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ESTRUCTURA DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: COSTO DIRECTO S/. : 276,194.41 Sin IGV


PLAZO DE EJECUCION : 3.00 MESES
MONTO TOTAL V.R. S/. : 390,560.18
LUGAR: CAJAMARCA FECHA: 1/22/2015
1.0. GASTOS GENERALES FIJOS (No relacionados con el tiempo de ejecucin de la obra) 12,698.67 4.60%
PARTICIPACION
Item DESCRIPCION UND. CANTIDAD
(%)
COSTO S/. PARCIAL S/. % INCID.

1.1. GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION 450.00 0.16%


1.1.1 Gastos de licitacin (Bases, certificados, planos, copias, impresos, etc.) GBL 1.00 100.00% 100.00 100.00
1.1.2 Gastos Legales y Notariales (Emanan de la licitacin y contratacion) GBL 1.00 100.00% 100.00 100.00
1.1.3 Elaboracin de la Propuesta (Honorarios, equipos, utiles de oficina, otros) GBL 1.00 100.00% 150.00 150.00
1.1.4 Programacin (Gantt, Etc.) GBL 1.00 100.00% 100.00 100.00
1.2. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 3,529.40 1.28%
1.2.1 Ingeniero para la Liquidacin mes 0.50 100.00% 2,800.00 1,400.00
1.2.2 Contador mes 0.50 75.00% 2,000.00 750.00
1.2.3 Leyes Sociales (51.37% Publicacin CIP Consejo Nacional -2010) GBL 1.00 51.37% 2,150.00 1,104.40
1.2.4 Materiales y Utiles de oficina GBL 1.00 100.00% 150.00 150.00
1.2.5 Equipos de oficina (Computadora. Impresora, plotter, camara fotografica, otros) GBL 1.00 5.00% 2,500.00 125.00
1.3. GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OFICINA CENTRAL Y EN OBRA (*) 5,701.69 2.06%
1.3.1 Imlementos de Seguridad y Salud Ocupacional (Equipos y Botiqun Basico
de primeros auxilios - camillas, sealeticas de seguridad, tachos de reciclaje, GBL 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
medicinas. Incluye la Identificacin de Peligros y Evalucin de Riesgos IPER)
1.3.2 Capacitacin y certificacin en Seguridad y Salud Ocupacional GBL 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
1.3.3 Equipos de Porteccin Personal - EPP (Para sede central y para obra) (*) GBL 1.00 100.00% 3,701.69 3,701.69
(*) Costos detatallados en el rubro de Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional en el Expediente Tcnico.

1.4. GASTOS FINANCIEROS 17.58 0.01%


1.4.1 Impuestos: Impuesto por Transacciones Financieras ITF = 0.005%. Factor de
relacin de la Buena Pro 0.90 GBL 1.0000 0.0050% 351,504.16 17.58

1.5. GASTOS INDIRECTOS FIJOS VARIOS 3,000.00 1.09%


1.5.1 Campamentos (Construccion, mobiliario, mantenimiento, otros) (* No se
considera si se utiliza alquiler de locales en obra, pasando a considerarse en los GBL 1.00 100.00% 1,200.00 1,200.00
gastos variables )
1.5.2 Movilizacin y Desmovilizacion de Equipos, mobiliario, material de
campamentos Viaje 2.00 100.00% 350.00 700.00

1.5.3 Control de calidad, ensayos de laboratoirio, diseo de mezclas GBL 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
1.5.4 Otros e Imprevistos GBL 1.00 100.00% 100.00 100.00

2.0. GASTOS GENERALES VARIABLES (Relacionados con el tiempo de ejecucin de la obra) 43,896.66 15.89%
PARTICIPACION
Item DESCRIPCION UND. CANTIDAD COSTO S/. PARCIAL S/. % INCID.
(%)
2.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES DE OBRA 33,922.52 12.28%
2.1.1 PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR EN OBRA 29,062.52
2.1.1.1 Ingeniero Residente mes 3.00 100.00% 2,800.00 8,400.00
2.1.1.2 Asistente Tecnico mes 0.00 100.00% 1,650.00 -
2.1.1.3 Maestro General de Obra mes 3.00 100.00% 2,000.00 6,000.00
2.1.1.5 Almacenero mes 3.00 100.00% 1,600.00 4,800.00
2.1.1.6 Guardan (2 turnos) mes 0.00 200.00% 1,500.00 -
2.1.1.7 Chofer mes 0.00 50.00% 1,200.00 -
2.1.1.8 Secretaria mes 0.00 10.00% 1,000.00 -
2.1.1.9 Leyes Sociales (51.37% Publicacin CIP Consejo Nacional -2010) GBL 1.00 51.37% 19,200.00 9,862.52
2.1.2 MATERIALES Y EQUIPO LOGISTICO EN OBRA 1,050.00
2.1.2.1 Materiales y utiles de escritorio, copias, ploteos, etc. mes 3.00 100.00% 300.00 900.00
2.1.2.2 Amortizacin de instrumentos de ingenieria, laboratorio y equipos de
mes 3.00 10.00% 500.00 150.00
oficina
2.1.3 MOVILIZACION, SERVICIOS Y OTROS EN OBRA 3,810.00
2.1.3.1 Movilizacion de personal, pasajes, viaticos, combustible y
mes 3.00 80.00% 900.00 2,160.00
mantenimiento de vehiculos
2.1.3.2 Servicios de Luz, agua, SS.HH., telefono, internet, etc (No se considera
los SS.HH., si ya han sido considerados en el Estudio de Mitigacin Ambiental) mes 3.00 100.00% 400.00 1,200.00

2.1.3.3 Otros e Imprevistos (articulos de limpieza, permisos, derechos, gabelas) mes 3.00 100.00% 150.00 450.00

2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES DE OFICINA PRINCIPAL 6,030.31 2.18%


2.2.1 PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR EN OFICINA CENTRAL 2,940.31
2.2.1.1 Gerente General mes 3.00 5.00% 3,500.00 525.00
2.2.1.2 Administrador mes 3.00 5.00% 2,500.00 375.00
2.2.1.3 Ingeniero del area tecnica mes 3.00 5.00% 2,800.00 420.00
2.2.1.4 Contador General mes 3.00 5.00% 2,000.00 300.00
2.2.1.5 Chofer mes 3.00 5.00% 1,150.00 172.50
2.2.1.6 Secretaria mes 3.00 5.00% 1,000.00 150.00
2.2.1.7 Leyes Sociales (51.37% Publicacin CIP Consejo Nacional -2010) GBL 1.00 51.37% 1,942.50 997.81
ESTRUCTURA DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO: COSTO DIRECTO S/. : 276,194.41 Sin IGV
PLAZO DE EJECUCION : 3.00 MESES
MONTO TOTAL V.R. S/. : 390,560.18
LUGAR: CAJAMARCA FECHA: 1/22/2015
2.2.2 MATERIALES Y EQUIPO LOGISTICO EN OFICINA CENTRAL 1,050.00
2.2.2.1 Materiales y utiles de escritorio, copias, ploteos, etc. mes 3.00 100.00% 300.00 900.00
2.2.2.2 Amortizacin de instrumentos de ingenieria, laboratorio y equipos de
mes 3.00 10.00% 500.00 150.00
oficina
2.2.3 MOVILIZACION, SERVICIOS Y OTROS EN OFICINA CENTRAL 2,040.00
2.2.3.1 Movilidad local, pasajes, viaticos, combustible y mantenimiento de mes 3.00 20.00% 900.00 540.00
vehiculos
2.2.3.2 Servicios de Luz, agua, SS.HH., telefono, fax, comunicacione,
internet, etc. mes 3.00 100.00% 350.00 1,050.00

2.2.3.3 Otros e Imprevistos (articulos de limpieza, permisos, suscripciones, mes 3.00 100.00% 150.00 450.00
revistas, gabelas, Capacitacion, propaganda etc.)

2.3. GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A OBRA 3,943.83 1.43%


2.3.1 Carta Fianza de Fiel Cumpliento = 10% del monto contratado. Tasa de
interes anual 5%. Factor de relacin de la Buena Pro 0.90 GBL 3.0000 0.0417% 351,504.16 439.73

2.3.2 Carta Fianza del Adelanto Directo = 20% del monto contratado. Tasa de
interes anual 5%. Factor de relacin de la Buena Pro 0.90 GBL 3.0000 0.0833% 351,504.16 878.41

2.3.3 Carta Fianza del Adelanto Especifico para Materiales = 40% del monto
contratado. Tasa de interes anual 5%. Factor de relacin de la Buena Pro GBL 3.0000 0.1667% 351,504.16 1,757.87
0.90
2.3.4 Seguros: Poliza de Seguro de Construccin CAR= 0.40%. Seguro de
Accidentes Personales = 0.04%. Seguro de Vehculos = 0.04%. Total de GBL 3.0000 0.0400% 351,504.16 421.80
Seguros = 0.48%. Factor de relacin de la Buena Pro 0.90

2.3.5 Carta Fianza por pago de Beneficios Sociales : Asumiendo un factor de


reajuste de 0.5% durante 3 meses, Reajuste acumulado k= (1+0.5%)5. Carta
fianza =2.5% del Contrato Reajustado. Tasa de interes por la Carta Fianza
GBL 1.0151 0.1250% 351,504.16 446.01
5% anual. Factor de Relacin para la Buena Pro = 0.9

RESUMEN DE LOS GASTOS GENERALES


1 GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIN DE OBRA 12,698.67 4.60%
2 GASTOS GENERALES VARIABLES - RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIN DE OBRA 43,896.66 15.89%
TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 56,595.32 20.49%
GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION, Y LIQUIDACION DE OBRA (*)
PROYECTO: COSTO DIRECTO S/. : 500,000.00 Sin IGV
PLAZO DE EJECUCION : 3.00 MESES
MONTO TOTAL V.R. S/. : 702,100.00
LUGAR: CAJAMARCA FECHA: 1/22/2015
1.0. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 1,847.99 0.26%
PARTICIPACION
Item DESCRIPCION UND. CANTIDAD COSTO S/. PARCIAL S/. % INCID.
(%)

1.1 Ingeniero para la Liquidacin mes 0.25 100.00% 2,800.00 700.00


1.2 Contador mes 0.25 50.00% 2,000.00 250.00
1.3 Leyes Sociales (51.37% Publicacin CIP Consejo Nacional -2010) GBL 1.00 51.37% 950.00 487.99
1.4 Materiales y Utiles de oficina GBL 1.00 100.00% 150.00 150.00
1.5 Equipos de oficina (Computadora. Impresora, plotter, camara fotografGBL 1.00 5.00% 2,000.00 100.00
1.6 Equipos de Porteccin Personal - EPP GBL 1.00 100.00% 60.00 60.00
1.7 Movilidad, Otros e Imprevistos GBL 1.00 100.00% 100.00 100.00

2.0. GASTOS DE SUPERVISION 26,976.24 3.84%


2.1. GASTOS DE SUPERVISISON FIJOS (No relacionados con el tiempo de ejecucin de la obra) 1,790.00 0.25%
PARTICIPACION
Item DESCRIPCION UND. CANTIDAD COSTO S/. PARCIAL S/. % INCID.
(%)
2.1.1 Equipos de Porteccin Personal - EPP GBL 1.00 100.00% 190.00 190.00
2.1.2 Control de calidad, ensayos de laboratoirio, diseo de mezclas GBL 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
2.1.3 Materiales y Utiles de oficina GBL 1.00 100.00% 200.00 200.00
2.1.4 Equipos de oficina (Computadora. Impresora, plotter, camara fotografGBL 1.00 10.00% 2,000.00 200.00
2.1.5 Otros e Imprevistos GBL 1.00 100.00% 200.00 200.00
2.2. GASTOS DE SUPERVISISON VARIABLES (Relacionados con el tiempo de ejecucin de la obra) 25,186.24 3.59%
PARTICIPACION
Item DESCRIPCION UND. CANTIDAD COSTO S/. PARCIAL S/. % INCID.
(%)
2.2.1 Ingeniero Supervisor mes 3.00 100.00% 3,500.00 10,500.00
2.2.2 Asistente mes 3.00 100.00% 1,650.00 4,950.00
2.2.3 Leyes Sociales (51.37% Publicacin CIP Consejo Nacional -2010) GBL 1.00 51.37% 15,450.00 7,936.24
2.2.4 Movilidad, alimentacion, otros GBL 3.00 100.00% 600.00 1,800.00
RESUMEN DE LOS GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
1 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (% del Valor Referencial) 1,847.99 0.26%
2 GASTOS DE SUPERVISISON DE OBRA (% del Valor Referencial) 26,976.24 3.84%
TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 28,824.23 4.10%
(*) Para obras por contrata

30,929.00

COMPROBACION -S/. 2,104.77


CALCULO DE LEYES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
PERIODO ANUAL PAGO A EFECTUARSE % INCIDENCIA
NO PAGO AL PAGO A
TOTAL PRODUCTIVO
ITEM DESCRIPCION PRODUCTIVO PERSONAL TERCEROS
(meses) (meses)
(meses) (meses) (meses)
1 PRODUCCION 11 11.00 1.00
2 VACACIONES (1 sueldo /ao) 1 1.00 9.09%
3 FERIADOS (*) 0 0.00
4 ESSALUD (Aporte Patronal 9%) 1.08 9.82%
5 GRATIFICACIONES (2 sueldos/ao) 2.00 18.18%
6 COMPENSACION TIEMPO SERVICIO CTS (1 suedo + 2/12 GratifIcaciones)/ao 1.17 10.64%
7 SEGURO DE VIDA U ACCIDENTES DE TRABAJO (3.64%) (**) 3.64%
8 TOTAL DE INCIDENCIA 51.37%

(*) FERIADOS: Bajo el concepto de "TARIFA MENSUAL" , los FERIADOS no tienen impacto en las Cargas Sociales, asumiendo que el Cliente paga una
suma constante como tarifa mensual por hombre - mes
(**) Para cubrir ademas los otros seguros de vida y accidentes, se considera un valor adicional de 3.64% a la Incidencia de las Cargas Sociales.

FUENTE: Publicacin del Colegio de Ingenieros del Per - Consejo Nacional -2010
1.3.3 PRESUPUESTO EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL BASICO (*)
CANTIDAD COSTO PARCIAL TOTAL
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD
POR OBRA UNT. (S/.) (S/.)
1 PROTECCION DE LA CABEZA 400.00
Casco (Residente, asistente, almacenero, 20 obreros) Und 20.00 20.00 400.00
2 PROTECCION DE OJOS Y CARA 79.00
Lentes Und 10.00 5.00 50.00
Careta transparente Und 1.00 9.00 9.00
Mascaras de Soldador Und 1.00 20.00 20.00
3 PROTECCION DE OIDOS 39.00
Protector de oidos Und 10.00 2.50 25.00
Orejeras Und 2.00 7.00 14.00
4 PROTECCION RESPIRATORIA 100.00
Respiradores Und 2.00 50.00 100.00
5 PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS 160.00
Guantes Par 20.00 8.00 160.00
6 PROTECCION DE PIES Y PIERNAS 1,350.00
Zapatos con puntera de metal Par 20.00 50.00 1,000.00
Botas de jebe Par 10.00 30.00 300.00
Zapatos dielectricos Par 1.00 50.00 50.00
7 CINTURONES DE SAGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURA 200.00
Arnes de seguridad tipo paracaidas Und 2.00 100.00 200.00
8 ROPA DE TRABAJO 1,200.00
Ropa de trabajo con identificacion de la empresa Jgo 20.00 60.00 1,200.00
9 ROPA PROTECTORA 840.00
Chaleco Reflectivo Und 20.00 25.00 500.00
Madil de soladador Und 1.00 20.00 20.00
Mameluco Tybex Und 8.00 15.00 120.00
protector de lluvia con Capuchon Und 8.00 25.00 200.00
COSTO TOTAL DE EPP 4,368.00
COSTO TOTAL DE EPP SIN IGV 3,701.69
NOTA: La cantidad y el tipo de EPP depende de la particularidad de cada obra, por lo que se debe realizar un analisis
detallado para cada obra, incrementandose o suprimiendose el EPP basico propuesto

kit de proteccion para pintor


cinta de seguridad
malla de seguridad
PRECIOS DE FERRETERIA EL MAETRO
AL 19 FEBRERO 2015

DESDE PROMEDIO A

4.9 18 31 15
0
3.9 40 82 34
0
0
0
0
13 23.6 50 20
0
16 25 0
0
5 14 36 12
0
25 100 0
18 15
82 69
0
140 119
0
0
0
8 51 85 43
0
53 56 58 47
13 26 25 22
0
0

0
0
49 42
20 26-28 43 #VALUE!
45 52 0
0
0
0
0
TABLA DE SALARIOS PARA CONSTRUCCION CIVIL VIGENTE DE 01-06-2014 AL 31-05-2015
PERSONAL OPERARIO OFICIAL PEON
JORNAL BASICO 55.60 46.50 41.50
JORNAL DOMINICAL 9.27 7.75 6.92
BUC OPERARIO 32% 17.79
OFICIAL 30% 13.95
PEON 30% 12.45
TOPOGRAFO 32%
BONIFICACION POR MOVILIDAD 1.6 1.6 1.6
TOTAL SALARIO DIARIO (S/.) 84.26 69.80 62.47
TOTAL SALARIO SEMANAL (S/.) 6 505.56 418.8 374.82
DESCUENTO ONP 13% 65.72 54.44 48.73
DESCUENTO CONAFOVICER. 2% 10.11 8.38 7.50
PAGO NETO SEMANAL (S/.) 429.73 355.98 318.59

TOTAL SALARIO MENSUAL (S/.) 30 2,166.69 1,794.86 1,606.37


PAGO NETO MENSUAL (S/.) 1,884.08 1,560.75 1,396.84

PROPUESTA HONORARIOS PARA ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y PROFESIONALES


LEYES
PERSONAL BASICO SOCIALES
(51.37%
INGENIERO CIVIL 2,800.00 1,438.36
INGENIERO RESIDENTE 2,800.00 1,438.36
INGENIERO ASISTENTE 2,100.00 1,078.77
INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGOS 2,250.00 1,155.83
GERENTE GENERAL 3,500.00 1,797.95
CONTADOR GENERAL 2,000.00 1,027.40
ADMINISTRADOR 2,500.00 1,284.25
CHOFER 1,200.00 616.44
SECRETARIA 1,000.00 513.70
MAESTRO DE OBRA 2,000.00 1,027.40
ASISTENTE TECNICO 1,650.00 847.61
ALMACENERO 1,600.00 821.92
GUARDIAN 1,500.00 770.55
14 AL 31-05-2015
TOPOGRAFO
60.60
10.1

19.39
1.6
91.69
550.16
71.52
11.00
467.64

2,357.83
2,050.29

Y PROFESIONALES

TOTAL
MENSUAL (S/.)

4,238.36
4,238.36
3,178.77
3,405.83
5,297.95
3,027.40
3,784.25
1,816.44
1,513.70
3,027.40
2,497.61
2,421.92
2,270.55

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