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.984.052,00 0,00 2.984.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984.052,00 0,00 0,00 2.984.052,00

Total Cat. Prg. 12 REFAC. Y CONSTRUCCION 2.984.052,00 0,00 2.984.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984.052,00 0,00 0,00 2.984.052,00

Cat. Prg. 12 0560 000 REHAB. DE SUELOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 841.348,00 0,00 841.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841.348,00 0,00 0,00 841.348,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 8.848,00 0,00 8.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.848,00 0,00 0,00 8.848,00
3.3.3 Prendas de Vestir 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.4 Calzados 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 500.543,00 0,00 500.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.543,00 0,00 0,00 500.543,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.7 Minerales 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 2.954.502,00 0,00 2.954.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954.502,00 0,00 0,00 2.954.502,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.730.241,00 0,00 4.730.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.730.241,00 0,00 0,00 4.730.241,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 16.827,00 0,00 16.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.827,00 0,00 0,00 16.827,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 16.827,00 0,00 16.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.827,00 0,00 0,00 16.827,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 84.135,00 0,00 84.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.135,00 0,00 0,00 84.135,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 84.135,00 0,00 84.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.135,00 0,00 0,00 84.135,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 14.387,00 0,00 14.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.387,00 0,00 0,00 14.387,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 25.240,00 0,00 25.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.240,00 0,00 0,00 25.240,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 39.627,00 0,00 39.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.627,00 0,00 0,00 39.627,00

Total Org. 220 Regalas 4.870.830,00 0,00 4.870.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.870.830,00 0,00 0,00 4.870.830,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.870.830,00 0,00 4.870.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.870.830,00 0,00 0,00 4.870.830,00

Total Cat. Prg. 12 REHAB. DE SUELOS EN EL 4.870.830,00 0,00 4.870.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.870.830,00 0,00 0,00 4.870.830,00

Cat. Prg. 12 0565 000 CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.063.102,00 0,00 1.063.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.102,00 0,00 0,00 1.063.102,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 55.950,00 0,00 55.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.950,00 0,00 0,00 55.950,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.119.052,00 0,00 1.119.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.052,00 0,00 0,00 1.119.052,00

Total Org. 220 Regalas 1.119.052,00 0,00 1.119.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.052,00 0,00 0,00 1.119.052,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.119.052,00 0,00 1.119.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.052,00 0,00 0,00 1.119.052,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE DEFENSIVOS 1.119.052,00 0,00 1.119.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.052,00 0,00 0,00 1.119.052,00

Cat. Prg. 12 0580 000 DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 424.461,00 0,00 424.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.461,00 0,00 0,00 424.461,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 44.616,00 0,00 44.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.616,00 0,00 0,00 44.616,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 26.800,00 0,00 26.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00
3.3.4 Calzados 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.7 Minerales 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.165.777,00 0,00 1.165.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.777,00 0,00 0,00 1.165.777,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 8.489,00 0,00 8.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.489,00 0,00 0,00 8.489,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 8.489,00 0,00 8.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.489,00 0,00 0,00 8.489,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 42.446,00 0,00 42.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.446,00 0,00 0,00 42.446,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 42.446,00 0,00 42.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.446,00 0,00 0,00 42.446,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 7.258,00 0,00 7.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.258,00 0,00 0,00 7.258,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 12.734,00 0,00 12.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.734,00 0,00 0,00 12.734,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 19.992,00 0,00 19.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,00 0,00 0,00 19.992,00

Total Org. 220 Regalas 1.236.704,00 0,00 1.236.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.704,00 0,00 0,00 1.236.704,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.236.704,00 0,00 1.236.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.704,00 0,00 0,00 1.236.704,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. DE LA PRODUCCION 1.236.704,00 0,00 1.236.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.704,00 0,00 0,00 1.236.704,00

Cat. Prg. 12 0581 000 DESAR. DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA DEL PROY. MULTIPLE SAN JACINTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.2.1 Personal Eventual 817.648,00 0,00 817.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817.648,00 0,00 0,00 817.648,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 83.160,00 0,00 83.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.160,00 0,00 0,00 83.160,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.4 Calzados 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 223.200,00 0,00 223.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.200,00 0,00 0,00 223.200,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 2.878.052,00 0,00 2.878.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.052,00 0,00 0,00 2.878.052,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.821.060,00 0,00 4.821.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.821.060,00 0,00 0,00 4.821.060,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 16.353,00 0,00 16.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.353,00 0,00 0,00 16.353,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 16.353,00 0,00 16.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.353,00 0,00 0,00 16.353,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 81.765,00 0,00 81.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.765,00 0,00 0,00 81.765,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 81.765,00 0,00 81.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.765,00 0,00 0,00 81.765,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 13.982,00 0,00 13.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.982,00 0,00 0,00 13.982,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 24.529,00 0,00 24.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.529,00 0,00 0,00 24.529,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 38.511,00 0,00 38.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.511,00 0,00 0,00 38.511,00

Total Org. 220 Regalas 4.957.689,00 0,00 4.957.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957.689,00 0,00 0,00 4.957.689,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.957.689,00 0,00 4.957.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957.689,00 0,00 0,00 4.957.689,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. DE LA PRODUCCION 4.957.689,00 0,00 4.957.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957.689,00 0,00 0,00 4.957.689,00

Total UE 28 ADMINISTRACION SAN 32.686.799,00 0,00 32.686.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.686.799,00 0,00 0,00 32.686.799,00

Total DA 18 ADMINISTRACION SAN 32.686.799,00 0,00 32.686.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.686.799,00 0,00 0,00 32.686.799,00

DA 19 FFODEPRO

UE 29 FFODEPRO

Cat. Prg. 12 0000 006 FFODEPRO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 13.296,00 0,00 13.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.296,00 0,00 0,00 13.296,00
1.1.4 Aguinaldos 43.135,00 0,00 43.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.135,00 0,00 0,00 43.135,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 8.154,00 0,00 8.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.154,00 0,00 0,00 8.154,00
1.1.7 Sueldos 504.324,00 0,00 504.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.324,00 0,00 0,00 504.324,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 568.909,00 0,00 568.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.909,00 0,00 0,00 568.909,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 10.352,00 0,00 10.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.352,00 0,00 0,00 10.352,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 10.352,00 0,00 10.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.352,00 0,00 0,00 10.352,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 51.762,00 0,00 51.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.762,00 0,00 0,00 51.762,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 51.762,00 0,00 51.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.762,00 0,00 0,00 51.762,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 8.851,00 0,00 8.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.851,00 0,00 0,00 8.851,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 15.529,00 0,00 15.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.529,00 0,00 0,00 15.529,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 24.380,00 0,00 24.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.380,00 0,00 0,00 24.380,00

Total Org. 220 Regalas 655.403,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 655.403,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 655.403,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 655.403,00

Total Cat. Prg. 12 FFODEPRO 655.403,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 655.403,00

Total UE 29 FFODEPRO 655.403,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 655.403,00

Total DA 19 FFODEPRO 655.403,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.403,00 0,00 0,00 655.403,00

DA 2 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

UE 13 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Cat. Prg. 01 0000 001 FUNCIONAMIENTO A.L.D.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 62.400,00 0,00 62.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.400,00 0,00 0,00 62.400,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 48.628,00 0,00 48.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.628,00 0,00 0,00 48.628,00
1.1.4 Aguinaldos 873.274,00 0,00 873.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.274,00 0,00 0,00 873.274,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
1.1.7 Sueldos 10.575.276,00 0,00 10.575.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.575.276,00 0,00 0,00 10.575.276,00
1.1.8.20 Otras Dietas 1.722.792,00 0,00 1.722.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722.792,00 0,00 0,00 1.722.792,00
1.2.1 Personal Eventual 3.585.985,00 0,00 3.585.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.585.985,00 0,00 0,00 3.585.985,00
1.5.4 Otras Previsiones 184.068,00 0,00 184.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.068,00 0,00 0,00 184.068,00
2.1.1 Comunicaciones 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00
2.1.3 Agua 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.1.4 Telefona 346.800,00 0,00 346.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.800,00 0,00 0,00 346.800,00
2.1.5 Gas Domiciliario 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.6 Internet y Otros 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 412.226,00 0,00 412.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.226,00 0,00 0,00 412.226,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 236.136,00 0,00 236.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.136,00 0,00 0,00 236.136,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
2.2.5 Seguros 161.090,00 0,00 161.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.090,00 0,00 0,00 161.090,00
2.2.6 Transporte de Personal 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 1.089.120,00 0,00 1.089.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089.120,00 0,00 0,00 1.089.120,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 49.400,00 0,00 49.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.400,00 0,00 0,00 49.400,00
2.3.4 Otros Alquileres 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 69.200,00 0,00 69.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.200,00 0,00 0,00 69.200,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 620.609,00 0,00 620.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.609,00 0,00 0,00 620.609,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.5 Publicidad 913.300,00 0,00 913.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913.300,00 0,00 0,00 913.300,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 492.510,00 0,00 492.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.510,00 0,00 0,00 492.510,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 321.000,00 0,00 321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.000,00 0,00 0,00 321.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 728.500,00 0,00 728.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728.500,00 0,00 0,00 728.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 316.900,00 0,00 316.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.900,00 0,00 0,00 316.900,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 387.070,00 0,00 387.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.070,00 0,00 0,00 387.070,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 128.150,00 0,00 128.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.150,00 0,00 0,00 128.150,00
3.3.1 Hilados y Telas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 237.668,00 0,00 237.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.668,00 0,00 0,00 237.668,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 104.760,00 0,00 104.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.760,00 0,00 0,00 104.760,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 16.825,00 0,00 16.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.825,00 0,00 0,00 16.825,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 256.300,00 0,00 256.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.300,00 0,00 0,00 256.300,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 338.700,00 0,00 338.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.700,00 0,00 0,00 338.700,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 239.500,00 0,00 239.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.500,00 0,00 0,00 239.500,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 75.710,00 0,00 75.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.710,00 0,00 0,00 75.710,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 79.900,00 0,00 79.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.900,00 0,00 0,00 79.900,00
4.9.1 Activos Intangibles 496.800,00 0,00 496.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.800,00 0,00 0,00 496.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 27.206.857,00 0,00 27.206.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.206.857,00 0,00 0,00 27.206.857,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 277.708,00 0,00 277.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.708,00 0,00 0,00 277.708,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 277.708,00 0,00 277.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.708,00 0,00 0,00 277.708,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 1.388.542,00 0,00 1.388.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.542,00 0,00 0,00 1.388.542,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 1.388.542,00 0,00 1.388.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.542,00 0,00 0,00 1.388.542,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 237.441,00 0,00 237.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.441,00 0,00 0,00 237.441,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 416.562,00 0,00 416.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.562,00 0,00 0,00 416.562,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 654.003,00 0,00 654.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.003,00 0,00 0,00 654.003,00

Total Org. 220 Regalas 29.527.110,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 29.527.110,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 29.527.110,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 29.527.110,00

Total Cat. Prg. 01 FUNCIONAMIENTO A.L.D. 29.527.110,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 29.527.110,00

Total UE 13 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 29.527.110,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 29.527.110,00

Total DA 2 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 29.527.110,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.527.110,00 0,00 0,00 29.527.110,00

DA 20 UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV

UE 30 UNIDDA DE RECONVERION VEHICULAR GNV

Cat. Prg. 12 0000 007 GNV

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 14.916,00 0,00 14.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.916,00 0,00 0,00 14.916,00
1.1.4 Aguinaldos 46.854,00 0,00 46.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.854,00 0,00 0,00 46.854,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 31.200,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00 31.200,00
1.1.7 Sueldos 587.124,00 0,00 587.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.124,00 0,00 0,00 587.124,00
1.2.1 Personal Eventual 744.262,00 0,00 744.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.262,00 0,00 0,00 744.262,00
2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.1.3 Agua 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.4 Telefona 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 3.780,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00
2.1.6 Internet y Otros 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 254.000,00 0,00 254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 0,00 0,00 254.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
2.5.5 Publicidad 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 58.800,00 0,00 58.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.1 Papel 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.2 Productos de Artes Grficas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.674,00 0,00 1.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.4 Calzados 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.108.110,00 0,00 3.108.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108.110,00 0,00 0,00 3.108.110,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 26.926,00 0,00 26.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.926,00 0,00 0,00 26.926,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 26.926,00 0,00 26.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.926,00 0,00 0,00 26.926,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 134.630,00 0,00 134.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.630,00 0,00 0,00 134.630,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 134.630,00 0,00 134.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.630,00 0,00 0,00 134.630,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 23.022,00 0,00 23.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.022,00 0,00 0,00 23.022,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 40.389,00 0,00 40.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.389,00 0,00 0,00 40.389,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 63.411,00 0,00 63.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.411,00 0,00 0,00 63.411,00

Total Org. 220 Regalas 3.333.077,00 0,00 3.333.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333.077,00 0,00 0,00 3.333.077,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.333.077,00 0,00 3.333.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333.077,00 0,00 0,00 3.333.077,00

Total Cat. Prg. 12 GNV 3.333.077,00 0,00 3.333.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333.077,00 0,00 0,00 3.333.077,00

Cat. Prg. 20 0000 080 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.2.10 Consultoras por Producto 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 698.906,00 0,00 698.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.906,00 0,00 0,00 698.906,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 84.228,00 0,00 84.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.228,00 0,00 0,00 84.228,00
4.9.1 Activos Intangibles 236.866,00 0,00 236.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.866,00 0,00 0,00 236.866,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 1.740.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 1.740.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 1.740.000,00

FTE 92 Prstamos de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


5.4.8 Concesin de Prstamos a Largo Plazo al Sector 9.676.756,00 0,00 9.676.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.676.756,00 0,00 0,00 9.676.756,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 9.676.756,00 0,00 9.676.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.676.756,00 0,00 0,00 9.676.756,00

Total Org. 220 Regalas 9.676.756,00 0,00 9.676.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.676.756,00 0,00 0,00 9.676.756,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


5.4.8 Concesin de Prstamos a Largo Plazo al Sector 13.227.244,00 0,00 13.227.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.227.244,00 0,00 0,00 13.227.244,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 13.227.244,00 0,00 13.227.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.227.244,00 0,00 0,00 13.227.244,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 13.227.244,00 0,00 13.227.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.227.244,00 0,00 0,00 13.227.244,00

Total FTE 92 Prstamos de Recursos 22.904.000,00 0,00 22.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.904.000,00 0,00 0,00 22.904.000,00

Total Cat. Prg. 20 PROGRAMA 24.644.000,00 0,00 24.644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.644.000,00 0,00 0,00 24.644.000,00

Total UE 30 UNIDDA DE RECONVERION 27.977.077,00 0,00 27.977.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.977.077,00 0,00 0,00 27.977.077,00

Total DA 20 UNIDAD DE RECONVERSION 27.977.077,00 0,00 27.977.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.977.077,00 0,00 0,00 27.977.077,00

DA 21 ADMINISTRACION DE EL PROSOL

UE 31 ADMINISTRACION DE EL PROSOL

Cat. Prg. 12 0000 008 UNIDAD DEL PROSOL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.546.184,00 0,00 1.546.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.184,00 0,00 0,00 1.546.184,00
2.1.1 Comunicaciones 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.1.2 Energa Elctrica 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
2.1.3 Agua 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.1.4 Telefona 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 840,00
2.1.6 Internet y Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
2.2.5 Seguros 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.377.278,00 0,00 1.377.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.278,00 0,00 0,00 1.377.278,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.5.5 Publicidad 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.7 Capacitacin del Personal 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 43.500,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 43.500,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.4 Calzados 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.7 Minerales 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.225.802,00 0,00 4.225.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.225.802,00 0,00 0,00 4.225.802,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 31.950,00 0,00 31.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.950,00 0,00 0,00 31.950,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 31.950,00 0,00 31.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.950,00 0,00 0,00 31.950,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 159.752,00 0,00 159.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.752,00 0,00 0,00 159.752,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 159.752,00 0,00 159.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.752,00 0,00 0,00 159.752,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 27.318,00 0,00 27.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.318,00 0,00 0,00 27.318,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 47.935,00 0,00 47.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.935,00 0,00 0,00 47.935,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 75.253,00 0,00 75.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.253,00 0,00 0,00 75.253,00

Total Org. 220 Regalas 4.492.757,00 0,00 4.492.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.492.757,00 0,00 0,00 4.492.757,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.492.757,00 0,00 4.492.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.492.757,00 0,00 0,00 4.492.757,00

Total Cat. Prg. 12 UNIDAD DEL PROSOL 4.492.757,00 0,00 4.492.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.492.757,00 0,00 0,00 4.492.757,00

Cat. Prg. 98 0000 042 PROGRAMA SOLIDARIO DE A POYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.5.2.20 Otras de Carcter Econmico-Productivo 200.046.329,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 200.046.329,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 200.046.329,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 200.046.329,00

Total Org. 220 Regalas 200.046.329,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 200.046.329,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 200.046.329,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 200.046.329,00

Total Cat. Prg. 98 PROGRAMA SOLIDARIO DE A 200.046.329,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.046.329,00 0,00 0,00 200.046.329,00

Total UE 31 ADMINISTRACION DE EL 204.539.086,00 0,00 204.539.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.539.086,00 0,00 0,00 204.539.086,00

Total DA 21 ADMINISTRACION DE EL 204.539.086,00 0,00 204.539.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.539.086,00 0,00 0,00 204.539.086,00

DA 22 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

UE 32 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Cat. Prg. 40 0000 001 APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.1.3 Agua 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.4 Telefona 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.1.6 Internet y Otros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 384.939,00 0,00 384.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.939,00 0,00 0,00 384.939,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.5 Seguros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 70.382,00 0,00 70.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.382,00 0,00 0,00 70.382,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
2.6.2 Gastos Judiciales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.6.9.90 Otros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.2.1 Papel 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.3 Llantas y Neumticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.267.771,00 0,00 2.267.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267.771,00 0,00 0,00 2.267.771,00

Total Org. 220 Regalas 2.267.771,00 0,00 2.267.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267.771,00 0,00 0,00 2.267.771,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 38.609,00 0,00 38.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.609,00 0,00 0,00 38.609,00
2.1.2 Energa Elctrica 184.328,00 0,00 184.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.328,00 0,00 0,00 184.328,00
2.1.3 Agua 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00
2.1.4 Telefona 46.936,00 0,00 46.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.936,00 0,00 0,00 46.936,00
2.1.6 Internet y Otros 15.028,00 0,00 15.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.028,00 0,00 0,00 15.028,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.5 Publicidad 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.5 Peridicos y Boletines 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.1 Hilados y Telas 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 64.935,00 0,00 64.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.935,00 0,00 0,00 64.935,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 1.488,00
4.9.1 Activos Intangibles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.477.224,00 0,00 1.477.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.224,00 0,00 0,00 1.477.224,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.477.224,00 0,00 1.477.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.224,00 0,00 0,00 1.477.224,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.744.995,00 0,00 3.744.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.744.995,00 0,00 0,00 3.744.995,00

Total Cat. Prg. 40 APOYO AL SERVICIO 3.744.995,00 0,00 3.744.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.744.995,00 0,00 0,00 3.744.995,00

Cat. Prg. 40 0000 020 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nacin

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 11.311.587,00 0,00 11.311.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.311.587,00 0,00 0,00 11.311.587,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 3.125.055,00 0,00 3.125.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.125.055,00 0,00 0,00 3.125.055,00
1.1.3.21 Categoras Mdicas 21.137.224,00 0,00 21.137.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.137.224,00 0,00 0,00 21.137.224,00
1.1.3.22 Escalafn Mdico 9.446.880,00 0,00 9.446.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.446.880,00 0,00 0,00 9.446.880,00
1.1.3.23 Escalafon de los Trabajadores en Salud 461.029,00 0,00 461.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.029,00 0,00 0,00 461.029,00
1.1.3.24 Otras Remuneraciones 1.422.440,00 0,00 1.422.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422.440,00 0,00 0,00 1.422.440,00
1.1.4 Aguinaldos 10.324.409,00 0,00 10.324.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.324.409,00 0,00 0,00 10.324.409,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 1.223.961,00 0,00 1.223.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.961,00 0,00 0,00 1.223.961,00
1.1.7 Sueldos 73.160.112,00 0,00 73.160.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.160.112,00 0,00 0,00 73.160.112,00
1.1.9.10 Horas Extraordinarias 3.828.586,00 0,00 3.828.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.828.586,00 0,00 0,00 3.828.586,00
Total Ent. Trf. 0000 . 135.441.283,00 0,00 135.441.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.441.283,00 0,00 0,00 135.441.283,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.477.859,00 0,00 2.477.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.859,00 0,00 0,00 2.477.859,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.477.859,00 0,00 2.477.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.859,00 0,00 0,00 2.477.859,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 12.389.292,00 0,00 12.389.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.389.292,00 0,00 0,00 12.389.292,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 12.389.292,00 0,00 12.389.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.389.292,00 0,00 0,00 12.389.292,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.118.569,00 0,00 2.118.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.118.569,00 0,00 0,00 2.118.569,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 3.716.787,00 0,00 3.716.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.716.787,00 0,00 0,00 3.716.787,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 5.835.356,00 0,00 5.835.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.835.356,00 0,00 0,00 5.835.356,00

Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 156.143.790,00 0,00 156.143.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.143.790,00 0,00 0,00 156.143.790,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 156.143.790,00 0,00 156.143.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.143.790,00 0,00 0,00 156.143.790,00

FTE 44 Transferencias de Donacin Externa

Org. 115 Donaciones - HIPC II

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 26.146,00 0,00 26.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.146,00 0,00 0,00 26.146,00
1.1.4 Aguinaldos 200.672,00 0,00 200.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.672,00 0,00 0,00 200.672,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 47.277,00 0,00 47.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.277,00 0,00 0,00 47.277,00
1.1.7 Sueldos 2.381.916,00 0,00 2.381.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.381.916,00 0,00 0,00 2.381.916,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.656.011,00 0,00 2.656.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.656.011,00 0,00 0,00 2.656.011,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 48.161,00 0,00 48.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.161,00 0,00 0,00 48.161,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 48.161,00 0,00 48.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.161,00 0,00 0,00 48.161,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 240.806,00 0,00 240.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.806,00 0,00 0,00 240.806,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 240.806,00 0,00 240.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.806,00 0,00 0,00 240.806,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 41.178,00 0,00 41.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.178,00 0,00 0,00 41.178,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 72.242,00 0,00 72.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.242,00 0,00 0,00 72.242,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 113.420,00 0,00 113.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.420,00 0,00 0,00 113.420,00

Total Org. 115 Donaciones - HIPC II 3.058.398,00 0,00 3.058.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.058.398,00 0,00 0,00 3.058.398,00

Total FTE 44 Transferencias de Donacin 3.058.398,00 0,00 3.058.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.058.398,00 0,00 0,00 3.058.398,00

Total Cat. Prg. 40 SERVICIO DEPARTAMENTAL 159.202.188,00 0,00 159.202.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.202.188,00 0,00 0,00 159.202.188,00

Cat. Prg. 40 0000 050 PROG. DE LA SALUD Y SALUD FAMILIAR COMUNITARIA E INTERCULTURAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 166.728,00 0,00 166.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.728,00 0,00 0,00 166.728,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.590,00 0,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00 0,00 0,00 2.590,00
2.2.6 Transporte de Personal 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.209.201,00 0,00 1.209.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.201,00 0,00 0,00 1.209.201,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.6.9.90 Otros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 165.760,00 0,00 165.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.760,00 0,00 0,00 165.760,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 4.440,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 68.100,00 0,00 68.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.100,00 0,00 0,00 68.100,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.311,00 0,00 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 0,00 1.311,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.048.130,00 0,00 2.048.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048.130,00 0,00 0,00 2.048.130,00

Total Org. 220 Regalas 2.048.130,00 0,00 2.048.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048.130,00 0,00 0,00 2.048.130,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.048.130,00 0,00 2.048.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048.130,00 0,00 0,00 2.048.130,00

Total Cat. Prg. 40 PROG. DE LA SALUD Y 2.048.130,00 0,00 2.048.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048.130,00 0,00 0,00 2.048.130,00

Cat. Prg. 40 0000 053 PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 18.465.852,00 0,00 18.465.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.465.852,00 0,00 0,00 18.465.852,00
1.5.4 Otras Previsiones 13.725.420,00 0,00 13.725.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.725.420,00 0,00 0,00 13.725.420,00
Total Ent. Trf. 0000 . 32.191.272,00 0,00 32.191.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.191.272,00 0,00 0,00 32.191.272,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 445.919,00 0,00 445.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.919,00 0,00 0,00 445.919,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 445.919,00 0,00 445.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.919,00 0,00 0,00 445.919,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 2.229.597,00 0,00 2.229.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229.597,00 0,00 0,00 2.229.597,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 2.229.597,00 0,00 2.229.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.229.597,00 0,00 0,00 2.229.597,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 381.261,00 0,00 381.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.261,00 0,00 0,00 381.261,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 668.879,00 0,00 668.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.879,00 0,00 0,00 668.879,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 1.050.140,00 0,00 1.050.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.140,00 0,00 0,00 1.050.140,00

Total Org. 220 Regalas 35.916.928,00 0,00 35.916.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.916.928,00 0,00 0,00 35.916.928,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 35.916.928,00 0,00 35.916.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.916.928,00 0,00 0,00 35.916.928,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA 35.916.928,00 0,00 35.916.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.916.928,00 0,00 0,00 35.916.928,00

Cat. Prg. 40 0000 054 FORTALECIMIENTO CON RECURSOS HUMANOS PARA ESTABLECIMIENTOS TERCER NIVEL DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
1.2.1 Personal Eventual 6.521.844,00 0,00 6.521.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.521.844,00 0,00 0,00 6.521.844,00
1.5.4 Otras Previsiones 3.906.266,00 0,00 3.906.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.906.266,00 0,00 0,00 3.906.266,00
Total Ent. Trf. 0000 . 10.428.110,00 0,00 10.428.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.428.110,00 0,00 0,00 10.428.110,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 172.371,00 0,00 172.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.371,00 0,00 0,00 172.371,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 172.371,00 0,00 172.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.371,00 0,00 0,00 172.371,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 861.857,00 0,00 861.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.857,00 0,00 0,00 861.857,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 861.857,00 0,00 861.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.857,00 0,00 0,00 861.857,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 147.378,00 0,00 147.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.378,00 0,00 0,00 147.378,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 258.557,00 0,00 258.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.557,00 0,00 0,00 258.557,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 405.935,00 0,00 405.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.935,00 0,00 0,00 405.935,00

Total Org. 220 Regalas 11.868.273,00 0,00 11.868.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.868.273,00 0,00 0,00 11.868.273,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 11.868.273,00 0,00 11.868.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.868.273,00 0,00 0,00 11.868.273,00

Total Cat. Prg. 40 FORTALECIMIENTO CON 11.868.273,00 0,00 11.868.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.868.273,00 0,00 0,00 11.868.273,00

Cat. Prg. 40 0000 071 PROGRAMA DPTAL. PARA PREVENCIN Y CONTROL DEL CANCER TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.6 Internet y Otros 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 206.600,00 0,00 206.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.600,00 0,00 0,00 206.600,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.014.804,00 0,00 2.014.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.804,00 0,00 0,00 2.014.804,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 7.840,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00 7.840,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 11.350,00 0,00 11.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.350,00 0,00 0,00 11.350,00
3.4.8 Herramientas Menores 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.489,00 0,00 2.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489,00 0,00 0,00 2.489,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 18.315,00 0,00 18.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.315,00 0,00 0,00 18.315,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 11.275,00 0,00 11.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.275,00 0,00 0,00 11.275,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.953,00 0,00 15.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.953,00 0,00 0,00 15.953,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.412.096,00 0,00 3.412.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.096,00 0,00 0,00 3.412.096,00

Total Org. 220 Regalas 3.412.096,00 0,00 3.412.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.096,00 0,00 0,00 3.412.096,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.412.096,00 0,00 3.412.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.096,00 0,00 0,00 3.412.096,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA DPTAL. PARA 3.412.096,00 0,00 3.412.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.096,00 0,00 0,00 3.412.096,00

Cat. Prg. 40 0000 072 FORTALECIMIENTO ALA MEDICINA TRADICIONAL EN EL DEPTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 14.224,00 0,00 14.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.224,00 0,00 0,00 14.224,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 812.036,00 0,00 812.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812.036,00 0,00 0,00 812.036,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.428,00 0,00 30.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.428,00 0,00 0,00 30.428,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
3.2.1 Papel 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.4 Calzados 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.088.588,00 0,00 1.088.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.588,00 0,00 0,00 1.088.588,00

Total Org. 220 Regalas 1.088.588,00 0,00 1.088.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.588,00 0,00 0,00 1.088.588,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.088.588,00 0,00 1.088.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.588,00 0,00 0,00 1.088.588,00

Total Cat. Prg. 40 FORTALECIMIENTO ALA 1.088.588,00 0,00 1.088.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.588,00 0,00 0,00 1.088.588,00

Cat. Prg. 40 0000 073 EDUCACIN PARA LA SALUD EN EL DPTO. DE TARIJA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.1.3 Agua 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.4 Telefona 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.6 Internet y Otros 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 61.000,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.3.4 Otros Alquileres 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 273.750,00 0,00 273.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.750,00 0,00 0,00 273.750,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.740,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00 3.740,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 813.490,00 0,00 813.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.490,00 0,00 0,00 813.490,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 813.490,00 0,00 813.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.490,00 0,00 0,00 813.490,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 813.490,00 0,00 813.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.490,00 0,00 0,00 813.490,00

Total Cat. Prg. 40 EDUCACIN PARA LA SALUD 813.490,00 0,00 813.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.490,00 0,00 0,00 813.490,00

Cat. Prg. 40 0000 074 IMPLEMENTACIN DE CONTINUA ATENCIN A LAS 11 REDES DE SALUD EN EL DPTO.

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 594.400,00 0,00 594.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.400,00 0,00 0,00 594.400,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.3.4 Otros Alquileres 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 276.000,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00
3.2.1 Papel 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 18.700,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.290.100,00 0,00 1.290.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.100,00 0,00 0,00 1.290.100,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.290.100,00 0,00 1.290.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.100,00 0,00 0,00 1.290.100,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.290.100,00 0,00 1.290.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.100,00 0,00 0,00 1.290.100,00

Total Cat. Prg. 40 IMPLEMENTACIN DE 1.290.100,00 0,00 1.290.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.100,00 0,00 0,00 1.290.100,00

Cat. Prg. 40 0000 093 SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 1.456.313,00 0,00 1.456.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.313,00 0,00 0,00 1.456.313,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.456.313,00 0,00 1.456.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.313,00 0,00 0,00 1.456.313,00

Total Org. 220 Regalas 1.456.313,00 0,00 1.456.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.313,00 0,00 0,00 1.456.313,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.456.313,00 0,00 1.456.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.313,00 0,00 0,00 1.456.313,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00
2.1.4 Telefona 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 27.600,00
2.1.6 Internet y Otros 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 13.440,00 0,00 13.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,00 0,00 0,00 13.440,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 11.470,00 0,00 11.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.470,00 0,00 0,00 11.470,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 287.594,00 0,00 287.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.594,00 0,00 0,00 287.594,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.990,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00
2.2.5 Seguros 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.3.4 Otros Alquileres 13.300,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 16.543.687,00 0,00 16.543.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.543.687,00 0,00 0,00 16.543.687,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 1.727.400,00 0,00 1.727.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.400,00 0,00 0,00 1.727.400,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 26.700,00 0,00 26.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.700,00 0,00 0,00 26.700,00
2.5.5 Publicidad 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.210.489,00 0,00 1.210.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.489,00 0,00 0,00 1.210.489,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
2.6.6.20 Servicios Privados 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
2.6.9.90 Otros 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 7.440,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.305,00 0,00 10.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.305,00 0,00 0,00 10.305,00
3.2.1 Papel 19.974,00 0,00 19.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.974,00 0,00 0,00 19.974,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 503.374,00 0,00 503.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.374,00 0,00 0,00 503.374,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.1 Hilados y Telas 22.820,00 0,00 22.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.820,00 0,00 0,00 22.820,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
3.3.3 Prendas de Vestir 3.520,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 89.789,00 0,00 89.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.789,00 0,00 0,00 89.789,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 401,00 0,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,00 0,00 0,00 401,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.480,00 0,00 15.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.480,00 0,00 0,00 15.480,00
3.4.6 Productos Metlicos 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 13.709,00 0,00 13.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.709,00 0,00 0,00 13.709,00
3.9.1 Material de Limpieza 12.106,00 0,00 12.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.106,00 0,00 0,00 12.106,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 810,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 263.792,00 0,00 263.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.792,00 0,00 0,00 263.792,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 22.260,00 0,00 22.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.260,00 0,00 0,00 22.260,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 35.700,00 0,00 35.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.700,00 0,00 0,00 35.700,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 172.000,00 0,00 172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 41.100,00 0,00 41.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.100,00 0,00 0,00 41.100,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 65.600,00 0,00 65.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.600,00 0,00 0,00 65.600,00
4.9.1 Activos Intangibles 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 23.943.810,00 0,00 23.943.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.943.810,00 0,00 0,00 23.943.810,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 23.943.810,00 0,00 23.943.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.943.810,00 0,00 0,00 23.943.810,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 23.943.810,00 0,00 23.943.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.943.810,00 0,00 0,00 23.943.810,00

Total Cat. Prg. 40 SEGURO UNIVERSAL DE 25.400.123,00 0,00 25.400.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400.123,00 0,00 0,00 25.400.123,00

Cat. Prg. 40 0023 000 CONTROL INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 966.064,00 0,00 966.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966.064,00 0,00 0,00 966.064,00
2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.4 Telefona 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.1.6 Internet y Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 75.320,00 0,00 75.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.320,00 0,00 0,00 75.320,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 58.798,00 0,00 58.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.798,00 0,00 0,00 58.798,00
3.1.2 Alimentos para Animales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 2.608,00 0,00 2.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608,00 0,00 0,00 2.608,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 24.996,00 0,00 24.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.996,00 0,00 0,00 24.996,00
3.3.3 Prendas de Vestir 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.3.4 Calzados 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 51.759,00 0,00 51.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.759,00 0,00 0,00 51.759,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.879,00 0,00 20.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.879,00 0,00 0,00 20.879,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.960,00 0,00 2.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.363,00 0,00 1.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363,00 0,00 0,00 1.363,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 166.000,00 0,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 17.916,00 0,00 17.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.916,00 0,00 0,00 17.916,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.978.663,00 0,00 1.978.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978.663,00 0,00 0,00 1.978.663,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 19.321,00 0,00 19.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321,00 0,00 0,00 19.321,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 19.321,00 0,00 19.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321,00 0,00 0,00 19.321,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 96.606,00 0,00 96.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.606,00 0,00 0,00 96.606,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 96.606,00 0,00 96.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.606,00 0,00 0,00 96.606,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 16.520,00 0,00 16.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.520,00 0,00 0,00 16.520,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 28.982,00 0,00 28.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.982,00 0,00 0,00 28.982,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 45.502,00 0,00 45.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.502,00 0,00 0,00 45.502,00

Total Org. 220 Regalas 2.140.092,00 0,00 2.140.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140.092,00 0,00 0,00 2.140.092,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.140.092,00 0,00 2.140.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140.092,00 0,00 0,00 2.140.092,00

Total Cat. Prg. 40 CONTROL INTEGRAL DE LA 2.140.092,00 0,00 2.140.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140.092,00 0,00 0,00 2.140.092,00

Cat. Prg. 40 0026 000 CONTROL DE LA MALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
2.1.4 Telefona 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 34.960,00 0,00 34.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.960,00 0,00 0,00 34.960,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 231.761,00 0,00 231.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.761,00 0,00 0,00 231.761,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.728,00 0,00 1.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,00 0,00 0,00 1.728,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
2.3.4 Otros Alquileres 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 73.600,00 0,00 73.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.600,00 0,00 0,00 73.600,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00
2.5.5 Publicidad 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.232,00 0,00 2.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.232,00 0,00 0,00 2.232,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 27.450,00 0,00 27.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.450,00 0,00 0,00 27.450,00
3.2.1 Papel 2.210,00 0,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 0,00 0,00 2.210,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00
3.3.1 Hilados y Telas 41.250,00 0,00 41.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.250,00 0,00 0,00 41.250,00
3.3.2 Confecciones Textiles 34.650,00 0,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00 0,00 34.650,00
3.3.3 Prendas de Vestir 35.500,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00
3.3.4 Calzados 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 57.078,00 0,00 57.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.078,00 0,00 0,00 57.078,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 84.520,00 0,00 84.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.520,00 0,00 0,00 84.520,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 11.040,00 0,00 11.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040,00 0,00 0,00 11.040,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.1 Material de Limpieza 142,00 0,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 142,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 36.500,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 48.800,00 0,00 48.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.800,00 0,00 0,00 48.800,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 21.440,00 0,00 21.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.440,00 0,00 0,00 21.440,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.001.341,00 0,00 1.001.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.341,00 0,00 0,00 1.001.341,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 1.334,00 0,00 1.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,00 0,00 0,00 1.334,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 3.674,00 0,00 3.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674,00 0,00 0,00 3.674,00

Total Org. 220 Regalas 1.014.375,00 0,00 1.014.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014.375,00 0,00 0,00 1.014.375,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.014.375,00 0,00 1.014.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014.375,00 0,00 0,00 1.014.375,00

Total Cat. Prg. 40 CONTROL DE LA MALARIA 1.014.375,00 0,00 1.014.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014.375,00 0,00 0,00 1.014.375,00

Cat. Prg. 40 0033 000 IMPLEM. BRIGADAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD COMUNIT. INTERCULT.(SAFCI) DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.2.1 Personal Eventual 543.295,00 0,00 543.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.295,00 0,00 0,00 543.295,00
2.1.4 Telefona 13.700,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00
2.1.6 Internet y Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
2.2.5 Seguros 10.430,00 0,00 10.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.430,00 0,00 0,00 10.430,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 15.762,00 0,00 15.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.762,00 0,00 0,00 15.762,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 6.147,00 0,00 6.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.147,00 0,00 0,00 6.147,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.5 Publicidad 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 10.225,00 0,00 10.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.250,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 20.250,00
3.4.6 Productos Metlicos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.442,00 0,00 15.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.442,00 0,00 0,00 15.442,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 16.880,00 0,00 16.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.880,00 0,00 0,00 16.880,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.015.631,00 0,00 6.015.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.015.631,00 0,00 0,00 6.015.631,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 10.866,00 0,00 10.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.866,00 0,00 0,00 10.866,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 10.866,00 0,00 10.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.866,00 0,00 0,00 10.866,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 54.330,00 0,00 54.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.330,00 0,00 0,00 54.330,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 54.330,00 0,00 54.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.330,00 0,00 0,00 54.330,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 9.290,00 0,00 9.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.290,00 0,00 0,00 9.290,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 16.299,00 0,00 16.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.299,00 0,00 0,00 16.299,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 25.589,00 0,00 25.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.589,00 0,00 0,00 25.589,00

Total Org. 220 Regalas 6.106.416,00 0,00 6.106.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106.416,00 0,00 0,00 6.106.416,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.106.416,00 0,00 6.106.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106.416,00 0,00 0,00 6.106.416,00

Total Cat. Prg. 40 IMPLEM. BRIGADAS DE 6.106.416,00 0,00 6.106.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106.416,00 0,00 0,00 6.106.416,00

Cat. Prg. 40 0090 000 DIAGN. PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 152.953,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 152.953,00
Total Ent. Trf. 0000 . 152.953,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 152.953,00

Total Org. 220 Regalas 152.953,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 152.953,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 152.953,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 152.953,00

Total Cat. Prg. 40 DIAGN. PLAN 152.953,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.953,00 0,00 0,00 152.953,00

Total UE 32 SERVICIO DEPARTAMENTAL 254.198.747,00 0,00 254.198.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.198.747,00 0,00 0,00 254.198.747,00

Total DA 22 SERVICIO DEPARTAMENTAL 254.198.747,00 0,00 254.198.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.198.747,00 0,00 0,00 254.198.747,00

DA 23 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL

UE 33 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL

Cat. Prg. 42 0000 001 APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 14.208,00 0,00 14.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00
1.1.4 Aguinaldos 47.082,00 0,00 47.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.082,00 0,00 0,00 47.082,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 29.876,00 0,00 29.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.876,00 0,00 0,00 29.876,00
1.1.7 Sueldos 550.776,00 0,00 550.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.776,00 0,00 0,00 550.776,00
1.2.1 Personal Eventual 296.324,00 0,00 296.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.324,00 0,00 0,00 296.324,00
2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
2.1.3 Agua 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
2.1.4 Telefona 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.1.6 Internet y Otros 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.5 Seguros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 21.465,00 0,00 21.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.465,00 0,00 0,00 21.465,00
2.6.2 Gastos Judiciales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.6.9.90 Otros 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 38.700,00 0,00 38.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.700,00 0,00 0,00 38.700,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00
3.3.3 Prendas de Vestir 50.100,00 0,00 50.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.100,00 0,00 0,00 50.100,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 4.869,00 0,00 4.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.869,00 0,00 0,00 4.869,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.161.300,00 0,00 2.161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161.300,00 0,00 0,00 2.161.300,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 17.226,00 0,00 17.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.226,00 0,00 0,00 17.226,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 17.226,00 0,00 17.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.226,00 0,00 0,00 17.226,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 76.131,00 0,00 76.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.131,00 0,00 0,00 76.131,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 76.131,00 0,00 76.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.131,00 0,00 0,00 76.131,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 14.728,00 0,00 14.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.728,00 0,00 0,00 14.728,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 25.839,00 0,00 25.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.839,00 0,00 0,00 25.839,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 40.567,00 0,00 40.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.567,00 0,00 0,00 40.567,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 2.305.224,00 0,00 2.305.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.224,00 0,00 0,00 2.305.224,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.305.224,00 0,00 2.305.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.224,00 0,00 0,00 2.305.224,00

Total Cat. Prg. 42 APOYO AL SERVICIO 2.305.224,00 0,00 2.305.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.224,00 0,00 0,00 2.305.224,00

Cat. Prg. 42 0000 020 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIN SOCIAL - TGN

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nacin

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 105.100,00 0,00 105.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.100,00 0,00 0,00 105.100,00
1.1.3.21 Categoras Mdicas 5.857,00 0,00 5.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.857,00 0,00 0,00 5.857,00
1.1.4 Aguinaldos 230.741,00 0,00 230.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.741,00 0,00 0,00 230.741,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 50.010,00 0,00 50.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.010,00 0,00 0,00 50.010,00
1.1.7 Sueldos 2.657.940,00 0,00 2.657.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.657.940,00 0,00 0,00 2.657.940,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.049.648,00 0,00 3.049.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.049.648,00 0,00 0,00 3.049.648,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 55.378,00 0,00 55.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.378,00 0,00 0,00 55.378,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 55.378,00 0,00 55.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.378,00 0,00 0,00 55.378,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 276.890,00 0,00 276.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.890,00 0,00 0,00 276.890,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 276.890,00 0,00 276.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.890,00 0,00 0,00 276.890,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 47.348,00 0,00 47.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.348,00 0,00 0,00 47.348,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 83.067,00 0,00 83.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.067,00 0,00 0,00 83.067,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 130.415,00 0,00 130.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.415,00 0,00 0,00 130.415,00

Total Org. 111 Tesoro General de la Nacin 3.512.331,00 0,00 3.512.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512.331,00 0,00 0,00 3.512.331,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.512.331,00 0,00 3.512.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512.331,00 0,00 0,00 3.512.331,00

Total Cat. Prg. 42 SERVICIO DEPARTAMENTAL 3.512.331,00 0,00 3.512.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512.331,00 0,00 0,00 3.512.331,00

Cat. Prg. 42 0000 046 PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTION SOCIAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 23.700,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00 23.700,00
2.1.2 Energa Elctrica 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.000,00 0,00 0,00 149.000,00
2.1.3 Agua 66.470,00 0,00 66.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.470,00 0,00 0,00 66.470,00
2.1.4 Telefona 47.250,00 0,00 47.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.250,00 0,00 0,00 47.250,00
2.1.5 Gas Domiciliario 78.660,00 0,00 78.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.660,00 0,00 0,00 78.660,00
2.1.6 Internet y Otros 7.680,00 0,00 7.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.680,00 0,00 0,00 7.680,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 132.520,00 0,00 132.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.520,00 0,00 0,00 132.520,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 216.600,00 0,00 216.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.600,00 0,00 0,00 216.600,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 29.893,00 0,00 29.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.893,00 0,00 0,00 29.893,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 198.400,00 0,00 198.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.400,00 0,00 0,00 198.400,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.1.10 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.500,00 0,00 0,00 46.500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 5.192.500,00 0,00 5.192.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.192.500,00 0,00 0,00 5.192.500,00
2.5.5 Publicidad 100.500,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 100.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 109.538,00 0,00 109.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.538,00 0,00 0,00 109.538,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.9.90 Otros 90.628,00 0,00 90.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.628,00 0,00 0,00 90.628,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 210.810,00 0,00 210.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.810,00 0,00 0,00 210.810,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 12.177.439,00 0,00 12.177.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.177.439,00 0,00 0,00 12.177.439,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.2.1 Papel 37.396,00 0,00 37.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.396,00 0,00 0,00 37.396,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 88.800,00 0,00 88.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.800,00 0,00 0,00 88.800,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 59.950,00 0,00 59.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.950,00 0,00 0,00 59.950,00
3.3.2 Confecciones Textiles 83.540,00 0,00 83.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.540,00 0,00 0,00 83.540,00
3.3.3 Prendas de Vestir 324.180,00 0,00 324.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.180,00 0,00 0,00 324.180,00
3.3.4 Calzados 185.464,00 0,00 185.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.464,00 0,00 0,00 185.464,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 278.810,00 0,00 278.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.810,00 0,00 0,00 278.810,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 33.275,00 0,00 33.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.275,00 0,00 0,00 33.275,00
3.4.6 Productos Metlicos 18.650,00 0,00 18.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.650,00 0,00 0,00 18.650,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.876,00 0,00 5.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.876,00 0,00 0,00 5.876,00
3.9.1 Material de Limpieza 221.834,00 0,00 221.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.834,00 0,00 0,00 221.834,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 33.134,00 0,00 33.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.134,00 0,00 0,00 33.134,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 137.204,00 0,00 137.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.204,00 0,00 0,00 137.204,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 134.900,00 0,00 134.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.900,00 0,00 0,00 134.900,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 18.525,00 0,00 18.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.525,00 0,00 0,00 18.525,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 6.680,00 0,00 6.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.680,00 0,00 0,00 6.680,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 56.700,00 0,00 56.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.700,00 0,00 0,00 56.700,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 32.100,00 0,00 32.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 21.061.356,00 0,00 21.061.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.061.356,00 0,00 0,00 21.061.356,00

Total Org. 220 Regalas 21.061.356,00 0,00 21.061.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.061.356,00 0,00 0,00 21.061.356,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 21.061.356,00 0,00 21.061.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.061.356,00 0,00 0,00 21.061.356,00

Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA DE SERVICIO DE 21.061.356,00 0,00 21.061.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.061.356,00 0,00 0,00 21.061.356,00

Total UE 33 SERVICIO DEPARTAMENTAL 26.878.911,00 0,00 26.878.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.878.911,00 0,00 0,00 26.878.911,00

Total DA 23 SERVICIO DEPARTAMENTAL 26.878.911,00 0,00 26.878.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.878.911,00 0,00 0,00 26.878.911,00

DA 24 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS

UE 34 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS

Cat. Prg. 43 0000 001 SERV. DPTAL. CAMINOS 15%

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
1.1.2.20 Bono de Antiguedad 807.486,00 0,00 807.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807.486,00 0,00 0,00 807.486,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 1.125.666,00 0,00 1.125.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.666,00 0,00 0,00 1.125.666,00
1.1.4 Aguinaldos 819.659,00 0,00 819.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.659,00 0,00 0,00 819.659,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 735.410,00 0,00 735.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.410,00 0,00 0,00 735.410,00
1.1.7 Sueldos 7.902.756,00 0,00 7.902.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.902.756,00 0,00 0,00 7.902.756,00
1.2.1 Personal Eventual 9.502.586,00 0,00 9.502.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.502.586,00 0,00 0,00 9.502.586,00
Total Ent. Trf. 0000 . 20.893.563,00 0,00 20.893.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.893.563,00 0,00 0,00 20.893.563,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 386.771,00 0,00 386.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.771,00 0,00 0,00 386.771,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 386.771,00 0,00 386.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.771,00 0,00 0,00 386.771,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 420.542,00 0,00 420.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.542,00 0,00 0,00 420.542,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 420.542,00 0,00 420.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.542,00 0,00 0,00 420.542,00

Ent. Trf. 0418 Caja Petrolera de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 669.237,00 0,00 669.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.237,00 0,00 0,00 669.237,00
Total Ent. Trf. 0418 Caja Petrolera de Salud 669.237,00 0,00 669.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.237,00 0,00 0,00 669.237,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 844.070,00 0,00 844.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.070,00 0,00 0,00 844.070,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 844.070,00 0,00 844.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.070,00 0,00 0,00 844.070,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 330.688,00 0,00 330.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.688,00 0,00 0,00 330.688,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 580.154,00 0,00 580.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.154,00 0,00 0,00 580.154,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 910.842,00 0,00 910.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.842,00 0,00 0,00 910.842,00

Total Org. 220 Regalas 24.125.025,00 0,00 24.125.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.125.025,00 0,00 0,00 24.125.025,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 24.125.025,00 0,00 24.125.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.125.025,00 0,00 0,00 24.125.025,00

Total Cat. Prg. 43 SERV. DPTAL. CAMINOS 15% 24.125.025,00 0,00 24.125.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.125.025,00 0,00 0,00 24.125.025,00

Cat. Prg. 43 0000 041 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
2.1.3 Agua 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.1.4 Telefona 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.6 Internet y Otros 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 597.000,00 0,00 597.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.000,00 0,00 0,00 597.000,00
2.2.5 Seguros 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.5 Publicidad 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.6.9.90 Otros 166.100,00 0,00 166.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.100,00 0,00 0,00 166.100,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.679.900,00 0,00 1.679.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679.900,00 0,00 0,00 1.679.900,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.2.1 Papel 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 20.080,00 0,00 20.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.080,00 0,00 0,00 20.080,00
3.3.1 Hilados y Telas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
3.3.4 Calzados 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 400.010,00 0,00 400.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.010,00 0,00 0,00 400.010,00
3.4.6 Productos Metlicos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.4.7 Minerales 20.010,00 0,00 20.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.010,00 0,00 0,00 20.010,00
3.4.8 Herramientas Menores 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.703.087,00 0,00 1.703.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.087,00 0,00 0,00 1.703.087,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 334.686,00 0,00 334.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.686,00 0,00 0,00 334.686,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
6.8.2 Pago de Beneficios Sociales 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 18.791.773,00 0,00 18.791.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.791.773,00 0,00 0,00 18.791.773,00

Total Org. 220 Regalas 18.791.773,00 0,00 18.791.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.791.773,00 0,00 0,00 18.791.773,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
2.1.2 Energa Elctrica 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.1.3 Agua 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.4 Telefona 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.1.6 Internet y Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 18.991.773,00 0,00 18.991.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.991.773,00 0,00 0,00 18.991.773,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 3.378.059,00 0,00 3.378.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378.059,00 0,00 0,00 3.378.059,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.378.059,00 0,00 3.378.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378.059,00 0,00 0,00 3.378.059,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 3.378.059,00 0,00 3.378.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378.059,00 0,00 0,00 3.378.059,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 3.378.059,00 0,00 3.378.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378.059,00 0,00 0,00 3.378.059,00

Total Cat. Prg. 43 SERVICIO DEPARTAMENTAL 23.669.832,00 0,00 23.669.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.669.832,00 0,00 0,00 23.669.832,00

Cat. Prg. 43 0011 000 CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 308.760,00 0,00 308.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.760,00 0,00 0,00 308.760,00
2.1.1 Comunicaciones 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
2.1.2 Energa Elctrica 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.1.3 Agua 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.1.4 Telefona 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.582,00 0,00 4.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.582,00 0,00 0,00 4.582,00
2.2.6 Transporte de Personal 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 840,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 6.270,00 0,00 6.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.270,00 0,00 0,00 6.270,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.7 Capacitacin del Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 67.320,00 0,00 67.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.320,00 0,00 0,00 67.320,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.2.1 Papel 2.614,00 0,00 2.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.614,00 0,00 0,00 2.614,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 0,00 18.800,00
3.3.4 Calzados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 312.759,00 0,00 312.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.759,00 0,00 0,00 312.759,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 16.400,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00 16.400,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 808.820,00 0,00 808.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808.820,00 0,00 0,00 808.820,00
3.4.6 Productos Metlicos 104.840,00 0,00 104.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.840,00 0,00 0,00 104.840,00
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.511,00 0,00 2.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.511,00 0,00 0,00 2.511,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.979.416,00 0,00 1.979.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.416,00 0,00 0,00 1.979.416,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 6.176,00 0,00 6.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.176,00 0,00 0,00 6.176,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 6.176,00 0,00 6.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.176,00 0,00 0,00 6.176,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 30.876,00 0,00 30.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.876,00 0,00 0,00 30.876,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 30.876,00 0,00 30.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.876,00 0,00 0,00 30.876,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 5.280,00 0,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280,00 0,00 0,00 5.280,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 9.263,00 0,00 9.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.263,00 0,00 0,00 9.263,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 14.543,00 0,00 14.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.543,00 0,00 0,00 14.543,00

Total Org. 220 Regalas 2.031.011,00 0,00 2.031.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031.011,00 0,00 0,00 2.031.011,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.031.011,00 0,00 2.031.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031.011,00 0,00 0,00 2.031.011,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. DEL ASFALTADO DEL 2.031.011,00 0,00 2.031.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031.011,00 0,00 0,00 2.031.011,00

Cat. Prg. 43 0142 000 CONST. ASFALTADO ISCAYACHI FINAL COPACABANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00

Cat. Prg. 43 0155 000 CONST. CAM.TOMATITAS-E.NORTE-E.CEIBAL CR. CADILLAR


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 249.869,00 0,00 249.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.869,00 0,00 0,00 249.869,00
2.1.2 Energa Elctrica 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.1.3 Agua 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
2.2.5 Seguros 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 13.728,00 0,00 13.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.728,00 0,00 0,00 13.728,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 22.673,00 0,00 22.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.673,00 0,00 0,00 22.673,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 56.416,00 0,00 56.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.416,00 0,00 0,00 56.416,00
3.2.1 Papel 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 430,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 31.595,00 0,00 31.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.595,00 0,00 0,00 31.595,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 126.571,00 0,00 126.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.571,00 0,00 0,00 126.571,00
3.4.6 Productos Metlicos 125.341,00 0,00 125.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.341,00 0,00 0,00 125.341,00
3.4.7 Minerales 54.195,00 0,00 54.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.195,00 0,00 0,00 54.195,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.678,00 0,00 1.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,00 0,00 0,00 1.678,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 99.999,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 99.999,00
Total Ent. Trf. 0000 . 958.245,00 0,00 958.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958.245,00 0,00 0,00 958.245,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 4.998,00 0,00 4.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998,00 0,00 0,00 4.998,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 4.998,00 0,00 4.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998,00 0,00 0,00 4.998,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 24.987,00 0,00 24.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.987,00 0,00 0,00 24.987,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 24.987,00 0,00 24.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.987,00 0,00 0,00 24.987,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 4.273,00 0,00 4.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273,00 0,00 0,00 4.273,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 7.497,00 0,00 7.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.497,00 0,00 0,00 7.497,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 11.770,00 0,00 11.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.770,00 0,00 0,00 11.770,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAM.TOMATITAS-E. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 43 0197 000 CONST. CAMINO CR F11 (SANTA ANA ) - YESERA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00
2.1.1 Comunicaciones 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.2 Energa Elctrica 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.1.3 Agua 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.4 Telefona 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
2.1.6 Internet y Otros 2.544,00 0,00 2.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544,00 0,00 0,00 2.544,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.2.5 Seguros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 357.504,00 0,00 357.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.504,00 0,00 0,00 357.504,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 81.664,00 0,00 81.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.664,00 0,00 0,00 81.664,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 22.272,00 0,00 22.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.272,00 0,00 0,00 22.272,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 858.720,00 0,00 858.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.720,00 0,00 0,00 858.720,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 206.172,00 0,00 206.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.172,00 0,00 0,00 206.172,00
3.2.1 Papel 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.996,00 0,00 15.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.996,00 0,00 0,00 15.996,00
3.3.1 Hilados y Telas 270.396,00 0,00 270.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.396,00 0,00 0,00 270.396,00
3.3.2 Confecciones Textiles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 440.004,00 0,00 440.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.004,00 0,00 0,00 440.004,00
3.3.4 Calzados 187.003,00 0,00 187.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.003,00 0,00 0,00 187.003,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.625.080,00 0,00 1.625.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.080,00 0,00 0,00 1.625.080,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 440.004,00 0,00 440.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.004,00 0,00 0,00 440.004,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 433.560,00 0,00 433.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.560,00 0,00 0,00 433.560,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.439.996,00 0,00 1.439.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.996,00 0,00 0,00 1.439.996,00
3.4.7 Minerales 50.004,00 0,00 50.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.004,00 0,00 0,00 50.004,00
3.4.8 Herramientas Menores 88.003,00 0,00 88.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.003,00 0,00 0,00 88.003,00
3.9.1 Material de Limpieza 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 14.868,00 0,00 14.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.868,00 0,00 0,00 14.868,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 35.004,00 0,00 35.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.004,00 0,00 0,00 35.004,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 48.624,00 0,00 48.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.624,00 0,00 0,00 48.624,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 299.031,00 0,00 299.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.031,00 0,00 0,00 299.031,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 33.600,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 20.004,00 0,00 20.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.004,00 0,00 0,00 20.004,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 16.631.253,00 0,00 16.631.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.631.253,00 0,00 0,00 16.631.253,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 153.900,00 0,00 153.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.900,00 0,00 0,00 153.900,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 423.900,00 0,00 423.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.900,00 0,00 0,00 423.900,00

Total Org. 220 Regalas 18.135.153,00 0,00 18.135.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.135.153,00 0,00 0,00 18.135.153,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 18.135.153,00 0,00 18.135.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.135.153,00 0,00 0,00 18.135.153,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Ent. Trf. 0000 .


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.643.624,00 0,00 1.643.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643.624,00 0,00 0,00 1.643.624,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 720.969,00 0,00 720.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.969,00 0,00 0,00 720.969,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.688.812,00 0,00 5.688.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.688.812,00 0,00 0,00 5.688.812,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 253.440,00 0,00 253.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.440,00 0,00 0,00 253.440,00
Total Ent. Trf. 0000 . 9.306.845,00 0,00 9.306.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.306.845,00 0,00 0,00 9.306.845,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 9.306.845,00 0,00 9.306.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.306.845,00 0,00 0,00 9.306.845,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 9.306.845,00 0,00 9.306.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.306.845,00 0,00 0,00 9.306.845,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO CR F11 27.441.998,00 0,00 27.441.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.441.998,00 0,00 0,00 27.441.998,00

Cat. Prg. 43 0210 000 CONST. CAMINO PUENTE JARCAS JUNACAS PIEDRA LARGA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO PUENTE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 43 0211 000 CONST. DEL TUNEL PIEDRA LARGA PROG. 19+000

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total Org. 220 Regalas 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. DEL TUNEL PIEDRA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Cat. Prg. 43 0213 000 CONST. ASFALTADO CAMINO CR RT F11- D631- SALADITO CENTRO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.974.258,00 0,00 5.974.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.974.258,00 0,00 0,00 5.974.258,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.494.258,00 0,00 6.494.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.494.258,00 0,00 0,00 6.494.258,00

Total Org. 220 Regalas 6.494.258,00 0,00 6.494.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.494.258,00 0,00 0,00 6.494.258,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.494.258,00 0,00 6.494.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.494.258,00 0,00 0,00 6.494.258,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CAMINO 6.494.258,00 0,00 6.494.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.494.258,00 0,00 0,00 6.494.258,00

Cat. Prg. 43 0214 000 CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR TRAMO NARVAEZ - SAN JOSECITO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.762.145,00 0,00 6.762.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.762.145,00 0,00 0,00 6.762.145,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 344.715,00 0,00 344.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.715,00 0,00 0,00 344.715,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.106.860,00 0,00 7.106.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.106.860,00 0,00 0,00 7.106.860,00

Total Org. 220 Regalas 7.106.860,00 0,00 7.106.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.106.860,00 0,00 0,00 7.106.860,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.106.860,00 0,00 7.106.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.106.860,00 0,00 0,00 7.106.860,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. OBRAS DE ARTE 7.106.860,00 0,00 7.106.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.106.860,00 0,00 0,00 7.106.860,00

Cat. Prg. 43 0215 000 CONST. ASFALTADO CAMINO TOLOMOSA CAMACHO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 5.528.713,00 0,00 5.528.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.528.713,00 0,00 0,00 5.528.713,00
2.1.2 Energa Elctrica 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.1.3 Agua 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.1.4 Telefona 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.6 Internet y Otros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.2.5 Seguros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.3.4 Calzados 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.3 Llantas y Neumticos 393.888,00 0,00 393.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.888,00 0,00 0,00 393.888,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.4.7 Minerales 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
4.1.2 Tierras y Terrenos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 180.001,00 0,00 180.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.001,00 0,00 0,00 180.001,00
Total Ent. Trf. 0000 . 16.782.102,00 0,00 16.782.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.782.102,00 0,00 0,00 16.782.102,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 110.574,00 0,00 110.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.574,00 0,00 0,00 110.574,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 110.574,00 0,00 110.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.574,00 0,00 0,00 110.574,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 552.871,00 0,00 552.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.871,00 0,00 0,00 552.871,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 552.871,00 0,00 552.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.871,00 0,00 0,00 552.871,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 94.541,00 0,00 94.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.541,00 0,00 0,00 94.541,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 165.861,00 0,00 165.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.861,00 0,00 0,00 165.861,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 260.402,00 0,00 260.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.402,00 0,00 0,00 260.402,00

Total Org. 220 Regalas 17.705.949,00 0,00 17.705.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.705.949,00 0,00 0,00 17.705.949,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 17.705.949,00 0,00 17.705.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.705.949,00 0,00 0,00 17.705.949,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CAMINO 20.705.949,00 0,00 20.705.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.705.949,00 0,00 0,00 20.705.949,00

Cat. Prg. 43 0216 000 CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO SAN 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 43 0240 000 CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA -YUNCHARA)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 340.488,00 0,00 340.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.488,00 0,00 0,00 340.488,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 10.340.488,00 0,00 10.340.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.340.488,00 0,00 0,00 10.340.488,00

Total Org. 220 Regalas 10.340.488,00 0,00 10.340.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.340.488,00 0,00 0,00 10.340.488,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 10.340.488,00 0,00 10.340.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.340.488,00 0,00 0,00 10.340.488,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CAMINO 10.340.488,00 0,00 10.340.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.340.488,00 0,00 0,00 10.340.488,00

Cat. Prg. 43 0292 000 CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 13.065.000,00 0,00 13.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.065.000,00 0,00 0,00 13.065.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 15.065.000,00 0,00 15.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065.000,00 0,00 0,00 15.065.000,00

Total Org. 220 Regalas 15.065.000,00 0,00 15.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065.000,00 0,00 0,00 15.065.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.065.000,00 0,00 15.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065.000,00 0,00 0,00 15.065.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.000,00 0,00 0,00 1.065.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 8.935.000,00 0,00 8.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.935.000,00 0,00 0,00 8.935.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CAMINO 38.065.000,00 0,00 38.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.065.000,00 0,00 0,00 38.065.000,00

Cat. Prg. 43 0294 000 MEJ. CAMINO MATADERO TEMPORAL SAN JACTINO NORTE - SAN JACINTO SUD-TABLADA (FASE II)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.3 Agua 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
3.2.1 Papel 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 127.800,00 0,00 127.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.800,00 0,00 0,00 127.800,00
3.3.4 Calzados 73.800,00 0,00 73.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.800,00 0,00 0,00 73.800,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 461.828,00 0,00 461.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.828,00 0,00 0,00 461.828,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 630.774,00 0,00 630.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.774,00 0,00 0,00 630.774,00
3.4.7 Minerales 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.354.698,00 0,00 1.354.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354.698,00 0,00 0,00 1.354.698,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 14.665.800,00 0,00 14.665.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.665.800,00 0,00 0,00 14.665.800,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 34.200,00 0,00 34.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 94.200,00 0,00 94.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.200,00 0,00 0,00 94.200,00

Total Org. 220 Regalas 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO MATADERO 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Cat. Prg. 43 0295 000 CONST. ASFALTADO CAMINO PUEBLO NUEVO ISCAYACHI EL MOLINO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.1.2 Tierras y Terrenos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.370.000,00 0,00 1.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CAMINO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 43 0360 000 AMPL. Y EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEDECA TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 50.001.000,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 50.001.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 50.001.000,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 50.001.000,00

Total Org. 220 Regalas 50.001.000,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 50.001.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 50.001.000,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 50.001.000,00

Total Cat. Prg. 43 AMPL. Y EQUIPAMIENTO 50.001.000,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001.000,00 0,00 0,00 50.001.000,00

Total UE 34 SERVICIO DEPARTAMENTAL 258.981.421,00 0,00 258.981.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.981.421,00 0,00 0,00 258.981.421,00

Total DA 24 SERVICIO DEPARTAMENTAL 258.981.421,00 0,00 258.981.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.981.421,00 0,00 0,00 258.981.421,00

DA 25 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

UE 35 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

Cat. Prg. 44 0000 004 PROG DPTAL DEPORTE 15%

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 25.656,00 0,00 25.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.656,00 0,00 0,00 25.656,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 48.302,00 0,00 48.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.302,00 0,00 0,00 48.302,00
1.1.4 Aguinaldos 73.945,00 0,00 73.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.945,00 0,00 0,00 73.945,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 42.316,00 0,00 42.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.316,00 0,00 0,00 42.316,00
1.1.7 Sueldos 813.384,00 0,00 813.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.384,00 0,00 0,00 813.384,00
1.2.1 Personal Eventual 922.418,00 0,00 922.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922.418,00 0,00 0,00 922.418,00
2.1.1 Comunicaciones 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.1.2 Energa Elctrica 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
2.1.3 Agua 67.200,00 0,00 67.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200,00 0,00 0,00 67.200,00
2.1.4 Telefona 68.400,00 0,00 68.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.400,00 0,00 0,00 68.400,00
2.1.5 Gas Domiciliario 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00
2.1.6 Internet y Otros 34.800,00 0,00 34.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00 0,00 0,00 34.800,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 122.880,00 0,00 122.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.880,00 0,00 0,00 122.880,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 32.856,00 0,00 32.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.856,00 0,00 0,00 32.856,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.2.5 Seguros 6.680,00 0,00 6.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.680,00 0,00 0,00 6.680,00
2.2.6 Transporte de Personal 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.3.4 Otros Alquileres 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 4.776,00 0,00 4.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.776,00 0,00 0,00 4.776,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 16.640,00 0,00 16.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.640,00 0,00 0,00 16.640,00
2.5.5 Publicidad 112.800,00 0,00 112.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.800,00 0,00 0,00 112.800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 53.400,00 0,00 53.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00 0,00 53.400,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 24.550,00 0,00 24.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.550,00 0,00 0,00 24.550,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 16.050,00 0,00 16.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050,00 0,00 0,00 16.050,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 50.960,00 0,00 50.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.960,00 0,00 0,00 50.960,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 9.240,00 0,00 9.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.240,00 0,00 0,00 9.240,00
3.3.1 Hilados y Telas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 25.290,00 0,00 25.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.290,00 0,00 0,00 25.290,00
3.3.4 Calzados 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 70.976,00 0,00 70.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.976,00 0,00 0,00 70.976,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 31.900,00 0,00 31.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.900,00 0,00 0,00 31.900,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 41.800,00 0,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,00 0,00 0,00 41.800,00
3.4.6 Productos Metlicos 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.4.7 Minerales 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 73.500,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
8.5.4 Multas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.061.719,00 0,00 4.061.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.061.719,00 0,00 0,00 4.061.719,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 36.196,00 0,00 36.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.196,00 0,00 0,00 36.196,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 36.196,00 0,00 36.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.196,00 0,00 0,00 36.196,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 180.976,00 0,00 180.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.976,00 0,00 0,00 180.976,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 180.976,00 0,00 180.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.976,00 0,00 0,00 180.976,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 30.947,00 0,00 30.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.947,00 0,00 0,00 30.947,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 54.292,00 0,00 54.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.292,00 0,00 0,00 54.292,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 85.239,00 0,00 85.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.239,00 0,00 0,00 85.239,00

Total Org. 220 Regalas 4.364.130,00 0,00 4.364.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364.130,00 0,00 0,00 4.364.130,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.364.130,00 0,00 4.364.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364.130,00 0,00 0,00 4.364.130,00

Total Cat. Prg. 44 PROG DPTAL DEPORTE 15% 4.364.130,00 0,00 4.364.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364.130,00 0,00 0,00 4.364.130,00

Cat. Prg. 44 0000 016 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 44 SERVICIO DEPARTAMENTAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 44 0000 047 PROGRAMA FERIA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.819.000,00 0,00 1.819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.000,00 0,00 0,00 1.819.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 208.300,00 0,00 208.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.300,00 0,00 0,00 208.300,00
2.2.5 Seguros 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 1.855.000,00 0,00 1.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855.000,00 0,00 0,00 1.855.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.5.5 Publicidad 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
2.6.9.90 Otros 1.749.638,00 0,00 1.749.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749.638,00 0,00 0,00 1.749.638,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
3.2.1 Papel 17.815,00 0,00 17.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.815,00 0,00 0,00 17.815,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 53.400,00 0,00 53.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00 0,00 53.400,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.522.000,00 0,00 2.522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522.000,00 0,00 0,00 2.522.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 187.700,00 0,00 187.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.700,00 0,00 0,00 187.700,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 2.277.000,00 0,00 2.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277.000,00 0,00 0,00 2.277.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 16.502.853,00 0,00 16.502.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502.853,00 0,00 0,00 16.502.853,00

Total Org. 220 Regalas 16.502.853,00 0,00 16.502.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502.853,00 0,00 0,00 16.502.853,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 16.502.853,00 0,00 16.502.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502.853,00 0,00 0,00 16.502.853,00

Total Cat. Prg. 44 PROGRAMA FERIA 16.502.853,00 0,00 16.502.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502.853,00 0,00 0,00 16.502.853,00

Total UE 35 SERVICIO DEPARTAMENTAL 20.966.983,00 0,00 20.966.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.966.983,00 0,00 0,00 20.966.983,00

Total DA 25 SERVICIO DEPARTAMENTAL 20.966.983,00 0,00 20.966.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.966.983,00 0,00 0,00 20.966.983,00

DA 26 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO

UE 36 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA

Cat. Prg. 12 0000 004 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 30.264,00 0,00 30.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.264,00 0,00 0,00 30.264,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00
1.1.4 Aguinaldos 179.675,00 0,00 179.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.675,00 0,00 0,00 179.675,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 302.400,00 0,00 302.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.400,00 0,00 0,00 302.400,00
1.1.7 Sueldos 2.128.164,00 0,00 2.128.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128.164,00 0,00 0,00 2.128.164,00
1.2.1 Personal Eventual 620.850,00 0,00 620.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.850,00 0,00 0,00 620.850,00
2.1.1 Comunicaciones 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.2 Energa Elctrica 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 117.600,00
2.1.3 Agua 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
2.1.4 Telefona 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 50.400,00
2.1.5 Gas Domiciliario 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.6 Internet y Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 71.412,00 0,00 71.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.412,00 0,00 0,00 71.412,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 8.190,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 8.190,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.290,00 0,00 6.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.290,00 0,00 0,00 6.290,00
2.2.5 Seguros 92.500,00 0,00 92.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 11.650,00 0,00 11.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.650,00 0,00 0,00 11.650,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00 18.200,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 19.560,00 0,00 19.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560,00 0,00 0,00 19.560,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 235.028,00 0,00 235.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.028,00 0,00 0,00 235.028,00
2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 7.550,00 0,00 7.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 91.150,00 0,00 91.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.150,00 0,00 0,00 91.150,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 81.650,00 0,00 81.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.650,00 0,00 0,00 81.650,00
3.2.1 Papel 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 39.410,00 0,00 39.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.410,00 0,00 0,00 39.410,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 3.102,00 0,00 3.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102,00 0,00 0,00 3.102,00
3.3.1 Hilados y Telas 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 9.850,00 0,00 9.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,00 0,00 0,00 9.850,00
3.3.3 Prendas de Vestir 44.450,00 0,00 44.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.450,00 0,00 0,00 44.450,00
3.3.4 Calzados 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 164.080,00 0,00 164.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.080,00 0,00 0,00 164.080,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 117.600,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 71.040,00 0,00 71.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.040,00 0,00 0,00 71.040,00
3.4.6 Productos Metlicos 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00
3.4.7 Minerales 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 39.575,00 0,00 39.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.575,00 0,00 0,00 39.575,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 83.575,00 0,00 83.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.575,00 0,00 0,00 83.575,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 51.300,00 0,00 51.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.300,00 0,00 0,00 51.300,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 68.500,00 0,00 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.500,00 0,00 0,00 68.500,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 412.467,00 0,00 412.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.467,00 0,00 0,00 412.467,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 29.680,00 0,00 29.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.680,00 0,00 0,00 29.680,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
4.9.1 Activos Intangibles 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
8.5.4 Multas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.332.382,00 0,00 6.332.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.332.382,00 0,00 0,00 6.332.382,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 55.042,00 0,00 55.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.042,00 0,00 0,00 55.042,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 55.042,00 0,00 55.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.042,00 0,00 0,00 55.042,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 233.490,00 0,00 233.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.490,00 0,00 0,00 233.490,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 233.490,00 0,00 233.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.490,00 0,00 0,00 233.490,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0999 Sector Privado
1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 48.790,00 0,00 48.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.790,00 0,00 0,00 48.790,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 82.563,00 0,00 82.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.563,00 0,00 0,00 82.563,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 131.353,00 0,00 131.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.353,00 0,00 0,00 131.353,00

Total Org. 220 Regalas 6.752.267,00 0,00 6.752.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.752.267,00 0,00 0,00 6.752.267,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
2.1.3 Agua 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
2.1.4 Telefona 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 83.430,00 0,00 83.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.430,00 0,00 0,00 83.430,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 94.700,00 0,00 94.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.700,00 0,00 0,00 94.700,00
2.5.5 Publicidad 129.912,00 0,00 129.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.912,00 0,00 0,00 129.912,00
2.5.9 Servicios Manuales 46.175,00 0,00 46.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.175,00 0,00 0,00 46.175,00
3.2.1 Papel 28.562,00 0,00 28.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.562,00 0,00 0,00 28.562,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 68.950,00 0,00 68.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.950,00 0,00 0,00 68.950,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 14.560,00 0,00 14.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.560,00 0,00 0,00 14.560,00
3.9.1 Material de Limpieza 10.560,00 0,00 10.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.560,00 0,00 0,00 10.560,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 5.065,00 0,00 5.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.065,00 0,00 0,00 5.065,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 85.040,00 0,00 85.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.040,00 0,00 0,00 85.040,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 682.454,00 0,00 682.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.454,00 0,00 0,00 682.454,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 682.454,00 0,00 682.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.454,00 0,00 0,00 682.454,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 7.434.721,00 0,00 7.434.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.434.721,00 0,00 0,00 7.434.721,00

Total Cat. Prg. 12 SERVICIO DEPARTAMENTAL 7.434.721,00 0,00 7.434.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.434.721,00 0,00 0,00 7.434.721,00

Cat. Prg. 12 0097 000 INVEST.Y TRANSF.TEC.PARA GANADERIA CAMPESINA DEPTO.TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.197.616,00 0,00 1.197.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197.616,00 0,00 0,00 1.197.616,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.5 Publicidad 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
3.2.1 Papel 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.4 Calzados 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.164,00 0,00 1.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,00 0,00 0,00 1.164,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.6 Productos Metlicos 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.799.880,00 0,00 2.799.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.799.880,00 0,00 0,00 2.799.880,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 23.952,00 0,00 23.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.952,00 0,00 0,00 23.952,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 23.952,00 0,00 23.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.952,00 0,00 0,00 23.952,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 119.761,00 0,00 119.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.761,00 0,00 0,00 119.761,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 119.761,00 0,00 119.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.761,00 0,00 0,00 119.761,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 20.479,00 0,00 20.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.479,00 0,00 0,00 20.479,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 35.928,00 0,00 35.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.928,00 0,00 0,00 35.928,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 56.407,00 0,00 56.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.407,00 0,00 0,00 56.407,00

Total Org. 220 Regalas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 INVEST.Y TRANSF.TEC.PARA 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Cat. Prg. 12 0275 000 IMPLEM. PROG. APOYO PRODUC. AGRICOLA(PROMAGRO-MECANIZ) F1

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 46.657,00 0,00 46.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.657,00 0,00 0,00 46.657,00
Total Ent. Trf. 0000 . 146.657,00 0,00 146.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.657,00 0,00 0,00 146.657,00

Total Org. 220 Regalas 146.657,00 0,00 146.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.657,00 0,00 0,00 146.657,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 146.657,00 0,00 146.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.657,00 0,00 0,00 146.657,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROG. APOYO 146.657,00 0,00 146.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.657,00 0,00 0,00 146.657,00

Cat. Prg. 12 0295 000 FORTAL. CADENA PRODUC. CAMELIDOS EN YUNCHARA - EL PUENTE FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 364.457,00 0,00 364.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.457,00 0,00 0,00 364.457,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.4 Telefona 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 34.800,00 0,00 34.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00 0,00 0,00 34.800,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.7 Minerales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 655.842,00 0,00 655.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.842,00 0,00 0,00 655.842,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.439.099,00 0,00 2.439.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.099,00 0,00 0,00 2.439.099,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 7.289,00 0,00 7.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.289,00 0,00 0,00 7.289,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 7.289,00 0,00 7.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.289,00 0,00 0,00 7.289,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 36.446,00 0,00 36.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.446,00 0,00 0,00 36.446,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 36.446,00 0,00 36.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.446,00 0,00 0,00 36.446,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 6.232,00 0,00 6.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.232,00 0,00 0,00 6.232,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 10.934,00 0,00 10.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.934,00 0,00 0,00 10.934,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 17.166,00 0,00 17.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.166,00 0,00 0,00 17.166,00

Total Org. 220 Regalas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total Cat. Prg. 12 FORTAL. CADENA PRODUC. 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Cat. Prg. 12 0296 000 CONST. EQUIP. CENTRO PRODUC. SEMILL. AGAMICAS-CEPROSA DPTO. TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 649.216,00 0,00 649.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.216,00 0,00 0,00 649.216,00
2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 6.450,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 6.450,00
2.1.3 Agua 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
2.1.4 Telefona 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 12.650,00 0,00 12.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.650,00 0,00 0,00 12.650,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 6.700,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00
3.3.3 Prendas de Vestir 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
3.3.4 Calzados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 33.800,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 33.800,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 33.700,00 0,00 33.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.700,00 0,00 0,00 33.700,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.391.516,00 0,00 3.391.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.391.516,00 0,00 0,00 3.391.516,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 12.984,00 0,00 12.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.984,00 0,00 0,00 12.984,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 12.984,00 0,00 12.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.984,00 0,00 0,00 12.984,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 64.922,00 0,00 64.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.922,00 0,00 0,00 64.922,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 64.922,00 0,00 64.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.922,00 0,00 0,00 64.922,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.102,00 0,00 11.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.102,00 0,00 0,00 11.102,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 19.476,00 0,00 19.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.476,00 0,00 0,00 19.476,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 30.578,00 0,00 30.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.578,00 0,00 0,00 30.578,00

Total Org. 220 Regalas 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. EQUIP. CENTRO 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

Cat. Prg. 12 0303 000 DESAR. COMPL. HORTOFRUTICOLA EN EL DPTO. DE TARIJA FASE I

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 531.283,00 0,00 531.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.283,00 0,00 0,00 531.283,00
2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.4 Telefona 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.400,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.400,00 0,00 0,00 30.400,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 8.440,00 0,00 8.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.440,00 0,00 0,00 8.440,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.911.223,00 0,00 1.911.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.911.223,00 0,00 0,00 1.911.223,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 10.626,00 0,00 10.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.626,00 0,00 0,00 10.626,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 10.626,00 0,00 10.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.626,00 0,00 0,00 10.626,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 53.128,00 0,00 53.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.128,00 0,00 0,00 53.128,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 53.128,00 0,00 53.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.128,00 0,00 0,00 53.128,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 9.085,00 0,00 9.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.085,00 0,00 0,00 9.085,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 15.938,00 0,00 15.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.938,00 0,00 0,00 15.938,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 25.023,00 0,00 25.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.023,00 0,00 0,00 25.023,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. COMPL. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Cat. Prg. 12 0304 000 DESAR. COMPL. PROD. BOVINOS EN EL DPTO. DE TARIJA FASE I

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 607.733,00 0,00 607.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.733,00 0,00 0,00 607.733,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.5 Publicidad 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 596.000,00 0,00 596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.000,00 0,00 0,00 596.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.4 Calzados 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.715,00 0,00 1.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,00 0,00 0,00 1.715,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.898.448,00 0,00 1.898.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898.448,00 0,00 0,00 1.898.448,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 12.155,00 0,00 12.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.155,00 0,00 0,00 12.155,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 12.155,00 0,00 12.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.155,00 0,00 0,00 12.155,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 60.773,00 0,00 60.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.773,00 0,00 0,00 60.773,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 60.773,00 0,00 60.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.773,00 0,00 0,00 60.773,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 10.392,00 0,00 10.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.392,00 0,00 0,00 10.392,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 18.232,00 0,00 18.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.232,00 0,00 0,00 18.232,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 28.624,00 0,00 28.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.624,00 0,00 0,00 28.624,00

Total Org. 220 Regalas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. COMPL. PROD. 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Cat. Prg. 12 0368 000 FORTAL. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEPATAMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 662.972,00 0,00 662.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.972,00 0,00 0,00 662.972,00
2.1.2 Energa Elctrica 10.731,00 0,00 10.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.731,00 0,00 0,00 10.731,00
2.1.3 Agua 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 960,00
2.1.4 Telefona 19.100,00 0,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100,00 0,00 0,00 19.100,00
2.1.5 Gas Domiciliario 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00
2.1.6 Internet y Otros 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.815,00 0,00 1.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815,00 0,00 0,00 1.815,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
2.2.5 Seguros 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.3.2 Confecciones Textiles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.3.4 Calzados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 127.600,00 0,00 127.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.600,00 0,00 0,00 127.600,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.4.7 Minerales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.689.218,00 0,00 3.689.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.689.218,00 0,00 0,00 3.689.218,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 13.259,00 0,00 13.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.259,00 0,00 0,00 13.259,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 13.259,00 0,00 13.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.259,00 0,00 0,00 13.259,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 66.297,00 0,00 66.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.297,00 0,00 0,00 66.297,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 66.297,00 0,00 66.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.297,00 0,00 0,00 66.297,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 11.337,00 0,00 11.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.337,00 0,00 0,00 11.337,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 19.889,00 0,00 19.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.889,00 0,00 0,00 19.889,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 31.226,00 0,00 31.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.226,00 0,00 0,00 31.226,00

Total Org. 220 Regalas 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Total Cat. Prg. 12 FORTAL. A LA CADENA 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Cat. Prg. 12 0370 000 IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 317.467,00 0,00 317.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.467,00 0,00 0,00 317.467,00
2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 3.859,00 0,00 3.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.859,00 0,00 0,00 3.859,00
2.1.3 Agua 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.4 Telefona 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.6 Internet y Otros 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.4 Calzados 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 61.800,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 61.800,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.1.2 Tierras y Terrenos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.026.500,00 0,00 1.026.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.500,00 0,00 0,00 1.026.500,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 21.325,00 0,00 21.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.325,00 0,00 0,00 21.325,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.446.951,00 0,00 2.446.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.446.951,00 0,00 0,00 2.446.951,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 6.349,00 0,00 6.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.349,00 0,00 0,00 6.349,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 6.349,00 0,00 6.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.349,00 0,00 0,00 6.349,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 31.747,00 0,00 31.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.747,00 0,00 0,00 31.747,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 31.747,00 0,00 31.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.747,00 0,00 0,00 31.747,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 5.429,00 0,00 5.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.429,00 0,00 0,00 5.429,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 9.524,00 0,00 9.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.524,00 0,00 0,00 9.524,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 14.953,00 0,00 14.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.953,00 0,00 0,00 14.953,00

Total Org. 220 Regalas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. CENTRO DE MEJ. 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Cat. Prg. 24 0060 000 FORTAL. AL SISTEMA DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
1.2.1 Personal Eventual 525.662,00 0,00 525.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.662,00 0,00 0,00 525.662,00
2.1.1 Comunicaciones 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.1.2 Energa Elctrica 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.1.3 Agua 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.1.4 Telefona 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.6 Internet y Otros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.5 Seguros 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.2.30 Auditorias Externas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 148.500,00 0,00 148.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.500,00 0,00 0,00 148.500,00
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
3.4.7 Minerales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.612.162,00 0,00 2.612.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.162,00 0,00 0,00 2.612.162,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 10.513,00 0,00 10.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.513,00 0,00 0,00 10.513,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 10.513,00 0,00 10.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.513,00 0,00 0,00 10.513,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES
1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 52.566,00 0,00 52.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.566,00 0,00 0,00 52.566,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 52.566,00 0,00 52.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.566,00 0,00 0,00 52.566,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 8.989,00 0,00 8.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.989,00 0,00 0,00 8.989,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 15.770,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 15.770,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 24.759,00 0,00 24.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.759,00 0,00 0,00 24.759,00

Total Org. 220 Regalas 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Total Cat. Prg. 24 FORTAL. AL SISTEMA DE 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Total UE 36 SERVICIO DEPARTAMENTAL 31.581.378,00 0,00 31.581.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.581.378,00 0,00 0,00 31.581.378,00

Total DA 26 SERVICIO DEPARTAMENTAL 31.581.378,00 0,00 31.581.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.581.378,00 0,00 0,00 31.581.378,00

DA 27 PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS

UE 52 PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.

Cat. Prg. 10 0000 001 PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 33.264,00 0,00 33.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.264,00 0,00 0,00 33.264,00
1.1.4 Aguinaldos 64.664,00 0,00 64.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.664,00 0,00 0,00 64.664,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 46.800,00 0,00 46.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00
1.1.7 Sueldos 742.704,00 0,00 742.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.704,00 0,00 0,00 742.704,00
1.2.1 Personal Eventual 701.025,00 0,00 701.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.025,00 0,00 0,00 701.025,00
1.5.4 Otras Previsiones 8.060,00 0,00 8.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.060,00 0,00 0,00 8.060,00
2.1.1 Comunicaciones 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.2 Energa Elctrica 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.1.3 Agua 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
2.1.4 Telefona 16.920,00 0,00 16.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.920,00 0,00 0,00 16.920,00
2.1.6 Internet y Otros 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
2.2.5 Seguros 174.297,00 0,00 174.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.297,00 0,00 0,00 174.297,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 31.635,00 0,00 31.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.635,00 0,00 0,00 31.635,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 138.000,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00
3.1.2 Alimentos para Animales 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 15.375,00 0,00 15.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.375,00 0,00 0,00 15.375,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.3.4 Calzados 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.680,00 0,00 0,00 10.680,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 61.006,00 0,00 61.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.006,00 0,00 0,00 61.006,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 16.880,00 0,00 16.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.880,00 0,00 0,00 16.880,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
3.9.1 Material de Limpieza 4.065,00 0,00 4.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.065,00 0,00 0,00 4.065,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 982,00 0,00 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 0,00 0,00 982,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 30.171,00 0,00 30.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.171,00 0,00 0,00 30.171,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 8.275,00 0,00 8.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.275,00 0,00 0,00 8.275,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 16.090,00 0,00 16.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.090,00 0,00 0,00 16.090,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.724,00 0,00 3.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.724,00 0,00 0,00 3.724,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.408.757,00 0,00 2.408.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.408.757,00 0,00 0,00 2.408.757,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 28.047,00 0,00 28.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.047,00 0,00 0,00 28.047,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 28.047,00 0,00 28.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.047,00 0,00 0,00 28.047,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 140.233,00 0,00 140.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.233,00 0,00 0,00 140.233,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 140.233,00 0,00 140.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.233,00 0,00 0,00 140.233,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 23.980,00 0,00 23.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.980,00 0,00 0,00 23.980,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 42.070,00 0,00 42.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.070,00 0,00 0,00 42.070,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 66.050,00 0,00 66.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.050,00 0,00 0,00 66.050,00

Total Org. 220 Regalas 2.643.087,00 0,00 2.643.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.087,00 0,00 0,00 2.643.087,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.185,00 0,00 10.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.185,00 0,00 0,00 10.185,00
Total Ent. Trf. 0000 . 65.185,00 0,00 65.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.185,00 0,00 0,00 65.185,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 65.185,00 0,00 65.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.185,00 0,00 0,00 65.185,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.708.272,00 0,00 2.708.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.272,00 0,00 0,00 2.708.272,00

Total Cat. Prg. 10 PROGRAMA EJECUTIVO DE 2.708.272,00 0,00 2.708.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.272,00 0,00 0,00 2.708.272,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 10 0033 000 RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.376.815,00 0,00 1.376.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376.815,00 0,00 0,00 1.376.815,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 26.497,00 0,00 26.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.497,00 0,00 0,00 26.497,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 300.980,00 0,00 300.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.980,00 0,00 0,00 300.980,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 43.738,00 0,00 43.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.738,00 0,00 0,00 43.738,00
2.5.5 Publicidad 24.606,00 0,00 24.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.606,00 0,00 0,00 24.606,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 29.228,00 0,00 29.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.228,00 0,00 0,00 29.228,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 442.532,00 0,00 442.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.532,00 0,00 0,00 442.532,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 140.824,00 0,00 140.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.824,00 0,00 0,00 140.824,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.465,00 0,00 15.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.465,00 0,00 0,00 15.465,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 300.374,00 0,00 300.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.374,00 0,00 0,00 300.374,00
3.2.1 Papel 15.630,00 0,00 15.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.630,00 0,00 0,00 15.630,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
3.3.2 Confecciones Textiles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 47.320,00 0,00 47.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.320,00 0,00 0,00 47.320,00
3.3.4 Calzados 29.760,00 0,00 29.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.760,00 0,00 0,00 29.760,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 217.260,00 0,00 217.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.260,00 0,00 0,00 217.260,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 45.478,00 0,00 45.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.478,00 0,00 0,00 45.478,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 87.222,00 0,00 87.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.222,00 0,00 0,00 87.222,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 386.047,00 0,00 386.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.047,00 0,00 0,00 386.047,00
3.4.6 Productos Metlicos 269.512,00 0,00 269.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.512,00 0,00 0,00 269.512,00
3.4.7 Minerales 254.740,00 0,00 254.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.740,00 0,00 0,00 254.740,00
3.4.8 Herramientas Menores 105.057,00 0,00 105.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.057,00 0,00 0,00 105.057,00
3.9.1 Material de Limpieza 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 21.614,00 0,00 21.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.614,00 0,00 0,00 21.614,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 84.631,00 0,00 84.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.631,00 0,00 0,00 84.631,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.443.611,00 0,00 2.443.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.611,00 0,00 0,00 2.443.611,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 638.950,00 0,00 638.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.950,00 0,00 0,00 638.950,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 13.860,00 0,00 13.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.860,00 0,00 0,00 13.860,00
Total Ent. Trf. 0000 . 7.407.001,00 0,00 7.407.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.407.001,00 0,00 0,00 7.407.001,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 27.536,00 0,00 27.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.536,00 0,00 0,00 27.536,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 27.536,00 0,00 27.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.536,00 0,00 0,00 27.536,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 137.682,00 0,00 137.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.682,00 0,00 0,00 137.682,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 137.682,00 0,00 137.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.682,00 0,00 0,00 137.682,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 23.544,00 0,00 23.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.544,00 0,00 0,00 23.544,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 41.304,00 0,00 41.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.304,00 0,00 0,00 41.304,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 64.848,00 0,00 64.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.848,00 0,00 0,00 64.848,00

Total Org. 220 Regalas 7.637.067,00 0,00 7.637.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.637.067,00 0,00 0,00 7.637.067,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.637.067,00 0,00 8.637.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.637.067,00 0,00 0,00 8.637.067,00

Total Cat. Prg. 10 RESTAU. Y MANEJO 8.637.067,00 0,00 8.637.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.637.067,00 0,00 0,00 8.637.067,00

Cat. Prg. 10 0034 000 RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 790.591,00 0,00 790.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790.591,00 0,00 0,00 790.591,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.836,00 0,00 10.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.836,00 0,00 0,00 10.836,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 57.428,00 0,00 57.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.428,00 0,00 0,00 57.428,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 2.172,00 0,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172,00 0,00 0,00 2.172,00
2.5.5 Publicidad 61.282,00 0,00 61.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.282,00 0,00 0,00 61.282,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 43.500,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 43.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 539.401,00 0,00 539.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.401,00 0,00 0,00 539.401,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 102.267,00 0,00 102.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.267,00 0,00 0,00 102.267,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 27.790,00 0,00 27.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.790,00 0,00 0,00 27.790,00
3.1.2 Alimentos para Animales 3.069,00 0,00 3.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,00 0,00 0,00 3.069,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 621.911,00 0,00 621.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.911,00 0,00 0,00 621.911,00
3.2.1 Papel 13.261,00 0,00 13.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.261,00 0,00 0,00 13.261,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
3.3.2 Confecciones Textiles 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 34.600,00 0,00 34.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00
3.3.4 Calzados 26.800,00 0,00 26.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 343.218,00 0,00 343.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.218,00 0,00 0,00 343.218,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 153.821,00 0,00 153.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.821,00 0,00 0,00 153.821,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 77.973,00 0,00 77.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.973,00 0,00 0,00 77.973,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 7.386,00 0,00 7.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.386,00 0,00 0,00 7.386,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 125.474,00 0,00 125.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.474,00 0,00 0,00 125.474,00
3.4.6 Productos Metlicos 959.168,00 0,00 959.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.168,00 0,00 0,00 959.168,00
3.4.7 Minerales 91.073,00 0,00 91.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.073,00 0,00 0,00 91.073,00
3.4.8 Herramientas Menores 90.633,00 0,00 90.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.633,00 0,00 0,00 90.633,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.825,00 0,00 2.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825,00 0,00 0,00 2.825,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 34.474,00 0,00 34.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.474,00 0,00 0,00 34.474,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 28.726,00 0,00 28.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.726,00 0,00 0,00 28.726,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 382.939,00 0,00 382.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.939,00 0,00 0,00 382.939,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 3.364.008,00 0,00 3.364.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.364.008,00 0,00 0,00 3.364.008,00
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Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 120.493,00 0,00 120.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.493,00 0,00 0,00 120.493,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 25.740,00 0,00 25.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.740,00 0,00 0,00 25.740,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.182.559,00 0,00 8.182.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.182.559,00 0,00 0,00 8.182.559,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 15.812,00 0,00 15.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.812,00 0,00 0,00 15.812,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 15.812,00 0,00 15.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.812,00 0,00 0,00 15.812,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 79.059,00 0,00 79.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.059,00 0,00 0,00 79.059,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 79.059,00 0,00 79.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.059,00 0,00 0,00 79.059,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 13.519,00 0,00 13.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.519,00 0,00 0,00 13.519,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 23.718,00 0,00 23.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.718,00 0,00 0,00 23.718,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 37.237,00 0,00 37.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.237,00 0,00 0,00 37.237,00

Total Org. 220 Regalas 8.314.667,00 0,00 8.314.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.314.667,00 0,00 0,00 8.314.667,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.5.9 Servicios Manuales 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.314.667,00 0,00 9.314.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314.667,00 0,00 0,00 9.314.667,00

Total Cat. Prg. 10 RESTAU. HIDROLOGICA 9.314.667,00 0,00 9.314.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314.667,00 0,00 0,00 9.314.667,00

Cat. Prg. 10 0037 000 RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.365.578,00 0,00 1.365.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365.578,00 0,00 0,00 1.365.578,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.220,00 0,00 6.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220,00 0,00 0,00 6.220,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 29.646,00 0,00 29.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.646,00 0,00 0,00 29.646,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 311.745,00 0,00 311.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.745,00 0,00 0,00 311.745,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 13.203,00 0,00 13.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.203,00 0,00 0,00 13.203,00
2.5.5 Publicidad 50.136,00 0,00 50.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.136,00 0,00 0,00 50.136,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 53.620,00 0,00 53.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.620,00 0,00 0,00 53.620,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 6.002,00 0,00 6.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.002,00 0,00 0,00 6.002,00
2.5.9 Servicios Manuales 916.377,00 0,00 916.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.377,00 0,00 0,00 916.377,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 124.065,00 0,00 124.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.065,00 0,00 0,00 124.065,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 29.048,00 0,00 29.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.048,00 0,00 0,00 29.048,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 851.607,00 0,00 851.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.607,00 0,00 0,00 851.607,00
3.2.1 Papel 13.479,00 0,00 13.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.479,00 0,00 0,00 13.479,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
3.3.4 Calzados 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 457.953,00 0,00 457.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.953,00 0,00 0,00 457.953,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 261.692,00 0,00 261.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.692,00 0,00 0,00 261.692,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 63.575,00 0,00 63.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.575,00 0,00 0,00 63.575,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 6.053,00 0,00 6.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.053,00 0,00 0,00 6.053,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 289.010,00 0,00 289.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.010,00 0,00 0,00 289.010,00
3.4.6 Productos Metlicos 535.001,00 0,00 535.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.001,00 0,00 0,00 535.001,00
3.4.7 Minerales 187.027,00 0,00 187.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.027,00 0,00 0,00 187.027,00
3.4.8 Herramientas Menores 133.146,00 0,00 133.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.146,00 0,00 0,00 133.146,00
3.9.1 Material de Limpieza 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 24.489,00 0,00 24.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.489,00 0,00 0,00 24.489,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 101.902,00 0,00 101.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.902,00 0,00 0,00 101.902,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.195.445,00 0,00 1.195.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.445,00 0,00 0,00 1.195.445,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 1.302.041,00 0,00 1.302.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302.041,00 0,00 0,00 1.302.041,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 19.070,00 0,00 19.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.070,00 0,00 0,00 19.070,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.450.280,00 0,00 8.450.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.450.280,00 0,00 0,00 8.450.280,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 27.312,00 0,00 27.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.312,00 0,00 0,00 27.312,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 27.312,00 0,00 27.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.312,00 0,00 0,00 27.312,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 136.558,00 0,00 136.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.558,00 0,00 0,00 136.558,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 136.558,00 0,00 136.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.558,00 0,00 0,00 136.558,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 23.351,00 0,00 23.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.351,00 0,00 0,00 23.351,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 40.967,00 0,00 40.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.967,00 0,00 0,00 40.967,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 64.318,00 0,00 64.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.318,00 0,00 0,00 64.318,00

Total Org. 220 Regalas 8.678.468,00 0,00 8.678.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.678.468,00 0,00 0,00 8.678.468,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.678.468,00 0,00 9.678.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.678.468,00 0,00 0,00 9.678.468,00

Total Cat. Prg. 10 RESTAU. Y MANEJO 9.678.468,00 0,00 9.678.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.678.468,00 0,00 0,00 9.678.468,00

Cat. Prg. 10 0040 000 MANEJO INTEGRAL DE LAS MICROCUENCAS DE APORTE A LA PRESA HUACATA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 234.209,00 0,00 234.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.209,00 0,00 0,00 234.209,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 10.294,00 0,00 10.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.294,00 0,00 0,00 10.294,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 26.794,00 0,00 26.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.794,00 0,00 0,00 26.794,00
Total Ent. Trf. 0000 . 271.297,00 0,00 271.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.297,00 0,00 0,00 271.297,00

Total Org. 220 Regalas 271.297,00 0,00 271.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.297,00 0,00 0,00 271.297,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 271.297,00 0,00 271.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.297,00 0,00 0,00 271.297,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL DE LAS 271.297,00 0,00 271.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.297,00 0,00 0,00 271.297,00

Cat. Prg. 10 0229 000 RESTAU. Y MANEJO INTEG. MICRO CUENCA PAYUYO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.055.905,00 0,00 1.055.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.905,00 0,00 0,00 1.055.905,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 92.638,00 0,00 92.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.638,00 0,00 0,00 92.638,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.148.543,00 0,00 1.148.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.543,00 0,00 0,00 1.148.543,00

Total Org. 220 Regalas 1.148.543,00 0,00 1.148.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.543,00 0,00 0,00 1.148.543,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.148.543,00 0,00 1.148.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.543,00 0,00 0,00 1.148.543,00

Total Cat. Prg. 10 RESTAU. Y MANEJO INTEG. 1.148.543,00 0,00 1.148.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.543,00 0,00 0,00 1.148.543,00

Total UE 52 PROGRAMA DE 31.758.314,00 0,00 31.758.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.758.314,00 0,00 0,00 31.758.314,00

Total DA 27 PROGRAMA DE 31.758.314,00 0,00 31.758.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.758.314,00 0,00 0,00 31.758.314,00

DA 29 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES

UE 55 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES

Cat. Prg. 43 0000 041 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.2 Energa Elctrica 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00
2.1.3 Agua 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.4 Telefona 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.6 Internet y Otros 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 875.940,00 0,00 875.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875.940,00 0,00 0,00 875.940,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 0,00 0,00 29.400,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
2.2.5 Seguros 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
2.3.3 Alquiler de Tierras y Terrenos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 335.000,00 0,00 335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparacin de Vas de 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.5.5 Publicidad 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.7 Capacitacin del Personal 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.6.9.90 Otros 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 32.400,00 0,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00 0,00 0,00 32.400,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.2.1 Papel 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 189.900,00 0,00 189.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.900,00 0,00 0,00 189.900,00
3.3.4 Calzados 185.560,00 0,00 185.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.560,00 0,00 0,00 185.560,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 2.176.178,00 0,00 2.176.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176.178,00 0,00 0,00 2.176.178,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 816.800,00 0,00 816.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.800,00 0,00 0,00 816.800,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 30.200,00 0,00 30.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 244.500,00 0,00 244.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.500,00 0,00 0,00 244.500,00
3.4.7 Minerales 309.500,00 0,00 309.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.500,00 0,00 0,00 309.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.336.923,00 0,00 1.336.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.336.923,00 0,00 0,00 1.336.923,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 89.800,00 0,00 89.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800,00 0,00 0,00 89.800,00
4.9.1 Activos Intangibles 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
8.5.1 Tasas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 13.387.401,00 0,00 13.387.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.387.401,00 0,00 0,00 13.387.401,00

Total Org. 220 Regalas 13.387.401,00 0,00 13.387.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.387.401,00 0,00 0,00 13.387.401,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 13.387.401,00 0,00 13.387.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.387.401,00 0,00 0,00 13.387.401,00

Total Cat. Prg. 43 SERVICIO DEPARTAMENTAL 13.387.401,00 0,00 13.387.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.387.401,00 0,00 0,00 13.387.401,00

Cat. Prg. 43 0014 000 CONST. MEJ. CAMINO TIGUIPA CAPIRENDA


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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.1.2 Tierras y Terrenos 37.284,00 0,00 37.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.284,00 0,00 0,00 37.284,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 33.984.002,00 0,00 33.984.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.984.002,00 0,00 0,00 33.984.002,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.555.113,00 0,00 1.555.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.113,00 0,00 0,00 1.555.113,00
Total Ent. Trf. 0000 . 35.576.399,00 0,00 35.576.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.576.399,00 0,00 0,00 35.576.399,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 35.576.399,00 0,00 35.576.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.576.399,00 0,00 0,00 35.576.399,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 35.576.399,00 0,00 35.576.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.576.399,00 0,00 0,00 35.576.399,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. MEJ. CAMINO 35.576.399,00 0,00 35.576.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.576.399,00 0,00 0,00 35.576.399,00

Cat. Prg. 43 0130 000 CONST. CAMINO V.M. - JOSELINO VISCACHERAL (CAPIRENDITA-VISCACHERAL)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 12.803.271,00 0,00 12.803.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.803.271,00 0,00 0,00 12.803.271,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 467.487,00 0,00 467.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.487,00 0,00 0,00 467.487,00
Total Ent. Trf. 0000 . 13.270.758,00 0,00 13.270.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.270.758,00 0,00 0,00 13.270.758,00

Total Org. 220 Regalas 13.270.758,00 0,00 13.270.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.270.758,00 0,00 0,00 13.270.758,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 13.270.758,00 0,00 13.270.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.270.758,00 0,00 0,00 13.270.758,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO V.M. - 13.270.758,00 0,00 13.270.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.270.758,00 0,00 0,00 13.270.758,00

Cat. Prg. 43 0139 000 CONST. ASF.CAMINO VECINAL RUTA 9 TAHIGUATY

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.563.749,00 0,00 6.563.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.563.749,00 0,00 0,00 6.563.749,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 148.037,00 0,00 148.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.037,00 0,00 0,00 148.037,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.711.786,00 0,00 6.711.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.711.786,00 0,00 0,00 6.711.786,00

Total Org. 220 Regalas 6.711.786,00 0,00 6.711.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.711.786,00 0,00 0,00 6.711.786,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.711.786,00 0,00 6.711.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.711.786,00 0,00 0,00 6.711.786,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASF.CAMINO 6.711.786,00 0,00 6.711.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.711.786,00 0,00 0,00 6.711.786,00

Cat. Prg. 43 0140 000 MEJ. CAMINO CAPIRENDA - GALPONES - LAS CARPAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.775.314,00 0,00 1.775.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.314,00 0,00 0,00 1.775.314,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 91.410,00 0,00 91.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.410,00 0,00 0,00 91.410,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.866.724,00 0,00 1.866.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.724,00 0,00 0,00 1.866.724,00

Total Org. 220 Regalas 1.866.724,00 0,00 1.866.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.724,00 0,00 0,00 1.866.724,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.866.724,00 0,00 1.866.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.724,00 0,00 0,00 1.866.724,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO CAPIRENDA - 1.866.724,00 0,00 1.866.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.724,00 0,00 0,00 1.866.724,00

Cat. Prg. 43 0161 000 CONST. PAVIMENTADO RUTA F011 - ESMERALDA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.671.664,00 0,00 5.671.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.671.664,00 0,00 0,00 5.671.664,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 261.733,00 0,00 261.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.733,00 0,00 0,00 261.733,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.933.397,00 0,00 5.933.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.933.397,00 0,00 0,00 5.933.397,00

Total Org. 220 Regalas 5.933.397,00 0,00 5.933.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.933.397,00 0,00 0,00 5.933.397,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.933.397,00 0,00 5.933.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.933.397,00 0,00 0,00 5.933.397,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PAVIMENTADO 5.933.397,00 0,00 5.933.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.933.397,00 0,00 0,00 5.933.397,00

Cat. Prg. 43 0167 000 CONST. CAMINO RUTA F009-PALMAR ESTACION

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.590.000,00 0,00 0,00 4.590.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 146.000,00 0,00 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.736.000,00 0,00 4.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.736.000,00 0,00 0,00 4.736.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.736.000,00 0,00 4.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.736.000,00 0,00 0,00 4.736.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.736.000,00 0,00 4.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.736.000,00 0,00 0,00 4.736.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO RUTA 4.736.000,00 0,00 4.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.736.000,00 0,00 0,00 4.736.000,00

Cat. Prg. 43 0190 000 CONST. CAMINO CRUCE LAS MORAS QUINTIN ORITIZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.136.474,00 0,00 4.136.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.136.474,00 0,00 0,00 4.136.474,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 175.694,00 0,00 175.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.694,00 0,00 0,00 175.694,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.312.168,00 0,00 4.312.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.312.168,00 0,00 0,00 4.312.168,00

Total Org. 220 Regalas 4.312.168,00 0,00 4.312.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.312.168,00 0,00 0,00 4.312.168,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.312.168,00 0,00 4.312.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.312.168,00 0,00 0,00 4.312.168,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO CRUCE LAS 4.312.168,00 0,00 4.312.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.312.168,00 0,00 0,00 4.312.168,00

Cat. Prg. 43 0271 000 CONST. CAMINO ASFALTADO LA VERTIENTE-ALAMBRADO V.M

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.670.000,00 0,00 5.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670.000,00 0,00 0,00 5.670.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 245.322,00 0,00 245.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.322,00 0,00 0,00 245.322,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.915.322,00 0,00 5.915.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915.322,00 0,00 0,00 5.915.322,00

Total Org. 220 Regalas 5.915.322,00 0,00 5.915.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915.322,00 0,00 0,00 5.915.322,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.915.322,00 0,00 5.915.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915.322,00 0,00 0,00 5.915.322,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO ASFALTADO 5.915.322,00 0,00 5.915.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915.322,00 0,00 0,00 5.915.322,00

Cat. Prg. 43 0272 000 CONST. CAMINO RUTA F 09 YATEBUTE-TIMBOY-CORTADERAL V.M

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.543.061,00 0,00 5.543.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.543.061,00 0,00 0,00 5.543.061,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 162.000,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 5.705.061,00 0,00 5.705.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.705.061,00 0,00 0,00 5.705.061,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 5.705.061,00 0,00 5.705.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.705.061,00 0,00 0,00 5.705.061,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.705.061,00 0,00 5.705.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.705.061,00 0,00 0,00 5.705.061,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO RUTA F 09 5.705.061,00 0,00 5.705.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.705.061,00 0,00 0,00 5.705.061,00

Cat. Prg. 43 0283 000 CONST. CAMINO CRUCE RUTA F11-QUEBRADA LOS MONOS-CRUCE RUTA F9 (SAN ANTONIO)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 1.251.034,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 1.251.034,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.251.034,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 1.251.034,00

Total Org. 220 Regalas 1.251.034,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 1.251.034,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.251.034,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 1.251.034,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO CRUCE 1.251.034,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.034,00 0,00 0,00 1.251.034,00

Cat. Prg. 43 0351 000 CONST. CAMINO RUTA D658 CRUCE RUTA F11 LA CENTRAL -CRUCE RUTA D631 TIMBOY (TRAMO LA CENTRAL - YUMBIA)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 3.247.052,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 3.247.052,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.247.052,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 3.247.052,00

Total Org. 220 Regalas 3.247.052,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 3.247.052,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.247.052,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 3.247.052,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO RUTA D658 3.247.052,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247.052,00 0,00 0,00 3.247.052,00

Cat. Prg. 43 0352 000 CONST. PUENTE VEHICULAR LA VERTIENTE VILLA MONTES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.144.994,00 0,00 1.144.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144.994,00 0,00 0,00 1.144.994,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 43.862,00 0,00 43.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.862,00 0,00 0,00 43.862,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.188.856,00 0,00 1.188.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.856,00 0,00 0,00 1.188.856,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.188.856,00 0,00 1.188.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.856,00 0,00 0,00 1.188.856,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.188.856,00 0,00 1.188.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.856,00 0,00 0,00 1.188.856,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.188.856,00 0,00 1.188.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.856,00 0,00 0,00 1.188.856,00

Total UE 55 SERVICIO DEPARTAMENTAL 103.101.958,00 0,00 103.101.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.101.958,00 0,00 0,00 103.101.958,00

Total DA 29 SERVICIO DEPARTAMENTAL 103.101.958,00 0,00 103.101.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.101.958,00 0,00 0,00 103.101.958,00

DA 30 PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL

UE 57 PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
2.1.3 Agua 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.1.4 Telefona 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.1.5 Gas Domiciliario 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00
2.1.6 Internet y Otros 16.630,00 0,00 16.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.630,00 0,00 0,00 16.630,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 32.700,00 0,00 32.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.700,00 0,00 0,00 32.700,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 90.000,00 0,00 90.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 83.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 9.083,00 0,00 9.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.083,00 0,00 0,00 9.083,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 3.010.692,00 0,00 3.010.692,00 49.854,00 0,00 0,00 0,00 3.010.692,00 0,00 0,00 2.960.838,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 36.000,00 0,00 36.000,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 27.300,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 31.916.331,00 0,00 31.916.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.916.331,00 0,00 0,00 31.916.331,00
2.6.2 Gastos Judiciales 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.6.9.90 Otros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.2.1 Papel 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 3.032,00 0,00 3.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032,00 0,00 0,00 3.032,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 15.860,00 0,00 15.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.860,00 0,00 0,00 15.860,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.242,00 0,00 3.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 31.839,00 0,00 31.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.839,00 0,00 0,00 31.839,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.369,00 0,00 5.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.369,00 0,00 0,00 5.369,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 33.660,00 0,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.660,00 0,00 0,00 33.660,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 30.790,00 0,00 30.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.790,00 0,00 0,00 30.790,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
Total Ent. Trf. 0000 . 35.724.008,00 0,00 35.724.008,00 65.554,00 0,00 0,00 0,00 35.724.008,00 0,00 0,00 35.658.454,00

Total Org. 220 Regalas 35.724.008,00 0,00 35.724.008,00 65.554,00 0,00 0,00 0,00 35.724.008,00 0,00 0,00 35.658.454,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 35.724.008,00 0,00 35.724.008,00 65.554,00 0,00 0,00 0,00 35.724.008,00 0,00 0,00 35.658.454,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 35.724.008,00 0,00 35.724.008,00 65.554,00 0,00 0,00 0,00 35.724.008,00 0,00 0,00 35.658.454,00

Total UE 57 PLAN EMPLEO URGENTE 35.724.008,00 0,00 35.724.008,00 65.554,00 0,00 0,00 0,00 35.724.008,00 0,00 0,00 35.658.454,00

Total DA 30 PLAN EMPLEO URGENTE 35.724.008,00 0,00 35.724.008,00 65.554,00 0,00 0,00 0,00 35.724.008,00 0,00 0,00 35.658.454,00

DA 32 INTRAID

UE 60 INTRAID

Cat. Prg. 40 0015 000 EQUIP. FORTALC. INSTITUTO DE DROGODEPENDENCIA Y SALUD MENTAL TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 169.908,00 0,00 169.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.908,00 0,00 0,00 169.908,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 121.530,00 0,00 121.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.530,00 0,00 0,00 121.530,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 25.257,00 0,00 25.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.257,00 0,00 0,00 25.257,00
3.2.1 Papel 6.761,00 0,00 6.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.761,00 0,00 0,00 6.761,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.558,00 0,00 10.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.558,00 0,00 0,00 10.558,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 59.933,00 0,00 59.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.933,00 0,00 0,00 59.933,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.454,00 0,00 2.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454,00 0,00 0,00 2.454,00
3.3.2 Confecciones Textiles 11.947,00 0,00 11.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.947,00 0,00 0,00 11.947,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 6.948,00 0,00 6.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948,00 0,00 0,00 6.948,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 84.539,00 0,00 84.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.539,00 0,00 0,00 84.539,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 2.606,00 0,00 2.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606,00 0,00 0,00 2.606,00
3.4.6 Productos Metlicos 3.955,00 0,00 3.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.955,00 0,00 0,00 3.955,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.666,00 0,00 1.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,00 0,00 0,00 1.666,00
3.9.1 Material de Limpieza 8.249,00 0,00 8.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.249,00 0,00 0,00 8.249,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00 0,00 0,00 2.140,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 6.756,00 0,00 6.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.756,00 0,00 0,00 6.756,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 26.768,00 0,00 26.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.768,00 0,00 0,00 26.768,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 10.275,00 0,00 10.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.275,00 0,00 0,00 10.275,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.920,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 2.920,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.263,00 0,00 10.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.263,00 0,00 0,00 10.263,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 268.834,00 0,00 268.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.834,00 0,00 0,00 268.834,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 97.504,00 0,00 97.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.504,00 0,00 0,00 97.504,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 82.832,00 0,00 82.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.832,00 0,00 0,00 82.832,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 265.980,00 0,00 265.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.980,00 0,00 0,00 265.980,00
4.9.1 Activos Intangibles 5.999,00 0,00 5.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.999,00 0,00 0,00 5.999,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.354.682,00 0,00 1.354.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354.682,00 0,00 0,00 1.354.682,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.398,00 0,00 3.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398,00 0,00 0,00 3.398,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 3.398,00 0,00 3.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398,00 0,00 0,00 3.398,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 16.991,00 0,00 16.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.991,00 0,00 0,00 16.991,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 16.991,00 0,00 16.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.991,00 0,00 0,00 16.991,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.905,00 0,00 2.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 5.097,00 0,00 5.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.097,00 0,00 0,00 5.097,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 8.002,00 0,00 8.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.002,00 0,00 0,00 8.002,00

Total Org. 220 Regalas 1.383.073,00 0,00 1.383.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.073,00 0,00 0,00 1.383.073,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.383.073,00 0,00 1.383.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.073,00 0,00 0,00 1.383.073,00

Total Cat. Prg. 40 EQUIP. FORTALC. INSTITUTO 1.383.073,00 0,00 1.383.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.073,00 0,00 0,00 1.383.073,00

Cat. Prg. 42 0000 003 REHABILITACION Y PREVENSION TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA Y SALUD MENTAL
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.1.2 Energa Elctrica 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.1.3 Agua 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.4 Telefona 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
2.1.5 Gas Domiciliario 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.6 Internet y Otros 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 296,00 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 0,00 0,00 296,00
2.2.5 Seguros 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 173.431,00 0,00 173.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.431,00 0,00 0,00 173.431,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 173.431,00 0,00 173.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.431,00 0,00 0,00 173.431,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 173.431,00 0,00 173.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.431,00 0,00 0,00 173.431,00

Total Cat. Prg. 42 REHABILITACION Y 173.431,00 0,00 173.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.431,00 0,00 0,00 173.431,00

Total UE 60 INTRAID 1.556.504,00 0,00 1.556.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.504,00 0,00 0,00 1.556.504,00

Total DA 32 INTRAID 1.556.504,00 0,00 1.556.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.504,00 0,00 0,00 1.556.504,00

DA 33 BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA

UE 61 BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA

Cat. Prg. 40 0000 052 BANCO DE SANGRE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 445.887,00 0,00 445.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.887,00 0,00 0,00 445.887,00
2.1.1 Comunicaciones 1.498,00 0,00 1.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,00 0,00 0,00 1.498,00
2.1.2 Energa Elctrica 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
2.1.3 Agua 4.820,00 0,00 4.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,00 0,00 0,00 4.820,00
2.1.4 Telefona 18.400,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00
2.1.5 Gas Domiciliario 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
2.1.6 Internet y Otros 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.6 Transporte de Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 91.999,00 0,00 91.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.999,00 0,00 0,00 91.999,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
3.2.1 Papel 2.320,00 0,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,00 0,00 0,00 2.320,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.345,00 0,00 2.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,00 0,00 0,00 2.345,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.4 Calzados 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.199,00 0,00 3.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199,00 0,00 0,00 3.199,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 783,00 0,00 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 0,00 783,00
3.4.6 Productos Metlicos 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 545,00
3.4.8 Herramientas Menores 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 1.281,00 0,00 1.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,00 0,00 0,00 1.281,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 773.347,00 0,00 773.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.347,00 0,00 0,00 773.347,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 8.918,00 0,00 8.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.918,00 0,00 0,00 8.918,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 8.918,00 0,00 8.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.918,00 0,00 0,00 8.918,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 44.589,00 0,00 44.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.589,00 0,00 0,00 44.589,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 44.589,00 0,00 44.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.589,00 0,00 0,00 44.589,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 7.625,00 0,00 7.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.625,00 0,00 0,00 7.625,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 13.376,00 0,00 13.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.376,00 0,00 0,00 13.376,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 21.001,00 0,00 21.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.001,00 0,00 0,00 21.001,00

Total Org. 220 Regalas 847.855,00 0,00 847.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847.855,00 0,00 0,00 847.855,00

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 3.280,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.2 Productos de Artes Grficas 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 945.220,00 0,00 945.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.220,00 0,00 0,00 945.220,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 6.250,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00
3.9.1 Material de Limpieza 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 67.440,00 0,00 67.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.440,00 0,00 0,00 67.440,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 26.460,00 0,00 26.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.460,00 0,00 0,00 26.460,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 180.300,00 0,00 180.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.300,00 0,00 0,00 180.300,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.371.750,00 0,00 1.371.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371.750,00 0,00 0,00 1.371.750,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 1.371.750,00 0,00 1.371.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371.750,00 0,00 0,00 1.371.750,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.219.605,00 0,00 2.219.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219.605,00 0,00 0,00 2.219.605,00

Total Cat. Prg. 40 BANCO DE SANGRE 2.219.605,00 0,00 2.219.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219.605,00 0,00 0,00 2.219.605,00

Cat. Prg. 40 0110 000 EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 188.463,00 0,00 188.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.463,00 0,00 0,00 188.463,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 444.231,00 0,00 444.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.231,00 0,00 0,00 444.231,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 228.607,00 0,00 228.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.607,00 0,00 0,00 228.607,00
Total Ent. Trf. 0000 . 861.301,00 0,00 861.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.301,00 0,00 0,00 861.301,00

Total Org. 220 Regalas 861.301,00 0,00 861.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.301,00 0,00 0,00 861.301,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 861.301,00 0,00 861.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.301,00 0,00 0,00 861.301,00

Total Cat. Prg. 40 EQUIP. MEDICO Y 861.301,00 0,00 861.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.301,00 0,00 0,00 861.301,00

Total UE 61 BANCO DE SANGRE DE 3.080.906,00 0,00 3.080.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.906,00 0,00 0,00 3.080.906,00

Total DA 33 BANCO DE SANGRE DE 3.080.906,00 0,00 3.080.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.906,00 0,00 0,00 3.080.906,00

DA 34 EXPOSUR

UE 63 EXPOSUR

Cat. Prg. 12 0000 092 EXPOSUR

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 148.427,00 0,00 148.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.427,00 0,00 0,00 148.427,00
2.1.4 Telefona 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 2.130,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
2.2.5 Seguros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 275.230,00 0,00 275.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.230,00 0,00 0,00 275.230,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
2.5.5 Publicidad 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.6.9.90 Otros 3.331.526,00 0,00 3.331.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331.526,00 0,00 0,00 3.331.526,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 2.289,00 0,00 2.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.289,00 0,00 0,00 2.289,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 22.120,00 0,00 22.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.120,00 0,00 0,00 22.120,00
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.7 Minerales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
8.5.2 Derechos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.559.334,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 5.559.334,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 5.559.334,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 5.559.334,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.559.334,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 5.559.334,00

Total Cat. Prg. 12 EXPOSUR 5.559.334,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 5.559.334,00

Total UE 63 EXPOSUR 5.559.334,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 5.559.334,00

Total DA 34 EXPOSUR 5.559.334,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.559.334,00 0,00 0,00 5.559.334,00

DA 35 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

UE 65 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Cat. Prg. 40 0000 051 HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.1.10 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 162.200,00 0,00 162.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.200,00 0,00 0,00 162.200,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 187.800,00 0,00 187.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.800,00 0,00 0,00 187.800,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 230 Otros Recursos Especficos

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 823.455,00 0,00 823.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823.455,00 0,00 0,00 823.455,00
2.1.1 Comunicaciones 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 970.000,00 0,00 970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 0,00 0,00 970.000,00
2.1.3 Agua 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
2.1.4 Telefona 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
2.1.6 Internet y Otros 42.720,00 0,00 42.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.720,00 0,00 0,00 42.720,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 32.600,00 0,00 32.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.600,00 0,00 0,00 32.600,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 23.689,00 0,00 23.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.689,00 0,00 0,00 23.689,00
2.2.5 Seguros 40.550,00 0,00 40.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.550,00 0,00 0,00 40.550,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 196.000,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 2.048.078,00 0,00 2.048.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048.078,00 0,00 0,00 2.048.078,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 426.896,00 0,00 426.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.896,00 0,00 0,00 426.896,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
2.5.5 Publicidad 10.900,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 142.871,00 0,00 142.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.871,00 0,00 0,00 142.871,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 25.900,00 0,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.900,00 0,00 0,00 25.900,00
2.6.2 Gastos Judiciales 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.6.9.90 Otros 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.012.975,00 0,00 1.012.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.975,00 0,00 0,00 1.012.975,00
3.2.1 Papel 89.827,00 0,00 89.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.827,00 0,00 0,00 89.827,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 868.697,00 0,00 868.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.697,00 0,00 0,00 868.697,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 30.625,00 0,00 30.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.625,00 0,00 0,00 30.625,00
3.3.1 Hilados y Telas 254.797,00 0,00 254.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.797,00 0,00 0,00 254.797,00
3.3.2 Confecciones Textiles 172.741,00 0,00 172.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.741,00 0,00 0,00 172.741,00
3.3.3 Prendas de Vestir 395.210,00 0,00 395.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.210,00 0,00 0,00 395.210,00
3.3.4 Calzados 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 44.540,00 0,00 44.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.540,00 0,00 0,00 44.540,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 8.803.289,00 0,00 8.803.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.803.289,00 0,00 0,00 8.803.289,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 14.830,00 0,00 14.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.830,00 0,00 0,00 14.830,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 694.721,00 0,00 694.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.721,00 0,00 0,00 694.721,00
3.4.6 Productos Metlicos 96.692,00 0,00 96.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.692,00 0,00 0,00 96.692,00
3.4.7 Minerales 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00
3.4.8 Herramientas Menores 18.008,00 0,00 18.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.008,00 0,00 0,00 18.008,00
3.9.1 Material de Limpieza 960.834,00 0,00 960.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.834,00 0,00 0,00 960.834,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 12.074,00 0,00 12.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.074,00 0,00 0,00 12.074,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 2.748.796,00 0,00 2.748.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748.796,00 0,00 0,00 2.748.796,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 292.861,00 0,00 292.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.861,00 0,00 0,00 292.861,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.326.108,00 0,00 1.326.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.108,00 0,00 0,00 1.326.108,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.121.661,00 0,00 1.121.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.661,00 0,00 0,00 1.121.661,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.820,00 0,00 15.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.820,00 0,00 0,00 15.820,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 574.820,00 0,00 574.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.820,00 0,00 0,00 574.820,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 700.683,00 0,00 700.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.683,00 0,00 0,00 700.683,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 1.591.600,00 0,00 1.591.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591.600,00 0,00 0,00 1.591.600,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 3.145.615,00 0,00 3.145.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145.615,00 0,00 0,00 3.145.615,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 167.670,00 0,00 167.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.670,00 0,00 0,00 167.670,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.267.800,00 0,00 1.267.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.800,00 0,00 0,00 1.267.800,00
4.9.1 Activos Intangibles 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 32.152.078,00 0,00 32.152.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.152.078,00 0,00 0,00 32.152.078,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.245,00 0,00 14.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.245,00 0,00 0,00 14.245,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 14.245,00 0,00 14.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.245,00 0,00 0,00 14.245,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 71.226,00 0,00 71.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.226,00 0,00 0,00 71.226,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 71.226,00 0,00 71.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.226,00 0,00 0,00 71.226,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 12.180,00 0,00 12.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.180,00 0,00 0,00 12.180,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.368,00 0,00 21.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.368,00 0,00 0,00 21.368,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 33.548,00 0,00 33.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.548,00 0,00 0,00 33.548,00

Total Org. 230 Otros Recursos Especficos 32.271.097,00 0,00 32.271.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.271.097,00 0,00 0,00 32.271.097,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 33.271.097,00 0,00 33.271.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.271.097,00 0,00 0,00 33.271.097,00

Total Cat. Prg. 40 HOSPITAL REGIONAL SAN 33.271.097,00 0,00 33.271.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.271.097,00 0,00 0,00 33.271.097,00

Total UE 65 HOSPITAL SAN JUAN DE 33.271.097,00 0,00 33.271.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.271.097,00 0,00 0,00 33.271.097,00

Total DA 35 HOSPITAL SAN JUAN DE 33.271.097,00 0,00 33.271.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.271.097,00 0,00 0,00 33.271.097,00

DA 4 ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

UE 14 ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Cat. Prg. 02 0000 001 FUNCIONAMIENTO A.R.G.CH.

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 922.094,00 0,00 922.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922.094,00 0,00 0,00 922.094,00
1.1.4 Aguinaldos 461.047,00 0,00 461.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.047,00 0,00 0,00 461.047,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.1.7 Sueldos 4.610.472,00 0,00 4.610.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610.472,00 0,00 0,00 4.610.472,00
1.2.1 Personal Eventual 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1.5.4 Otras Previsiones 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.1.1 Comunicaciones 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.1.3 Agua 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.1.4 Telefona 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.1.6 Internet y Otros 86.440,00 0,00 86.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.440,00 0,00 0,00 86.440,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 38.500,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.2.5 Seguros 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.2.6 Transporte de Personal 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.5 Publicidad 1.519.200,00 0,00 1.519.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.200,00 0,00 0,00 1.519.200,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 194.600,00 0,00 194.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.600,00 0,00 0,00 194.600,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.6.9.90 Otros 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.2.1 Papel 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
3.3.1 Hilados y Telas 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.3.4 Calzados 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 384.000,00 0,00 384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.000,00 0,00 0,00 384.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 69.976,00 0,00 69.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.976,00 0,00 0,00 69.976,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.1.2 Tierras y Terrenos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 122.000,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 109.000,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 11.993.629,00 0,00 11.993.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.993.629,00 0,00 0,00 11.993.629,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 120.451,00 0,00 120.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.451,00 0,00 0,00 120.451,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 120.451,00 0,00 120.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.451,00 0,00 0,00 120.451,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 602.257,00 0,00 602.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.257,00 0,00 0,00 602.257,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 602.257,00 0,00 602.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.257,00 0,00 0,00 602.257,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 102.986,00 0,00 102.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.986,00 0,00 0,00 102.986,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 180.677,00 0,00 180.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.677,00 0,00 0,00 180.677,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 283.663,00 0,00 283.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.663,00 0,00 0,00 283.663,00

Total Org. 220 Regalas 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total Cat. Prg. 02 FUNCIONAMIENTO A.R.G.CH. 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total UE 14 ASAMBLEA REGIONAL DEL 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Total DA 4 ASAMBLEA REGIONAL DEL 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

DA 5 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION CERCADO

UE 15 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION CERCADO

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 40.320,00 0,00 40.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.320,00 0,00 0,00 40.320,00
1.1.4 Aguinaldos 139.790,00 0,00 139.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.790,00 0,00 0,00 139.790,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
1.1.7 Sueldos 1.637.160,00 0,00 1.637.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637.160,00 0,00 0,00 1.637.160,00
1.2.1 Personal Eventual 907.126,00 0,00 907.126,00 290.137,00 0,00 0,00 0,00 907.126,00 0,00 0,00 616.989,00
2.1.1 Comunicaciones 3.916,00 0,00 3.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,00 0,00 0,00 3.916,00
2.1.2 Energa Elctrica 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
2.1.3 Agua 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00 0,00 4.950,00
2.1.4 Telefona 97.100,00 0,00 97.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.100,00 0,00 0,00 97.100,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2.1.6 Internet y Otros 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 43.682,00 0,00 43.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.682,00 0,00 0,00 43.682,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 35.148,00 0,00 35.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.148,00 0,00 0,00 35.148,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.5 Seguros 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 0,00 0,00 117.600,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.5.5 Publicidad 259.393,00 0,00 259.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.393,00 0,00 0,00 259.393,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.6.10 Servicios Pblicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 90.084,00 0,00 90.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.084,00 0,00 0,00 90.084,00
2.6.9.90 Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.1 Papel 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 67.540,00 0,00 67.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.540,00 0,00 0,00 67.540,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.7 Minerales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 94.960,00 0,00 94.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.960,00 0,00 0,00 94.960,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.008,00 0,00 2.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008,00 0,00 0,00 2.008,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.041.897,00 0,00 5.041.897,00 290.137,00 0,00 0,00 0,00 5.041.897,00 0,00 0,00 4.751.760,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 51.692,00 0,00 51.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.692,00 0,00 0,00 51.692,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 51.692,00 0,00 51.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.692,00 0,00 0,00 51.692,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 258.461,00 0,00 258.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.461,00 0,00 0,00 258.461,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 258.461,00 0,00 258.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.461,00 0,00 0,00 258.461,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 44.197,00 0,00 44.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.197,00 0,00 0,00 44.197,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 77.538,00 0,00 77.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.538,00 0,00 0,00 77.538,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 121.735,00 0,00 121.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.735,00 0,00 0,00 121.735,00

Total Org. 220 Regalas 5.473.785,00 0,00 5.473.785,00 290.137,00 0,00 0,00 0,00 5.473.785,00 0,00 0,00 5.183.648,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.473.785,00 0,00 5.473.785,00 290.137,00 0,00 0,00 0,00 5.473.785,00 0,00 0,00 5.183.648,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 5.473.785,00 0,00 5.473.785,00 290.137,00 0,00 0,00 0,00 5.473.785,00 0,00 0,00 5.183.648,00

Cat. Prg. 11 0019 000 CONST. ELECTRIFICACION JUNACAS ALTO ESPAA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ELECTRIFICACION 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Cat. Prg. 11 0033 000 AMPL. ELECTR.CANT.S.MATEO, YESERA, TOLOMOSA Y LAZARETO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 8.150.000,00 0,00 8.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150.000,00 0,00 0,00 8.150.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. ELECTR.CANT.S. 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00

Cat. Prg. 12 0000 009 COMITE DE DESARROLLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.4 Telefona 5.220,00 0,00 5.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00
2.1.6 Internet y Otros 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 31.200,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00 31.200,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.2.1 Papel 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 457,00 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00 0,00 0,00 457,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.3.1 Hilados y Telas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 182.697,00 0,00 182.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.697,00 0,00 0,00 182.697,00

Total Org. 220 Regalas 182.697,00 0,00 182.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.697,00 0,00 0,00 182.697,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 182.697,00 0,00 182.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.697,00 0,00 0,00 182.697,00

Total Cat. Prg. 12 COMITE DE DESARROLLO 182.697,00 0,00 182.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.697,00 0,00 0,00 182.697,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.046,00 0,00 5.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.046,00 0,00 0,00 5.046,00
3.3.3 Prendas de Vestir 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.435,00 0,00 3.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.435,00 0,00 0,00 3.435,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 3.705,00 0,00 3.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.705,00 0,00 0,00 3.705,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 109.988,00 0,00 109.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.988,00 0,00 0,00 109.988,00
3.4.6 Productos Metlicos 68.684,00 0,00 68.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.684,00 0,00 0,00 68.684,00
3.4.7 Minerales 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.142,00 0,00 2.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,00 0,00 0,00 2.142,00
Total Ent. Trf. 0000 . 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

Total Org. 220 Regalas 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

Cat. Prg. 12 0000 089 DESARROLLO YPROMOCION PRODUCTIVA PARA EL SECTOR MICROEMPRESARIAL
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00
2.3.4 Otros Alquileres 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 1.740,00 0,00 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 177.540,00 0,00 177.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.540,00 0,00 0,00 177.540,00
2.5.5 Publicidad 35.800,00 0,00 35.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.800,00 0,00 0,00 35.800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 53.780,00 0,00 53.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.780,00 0,00 0,00 53.780,00
2.5.9 Servicios Manuales 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00
3.1.2 Alimentos para Animales 4.192,00 0,00 4.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,00 0,00 0,00 4.192,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
3.2.1 Papel 3.635,00 0,00 3.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.635,00 0,00 0,00 3.635,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 18.400,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00
3.3.1 Hilados y Telas 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.890,00 0,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.890,00 0,00 0,00 2.890,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 7.081,00 0,00 7.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.081,00 0,00 0,00 7.081,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 21.300,00 0,00 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300,00 0,00 0,00 21.300,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
Total Ent. Trf. 0000 . 749.758,00 0,00 749.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.758,00 0,00 0,00 749.758,00

Total Org. 220 Regalas 749.758,00 0,00 749.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.758,00 0,00 0,00 749.758,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 749.758,00 0,00 749.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.758,00 0,00 0,00 749.758,00

Total Cat. Prg. 12 DESARROLLO YPROMOCION 749.758,00 0,00 749.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.758,00 0,00 0,00 749.758,00

Cat. Prg. 12 0000 090 FOMENTO AGROPRODUCTIVO Y MERCADEO DE LA PROVINCIA CERCADO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.1.20 Gastos Especializados por Atencin Mdica y 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 112.171,00 0,00 112.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.171,00 0,00 0,00 112.171,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.5 Publicidad 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 49.530,00 0,00 49.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.530,00 0,00 0,00 49.530,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
3.2.1 Papel 2.381,00 0,00 2.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.381,00 0,00 0,00 2.381,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 27.218,00 0,00 27.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.218,00 0,00 0,00 27.218,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 396.900,00 0,00 396.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.900,00 0,00 0,00 396.900,00

Total Org. 220 Regalas 396.900,00 0,00 396.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.900,00 0,00 0,00 396.900,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 396.900,00 0,00 396.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.900,00 0,00 0,00 396.900,00

Total Cat. Prg. 12 FOMENTO 396.900,00 0,00 396.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.900,00 0,00 0,00 396.900,00

Cat. Prg. 12 0004 000 CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 229.755,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 229.755,00
Total Ent. Trf. 0000 . 229.755,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 229.755,00

Total Org. 220 Regalas 229.755,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 229.755,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 229.755,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 229.755,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMAS DE RIEGO 229.755,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.755,00 0,00 0,00 229.755,00

Cat. Prg. 12 0062 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CIRMINUELAS - CHUAPICANCHA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.639.251,00 0,00 3.639.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.639.251,00 0,00 0,00 3.639.251,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 64.285,00 0,00 64.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.285,00 0,00 0,00 64.285,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 96.464,00 0,00 96.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.464,00 0,00 0,00 96.464,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Total Org. 220 Regalas 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Cat. Prg. 12 0639 000 DESAR. Y FOMENTO A LA CADENA DEL OREGANO PROV. CERCADO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.6.3.10 Consultora por Producto 336.341,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 336.341,00
Total Ent. Trf. 0000 . 336.341,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 336.341,00

Total Org. 220 Regalas 336.341,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 336.341,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 336.341,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 336.341,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. Y FOMENTO A LA 336.341,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.341,00 0,00 0,00 336.341,00

Cat. Prg. 12 0660 000 MEJ. Y AMP. SISTEMA DE RIEGO JUNACAS ALTO ESPAA FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 14.810.600,00 0,00 14.810.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.810.600,00 0,00 0,00 14.810.600,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 723.403,00 0,00 723.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.403,00 0,00 0,00 723.403,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 356.786,00 0,00 356.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.786,00 0,00 0,00 356.786,00
Total Ent. Trf. 0000 . 15.890.789,00 0,00 15.890.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.890.789,00 0,00 0,00 15.890.789,00

Total Org. 220 Regalas 15.890.789,00 0,00 15.890.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.890.789,00 0,00 0,00 15.890.789,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.890.789,00 0,00 15.890.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.890.789,00 0,00 0,00 15.890.789,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y AMP. SISTEMA DE 15.890.789,00 0,00 15.890.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.890.789,00 0,00 0,00 15.890.789,00

Cat. Prg. 13 0000 082 DESARROLLO Y PROMOCION DE TURISMONY CULTURA CERCADO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.6 Internet y Otros 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 11.496,00 0,00 11.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.496,00 0,00 0,00 11.496,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 4.451,00 0,00 4.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451,00 0,00 0,00 4.451,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 9.450,00 0,00 9.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00 0,00 0,00 9.450,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 16.355,00 0,00 16.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.355,00 0,00 0,00 16.355,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.2.5 Seguros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 51.500,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00 51.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 116.976,00 0,00 116.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.976,00 0,00 0,00 116.976,00
2.5.5 Publicidad 35.800,00 0,00 35.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.800,00 0,00 0,00 35.800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 52.450,00 0,00 52.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.450,00 0,00 0,00 52.450,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.9.90 Otros 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 13.900,00 0,00 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.900,00 0,00 0,00 13.900,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 29.700,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.2.1 Papel 2.785,00 0,00 2.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.785,00 0,00 0,00 2.785,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 13.900,00 0,00 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.900,00 0,00 0,00 13.900,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 7.081,00 0,00 7.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.081,00 0,00 0,00 7.081,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.6 Productos Metlicos 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.072,00 0,00 10.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.072,00 0,00 0,00 10.072,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 17.572,00 0,00 17.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.572,00 0,00 0,00 17.572,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 38.280,00 0,00 38.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.280,00 0,00 0,00 38.280,00
4.9.1 Activos Intangibles 6.852,00 0,00 6.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.852,00 0,00 0,00 6.852,00
Total Ent. Trf. 0000 . 750.420,00 0,00 750.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.420,00 0,00 0,00 750.420,00

Total Org. 220 Regalas 750.420,00 0,00 750.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.420,00 0,00 0,00 750.420,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 750.420,00 0,00 750.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.420,00 0,00 0,00 750.420,00

Total Cat. Prg. 13 DESARROLLO Y PROMOCION 750.420,00 0,00 750.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.420,00 0,00 0,00 750.420,00

Cat. Prg. 16 0000 003 GOBERNABILIDAD CIUDADANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Total Org. 220 Regalas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Total Cat. Prg. 16 GOBERNABILIDAD 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Cat. Prg. 16 0000 086 APRENDIENDO A VIVIR CERCADO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00
2.3.4 Otros Alquileres 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 122.894,00 0,00 122.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.894,00 0,00 0,00 122.894,00
2.5.5 Publicidad 40.600,00 0,00 40.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.600,00 0,00 0,00 40.600,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 185.400,00 0,00 185.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.400,00 0,00 0,00 185.400,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 34.900,00 0,00 34.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.900,00 0,00 0,00 34.900,00
3.2.1 Papel 1.377,00 0,00 1.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377,00 0,00 0,00 1.377,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 216,00
3.3.2 Confecciones Textiles 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 16.135,00 0,00 16.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.135,00 0,00 0,00 16.135,00
Total Ent. Trf. 0000 . 478.422,00 0,00 478.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.422,00 0,00 0,00 478.422,00

Total Org. 220 Regalas 478.422,00 0,00 478.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.422,00 0,00 0,00 478.422,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 478.422,00 0,00 478.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.422,00 0,00 0,00 478.422,00

Total Cat. Prg. 16 APRENDIENDO A VIVIR 478.422,00 0,00 478.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.422,00 0,00 0,00 478.422,00

Cat. Prg. 40 0000 045 CHURA SONRISA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 74.333,00 0,00 74.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.333,00 0,00 0,00 74.333,00
2.3.4 Otros Alquileres 29.800,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 29.800,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 453.167,00 0,00 453.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.167,00 0,00 0,00 453.167,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.286,00 0,00 50.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.286,00 0,00 0,00 50.286,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 59.855,00 0,00 59.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.855,00 0,00 0,00 59.855,00
3.4.6 Productos Metlicos 34.346,00 0,00 34.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.346,00 0,00 0,00 34.346,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.935,00 0,00 2.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935,00 0,00 0,00 2.935,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.291,00 0,00 1.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,00 0,00 0,00 1.291,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 8.111,00 0,00 8.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.111,00 0,00 0,00 8.111,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 19.499,00 0,00 19.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.499,00 0,00 0,00 19.499,00
Total Ent. Trf. 0000 . 776.003,00 0,00 776.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.003,00 0,00 0,00 776.003,00

Total Org. 220 Regalas 776.003,00 0,00 776.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.003,00 0,00 0,00 776.003,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 776.003,00 0,00 776.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.003,00 0,00 0,00 776.003,00

Total Cat. Prg. 40 CHURA SONRISA 776.003,00 0,00 776.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.003,00 0,00 0,00 776.003,00

Cat. Prg. 41 0021 000 CONST. INTERNADO RURAL YESERA NORTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,00 0,00 4.350.000,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

Total Org. 220 Regalas 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. INTERNADO RURAL 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

Cat. Prg. 42 0000 047 CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
2.1.3 Agua 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.1.4 Telefona 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
2.1.6 Internet y Otros 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 209.550,00 0,00 209.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.550,00 0,00 0,00 209.550,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.5.5 Publicidad 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.40 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria, 18.268.268,00 0,00 18.268.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.268.268,00 0,00 0,00 18.268.268,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3.2.1 Papel 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 16.080,00 0,00 16.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.080,00 0,00 0,00 16.080,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 40.500,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
4.9.1 Activos Intangibles 23.650,00 0,00 23.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.650,00 0,00 0,00 23.650,00
Total Ent. Trf. 0000 . 20.928.548,00 0,00 20.928.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.928.548,00 0,00 0,00 20.928.548,00

Total Org. 220 Regalas 20.928.548,00 0,00 20.928.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.928.548,00 0,00 0,00 20.928.548,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 20.928.548,00 0,00 20.928.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.928.548,00 0,00 0,00 20.928.548,00

Total Cat. Prg. 42 CANASTA ALIMENTARIA 20.928.548,00 0,00 20.928.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.928.548,00 0,00 0,00 20.928.548,00

Cat. Prg. 43 0027 000 CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD CALDERILLAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 45.239,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 45.239,00
Total Ent. Trf. 0000 . 45.239,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 45.239,00

Total Org. 220 Regalas 45.239,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 45.239,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 45.239,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 45.239,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 45.239,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.239,00 0,00 0,00 45.239,00

Cat. Prg. 43 0032 000 CONST. OBRAS DE ARTE QUEBRADA EL GRINGO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 23.145,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 23.145,00
Total Ent. Trf. 0000 . 23.145,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 23.145,00

Total Org. 220 Regalas 23.145,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 23.145,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 23.145,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 23.145,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. OBRAS DE ARTE 23.145,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.145,00 0,00 0,00 23.145,00

Cat. Prg. 43 0036 000 CONST. CAMINO PINOS SUD-CALDERILLAS-PASAJES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 187.774,00 0,00 187.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.774,00 0,00 0,00 187.774,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.287.774,00 0,00 2.287.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.774,00 0,00 0,00 2.287.774,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 2.287.774,00 0,00 2.287.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.774,00 0,00 0,00 2.287.774,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.287.774,00 0,00 2.287.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.774,00 0,00 0,00 2.287.774,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO PINOS SUD- 2.287.774,00 0,00 2.287.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.774,00 0,00 0,00 2.287.774,00

Cat. Prg. 43 0224 000 APERT. CAMINO CIENEGUILLAS-CRISTALINAS-ALTOPOTREROS FII

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 209.490,00 0,00 209.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.490,00 0,00 0,00 209.490,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 139.662,00 0,00 139.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.662,00 0,00 0,00 139.662,00
Total Ent. Trf. 0000 . 349.152,00 0,00 349.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.152,00 0,00 0,00 349.152,00

Total Org. 220 Regalas 349.152,00 0,00 349.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.152,00 0,00 0,00 349.152,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 349.152,00 0,00 349.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.152,00 0,00 0,00 349.152,00

Total Cat. Prg. 43 APERT. CAMINO 349.152,00 0,00 349.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.152,00 0,00 0,00 349.152,00

Cat. Prg. 44 0000 043 PROGRAMA SECCIONAL SEMILLERO DEL DEPORTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.3.4 Otros Alquileres 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 103.293,00 0,00 103.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.293,00 0,00 0,00 103.293,00
2.5.5 Publicidad 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.6.9.90 Otros 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00
3.2.1 Papel 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 2.009,00 0,00 2.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,00 0,00 0,00 2.009,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 78.998,00 0,00 78.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.998,00 0,00 0,00 78.998,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 44 PROGRAMA SECCIONAL 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 95 0000 091 BRIGADAS COMUNALES EN ACCION

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.2.5 Seguros 13.013,00 0,00 13.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.013,00 0,00 0,00 13.013,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00
2.3.4 Otros Alquileres 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 1.050.981,00 0,00 1.050.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.981,00 0,00 0,00 1.050.981,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 11.440,00 0,00 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440,00 0,00 0,00 11.440,00
3.2.1 Papel 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 213.015,00 0,00 213.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.015,00 0,00 0,00 213.015,00
3.3.4 Calzados 52.195,00 0,00 52.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.195,00 0,00 0,00 52.195,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 28.050,00 0,00 28.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.050,00 0,00 0,00 28.050,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 15.312,00 0,00 15.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.312,00 0,00 0,00 15.312,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.670,00 0,00 3.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,00 0,00 0,00 3.670,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 28.600,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 772.800,00 0,00 772.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.800,00 0,00 0,00 772.800,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.439.436,00 0,00 2.439.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.436,00 0,00 0,00 2.439.436,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.439.436,00 0,00 2.439.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.436,00 0,00 0,00 2.439.436,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.439.436,00 0,00 2.439.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.436,00 0,00 0,00 2.439.436,00

Total Cat. Prg. 95 BRIGADAS COMUNALES EN 2.439.436,00 0,00 2.439.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.436,00 0,00 0,00 2.439.436,00

Cat. Prg. 96 0000 079 GESTION DE RIESGO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 15.628,00 0,00 15.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.628,00 0,00 0,00 15.628,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 118.812,00 0,00 118.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.812,00 0,00 0,00 118.812,00
2.5.5 Publicidad 100.028,00 0,00 100.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.028,00 0,00 0,00 100.028,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 63.600,00 0,00 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 0,00 0,00 63.600,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 127.000,00 0,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
3.2.1 Papel 2.254,00 0,00 2.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.254,00 0,00 0,00 2.254,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
3.3.2 Confecciones Textiles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.750,00 0,00 10.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.750,00 0,00 0,00 10.750,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 17.904,00 0,00 17.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.904,00 0,00 0,00 17.904,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 40.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 33.064,00 0,00 33.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.064,00 0,00 0,00 33.064,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.505,00 0,00 6.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.505,00 0,00 0,00 6.505,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 8.175,00 0,00 8.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.175,00 0,00 0,00 8.175,00
Total Ent. Trf. 0000 . 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

Total Org. 220 Regalas 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

Total Cat. Prg. 96 GESTION DE RIESGO Y 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

Total UE 15 GOBIERNO AUTONOMO 71.410.164,00 0,00 71.410.164,00 290.137,00 0,00 0,00 0,00 71.410.164,00 0,00 0,00 71.120.027,00

Total DA 5 GOBIERNO AUTONOMO 71.410.164,00 0,00 71.410.164,00 290.137,00 0,00 0,00 0,00 71.410.164,00 0,00 0,00 71.120.027,00

DA 6 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PADCAYA

UE 16 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PADCAYA

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
1.1.3.10 Bono de Frontera 308.940,00 0,00 308.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.940,00 0,00 0,00 308.940,00
1.1.4 Aguinaldos 156.170,00 0,00 156.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.170,00 0,00 0,00 156.170,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 65.232,00 0,00 65.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.232,00 0,00 0,00 65.232,00
1.1.7 Sueldos 1.544.700,00 0,00 1.544.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544.700,00 0,00 0,00 1.544.700,00
1.2.1 Personal Eventual 622.839,00 0,00 622.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.839,00 0,00 0,00 622.839,00
1.5.4 Otras Previsiones 16.132,00 0,00 16.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.132,00 0,00 0,00 16.132,00
2.1.1 Comunicaciones 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.2 Energa Elctrica 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.1.3 Agua 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.4 Telefona 40.800,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00
2.1.6 Internet y Otros 20.676,00 0,00 20.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.676,00 0,00 0,00 20.676,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 15.699,00 0,00 15.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.699,00 0,00 0,00 15.699,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 37.270,00 0,00 37.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.270,00 0,00 0,00 37.270,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.5 Seguros 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 27.300,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 50.400,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 207.000,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.5.5 Publicidad 36.889,00 0,00 36.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.889,00 0,00 0,00 36.889,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 18.570,00 0,00 18.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.570,00 0,00 0,00 18.570,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 41.600,00 0,00 41.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.600,00 0,00 0,00 41.600,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 37.050,00 0,00 37.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.050,00 0,00 0,00 37.050,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 27.816,00 0,00 27.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.816,00 0,00 0,00 27.816,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 9.125,00 0,00 9.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.125,00 0,00 0,00 9.125,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
3.3.4 Calzados 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.202,00 0,00 3.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,00 0,00 0,00 3.202,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 45.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 12.750,00
3.4.6 Productos Metlicos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 13.927,00 0,00 13.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.927,00 0,00 0,00 13.927,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.006,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 3.006,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 32.764,00 0,00 32.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.764,00 0,00 0,00 32.764,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 18.001,00 0,00 18.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.001,00 0,00 0,00 18.001,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 51.760,00 0,00 51.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.760,00 0,00 0,00 51.760,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 41.300,00 0,00 41.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.300,00 0,00 0,00 41.300,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 39.970,00 0,00 39.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.970,00 0,00 0,00 39.970,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 19.622,00 0,00 19.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.622,00 0,00 0,00 19.622,00
4.9.1 Activos Intangibles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.036.010,00 0,00 4.036.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.036.010,00 0,00 0,00 4.036.010,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 49.937,00 0,00 49.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.937,00 0,00 0,00 49.937,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 49.937,00 0,00 49.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.937,00 0,00 0,00 49.937,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 249.688,00 0,00 249.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.688,00 0,00 0,00 249.688,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 249.688,00 0,00 249.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.688,00 0,00 0,00 249.688,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 42.697,00 0,00 42.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.697,00 0,00 0,00 42.697,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 74.906,00 0,00 74.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.906,00 0,00 0,00 74.906,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 117.603,00 0,00 117.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.603,00 0,00 0,00 117.603,00

Total Org. 220 Regalas 4.453.238,00 0,00 4.453.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.453.238,00 0,00 0,00 4.453.238,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.453.238,00 0,00 4.453.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.453.238,00 0,00 0,00 4.453.238,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 4.453.238,00 0,00 4.453.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.453.238,00 0,00 0,00 4.453.238,00

Cat. Prg. 10 0125 000 CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS DISTRITO 7 PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.206.608,00 0,00 3.206.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.206.608,00 0,00 0,00 3.206.608,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 151.715,00 0,00 151.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.715,00 0,00 0,00 151.715,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 86.409,00 0,00 86.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.409,00 0,00 0,00 86.409,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 3.444.732,00 0,00 3.444.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444.732,00 0,00 0,00 3.444.732,00

Total Org. 220 Regalas 3.444.732,00 0,00 3.444.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444.732,00 0,00 0,00 3.444.732,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.444.732,00 0,00 3.444.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444.732,00 0,00 0,00 3.444.732,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. ATAJADOS Y 3.444.732,00 0,00 3.444.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444.732,00 0,00 0,00 3.444.732,00

Cat. Prg. 10 0126 000 CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.201.559,00 0,00 5.201.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.201.559,00 0,00 0,00 5.201.559,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 246.983,00 0,00 246.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.983,00 0,00 0,00 246.983,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 26.412,00 0,00 26.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.412,00 0,00 0,00 26.412,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.474.954,00 0,00 5.474.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.474.954,00 0,00 0,00 5.474.954,00

Total Org. 220 Regalas 5.474.954,00 0,00 5.474.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.474.954,00 0,00 0,00 5.474.954,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.474.954,00 0,00 5.474.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.474.954,00 0,00 0,00 5.474.954,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. ATAJADOS Y 5.474.954,00 0,00 5.474.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.474.954,00 0,00 0,00 5.474.954,00

Cat. Prg. 10 0300 000 CONST. DEFENSIVOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN TELMO RIO BERMEJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 358.624,00 0,00 358.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.624,00 0,00 0,00 358.624,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 61.483,00 0,00 61.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.483,00 0,00 0,00 61.483,00
Total Ent. Trf. 0000 . 420.107,00 0,00 420.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.107,00 0,00 0,00 420.107,00

Total Org. 220 Regalas 420.107,00 0,00 420.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.107,00 0,00 0,00 420.107,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 420.107,00 0,00 420.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.107,00 0,00 0,00 420.107,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.733.333,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.333,00 0,00 0,00 1.733.333,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS PARA 2.153.440,00 0,00 2.153.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153.440,00 0,00 0,00 2.153.440,00

Cat. Prg. 10 0301 000 CONST. DEFENSIVOS TREMENTINAL FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.663.935,00 0,00 6.663.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663.935,00 0,00 0,00 6.663.935,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 323.414,00 0,00 323.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.414,00 0,00 0,00 323.414,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.987.349,00 0,00 6.987.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.987.349,00 0,00 0,00 6.987.349,00

Total Org. 220 Regalas 6.987.349,00 0,00 6.987.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.987.349,00 0,00 0,00 6.987.349,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.987.349,00 0,00 6.987.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.987.349,00 0,00 0,00 6.987.349,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS 6.987.349,00 0,00 6.987.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.987.349,00 0,00 0,00 6.987.349,00

Cat. Prg. 10 0303 000 CONST. DEFENSIVOS SAN TELMO - LA GOMA FASE II
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.094.381,00 0,00 5.094.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.094.381,00 0,00 0,00 5.094.381,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 247.287,00 0,00 247.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.287,00 0,00 0,00 247.287,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.341.668,00 0,00 5.341.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.341.668,00 0,00 0,00 5.341.668,00

Total Org. 220 Regalas 5.341.668,00 0,00 5.341.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.341.668,00 0,00 0,00 5.341.668,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.341.668,00 0,00 5.341.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.341.668,00 0,00 0,00 5.341.668,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS SAN 5.341.668,00 0,00 5.341.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.341.668,00 0,00 0,00 5.341.668,00

Cat. Prg. 10 0306 000 CONST. DEFENSIVOS LA MAMORA 2DA FASE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.556.193,00 0,00 5.556.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.556.193,00 0,00 0,00 5.556.193,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 270.498,00 0,00 270.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.498,00 0,00 0,00 270.498,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.826.691,00 0,00 5.826.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826.691,00 0,00 0,00 5.826.691,00

Total Org. 220 Regalas 5.826.691,00 0,00 5.826.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826.691,00 0,00 0,00 5.826.691,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.826.691,00 0,00 5.826.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826.691,00 0,00 0,00 5.826.691,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS LA 5.826.691,00 0,00 5.826.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826.691,00 0,00 0,00 5.826.691,00

Cat. Prg. 10 0309 000 CONST. DEFENSIVOS CAMACHO SAN JOSE DE CHAGUAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.103.623,00 0,00 4.103.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.103.623,00 0,00 0,00 4.103.623,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 170.061,00 0,00 170.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.061,00 0,00 0,00 170.061,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.273.684,00 0,00 4.273.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.684,00 0,00 0,00 4.273.684,00

Total Org. 220 Regalas 4.273.684,00 0,00 4.273.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.684,00 0,00 0,00 4.273.684,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.273.684,00 0,00 4.273.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.684,00 0,00 0,00 4.273.684,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS 4.273.684,00 0,00 4.273.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.684,00 0,00 0,00 4.273.684,00

Cat. Prg. 10 0506 000 CONST. DEFENSIVOS ALISOS DEL CARMEN - OROZAS ABAJO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 8.440.893,00 0,00 8.440.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.440.893,00 0,00 0,00 8.440.893,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 399.876,00 0,00 399.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.876,00 0,00 0,00 399.876,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.840.769,00 0,00 8.840.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.840.769,00 0,00 0,00 8.840.769,00

Total Org. 220 Regalas 8.840.769,00 0,00 8.840.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.840.769,00 0,00 0,00 8.840.769,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.840.769,00 0,00 8.840.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.840.769,00 0,00 0,00 8.840.769,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS ALISOS 8.840.769,00 0,00 8.840.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.840.769,00 0,00 0,00 8.840.769,00

Cat. Prg. 10 0507 000 CONST. DEFENSIVOS ROSILLAS CRUCE - EL SAIRE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.892.277,00 0,00 2.892.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.892.277,00 0,00 0,00 2.892.277,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 144.610,00 0,00 144.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.610,00 0,00 0,00 144.610,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.036.887,00 0,00 3.036.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.887,00 0,00 0,00 3.036.887,00

Total Org. 220 Regalas 3.036.887,00 0,00 3.036.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.887,00 0,00 0,00 3.036.887,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.036.887,00 0,00 3.036.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.887,00 0,00 0,00 3.036.887,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS 3.036.887,00 0,00 3.036.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.887,00 0,00 0,00 3.036.887,00

Cat. Prg. 11 0007 000 MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 5.608.320,00 0,00 5.608.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.608.320,00 0,00 0,00 5.608.320,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 158.019,00 0,00 158.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.019,00 0,00 0,00 158.019,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.766.339,00 0,00 5.766.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.766.339,00 0,00 0,00 5.766.339,00

Total Org. 220 Regalas 5.766.339,00 0,00 5.766.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.766.339,00 0,00 0,00 5.766.339,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.766.339,00 0,00 5.766.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.766.339,00 0,00 0,00 5.766.339,00

Total Cat. Prg. 11 MEJ. Y AMPL. SIST ELECT 5.766.339,00 0,00 5.766.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.766.339,00 0,00 0,00 5.766.339,00

Cat. Prg. 11 0115 000 CONST. RED ELECTRICA TARIQUIA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 299.417,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 299.417,00
Total Ent. Trf. 0000 . 299.417,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 299.417,00

Total Org. 220 Regalas 299.417,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 299.417,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 299.417,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 299.417,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. RED ELECTRICA 299.417,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.417,00 0,00 0,00 299.417,00

Cat. Prg. 12 0000 001 CODEFAUNA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 148.534,00 0,00 148.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.534,00 0,00 0,00 148.534,00
2.1.4 Telefona 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.6 Internet y Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 5.592,00 0,00 5.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.592,00 0,00 0,00 5.592,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.2.1 Papel 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.3.4 Calzados 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.047,00 0,00 5.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.047,00 0,00 0,00 5.047,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.3.10 Vehculos Livianos para Funciones Administrativas 98.508,00 0,00 98.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.508,00 0,00 0,00 98.508,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 337.831,00 0,00 337.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.831,00 0,00 0,00 337.831,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 2.971,00 0,00 2.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.971,00 0,00 0,00 2.971,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 2.971,00 0,00 2.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.971,00 0,00 0,00 2.971,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 14.854,00 0,00 14.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.854,00 0,00 0,00 14.854,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 14.854,00 0,00 14.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.854,00 0,00 0,00 14.854,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.540,00 0,00 0,00 2.540,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 4.456,00 0,00 4.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.456,00 0,00 0,00 4.456,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 6.996,00 0,00 6.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.996,00 0,00 0,00 6.996,00

Total Org. 220 Regalas 362.652,00 0,00 362.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.652,00 0,00 0,00 362.652,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 362.652,00 0,00 362.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.652,00 0,00 0,00 362.652,00

Total Cat. Prg. 12 CODEFAUNA 362.652,00 0,00 362.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.652,00 0,00 0,00 362.652,00

Cat. Prg. 12 0000 009 COMITE DE DESARROLLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
2.2.6 Transporte de Personal 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.5.5 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00
3.2.1 Papel 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 660,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.2 Productos de Artes Grficas 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
3.9.1 Material de Limpieza 928,00 0,00 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,00 0,00 0,00 928,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 81.118,00 0,00 81.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.118,00 0,00 0,00 81.118,00

Total Org. 220 Regalas 81.118,00 0,00 81.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.118,00 0,00 0,00 81.118,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 81.118,00 0,00 81.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.118,00 0,00 0,00 81.118,00

Total Cat. Prg. 12 COMITE DE DESARROLLO 81.118,00 0,00 81.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.118,00 0,00 0,00 81.118,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 73.500,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 125.400,00 0,00 125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.400,00 0,00 0,00 125.400,00
3.3.1 Hilados y Telas 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
3.3.3 Prendas de Vestir 90.720,00 0,00 90.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.720,00 0,00 0,00 90.720,00
3.3.4 Calzados 35.900,00 0,00 35.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.900,00 0,00 0,00 35.900,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 140.230,00 0,00 140.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.230,00 0,00 0,00 140.230,00
3.4.6 Productos Metlicos 178.690,00 0,00 178.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.690,00 0,00 0,00 178.690,00
3.4.8 Herramientas Menores 45.600,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 45.600,00
Total Ent. Trf. 0000 . 734.040,00 0,00 734.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734.040,00 0,00 0,00 734.040,00

Total Org. 220 Regalas 734.040,00 0,00 734.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734.040,00 0,00 0,00 734.040,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 734.040,00 0,00 734.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734.040,00 0,00 0,00 734.040,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 734.040,00 0,00 734.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734.040,00 0,00 0,00 734.040,00

Cat. Prg. 12 0049 000 CONST. SIST. RIEGO SAN ANTONIO STA. CLARA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 395.910,00 0,00 395.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.910,00 0,00 0,00 395.910,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 11.014,00 0,00 11.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.014,00 0,00 0,00 11.014,00
Total Ent. Trf. 0000 . 406.924,00 0,00 406.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.924,00 0,00 0,00 406.924,00

Total Org. 220 Regalas 406.924,00 0,00 406.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.924,00 0,00 0,00 406.924,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 406.924,00 0,00 406.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.924,00 0,00 0,00 406.924,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SIST. RIEGO SAN 406.924,00 0,00 406.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.924,00 0,00 0,00 406.924,00

Cat. Prg. 12 0070 000 CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD DE ROSILLAS FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Org. 220 Regalas 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADOS Y 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Cat. Prg. 12 0504 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO ACHERALES - PAMPA GRANDE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 176.505,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 176.505,00
Total Ent. Trf. 0000 . 176.505,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 176.505,00

Total Org. 220 Regalas 176.505,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 176.505,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 176.505,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 176.505,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 176.505,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.505,00 0,00 0,00 176.505,00

Cat. Prg. 12 0505 000 CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 160.800,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 160.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 160.800,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 160.800,00

Total Org. 220 Regalas 160.800,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 160.800,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 160.800,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 160.800,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE ATAJADOS 160.800,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.800,00 0,00 0,00 160.800,00

Cat. Prg. 12 0506 000 CONST. DEFENSIVOS LA MERCED - MAMORA NORTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 134.064,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 134.064,00
Total Ent. Trf. 0000 . 134.064,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 134.064,00

Total Org. 220 Regalas 134.064,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 134.064,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 134.064,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 134.064,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DEFENSIVOS LA 134.064,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.064,00 0,00 0,00 134.064,00

Cat. Prg. 12 0509 000 CONST. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION PISCICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 195.180,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 195.180,00
Total Ent. Trf. 0000 . 195.180,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 195.180,00

Total Org. 220 Regalas 195.180,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 195.180,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 195.180,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 195.180,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE 195.180,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.180,00 0,00 0,00 195.180,00

Cat. Prg. 12 0510 000 IMPLEM. PROD. ECONOLOGICA MULTIESTRATO DE CITRIC. DURAZ. FOREST. Y CULT. ANUALES 1RA. SECC. PADCAYA.
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 118.393,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 118.393,00
Total Ent. Trf. 0000 . 118.393,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 118.393,00

Total Org. 220 Regalas 118.393,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 118.393,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 118.393,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 118.393,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. PROD. 118.393,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.393,00 0,00 0,00 118.393,00

Cat. Prg. 12 0511 000 CONST. DE CARPAS SOLARES PARA PROD. DE HORTALIZAS 1RA SECC. PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 262.502,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 262.502,00
Total Ent. Trf. 0000 . 262.502,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 262.502,00

Total Org. 220 Regalas 262.502,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 262.502,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 262.502,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 262.502,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE CARPAS 262.502,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.502,00 0,00 0,00 262.502,00

Cat. Prg. 12 0512 000 IMPLEM. DE LA PRODUCCION DE LA ESTEVIA EN LA 1RA SECCION PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 108.300,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 108.300,00
Total Ent. Trf. 0000 . 108.300,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 108.300,00

Total Org. 220 Regalas 108.300,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 108.300,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 108.300,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 108.300,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE LA PRODUCCION 108.300,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.300,00 0,00 0,00 108.300,00

Cat. Prg. 12 0513 000 AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 232.606,00 0,00 232.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.606,00 0,00 0,00 232.606,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 7.803,00 0,00 7.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.803,00 0,00 0,00 7.803,00
Total Ent. Trf. 0000 . 240.409,00 0,00 240.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.409,00 0,00 0,00 240.409,00

Total Org. 220 Regalas 240.409,00 0,00 240.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.409,00 0,00 0,00 240.409,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 240.409,00 0,00 240.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.409,00 0,00 0,00 240.409,00

Total Cat. Prg. 12 AMPL. SISTEMA DE RIEGO 240.409,00 0,00 240.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.409,00 0,00 0,00 240.409,00

Cat. Prg. 12 0515 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO REJARA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.775.730,00 0,00 1.775.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.730,00 0,00 0,00 1.775.730,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 79.908,00 0,00 79.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.908,00 0,00 0,00 79.908,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 62.150,00 0,00 62.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.150,00 0,00 0,00 62.150,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 1.917.788,00 0,00 1.917.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917.788,00 0,00 0,00 1.917.788,00

Total Org. 220 Regalas 1.917.788,00 0,00 1.917.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917.788,00 0,00 0,00 1.917.788,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.917.788,00 0,00 1.917.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917.788,00 0,00 0,00 1.917.788,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.917.788,00 0,00 1.917.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917.788,00 0,00 0,00 1.917.788,00

Cat. Prg. 12 0550 000 CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS ABRA DE SAN MIGUEL - ROSILLAS CRUCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 101.100,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 101.100,00
Total Ent. Trf. 0000 . 101.100,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 101.100,00

Total Org. 220 Regalas 101.100,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 101.100,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 101.100,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 101.100,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE RESERVORIOS Y 101.100,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 101.100,00

Cat. Prg. 12 0551 000 CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS EL FUERTE ABRA DE LA CRUZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 86.760,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 86.760,00
Total Ent. Trf. 0000 . 86.760,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 86.760,00

Total Org. 220 Regalas 86.760,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 86.760,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 86.760,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 86.760,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE RESERVORIOS Y 86.760,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.760,00 0,00 0,00 86.760,00

Cat. Prg. 12 0552 000 CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS COMUNIDADES DE MARAUELO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 56.538,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 56.538,00
Total Ent. Trf. 0000 . 56.538,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 56.538,00

Total Org. 220 Regalas 56.538,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 56.538,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 56.538,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 56.538,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE RESERVORIOS Y 56.538,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.538,00 0,00 0,00 56.538,00

Cat. Prg. 12 0555 000 CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS DISTRITO 7 PADCAYA FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.300.132,00 0,00 3.300.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.132,00 0,00 0,00 3.300.132,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 141.941,00 0,00 141.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.941,00 0,00 0,00 141.941,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 106.456,00 0,00 106.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.456,00 0,00 0,00 106.456,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.548.529,00 0,00 3.548.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.548.529,00 0,00 0,00 3.548.529,00

Total Org. 220 Regalas 3.548.529,00 0,00 3.548.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.548.529,00 0,00 0,00 3.548.529,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.548.529,00 0,00 3.548.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.548.529,00 0,00 0,00 3.548.529,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADOS Y 3.548.529,00 0,00 3.548.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.548.529,00 0,00 0,00 3.548.529,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0575 000 CONST. DE ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD DE RIO GRANDE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 230.030,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 230.030,00
Total Ent. Trf. 0000 . 230.030,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 230.030,00

Total Org. 220 Regalas 230.030,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 230.030,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 230.030,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 230.030,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE ATAJADOS Y 230.030,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.030,00 0,00 0,00 230.030,00

Cat. Prg. 12 0600 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMACHO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.877.721,00 0,00 2.877.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.877.721,00 0,00 0,00 2.877.721,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 135.599,00 0,00 135.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.599,00 0,00 0,00 135.599,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 98.480,00 0,00 98.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.480,00 0,00 0,00 98.480,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.111.800,00 0,00 3.111.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.800,00 0,00 0,00 3.111.800,00

Total Org. 220 Regalas 3.111.800,00 0,00 3.111.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.800,00 0,00 0,00 3.111.800,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.111.800,00 0,00 3.111.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.800,00 0,00 0,00 3.111.800,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 3.111.800,00 0,00 3.111.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.800,00 0,00 0,00 3.111.800,00

Cat. Prg. 12 0601 000 CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CAAS PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.419.686,00 0,00 3.419.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.419.686,00 0,00 0,00 3.419.686,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 141.717,00 0,00 141.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.717,00 0,00 0,00 141.717,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 113.753,00 0,00 113.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.753,00 0,00 0,00 113.753,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.675.156,00 0,00 3.675.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.156,00 0,00 0,00 3.675.156,00

Total Org. 220 Regalas 3.675.156,00 0,00 3.675.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.156,00 0,00 0,00 3.675.156,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.675.156,00 0,00 3.675.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.156,00 0,00 0,00 3.675.156,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. AMPLIACION 3.675.156,00 0,00 3.675.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.156,00 0,00 0,00 3.675.156,00

Cat. Prg. 12 0602 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS MUNICIPIO DE PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.587.167,00 0,00 4.587.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.587.167,00 0,00 0,00 4.587.167,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 249.648,00 0,00 249.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.648,00 0,00 0,00 249.648,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 141.290,00 0,00 141.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.290,00 0,00 0,00 141.290,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.978.105,00 0,00 4.978.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.978.105,00 0,00 0,00 4.978.105,00

Total Org. 220 Regalas 4.978.105,00 0,00 4.978.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.978.105,00 0,00 0,00 4.978.105,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.978.105,00 0,00 4.978.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.978.105,00 0,00 0,00 4.978.105,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 4.978.105,00 0,00 4.978.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.978.105,00 0,00 0,00 4.978.105,00

Cat. Prg. 12 0610 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO SAN RAMON PUESTO 27 - PLAYA ANCHA
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00
Total Ent. Trf. 0000 . 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00

Total Org. 220 Regalas 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00

Cat. Prg. 12 0615 000 APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.035.462,00 0,00 1.035.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.462,00 0,00 0,00 1.035.462,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.562,00 0,00 1.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,00 0,00 0,00 1.562,00
2.1.3 Agua 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,00 0,00 0,00 391,00
2.1.4 Telefona 6.249,00 0,00 6.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249,00 0,00 0,00 6.249,00
2.1.6 Internet y Otros 7.179,00 0,00 7.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.179,00 0,00 0,00 7.179,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.468,00 0,00 5.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.468,00 0,00 0,00 5.468,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 15.799,00 0,00 15.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.799,00 0,00 0,00 15.799,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 15.623,00 0,00 15.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.623,00 0,00 0,00 15.623,00
2.2.5 Seguros 101.750,00 0,00 101.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.750,00 0,00 0,00 101.750,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 2.343,00 0,00 2.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.343,00 0,00 0,00 2.343,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 3.906,00 0,00 3.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.906,00 0,00 0,00 3.906,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 7.812,00 0,00 7.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.812,00 0,00 0,00 7.812,00
2.5.5 Publicidad 7.812,00 0,00 7.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.812,00 0,00 0,00 7.812,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 11.717,00 0,00 11.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.717,00 0,00 0,00 11.717,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 11.717,00 0,00 11.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.717,00 0,00 0,00 11.717,00
2.5.9 Servicios Manuales 78.114,00 0,00 78.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.114,00 0,00 0,00 78.114,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.309.313,00 0,00 1.309.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.313,00 0,00 0,00 1.309.313,00
3.2.1 Papel 5.845,00 0,00 5.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.845,00 0,00 0,00 5.845,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.544,00 0,00 20.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.544,00 0,00 0,00 20.544,00
3.3.3 Prendas de Vestir 18.720,00 0,00 18.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.720,00 0,00 0,00 18.720,00
3.3.4 Calzados 7.968,00 0,00 7.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.968,00 0,00 0,00 7.968,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 261.800,00 0,00 261.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.800,00 0,00 0,00 261.800,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 1.641.656,00 0,00 1.641.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.656,00 0,00 0,00 1.641.656,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 78.115,00 0,00 78.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.115,00 0,00 0,00 78.115,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.407,00 0,00 4.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.407,00 0,00 0,00 4.407,00
3.4.8 Herramientas Menores 9.374,00 0,00 9.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.374,00 0,00 0,00 9.374,00
3.9.1 Material de Limpieza 3.125,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 3.125,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,00 0,00 0,00 391,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 157.952,00 0,00 157.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.952,00 0,00 0,00 157.952,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 11.717,00 0,00 11.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.717,00 0,00 0,00 11.717,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.562,00 0,00 1.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,00 0,00 0,00 1.562,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.047,00 0,00 3.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.047,00 0,00 0,00 3.047,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 6.249,00 0,00 6.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249,00 0,00 0,00 6.249,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 168.341,00 0,00 168.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.341,00 0,00 0,00 168.341,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.468,00 0,00 5.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.468,00 0,00 0,00 5.468,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.128.698,00 0,00 5.128.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.128.698,00 0,00 0,00 5.128.698,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 20.709,00 0,00 20.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.709,00 0,00 0,00 20.709,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 20.709,00 0,00 20.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.709,00 0,00 0,00 20.709,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 103.546,00 0,00 103.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.546,00 0,00 0,00 103.546,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 103.546,00 0,00 103.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.546,00 0,00 0,00 103.546,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 17.706,00 0,00 17.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.706,00 0,00 0,00 17.706,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 31.064,00 0,00 31.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.064,00 0,00 0,00 31.064,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 48.770,00 0,00 48.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.770,00 0,00 0,00 48.770,00

Total Org. 220 Regalas 5.301.723,00 0,00 5.301.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.301.723,00 0,00 0,00 5.301.723,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.301.723,00 0,00 5.301.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.301.723,00 0,00 0,00 5.301.723,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A LA PRODUCCION 5.301.723,00 0,00 5.301.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.301.723,00 0,00 0,00 5.301.723,00

Cat. Prg. 12 0616 000 MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PROD. FRUTICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 899.695,00 0,00 899.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.695,00 0,00 0,00 899.695,00
2.1.2 Energa Elctrica 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
2.1.3 Agua 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
2.1.4 Telefona 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.1.6 Internet y Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.2.5 Seguros 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.893.087,00 0,00 1.893.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893.087,00 0,00 0,00 1.893.087,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.330,00 0,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00
3.3.3 Prendas de Vestir 20.300,00 0,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.300,00 0,00 0,00 20.300,00
3.3.4 Calzados 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 11.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 86.800,00 0,00 86.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.800,00 0,00 0,00 86.800,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 462.510,00 0,00 462.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.510,00 0,00 0,00 462.510,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.6 Productos Metlicos 515.000,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 507.820,00 0,00 507.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.820,00 0,00 0,00 507.820,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,00 0,00 0,00 999,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 1.332,00 0,00 1.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.890.523,00 0,00 4.890.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.523,00 0,00 0,00 4.890.523,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 17.994,00 0,00 17.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.994,00 0,00 0,00 17.994,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 17.994,00 0,00 17.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.994,00 0,00 0,00 17.994,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 89.969,00 0,00 89.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.969,00 0,00 0,00 89.969,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 89.969,00 0,00 89.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.969,00 0,00 0,00 89.969,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 15.385,00 0,00 15.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.385,00 0,00 0,00 15.385,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 26.991,00 0,00 26.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.991,00 0,00 0,00 26.991,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 42.376,00 0,00 42.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.376,00 0,00 0,00 42.376,00

Total Org. 220 Regalas 5.040.862,00 0,00 5.040.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.862,00 0,00 0,00 5.040.862,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.040.862,00 0,00 5.040.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.862,00 0,00 0,00 5.040.862,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y APOYO AL 5.040.862,00 0,00 5.040.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.862,00 0,00 0,00 5.040.862,00

Cat. Prg. 12 0650 000 IMPLEM. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES 1 SECC. PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.057.342,00 0,00 1.057.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.342,00 0,00 0,00 1.057.342,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 6.794,00 0,00 6.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.794,00 0,00 0,00 6.794,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 22.132,00 0,00 22.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.132,00 0,00 0,00 22.132,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 66.611,00 0,00 66.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.611,00 0,00 0,00 66.611,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 26.644,00 0,00 26.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.644,00 0,00 0,00 26.644,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 9.992,00 0,00 9.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.992,00 0,00 0,00 9.992,00
2.5.5 Publicidad 19.351,00 0,00 19.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.351,00 0,00 0,00 19.351,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 26.644,00 0,00 26.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.644,00 0,00 0,00 26.644,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 49.958,00 0,00 49.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.958,00 0,00 0,00 49.958,00
2.5.9 Servicios Manuales 266.444,00 0,00 266.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.444,00 0,00 0,00 266.444,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.321,00 0,00 15.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.321,00 0,00 0,00 15.321,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 33.306,00 0,00 33.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.306,00 0,00 0,00 33.306,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.648.622,00 0,00 1.648.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.622,00 0,00 0,00 1.648.622,00
3.2.1 Papel 11.757,00 0,00 11.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.757,00 0,00 0,00 11.757,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.978,00 0,00 25.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.978,00 0,00 0,00 25.978,00
3.3.3 Prendas de Vestir 66.611,00 0,00 66.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.611,00 0,00 0,00 66.611,00
3.3.4 Calzados 26.644,00 0,00 26.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.644,00 0,00 0,00 26.644,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 177.052,00 0,00 177.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.052,00 0,00 0,00 177.052,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 9.992,00 0,00 9.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.992,00 0,00 0,00 9.992,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 7.993,00 0,00 7.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.993,00 0,00 0,00 7.993,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 33.305,00 0,00 33.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.305,00 0,00 0,00 33.305,00
3.4.8 Herramientas Menores 8.659,00 0,00 8.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.659,00 0,00 0,00 8.659,00
3.9.1 Material de Limpieza 9.992,00 0,00 9.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.992,00 0,00 0,00 9.992,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 53.289,00 0,00 53.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.289,00 0,00 0,00 53.289,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.754,00 0,00 8.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.754,00 0,00 0,00 8.754,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 19.983,00 0,00 19.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.983,00 0,00 0,00 19.983,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 466.277,00 0,00 466.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.277,00 0,00 0,00 466.277,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 399.666,00 0,00 399.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.666,00 0,00 0,00 399.666,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 66.611,00 0,00 66.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.611,00 0,00 0,00 66.611,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 559.532,00 0,00 559.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.532,00 0,00 0,00 559.532,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 466.277,00 0,00 466.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.277,00 0,00 0,00 466.277,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 66.611,00 0,00 66.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.611,00 0,00 0,00 66.611,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 26.644,00 0,00 26.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.644,00 0,00 0,00 26.644,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.663,00 0,00 4.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.663,00 0,00 0,00 4.663,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.765.451,00 0,00 5.765.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.765.451,00 0,00 0,00 5.765.451,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 21.147,00 0,00 21.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.147,00 0,00 0,00 21.147,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 21.147,00 0,00 21.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.147,00 0,00 0,00 21.147,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 105.734,00 0,00 105.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.734,00 0,00 0,00 105.734,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 105.734,00 0,00 105.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.734,00 0,00 0,00 105.734,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 18.081,00 0,00 18.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.081,00 0,00 0,00 18.081,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 31.720,00 0,00 31.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.720,00 0,00 0,00 31.720,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 49.801,00 0,00 49.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.801,00 0,00 0,00 49.801,00

Total Org. 220 Regalas 5.942.133,00 0,00 5.942.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.942.133,00 0,00 0,00 5.942.133,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.942.133,00 0,00 5.942.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.942.133,00 0,00 0,00 5.942.133,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. SISTEMAS DE 5.942.133,00 0,00 5.942.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.942.133,00 0,00 0,00 5.942.133,00

Cat. Prg. 13 0000 083 APOTO Y PROMOCION A LA PRODUC. Y CULTURA 1RA SECC PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 58.500,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00
2.5.5 Publicidad 47.800,00 0,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.800,00 0,00 0,00 47.800,00
2.6.9.90 Otros 148.140,00 0,00 148.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.140,00 0,00 0,00 148.140,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 13.900,00 0,00 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.900,00 0,00 0,00 13.900,00
3.1.2 Alimentos para Animales 74.500,00 0,00 74.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.500,00 0,00 0,00 74.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 78.250,00 0,00 78.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.250,00 0,00 0,00 78.250,00
3.3.1 Hilados y Telas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 124.400,00 0,00 124.400,00 4.189,00 0,00 0,00 0,00 124.400,00 0,00 0,00 120.211,00
3.4.8 Herramientas Menores 122.350,00 0,00 122.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.350,00 0,00 0,00 122.350,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 687.040,00 0,00 687.040,00 4.189,00 0,00 0,00 0,00 687.040,00 0,00 0,00 682.851,00

Total Org. 220 Regalas 687.040,00 0,00 687.040,00 4.189,00 0,00 0,00 0,00 687.040,00 0,00 0,00 682.851,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 687.040,00 0,00 687.040,00 4.189,00 0,00 0,00 0,00 687.040,00 0,00 0,00 682.851,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 13 APOTO Y PROMOCION A LA 687.040,00 0,00 687.040,00 4.189,00 0,00 0,00 0,00 687.040,00 0,00 0,00 682.851,00

Cat. Prg. 13 0000 084 PROMOCION A LA CULTURA ARTISTICA 1RA SECC PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 210.600,00 0,00 210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.600,00 0,00 0,00 210.600,00
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.4 Textos de Enseanza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 558.400,00 0,00 558.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.400,00 0,00 0,00 558.400,00

Total Org. 220 Regalas 558.400,00 0,00 558.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.400,00 0,00 0,00 558.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 558.400,00 0,00 558.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.400,00 0,00 0,00 558.400,00

Total Cat. Prg. 13 PROMOCION A LA CULTURA 558.400,00 0,00 558.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.400,00 0,00 0,00 558.400,00

Cat. Prg. 13 0010 000 CONST. EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CULTURALES EN EL DPTO. DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 178.050,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 178.050,00
Total Ent. Trf. 0000 . 178.050,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 178.050,00

Total Org. 220 Regalas 178.050,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 178.050,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 178.050,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 178.050,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. EQUIPAMIENTO Y 178.050,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.050,00 0,00 0,00 178.050,00

Cat. Prg. 13 0035 000 CONST. Y EQUIP. COCINAS COM.1RA.SEC. PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.892.474,00 0,00 6.892.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.892.474,00 0,00 0,00 6.892.474,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 188.527,00 0,00 188.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.527,00 0,00 0,00 188.527,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 1.056.548,00 0,00 1.056.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.548,00 0,00 0,00 1.056.548,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.137.549,00 0,00 8.137.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137.549,00 0,00 0,00 8.137.549,00

Total Org. 220 Regalas 8.137.549,00 0,00 8.137.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137.549,00 0,00 0,00 8.137.549,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.137.549,00 0,00 8.137.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137.549,00 0,00 0,00 8.137.549,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. Y EQUIP. COCINAS 8.137.549,00 0,00 8.137.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137.549,00 0,00 0,00 8.137.549,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 13 0050 000 CONST. CIRCUITO ECOTURISTICO TARIQUIA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 125.054,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 125.054,00
Total Ent. Trf. 0000 . 125.054,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 125.054,00

Total Org. 220 Regalas 125.054,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 125.054,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 125.054,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 125.054,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. CIRCUITO 125.054,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.054,00 0,00 0,00 125.054,00

Cat. Prg. 13 0090 000 CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.591.477,00 0,00 5.591.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.591.477,00 0,00 0,00 5.591.477,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 257.497,00 0,00 257.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.497,00 0,00 0,00 257.497,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.848.974,00 0,00 5.848.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848.974,00 0,00 0,00 5.848.974,00

Total Org. 220 Regalas 5.848.974,00 0,00 5.848.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848.974,00 0,00 0,00 5.848.974,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.848.974,00 0,00 5.848.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848.974,00 0,00 0,00 5.848.974,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. INFRAEST. PARA 5.848.974,00 0,00 5.848.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.848.974,00 0,00 0,00 5.848.974,00

Cat. Prg. 13 0100 000 CONST. INFRAEST. PARA FORT. Y PROM. TURISTICA COMUNITARIA PADCAYA FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 117.180,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 117.180,00
Total Ent. Trf. 0000 . 117.180,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 117.180,00

Total Org. 220 Regalas 117.180,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 117.180,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 117.180,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 117.180,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. INFRAEST. PARA 117.180,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.180,00 0,00 0,00 117.180,00

Cat. Prg. 13 0201 000 MEJ. Y AMPLIACION CENTRO TIERRA VIVA PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 32.644,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 32.644,00
Total Ent. Trf. 0000 . 32.644,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 32.644,00

Total Org. 220 Regalas 32.644,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 32.644,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 32.644,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 32.644,00

Total Cat. Prg. 13 MEJ. Y AMPLIACION CENTRO 32.644,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.644,00 0,00 0,00 32.644,00

Cat. Prg. 14 0007 000 AMPL. EDIFICIO GOBERNACION SECCIONAL PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.943.766,00 0,00 1.943.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.766,00 0,00 0,00 1.943.766,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 73.643,00 0,00 73.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.643,00 0,00 0,00 73.643,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 285.774,00 0,00 285.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.774,00 0,00 0,00 285.774,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.303.183,00 0,00 2.303.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303.183,00 0,00 0,00 2.303.183,00

Total Org. 220 Regalas 2.303.183,00 0,00 2.303.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303.183,00 0,00 0,00 2.303.183,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.303.183,00 0,00 2.303.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303.183,00 0,00 0,00 2.303.183,00

Total Cat. Prg. 14 AMPL. EDIFICIO 2.303.183,00 0,00 2.303.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303.183,00 0,00 0,00 2.303.183,00

Cat. Prg. 15 0091 000 MEJ. CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.475.834,00 0,00 6.475.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.475.834,00 0,00 0,00 6.475.834,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 322.447,00 0,00 322.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.447,00 0,00 0,00 322.447,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.798.281,00 0,00 6.798.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.798.281,00 0,00 0,00 6.798.281,00

Total Org. 220 Regalas 6.798.281,00 0,00 6.798.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.798.281,00 0,00 0,00 6.798.281,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.798.281,00 0,00 6.798.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.798.281,00 0,00 0,00 6.798.281,00

Total Cat. Prg. 15 MEJ. CONSTRUCCION 6.798.281,00 0,00 6.798.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.798.281,00 0,00 0,00 6.798.281,00

Cat. Prg. 40 0000 046 PROGRAMA BOCA SANITA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 25.040,00 0,00 25.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
2.5.5 Publicidad 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.4 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 7.954,00 0,00 7.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954,00 0,00 0,00 7.954,00
Total Ent. Trf. 0000 . 465.894,00 0,00 465.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.894,00 0,00 0,00 465.894,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 465.894,00 0,00 465.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.894,00 0,00 0,00 465.894,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 465.894,00 0,00 465.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.894,00 0,00 0,00 465.894,00

Total Cat. Prg. 40 PROGRAMA BOCA SANITA 465.894,00 0,00 465.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.894,00 0,00 0,00 465.894,00

Cat. Prg. 41 0010 000 CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1 SECCION PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.158.465,00 0,00 2.158.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158.465,00 0,00 0,00 2.158.465,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 107.544,00 0,00 107.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.544,00 0,00 0,00 107.544,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 224.384,00 0,00 224.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.384,00 0,00 0,00 224.384,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.490.393,00 0,00 2.490.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490.393,00 0,00 0,00 2.490.393,00

Total Org. 220 Regalas 2.490.393,00 0,00 2.490.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490.393,00 0,00 0,00 2.490.393,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.490.393,00 0,00 2.490.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490.393,00 0,00 0,00 2.490.393,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. COLEGIO 2.490.393,00 0,00 2.490.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490.393,00 0,00 0,00 2.490.393,00

Cat. Prg. 41 0016 000 CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL ANICETO ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.480.911,00 0,00 3.480.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480.911,00 0,00 0,00 3.480.911,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 164.930,00 0,00 164.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.930,00 0,00 0,00 164.930,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 184.375,00 0,00 184.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.375,00 0,00 0,00 184.375,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.830.216,00 0,00 3.830.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830.216,00 0,00 0,00 3.830.216,00

Total Org. 220 Regalas 3.830.216,00 0,00 3.830.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830.216,00 0,00 0,00 3.830.216,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.830.216,00 0,00 3.830.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830.216,00 0,00 0,00 3.830.216,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. ESTADIO 3.830.216,00 0,00 3.830.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830.216,00 0,00 0,00 3.830.216,00

Cat. Prg. 42 0000 048 FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO DE OPORTUNIDADES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 198.600,00 0,00 198.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.600,00 0,00 0,00 198.600,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.2.4 Textos de Enseanza 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.740,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00 3.740,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 62.285,00 0,00 62.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.285,00 0,00 0,00 62.285,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 130.100,00 0,00 130.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.100,00 0,00 0,00 130.100,00
Total Ent. Trf. 0000 . 625.225,00 0,00 625.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.225,00 0,00 0,00 625.225,00

Total Org. 220 Regalas 625.225,00 0,00 625.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.225,00 0,00 0,00 625.225,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 625.225,00 0,00 625.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.225,00 0,00 0,00 625.225,00

Total Cat. Prg. 42 FORTALECIMIENTO A LA 625.225,00 0,00 625.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.225,00 0,00 0,00 625.225,00

Cat. Prg. 43 0000 041 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 298.535,00 0,00 298.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.535,00 0,00 0,00 298.535,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.3 Agua 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 2.084,00 0,00 2.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00
2.2.5 Seguros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.5 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.9 Servicios Manuales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.3.4 Calzados 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 353.919,00 0,00 353.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.919,00 0,00 0,00 353.919,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.971,00 0,00 5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,00 0,00 0,00 5.971,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 5.971,00 0,00 5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,00 0,00 0,00 5.971,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 29.854,00 0,00 29.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.854,00 0,00 0,00 29.854,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 29.854,00 0,00 29.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.854,00 0,00 0,00 29.854,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 5.105,00 0,00 5.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.105,00 0,00 0,00 5.105,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 8.956,00 0,00 8.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.956,00 0,00 0,00 8.956,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 14.061,00 0,00 14.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.061,00 0,00 0,00 14.061,00

Total Org. 220 Regalas 403.805,00 0,00 403.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.805,00 0,00 0,00 403.805,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 403.805,00 0,00 403.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.805,00 0,00 0,00 403.805,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 43 SERVICIO DEPARTAMENTAL 403.805,00 0,00 403.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.805,00 0,00 0,00 403.805,00

Cat. Prg. 43 0002 000 CONST. PUENTES DIST. 3 Y 4 PROV. ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 42.948,00 0,00 42.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.948,00 0,00 0,00 42.948,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.332,00 0,00 1.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00
Total Ent. Trf. 0000 . 44.280,00 0,00 44.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.280,00 0,00 0,00 44.280,00

Total Org. 220 Regalas 44.280,00 0,00 44.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.280,00 0,00 0,00 44.280,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 44.280,00 0,00 44.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.280,00 0,00 0,00 44.280,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTES DIST. 3 Y 4 44.280,00 0,00 44.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.280,00 0,00 0,00 44.280,00

Cat. Prg. 43 0015 000 CONST. PUENTES CAMINO SAN TELMO PUESTO 27

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 41.782,00 0,00 41.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.782,00 0,00 0,00 41.782,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 1.569,00 0,00 1.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,00 0,00 0,00 1.569,00
Total Ent. Trf. 0000 . 43.351,00 0,00 43.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.351,00 0,00 0,00 43.351,00

Total Org. 220 Regalas 43.351,00 0,00 43.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.351,00 0,00 0,00 43.351,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 43.351,00 0,00 43.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.351,00 0,00 0,00 43.351,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTES CAMINO 43.351,00 0,00 43.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.351,00 0,00 0,00 43.351,00

Cat. Prg. 43 0016 000 CONST. CAMINO REJARA - HUAYLLAJARA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 804.889,00 0,00 804.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.889,00 0,00 0,00 804.889,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 34.173,00 0,00 34.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.173,00 0,00 0,00 34.173,00
Total Ent. Trf. 0000 . 839.062,00 0,00 839.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.062,00 0,00 0,00 839.062,00

Total Org. 220 Regalas 839.062,00 0,00 839.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.062,00 0,00 0,00 839.062,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 839.062,00 0,00 839.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.062,00 0,00 0,00 839.062,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO REJARA - 839.062,00 0,00 839.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.062,00 0,00 0,00 839.062,00

Cat. Prg. 43 0048 000 MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 2.014.495,00 0,00 2.014.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.495,00 0,00 0,00 2.014.495,00
2.1.1 Comunicaciones 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00
2.1.2 Energa Elctrica 1.407,00 0,00 1.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,00 0,00 0,00 1.407,00
2.1.3 Agua 234,00 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 234,00
2.1.4 Telefona 2.345,00 0,00 2.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,00 0,00 0,00 2.345,00
2.1.6 Internet y Otros 1.641,00 0,00 1.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641,00 0,00 0,00 1.641,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.689,00 0,00 4.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,00 0,00 0,00 4.689,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.579,00 0,00 2.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579,00 0,00 0,00 2.579,00
2.2.5 Seguros 93.783,00 0,00 93.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.783,00 0,00 0,00 93.783,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 39.164,00 0,00 39.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.164,00 0,00 0,00 39.164,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 9.378,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 9.378,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 3.751,00 0,00 3.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.751,00 0,00 0,00 3.751,00
2.5.5 Publicidad 4.689,00 0,00 4.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,00 0,00 0,00 4.689,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 18.757,00 0,00 18.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.757,00 0,00 0,00 18.757,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 9.378,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 9.378,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 4.689,00 0,00 4.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,00 0,00 0,00 4.689,00
3.2.1 Papel 5.158,00 0,00 5.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.158,00 0,00 0,00 5.158,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 9.379,00 0,00 9.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.379,00 0,00 0,00 9.379,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.407,00 0,00 1.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,00 0,00 0,00 1.407,00
3.3.3 Prendas de Vestir 19.413,00 0,00 19.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.413,00 0,00 0,00 19.413,00
3.3.4 Calzados 10.082,00 0,00 10.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.082,00 0,00 0,00 10.082,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 797.159,00 0,00 797.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.159,00 0,00 0,00 797.159,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 703,00 0,00 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,00 0,00 0,00 703,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 93.783,00 0,00 93.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.783,00 0,00 0,00 93.783,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.345,00 0,00 2.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,00 0,00 0,00 2.345,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 9.378,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 9.378,00
3.4.6 Productos Metlicos 9.378,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 9.378,00
3.4.8 Herramientas Menores 7.403,00 0,00 7.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.403,00 0,00 0,00 7.403,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.814,00 0,00 2.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.814,00 0,00 0,00 2.814,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.096,00 0,00 6.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.096,00 0,00 0,00 6.096,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 7.034,00 0,00 7.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.034,00 0,00 0,00 7.034,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 286.039,00 0,00 286.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.039,00 0,00 0,00 286.039,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 8.441,00 0,00 8.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.441,00 0,00 0,00 8.441,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 4.689,00 0,00 4.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,00 0,00 0,00 4.689,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 9.378,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.378,00 0,00 0,00 9.378,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 14.068,00 0,00 14.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.068,00 0,00 0,00 14.068,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.515.361,00 0,00 3.515.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515.361,00 0,00 0,00 3.515.361,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 40.290,00 0,00 40.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.290,00 0,00 0,00 40.290,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 40.290,00 0,00 40.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.290,00 0,00 0,00 40.290,00

Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 201.450,00 0,00 201.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.450,00 0,00 0,00 201.450,00
Total Ent. Trf. 0417 Caja Nacional de Salud 201.450,00 0,00 201.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.450,00 0,00 0,00 201.450,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 34.448,00 0,00 34.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.448,00 0,00 0,00 34.448,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 60.435,00 0,00 60.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.435,00 0,00 0,00 60.435,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 94.883,00 0,00 94.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.883,00 0,00 0,00 94.883,00

Total Org. 220 Regalas 3.851.984,00 0,00 3.851.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.851.984,00 0,00 0,00 3.851.984,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.851.984,00 0,00 3.851.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.851.984,00 0,00 0,00 3.851.984,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y MANT. DE LA RED 3.851.984,00 0,00 3.851.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.851.984,00 0,00 0,00 3.851.984,00

Cat. Prg. 43 0156 000 CONST. CAMINO HONDURA TARIQUIA FASE II

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 6.529.472,00 0,00 6.529.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.529.472,00 0,00 0,00 6.529.472,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 287.328,00 0,00 287.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.328,00 0,00 0,00 287.328,00
Total Ent. Trf. 0000 . 6.816.800,00 0,00 6.816.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.816.800,00 0,00 0,00 6.816.800,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 6.816.800,00 0,00 6.816.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.816.800,00 0,00 0,00 6.816.800,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 6.816.800,00 0,00 6.816.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.816.800,00 0,00 0,00 6.816.800,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO HONDURA 6.816.800,00 0,00 6.816.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.816.800,00 0,00 0,00 6.816.800,00

Cat. Prg. 43 0160 000 CONST. CAMINO RUTA F1 LIMAL - SALADO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00
Total Ent. Trf. 0000 . 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00

Total Org. 220 Regalas 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO RUTA F1 254.240,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.240,00 0,00 0,00 254.240,00

Cat. Prg. 43 0164 000 REPAR. PUENTES VEHICULARES SOBRE EL RIO SALADO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 21.468,00 0,00 21.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.468,00 0,00 0,00 21.468,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 927,00 0,00 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,00 0,00 0,00 927,00
Total Ent. Trf. 0000 . 22.395,00 0,00 22.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.395,00 0,00 0,00 22.395,00

Total Org. 220 Regalas 22.395,00 0,00 22.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.395,00 0,00 0,00 22.395,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 22.395,00 0,00 22.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.395,00 0,00 0,00 22.395,00

Total Cat. Prg. 43 REPAR. PUENTES 22.395,00 0,00 22.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.395,00 0,00 0,00 22.395,00

Cat. Prg. 43 0500 000 MEJ. Y AMPLIACION CAMINO SAN TELMO PLAYA ANCHA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.077.515,00 0,00 4.077.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077.515,00 0,00 0,00 4.077.515,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 233.472,00 0,00 233.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.472,00 0,00 0,00 233.472,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.310.987,00 0,00 4.310.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310.987,00 0,00 0,00 4.310.987,00

Total Org. 220 Regalas 4.310.987,00 0,00 4.310.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310.987,00 0,00 0,00 4.310.987,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.310.987,00 0,00 4.310.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310.987,00 0,00 0,00 4.310.987,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y AMPLIACION CAMINO 4.310.987,00 0,00 4.310.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310.987,00 0,00 0,00 4.310.987,00

Cat. Prg. 43 0501 000 MEJ. ASFALTADO PADCAYA - CHAGUAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 13.721.140,00 0,00 13.721.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.721.140,00 0,00 0,00 13.721.140,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 657.971,00 0,00 657.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.971,00 0,00 0,00 657.971,00
Total Ent. Trf. 0000 . 14.379.111,00 0,00 14.379.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.379.111,00 0,00 0,00 14.379.111,00

Total Org. 220 Regalas 14.379.111,00 0,00 14.379.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.379.111,00 0,00 0,00 14.379.111,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 14.379.111,00 0,00 14.379.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.379.111,00 0,00 0,00 14.379.111,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. ASFALTADO PADCAYA 14.379.111,00 0,00 14.379.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.379.111,00 0,00 0,00 14.379.111,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 43 0502 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ALISOS DEL CARMEN

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.112.789,00 0,00 4.112.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112.789,00 0,00 0,00 4.112.789,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 186.366,00 0,00 186.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.366,00 0,00 0,00 186.366,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.299.155,00 0,00 4.299.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.299.155,00 0,00 0,00 4.299.155,00

Total Org. 220 Regalas 4.299.155,00 0,00 4.299.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.299.155,00 0,00 0,00 4.299.155,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.299.155,00 0,00 4.299.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.299.155,00 0,00 0,00 4.299.155,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 4.299.155,00 0,00 4.299.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.299.155,00 0,00 0,00 4.299.155,00

Cat. Prg. 43 0503 000 MEJ. DE CAMINO CON OBRAS DE ARTE EL LIMAL - EMBOROZU

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.883.802,00 0,00 7.883.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.883.802,00 0,00 0,00 7.883.802,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 367.924,00 0,00 367.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.924,00 0,00 0,00 367.924,00
Total Ent. Trf. 0000 . 8.251.726,00 0,00 8.251.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.251.726,00 0,00 0,00 8.251.726,00

Total Org. 220 Regalas 8.251.726,00 0,00 8.251.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.251.726,00 0,00 0,00 8.251.726,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 8.251.726,00 0,00 8.251.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.251.726,00 0,00 0,00 8.251.726,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. DE CAMINO CON OBRAS 8.251.726,00 0,00 8.251.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.251.726,00 0,00 0,00 8.251.726,00

Cat. Prg. 43 0504 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO MECOYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.381.694,00 0,00 1.381.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.694,00 0,00 0,00 1.381.694,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 83.323,00 0,00 83.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.323,00 0,00 0,00 83.323,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.465.017,00 0,00 1.465.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.017,00 0,00 0,00 1.465.017,00

Total Org. 220 Regalas 1.465.017,00 0,00 1.465.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.017,00 0,00 0,00 1.465.017,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.465.017,00 0,00 1.465.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.017,00 0,00 0,00 1.465.017,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.465.017,00 0,00 1.465.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.017,00 0,00 0,00 1.465.017,00

Cat. Prg. 43 0505 000 CONST. CAMINO REJARA HITO N 2

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.146.890,00 0,00 2.146.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.890,00 0,00 0,00 2.146.890,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 114.439,00 0,00 114.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.439,00 0,00 0,00 114.439,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.261.329,00 0,00 2.261.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.329,00 0,00 0,00 2.261.329,00

Total Org. 220 Regalas 2.261.329,00 0,00 2.261.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.329,00 0,00 0,00 2.261.329,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.261.329,00 0,00 2.261.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.329,00 0,00 0,00 2.261.329,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. CAMINO REJARA 2.261.329,00 0,00 2.261.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.329,00 0,00 0,00 2.261.329,00

Cat. Prg. 43 0506 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO RIO TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 17.080,00
Total Ent. Trf. 0000 . 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 17.080,00

Total Org. 220 Regalas 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 17.080,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 17.080,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 17.080,00

Cat. Prg. 43 0507 000 CONST. PUENTES VEHICULARES CAMINO SIDRAS CAMPO LA LIMA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 27.651,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 27.651,00
Total Ent. Trf. 0000 . 27.651,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 27.651,00

Total Org. 220 Regalas 27.651,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 27.651,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 27.651,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 27.651,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTES 27.651,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.651,00 0,00 0,00 27.651,00

Cat. Prg. 43 0508 000 CONST. ASFALTADO CHALAMARCA - ALISOS DEL CARMEN

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 209.113,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 209.113,00
Total Ent. Trf. 0000 . 209.113,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 209.113,00

Total Org. 220 Regalas 209.113,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 209.113,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 209.113,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 209.113,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO 209.113,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.113,00 0,00 0,00 209.113,00

Cat. Prg. 43 0509 000 CONST. ASFALTADO CAMINO CAAS LA HUERTA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.573.512,00 0,00 5.573.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.573.512,00 0,00 0,00 5.573.512,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 262.626,00 0,00 262.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.626,00 0,00 0,00 262.626,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.836.138,00 0,00 5.836.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.836.138,00 0,00 0,00 5.836.138,00

Total Org. 220 Regalas 5.836.138,00 0,00 5.836.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.836.138,00 0,00 0,00 5.836.138,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.836.138,00 0,00 5.836.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.836.138,00 0,00 0,00 5.836.138,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CAMINO 5.836.138,00 0,00 5.836.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.836.138,00 0,00 0,00 5.836.138,00

Cat. Prg. 43 0510 000 CONST. PUENTES VEH. EN LA COMUNIDAD LA HUERTA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 554.769,00 0,00 554.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.769,00 0,00 0,00 554.769,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 26.141,00 0,00 26.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.141,00 0,00 0,00 26.141,00
Total Ent. Trf. 0000 . 580.910,00 0,00 580.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.910,00 0,00 0,00 580.910,00

Total Org. 220 Regalas 580.910,00 0,00 580.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.910,00 0,00 0,00 580.910,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 580.910,00 0,00 580.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.910,00 0,00 0,00 580.910,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTES VEH. EN LA 580.910,00 0,00 580.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.910,00 0,00 0,00 580.910,00

Cat. Prg. 44 0000 045 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 1RA SECC PADCAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00
2.5.5 Publicidad 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 237.000,00 0,00 237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.040,00 0,00 15.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.040,00 0,00 0,00 15.040,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 183.288,00 0,00 183.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.288,00 0,00 0,00 183.288,00
Total Ent. Trf. 0000 . 686.328,00 0,00 686.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.328,00 0,00 0,00 686.328,00

Total Org. 220 Regalas 686.328,00 0,00 686.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.328,00 0,00 0,00 686.328,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 686.328,00 0,00 686.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.328,00 0,00 0,00 686.328,00

Total Cat. Prg. 44 FORTALECIMIENTO AL 686.328,00 0,00 686.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.328,00 0,00 0,00 686.328,00

Cat. Prg. 44 0070 000 CONST. COLISEO DEPARTAMENTAL ANICETO ARCE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 89.376,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 89.376,00
Total Ent. Trf. 0000 . 89.376,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 89.376,00

Total Org. 220 Regalas 89.376,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 89.376,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 89.376,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 89.376,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. COLISEO 89.376,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.376,00 0,00 0,00 89.376,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.3 Agua 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2.1.4 Telefona 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 68.850,00 0,00 68.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.850,00 0,00 0,00 68.850,00
2.5.5 Publicidad 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 37.300,00 0,00 37.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.300,00 0,00 0,00 37.300,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 52.800,00
3.3.4 Calzados 18.350,00 0,00 18.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.350,00 0,00 0,00 18.350,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 9.350,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 426.950,00 0,00 426.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.950,00 0,00 0,00 426.950,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 426.950,00 0,00 426.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.950,00 0,00 0,00 426.950,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 426.950,00 0,00 426.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.950,00 0,00 0,00 426.950,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 426.950,00 0,00 426.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.950,00 0,00 0,00 426.950,00

Cat. Prg. 96 0000 080 PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.5.5 Publicidad 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
2.5.9 Servicios Manuales 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atencin de 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00
3.1.2 Alimentos para Animales 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 50.800,00 0,00 50.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.800,00 0,00 0,00 50.800,00
3.2.1 Papel 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 10.260,00 0,00 10.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.260,00 0,00 0,00 10.260,00
3.3.2 Confecciones Textiles 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 3.740,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00 3.740,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 96 PREVENSION Y MITIGACION 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total UE 16 GOBIERNO AUTONOMO 181.289.690,00 0,00 181.289.690,00 4.189,00 0,00 0,00 0,00 181.289.690,00 0,00 0,00 181.285.501,00

Total DA 6 GOBIERNO AUTONOMO 181.289.690,00 0,00 181.289.690,00 4.189,00 0,00 0,00 0,00 181.289.690,00 0,00 0,00 181.285.501,00

DA 7 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION MENDEZ

UE 17 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION MENDEZ

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00
1.1.4 Aguinaldos 133.916,00 0,00 133.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.916,00 0,00 0,00 133.916,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00
1.1.7 Sueldos 1.563.792,00 0,00 1.563.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563.792,00 0,00 0,00 1.563.792,00
1.2.1 Personal Eventual 369.357,00 0,00 369.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.357,00 0,00 0,00 369.357,00
2.1.1 Comunicaciones 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2.1.2 Energa Elctrica 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
2.1.3 Agua 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 0,00 424,00
2.1.4 Telefona 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00
2.1.5 Gas Domiciliario 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.1.6 Internet y Otros 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.5 Seguros 5.055,00 0,00 5.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.055,00 0,00 0,00 5.055,00
2.2.6 Transporte de Personal 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalacin, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.5 Publicidad 43.383,00 0,00 43.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.383,00 0,00 0,00 43.383,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 7.921,00 0,00 7.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.921,00 0,00 0,00 7.921,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.3.1 Hilados y Telas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 19.524,00 0,00 19.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.524,00 0,00 0,00 19.524,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.779.772,00 0,00 2.779.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.772,00 0,00 0,00 2.779.772,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 39.527,00 0,00 39.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.527,00 0,00 0,00 39.527,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 39.527,00 0,00 39.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.527,00 0,00 0,00 39.527,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 197.635,00 0,00 197.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.635,00 0,00 0,00 197.635,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 197.635,00 0,00 197.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.635,00 0,00 0,00 197.635,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 33.796,00 0,00 33.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.796,00 0,00 0,00 33.796,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 59.290,00 0,00 59.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.290,00 0,00 0,00 59.290,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 93.086,00 0,00 93.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.086,00 0,00 0,00 93.086,00

Total Org. 220 Regalas 3.110.020,00 0,00 3.110.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110.020,00 0,00 0,00 3.110.020,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.110.020,00 0,00 3.110.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110.020,00 0,00 0,00 3.110.020,00

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 3.110.020,00 0,00 3.110.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110.020,00 0,00 0,00 3.110.020,00

Cat. Prg. 10 0029 000 CONST. GAVIONES RIO CORANA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 277.507,00 0,00 277.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.507,00 0,00 0,00 277.507,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 13.094,00 0,00 13.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.094,00 0,00 0,00 13.094,00
Total Ent. Trf. 0000 . 290.601,00 0,00 290.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.601,00 0,00 0,00 290.601,00

Total Org. 220 Regalas 290.601,00 0,00 290.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.601,00 0,00 0,00 290.601,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 290.601,00 0,00 290.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.601,00 0,00 0,00 290.601,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. GAVIONES RIO 290.601,00 0,00 290.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.601,00 0,00 0,00 290.601,00

Cat. Prg. 10 0035 000 CONST. GAVIONES RIO PALACIOS


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.503.279,00 0,00 1.503.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503.279,00 0,00 0,00 1.503.279,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 57.560,00 0,00 57.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.560,00 0,00 0,00 57.560,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.560.839,00 0,00 1.560.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.839,00 0,00 0,00 1.560.839,00

Total Org. 220 Regalas 1.560.839,00 0,00 1.560.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.839,00 0,00 0,00 1.560.839,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.560.839,00 0,00 1.560.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.839,00 0,00 0,00 1.560.839,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. GAVIONES RIO 1.560.839,00 0,00 1.560.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.839,00 0,00 0,00 1.560.839,00

Cat. Prg. 10 0039 000 CONST. GAVIONES PAMPA GRANDE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.547.497,00 0,00 2.547.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.547.497,00 0,00 0,00 2.547.497,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 108.578,00 0,00 108.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.578,00 0,00 0,00 108.578,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.656.075,00 0,00 2.656.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.656.075,00 0,00 0,00 2.656.075,00

Total Org. 220 Regalas 2.656.075,00 0,00 2.656.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.656.075,00 0,00 0,00 2.656.075,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.656.075,00 0,00 2.656.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.656.075,00 0,00 0,00 2.656.075,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. GAVIONES PAMPA 2.656.075,00 0,00 2.656.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.656.075,00 0,00 0,00 2.656.075,00

Cat. Prg. 10 0216 000 CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES DISTRITO JARCAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 233.922,00 0,00 233.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.922,00 0,00 0,00 233.922,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 15.351,00 0,00 15.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.351,00 0,00 0,00 15.351,00
Total Ent. Trf. 0000 . 249.273,00 0,00 249.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.273,00 0,00 0,00 249.273,00

Total Org. 220 Regalas 249.273,00 0,00 249.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.273,00 0,00 0,00 249.273,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 249.273,00 0,00 249.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.273,00 0,00 0,00 249.273,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. ATAJADOS Y 249.273,00 0,00 249.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.273,00 0,00 0,00 249.273,00

Cat. Prg. 10 0224 000 CONST. ATAJADOS SELLA MENDEZ-CARACHIMAYO- EL BARRANCO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.456.597,00 0,00 4.456.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.456.597,00 0,00 0,00 4.456.597,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 149.793,00 0,00 149.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.793,00 0,00 0,00 149.793,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.606.390,00 0,00 4.606.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.606.390,00 0,00 0,00 4.606.390,00

Total Org. 220 Regalas 4.606.390,00 0,00 4.606.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.606.390,00 0,00 0,00 4.606.390,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.606.390,00 0,00 4.606.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.606.390,00 0,00 0,00 4.606.390,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. ATAJADOS SELLA 4.606.390,00 0,00 4.606.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.606.390,00 0,00 0,00 4.606.390,00

Cat. Prg. 10 0289 000 CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 15.770,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 15.770,00
Total Ent. Trf. 0000 . 15.770,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 15.770,00

Total Org. 220 Regalas 15.770,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 15.770,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.770,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 15.770,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. GAVIONES RIO 15.770,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,00 0,00 0,00 15.770,00

Cat. Prg. 10 0292 000 CONST. GAVIONES QUEBRADA DE CAJAS, GARRANCHAL,CAMARONCITO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

Total Org. 220 Regalas 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. GAVIONES 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

Cat. Prg. 10 0616 000 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 262.282,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 262.282,00
Total Ent. Trf. 0000 . 262.282,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 262.282,00

Total Org. 220 Regalas 262.282,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 262.282,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 262.282,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 262.282,00

Total Cat. Prg. 10 MANEJO INTEGRAL DE LA 262.282,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.282,00 0,00 0,00 262.282,00

Cat. Prg. 11 0027 000 AMPL. DE ELECTRIFICACION COM. DE LA 1RA SECC. PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 9.686.369,00 0,00 9.686.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.686.369,00 0,00 0,00 9.686.369,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 332.631,00 0,00 332.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.631,00 0,00 0,00 332.631,00
Total Ent. Trf. 0000 . 10.019.000,00 0,00 10.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.019.000,00 0,00 0,00 10.019.000,00

Total Org. 220 Regalas 10.019.000,00 0,00 10.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.019.000,00 0,00 0,00 10.019.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 10.019.000,00 0,00 10.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.019.000,00 0,00 0,00 10.019.000,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. DE ELECTRIFICACION 10.019.000,00 0,00 10.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.019.000,00 0,00 0,00 10.019.000,00

Cat. Prg. 11 0035 000 CONST. CIRCUITO ELECTRICO SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 211.968,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 211.968,00
Total Ent. Trf. 0000 . 211.968,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 211.968,00

Total Org. 220 Regalas 211.968,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 211.968,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 211.968,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 211.968,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. CIRCUITO 211.968,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.968,00 0,00 0,00 211.968,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 11 0036 000 REPOS. RED ENERGIA ELECTRICA SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 433.342,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 433.342,00
Total Ent. Trf. 0000 . 433.342,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 433.342,00

Total Org. 220 Regalas 433.342,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 433.342,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 433.342,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 433.342,00

Total Cat. Prg. 11 REPOS. RED ENERGIA 433.342,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.342,00 0,00 0,00 433.342,00

Cat. Prg. 11 0040 000 AMPL. ELECT. LA CALAMA LA VICTORIA RINCON DE LA VICTORIA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 444.961,00 0,00 444.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.961,00 0,00 0,00 444.961,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 16.908,00 0,00 16.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.908,00 0,00 0,00 16.908,00
Total Ent. Trf. 0000 . 461.869,00 0,00 461.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.869,00 0,00 0,00 461.869,00

Total Org. 220 Regalas 461.869,00 0,00 461.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.869,00 0,00 0,00 461.869,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 461.869,00 0,00 461.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.869,00 0,00 0,00 461.869,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. ELECT. LA CALAMA LA 461.869,00 0,00 461.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.869,00 0,00 0,00 461.869,00

Cat. Prg. 11 0085 000 AMPL. ELECTRIFICACION 1RA SECC. PROVINCIA MENDEZ II FASE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 18.054,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 18.054,00
Total Ent. Trf. 0000 . 18.054,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 18.054,00

Total Org. 220 Regalas 18.054,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 18.054,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 18.054,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 18.054,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. ELECTRIFICACION 18.054,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.054,00 0,00 0,00 18.054,00

Cat. Prg. 12 0000 009 COMITE DE DESARROLLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.1 Comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.4 Telefona 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
2.1.6 Internet y Otros 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00
2.2.6 Transporte de Personal 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00
2.3.4 Otros Alquileres 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.9 Servicios Manuales 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.6.6.20 Servicios Privados 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00
3.2.1 Papel 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 1.460,00
3.3.1 Hilados y Telas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.4 Calzados 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 2.717,00 0,00 2.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.717,00 0,00 0,00 2.717,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.507,00 0,00 12.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.507,00 0,00 0,00 12.507,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.844,00 0,00 2.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,00 0,00 0,00 2.844,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 228.708,00 0,00 228.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.708,00 0,00 0,00 228.708,00

Total Org. 220 Regalas 228.708,00 0,00 228.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.708,00 0,00 0,00 228.708,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 228.708,00 0,00 228.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.708,00 0,00 0,00 228.708,00

Total Cat. Prg. 12 COMITE DE DESARROLLO 228.708,00 0,00 228.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.708,00 0,00 0,00 228.708,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 37.147,00 0,00 37.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.147,00 0,00 0,00 37.147,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 7.953,00 0,00 7.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.953,00 0,00 0,00 7.953,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.2.1 Papel 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.7 Minerales 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
Total Ent. Trf. 0000 . 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total Org. 220 Regalas 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Cat. Prg. 12 0047 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Ent. Trf. 0000 .
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.989.831,00 0,00 1.989.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.831,00 0,00 0,00 1.989.831,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 92.522,00 0,00 92.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.522,00 0,00 0,00 92.522,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 79.926,00 0,00 79.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.926,00 0,00 0,00 79.926,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.162.279,00 0,00 2.162.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162.279,00 0,00 0,00 2.162.279,00

Total Org. 220 Regalas 2.162.279,00 0,00 2.162.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162.279,00 0,00 0,00 2.162.279,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.162.279,00 0,00 2.162.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162.279,00 0,00 0,00 2.162.279,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 2.162.279,00 0,00 2.162.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162.279,00 0,00 0,00 2.162.279,00

Cat. Prg. 12 0079 000 MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO 1RA SECC, PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.693.747,00 0,00 2.693.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693.747,00 0,00 0,00 2.693.747,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 493.747,00 0,00 493.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.747,00 0,00 0,00 493.747,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 281.242,00 0,00 281.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.242,00 0,00 0,00 281.242,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.468.736,00 0,00 3.468.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.736,00 0,00 0,00 3.468.736,00

Total Org. 220 Regalas 3.468.736,00 0,00 3.468.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.736,00 0,00 0,00 3.468.736,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.468.736,00 0,00 3.468.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.736,00 0,00 0,00 3.468.736,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y CONST. SISTEMA DE 3.468.736,00 0,00 3.468.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.736,00 0,00 0,00 3.468.736,00

Cat. Prg. 12 0127 000 CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES DISTRITO SANTA BARBARA SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.711.844,00 0,00 3.711.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711.844,00 0,00 0,00 3.711.844,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 143.099,00 0,00 143.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.099,00 0,00 0,00 143.099,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.854.943,00 0,00 3.854.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.854.943,00 0,00 0,00 3.854.943,00

Total Org. 220 Regalas 3.854.943,00 0,00 3.854.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.854.943,00 0,00 0,00 3.854.943,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.854.943,00 0,00 3.854.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.854.943,00 0,00 0,00 3.854.943,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADOS Y 3.854.943,00 0,00 3.854.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.854.943,00 0,00 0,00 3.854.943,00

Cat. Prg. 12 0224 000 AMPL. MEJ. SISTEMA DE RIEGO LA VICTORIA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00
Total Ent. Trf. 0000 . 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Total Org. 220 Regalas 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Total Cat. Prg. 12 AMPL. MEJ. SISTEMA DE 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Cat. Prg. 12 0227 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO RANCHO NORTE ZONA LA HACIENDA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
REP_EJEC_PRES_G
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Total Org. 220 Regalas 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Cat. Prg. 12 0230 000 APOYO PROD. ACOPIO LECHE COM. DEL VALLE CENTRAL P. MEN

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 360.051,00 0,00 360.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.051,00 0,00 0,00 360.051,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 16.447,00 0,00 16.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.447,00 0,00 0,00 16.447,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 242,00 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 242,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 10.993,00 0,00 10.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.993,00 0,00 0,00 10.993,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 414,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 414,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 222,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 0,00 0,00 222,00
4.6.3.20 Consultora de Linea 92.631,00 0,00 92.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.631,00 0,00 0,00 92.631,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO PROD. ACOPIO 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 12 0259 000 CONST. PRESA 14 VUELTAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 9.076,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 9.076,00
Total Ent. Trf. 0000 . 9.076,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 9.076,00

Total Org. 220 Regalas 9.076,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 9.076,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.076,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 9.076,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA 14 VUELTAS 9.076,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.076,00 0,00 0,00 9.076,00

Cat. Prg. 12 0300 000 MEJ. PARA LA PROD. DE MIEL PROVINCIA MENDEZ SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 10.034,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 10.034,00
Total Ent. Trf. 0000 . 10.034,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 10.034,00

Total Org. 220 Regalas 10.034,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 10.034,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 10.034,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 10.034,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. PARA LA PROD. DE MIEL 10.034,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.034,00 0,00 0,00 10.034,00

Cat. Prg. 12 0301 000 CONST. PRESA SELLA MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA SELLA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 12 0364 000 APOYO A LA PRODUCCION DE FRUTAS Y BAYAS HORTALIZAS NO TRADICIONALES SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00

Total Org. 220 Regalas 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00

Total Cat. Prg. 12 APOYO A LA PRODUCCION 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00

Cat. Prg. 12 0409 000 IMPLEM. DE GANADO CAMELIDO EN LAS COM. VALLES ALTOS DEL RIO PILAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 17.317,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 17.317,00
Total Ent. Trf. 0000 . 17.317,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 17.317,00

Total Org. 220 Regalas 17.317,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 17.317,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 17.317,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 17.317,00

Total Cat. Prg. 12 IMPLEM. DE GANADO 17.317,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.317,00 0,00 0,00 17.317,00

Cat. Prg. 12 0415 000 MEJ. DE LOS SISTEMAS DE PROD. DEL DURAZNERO Y LA MANZANA VALLES ALTOS DEL RIO PILAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 12.258,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 12.258,00
Total Ent. Trf. 0000 . 12.258,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 12.258,00

Total Org. 220 Regalas 12.258,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 12.258,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 12.258,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 12.258,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. DE LOS SISTEMAS DE 12.258,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.258,00 0,00 0,00 12.258,00

Cat. Prg. 12 0416 000 MEJ. DEL GANADO MAYOR Y MENOR PROV. MENDEZ SECCION SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 13.211,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 13.211,00
Total Ent. Trf. 0000 . 13.211,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 13.211,00

Total Org. 220 Regalas 13.211,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 13.211,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 13.211,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 13.211,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. DEL GANADO MAYOR Y 13.211,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.211,00 0,00 0,00 13.211,00

Cat. Prg. 12 0424 000 CONST. PRESA EL ROSAL

FTE 20 Recursos Especficos


Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 44.534,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 44.534,00
Total Ent. Trf. 0000 . 44.534,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 44.534,00

Total Org. 220 Regalas 44.534,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 44.534,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 44.534,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 44.534,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA EL ROSAL 44.534,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.534,00 0,00 0,00 44.534,00

Cat. Prg. 12 0448 000 DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN LA PROVINCIA MENDEZ SECCION SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 152.208,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 152.208,00
Total Ent. Trf. 0000 . 152.208,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 152.208,00

Total Org. 220 Regalas 152.208,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 152.208,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 152.208,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 152.208,00

Total Cat. Prg. 12 DESAR. DE LA PRODUCCION 152.208,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.208,00 0,00 0,00 152.208,00

Cat. Prg. 12 0451 000 CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE PRESA ALTO DE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 12 0452 000 CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.565.242,00 0,00 3.565.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.565.242,00 0,00 0,00 3.565.242,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 153.373,00 0,00 153.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.373,00 0,00 0,00 153.373,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 127.834,00 0,00 127.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.834,00 0,00 0,00 127.834,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.846.449,00 0,00 3.846.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.846.449,00 0,00 0,00 3.846.449,00

Total Org. 220 Regalas 3.846.449,00 0,00 3.846.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.846.449,00 0,00 0,00 3.846.449,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.846.449,00 0,00 3.846.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.846.449,00 0,00 0,00 3.846.449,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ESTANQUES COM. 3.846.449,00 0,00 3.846.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.846.449,00 0,00 0,00 3.846.449,00

Cat. Prg. 12 0457 000 MEJ. Y AMP. SISTEMA DE RIEGO MARQUIRI CALAMA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00
Total Ent. Trf. 0000 . 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Total Org. 220 Regalas 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total FTE 20 Recursos Especficos 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y AMP. SISTEMA DE 15.463,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,00 0,00 0,00 15.463,00

Cat. Prg. 12 0466 000 CONST. PRESA LA VICTORIA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA LA VICTORIA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 12 0470 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO PAMPA GRANDE SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.020.047,00 0,00 1.020.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.047,00 0,00 0,00 1.020.047,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 49.482,00 0,00 49.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.482,00 0,00 0,00 49.482,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.120.529,00 0,00 1.120.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.529,00 0,00 0,00 1.120.529,00

Total Org. 220 Regalas 1.120.529,00 0,00 1.120.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.529,00 0,00 0,00 1.120.529,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.120.529,00 0,00 1.120.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.529,00 0,00 0,00 1.120.529,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.120.529,00 0,00 1.120.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.529,00 0,00 0,00 1.120.529,00

Cat. Prg. 12 0480 000 AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.252.523,00 0,00 5.252.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.252.523,00 0,00 0,00 5.252.523,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 166.350,00 0,00 166.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.350,00 0,00 0,00 166.350,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 116.916,00 0,00 116.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.916,00 0,00 0,00 116.916,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.535.789,00 0,00 5.535.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.535.789,00 0,00 0,00 5.535.789,00

Total Org. 220 Regalas 5.535.789,00 0,00 5.535.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.535.789,00 0,00 0,00 5.535.789,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.535.789,00 0,00 5.535.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.535.789,00 0,00 0,00 5.535.789,00

Total Cat. Prg. 12 AMPL. PRESA DE TIERRA EL 5.535.789,00 0,00 5.535.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.535.789,00 0,00 0,00 5.535.789,00

Cat. Prg. 12 0487 000 CONST. PRESA TARIJA CANCHA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Total Org. 220 Regalas 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA TARIJA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Cat. Prg. 12 0517 000 MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS
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453

Documentos: EN LINEA ( Restriccin Entidad : 906 ) Fecha Desde: 01/01/2014


Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 171.115,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 171.115,00
Total Ent. Trf. 0000 . 171.115,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 171.115,00

Total Org. 220 Regalas 171.115,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 171.115,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 171.115,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 171.115,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA 171.115,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.115,00 0,00 0,00 171.115,00

Cat. Prg. 13 0000 085 PRESERBANDO NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL EN LA TIERRA DE MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 45.600,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 45.600,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 71.344,00 0,00 71.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.344,00 0,00 0,00 71.344,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 108.867,00 0,00 108.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.867,00 0,00 0,00 108.867,00
2.5.5 Publicidad 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 19.690,00 0,00 19.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.690,00 0,00 0,00 19.690,00
2.6.9.90 Otros 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3.2.1 Papel 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 570,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 410.711,00 0,00 410.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.711,00 0,00 0,00 410.711,00

Total Org. 220 Regalas 410.711,00 0,00 410.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.711,00 0,00 0,00 410.711,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 410.711,00 0,00 410.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.711,00 0,00 0,00 410.711,00

Total Cat. Prg. 13 PRESERBANDO NUESTRA 410.711,00 0,00 410.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.711,00 0,00 0,00 410.711,00

Cat. Prg. 13 0000 086 SAN LORENZO DESARROLLO TURISTICO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.1 Alquiler de Edificios 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.6.9.90 Otros 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00

Total Org. 220 Regalas 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00

Total Cat. Prg. 13 SAN LORENZO DESARROLLO 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00

Cat. Prg. 14 0012 000 AMPL. DE OFICINAS PARA LA GOBERNACION SECCION SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 24.031,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 24.031,00
Total Ent. Trf. 0000 . 24.031,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 24.031,00

Total Org. 220 Regalas 24.031,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 24.031,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 24.031,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 24.031,00

Total Cat. Prg. 14 AMPL. DE OFICINAS PARA LA 24.031,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.031,00 0,00 0,00 24.031,00

Cat. Prg. 14 0602 000 CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. CASA DEL ADULTO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 16 0000 085 JOVENES EN ACCIN MEJORANDO SU DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2.2.6 Transporte de Personal 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
2.3.4 Otros Alquileres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.5.5 Publicidad 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3.2.1 Papel 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00
Total Ent. Trf. 0000 . 123.900,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 123.900,00

Total Org. 220 Regalas 123.900,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 123.900,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 123.900,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 123.900,00

Total Cat. Prg. 16 JOVENES EN ACCIN 123.900,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 123.900,00

Cat. Prg. 24 0000 074 APOYO A LA PROMOCIN DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA EN LA PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 64.200,00 0,00 64.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 0,00 0,00 64.200,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
3.3.4 Calzados 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 177.300,00 0,00 177.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.300,00 0,00 0,00 177.300,00

Total Org. 220 Regalas 177.300,00 0,00 177.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.300,00 0,00 0,00 177.300,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 177.300,00 0,00 177.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.300,00 0,00 0,00 177.300,00

Total Cat. Prg. 24 APOYO A LA PROMOCIN DE 177.300,00 0,00 177.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.300,00 0,00 0,00 177.300,00

Cat. Prg. 24 0000 075 CAPACITACIN A INICIATIVAS DE DES. PRODUCTIVO EN SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.4 Calzados 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Total Org. 220 Regalas 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Total Cat. Prg. 24 CAPACITACIN A 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Cat. Prg. 24 0000 076 FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PARA EL DES. PRODUCTIVO SECC. SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00
3.3.3 Prendas de Vestir 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Total Org. 220 Regalas 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Total Cat. Prg. 24 FORTALECIMIENTO A 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Cat. Prg. 41 0090 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO ARTE Y CULTURA PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00

Total Org. 220 Regalas 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. Y EQUIPAMIENTO 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00

Cat. Prg. 42 0000 083 PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.1 Alquiler de Edificios 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
2.5.5 Publicidad 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.5.9 Servicios Manuales 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.1 Hilados y Telas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 42 PROGRAMA EQUIDAD DE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 42 0087 000 CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 164.923,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 164.923,00
Total Ent. Trf. 0000 . 164.923,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 164.923,00

Total Org. 220 Regalas 164.923,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 164.923,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 164.923,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 164.923,00

Total Cat. Prg. 42 CONST. CASA DE LA MUJER 164.923,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.923,00 0,00 0,00 164.923,00

Cat. Prg. 43 0111 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SELLA (MONTE MENDEZ Y SAN MATEO)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.328.685,00 0,00 2.328.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.328.685,00 0,00 0,00 2.328.685,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 105.930,00 0,00 105.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.930,00 0,00 0,00 105.930,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.434.615,00 0,00 2.434.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434.615,00 0,00 0,00 2.434.615,00

Total Org. 220 Regalas 2.434.615,00 0,00 2.434.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434.615,00 0,00 0,00 2.434.615,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.434.615,00 0,00 2.434.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434.615,00 0,00 0,00 2.434.615,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 2.434.615,00 0,00 2.434.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434.615,00 0,00 0,00 2.434.615,00

Cat. Prg. 43 0112 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO HUACATA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.205.570,00 0,00 1.205.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.570,00 0,00 0,00 1.205.570,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 73.818,00 0,00 73.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.818,00 0,00 0,00 73.818,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.279.388,00 0,00 1.279.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.388,00 0,00 0,00 1.279.388,00

Total Org. 220 Regalas 1.279.388,00 0,00 1.279.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.388,00 0,00 0,00 1.279.388,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.279.388,00 0,00 1.279.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.388,00 0,00 0,00 1.279.388,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.279.388,00 0,00 1.279.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.388,00 0,00 0,00 1.279.388,00

Cat. Prg. 43 0601 000 MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 1.461.600,00 0,00 1.461.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461.600,00 0,00 0,00 1.461.600,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 3.941.726,00 0,00 3.941.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.941.726,00 0,00 0,00 3.941.726,00
4.3.4 Equipo Mdico y de Laboratorio 125.280,00 0,00 125.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.280,00 0,00 0,00 125.280,00
Total Ent. Trf. 0000 . 5.528.606,00 0,00 5.528.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.528.606,00 0,00 0,00 5.528.606,00

Total Org. 220 Regalas 5.528.606,00 0,00 5.528.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.528.606,00 0,00 0,00 5.528.606,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.528.606,00 0,00 5.528.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.528.606,00 0,00 0,00 5.528.606,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. 5.528.606,00 0,00 5.528.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.528.606,00 0,00 0,00 5.528.606,00

Cat. Prg. 44 0005 000 CONST. Y EQUIPAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EUSTAQUIO MENDEZ SAN LORENZO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Org. 220 Regalas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Total Cat. Prg. 44 CONST. Y EQUIPAMIENTO 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.1.4 Telefona 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.6 Internet y Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00
2.2.6 Transporte de Personal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00
2.3.4 Otros Alquileres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 199.200,00 0,00 199.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.200,00 0,00 0,00 199.200,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 586.800,00 0,00 586.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.800,00 0,00 0,00 586.800,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestin 2014
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.2.1 Papel 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 4.085,00 0,00 4.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085,00 0,00 0,00 4.085,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
3.3.1 Hilados y Telas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 45.200,00 0,00 45.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.200,00 0,00 0,00 45.200,00
3.3.4 Calzados 19.640,00 0,00 19.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.640,00 0,00 0,00 19.640,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 61.710,00 0,00 61.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.710,00 0,00 0,00 61.710,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 18.400,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 12.034,00 0,00 12.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.034,00 0,00 0,00 12.034,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.507.769,00 0,00 1.507.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507.769,00 0,00 0,00 1.507.769,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.507.769,00 0,00 1.507.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507.769,00 0,00 0,00 1.507.769,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.507.769,00 0,00 1.507.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507.769,00 0,00 0,00 1.507.769,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 1.507.769,00 0,00 1.507.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507.769,00 0,00 0,00 1.507.769,00

Cat. Prg. 98 0000 015 HOMENAJE A ALA OBRA POETICA OSCAR ALFARO LEY 3682

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Total Org. 220 Regalas 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Total Cat. Prg. 98 HOMENAJE A ALA OBRA 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Cat. Prg. 98 0000 039 TRANSFERENCIAS POR LEY

FTE 42 Transferencias de Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


7.1.6.30 Otros de Carcter Social Establecidos por Norma 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Org. 220 Regalas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 98 TRANSFERENCIAS POR LEY 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total UE 17 GOBIERNO AUTONOMO 59.529.801,00 0,00 59.529.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.529.801,00 0,00 0,00 59.529.801,00

Total DA 7 GOBIERNO AUTONOMO 59.529.801,00 0,00 59.529.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.529.801,00 0,00 0,00 59.529.801,00

DA 8 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA AVILES


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
UE 18 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA AVILES

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
1.1.4 Aguinaldos 121.755,00 0,00 121.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.755,00 0,00 0,00 121.755,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 84.123,00 0,00 84.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.123,00 0,00 0,00 84.123,00
1.1.7 Sueldos 1.443.060,00 0,00 1.443.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443.060,00 0,00 0,00 1.443.060,00
1.2.1 Personal Eventual 884.288,00 0,00 884.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884.288,00 0,00 0,00 884.288,00
2.1.1 Comunicaciones 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00
2.1.2 Energa Elctrica 28.200,00 0,00 28.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00 0,00 0,00 28.200,00
2.1.3 Agua 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00
2.1.4 Telefona 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2.1.6 Internet y Otros 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 15.710,00 0,00 15.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.710,00 0,00 0,00 15.710,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 19.034,00 0,00 19.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.034,00 0,00 0,00 19.034,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.2.5 Seguros 19.740,00 0,00 19.740,00 18.632,35 0,00 0,00 0,00 19.740,00 0,00 0,00 1.107,65
2.2.6 Transporte de Personal 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 55.500,00 0,00 55.500,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 8.760,00 0,00 8.760,00 8.340,00 0,00 0,00 0,00 8.760,00 0,00 0,00 420,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 26.200,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 26.200,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2.5.5 Publicidad 140.610,00 0,00 140.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.610,00 0,00 0,00 140.610,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 10.570,00 0,00 10.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.570,00 0,00 0,00 10.570,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00
2.5.9 Servicios Manuales 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
2.6.2 Gastos Judiciales 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.6.9.90 Otros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.523,00 0,00 15.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.523,00 0,00 0,00 15.523,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.2.1 Papel 22.196,00 0,00 22.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.196,00 0,00 0,00 22.196,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 54.039,00 0,00 54.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.039,00 0,00 0,00 54.039,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 2.920,00 0,00 2.920,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Hilados y Telas 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00
3.3.2 Confecciones Textiles 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00
3.3.4 Calzados 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 99.480,00 0,00 99.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.480,00 0,00 0,00 99.480,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 3.202,00 0,00 3.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,00 0,00 0,00 3.202,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 21.751,00 0,00 21.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.751,00 0,00 0,00 21.751,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.6 Productos Metlicos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.1 Material de Limpieza 6.660,00 0,00 6.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 2.195,00 0,00 2.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.195,00 0,00 0,00 2.195,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 62.802,00 0,00 62.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.802,00 0,00 0,00 62.802,00
3.9.7 tiles y Materiales Elctricos 4.768,00 0,00 4.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.768,00 0,00 0,00 4.768,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 20.090,00 0,00 20.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.090,00 0,00 0,00 20.090,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 31.470,00 0,00 31.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.470,00 0,00 0,00 31.470,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 30.284,00 0,00 30.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.284,00 0,00 0,00 30.284,00
4.9.1 Activos Intangibles 15.976,00 0,00 15.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.976,00 0,00 0,00 15.976,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.747.446,00 0,00 3.747.446,00 95.892,35 0,00 0,00 0,00 3.747.446,00 0,00 0,00 3.651.553,65

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 46.907,00 0,00 46.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.907,00 0,00 0,00 46.907,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 46.907,00 0,00 46.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.907,00 0,00 0,00 46.907,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 234.535,00 0,00 234.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.535,00 0,00 0,00 234.535,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 234.535,00 0,00 234.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.535,00 0,00 0,00 234.535,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 40.105,00 0,00 40.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.105,00 0,00 0,00 40.105,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 70.360,00 0,00 70.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.360,00 0,00 0,00 70.360,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 110.465,00 0,00 110.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.465,00 0,00 0,00 110.465,00

Total Org. 220 Regalas 4.139.353,00 0,00 4.139.353,00 95.892,35 0,00 0,00 0,00 4.139.353,00 0,00 0,00 4.043.460,65

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.139.353,00 0,00 4.139.353,00 95.892,35 0,00 0,00 0,00 4.139.353,00 0,00 0,00 4.043.460,65

Total Cat. Prg. 00 DIRECCION DE 4.139.353,00 0,00 4.139.353,00 95.892,35 0,00 0,00 0,00 4.139.353,00 0,00 0,00 4.043.460,65

Cat. Prg. 10 0081 000 DIAGN. HIDRICO CUENCA RIO CAMACHO - URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.8.10 Consultoras por Producto 54.113,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 54.113,00
Total Ent. Trf. 0000 . 54.113,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 54.113,00

Total Org. 220 Regalas 54.113,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 54.113,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 54.113,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 54.113,00

Total Cat. Prg. 10 DIAGN. HIDRICO CUENCA 54.113,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.113,00 0,00 0,00 54.113,00

Cat. Prg. 10 0307 000 CONST. DEFENSIVOS LA ANGOSTURA - ANCON CHICO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.612.306,00 0,00 3.612.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.612.306,00 0,00 0,00 3.612.306,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.795.306,00 0,00 3.795.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795.306,00 0,00 0,00 3.795.306,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Org. 220 Regalas 3.795.306,00 0,00 3.795.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795.306,00 0,00 0,00 3.795.306,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.795.306,00 0,00 3.795.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795.306,00 0,00 0,00 3.795.306,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS LA 3.795.306,00 0,00 3.795.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795.306,00 0,00 0,00 3.795.306,00

Cat. Prg. 10 0308 000 CONST. DEFENSIVOS PAMPA LA VILLA - SAN JOSE DE CHARAJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.595.114,00 0,00 4.595.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.595.114,00 0,00 0,00 4.595.114,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 218.966,00 0,00 218.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.966,00 0,00 0,00 218.966,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.814.080,00 0,00 4.814.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.080,00 0,00 0,00 4.814.080,00

Total Org. 220 Regalas 4.814.080,00 0,00 4.814.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.080,00 0,00 0,00 4.814.080,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.814.080,00 0,00 4.814.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.080,00 0,00 0,00 4.814.080,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. DEFENSIVOS PAMPA 4.814.080,00 0,00 4.814.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.080,00 0,00 0,00 4.814.080,00

Cat. Prg. 10 0410 000 CONST. GAVIONES QDAS.RUJERO Y COLON

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.486.879,00 0,00 2.486.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486.879,00 0,00 0,00 2.486.879,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 121.340,00 0,00 121.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.340,00 0,00 0,00 121.340,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.608.219,00 0,00 2.608.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608.219,00 0,00 0,00 2.608.219,00

Total Org. 220 Regalas 2.608.219,00 0,00 2.608.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608.219,00 0,00 0,00 2.608.219,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.608.219,00 0,00 2.608.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608.219,00 0,00 0,00 2.608.219,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. GAVIONES QDAS. 2.608.219,00 0,00 2.608.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608.219,00 0,00 0,00 2.608.219,00

Cat. Prg. 11 0062 000 AMPL. DE LINEA ELECTRICA RURAL SECCION URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 9.370.716,00 0,00 9.370.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.370.716,00 0,00 0,00 9.370.716,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 255.563,00 0,00 255.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.563,00 0,00 0,00 255.563,00
Total Ent. Trf. 0000 . 9.626.279,00 0,00 9.626.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.626.279,00 0,00 0,00 9.626.279,00

Total Org. 220 Regalas 9.626.279,00 0,00 9.626.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.626.279,00 0,00 0,00 9.626.279,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 9.626.279,00 0,00 9.626.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.626.279,00 0,00 0,00 9.626.279,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. DE LINEA ELECTRICA 9.626.279,00 0,00 9.626.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.626.279,00 0,00 0,00 9.626.279,00

Cat. Prg. 11 0206 000 CONST. LINEA TRIFASICA CENTROS PRODUCTIVOS - URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 475.040,00 0,00 475.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.040,00 0,00 0,00 475.040,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 21.357,00 0,00 21.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.357,00 0,00 0,00 21.357,00
Total Ent. Trf. 0000 . 496.397,00 0,00 496.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.397,00 0,00 0,00 496.397,00

Total Org. 220 Regalas 496.397,00 0,00 496.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.397,00 0,00 0,00 496.397,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 496.397,00 0,00 496.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.397,00 0,00 0,00 496.397,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. LINEA TRIFASICA 496.397,00 0,00 496.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.397,00 0,00 0,00 496.397,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0000 009 COMITE DE DESARROLLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.1.2 Energa Elctrica 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2.1.4 Telefona 5.280,00 0,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280,00 0,00 0,00 5.280,00
2.1.6 Internet y Otros 4.560,00 0,00 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 7.315,00 0,00 7.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.315,00 0,00 0,00 7.315,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 16.800,00 0,00 16.800,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 1.300,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 43.100,00 0,00 43.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.100,00 0,00 0,00 43.100,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 5.205,00 0,00 5.205,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 5.205,00 0,00 0,00 405,00
2.5.5 Publicidad 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.2.1 Papel 2.170,00 0,00 2.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 1.460,00
3.3.1 Hilados y Telas 3.570,00 0,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 0,00 0,00 3.570,00
3.3.4 Calzados 1.470,00 0,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 2.244,00 0,00 2.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244,00 0,00 0,00 2.244,00
3.9.1 Material de Limpieza 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 7.593,00 0,00 7.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.593,00 0,00 0,00 7.593,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 143.767,00 0,00 143.767,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 143.767,00 0,00 0,00 123.467,00

Total Org. 220 Regalas 143.767,00 0,00 143.767,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 143.767,00 0,00 0,00 123.467,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 143.767,00 0,00 143.767,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 143.767,00 0,00 0,00 123.467,00

Total Cat. Prg. 12 COMITE DE DESARROLLO 143.767,00 0,00 143.767,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 143.767,00 0,00 0,00 123.467,00

Cat. Prg. 12 0000 074 PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3.3.1 Hilados y Telas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total Org. 220 Regalas 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total Cat. Prg. 12 PLAN EMPLEO URGENTE 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Cat. Prg. 12 0029 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 14.238.785,00 0,00 14.238.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.238.785,00 0,00 0,00 14.238.785,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 816.404,00 0,00 816.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.404,00 0,00 0,00 816.404,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 15.755.189,00 0,00 15.755.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.755.189,00 0,00 0,00 15.755.189,00

Total Org. 220 Regalas 15.755.189,00 0,00 15.755.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.755.189,00 0,00 0,00 15.755.189,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 15.755.189,00 0,00 15.755.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.755.189,00 0,00 0,00 15.755.189,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 15.755.189,00 0,00 15.755.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.755.189,00 0,00 0,00 15.755.189,00

Cat. Prg. 12 0077 000 MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MEDIO COMUNIDAD CALAMUCHITA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.581.078,00 0,00 1.581.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.078,00 0,00 0,00 1.581.078,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 80.602,00 0,00 80.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.602,00 0,00 0,00 80.602,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 77.578,00 0,00 77.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.578,00 0,00 0,00 77.578,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.739.258,00 0,00 1.739.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739.258,00 0,00 0,00 1.739.258,00

Total Org. 220 Regalas 1.739.258,00 0,00 1.739.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739.258,00 0,00 0,00 1.739.258,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.739.258,00 0,00 1.739.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739.258,00 0,00 0,00 1.739.258,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA 1.739.258,00 0,00 1.739.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739.258,00 0,00 0,00 1.739.258,00

Cat. Prg. 12 0257 000 CONST. PRESAS Y ATAJADOS COMUNID. GUARANGUAY NORTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.459.134,00 0,00 4.459.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.459.134,00 0,00 0,00 4.459.134,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.824.134,00 0,00 4.824.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.134,00 0,00 0,00 4.824.134,00

Total Org. 220 Regalas 4.824.134,00 0,00 4.824.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.134,00 0,00 0,00 4.824.134,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 4.824.134,00 0,00 4.824.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.134,00 0,00 0,00 4.824.134,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESAS Y ATAJADOS 4.824.134,00 0,00 4.824.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824.134,00 0,00 0,00 4.824.134,00

Cat. Prg. 12 0258 000 CONST. PRESA CAMPO DE VASCO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.439.370,00 0,00 2.439.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.370,00 0,00 0,00 2.439.370,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 107.280,00 0,00 107.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.280,00 0,00 0,00 107.280,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 12.804,00 0,00 12.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.804,00 0,00 0,00 12.804,00
Total Ent. Trf. 0000 . 2.559.454,00 0,00 2.559.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.454,00 0,00 0,00 2.559.454,00

Total Org. 220 Regalas 2.559.454,00 0,00 2.559.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.454,00 0,00 0,00 2.559.454,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.559.454,00 0,00 2.559.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.454,00 0,00 0,00 2.559.454,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA CAMPO DE 2.559.454,00 0,00 2.559.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.454,00 0,00 0,00 2.559.454,00

Cat. Prg. 12 0273 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.042.662,00 0,00 3.042.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.042.662,00 0,00 0,00 3.042.662,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 136.919,00 0,00 136.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.919,00 0,00 0,00 136.919,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 45.640,00 0,00 45.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.640,00 0,00 0,00 45.640,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.225.221,00 0,00 3.225.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.225.221,00 0,00 0,00 3.225.221,00

Total Org. 220 Regalas 3.225.221,00 0,00 3.225.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.225.221,00 0,00 0,00 3.225.221,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.225.221,00 0,00 3.225.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.225.221,00 0,00 0,00 3.225.221,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 3.225.221,00 0,00 3.225.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.225.221,00 0,00 0,00 3.225.221,00

Cat. Prg. 12 0491 000 CONST. DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 39.815,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 39.815,00
Total Ent. Trf. 0000 . 39.815,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 39.815,00

Total Org. 220 Regalas 39.815,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 39.815,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 39.815,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 39.815,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. DE 39.815,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.815,00 0,00 0,00 39.815,00

Cat. Prg. 12 0494 000 CONST. EMBALSE DE REGULACION COLON SUD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 60.400,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 60.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 60.400,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 60.400,00

Total Org. 220 Regalas 60.400,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 60.400,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 60.400,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 60.400,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. EMBALSE DE 60.400,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 60.400,00

Cat. Prg. 12 0495 000 EQUIP. Y APOYO A LA PRODUCCION SECCION URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.2.1 Personal Eventual 1.267.713,00 0,00 1.267.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.713,00 0,00 0,00 1.267.713,00
2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
2.1.3 Agua 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 0,00 0,00 187,00
2.1.4 Telefona 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00
2.1.5 Gas Domiciliario 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00
2.1.6 Internet y Otros 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00
2.2.5 Seguros 121.074,00 0,00 121.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.074,00 0,00 0,00 121.074,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 200.458,00 0,00 200.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.458,00 0,00 0,00 200.458,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 3.988,00 0,00 3.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.988,00 0,00 0,00 3.988,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 41.500,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.2.1 Papel 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 160.297,00 0,00 160.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.297,00 0,00 0,00 160.297,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 39.366,00 0,00 39.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.366,00 0,00 0,00 39.366,00
3.4.6 Productos Metlicos 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00
3.9.1 Material de Limpieza 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
3.9.5 tiles de Escritorio y Oficina 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 258.825,00 0,00 258.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.825,00 0,00 0,00 258.825,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.734.610,00 0,00 1.734.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734.610,00 0,00 0,00 1.734.610,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 86.730,00 0,00 86.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.730,00 0,00 0,00 86.730,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 4.067,00 0,00 4.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067,00 0,00 0,00 4.067,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 5.756,00 0,00 5.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.756,00 0,00 0,00 5.756,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Produccin 38.880,00 0,00 38.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.880,00 0,00 0,00 38.880,00
4.3.3.20 Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin 57.421,00 0,00 57.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.421,00 0,00 0,00 57.421,00
4.3.3.30 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 794.090,00 0,00 794.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.090,00 0,00 0,00 794.090,00
4.3.5 Equipo de Comunicacin 4.917,00 0,00 4.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.917,00 0,00 0,00 4.917,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 8.401,00 0,00 8.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.401,00 0,00 0,00 8.401,00
Total Ent. Trf. 0000 . 4.989.165,00 0,00 4.989.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.989.165,00 0,00 0,00 4.989.165,00

Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda


1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 25.354,00 0,00 25.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.354,00 0,00 0,00 25.354,00
Total Ent. Trf. 0342 Agencia Estatal de Vivienda 25.354,00 0,00 25.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.354,00 0,00 0,00 25.354,00

Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES


1.3.1.10 Rgimen de Corto Plazo (Salud) 126.771,00 0,00 126.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.771,00 0,00 0,00 126.771,00
Total Ent. Trf. 0424 Caja de Salud CORDES 126.771,00 0,00 126.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.771,00 0,00 0,00 126.771,00

Ent. Trf. 0999 Sector Privado


1.3.1.20 Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo 21.678,00 0,00 21.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.678,00 0,00 0,00 21.678,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 38.031,00 0,00 38.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.031,00 0,00 0,00 38.031,00
Total Ent. Trf. 0999 Sector Privado 59.709,00 0,00 59.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.709,00 0,00 0,00 59.709,00

Total Org. 220 Regalas 5.200.999,00 0,00 5.200.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.999,00 0,00 0,00 5.200.999,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 5.200.999,00 0,00 5.200.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.999,00 0,00 0,00 5.200.999,00

Total Cat. Prg. 12 EQUIP. Y APOYO A LA 5.200.999,00 0,00 5.200.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.999,00 0,00 0,00 5.200.999,00

Cat. Prg. 12 0529 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO SAN NICOLAS COLON NORTE

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.570.530,00 0,00 1.570.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570.530,00 0,00 0,00 1.570.530,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 160.815,00 0,00 160.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.815,00 0,00 0,00 160.815,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 59.426,00 0,00 59.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.426,00 0,00 0,00 59.426,00
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 1.790.771,00 0,00 1.790.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790.771,00 0,00 0,00 1.790.771,00

Total Org. 220 Regalas 1.790.771,00 0,00 1.790.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790.771,00 0,00 0,00 1.790.771,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.790.771,00 0,00 1.790.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790.771,00 0,00 0,00 1.790.771,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO SAN 1.790.771,00 0,00 1.790.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790.771,00 0,00 0,00 1.790.771,00

Cat. Prg. 12 0583 000 CONST. PRESA SUNCHU HUAYCO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 79.511,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 79.511,00
Total Ent. Trf. 0000 . 79.511,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 79.511,00

Total Org. 220 Regalas 79.511,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 79.511,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 79.511,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 79.511,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA SUNCHU 79.511,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.511,00 0,00 0,00 79.511,00

Cat. Prg. 12 0584 000 CONST. PRESA PUESTO TUNAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 44.454,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 44.454,00
Total Ent. Trf. 0000 . 44.454,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 44.454,00

Total Org. 220 Regalas 44.454,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 44.454,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 44.454,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 44.454,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA PUESTO 44.454,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.454,00 0,00 0,00 44.454,00

Cat. Prg. 12 0585 000 CONST. PRESA QDA. TEMPORAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00

Total Org. 220 Regalas 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA QDA. 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00

Cat. Prg. 12 0586 000 CONST. PRESA QDA. SALADILLO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00
Total Ent. Trf. 0000 . 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00

Total Org. 220 Regalas 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. PRESA QDA. 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 60.800,00

Cat. Prg. 12 0587 000 MEJ. SIST. DE RIEGO LA CHOZA

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 42.855,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 42.855,00
Total Ent. Trf. 0000 . 42.855,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 42.855,00

Total Org. 220 Regalas 42.855,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 42.855,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 42.855,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 42.855,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. SIST. DE RIEGO LA 42.855,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.855,00 0,00 0,00 42.855,00

Cat. Prg. 12 0588 000 AMPL. SIST. DE RIEGO CHOCLOCA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 39.207,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 39.207,00
Total Ent. Trf. 0000 . 39.207,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 39.207,00

Total Org. 220 Regalas 39.207,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 39.207,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 39.207,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 39.207,00

Total Cat. Prg. 12 AMPL. SIST. DE RIEGO 39.207,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.207,00 0,00 0,00 39.207,00

Cat. Prg. 12 0589 000 AMPL. SIST. DE RIEGO EL MOLINO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 85.959,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 85.959,00
Total Ent. Trf. 0000 . 85.959,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 85.959,00

Total Org. 220 Regalas 85.959,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 85.959,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 85.959,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 85.959,00

Total Cat. Prg. 12 AMPL. SIST. DE RIEGO EL 85.959,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.959,00 0,00 0,00 85.959,00

Cat. Prg. 12 0590 000 CONST. OBRAS COMPL. PRESA BARRANCAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 23.332,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 23.332,00
Total Ent. Trf. 0000 . 23.332,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 23.332,00

Total Org. 220 Regalas 23.332,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 23.332,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 23.332,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 23.332,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. OBRAS COMPL. 23.332,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 23.332,00

Cat. Prg. 12 0591 000 CONST. OBRAS COMPL. PRESA COLON

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

Total Org. 220 Regalas 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
Gobierno Autnomo Departamental de Tarija 07/01/2014 22:23:08
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453

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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 12 CONST. OBRAS COMPL. 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

Cat. Prg. 12 0592 000 CONST. EMBALSE DE REGULACION QDA. RUJERO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 86.304,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 86.304,00
Total Ent. Trf. 0000 . 86.304,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 86.304,00

Total Org. 220 Regalas 86.304,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 86.304,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 86.304,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 86.304,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. EMBALSE DE 86.304,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.304,00 0,00 0,00 86.304,00

Cat. Prg. 12 0593 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO VALLE ABAJO - CONCEPCION

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 332.992,00 0,00 332.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.992,00 0,00 0,00 332.992,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 14.735,00 0,00 14.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.735,00 0,00 0,00 14.735,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 4.607,00 0,00 4.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.607,00 0,00 0,00 4.607,00
Total Ent. Trf. 0000 . 352.334,00 0,00 352.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.334,00 0,00 0,00 352.334,00

Total Org. 220 Regalas 352.334,00 0,00 352.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.334,00 0,00 0,00 352.334,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 352.334,00 0,00 352.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.334,00 0,00 0,00 352.334,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 352.334,00 0,00 352.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.334,00 0,00 0,00 352.334,00

Cat. Prg. 12 0594 000 AMPL. SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION (CANAL DEL MEDIO)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 659.164,00 0,00 659.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.164,00 0,00 0,00 659.164,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 31.666,00 0,00 31.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.666,00 0,00 0,00 31.666,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 31.204,00 0,00 31.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.204,00 0,00 0,00 31.204,00
Total Ent. Trf. 0000 . 722.034,00 0,00 722.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.034,00 0,00 0,00 722.034,00

Total Org. 220 Regalas 722.034,00 0,00 722.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.034,00 0,00 0,00 722.034,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 722.034,00 0,00 722.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.034,00 0,00 0,00 722.034,00

Total Cat. Prg. 12 AMPL. SISTEMA DE RIEGO 722.034,00 0,00 722.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.034,00 0,00 0,00 722.034,00

Cat. Prg. 12 0595 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA DE ARRIBA (CONCEPCION)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 307.060,00 0,00 307.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.060,00 0,00 0,00 307.060,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 17.969,00 0,00 17.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.969,00 0,00 0,00 17.969,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 6.543,00 0,00 6.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.543,00 0,00 0,00 6.543,00
Total Ent. Trf. 0000 . 331.572,00 0,00 331.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.572,00 0,00 0,00 331.572,00

Total Org. 220 Regalas 331.572,00 0,00 331.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.572,00 0,00 0,00 331.572,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 331.572,00 0,00 331.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.572,00 0,00 0,00 331.572,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO 331.572,00 0,00 331.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.572,00 0,00 0,00 331.572,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 12 0596 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN ISIDRO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 507.076,00 0,00 507.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.076,00 0,00 0,00 507.076,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 22.818,00 0,00 22.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.818,00 0,00 0,00 22.818,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 21.665,00 0,00 21.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.665,00 0,00 0,00 21.665,00
Total Ent. Trf. 0000 . 551.559,00 0,00 551.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.559,00 0,00 0,00 551.559,00

Total Org. 220 Regalas 551.559,00 0,00 551.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.559,00 0,00 0,00 551.559,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 551.559,00 0,00 551.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.559,00 0,00 0,00 551.559,00

Total Cat. Prg. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO 551.559,00 0,00 551.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.559,00 0,00 0,00 551.559,00

Cat. Prg. 12 0597 000 CONST. OBRAS COMPLEM. PRESA QDA. LOS TACOS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 266.516,00 0,00 266.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.516,00 0,00 0,00 266.516,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 12.826,00 0,00 12.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.826,00 0,00 0,00 12.826,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00
Total Ent. Trf. 0000 . 285.042,00 0,00 285.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.042,00 0,00 0,00 285.042,00

Total Org. 220 Regalas 285.042,00 0,00 285.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.042,00 0,00 0,00 285.042,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 285.042,00 0,00 285.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.042,00 0,00 0,00 285.042,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. OBRAS COMPLEM. 285.042,00 0,00 285.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.042,00 0,00 0,00 285.042,00

Cat. Prg. 12 0598 000 CONST. OBRAS COMPLEM. PRESA CABILDITO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 118.357,00 0,00 118.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.357,00 0,00 0,00 118.357,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.696,00 0,00 0,00 5.696,00
4.6.3.10 Consultora por Producto 2.531,00 0,00 2.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531,00 0,00 0,00 2.531,00
Total Ent. Trf. 0000 . 126.584,00 0,00 126.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.584,00 0,00 0,00 126.584,00

Total Org. 220 Regalas 126.584,00 0,00 126.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.584,00 0,00 0,00 126.584,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 126.584,00 0,00 126.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.584,00 0,00 0,00 126.584,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. OBRAS COMPLEM. 126.584,00 0,00 126.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.584,00 0,00 0,00 126.584,00

Cat. Prg. 13 0000 087 APOYO Y PROMOCION A LAS FERIAS PRODUCTIVAS AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.5 Publicidad 5.440,00 0,00 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00
2.6.9.90 Otros 142.385,00 0,00 142.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.385,00 0,00 0,00 142.385,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
Total Ent. Trf. 0000 . 168.225,00 0,00 168.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.225,00 0,00 0,00 168.225,00

Total Org. 220 Regalas 168.225,00 0,00 168.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.225,00 0,00 0,00 168.225,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 168.225,00 0,00 168.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.225,00 0,00 0,00 168.225,00

Total Cat. Prg. 13 APOYO Y PROMOCION A LAS 168.225,00 0,00 168.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.225,00 0,00 0,00 168.225,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Cat. Prg. 13 0000 088 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA Y TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.5 Publicidad 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
2.6.9.90 Otros 64.500,00 0,00 64.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,00 64.500,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00
Total Ent. Trf. 0000 . 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Org. 220 Regalas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 13 FORTALECIMIENTO Y 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 13 0095 000 CONST. COMPLEJO ECOTURISTICO COMUNITARIO TIPAS TIMBOY - URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 39.962,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 39.962,00
Total Ent. Trf. 0000 . 39.962,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 39.962,00

Total Org. 220 Regalas 39.962,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 39.962,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 39.962,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 39.962,00

Total Cat. Prg. 13 CONST. COMPLEJO 39.962,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.962,00 0,00 0,00 39.962,00

Cat. Prg. 13 0103 000 RESTAU. IGLESIA VIRGEN DE LA CANDELARIA ANGOSTURA - URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 55.291,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 55.291,00
Total Ent. Trf. 0000 . 55.291,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 55.291,00

Total Org. 220 Regalas 55.291,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 55.291,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 55.291,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 55.291,00

Total Cat. Prg. 13 RESTAU. IGLESIA VIRGEN DE 55.291,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.291,00 0,00 0,00 55.291,00

Cat. Prg. 14 0203 000 CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.114.677,00 0,00 1.114.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.677,00 0,00 0,00 1.114.677,00
4.2.2.40 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 112.075,00 0,00 112.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.075,00 0,00 0,00 112.075,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 67.781,00 0,00 67.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.781,00 0,00 0,00 67.781,00
4.3.1.20 Equipo de Computacin 59.394,00 0,00 59.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.394,00 0,00 0,00 59.394,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.353.927,00 0,00 1.353.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.927,00 0,00 0,00 1.353.927,00

Total Org. 220 Regalas 1.353.927,00 0,00 1.353.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.927,00 0,00 0,00 1.353.927,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.353.927,00 0,00 1.353.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.927,00 0,00 0,00 1.353.927,00

Total Cat. Prg. 14 CONST. OFICINAS DE LA 1.353.927,00 0,00 1.353.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.927,00 0,00 0,00 1.353.927,00

Cat. Prg. 23 0000 075 PROGRAMA DE FESTIVIDAD DE VENDIMIA

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.3.4 Otros Alquileres 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
2.5.5 Publicidad 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Total Org. 220 Regalas 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Total Cat. Prg. 23 PROGRAMA DE FESTIVIDAD 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Cat. Prg. 24 0000 077 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PECURIA 1RA SECC AVILES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 67.500,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00

Total Org. 220 Regalas 67.500,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 67.500,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00

Total Cat. Prg. 24 FORTALECIMIENTO A LA 67.500,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00

Cat. Prg. 40 0060 000 CONST. Y EQUIP. CENTRO TERAPEUTICO ASISTENCIAL DE REHABILITACION - URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 53.340,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 53.340,00
Total Ent. Trf. 0000 . 53.340,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 53.340,00

Total Org. 220 Regalas 53.340,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 53.340,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 53.340,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 53.340,00

Total Cat. Prg. 40 CONST. Y EQUIP. CENTRO 53.340,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.340,00 0,00 0,00 53.340,00

Cat. Prg. 41 0019 000 CONST. Y EQUIP. CENTRO CULTURAL - URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 49.995,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 49.995,00
Total Ent. Trf. 0000 . 49.995,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 49.995,00

Total Org. 220 Regalas 49.995,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 49.995,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 49.995,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 49.995,00

Total Cat. Prg. 41 CONST. Y EQUIP. CENTRO 49.995,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.995,00 0,00 0,00 49.995,00

Cat. Prg. 42 0081 000 CONST. Y EQUIP. CASA DE LA MUJER Y PROM. DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS - URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos


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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.1.10 Consultora por Producto para Construcciones de 45.839,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 45.839,00
Total Ent. Trf. 0000 . 45.839,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 45.839,00

Total Org. 220 Regalas 45.839,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 45.839,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 45.839,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 45.839,00

Total Cat. Prg. 42 CONST. Y EQUIP. CASA DE LA 45.839,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.839,00 0,00 0,00 45.839,00

Cat. Prg. 43 0144 000 MEJ. Y CONST. CAMINO CHOCLOCA - PUESTO TUNAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 704.982,00 0,00 704.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.982,00 0,00 0,00 704.982,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 41.067,00 0,00 41.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.067,00 0,00 0,00 41.067,00
Total Ent. Trf. 0000 . 746.049,00 0,00 746.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.049,00 0,00 0,00 746.049,00

Total Org. 220 Regalas 746.049,00 0,00 746.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.049,00 0,00 0,00 746.049,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 746.049,00 0,00 746.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.049,00 0,00 0,00 746.049,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y CONST. CAMINO 746.049,00 0,00 746.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.049,00 0,00 0,00 746.049,00

Cat. Prg. 43 0150 000 MEJ. CAMINO SUNCHUHUAYCO - LADERAS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.375.337,00 0,00 1.375.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.337,00 0,00 0,00 1.375.337,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 82.521,00 0,00 82.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.521,00 0,00 0,00 82.521,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.457.858,00 0,00 1.457.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.858,00 0,00 0,00 1.457.858,00

Total Org. 220 Regalas 1.457.858,00 0,00 1.457.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.858,00 0,00 0,00 1.457.858,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.457.858,00 0,00 1.457.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.858,00 0,00 0,00 1.457.858,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. CAMINO 1.457.858,00 0,00 1.457.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.858,00 0,00 0,00 1.457.858,00

Cat. Prg. 43 0151 000 MEJ. Y CONSTRUCCION CAMINO LA COMPAIA - RUJERO - SAN JACINTO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.477.278,00 0,00 1.477.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.278,00 0,00 0,00 1.477.278,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 44.319,00 0,00 44.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.319,00 0,00 0,00 44.319,00
Total Ent. Trf. 0000 . 1.521.597,00 0,00 1.521.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.597,00 0,00 0,00 1.521.597,00

Total Org. 220 Regalas 1.521.597,00 0,00 1.521.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.597,00 0,00 0,00 1.521.597,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 1.521.597,00 0,00 1.521.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.597,00 0,00 0,00 1.521.597,00

Total Cat. Prg. 43 MEJ. Y CONSTRUCCION 1.521.597,00 0,00 1.521.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.597,00 0,00 0,00 1.521.597,00

Cat. Prg. 43 0152 000 CONST. ASFALTADO LA HIGUERA - COLON SUD

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.198.491,00 0,00 2.198.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.491,00 0,00 0,00 2.198.491,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 109.925,00 0,00 109.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.925,00 0,00 0,00 109.925,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Ent. Trf. 0000 . 2.308.416,00 0,00 2.308.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308.416,00 0,00 0,00 2.308.416,00

Total Org. 220 Regalas 2.308.416,00 0,00 2.308.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308.416,00 0,00 0,00 2.308.416,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 2.308.416,00 0,00 2.308.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308.416,00 0,00 0,00 2.308.416,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO LA 2.308.416,00 0,00 2.308.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308.416,00 0,00 0,00 2.308.416,00

Cat. Prg. 43 0153 000 CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 3.496.544,00 0,00 3.496.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.496.544,00 0,00 0,00 3.496.544,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 174.827,00 0,00 174.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.827,00 0,00 0,00 174.827,00
Total Ent. Trf. 0000 . 3.671.371,00 0,00 3.671.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.671.371,00 0,00 0,00 3.671.371,00

Total Org. 220 Regalas 3.671.371,00 0,00 3.671.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.671.371,00 0,00 0,00 3.671.371,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 3.671.371,00 0,00 3.671.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.671.371,00 0,00 0,00 3.671.371,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. ASFALTADO CRUCE 3.671.371,00 0,00 3.671.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.671.371,00 0,00 0,00 3.671.371,00

Cat. Prg. 43 0361 000 CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR RUTA D618 - URIONDO

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.6.2.10 Consultora por Producto para Construcciones de 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

Total Org. 220 Regalas 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. OBRAS DE ARTE 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

Cat. Prg. 43 0362 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SALADILLO-ALMENDROS

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 884.514,00 0,00 884.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884.514,00 0,00 0,00 884.514,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 44.140,00 0,00 44.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.140,00 0,00 0,00 44.140,00
Total Ent. Trf. 0000 . 928.654,00 0,00 928.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.654,00 0,00 0,00 928.654,00

Total Org. 220 Regalas 928.654,00 0,00 928.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.654,00 0,00 0,00 928.654,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 928.654,00 0,00 928.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.654,00 0,00 0,00 928.654,00

Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 928.654,00 0,00 928.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.654,00 0,00 0,00 928.654,00

Cat. Prg. 43 0363 000 CONST. PUENTE VEHICULAR ALISOS (TOMA JUNTAS DEL ROSARIO)

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 784.962,00 0,00 784.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784.962,00 0,00 0,00 784.962,00
4.2.3.20 Supervisin de Construcciones y Mejoras de 87.218,00 0,00 87.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.218,00 0,00 0,00 87.218,00
Total Ent. Trf. 0000 . 872.180,00 0,00 872.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.180,00 0,00 0,00 872.180,00

Total Org. 220 Regalas 872.180,00 0,00 872.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.180,00 0,00 0,00 872.180,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 872.180,00 0,00 872.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.180,00 0,00 0,00 872.180,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
Total Cat. Prg. 43 CONST. PUENTE VEHICULAR 872.180,00 0,00 872.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.180,00 0,00 0,00 872.180,00

Cat. Prg. 95 0000 090 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Ent. Trf. 0000 .


2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00
2.5.5 Publicidad 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
2.6.6.20 Servicios Privados 176.960,00 0,00 176.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.960,00 0,00 0,00 176.960,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 11.540,00 0,00 11.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.540,00 0,00 0,00 11.540,00
Total Ent. Trf. 0000 . 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Total Cat. Prg. 95 PROGRAMA DE SERVICIOS 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

Cat. Prg. 96 0000 080 PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00
3.3.4 Calzados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 14.303,00 0,00 14.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.303,00 0,00 0,00 14.303,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 897,00 0,00 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897,00 0,00 0,00 897,00
3.4.8 Herramientas Menores 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.6 tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Ent. Trf. 0000 . 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total Org. 220 Regalas 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total FTE 20 Recursos Especficos 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total Cat. Prg. 96 PREVENSION Y MITIGACION 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Total UE 18 GOBIERNO AUTONOMO 78.258.306,00 0,00 78.258.306,00 116.192,35 0,00 0,00 0,00 78.258.306,00 0,00 0,00 78.142.113,65

Total DA 8 GOBIERNO AUTONOMO 78.258.306,00 0,00 78.258.306,00 116.192,35 0,00 0,00 0,00 78.258.306,00 0,00 0,00 78.142.113,65

DA 9 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION O`CONNOR

UE 19 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION O`CONNOR

Cat. Prg. 00 0000 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL

FTE 20 Recursos Especficos

Org. 220 Regalas

Ent. Trf. 0000 .


1.1.2.20 Bono de Antiguedad 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
1.1.4 Aguinaldos 161.323,00 0,00 161.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.323,00 0,00 0,00 161.323,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 73.386,00 0,00 73.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.386,00 0,00 0,00 73.386,00
1.1.7 Sueldos 1.925.676,00 0,00 1.925.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925.676,00 0,00 0,00 1.925.676,00
1.2.1 Personal Eventual 705.057,00 0,00 705.057,00 202.182,00 0,00 0,00 0,00 705.057,00 0,00 0,00 502.875,00
2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.2 Energa Elctrica 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
2.1.3 Agua 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00
2.1.4 Telefona 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
2.1.5 Gas Domiciliario 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2.1.6 Internet y Otros 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del Pas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.2.2.10 Viticos por Viajes al Interior del Pas 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
2.2.2.20 Viticos por Viajes al Exterior del Pas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.5 Seguros 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.3.1 Alquiler de Edificios 46.353,00 0,00 46.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.353,00 0,00 0,00 46.353,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.2.10 Consultoras por Producto 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
2.5.2.20 Consultores Individuales de Lnea 340.000,00 0,00 340.000,00 82.431,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 257.569,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.5.4 Lavandera, Limpieza e Higiene 12.000,00 0,00 12.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.5 Publicidad 115.000,00 0,00 115.000,00 2.649,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 112.351,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.5.7 Capacitacin del Personal 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente, 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.3 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.1 Papel 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.2 Productos de Artes Grficas 15.000,00 0,00 15.000,00 3.020,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 11.980,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.5 Peridicos y Boletines 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.825,00 0,00 0,00 1.825,00
3.3.1 Hilados y Telas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.4 Calzados 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.4.2 Productos Qumicos y Farmacuticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.3 Llantas y Neumticos 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metlicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
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Desde: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto: Fecha Hasta: 07/01/2014
Hasta: DA: UE: FTE: Ent. Trf.: Objeto:
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Porcen. Saldo Deveng. Pagado Saldo Por Pagar Credito
Inicial Ejec. Disponible
3.9.1 Material de Limpieza 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.500,00 0,00

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