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N

PLANO MD-5400.00-5140-980-SMN-006
CLIENTE:
AB-PGI/COMPERJ
FOLHA 1 de 17
PROGRAMA:
COMPLEXO PETROQUMICO DO RIO DE JANEIRO
REA:
SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE

ENGENHARIA/ IDENTIFICAO E AVALIAO CORPORATIVA


IECOMPERJ DE PERIGOS E RISCOS IEUT
CONTRATADA: CONTRATO PB N:

SIEMENS LTDA 0858.0066812.11.2

RESPONSVEL TCNICO / REG. RGO DE CLASSE:

Eng. Eletricista EDUARDO SADAKANE CREA/SP N 2011119413

REV. DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0 EMISSO INICIAL

A LIBERADO PARA CONSTRUO

REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H


DATA 30/08/2012 19/10/2012
PROJETO SIEMENS SIEMENS
EXECUO CRISTINA CARLA
VERIFICAO CARLA JESS
APROVAO VOLNEY VOLNEY

AS INFORMAES DESTE DOCUMENTO SO PROPRIEDADE DA SIEMENS LTDA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAO FORA DA SUA FINALIDADE.
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Sumrio

1. OBJETIVO _____________________________________________________ 3
2. APLICAO ____________________________________________________ 3
3. REFERNCIAS _________________________________________________ 3
4. CONCEITUAO ________________________________________________ 3
5. DESCRIES __________________________________________________ 4
5.1 IDENTIFICAO DOS PERIGOS E DANOS E AVALIAO DE RISCOS DE
SADE E SEGURANA DOS RISCOS_________________________________ 4
5.2 IDENTIFICAO DAS ATIVIDADES E DAS TAREFAS _________________ 5
5.3 IDENTIFICAO DA FONTE GERADORA ___________________________ 5
5.4 IDENTIFICAO DOS DANOS ____________________________________ 5
5.5 AVALIAO DOS RISCOS _______________________________________ 6
6. RESPONSABILIDADES__________________________________________ 10
7. ORIENTAES DE SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE _________ 11
8. REGISTROS ___________________________________________________ 14
9. FORMULRIOS ________________________________________________ 14
10. ANEXOS _____________________________________________________ 14
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1. OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo orientar na identificao dos perigos e danos
e avaliao dos riscos relacionados Sade e Segurana originados em todas as
atividades desenvolvidas pela SIEMENS , na obra de Construo e Montagem da
Subestao SE-5140 345 KV a ser construda no COMPERJ..
O Gerenciamento de Perigos e Danos da SIEMENS e sua sub contratada tem por
objetivo identificar riscos e auxiliar na implantao das medidas de controle de modo a
garantir a execuo segura dos servios. A anlise leva em considerao
interferncias com as atividades de outra natureza (obras de outras empresas, limpeza
e etc.), executadas no local, requisitos legais, boas prticas de segurana do trabalho,
histrico de acidentes, etc.

2. APLICAO

Este procedimento aplica-se SIEMENS, na obra de Construo e Montagem da


Subestao SE-5140, 345 KV e todas as sub-contratadas e prestadoras de servio, se
houver sub contratao.

3. REFERNCIAS

Anexo IV Diretriz Contratual Bsica de SMS da Petrobras


SIE-PGI-COM-000INT Plano de Gesto Integrada em SMS
OHSAS 18001 - Occupational health and safety management systems

4. CONCEITUAO

Acidente - Evento imprevisto e indesejvel, instantneo ou no, que resultou


em dano pessoa (inclusive doena do trabalho e doena profissional), ao meio
ambiente ou ao patrimnio (prprio ou de terceiros).

Avaliao de Riscos - Processo global de estimar a magnitude dos riscos, e


decidir se um risco ou no tolervel.

Dano - a consequncia de um perigo em termos de leso, doena, dano


propriedade, meio ambiente ou uma combinao destes.
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Emergncia - Situao em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos


controles estabelecidos possa resultar em acidente e que requeira, para controlar
seus efeitos, a aplicao de recursos humanos capacitados e organizados, recursos
materiais e procedimentos especficos.

Filtro de Significncia - Conjunto de parmetros utilizados para se avaliar se o


aspecto/impacto ou perigo/dano significativo ou no.

Colaboradores- Conjunto de todos ss pessoas que realizam servios ou


contribuem para as metas e resultados da empresa. Inclui: empregados em tempo
integral ou parcial, temporrios, autnomos e contratados de terceiros que
trabalham sob a coordenao direta da empresa.

Perigo - Situao com potencial de provocar leses pessoais ou danos sade,


ao meio ambiente ou s propriedades, ou a uma combinao destes.

Plano de Emergncia - Documento formal e padronizado que define as


responsabilidades e as aes a serem seguidas para controle de uma emergncia e
mitigao de seus efeitos, incluindo organizao, procedimentos operacionais de
resposta e recursos.

Risco - Combinao da probabilidade de ocorrncia e da(s) conseqiincia(s)


de um determinado evento perigoso.

5. DESCRIES

5.1 IDENTIFICAO DOS PERIGOS E DANOS E AVALIAO DE RISCOS DE


SADE E SEGURANA DOS RISCOS

A identificao dos perigos e danos e avaliao dos riscos de sade e


segurana se faz necessria:
a) Na implantao do Sistema de Gesto Integrada de SMS
b) Na realizao de novas atividades ou servios ou alteraes de metodologia de
execuo das tarefas.

c) Sempre que houver alteraes importantes em qualquer elemento do


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filtro de significncia.

d) Qualquer colaborador da empresa que identifique a necessidade de


atualizao da identificao de perigos e danos e avaliao de riscos de sade e
segurana pode comunic-la ao seu superior imediato ou a pessoa por ele designada.

recomendvel que este levantamento seja realizado por profissionais


experientes na execuo da atividade, assessorados por profissionais de SMS.

As equipes designadas para a execuo da identificao e avaliao devem


conhecer este procedimento.

5.2 IDENTIFICAO DAS ATIVIDADES E DAS TAREFAS

As principais atividades e suas respectivas tarefas podem ser identificadas em


cronograma da obra e devem ser descritas (relacionadas) nos campos correspondentes
no modelo de planilha Anexo B desse plano.

Para cada tarefa em anlise, devem ser identificados e relacionados os perigos,


listando-os na coluna correspondente da planilha utilizada. Cada tarefa pode estar
relacionada a vrios perigos.

A identificao deve considerar todos os perigos associados a cada tarefa,


independentemente de j existirem medidas de controle.

5.3 IDENTIFICAO DA FONTE GERADORA

Para cada perigo deve ser relacionada a fonte geradora ou seja, as condies do
ambiente, de condies e/ou de organizao do trabalho que favoream a ocorrncia do
evento indesejvel. Ex: Movimentao manual de materiais, uso de ferramentas crticas
como: makita, movimentao de mquinas, etc.

5.4 IDENTIFICAO DOS DANOS

Para cada perigo identificado na etapa anterior, devem ser identificados os


respectivos danos associados, ou seja, as consequncias (efeitos) decorrentes dos
referidos perigos. Os danos identificados devem ser assinalados na coluna
correspondente da planilha.
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Cada perigo pode estar relacionado a vrios danos. No Anexo 1, h uma lista que
deve ser usada como guia no preenchimento da planilha.

5.5 AVALIAO DOS RISCOS

O processo de caracterizao de perigos e danos associados deve ser conduzido


levando em considerao:
5.5.1 Situao Operacional

Os Perigos de sade e segurana podem ocorrer nas seguintes situaes:

SITUAO DEFINIO EXEMPLO


So aquelas situaes que ocorrem Emisso de rudo durante a
Normal (N)
na rotina das obras. obra.
So aquelas situaes que ocorrem
nas operaes especiais (Ex.: Trabalho em altura durante
Anormal (A)
atividades de manuteno, dentre parada de manuteno.
outras).
So aquelas situaes emergenciais
(acidentes, colapso de estruturas,
Intoxicao por vazamento de gs
Emergncia (E) equipamentos ou instalaes, falha
acetileno.
operacional, manifestaes da
natureza, etc.) inerentes tarefa.

A avaliao de riscos realizada por meio de uma anlise do GRAU DE RISCO


da atividade/tarefa identificada.

O GRAU DE RISCO considera os parmetros de SEVERIDADE (S) do dano e


FREQUNCIA (F)/PROBABILIDADE (P) do perigo de causar um dano.

Para realizar esta avaliao, devem ser considerados os controles operacionais


existentes. Estes controles podem ser detalhados no campo "Aes Existentes" da
planilha Anexo 1. As classificaes para SEVERIDADE e
FREQUNCIA/PROBABILIDADE devem ser estabelecidas com base nos critrios a
seguir:
5.5.2 Severidade

A SEVERIDADE representa a magnitude ou a gravidade do dano, devendo ser


classificada conforme critrio do quadro a seguir:
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A severidade classificada como:

CLASSIFICAO DA SEVERIDADE DO DANO


Classe Natureza do Dano Consequencias (bsicas)

Leses superficiais (pequenas queimaduras,


pequenos cortes e contuses, irritao dos
olhos com poeiras),geladura/congelamento;
LEVEMENTE Incomodo e irritao (por exemplo: dor de cabea,
I PREJUDICIAL desconforto acstico), fadiga visual;
Doena que leve a desconforto temporrio
(insolao/intermao),dermatite, estresse, fadiga,
mordedura, desmaio.

Laceraes, queimaduras, concusso,


toro/deslocamentos srios, pequenas fraturas,
dermatoses, leses oftlmicas, leses contusas e

PREJUDICIAL cortantes, doenas infecto-contagiosas;


II
Surdez, asma, leses dos membros superiores
relacionados ao trabalho (tenossinovite/DORT), doenas
que provoquem incapacidade permanente menor (leses
osteomioarticulares; doenas infecto-contagiosas).

Amputaes, grandes fraturas, envenenamentos


(intoxicaes agudas/crnicas), leses mltiplas, leses
fatais, grandes queimaduras, embolia gasosa, leses por
EXTREMAMENTE esmagamento, asfixia, parada crdio-respiratria;
III PREJUDICIAL Cncer ocupacional ou alteraes hematolgicas
(agudas/crnicas), outras doenas que encurtem
severamente a vida (pneumoconioses, infecto-
contagiosas), doenas fatais agudas, mal sbito.

FREQUNCIA/PROBABILIDADE

A FREQUNCIA/PROBABILIDADE de um perigo causar um dano especfico


classificada, com base na tabela a seguir:
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CLASSIFICAO DA FREQUNCIA OU PROBABILIDADE ASSOCIADA AOS PERIGOS

CLASSE FREQUNCIA OU PROBABILIDADE


A BAIXA FREQUNCIA / ALTAMENTE IMPROVVEL

B MDIA FREQUNCIA / IMPROVVEL

C ALTA FREQUNCIA / PROVVEL

GRAU DE RISCO
O GRAU DE RISCO obtido a partir da tabela abaixo, cruzando se a linha da
FREQUNCIA/PROBABILIDADE com a coluna da SEVERIDADE. Deve ser utilizado
para preencher a coluna "Grau de Risco" da planilha Anexo 1.

GRAU DE RISCO
SEVERIDADE

I II III
LEVEMENTE PREJUDICIAL EXTREMAMENTE
PREJUDICIAL TOLERVEL PREJUDICIAL

(A)
RISCO RISCO RISCO
FREQUNCIA /

BAIXA FREQUNCIA /
TRIVIAL TOLERVEL MODERADO
P R O BABILIDADE

ALTAMENTE IMPROVVEL
(B)
RISCO RISCO RISCO
MDIA FREQUNCIA /
TOLERVEL MODERADO SUBSTANCIAL
IMPROVVEL
(C)
RISCO RISCO RISCO
ALTA FREQUNCIA /
MODERADO SUBSTANCIAL INTOLERVEL
PROVVEL
Na anlise dos riscos da atividade, deve-se considerar como um fator
agravante, situaes previstas em legislao especfica ou quando so adotadas, de
modo universal, as boas prticas de segurana do trabalho como em : servios em
espaos confinados, servios em altura, servios a quente em atmosferas
potencialmente explosivas e outros com histrico de acidentes graves.

Tambm so levados em conta (quando aplicvel) os fatores a seguir na


determinao do GRAU DE RISCO, atravs da classificao de
FREQUNCIA/PROBABILIDADE e SEVERIDADE:
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a) Nmero de pessoas expostas;


b) Frequncia e durao da exposio ao risco;
c) Histrico de ocorrncia de falhas de utilidades (por exemplo: falta de luz ou de
gua);
d) Histrico de ocorrncia de falhas dos componentes de instalaes e de
mquinas e dosdispositivos de segurana;
e) Proteo proporcionada pelos equipamentos de proteo coletiva (EPC) e
individual (EPI);
f) Desvios praticados por pessoas, que podem desconhecer o risco, no ter
capacidade fsica ou aptido para fazer o trabalho, que subestimam os riscos a que
esto expostas ou ainda, que no reconhecem a utilidade dos mtodos seguros de
trabalho.
Nota: Quando algum destes fatores for considerado, pode-se incluir observao
no campo da coluna " aes existentes/propostas" da planilha FM-SMS-803.

ANLISE DA SIGNIFICNCIA DOS PERIGOS DE SADE E SEGURANA


Os perigos so considerados significativos quando pelo menos um dos "Filtros
de Signifcncia" descritos abaixo for aplicvel.
Os perigos no retidos em um dos "Filtros de Signifcncia" sero considerados
no significativos.
A anlise da significncia dos perigos se d conforme descrio a seguir:

FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS


O perigo considerado significativo quando incidir sobre ele, alguma
regulamentao federal, estadual ou municipal, acordo coletivo ou se referir a normas
ou diretrizes da Petrobras. Para este filtro especificamente, indicar na coluna
"Requisitos legais e outros" da planilha a letra "S" e, caso no seja aplicvel, a letra "N".
Caso este filtro seja aplicvel, marcar tambm com um "X" na coluna
"Significativo" da planilha.

FILTRO DE SIGNIFCNCIA ASSOCIADO AO GRAU DE RISCO


Todos os perigos cujos riscos tenham sido avaliados como MODERADO,
SUBSTANCIAL OU INTOLERVEL devem ser considerados como significativos.
Caso este filtro seja aplicvel, marcar com um "X" na coluna "Significativo" da
planilha Anexo 1.
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6. RESPONSABILIDADES

Empregador: responsabilidade da Empresa, por meio de seus lderes,


informarem fora de trabalho atravs de palestras, treinamentos e DDSMS (Dilogo
Dirio de Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional), os riscos profissionais,
perigos e danos, bem como os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas
adotadas, os resultados dos exames mdicos e exames complementares e os
resultados de avaliaes ambientais realizadas nos locais de trabalho.

O empregador dever estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento das


Normas de Segurana, como atividade permanente da Empresa. A responsabilidade
pelas revises e atualizaes da planilha de perigos e danos do setor de SMS.

Gerente da Obra: Prover os recursos necessrios para a identificao e


gerenciamento dos riscos identificados. Assegurar o cumprimento das Normas de
Segurana e outras medidas de controle dos riscos definidas.
Coordenador de SMS: Coordenar a elaborao das planilhas para identificao
de perigos e danos garantindo a participo das equipes envolvidas nas atividades, e
da equipe de SMS Segurana, Meio Ambiente e Sade. Definir prioridades de
implanto das medidas de controle e avaliar a eficcia destas.
Equipe de SMS : Auxiliar na elaborao das planilhas de riscos e danos nos itens
referentes a segurana e sade. Orientar os colaboradores quanto aos riscos existentes
e medidas de controle a serem adotadas. Fiscalizar as medidas de controle de riscos.
Supervisores/Encarregados/Lderes: Auxiliar na elaborao das planilhas de riscos e
danos. Operacionalizar e exigir o cumprimento das medidas de controle de riscos
adotadas.
Colaboradores: Cumprir as determinaes definidas nas Normas de Segurana
e Medicina do Trabalho estabelecidas pela empresa para cada ocupao. Utilizar
obrigatoriamente os equipamentos de proteo individual (EPIs) e servir-se dos demais
meios destinados sua segurana (EPCs). Colaborar na implantao e execuo das
APTs conforme a atividade desenvolvida,
A inobservncia pelo empregado das Normas de Segurana e Medicina do
Trabalho estabelecidas pela Empresa constitui ato de indisciplina ou insubordinao,
podendo o colaborador sofrer punies previstas na legislao trabalhista.
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7. ORIENTAES DE SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE

ESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLE


Para os perigos considerados como significativos devem ser estabelecidas
medidas de controle, conforme a necessidade e o risco avaliado.
Podemos fazer isto de diferentes maneiras, estabelecendo e implementando
controles operacionais (uso de EPIs ,etc.), procedimentos especficos, planos de
emergncia, objetivos e metas, suportados por programa de gesto de segurana e
sade ocupacional, dentre outros. Na planilha Anexo 1, deve estar indicada na coluna "
AES EXISTENTES/PROPOSTAS" qual das formas ser adotada.
Ao determinar os controles ou considerar mudanas nos controles existentes,
deve-se considerar, no processo de anlise, a seguinte hierarquia:
1 Eliminao do perigo;
2 Substituio do perigo;
3 Introduo de Controles de Engenharia;
4 Aplicao de Sinalizao e/ou Controles Administrativo;
5 Adoo de Equipamentos de Proteo Individual (EPI).

Exemplos da implementao da hierarquia de controles:

Eliminao: Modificar um projeto para eliminar o perigo, por exemplo, introduo


de mecanismos de guindar para eliminar o perigo do levantamento manual.

Substituio: Substituir um material por outro que seja adequado e menos


perigoso ou reduzir a energia do sistema (por exemplo: reduzir a fora, amperagem,
presso, temperatura, etc.).
Equipamentos para identificao e conteno de produtos qumicos.
Programa de manuteno preventiva.
Monitoramento ambiental.
Inspeo de veculos e equipamentos de movimentao de carga.

Controles de Engenharia: Instalar sistemas de ventilao, proteo de


mquinas, intertravamentos, isolamento acstico, enclausuramentos de reas,
instalao de barreiras, dispositivos de parada de emergncia de mquinas e
equipamentos.
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Sinalizao/Alertas e/ou Controles Administrativos: Avisos de segurana,


identificao de reas perigosas, sinalizao fotoluminescente, identificao de
passarelas de pedestres, sirenes / iluminao de advertncia, alarmes, inspees de
equipamentos, controle de acesso, sistemas seguros de trabalho, etiquetagem,
permisso de trabalho, etc.
Medidas administrativas, incluindo instrues de trabalho, procedimentos e
programas documentados.

Equipamentos de Proteo
Individual (EPI): culos, protetores e mscaras, calados de segurana,
capacetes de segurana, equipamentos de proteo respiratria, protetores auditivos,
cremes de proteo para a pele, vestimentas profissionais, equipamentos de proteo
contra queda, luvas de segurana, etc.

Ao aplicar a hierarquia para determinao de controles, devem ser


considerados:
Os custos relativos, os benefcios da reduo dos riscos e a confiabilidade das
opes disponveis;
A necessidade de combinao de controles, mesclando elementos da
hierarquia;
A boa prtica estabelecida no controle de um perigo especfico que est sendo
considerado;
A adaptao de trabalho ao indivduo, levando em considerao, as
capacidades mentais e fsicas individuais;
O aproveitamento do progresso tcnico para melhorar os controles;
O uso de medidas de proteo coletiva, por exemplo: selecionando controles
de engenharia que protejam todas as pessoas prximas ao perigo, em detrimento do
equipamento de proteo individual;
O comportamento humano e se uma medida de controle em particular ser
aceita e poder ser implementada de maneira eficaz;
Os tipos comuns de falhas humanas (falha simples de uma ao repetitiva,
lapsos de memria ou ateno, falta de entendimento ou erro de julgamento,
descumprimento de regras e procedimentos e formas de preveni-las.
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As necessidades de arranjos para emergncias / contingncias se os controles


falharem;
A potencial falta de familiaridade com o local de trabalho e com os controles
existentes por parte de pessoas que no so empregados diretos da organizao, por
exemplo, visitantes e pessoal subcontratado.

Caso haja necessidade de priorizao das aes para controle deve ser levada
em conta o potencial para reduo de riscos dos controles planejados.

O registro da hierarquia deve ocorrer no ato de cadastramento do perigo no


campo Controle Operacional da planilha PRSSO Gerenciamento de Perigos e
Riscos de SSO. O registro deve apresentar o nmero correspondente da hierarquia e o
respectivo controle exercido.

A numerao deve atender a seguinte sequncia:


1. Eliminao do perigo;
2. Substituio do perigo;
3. Introduo de Controles de Engenharia;
4. Aplicao de Sinalizao/Alertas e/ou Controles Asministrativos;
5. Adoo de Equipamentos de Proteo Individual (EPI).

Exemplo de preenchimento do campo Controle Operacional da Planilha


PRSSO:
Perigo: Postura Inadequada
Controle Operacional:
Eliminao:
1.1 No Aplicvel

Substituio:
2.1 Troca dos mveis antigos por mveis ergonomicamente corretos.
2.2 Disponibilizao de mouse pad ergonmico.

Controles de Engenharia:
3.1 Disponibilizao de plataformas para ajustes de altura.
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Sinalizao/Alertas e/ou Controles Administrativos:


4.1 Cartazes informativos e procedimentos sobre postura correta
4.2 Prtica diria de ginstica laboral

Equipamentos de Proteo Individual (EPI):


5.1 No Aplicvel

Em alguns casos, pode ser necessria a modificao de atividades de trabalho


at que os controles de riscos estejam em vigor, ou aplicar controles de riscos
temporrios at que aes mais eficazes sejam concludas.
Exemplo: Uso de protetores auriculares como medida provisria at que a fonte
de rudo possa ser eliminada, ou que a atividade laboral possa ser segregada para
reduzir a exposio ao rudo.

Os controles determinados para os riscos devem ser continuamente monitorados


de forma a assegurar sua adequao.

8. REGISTROS

NA

9. FORMULRIOS

PLANILHA DE IDENTIFICAO DE PERIGOS E RISCOS ANEXO B

10. ANEXOS

ANEXO A - TABELA DE PERIGOS E DANOS


PERIGOS DANOS
Abalroamento Leses mltiplas
Agresso fsica Leso fsica
Aprisionamento em, sob ou entre (materiais, objeto, Fadiga, leses contusas cortantes, leses
equipamentos, etc.) osteomioarticulares.
Leses contusas e cortantes. Fadiga, Leses
Arranjo fsico inadequado
osteomioarticulares.
Assdio Moral Stress, Depresso
Atrito, abraso, perfurao, corte por compresso. Leses cortantes e esmagamentos
Atrito, abraso, perfurao, corte por corpo estranho no
Leses oculares, contusas e cortantes.
olho.
Atrito, abraso, perfurao, corte por encostar, pisar,
Leses cortantes
ajoelhar ou sentar em objeto (sem vibrao)
Atrito, abraso, perfurao, corte por manusear objeto Leses cortantes
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(sem vibrao)
Atrito, abraso, perfurao, corte por objeto em vibrao. Leses cortantes
Atropelamento Leses mltiplas
Black-out Leses contusas e cortantes
Calor em ambiente administrativo Desconforto trmico
Choque eltrico Queimaduras, Parada Crdio-respiratria.
Coliso Leses mltiplas, leses fatais.
Constrangimento Stress, Depresso, Mal estar (insegurana, tenso)
Consumo de gua contaminada (agentes
Doenas infecto-contagiosas
microbiolgicos)
Consumo de alimentos contaminados (agentes
Doenas infecto-contagiosas
microbiolgicos)
Contato com equipamentos, superfcies, materiais
Queimaduras
aquecidos.
Contato com lquidos e gases combustveis e inflamveis Dermatite e intoxicao aguda e crnica
Contato com leos e graxas Dermatite
Contato com produtos de limpeza Dermatite
Contato com resduos txicos Dermatite
Contato com superfcies e objetos perfuro-cortante Leses cortantes
Descargas atmosfricas Queimaduras, Parada Crdio-respiratria, Leses fatais
Deslizamento de Materiais Leses oculares, contusas e cortantes.
Fadiga, leses contusas cortantes, leses
Deslizamento de Talude
osteomioarticulares.
Desobedincia Leso fsica, Mal estar (insegurana, tenso).
Discriminao Stress, Depresso, Mal estar (insegurana, tenso)
Equipamentos do posto de trabalho inadequados Stress e fadiga
Esforo excessivo ao empurrar ou puxar objetos Stress, Fadiga, Leses osteomioarticulares.
Esforo excessivo ao erguer objeto Stress, Fadiga, Leses osteomioarticulares.
Esforo excessivo ao manejar, sacudir ou arremessar
Stress, Fadiga, Leses osteomioarticulares.
objeto.
Esforo fsico Stress, Fadiga, Leses osteomioarticulares.
Exploses Leses mltiplas, Queimaduras.
Exposio a agentes microbiolgicos (bactria, fungo,
Doenas infecto-contagiosas
vrus, etc.).
Exposio a agrotxicos Intoxicao aguda e crnica
Exposio a fluidos sob presso Leses mltiplas, leses fatais.
Exposio a Fumos metlicos Intoxicao aguda e crnica
Exposio a Gases Intoxicao aguda e crnica
Exposio a intempries Desconforto trmico
Exposio a Lquidos combustveis e inflamveis Dermatite e intoxicao aguda e crnica
Exposio a Neblinas Intoxicao aguda e crnica
Exposio a Nvoas Intoxicao aguda e crnica
Exposio a objetos ou substncias temperatura alta Queimaduras
Exposio a objetos ou substncias temperatura baixa Geladura
Exposio a partes mveis / rotativos Leses contusas, cortantes e esmagamentos.
Exposio poeira/particulado Pneumoconiose, Irritao Ocular, Dermatite.
Queimadura, Alteraes hematolgicas agudas e
Exposio radiao ionizante
crnicas.
Exposio radiao no ionizante Queimaduras, Leses oftlmicas.
Exposio a radiaes no ionizantes (monitores de
Fadiga visual, Estresse.
vdeo)
Exposio a Rudo (mquinas e equipamentos) Perda auditiva. Estresse, Surdez Ocupacional. Fadiga
N REV.
PLANO MD-5400.00-5140-980-SMN-006 A

SE-5140: SUBESTAO DE ENTRADA 345kV


FOLHA 16 de 17

IDENTIFICAO E AVALIAO CORPORATIVA


DE PERIGOS E RISCOS IEUT
Exposio a Rudo em ambiente administrativo Desconforto acstico, Estresse, Fadiga.
Exposio a Rudo em ambiente industrial Perda auditiva
Exposio temperatura ambiente baixa Congelamento, geladura e desconforto trmico.
Exposio temperatura ambiente elevada Fadiga, desidratao, Insolao, Intermao.
Exposio a Umidades Dermatose
Exposio a Vapores orgnicos Intoxicao aguda e crnica
Exposio a Vibraes Perda auditiva, Estresse, Surdez Ocupacional. Fadiga
Exposio animais/insetos Leses por mordedura ou picada
Exposio e ou Contato com produtos qumicos Dermatite
Falta de ateno Stress, Depresso, Mal estar (insegurana, tenso)
Frio Congelamento e Geladura
Frio em Ambiente Administrativo Desconforto Trmico
Fadiga visual, Estresse, Fadiga, Leses contusas e
Iluminao inadequada
cortantes.
Leses por quedas (entorse, contuses, pequenas
Impacto de pessoa contra objeto em movimento
fraturas)
Leses por quedas (entorse, contuses, pequenas
Impacto de pessoa contra objeto parado
fraturas)
Incndio Queimadura Asfixia
Levantamento e transporte de material de peso Estresse, Leses osteomioarticulares.
Mal sbito Leso pessoal/mal estar
Mobilirio do posto de trabalho inadequado Estresse, Fadiga. Leses osteomioarticulares
Movimentos repetitivos Leses osteomioarticulares
Posturas inadequadas Estresse. Fadiga, Leses osteomioarticulares.
Problemas pessoais Stress, Depresso, Mal estar (insegurana, tenso)
Projeo/ queda de materiais e/ou objetos Leses contusas e cortantes
Queda com diferena de nvel Leses contusas e cortantes
Queda em mesmo nvel Leses superficiais
Reao do corpo a seus movimentos involuntrios
Leses superficiais
(escorrego sem queda)
Trabalho em altura Leses por queda (contuses, fraturas)
Trabalho em espao confinado Asfixia
Leses por queda (tores, contuses, pequenas
Trabalho em superfcies escorregadias
fraturas)
Trabalho sujeito a desabamentos ou desmoronamento Leso contusa e cortante, Esmagamento, Asfixia.
Trabalho sujeito a projeo e impacto de partculas Leses oculares, Leses contusas e cortantes.
Trabalho sujeito queda de ferramentas, materiais e
Leses contusas e cortantes
equipamentos.
Trabalho utilizando mquinas e equipamentos sem
Leses contusas e cortantes
proteo
Fadiga, Leses contusas e cortantes, Leses
Uso inadequado de ferramentas/ equipamentos
osteomioarticulares.
Vazamento, derramamento Dermatite, Intoxicao aguda e crnica.
N REV.
PLANO MD-5400.00-5140-980-SMN-006 A

SE-5140: SUBESTAO DE ENTRADA 345kV


FOLHA 17 de 17

IDENTIFICAO E AVALIAO CORPORATIVA


DE PERIGOS E RISCOS IEUT

ANEXO B

LEVANTAMENTO DE PERIGOS/ RISCOS E AVALIAO DE RISCOS

Local:
Data: 28/05/2012

Rev.:
Aprovao:
Identificao Avaliao Gerenciamento
S G . P . G S .
i r r r i
Etapas Atividades Perigo Risco Associado t a o a g Controles Operacionais
. v b u n