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CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nmero de constancia 71936180


Usuario SOL USIGNEWA

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00161198145


Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20563854449

Nombre/Razn Social del Proveedor CORPORACION IEFJ CHOQUEQUIRAO SOCIE

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente 20490554808


Nombre/Razn Social del Adquiriente FIERROS CHANKA Y SERVICIOS GENERA

Tipo de operacin 01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio 027 - Transporte de Carga

Monto del depsito S/.73.00


Fecha y hora de pago 18/10/2017 11:19:22

Periodo Tributario 201710


Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Nmero de Comprobante 0001 00039296

Nmero de operacin 426183022

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nmero de constancia 71936192

Usuario SOL USIGNEWA

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00161198145


Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20563854449
Nombre/Razn Social del Proveedor CORPORACION IEFJ CHOQUEQUIRAO SOCIE

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente 20490554808


Nombre/Razn Social del Adquiriente FIERROS CHANKA Y SERVICIOS GENERA
Tipo de operacin 01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio 027 - Transporte de Carga


Monto del depsito S/.38.00
Fecha y hora de pago 18/10/2017 11:19:22
Periodo Tributario 201710
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Nmero de Comprobante 0001 00039407


Nmero de operacin 426183022

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nmero de constancia 71936193

Usuario SOL USIGNEWA

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00161198145


Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20563854449

Nombre/Razn Social del Proveedor CORPORACION IEFJ CHOQUEQUIRAO SOCIE

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES


Nmero de Documento del Adquiriente 10311928461

Nombre/Razn Social del Adquiriente RIVERA QUISPE SAMUEL

Tipo de operacin 01 - Venta de bienes o prestacin de servicio


Tipo de Bien servicio 027 - Transporte de Carga

Monto del depsito S/.17.00


Fecha y hora de pago 18/10/2017 11:19:22

Periodo Tributario 201710


Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Nmero de Comprobante 0001 00039408

Nmero de operacin 426183022


CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nmero de constancia 69337889


Usuario SOL USIGNEWA

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00161198145


Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20563854449

Nombre/Razn Social del Proveedor CORPORACION IEFJ CHOQUEQUIRAO SOCIE

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente 20490554808


Nombre/Razn Social del Adquiriente FIERROS CHANKA Y SERVICIOS GENERA

Tipo de operacin 01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio 027 - Transporte de Carga

Monto del depsito S/.103.00


Fecha y hora de pago 09/08/2017 11:21:45

Periodo Tributario 201708


Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Nmero de Comprobante 0001 00036933

Nmero de operacin 412919010

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nmero de constancia 69817759

Usuario SOL USIGNEWA

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00161198145


Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20563854449
Nombre/Razn Social del Proveedor CORPORACION IEFJ CHOQUEQUIRAO SOCIE

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente 20490206435


Nombre/Razn Social del Adquiriente CR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIED
Tipo de operacin 01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio 027 - Transporte de Carga


Monto del depsito S/.47.00
Fecha y hora de pago 25/08/2017 10:49:04
Periodo Tributario 201708
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Nmero de Comprobante 0001 00037485


Nmero de operacin 416968538

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