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RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE

( ) POTENCIAL ( ) REAL RNC N __________________

( ) PRODUTO ( ) PROCESSO ( ) RECLAMAES DE CLIENTES ( ) AUDITORIAS INTERNAS ( ) SISTEMA DA QUALIDADE

DATA: ____/____/____ LOCAL(Em caso de obra referenciar a sua identificao): _____________________________


EMITENTE

DESCRIO DA NO-CONFORMIDADE:

DISPOSIO (AO IMEDIATA E ABRANGNCIA DO PROBLEMA):


(Este campo no deve ser preenchido para o caso de no conformidades potenciais.)

( ) RETRABALHO ( ) CONCESSO ( ) SUCATADO ( ) REPARADO

( ) DEVOLVER FORNECEDOR

( ) OUTRO : ________________________________________________________________________
RESPONSVEL

IDENTIFICAO DA CAUSA PROVVEL:

( ) MTODO ( ) MQUINA ( ) MO-DE-OBRA ( ) MEIO AMBIENTE ( ) MATERIAL

AO CORRETIVA PARA EVITAR REOCORRNCIA OU AO PREVENTIVA:


(Campo obrigatriamente preenchido em caso de No conformidades decorrentes de reclamaes de clientes procedentes
e Auditorias Internas,para os demais casos avaliar e justificar caso no haja necessidade de implementar ao corretiva).

PRAZO PREVISTO PARA IMPLEMENTAO: ___________________________________

RESPONSVEL: _________________________________ SETOR: __________ VISTO: _____________________ REALIZADO: ___________________

VERIFICAO DA EFICCIA:

PRAZO PREVISTO: _________________________________________


RA / AUDITOR

SOLUO FOI ADEQUADA: ( ) SIM ( ) NO

POR QUE? ( MENCIONAR OS CRITRIOS DE VERIFICAO ADOTADO (EX.: CERTIFICADO, REGISTRO, ETC.) E RESULTADOS OBTIDOS)

RA / AUDITOR : ____________________________________________ (VISTO) DATA: _____/_____/_____

ANEXO 1 - PS 8.5 / REVISO 00

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