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CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADA

Nombre "INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO ATAPALLPAN-TRAMO LOCAL UNDAC Y PUENTE LA AMISTAD DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO,PASCO-PASCO"

Cliente GOBIERNO REGIONAL PASCO


Lugar PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO
1er. MES 2do. MES 3er. MES 4to. MES 5 TO MES

Item Descripción Presupuesto Quincena 01 Quincena 02 Quincena 01 Quincena 02 Quincena 01 Quincena 02 Quincena 01 Quincena 02 Quincena 01 Quincena 02
INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIVEREÑA
01 OBRAS PROVICIONALES 56,388.00
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M (INCLUYE INSTALAC 840.00 840.00

01.02 INSTALACIÓN DE ALMACEN YCASETA DE GUARDIANÍA 4,590.00 4,590.00

01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA 28,300.00 28,300.00

01.04 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO 8,658.00 8,658.00

01.05 SEGURIDAD Y SALUD 14,000.00 14,000.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES 188,634.99


02.01 TRAZO Y REPLANTEO 6,981.00 6,981.00

02.02 CONTROL ALTIMETRICO Y PLANIMETRICO 7,066.44 7,066.44

02.03 DESBROCE Y LIMPIEZA 35,295.00 17,647.50 17,647.50

02.04 DESVIO PROVISIONAL DE CAUCE DE RIO 28,470.00 14,235.00 14,235.00

02.05 ENCAUSAMIENTO DEL RIO ATAPALLPAN 72,159.00 36,079.50 36,079.50

02.06 DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA 38,663.55 19,331.78 19,331.78

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 412,619.77


03.01 EXCAVACION 250,271.88
03.01.01 EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMERADO BAJO AGUA 175,623.54 43,905.89 43,905.89 43,905.89 43,905.89

03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 2 KM 74,648.34 18,662.09 18,662.09 18,662.09 18,662.09

03.02 RELLENOS 162,347.89


03.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 27,954.76 13,977.38 13,977.38

03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 134,393.13 67,196.57 67,196.57

04 ESTRUCTURA DE DEFENSA 2,310,838.56


04.01 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO 2,310,838.56
04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS 319,081.95 53,180.33 53,180.33 53,180.33 53,180.33 53,180.33 53,180.33

04.01.02 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 70 % PG. 1,958,327.41 326,387.90 326,387.90 326,387.90 326,387.90 326,387.90 326,387.90

04.01.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 13,776.64 13,776.64

04.01.04 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAL 2" 18,070.00 18,070.00

04.01.05 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAL 8" 1,582.56 1,582.56

05 VARIOS 24,466.59
05.01 FLETE TERRESTRE 20,244.79 20,244.79

05.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA MANUAL 3,741.80 3,741.80

05.05 PLACA RECORDATORIO 480.00 480.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL
06 MITIGACIÓN AMBIENTAL 19,644.00
06.01 MANEJO DE CANTERA 5,000.00 5,000.00

06.02 MANEJO DE CAMPAMENTO 5,000.00 5,000.00

06.03 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 644.00 644.00

06.04 PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 9,000.00 9,000.00

CAPACITACIÓN
07 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 12,473.20
CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADA
Nombre "INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO ATAPALLPAN-TRAMO LOCAL UNDAC Y PUENTE LA AMISTAD DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO,PASCO-PASCO"

Cliente GOBIERNO REGIONAL PASCO


Lugar PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO
1er. MES 2do. MES 3er. MES 4to. MES 5 TO MES

Item Descripción Presupuesto Quincena 01 Quincena 02 Quincena 01 Quincena 02 Quincena 01 Quincena 02 Quincena 01 Quincena 02 Quincena 01 Quincena 02
07.01 COSTOS INTANGIBLES DE CAPACITACIÓN 9,000.00 4,500.00 4,500.00

07.02 COSTOS TANGIBLES DE CAPACITACIÓN 3,473.20 1,736.60 1,736.60

COSTO DIRECTO 3,025,065.11 221,879.89 164,628.86 442,136.20 442,136.20 398,230.31 398,230.31 379,568.23 379,568.23 102,054.55 96,632.35
GASTOS GENERALES (7.53%) 227,760.00 16,705.55 12,395.06 33,288.85 33,288.85 29,983.13 29,983.13 28,578.05 28,578.05 7,683.78 7,275.54
UTILIDAD (10%) 302,506.51 22,187.99 16,462.89 44,213.62 44,213.62 39,823.03 39,823.03 37,956.82 37,956.82 10,205.45 9,663.23
SUBTOTAL 3,555,331.62 260,773.42 193,486.81 519,638.67 519,638.67 468,036.48 468,036.48 446,103.10 446,103.10 119,943.78 113,571.12
IGV (18%) 639,959.69 46,939.22 34,827.63 93,534.96 93,534.96 84,246.57 84,246.57 80,298.56 80,298.56 21,589.88 20,442.80
PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO 4,195,291.31 307,712.64 228,314.43 613,173.63 613,173.63 552,283.04 552,283.04 526,401.66 526,401.66 141,533.66 134,013.92
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.87% PB) 120,275.00 8,821.83 6,545.56 17,579.10 17,579.10 15,833.43 15,833.43 15,091.43 15,091.43 4,057.64 3,842.05
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS(1% PB) 41,952.91 3,077.13 2,283.14 6,131.74 6,131.74 5,522.83 5,522.83 5,264.02 5,264.02 1,415.34 1,340.14
EXPEDIENTE TECNICO 71,500.00 71,500.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA S/. 4,429,019.22 391,111.60 237,143.13 636,884.47 636,884.47 573,639.30 573,639.30 546,757.11 546,757.11 147,006.63 139,196.11

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