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Ejemplos de Dictmenes de Auditoria

DICTAMEN LIMPIO

A los accionistas de la Compaa X, S.A. He examinado los Estados de Situacin


Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de
Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera
que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros
son responsabilidad de la administracin de la compaa.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi
auditoria. Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de
tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las Normas de
Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas,
de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los
estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan
una base razonable para sustentar mi opinin.

En mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en


todos los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de
diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital
contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron en esas
fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.

FECHA____________________
FIRMA____________________
DICTAMEN CON SALVEDADES. SALVEDADES POR DESVIACIONES EN LA
APLICACIN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA

A los accionistas de la Compaa X, S.A. He examinado los Estados de Situacin


Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de
Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera
que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros
son responsabilidad de la administracin de la compaa.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi
auditoria. Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de
tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las Normas de
Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas,
de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los
estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una
base razonable para sustentar mi opinin. Segn se explica en la Nota a los estados
financieros, la estimacin para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no
incluyen saldos que se consideran de dudosa recuperacin por $XXXX y $XXXX,
respectivamente.

En mi opinin, excepto porque la estimacin para cuentas incobrables es insuficiente, como


se describe en el prrafo anterior, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa
X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las
variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que
terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.
FECHA____________________
FIRMA____________________
DICTAMEN CON SALVEDADES. SALVEDADES POR LIMITACIONES EN EL
ALCANCE DEL EXAMEN PRACTICADO

A los accionistas de la Compaa X, S.A. He examinado los Estados de Situacin Financiera de la


Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones
en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos que
terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administracin de
la compaa.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi auditoria.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mis exmenes fueron realizados de
acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria
sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las
Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as
mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los estados
financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable
para sustentar mi opinin. Debido a que fui contratado como auditor de la compaa en fecha
posterior al cierre del ejercicio, no presenci los inventarios fsicos y, debido a la naturaleza de los
registros contables, no pude satisfacerme, a travs de otros procedimientos de auditora, del importe
de los inventarios y del costo de ventas del ejercicio.
En mi opinin, excepto por los efectos de los ajustes que pudiese haber determinado si hubiera
presenciado los inventarios fsicos, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A.
al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital
contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de
conformidad con las normas de informacin financiera.
FECHA____________________

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DICTAMEN ADVERSO

A los accionistas de la Compaa X, S.A. He examinado los Estados de Situacin


Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de
Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera
que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros
son responsabilidad de la administracin de la compaa.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi
auditoria. Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de
tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las Normas de
Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas,
de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los
estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una
base razonable para sustentar mi opinin. Como se menciona en la Nota X, en los estados
financieros de la compaa no se reconocen los efectos de la inflacin conforme lo
requieren las normas de informacin financiera, considerndose que dichos efectos son
importantes en atencin al monto y antigedad de los activos no monetarios, de la inversin
de los accionistas y de la posicin monetaria promedio mantenida durante ambos
ejercicios.
En mi opinin, debido a la importancia que tiene la falta de reconocimiento de los efectos
de la inflacin de la informacin financiera, segn se explica en el prrafo anterior, los
estados financieros adjuntos no presentan la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al
31 de diciembre de 2009 y 2008 ni el resultado de sus operaciones, las variaciones en el
capital contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron en
esas fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.
FECHA____________________
FIRMA____________________
DICTAMEN CON ABSTENCION DE OPINION

A los accionistas de la Compaa X, S.A. Fui contratado para examinar el Estado de


Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los
Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin
Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados
financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa.

Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mi examen fue realizado de


acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la
auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn
preparados de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en
el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y
revelaciones de los estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de
Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto.
Mi examen revel que el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009 y
2008, que ascienden a $XXXX y que representan un % de los activos totales, requieren de
una depuracin integral, por lo que no pude cerciorarme de su razonabilidad.
Debido a la limitacin en el alcance de mi trabajo, que se menciona en el prrafo anterior, y
en vista de la importancia de los efectos que pudiera tener la depuracin integral de las
cuentas antes mencionadas, me abstengo de expresar una opinin sobre los estados
financieros de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y por el ao
terminado en esa fecha, considerados en su conjunto.

FECHA____________________
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DICTAMEN CONTINGENCIA CUANTIFICADA

A los accionistas de la Compaa X, S.A. He examinado los Estados de Situacin


Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de
Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera
que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros
son responsabilidad de la administracin de la compaa.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos con base en mi
auditoria. Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de
tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las Normas de
Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas,
de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los
estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una
base razonable para sustentar mi opinin. Como se menciona en la Nota X a los estados
financieros, la compaa fue demandada por un cliente que considera que ciertos equipos
que le vendi, por $XXXXXX, no renen las caractersticas especificadas, y reclaman la
devolucin del importe sealado y el pago de daos y perjuicios por $XXXXXX. La
compaa est en proceso de demostrar al cliente que los equipos cumplan con todos sus
requerimientos tcnicos; sin embargo, a la fecha de este informe, la administracin de la
compaa y de sus asesores legales no est en posicin de determinar el resultado final de
este asunto.

En mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en


todos los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de
diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital
contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron en esas
fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.
FECHA____________________
FIRMA ____________________

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