Você está na página 1de 5

DICTAMEN LIMPIO

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la
Situacin Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad
consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas,
las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de
que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste
en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y
revelaciones de los estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de
Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero
que mis exmenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
En mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y
2008 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la
situacin financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas
de informacin financiera.
FECHA ____________________
FIRMA ____________________

DICTAMEN CON SALVEDADES


SALVEDADES POR DESVIACIONES EN LA APLICACIN DE LAS NORMAS DE INFORMACION
FINANCIERA

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la
Situacin Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad
consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas,
las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de
que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste
en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y
revelaciones de los estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de
Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero
que mis exmenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Segn se explica en la Nota a los estados financieros, la estimacin para cuentas incobrables al
31 de diciembre de 2009 y 2008 no incluyen saldos que se consideran de dudosa recuperacin por
$XXXX y $XXXX, respectivamente.
En mi opinin, excepto porque la estimacin para cuentas incobrables es insuficiente, como se
describe en el prrafo anterior, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A.
al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital
contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de
conformidad con las normas de informacin financiera.

FECHA ____________________
FIRMA ____________________

DICTAMEN CON SALVEDADES


SALVEDADES POR LIMITACIONES EN EL ALCANCE DEL EXAMEN PRACTICADO

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la
Situacin Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad
consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi auditoria.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mis exmenes fueron realizados de
acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria
sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con
las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as
mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los estados
financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una base
razonable para sustentar mi opinin.
Debido a que fui contratado como auditor de la compaa en fecha posterior al cierre del ejercicio,
no presenci los inventarios fsicos y, debido a la naturaleza de los registros contables, no pude
satisfacerme, a travs de otros procedimientos de auditora, del importe de los inventarios y del
costo de ventas del ejercicio.
En mi opinin, excepto por los efectos de los ajustes que pudiese haber determinado si hubiera
presenciado los inventarios fsicos, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A.
al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital
contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de
conformidad con las normas de informacin financiera.
FECHA ____________________
FIRMA ____________________

DICTAMEN NEGATIVO

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la
Situacin Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad
consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas,
las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de
que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste
en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y
revelaciones de los estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de
Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero
que mis exmenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Como se menciona en la Nota X, en los estados financieros de la compaa no se reconocen los
efectos de la inflacin conforme lo requieren las normas de informacin financiera,
considerndose que dichos efectos son importantes en atencin al monto y antigedad de los
activos no monetarios, de la inversin de los accionistas y de la posicin monetaria promedio
mantenida durante ambos ejercicios.
En mi opinin, debido a la importancia que tiene la falta de reconocimiento de los efectos de la
inflacin de la informacin financiera, segn se explica en el prrafo anterior, los estados
financieros adjuntos no presentan la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre
de 2009 y 2008 ni el resultado de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los
cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad
con las normas de informacin financiera.
FECHA ____________________
FIRMA ____________________
DICTAMEN CON ABSTENCION DE OPINION

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


Fui contratado para examinar el Estado de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de
diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de
Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas
fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mi examen fuero realizado de
acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria
sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con
las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as
mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los estados
financieros tomados en su conjunto.
Mi examen revel que el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009 y 2008, que
ascienden a $XXXX y que representan un % de los activos totales, requieren de una depuracin
integral, por lo que no pude cerciorarme de su razonabilidad.
Debido a la limitacin en el alcance de mi trabajo, que se menciona en el prrafo anterior, y en
vista de la importancia de los efectos que pudiera tener la depuracin integral de las cuentas antes
mencionadas, me abstengo de expresar una opinin sobre los estados financieros de la Compaa
X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y por el ao terminado en esa fecha, considerados en su
conjunto.
FECHA ____________________
FIRMA ____________________

DICTAMEN
CONTINGENCIA CUANTIFICADA

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la
Situacin Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad
consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas,
las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de
que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste
en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y
revelaciones de los estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de
Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero
que mis exmenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Como se menciona en la Nota X a los estados financieros, la compaa fue demandada por un
cliente que considera que ciertos equipos que le vendi, por $XXXXXX, no renen las
caractersticas especificadas, y reclaman la devolucin del importe sealado y el pago de daos y
perjuicios por $XXXXXX. La compaa est en proceso de demostrar al cliente que los equipos
cumplan con todos sus requerimientos tcnicos; sin embargo, a la fecha de este informe, la
administracin de la compaa y de sus asesores legales no est en posicin de determinar el
resultado final de este asunto.
En mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y
2008 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la
situacin financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas
de informacin financiera.
FECHA ____________________
FIRMA ____________________

Você também pode gostar