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INGENIERIA Y CONSTRUCCION

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PAC OC 56 01

OBRA CONSTRUCCION GALPON, VILLA SANTA MARIA


TALCAHUANO

REGISTRO APROBACIN Y ENMIENDAS


DESCRIPCION NOMBRES Y APELLIDOS FECHA FIRMA
Elaborado por Asesor de
Marcelo Flores Saldivia 19-04-2016
Calidad

Responsable de UAC lvaro Contreras Villarroel 20-04-2016

Aprobado por
Mauricio Verdugo Muoz 21-04-2016
Administrador de Obra

Aceptado por Inspector


Carlos Torres Bustos
Fiscal

REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Descripcin de la Revisin Fecha

1 Emitido para revisin 23-04-2016


UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Cdigo : PAC - OC 56 - 01

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INDICE

1.- DESCRIPCIN DEL CONTRATO ..................................................................................3


2.- ALCANCE DEL PAC ......................................................................................................... .4
3.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
4.- NORMATIVA APLICABLE.
5.- ORGANIZACIN DE LA OBRA ............................................................................................ 5
6.-PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO.
7.-CONTROL DE PROCESOS.
8.- COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS ....................................................................... 6
9.-SUBCONTRATOS7
10.-ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS.
11.- INSPECCION, CONTROL Y ENSAYO .................................................................................. 8
12.- CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO ............................................................... 9
13.-CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES.
14.-CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO.
15.- NO CONFORMIDADES ................................................................................................... 10
16.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
17.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.................................................................................... 11
18.- REGISTROS DE CALIDAD
19.- CONTROL DE LA DOCUMENTACION..12
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1. DESCRIPCIN DEL CONTRATO.


En la siguiente tabla N1, se entrega la informacin general del contrato y proyecto a ejecutarse, como
debe sealar y exige el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Nombre del contrato CONSTRUCCION GALPON, VILLA SANTA MARIA


TALCAHUANO
Cdigo SAFI 186.789
Resolucin de adjudicacin RES R N001 del 07.03.2015
Plazo de ejecucin 245 das corridos
Fecha de inicio y termino 20 de mayo de 2016 al 05 de diciembre de 2016
Ubicacin de las obras Villa Santa Mara, Talcahuano.
Empresa contratista Constructora MMyA Ltda.
Monto del contrato $85.200.450 IVA incluido
Tipo de contrato Suma Alzada
Nombre de los subcontratados No hay subcontratos
Caractersticas del trabajo a realizar Obras Industrial
Inspector Fiscal Carlos Torres Muoz
Profesional Residente Mauricio Verdugo Concha
Encargado de la UAC lvaro Contreras Villarroel

Tabla 1: Datos del Contrato y proyecto

2. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra: CONSTRUCCION GALPON, VILLA SANTA MARIA


TALCAHUANO Regin del Bo-Bo, deben quedar comprendidas todas las actividades que afectan a la
calidad de las distintas etapas de Construccin de la Obra.
Dentro del alcance se clasifican segn su Criticidad donde:

Nivel 1: Nivel de mximos requisitos y se aplica a las partidas o tem, materiales y servicios complejos o
de difcil ejecucin. Requieren el diseo de procedimientos especficos y de formularios o registros.
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Nivel 2: Intermedio, dem al anterior pero sin exigencia de procedimientos especficos. Casi todas las
Actividades del contrato, de cierta importancia econmica, tcnica o social que podran afectar la
calidad
Nivel 3: Bsico, exige la aplicacin de normas de buenas prcticas, cumplimiento de especificaciones
tcnicas y normativa obligatoria. No implica un programa de acciones sistemticas y documentadas.

La validez de este plan es el perodo de vigencia del Contrato, que cubre desde la entrega del terreno
hasta la recepcin final de la Obra. En la siguiente tabla, se presenta el listado de alguna de las
actividades sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad.

TEM
DESIGNACIONES NIVEL
O PARTIDA
1.0 Instalacin de faena 3
1.1 Trazado y replanteo 1
1.2 Excavacin 2
1.3 Instalacin enfierradura cimientos 2
1.4 Hormigonado fundaciones 1
1.5 Montaje columnas perimetrales 1
1.6 Montaje cerchas y enrejados 1
1.7 Instalacin de tirantes y colgadores de costaneras 2
1.8 Pintado de Estructura 1
1.9 Instalacin costaneras y techumbre 2
1.10 Instalacin recubrimiento perimetral 2
1.11 Hormigonado radier 1

Tablas 2: Partidas y Nivel de criticidad

3. OBJETIVOS DE CALIDAD.
N/A

4. NORMATIVA APLICABLE.
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5. ORGANIZACIN DE LA OBRA.
Para el desarrollo de la obra se dispone del siguiente organigrama el cual fue diseado por la gerencia
de la empresa y est conforme con las bases administrativas y el contrato involucrado, su actualizacin
debe estar a cargo de la gerencia de administracin y finanzas de la empresa.

ORGANIGRAMA CORPORATIVO

6. PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO.


N/A
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7. CONTROL DE LOS PROCESOS.


N/A

8. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS.


La finalidad de este tem es proporcionar un mecanismo de control de los materiales comprados para
respetar las especificaciones requeridas y donde se debe indicar su frecuencia de control, su registro y
proveedor como se indica a continuacin:

MECANISMO DE FRECUENCIA DE
MATERIALES REGISTRO DE CONTROL PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Inspeccin visual del
producto y detalle del Debe llegar a Firma gua de despacho,
Enfierradura MATCO
producto en gua de bodega disponibles en la UAC
despacho
Debe haber Inspeccin
visual del producto y Por cada camin Firma gua de despacho,
Cementos Bio-
Hormign detalle del producto en ingresado a la informe de laboratorio
Bio
gua de despacho y obra disponibles en la UAC
laboratorio
Inspeccin visual del
Perfiles de producto y detalle del Debe llegar a Firma gua de despacho,
CINTAC
aceros producto en gua de bodega disponibles en la UAC
despacho
Inspeccin visual del
Planchas de producto y detalle del Debe llegar a Firma gua de despacho,
CINTAC
techumbre producto en gua de bodega disponibles en la UAC
despacho
Inspeccin visual del
producto y detalle del Debel llegar a Firma gua de despacho,
Base estabilizada INGEX Ltda.
producto en gua de sector de acopio disponibles en la UAC
despacho

Tablas 3: Compra de materiales y productos

Los registros de evaluacin de proveedores, deben estar actualizados en la oficina de la UAC de la obra.
La secuencia de compra de estos materiales se encuentran establecidos en el procedimiento PE-001,
ubicado en la UAC de la obra.
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9. SUBCONTRATOS.
Los criterios de evaluacin deben estar definidos en la Calificacin de Subcontratistas, estos son los
siguientes:
La Calidad. Se deber calificar al subcontratista de acuerdo al cumplimiento de los requisitos o
especificaciones en sus trabajos. Estas caractersticas deben coincidir con las indicadas en los
antecedentes entregados para la realizacin de la actividad. La nota obtenida en este punto equivaldr
al 35% de la nota final.
Los Plazos y programas. Se deber calificar el cumplimiento de las fechas de trmino de los trabajos
comprometidas o programadas por el subcontratista. La nota obtenida en este punto equivaldr al 20%
de la nota final.
Los Precios. Se evaluarn los precios ofrecidos en relacin al promedio de la oferta del mercado. La
nota obtenida en este punto equivaldr al 30% de la nota final.
Capacidad de respuesta. Se deber calificar la velocidad de respuesta que tiene el subcontratista frente
a una emergencia dentro de la obra. La nota obtenida en este punto equivaldr al 15% de la nota final.
Cada uno de los puntos anteriores se debern evaluar con nota de 1,0 a 7,0. La Nota Final Ponderada
se obtendr de la multiplicacin de la nota de cada criterio multiplicada por el porcentaje establecido
para l y se clasificarn de la siguiente manera:

NOTA CLASIFICACION OBSERVACION


5,1 a 7,0 A Es considerado como bueno. El subcontratista que obtiene
esta calificacin significa que es confiable y que se le puede
contratar para realizar los trabajos correspondientes sin
problemas.
3,1 a 5,0 B Es considerado como condicional. Este subcontratista cumple
con lo solicitado pero es necesario controlarlo.
1,0 a 3,0 C Es considerado como no conforme. Este subcontratista a
presentado ms de un problema en obras anteriores y deber
corregirlos. Es necesario controlar cada etapa de su trabajo.

Tablas 4: Evaluacin de Subcontratos


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10. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS.


N/A.

11. INSPECCION, CONTROL Y ENSAYOS.


Para establecer los mtodos de documentacin de las inspecciones, controles y ensayos, es que se
deber desarrollar la siguiente ficha en donde adems se planifican las inspecciones y ensayos
involucrados a las distintas partidas.

LUGAR Y MEDIO DE
TEM O INSPECCIN, REGISTROS PROGRAMA O
ALMACENAMIENTO DE
PARTIDA CONTROL O ENSAYO INVOLUCRADOS PLANIFICACIN
LOS REGISTROS
Se deber Controlar Se deber Controlar Se deber
la densidad en Datos registrados y Se deber guardar en Controlar Dos
Relleno de terreno con entregados por el Oficina de la UAC, controles por
fundacin decmetro nuclear decmetro carpeta ICE-01 partida
Se deber Controlar Se deber Controlar Se deber
el Ensayo a la el informe del Se deber guardar en Controlar
Resistencia del compresin 1 a 7 das laboratorio de Oficina de la UAC, Un control por
hormign y dos a 28 das hormigones carpeta ICE-02 cada camin
Se deber Controlar Se deber Controlar Se deber
Control la Inspeccin de la Lista de chequeo Se deber guardar en Controlar
estructuras soldaduras mediante despus de la Oficina de la UAC, Una inspeccin
metlicas Tintas Penetrantes inspeccin carpeta ICE-03 por cada unin

Tabla 5: Inspecciones controles y ensayos

12. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS.


Para asegurar y controlar de una manera ms efectiva la calidad de las partidas en donde estn
involucrados los equipos, se les deben realizar controles frecuentes de mantencin y la programacin
es la siguiente:
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MECANISMO DE FORMA DE FRECUENCIA DE


N Serie EQUIPO
VERIFICACIN REGISTRO VERIFICACIN
Lista de chequeo
Inspeccin visual e Se deber Controlar
RST10546 Nivel topogrfico y certificado de
informacin proveedor Cada 6 meses
calibracin
Certificado de Se deber Controlar
F43338 Taqumetro Solicitar a Proveedor
calibracin Cada 1 ao
Certificado de Se deber Controlar
SD5509 Densmetro nuclear Solicitar a Proveedor
calibracin Cada 1 mes
Se deber Controlar
QW2200 Placa compactadora Inspeccin visual Lista de chequeo
Cada 3 meses

Tabla 6: Listado de equipos para controles de mantencin.

13. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES.


N/A.

14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO.


N/A.

15. NO CONFORMIDADES.
Las No Conformidades (NC) son incumplimiento de requisitos especificados, detectados durante el
proceso de ejecucin de las obras, las cuales se deben registrar en el formulario de No Conformidades
y as despus disponer de la NC para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso
constructivo.
Las No Conformidades se clasifican, segn el grado de importancia, en: menor, mayor y crtica.
Las NC crticas, que son aquellos defectos que afectan a los requisitos y suponen un gran riesgo, se
requiere la implementacin de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no
conformidad.
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Las NC mayores, que son aquellos defectos que pueden afectar a los requisitos exigidos, se
implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los
incumplimientos para el producto.
Las NC menores, que son ligeros defectos con reparacin inmediata y aunque no dejan consecuencia
permanente en la obra, no exime de completar el formulario o informe de no conformidad.
Para el correcto tratamiento de las NO conformidades en la obra, la empresa tiene implementado un
procedimiento denominado PE-04, que corresponde a las NO CONFORMIDADES el cual se puede
encontrar disponible en la oficina de la UAC de la obra.
En el citado procedimiento, se describe la metodologa para: tratar, documentar, subsanar y realizar un
seguimiento eficaz de las eventuales NO conformidades levantadas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 7: Formulario de no conformidades

16. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.


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17. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.


Las partidas o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado
aplicacin Nivel 1, las cuales debido a su importancia se les deber confeccionar su procedimiento,
con el fin de que su ejecucin se desarrolle de buena forma.
A continuacin se detallan los nombres de los procedimientos correspondientes a este alcance, y los
establecidos en el presente Plan para el Proyecto a ejecutar.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CDIGO

Procedimiento para Trazado y Replanteo PR-001


Procedimiento para Hormigonado de fundaciones PR-002
Procedimiento para Montaje columnas perimetrales PR-003
Procedimiento para Montaje de cerchas y enrejados PR-004
Procedimiento para Pintado de Estructura PR-005
Procedimiento para Hormigonado radier PR-006
Procedimiento Compra de Materiales y Productos PE-001
Procedimiento Subcontratos PE-002
Procedimiento Inspeccin, Control y Ensayos PE-003
Procedimiento No Conformidades PE-004
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas PE-005
Procedimiento Procedimientos de Trabajo PE-006
Procedimiento Control de la Documentacin PE-007

Tabla 8: Procedimientos de Trabajo (R) y Procedimientos Especficos (E)

18. REGISTROS DE CALIDAD.


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19. CONTROL DE LA DOCUMENTACION.


El propsito de este documento, se debe establecer la forma de controlar la documentacin del Input
del proyecto, como:
Bases del Proyecto.
Normas nacionales e Internacionales, relacionadas al Proyecto.
Especificaciones Tcnicas de Ingeniera.
Especificaciones Tcnicas de Arquitectura
Memorias de Calculo.
Programa de Trabajo
Planos.
Etc.
Y los documentos internos creados, para el aseguramiento de la calidad del proyecto como:
P.A.C (Plan de Aseguramiento de Calidad).
Procedimientos Especficos (PE).
Procedimientos de Trabajo (PR).
Instructivos de Trabajo.
Registros.
Plan de Inspeccin y Ensayos.
Fotos.
Etc.

ARCHIVADOR RESPONS TIEMPO DE


CDIGO FECHA DOCUMENTO REV.
N ABLE ALMACENAMIENTO
PAC - OC 57 - 01 23-04-16 PAC 01 01 E.C.O. 245 das
Compra de
PE-001 23-04-16 Materiales y 00 01 E.C.O. 245 das
Productos
PE-002 23-04-16 Subcontratos 00 02 E.C.O. 245 das

23-04-16 Inspeccin, 00 02 E.C.O. 245 das


PE-003
Control y Ensayos
PE-004 23-04-16 No 00 02 E.C.O. 245 das
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Conformidades
Acciones
PE-005 23-04-16 Correctivas y 00 02 E.C.O. 245 das
Preventivas
Procedimientos 00 02 E.C.O. 245 das
PE-006 23-04-16
de Trabajo
Trazado y 00 03 E.C.O. 245 das
PR-001 23-04-16
Replanteo
Hormigonado 00 03 E.C.O. 245 das
PR-002 23-04-16
de fundaciones
Montaje
PR-003 23-04-16 columnas 00 03 E.C.O. 245 das
perimetrales
Montaje de
PR-004 23-04-16 cerchas y 00 03 E.C.O. 245 das
enrejados
Pintado de 00 03 E.C.O. 245 das
PR-005 23-04-16
Estructura
23-04-16 Hormigonado 00 03 E.C.O. 245 das
PR-006
radier

Tabla 9: Control de Documentos.

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