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A.

3 RESUMEN DE GASTOS GENERALES


RESUMEN DE METRADOS NOVIEMBRE 2018

Duracion del Sistema de Aguas 10.00 meses


Porcentaje de Avance por Mes 10.00%

Subtotal Acumulado Actual


Item Descripcion Und Cantidad
(USD $) Nov'18

1.00 Personal glb 100.00% 3,753,095.82 80.00%


2.00 Operación de Instalaciones glb 100.00% 325,164.60 80.00%
3.00 Maquinaria y equipos indirectos glb 100.00% 377,750.70 80.00%
4.00 Gastos varios glb 100.00% 1,841,399.90 80.00%
5.00 Costos Oficina Central y otros Costos Indirectos glb 100.00% 451,647.40 80.00%
6.00 Costos Finacieros glb 100.00% 474,650.10 80.00%
7,223,708.52
RALES
RE 2018

Subtotal Nov 18 Acumulado Actual Subtotal Dic 18


(USD $) Dic'18 (USD $)

3,002,476.66 90.00% 3,377,786.24


260,131.68 90.00% 292,648.14
302,200.56 90.00% 339,975.63
1,473,119.92 90.00% 1,657,259.91
361,317.92 90.00% 406,482.66
379,720.08 90.00% 427,185.09
5,778,966.82 6,501,337.67
A.3 GASTOS GENERALES
METRADOS NOVIEMBRE 2018

DURACIÓN (En
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIO x MES TOTAL $
Meses)

1. PERSONAL
1.1 DIRECCIÓN
Personal de dirección mes 1 10.0 16,782.26 167,822.62

1.2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE


Personal de Seguridad, medio ambiente mes 1 10.0 44,708.93 447,089.30

1.3 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD


Personal de oficina técnica mes 1 10.0 38,874.28 388,742.80
Personal de control de calidad mes 1 10.0 22,586.14 225,861.40

1.4 OFICINA CONTROL DE PROYECTO Y ADMINISTRACION DE CONTRATO


Personal de control de proyecto y administración de contrato mes 1 10.0 19,368.65 193,686.50

1.5 PRODUCCION
Personal a cargo de la Producción mes 1 10.0 44,081.58 440,815.80
Personal apoyo mecánico mes 1 10.0 10,507.72 105,077.20

1.6 ADMINISTRACIÓN , GESTION SOCIAL Y RELACIONES INDUSTRIALES


Personal de administración mes 1 10.0 26,872.82 268,728.20

1.7 APOYO GENERAL A OBRA


Personal auxiliar -administrativo mes 1 10.0 8,625.07 86,250.70
Personal auxiliar - Oficina técnica y Calidad mes 1 10.0 10,958.01 109,580.10
Personal auxiliar - medio ambiente mes 1 10.0 985.56 9,855.60
Personal auxiliar de servicios - Choferes, mecánicos , electricistas mes 1 10.0 26,833.33 268,333.30

SUBTOTAL PERSONAL 2,711,843.52

1.8 REQUERIMIENTOS PERSONAL


Equipo de Seguridad y examenes médicos mes 1 10.0 6,380.76 63,807.60
Viáticos personal indirecto (Pasajes aéreos, buses, taxis etc.) mes 1 10.0 9,867.20 98,672.00

1.9 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAL


Alimentación y alojamiento personal indirecto mes 1 10.0 87,877.27 878,772.70
Alimentación y alojamiento personal directo (Incluido en el costo de mano de obra)

SUBTOTAL REQUERIMIENTO PERSONAL 1,041,252.30

SUBTOTAL 1 3,753,095.82

2 OPERACIÓN DE INSTALACIONES
Comunicaciones (teléfono, internet , fax, correspondencia) mes 1 10.0 17,794.71 177,947.10
Materiales Indirectos ( Consumibles topografía y seguridad) mes 1 10.0 3,115.40 31,154.00
Combustibles mes 1 10.0 11,606.35 116,063.50
SUBTOTAL 2. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 325,164.60

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS


Equipos varios ( Topografía, laboratorio de suelos, laboratorio de concreto, computo, entre
mes 1 10.0 13,216.60 132,166.00
otros)
Camionetas, Vehículos de transporte personal indirecto, Camión de servicios, entre otros mes 1 10.0 24,558.47 245,584.70
SUBTOTAL 3. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 377,750.70

4 GASTOS VARIOS
Seguridad y vigilancia mes 1 10.0 4,788.86 47,888.60
Mantenimiento entre otros mes 1 10.0 171,175.38 1,711,753.80
Otros ( Agua en bidon, caja chica, consumibles de oficina, etc) mes 1 10.0 8,175.75 81,757.50
SUBTOTAL 4. GASTOS VARIOS 1,841,399.90

5 COSTOS OFICINA CENTRAL Y OTROS COSTOS INDIRECTOS


Impuestos (ITF Y SENCICO ) mes 1 10.0 7,838.51 78,385.10
Oficina central mes 1 10.0 37,326.23 373,262.30
SUBTOTAL 5. COSTOS OFICINA CENTRAL Y OTROS COSTOS INDIRECTOS 451,647.40

6 COSTOS FINANCIEROS
Seguros y fianzas mes 1 10.0 47,465.01 474,650.10
SUBTOTAL 6. COSTOS FINANCIEROS 474,650.10

Total partida A.3 Gastos Generales (M) $. 7,223,708.52


Periodo de ejecucion de la obra (N) mes 10.00
Valorizacion mensual de la partida A.1 (M/N) $. 722,370.85

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