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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA

2016

VOLUME 1
 
ÍNDICE – Volume 1

Lei nº 10.895 de 30 de dezembro de 2015 ......................................................................................................................... 02


Decreto nº 16.205 de 11 de janeiro de /2016 ..................................................................................................................... 31
Demonstrativo Consolidado do Orçamento......................................................................................................................... 32
Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas – Receita e Despesa................................... 33
Síntese do Orçamento Consolidado do Poder Público Municipal – Receita e Despesa – Orçamento Consolidado.......... 34
Síntese do Orçamento Consolidado do Poder Público Municipal – Receita e Despesa – Orçamento Fiscal..................... 38
Síntese do Orçamento Consolidado do Poder Público Municipal – Receita e Despesa – Orçamento Seguridade............ 41
Gráfico – Despesa por Esfera – Fiscal / Seguridade........................................................................................................... 43
Despesa por Esfera, Categoria Econômica, Grupo Despesa e Fonte de Recurso segundo os Orçamentos..................... 44
Despesa por Categoria Econômica, Grupo Despesa e Fonte de Recurso segundo os Orçamentos................................. 47
Sumário Geral das Receitas por Fontes................................................................................................................................ 50
Gráfico – Origem da Aplicação dos Recursos de Despesas – Ordinário / Vinculado............................................................ 53
Síntese dos Orçamentos das Entidades Autárquicas e Fundacionais – Receitas e Despesas Próprias............................. 54
Síntese dos Orçamento das Empresas – Receitas e Despesas Próprias ............................................................................ 55
Evolução da Receita do Tesouro........................................................................................................................................... 56
Sumário Geral das Despesas por Funções de Governo........................................................................................................ 58
Evolução da Despesa do Tesouro......................................................................................................................................... 59
Gráfico – Despesas por Funções de Governo....................................................................................................................... 60
Demonstrativo Consolidado da Despesa............................................................................................................................... 61
Gráfico – Orçamento Programa da PBH .............................................................................................................................. 62
Evolução da Despesa por Categoria Econômica................................................................................................................... 63
Gráfico – Aplicação de Recursos por Grupo de Despesa...................................................................................................... 64
Programa de Investimento das Empresas Municipais........................................................................................................... 65
Detalhamento das Fontes de Financiamento do Orçamento de Investimentos das Empresas............................................. 67
Demonstrativo dos Investimentos das Empresas por Programa........................................................................................... 68
Receita................................................................................................................................................................................... 69
Legislação da Receita............................................................................................................................................................ 80
Consolidado da Despesa – Por Modalidade de Aplicação.................................................................................................... 82
Natureza da Despesa – Orçamento Consolidado.................................................................................................................. 83
Natureza da Despesa – Orçamento Fiscal............................................................................................................................ 85
Natureza da Despesa – Orçamento Seguridade.................................................................................................................. 87
Plano Municipal de Obras...................................................................................................................................................... 88
Plano Municipal de Obras do Orçamento Participativo.......................................................................................................... 90
Demonstrativo da Aplicação de Recursos com Despesas de Pessoal................................................................................. 91
Demonstrativo da Estimativa do Cálculo da Receita Corrente Líquida.................................................................................. 95
Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino................................................... 96
Demonstrativo dos Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino........................................................................ 97
FUNDEB – Demonstrativo da Origem de Recursos Orçamentários...................................................................................... 99
FUNDEB – Demonstrativo da Aplicação................................................................................................................................ 100
Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento da Saúde.................................................... 101
Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde..................................................................... 102
Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção do Legislativo............................................................................. 104
Plano de Aplicação dos Fundos Municipais........................................................................................................................... 105
Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador........................................................................................................ 113
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Orçamento Consolidado.................................................................... 124
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Orçamento Fiscal............................................................................... 133
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Orçamento Seguridade.................................................................... 142
Programa de Trabalho do Governo – Vinculado / Ordinário.................................................................................................. 143
Programa de Trabalho do Governo – Corrente / Capital...................................................................................................... 153
Programa de Trabalho do Governo – Projetos / Atividades / Operações Especiais............................................................. 173
Programa de Trabalho do Governo – Por Funções, Subfunções e Programas por Grupo de Despesa............................... 181
Aplicação Programada dos Recursos – Orçamento Consolidado......................................................................................... 197
Origem da Aplicação dos Recursos – Orçamento Consolidado............................................................................................ 198
Aplicação Programada dos Recursos – Orçamento Fiscal.................................................................................................... 199
Origem da Aplicação dos Recursos – Orçamento Fiscal....................................................................................................... 200
Aplicação Programada dos Recursos – Orçamento Seguridade........................................................................................... 201
Origem da Aplicação dos Recursos – Orçamento Seguridade.............................................................................................. 202
Especificação da Fonte/Destinação de Recursos.................................................................................................................. 203
Demonstrativo da Alocação de Crédito Regionalizado ......................................................................................................... 205
Atribuições dos Órgãos e Quadros de Detalhamento de Despesas – QDD......................................................................... 217
Demonstrativo da Alocação de Crédito Regionalizado por Grupo de Despesa .................................................................... 437
Demonstrativo do Orçamento Criança e Adolescente – OCA .............................................................................................. 496
Orçamento Temático do Idoso .............................................................................................................................................. 520
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LEI Nº 10.895, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2016.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Belo Horizonte para o exercício de 2016,
compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta;
II - o Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades
da Administração Direta e Indireta;
III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município detém a maioria do capital social,
com direito a voto.

Art. 2º - A receita total da Administração Direta e Indireta é estimada em R$12.277.090.424,00 (doze


bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, noventa mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), e decorrerá da
arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de rendas e de outras receitas correntes e de capital
previstas na legislação em vigor, e obedecerá aos seguintes desdobramentos da origem de recursos:

R$1,00

I - Receita do Orçamento Fiscal da Administração Direta 8.731.917.993


Receita do Orçamento Fiscal da Administração Indireta 61.591.160

Total do Orçamento Fiscal 8.793.509.153

II - Receita do Orçamento da Seguridade Social da Administração Direta 3.190.248.993


Receita do Orçamento da Seguridade Social da Administração Indireta 293.332.278

Total do Orçamento da Seguridade Social 3.483.581.271

Parágrafo único - O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à classificação econômica,
tem a seguinte especificação:

R$ 1,00
1. RECEITAS CORRENTES.................................................................10.205.967.607

Receita Tributária 3.371.363.053


Receitas de Contribuições 351.521.646
Receita Patrimonial 166.577.926
Receita de Serviços 161.662.548
Transferências Correntes 5.332.572.769
Outras Receitas Correntes 822.269.665

2. RECEITAS DE CAPITAL.....................................................................1.760.769.273

Operações de Crédito 1.060.095.522


Alienação de Bens 77.000.000
Transferências de Capital 618.673.751
Outras Receitas de Capital 5.000.000
3

3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES...........................708.308.653

Receitas de Contribuições 393.076.092 359.218.014


Receita Patrimonial 2.932.219
Receita de Serviços 285.764.435
Indenizações e Restituições 26.535.907

4. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL........................................1.562.691

Outras Receitas de Capital 1.562.691

5. DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PARA O ENSINO


BÁSICO..................................................................................................(-399.517.800)

TOTAL GERAL DAS RECEITAS..........................................................12.277.090.424

Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é assim fixada:

R$1,00
I - Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Direta 6.077.672.544
Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Indireta 952.939.940

Total do Orçamento Fiscal 7.030.612.484

II - Despesa do Orçamento da Seguridade Social da Administração Direta 4.917.653.939


Despesa do Orçamento da Seguridade Social da Administração Indireta 328.824.001

Total do Orçamento da Seguridade Social 5.246.477.940

Art. 4º - Para ajustes na programação orçamentária, fica o Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares até o limite de 12% (doze por cento) do valor total do Orçamento, nos termos do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste
artigo sobre o total do crédito aprovado no grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, código 01, do orçamento
vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas;
II - as suplementações ao Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente
artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, objetivando adequar as fontes de financiamento
ao efetivo processamento das ações programadas da área de Saúde.

Art. 5º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos desta lei, e apresentam a
seguinte composição, por órgãos e funções de governo:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

R$1,00

Legislativo Municipal 240.175.100


Gabinete do Prefeito 6.420.000
Gabinete do Vice-Prefeito 1.121.950
Assessoria de Cerimonial e Mobilização 1.328.073
Assessoria Policial-Militar 533.000
Fundação Municipal de Cultura 71.314.122
4

Fundo Municipal de Projetos Culturais 12.700.000


Coordenação Executiva do Programa BH Metas e Resultados 1.266.500
Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 2.380.200
Assessoria de Comunicação Social do Município 6.644.000
Procuradoria-Geral do Município 60.399.554
Fundo da Procuradoria-Geral do Município 5.444.160
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 20.733.084
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A -
117.587.153
Prodabel
Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento 8.393.500
Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos 63.245.452
Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária 11.787.000
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Gestão 6.227.916
Fundo Financeiro 830.446.568
Fundo Previdenciário - BHPREV 10.409.949
Secretaria Municipal de Finanças 20.062.864
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 113.569.919
Secretaria Municipal Adjunta do Tesouro 10.298.687
Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa 18.526.885
Contadoria-Geral do Município 5.638.752
Fundo da Modernização Tributária 1.174.300
Secretaria Municipal de Políticas Sociais 37.233.410
Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social 15.761.000
Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania 10.502.000
Fundo Municipal de Abastecimento Alimentar 28.404.000
Fundo Municipal de Assistência Social 170.590.900
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 9.000.000
Fundo Municipal de Merenda Escolar 31.654.400
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 20.000
Fundo Municipal do Idoso 1.710.000
Fundo Municipal de Proteção e Defesa das Minorias 65.000
Consórcio da Mulher 459.960
Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional 30.203.000
Fundo Municipal do Auxílio de Transporte Escolar 2.500.000
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 170.000
Secretaria de Administração Regional Municipal Barreiro 10.550.000
Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul 37.935.800
Secretaria de Administração Regional Municipal Leste 8.487.200
Secretaria de Administração Regional Municipal Nordeste 8.333.000
Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste 9.367.011
Secretaria de Administração Regional Municipal Norte 6.230.360
Secretaria de Administração Regional Municipal Oeste 7.076.626
Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha 9.286.600
Secretaria de Administração Regional Municipal Venda Nova 8.037.227
Secretaria Municipal de Governo 18.591.284
5

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada 6.294.272


Secretaria Municipal Adjunta de Modernização 53.696.600
Fundo Municipal Sobre Drogas 515.500
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial 158.780.841
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 3.681.000
Fundo Municipal de Calamidade Pública 214.000
Secretaria Municipal de Educação 1.792.723.326
Hospital Municipal Odilon Behrens 328.824.001
Fundo Municipal de Saúde 3.636.045.904
Controladoria-Geral do Município 1.699.500
Auditoria-Geral do Município 10.826.000
Corregedoria-Geral do Município 4.379.000
Ouvidoria do Município 2.433.844
Secretaria Especial de Prevenção da Corrupção 990.500
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 39.218.400
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 28.957.066
Fundação de Parques Municipais 46.190.002
Fundo Municipal de Defesa Ambiental 2.919.000
Fundo de Operação do Parque das Mangabeiras 10.000
Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais 1.792.000
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 1.344.602.118
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Controle 411.000
Superintendência de Desenvolvimento da Capital 341.934.112
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 51.648.220
Fundo Municipal de Habitação Popular 349.987.129
Fundo da Operação Urbana BH Morar/Capitão Eduardo 10.000
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 5.419.000
Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento Econômico 1.700.000
Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego 7.837.643
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 5.985.080
Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais 996.000
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A 23.958.620
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 510.000
Fundo da Operação Urbana do Isidoro 510.000
Fundo Municipal de Turismo 100.000
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 4.042.978
Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana 32.901.586
Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização 70.352.237
Superintendência de Limpeza Urbana 438.294.185
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTrans 170.384.971
Fundo Municipal de Transportes Urbanos 129.180.300
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 21.633.000
Secretaria Municipal Adjunta de Esportes 13.646.000
Secretaria Municipal Adjunta de Lazer 4.727.000
Encargos Gerais do Município da Secretaria Municipal de Finanças 723.877.537
6

Encargos Gerais do Município da Secretaria Municipal de Planejamento,


179.494.000
Orçamento e Informação
SUBTOTAL 12.154.330.938

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.194.072


RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS 115.565.414
TOTAL GERAL DA DESPESA 12.277.090.424

DISTRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

R$1,00

Legislativa 228.175.100
Administração 601.548.265
Segurança Pública 147.299.204
Assistência Social 300.799.104
Previdência Social 865.243.517
Saúde 3.964.869.905
Trabalho 140.894.334
Educação 1.886.180.312
Cultura 96.605.729
Direitos da Cidadania 20.683.244
Urbanismo 712.820.788
Habitação 450.283.582
Saneamento 1.011.178.109
Gestão Ambiental 191.599.333
Ciência e Tecnologia 126.958.237
Agricultura 1.484.100
Comércio e Serviços 62.252.092
Transporte 569.733.618
Desporto e Lazer 67.414.587
Encargos Especiais 708.307.778

SUBTOTAL 12.154.330.938

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.194.072


RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS 115.565.414
TOTAL GERAL DA DESPESA 12.277.090.424

Art. 6º - O Orçamento de Investimento das Empresas, observada a programação de receita e despesa


constante nos anexos desta lei, perfaz a quantia de R$20.247.911,00 (vinte milhões, duzentos e quarenta e sete mil,
novecentos e onze reais) e apresenta a seguinte discriminação:

ESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00
Prodabel - Empresa de Informática e Informação do Município de
Belo Horizonte S/A 1.058.000
7

BHTrans - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A


412.691
Urbel - Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
S/A 386.220

Belotur - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A


51.000
PBH Ativos S/A 18.340.000
TOTAL 20.247.911

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades
orçamentárias e para acompanhamento físico do desempenho governamental;
II - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
III - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específica;
IV - por meio de decreto, definir a ordenação de despesa dos recursos regionalizados nos diversos órgãos e
entidades do Município, a fim de preservar a eficiência da execução orçamentária e a gestão dos serviços
municipais;
V - publicar, através de decreto, após a sanção da Lei Orçamentária Anual - LOA, o Quadro de
Detalhamento de Despesa com especificação de elemento de despesa, dos órgãos, fundos e entidades municipais, a
fim de auxiliar a programação orçamentária e financeira setorial do exercício de 2016, nos termos da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 5 de maio de 2000.

Art. 8º - As despesas com segurança urbana nas áreas de Saúde e Educação serão processadas na Secretaria
Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, nos programas de trabalho específicos, para fins de apuração dos
custos diretos, indiretos, prestação de contas e transparência da alocação dos créditos orçamentários.

Art. 9º - Em cumprimento à Instrução Normativa nº 7, de 11 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas


do Estado de Minas Gerais - TCEMG, passa a acompanhar a Proposta Orçamentária para 2016 o Quadro de
Detalhamento de Despesa com especificação de elementos de despesa, ficando preservado o detalhamento da
despesa, até o nível de modalidade de aplicação, para os demais anexos que integram o presente projeto de lei, em
conformidade com o art. 8º da Lei nº 10.837, de 11 de agosto de 2015.

Art. 10 - O Executivo compatibilizará com o Quadro de Detalhamento de Despesas os demais quadros de


Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, mediante os seguintes remanejamentos:

I - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA:

A) De Gestão, Planejamento e Administração Cultural (Código nº. 0207.131221462.338, Natureza de


Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$29.950,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Curupira, em toda a sua extensão, com
dimensão aproximada de 130m (cento e trinta metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura e 4cm
(quatro centímetros) de espessura, no Bairro Santa Rosa;
2) R$143.750,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Olinto Magalhães, no trecho
situado entre as ruas Vila Rica e Curupaiti, com dimensão aproximada de 520m (quinhentos e vinte metros) de
comprimento por 7,2m (sete vírgula dois metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro
Padre Eustáquio;
3) R$56.500,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Jequeri, no trecho situado entre as ruas
Além Paraíba e Itapecerica, com dimensão aproximada de 210m (duzentos e dez metros) de comprimento por 7m
(sete metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Lagoinha;
4) R$65.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Nogueira da Gama, no trecho situado
entre a Rua Santa Matilde e a Avenida Vereador Cícero Ideofonso, com dimensão aproximada de 235m (duzentos e
trinta e cinco metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro João Pinheiro;
8

5) R$299.100,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Felicíssimo, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 1.113m (mil cento e treze metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Nova Cintra;
6) R$61.300,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Rosa Branca, em toda a sua extensão,
com dimensão aproximada de 228m (duzentos e vinte e oito metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Pilar;
7) R$210.420,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Minas Novas, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 783m (setecentos e oitenta e três metros) de comprimento por 7m (sete
metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Fátima;
8) R$76.780,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Ravena, no trecho situado entre as ruas
Duartina e Cândido Siqueira, com dimensão aproximada de 250m (duzentos e cinquenta metros) de comprimento
por 8m (oito metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura , no Bairro Nova Vista;
9) R$617.312,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Professora Gabriela Varela,
em toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 1.608m (mil seiscentos e oito metros) de comprimento por
10m (dez metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Jardim Guanabara;
10) R$72.560,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Luiz Vaz de Torres, em toda
a sua extensão, com dimensão aproximada de 270m (duzentos e setenta metros) de comprimento por 7m (sete
metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Taquaril;
11) R$45.685,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Caxambu, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 170m (cento e setenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura, no Bairro Lagoinha.

B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0207.131221462.900, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$23.032,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Oscar Von Bentzeen, no trecho
situado entre as ruas Maria Rita Borges e Professor Gil Lemos, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de
comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Independência;
2) R$1.200.000,00 para Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº.
2702.041222331.219, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de terreno
situado na quadra 51 do Bairro Pirajá, CP 268.005-J, lotes 4, 5 e 6, para a construção do Centro de Saúde Maria
Goretti, conforme Decreto nº 14.737, de 20 de dezembro de 2011.

C) De Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais (Código nº.


0207.133911552.375, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.791, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

II - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO:

A) De Serviços de Divulgação Institucional do Município (Código nº. 0300.041310152.007, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde (Código nº.


2302.101222041.216, Natureza de Despesa 449051, Esfera S, Fonte 04.00), destinados à implantação e instalação
do Programa Academia da Cidade no Bairro Pilar;
2) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de aparelhos da academia para terceira idade na Praça Ramatís, no cruzamento entre as ruas Dona Clara
e Cantagalo, no Bairro Aparecida;
9

3) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de


Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de academia a céu aberto, nas proximidades do Centro de Saúde Diamante e do Campo do Resplendor,
localizados entre as ruas Albertino Teixeira Dias e Maria Marcolina Souza, no Bairro Teixeira Dias;
4) R$110.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Vladmir Ferreira
Mendes, em toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinquenta metros) de comprimento,
no Bairro Petrópolis;
5) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Açafrão, em toda
a sua extensão, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Olaria;
6) R$80.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449039, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao estudo técnico para a implantação de melhoria
no sistema de escoamento de águas da Rua dos Americanos, no cruzamento com a Rua Davi Fonseca, no Bairro
Milionários;
7) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de aparelhos da academia para a terceira idade na Praça Miriam Brandão, localizada no encontro das
ruas Orozimbo Nonato e Hilda Carvalho Garzon, na Regional Pampulha;
8) R$500.000,00 para Administração do Parque Ecológico da Pampulha (Código nº. 2501.185410732.794,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da subação "Manejo Ético e Sustentável
das Capivaras", de acordo com a Sugestão Popular nº 45/15, apresentada em audiência pública.

III - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO:

A) De Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos (Código nº. 0500.040620032.010, Natureza de Despesa
339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.791, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0600.041211482.900, Natureza de Despesa


339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Gestão do Programa Escola Integrada (Código nº. 2200.123612062.702, Natureza de
Despesa 335043, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o atendimento ao
Programa Escola Integrada.

B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0600.041211482.900, Natureza de Despesa


339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$150.000,00 para Gestão do Programa Escola Integrada (Código nº. 2200.123612062.702, Natureza de
Despesa 335043, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o atendimento ao
Programa Escola Integrada.

C) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0600.041211482.900, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$150.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº.
2200.123672072.701, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária;
2) R$500.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Cantagalo, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 1km (um quilômetro), no Bairro Aparecida;
3) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Nazaret, em toda a sua extensão, com
dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Santa Lúcia;
10

4) R$80.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Virtulino Pinto Ribeiro, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Olaria;
5) R$160.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Volta Redonda, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros), no Bairro Cardoso;
6) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Paulo Nehmy, em toda a sua extensão,
com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Padre Eustáquio;
7) R$240.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Dona Ambrosina, em toda a
sua extensão, com dimensão aproximada de 600m (seiscentos metros), no Bairro Diamante;
8) R$160.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Cornélio Cerqueira, entre a
Rua Moema e a Praça Tejo, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros), no Bairro Padre Eustáquio;
9) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Dona Virgínia Murta, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Coração Eucarístico.

D) De Gestão do Plano Diretor de Informática (Código nº. 0600.195721481.373, Natureza de Despesa


449052, Esfera F, Fonte 04.00):
1) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de equipamentos do Programa Academia a Céu Aberto na Praça Luiz Rodrigues Pereira, localizada
entre as ruas Estrela do Norte e Estrela dos Navegantes, no Bairro Estrela do Oriente;
2) R$100.000,00 para Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas (Código nº.
2100.061812421.391, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de câmera de
videomonitoramento na Praça São Sebastião, no Bairro Palmeiras.

E) De Gestão do Plano Diretor de Informática (Código nº. 0600.195721481.373, Natureza de Despesa


459165, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$100.000,00 para Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas (Código nº.


2100.061812421.391, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de câmeras de
videomonitoramento na Praça São José, no Bairro Parque São José;
2) R$50.000,00 para Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.803, Natureza de Despesa 319013, Esfera F, Fonte 01.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

V - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0604.191220852.900, Natureza de Despesa


339030, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Gestão do Programa Escola Integrada (Código nº. 2200.123612062.702, Natureza de
Despesa 335043, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o atendimento ao
Programa Escola Integrada.

B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0604.191220852.900, Natureza de Despesa


339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$150.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº.
2200.123672072.701, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

C) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0604.191220852.900, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de


Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
11

implantação de aparelhos da academia a céu aberto na Praça do DNER, localizada na Rua Sete, em frente ao número
169, no Bairro Olhos D'água;
2) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico de trecho da Rua Luiza Pirri, entre as ruas
Josefina Pirri e Virgínia e Matos, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Itaipu;
3) R$80.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Doutor Antônio Gonçalves de Matos,
em toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Santa Mônica;
4) R$100.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização da Praça
Domingos Gatti, localizada no encontro das ruas José Brandão e Rodolfo Jacobe, no Barreiro;
5) R$50.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização da Praça José
Ricardo de Moura, localizada na Avenida Afonso Vaz de Melo, altura do número 1.730, no Bairro Maldonado;
6) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico de trecho da Rua Boturobi, entre a Avenida
Barão Homem de Melo e a Rua Gávea, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Nova Suíça;
7) R$240.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Campos Elíseos, entre a
Avenida Silva Lobo e a Rua Cura D'ars, com dimensão aproximada de 600m (seiscentos metros), no Bairro Alto
Barroca.

D) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0604.191220852.900, Natureza de Despesa


339046, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Dom Joaquim Silvério, entre as
avenidas Ressaca e Dom João Antônio dos Santos, com dimensão aproximada de 100m (100 metros), no Bairro
Coração Eucarístico;
2) R$120.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida dos Esportes, entre a
Avenida Dom João Antônio dos Santos e a Rua Professor Rafael Hardi, com dimensão aproximada de 300m
(trezentos metros), no Bairro Coração Eucarístico;
3) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Professor Rafael Hardi, entre a
Avenida dos Esportes e a Rua Carioca, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinquenta metros), no Bairro
Coração Eucarístico;
4) R$160.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Moema, entre as ruas Pará de
Minas e Bom Retiro, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros), no Bairro Padre Eustáquio;
5) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua São Domingos, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 250m (duzentos e cinquenta metros), no Barreiro;
6) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Professor Tito Novais, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinquenta metros), no Bairro Padre Eustáquio;
7) R$80.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida Padre Vieira, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Padre Eustáquio;
8) R$120.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Professor Ziller, em toda a
sua extensão, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros), no Bairro Minas Brasil;
9) R$200.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Xavier da Veiga, em toda a
sua extensão, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros), no Bairro Minas Brasil;
10) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Padre Nóbrega, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 250m (duzentos e cinquenta metros), no Bairro Minas Brasil.
12

E) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0604.191220852.900, Natureza de Despesa


339047, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.


2100.061811092.803, Natureza de Despesa 319013, Esfera F, Fonte 01.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

F) De Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI (Código nº. 0604.195720852.602,


Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais (Código nº.
0207.133911552.375, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à elaboração de estudo e de
pesquisa histórica sobre a memória de personalidades e lideranças comunitárias dos bairros Lagoinha, Bonfim, São
Cristóvão e adjacências;
2) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Brasilândia, a
partir da Praça Celso Machado até o final da rua, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Celso
Machado;
3) R$150.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de uma nova rede pluvial na Rua
Robertson Pinto Coelho, em toda a sua extensão, no Bairro Solar;
4) R$110.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Santa Inês do
Alto, em toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Santa Cecilia;
5) R$150.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de uma nova rede pluvial na Rua
João Cláudio Campos, em toda a sua extensão, no Bairro Solar;
6) R$500.000,00 para Programa Bolsa Moradia (Código nº. 2704.164820642.792, Natureza de Despesa
339048, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o Programa Bolsa Moradia -
Risco;
7) R$150.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de uma nova rede pluvial na Avenida
Perimetral, na altura do número 1.400, no Barreiro;
8) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
(Código nº. 2700.278122381.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de
uma pista para caminhada na Avenida Acesso I, no trecho compreendido entre as ruas Aclimação e Virgínia de
Matos, no Bairro Itaipu;
9) R$300.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à contenção da encosta que fica localizada na Rua
Romanzeiro, próximo ao número 333, no Bairro Olaria.

G) De Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH (Código nº. 0604.195720852.605, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$500.000,00 para Programa Bolsa Moradia (Código nº. 2704.164820642.792, Natureza de Despesa
339048, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o Programa Bolsa Moradia -
Risco.

VI - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS:

A) De Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos (Código nº. 0610.041220142.809, Natureza de


Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$40.306,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua João Kubitschek Figueiredo, com
dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro
Independência.

B) De Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos (Código nº. 0610.041220142.809, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
13

1) R$80.619,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Cambuí, no trecho situado entre as
ruas Dez e Trezentos e Noventa, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros) de comprimento por 7m
(sete metros) de largura, no Bairro Guarani.

C) De Implementação de Ações e Atividades de Suporte ao Projeto Gestão Estratégica de Pessoas (Código


nº. 0610.041222202.889, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$179.583,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,


Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Avenida Henrique
Badaró, no trecho situado entre as ruas Francisco Braga e Luiz Cosme, com dimensão aproximada de 290m
(duzentos e noventa metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Palmeiras;

2) R$117.040,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer


(Código nº. 2700.278122381.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de
pista de cooper, com os devidos equipamentos de praxe, na Avenida Avaí, entre as ruas Severo e Osvaldo de Souza,
no Bairro Dom Bosco.

VII - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO:

A) De Apoio ao Planejamento e Gestão (Código nº. 0612.041211442.876, Natureza de Despesa 339036,


Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$6.084,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Manuel Cesário Franca, no trecho
situado entre as ruas Tapirapés e José do Patrocínio, com extensão aproximada de 350m (trezentos e cinquenta
metros), no Bairro Santa Mônica.

B) De Apoio ao Planejamento e Gestão (Código nº. 0612.041212402.876, Natureza de Despesa 333041,


Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$250.000,00 para Inserção Social e Produtiva (Código nº. 1011.082432372.647, Natureza de Despesa
339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a ampliação das vagas do
Programa de Intermediação de Mão de Obra para Pessoas com Deficiência - Prometi.

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:

A) De Coordenação Superior das Finanças (Código nº. 0800.041291052.652, Natureza de Despesa 339039,
Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$250.000,00 para Inserção Social e Produtiva (Código nº. 1011.082432372.647, Natureza de Despesa
339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a ampliação das vagas do
Programa de Intermediação de Mão de Obra para Pessoas com Deficiência - Prometi.

IX - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES:

A) De Administração Tributária Municipal (Código nº. 0801.041290132.052, Natureza de Despesa 339039,


Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$80.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização da Praça
Anelson Alves, localizada na Rua Doutor Cristiano Resende, esquina com Rua Menelick de Carvalho, no Bairro
Barreiro de Cima;
2) R$500.000,00 para Administração de Necrópoles (Código nº. 2502.041220722.816, Natureza de
Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à reforma do Velório Municipal Vicente Rodrigues de Paula,
localizado na Rua Vicente de Azevedo, no Barreiro;
3) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Triunfo, entre as
ruas Eridano e Telescópio, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Miramar;
14

4) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,


Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Luneta, entre a
Rua Fortuna e a Avenida João Rolla Filho, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Miramar;
5) R$225.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua das Hortas, entre o
Conjunto Águas Claras e o Bairro Independência, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros), no Bairro
Independência;
6) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Santa Tereza de
Ávila, no trecho situado entre as ruas Doutor Francisco Silveira e Dário Ferreira Mendes, com dimensão de
aproximadamente 100m (cem metros), no Bairro Santa Rita;
7) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua José Pedro de
Brito, em seu último quarteirão, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Santa Rita;
8) R$150.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à urbanização dos acessos que ligam a Rua Jericó
com as ruas Belém de Judá e Ponta Grossa, no Bairro Milionários;
9) R$85.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Agena, em toda a
sua extensão, com dimensão aproximada de 120m (cento e vinte metros), no Bairro Santa Lúcia;
10) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Travessa Antônio
Isidoro, no trecho situado entre as ruas Mariano Procópio e Cata Preta, com dimensão aproximada de 100m (cem
metros), no Bairro João Pinheiro;
11) R$225.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Antônio Celestino
de Oliveira, em toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros), no Bairro Lindéia;
12) R$150.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Maria Peters,
entre a Rua Sebastião de Oliveira e a Avenida Senador Levindo Coelho, com dimensão aproximada de 200m
(duzentos metros), no Bairro Vale do Jatobá;
13) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Geraldo de
Araújo, em toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Solar;
14) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Maria das Graças
Fonseca, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Jatobá;
15) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Augusto Silva, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Liberdade;
16) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Sebastião Rabelo, em toda a
sua extensão, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinquenta metros), no Bairro Santa Margarida;
17) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua João Machado, localizada
entre as Avenidas Tereza Cristina e Álvaro da Siqueira, em toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 150m
(cento e cinquenta metros), no Bairro Santa Margarida;
18) R$240.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida Álvaro da Silveira, em
toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 600m (seiscentos metros), no Bairro Santa Margarida;
19) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Domingos Camilo, em toda a
sua extensão, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinquenta metros), no Bairro Santa Margarida;
20) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Gudesteu Pires, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinquenta metros), no Bairro Santa Margarida;
21) R$200.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Jabiru, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros), no Bairro Flávio Marques Lisboa;
15

22) R$350.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reconstrução da passarela que ligava a Rua Serra
à Rua Antônio Holandino Araújo, nos bairros Diamante e Tirol.

X - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:

A) De Gestão do Sistema Logístico e de Serviços (Código nº. 0803.041220072.808, Natureza de Despesa


339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Centros de Referência (Código nº. 1011.082440202.409, Natureza de Despesa


339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à implantação de um Centro de Referência da Pessoa Idosa na
Administração Regional Oeste;
2) R$100.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
implantação de playground em terreno público municipal, situado no final da Rua Vicente do Prado, próximo ao
número 269, na Vila Ventosa.

XI - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 1500.041220072.900, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$200.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Fortuna, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros), no Bairro Miramar;
2) R$120.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Adolfo Ciolette, em toda a
sua extensão, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros), no Bairro Pongelupe;
3) R$120.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua S Dois, em toda a sua
extensão, entre as ruas Lucas de Carvalho Santos e Robertson Pinto Coelho, com dimensão aproximada de 300m
(trezentos metros), no Bairro Pongelupe;
4) R$80.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Camilo Rodrigues Chaves, em toda a
sua extensão, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Araguaia;
5) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Criciúma, em toda a sua extensão,
com dimensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Cardoso/Urucuia.

XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2000.041220932.900, Natureza de Despesa


339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.123921542.371, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Escola Livre de Artes
do Projeto Arena da Cultura.

B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2000.041220932.900, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$200.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.123921542.371, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Escola Livre de Artes
do Projeto Arena da Cultura.

C) De Gerenciamento do Centro de Operações do Município - COP (Código nº. 2000.154520602.897,


Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
16

1) R$100.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.123921542.371, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Escola Livre de Artes
do Projeto Arena da Cultura;
2) R$50.000,00 para Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura (Código nº. 0207.133912391.339,
Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para os centros
culturais;
3) R$50.000,00 para Mobilização da Comunidade Escolar (Código nº. 2200.123612072.705, Natureza de
Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à realização do Dia Municipal da Mobilização Social pela
Educação, conforme a Lei nº 9.932, de 14 de junho de 2010.

D) De Gerenciamento do Centro de Operações do Município - COP (Código nº. 2000.154520602.897,


Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura (Código nº. 0207.133912391.339,
Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para os centros
culturais.

XIII - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO:

A) De Gestão e Modernização de Processos e Promoção da Eficiência Administrativa (Código nº.


2004.041220092.023, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer


(Código nº. 2700.278122381.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma do
Campo de Futebol Estrela do Oriente, situado na Rua Augusto José dos Santos, sem número, entre as ruas Estrela do
Norte e Estrela Matutina, no Bairro Estrela do Oriente.

B) De Ações de Atendimento ao Cidadão (Código nº. 2004.041220092.365, Natureza de Despesa 339037,


Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$500.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.123921542.371, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Escola Livre de Artes
do Projeto Arena da Cultura;
2) R$100.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.133922392.371, Natureza de
Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a realização do Festival
Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte - FIT-BH.

C) De Ações de Atendimento ao Cidadão (Código nº. 2004.041220092.365, Natureza de Despesa 339039,


Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$650.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.123921542.371, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Escola Livre de Artes
do Projeto Arena da Cultura;
2) R$150.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.133922392.371, Natureza de
Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a realização do Festival
Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte - FIT-BH.

XIV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL:

A) De Articulação da Política de Segurança Urbana (Código nº. 2100.061221092.802, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$150.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.123921542.371, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Escola Livre de Artes
do Projeto Arena da Cultura;
2) R$50.000,00 para Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura (Código nº. 0207.133912391.339,
Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para os centros
culturais.
17

B) De Ampliação de Câmeras de Videomonitoramento em Equipamentos Públicos (Código nº.


2100.063012421.334, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$100.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.123921542.371, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Escola Livre de Artes
do Projeto Arena da Cultura.

XV - AUDITORIA-GERAL DO MUNICÍPIO:

A) De Serviço de Auditoria (Código nº. 2401.041240122.523, Natureza de Despesa 339039, Esfera F,


Fonte 03.00):

1) R$150.000,00 para Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura (Código nº. 0207.133912391.339,
Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para os centros
culturais;
2) R$50.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.133922392.371, Natureza de Despesa
339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a realização do Festival
Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte - FIT-BH.

XVI - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:

A) De Monitoramento e Controle Ambiental (Código nº. 2500.185420692.514, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$20.000,00 para Promoção de Ações Afirmativas dos Movimentos Sociais (Código nº.
1008.144222362.333, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à subação 0008 - Ações
Afirmativas BH Cidadã: Sem Homofobia, de acordo com a Sugestão Popular nº 49/15, apresentada em audiência
pública.

XVII - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:

A) De Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº. 2700.041220441.219, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de


Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de equipamentos do Programa Academia a Céu Aberto na praça localizada na Rua Jaçanã, altura do
número 38, no Bairro Providência.

B) De Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº. 2700.041222331.219, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$100.000,00 para Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas (Código nº.


2100.061812421.391, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de câmera de
videomonitoramento na Avenida Dom João VI, esquina com Rua Dona Luci, no Bairro Cinquentenário.

C) De Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$150.000,00 para Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura (Código nº. 0207.133912391.339,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à elaboração de projeto para a reativação do
Mercado de Santa Tereza;
2) R$2.500.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de uma ponte sobre o Córrego do
Vale, para ligar as avenidas Senador Levindo Coelho à Aydée Abras Hossi, no Bairro Jatobá IV;
3) R$30.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de boca de lobo para drenagem
pluvial na Rua Detetive Wiliam Nunes, número 73, no Bairro Novo das Indústrias;
4) R$424.680,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Dez, no trecho
18

situado entre as ruas Joel José de Carvalho e Detetive Wilian Nunes, com dimensão aproximada de 100m (cem
metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Novo das Indústrias;
5) R$505.176,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Dez, no trecho
situado entre as ruas Joel José de Carvalho e Detetive Wilian Nunes, com dimensão aproximada de 100m (cem
metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Novo das Indústrias;
6) R$2.000.000,00 para Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal (Código nº.
2500.185422322.877, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à subação 0002 - Realização
de Feiras de Adoção de Cães, visando o aumento da meta física para 144 (cento e quarenta e quatro) feiras
realizadas, de acordo com a Sugestão Popular nº 42/15, apresentada em audiência pública;
7) R$62.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Saquarema, no
trecho situado entre as ruas Jequiriçá e Juparanã, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento
por 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Concórdia;
8) R$62.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Jataí, no trecho
situado entre as ruas Guanabara e Jacuí, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m
(sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Concórdia.

D) De Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº. 2700.175122431.203, Natureza de Despesa


449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$70.000,00 para Centros de Referência (Código nº. 1011.082440202.409, Natureza de Despesa


339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à criação da subação "Centro Dia para a Pessoa Idosa, seus Familiares e
seus Cuidadores", visando a elaboração de projetos técnicos e executivos - arquitetônico, estrutural e
complementares - para a sua implantação;
2) R$1.998.731,00 para Implementação do Programa Urbanístico e Parcelamento e Regularização de
Edificações (Código nº. 2901.154520592.570, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
realização de plano urbanístico, que consiste na elaboração de um projeto para regularização urbana da Ocupação
Informal Jardim Getsemani, localizada nas imediações do Bairro Jardim Vitória.

E) De Implantação do Programa DRENURBS (Código nº. 2700.175122431.307, Natureza de Despesa


449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$80.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização da Praça
Gabriel Passos, situada entre as ruas Jundiaí, Itararé e Jacuípe, com área aproximada de 40m² (quarenta metros
quadrados), no Bairro Concórdia.

F) De Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus (Código nº. 2700.264522111.271,


Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$300.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,


Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de rede pluvial na Rua Izabel Bueno,
entre os números 15 e 1.500, com extensão aproximada de 1.100m (mil e cem metros), no Bairro Santa Rosa;
2) R$200.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
(Código nº. 2700.278122381.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de
praça no espaço localizado entre as ruas Um e Elias M. Farah, no Bairro Goiânia B.

XVIII - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL:

A) De Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº. 2702.041222331.219, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$56.250,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Dois, no trecho situado entre as ruas
Sete e Treze, com extensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no
Bairro Vista do Sol.
19

B) De Apoio Operacional de Investimentos Municipais (Código nº. 2702.151220572.584, Natureza de


Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$5.000,00 para Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação (Código nº. 2200.123672072.886,


Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à afinação do piano da Escola Municipal Marconi.

C) De Apoio Operacional de Investimentos Municipais (Código nº. 2702.151220572.584, Natureza de


Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$500.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 0208.133921542.369,
Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$200.000,00 para Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura (Código nº. 0207.133912391.339,
Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para os centros
culturais;
3) R$200.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.133922392.371, Natureza de
Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a realização do Festival
Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte - FIT-BH;
4) R$100.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.133922392.371, Natureza de
Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a criação do cadastro
único de cultura;
5) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.
2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira, com a construção da cobertura da quadra.

D) De Apoio Operacional de Investimentos Municipais (Código nº. 2702.151220572.584, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$500.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 0208.133921542.369,
Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$150.000,00 para Gestão do Programa Escola Integrada (Código nº. 2200.123612062.702, Natureza de
Despesa 335043, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o atendimento ao
Programa Escola Integrada;
3) R$400.000,00 para Gestão do Programa Escola Integrada (Código nº. 2200.123612062.702, Natureza de
Despesa 335043, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o atendimento ao
Programa Escola Integrada;
4) R$100.000,00 para Programa Superar (Código nº. 3001.278122382.536, Natureza de Despesa 339039,
Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o Programa Superar.

E) De Apoio Operacional de Investimentos Municipais (Código nº. 2702.151220572.584, Natureza de


Despesa 339046, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$200.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à manutenção e revitalização
do Parque Ismael Oliveira Fábregas, localizado na Rua Horta Barbosa, esquina com Rua Salgueiro, no Bairro Nova
Floresta;
2) R$107.492,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Cláudio Gomes, no trecho
situado entre as ruas José Cleto e do Contorno, com extensão aproximada de 400m (quatrocentos metros), no Bairro
Palmares;
3) R$147.802,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Itabira, no trecho situado
entre as ruas Ponte Nova e Borba Gato, com extensão aproximada de 550m (quinhentos e cinquenta metros), no
Bairro Lagoinha;
4) R$371.550,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Marlândia, no
trecho situado entre as ruas Feira de Santana e Padre Argemiro Moreira, com dimensão aproximada de 600m
(seiscentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Ribeiro de Abreu.

F) De Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035, Natureza de


Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):
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1) R$300.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 0208.133921542.369,
Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$150.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.
2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à ampliação da Escola
Municipal Professora Alcinda Torres, com a aquisição do terreno localizado na Rua Álvaro Fernandes, número 141,
no Bairro Taquaril.

G) De Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$700.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 0208.133921542.369,
Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$100.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 0207.133922392.371, Natureza de
Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a criação do cadastro
único de cultura;
3) R$200.000,00 para Gestão Operacional dos Parques Municipais (Código nº. 2502.185410722.812,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao funcionamento do Parque Municipal Américo
Renné Giannetti, em especial a ampliação do horário;
4) R$6.456,00 para Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública
na Rua Pio XI, no trecho situado entre as ruas Dom Cabral e Dom Leme, em substituição a 1 (um) poste de madeira,
no Bairro Ipiranga;
5) R$3.000.000,00 para Apoio à Promoção das Políticas da Juventude (Código nº. 2000.144222362.819,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à subação 0006 - Operacionalização do Centro de
Referência da Juventude, visando à operacionalização do Centro de Referência da Juventude, de acordo com a
Sugestão Popular nº 17/15, apresentada em audiência pública;
6) R$1.250.000,00 para Administração da Educação Infantil (Código nº. 2200.123651402.542, Natureza de
Despesa 319011, Esfera F, Fonte 01.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o atendimento
ampliado, em horário integral, de crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco anos), na rede própria;
7) R$25.824,00 para Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de 4 (quatro) postes de iluminação
pública na Avenida Expedito de Faria Tavares, no trecho situado entre a Rua Eliseu de Lana Carneiro e a Avenida
Solferina Ricci Pace, no Bairro Marilândia Jatobá;
8) R$15.000,00 para Transporte Seguro e Sustentável (Código nº. 2905.264522451.393, Natureza de
Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a subação 0008 -
Realização de Campanhas Educativas para Mobilidade Urbana por Bicicletas;
9) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de academia a céu aberto na praça localizada nas ruas São João Batista do Glória e Monjolos, no Bairro
Jardim Leblon;
10) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de academia a céu aberto na praça localizada na Rua Radialista Margarida Maciel, em frente ao número
597, no Bairro Céu Azul;
11) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de academia a céu aberto na praça localizada na Rua Padre Júlio Maria, esquina com Avenida Santa
Terezinha, no Bairro Alto Vera Cruz;
12) R$40.000,00 para Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas (Código nº.
2100.061812421.391, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de câmeras de
videomonitoramento na Rua Catumbi, em frente a Faculdade Newton Paiva, no Bairro Caiçara;
13) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de academia a céu aberto na Praça Amintas de Barros, Venda Nova;
14) R$700.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma
- reforma de vestiário, restabelecimento da iluminação e pintura geral - do campo de futebol localizado no parque do
Aeroporto Carlos Prates em área pública municipal, situada na Avenida Itáu, no Bairro Jardim São José;
21

15) R$30.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de


Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à reforma
da pista de skate, localizada na Praça Che Guevara, nas ruas Antão Gonçalves e Alair Pereira da Silva, no Bairro
Conjunto Taquaril;
16) R$100.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de rede pluvial na Rua Guaratuba,
entre os números 1.490 e 1.511, no Bairro Jardim América.

H) De Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$201.530,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Daniel José de Carvalho, em
toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 1.000m (mil metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura, no Bairro das Indústrias;
2) R$19.368,00 para Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de 3 (três) postes de iluminação
pública na praça do Viaduto Santa Margarida, onde foi instalada uma academia a céu aberto, entre as ruas José
Gonçalves, Álvaro da Silveira e Pires de Sá, com extensão aproximada de 90m (noventa metros), no Bairro Santa
Margarida;
3) R$21.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Araras, no trecho situado entre as ruas
Itaquera e Itararé, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Concórdia;
4) R$26.000,00 para Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de 4 (quatro) postes de iluminação
pública na Avenida José Cândido da Silveira, a partir do número 1.200, por uma extensão aproximada de 400m
(quatrocentos metros), onde estão localizados os equipamentos públicos, no Bairro Cidade Nova;
5) R$200.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de rede pluvial na Rua Izabel Bueno,
entre os números 15 e 1.500, com extensão aproximada de 1.100m (mil e cem metros), no Bairro Santa Rosa.

I) De Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035, Natureza de


Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$250.000,00 para Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos (Código nº. 2903.175122282.537,


Natureza de Despesa 449039, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a
ampliação dos bairros atendidos pela cobertura dos serviços de coleta seletiva.

J) De Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera
F, Fonte 04.00):

1) R$250.000,00 para Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos (Código nº. 2903.175122282.537,


Natureza de Despesa 449039, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a
ampliação dos bairros atendidos pela cobertura dos serviços de coleta seletiva;
2) R$200.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº.
2700.185412311.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à manutenção da Praça
Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza;
3) R$50.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº.
2700.185412311.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de praça, na
área pública municipal localizada em frente à Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Barreiro, entre as ruas
Aurélio Lopes, Dez e Seis, no Bairro Diamante;
4) R$50.000,00 para Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 1019.144221272.900, Natureza de
Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à locação e manutenção de espaço para desenvolvimento de
projeto que visa o resgate da comunidade indígena no contexto urbano, objetivando a prevenção e a recuperação de
usuários de entorpecentes por meio de atividades culturais, aulas de toré e confecções de artesanato;

5) R$50.000,00 para Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal (Código nº.
2500.185422322.877, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária para a Política Municipal de Proteção Animal;
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6) R$50.000,00 para Formação para Profissionais da Educação (Código nº. 2200.123612072.041, Natureza
de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a formação de
professores, visando a prevenção e o combate ao bullying;
7) R$50.000,00 para Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito (Código nº. 2904.264520602.567,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a
implantação de travessia preferencial de pedestres nas ruas e avenidas de Belo Horizonte;
8) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.
2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Professora Eleonora Pieruccetti, para melhoria da acessibilidade;
9) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.
2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Professora Maria Modesto Cravo, com a ampliação do refeitório;
10) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.
2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Paulo Mendes Campos, com a ampliação do refeitório;
11) R$43.185,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Monte das Oliveiras, no
trecho entre as ruas Lantana e Eliat, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros) de comprimento por 5m
(cinco metros) de largura, no Bairro Olaria;
12) R$201.530,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Alair Pereira da Silva, no
trecho situado entre as ruas Gleucy José de Oliveira e Esplanada, com dimensão aproximada de 1.000m (mil metros)
de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Taquaril;
13) R$172.740,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Eduardo Leite Bacuri, em
toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 1.000m (mil metros) de comprimento por 6m (seis metros) de
largura, no Bairro Novo das Indústrias;
14) R$120.918,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da rua Rua dos Cravos, a partir do
número 145, com extensão aproximada de 60m (sessenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura,
no Bairro Lindéia;
15) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.
2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma do pátio da Escola
Municipal Oswaldo França Júnior;
16) R$2.000.000,00 para Apoio à Promoção das Políticas da Juventude (Código nº. 2000.144222362.819,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à subação 0006 - Operacionalização do Centro de
Referência da Juventude, visando à operacionalização do Centro de Referência da Juventude, de acordo com a
Sugestão Popular nº 17/15, apresentada em audiência pública;
17) R$300.000,00 para Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação (Código nº. 2200.123672072.886,
Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a
realização da Mostra de Literatura Afro-Brasileira;
18) R$1.250.000,00 para Administração da Educação Infantil (Código nº. 2200.123651402.542, Natureza
de Despesa 319011, Esfera F, Fonte 01.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o atendimento
ampliado, em horário integral, de crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco anos), na rede própria;
19) R$121.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Manoel Couto, no trecho
situado entre as ruas Josafá Belo e Perdigão Malheiros, com dimensão aproximada de 600m (seiscentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Cidade Jardim;
20) R$420.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à conservação de muro de contenção e ao recapeamento
asfáltico da Rua Jacuípe, no trecho situado entre as ruas Itaquera e Itapeva, com dimensão aproximada de 100m
(cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro
Concórdia;
21) R$55.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Doutor Pereira de Melo, no
trecho situado entre as ruas Doutor Sete Câmara e Engenheiro Albert Sharlet, com dimensão aproximada de 270m
(duzentos e setenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura,
no Bairro Luxemburgo;
23

22) R$500.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de rede pluvial na Rua Izabel Bueno,
entre os números 15 e 1.500, com extensão aproximada de 1.100m (mil e cem metros), no Bairro Santa Rosa;
23) R$172.740,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Argentina, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 1.000m (mil metros) de comprimento e 6m (seis metros) de largura, no
Bairro Vila Copacabana;
24) R$181.377,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Junqueira Neto, no trecho
situado entre a Rua Hercília Gomes e a Avenida Doutor Cristiano Resende, com extensão aproximada de 900m
(novecentos metros), no Bairro Novo das Indústrias;
25) R$201.530,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Joel José de Carvalho, com
extensão aproximada de 1.000m (mil metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Novo das
Indústrias;
26) R$86.370,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Argental Drumond, com
extensão aproximada de 500m (quinhentos metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro
Jardim do Vale;
27) R$17.274,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Monsenhor Messias, no
trecho situado entre a Rua Belo Oriente e a Avenida Risoleta Neves, com extensão aproximada de 100m (cem
metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Providência;
28) R$201.530,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Domiciano Vieira, no trecho
situado entre a Rua São Paulo da Cruz e a Praça Domingos Gatti, com dimensão aproximada de 1.000m (mil
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Barreiro;
29) R$700.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 0208.133921542.369,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
30) R$110.842,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Cipreste, no trecho situado
entre as ruas Álamos e das Amendoeiras, com dimensão aproximada de 550m (quinhentos e cinquenta metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Marajó;
31) R$56.429,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Ademar de Barros, no trecho
situado entre a Rua D, até o seu fim, rua sem saída, com dimensão aproximada de 280m (duzentos e oitenta metros)
de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Bonsucesso;
32) R$58.444,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Melro, no trecho situado
entre as ruas Tiziu e Cuco, com dimensão aproximada de 290m (duzentos e noventa metros) de comprimento por
7m (sete metros) de largura, no Bairro Goiânia;
33) R$41.187,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Deputado
Sebastião Nascimento, no trecho situado entre as ruas Samuel Gammon e Rubens Berardo, com extensão
aproximada de 60m (sessenta metros), no Bairro Buritis;
34) R$100.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à interligação da Rua Crispím Jaques à Avenida
Tereza Cristina, com extensão aproximada de 100m (cem metros).

K) De Recuperação de Passeios Públicos (Código nº. 2702.154512331.370, Natureza de Despesa 449051,


Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$60.459,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Valdemiro Parreiras Rocha, no trecho
situado entre as ruas Maria Letícia e Daniel José de Carvalho, com dimensão aproximada de 300m (trezentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Novo das Indústrias;

2) R$20.000,00 para Transporte Seguro e Sustentável (Código nº. 2905.264522451.393, Natureza de


Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de bicicletário no interior do Parque Municipal
Américo Renné Giannetti, próximo à Avenida dos Andradas e à Alameda Ezequiel Dias.
24

L) De Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº. 2702.175122331.203, Natureza de Despesa


449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$145.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº. 2702.175122331.203,


Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à drenagem da Rua Belo Perone, em toda a sua
extensão, no Bairro Olaria;
2) R$298.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº. 2702.175122331.203,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de talude, tipo gabião, na Rua Maria
de Lourdes, na esquina com a Rua Doutor Cristiano Rezende, no Bairro Novo das Indústrias.

M) De Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.


2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$15.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização, com capina e
jardinagem, da Praça da Fé, localizada entre as ruas Ipameri, Caiaponia e Semiramis, no Bairro Araguaia;
2) R$1.000.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implementação de parque
ecológico, na área pública localizada entre as ruas Maria Letícia, Belém de Judá, Jericó, Caetano Pirri, Cananeia,
Rio Jordão, Caipoã, Camassari, Boemia e Cristiano Rezende, no Bairro Milionários;
3) R$50.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à manutenção dos postes de
iluminação da Praça Ismael Oliveira Fábregas, localizada na Rua Horta Barbosa, na altura do número 1.014, no
Bairro Nova Floresta;
4) R$1.000.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implantação de parque
ecológico na área pública localizada na Rua Petropólis, na altura do número 315, na Comunidade Dandara, no
Bairro Céu Azul.

XIX - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE :

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2703.164820072.900, Natureza de Despesa


339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.


2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Aurélio Pires, para melhoria da acessibilidade.

B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2703.164820072.900, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.


2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Aurélio Pires, para melhoria da acessibilidade.

XX - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

A) De Fomento ao Desenvolvimento Econômico (Código nº. 2801.041222172.853, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.


2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Professora Maria Modesta Cravo, para melhoria da acessibilidade.
XXI - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2805.236950862.900, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):
25

1) R$150.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.


2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à ampliação da Escola
Municipal Professora Alcinda Torres, com a aquisição do terreno localizado na Rua Álvaro Fernandes, número 141,
no Bairro Taquaril;
2) R$100.000,00 para Programa Superar (Código nº. 3001.278122382.536, Natureza de Despesa 339039,
Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o Programa Superar;
3) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.
2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Professora Maria Modesta Cravo, para melhoria da acessibilidade;
4) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº.
2700.123612061.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola
Municipal Professora Eleonora Pieruccetti, para melhoria da acessibilidade.

XXII - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA:

A) De Coordenação de Política de Controle Urbano (Código nº. 2901.154520592.571, Natureza de Despesa


339046, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.791, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária;
2) R$50.000,00 para Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.791, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

XXIII - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO:

A) De Serviços de Fiscalização Urbana (Código nº. 2902.154520592.890, Natureza de Despesa 339036,


Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.791, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

XXIV - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA:

A) De Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos (Código nº. 2903.175120462.537, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$300.000,00 para Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal (Código nº.
2500.185422322.877, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da subação
"Criação de Unidades Móveis de Castração", de acordo com a Sugestão Popular nº 43/15, apresentada em audiência
pública;
2) R$6.000.000,00 para Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal (Código nº.
2500.185422322.877, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da subação
"Criação do Santuário de Animais Silvestres", de acordo com a Sugestão Popular nº 44/15, apresentada em
audiência pública;
3) R$2.000.000,00 para Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal (Código nº.
2500.185422322.877, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da subação "Fórum
de Belo Horizonte em Defesa dos Direitos Animais", de acordo com a Sugestão Popular nº 46/15, apresentada em
audiência pública.

B) De Execução dos Serviços de Limpeza Urbana (Código nº. 2903.175120462.539, Natureza de Despesa
339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$20.000,00 para Vigilância em Saúde (Código nº. 2302.103040282.829, Natureza de Despesa 339039,
Esfera S, Fonte 03.00), destinados à subação 0007 - Campanha de Prevenção de Leishmaniose em Centros de
Saúde, para que 50% (cinquenta por cento) dos centros de saúde tenham a campanha implantada, de acordo com a
Sugestão Popular nº 40/15, apresentada em audiência pública;
26

2) R$1.000.000,00 para Programa Superar (Código nº. 3001.278122382.536, Natureza de Despesa 339039,
Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a subação 0005 - Incentivo ao Esporte da
Pessoa com Deficiência.

C) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2903.175120462.900, Natureza de Despesa


339036, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.791, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

D) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2903.175120462.900, Natureza de Despesa


339046, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$160.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Ipameri, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros), no Bairro Araguaia;
2) R$80.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Hamilton, em toda a sua extensão,
com a dimensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Lindéia;
3) R$200.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Ribeirão das Neves, em toda
a sua extensão, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros), no Bairro Saudade;
4) R$80.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Caetano de Azeredo, entre as ruas
Alcindo Vieira e Maria Pascoal Gatti, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Barreiro;
5) R$110.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica de trecho da Rua Lídice,
entre as ruas Brasilândia e Paraúna, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinquenta metros), no Conjunto
Celso Machado, no Bairro Serrano;
6) R$80.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Gilmar Pereira Rosa, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Cardoso;
7) R$200.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº.
2700.185412311.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção e implantação
de uma praça, no terreno localizado na Rua Venâncio Correia esquina com Avenida Tereza Cristina, no Bairro Santa
Margarida;
8) R$250.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de uma rede de captação de esgoto,
próxima ao número 410 da Rua dos Americanos, no Bairro Milionários;
9) R$400.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de rede pluvial na Rua São Pedro da
Aldeia, a partir do número 1.007, no Bairro Pilar;
10) R$300.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à urbanização da Rua Camilo Gomes Nogueira, em
toda a sua extensão, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros), no Bairro Itaipu.

E) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2903.175120462.900, Natureza de Despesa


339047, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.791, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

F) De Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos (Código nº. 2903.175122282.537, Natureza de


Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$100.000,00 para Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas (Código nº.


2100.061812421.391, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de câmera de
videomonitoramento na Rua Raul Mourão, esquina com Rua Marcos Coelho Neto, no Bairro Palmeiras;
27

2) R$100.000,00 para Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas (Código nº.


2100.061812421.391, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de câmera de
videomonitoramento na Rua Costa do Marfim, esquina com Rua Havana, no Bairro Havaí.

G) De Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos (Código nº. 2903.175122282.538, Natureza de


Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$2.000.000,00 para Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº.


2700.041222331.219, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à desapropriação dos
imóveis situados na quadra 51 do Bairro Pirajá, CP 268.005-J, lotes 4, 5 e 6, nos termos do Decreto nº 14.737, de 20
de dezembro de 2011, para a implantação do Centro de Saúde Maria Goretti.

XXV - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE:

A) De Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito (Código nº. 2904.264520602.567, Natureza de


Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$1.000.000,00 para Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal (Código nº.


2905.264520602.837, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária para a subação 0002 - Manutenção das Estações do BRT/Move para Fins de Adequações à
Acessibilidade Universal, de acordo com o previsto na ABNT NBR 9.050:2015 e no Decreto Federal nº 5.296, de 2
de dezembro de 2004;
2) R$300.000,00 para Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal (Código nº. 2905.264520602.837,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de 6 (seis) elevadores/plataformas
elevatórias de acessibilidade nas estações de transferência do BRT/Move, na área central de Belo Horizonte, sendo 3
(três) elevadores na Avenida Santos Dumont e 3 (três) elevadores na Avenida Paraná.

XXVI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER:

A) De Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº.


3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de


Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de academia a céu aberto na Praça Santa Rita, localizada na Rua Vinte e Oito de Setembro, no Bairro
Esplanada.

B) De Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº.


3000.278122382.534, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$10.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de


Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de campo de futebol, com cercas de proteção ao seu redor, na área pública municipal localizada na
Avenida Waldir Soeiro Emerich, em frente ao número 722, na esquina com a Avenida Deputado Álvaro Antônio, no
Bairro Novo das Indústrias.

XXVII - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:

A) De Gestão Administrativa e Patrimonial (Código nº. 4001.041220072.124, Natureza de Despesa


339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$30.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de


Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de academia a céu aberto na área pública municipal localizada entre as ruas Castanheiro e Pitomba, no
Bairro Milionários;
2) R$30.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de academia a céu aberto na área pública municipal localizada na Avenida Menelick de Carvalho, esquina
com Rua Faisão, na Praça João Francisco Xavier, no Bairro Flávio Marques Lisboa;
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3) R$50.000,00 para Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade (Código nº.
2702.185412332.811, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à reforma, jardinagem e
capina da Praça da Seresta, localizada entre as ruas Prelúdio, Minueto e Modinha, no Bairro Santa Amélia;
4) R$100.000,00 para Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº.
2100.061811092.791, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária.

B) De Gestão Administrativa e Patrimonial (Código nº. 4001.041220072.124, Natureza de Despesa


339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$500.000,00 para Promoção de Ações Afirmativas dos Movimentos Sociais (Código nº.
1008.144222362.333, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação
orçamentária para a subação 0002 - "Apoio e Acompanhamento de Grupos da Economia Solidária".

C) De Reserva de Contingência (Código nº. 4001.999999999.999, Natureza de Despesa 999999, Esfera F,


Fonte 14.00):

1) R$49.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua João Veríssimo de Carvalho, no trecho
situado entre as ruas Coletora e Iraci Sansão, com dimensão aproximada de 177m (cento e setenta e sete metros) de
comprimento por 7,2m (sete vírgula dois metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Vila
Pinho;
2) R$34.560,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua A, no trecho situado entre a Avenida
Ribeiro de Paiva e a Rua Belmonte, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 9m
(nove metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Alto dos Pinheiros;
3) R$31.450,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Prateada, no trecho situado entre a
BR-262 e a Rua Açudes, com dimensão aproximada de 117m (cento e dezessete metros) de comprimento por 7m
(sete metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro João Pinheiro;
4) R$47.050,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua José Ildeu Gramiscelli, no trecho
situado entre as ruas do Serro e Borda da Mata, com dimensão aproximada de 175m (cento e setenta e cinco metros)
de comprimento por 7m (sete metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Bonfim;
5) R$25.200,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Vereador Antônio Menezes, no trecho
situado entre as ruas Silvestre Teodoro de Souza e Joana Lopes dos Santos, com dimensão aproximada de 109m
(cento e nove metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no
Bairro Vila Independência I;
6) R$130.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de gramado no campo público municipal de futebol, localizado na Rua Dona Luíza, esquina com Rua
Amílcar Cabral, em frente ao Condomínio Amazonas, com dimensão de 110m (cento e dez metros) de comprimento
por 50m (cinquenta metros) de largura, no Bairro Vila Nova dos Milionários;
7) R$20.000,00 para Gestão, Comunicação e Mobilização Social (Código nº. 1011.082441132.348,
Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à criação da subação "Capacitação de Funcionários
para Atuação em Rede com Unidades Interligadas de Registro Civil nas Maternidades", de acordo com as Sugestões
Populares nºs 28 e 29/15, apresentadas em audiência pública;
8) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de
Lazer (Código nº. 3000.278122382.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
implantação de academia a céu aberto na Praça Irajá, localizada na confluência das ruas Pitangui, Caetano Marques,
Itapetinga, Petrópolis, Senhora da Paz e Jaguaripe, no Bairro Concórdia;
9) R$18.138,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Nepomuceno, no trecho situado entre
as ruas Rubi e Safira, com extensão aproximada de 90m (noventa metros), no Bairro Prado;
10) R$5.000,00 para Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal (Código nº. 2905.264520602.837,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição e instalação de abrigo de passageiros na
Rua Manoel Miranda, entre as ruas Leôncio Chagas e Manoel Miranda, no Bairro União;
11) R$32.245,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Vazante, no trecho situado
29

entre as ruas Dom Cabral e Salgueiro, com extensão aproximada de 160m (cento e sessenta metros), no Bairro
Ipiranga;
12) R$29.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Palmeiras, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 136m (cento e trinta e seis metros), no Bairro Vista Alegre;
13) R$28.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Flor de Minas, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 90m (noventa metros) de comprimento por 5m (cinco metros) de largura, no
Bairro Cabana;
14) R$97.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Virgem da Lapa, no contorno
da Praça Vitória, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura, no Bairro Vista Alegre;
15) R$45.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Sardoá, em toda a sua
extensão, com dimensão aproximada de 105m (cento e cinco metros) de comprimento por 5m (cinco metros) de
largura, no Bairro Vista Alegre;
16) R$15.000,00 para Execução dos Serviços de Limpeza Urbana (Código nº. 2903.175120462.539,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 50 (cinquenta) lixeiras em toda a
extensão da pista de cooper, na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Cidade Nova;
17) R$50.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à colocação de 4 (quatro) bocas de lobo na Rua Ibitinga, na
altura da esquina com a Rua Juparanã até o número 82, para melhoria no sistema de drenagem, no Bairro Concórdia;
18) R$200.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à drenagem pluvial da Avenida Sideral, em toda a
sua extensão, no Bairro Madre Gertrudes;
19) R$60.459,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Deputado Sebastião
Nascimento, no trecho situado entre os números 1 e 351, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Palmeiras;
20) R$100.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de travessia para pedestres na Rua
Dona Lúcia, esquina com Rua Henrique Badaró, sobre o Córrego Ponte Queimada, no Bairro Palmeiras;
21) R$34.935,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Antônio Gravatá, no trecho
situado entre as ruas Maria Delfina e Benjamin Flores, com dimensão aproximada de 130m (cento e trinta metros)
de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cinquentenário;
22) R$100.000,00 para Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas (Código nº. 2005.144222412.873,
Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
23) R$100.000,00 para Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais
e Econômicos (Código nº. 2805.236950862.629, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao
reforço de dotação orçamentária para a subação 0009 - Realização de Eventos pela Belotur e Apoio a Eventos
Culturais e de Lazer;
24) R$12.920,00 para Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de 2 (dois) postes de iluminação
pública na Academia ao Ar Livre, localizada na Rua Nossa Senhora de Fátima, em frente ao número 202, na esquina
com Rua Humaitá, no Bairro Padre Eustáquio;
25) R$64.560,00 para Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº. 2702.154510842.035,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de 10 (dez) postes de iluminação
pública na área verde, de aproximadamente 2.300m² (dois mil e trezentos metros quadrados), compreendida entre a
Rua José do Patrocínio e a Avenida Tereza Cristina, esquina com Rua Castigliano, no Bairro Padre Eustáquio;
26) R$200.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de uma passarela para travessia de
pedestres, com aproximadamente 15m (quinze metros) de comprimento por 1,30m (um vírgula trinta metros) de
largura, ligando a Rua B - código 079184, setor 12, quadra 7500 - ao Parque União, no Bairro Independência;
27) R$30.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Maria Sílvia, no trecho
situado entre as ruas Comendador Arthur Viana e Praça João Viana, com dimensão aproximada de 200m (duzentos
metros) de comprimento por 5m (cinco metros) de largura, no Bairro Santa Mônica;
30

28) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230,
Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua João Nepomuceno
da Silva, no trecho situado entre as ruas José de Araújo e Oito, com dimensão aproximada de 145m (cento e
quarenta e cinco metros) de comprimento por 5m (cinco metros) de largura, no Bairro Jardim dos Comerciários;
29) R$20.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Narciso Coelho, no trecho
situado entre a Rua Thomaz Brandão e a Avenida Pedro II, com dimensão aproximada de 85m (oitenta e cinco
metros) de comprimento por 7,5m (sete vírgula cinco metros) de largura, no Bairro Jardim Montanhês;
30) R$33.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Lúcio Flávio dos Santos, no
trecho situado entre as ruas Padre Adolfo Kolping e José Avelino Souza, com dimensão aproximada de 210m
(duzentos e dez metros) de comprimento por 5m (cinco metros) de largura, no Bairro Minas Caixa;
31) R$38.291,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Maria Ambrósia de Sá, no
trecho situado entre as ruas João Pereira Lima e Lindaura Magalhães Alkimim, com extensão aproximada de 190m
(cento e noventa metros), no Bairro Jaqueline;
32) R$46.874,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Longitude, no trecho situado
entre as ruas Nelson Myrrha e Lindolfo de Paula Lima, com extensão aproximada de 170m (cento e setenta metros),
no Bairro Jaqueline;
33) R$50.383,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Manuel Francisco da Silva,
no trecho situado entre as ruas Alberto Martins e José da Costa Viana, com extensão aproximada de 250m (duzentos
e cinquenta metros), no Bairro Jaqueline;
34) R$64.452,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de
Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Manuel Cesário Franca, no
trecho situado entre as ruas Tapirapés e José do Patrocínio, com extensão aproximada de 350m (trezentos e
cinquenta metros), no Bairro Santa Mônica;
35) R$200.000,00 para Programa Superar (Código nº. 3001.278122382.536, Natureza de Despesa 339039,
Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da subação "Participação de Atleta com Deficiência em Competições
Paradesportivas";
36) R$14.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
(Código nº. 2700.278122381.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de
estrutura para a prática de Street Workout, modalidade esportiva composta de exercícios calistênicos, na Praça
Manoel de Barros, localizada na confluência das ruas Castelo de Vide, Castelo de Lisboa e Castelo de Sintra, no
Bairro Castelo;
37) R$14.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
(Código nº. 2700.278122381.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de
estrutura para a prática de Street Workout, modalidade esportiva composta de exercícios calistênicos, na Praça
Governador Israel Pinheiro, localizada na Avenida das Agulhas Negras com Rua Juventino Dias, no Bairro
Mangabeiras;
38) R$14.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
(Código nº. 2700.278122381.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de
estrutura para a prática de Street Workout, modalidade esportiva composta de exercícios calistênicos, no Parque
Municipal Juscelino Kubitschek, localizado na Avenida dos Bandeirantes.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2015

Marcio Araujo de Lacerda


Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei nº 1.757/15, de autoria do Executivo)

(Os Anexos referentes a esta Lei encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Informação)
 
 
  31
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 16.205, DE 11 DE JANEIRO DE 2016


 
 
 
 
Divulga os componentes das despesas aprovadas para o exercício de 2016.
 
 
 
 
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no Inciso V do Art.
7º da Lei Municipal nº 10.895, de 30 de dezembro de 2015,

DECRETA:

 
 
 
Art. 1º - Para atendimento ao disposto no Inciso V do Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 10.895, de 30 de
dezembro de 2015, o Quadro de Detalhamento de Despesas passa a ter os valores explicitados, com especificação de
elemento de despesa, conforme Anexo Único do presente decreto, a fim de auxiliar a programação orçamentária e financeira
setorial dos órgãos, fundos e entidades municipais, para o exercício de 2016.
 
 
 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2016.
 
 
 
 
Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2016
 
 
 
 
Marcio Araujo de Lacerda

Prefeito de Belo Horizonte

Thiago Alexsander Costa Grego

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação


 
Marcelo Piancastelli de Siqueira
 
Secretário Municipal de Finanças
 
 
 
 
(Os Anexos deste Decreto encontram-se disponíveis no site www.pbh.gov.br/dom)
32
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte

RECURSOS APLICAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORDINARIO % VINCULADO % TOTAL % DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORDINARIO % VINCULADO % TOTAL %
RECEITAS CORRENTES 7.267.183.235 104,57 2.938.784.372 55,16 10.205.967.607 83,13 DESPESAS CORRENTES 6.239.607.780 89,78 3.492.796.845 65,56 9.732.404.625 79,27
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.371.363.053 48,51 0,00 3.371.363.053 27,46 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.621.659.319 52,11 840.501.761 15,78 4.462.161.080 36,35
IMPOSTOS 3.090.558.053 44,47 0,00 3.090.558.053 25,17 Administração Direta - Intraorçamentária 421.091.073 6,06 90.000 0,00 421.181.073 3,43
TAXAS 275.805.000 3,97 0,00 275.805.000 2,25 Administração Direta 3.012.035.685 43,34 671.328.326 12,60 3.683.364.011 30,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.000.000 0,07 0,00 5.000.000 0,04 Administração Indireta - Intraorçamentária 4.872.096 0,07 9.316.034 0,17 14.188.130 0,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 126.388.000 1,82 225.133.646 4,23 351.521.646 2,86 Administração Indireta 183.660.465 2,64 159.767.401 3,00 343.427.866 2,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 225.133.646 4,23 225.133.646 1,83 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 213.711.300 3,08 0,00 213.711.300 1,74
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 126.388.000 1,82 0,00 126.388.000 1,03 Administração Direta 213.711.300 3,08 0,00 213.711.300 1,74
RECEITA PATRIMONIAL 133.826.000 1,93 32.751.926 0,61 166.577.926 1,36 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.404.237.161 34,60 2.652.295.084 49,79 5.056.532.245 41,19
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 570.000 0,01 347.955 0,01 917.955 0,01 Administração Direta 1.874.227.157 26,97 2.205.299.238 41,40 4.079.526.395 33,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 117.780.000 1,69 32.361.371 0,61 150.141.371 1,22 Administração Direta - Intraorçamentária 16.942.219 0,24 270.754.435 5,08 287.696.654 2,34
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 15.340.000 0,22 0,00 15.340.000 0,12 Administração Indireta 513.047.785 7,38 176.191.411 3,31 689.239.196 5,61
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 136.000 0,00 42.600 0,00 178.600 0,00 Administração Indireta - Intraorçamentária 20.000 0,00 50.000 0,00 70.000 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 118.941.000 1,71 42.721.548 0,80 161.662.548 1,32 DESPESAS DE CAPITAL 702.863.583 10,11 1.719.062.730 32,27 2.421.926.313 19,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.720.036.900 39,14 2.612.535.869 49,04 5.332.572.769 43,44 INVESTIMENTOS 462.903.992 6,66 1.668.485.325 31,32 2.131.389.317 17,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.720.036.900 39,14 2.510.033.280 47,12 5.230.070.180 42,60 Administração Direta 316.163.548 4,55 1.606.637.473 30,16 1.922.801.021 15,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 7.810.000 0,15 7.810.000 0,06 Administração Indireta 146.740.444 2,11 61.847.852 1,16 208.588.296 1,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00 570.000 0,01 570.000 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 17.589.591 0,25 50.577.405 0,95 68.166.996 0,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 94.122.589 1,77 94.122.589 0,77 Administração Direta 16.176.900 0,23 50.577.405 0,95 66.754.305 0,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 796.628.282 11,46 25.641.383 0,48 822.269.665 6,70 Administração Direta - Intraorçamentária 1.412.691 0,02 0,00 1.412.691 0,01
MULTAS E JUROS DE MORA 187.133.122 2,69 710.919 0,01 187.844.041 1,53 Administração Indireta 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 143.110.000 2,06 18.714.680 0,35 161.824.680 1,32 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 222.370.000 3,20 0,00 222.370.000 1,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 173.908.000 2,50 0,00 173.908.000 1,42 Administração Direta 222.370.000 3,20 0,00 222.370.000 1,81
RECEITAS DIVERSAS 292.477.160 4,21 6.215.784 0,12 298.692.944 2,43 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.194.072 0,10 115.565.414 2,17 122.759.486 1,00
RECEITAS DE CAPITAL 82.000.000 1,18 1.678.769.273 31,51 1.760.769.273 14,34 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.194.072 0,10 115.565.414 2,17 122.759.486 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 1.060.095.522 19,90 1.060.095.522 8,63 Administração Direta 7.194.072 0,10 115.565.414 2,17 122.759.486 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 869.232.574 16,32 869.232.574 7,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 190.862.948 3,58 190.862.948 1,55
ALIENAÇÃO DE BENS 77.000.000 1,11 0,00 77.000.000 0,63
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 66.000.000 0,95 0,00 66.000.000 0,54
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.000.000 0,16 0,00 11.000.000 0,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 618.673.751 11,61 618.673.751 5,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 65.934.400 1,24 65.934.400 0,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 552.739.351 10,38 552.739.351 4,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000 0,07 0,00 5.000.000 0,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000 0,07 0,00 5.000.000 0,04
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 0,00 708.308.653 13,30 708.308.653 5,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 393.076.092 7,38 393.076.092 3,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 393.076.092 7,38 393.076.092 3,20
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 2.932.219 0,06 2.932.219 0,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 2.932.219 0,06 2.932.219 0,02
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 285.764.435 5,36 285.764.435 2,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 26.535.907 0,50 26.535.907 0,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 26.535.907 0,50 26.535.907 0,22
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 0,00 1.562.691 0,03 1.562.691 0,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 1.562.691 0,03 1.562.691 0,01
APORTE DE CAPITAL 0,00 1.562.691 0,03 1.562.691 0,01
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORREN -399.517.800 -5,75 0,00 -399.517.800 -3,25
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA -399.517.800 -5,75 0,00 -399.517.800 -3,25
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNC -399.517.800 -5,75 0,00 -399.517.800 -3,25
TOTAL DA RECEITA 6.949.665.435 100,00 5.327.424.989 100,00 12.277.090.424 100,00 TOTAL DA DESPESA 6.949.665.435 100,00 5.327.424.989 100,00 12.277.090.424 100,00
33
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte
R E C E I T A D E S P E S A

RECEITAS CORRENTES 10.914.276.260,00 DESPESAS CORRENTES 9.732.404.625,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 3.371.363.053,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.462.161.080,00


RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 351.521.646,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 213.711.300,00
RECEITA PATRIMONIAL 166.577.926,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.056.532.245,00
RECEITA DE SERVIÇOS 161.662.548,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.332.572.769,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 822.269.665,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 708.308.653,00

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.181.871.635,00


TOTAL................................... 10.914.276.260,00 TOTAL................................... 10.914.276.260,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.181.871.635,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.762.331.964,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.421.926.313,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.060.095.522,00 INVESTIMENTOS 2.131.389.317,00


ALIENAÇÃO DE BENS 77.000.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 68.166.996,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 618.673.751,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 222.370.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 1.562.691,00

TOTAL................................... 2.944.203.599,00 TOTAL................................... 2.421.926.313,00

DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FUNDEB -399.517.800,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 122.759.486,00

DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -399.517.800,00


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 122.759.486,00

TOTAL................................... 2.544.685.799,00 TOTAL................................... 2.544.685.799,00


RESUMO
RECEITAS CORRENTES 10.914.276.260,00 DESPESAS CORRENTES 9.732.404.625,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.762.331.964,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.421.926.313,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE -399.517.800,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 122.759.486,00

TOTAL................................... 12.277.090.424,00 TOTAL................................... 12.277.090.424,00


34
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte R$ 1,00

TÍTULOS R$ R$
RECEITA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBH
RECEITAS CORRENTES 10.138.371.295
RECEITAS DE CAPITAL 1.760.769.273
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 422.544.218
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -399.517.800 11.922.166.986
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 354.923.438
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
RECEITAS CORRENTES 2.704.511 2.704.511
HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - HOB
RECEITAS CORRENTES 7.567.843
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 285.764.435 293.332.278
FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE - FZB
RECEITAS CORRENTES 9.240.000 9.240.000
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS - FPM
RECEITAS CORRENTES 7.207.802 7.207.802
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP
RECEITAS CORRENTES 2.770.000 2.770.000
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU
RECEITAS CORRENTES 13.418.394 13.418.394
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABEL
RECEITAS CORRENTES 2.249.142
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 1.000.000 3.249.142
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL
RECEITAS CORRENTES 860.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 100.000 960.000
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR
RECEITAS CORRENTES 838.620
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 50.000 888.620
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
35
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte R$ 1,00

TÍTULOS R$ R$
RECEITAS CORRENTES 20.740.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 412.691 21.152.691

TOTAL 12.277.090.424
36
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte R$ 1,00

TÍTULOS R$ R$
DESPESA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBH
DESPESAS CORRENTES 8.660.991.671
DESPESAS DE CAPITAL 2.211.575.326
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 122.759.486 10.995.326.483
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.281.763.941
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
DESPESAS CORRENTES 65.664.122
DESPESAS DE CAPITAL 5.650.000 71.314.122
HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - HOB
DESPESAS CORRENTES 304.665.349
DESPESAS DE CAPITAL 24.158.652 328.824.001
FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE - FZB
DESPESAS CORRENTES 28.124.066
DESPESAS DE CAPITAL 833.000 28.957.066
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS - FPM
DESPESAS CORRENTES 43.970.002
DESPESAS DE CAPITAL 2.220.000 46.190.002
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP
DESPESAS CORRENTES 175.985.163
DESPESAS DE CAPITAL 165.948.949 341.934.112
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU
DESPESAS CORRENTES 428.516.490
DESPESAS DE CAPITAL 9.777.695 438.294.185
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABEL
DESPESAS CORRENTES 2.049.142
DESPESAS DE CAPITAL 1.200.000 3.249.142
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL
DESPESAS CORRENTES 860.000
DESPESAS DE CAPITAL 100.000 960.000
37
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte

TÍTULOS R$ R$
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR
DESPESAS CORRENTES 838.620
DESPESAS DE CAPITAL 50.000 888.620
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
DESPESAS CORRENTES 20.740.000
DESPESAS DE CAPITAL 412.691 21.152.691

TOTAL 12.277.090.424
38
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte R$ 1,00

TÍTULOS R$ R$
RECEITA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBH
RECEITAS CORRENTES 7.456.452.958
RECEITAS DE CAPITAL 1.674.982.835
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -399.517.800 8.731.917.993
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 61.591.160
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
RECEITAS CORRENTES 2.704.511 2.704.511
FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE - FZB
RECEITAS CORRENTES 9.240.000 9.240.000
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS - FPM
RECEITAS CORRENTES 7.207.802 7.207.802
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP
RECEITAS CORRENTES 2.770.000 2.770.000
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU
RECEITAS CORRENTES 13.418.394 13.418.394
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABEL
RECEITAS CORRENTES 2.249.142
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 1.000.000 3.249.142
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL
RECEITAS CORRENTES 860.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 100.000 960.000
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR
RECEITAS CORRENTES 838.620
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 50.000 888.620
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
RECEITAS CORRENTES 20.740.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 412.691 21.152.691

TOTAL 8.793.509.153
39
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte R$ 1,00

TÍTULOS R$ R$
DESPESA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBH
DESPESAS CORRENTES 4.040.901.973
DESPESAS DE CAPITAL 2.029.576.499
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.194.072 6.077.672.544
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 952.939.940
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
DESPESAS CORRENTES 65.664.122
DESPESAS DE CAPITAL 5.650.000 71.314.122
FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE - FZB
DESPESAS CORRENTES 28.124.066
DESPESAS DE CAPITAL 833.000 28.957.066
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS - FPM
DESPESAS CORRENTES 43.970.002
DESPESAS DE CAPITAL 2.220.000 46.190.002
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP
DESPESAS CORRENTES 175.985.163
DESPESAS DE CAPITAL 165.948.949 341.934.112
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU
DESPESAS CORRENTES 428.516.490
DESPESAS DE CAPITAL 9.777.695 438.294.185
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABEL
DESPESAS CORRENTES 2.049.142
DESPESAS DE CAPITAL 1.200.000 3.249.142
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL
DESPESAS CORRENTES 860.000
DESPESAS DE CAPITAL 100.000 960.000
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR
DESPESAS CORRENTES 838.620
DESPESAS DE CAPITAL 50.000 888.620
40
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte

TÍTULOS R$ R$
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
DESPESAS CORRENTES 20.740.000
DESPESAS DE CAPITAL 412.691 21.152.691

TOTAL 7.030.612.484
41
ORÇAMENTO SEGURIDADE
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte R$ 1,00

TÍTULOS R$ R$
RECEITA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBH
RECEITAS CORRENTES 2.681.918.337
RECEITAS DE CAPITAL 85.786.438
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 422.544.218 3.190.248.993
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 293.332.278
HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - HOB
RECEITAS CORRENTES 7.567.843
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 285.764.435 293.332.278

TOTAL 3.483.581.271
42
ORÇAMENTO SEGURIDADE
Prefeitura Municipal SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
de Belo Horizonte R$ 1,00

TÍTULOS R$ R$
DESPESA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBH
DESPESAS CORRENTES 4.620.089.698
DESPESAS DE CAPITAL 181.998.827
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 115.565.414 4.917.653.939
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 328.824.001
HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - HOB
DESPESAS CORRENTES 304.665.349
DESPESAS DE CAPITAL 24.158.652 328.824.001
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP
DESPESAS DE CAPITAL 0 0

TOTAL 5.246.477.940
ORÇAMENTO PROGRAMA DA PBH PARA 2016 43
DESPESA POR ESFERA

42,81%

57,19%

FISCAL SEGURIDADE
44
DESPESA POR ESFERA, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA
Prefeitura Municipal E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

FONTES DE RECURSO

Tipo de Administração Tesouro FUNDEB Vinculadas Vinculadas Vinculadas Vinculadas Previdenciária Financiamentos Autarquicas e Entidades TOTAL
Esfera / Categoria / Grupo Municipal Outras Funções Assistência Saúde Educação Fundacionais Empresariais

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.158.644.363,00 608.805.000,00 547.561.320,00 48.132.900,00 2.423.832.961,00 131.763.697,00 681.196.409,00 1.058.061.322,00 0,00 0,00 10.657.997.972,00

FISCAL 3.478.094.699,00 608.805.000,00 544.972.242,00 0,00 0,00 107.462.797,00 0,00 1.001.009.295,00 0,00 0,00 5.740.344.033,00

DESPESAS CORRENTES 2.958.596.871,00 608.805.000,00 57.059.327,00 0,00 0,00 71.274.684,00 0,00 8.132.800,00 0,00 0,00 3.703.868.682,00

Pessoal e Encargos Sociais 1.347.125.734,00 608.805.000,00 4.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.040.734,00
Juros e Encargos da Dívida 213.711.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.711.300,00
Outras Despesas Correntes 1.397.759.837,00 0,00 52.949.327,00 0,00 0,00 71.274.684,00 0,00 8.132.800,00 0,00 0,00 1.530.116.648,00

DESPESAS DE CAPITAL 512.303.756,00 0,00 487.912.915,00 0,00 0,00 36.188.113,00 0,00 992.876.495,00 0,00 0,00 2.029.281.279,00

Investimentos 288.448.065,00 0,00 487.412.915,00 0,00 0,00 17.634.208,00 0,00 992.866.495,00 0,00 0,00 1.786.361.683,00
Inversões Financeiras 1.485.691,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 18.553.905,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 20.549.596,00
Amortização da Dívida 222.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.370.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNC 7.194.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.194.072,00

Reserva de Contingência 7.194.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.194.072,00

SEGURIDADE 1.680.549.664,00 0,00 2.589.078,00 48.132.900,00 2.423.832.961,00 24.300.900,00 681.196.409,00 57.052.027,00 0,00 0,00 4.917.653.939,00

DESPESAS CORRENTES 1.636.743.281,00 0,00 0,00 46.213.700,00 2.349.222.801,00 24.300.900,00 563.609.016,00 0,00 0,00 0,00 4.620.089.698,00

Pessoal e Encargos Sociais 1.244.830.022,00 0,00 0,00 13.520.000,00 93.755.650,00 0,00 557.449.506,00 0,00 0,00 0,00 1.909.555.178,00
Outras Despesas Correntes 391.913.259,00 0,00 0,00 32.693.700,00 2.255.467.151,00 24.300.900,00 6.159.510,00 0,00 0,00 0,00 2.710.534.520,00

DESPESAS DE CAPITAL 43.806.383,00 0,00 2.589.078,00 1.919.200,00 74.610.160,00 0,00 2.021.979,00 57.052.027,00 0,00 0,00 181.998.827,00

Investimentos 27.702.483,00 0,00 2.589.078,00 1.919.200,00 43.096.660,00 0,00 2.021.979,00 57.052.027,00 0,00 0,00 134.381.427,00
Inversões Financeiras 16.103.900,00 0,00 0,00 0,00 31.513.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.617.400,00

RESERVA DE CONTINGÊNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00
45
DESPESA POR ESFERA, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA
Prefeitura Municipal E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

FONTES DE RECURSO

Tipo de Administração Tesouro FUNDEB Vinculadas Vinculadas Vinculadas Vinculadas Previdenciária Financiamentos Autarquicas e Entidades TOTAL
Esfera / Categoria / Grupo Municipal Outras Funções Assistência Saúde Educação Fundacionais Empresariais

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.182.216.072,00 0,00 44.532.019,00 0,00 35.386.723,00 0,00 0,00 2.034.200,00 328.672.985,00 26.250.453,00 1.619.092.452,00

FISCAL 1.182.111.072,00 0,00 44.532.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034.200,00 35.340.707,00 26.250.453,00 1.290.268.451,00

DESPESAS CORRENTES 1.035.362.628,00 0,00 10.407.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 33.487.707,00 24.487.762,00 1.103.780.896,00

Pessoal e Encargos Sociais 420.848.563,00 0,00 1.811.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 772.000,00 423.551.733,00
Outras Despesas Correntes 614.514.065,00 0,00 8.596.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 33.367.707,00 23.715.762,00 680.229.163,00

DESPESAS DE CAPITAL 146.748.444,00 0,00 34.124.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.200,00 1.853.000,00 1.762.691,00 186.487.555,00

Investimentos 146.748.444,00 0,00 34.124.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.200,00 1.853.000,00 1.762.691,00 186.487.555,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURIDADE 105.000,00 0,00 0,00 0,00 35.386.723,00 0,00 0,00 0,00 293.332.278,00 0,00 328.824.001,00

DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.635.185,00 0,00 0,00 0,00 289.930.164,00 0,00 304.665.349,00

Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00 0,00 0,00 0,00 26.718,00 0,00 0,00 0,00 168.936.717,00 0,00 169.013.435,00
Outras Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 14.608.467,00 0,00 0,00 0,00 120.993.447,00 0,00 135.651.914,00

DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.751.538,00 0,00 0,00 0,00 3.402.114,00 0,00 24.158.652,00

Investimentos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.751.538,00 0,00 0,00 0,00 3.402.114,00 0,00 24.158.652,00
46
DESPESA POR ESFERA, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA
Prefeitura Municipal E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

FONTES DE RECURSO

Tipo de Administração Tesouro FUNDEB Vinculadas Vinculadas Vinculadas Vinculadas Previdenciária Financiamentos Autarquicas e Entidades TOTAL
Esfera / Categoria / Grupo Municipal Outras Funções Assistência Saúde Educação Fundacionais Empresariais

ADM. DIRETA E INDIRETA 6.340.860.435,00 608.805.000,00 592.093.339,00 48.132.900,00 2.459.219.684,00 131.763.697,00 681.196.409,00 1.060.095.522,00 328.672.985,00 26.250.453,00 12.277.090.424,00

FISCAL 4.660.205.771,00 608.805.000,00 589.504.261,00 0,00 0,00 107.462.797,00 0,00 1.003.043.495,00 35.340.707,00 26.250.453,00 7.030.612.484,00

DESPESAS CORRENTES 3.993.959.499,00 608.805.000,00 67.467.126,00 0,00 0,00 71.274.684,00 0,00 8.167.800,00 33.487.707,00 24.487.762,00 4.807.649.578,00

Pessoal e Encargos Sociais 1.767.974.297,00 608.805.000,00 5.921.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 772.000,00 2.383.592.467,00
Juros e Encargos da Dívida 213.711.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.711.300,00
Outras Despesas Correntes 2.012.273.902,00 0,00 61.545.956,00 0,00 0,00 71.274.684,00 0,00 8.167.800,00 33.367.707,00 23.715.762,00 2.210.345.811,00

DESPESAS DE CAPITAL 659.052.200,00 0,00 522.037.135,00 0,00 0,00 36.188.113,00 0,00 994.875.695,00 1.853.000,00 1.762.691,00 2.215.768.834,00

Investimentos 435.196.509,00 0,00 521.537.135,00 0,00 0,00 17.634.208,00 0,00 994.865.695,00 1.853.000,00 1.762.691,00 1.972.849.238,00
Inversões Financeiras 1.485.691,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 18.553.905,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 20.549.596,00
Amortização da Dívida 222.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.370.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNC 7.194.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.194.072,00

Reserva de Contingência 7.194.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.194.072,00

SEGURIDADE 1.680.654.664,00 0,00 2.589.078,00 48.132.900,00 2.459.219.684,00 24.300.900,00 681.196.409,00 57.052.027,00 293.332.278,00 0,00 5.246.477.940,00

DESPESAS CORRENTES 1.636.843.281,00 0,00 0,00 46.213.700,00 2.363.857.986,00 24.300.900,00 563.609.016,00 0,00 289.930.164,00 0,00 4.924.755.047,00

Pessoal e Encargos Sociais 1.244.880.022,00 0,00 0,00 13.520.000,00 93.782.368,00 0,00 557.449.506,00 0,00 168.936.717,00 0,00 2.078.568.613,00
Outras Despesas Correntes 391.963.259,00 0,00 0,00 32.693.700,00 2.270.075.618,00 24.300.900,00 6.159.510,00 0,00 120.993.447,00 0,00 2.846.186.434,00

DESPESAS DE CAPITAL 43.811.383,00 0,00 2.589.078,00 1.919.200,00 95.361.698,00 0,00 2.021.979,00 57.052.027,00 3.402.114,00 0,00 206.157.479,00

Investimentos 27.707.483,00 0,00 2.589.078,00 1.919.200,00 63.848.198,00 0,00 2.021.979,00 57.052.027,00 3.402.114,00 0,00 158.540.079,00
Inversões Financeiras 16.103.900,00 0,00 0,00 0,00 31.513.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.617.400,00

RESERVA DE CONTINGÊNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00
47
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE
Prefeitura Municipal DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA


FONTES DE RECURSO

Esfera / Categoria / Tesouro FUNDEB Vinculadas Vinculadas Vinculadas Vinculadas Previdenciária Financiamentos Autárquicas Entidades TOTAL
Grupo Municipal Outras Funções Assistência Saúde Educação e Fundacionais Empresariais

ESFERA 5.158.644.363,00 608.805.000,00 547.561.320,00 48.132.900,00 2.423.832.961,00 131.763.697,00 681.196.409,00 1.058.061.322,00 0,00 0,00 10.657.997.972,00

Fiscal 3.478.094.699,00 608.805.000,00 544.972.242,00 0,00 0,00 107.462.797,00 0,00 1.001.009.295,00 0,00 0,00 5.740.344.033,00
Seguridade 1.680.549.664,00 0,00 2.589.078,00 48.132.900,00 2.423.832.961,00 24.300.900,00 681.196.409,00 57.052.027,00 0,00 0,00 4.917.653.939,00

CATEGORIA ECONÔMICA 5.158.644.363,00 608.805.000,00 547.561.320,00 48.132.900,00 2.423.832.961,00 131.763.697,00 681.196.409,00 1.058.061.322,00 0,00 0,00 10.657.997.972,00

Despesas Correntes 4.595.340.152,00 608.805.000,00 57.059.327,00 46.213.700,00 2.349.222.801,00 95.575.584,00 563.609.016,00 8.132.800,00 0,00 0,00 8.323.958.380,00
Despesas de Capital 556.110.139,00 0,00 490.501.993,00 1.919.200,00 74.610.160,00 36.188.113,00 2.021.979,00 1.049.928.522,00 0,00 0,00 2.211.280.106,00
Reserva de Contingência 7.194.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00 0,00 0,00 0,00 122.759.486,00

GRUPO 5.158.644.363,00 608.805.000,00 547.561.320,00 48.132.900,00 2.423.832.961,00 131.763.697,00 681.196.409,00 1.058.061.322,00 0,00 0,00 10.657.997.972,00

Pessoal e Encargos Sociais 2.591.955.756,00 608.805.000,00 4.110.000,00 13.520.000,00 93.755.650,00 0,00 557.449.506,00 0,00 0,00 0,00 3.869.595.912,00
Juros e Encargos da Dívida 213.711.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.711.300,00
Outras Despesas Correntes 1.789.673.096,00 0,00 52.949.327,00 32.693.700,00 2.255.467.151,00 95.575.584,00 6.159.510,00 8.132.800,00 0,00 0,00 4.240.651.168,00
Investimentos 316.150.548,00 0,00 490.001.993,00 1.919.200,00 43.096.660,00 17.634.208,00 2.021.979,00 1.049.918.522,00 0,00 0,00 1.920.743.110,00
Inversões Financeiras 17.589.591,00 0,00 500.000,00 0,00 31.513.500,00 18.553.905,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 68.166.996,00
Amortização da Dívida 222.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.370.000,00
Reserva de Contingência 7.194.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00 0,00 0,00 0,00 122.759.486,00
48
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE
Prefeitura Municipal DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA


FONTES DE RECURSO

Esfera / Categoria / Tesouro FUNDEB Vinculadas Vinculadas Vinculadas Vinculadas Previdenciária Financiamentos Autárquicas Entidades TOTAL
Grupo Municipal Outras Funções Assistência Saúde Educação e Fundacionais Empresariais

ESFERA 1.182.216.072,00 0,00 44.532.019,00 0,00 35.386.723,00 0,00 0,00 2.034.200,00 328.672.985,00 26.250.453,00 1.619.092.452,00

Fiscal 1.182.111.072,00 0,00 44.532.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034.200,00 35.340.707,00 26.250.453,00 1.290.268.451,00
Seguridade 105.000,00 0,00 0,00 0,00 35.386.723,00 0,00 0,00 0,00 293.332.278,00 0,00 328.824.001,00

CATEGORIA ECONÔMICA 1.182.216.072,00 0,00 44.532.019,00 0,00 35.386.723,00 0,00 0,00 2.034.200,00 328.672.985,00 26.250.453,00 1.619.092.452,00

Despesas Correntes 1.035.462.628,00 0,00 10.407.799,00 0,00 14.635.185,00 0,00 0,00 35.000,00 323.417.871,00 24.487.762,00 1.408.446.245,00
Despesas de Capital 146.753.444,00 0,00 34.124.220,00 0,00 20.751.538,00 0,00 0,00 1.999.200,00 5.255.114,00 1.762.691,00 210.646.207,00

GRUPO 1.182.216.072,00 0,00 44.532.019,00 0,00 35.386.723,00 0,00 0,00 2.034.200,00 328.672.985,00 26.250.453,00 1.619.092.452,00

Pessoal e Encargos Sociais 420.898.563,00 0,00 1.811.170,00 0,00 26.718,00 0,00 0,00 0,00 169.056.717,00 772.000,00 592.565.168,00
Outras Despesas Correntes 614.564.065,00 0,00 8.596.629,00 0,00 14.608.467,00 0,00 0,00 35.000,00 154.361.154,00 23.715.762,00 815.881.077,00
Investimentos 146.753.444,00 0,00 34.124.220,00 0,00 20.751.538,00 0,00 0,00 1.999.200,00 5.255.114,00 1.762.691,00 210.646.207,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE
Prefeitura Municipal DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA


FONTES DE RECURSO

Esfera / Categoria / Tesouro FUNDEB Vinculadas Vinculadas Vinculadas Vinculadas Previdenciária Financiamentos Autárquicas Entidades TOTAL
Grupo Municipal Outras Funções Assistência Saúde Educação e Fundacionais Empresariais

ESFERA 6.340.860.435,00 608.805.000,00 592.093.339,00 48.132.900,00 2.459.219.684,00 131.763.697,00 681.196.409,00 1.060.095.522,00 328.672.985,00 26.250.453,00 12.277.090.424,00

Fiscal 4.660.205.771,00 608.805.000,00 589.504.261,00 0,00 0,00 107.462.797,00 0,00 1.003.043.495,00 35.340.707,00 26.250.453,00 7.030.612.484,00
Seguridade 1.680.654.664,00 0,00 2.589.078,00 48.132.900,00 2.459.219.684,00 24.300.900,00 681.196.409,00 57.052.027,00 293.332.278,00 0,00 5.246.477.940,00

CATEGORIA ECONÔMICA 6.340.860.435,00 608.805.000,00 592.093.339,00 48.132.900,00 2.459.219.684,00 131.763.697,00 681.196.409,00 1.060.095.522,00 328.672.985,00 26.250.453,00 12.277.090.424,00

Despesas Correntes 5.630.802.780,00 608.805.000,00 67.467.126,00 46.213.700,00 2.363.857.986,00 95.575.584,00 563.609.016,00 8.167.800,00 323.417.871,00 24.487.762,00 9.732.404.625,00
Despesas de Capital 702.863.583,00 0,00 524.626.213,00 1.919.200,00 95.361.698,00 36.188.113,00 2.021.979,00 1.051.927.722,00 5.255.114,00 1.762.691,00 2.421.926.313,00
Reserva de Contingência 7.194.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00 0,00 0,00 0,00 122.759.486,00

GRUPO 6.340.860.435,00 608.805.000,00 592.093.339,00 48.132.900,00 2.459.219.684,00 131.763.697,00 681.196.409,00 1.060.095.522,00 328.672.985,00 26.250.453,00 12.277.090.424,00

Pessoal e Encargos Sociais 3.012.854.319,00 608.805.000,00 5.921.170,00 13.520.000,00 93.782.368,00 0,00 557.449.506,00 0,00 169.056.717,00 772.000,00 4.462.161.080,00
Juros e Encargos da Dívida 213.711.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.711.300,00
Outras Despesas Correntes 2.404.237.161,00 0,00 61.545.956,00 32.693.700,00 2.270.075.618,00 95.575.584,00 6.159.510,00 8.167.800,00 154.361.154,00 23.715.762,00 5.056.532.245,00
Investimentos 462.903.992,00 0,00 524.126.213,00 1.919.200,00 63.848.198,00 17.634.208,00 2.021.979,00 1.051.917.722,00 5.255.114,00 1.762.691,00 2.131.389.317,00
Inversões Financeiras 17.589.591,00 0,00 500.000,00 0,00 31.513.500,00 18.553.905,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 68.166.996,00
Amortização da Dívida 222.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.370.000,00
Reserva de Contingência 7.194.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.565.414,00 0,00 0,00 0,00 122.759.486,00
50
Prefeitura Municipal SUMÁRIO GERAL DAS RECEITAS POR FONTES R$ 1,00
de Belo Horizonte
RECEITAS Ordinário R$ Vinculado R$ Total R$
Administração Direta
RECEITAS CORRENTES 7.267.183.235 2.868.017.051 10.135.200.286
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.371.363.053 3.371.363.053
IMPOSTOS 3.090.558.053 3.090.558.053
TAXAS 275.805.000 275.805.000
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.000.000 5.000.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 126.388.000 225.133.646 351.521.646
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 225.133.646 225.133.646
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 126.388.000 126.388.000
RECEITA PATRIMONIAL 133.826.000 28.899.336 162.725.336
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 570.000 570.000
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 117.780.000 28.899.336 146.679.336
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 15.340.000 15.340.000
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 136.000 136.000
RECEITA DE SERVIÇOS 118.941.000 2.353 118.943.353
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.720.036.900 2.609.364.860 5.329.401.760
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.720.036.900 2.510.033.280 5.230.070.180
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.810.000 7.810.000
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 570.000 570.000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 90.951.580 90.951.580
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 796.628.282 4.616.856 801.245.138
MULTAS E JUROS DE MORA 187.133.122 10.919 187.144.041
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 143.110.000 4.579.060 147.689.060
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 173.908.000 173.908.000
RECEITAS DIVERSAS 292.477.160 26.877 292.504.037
RECEITAS DE CAPITAL 82.000.000 1.678.487.053 1.760.487.053
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.060.095.522 1.060.095.522
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 869.232.574 869.232.574
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 190.862.948 190.862.948
ALIENAÇÃO DE BENS 77.000.000 77.000.000
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 66.000.000 66.000.000
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.000.000 11.000.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 618.391.531 618.391.531
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 65.934.400 65.934.400
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 552.457.131 552.457.131
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000 5.000.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000 5.000.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 422.544.218 422.544.218
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 393.076.092 393.076.092
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 393.076.092 393.076.092
RECEITA PATRIMONIAL 2.932.219 2.932.219
51
Prefeitura Municipal SUMÁRIO GERAL DAS RECEITAS POR FONTES R$ 1,00
de Belo Horizonte
RECEITAS Ordinário R$ Vinculado R$ Total R$
Administração Direta
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.932.219 2.932.219
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.535.907 26.535.907
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.535.907 26.535.907
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -399.517.800 -399.517.800
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -399.517.800 -399.517.800
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -399.517.800 -399.517.800

Total Administração Direta 6.949.665.435 4.969.048.322 11.918.713.757


52
Prefeitura Municipal SUMÁRIO GERAL DAS RECEITAS POR FONTES R$ 1,00
de Belo Horizonte
RECEITAS Ordinário R$ Vinculado R$ Total R$
Administração Indireta
RECEITAS CORRENTES 70.767.321 70.767.321
RECEITA PATRIMONIAL 3.852.590 3.852.590
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 347.955 347.955
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.462.035 3.462.035
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 42.600 42.600
RECEITA DE SERVIÇOS 42.719.195 42.719.195
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.171.009 3.171.009
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.171.009 3.171.009
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.024.527 21.024.527
MULTAS E JUROS DE MORA 700.000 700.000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.135.620 14.135.620
RECEITAS DIVERSAS 6.188.907 6.188.907
RECEITAS DE CAPITAL 282.220 282.220
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 282.220 282.220
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 282.220 282.220
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 285.764.435 285.764.435
RECEITA DE SERVIÇOS 285.764.435 285.764.435
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 1.562.691 1.562.691
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.562.691 1.562.691
APORTE DE CAPITAL 1.562.691 1.562.691

Total Administração Indireta 0 358.376.667 358.376.667


Total Geral 6.949.665.435 5.327.424.989 12.277.090.424
ORÇAMENTO PROGRAMA DA PBH PARA 2016 53

ORIGEM DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE DESPESAS

43,39%

ORDINÁRIO

VINCULADO

56,61%
54
SÍNTESE DOS ORÇAMENTOS DAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS
Prefeitura Municipal (RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS)
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÓRGÃOS
CATEGORIAS ECONÔMICAS TOTAL
FMC HOB FZB FPM SUDECAP SLU
RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL 177.825 344.371 1.004.665 95.995 520.000 1.098.394 3.241.250

RECEITA DE SERVIÇOS 1.077.251 4.000 7.734.737 6.881.807 70.000 6.810.000 22.577.795

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.449.435 7.219.472 500.598 230.000 2.180.000 5.510.000 17.089.505

SOMA......................................................... 2.704.511 7.567.843 9.240.000 7.207.802 2.770.000 13.418.394 42.908.550

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

RECEITA DE SERVIÇOS 285.764.435 285.764.435

SOMA......................................................... 285.764.435 285.764.435

TOTAL 2.704.511 293.332.278 9.240.000 7.207.802 2.770.000 13.418.394 328.672.985

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000 168.936.717 40.000 30.000 10.000 169.056.717

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.309.511 120.993.447 8.600.000 6.859.802 2.490.000 13.108.394 154.361.154

SOMA......................................................... 2.349.511 289.930.164 8.640.000 6.889.802 2.490.000 13.118.394 323.417.871

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 355.000 3.402.114 600.000 318.000 280.000 300.000 5.255.114

SOMA......................................................... 355.000 3.402.114 600.000 318.000 280.000 300.000 5.255.114

TOTAL 2.704.511 293.332.278 9.240.000 7.207.802 2.770.000 13.418.394 328.672.985


55
SÍNTESE DOS ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS
Prefeitura Municipal (RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS)
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÓRGÃOS
CATEGORIAS ECONÔMICAS TOTAL
PRODABEL URBEL BELOTUR BHTRANS
RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL 367.520 10.000 233.820 611.340

RECEITA DE SERVIÇOS 916.600 504.800 18.720.000 20.141.400

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 965.022 850.000 100.000 2.020.000 3.935.022

SOMA......................................................... 2.249.142 860.000 838.620 20.740.000 24.687.762

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000.000 100.000 50.000 412.691 1.562.691

SOMA......................................................... 1.000.000 100.000 50.000 412.691 1.562.691

TOTAL 3.249.142 960.000 888.620 21.152.691 26.250.453

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 750.000 10.000 2.000 10.000 772.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.299.142 850.000 836.620 20.730.000 23.715.762

SOMA......................................................... 2.049.142 860.000 838.620 20.740.000 24.487.762

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 1.200.000 100.000 50.000 412.691 1.762.691

SOMA......................................................... 1.200.000 100.000 50.000 412.691 1.762.691

TOTAL 3.249.142 960.000 888.620 21.152.691 26.250.453


56
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

ARRECADAÇÃO ORÇAMENTO ARRECAD. PROV. ORÇAMENTO


ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015 2015 2016
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
RECEITAS CORRENTES 7.124.068.207 83,34 7.954.707.069 88,76 9.344.659.056 79,52 8.827.720.580 90,80 10.205.967.607 83,13
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.426.011.443 28,38 2.821.145.751 31,48 3.155.456.000 26,85 3.053.677.082 31,41 3.371.363.053 27,46
IMPOSTOS 2.261.811.534 26,46 2.601.356.649 29,03 2.899.813.000 24,68 2.812.302.709 28,93 3.090.558.053 25,17
TAXAS 164.199.908 1,92 219.789.101 2,45 250.643.000 2,13 241.374.373 2,48 275.805.000 2,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 5.000.000 0,04 0,00 5.000.000 0,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 239.516.843 2,80 274.962.324 3,07 297.621.399 2,53 341.606.696 3,51 351.521.646 2,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 163.842.087 1,92 187.162.517 2,09 212.391.399 1,81 224.580.694 2,31 225.133.646 1,83
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 75.674.756 0,89 87.799.807 0,98 85.230.000 0,73 117.026.002 1,20 126.388.000 1,03
RECEITA PATRIMONIAL 55.649.261 0,65 137.196.091 1,53 104.862.687 0,89 163.145.466 1,68 166.577.926 1,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 842.528 0,01 903.337 0,01 1.154.000 0,01 899.040 0,01 917.955 0,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 53.133.575 0,62 134.296.309 1,50 102.632.520 0,87 147.047.598 1,51 150.141.371 1,22
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 6.163 0,00 1.124 0,00 0,00 15.023.908 0,15 15.340.000 0,12
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.666.993 0,02 1.995.319 0,02 1.076.167 0,01 174.920 0,00 178.600 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 3.106 0,00 2.411 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 3.106 0,00 2.411 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 69.152.724 0,81 100.854.867 1,13 136.218.853 1,16 143.182.491 1,47 161.662.548 1,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.821.538.184 44,71 4.165.376.097 46,48 5.067.520.306 43,12 4.673.202.579 48,07 5.332.572.769 43,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.772.323.383 44,13 4.093.343.684 45,67 4.972.432.296 42,31 4.594.567.812 47,26 5.230.070.180 42,60
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.064.728 0,01 5.135.358 0,06 7.373.000 0,06 8.221.053 0,08 7.810.000 0,06
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00 407.804 0,00 585.000 0,00 600.000 0,01 570.000 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 48.150.073 0,56 66.489.251 0,74 87.130.010 0,74 69.813.714 0,72 94.122.589 0,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 512.196.642 5,99 455.169.524 5,08 582.974.811 4,96 452.906.266 4,66 822.269.665 6,70
MULTAS E JUROS DE MORA 231.077.696 2,70 157.873.700 1,76 260.896.735 2,22 157.088.698 1,62 187.844.041 1,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88.099.605 1,03 111.647.119 1,25 114.571.471 0,97 111.091.972 1,14 161.824.680 1,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 162.211.122 1,90 147.226.682 1,64 175.390.990 1,49 146.494.621 1,51 173.908.000 1,42
RECEITAS DIVERSAS 30.808.218 0,36 38.422.022 0,43 32.115.615 0,27 38.230.975 0,39 298.692.944 2,43
RECEITAS DE CAPITAL 1.265.355.776 14,80 817.315.092 9,12 2.133.778.699 18,16 628.503.818 6,46 1.760.769.273 14,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.048.073.175 12,26 493.469.790 5,51 1.161.195.449 9,88 479.345.746 4,93 1.060.095.522 8,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 406.863.175 4,76 420.874.952 4,70 1.133.626.370 9,65 450.685.213 4,64 869.232.574 7,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 641.210.000 7,50 72.594.837 0,81 27.569.079 0,23 28.660.533 0,29 190.862.948 1,55
ALIENAÇÃO DE BENS 3.114.094 0,04 231.933.618 2,59 115.720.000 0,98 48.970.565 0,50 77.000.000 0,63
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 8 0,00 230.991.089 2,58 12.720.000 0,11 44.479.115 0,46 66.000.000 0,54
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.114.086 0,04 942.529 0,01 103.000.000 0,88 4.491.450 0,05 11.000.000 0,09
57
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

ARRECADAÇÃO ORÇAMENTO ARRECAD. PROV. ORÇAMENTO


ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015 2015 2016
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 214.168.506 2,51 91.911.683 1,03 851.863.250 7,25 99.687.507 1,03 618.673.751 5,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.906.825 0,06 38.431.694 0,43 140.481.752 1,20 33.826.437 0,35 65.934.400 0,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 209.261.681 2,45 53.479.988 0,60 711.381.498 6,05 65.861.070 0,68 552.739.351 4,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000.000 0,04 500.000 0,01 5.000.000 0,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000.000 0,04 500.000 0,01 5.000.000 0,04
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 491.801.924 5,75 541.201.151 6,04 668.626.283 5,69 632.945.449 6,51 708.308.653 5,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 322.322.159 3,77 321.215.426 3,58 394.169.862 3,35 385.646.274 3,97 393.076.092 3,20
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 2.811.421 0,02 0,00 2.932.219 0,02
RECEITA DE SERVIÇOS 169.479.765 1,98 197.131.951 2,20 271.645.000 2,31 225.523.282 2,32 285.764.435 2,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.853.773 0,26 0,00 21.775.893 0,22 26.535.907 0,22
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 0,00 1.971.588 0,02 2.950.000 0,03 1.733.870 0,02 1.562.691 0,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 1.971.588 0,02 2.950.000 0,03 1.733.870 0,02 1.562.691 0,01
APORTE DE CAPITAL 0,00 1.971.588 0,02 2.950.000 0,03 1.733.870 0,02 1.562.691 0,01
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -333.071.782 -3,90 -353.242.817 -3,94 -398.019.800 -3,39 -369.062.743 -3,80 -399.517.800 -3,25
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -333.071.782 -3,90 -353.242.817 -3,94 -398.019.800 -3,39 -369.062.743 -3,80 -399.517.800 -3,25
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -333.071.782 -3,90 -353.242.817 -3,94 -398.019.800 -3,39 -369.062.743 -3,80 -399.517.800 -3,25
TOTAIS 8.548.154.125 100,00 8.961.952.083 100,00 11.751.994.238 100,00 9.721.840.974 100,00 12.277.090.424 100,00
58
Prefeitura Municipal SUMÁRIO GERAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO R$ 1,00
de Belo Horizonte

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA TOTAL


ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL GERAL
01 Legislativa 228.175.100 228.175.100 228.175.100
04 Administração 519.949.174 63.261.510 583.210.684 16.701.918 1.635.663 18.337.581 601.548.265
06 Segurança Pública 146.000.704 1.298.500 147.299.204 147.299.204
08 Assistência Social 213.961.769 86.837.335 300.799.104 300.799.104
09 Previdência Social 291.587.522 573.655.995 865.243.517 865.243.517
10 Saúde 1.175.000.373 2.461.045.531 3.636.045.904 105.000 328.719.001 328.824.001 3.964.869.905
11 Trabalho 138.406.691 2.487.643 140.894.334 140.894.334
12 Educação 1.743.000.870 131.872.548 1.874.873.418 11.306.894 11.306.894 1.886.180.312
13 Cultura 19.881.717 7.512.090 27.393.807 56.945.411 12.266.511 69.211.922 96.605.729
14 Direitos da Cidadania 17.695.244 2.988.000 20.683.244 20.683.244
15 Urbanismo 167.079.249 265.530.292 432.609.541 264.441.247 15.770.000 280.211.247 712.820.788
16 Habitação 155.431.407 294.852.175 450.283.582 450.283.582
17 Saneamento 70.783.770 476.009.188 546.792.958 434.054.967 30.330.184 464.385.151 1.011.178.109
18 Gestão Ambiental 45.974.798 62.397.843 108.372.641 64.775.353 18.451.339 83.226.692 191.599.333
19 Ciência e Tecnologia 112.668.002 14.290.235 126.958.237 126.958.237
20 Agricultura 867.100 617.000 1.484.100 1.484.100
23 Comércio e Serviços 53.679.580 8.572.512 62.252.092 62.252.092
26 Transporte 282.279.397 287.454.221 569.733.618 569.733.618
27 Desporto e Lazer 35.410.328 32.004.259 67.414.587 67.414.587
28 Encargos Especiais 676.297.778 32.000.000 708.297.778 10.000 10.000 708.307.778
99 Reserva de Contingência 7.194.072 115.565.414 122.759.486 122.759.486

TOTAIS: 6.101.324.645 4.920.252.291 11.021.576.936 848.340.790 407.172.698 1.255.513.488 12.277.090.424


59
EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO
Prefeitura Municipal CONSOLIDAÇÃO GERAL
de Belo Horizonte R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO REALIZADO 2012 % REALIZADO 2013 % REALIZADO 2014 % VALOR FIXADO 2015 % VALOR FIXADO 2016 %
Legislativa 125.164.942 1,71 145.709.851 1,65 164.754.814 1,80 207.900.000 1,77 228.175.100 1,86
Administração 425.792.424 5,81 476.893.331 5,42 591.601.199 6,46 644.118.985 5,48 601.548.265 4,90
Segurança Pública 78.405.779 1,07 102.798.852 1,17 114.609.257 1,25 121.190.445 1,03 147.299.204 1,20
Assistência Social 176.784.232 2,41 200.746.662 2,28 238.587.102 2,60 291.815.855 2,48 300.799.104 2,45
Previdência Social 543.762.211 7,41 600.818.679 6,82 681.873.436 7,44 722.503.181 6,15 865.243.517 7,05
Saúde 2.260.525.920 30,82 2.676.774.242 30,40 3.184.818.527 34,77 3.657.912.209 31,13 3.964.869.905 32,29
Trabalho 103.234.273 1,41 118.483.983 1,35 106.324.813 1,16 146.217.996 1,24 140.894.334 1,15
Educação 1.288.158.229 17,56 1.282.027.072 14,56 1.479.788.981 16,16 1.971.883.039 16,78 1.886.180.312 15,36
Cultura 54.908.471 0,75 65.882.462 0,75 75.473.163 0,82 95.744.462 0,81 96.605.729 0,79
Direitos da Cidadania 8.375.586 0,11 8.719.206 0,10 10.140.548 0,11 15.203.159 0,13 20.683.244 0,17
Urbanismo 600.039.681 8,18 618.163.731 7,02 480.957.956 5,25 715.117.098 6,09 712.820.788 5,81
Habitação 246.393.640 3,36 293.327.103 3,33 217.593.889 2,38 423.089.598 3,60 450.283.582 3,67
Saneamento 457.374.312 6,24 431.219.328 4,90 550.647.447 6,01 1.175.032.666 10,00 1.011.178.109 8,24
Gestão Ambiental 105.463.625 1,44 129.851.025 1,47 194.228.795 2,12 175.834.389 1,50 191.599.333 1,56
Ciência e Tecnologia 88.428.173 1,21 90.957.830 1,03 98.389.367 1,07 137.961.937 1,17 126.958.237 1,03
Agricultura 382.929 0,01 419.652 0,00 685.113 0,01 1.594.200 0,01 1.484.100 0,01
Comércio e Serviços 43.289.086 0,59 47.057.186 0,53 50.567.353 0,55 50.390.407 0,43 62.252.092 0,51
Transporte 214.060.810 2,92 450.247.067 5,11 420.629.849 4,59 551.746.003 4,69 569.733.618 4,64
Desporto e Lazer 26.259.680 0,36 37.319.044 0,42 36.444.612 0,40 74.265.633 0,63 67.414.587 0,55
Encargos Especiais 487.521.337 6,65 1.029.116.575 11,69 461.028.522 5,03 502.365.042 4,27 708.307.778 5,77
Reserva de Contingência 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70.107.934 0,60 122.759.486 1,00

7.334.325.341 100,00 8.806.532.880 100,00 9.159.144.743 100,00 11.751.994.238 100,00 12.277.090.424 100,00
ORÇAMENTO PROGRAMA DA PBH PARA 2016 60

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Administração

Agricultura

Assistência Social

Ciência e Tecnologia

Comércio e Serviços

Cultura

Desporto e Lazer

Direitos da Cidadania

Educação

Encargos Especiais

Gestão Ambiental

Habitação

Legislativa

Previdência Social

Reserva de Contingência

Saneamento

Saúde

Segurança Pública

Trabalho

Transporte

Urbanismo

0 1000 2000 3000 4000


VALORES EM MILHÕES
61
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA - 2016
Prefeitura Municipal R$ 1,00
de Belo Horizonte

RECURSOS ORDINARIOS
ESPECIFICAÇÃO DO TESOURO RECURSOS VINCULADOS TOTAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.621.659.319 840.501.761 4.462.161.080


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 213.711.300 213.711.300
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.404.237.161 2.652.295.084 5.056.532.245
INVESTIMENTOS 462.903.992 1.668.485.325 2.131.389.317
INVERSÕES FINANCEIRAS 17.589.591 50.577.405 68.166.996
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 222.370.000 222.370.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.194.072 115.565.414 122.759.486

Total 6.949.665.435 5.327.424.989 12.277.090.424


ORÇAMENTO PROGRAMA DA PBH PARA 2016 62

3,55% 0,56%
1,00%

17,36%

Inversões Financeiras

Investimentos
36,35%
Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

Reserva de Contingência

Serviços da Dívida

41,19%
63
EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2016
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO REALIZADO 2012 % REALIZADO 2013 % REALIZADO 2014 % VALOR FIXADO 2015 % VALOR FIXADO 2016 %
Despesas Correntes 6.030.131.828 82,22 6.758.716.378 76,75 7.873.314.938 85,96 8.897.613.969 75,71 9.732.404.625 79,27
Pessoal e Encargos Sociais 2.858.229.015 38,97 3.228.972.363 36,67 3.659.608.479 39,96 4.103.104.711 34,91 4.462.161.080 36,35
Juros e Encargos da Dívida 110.453.823 1,51 172.045.808 1,95 164.014.037 1,79 177.000.000 1,51 213.711.300 1,74
Outras Despesas Correntes 3.061.448.989 41,74 3.357.698.207 38,13 4.049.692.421 44,21 4.617.509.258 39,29 5.056.532.245 41,19
Despesas de Capital 1.304.193.513 17,78 2.047.816.501 23,25 1.285.829.805 14,04 2.784.272.335 23,69 2.421.926.313 19,73
Investimentos 1.037.742.785 14,15 1.311.437.323 14,89 1.119.178.300 12,22 2.620.437.335 22,30 2.131.389.317 17,36
Inversões Financeiras 4.040.348 0,06 4.829.162 0,05 8.536.959 0,09 5.835.000 0,05 68.166.996 0,56
Amortização da Dívida 262.410.381 3,58 731.550.016 8,31 158.114.546 1,73 158.000.000 1,34 222.370.000 1,81
Reserva de Contingência 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70.107.934 0,60 122.759.486 1,00
Reserva de Contingência 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70.107.934 0,60 122.759.486 1,00
TOTAL 7.334.325.341 100 8.806.532.880 100 9.159.144.743 100 11.751.994.238 100 12.277.090.424 100
ORÇAMENTO PROGRAMA DA PBH PARA 2016 64
Aplicação de Recursos por Grupo de Despesa

Reserva de Contingência

Pessoal e Encargos Sociais

Outras Despesas Correntes

Juros e Encargos da Dívida

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

0 20000 40000 60000 80000


VALORES EM MILHÕES
65
Prefeitura Municipal PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS MUNICIPAIS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

Habitação 386.220
Habitação Urbana 386.220
Apoio Administrativo e Financeiro 386.220
Serviços Administrativos e Financeiros 386.220
Total Urbel: 386.220

Empresa Municipal de Turismo de BH S.A - Belotur

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

Comércio e Serviços 51.000


Turismo 51.000
Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 51.000
Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio a Eventos Sócio-Culturais e Econômicos 500
Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional 5.000
Serviços Administrativos e Financeiros 45.500
Total Belotur: 51.000

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - PRODABEL

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

Ciência e Tecnologia 1.058.000


Administração Geral 72.000
Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 72.000
Serviços Administrativos e Financeiros 72.000
Tecnologia da Informação 2.000
Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 2.000
Centro de Recondicionamento de Computadores 2.000
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 984.000
Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 984.000
Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 26.000
Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 38.000
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 920.000
Total PRODABEL: 1.058.000
66
Prefeitura Municipal PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS MUNICIPAIS - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte
Empresa de Transportes e Transito de B.H. - BHTRANS

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

Transporte 412.691
Serviços Urbanos 412.691
Gestão da Mobilidade Urbana 412.691
Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 412.691
Total BHTRANS: 412.691

PBH Ativos - PBH Ativos

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

Administração 18.340.000
Administração de Receitas 18.340.000
Apoio ao Planejamento e Gestão 18.340.000
Apoio aos Investimentos Municipais 18.340.000
Total PBH Ativos: 18.340.000

TOTAL GERAL: 20.247.911


67
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÓRGÃOS
ESPECIFICAÇÃO
PRODABEL BELOTUR URBEL BHTRANS PBH ATIVOS TOTAL
I - TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO FISCAL 1.058.000 51.000 386.220 412.691
- RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 2.000 1.000 10.000 13.000
- RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS 1.050.000 50.000 100.000 412.691 1.612.691
- CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 6.000 276.220 282.220
IV - RECEITA OPERACIONAL DE EMPRESAS CONTROLADAS 18.340.000
- RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS 18.340.000 18.340.000

TOTAL 1.058.000 51.000 386.220 412.691 18.340.000 20.247.911


68
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR PROGRAMA
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÓRGÃOS
ESPECIFICAÇÃO
PRODABEL BELOTUR URBEL BHTRANS PBH ATIVOS TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 386.220 386.220
- GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA 412.691 412.691
- GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.058.000 1.058.000
- FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS 51.000 51.000
- APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO 18.340.000 18.340.000

TOTAL 1.058.000 51.000 386.220 412.691 18.340.000 20.247.911


69
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.205.967.607


1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.371.363.053
1110.00.00 IMPOSTOS 3.090.558.053
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.792.808.053
1112.02.00 IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 995.180.000
1112.02.01 IMPOSTO PREDIAL 914.190.000
1112.02.02 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 80.990.000
1112.04.00 IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 340.870.000
1112.04.31 IMP.RENDA RETIDO FONTES/REND.DO TRABALHO 308.290.000
1112.04.34 IMP.RENDA RETIDO FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS 32.580.000
1112.08.00 IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 456.758.053
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.297.750.000
1113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.297.750.000
1113.05.01 IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISSQN 1.297.750.000
1120.00.00 TAXAS 275.805.000
1121.00.00 PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 63.965.000
1121.17.00 FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 15.260.000
1121.25.00 FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 37.230.000
1121.26.00 FISCALIZAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE 8.770.000
1121.34.00 FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE 2.695.000
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.000
1122.00.00 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 211.840.000
1122.28.00 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 1.350.000
1122.90.00 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 210.490.000
1130.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.000.000
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 351.521.646
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 225.133.646
1210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 225.133.646
1210.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 820.241
1210.29.07 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL REGIME PRÓPRIO 201.753.743
1210.29.09 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO REGIME PRÓPRIO 17.331.213
1210.29.11 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL REGIME PRÓPRIO 2.742.697
1210.29.16 RECOLHIMENTO CONT. PATRONAL ORIUNDA SENT JUDICIAIS 1.804.612
70
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1210.29.17 RECOLHIMENTO CONT. ATIVO ORIUNDA SENT. JUDICIAIS 561.227


1210.29.18 RECOLHIMENTO CONT. INATIVO ORIUNDA SENT. JUDICIAIS 119.913
1230.00.00 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 126.388.000
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 166.577.926
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 917.955
1311.00.00 ALUGUÉIS 882.955
1311.01.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 518.320
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 364.635
1311.99.01 REC. ALUGUEIS SHOPPINGS POPULARES 130.000
1311.99.04 USO DAS LANCHONETES 100.800
1311.99.06 CONCESSÃO DE USO REMUNERADO - DIVERSOS 103.835
1311.99.07 PERMISSÃO P/ INSTAL.ENGENHO DE PUBLICIDADE 30.000
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 35.000
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 150.141.371
1321.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 120.297.035
1321.09.00 TÍTULOS DE EMISSÃO DE INSTIT. FINANCEIRAS FEDERAIS 120.297.035
1321.09.01 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 116.142.035
1321.09.07 REND.APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS DO FUNDEB 4.155.000
1322.00.00 DIVIDENDOS 945.000
1328.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS. 28.899.336
1328.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA 28.899.336
1330.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 15.340.000
1331.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 15.340.000
1331.01.00 RECEITA CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERV. TRANSPORTE 15.340.000
1331.01.05 OUTORGA SERV. TRANSP. COL. LOCAL E INTERMUNICIPAL 15.340.000
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 178.600
1390.01.00 RECEITA DE TEATROS E MUSEUS 42.600
1390.04.00 RECEITA 15% DE GLEBA LEI 7166/96 131.000
1390.09.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 161.662.548
1600.01.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 25.000
1600.01.02 SERV.COM.DE LIVROS,PERIÓDICOS,MAT.ESC.PUBLICIDADE 20.000
1600.01.99 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 5.000
71
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1600.03.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 16.280.000


1600.03.06 SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO 15.230.000
1600.03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.050.000
1600.04.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 845.000
1600.04.03 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 845.000
1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 2.353
1600.05.10 SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 349
1600.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.004
1600.07.00 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM 40.000
1600.07.01 ARMAZENAGEM 15.000
1600.07.02 ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS APREENDIDAS 25.000
1600.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 821.600
1600.08.01 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NF ELETRÔNICA 821.600
1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 14.939.800
1600.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 13.120.000
1600.13.02 VENDA DE EDITAIS 40.000
1600.13.04 EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 1.170.000
1600.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS 30.000
1600.13.06 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 504.800
1600.13.07 CÓPIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE 55.000
1600.13.08 DESARQUIV.PROCESSO P/FINS DE CONSULTA 20.000
1600.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 719.251
1600.19.02 SERVIÇOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 719.251
1600.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 15.000.000
1600.21.01 RECEITA DOS RESTAURANTES POPULARES 15.000.000
1600.28.00 SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO 95.000
1600.28.01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 95.000
1600.29.00 SERV.CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 15.000
1600.29.01 SERVIÇO REGISTRO/RENOVAÇÃO CADASTRO - SUCAF 15.000
1600.43.00 SERV COLETA,TRANSP, TRAT DEST FINAL RESÍDUOS SOLID 6.610.000
1600.43.01 SERV. COLETA LIXO COMERCIAL/INDUSTRIAL/HOSPITALAR 6.500.000
1600.43.02 SERVIÇOS DEST. FINAL LIXO/ATERRO SANITÁRIO 10.000
1600.43.03 ANÁLISE PLANO GERENC.RES.SÓLIDOS SERV.SAÚDE 100.000
72
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1600.46.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS 6.366.807


1600.46.01 SERVIÇOS DE CAPELAS E VELÓRIOS 1.280.307
1600.46.02 AUTORIZ.P/CONST.DE JAZIGO 3.600
1600.46.03 TRANSF.TÍTULO DE PERPETUIDADE 275.600
1600.46.05 SEPULTAMENTO 1.978.800
1600.46.06 EXUMAÇÃO 336.300
1600.46.07 ENTRADA E SAÍDA DE OSSOS 28.900
1600.46.08 MATRÍCULAS 18.200
1600.46.11 CONCESSÃO DE TÍTULO DE PERPETUIDADE 2.405.200
1600.46.13 MATRÍCULA-LETRISTA TRIMESTRAL 500
1600.46.14 MATRÍCULA-CONSTRUTORES 24.200
1600.46.15 MATRÍCULA-ZELADOR 15.200
1600.99.00 OUTROS SERVIÇOS 99.902.737
1600.99.02 EXAME DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO 15.000
1600.99.03 EXAME PROJ. DE. DESM. MODIF. E PARCELAMENTO 5.000
1600.99.04 VISTORIA PARA BAIXA E HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO 5.750.000
1600.99.05 EXAME DE PROJ. INSTAL.MOBILIÁRIO URBANO 5.000
1600.99.06 ANÁLISE TECNICO-ADMINIST.REQUER.ACOMP.DE OBRAS 5.000
1600.99.07 EXAME DE PROJETOS DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA 5.000
1600.99.08 EXAME DE PROJETOS DE LOTEAMENTO 5.000
1600.99.09 ANÁLISE TECNICO-ADM.AUTORIZ.TRAF.TERRA/ENTULHO 5.000
1600.99.10 FORNECIMENTO DE ALVARÁ OU SEGUNDA VIA - CONSTRUÇÃO 2.230.000
1600.99.11 FORNEC INFORM. BÁSICA P/APROV. PROJ.ARQUITETONICO 5.000
1600.99.12 VISTORIA/LAUDO TÉCNICO EM BENS IMÓVEIS 463.000
1600.99.13 VENDA DE CADERNO DE ENCARGOS DE EDIFICAÇÕES 15.000
1600.99.14 REGULARIZAÇÃO DE PARC.SOLO E EDIFICAÇÕES 2.060.000
1600.99.18 VISTORIA P/ FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA -DIVERSAS 5.000
1600.99.19 USO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PÚBLICOS 7.490.000
1600.99.20 USO DE DEPENDÊNCIAS PÚBLICAS 14.000
1600.99.21 FORNECIMENTO DE ALVARÁ OU SEGUNDA VIA-SAINITÁRIO 1.520.000
1600.99.22 USO VIAS LOGRAD.PÚBLICOS EXERC.ATIV.ECONÔMICA 1.370.000
1600.99.23 OUTROS SERVIÇOS ATIVIDADES COMERC.E ECONÕMICAS 5.000
1600.99.24 VISTORIA P/CONC.LICENÇA,ALVARÁ/AUTORIZ.ATIV.ECONÔM 5.000
73
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1600.99.25 ANÁLISE DE REQUER.FORNEC.ALVARÁ/AUTORIZ.EXERC.ATIV 10.000


1600.99.27 TAXA DE SERVIÇOS LIBER.OBRAS PARTICULARES 12.320.000
1600.99.32 ANÁLISE LICENC.AMBIENTAL ADEQ.ANTENAS TEL.CELULAR 5.000
1600.99.35 ANÁLISE P/UTILIZ./DETONAÇÃO EXPLOSIVOS/SIMILARES 5.000
1600.99.36 ANÁLISE PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA-FORA 18.000
1600.99.37 ANÁLISE P/ PARC. EDIF. ÁREA DE VEG. PORTE ÁRVORES 5.000
1600.99.38 ANÁLISE P/ REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇAS E PARQUES 5.000
1600.99.42 ELABOR.LAUDO S/VEGET. PROC.IMPLANT.INFRAESTRUTURA 5.000
1600.99.45 SEVIÇOS EMISSÃO LICENÇAS - MEIO AMBIENTE 1.760.000
1600.99.47 VENDA PRODUTOS E SUBPRODUTOS DO LIXO 180.000
1600.99.48 OUTROS SERVIÇOS PRESERV. E CONT. MEIO AMBIENTE 2.349.000
1600.99.49 INGRESSO DE VEÍCULOS 250.000
1600.99.50 UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NO PARQUE DAS MANGABEIRAS 245.000
1600.99.51 UTILIZAÇÃO DE OUTROS ESPAÇOS 72.647
1600.99.52 INGRESSO DE VISITANTES 7.687.090
1600.99.53 REGISTRO DE ALIMENTO 5.000
1600.99.55 DIÁRIAS DE ANIMAIS APREENDIDOS 10.000
1600.99.63 EXPEDIÇÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO 16.140.000
1600.99.65 REGISTRO DE LIVROS FISCAIS 5.000
1600.99.67 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 29.000
1600.99.70 REC.SERV.P/ CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS F.PGTO 1.585.000
1600.99.75 RECEITA ORIUNDA DE TALÃO DE ESTAC.ROTATIVO 16.825.000
1600.99.76 TAXA DE EXPEDIENTE PREÇO PÚBLICO 19.410.000
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.332.572.769
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.230.070.180
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.813.840.235
1721.01.00 PARTICIPACÃO NA RECEITA DA UNIÃO 465.774.000
1721.01.02 COTA-PARTE DO FPM 446.654.000
1721.01.03 FPM 1% - ARTIGO 159 CF - INCISO I - LETRA D 19.070.000
1721.01.05 COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 50.000
1721.22.00 TRANSF DA COMPENS. FINANC. EXPLORAÇÃO REC NATURAIS 7.050.000
1721.22.20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM 200.000
1721.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.850.000
74
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1721.33.00 TRANF.RECURSOS DO SUS REPASSE FUNDO A FUNDO 2.173.015.016


1721.33.11 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 222.137.550
1721.33.12 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.604.759.583
1721.33.13 BLOCO VIGILÂNCIA 68.466.400
1721.33.14 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 12.907.000
1721.33.15 BLOCO GESTÃO DO SUS 17.095.000
1721.33.99 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO 247.649.483
1721.34.00 TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 32.536.000
1721.35.00 TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO 119.431.219
1721.35.01 TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 51.400.000
1721.35.03 TRANSF. P/ O PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 24.300.900
1721.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 43.730.319
1721.36.00 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.115.000
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 9.919.000
1722.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.811.579.945
1722.01.00 PARTICIPACÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.545.670.000
1722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 923.290.000
1722.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 601.440.000
1722.01.04 COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 20.040.000
1722.01.13 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 900.000
1722.33.00 TRANSF. RECURSOS ESTADO -SISTEMA ÚNICO SAÚDE- SUS 185.051.045
1722.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 80.858.900
1722.99.01 PARTICIPAÇÃO ARRECADAÇÃO ÁGUA/ESGOTO-COPASA 80.858.900
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 604.650.000
1724.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 604.650.000
1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.810.000
1750.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 570.000
1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 94.122.589
1761.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 40.270.711
1761.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 4.933.185
1761.03.00 CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000
1761.99.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS C/ UNIÃO 35.335.526
1762.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS, D.F. E SUAS ENTIDADES 47.441.178
75
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1762.01.00 CONVÊNIOS COM OS ESTADOS PARA O SUS 12.140.000


1762.02.00 CONVÊNIOS COM OS ESTADOS P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO 4.071.378
1762.04.00 CONV.COM ESTADOS P/PROGR. ASSIST.SOCIAL 6.078.900
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 25.150.900
1763.00.00 TRANSF. CONV.DOS MUNICICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 20.000
1763.99.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 20.000
1764.00.00 TRANSF DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.138.700
1765.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO EXTERIOR 252.000
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 822.269.665
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 187.844.041
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 30.665.000
1911.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 4.350.000
1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-INTERVIVOS 230.000
1911.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN 23.510.000
1911.40.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN 23.510.000
1911.99.00 MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 2.575.000
1911.99.01 MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS 2.575.000
1912.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 10.919
1912.29.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS 10.919
1912.29.01 MULTA E JUROS CONTRIB.PATRONAL - RPPS 7.248
1912.29.02 MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR - RPPS 3.671
1913.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 52.635.000
1913.11.00 MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA IPTU 31.525.000
1913.12.00 MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ITBI 575.000
1913.13.00 MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS 14.840.000
1913.99.00 MULTA E JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 5.695.000
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 104.533.122
1919.10.00 MULTA P/INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO 500.000
1919.15.00 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 96.132.122
1919.27.00 MULTA E JUROS DE MORA PREVISTOS EM CONTRATOS 2.785.000
1919.35.00 MULTAS PO DANOS AO MEIO AMBIENTE 2.569.000
1919.35.05 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE/PROMOTORIA MP 2.569.000
1919.50.00 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO 87.000
76
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1919.99.00 OUTRAS MULTAS 2.460.000


1919.99.01 OUTRAS MULTAS 2.460.000
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 161.824.680
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 20.000
1921.06.00 INDENIZAÇÕES P/DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBLICO 20.000
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 161.804.680
1922.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 8.030.000
1922.10.00 COMP. FINANCEIRAS ENTRE REG PREVIDENCIÁRIOS 4.334.973
1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 149.439.707
1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 173.908.000
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 124.225.000
1931.11.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 49.060.000
1931.12.00 DÍVIDA ATIVA DO ITBI - "INTER-VIVOS" 280.000
1931.13.00 DÍVIDA ATIVA DO ISSQN 14.205.000
1931.99.00 DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 60.680.000
1931.99.03 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 19.095.000
1931.99.04 COBRANÇA JUDICIAL DO IPTU 19.925.000
1931.99.05 COBRANÇA JUDICIAL DO ISSQN 12.880.000
1931.99.06 COBRANÇA JUDICIAL DO ITBI 1.375.000
1931.99.07 COBRANÇA JUDICIAL DE OUTRAS REC. TRIBUTÁRIAS 1.005.000
1931.99.08 COBRANÇA JUDICIAL DAS TAXAS 6.390.000
1931.99.98 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IVVC 5.000
1931.99.99 DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 5.000
1932.00.00 RECEITA DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 49.683.000
1932.42.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO 2.575.000
1932.99.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 47.108.000
1932.99.04 DÍVIDA ATIVA MULTA P/ DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO 15.000
1932.99.05 DÍVIDA ATIVA DE CONCESSÃO DE USO REMUNERADO 7.470.000
1932.99.06 D.ATIVA MULTA P/INFRAÇÕES CÓD.CONSUMIDOR 50.000
1932.99.07 MULTAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE OBRAS 5.000
1932.99.08 MULTAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE POSTURAS 3.430.000
1932.99.09 MULTAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO SANITÁRIO 3.005.000
1932.99.10 MULTAS POR INFRAÇÕES ÀS LEIS DA SMARU 13.090.000
77
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de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

1932.99.11 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1.510.000


1932.99.12 REGULARIZAÇÃO DE PARC.SOLO E DE EDIFICAÇÕES 9.115.000
1932.99.13 DIV.ATIVA REC.ALUGUEIS SHOPPINGS POPULARES 115.000
1932.99.15 DÍVIDA ATIVA POR INFRAÇÕES ÀS LEIS LIMPEZA URBANA 2.775.000
1932.99.19 DIV.ATIVA CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA 396.000
1932.99.92 COBR.JUDIC. MULTA P/DANOS MEIO AMBIENTE 1.327.000
1932.99.96 COBR.JUDIC.D.A. CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA 115.000
1932.99.97 COBR.JUD.D.ATIVA INFRAÇÕES CÓD.DEF.CONSUMIDOR 75.000
1932.99.98 COBR.JUD.CONC.USO REM.-TERGIP 10.000
1932.99.99 DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS N/TRIBUTÁRIAS 4.605.000
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 298.692.944
1990.02.00 REC. DE ÔNUS DE SUCUMB. DE AÇÕES JUDICIAIS 12.499.160
1990.02.01 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 135.000
1990.02.02 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 12.364.160
1990.96.00 RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL 8.810.000
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 277.383.784
1990.99.02 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 259.285.784
1990.99.06 CONCESSÃO DE USO REMUNERADO TERGIP 18.098.000
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.760.769.273
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.060.095.522
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 869.232.574
2114.00.00 OP. CRED. INT. CONTRATUAIS REL. PROG. DE GOVERNO 869.232.574
2114.02.00 OP.CRÉD.INTERNAS P/PROG. DE SAÚDE 37.212.570
2114.03.00 OP. CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO 269.432.487
2114.04.00 OP. CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 1.089.874
2114.05.00 OP. CRÉD. INT P/ PROG. MODERNIZAÇÃO ADMIN. PÚBLICA 60.930.010
2114.07.00 OPERAÇÃO CRÉDITO P/ PROG. MORADIA POPULAR 195.197.798
2114.99.00 OUTRAS OP. CRED. INTERNAS REL. A PROG. DE GOVERNO 305.369.835
2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 190.862.948
2123.00.00 OP. CREDITO EXTERNAS CONT. REL. A PROG. DE GOVERNO 190.862.948
2123.01.00 OP. CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 18.792.619
2123.03.00 OP. CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO 31.444.738
2123.04.00 OP. CRÉDITO EXTERNA P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE 51.526.249
78
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

2123.99.00 OUTRAS OP. CRED. EXT. REL. À PROGRAMAS DE GOVERNO 89.099.342


2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 77.000.000
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 66.000.000
2211.00.00 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 66.000.000
2211.99.00 RECEITA DE OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 66.000.000
2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.000.000
2225.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 11.000.000
2225.01.00 ALIENAÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES 10.000.000
2225.01.01 ALIENAÇÃO DE TERRENOS 10.000.000
2225.03.00 DÍVIDA ATIVA ALIENAÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES 1.000.000
2225.03.01 DÍVIDA ATIVA ALIENAÇÃO DE TERRENOS 1.000.000
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 618.673.751
2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 65.934.400
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 62.984.400
2421.01.00 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 54.723.300
2421.01.01 BLOCO DE INVESTIMENTOS 54.723.300
2421.02.00 TRANSF.REC.UNIÃO DEST.PROG.DE EDUCAÇÃO 8.261.100
2422.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.950.000
2422.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 2.950.000
2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 552.739.351
2471.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES 513.491.757
2471.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 26.407.138
2471.04.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE 50.000
2471.06.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO P/ PROG.DE HABITAÇÃO 55.976.850
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 431.057.769
2472.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO E SUAS ENTIDADES 25.064.770
2472.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS 25.064.770
2474.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONV.INSTITUIÇÕES PRIVADAS 13.179.824
2475.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR 1.003.000
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000
7000.00.00 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 708.308.653
7200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 393.076.092
79
Prefeitura Municipal RECEITA
de Belo Horizonte R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA/SUBCATEGORIA


ECONÔMICA

7210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 393.076.092


7210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 393.076.092
7210.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 393.076.092
7300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.932.219
7310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.932.219
7311.00.00 ALUGUÉIS 2.932.219
7311.01.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 2.932.219
7600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 285.764.435
7600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 285.764.435
7600.05.01 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR 285.764.435
7900.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.535.907
7920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.535.907
7922.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.535.907
8000.00.00 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 1.562.691
8500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.562.691
8520.00.00 APORTE DE CAPITAL 1.562.691
8520.01.00 APORTE DE CAPITAL EMPRESAS 1.562.691
95.1000.00.00 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -399.517.800
95.1700.00.00 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -399.517.800
95.1720.00.00 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -399.517.800
95.1721.00.00 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -90.563.800
95.1721.01.00 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - PARTICIPACÃO NA RECEITA DA UNIÃO -89.340.800
95.1721.01.02 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FPM -89.330.800
95.1721.01.05 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -10.000
95.1721.36.00 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 -1.223.000
95.1722.00.00 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -308.954.000
95.1722.01.00 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - PARTICIPACÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -308.954.000
95.1722.01.01 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS -184.658.000
95.1722.01.02 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA -120.288.000
95.1722.01.04 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO -4.008.000

TOTAL: 12.277.090.424
80
Prefeitura Municipal LEGISLAÇÃO DA RECEITA
de Belo Horizonte UNIDADE -

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO


1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES LEI FEDERAL 4320/1964; LEI MUNICIPAL 1310/1966; LEI COMPLEMENTAR 5172/1966; DECRETO-LEI 406/1968; LEI COMPLEMENTAR 123/2006
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL/1989; LEI ORGÂNICA MUNICIPAL/1990; LEI COMPLEMENTAR 116/2003; CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS
1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
1.1.1.2.02.00 IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA LEI MUNICIPAL 5641/89; LEI MUNICIPAL 7242/96; LEI MUNICIPAL 5839/90; LEI MUNICIPAL 3681/83; LEI MUNICIPAL 9795/2009
LEI MUNICIPAL 8291/2001; LEI MUNICIPAL 5839/1990; LEI MUNICIPAL 5641/1989
1.1.1.2.08.00 IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO LEI MUNICIPAL 5492/88; LEI MUNICIPAL 5641/89; LEI MUNICIPAL 8147/2000; LEI MUNICIPAL 5492/1988
1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA LEI MUNICIPAL 5641/1989
LEI MUNICIPAL 4965/87; LEI MUNICIPAL 5124/88; LEI MUNICIPAL 9799/2009; LEI MUNICIPAL 8725/2003; LEI MUNICIPAL 5839/1990
LEI MUNICIPAL 5641/89; LEI MUNICIPAL 7541/98; LEI MUNICIPAL 6943/95; LEI MUNICIPAL 5839/90; LEI MUNICIPAL 4906/87
1.1.2.0.00.00 TAXAS
1.1.2.1.00.00 PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA LEI MUNICIPAL 5747/90; LEI MUNICIPAL 7131/96; LEI MUNICIPAL 7013/95; LEI MUNICIPAL 5839/90; LEI MUNICIPAL 5748/90
LEI MUNICIPAL 5641/89; LEI MUNICIPAL 8725/2003; LEI MUNICIPAL 8147/2000; LEI MUNICIPAL 7013/1995; LEI MUNICIPAL 5839/1990
LEI MUNICIPAL 5747/1990; LEI MUNICIPAL 5641/1989
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS DECRETO MUNICIPAL 26/35; DECRETO MUNICIPAL 26/1935
1.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES LEI MUNICIPAL 9491/2008
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS LEI MUNICIPAL 5641/89; DECRETO MUNICIPAL 9687/1998; LEI MUNICIPAL 5641/1989
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.01.00 PARTICIPACÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988
1.7.2.1.35.00 TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO
1.7.2.1.35.01 TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO LEI FEDERAL 10832/2003
1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.00 PARTICIPACÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA LEI MUNICIPAL 5641/89; LEI MUNICIPAL 6505/94; LEI MUNICIPAL 8147/2000; LEI MUNICIPAL 7378/1997; LEI MUNICIPAL 5641/1989
LEI MUNICIPAL 4895/87; LEI MUNICIPAL 7378/97; LEI MUNICIPAL 6812/94; LEI MUNICIPAL 2896/78; LEI MUNICIPAL 3014/78
LEI MUNICIPAL Nº 4.253, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1985.; LEI MUNICIPAL 4705/87; DECRETO MUNICIPAL 5615/87
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA LEI MUNICIPAL 1310/1966; CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI MUNICIPAL 1310/1966
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2.1.1.4.00.00 OP. CRED. INT. CONTRATUAIS REL. PROG. DE GOVERNO
81
Prefeitura Municipal LEGISLAÇÃO DA RECEITA
de Belo Horizonte UNIDADE -

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO


2.1.1.4.03.00 OP. CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO LEI MUNICIPAL 9673/2008; LEI MUNICIPAL 10.588/2012; LEI MUNICIPAL 10.063/2010
2.1.1.4.05.00 OP. CRÉD. INT P/ PROG. MODERNIZAÇÃO ADMIN. PÚBLICA LEI MUNICIPAL 10.501/2012; LEI MUNICIPAL 10.228/2011
2.1.1.4.07.00 OPERAÇÃO CRÉDITO P/ PROG. MORADIA POPULAR LEI MUNICIPAL 9672/2008; LEI MUNICIPAL 10.741/2014; LEI MUNICIPAL 10.062/2010
2.1.1.4.99.00 OUTRAS OP. CRED. INTERNAS REL. A PROG. DE GOVERNO LEI MUNICIPAL 10.634/2013; LEI MUNICIPAL 9914/2010
LEI MUNICIPAL 9813/2010; LEI MUNICIPAL 9913/2010; LEI MUNICIPAL 10.697/2014; LEI MUNICIPAL 10.339/2011
2.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS LEI MUNICIPAL 10.363/2011
2.1.2.3.00.00 OP. CREDITO EXTERNAS CONT. REL. A PROG. DE GOVERNO LEI MUNICIPAL 10.064/2010; LEI MUNICIPAL 10.641/2013; LEI MUNICIPAL 10.635/2013; LEI MUNICIPAL 10.502/2012
2.1.2.3.03.00 OP. CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO LEI MUNICIPAL 10.229/2011
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS LEI ORGÂNICA MUNICIPAL/1990
82
CONSOLIDADO DA DESPESA - 2016
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte Por Modalidade de Aplicação R$ 1,00

RECURSOS ORDINÁRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS TOTAL
DO TESOURO

20 Transferências à União 8.817.400 85.385.188 94.202.588

30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 3.149.100 200.500.000 203.649.100

50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 511.729.329 90.439.008 602.168.337

67 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 76.854.900 123.352.850 200.207.750

71 Transferências a Consórcios Públicos 459.960 73.000 532.960

80 Transferências ao Exterior 15.000 15.000

90 Aplicações Diretas 5.897.107.595 4.431.899.060 10.329.006.655

91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 444.338.079 280.210.469 724.548.548

99 A Definir 7.194.072 115.565.414 122.759.486

TOTAL 6.949.665.435 5.327.424.989 12.277.090.424


83
NATU R E ZA DA D E S PE SA
Prefeitura Municipal CONSOLIDAÇÃO GERAL R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADE DA APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA /
GRUPO DE DESPESA

3000 Despesas Correntes 9.732.404.625


3100 Pessoal e Encargos Sociais 4.462.161.080
3171 Transferências a Consórcios Públicos 100.339
3190 Aplicações Diretas 4.026.691.538
3191 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 435.369.203
3200 Juros e Encargos da Dívida 213.711.300
3290 Aplicações Diretas 213.711.300
3300 Outras Despesas Correntes 5.056.532.245
3320 Transferências à União 5.253.187
3330 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 3.139.100
3350 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 601.628.337
3367 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 134.033.445
3371 Transferências a Consórcios Públicos 427.171
3380 Transferências ao Exterior 15.000
3390 Aplicações Diretas 4.024.269.351
3391 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 287.766.654
4000 Despesas de Capital 2.421.926.313
4400 Investimentos 2.131.389.317
4420 Transferências à União 88.949.401
4430 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 200.000.000
4450 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 540.000
4471 Transferências a Consórcios Públicos 5.450
4490 Aplicações Diretas 1.841.894.466
4500 Inversões Financeiras 68.166.996
4530 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 510.000
4567 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 66.174.305
4590 Aplicações Diretas 70.000
4591 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 1.412.691
4600 Amortização da Dívida 222.370.000
4690 Aplicações Diretas 222.370.000
9000 Reserva de Contingência 122.759.486
9900 Reserva de Contingência 122.759.486
84
NATU R E ZA DA D E S PE SA
Prefeitura Municipal CONSOLIDAÇÃO GERAL R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADE DA APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA /
GRUPO DE DESPESA

9999 Reserva de Contingência 122.759.486

TOTAL: 12.277.090.424
85
NATU R E ZA DA D E S PE SA ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal CONSOLIDAÇÃO GERAL R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADE DA APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA /
GRUPO DE DESPESA

3000 Despesas Correntes 4.807.649.578


3100 Pessoal e Encargos Sociais 2.383.592.467
3171 Transferências a Consórcios Públicos 58.339
3190 Aplicações Diretas 2.091.289.959
3191 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 292.244.169
3200 Juros e Encargos da Dívida 213.711.300
3290 Aplicações Diretas 213.711.300
3300 Outras Despesas Correntes 2.210.345.811
3320 Transferências à União 4.000.000
3330 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 3.139.100
3350 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 447.743.807
3367 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 43.287.445
3371 Transferências a Consórcios Públicos 401.171
3380 Transferências ao Exterior 15.000
3390 Aplicações Diretas 1.708.917.069
3391 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 2.842.219
4000 Despesas de Capital 2.215.768.834
4400 Investimentos 1.972.849.238
4420 Transferências à União 88.949.401
4430 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 200.000.000
4450 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 112.000
4471 Transferências a Consórcios Públicos 450
4490 Aplicações Diretas 1.683.787.387
4500 Inversões Financeiras 20.549.596
4530 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 510.000
4567 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 18.556.905
4590 Aplicações Diretas 70.000
4591 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 1.412.691
4600 Amortização da Dívida 222.370.000
4690 Aplicações Diretas 222.370.000
9000 Reserva de Contingência 7.194.072
9900 Reserva de Contingência 7.194.072
86
NATU R E ZA DA D E S PE SA ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal CONSOLIDAÇÃO GERAL R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADE DA APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA /
GRUPO DE DESPESA

9999 Reserva de Contingência 7.194.072

TOTAL: 7.030.612.484
87
NATU R E ZA DA D E S PE SA ORÇAMENTO SEGURIDADE
Prefeitura Municipal CONSOLIDAÇÃO GERAL R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADE DA APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA /
GRUPO DE DESPESA

3000 Despesas Correntes 4.924.755.047


3100 Pessoal e Encargos Sociais 2.078.568.613
3171 Transferências a Consórcios Públicos 42.000
3190 Aplicações Diretas 1.935.401.579
3191 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 143.125.034
3300 Outras Despesas Correntes 2.846.186.434
3320 Transferências à União 1.253.187
3350 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 153.884.530
3367 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 90.746.000
3371 Transferências a Consórcios Públicos 26.000
3390 Aplicações Diretas 2.315.352.282
3391 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 284.924.435
4000 Despesas de Capital 206.157.479
4400 Investimentos 158.540.079
4450 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 428.000
4471 Transferências a Consórcios Públicos 5.000
4490 Aplicações Diretas 158.107.079
4500 Inversões Financeiras 47.617.400
4567 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 47.617.400
9000 Reserva de Contingência 115.565.414
9900 Reserva de Contingência 115.565.414
9999 Reserva de Contingência 115.565.414

TOTAL: 5.246.477.940
88
Prefeitura Municipal PLANO MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte
RECURSOS DO TESOURO CAPTAÇÃO DE RECEITA ADM.
FINANCIAMENTOS TOTAL
PROJETOS/ATIVIDADES RECURSOS INDIRETA
ROT. O.P.
VÍNCULADOS
Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 864.789 2.095.678 9.902.486 3.430.755 - 16.293.708,00

Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 59.760.107 4.455.151 284.900.355 163.192.882 - 512.308.495,00

Produção de Moradias 1.233.000 - 3.622.000 2.008.000 - 6.863.000,00

Conservação de Vias Urbanas 60.427.600 - - 13.000.000 - 73.427.600,00

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 22.005.478 1.203.950 18.792.619 6.335.102 - 48.337.149,00

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 2.099.293 907.416 10.603.811 13.092.365 - 26.702.885,00

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 1.606.717 - 5.011.246 155.644 - 6.773.607,00

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 5.637.200 7.705.200 25.783.300 32.853.400 - 71.979.100,00

Reforma de Necrópoles 712.005 - - - - 712.005,00

Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 16.480.249 217.658 256.500 6.704.103 450.000 24.108.510,00

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 1.228.767 498.293 11.814.457 3.539.078 - 17.080.595,00

Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 23.890.001 9.275.209 36.365.823 37.792.912 - 107.323.945,00

Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 60.621.111 24.470.600 120.165.694 61.899.411 - 267.156.816,00

Implantação do Programa Pampulha Viva 2.018.450 - 39.177.790 2.504.746 - 43.700.986,00

Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 247.549 - 5.241.789 - - 5.489.338,00

Expansão do Metrô 131.231 - - 100.000 - 231.231,00

Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus 5.662.034 - 24.569.181 6.700.000 - 36.931.215,00

Implantação de Novos Terminais Rodoviários 5.167.552 - - 11.915.349 - 17.082.901,00

Implantação do Programa DRENURBS 15.828.620 - 9.214.923 18.604.693 - 43.648.236,00

Implantação do Corta Caminho 16.937.637 - 161.093.886 26.654.277 - 204.685.800,00

Intervenções Urbanísticas 100.000 - - 952.739 - 1.052.739,00

Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão 180.000 - 1.820.000 - - 2.000.000,00

Reforma de Parques 571.584 200.416 2.397.930 1.676.319 192.000 5.038.249,00

Recuperação de Passeios Públicos 519.541 - - - - 519.541,00

Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 6.628.600 3.341.900 - - - 9.970.500,00


89
Prefeitura Municipal PLANO MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte
RECURSOS DO TESOURO CAPTAÇÃO DE RECEITA ADM.
FINANCIAMENTOS TOTAL
PROJETOS/ATIVIDADES RECURSOS INDIRETA
ROT. O.P.
VÍNCULADOS
Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro 10.000 - - 500.000 - 510.000,00

Transporte Seguro e Sustentável - - 16.800.000 - - 16.800.000,00

Legislação e Controle da Administração 1.000.000 - - - - 1.000.000,00

Controle das Operações de Iluminação Pública 35.717.230 - - - - 35.717.230,00

Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 1.040.000 - - 315.000 - 1.355.000,00

Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 1.590.000 - - 3.900.000 - 5.490.000,00

Execução dos Serviços de Limpeza Urbana - - - - 100.000 100.000,00

Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - - - 14.700.000 50.000 14.750.000,00

Gestão Técnico-Hospitalar - - - 1.000.000 - 1.000.000,00

Gestão Operacional dos Parques Municipais 15.000 - - 1.296.000 - 1.311.000,00

Administração de Necrópoles 5.000 - - 576.000 48.000 629.000,00

Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal 3.078.500 - - 2.000.000 - 5.078.500,00

Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas Famílias - - - 120.000 - 120.000,00

Gerenciamento da Execução da Infraestrutura Urbana/Capitão Eduardo 10.000 - - - - 10.000,00

TOTAL 353.024.845 54.371.471 787.533.790 437.518.775 840.000 1.633.288.881,00


90
Prefeitura Municipal PLANO MUNICIPAL DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

PROJETOS/ATIVIDADES TOTAL DO CRÉDITO ALOCADO

Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 9.540.148

Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 16.001.372

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 9.162.686

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 9.147.266

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 35.926.000

Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 217.658

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 11.133.519

Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 44.178.336

Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 47.822.119

Reforma de Parques 1.658.346

Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 3.341.900

TOTAL 188.129.350
91
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS COM DESPESAS DE PESSOAL
Prefeitura Municipal PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
de Belo Horizonte R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO EM R$ 1,00


ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.025.811.532
CÂMARA MUNICIPAL 156.550.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 591.099.088
- FMC 18.145.000
- HOB 168.963.355
- FZB 10.893.561
- FPM 7.371.000
- SUDECAP 64.790.000
- SLU 87.311.000
- PRODABEL 77.325.172
- URBEL 42.367.000
- BELOTUR 10.003.000
- BHTRANS 103.930.000
CONSÓRCIO DA MULHER 58.339
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 207.798.975

TOTAL 3.981.317.934
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 9.576.981.188
PERCENTUAL APLICADO EM GASTOS COM PESSOAL 41,57%
92
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS COM DESPESAS DE PESSOAL
Prefeitura Municipal PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
de Belo Horizonte R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO EM R$ 1,00


ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.025.811.532
- 0201 - GABINETE DO PREFEITO 5.195.000
- 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 752.950
- 0203 - ASSESSORIA DE CERIMONIAL E MOBILIZAÇÃO 1.017.073
- 0204 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR 363.000
- 0209 - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA BH METAS E RESULTADOS 1.135.000
- 0300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 3.785.000
- 0500 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 42.961.000
- 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO 3.413.000
- 0607 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO 2.200.000
- 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS 40.698.000
- 0611 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 2.595.000
- 0612 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 3.592.000
- 0613 - FUNDO FINANCEIRO 275.225.522
- 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.755.000
- 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES 95.607.000
- 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOURO 9.383.000
- 0803 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.242.000
- 0804 - CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 5.257.000
- 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS 25.630.000
- 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.902.000
- 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA 7.194.000
- 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 52.631.000
- 1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 12.024.000
- 1100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO 5.359.000
- 1200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL 6.078.000
- 1300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE 4.713.000
- 1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE 4.821.000
- 1500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE 4.864.000
- 1600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE 3.416.000
- 1700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE 3.798.000
93
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS COM DESPESAS DE PESSOAL
Prefeitura Municipal PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
de Belo Horizonte R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO EM R$ 1,00


- 1800 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA 4.717.000
- 1900 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA 4.766.000
- 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 8.077.000
- 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO COMPARTILHADA 4.514.000
- 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO 5.329.000
- 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL 127.235.989
- 2101 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 1.705.000
- 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.073.928.198
- 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 966.266.150
- 2400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 1.392.000
- 2401 - AUDITORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 9.665.000
- 2403 - CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 3.050.000
- 2404 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 1.955.000
- 2405 - SECRETARIA ESPECIAL PREVENÇÃO CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 868.000
- 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 21.582.500
- 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 1.583.000
- 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 3.993.000
- 2701 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 375.000
- 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 2.000
- 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.020.000
- 2801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 783.000
- 2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO 1.460.000
- 2803 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO 4.786.000
- 2804 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 555.000
- 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 2.563.000
- 2901 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA 22.791.000
- 2902 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO 44.698.150
- 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 5.465.000
- 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES 8.488.000
- 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE LAZER 2.133.000
- 4002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO 38.459.000
94
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS COM DESPESAS DE PESSOAL
Prefeitura Municipal PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
de Belo Horizonte R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO EM R$ 1,00


CÂMARA MUNICIPAL 156.550.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 591.099.088
- FMC 18.145.000
- HOB 168.963.355
- FZB 10.893.561
- FPM 7.371.000
- SUDECAP 64.790.000
- SLU 87.311.000
- PRODABEL 77.325.172
- URBEL 42.367.000
- BELOTUR 10.003.000
- BHTRANS 103.930.000
CONSÓRCIO DA MULHER 58.339
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 207.798.975

TOTAL 3.981.317.934
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 9.576.981.188
PERCENTUAL APLICADO EM GASTOS COM PESSOAL 41,57%
95
QUADRO DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DO CÁLCULO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Prefeitura Municipal PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
de Belo Horizonte Valores em R$ 1,00

DETALHAMENTO DA RECEITA TOTAL GERAL


IMPOSTOS 3.090.558.053
TAXAS 275.805.000
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.000.000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 225.133.646
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 126.388.000
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 917.955
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 150.141.371
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 15.340.000
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 178.600
RECEITA DE SERVIÇOS 161.662.548
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.230.070.180
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.810.000
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 570.000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 94.122.589
MULTAS E JUROS DE MORA 187.844.041
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 161.824.680
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 173.908.000
RECEITAS DIVERSAS 298.692.944
SOMA: 10.205.967.607

(-)EXCLUSÕES
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES 399.517.800
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 820.241
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL REGIME PRÓPRIO 201.753.743
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO REGIME PRÓPRIO 17.331.213
CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL REGIME PRÓPRIO 2.742.697
RECOLHIMENTO CONT. PATRONAL ORIUNDA SENT JUDICIAIS 1.804.612
RECOLHIMENTO CONT. ATIVO ORIUNDA SENT. JUDICIAIS 561.227
RECOLHIMENTO CONT. INATIVO ORIUNDA SENT. JUDICIAIS 119.913
COMP. FINANCEIRAS ENTRE REG PREVIDENCIÁRIOS 4.334.973
SOMA: 628.986.419

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: 9.576.981.188

OBS: NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000


96
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$ 1,00


IMPOSTOS
IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 995.180.000
IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 456.758.053
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.297.750.000
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 340.870.000
3.090.558.053

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
COTA-PARTE DO FPM 446.654.000
FPM 1% - ARTIGO 159 CF - INCISO I - LETRA D 19.070.000
COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 50.000
COTA-PARTE DO ICMS 923.290.000
COTA-PARTE DO IPVA 601.440.000
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 20.040.000
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.115.000
2.016.659.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES


MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 75.030.000
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 97.725.000
172.755.000
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 5.279.972.053
APLICAÇÃO MÍNIMA 25% - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212 1.544.715.564
PERCENTUAL APLICADO 29,25%
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60.036.798
PERCENTUAL APLICADO 1,13%
TOTAL APLICADO 1.604.752.362
TOTAL PERCENTUAL APLICADO 30,39%
97
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Artigo 212 da Constituição Federal - Mínimo 25%
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
R$ 1,00

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO DESPESA


12 Educação 1.145.197.764
122 Administração Geral 90.308.588
140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 90.308.588
361 Ensino Fundamental 762.312.169
085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.188.000
109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 14.409.637
140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 650.222.190
154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 200.000
206 Expansão da Escola Integrada 79.549.231
207 Melhoria da Qualidade da Educação 5.773.167
233 Manutenção da Cidade 9.204.694
236 Direito de Todos 65.000
237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 90.000
241 Recomeço 110.250
242 Prevenção da Violência 1.500.000
365 Educação Infantil 266.820.399
140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 262.025.619
205 Expansão da Educação Infantil 4.761.780
207 Melhoria da Qualidade da Educação 33.000
366 Educação de Jovens e Adultos 14.494.040
140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 14.302.040
235 Programa de Atendimento ao Idoso 192.000
367 Educação Especial 9.360.368
140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 2.507.385
207 Melhoria da Qualidade da Educação 6.852.983
392 Difusão Cultural 1.902.200
154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 1.902.200

Contribuição Constitucional ao FUNDEB 399.517.800


98
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Artigo 212 da Constituição Federal - Mínimo 25%
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
R$ 1,00

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO DESPESA


1.544.715.564
99
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$ 1,00


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 604.650.000
REND.APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS DO FUNDEB 4.155.000

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 608.805.000


100
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
R$ 1,00

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO DESPESA


12 Educação 608.805.000
361 Ensino Fundamental 422.975.000
140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 422.975.000
365 Educação Infantil 163.140.000
140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 163.140.000
366 Educação de Jovens e Adultos 22.690.000
140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 22.690.000

TOTAL 608.805.000
101
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$ 1,00


IMPOSTOS
IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 995.180.000
IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 456.758.053
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.297.750.000
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 340.870.000
3.090.558.053

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
COTA-PARTE DO FPM 446.654.000
FPM 1% - ARTIGO 159 CF - INCISO I - LETRA D 19.070.000
COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 50.000
COTA-PARTE DO ICMS 923.290.000
COTA-PARTE DO IPVA 601.440.000
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 20.040.000
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.115.000
2.016.659.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES


MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 75.030.000
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 97.725.000
172.755.000
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 5.279.972.053
VALOR APLICADO 1.175.105.373
PERCENTUAL APLICAÇÃO (VALOR MÍNIMO A APLICAR = 15%) 22,25%
102
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
R$ 1,00

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO DESPESA


10 Saúde 1.175.105.373
122 Administração Geral 1.054.271.923
030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 105.000
114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 112.261.000
117 Gestão do SUS-BH 306.345.523
157 Atenção Primária à Saúde (APS) 526.212.000
203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 95.811.000
204 Gestão e Regionalização da Saúde 13.537.400
301 Atenção Básica 41.498.900
157 Atenção Primária à Saúde (APS) 16.423.500
202 Saúde da Família 25.075.400
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 79.279.550
114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 1.815.800
201 Hospital Metropolitano 63.463.750
203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 14.000.000
303 Suporte Profilático e Terapêutico 10.000
204 Gestão e Regionalização da Saúde 10.000
304 Vigilância Sanitária 25.000
028 Vigilância em Saúde 25.000
305 Vigilância Epidemiológica 20.000
028 Vigilância em Saúde 20.000
103
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
R$ 1,00

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO DESPESA


1.175.105.373
104
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Prefeitura Municipal Emenda Constitucional 25/2000
de Belo Horizonte PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ARRECADAÇÃO PROVÁVEL DE 2015


A - RECEITAS TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS
IMP.RENDA RETIDO FONTES/REND.DO TRABALHO 309.804.000
IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 885.907.488
IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 415.234.594
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.201.356.627
Total de Impostos: 2.812.302.709
TAXAS
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 176.203.292
PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 65.171.081
Total de Taxas: 241.374.373
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 95.486.111

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 74.472.222

SubTotal: 3.223.635.415
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

COTA-PARTE DO FPM 434.485.882


COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 18.726.000
COTA-PARTE DO IPVA 534.872.059
COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 330.000
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 7.155.000
COTA-PARTE DO ICMS 851.532.353
Total de Transferências: 1.847.101.294
SubTotal: 1.847.101.294
TOTAL DE RECEITAS ( A + B ) 5.070.736.709
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 4,49 % 228.175.100

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA VALOR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.699.000


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.546.100
DESPESAS DE CAPITAL 4.930.000

TOTAL DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 228.175.100


105
Prefeitura Municipal PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS
de Belo Horizonte DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO

FUNDOS ESPECIFICAÇÃO DAS VALORES ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS VALORES


MUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS R$ 1,00 DE TRABALHO R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 12.700.000 FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 12.700.000

SUBTOTAL FONTE: 12.700.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 12.700.000

TOTAL GERAL: 12.700.000 TOTAL GERAL: 12.700.000

FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 35.000 HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO 35.000
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE HORIZONTE
SUBTOTAL FONTE: 35.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 35.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 2.345.200 HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO 2.345.200
HORIZONTE
SUBTOTAL FONTE: 2.345.200 SUBTOTAL PROGRAMAS: 2.345.200

TOTAL GERAL: 2.380.200 TOTAL GERAL: 2.380.200

FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 5.444.160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS 5.444.160

SUBTOTAL FONTE: 5.444.160 SUBTOTAL PROGRAMAS: 5.444.160

TOTAL GERAL: 5.444.160 TOTAL GERAL: 5.444.160

FUNDO FINANCEIRO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 275.225.522 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 275.225.522

SUBTOTAL FONTE: 275.225.522 SUBTOTAL PROGRAMAS: 275.225.522

CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 555.221.046 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 555.221.046

SUBTOTAL FONTE: 555.221.046 SUBTOTAL PROGRAMAS: 555.221.046

TOTAL GERAL: 830.446.568 TOTAL GERAL: 830.446.568

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 125.975.363 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 10.409.949

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 115.565.414

SUBTOTAL FONTE: 125.975.363 SUBTOTAL PROGRAMAS: 125.975.363

TOTAL GERAL: 125.975.363 TOTAL GERAL: 125.975.363

FUNDO MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 1.174.300 GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL 1.174.300
DO MUNICÍPIO
SUBTOTAL FONTE: 1.174.300 SUBTOTAL PROGRAMAS: 1.174.300

TOTAL GERAL: 1.174.300 TOTAL GERAL: 1.174.300

FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 28.304.000 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 28.304.000
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SUBTOTAL FONTE: 28.304.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 28.304.000
106
Prefeitura Municipal PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS
de Belo Horizonte DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO

FUNDOS ESPECIFICAÇÃO DAS VALORES ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS VALORES


MUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS R$ 1,00 DE TRABALHO R$ 1,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 100.000 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 100.000
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SUBTOTAL FONTE: 100.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 100.000

TOTAL GERAL: 28.404.000 TOTAL GERAL: 28.404.000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 131.958.000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 39.587.400

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 46.393.500

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.115.500

BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 5.125.700


SOCIAL
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 18.199.500

QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO 11.048.100

RECOMEÇO 488.300

SUBTOTAL FONTE: 131.958.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 131.958.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 38.632.900 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 12.634.700


VINCULADOS-ASSISTÊNCIA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 22.534.100

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 509.400

BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 1.974.000


SOCIAL
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 970.700

RECOMEÇO 10.000

SUBTOTAL FONTE: 38.632.900 SUBTOTAL PROGRAMAS: 38.632.900

TOTAL GERAL: 170.590.900 TOTAL GERAL: 170.590.900

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 500.000 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 500.000
ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS
SUBTOTAL FONTE: 500.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 500.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 8.500.000 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 8.500.000


VINCULADOS-ASSISTÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
SUBTOTAL FONTE: 8.500.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 8.500.000

TOTAL GERAL: 9.000.000 TOTAL GERAL: 9.000.000

FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 7.353.500 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 7.323.500
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
107
Prefeitura Municipal PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS
de Belo Horizonte DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO

FUNDOS ESPECIFICAÇÃO DAS VALORES ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS VALORES


MUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS R$ 1,00 DE TRABALHO R$ 1,00
MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 30.000

SUBTOTAL FONTE: 7.353.500 SUBTOTAL PROGRAMAS: 7.353.500

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 24.300.900 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 24.300.900


VINCULADOS-EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SUBTOTAL FONTE: 24.300.900 SUBTOTAL PROGRAMAS: 24.300.900

TOTAL GERAL: 31.654.400 TOTAL GERAL: 31.654.400

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 20.000 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E 20.000
CIDADANIA
SUBTOTAL FONTE: 20.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 20.000

TOTAL GERAL: 20.000 TOTAL GERAL: 20.000

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 15.000 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E 15.000
CIDADANIA
SUBTOTAL FONTE: 15.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 15.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 1.695.000 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E 1.695.000


CIDADANIA
SUBTOTAL FONTE: 1.695.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 1.695.000

TOTAL GERAL: 1.710.000 TOTAL GERAL: 1.710.000

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 65.000 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E 65.000
CIDADANIA
SUBTOTAL FONTE: 65.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 65.000

TOTAL GERAL: 65.000 TOTAL GERAL: 65.000

FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 2.500.000 DIREITO DE TODOS 2.500.000

SUBTOTAL FONTE: 2.500.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 2.500.000

TOTAL GERAL: 2.500.000 TOTAL GERAL: 2.500.000

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 20.000 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E 20.000
CIDADANIA
SUBTOTAL FONTE: 20.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 20.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 150.000 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E 150.000


CIDADANIA
SUBTOTAL FONTE: 150.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 150.000

TOTAL GERAL: 170.000 TOTAL GERAL: 170.000

FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 127.500 RECOMEÇO 127.500
108
Prefeitura Municipal PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS
de Belo Horizonte DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO

FUNDOS ESPECIFICAÇÃO DAS VALORES ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS VALORES


MUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS R$ 1,00 DE TRABALHO R$ 1,00
SUBTOTAL FONTE: 127.500 SUBTOTAL PROGRAMAS: 127.500

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 388.000 RECOMEÇO 388.000

SUBTOTAL FONTE: 388.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 388.000

TOTAL GERAL: 515.500 TOTAL GERAL: 515.500

FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 214.000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 214.000

SUBTOTAL FONTE: 214.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 214.000

TOTAL GERAL: 214.000 TOTAL GERAL: 214.000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 1.175.000.373 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 45.000

REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES 114.076.800


À SAÚDE
GESTÃO DO SUS-BH 306.345.523

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) 542.635.500

HOSPITAL METROPOLITANO 63.463.750

SAÚDE DA FAMÍLIA 25.075.400

MELHORIA DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E 109.811.000


ESPECIALIZADO
GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 13.547.400

SUBTOTAL FONTE: 1.175.000.373 SUBTOTAL PROGRAMAS: 1.175.000.373

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-SAÚDE 2.423.832.961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 71.017.400

REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES 446.615.400


À SAÚDE
GESTÃO DO SUS-BH 144.767.302

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) 235.614.350

HOSPITAL METROPOLITANO 187.300.793

SAÚDE DA FAMÍLIA 25.724.500

MELHORIA DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E 1.249.817.435


ESPECIALIZADO
GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 62.975.781

SUBTOTAL FONTE: 2.423.832.961 SUBTOTAL PROGRAMAS: 2.423.832.961


109
Prefeitura Municipal PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS
de Belo Horizonte DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO

FUNDOS ESPECIFICAÇÃO DAS VALORES ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS VALORES


MUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS R$ 1,00 DE TRABALHO R$ 1,00
FINANCIAMENTOS 37.212.570 GESTÃO DO SUS-BH 11.334.270

GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 25.878.300

SUBTOTAL FONTE: 37.212.570 SUBTOTAL PROGRAMAS: 37.212.570

TOTAL GERAL: 3.636.045.904 TOTAL GERAL: 3.636.045.904

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 2.569.000 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL 2.569.000

SUBTOTAL FONTE: 2.569.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 2.569.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 350.000 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL 350.000

SUBTOTAL FONTE: 350.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 350.000

TOTAL GERAL: 2.919.000 TOTAL GERAL: 2.919.000

FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 10.000 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO 10.000
DOS PARQUES E NECRÓPOLES
SUBTOTAL FONTE: 10.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 10.000

TOTAL GERAL: 10.000 TOTAL GERAL: 10.000

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 93.076.275 GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE 16.495.210
INTERESSE SOCIAL
IMPLANTAÇÃO DO CORTA CAMINHO 557.400

VILA VIVA 64.926.165

HABITAÇÃO 7.834.400

PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA 518.000

BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 560.300


SOCIAL
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 1.473.000

GESTÃO AMBIENTAL 711.800

SUBTOTAL FONTE: 93.076.275 SUBTOTAL PROGRAMAS: 93.076.275

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 73.396.750 GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE 9.139.000


INTERESSE SOCIAL
IMPLANTAÇÃO DO CORTA CAMINHO 4.572.000

VILA VIVA 48.903.750

HABITAÇÃO 6.033.000
110
Prefeitura Municipal PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS
de Belo Horizonte DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO

FUNDOS ESPECIFICAÇÃO DAS VALORES ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS VALORES


MUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS R$ 1,00 DE TRABALHO R$ 1,00
BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 2.000
SOCIAL
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 2.000

GESTÃO AMBIENTAL 4.745.000

SUBTOTAL FONTE: 73.396.750 SUBTOTAL PROGRAMAS: 73.396.750

FINANCIAMENTOS 183.514.104 GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE 3.564.800


INTERESSE SOCIAL
IMPLANTAÇÃO DO CORTA CAMINHO 48.000

VILA VIVA 87.289.689

HABITAÇÃO 84.205.001

BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 262.304


SOCIAL
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 4.000

GESTÃO AMBIENTAL 8.140.310

SUBTOTAL FONTE: 183.514.104 SUBTOTAL PROGRAMAS: 183.514.104

TOTAL GERAL: 349.987.129 TOTAL GERAL: 349.987.129

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 90.958.900 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 85.919

GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE 16.500


INTERESSE SOCIAL
SANEAMENTO E TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE 3.638.278

PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO 992.775

VILA VIVA 53.055.949

HABITAÇÃO 1.000

GESTÃO AMBIENTAL 33.168.479

SUBTOTAL FONTE: 90.958.900 SUBTOTAL PROGRAMAS: 90.958.900

TOTAL GERAL: 90.958.900 TOTAL GERAL: 90.958.900

FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 10.000 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA 10.000

SUBTOTAL FONTE: 10.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 10.000

TOTAL GERAL: 10.000 TOTAL GERAL: 10.000


111
Prefeitura Municipal PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS
de Belo Horizonte DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO

FUNDOS ESPECIFICAÇÃO DAS VALORES ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS VALORES


MUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS R$ 1,00 DE TRABALHO R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 10.000 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 10.000

SUBTOTAL FONTE: 10.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 10.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 500.000 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 500.000

SUBTOTAL FONTE: 500.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 500.000

TOTAL GERAL: 510.000 TOTAL GERAL: 510.000

FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 10.000 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA 10.000

SUBTOTAL FONTE: 10.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 10.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 500.000 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA 500.000

SUBTOTAL FONTE: 500.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 500.000

TOTAL GERAL: 510.000 TOTAL GERAL: 510.000

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 10.000 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS 10.000

SUBTOTAL FONTE: 10.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 10.000

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 90.000 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS 90.000

SUBTOTAL FONTE: 90.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 90.000

TOTAL GERAL: 100.000 TOTAL GERAL: 100.000

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 106.172.300 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA 106.075.300

PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO 6.000

TRANSPORTE SEGURO E SUSTENTÁVEL 91.000

SUBTOTAL FONTE: 106.172.300 SUBTOTAL PROGRAMAS: 106.172.300

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 4.000.000 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA 4.000.000

SUBTOTAL FONTE: 4.000.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 4.000.000

FINANCIAMENTOS 19.008.000 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA 102.000

PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO 1.105.000

TRANSPORTE SEGURO E SUSTENTÁVEL 17.801.000

SUBTOTAL FONTE: 19.008.000 SUBTOTAL PROGRAMAS: 19.008.000


112
Prefeitura Municipal PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS
de Belo Horizonte DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO

FUNDOS ESPECIFICAÇÃO DAS VALORES ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS VALORES


MUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS R$ 1,00 DE TRABALHO R$ 1,00
TOTAL GERAL: 129.180.300 TOTAL GERAL: 129.180.300
Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 113
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 001 - Cidade Saudável

PROGRAMA: 201 - Hospital Metropolitano - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2896 - Operacionalização do Hospital Metropolitano 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.713.750,00 151.301.793,00 153.015.543,00
2902 - Gestão das Parcerias Público Privadas 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 61.750.000,00 35.999.000,00 97.749.000,00
TOTAL: 63.463.750,00 187.300.793,00 250.764.543,00
PROGRAMA: 202 - Saúde da Família - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1371 - Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25.069.400,00 25.718.500,00 50.787.900,00
2902 - Gestão das Parcerias Público Privadas 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.000,00 6.000,00 12.000,00
TOTAL: 25.075.400,00 25.724.500,00 50.799.900,00
PROGRAMA: 203 - Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2894 - Rede Hospitalar 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.811.000,00 1.249.817.435,00 1.359.628.435,00
TOTAL: 109.811.000,00 1.249.817.435,00 1.359.628.435,00
PROGRAMA: 204 - Gestão e Regionalização da Saúde - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1216 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.537.400,00 59.246.700,00 72.784.100,00
2334 - Gestão Compartilhada e Participação Social 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 1.617.381,00 1.617.381,00
2895 - Suporte Logístico 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00 27.990.000,00 28.000.000,00
TOTAL: 13.547.400,00 88.854.081,00 102.401.481,00
PROGRAMA: 241 - Recomeço - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2403 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 488.300,00 10.000,00 498.300,00
2873 - Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 35.000,00 0,00 35.000,00
2873 - Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas 2005 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS 127.500,00 388.000,00 515.500,00
2886 - Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 110.250,00 0,00 110.250,00
TOTAL: 761.050,00 398.000,00 1.159.050,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 212.658.600,00 1.552.094.809,00 1.764.753.409,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 114
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 002 - Educação

PROGRAMA: 205 - Expansão da Educação Infantil - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1211 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 4.706.780,00 5.357.463,00 10.064.243,00
INFRAESTRUTURA
2707 - Aquisição e Instalação de Equipamentos 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 54.000,00 2.363.350,00 2.417.350,00
2888 - Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 7.230.185,00 7.230.185,00
2902 - Gestão das Parcerias Público Privadas 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.000,00 2.000,00 3.000,00
TOTAL: 4.761.780,00 14.952.998,00 19.714.778,00
PROGRAMA: 206 - Expansão da Escola Integrada - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1211 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 9.317.954,00 19.790.258,00 29.108.212,00
INFRAESTRUTURA
2702 - Gestão do Programa Escola Integrada 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70.231.277,00 8.098.378,00 78.329.655,00
TOTAL: 79.549.231,00 27.888.636,00 107.437.867,00
PROGRAMA: 207 - Melhoria da Qualidade da Educação - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2041 - Formação para Profissionais da Educação 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 406.400,00 12.000,00 418.400,00
2701 - Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 377.100,00 52.000,00 429.100,00
2705 - Mobilização da Comunidade Escolar 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 410.000,00 0,00 410.000,00
2706 - Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
2761 - Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 30.000,00 0,00 30.000,00
de Ensino
2885 - Transporte Escolar 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.453.883,00 0,00 6.453.883,00
2886 - Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 816.767,00 52.000,00 868.767,00
TOTAL: 12.994.150,00 116.000,00 13.110.150,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 97.305.161,00 42.957.634,00 140.262.795,00

ÁREA DE RESULTADO: 003 - Cidade com Mobilidade

PROGRAMA: 208 - Expansão do Metrô - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1270 - Expansão do Metrô 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 151.231,00 200.110.000,00 200.261.231,00
INFRAESTRUTURA
TOTAL: 151.231,00 200.110.000,00 200.261.231,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 115
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 003 - Cidade com Mobilidade

PROGRAMA: 209 - Implantação do Corta Caminho - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1330 - Implantação do Corta Caminho 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 17.085.627,00 184.856.163,00 201.941.790,00
INFRAESTRUTURA
1330 - Implantação do Corta Caminho 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 557.400,00 4.620.000,00 5.177.400,00
TOTAL: 17.643.027,00 189.476.163,00 207.119.190,00
PROGRAMA: 210 - Conclusão da Duplicação da Avenida Pedro I - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1230 - Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 17.506,00 0,00 17.506,00
INFRAESTRUTURA
TOTAL: 17.506,00 0,00 17.506,00
PROGRAMA: 211 - Prioridade ao Transporte Coletivo - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1271 - Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 5.662.034,00 31.268.181,00 36.930.215,00
INFRAESTRUTURA
1271 - Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS 0,00 3.000,00 3.000,00
1272 - Implantação de Novos Terminais Rodoviários 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 5.166.552,00 11.915.349,00 17.081.901,00
INFRAESTRUTURA
1272 - Implantação de Novos Terminais Rodoviários 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS 3.000,00 1.001.000,00 1.004.000,00
1392 - Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS 3.000,00 101.000,00 104.000,00
Coletivo
TOTAL: 10.834.586,00 44.288.530,00 55.123.116,00
PROGRAMA: 245 - Transporte Seguro e Sustentável - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1393 - Transporte Seguro e Sustentável 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS 91.000,00 17.801.000,00 17.892.000,00
TOTAL: 91.000,00 17.801.000,00 17.892.000,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 28.737.350,00 451.675.693,00 480.413.043,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 116
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 004 - Cidade Segura

PROGRAMA: 242 - Prevenção da Violência - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1334 - Ampliação de Câmeras de Videomonitoramento em 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00
Equipamentos Públicos E PATRIMONIAL
1391 - Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA 1.073.060,00 1.100.100,00 2.173.160,00
Públicas E PATRIMONIAL
TOTAL: 3.973.060,00 1.100.100,00 5.073.160,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 3.973.060,00 1.100.100,00 5.073.160,00

ÁREA DE RESULTADO: 005 - Prosperidade

PROGRAMA: 216 - Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1359 - Melhoria dos Processos de Licenciamento Urbanístico 2901 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO 47.106,00 447.525,00 494.631,00
URBANA
TOTAL: 47.106,00 447.525,00 494.631,00
PROGRAMA: 217 - Promoção e Atração de Investimentos - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2334 - Gestão Compartilhada e Participação Social 2801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 7.900,00 0,00 7.900,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2758 - Ações de Internacionalização da Cidade 2804 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES 103.000,00 0,00 103.000,00
INTERNACIONAIS
2759 - Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico 2806 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 10.000,00 500.000,00 510.000,00
ECONÔMICO
2853 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 2801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 1.692.100,00 0,00 1.692.100,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2854 - Coordenação das Políticas e Execução de Serviços Urbanos 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 215.413,00 0,00 215.413,00
TOTAL: 2.028.413,00 500.000,00 2.528.413,00
PROGRAMA: 218 - Turismo em BH - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1202 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 10.000,00 952.083,00 962.083,00
INFRAESTRUTURA
1219 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 138.831,00 1.604.103,00 1.742.934,00
INFRAESTRUTURA
2629 - Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio 2805 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO 4.963.000,00 26.000,00 4.989.000,00
à Eventos Culturais e Econômicos HORIZONTE S/A
TOTAL: 5.111.831,00 2.582.186,00 7.694.017,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 117
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 005 - Prosperidade

PROGRAMA: 219 - Copa 2014 e Olimpíadas 2016 - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1380 - Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 630.000,00 100.000,00 730.000,00
1380 - Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 2805 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO 731.000,00 0,00 731.000,00
HORIZONTE S/A
1380 - Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL: 1.401.000,00 100.000,00 1.501.000,00
PROGRAMA: 237 - Qualificação, Profissionalização e Emprego - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.163.100,00 0,00 3.163.100,00
2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 420.000,00 0,00 420.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00
2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO 5.350.000,00 2.487.643,00 7.837.643,00
E EMPREGO
2647 - Inserção Social e Produtiva 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.885.000,00 0,00 7.885.000,00
2702 - Gestão do Programa Escola Integrada 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL: 16.908.100,00 2.487.643,00 19.395.743,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 25.496.450,00 6.117.354,00 31.613.804,00

ÁREA DE RESULTADO: 006 - Modernidade

PROGRAMA: 220 - Gestão Estratégica de Pessoas - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2021 - Programa de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Servidor 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS 5.134.000,00 0,00 5.134.000,00
- Saúde Mais HUMANOS
2889 - Implementação de Ações e Atividades de Suporte ao Projeto 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS 1.957.377,00 0,00 1.957.377,00
Gestão Estratégica de Pessoas HUMANOS
TOTAL: 7.091.377,00 0,00 7.091.377,00
PROGRAMA: 221 - BH Digital - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1373 - Gestão do Plano Diretor de Informática 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 513.000,00 8.146.084,00 8.659.084,00
ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
TOTAL: 513.000,00 8.146.084,00 8.659.084,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 118
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 006 - Modernidade

PROGRAMA: 222 - Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1326 - Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações 2901 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO 116.000,00 773.850,00 889.850,00
Urbanísticas URBANA
1338 - Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 180.000,00 1.820.000,00 2.000.000,00
Cidadão INFRAESTRUTURA
1341 - Implantação do Sistema de Gestão de Processos - SIGEP 2901 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO 168.420,00 1.721.280,00 1.889.700,00
URBANA
2365 - Ações de Atendimento ao Cidadão 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 575.000,00 4.850.000,00 5.425.000,00
MODERNIZAÇÃO
TOTAL: 1.039.420,00 9.165.130,00 10.204.550,00
PROGRAMA: 224 - Modernização da Receita e Captação de Recursos - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2110 - Administração do Patrimônio Municipal 0803 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO 294.000,00 0,00 294.000,00
ADMINISTRATIVA
2652 - Coordenação Superior das Finanças 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.151.249,00 7.652.237,00 8.803.486,00
TOTAL: 1.445.249,00 7.652.237,00 9.097.486,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 10.089.046,00 24.963.451,00 35.052.497,00

ÁREA DE RESULTADO: 007 - Cidade com Todas Vilas Vivas

PROGRAMA: 225 - Vila Viva - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 17.471.341,00 35.168.552,00 52.639.893,00
INFRAESTRUTURA
1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 64.926.165,00 136.193.439,00 201.119.604,00
TOTAL: 82.397.506,00 171.361.991,00 253.759.497,00
PROGRAMA: 226 - Habitação - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1207 - Produção de Moradias 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 20.000,00 2.205.000,00 2.225.000,00
INFRAESTRUTURA
1207 - Produção de Moradias 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 7.834.400,00 90.238.001,00 98.072.401,00
TOTAL: 7.854.400,00 92.443.001,00 100.297.401,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 90.251.906,00 263.804.992,00 354.056.898,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 119
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 008 - Cidade Compartilhada

PROGRAMA: 227 - Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2334 - Gestão Compartilhada e Participação Social 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO 878.470,00 0,00 878.470,00
COMPARTILHADA
TOTAL: 878.470,00 0,00 878.470,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 878.470,00 0,00 878.470,00

ÁREA DE RESULTADO: 009 - Cidade Sustentável

PROGRAMA: 228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 2903 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 8.524.199,00 5.277.590,00 13.801.789,00
2538 - Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 2903 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 100.662.394,00 0,00 100.662.394,00
2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 2903 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 0,00 2.043.370,00 2.043.370,00
TOTAL: 109.186.593,00 7.320.960,00 116.507.553,00
PROGRAMA: 230 - Planejamento e Estruturação Urbana - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 518.000,00 0,00 518.000,00
1337 - Intervenções Urbanísticas 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 100.000,00 952.739,00 1.052.739,00
INFRAESTRUTURA
1390 - Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro 2807 - FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO 10.000,00 500.000,00 510.000,00
TOTAL: 628.000,00 1.452.739,00 2.080.739,00
PROGRAMA: 231 - Parques e Áreas Verdes - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1202 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 2.950.467,00 12.381.158,00 15.331.625,00
INFRAESTRUTURA
1217 - Reforma de Necrópoles 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 712.005,00 0,00 712.005,00
INFRAESTRUTURA
1349 - Reforma de Parques 2502 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS 0,00 192.000,00 192.000,00
1349 - Reforma de Parques 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 772.000,00 4.074.249,00 4.846.249,00
INFRAESTRUTURA
2564 - Operacionalização das Políticas Ambientais 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 492.200,00 459.900,00 952.100,00
TOTAL: 4.926.672,00 17.107.307,00 22.033.979,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 120
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 009 - Cidade Sustentável

PROGRAMA: 232 - Movimento Respeito por BH - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1343 - Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH 2903 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 0,00 2.874.404,00 2.874.404,00
2855 - Coordenação da Fiscalização Municipal 2902 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 253.916,00 0,00 253.916,00
FISCALIZAÇÃO
2877 - Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 10.446.000,00 200.000,00 10.646.000,00
TOTAL: 10.699.916,00 3.074.404,00 13.774.320,00
PROGRAMA: 233 - Manutenção da Cidade - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1203 - Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 17.010.966,00 9.000.000,00 26.010.966,00
CAPITAL
1208 - Conservação de Vias Urbanas 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 60.427.600,00 13.000.000,00 73.427.600,00
CAPITAL
1211 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 9.204.694,00 0,00 9.204.694,00
CAPITAL
1219 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 4.045.498,00 3.000.000,00 7.045.498,00
INFRAESTRUTURA
1219 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 10.918.918,00 0,00 10.918.918,00
CAPITAL
1370 - Recuperação de Passeios Públicos 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 519.541,00 0,00 519.541,00
CAPITAL
2811 - Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 15.498.287,00 0,00 15.498.287,00
Cidade CAPITAL
TOTAL: 117.625.504,00 25.000.000,00 142.625.504,00
PROGRAMA: 243 - Gestão Ambiental - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1203 - Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 32.862.559,00 417.830.597,00 450.693.156,00
INFRAESTRUTURA
1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 711.800,00 12.885.310,00 13.597.110,00
1307 - Implantação do Programa DRENURBS 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 16.953.333,00 28.913.108,00 45.866.441,00
INFRAESTRUTURA
1307 - Implantação do Programa DRENURBS 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 45.000,00 35.000,00 80.000,00
CAPITAL
2514 - Monitoramento e Controle Ambiental 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 205.000,00 0,00 205.000,00
2564 - Operacionalização das Políticas Ambientais 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 82.000,00 0,00 82.000,00
TOTAL: 50.859.692,00 459.664.015,00 510.523.707,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 121
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 009 - Cidade Sustentável

PROGRAMA: 244 - Pampulha Viva - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1244 - Implantação do Programa Pampulha Viva 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 2.018.450,00 43.772.536,00 45.790.986,00
INFRAESTRUTURA
TOTAL: 2.018.450,00 43.772.536,00 45.790.986,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 295.944.827,00 557.391.961,00 853.336.788,00

ÁREA DE RESULTADO: 010 - Cidade de Todos

PROGRAMA: 234 - BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1220 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.273.233,00 12.895.352,00 14.168.585,00
Social INFRAESTRUTURA
1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 560.300,00 264.304,00 824.604,00
1353 - Implantação dos Espaços BH Cidadania 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00
2120 - Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 585.000,00 0,00 585.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2403 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.689.700,00 1.143.000,00 5.832.700,00
2409 - Centros de Referência 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 436.000,00 831.000,00 1.267.000,00
2859 - Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS 500,00 0,00 500,00
Adolescentes e suas Famílias
TOTAL: 7.669.733,00 15.133.656,00 22.803.389,00
PROGRAMA: 235 - Programa de Atendimento ao Idoso - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1220 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 453.827,00 2.458.183,00 2.912.010,00
Social INFRAESTRUTURA
1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 1.473.000,00 6.000,00 1.479.000,00
2120 - Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2345 - Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS 792.500,00 0,00 792.500,00
DE CIDADANIA
2401 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 428.400,00 376.200,00 804.600,00
2403 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.832.100,00 594.500,00 14.426.600,00
2535 - Programa Vida Ativa 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE LAZER 581.000,00 205.000,00 786.000,00
2700 - Operação e Manutenção da Educação 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 192.000,00 0,00 192.000,00
2879 - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.939.000,00 0,00 3.939.000,00
com Deficiência e Idosas
TOTAL: 23.291.827,00 3.639.883,00 26.931.710,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 122
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 010 - Cidade de Todos

PROGRAMA: 236 - Direito de Todos - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1268 - Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 247.549,00 5.241.789,00 5.489.338,00
INFRAESTRUTURA
2041 - Formação para Profissionais da Educação 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 32.000,00 0,00 32.000,00
2331 - Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional 1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 602.600,00 50.000,00 652.600,00
Sustentável SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2333 - Promoção de Ações Afirmativas dos Movimentos Sociais 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS 691.500,00 70.000,00 761.500,00
DE CIDADANIA
2335 - Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS 6.000,00 0,00 6.000,00
DE CIDADANIA
2345 - Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS 20.000,00 50.000,00 70.000,00
DE CIDADANIA
2386 - Programa Municipal de Igualdade Racial 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33.000,00 0,00 33.000,00
2819 - Apoio à Promoção das Políticas da Juventude 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 6.705.784,00 555.000,00 7.260.784,00
2856 - Execução do Programa Meio Passe Estudantil 1022 - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
ESCOLAR
TOTAL: 10.838.433,00 5.966.789,00 16.805.222,00
PROGRAMA: 238 - Promoção do Esporte e do Lazer - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1213 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 3.006.709,00 23.696.176,00 26.702.885,00
e Áreas de Lazer INFRAESTRUTURA
2531 - Programas de Esporte Educacional 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES 0,00 101.000,00 101.000,00
2534 - Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.730.000,00 315.000,00 2.045.000,00
Esportivos e Áreas de Lazer
2536 - Programa Superar 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00
2866 - Esporte de Rendimento 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES 290.000,00 0,00 290.000,00
2869 - Programas e Atividades de Lazer 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE LAZER 612.000,00 0,00 612.000,00
TOTAL: 7.518.709,00 24.112.176,00 31.630.885,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 49.318.702,00 48.852.504,00 98.171.206,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


Prefeitura Municipal Detalhamento da Despesa por Programa Sustentador - 2016 123
de Belo Horizonte R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO: 011 - Cultura

PROGRAMA: 239 - Rede BH Cultural - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


1215 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.606.717,00 5.166.890,00 6.773.607,00
INFRAESTRUTURA
1339 - Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 0207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 849.000,00 0,00 849.000,00
2338 - Gestão, Planejamento e Administração Cultural 0207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 156.000,00 0,00 156.000,00
2371 - Fomento e Estímulo à Cultura 0207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 9.057.000,00 0,00 9.057.000,00
2375 - Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades 0207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 519.000,00 0,00 519.000,00
Culturais
TOTAL: 12.187.717,00 5.166.890,00 17.354.607,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 12.187.717,00 5.166.890,00 17.354.607,00

ÁREA DE RESULTADO: 012 - Integração Metropolitana

PROGRAMA: 240 - Desenvolvimento Integrado da RMBH - Projeto Sustentador

Ação U.O. Ordinário Vinculado Valor Total


2876 - Apoio ao Planejamento e Gestão 0612 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 2.161.000,00 0,00 2.161.000,00
PLANEJAMENTO E GESTÃO
TOTAL: 2.161.000,00 0,00 2.161.000,00

TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO: 2.161.000,00 0,00 2.161.000,00

TOTAL GERAL: 829.002.289,00 2.954.125.388,00 3.783.127.677,00

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro


124
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO

0101 CÂMARA MUNICIPAL 228.175.100 12.000.000


0201 GABINETE PREFEITO 6.420.000
0202 GABINETE VICE-PREFEITO 1.121.950
0203 ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO 1.328.073
0204 ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR 533.000
0207 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 2.102.200
0208 FUNDO PROJETOS CULTURAIS
0209 COORDENAÇÃO PROGRAMA BH METAS 1.266.500
0210 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO
0300 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.644.000
0500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO 60.199.554
0501 FUNDO DA PROCURADORIA 5.444.160
0600 SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO 10.674.000
0604 EMP. INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 1.198.000
0607 SEC. ADJ. ORÇAMENTO 8.393.500
0610 SEC.MUN.ADJ.RECURSOS HUMANOS 58.111.452 5.134.000
0611 SEC. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 11.787.000
0612 SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO 6.227.916
0613 FUNDO FINANCEIRO 830.446.568
0614 BHPREV 10.409.949
0800 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS 20.062.864
0801 SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES 113.569.919
0802 SEC. ADJ. TESOURO 10.298.687
0803 SEC.ADJ.GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.526.885
0804 CONTADORIA 5.638.752
0805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.174.300
1000 SEC. POLÍTICAS SOCIAIS 9.540.410 27.693.000
1006 SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.761.000
1008 SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA
1010 FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1011 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL 170.590.900
1013 FUNDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE 9.000.000
1014 FUNDO MERENDA ESCOLAR 31.654.400
1016 FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR 20.000
1018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1019 FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS
1020 CONSÓRCIO DA MULHER
1021 SEC. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR 26.484.209 702.691
1022 FUNDO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500.000
1023 FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
1100 SEC. REGIONAL BARREIRO 10.550.000
1200 SEC. REGIONAL CENTRO-SUL 21.015.600
125
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO

1300 SEC. REGIONAL LESTE 8.487.200


1400 SEC. REGIONAL NORDESTE 8.333.000
1500 SEC. REGIONAL NOROESTE 9.367.011
1600 SEC. REGIONAL NORTE 6.230.360
1700 SEC. REGIONAL OESTE 7.076.626
1800 SEC. REGIONAL PAMPULHA 9.286.600
1900 SEC. REGIONAL VENDA NOVA 8.037.227
2000 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 10.285.000 35.000
2003 SEC. ADJ. GESTÃO COMPARTILHADA 6.294.272
2004 SEC. ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO 53.696.600
2005 FUNDO SOBRE DROGAS
2100 SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL 142.871.204 15.909.637
2101 COORDENADORIA DEFESA CIVIL 3.681.000
2102 FUNDO DE CALAMIDADE PÚBLICA 214.000
2200 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.792.723.326
2301 HOSPITAL ODILON BEHRENS 328.824.001
2302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.636.045.904
2400 CONTROLADORIA-GERAL 1.699.500
2401 AUDITORIA-GERAL 10.826.000
2403 CORREGEDORIA-GERAL 4.379.000
2404 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 2.433.844
2405 SECRETARIA PREVENÇÃO CORRUPÇÃO 990.500
2500 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
2501 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA
2502 FUNDAÇÃO PARQUES MUNICIPAIS 7.418.663
2503 FUNDO DEFESA AMBIENTAL
2504 FUNDO PARQUE MANGABEIRAS
2600 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 1.792.000
2700 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 13.608.663 17.080.595 39.172.455
2701 SEC. PLANEJAMENTO E CONTROLE
2702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL 10.918.918 9.204.694
2703 COMPANHIA URBANIZADORA DE BH
2704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR
2706 FUNDO OPERACAO URBANA BH MORAR
2800 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO 5.419.000
2801 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.700.000
2802 SEC. TRABALHO E EMPREGO 7.837.643
2803 SEC. PLANEJAMENTO URBANO
2804 SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 996.000
2805 EMPRESA DE TURISMO DE BH
2806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO
2807 FUNDO DO ISIDORO
126
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO

2808 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO


2900 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS
2901 SECRETARIA REGULAÇÃO URBANA
2902 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
2903 SUPER. LIMPEZA URBANA
2904 EMPRESA TRANSPORTES E TRÂNSITO
2905 FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS
3000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3001 SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTES
3002 SECRETARIA ADJUNTA DE LAZER
4001 EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS 15.779.759
4002 EGM - SEC. MUN. PLANEJ. ORÇ. 20.264.000 600.000 127.220.000 25.870.000

TOTAIS: 228.175.100 601.548.265 147.299.204 300.799.104 865.243.517 3.964.869.905 140.894.334 1.886.180.312


127
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA

0101 CÂMARA MUNICIPAL


0201 GABINETE PREFEITO
0202 GABINETE VICE-PREFEITO
0203 ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO
0204 ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR
0207 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 69.211.922
0208 FUNDO PROJETOS CULTURAIS 12.700.000
0209 COORDENAÇÃO PROGRAMA BH METAS
0210 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO 2.380.200
0300 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL
0500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO
0501 FUNDO DA PROCURADORIA
0600 SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO 10.059.084
0604 EMP. INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 116.389.153
0607 SEC. ADJ. ORÇAMENTO
0610 SEC.MUN.ADJ.RECURSOS HUMANOS
0611 SEC. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
0612 SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO
0613 FUNDO FINANCEIRO
0614 BHPREV
0800 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
0801 SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES
0802 SEC. ADJ. TESOURO
0803 SEC.ADJ.GESTÃO ADMINISTRATIVA
0804 CONTADORIA
0805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
1000 SEC. POLÍTICAS SOCIAIS
1006 SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL
1008 SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA 10.502.000
1010 FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1011 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1013 FUNDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE
1014 FUNDO MERENDA ESCOLAR
1016 FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR
1018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1.710.000
1019 FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS 65.000
1020 CONSÓRCIO DA MULHER 459.960
1021 SEC. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR 1.484.100
1022 FUNDO DE TRANSPORTE ESCOLAR
1023 FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 170.000
1100 SEC. REGIONAL BARREIRO
1200 SEC. REGIONAL CENTRO-SUL
128
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA

1300 SEC. REGIONAL LESTE


1400 SEC. REGIONAL NORDESTE
1500 SEC. REGIONAL NOROESTE
1600 SEC. REGIONAL NORTE
1700 SEC. REGIONAL OESTE
1800 SEC. REGIONAL PAMPULHA
1900 SEC. REGIONAL VENDA NOVA
2000 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 7.260.784 1.010.500
2003 SEC. ADJ. GESTÃO COMPARTILHADA
2004 SEC. ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO
2005 FUNDO SOBRE DROGAS 515.500
2100 SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL
2101 COORDENADORIA DEFESA CIVIL
2102 FUNDO DE CALAMIDADE PÚBLICA
2200 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2301 HOSPITAL ODILON BEHRENS
2302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2400 CONTROLADORIA-GERAL
2401 AUDITORIA-GERAL
2403 CORREGEDORIA-GERAL
2404 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO
2405 SECRETARIA PREVENÇÃO CORRUPÇÃO
2500 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 39.218.400
2501 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA 28.957.066
2502 FUNDAÇÃO PARQUES MUNICIPAIS 38.771.339
2503 FUNDO DEFESA AMBIENTAL 2.919.000
2504 FUNDO PARQUE MANGABEIRAS 10.000
2600 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
2700 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.773.607 317.386.160 48.648.233 546.792.958 66.225.241
2701 SEC. PLANEJAMENTO E CONTROLE 411.000
2702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL 280.211.247 26.090.966 15.498.287
2703 COMPANHIA URBANIZADORA DE BH 51.648.220
2704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR 349.987.129
2706 FUNDO OPERACAO URBANA BH MORAR 10.000
2800 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO
2801 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2802 SEC. TRABALHO E EMPREGO
2803 SEC. PLANEJAMENTO URBANO 5.985.080
2804 SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS
2805 EMPRESA DE TURISMO DE BH
2806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO 510.000
2807 FUNDO DO ISIDORO 510.000
129
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA

2808 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO


2900 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS 4.042.978
2901 SECRETARIA REGULAÇÃO URBANA 32.901.586
2902 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO 70.352.237
2903 SUPER. LIMPEZA URBANA 438.294.185
2904 EMPRESA TRANSPORTES E TRÂNSITO
2905 FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS
3000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3001 SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTES
3002 SECRETARIA ADJUNTA DE LAZER
4001 EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS
4002 EGM - SEC. MUN. PLANEJ. ORÇ. 5.540.000

TOTAIS: 96.605.729 20.683.244 712.820.788 450.283.582 1.011.178.109 191.599.333 126.958.237 1.484.100


130
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE TOTAL
CONTINGÊNCIA
0101 CÂMARA MUNICIPAL 240.175.100
0201 GABINETE PREFEITO 6.420.000
0202 GABINETE VICE-PREFEITO 1.121.950
0203 ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO 1.328.073
0204 ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR 533.000
0207 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 71.314.122
0208 FUNDO PROJETOS CULTURAIS 12.700.000
0209 COORDENAÇÃO PROGRAMA BH METAS 1.266.500
0210 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO 2.380.200
0300 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.644.000
0500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO 200.000 60.399.554
0501 FUNDO DA PROCURADORIA 5.444.160
0600 SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO 20.733.084
0604 EMP. INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 117.587.153
0607 SEC. ADJ. ORÇAMENTO 8.393.500
0610 SEC.MUN.ADJ.RECURSOS HUMANOS 63.245.452
0611 SEC. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 11.787.000
0612 SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO 6.227.916
0613 FUNDO FINANCEIRO 830.446.568
0614 BHPREV 115.565.414 125.975.363
0800 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS 20.062.864
0801 SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES 113.569.919
0802 SEC. ADJ. TESOURO 10.298.687
0803 SEC.ADJ.GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.526.885
0804 CONTADORIA 5.638.752
0805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.174.300
1000 SEC. POLÍTICAS SOCIAIS 37.233.410
1006 SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.761.000
1008 SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA 10.502.000
1010 FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR 28.404.000 28.404.000
1011 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL 170.590.900
1013 FUNDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE 9.000.000
1014 FUNDO MERENDA ESCOLAR 31.654.400
1016 FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR 20.000
1018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1.710.000
1019 FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS 65.000
1020 CONSÓRCIO DA MULHER 459.960
1021 SEC. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR 1.532.000 30.203.000
1022 FUNDO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500.000
1023 FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 170.000
1100 SEC. REGIONAL BARREIRO 10.550.000
1200 SEC. REGIONAL CENTRO-SUL 1.025.200 15.895.000 37.935.800
131
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE TOTAL
CONTINGÊNCIA
1300 SEC. REGIONAL LESTE 8.487.200
1400 SEC. REGIONAL NORDESTE 8.333.000
1500 SEC. REGIONAL NOROESTE 9.367.011
1600 SEC. REGIONAL NORTE 6.230.360
1700 SEC. REGIONAL OESTE 7.076.626
1800 SEC. REGIONAL PAMPULHA 9.286.600
1900 SEC. REGIONAL VENDA NOVA 8.037.227
2000 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 18.591.284
2003 SEC. ADJ. GESTÃO COMPARTILHADA 6.294.272
2004 SEC. ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO 53.696.600
2005 FUNDO SOBRE DROGAS 515.500
2100 SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL 158.780.841
2101 COORDENADORIA DEFESA CIVIL 3.681.000
2102 FUNDO DE CALAMIDADE PÚBLICA 214.000
2200 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.792.723.326
2301 HOSPITAL ODILON BEHRENS 328.824.001
2302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.636.045.904
2400 CONTROLADORIA-GERAL 1.699.500
2401 AUDITORIA-GERAL 10.826.000
2403 CORREGEDORIA-GERAL 4.379.000
2404 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 2.433.844
2405 SECRETARIA PREVENÇÃO CORRUPÇÃO 990.500
2500 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 39.218.400
2501 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA 28.957.066
2502 FUNDAÇÃO PARQUES MUNICIPAIS 46.190.002
2503 FUNDO DEFESA AMBIENTAL 2.919.000
2504 FUNDO PARQUE MANGABEIRAS 10.000
2600 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 1.792.000
2700 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.232.272 254.273.347 27.408.587 1.344.602.118
2701 SEC. PLANEJAMENTO E CONTROLE 411.000
2702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL 10.000 341.934.112
2703 COMPANHIA URBANIZADORA DE BH 51.648.220
2704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR 349.987.129
2706 FUNDO OPERACAO URBANA BH MORAR 10.000
2800 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO 5.419.000
2801 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.700.000
2802 SEC. TRABALHO E EMPREGO 7.837.643
2803 SEC. PLANEJAMENTO URBANO 5.985.080
2804 SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 996.000
2805 EMPRESA DE TURISMO DE BH 23.958.620 23.958.620
2806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO 510.000
2807 FUNDO DO ISIDORO 510.000
132
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE TOTAL
CONTINGÊNCIA
2808 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 100.000 100.000
2900 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS 4.042.978
2901 SECRETARIA REGULAÇÃO URBANA 32.901.586
2902 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO 70.352.237
2903 SUPER. LIMPEZA URBANA 438.294.185
2904 EMPRESA TRANSPORTES E TRÂNSITO 170.384.971 170.384.971
2905 FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS 129.180.300 129.180.300
3000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 21.633.000 21.633.000
3001 SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTES 13.646.000 13.646.000
3002 SECRETARIA ADJUNTA DE LAZER 4.727.000 4.727.000
4001 EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS 708.097.778 7.194.072 731.071.609
4002 EGM - SEC. MUN. PLANEJ. ORÇ. 179.494.000

TOTAIS: 62.252.092 569.733.618 67.414.587 708.307.778 122.759.486 12.277.090.424


133
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO

0101 CÂMARA MUNICIPAL 228.175.100


0201 GABINETE PREFEITO 6.420.000
0202 GABINETE VICE-PREFEITO 1.121.950
0203 ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO 1.328.073
0204 ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR 533.000
0207 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 2.102.200 69.211.922
0208 FUNDO PROJETOS CULTURAIS 12.700.000
0209 COORDENAÇÃO PROGRAMA BH METAS 1.266.500
0210 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO 2.380.200
0300 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.644.000
0500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO 60.199.554
0501 FUNDO DA PROCURADORIA 5.444.160
0600 SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO 10.674.000
0604 EMP. INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 1.198.000
0607 SEC. ADJ. ORÇAMENTO 8.393.500
0610 SEC.MUN.ADJ.RECURSOS HUMANOS 58.111.452 5.134.000
0612 SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO 6.227.916
0800 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS 20.062.864
0801 SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES 113.569.919
0802 SEC. ADJ. TESOURO 10.298.687
0803 SEC.ADJ.GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.526.885
0804 CONTADORIA 5.638.752
0805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.174.300
1000 SEC. POLÍTICAS SOCIAIS 9.540.410
1008 SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA 10.502.000
1010 FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1016 FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR 20.000
1018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1.710.000
1019 FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS 65.000
1020 CONSÓRCIO DA MULHER 459.960
1021 SEC. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR 702.691
1023 FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 170.000
1100 SEC. REGIONAL BARREIRO 10.550.000
1200 SEC. REGIONAL CENTRO-SUL 21.015.600
1300 SEC. REGIONAL LESTE 8.487.200
1400 SEC. REGIONAL NORDESTE 8.333.000
1500 SEC. REGIONAL NOROESTE 9.367.011
1600 SEC. REGIONAL NORTE 6.230.360
1700 SEC. REGIONAL OESTE 7.076.626
1800 SEC. REGIONAL PAMPULHA 9.286.600
1900 SEC. REGIONAL VENDA NOVA 8.037.227
2000 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 10.285.000 7.260.784 1.010.500
134
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO

2003 SEC. ADJ. GESTÃO COMPARTILHADA 6.294.272


2004 SEC. ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO 53.696.600
2005 FUNDO SOBRE DROGAS 515.500
2100 SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL 142.871.204 15.909.637
2101 COORDENADORIA DEFESA CIVIL 3.681.000
2102 FUNDO DE CALAMIDADE PÚBLICA 214.000
2200 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.792.723.326
2400 CONTROLADORIA-GERAL 1.699.500
2401 AUDITORIA-GERAL 10.826.000
2403 CORREGEDORIA-GERAL 4.379.000
2404 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 2.433.844
2405 SECRETARIA PREVENÇÃO CORRUPÇÃO 990.500
2500 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
2501 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA
2502 FUNDAÇÃO PARQUES MUNICIPAIS 7.418.663
2503 FUNDO DEFESA AMBIENTAL
2504 FUNDO PARQUE MANGABEIRAS
2600 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 1.792.000
2700 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 13.608.663 39.172.455 6.773.607 317.386.160
2701 SEC. PLANEJAMENTO E CONTROLE 411.000
2702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL 10.918.918 9.204.694 280.211.247
2703 COMPANHIA URBANIZADORA DE BH
2704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR
2706 FUNDO OPERACAO URBANA BH MORAR 10.000
2800 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO 5.419.000
2801 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.700.000
2802 SEC. TRABALHO E EMPREGO 7.837.643
2803 SEC. PLANEJAMENTO URBANO 5.985.080
2804 SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 996.000
2805 EMPRESA DE TURISMO DE BH
2806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO
2807 FUNDO DO ISIDORO 510.000
2808 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
2900 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS 4.042.978
2901 SECRETARIA REGULAÇÃO URBANA 32.901.586
2902 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO 70.352.237
2903 SUPER. LIMPEZA URBANA
2904 EMPRESA TRANSPORTES E TRÂNSITO
2905 FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS
3000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3001 SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTES
3002 SECRETARIA ADJUNTA DE LAZER
135
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO

4001 EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS 15.779.759


4002 EGM - SEC. MUN. PLANEJ. ORÇ. 20.264.000 127.220.000 25.870.000 5.540.000

TOTAIS: 228.175.100 601.548.265 147.299.204 140.894.334 1.886.180.312 96.605.729 20.683.244 712.820.788


136
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

0101 CÂMARA MUNICIPAL


0201 GABINETE PREFEITO
0202 GABINETE VICE-PREFEITO
0203 ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO
0204 ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR
0207 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
0208 FUNDO PROJETOS CULTURAIS
0209 COORDENAÇÃO PROGRAMA BH METAS
0210 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO
0300 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL
0500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO
0501 FUNDO DA PROCURADORIA
0600 SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO 10.059.084
0604 EMP. INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 116.389.153
0607 SEC. ADJ. ORÇAMENTO
0610 SEC.MUN.ADJ.RECURSOS HUMANOS
0612 SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO
0800 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
0801 SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES
0802 SEC. ADJ. TESOURO
0803 SEC.ADJ.GESTÃO ADMINISTRATIVA
0804 CONTADORIA
0805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
1000 SEC. POLÍTICAS SOCIAIS
1008 SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA
1010 FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR 28.404.000
1016 FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR
1018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1019 FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS
1020 CONSÓRCIO DA MULHER
1021 SEC. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR 1.484.100 1.532.000
1023 FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
1100 SEC. REGIONAL BARREIRO
1200 SEC. REGIONAL CENTRO-SUL 1.025.200 15.895.000
1300 SEC. REGIONAL LESTE
1400 SEC. REGIONAL NORDESTE
1500 SEC. REGIONAL NOROESTE
1600 SEC. REGIONAL NORTE
1700 SEC. REGIONAL OESTE
1800 SEC. REGIONAL PAMPULHA
1900 SEC. REGIONAL VENDA NOVA
2000 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
137
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

2003 SEC. ADJ. GESTÃO COMPARTILHADA


2004 SEC. ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO
2005 FUNDO SOBRE DROGAS
2100 SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL
2101 COORDENADORIA DEFESA CIVIL
2102 FUNDO DE CALAMIDADE PÚBLICA
2200 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2400 CONTROLADORIA-GERAL
2401 AUDITORIA-GERAL
2403 CORREGEDORIA-GERAL
2404 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO
2405 SECRETARIA PREVENÇÃO CORRUPÇÃO
2500 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 39.218.400
2501 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA 28.957.066
2502 FUNDAÇÃO PARQUES MUNICIPAIS 38.771.339
2503 FUNDO DEFESA AMBIENTAL 2.919.000
2504 FUNDO PARQUE MANGABEIRAS 10.000
2600 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
2700 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 48.648.233 546.792.958 66.225.241 7.232.272 254.273.347 27.408.587
2701 SEC. PLANEJAMENTO E CONTROLE
2702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL 26.090.966 15.498.287
2703 COMPANHIA URBANIZADORA DE BH 51.648.220
2704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR 349.987.129
2706 FUNDO OPERACAO URBANA BH MORAR
2800 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO
2801 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2802 SEC. TRABALHO E EMPREGO
2803 SEC. PLANEJAMENTO URBANO
2804 SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS
2805 EMPRESA DE TURISMO DE BH 23.958.620
2806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO 510.000
2807 FUNDO DO ISIDORO
2808 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 100.000
2900 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS
2901 SECRETARIA REGULAÇÃO URBANA
2902 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
2903 SUPER. LIMPEZA URBANA 438.294.185
2904 EMPRESA TRANSPORTES E TRÂNSITO 170.384.971
2905 FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS 129.180.300
3000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 21.633.000
3001 SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTES 13.646.000
3002 SECRETARIA ADJUNTA DE LAZER 4.727.000
138
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

4001 EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS


4002 EGM - SEC. MUN. PLANEJ. ORÇ.

TOTAIS: 450.283.582 1.011.178.109 191.599.333 126.958.237 1.484.100 62.252.092 569.733.618 67.414.587


139
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE TOTAL
CONTINGÊNCIA
0101 CÂMARA MUNICIPAL 228.175.100
0201 GABINETE PREFEITO 6.420.000
0202 GABINETE VICE-PREFEITO 1.121.950
0203 ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO 1.328.073
0204 ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR 533.000
0207 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 71.314.122
0208 FUNDO PROJETOS CULTURAIS 12.700.000
0209 COORDENAÇÃO PROGRAMA BH METAS 1.266.500
0210 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO 2.380.200
0300 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.644.000
0500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO 200.000 60.399.554
0501 FUNDO DA PROCURADORIA 5.444.160
0600 SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO 20.733.084
0604 EMP. INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 117.587.153
0607 SEC. ADJ. ORÇAMENTO 8.393.500
0610 SEC.MUN.ADJ.RECURSOS HUMANOS 63.245.452
0612 SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO 6.227.916
0800 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS 20.062.864
0801 SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES 113.569.919
0802 SEC. ADJ. TESOURO 10.298.687
0803 SEC.ADJ.GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.526.885
0804 CONTADORIA 5.638.752
0805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.174.300
1000 SEC. POLÍTICAS SOCIAIS 9.540.410
1008 SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA 10.502.000
1010 FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR 28.404.000
1016 FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR 20.000
1018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1.710.000
1019 FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS 65.000
1020 CONSÓRCIO DA MULHER 459.960
1021 SEC. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR 3.718.791
1023 FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 170.000
1100 SEC. REGIONAL BARREIRO 10.550.000
1200 SEC. REGIONAL CENTRO-SUL 37.935.800
1300 SEC. REGIONAL LESTE 8.487.200
1400 SEC. REGIONAL NORDESTE 8.333.000
1500 SEC. REGIONAL NOROESTE 9.367.011
1600 SEC. REGIONAL NORTE 6.230.360
1700 SEC. REGIONAL OESTE 7.076.626
1800 SEC. REGIONAL PAMPULHA 9.286.600
1900 SEC. REGIONAL VENDA NOVA 8.037.227
2000 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 18.556.284
140
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE TOTAL
CONTINGÊNCIA
2003 SEC. ADJ. GESTÃO COMPARTILHADA 6.294.272
2004 SEC. ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO 53.696.600
2005 FUNDO SOBRE DROGAS 515.500
2100 SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL 158.780.841
2101 COORDENADORIA DEFESA CIVIL 3.681.000
2102 FUNDO DE CALAMIDADE PÚBLICA 214.000
2200 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.792.723.326
2400 CONTROLADORIA-GERAL 1.699.500
2401 AUDITORIA-GERAL 10.826.000
2403 CORREGEDORIA-GERAL 4.379.000
2404 OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 2.433.844
2405 SECRETARIA PREVENÇÃO CORRUPÇÃO 990.500
2500 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 39.218.400
2501 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA 28.957.066
2502 FUNDAÇÃO PARQUES MUNICIPAIS 46.190.002
2503 FUNDO DEFESA AMBIENTAL 2.919.000
2504 FUNDO PARQUE MANGABEIRAS 10.000
2600 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 1.792.000
2700 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 1.327.521.523
2701 SEC. PLANEJAMENTO E CONTROLE 411.000
2702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL 10.000 341.934.112
2703 COMPANHIA URBANIZADORA DE BH 51.648.220
2704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR 349.987.129
2706 FUNDO OPERACAO URBANA BH MORAR 10.000
2800 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO 5.419.000
2801 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.700.000
2802 SEC. TRABALHO E EMPREGO 7.837.643
2803 SEC. PLANEJAMENTO URBANO 5.985.080
2804 SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 996.000
2805 EMPRESA DE TURISMO DE BH 23.958.620
2806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO 510.000
2807 FUNDO DO ISIDORO 510.000
2808 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 100.000
2900 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS 4.042.978
2901 SECRETARIA REGULAÇÃO URBANA 32.901.586
2902 SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO 70.352.237
2903 SUPER. LIMPEZA URBANA 438.294.185
2904 EMPRESA TRANSPORTES E TRÂNSITO 170.384.971
2905 FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS 129.180.300
3000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 21.633.000
3001 SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTES 13.646.000
3002 SECRETARIA ADJUNTA DE LAZER 4.727.000
141
ORÇAMENTO FISCAL
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE TOTAL
CONTINGÊNCIA
4001 EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS 708.097.778 7.194.072 731.071.609
4002 EGM - SEC. MUN. PLANEJ. ORÇ. 178.894.000

TOTAIS: 708.307.778 7.194.072 7.030.612.484


142
ORÇAMENTO SEGURIDADE
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte
ÓRGÃOS/FUNÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE RESERVA DE TOTAL
CONTINGÊNCIA
0101 CÂMARA MUNICIPAL 12.000.000 12.000.000
0611 SEC. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 11.787.000 11.787.000
0613 FUNDO FINANCEIRO 830.446.568 830.446.568
0614 BHPREV 10.409.949 115.565.414 125.975.363
1000 SEC. POLÍTICAS SOCIAIS 27.693.000 27.693.000
1006 SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.761.000 15.761.000
1011 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL 170.590.900 170.590.900
1013 FUNDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE 9.000.000 9.000.000
1014 FUNDO MERENDA ESCOLAR 31.654.400 31.654.400
1021 SEC. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR 26.484.209 26.484.209
1022 FUNDO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500.000 2.500.000
2000 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 35.000 35.000
2100 SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL
2301 HOSPITAL ODILON BEHRENS 328.824.001 328.824.001
2302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.636.045.904 3.636.045.904
2700 SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 17.080.595 17.080.595
2702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL
4002 EGM - SEC. MUN. PLANEJ. ORÇ. 600.000 600.000

TOTAIS: 300.799.104 865.243.517 3.964.869.905 115.565.414 5.246.477.940


143
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
01 000 000 Legislativa 228.175.100 228.175.100
01 031 000 Ação Legislativa 228.175.100 228.175.100
01 031 001 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 228.175.100 228.175.100
04 000 000 Administração 64.897.173 536.651.092 601.548.265
04 062 000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 58.999.554 58.999.554
04 062 003 Prestação de Serviços Jurídicos 58.999.554 58.999.554
04 121 000 Planejamento e Orçamento 5.625.000 19.690.416 25.315.416
04 121 004 Planejamento Orçamentário 5.625.000 2.768.500 8.393.500
04 121 127 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 20.000 20.000
04 121 144 Apoio ao Planejamento e Gestão 4.066.916 4.066.916
04 121 148 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 10.674.000 10.674.000
04 121 240 Desenvolvimento Integrado da RMBH 2.161.000 2.161.000
04 122 000 Administração Geral 49.331.373 286.143.070 335.474.443
04 122 007 Apoio Administrativo e Financeiro 131.311.268 131.311.268
04 122 009 Gestão da Modernização Administrativa e Ações de Atendimento ao Cidadão 20.565.300 27.706.300 48.271.600
04 122 014 Gestão dos Recursos Humanos 8.025.000 54.278.075 62.303.075
04 122 044 Qualificação dos Próprios Municipais 2.256.500 1.594.660 3.851.160
04 122 072 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles 1.635.663 5.783.000 7.418.663
04 122 088 Encargos Financeiros Municipais 5.000.000 200.000 5.200.000
04 122 093 Articulação de Políticas 15.700.802 15.700.802
04 122 096 Coordenação Superior Municipal 10.600.450 10.600.450
04 122 105 Gestão da Política Fiscal Municipal 5.638.752 5.638.752
04 122 123 Gestão da Política Social 2.078.910 7.461.500 9.540.410
04 122 141 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico 4.689.000 4.689.000
04 122 217 Promoção e Atração de Investimentos 1.700.000 1.700.000
04 122 219 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 100.000 630.000 730.000
04 122 220 Gestão Estratégica de Pessoas 1.957.377 1.957.377
04 122 222 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão 6.670.000 755.000 7.425.000
04 122 224 Modernização da Receita e Captação de Recursos 294.000 294.000
04 122 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada 878.470 878.470
04 122 233 Manutenção da Cidade 3.000.000 14.964.416 17.964.416
04 123 000 Administração Financeira 16.942.847 16.942.847
144
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
04 123 003 Prestação de Serviços Jurídicos 6.644.160 6.644.160
04 123 105 Gestão da Política Fiscal Municipal 10.298.687 10.298.687
04 124 000 Controle Interno 20.328.844 20.328.844
04 124 012 Gestão do Sistema de Controle Interno 20.328.844 20.328.844
04 129 000 Administração de Receitas 9.940.800 124.866.283 134.807.083
04 129 013 Gestão do Sistema Tributário Municipal 2.288.563 111.281.356 113.569.919
04 129 105 Gestão da Política Fiscal Municipal 12.433.678 12.433.678
04 129 224 Modernização da Receita e Captação de Recursos 7.652.237 1.151.249 8.803.486
04 131 000 Comunicação Social 7.972.073 7.972.073
04 131 015 Divulgação Institucional do Município 7.972.073 7.972.073
04 212 000 Cooperação Internacional 996.000 996.000
04 212 005 Relações Internacionais 893.000 893.000
04 212 217 Promoção e Atração de Investimentos 103.000 103.000
04 452 000 Serviços Urbanos 712.005 712.005
04 452 231 Parques e Áreas Verdes 712.005 712.005
06 000 000 Segurança Pública 1.298.500 146.000.704 147.299.204
06 122 000 Administração Geral 5.337.092 5.337.092
06 122 109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 5.337.092 5.337.092
06 181 000 Policiamento 1.298.500 122.650.056 123.948.556
06 181 097 Serviço de Assistência Militar 533.000 533.000
06 181 109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 198.400 121.043.996 121.242.396
06 181 242 Prevenção da Violência 1.100.100 1.073.060 2.173.160
06 182 000 Defesa Civil 3.895.000 3.895.000
06 182 164 Ações de Defesa Civil 3.895.000 3.895.000
06 301 000 Atenção Básica 14.118.556 14.118.556
06 301 109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 12.718.556 12.718.556
06 301 242 Prevenção da Violência 1.400.000 1.400.000
08 000 000 Assistência Social 86.837.335 213.961.769 300.799.104
08 122 000 Administração Geral 7.315.000 7.315.000
08 122 132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 7.190.000 7.190.000
08 122 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 125.000 125.000
08 241 000 Assistência ao Idoso 3.428.883 18.653.327 22.082.210
145
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
08 241 235 Programa de Atendimento ao Idoso 3.428.883 18.653.327 22.082.210
08 242 000 Assistência ao Portador de Deficiência 1.437.000 4.020.200 5.457.200
08 242 019 Proteção Social Básica 5.000 1.179.000 1.184.000
08 242 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 1.432.000 2.841.200 4.273.200
08 243 000 Assistência à Criança e ao Adolescente 14.143.000 35.487.800 49.630.800
08 243 019 Proteção Social Básica 856.000 2.078.600 2.934.600
08 243 020 Proteção Social Especial 4.787.000 18.561.200 23.348.200
08 243 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias 8.500.000 6.962.500 15.462.500
08 243 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 500 500
08 243 237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 7.885.000 7.885.000
08 244 000 Assistência Comunitária 43.477.552 119.387.733 162.865.285
08 244 019 Proteção Social Básica 11.773.700 36.329.800 48.103.500
08 244 020 Proteção Social Especial 17.747.100 27.832.300 45.579.400
08 244 113 Gestão da Política de Assistência Social 509.400 26.876.500 27.385.900
08 244 120 Transferência de Renda 2.796.000 2.796.000
08 244 123 Gestão da Política Social 18.309.000 18.309.000
08 244 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 13.437.352 3.557.733 16.995.085
08 244 237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 3.163.100 3.163.100
08 244 241 Recomeço 10.000 523.300 533.300
08 306 000 Alimentação e Nutrição 24.350.900 26.597.709 50.948.609
08 306 132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 24.300.900 24.064.800 48.365.700
08 306 207 Melhoria da Qualidade da Educação 30.000 30.000
08 306 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 585.000 585.000
08 306 235 Programa de Atendimento ao Idoso 1.600.000 1.600.000
08 306 236 Direito de Todos 50.000 317.909 367.909
08 452 000 Serviços Urbanos 2.500.000 2.500.000
08 452 236 Direito de Todos 2.500.000 2.500.000
09 000 000 Previdência Social 573.655.995 291.587.522 865.243.517
09 122 000 Administração Geral 8.025.000 3.762.000 11.787.000
09 122 026 Gestão Previdenciária Municipal 8.025.000 3.762.000 11.787.000
09 271 000 Previdência Básica 2.000.000 2.000.000
09 271 026 Gestão Previdenciária Municipal 2.000.000 2.000.000
146
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
09 272 000 Previdência do Regime Estatutário 563.630.995 287.825.522 851.456.517
09 272 026 Gestão Previdenciária Municipal 563.630.995 275.225.522 838.856.517
09 272 033 Encargos com Inativos do Legislativo 12.600.000 12.600.000
10 000 000 Saúde 2.789.764.532 1.175.105.373 3.964.869.905
10 122 000 Administração Geral 251.206.929 1.054.271.923 1.305.478.852
10 122 030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 34.463.276 105.000 34.568.276
10 122 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 112.261.000 112.261.000
10 122 117 Gestão do SUS-BH 155.806.572 306.345.523 462.152.095
10 122 157 Atenção Primária à Saúde (APS) 526.212.000 526.212.000
10 122 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 73.000 95.811.000 95.884.000
10 122 204 Gestão e Regionalização da Saúde 60.864.081 13.537.400 74.401.481
10 128 000 Formação de Recursos Humanos 15.629.880 15.629.880
10 128 030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 15.629.880 15.629.880
10 301 000 Atenção Básica 261.338.850 41.498.900 302.837.750
10 301 157 Atenção Primária à Saúde (APS) 235.614.350 16.423.500 252.037.850
10 301 202 Saúde da Família 25.724.500 25.075.400 50.799.900
10 302 000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.162.581.473 79.279.550 2.241.861.023
10 302 030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 278.625.845 278.625.845
10 302 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 446.615.400 1.815.800 448.431.200
10 302 117 Gestão do SUS-BH 295.000 295.000
10 302 201 Hospital Metropolitano 187.300.793 63.463.750 250.764.543
10 302 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 1.249.744.435 14.000.000 1.263.744.435
10 303 000 Suporte Profilático e Terapêutico 27.990.000 10.000 28.000.000
10 303 204 Gestão e Regionalização da Saúde 27.990.000 10.000 28.000.000
10 304 000 Vigilância Sanitária 461.000 25.000 486.000
10 304 028 Vigilância em Saúde 461.000 25.000 486.000
10 305 000 Vigilância Epidemiológica 70.556.400 20.000 70.576.400
10 305 028 Vigilância em Saúde 70.556.400 20.000 70.576.400
11 000 000 Trabalho 2.487.643 138.406.691 140.894.334
11 331 000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 132.354.000 132.354.000
11 331 014 Gestão dos Recursos Humanos 127.220.000 127.220.000
11 331 220 Gestão Estratégica de Pessoas 5.134.000 5.134.000
147
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
11 333 000 Empregabilidade 702.691 702.691
11 333 236 Direito de Todos 282.691 282.691
11 333 237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 420.000 420.000
11 334 000 Fomento ao Trabalho 2.487.643 5.350.000 7.837.643
11 334 237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 2.487.643 5.350.000 7.837.643
12 000 000 Educação 131.872.548 1.754.307.764 1.886.180.312
12 122 000 Administração Geral 14.828.850 90.308.588 105.137.438
12 122 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 14.828.850 90.308.588 105.137.438
12 361 000 Ensino Fundamental 47.778.812 1.185.287.169 1.233.065.981
12 361 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 10.000 1.188.000 1.198.000
12 361 109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 14.409.637 14.409.637
12 361 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 19.868.176 1.073.197.190 1.093.065.366
12 361 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 200.000 200.000
12 361 206 Expansão da Escola Integrada 27.888.636 79.549.231 107.437.867
12 361 207 Melhoria da Qualidade da Educação 12.000 5.773.167 5.785.167
12 361 233 Manutenção da Cidade 9.204.694 9.204.694
12 361 236 Direito de Todos 65.000 65.000
12 361 237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 90.000 90.000
12 361 241 Recomeço 110.250 110.250
12 361 242 Prevenção da Violência 1.500.000 1.500.000
12 365 000 Educação Infantil 68.381.886 429.960.399 498.342.285
12 365 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 53.428.888 425.165.619 478.594.507
12 365 205 Expansão da Educação Infantil 14.952.998 4.761.780 19.714.778
12 365 207 Melhoria da Qualidade da Educação 33.000 33.000
12 366 000 Educação de Jovens e Adultos 29.000 37.184.040 37.213.040
12 366 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 29.000 36.992.040 37.021.040
12 366 235 Programa de Atendimento ao Idoso 192.000 192.000
12 367 000 Educação Especial 854.000 9.665.368 10.519.368
12 367 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 750.000 2.507.385 3.257.385
12 367 207 Melhoria da Qualidade da Educação 104.000 7.157.983 7.261.983
12 392 000 Difusão Cultural 1.902.200 1.902.200
12 392 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 1.902.200 1.902.200
148
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
13 000 000 Cultura 19.778.601 76.827.128 96.605.729
13 122 000 Administração Geral 4.587.511 31.406.811 35.994.322
13 122 146 Gestão da Política Cultural 4.587.511 31.250.811 35.838.322
13 122 239 Rede BH Cultural 156.000 156.000
13 391 000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.625.200 7.733.600 12.358.800
13 391 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte 4.625.200 6.459.600 11.084.800
13 391 239 Rede BH Cultural 1.274.000 1.274.000
13 392 000 Difusão Cultural 10.565.890 37.686.717 48.252.607
13 392 146 Gestão da Política Cultural 5.540.000 5.540.000
13 392 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 5.399.000 21.389.000 26.788.000
13 392 239 Rede BH Cultural 5.166.890 10.757.717 15.924.607
14 000 000 Direitos da Cidadania 2.988.000 17.695.244 20.683.244
14 422 000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.988.000 17.695.244 20.683.244
14 422 127 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 1.925.000 9.292.960 11.217.960
14 422 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias 59.000 59.000
14 422 235 Programa de Atendimento ao Idoso 792.500 792.500
14 422 236 Direito de Todos 675.000 7.423.284 8.098.284
14 422 241 Recomeço 388.000 127.500 515.500
15 000 000 Urbanismo 281.300.292 431.520.496 712.820.788
15 122 000 Administração Geral 2.770.000 84.486.156 87.256.156
15 122 057 Gestão da Política Urbana 2.770.000 84.486.156 87.256.156
15 451 000 Infra-Estrutura Urbana 273.467.637 230.678.374 504.146.011
15 451 057 Gestão da Política Urbana 10.000 10.000
15 451 062 Gestão do Sistema Viário Municipal 74.158.735 33.500.150 107.658.885
15 451 084 Serviços de Iluminação Pública 119.007.950 119.007.950
15 451 209 Implantação do Corta Caminho 184.856.163 17.085.627 201.941.790
15 451 210 Conclusão da Duplicação da Avenida Pedro I 17.506 17.506
15 451 230 Planejamento e Estruturação Urbana 1.452.739 110.000 1.562.739
15 451 233 Manutenção da Cidade 13.000.000 60.947.141 73.947.141
15 452 000 Serviços Urbanos 5.062.655 116.355.966 121.418.621
15 452 057 Gestão da Política Urbana 2.120.000 10.991.320 13.111.320
15 452 059 Gerenciamento do Controle Urbano 103.553.291 103.553.291
149
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
15 452 060 Gestão da Mobilidade Urbana 1.010.500 1.010.500
15 452 216 Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios 447.525 47.106 494.631
15 452 217 Promoção e Atração de Investimentos 215.413 215.413
15 452 222 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão 2.495.130 284.420 2.779.550
15 452 232 Movimento Respeito por BH 253.916 253.916
16 000 000 Habitação 294.852.175 155.431.407 450.283.582
16 482 000 Habitação Urbana 294.852.175 155.431.407 450.283.582
16 482 007 Apoio Administrativo e Financeiro 1.360.220 50.288.000 51.648.220
16 482 064 Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social 14.468.138 16.531.210 30.999.348
16 482 209 Implantação do Corta Caminho 4.620.000 557.400 5.177.400
16 482 225 Vila Viva 168.805.202 76.937.297 245.742.499
16 482 226 Habitação 92.443.001 7.854.400 100.297.401
16 482 230 Planejamento e Estruturação Urbana 518.000 518.000
16 482 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 264.304 560.300 824.604
16 482 235 Programa de Atendimento ao Idoso 6.000 1.473.000 1.479.000
16 482 243 Gestão Ambiental 12.885.310 711.800 13.597.110
17 000 000 Saneamento 506.339.372 504.838.737 1.011.178.109
17 512 000 Saneamento Básico Urbano 506.339.372 504.838.737 1.011.178.109
17 512 046 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública 11.099.820 307.812.408 318.912.228
17 512 066 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 26.708.694 15.507.669 42.216.363
17 512 225 Vila Viva 2.556.789 5.460.209 8.016.998
17 512 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos 7.320.960 109.186.593 116.507.553
17 512 232 Movimento Respeito por BH 2.874.404 2.874.404
17 512 233 Manutenção da Cidade 9.000.000 17.010.966 26.010.966
17 512 243 Gestão Ambiental 446.778.705 49.860.892 496.639.597
18 000 000 Gestão Ambiental 80.849.182 110.750.151 191.599.333
18 122 000 Administração Geral 11.025.000 11.025.000
18 122 069 Gestão da Política Ambiental 11.025.000 11.025.000
18 541 000 Preservação e Conservação Ambiental 80.649.182 88.565.151 169.214.333
18 541 069 Gestão da Política Ambiental 1.510.000 17.290.300 18.800.300
18 541 072 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles 8.669.339 29.920.000 38.589.339
18 541 073 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 9.590.000 19.367.066 28.957.066
150
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
18 541 231 Parques e Áreas Verdes 17.107.307 4.214.667 21.321.974
18 541 233 Manutenção da Cidade 15.498.287 15.498.287
18 541 238 Promoção do Esporte e do Lazer 256.381 256.381
18 541 244 Pampulha Viva 43.772.536 2.018.450 45.790.986
18 542 000 Controle Ambiental 200.000 11.160.000 11.360.000
18 542 069 Gestão da Política Ambiental 427.000 427.000
18 542 232 Movimento Respeito por BH 200.000 10.446.000 10.646.000
18 542 243 Gestão Ambiental 287.000 287.000
19 000 000 Ciência e Tecnologia 14.290.235 112.668.002 126.958.237
19 122 000 Administração Geral 2.233.142 28.252.380 30.485.522
19 122 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 2.233.142 28.252.380 30.485.522
19 126 000 Tecnologia da Informação 2.403.009 2.057.000 4.460.009
19 126 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 2.403.009 2.057.000 4.460.009
19 302 000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.000 2.767.001 2.777.001
19 302 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 10.000 2.767.001 2.777.001
19 572 000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 9.644.084 79.591.621 89.235.705
19 572 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 998.000 77.668.621 78.666.621
19 572 148 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 1.400.000 1.400.000
19 572 217 Promoção e Atração de Investimentos 500.000 10.000 510.000
19 572 221 BH Digital 8.146.084 513.000 8.659.084
20 000 000 Agricultura 617.000 867.100 1.484.100
20 608 000 Promoção da Produção Agropecuária 617.000 867.100 1.484.100
20 608 132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 617.000 865.100 1.482.100
20 608 236 Direito de Todos 2.000 2.000
23 000 000 Comércio e Serviços 8.572.512 53.679.580 62.252.092
23 691 000 Promoção Comercial 1.532.000 1.532.000
23 691 132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 1.532.000 1.532.000
23 692 000 Comercialização 5.341.789 29.576.749 34.918.538
23 692 007 Apoio Administrativo e Financeiro 1.025.200 1.025.200
23 692 132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 100.000 28.304.000 28.404.000
23 692 236 Direito de Todos 5.241.789 247.549 5.489.338
23 695 000 Turismo 3.230.723 22.570.831 25.801.554
151
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
23 695 086 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 1.600.620 16.738.000 18.338.620
23 695 218 Turismo em BH 1.630.103 5.101.831 6.731.934
23 695 219 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 731.000 731.000
26 000 000 Transporte 287.454.221 282.279.397 569.733.618
26 452 000 Serviços Urbanos 287.454.221 282.279.397 569.733.618
26 452 007 Apoio Administrativo e Financeiro 15.895.000 15.895.000
26 452 060 Gestão da Mobilidade Urbana 25.254.691 255.307.580 280.562.271
26 452 208 Expansão do Metrô 200.110.000 151.231 200.261.231
26 452 211 Prioridade ao Transporte Coletivo 44.288.530 10.834.586 55.123.116
26 452 245 Transporte Seguro e Sustentável 17.801.000 91.000 17.892.000
27 000 000 Desporto e Lazer 32.004.259 35.410.328 67.414.587
27 811 000 Desporto de Rendimento 100.000 1.600.000 1.700.000
27 811 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 100.000 1.310.000 1.410.000
27 811 238 Promoção do Esporte e do Lazer 290.000 290.000
27 812 000 Desporto Comunitário 31.304.259 29.683.328 60.987.587
27 812 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 6.240.000 23.273.000 29.513.000
27 812 218 Turismo em BH 952.083 10.000 962.083
27 812 219 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 40.000 40.000
27 812 238 Promoção do Esporte e do Lazer 24.112.176 6.360.328 30.472.504
27 813 000 Lazer 600.000 4.127.000 4.727.000
27 813 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 395.000 2.934.000 3.329.000
27 813 235 Programa de Atendimento ao Idoso 205.000 581.000 786.000
27 813 238 Promoção do Esporte e do Lazer 612.000 612.000
28 000 000 Encargos Especiais 32.000.000 676.307.778 708.307.778
28 843 000 Serviço da Dívida Interna 436.081.300 436.081.300
28 843 091 Gestão da Dívida Pública Contratada 436.081.300 436.081.300
28 846 000 Outros Encargos Especiais 32.000.000 240.226.478 272.226.478
28 846 003 Prestação de Serviços Jurídicos 200.000 200.000
28 846 088 Encargos Financeiros Municipais 32.000.000 80.610.000 112.610.000
28 846 089 Sentenças Judiciais 158.503.787 158.503.787
28 846 090 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 912.691 912.691
99 000 000 Reserva de Contingência 115.565.414 7.194.072 122.759.486
152
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO- 2016 R$ 1,00
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL
99 999 000 Reserva de Contingência 115.565.414 7.194.072 122.759.486
99 999 999 Reserva de Contingência 115.565.414 7.194.072 122.759.486

TOTAIS: 5.327.424.989 6.949.665.435 12.277.090.424


153
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
010000000 Legislativa 223.245.100 4.930.000 228.175.100
010310000 Ação Legislativa 223.245.100 4.930.000 228.175.100
010310010 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 223.245.100 4.930.000 228.175.100
010310012 Legislação e Controle da Administração 223.145.100 4.930.000 228.075.100
010310012 Divulgação de Interesse Público e Oficial 100.000 100.000
040000000 Administração 507.491.988 94.056.277 601.548.265
040620000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 58.989.554 10.000 58.999.554
040620030 Prestação de Serviços Jurídicos 58.989.554 10.000 58.999.554
040620032 Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos 18.442.554 10.000 18.452.554
040620032 Gerenciamento de Atividades Contenciosas 40.547.000 40.547.000
041210000 Planejamento e Orçamento 19.288.416 6.027.000 25.315.416
041210040 Planejamento Orçamentário 2.403.500 5.990.000 8.393.500
041210042 Gestão do Processo Orçamentário 2.403.500 5.990.000 8.393.500
041211270 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 15.000 5.000 20.000
041211272 Serviços Administrativos e Financeiros 15.000 5.000 20.000
041211440 Apoio ao Planejamento e Gestão 4.046.916 20.000 4.066.916
041211442 Apoio ao Planejamento e Gestão 4.046.916 20.000 4.066.916
041211480 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 10.664.000 10.000 10.674.000
041211482 Serviços Administrativos e Financeiros 10.664.000 10.000 10.674.000
041212400 Desenvolvimento Integrado da RMBH 2.159.000 2.000 2.161.000
041212402 Apoio ao Planejamento e Gestão 2.159.000 2.000 2.161.000
041220000 Administração Geral 263.094.080 72.380.363 335.474.443
041220070 Apoio Administrativo e Financeiro 131.251.268 60.000 131.311.268
041220072 Gestão do Sistema de Licitações, Suprimentos e Contratos 4.360.300 4.360.300
041220072 Serviços de Transportes Oficiais 2.309.000 2.309.000
041220072 Contribuições a Entidades de Assistência ao Município 460.000 460.000
041220072 Administração do Patrimônio Municipal 1.504.235 1.504.235
041220072 Gestão Administrativa e Patrimonial 10.119.759 10.119.759
041220072 Gestão de Recursos Humanos 1.215.000 1.215.000
041220072 Gestão do Sistema Logístico e de Serviços 7.096.330 7.096.330
041220072 Serviços Administrativos e Financeiros 91.286.644 60.000 91.346.644
041220073 Encargos com o Programa de Incentivo a Aposentadoria 12.900.000 12.900.000
041220090 Gestão da Modernização Administrativa e Ações de Atendimento ao Cidadão 22.638.600 25.633.000 48.271.600
154
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
041220091 Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH 665.000 665.000
041220092 Gestão e Modernização de Processos e Promoção da Eficiência Administrativa 22.372.000 22.372.000
041220092 Ações de Atendimento ao Cidadão 17.945.600 2.596.000 20.541.600
041220092 Serviços Administrativos e Financeiros 4.693.000 4.693.000
041220140 Gestão dos Recursos Humanos 53.698.075 8.605.000 62.303.075
041220142 Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos 47.549.075 8.605.000 56.154.075
041220142 Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município 6.149.000 6.149.000
041220440 Qualificação dos Próprios Municipais 3.851.160 3.851.160
041220441 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 3.851.160 3.851.160
041220720 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles 6.789.663 629.000 7.418.663
041220722 Administração de Necrópoles 6.789.663 629.000 7.418.663
041220880 Encargos Financeiros Municipais 150.000 5.050.000 5.200.000
041220882 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 150.000 5.050.000 5.200.000
041220930 Articulação de Políticas 15.680.802 20.000 15.700.802
041220932 Assessoramento Técnico Consultivo 4.566.000 4.566.000
041220932 Articulações das Políticas do Governo Municipal 1.231.000 1.231.000
041220932 Gestão Compartilhada e Participação Social 5.415.802 5.415.802
041220932 Serviços Administrativos e Financeiros 4.468.000 20.000 4.488.000
041220960 Coordenação Superior Municipal 10.577.450 23.000 10.600.450
041220962 Direção Superior da Política Municipal 6.410.000 10.000 6.420.000
041220962 Apoio à Coordenação Executiva do Programa BH Metas e Resultados 1.263.500 3.000 1.266.500
041220962 Apoio à Coordenação das Políticas Institucionais 1.787.000 5.000 1.792.000
041220962 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 1.116.950 5.000 1.121.950
041221050 Gestão da Política Fiscal Municipal 5.638.752 5.638.752
041221052 Gestão Contábil Municipal 5.638.752 5.638.752
041221230 Gestão da Política Social 7.189.000 2.351.410 9.540.410
041221231 Sistema de Informação para Gestão das Políticas Sociais - SIGPS 2.341.410 2.341.410
041221232 Gestão Compartilhada e Participação Social 31.000 31.000
041221232 Planejamento e Monitoramento e Divulgação da Política Social 220.000 220.000
041221232 Serviços Administrativos e Financeiros 6.938.000 10.000 6.948.000
041221410 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico 4.679.000 10.000 4.689.000
041221412 Coordenação da Política de Desenvolvimento Econômico e Social 4.679.000 10.000 4.689.000
041222170 Promoção e Atração de Investimentos 1.695.000 5.000 1.700.000
155
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
041222172 Gestão Compartilhada e Participação Social 7.900 7.900
041222172 Fomento ao Desenvolvimento Econômico 1.687.100 5.000 1.692.100
041222190 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 730.000 730.000
041222191 Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 730.000 730.000
041222200 Gestão Estratégica de Pessoas 1.204.000 753.377 1.957.377
041222202 Implementação de Ações e Atividades de Suporte ao Projeto Gestão Estratégica de Pessoas 1.204.000 753.377 1.957.377
041222220 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão 7.425.000 7.425.000
041222221 Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão 2.000.000 2.000.000
041222222 Ações de Atendimento ao Cidadão 5.425.000 5.425.000
041222240 Modernização da Receita e Captação de Recursos 294.000 294.000
041222242 Administração do Patrimônio Municipal 294.000 294.000
041222270 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada 878.470 878.470
041222272 Gestão Compartilhada e Participação Social 878.470 878.470
041222330 Manutenção da Cidade 17.964.416 17.964.416
041222331 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 17.964.416 17.964.416
041230000 Administração Financeira 13.347.687 3.595.160 16.942.847
041230030 Prestação de Serviços Jurídicos 3.049.000 3.595.160 6.644.160
041230032 Gerenciamento do Sistema Processual de Cobrança da Dívida Ativa 1.200.000 1.200.000
041230032 Operação do Fundo da Procuradoria-Geral do Município 1.849.000 3.595.160 5.444.160
041231050 Gestão da Política Fiscal Municipal 10.298.687 10.298.687
041231052 Gestão do Controle do Tesouro Municipal 10.298.687 10.298.687
041240000 Controle Interno 20.303.844 25.000 20.328.844
041240120 Gestão do Sistema de Controle Interno 20.303.844 25.000 20.328.844
041240122 Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município 1.694.500 5.000 1.699.500
041240122 Serviços de Ouvidoria do Município 2.428.844 5.000 2.433.844
041240122 Serviço de Auditoria 10.821.000 5.000 10.826.000
041240122 Serviços de Controles Disciplinares 4.374.000 5.000 4.379.000
041240122 Serviço de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas 985.500 5.000 990.500
041290000 Administração de Receitas 123.520.334 11.286.749 134.807.083
041290130 Gestão do Sistema Tributário Municipal 111.079.656 2.490.263 113.569.919
041290132 Administração Tributária Municipal 111.079.656 2.490.263 113.569.919
041291050 Gestão da Política Fiscal Municipal 12.139.678 294.000 12.433.678
041291052 Coordenação Superior das Finanças 12.139.678 294.000 12.433.678
156
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
041292240 Modernização da Receita e Captação de Recursos 301.000 8.502.486 8.803.486
041292242 Coordenação Superior das Finanças 301.000 8.502.486 8.803.486
041310000 Comunicação Social 7.957.073 15.000 7.972.073
041310150 Divulgação Institucional do Município 7.957.073 15.000 7.972.073
041310152 Serviços de Divulgação Institucional do Município 6.634.000 10.000 6.644.000
041310152 Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município 1.323.073 5.000 1.328.073
042120000 Cooperação Internacional 991.000 5.000 996.000
042120050 Relações Internacionais 888.000 5.000 893.000
042120052 Ações de Internacionalização da Cidade 782.000 5.000 787.000
042120052 Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 106.000 106.000
042122170 Promoção e Atração de Investimentos 103.000 103.000
042122172 Ações de Internacionalização da Cidade 103.000 103.000
044520000 Serviços Urbanos 712.005 712.005
044522310 Parques e Áreas Verdes 712.005 712.005
044522311 Reforma de Necrópoles 712.005 712.005
060000000 Segurança Pública 144.061.906 3.237.298 147.299.204
061220000 Administração Geral 5.327.494 9.598 5.337.092
061221090 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 5.327.494 9.598 5.337.092
061221092 Articulação da Política de Segurança Urbana 5.327.494 9.598 5.337.092
061810000 Policiamento 121.635.856 2.312.700 123.948.556
061810970 Serviço de Assistência Militar 528.000 5.000 533.000
061810972 Assistência Militar ao Executivo Municipal 528.000 5.000 533.000
061811090 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 120.574.696 667.700 121.242.396
061811092 Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte 1.096.100 1.096.100
061811092 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte 119.478.596 667.700 120.146.296
061812420 Prevenção da Violência 533.160 1.640.000 2.173.160
061812421 Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas 533.160 1.640.000 2.173.160
061820000 Defesa Civil 3.880.000 15.000 3.895.000
061821640 Ações de Defesa Civil 3.880.000 15.000 3.895.000
061821642 Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 3.880.000 15.000 3.895.000
063010000 Atenção Básica 13.218.556 900.000 14.118.556
063011090 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 12.718.556 12.718.556
063011092 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Saúde 12.718.556 12.718.556
157
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
063012420 Prevenção da Violência 500.000 900.000 1.400.000
063012421 Ampliação de Câmeras de Videomonitoramento em Equipamentos Públicos 500.000 900.000 1.400.000
080000000 Assistência Social 282.153.309 18.645.795 300.799.104
081220000 Administração Geral 7.205.000 110.000 7.315.000
081221320 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 7.180.000 10.000 7.190.000
081221322 Serviços Administrativos e Financeiros 7.180.000 10.000 7.190.000
081222340 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 25.000 100.000 125.000
081222341 Implantação dos Espaços BH Cidadania 25.000 100.000 125.000
082410000 Assistência ao Idoso 19.157.200 2.925.010 22.082.210
082412350 Programa de Atendimento ao Idoso 19.157.200 2.925.010 22.082.210
082412351 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 2.912.010 2.912.010
082412352 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 795.600 9.000 804.600
082412352 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 14.423.600 3.000 14.426.600
082412352 Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 3.938.000 1.000 3.939.000
082420000 Assistência ao Portador de Deficiência 5.440.200 17.000 5.457.200
082420190 Proteção Social Básica 1.178.000 6.000 1.184.000
082420192 Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 1.178.000 6.000 1.184.000
082422340 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 4.262.200 11.000 4.273.200
082422342 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 3.004.200 2.000 3.006.200
082422342 Centros de Referência 1.258.000 9.000 1.267.000
082430000 Assistência à Criança e ao Adolescente 48.926.800 704.000 49.630.800
082430190 Proteção Social Básica 2.931.600 3.000 2.934.600
082430192 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 2.931.600 3.000 2.934.600
082430200 Proteção Social Especial 23.344.200 4.000 23.348.200
082430202 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 23.344.200 4.000 23.348.200
082431630 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias 14.767.500 695.000 15.462.500
082431632 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas Famílias 12.657.500 610.000 13.267.500
082431632 Ações para o Fortalecimento das Diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente 2.110.000 85.000 2.195.000
082432340 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 500 500
082432342 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas Famílias 500 500
082432370 Qualificação, Profissionalização e Emprego 7.883.000 2.000 7.885.000
082432372 Inserção Social e Produtiva 7.883.000 2.000 7.885.000
082440000 Assistência Comunitária 148.035.500 14.829.785 162.865.285
158
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
082440190 Proteção Social Básica 47.959.500 144.000 48.103.500
082440192 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 34.402.500 114.000 34.516.500
082440192 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 2.688.000 6.000 2.694.000
082440192 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 8.907.800 18.000 8.925.800
082440192 Inserção Social e Produtiva 315.000 6.000 321.000
082440192 Ações de Assessoramento e de Defesa de Direitos 1.646.200 1.646.200
082440200 Proteção Social Especial 45.435.400 144.000 45.579.400
082440202 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 7.540.300 115.000 7.655.300
082440202 Centros de Referência 1.768.400 8.000 1.776.400
082440202 Apoio e Assessoria aos Serviços de Proteção Social de Média Complexidade 1.439.700 4.000 1.443.700
082440202 Ações de Assessoramento e de Defesa de Direitos 1.869.500 1.000 1.870.500
082440202 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 32.817.500 16.000 32.833.500
082441130 Gestão da Política de Assistência Social 27.124.700 261.200 27.385.900
082441132 Gestão de Recursos Humanos 9.688.000 9.688.000
082441132 Gestão Compartilhada e Participação Social 356.200 6.000 362.200
082441132 Gestão, Comunicação e Mobilização Social 667.500 30.200 697.700
082441132 Vigilância Socioassistencial 636.000 6.000 642.000
082441132 Serviço de Informação e Informatização 10.000 12.000 22.000
082441132 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 19.000 184.000 203.000
082441132 Serviços Administrativos e Financeiros 15.748.000 23.000 15.771.000
082441200 Transferência de Renda 2.796.000 2.796.000
082441202 Coordenação das Ações de Transferência de Renda - Programa Bolsa Família 2.796.000 2.796.000
082441230 Gestão da Política Social 18.309.000 18.309.000
082441232 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 18.309.000 18.309.000
082442340 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 2.723.500 14.271.585 16.995.085
082442341 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 14.168.585 14.168.585
082442342 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 2.723.500 103.000 2.826.500
082442370 Qualificação, Profissionalização e Emprego 3.161.100 2.000 3.163.100
082442372 Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 3.161.100 2.000 3.163.100
082442410 Recomeço 526.300 7.000 533.300
082442412 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 491.300 7.000 498.300
082442412 Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas 35.000 35.000
083060000 Alimentação e Nutrição 50.888.609 60.000 50.948.609
159
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
083061320 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 48.355.700 10.000 48.365.700
083061322 Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 16.741.300 16.741.300
083061322 Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal de Ensino 31.614.400 10.000 31.624.400
083062070 Melhoria da Qualidade da Educação 30.000 30.000
083062072 Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal de Ensino 30.000 30.000
083062340 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 585.000 585.000
083062342 Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 585.000 585.000
083062350 Programa de Atendimento ao Idoso 1.600.000 1.600.000
083062352 Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 1.600.000 1.600.000
083062360 Direito de Todos 317.909 50.000 367.909
083062362 Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 317.909 50.000 367.909
084520000 Serviços Urbanos 2.500.000 2.500.000
084522360 Direito de Todos 2.500.000 2.500.000
084522362 Execução do Programa Meio Passe Estudantil 2.500.000 2.500.000
090000000 Previdência Social 855.196.538 10.046.979 865.243.517
091220000 Administração Geral 3.762.000 8.025.000 11.787.000
091220260 Gestão Previdenciária Municipal 3.762.000 8.025.000 11.787.000
091220262 Gerenciamento do Sistema de Previdência 3.762.000 8.025.000 11.787.000
092710000 Previdência Básica 2.000.000 2.000.000
092710260 Gestão Previdenciária Municipal 2.000.000 2.000.000
092710262 Gerenciamento da Taxa de Administração para RPPS 2.000.000 2.000.000
092720000 Previdência do Regime Estatutário 851.434.538 21.979 851.456.517
092720260 Gestão Previdenciária Municipal 838.834.538 21.979 838.856.517
092720262 Gerenciamento da Taxa de Administração para RPPS 4.906.323 21.979 4.928.302
092720263 Benefícios Previdenciários - PBH 421.061.952 421.061.952
092720263 Benefícios Previdenciários - Educação 410.737.920 410.737.920
092720263 Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações 1.787.250 1.787.250
092720263 Benefícios Previdenciários - Câmara 341.093 341.093
092720330 Encargos com Inativos do Legislativo 12.600.000 12.600.000
092720333 Encargos com Inativos do Legislativo 12.000.000 12.000.000
092720333 Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo 600.000 600.000
100000000 Saúde 3.787.405.200 177.464.705 3.964.869.905
101220000 Administração Geral 1.216.638.555 88.840.297 1.305.478.852
160
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
101220300 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 34.559.132 9.144 34.568.276
101220302 Serviços Administrativos e Financeiros 34.559.132 9.144 34.568.276
101221140 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 112.261.000 112.261.000
101221142 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 112.261.000 112.261.000
101221170 Gestão do SUS-BH 446.226.302 15.925.793 462.152.095
101221172 Gestão do SUS-BH 5.417.900 15.100.793 20.518.693
101221172 Suporte Logístico 440.808.402 825.000 441.633.402
101221570 Atenção Primária à Saúde (APS) 526.212.000 526.212.000
101221572 Saúde da Família 526.212.000 526.212.000
101222030 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 95.879.000 5.000 95.884.000
101222032 Rede Hospitalar 95.879.000 5.000 95.884.000
101222040 Gestão e Regionalização da Saúde 1.501.121 72.900.360 74.401.481
101222041 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 72.784.100 72.784.100
101222042 Gestão Compartilhada e Participação Social 1.501.121 116.260 1.617.381
101280000 Formação de Recursos Humanos 14.728.529 901.351 15.629.880
101280300 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 14.728.529 901.351 15.629.880
101280302 Gestão do Trabalho, Ensino e Pesquisa 14.728.529 901.351 15.629.880
103010000 Atenção Básica 248.137.850 54.699.900 302.837.750
103011570 Atenção Primária à Saúde (APS) 248.127.850 3.910.000 252.037.850
103011572 Saúde da Família 219.127.850 910.000 220.037.850
103011572 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 29.000.000 3.000.000 32.000.000
103012020 Saúde da Família 10.000 50.789.900 50.799.900
103012021 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 50.787.900 50.787.900
103012022 Gestão das Parcerias Público Privadas 10.000 2.000 12.000
103020000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.209.974.866 31.886.157 2.241.861.023
103020300 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 255.377.688 23.248.157 278.625.845
103020302 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial 64.553.141 17.218.596 81.771.737
103020302 Gestão Técnico-Hospitalar 46.294.045 3.165.009 49.459.054
103020302 Gestão da Atenção à Urgência 144.530.502 2.864.552 147.395.054
103021140 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 447.671.200 760.000 448.431.200
103021142 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 19.805.800 455.000 20.260.800
103021142 Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 356.803.000 356.803.000
103021142 Rede de Urgência 71.062.400 305.000 71.367.400
161
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
103021170 Gestão do SUS-BH 280.000 15.000 295.000
103021172 Suporte Logístico 280.000 15.000 295.000
103022010 Hospital Metropolitano 242.901.543 7.863.000 250.764.543
103022012 Operacionalização do Hospital Metropolitano 152.165.543 850.000 153.015.543
103022012 Gestão das Parcerias Público Privadas 90.736.000 7.013.000 97.749.000
103022030 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 1.263.744.435 1.263.744.435
103022032 Rede Hospitalar 1.263.744.435 1.263.744.435
103030000 Suporte Profilático e Terapêutico 28.000.000 28.000.000
103032040 Gestão e Regionalização da Saúde 28.000.000 28.000.000
103032042 Suporte Logístico 28.000.000 28.000.000
103040000 Vigilância Sanitária 461.000 25.000 486.000
103040280 Vigilância em Saúde 461.000 25.000 486.000
103040282 Vigilância em Saúde 461.000 25.000 486.000
103050000 Vigilância Epidemiológica 69.464.400 1.112.000 70.576.400
103050280 Vigilância em Saúde 69.464.400 1.112.000 70.576.400
103050282 Vigilância em Saúde 69.464.400 1.112.000 70.576.400
110000000 Trabalho 140.599.334 295.000 140.894.334
113310000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 132.348.000 6.000 132.354.000
113310140 Gestão dos Recursos Humanos 127.220.000 127.220.000
113310142 Benefícios Profissionais e Plano de Saúde ao Servidor 127.220.000 127.220.000
113312200 Gestão Estratégica de Pessoas 5.128.000 6.000 5.134.000
113312202 Programa de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Servidor - Saúde Mais 5.128.000 6.000 5.134.000
113330000 Empregabilidade 702.691 702.691
113332360 Direito de Todos 282.691 282.691
113332362 Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 282.691 282.691
113332370 Qualificação, Profissionalização e Emprego 420.000 420.000
113332372 Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 420.000 420.000
113340000 Fomento ao Trabalho 7.548.643 289.000 7.837.643
113342370 Qualificação, Profissionalização e Emprego 7.548.643 289.000 7.837.643
113342372 Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 7.548.643 289.000 7.837.643
120000000 Educação 1.800.015.520 86.164.792 1.886.180.312
121220000 Administração Geral 104.254.438 883.000 105.137.438
121221400 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 104.254.438 883.000 105.137.438
162
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
121221402 Gestão Administrativa e Pedagógica 104.214.438 862.000 105.076.438
121221402 Gestão Compartilhada e Participação Social 40.000 21.000 61.000
123610000 Ensino Fundamental 1.183.160.729 49.905.252 1.233.065.981
123610850 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.198.000 1.198.000
123610852 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 1.198.000 1.198.000
123611090 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 14.409.637 14.409.637
123611092 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação 14.409.637 14.409.637
123611400 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 1.082.473.020 10.592.346 1.093.065.366
123611402 Formação para Profissionais da Educação 1.000 1.000
123611402 Gestão Descentralizada da Educação 251.847.192 251.847.192
123611402 Administração do Ensino Fundamental 735.100.503 735.100.503
123611402 Gestão Administrativa e Pedagógica 6.453.000 6.453.000
123611402 Gestão do Programa Bolsa Escola 3.601.112 3.601.112
123611402 Operação e Manutenção da Educação 36.994.145 6.592.197 43.586.342
123611402 Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município 25.870.000 25.870.000
123611402 Transporte Escolar 13.273.387 13.273.387
123611402 Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 5.000 1.000 6.000
123611402 Gestão das Parcerias Público Privadas 9.327.681 3.999.149 13.326.830
123611540 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 200.000 200.000
123611542 Fomento e Estímulo à Cultura 200.000 200.000
123612060 Expansão da Escola Integrada 78.329.655 29.108.212 107.437.867
123612061 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 29.108.212 29.108.212
123612062 Gestão do Programa Escola Integrada 78.329.655 78.329.655
123612070 Melhoria da Qualidade da Educação 5.785.167 5.785.167
123612072 Formação para Profissionais da Educação 418.400 418.400
123612072 Mobilização da Comunidade Escolar 377.000 377.000
123612072 Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar 4.500.000 4.500.000
123612072 Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 489.767 489.767
123612330 Manutenção da Cidade 9.204.694 9.204.694
123612331 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 9.204.694 9.204.694
123612360 Direito de Todos 65.000 65.000
123612362 Formação para Profissionais da Educação 32.000 32.000
123612362 Programa Municipal de Igualdade Racial 33.000 33.000
163
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
123612370 Qualificação, Profissionalização e Emprego 90.000 90.000
123612372 Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 40.000 40.000
123612372 Gestão do Programa Escola Integrada 50.000 50.000
123612410 Recomeço 110.250 110.250
123612412 Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 110.250 110.250
123612420 Prevenção da Violência 500.000 1.000.000 1.500.000
123612421 Ampliação de Câmeras de Videomonitoramento em Equipamentos Públicos 500.000 1.000.000 1.500.000
123650000 Educação Infantil 464.059.745 34.282.540 498.342.285
123651400 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 459.526.751 19.067.756 478.594.507
123651402 Formação para Profissionais da Educação 74.600 74.600
123651402 Gestão Descentralizada da Educação 24.469.491 24.469.491
123651402 Administração da Educação Infantil 289.952.107 289.952.107
123651402 Operação e Manutenção da Educação 18.220.337 4.504.000 22.724.337
123651402 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 92.850.452 9.000 92.859.452
123651402 Gestão das Parcerias Público Privadas 33.959.764 14.554.756 48.514.520
123652050 Expansão da Educação Infantil 4.499.994 15.214.784 19.714.778
123652051 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 10.064.243 10.064.243
123652052 Aquisição e Instalação de Equipamentos 2.417.350 2.417.350
123652052 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 4.499.994 2.730.191 7.230.185
123652052 Gestão das Parcerias Público Privadas 3.000 3.000
123652070 Melhoria da Qualidade da Educação 33.000 33.000
123652072 Mobilização da Comunidade Escolar 33.000 33.000
123660000 Educação de Jovens e Adultos 37.213.040 37.213.040
123661400 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 37.021.040 37.021.040
123661402 Formação para Profissionais da Educação 4.000 4.000
123661402 Gestão Descentralizada da Educação 1.791.268 1.791.268
123661402 Administração do Ensino Fundamental 33.468.000 33.468.000
123661402 Operação e Manutenção da Educação 1.757.772 1.757.772
123662350 Programa de Atendimento ao Idoso 192.000 192.000
123662352 Operação e Manutenção da Educação 192.000 192.000
123670000 Educação Especial 9.425.368 1.094.000 10.519.368
123671400 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 2.507.385 750.000 3.257.385
123671402 Operação e Manutenção da Educação 750.000 750.000
164
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
123671402 Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar 2.507.385 2.507.385
123672070 Melhoria da Qualidade da Educação 6.917.983 344.000 7.261.983
123672072 Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar 429.100 429.100
123672072 Transporte Escolar 6.453.883 6.453.883
123672072 Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 35.000 344.000 379.000
123920000 Difusão Cultural 1.902.200 1.902.200
123921540 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 1.902.200 1.902.200
123921542 Fomento e Estímulo à Cultura 1.902.200 1.902.200
130000000 Cultura 84.182.122 12.423.607 96.605.729
131220000 Administração Geral 34.829.322 1.165.000 35.994.322
131221460 Gestão da Política Cultural 34.673.322 1.165.000 35.838.322
131221462 Gestão Compartilhada e Participação Social 19.500 19.500
131221462 Gestão, Planejamento e Administração Cultural 23.904.854 1.165.000 25.069.854
131221462 Serviços Administrativos e Financeiros 10.748.968 10.748.968
131222390 Rede BH Cultural 156.000 156.000
131222392 Gestão, Planejamento e Administração Cultural 156.000 156.000
133910000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 10.473.800 1.885.000 12.358.800
133911550 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte 9.704.800 1.380.000 11.084.800
133911552 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 7.324.600 1.380.000 8.704.600
133911552 Gestão do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de BH 2.380.200 2.380.200
133912390 Rede BH Cultural 769.000 505.000 1.274.000
133912391 Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 250.000 505.000 755.000
133912392 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 519.000 519.000
133920000 Difusão Cultural 38.879.000 9.373.607 48.252.607
133921460 Gestão da Política Cultural 5.540.000 5.540.000
133921462 Encargos com Servidores Lotados na FMC 5.540.000 5.540.000
133921540 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 24.203.000 2.585.000 26.788.000
133921542 Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura 12.700.000 12.700.000
133921542 Fomento e Estímulo à Cultura 11.503.000 2.585.000 14.088.000
133922390 Rede BH Cultural 9.136.000 6.788.607 15.924.607
133922391 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 6.773.607 6.773.607
133922391 Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 79.000 15.000 94.000
133922392 Fomento e Estímulo à Cultura 9.057.000 9.057.000
165
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
140000000 Direitos da Cidadania 20.251.794 431.450 20.683.244
144220000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 20.251.794 431.450 20.683.244
144221270 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 11.107.510 110.450 11.217.960
144221272 Gestão Compartilhada e Participação Social 26.000 26.000
144221272 Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 247.000 247.000
144221272 Reparação e Garantia de Direitos 115.000 55.000 170.000
144221272 Qualificação de Atendimento ao Idoso 1.660.000 45.000 1.705.000
144221272 Apoio ao Consorcio da Mulher 459.510 450 459.960
144221272 Serviços Administrativos e Financeiros 8.600.000 10.000 8.610.000
144221630 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias 59.000 59.000
144221632 Programa BH: Crianças e Adolescentes Protegidos 59.000 59.000
144222350 Programa de Atendimento ao Idoso 782.500 10.000 792.500
144222352 Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 782.500 10.000 792.500
144222360 Direito de Todos 7.891.284 207.000 8.098.284
144222362 Promoção de Ações Afirmativas dos Movimentos Sociais 761.500 761.500
144222362 Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 6.000 6.000
144222362 Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 30.000 40.000 70.000
144222362 Apoio à Promoção das Políticas da Juventude 7.093.784 167.000 7.260.784
144222410 Recomeço 411.500 104.000 515.500
144222412 Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas 411.500 104.000 515.500
150000000 Urbanismo 278.506.206 434.314.582 712.820.788
151220000 Administração Geral 86.856.156 400.000 87.256.156
151220570 Gestão da Política Urbana 86.856.156 400.000 87.256.156
151220572 Apoio Operacional de Investimentos Municipais 86.856.156 400.000 87.256.156
154510000 Infra-Estrutura Urbana 73.540.720 430.605.291 504.146.011
154510570 Gestão da Política Urbana 10.000 10.000
154510572 Gerenciamento da Execução da Infraestrutura Urbana/Capitão Eduardo 10.000 10.000
154510620 Gestão do Sistema Viário Municipal 107.658.885 107.658.885
154510621 Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 107.658.885 107.658.885
154510840 Serviços de Iluminação Pública 73.540.720 45.467.230 119.007.950
154510842 Controle das Operações de Iluminação Pública 73.540.720 45.467.230 119.007.950
154512090 Implantação do Corta Caminho 201.941.790 201.941.790
154512091 Implantação do Corta Caminho 201.941.790 201.941.790
166
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
154512100 Conclusão da Duplicação da Avenida Pedro I 17.506 17.506
154512101 Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 17.506 17.506
154512300 Planejamento e Estruturação Urbana 1.562.739 1.562.739
154512301 Intervenções Urbanísticas 1.052.739 1.052.739
154512301 Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro 510.000 510.000
154512330 Manutenção da Cidade 73.947.141 73.947.141
154512331 Conservação de Vias Urbanas 73.427.600 73.427.600
154512331 Recuperação de Passeios Públicos 519.541 519.541
154520000 Serviços Urbanos 118.109.330 3.309.291 121.418.621
154520570 Gestão da Política Urbana 13.086.320 25.000 13.111.320
154520572 Gestão Compartilhada e Participação Social 70.000 70.000
154520572 Coordenação do Planejamento Urbano 5.910.080 5.000 5.915.080
154520572 Gestão Superior de Políticas Urbanas 2.904.949 20.000 2.924.949
154520572 Coordenação do Planejamento e Controle das Obras Públicas 411.000 411.000
154520572 Serviços Administrativos e Financeiros 3.790.291 3.790.291
154520590 Gerenciamento do Controle Urbano 103.523.761 29.530 103.553.291
154520592 Implementação do Programa Urbanístico e Parcelamento e Regularização de Edificações 2.004.731 2.004.731
154520592 Coordenação de Política de Controle Urbano 17.542.000 17.542.000
154520592 Informações Urbanas e Assessoramento Técnico à Sociedade 6.736 6.736
154520592 Coordenação das Políticas e Execução de Serviços Urbanos 3.819.565 8.000 3.827.565
154520592 Coordenação da Fiscalização Municipal 9.806.623 11.530 9.818.153
154520592 Serviços de Fiscalização Urbana 60.280.168 60.280.168
154520592 Serviços Administrativos e Financeiros 10.063.938 10.000 10.073.938
154520600 Gestão da Mobilidade Urbana 1.000.500 10.000 1.010.500
154520602 Gerenciamento do Centro de Operações do Município - COP 1.000.500 10.000 1.010.500
154522160 Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios 494.631 494.631
154522161 Melhoria dos Processos de Licenciamento Urbanístico 494.631 494.631
154522170 Promoção e Atração de Investimentos 205.413 10.000 215.413
154522172 Coordenação das Políticas e Execução de Serviços Urbanos 205.413 10.000 215.413
154522220 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão 39.420 2.740.130 2.779.550
154522221 Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas 31.000 858.850 889.850
154522221 Implantação do Sistema de Gestão de Processos - SIGEP 8.420 1.881.280 1.889.700
154522320 Movimento Respeito por BH 253.916 253.916
167
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
154522322 Coordenação da Fiscalização Municipal 253.916 253.916
160000000 Habitação 77.090.800 373.192.782 450.283.582
164820000 Habitação Urbana 77.090.800 373.192.782 450.283.582
164820070 Apoio Administrativo e Financeiro 51.262.000 386.220 51.648.220
164820072 Serviços Administrativos e Financeiros 51.262.000 386.220 51.648.220
164820640 Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social 21.553.800 9.445.548 30.999.348
164820641 Produção de Moradias 641.000 2.577.000 3.218.000
164820641 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 3.021.000 6.868.548 9.889.548
164820642 Programa Bolsa Moradia 17.891.800 17.891.800
164822090 Implantação do Corta Caminho 262.000 4.915.400 5.177.400
164822091 Implantação do Corta Caminho 262.000 4.915.400 5.177.400
164822250 Vila Viva 3.072.000 242.670.499 245.742.499
164822251 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 3.072.000 242.670.499 245.742.499
164822260 Habitação 804.000 99.493.401 100.297.401
164822261 Produção de Moradias 804.000 99.493.401 100.297.401
164822300 Planejamento e Estruturação Urbana 50.000 468.000 518.000
164822301 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 50.000 468.000 518.000
164822340 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 824.604 824.604
164822341 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 824.604 824.604
164822350 Programa de Atendimento ao Idoso 1.479.000 1.479.000
164822351 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 1.479.000 1.479.000
164822430 Gestão Ambiental 87.000 13.510.110 13.597.110
164822431 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 87.000 13.510.110 13.597.110
170000000 Saneamento 428.616.490 582.561.619 1.011.178.109
175120000 Saneamento Básico Urbano 428.616.490 582.561.619 1.011.178.109
175120460 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública 315.944.533 2.967.695 318.912.228
175120462 Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 48.669.209 600.000 49.269.209
175120462 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 142.068.013 100.000 142.168.013
175120462 Serviços Administrativos e Financeiros 125.207.311 2.267.695 127.475.006
175120660 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 42.216.363 42.216.363
175120661 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 42.216.363 42.216.363
175122250 Vila Viva 8.016.998 8.016.998
175122251 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 8.016.998 8.016.998
168
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
175122280 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos 109.697.553 6.810.000 116.507.553
175122282 Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 6.991.789 6.810.000 13.801.789
175122282 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 100.662.394 100.662.394
175122282 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 2.043.370 2.043.370
175122320 Movimento Respeito por BH 2.874.404 2.874.404
175122321 Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH 2.874.404 2.874.404
175122330 Manutenção da Cidade 26.010.966 26.010.966
175122331 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 26.010.966 26.010.966
175122430 Gestão Ambiental 100.000 496.539.597 496.639.597
175122431 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 450.693.156 450.693.156
175122431 Implantação do Programa DRENURBS 100.000 45.846.441 45.946.441
180000000 Gestão Ambiental 122.762.092 68.837.241 191.599.333
181220000 Administração Geral 11.015.000 10.000 11.025.000
181220690 Gestão da Política Ambiental 11.015.000 10.000 11.025.000
181220692 Serviços Administrativos e Financeiros 11.015.000 10.000 11.025.000
185410000 Preservação e Conservação Ambiental 100.387.092 68.827.241 169.214.333
185410690 Gestão da Política Ambiental 18.622.300 178.000 18.800.300
185410692 Normatização e Análise Técnico-Processual das Políticas Ambientais 240.000 240.000
185410692 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 2.741.000 178.000 2.919.000
185410692 Operacionalização das Políticas Ambientais 15.641.300 15.641.300
185410720 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles 37.190.339 1.399.000 38.589.339
185410722 Gestão Operacional dos Parques Municipais 30.362.863 1.332.600 31.695.463
185410722 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 717.604 717.604
185410722 Serviços Administrativos e Financeiros 6.109.872 66.400 6.176.272
185410730 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 28.124.066 833.000 28.957.066
185410731 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 550.000 550.000
185410732 Conservação e Manejo do Acervo Faunístico 5.498.000 23.000 5.521.000
185410732 Preservação e Conservação do Acervo Florístico 2.193.649 2.193.649
185410732 Administração do Parque Ecológico da Pampulha 1.833.492 1.833.492
185410732 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 5.000 5.000
185410732 Serviços Administrativos e Financeiros 18.593.925 260.000 18.853.925
185412310 Parques e Áreas Verdes 952.100 20.369.874 21.321.974
185412311 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 15.331.625 15.331.625
169
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
185412311 Reforma de Parques 5.038.249 5.038.249
185412312 Operacionalização das Políticas Ambientais 952.100 952.100
185412330 Manutenção da Cidade 15.498.287 15.498.287
185412332 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 15.498.287 15.498.287
185412380 Promoção do Esporte e do Lazer 256.381 256.381
185412381 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 256.381 256.381
185412440 Pampulha Viva 45.790.986 45.790.986
185412441 Implantação do Programa Pampulha Viva 45.790.986 45.790.986
185420000 Controle Ambiental 11.360.000 11.360.000
185420690 Gestão da Política Ambiental 427.000 427.000
185420692 Monitoramento e Controle Ambiental 420.000 420.000
185420692 Operacionalização das Políticas Ambientais 7.000 7.000
185422320 Movimento Respeito por BH 10.646.000 10.646.000
185422322 Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal 10.646.000 10.646.000
185422430 Gestão Ambiental 287.000 287.000
185422432 Monitoramento e Controle Ambiental 205.000 205.000
185422432 Operacionalização das Políticas Ambientais 82.000 82.000
190000000 Ciência e Tecnologia 115.980.237 10.978.000 126.958.237
191220000 Administração Geral 30.263.522 222.000 30.485.522
191220850 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 30.263.522 222.000 30.485.522
191220852 Serviços Administrativos e Financeiros 30.263.522 222.000 30.485.522
191260000 Tecnologia da Informação 4.458.009 2.000 4.460.009
191260850 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 4.458.009 2.000 4.460.009
191260852 Centro de Recondicionamento de Computadores 4.458.009 2.000 4.460.009
193020000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.777.001 2.777.001
193020850 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 2.777.001 2.777.001
193020852 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 2.777.001 2.777.001
195720000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 78.481.705 10.754.000 89.235.705
195720850 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 77.682.621 984.000 78.666.621
195720852 Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 30.473.501 26.000 30.499.501
195720852 Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 37.497.000 38.000 37.535.000
195720852 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 9.394.120 920.000 10.314.120
195720852 Serviços Multimídia 318.000 318.000
170
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
195721480 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 1.400.000 1.400.000
195721481 Gestão do Plano Diretor de Informática 1.400.000 1.400.000
195722170 Promoção e Atração de Investimentos 510.000 510.000
195722172 Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico 510.000 510.000
195722210 BH Digital 799.084 7.860.000 8.659.084
195722211 Gestão do Plano Diretor de Informática 799.084 7.860.000 8.659.084
200000000 Agricultura 1.267.100 217.000 1.484.100
206080000 Promoção da Produção Agropecuária 1.267.100 217.000 1.484.100
206081320 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 1.265.100 217.000 1.482.100
206081322 Fomento e Gerenciamento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar 1.265.100 217.000 1.482.100
206082360 Direito de Todos 2.000 2.000
206082362 Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 2.000 2.000
230000000 Comércio e Serviços 54.928.820 7.323.272 62.252.092
236910000 Promoção Comercial 1.532.000 1.532.000
236911320 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 1.532.000 1.532.000
236911322 Gerenciamento, Monitoramento e Apoio ao Abastecimento da Capital 1.532.000 1.532.000
236920000 Comercialização 29.409.200 5.509.338 34.918.538
236920070 Apoio Administrativo e Financeiro 1.025.200 1.025.200
236920072 Gestão dos Centros de Comércio Popular 1.025.200 1.025.200
236921320 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 28.384.000 20.000 28.404.000
236921322 Comercialização de Alimentos Subsidiados 28.384.000 20.000 28.404.000
236922360 Direito de Todos 5.489.338 5.489.338
236922361 Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 5.489.338 5.489.338
236950000 Turismo 23.987.620 1.813.934 25.801.554
236950860 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 18.267.620 71.000 18.338.620
236950862 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e Econômicos 2.923.500 500 2.924.000
236950862 Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional 508.800 5.000 513.800
236950862 Serviços Administrativos e Financeiros 14.755.320 45.500 14.800.820
236950862 Fomento das Atividades Relacionadas ao Turismo no Município 80.000 20.000 100.000
236952180 Turismo em BH 4.989.000 1.742.934 6.731.934
236952181 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 1.742.934 1.742.934
236952182 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e Econômicos 4.989.000 4.989.000
236952190 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 731.000 731.000
171
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
236952191 Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 731.000 731.000
260000000 Transporte 292.557.580 277.176.038 569.733.618
264520000 Serviços Urbanos 292.557.580 277.176.038 569.733.618
264520070 Apoio Administrativo e Financeiro 15.895.000 15.895.000
264520072 Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro - Centro Sul 15.895.000 15.895.000
264520600 Gestão da Mobilidade Urbana 274.487.580 6.074.691 280.562.271
264520602 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 169.972.280 412.691 170.384.971
264520602 Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal 104.515.300 5.662.000 110.177.300
264522080 Expansão do Metrô 200.261.231 200.261.231
264522081 Expansão do Metrô 200.261.231 200.261.231
264522110 Prioridade ao Transporte Coletivo 1.105.000 54.018.116 55.123.116
264522111 Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus 1.000 36.932.215 36.933.215
264522111 Implantação de Novos Terminais Rodoviários 1.002.000 17.083.901 18.085.901
264522111 Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo 102.000 2.000 104.000
264522450 Transporte Seguro e Sustentável 1.070.000 16.822.000 17.892.000
264522451 Transporte Seguro e Sustentável 1.070.000 16.822.000 17.892.000
270000000 Desporto e Lazer 36.680.000 30.734.587 67.414.587
278110000 Desporto de Rendimento 1.650.000 50.000 1.700.000
278111010 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 1.360.000 50.000 1.410.000
278111012 Esporte de Rendimento 1.360.000 50.000 1.410.000
278112380 Promoção do Esporte e do Lazer 290.000 290.000
278112382 Esporte de Rendimento 290.000 290.000
278120000 Desporto Comunitário 30.508.000 30.479.587 60.987.587
278121010 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 27.903.000 1.610.000 29.513.000
278121012 Gestão da Política de Esporte e Lazer 8.498.000 1.510.000 10.008.000
278121012 Programas de Esporte Educacional 4.995.000 5.000 5.000.000
278121012 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 6.711.000 95.000 6.806.000
278121012 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 2.734.000 2.734.000
278121012 Programas e Atividades Esportivas 4.965.000 4.965.000
278122180 Turismo em BH 962.083 962.083
278122181 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 962.083 962.083
278122190 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 40.000 40.000
278122191 Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 40.000 40.000
172
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - R$ 1,00
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTE CAPITAL TOTAL
278122380 Promoção do Esporte e do Lazer 2.565.000 27.907.504 30.472.504
278122381 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 26.446.504 26.446.504
278122382 Programas de Esporte Educacional 101.000 101.000
278122382 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 690.000 1.355.000 2.045.000
278122382 Programa Superar 1.875.000 5.000 1.880.000
278130000 Lazer 4.522.000 205.000 4.727.000
278131010 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 3.234.000 95.000 3.329.000
278131012 Programas e Atividades de Lazer 3.234.000 95.000 3.329.000
278132350 Programa de Atendimento ao Idoso 681.000 105.000 786.000
278132352 Programa Vida Ativa 681.000 105.000 786.000
278132380 Promoção do Esporte e do Lazer 607.000 5.000 612.000
278132382 Programas e Atividades de Lazer 607.000 5.000 612.000
280000000 Encargos Especiais 479.412.489 228.895.289 708.307.778
288430000 Serviço da Dívida Interna 213.711.300 222.370.000 436.081.300
288430910 Gestão da Dívida Pública Contratada 213.711.300 222.370.000 436.081.300
288430913 Amortização e Encargos de Financiamentos Externos 25.349.500 24.851.000 50.200.500
288430913 Amortização e Encargos de Financiamentos Internos 188.361.800 197.519.000 385.880.800
288460000 Outros Encargos Especiais 265.701.189 6.525.289 272.226.478
288460030 Prestação de Serviços Jurídicos 200.000 200.000
288460032 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 200.000 200.000
288460880 Encargos Financeiros Municipais 112.610.000 112.610.000
288460883 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 10.000 10.000
288460883 Encargos com PASEP 72.000.000 72.000.000
288460883 Encargos e Restituições Administrativas 35.600.000 35.600.000
288460883 Encargos Financeiros e Restituições Fiscais 5.000.000 5.000.000
288460890 Sentenças Judiciais 152.891.189 5.612.598 158.503.787
288460893 Encargos com Precatórios Judiciais 152.891.189 5.612.598 158.503.787
288460900 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 912.691 912.691
288460903 Participações Societárias 912.691 912.691
999999999 Reserva de Contingência 122.759.486

TOTAIS: 9.732.404.625 2.421.926.313 12.277.090.424


173
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

01000000 Legislativa 228.175.100 228.175.100


01031000 Ação Legislativa 228.175.100 228.175.100
01031001 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 228.175.100 228.175.100
04000000 Administração 28.263.991 560.384.274 12.900.000 601.548.265
04062000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 58.999.554 58.999.554
04062003 Prestação de Serviços Jurídicos 58.999.554 58.999.554
04121000 Planejamento e Orçamento 25.315.416 25.315.416
04121004 Planejamento Orçamentário 8.393.500 8.393.500
04121127 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 20.000 20.000
04121144 Apoio ao Planejamento e Gestão 4.066.916 4.066.916
04121148 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 10.674.000 10.674.000
04121240 Desenvolvimento Integrado da RMBH 2.161.000 2.161.000
04122000 Administração Geral 27.551.986 295.022.457 12.900.000 335.474.443
04122007 Apoio Administrativo e Financeiro 118.411.268 12.900.000 131.311.268
04122009 Gestão da Modernização Administrativa e Ações de Atendimento ao Cidadão 665.000 47.606.600 48.271.600
04122014 Gestão dos Recursos Humanos 62.303.075 62.303.075
04122044 Qualificação dos Próprios Municipais 3.851.160 3.851.160
04122072 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles 7.418.663 7.418.663
04122088 Encargos Financeiros Municipais 5.200.000 5.200.000
04122093 Articulação de Políticas 15.700.802 15.700.802
04122096 Coordenação Superior Municipal 10.600.450 10.600.450
04122105 Gestão da Política Fiscal Municipal 5.638.752 5.638.752
04122123 Gestão da Política Social 2.341.410 7.199.000 9.540.410
04122141 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico 4.689.000 4.689.000
04122217 Promoção e Atração de Investimentos 1.700.000 1.700.000
04122219 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 730.000 730.000
04122220 Gestão Estratégica de Pessoas 1.957.377 1.957.377
04122222 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão 2.000.000 5.425.000 7.425.000
04122224 Modernização da Receita e Captação de Recursos 294.000 294.000
04122227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada 878.470 878.470
04122233 Manutenção da Cidade 17.964.416 17.964.416
04123000 Administração Financeira 16.942.847 16.942.847
04123003 Prestação de Serviços Jurídicos 6.644.160 6.644.160
04123105 Gestão da Política Fiscal Municipal 10.298.687 10.298.687
04124000 Controle Interno 20.328.844 20.328.844
04124012 Gestão do Sistema de Controle Interno 20.328.844 20.328.844
04129000 Administração de Receitas 134.807.083 134.807.083
174
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

04129013 Gestão do Sistema Tributário Municipal 113.569.919 113.569.919


04129105 Gestão da Política Fiscal Municipal 12.433.678 12.433.678
04129224 Modernização da Receita e Captação de Recursos 8.803.486 8.803.486
04131000 Comunicação Social 7.972.073 7.972.073
04131015 Divulgação Institucional do Município 7.972.073 7.972.073
04212000 Cooperação Internacional 996.000 996.000
04212005 Relações Internacionais 893.000 893.000
04212217 Promoção e Atração de Investimentos 103.000 103.000
04452000 Serviços Urbanos 712.005 712.005
04452231 Parques e Áreas Verdes 712.005 712.005
06000000 Segurança Pública 3.573.160 143.726.044 147.299.204
06122000 Administração Geral 5.337.092 5.337.092
06122109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 5.337.092 5.337.092
06181000 Policiamento 2.173.160 121.775.396 123.948.556
06181097 Serviço de Assistência Militar 533.000 533.000
06181109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 121.242.396 121.242.396
06181242 Prevenção da Violência 2.173.160 2.173.160
06182000 Defesa Civil 3.895.000 3.895.000
06182164 Ações de Defesa Civil 3.895.000 3.895.000
06301000 Atenção Básica 1.400.000 12.718.556 14.118.556
06301109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 12.718.556 12.718.556
06301242 Prevenção da Violência 1.400.000 1.400.000
08000000 Assistência Social 17.205.595 283.593.509 300.799.104
08122000 Administração Geral 125.000 7.190.000 7.315.000
08122132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 7.190.000 7.190.000
08122234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 125.000 125.000
08241000 Assistência ao Idoso 2.912.010 19.170.200 22.082.210
08241235 Programa de Atendimento ao Idoso 2.912.010 19.170.200 22.082.210
08242000 Assistência ao Portador de Deficiência 5.457.200 5.457.200
08242019 Proteção Social Básica 1.184.000 1.184.000
08242234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 4.273.200 4.273.200
08243000 Assistência à Criança e ao Adolescente 49.630.800 49.630.800
08243019 Proteção Social Básica 2.934.600 2.934.600
08243020 Proteção Social Especial 23.348.200 23.348.200
08243163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias 15.462.500 15.462.500
08243234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 500 500
08243237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 7.885.000 7.885.000
175
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

08244000 Assistência Comunitária 14.168.585 148.696.700 162.865.285


08244019 Proteção Social Básica 48.103.500 48.103.500
08244020 Proteção Social Especial 45.579.400 45.579.400
08244113 Gestão da Política de Assistência Social 27.385.900 27.385.900
08244120 Transferência de Renda 2.796.000 2.796.000
08244123 Gestão da Política Social 18.309.000 18.309.000
08244234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 14.168.585 2.826.500 16.995.085
08244237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 3.163.100 3.163.100
08244241 Recomeço 533.300 533.300
08306000 Alimentação e Nutrição 50.948.609 50.948.609
08306132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 48.365.700 48.365.700
08306207 Melhoria da Qualidade da Educação 30.000 30.000
08306234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 585.000 585.000
08306235 Programa de Atendimento ao Idoso 1.600.000 1.600.000
08306236 Direito de Todos 367.909 367.909
08452000 Serviços Urbanos 2.500.000 2.500.000
08452236 Direito de Todos 2.500.000 2.500.000
09000000 Previdência Social 18.715.302 846.528.215 865.243.517
09122000 Administração Geral 11.787.000 11.787.000
09122026 Gestão Previdenciária Municipal 11.787.000 11.787.000
09271000 Previdência Básica 2.000.000 2.000.000
09271026 Gestão Previdenciária Municipal 2.000.000 2.000.000
09272000 Previdência do Regime Estatutário 4.928.302 846.528.215 851.456.517
09272026 Gestão Previdenciária Municipal 4.928.302 833.928.215 838.856.517
09272033 Encargos com Inativos do Legislativo 12.600.000 12.600.000
10000000 Saúde 123.572.000 3.841.297.905 3.964.869.905
10122000 Administração Geral 72.784.100 1.232.694.752 1.305.478.852
10122030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 34.568.276 34.568.276
10122114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 112.261.000 112.261.000
10122117 Gestão do SUS-BH 462.152.095 462.152.095
10122157 Atenção Primária à Saúde (APS) 526.212.000 526.212.000
10122203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 95.884.000 95.884.000
10122204 Gestão e Regionalização da Saúde 72.784.100 1.617.381 74.401.481
10128000 Formação de Recursos Humanos 15.629.880 15.629.880
10128030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 15.629.880 15.629.880
10301000 Atenção Básica 50.787.900 252.049.850 302.837.750
10301157 Atenção Primária à Saúde (APS) 252.037.850 252.037.850
176
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

10301202 Saúde da Família 50.787.900 12.000 50.799.900


10302000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.241.861.023 2.241.861.023
10302030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 278.625.845 278.625.845
10302114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 448.431.200 448.431.200
10302117 Gestão do SUS-BH 295.000 295.000
10302201 Hospital Metropolitano 250.764.543 250.764.543
10302203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 1.263.744.435 1.263.744.435
10303000 Suporte Profilático e Terapêutico 28.000.000 28.000.000
10303204 Gestão e Regionalização da Saúde 28.000.000 28.000.000
10304000 Vigilância Sanitária 486.000 486.000
10304028 Vigilância em Saúde 486.000 486.000
10305000 Vigilância Epidemiológica 70.576.400 70.576.400
10305028 Vigilância em Saúde 70.576.400 70.576.400
11000000 Trabalho 140.894.334 140.894.334
11331000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 132.354.000 132.354.000
11331014 Gestão dos Recursos Humanos 127.220.000 127.220.000
11331220 Gestão Estratégica de Pessoas 5.134.000 5.134.000
11333000 Empregabilidade 702.691 702.691
11333236 Direito de Todos 282.691 282.691
11333237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 420.000 420.000
11334000 Fomento ao Trabalho 7.837.643 7.837.643
11334237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 7.837.643 7.837.643
12000000 Educação 49.877.149 1.836.303.163 1.886.180.312
12122000 Administração Geral 105.137.438 105.137.438
12122140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 105.137.438 105.137.438
12361000 Ensino Fundamental 39.812.906 1.193.253.075 1.233.065.981
12361085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.198.000 1.198.000
12361109 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 14.409.637 14.409.637
12361140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 1.093.065.366 1.093.065.366
12361154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 200.000 200.000
12361206 Expansão da Escola Integrada 29.108.212 78.329.655 107.437.867
12361207 Melhoria da Qualidade da Educação 5.785.167 5.785.167
12361233 Manutenção da Cidade 9.204.694 9.204.694
12361236 Direito de Todos 65.000 65.000
12361237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 90.000 90.000
12361241 Recomeço 110.250 110.250
12361242 Prevenção da Violência 1.500.000 1.500.000
177
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

12365000 Educação Infantil 10.064.243 488.278.042 498.342.285


12365140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 478.594.507 478.594.507
12365205 Expansão da Educação Infantil 10.064.243 9.650.535 19.714.778
12365207 Melhoria da Qualidade da Educação 33.000 33.000
12366000 Educação de Jovens e Adultos 37.213.040 37.213.040
12366140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 37.021.040 37.021.040
12366235 Programa de Atendimento ao Idoso 192.000 192.000
12367000 Educação Especial 10.519.368 10.519.368
12367140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 3.257.385 3.257.385
12367207 Melhoria da Qualidade da Educação 7.261.983 7.261.983
12392000 Difusão Cultural 1.902.200 1.902.200
12392154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 1.902.200 1.902.200
13000000 Cultura 7.622.607 88.983.122 96.605.729
13122000 Administração Geral 35.994.322 35.994.322
13122146 Gestão da Política Cultural 35.838.322 35.838.322
13122239 Rede BH Cultural 156.000 156.000
13391000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 755.000 11.603.800 12.358.800
13391155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte 11.084.800 11.084.800
13391239 Rede BH Cultural 755.000 519.000 1.274.000
13392000 Difusão Cultural 6.867.607 41.385.000 48.252.607
13392146 Gestão da Política Cultural 5.540.000 5.540.000
13392154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 26.788.000 26.788.000
13392239 Rede BH Cultural 6.867.607 9.057.000 15.924.607
14000000 Direitos da Cidadania 20.683.244 20.683.244
14422000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 20.683.244 20.683.244
14422127 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 11.217.960 11.217.960
14422163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias 59.000 59.000
14422235 Programa de Atendimento ao Idoso 792.500 792.500
14422236 Direito de Todos 8.098.284 8.098.284
14422241 Recomeço 515.500 515.500
15000000 Urbanismo 388.402.242 324.418.546 712.820.788
15122000 Administração Geral 87.256.156 87.256.156
15122057 Gestão da Política Urbana 87.256.156 87.256.156
15451000 Infra-Estrutura Urbana 385.128.061 119.017.950 504.146.011
15451057 Gestão da Política Urbana 10.000 10.000
15451062 Gestão do Sistema Viário Municipal 107.658.885 107.658.885
15451084 Serviços de Iluminação Pública 119.007.950 119.007.950
178
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

15451209 Implantação do Corta Caminho 201.941.790 201.941.790


15451210 Conclusão da Duplicação da Avenida Pedro I 17.506 17.506
15451230 Planejamento e Estruturação Urbana 1.562.739 1.562.739
15451233 Manutenção da Cidade 73.947.141 73.947.141
15452000 Serviços Urbanos 3.274.181 118.144.440 121.418.621
15452057 Gestão da Política Urbana 13.111.320 13.111.320
15452059 Gerenciamento do Controle Urbano 103.553.291 103.553.291
15452060 Gestão da Mobilidade Urbana 1.010.500 1.010.500
15452216 Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios 494.631 494.631
15452217 Promoção e Atração de Investimentos 215.413 215.413
15452222 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão 2.779.550 2.779.550
15452232 Movimento Respeito por BH 253.916 253.916
16000000 Habitação 380.743.562 69.540.020 450.283.582
16482000 Habitação Urbana 380.743.562 69.540.020 450.283.582
16482007 Apoio Administrativo e Financeiro 51.648.220 51.648.220
16482064 Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social 13.107.548 17.891.800 30.999.348
16482209 Implantação do Corta Caminho 5.177.400 5.177.400
16482225 Vila Viva 245.742.499 245.742.499
16482226 Habitação 100.297.401 100.297.401
16482230 Planejamento e Estruturação Urbana 518.000 518.000
16482234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social 824.604 824.604
16482235 Programa de Atendimento ao Idoso 1.479.000 1.479.000
16482243 Gestão Ambiental 13.597.110 13.597.110
17000000 Saneamento 575.758.328 435.419.781 1.011.178.109
17512000 Saneamento Básico Urbano 575.758.328 435.419.781 1.011.178.109
17512046 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública 318.912.228 318.912.228
17512066 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 42.216.363 42.216.363
17512225 Vila Viva 8.016.998 8.016.998
17512228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos 116.507.553 116.507.553
17512232 Movimento Respeito por BH 2.874.404 2.874.404
17512233 Manutenção da Cidade 26.010.966 26.010.966
17512243 Gestão Ambiental 496.639.597 496.639.597
18000000 Gestão Ambiental 66.967.241 124.632.092 191.599.333
18122000 Administração Geral 11.025.000 11.025.000
18122069 Gestão da Política Ambiental 11.025.000 11.025.000
18541000 Preservação e Conservação Ambiental 66.967.241 102.247.092 169.214.333
18541069 Gestão da Política Ambiental 18.800.300 18.800.300
179
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

18541072 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles 38.589.339 38.589.339


18541073 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 550.000 28.407.066 28.957.066
18541231 Parques e Áreas Verdes 20.369.874 952.100 21.321.974
18541233 Manutenção da Cidade 15.498.287 15.498.287
18541238 Promoção do Esporte e do Lazer 256.381 256.381
18541244 Pampulha Viva 45.790.986 45.790.986
18542000 Controle Ambiental 11.360.000 11.360.000
18542069 Gestão da Política Ambiental 427.000 427.000
18542232 Movimento Respeito por BH 10.646.000 10.646.000
18542243 Gestão Ambiental 287.000 287.000
19000000 Ciência e Tecnologia 10.059.084 116.899.153 126.958.237
19122000 Administração Geral 30.485.522 30.485.522
19122085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 30.485.522 30.485.522
19126000 Tecnologia da Informação 4.460.009 4.460.009
19126085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 4.460.009 4.460.009
19302000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.777.001 2.777.001
19302085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 2.777.001 2.777.001
19572000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 10.059.084 79.176.621 89.235.705
19572085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 78.666.621 78.666.621
19572148 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 1.400.000 1.400.000
19572217 Promoção e Atração de Investimentos 510.000 510.000
19572221 BH Digital 8.659.084 8.659.084
20000000 Agricultura 1.484.100 1.484.100
20608000 Promoção da Produção Agropecuária 1.484.100 1.484.100
20608132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 1.482.100 1.482.100
20608236 Direito de Todos 2.000 2.000
23000000 Comércio e Serviços 7.963.272 54.288.820 62.252.092
23691000 Promoção Comercial 1.532.000 1.532.000
23691132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 1.532.000 1.532.000
23692000 Comercialização 5.489.338 29.429.200 34.918.538
23692007 Apoio Administrativo e Financeiro 1.025.200 1.025.200
23692132 Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 28.404.000 28.404.000
23692236 Direito de Todos 5.489.338 5.489.338
23695000 Turismo 2.473.934 23.327.620 25.801.554
23695086 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 18.338.620 18.338.620
23695218 Turismo em BH 1.742.934 4.989.000 6.731.934
23695219 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 731.000 731.000
180
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
de Belo Horizonte
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL

26000000 Transporte 273.276.347 296.457.271 569.733.618


26452000 Serviços Urbanos 273.276.347 296.457.271 569.733.618
26452007 Apoio Administrativo e Financeiro 15.895.000 15.895.000
26452060 Gestão da Mobilidade Urbana 280.562.271 280.562.271
26452208 Expansão do Metrô 200.261.231 200.261.231
26452211 Prioridade ao Transporte Coletivo 55.123.116 55.123.116
26452245 Transporte Seguro e Sustentável 17.892.000 17.892.000
27000000 Desporto e Lazer 27.448.587 39.966.000 67.414.587
27811000 Desporto de Rendimento 1.700.000 1.700.000
27811101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 1.410.000 1.410.000
27811238 Promoção do Esporte e do Lazer 290.000 290.000
27812000 Desporto Comunitário 27.448.587 33.539.000 60.987.587
27812101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 29.513.000 29.513.000
27812218 Turismo em BH 962.083 962.083
27812219 Copa 2014 e Olimpíadas 2016 40.000 40.000
27812238 Promoção do Esporte e do Lazer 26.446.504 4.026.000 30.472.504
27813000 Lazer 4.727.000 4.727.000
27813101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 3.329.000 3.329.000
27813235 Programa de Atendimento ao Idoso 786.000 786.000
27813238 Promoção do Esporte e do Lazer 612.000 612.000
28000000 Encargos Especiais 200.000 708.107.778 708.307.778
28843000 Serviço da Dívida Interna 436.081.300 436.081.300
28843091 Gestão da Dívida Pública Contratada 436.081.300 436.081.300
28846000 Outros Encargos Especiais 200.000 272.026.478 272.226.478
28846003 Prestação de Serviços Jurídicos 200.000 200.000
28846088 Encargos Financeiros Municipais 112.610.000 112.610.000
28846089 Sentenças Judiciais 158.503.787 158.503.787
28846090 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 912.691 912.691
99000000 Reserva de Contingência 122.759.486
99999000 Reserva de Contingência 122.759.486
99999999 Reserva de Contingência 122.759.486

Total: 1.960.733.165 8.626.061.780 1.567.535.993 12.277.090.424


181
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

01 LEGISLATIVA
144.662.000 0 78.583.100 4.930.000 0 0 0 228.175.100

01031 AÇÃO LEGISLATIVA


144.662.000 0 78.583.100 4.930.000 0 0 0 228.175.100

01031001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL


144.662.000 0 78.583.100 4.930.000 0 0 0 228.175.100

04 ADMINISTRAÇÃO
339.201.023 0 168.290.965 94.056.277 0 0 0 601.548.265

04062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO


42.976.000 0 16.013.554 10.000 0 0 0 58.999.554

04062003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS


42.976.000 0 16.013.554 10.000 0 0 0 58.999.554

04062057 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA


0 0 0 0 0 0 0 0

04121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


9.223.000 0 10.065.416 6.027.000 0 0 0 25.315.416

04121004 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO


2.206.000 0 197.500 5.990.000 0 0 0 8.393.500

04121057 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA


0 0 0 0 0 0 0 0

04121127 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA


0 0 15.000 5.000 0 0 0 20.000

04121144 APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO


3.598.000 0 448.916 20.000 0 0 0 4.066.916

04121148 GESTÃO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


3.419.000 0 7.245.000 10.000 0 0 0 10.674.000

04121240 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA RMBH


0 0 2.159.000 2.000 0 0 0 2.161.000

04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


152.885.950 0 110.208.130 72.380.363 0 0 0 335.474.443

04122007 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


67.260.000 0 63.991.268 60.000 0 0 0 131.311.268

04122009 GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E AÇÕES DE


ATENDIMENTO AO CIDADÃO 5.341.000 0 17.297.600 25.633.000 0 0 0 48.271.600

04122014 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS


46.853.000 0 6.845.075 8.605.000 0 0 0 62.303.075

04122044 QUALIFICAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS


0 0 0 3.851.160 0 0 0 3.851.160

04122057 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA


0 0 0 0 0 0 0 0

04122072 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PARQUES


E NECRÓPOLES 691.000 0 6.098.663 629.000 0 0 0 7.418.663
182
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

04122088 ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS


0 0 150.000 5.050.000 0 0 0 5.200.000

04122093 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS


12.391.000 0 3.289.802 20.000 0 0 0 15.700.802

04122096 COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL


8.689.950 0 1.887.500 23.000 0 0 0 10.600.450

04122105 GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL


5.263.000 0 375.752 0 0 0 0 5.638.752

04122123 GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL


3.582.000 0 3.607.000 2.351.410 0 0 0 9.540.410

04122141 ARTICULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO


SOCIOECONÔMICO 2.026.000 0 2.653.000 10.000 0 0 0 4.689.000

04122216 DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS


0 0 0 0 0 0 0 0

04122217 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS


789.000 0 906.000 5.000 0 0 0 1.700.000

04122218 TURISMO EM BH
0 0 0 0 0 0 0 0

04122219 COPA 2014 E OLIMPÍADAS 2016


0 0 730.000 0 0 0 0 730.000

04122220 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS


0 0 1.204.000 753.377 0 0 0 1.957.377

04122222 DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO


0 0 0 7.425.000 0 0 0 7.425.000

04122224 MODERNIZAÇÃO DA RECEITA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS


0 0 294.000 0 0 0 0 294.000

04122227 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO COMPARTILHADA


0 0 878.470 0 0 0 0 878.470

04122233 MANUTENÇÃO DA CIDADE


0 0 0 17.964.416 0 0 0 17.964.416

04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


9.395.000 0 3.952.687 3.595.160 0 0 0 16.942.847

04123003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS


0 0 3.049.000 3.595.160 0 0 0 6.644.160

04123105 GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL


9.395.000 0 903.687 0 0 0 0 10.298.687

04124 CONTROLE INTERNO


16.960.000 0 3.343.844 25.000 0 0 0 20.328.844

04124012 GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO


16.960.000 0 3.343.844 25.000 0 0 0 20.328.844

04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


102.386.000 0 21.134.334 11.286.749 0 0 0 134.807.083
183
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

04129013 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL


95.625.000 0 15.454.656 2.490.263 0 0 0 113.569.919

04129105 GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL


6.761.000 0 5.378.678 294.000 0 0 0 12.433.678

04129216 DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS


0 0 0 0 0 0 0 0

04129224 MODERNIZAÇÃO DA RECEITA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS


0 0 301.000 8.502.486 0 0 0 8.803.486

04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL


4.814.073 0 3.143.000 15.000 0 0 0 7.972.073

04131015 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO


4.814.073 0 3.143.000 15.000 0 0 0 7.972.073

04212 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL


561.000 0 430.000 5.000 0 0 0 996.000

04212005 RELAÇÕES INTERNACIONAIS


561.000 0 327.000 5.000 0 0 0 893.000

04212217 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS


0 0 103.000 0 0 0 0 103.000

04452 SERVIÇOS URBANOS


0 0 0 712.005 0 0 0 712.005

04452231 PARQUES E ÁREAS VERDES


0 0 0 712.005 0 0 0 712.005

06 SEGURANÇA PÚBLICA
116.423.352 0 27.638.554 3.237.298 0 0 0 147.299.204

06122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


4.436.100 0 891.394 9.598 0 0 0 5.337.092

06122109 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL


4.436.100 0 891.394 9.598 0 0 0 5.337.092

06181 POLICIAMENTO
99.166.696 0 22.469.160 2.312.700 0 0 0 123.948.556

06181097 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MILITAR


369.000 0 159.000 5.000 0 0 0 533.000

06181109 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL


98.797.696 0 21.777.000 667.700 0 0 0 121.242.396

06181242 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA


0 0 533.160 1.640.000 0 0 0 2.173.160

06182 DEFESA CIVIL


1.711.000 0 2.169.000 15.000 0 0 0 3.895.000

06182044 QUALIFICAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS


0 0 0 0 0 0 0 0

06182164 AÇÕES DE DEFESA CIVIL


1.711.000 0 2.169.000 15.000 0 0 0 3.895.000
184
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

06301 ATENÇÃO BÁSICA


11.109.556 0 2.109.000 900.000 0 0 0 14.118.556

06301109 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL


11.109.556 0 1.609.000 0 0 0 0 12.718.556

06301242 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA


0 0 500.000 900.000 0 0 0 1.400.000

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
95.031.000 0 187.122.309 18.645.795 0 0 0 300.799.104

08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


5.231.000 0 1.974.000 110.000 0 0 0 7.315.000

08122132 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E


NUTRICIONAL 5.231.000 0 1.949.000 10.000 0 0 0 7.190.000

08122234 BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


0 0 25.000 100.000 0 0 0 125.000

08181 POLICIAMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0

08181242 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA


0 0 0 0 0 0 0 0

08241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO


0 0 19.157.200 2.925.010 0 0 0 22.082.210

08241235 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO


0 0 19.157.200 2.925.010 0 0 0 22.082.210

08242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


0 0 5.440.200 17.000 0 0 0 5.457.200

08242019 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


0 0 1.178.000 6.000 0 0 0 1.184.000

08242234 BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


0 0 4.262.200 11.000 0 0 0 4.273.200

08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


4.331.000 0 44.595.800 704.000 0 0 0 49.630.800

08243019 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


0 0 2.931.600 3.000 0 0 0 2.934.600

08243020 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


0 0 23.344.200 4.000 0 0 0 23.348.200

08243163 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS


FAMÍLIAS 4.331.000 0 10.436.500 695.000 0 0 0 15.462.500

08243234 BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


0 0 500 0 0 0 0 500

08243237 QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO


0 0 7.883.000 2.000 0 0 0 7.885.000

08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


79.376.000 0 68.659.500 14.829.785 0 0 0 162.865.285
185
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

08244019 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


19.208.000 0 28.751.500 144.000 0 0 0 48.103.500

08244020 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


24.130.000 0 21.305.400 144.000 0 0 0 45.579.400

08244113 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


18.201.000 0 8.923.700 261.200 0 0 0 27.385.900

08244120 TRANSFERÊNCIA DE RENDA


2.466.000 0 330.000 0 0 0 0 2.796.000

08244123 GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL


15.371.000 0 2.938.000 0 0 0 0 18.309.000

08244234 BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


0 0 2.723.500 14.271.585 0 0 0 16.995.085

08244235 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO


0 0 0 0 0 0 0 0

08244237 QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO


0 0 3.161.100 2.000 0 0 0 3.163.100

08244241 RECOMEÇO
0 0 526.300 7.000 0 0 0 533.300

08306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


6.093.000 0 44.795.609 60.000 0 0 0 50.948.609

08306132 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E


NUTRICIONAL 6.093.000 0 42.262.700 10.000 0 0 0 48.365.700

08306207 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO


0 0 30.000 0 0 0 0 30.000

08306234 BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


0 0 585.000 0 0 0 0 585.000

08306235 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO


0 0 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

08306236 DIREITO DE TODOS


0 0 317.909 50.000 0 0 0 367.909

08452 SERVIÇOS URBANOS


0 0 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

08452236 DIREITO DE TODOS


0 0 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
847.876.028 0 7.320.510 10.046.979 0 0 0 865.243.517

09122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


2.601.000 0 1.161.000 8.025.000 0 0 0 11.787.000

09122026 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL


2.601.000 0 1.161.000 8.025.000 0 0 0 11.787.000

09271 PREVIDÊNCIA BÁSICA


0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000
186
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

09271026 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL


0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000

09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


845.275.028 0 6.159.510 21.979 0 0 0 851.456.517

09272026 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL


832.675.028 0 6.159.510 21.979 0 0 0 838.856.517

09272033 ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO


12.600.000 0 0 0 0 0 0 12.600.000

10 SAÚDE
1.135.661.585 0 2.651.743.615 129.847.305 47.617.400 0 0 3.964.869.905

10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


868.575.234 0 348.063.321 88.840.297 0 0 0 1.305.478.852

10122030 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR


11.899.234 0 22.659.898 9.144 0 0 0 34.568.276

10122114 REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE


111.003.000 0 1.258.000 0 0 0 0 112.261.000

10122117 GESTÃO DO SUS-BH


140.192.000 0 306.034.302 15.925.793 0 0 0 462.152.095

10122157 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)


510.395.000 0 15.817.000 0 0 0 0 526.212.000

10122203 MELHORIA DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO


95.086.000 0 793.000 5.000 0 0 0 95.884.000

10122204 GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE


0 0 1.501.121 72.900.360 0 0 0 74.401.481

10128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


7.368.902 0 7.359.627 901.351 0 0 0 15.629.880

10128030 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR


7.368.902 0 7.359.627 901.351 0 0 0 15.629.880

10301 ATENÇÃO BÁSICA


89.924.750 0 158.213.100 14.095.500 40.604.400 0 0 302.837.750

10301157 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)


89.924.750 0 158.203.100 3.910.000 0 0 0 252.037.850

10301202 SAÚDE DA FAMÍLIA


0 0 10.000 10.185.500 40.604.400 0 0 50.799.900

10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


149.745.299 0 2.060.229.567 24.873.157 7.013.000 0 0 2.241.861.023

10302030 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR


149.745.299 0 105.632.389 23.248.157 0 0 0 278.625.845

10302114 REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE


0 0 447.671.200 760.000 0 0 0 448.431.200

10302117 GESTÃO DO SUS-BH


0 0 280.000 15.000 0 0 0 295.000
187
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

10302201 HOSPITAL METROPOLITANO


0 0 242.901.543 850.000 7.013.000 0 0 250.764.543

10302203 MELHORIA DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO


0 0 1.263.744.435 0 0 0 0 1.263.744.435

10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


0 0 28.000.000 0 0 0 0 28.000.000

10303204 GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE


0 0 28.000.000 0 0 0 0 28.000.000

10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA


0 0 461.000 25.000 0 0 0 486.000

10304028 VIGILÂNCIA EM SAÚDE


0 0 461.000 25.000 0 0 0 486.000

10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


20.047.400 0 49.417.000 1.112.000 0 0 0 70.576.400

10305028 VIGILÂNCIA EM SAÚDE


20.047.400 0 49.417.000 1.112.000 0 0 0 70.576.400

11 TRABALHO
1.466.000 0 139.133.334 295.000 0 0 0 140.894.334

11331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR


0 0 132.348.000 6.000 0 0 0 132.354.000

11331014 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS


0 0 127.220.000 0 0 0 0 127.220.000

11331220 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS


0 0 5.128.000 6.000 0 0 0 5.134.000

11333 EMPREGABILIDADE
0 0 702.691 0 0 0 0 702.691

11333236 DIREITO DE TODOS


0 0 282.691 0 0 0 0 282.691

11333237 QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO


0 0 420.000 0 0 0 0 420.000

11334 FOMENTO AO TRABALHO


1.466.000 0 6.082.643 289.000 0 0 0 7.837.643

11334237 QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO


1.466.000 0 6.082.643 289.000 0 0 0 7.837.643

12 EDUCAÇÃO
1.113.418.835 0 686.596.685 67.607.887 18.556.905 0 0 1.886.180.312

12122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


59.576.000 0 44.678.438 883.000 0 0 0 105.137.438

12122088 ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS


0 0 0 0 0 0 0 0

12122140 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL


59.576.000 0 44.678.438 883.000 0 0 0 105.137.438
188
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

12361 ENSINO FUNDAMENTAL


740.342.835 0 442.817.894 45.906.103 3.999.149 0 0 1.233.065.981

12361085 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E


COMUNICAÇÃO 395.000 0 803.000 0 0 0 0 1.198.000

12361109 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL


12.892.637 0 1.517.000 0 0 0 0 14.409.637

12361140 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL


727.055.198 0 355.417.822 6.593.197 3.999.149 0 0 1.093.065.366

12361154 FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL


0 0 200.000 0 0 0 0 200.000

12361206 EXPANSÃO DA ESCOLA INTEGRADA


0 0 78.329.655 29.108.212 0 0 0 107.437.867

12361207 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO


0 0 5.785.167 0 0 0 0 5.785.167

12361233 MANUTENÇÃO DA CIDADE


0 0 0 9.204.694 0 0 0 9.204.694

12361236 DIREITO DE TODOS


0 0 65.000 0 0 0 0 65.000

12361237 QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO


0 0 90.000 0 0 0 0 90.000

12361241 RECOMEÇO
0 0 110.250 0 0 0 0 110.250

12361242 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA


0 0 500.000 1.000.000 0 0 0 1.500.000

12365 EDUCAÇÃO INFANTIL


280.587.000 0 183.472.745 19.724.784 14.557.756 0 0 498.342.285

12365140 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL


280.587.000 0 178.939.751 4.513.000 14.554.756 0 0 478.594.507

12365205 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL


0 0 4.499.994 15.211.784 3.000 0 0 19.714.778

12365207 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO


0 0 33.000 0 0 0 0 33.000

12365236 DIREITO DE TODOS


0 0 0 0 0 0 0 0

12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


32.913.000 0 4.300.040 0 0 0 0 37.213.040

12366140 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL


32.913.000 0 4.108.040 0 0 0 0 37.021.040

12366207 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO


0 0 0 0 0 0 0 0

12366235 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO


0 0 192.000 0 0 0 0 192.000
189
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL


0 0 9.425.368 1.094.000 0 0 0 10.519.368

12367140 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL


0 0 2.507.385 750.000 0 0 0 3.257.385

12367207 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO


0 0 6.917.983 344.000 0 0 0 7.261.983

12392 DIFUSÃO CULTURAL


0 0 1.902.200 0 0 0 0 1.902.200

12392154 FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL


0 0 1.902.200 0 0 0 0 1.902.200

13 CULTURA
23.395.000 0 60.787.122 12.423.607 0 0 0 96.605.729

13122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


6.989.000 0 27.840.322 1.165.000 0 0 0 35.994.322

13122146 GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL


6.989.000 0 27.684.322 1.165.000 0 0 0 35.838.322

13122239 REDE BH CULTURAL


0 0 156.000 0 0 0 0 156.000

13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


5.582.000 0 4.891.800 1.885.000 0 0 0 12.358.800

13391155 HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE


5.582.000 0 4.122.800 1.380.000 0 0 0 11.084.800

13391239 REDE BH CULTURAL


0 0 769.000 505.000 0 0 0 1.274.000

13392 DIFUSÃO CULTURAL


10.824.000 0 28.055.000 9.373.607 0 0 0 48.252.607

13392146 GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL


5.240.000 0 300.000 0 0 0 0 5.540.000

13392154 FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL


5.584.000 0 18.619.000 2.585.000 0 0 0 26.788.000

13392239 REDE BH CULTURAL


0 0 9.136.000 6.788.607 0 0 0 15.924.607

14 DIREITOS DA CIDADANIA
7.488.339 0 12.763.455 431.450 0 0 0 20.683.244

14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


7.488.339 0 12.763.455 431.450 0 0 0 20.683.244

14422127 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA


7.258.339 0 3.849.171 110.450 0 0 0 11.217.960

14422163 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS


FAMÍLIAS 0 0 59.000 0 0 0 0 59.000

14422235 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO


0 0 782.500 10.000 0 0 0 792.500
190
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

14422236 DIREITO DE TODOS


230.000 0 7.661.284 207.000 0 0 0 8.098.284

14422237 QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO


0 0 0 0 0 0 0 0

14422241 RECOMEÇO
0 0 411.500 104.000 0 0 0 515.500

15 URBANISMO
144.096.150 0 134.410.056 434.314.582 0 0 0 712.820.788

15122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


64.800.000 0 22.056.156 400.000 0 0 0 87.256.156

15122057 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA


64.800.000 0 22.056.156 400.000 0 0 0 87.256.156

15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA


0 0 73.540.720 430.605.291 0 0 0 504.146.011

15451057 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA


0 0 0 10.000 0 0 0 10.000

15451062 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL


0 0 0 107.658.885 0 0 0 107.658.885

15451084 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


0 0 73.540.720 45.467.230 0 0 0 119.007.950

15451209 IMPLANTAÇÃO DO CORTA CAMINHO


0 0 0 201.941.790 0 0 0 201.941.790

15451210 CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO I


0 0 0 17.506 0 0 0 17.506

15451230 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA


0 0 0 1.562.739 0 0 0 1.562.739

15451233 MANUTENÇÃO DA CIDADE


0 0 0 73.947.141 0 0 0 73.947.141

15451238 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER


0 0 0 0 0 0 0 0

15452 SERVIÇOS URBANOS


79.296.150 0 38.813.180 3.309.291 0 0 0 121.418.621

15452057 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA


9.172.000 0 3.914.320 25.000 0 0 0 13.111.320

15452059 GERENCIAMENTO DO CONTROLE URBANO


70.124.150 0 33.399.611 29.530 0 0 0 103.553.291

15452060 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA


0 0 1.000.500 10.000 0 0 0 1.010.500

15452084 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


0 0 0 0 0 0 0 0

15452216 DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS


0 0 0 494.631 0 0 0 494.631
191
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

15452217 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS


0 0 205.413 10.000 0 0 0 215.413

15452222 DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO


0 0 39.420 2.740.130 0 0 0 2.779.550

15452230 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA


0 0 0 0 0 0 0 0

15452232 MOVIMENTO RESPEITO POR BH


0 0 253.916 0 0 0 0 253.916

15453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


0 0 0 0 0 0 0 0

15453211 PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO


0 0 0 0 0 0 0 0

16 HABITAÇÃO
42.373.000 0 34.717.800 373.192.782 0 0 0 450.283.582

16482 HABITAÇÃO URBANA


42.373.000 0 34.717.800 373.192.782 0 0 0 450.283.582

16482007 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


42.371.000 0 8.891.000 386.220 0 0 0 51.648.220

16482064 GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE INTERESSE


SOCIAL 2.000 0 21.551.800 9.445.548 0 0 0 30.999.348

16482209 IMPLANTAÇÃO DO CORTA CAMINHO


0 0 262.000 4.915.400 0 0 0 5.177.400

16482211 PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO


0 0 0 0 0 0 0 0

16482225 VILA VIVA


0 0 3.072.000 242.670.499 0 0 0 245.742.499

16482226 HABITAÇÃO
0 0 804.000 99.493.401 0 0 0 100.297.401

16482230 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA


0 0 50.000 468.000 0 0 0 518.000

16482234 BH CIDADANIA E O SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


0 0 0 824.604 0 0 0 824.604

16482235 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO


0 0 0 1.479.000 0 0 0 1.479.000

16482243 GESTÃO AMBIENTAL


0 0 87.000 13.510.110 0 0 0 13.597.110

17 SANEAMENTO
87.331.000 0 341.285.490 582.561.619 0 0 0 1.011.178.109

17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO


87.331.000 0 341.285.490 582.561.619 0 0 0 1.011.178.109

17512046 OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA


87.331.000 0 228.613.533 2.967.695 0 0 0 318.912.228
192
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

17512062 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL


0 0 0 0 0 0 0 0

17512066 SANEAMENTO E TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE


0 0 0 42.216.363 0 0 0 42.216.363

17512225 VILA VIVA


0 0 0 8.016.998 0 0 0 8.016.998

17512228 COLETA, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


0 0 109.697.553 6.810.000 0 0 0 116.507.553

17512232 MOVIMENTO RESPEITO POR BH


0 0 2.874.404 0 0 0 0 2.874.404

17512233 MANUTENÇÃO DA CIDADE


0 0 0 26.010.966 0 0 0 26.010.966

17512243 GESTÃO AMBIENTAL


0 0 100.000 496.539.597 0 0 0 496.639.597

18 GESTÃO AMBIENTAL
39.226.061 0 83.536.031 68.837.241 0 0 0 191.599.333

18122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


7.871.500 0 3.143.500 10.000 0 0 0 11.025.000

18122069 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL


7.871.500 0 3.143.500 10.000 0 0 0 11.025.000

18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL


31.289.561 0 69.097.531 68.827.241 0 0 0 169.214.333

18541069 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL


13.664.000 0 4.958.300 178.000 0 0 0 18.800.300

18541072 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PARQUES


E NECRÓPOLES 6.722.000 0 30.468.339 1.399.000 0 0 0 38.589.339

18541073 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA


10.903.561 0 17.220.505 833.000 0 0 0 28.957.066

18541231 PARQUES E ÁREAS VERDES


0 0 952.100 20.369.874 0 0 0 21.321.974

18541233 MANUTENÇÃO DA CIDADE


0 0 15.498.287 0 0 0 0 15.498.287

18541238 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER


0 0 0 256.381 0 0 0 256.381

18541244 PAMPULHA VIVA


0 0 0 45.790.986 0 0 0 45.790.986

18542 CONTROLE AMBIENTAL


65.000 0 11.295.000 0 0 0 0 11.360.000

18542069 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL


0 0 427.000 0 0 0 0 427.000

18542232 MOVIMENTO RESPEITO POR BH


65.000 0 10.581.000 0 0 0 0 10.646.000
193
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

18542243 GESTÃO AMBIENTAL


0 0 287.000 0 0 0 0 287.000

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
77.048.172 0 38.932.065 9.918.000 1.060.000 0 0 126.958.237

19122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


12.354.000 0 17.909.522 222.000 0 0 0 30.485.522

19122085 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E


COMUNICAÇÃO 12.354.000 0 17.909.522 222.000 0 0 0 30.485.522

19126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


3.517.170 0 940.839 2.000 0 0 0 4.460.009

19126085 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E


COMUNICAÇÃO 3.517.170 0 940.839 2.000 0 0 0 4.460.009

19302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


1.899.001 0 878.000 0 0 0 0 2.777.001

19302085 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E


COMUNICAÇÃO 1.899.001 0 878.000 0 0 0 0 2.777.001

19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA


59.278.001 0 19.203.704 9.694.000 1.060.000 0 0 89.235.705

19572085 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E


COMUNICAÇÃO 59.278.001 0 18.404.620 984.000 0 0 0 78.666.621

19572148 GESTÃO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


0 0 0 850.000 550.000 0 0 1.400.000

19572217 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS


0 0 0 0 510.000 0 0 510.000

19572221 BH DIGITAL
0 0 799.084 7.860.000 0 0 0 8.659.084

20 AGRICULTURA
0 0 1.267.100 217.000 0 0 0 1.484.100

20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL


0 0 0 0 0 0 0 0

20601132 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E


NUTRICIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0

20601236 DIREITO DE TODOS


0 0 0 0 0 0 0 0

20608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA


0 0 1.267.100 217.000 0 0 0 1.484.100

20608132 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E


NUTRICIONAL 0 0 1.265.100 217.000 0 0 0 1.482.100

20608236 DIREITO DE TODOS


0 0 2.000 0 0 0 0 2.000

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
10.723.000 0 44.205.820 7.323.272 0 0 0 62.252.092
194
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

23691 PROMOÇÃO COMERCIAL


718.000 0 814.000 0 0 0 0 1.532.000

23691132 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E


NUTRICIONAL 718.000 0 814.000 0 0 0 0 1.532.000

23692 COMERCIALIZAÇÃO
0 0 29.409.200 5.509.338 0 0 0 34.918.538

23692007 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


0 0 1.025.200 0 0 0 0 1.025.200

23692132 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E


NUTRICIONAL 0 0 28.384.000 20.000 0 0 0 28.404.000

23692236 DIREITO DE TODOS


0 0 0 5.489.338 0 0 0 5.489.338

23695 TURISMO
10.005.000 0 13.982.620 1.813.934 0 0 0 25.801.554

23695086 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS


10.005.000 0 8.262.620 71.000 0 0 0 18.338.620

23695218 TURISMO EM BH
0 0 4.989.000 1.742.934 0 0 0 6.731.934

23695219 COPA 2014 E OLIMPÍADAS 2016


0 0 731.000 0 0 0 0 731.000

23695244 PAMPULHA VIVA


0 0 0 0 0 0 0 0

26 TRANSPORTE
105.309.000 0 187.248.580 277.156.038 20.000 0 0 569.733.618

26452 SERVIÇOS URBANOS


105.309.000 0 187.248.580 277.156.038 20.000 0 0 569.733.618

26452007 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


179.000 0 15.716.000 0 0 0 0 15.895.000

26452060 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA


105.130.000 0 169.357.580 6.074.691 0 0 0 280.562.271

26452208 EXPANSÃO DO METRÔ


0 0 0 200.241.231 20.000 0 0 200.261.231

26452211 PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO


0 0 1.105.000 54.018.116 0 0 0 55.123.116

26452212 GESTÃO INTELIGENTE DA MOBILIDADE


0 0 0 0 0 0 0 0

26452245 TRANSPORTE SEGURO E SUSTENTÁVEL


0 0 1.070.000 16.822.000 0 0 0 17.892.000

27 DESPORTO E LAZER
16.158.000 0 20.522.000 30.734.587 0 0 0 67.414.587

27811 DESPORTO DE RENDIMENTO


60.000 0 1.590.000 50.000 0 0 0 1.700.000
195
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

27811101 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E


LAZER 55.000 0 1.305.000 50.000 0 0 0 1.410.000

27811238 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER


5.000 0 285.000 0 0 0 0 290.000

27812 DESPORTO COMUNITÁRIO


13.959.000 0 16.549.000 30.479.587 0 0 0 60.987.587

27812101 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E


LAZER 13.954.000 0 13.949.000 1.610.000 0 0 0 29.513.000

27812218 TURISMO EM BH
0 0 0 962.083 0 0 0 962.083

27812219 COPA 2014 E OLIMPÍADAS 2016


0 0 40.000 0 0 0 0 40.000

27812231 PARQUES E ÁREAS VERDES


0 0 0 0 0 0 0 0

27812235 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO


0 0 0 0 0 0 0 0

27812238 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER


5.000 0 2.560.000 27.907.504 0 0 0 30.472.504

27813 LAZER
2.139.000 0 2.383.000 205.000 0 0 0 4.727.000

27813101 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E


LAZER 2.124.000 0 1.110.000 95.000 0 0 0 3.329.000

27813235 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO


10.000 0 671.000 105.000 0 0 0 786.000

27813238 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER


5.000 0 602.000 5.000 0 0 0 612.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS
115.273.535 213.711.300 150.427.654 5.612.598 912.691 222.370.000 0 708.307.778

28843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA


0 213.711.300 0 0 0 222.370.000 0 436.081.300

28843091 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA


0 213.711.300 0 0 0 222.370.000 0 436.081.300

28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


115.273.535 0 150.427.654 5.612.598 912.691 0 0 272.226.478

28846003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS


0 0 200.000 0 0 0 0 200.000

28846088 ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS


0 0 112.610.000 0 0 0 0 112.610.000

28846089 SENTENÇAS JUDICIAIS


115.273.535 0 37.617.654 5.612.598 0 0 0 158.503.787

28846090 APORTE DE RECURSOS A ENTIDADES SOCIETÁRIAS


0 0 0 0 912.691 0 0 912.691
196
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2016
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESAS R$ 1,00
de Belo Horizonte

Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0 0 0 0 0 0 122.759.486 122.759.486

99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA


0 0 0 0 0 0 122.759.486 122.759.486

99999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA


0 0 0 0 0 0 122.759.486 122.759.486

TOTAL: 4.462.161.080 213.711.300 5.056.532.245 2.131.389.317 68.166.996 222.370.000 122.759.486 12.277.090.424


197
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte

* * * * * * APLICAÇÃO PROGRAMADA DOS RECURSOS * * * * * * R$ 1,00

CÓDIGO APLICAÇÃO VALOR


1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.825.285.027
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.842.873.760
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.999.501.684
8 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 197.732.650
9 INATIVOS E PENSIONISTAS À CARGO DO MUNÍCIPIO 968.421.931
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.194.072
15 SERVIÇO DA DÍVIDA 436.081.300
Total Geral: 12.277.090.424
198
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte

* * * * * * ORIGEM DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS * * * * * * R$ 1,00

CÓDIGO FONTE VALOR


0 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 6.340.860.435
5 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EDUCAÇÃO 608.805.000
6 RECEITA PRÓPRIA DE ENTIDADES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 328.672.985
7 RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS 26.250.453
30 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 592.093.339
40 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-ASSISTÊNCIA 48.132.900
50 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-SAÚDE 2.459.219.684
60 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-EDUCAÇÃO 131.763.697
70 CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 681.196.409
80 FINANCIAMENTOS 1.060.095.522
Total Geral: 12.277.090.424
199
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
ORÇAMENTO FISCAL
* * * * * * APLICAÇÃO PROGRAMADA DOS RECURSOS * * * * * * R$ 1,00

CÓDIGO APLICAÇÃO VALOR


1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.387.705.467
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.206.532.811
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.855.370.903
8 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 137.727.931
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.194.072
15 SERVIÇO DA DÍVIDA 436.081.300
Total Geral: 7.030.612.484
200
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
ORÇAMENTO FISCAL
* * * * * * ORIGEM DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS * * * * * * R$ 1,00

CÓDIGO FONTE VALOR


0 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 4.660.205.771
5 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EDUCAÇÃO 608.805.000
6 RECEITA PRÓPRIA DE ENTIDADES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 35.340.707
7 RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS 26.250.453
30 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 589.504.261
60 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-EDUCAÇÃO 107.462.797
80 FINANCIAMENTOS 1.003.043.495
Total Geral: 7.030.612.484
201
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
ORÇAMENTO SEGURIDADE
* * * * * * APLICAÇÃO PROGRAMADA DOS RECURSOS * * * * * * R$ 1,00

CÓDIGO APLICAÇÃO VALOR


1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.437.579.560
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.636.340.949
4 DESPESAS DE CAPITAL 144.130.781
8 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 60.004.719
9 INATIVOS E PENSIONISTAS À CARGO DO MUNÍCIPIO 968.421.931
Total Geral: 5.246.477.940
202
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
ORÇAMENTO SEGURIDADE
* * * * * * ORIGEM DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS * * * * * * R$ 1,00

CÓDIGO FONTE VALOR


0 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 1.680.654.664
6 RECEITA PRÓPRIA DE ENTIDADES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS 293.332.278
30 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 2.589.078
40 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-ASSISTÊNCIA 48.132.900
50 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-SAÚDE 2.459.219.684
60 CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-EDUCAÇÃO 24.300.900
70 CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 681.196.409
80 FINANCIAMENTOS 57.052.027
Total Geral: 5.246.477.940
203
Prefeitura Municipal ESPECIFICAÇÃO DA FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte

CÓDIGO FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS VALOR

100 Recursos Ordinários 3.684.436.457

101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.145.502.764

102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.175.105.373

103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 674.268.107

116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 900.000

117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 119.007.950

118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 608.805.000

123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 43.480.323

129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 32.536.000

142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 1.003.000

144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.300.900

146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 51.991.419

147 Transferência do Salário-Educação 51.400.000

148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 222.137.550

149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.604.759.583

150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 68.466.400

151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 12.907.000

152 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 17.095.000

153 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 54.723.300

154 Outras Transferências de Recursos do SUS 247.649.483

155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 188.001.045

156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 6.093.900

157 Multas de Trânsito 96.472.122


204
Prefeitura Municipal ESPECIFICAÇÃO DA FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 2016
R$ 1,00
de Belo Horizonte

CÓDIGO FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS VALOR

159 Multas Por Danos ao Meio Ambiente/Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente 2.569.000

170 Receita de Ônus de Sucumbência - Honorários de Advogados 5.444.160

172 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira Produção do Petróleo 6.850.000

176 Aplicação Cota-parte CFEM 200.000

177 Aplicação de Arrecadação de Água/Esgoto 90.958.900

178 Transferências Instituições Privadas 27.128.524

179 Outras Transferências dos Estados 54.272.048

180 Transferências de Pessoas Físicas 570.000

181 Transferências dos Municípios 20.000

182 Transferências do Exterior 1.255.000

183 Transferências da União 521.419.145

184 Receita Própria de Entidades e Órgãos 353.360.747

187 Taxa de Administração para Custeio do RPPS 6.928.302

190 Operações de Crédito Internas 869.232.574

191 Operações de Crédito Externas 190.862.948

192 Alienação de Bens 14.976.400

TOTAL 12.277.090.424
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 205
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cidade Saudável


Programa: 28 Vigilância em Saúde
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2829 Vigilância em Saúde 2.018.700,00 1.691.100,00 2.209.800,00 2.714.850,00 2.660.250,00 2.796.750,00 2.005.050,00 1.636.500,00 2.264.400,00 19.997.400,00
Subtotal por Programa: 2.018.700,00 1.691.100,00 2.209.800,00 2.714.850,00 2.660.250,00 2.796.750,00 2.005.050,00 1.636.500,00 2.264.400,00 19.997.400,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados 5.410.000,00 2.446.000,00 21.340.000,00 2.773.000,00 22.338.000,00 3.141.000,00 27.230.000,00 8.864.000,00 18.713.000,00 112.255.000,00
Complementares à Saúde - Ambulatorial
Subtotal por Programa: 5.410.000,00 2.446.000,00 21.340.000,00 2.773.000,00 22.338.000,00 3.141.000,00 27.230.000,00 8.864.000,00 18.713.000,00 112.255.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2895 Suporte Logístico 9.183.500,00 11.103.700,00 10.372.077,00 10.213.500,00 12.980.590,00 8.994.800,00 8.206.600,00 7.777.000,00 8.496.100,00 87.327.867,00
Subtotal por Programa: 9.183.500,00 11.103.700,00 10.372.077,00 10.213.500,00 12.980.590,00 8.994.800,00 8.206.600,00 7.777.000,00 8.496.100,00 87.327.867,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2690 Saúde da Família 78.268.500,00 66.241.400,00 59.453.200,00 78.444.850,00 83.894.100,00 67.979.600,00 70.067.450,00 35.980.100,00 73.304.550,00 613.633.750,00
Subtotal por Programa: 78.268.500,00 66.241.400,00 59.453.200,00 78.444.850,00 83.894.100,00 67.979.600,00 70.067.450,00 35.980.100,00 73.304.550,00 613.633.750,00

Programa: 202 Saúde da Família


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e 5.566.800,00 1.757.800,00 6.060.700,00 9.705.300,00 1.382.700,00 4.915.600,00 12.853.500,00 2.598.400,00 5.947.100,00 50.787.900,00
Operações Urbanas
Subtotal por Programa: 5.566.800,00 1.757.800,00 6.060.700,00 9.705.300,00 1.382.700,00 4.915.600,00 12.853.500,00 2.598.400,00 5.947.100,00 50.787.900,00

Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2894 Rede Hospitalar 17.746.000,00 6.752.000,00 9.748.000,00 13.131.000,00 3.208.000,00 14.832.000,00 2.627.000,00 4.607.000,00 3.139.000,00 75.790.000,00
Subtotal por Programa: 17.746.000,00 6.752.000,00 9.748.000,00 13.131.000,00 3.208.000,00 14.832.000,00 2.627.000,00 4.607.000,00 3.139.000,00 75.790.000,00

Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de 7.554.600,00 8.095.100,00 8.100.100,00 6.627.500,00 26.959.100,00 1.395.600,00 2.067.000,00 2.513.900,00 960.100,00 64.273.000,00
Saúde
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 317.160,00
Subtotal por Programa: 7.589.840,00 8.130.340,00 8.135.340,00 6.662.740,00 26.994.340,00 1.430.840,00 2.102.240,00 2.549.140,00 995.340,00 64.590.160,00
Subtotal Área de Resultado
Cidade Saudável: 125.783.340,00 98.122.340,00 117.319.117,00 123.645.240,00 153.457.980,00 104.090.590,00 125.091.840,00 64.012.140,00 112.859.490,00 1.024.382.077,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 206
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Educação


Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2046 Gestão Descentralizada da Educação 44.523.621,00 22.008.835,00 21.480.412,00 42.107.676,00 23.645.312,00 28.947.607,00 23.598.400,00 24.665.571,00 47.130.517,00 278.107.951,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 134.510.813,00 56.705.855,00 60.375.777,00 117.232.200,00 64.156.447,00 71.680.270,00 62.690.141,00 72.675.000,00 128.542.000,00 768.568.503,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 68.000,00 43.432,00 65.300,00 36.080,00 97.100,00 78.000,00 42.380,00 42.380,00 60.440,00 533.112,00
2542 Administração da Educação Infantil 37.902.000,00 27.765.207,00 19.680.792,00 39.102.000,00 32.309.593,00 38.438.475,00 24.840.840,00 37.786.000,00 32.127.200,00 289.952.107,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 10.092.028,00 5.722.022,00 5.256.985,00 9.486.107,00 5.951.445,00 6.971.261,00 5.737.849,00 6.133.678,00 8.608.840,00 63.960.215,00
2885 Transporte Escolar 1.900.314,00 1.162.000,00 2.835.936,00 4.650.097,00 1.000,00 2.080.759,00 1.000,00 241.050,00 401.231,00 13.273.387,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação 12.448.399,00 12.433.637,00 14.630.594,00 8.613.402,00 10.739.537,00 8.800.923,00 13.739.233,00 7.860.210,00 3.593.517,00 92.859.452,00
Infantil
Subtotal por Programa: 241.445.175,00 125.840.988,00 124.325.796,00 221.227.562,00 136.900.434,00 156.997.295,00 130.649.843,00 149.403.889,00 220.463.745,00 1.507.254.727,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de 200.000,00 ,00 413.000,00 2.039.361,00 1.773.681,00 1.633.041,00 ,00 1.715.132,00 1.482.914,00 9.257.129,00
Ensino
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 277.053,00 191.896,00 205.121,00 408.766,00 263.828,00 389.734,00 191.896,00 211.465,00 277.591,00 2.417.350,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação 973.999,00 840.571,00 1.053.429,00 684.286,00 758.000,00 856.380,00 999.142,00 743.618,00 320.760,00 7.230.185,00
Infantil
Subtotal por Programa: 1.451.052,00 1.032.467,00 1.671.550,00 3.132.413,00 2.795.509,00 2.879.155,00 1.191.038,00 2.670.215,00 2.081.265,00 18.904.664,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de 2.112.609,00 2.576.174,00 878.010,00 3.100.000,00 ,00 5.090.207,00 3.493.400,00 4.798.200,00 1.485.875,00 23.534.475,00
Ensino
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 6.439.617,00 4.266.623,00 4.946.158,00 6.405.214,00 3.906.210,00 4.714.964,00 3.734.876,00 4.257.111,00 6.117.632,00 44.788.405,00
Subtotal por Programa: 8.552.226,00 6.842.797,00 5.824.168,00 9.505.214,00 3.906.210,00 9.805.171,00 7.228.276,00 9.055.311,00 7.603.507,00 68.322.880,00

Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2885 Transporte Escolar 781.808,00 587.779,00 781.808,00 587.779,00 781.708,00 587.779,00 684.174,00 684.174,00 976.874,00 6.453.883,00
Subtotal por Programa: 781.808,00 587.779,00 781.808,00 587.779,00 781.708,00 587.779,00 684.174,00 684.174,00 976.874,00 6.453.883,00
Subtotal Área de Resultado
Educação: 252.230.261,00 134.304.031,00 132.603.322,00 234.452.968,00 144.383.861,00 170.269.400,00 139.753.331,00 161.813.589,00 231.125.391,00 1.600.936.154,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 207
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cidade com Mobilidade


Programa: 62 Gestão do Sistema Viário Municipal
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1230 Implantação e Reconstrução de Vias Públicas ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 310.891,00 ,00 310.891,00
Subtotal por Programa: ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 310.891,00 ,00 310.891,00

Programa: 211 Prioridade ao Transporte Coletivo


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1272 Implantação de Novos Terminais Rodoviários ,00 ,00 ,00 15.000.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 15.000.000,00
Subtotal por Programa: ,00 ,00 ,00 15.000.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 15.000.000,00
Subtotal Área de Resultado
Cidade com Mobilidade: ,00 ,00 ,00 15.000.000,00 ,00 ,00 ,00 310.891,00 ,00 15.310.891,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 208
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Prosperidade


Programa: 218 Turismo em BH
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e ,00 962.083,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 962.083,00
Canteiros
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis ,00 1.323.689,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 419.245,00 ,00 1.742.934,00
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de 105.500,00 104.500,00 101.000,00 167.000,00 95.000,00 185.000,00 84.000,00 111.000,00 92.500,00 1.045.500,00
Negócios e Apoio à Eventos Culturais e
Econômicos
Subtotal por Programa: 105.500,00 2.390.272,00 101.000,00 167.000,00 95.000,00 185.000,00 84.000,00 530.245,00 92.500,00 3.750.517,00
Subtotal Área de Resultado
Prosperidade: 105.500,00 2.390.272,00 101.000,00 167.000,00 95.000,00 185.000,00 84.000,00 530.245,00 92.500,00 3.750.517,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 209
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Modernidade


Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 10.550.000,00 21.015.600,00 8.487.200,00 8.333.000,00 9.367.011,00 6.230.360,00 7.076.626,00 9.286.600,00 8.037.227,00 88.383.624,00
Subtotal por Programa: 10.550.000,00 21.015.600,00 8.487.200,00 8.333.000,00 9.367.011,00 6.230.360,00 7.076.626,00 9.286.600,00 8.037.227,00 88.383.624,00

Programa: 44 Qualificação dos Próprios Municipais


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis ,00 ,00 231.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 150.000,00 ,00 381.000,00
Subtotal por Programa: ,00 ,00 231.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 150.000,00 ,00 381.000,00

Programa: 222 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1338 Desburocratização e Melhoria dos Serviços de 1.090.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 910.000,00 2.000.000,00
Atendimento ao Cidadão
Subtotal por Programa: 1.090.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 910.000,00 2.000.000,00
Subtotal Área de Resultado
Modernidade: 11.640.000,00 21.015.600,00 8.718.200,00 8.333.000,00 9.367.011,00 6.230.360,00 7.076.626,00 9.436.600,00 8.947.227,00 90.764.624,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 210
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cidade com Todas Vilas Vivas


Programa: 225 Vila Viva
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 4.676.173,00 55.757.420,00 24.970.421,00 3.000,00 6.537.000,00 12.124.000,00 9.864.593,00 1.170.186,00 91.547,00 115.194.340,00
Subtotal por Programa: 4.676.173,00 55.757.420,00 24.970.421,00 3.000,00 6.537.000,00 12.124.000,00 9.864.593,00 1.170.186,00 91.547,00 115.194.340,00

Programa: 226 Habitação


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1207 Produção de Moradias 50.000,00 ,00 1.053.000,00 12.501.001,00 ,00 66.600.000,00 360.000,00 ,00 ,00 80.564.001,00
Subtotal por Programa: 50.000,00 ,00 1.053.000,00 12.501.001,00 ,00 66.600.000,00 360.000,00 ,00 ,00 80.564.001,00
Subtotal Área de Resultado
Cidade com Todas Vilas Vivas: 4.726.173,00 55.757.420,00 26.023.421,00 12.504.001,00 6.537.000,00 78.724.000,00 10.224.593,00 1.170.186,00 91.547,00 195.758.341,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 211
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cidade Compartilhada


Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 85.500,00
Subtotal por Programa: 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 85.500,00
Subtotal Área de Resultado
Cidade Compartilhada: 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 85.500,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 212
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cidade Sustentável


Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 11.829.950,00 28.690.790,00 10.289.400,00 11.889.580,00 14.022.440,00 10.083.620,00 11.613.830,00 13.991.080,00 11.026.930,00 123.437.620,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 6.668.500,00 16.952.400,00 5.895.000,00 4.430.300,00 7.979.400,00 4.441.000,00 4.016.600,00 6.161.500,00 3.971.500,00 60.516.200,00
Subtotal por Programa: 18.498.450,00 45.643.190,00 16.184.400,00 16.319.880,00 22.001.840,00 14.524.620,00 15.630.430,00 20.152.580,00 14.998.430,00 183.953.820,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 4.235.500,00 22.503.784,00 4.208.782,00 6.033.300,00 4.049.252,00 3.778.800,00 5.516.500,00 5.622.550,00 4.331.700,00 60.280.168,00
Subtotal por Programa: 4.235.500,00 22.503.784,00 4.208.782,00 6.033.300,00 4.049.252,00 3.778.800,00 5.516.500,00 5.622.550,00 4.331.700,00 60.280.168,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 819.000,00 15.329.051,00 598.000,00 2.898.000,00 748.000,00 2.120.000,00 2.659.000,00 5.355.412,00 1.149.000,00 31.675.463,00
2816 Administração de Necrópoles 996.000,00 ,00 1.609.880,00 ,00 3.624.453,00 1.178.330,00 ,00 ,00 ,00 7.408.663,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 45.456,00 491.800,00 9.624,00 48.108,00 9.624,00 19.428,00 48.108,00 26.208,00 19.248,00 717.604,00
Subtotal por Programa: 1.860.456,00 15.820.851,00 2.217.504,00 2.946.108,00 4.382.077,00 3.317.758,00 2.707.108,00 5.381.620,00 1.168.248,00 39.801.730,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 11.116.068,00 18.762.794,00 9.376.893,00 9.858.856,00 8.620.144,00 7.549.120,00 14.218.556,00 11.342.587,00 9.807.376,00 100.652.394,00
Subtotal por Programa: 11.116.068,00 18.762.794,00 9.376.893,00 9.858.856,00 8.620.144,00 7.549.120,00 14.218.556,00 11.342.587,00 9.807.376,00 100.652.394,00

Programa: 230 Planejamento e Estruturação Urbana


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1337 Intervenções Urbanísticas ,00 1.052.739,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1.052.739,00
Subtotal por Programa: ,00 1.052.739,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1.052.739,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e 3.370.109,00 1.262.917,00 ,00 1.945.504,00 ,00 3.818.048,00 1.008.525,00 1.641.210,00 449.545,00 13.495.858,00
Canteiros
1217 Reforma de Necrópoles ,00 ,00 309.769,00 ,00 402.236,00 ,00 ,00 ,00 ,00 712.005,00
1349 Reforma de Parques ,00 1.111.922,00 ,00 1.321.711,00 ,00 ,00 ,00 1.212.219,00 1.021.356,00 4.667.208,00
Subtotal por Programa: 3.370.109,00 2.374.839,00 309.769,00 3.267.215,00 402.236,00 3.818.048,00 1.008.525,00 2.853.429,00 1.470.901,00 18.875.071,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2.934.042,00 2.761.924,00 2.950.000,00 2.900.000,00 2.950.000,00 2.800.000,00 2.950.000,00 2.865.000,00 2.900.000,00 26.010.966,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 7.112.574,00 10.310.298,00 7.916.219,00 8.756.410,00 7.565.720,00 7.558.371,00 7.849.206,00 8.421.936,00 7.936.866,00 73.427.600,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 213
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cidade Sustentável


Programa: 233 Manutenção da Cidade
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de 1.300.000,00 1.022.000,00 1.050.000,00 1.205.433,00 1.011.002,00 1.030.130,00 950.000,00 886.129,00 750.000,00 9.204.694,00
Ensino
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 1.138.636,00 1.102.210,00 1.058.117,00 2.204.987,00 1.146.490,00 1.125.375,00 1.088.187,00 1.018.903,00 1.036.013,00 10.918.918,00
1370 Recuperação de Passeios Públicos ,00 519.541,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 519.541,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e 1.173.910,00 4.771.125,00 1.576.577,00 1.284.565,00 1.500.000,00 1.313.102,00 1.100.000,00 1.320.000,00 1.459.008,00 15.498.287,00
Arborização da Cidade
Subtotal por Programa: 13.659.162,00 20.487.098,00 14.550.913,00 16.351.395,00 14.173.212,00 13.826.978,00 13.937.393,00 14.511.968,00 14.081.887,00 135.580.006,00

Programa: 244 Pampulha Viva


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1244 Implantação do Programa Pampulha Viva ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 45.706.936,00 ,00 45.706.936,00
Subtotal por Programa: ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 45.706.936,00 ,00 45.706.936,00
Subtotal Área de Resultado
Cidade Sustentável: 52.739.745,00 126.645.295,00 46.848.261,00 54.776.754,00 53.628.761,00 46.815.324,00 53.018.512,00 105.571.670,00 45.858.542,00 585.902.864,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 214
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cidade de Todos


Programa: 19 Proteção Social Básica
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 3.016.600,00 3.480.100,00 3.700.300,00 2.753.100,00 4.736.100,00 4.647.300,00 4.367.300,00 3.339.100,00 2.987.100,00 33.027.000,00
Família
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 497.200,00 1.183.700,00 886.200,00 462.200,00 462.200,00 580.200,00 487.200,00 734.200,00 557.200,00 5.850.300,00
Subtotal por Programa: 3.513.800,00 4.663.800,00 4.586.500,00 3.215.300,00 5.198.300,00 5.227.500,00 4.854.500,00 4.073.300,00 3.544.300,00 38.877.300,00

Programa: 20 Proteção Social Especial


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2409 Centros de Referência ,00 742.600,00 912.800,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1.655.400,00
2878 Serviço de Proteção Especial de Média 2.999.200,00 3.405.200,00 2.964.200,00 2.913.200,00 3.106.200,00 3.103.700,00 3.253.200,00 1.720.200,00 2.950.200,00 26.415.300,00
Complexidade
Subtotal por Programa: 2.999.200,00 4.147.800,00 3.877.000,00 2.913.200,00 3.106.200,00 3.103.700,00 3.253.200,00 1.720.200,00 2.950.200,00 28.070.700,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de 2.133.000,00 606.000,00 1.737.000,00 394.000,00 939.000,00 578.000,00 356.000,00 16.000,00 17.000,00 6.776.000,00
Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de 361.000,00 368.000,00 219.000,00 662.000,00 146.000,00 88.000,00 315.000,00 451.000,00 124.000,00 2.734.000,00
Áreas de Lazer
Subtotal por Programa: 2.494.000,00 974.000,00 1.956.000,00 1.056.000,00 1.085.000,00 666.000,00 671.000,00 467.000,00 141.000,00 9.510.000,00

Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 18.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 171.000,00
Subtotal por Programa: 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 189.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 5.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 5.000,00 ,00 1.000,00 11.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 2.101.000,00 2.431.000,00 1.689.000,00 1.706.000,00 2.804.000,00 1.486.000,00 1.766.000,00 1.762.000,00 1.745.000,00 17.490.000,00
Subtotal por Programa: 2.106.000,00 2.431.000,00 1.689.000,00 1.706.000,00 2.804.000,00 1.486.000,00 1.771.000,00 1.762.000,00 1.746.000,00 17.501.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos 607.500,00 662.000,00 761.500,00 640.000,00 659.000,00 546.500,00 1.023.500,00 669.500,00 743.000,00 6.312.500,00
da Criança, Adolescentes e suas Famílias
Subtotal por Programa: 607.500,00 662.000,00 761.500,00 640.000,00 659.000,00 546.500,00 1.023.500,00 669.500,00 743.000,00 6.312.500,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 215
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cidade de Todos


Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de 689.361,00 660.758,00 2.913.371,00 1.398.700,00 1.078.449,00 2.662.118,00 2.329.561,00 30.628,00 821.438,00 12.584.384,00
Assistência Social
Subtotal por Programa: 689.361,00 660.758,00 2.913.371,00 1.398.700,00 1.078.449,00 2.662.118,00 2.329.561,00 30.628,00 821.438,00 12.584.384,00

Programa: 235 Programa de Atendimento ao Idoso


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de ,00 ,00 ,00 ,00 2.912.010,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2.912.010,00
Assistência Social
2345 Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico ,00 ,00 ,00 ,00 792.500,00 ,00 ,00 ,00 ,00 792.500,00
Subtotal por Programa: ,00 ,00 ,00 ,00 3.704.510,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3.704.510,00

Programa: 236 Direito de Todos


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1268 Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes ,00 414.974,00 ,00 4.910.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 164.364,00 5.489.338,00
Populares
Subtotal por Programa: ,00 414.974,00 ,00 4.910.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 164.364,00 5.489.338,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1213 Construção, Ampliação e Reforma de 317.935,00 ,00 477.747,00 1.657.253,00 7.201.568,00 2.154.079,00 1.358.820,00 2.428.996,00 920.846,00 16.517.244,00
Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de 260.000,00 280.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 215.000,00 190.000,00 190.000,00 340.000,00 2.045.000,00
Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
Subtotal por Programa: 577.935,00 280.000,00 667.747,00 1.847.253,00 7.391.568,00 2.369.079,00 1.548.820,00 2.618.996,00 1.260.846,00 18.562.244,00
Subtotal Área de Resultado
Cidade de Todos: 13.008.796,00 14.255.332,00 16.472.118,00 17.707.453,00 25.048.027,00 16.081.897,00 15.472.581,00 11.362.624,00 11.392.148,00 140.800.976,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado - 2016 216
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

Área de Resultado: Cultura


Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 50.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 380.000,00 50.000,00 785.000,00
Subtotal por Programa: 50.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 380.000,00 50.000,00 785.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das 7.000,00 1.847.400,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 281.200,00 7.000,00 2.177.600,00
Identidades Culturais
Subtotal por Programa: 7.000,00 1.847.400,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 281.200,00 7.000,00 2.177.600,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Ação Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova Total
1215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de ,00 5.667.959,00 6.628,00 ,00 35.955,00 281.864,00 ,00 487.514,00 96.814,00 6.576.734,00
Cultura
1339 Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 10.000,00 75.000,00 755.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 9.000,00 ,00 849.000,00
2371 Fomento e Estímulo à Cultura ,00 16.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 648.000,00 ,00 664.000,00
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das ,00 351.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 351.000,00
Identidades Culturais
Subtotal por Programa: 10.000,00 6.109.959,00 761.628,00 ,00 35.955,00 281.864,00 ,00 1.144.514,00 96.814,00 8.440.734,00
Subtotal Área de Resultado
Cultura: 67.000,00 8.012.359,00 818.628,00 57.000,00 92.955,00 338.864,00 57.000,00 1.805.714,00 153.814,00 11.403.334,00

Total Geral: 460.310.315,00 460.512.149,00 348.913.567,00 466.652.916,00 392.620.095,00 422.744.935,00 350.787.983,00 356.023.159,00 410.530.159,00 3.669.095.278,00
217
Prefeitura Municipal CÂMARA MUNICIPAL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL/1990
- ADMINISTRAR O MUNICÍPIO EM SUA FUNÇÃO DELIBERATIVA;
- LEGISLAR SOBRE TODAS AS MATÉRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
218
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Legislação e Controle da Administração 0101.010310012.001 3190 F 01.00 131.802.000
3191 F 01.00 12.860.000
3390 F 01.00 4.037.000 148.699.000
3390 F 03.00 74.446.100 74.446.100
4490 F 04.00 4.930.000 4.930.000
228.075.100
Divulgação de Interesse Público e Oficial 0101.010310012.002 3390 F 03.00 100.000 100.000
100.000
Encargos com Inativos do Legislativo 0101.092720333.003 3190 S 09.00 12.000.000 12.000.000
12.000.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
228.175.100 12.000.000 156.662.000 78.583.100 4.930.000 240.175.100 0 240.175.100
219
Prefeitura Municipal GABINETE DO PREFEITO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. O GABINETE DO PREFEITO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.154, DE 12 DE JANEIRO DE 2006.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE RELAÇÕES PÚBLICAS;
- COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL;
- DESEMPENHAR MISSÕES ESPECÍFICAS, EXPRESSAMENTE ATRIBUÍDAS POR MEIO DE ATOS
PRÓPRIOS E DESPACHOS.
220
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


01 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Direção Superior da Política Municipal 0201.041220962.004 3190 F 01.00 5.053.000
3191 F 01.00 148.000 5.201.000
3390 F 03.00 1.209.000 1.209.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
6.420.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
6.420.000 0 5.201.000 1.209.000 10.000 6.420.000 0 6.420.000
221
Prefeitura Municipal GABINETE DO VICE-PREFEITO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. O GABINETE DO VICE-PREFEITO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- PRESTAR ASSISTÊNCIA E ASSESSORAMENTO DIRETO E IMEDIATO AO VICE-PREFEITO;


- COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE RELAÇÕES PÚBLICAS RELACIONADAS AO
GABINETE;
- DESEMPENHAR MISSÕES ESPECÍFICAS, EXPRESSAMENTE ATRIBUÍDAS POR MEIO DE ATOS
PRÓPRIOS E DESPACHOS.
222
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 0202.041220962.801 3190 F 01.00 715.950
3191 F 01.00 43.000 758.950
3390 F 03.00 358.000 358.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
1.121.950
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.121.950 0 758.950 358.000 5.000 1.121.950 0 1.121.950
223
Prefeitura Municipal ASSESSORIA DE CERIMONIAL E MOBILIZAÇÃO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A ASSESSORIA DE CERIMONIAL E MOBILIZAÇÃO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA, DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO;


- EXERCER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES AFETAS À COMUNICAÇÃO SOCIAL, EM COLABORAÇÃO COM A
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
224
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R$ 1,00

02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


03 - ASSESSORIA DE CERIMONIAL E MOBILIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município 0203.041310152.779 3190 F 01.00 918.000
3191 F 01.00 105.073 1.023.073
3390 F 03.00 300.000 300.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
1.328.073
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.328.073 0 1.023.073 300.000 5.000 1.328.073 0 1.328.073
225
Prefeitura Municipal ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ASSESSORAR NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE A PBH, PMMG, CBMMG, ORGANIZAÇÕES


MILITARES, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA FEDERAL;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE AJUDÂNCIA DE ORDENS E SEGURANÇA PESSOAL DO PREFEITO;
- ASSESSORAR E ACOMPANHAR O APOIO POLICIAL-MILITAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO
MUNICIPAL, ESTABELECENDO OS CONTATOS COM AS UNIDADES DO COMANDO DE POLICIAMENTO
DA CAPITAL ENVOLVIDAS;
- PRESTAR O APOIO NECESSÁRIO À ATIVIDADE DE SEGURANÇA FÍSICA DA SEDE DO EXECUTIVO
MUNICIPAL.
226
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02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


04 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Assistência Militar ao Executivo Municipal 0204.061810972.553 3190 F 01.00 356.000
3191 F 01.00 13.000 369.000
3390 F 03.00 159.000 159.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
533.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
533.000 0 369.000 159.000 5.000 533.000 0 533.000
227
Prefeitura Municipal FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.549, DE 07 DE ABRIL DE 2008.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - PLANEJAR E COORDENAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES QUE VISEM AO
DESENVOLVIMENTO CULTURAL;
- DIRIGIR A EXECUÇÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES DE AÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO;
- PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES DE CASAS DE ESPETÁCULOS, MUSEUS, BIBLIOTECAS,
ARQUIVOS,CENTROS CULTURAIS E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS OU
PATROCINADAS PELO MUNICÍPIO;
- GERENCIAR AS ATIVIDADES DE CASAS DE ESPETÁCULOS, MUSEUS, BIBLIOTECAS, ARQUIVOS,
CENTROS CULTURAIS E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS OU PATROCINADAS PELO
MUNICÍPIO;
- PROMOVER, CONJUNTAMENTE COM AS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
ORGANIZADAS PELA POPULAÇÃO DOS BAIRROS OU DE INTERESSE DESTA;
- IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS, MEDIANTE O RECOLHIMENTO E CATALOGAÇÃO DE
DOCUMENTOS PRODUZIDOS E RECEBIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO, BEM COMO ESTABELECER NORMAS, GERIR, CONSERVAR E ORGANIZAR OS ARQUIVOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE MODO A FACULTAR O SEU ACESSO AO PÚBLICO INTERESSADO;
- PROMOVER ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA AS ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO;
- ARTICULAR-SE COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS VISANDO APRIMORAR OS RECURSOS
TÉCNICOS E OPERACIONAIS;
- GERIR OS FUNDOS MUNICIPAIS DE INCENTIVO À CULTURA E DE PROJETOS CULTURAIS;
- ELABORAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO URBANO, ARTICULANDO-A COM A
POLÍTICA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL.
228
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R$ 1,00

02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


07 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Fomento e Estímulo à Cultura 0207.123611542.371 3390 F 03.00 200.000 200.000
200.000
Fomento e Estímulo à Cultura 0207.123921542.371 3390 F 03.00 1.902.200 1.902.200
1.902.200
Gestão Compartilhada e Participação Social 0207.131221462.334 3390 F 03.00 19.500 19.500
19.500
Gestão, Planejamento e Administração Cultural 0207.131221462.338 3190 F 01.00 4.590.000 4.590.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 705.000 705.000
3390 F 03.00 15.172.343 15.172.343
3390 F 03.06 1.432.511 1.432.511
3390 F 03.30 1.925.000 1.925.000
3391 F 03.00 20.000 20.000
3391 F 03.06 50.000 50.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.06 185.000 185.000
4490 F 04.30 975.000 975.000
25.069.854
Serviços Administrativos e Financeiros 0207.131221462.900 3190 F 01.00 1.504.000 1.504.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 170.000 170.000
3390 F 03.00 9.064.968 9.064.968
10.748.968
Gestão, Planejamento e Administração Cultural 0207.131222392.338 3390 F 03.00 156.000 156.000
156.000
Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0207.133911552.375 3190 F 01.00 4.883.000 4.883.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 689.000 689.000
3390 F 03.00 842.600 842.600
3390 F 03.06 495.000 495.000
3390 F 03.30 405.000 405.000
229
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


07 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0207.133911552.375 4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.06 95.000 95.000
4490 F 04.30 1.275.000 1.275.000
8.704.600
Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 0207.133912391.339 3390 F 03.00 250.000 250.000
4490 F 04.00 505.000 505.000
755.000
Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0207.133912392.375 3390 F 03.00 519.000 519.000
519.000
Fomento e Estímulo à Cultura 0207.133921542.371 3190 F 01.00 4.819.000 4.819.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 755.000 755.000
3390 F 03.00 3.105.000 3.105.000
3390 F 03.06 332.000 332.000
3390 F 03.30 2.482.000 2.482.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.06 75.000 75.000
4490 F 04.30 2.500.000 2.500.000
14.088.000
Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 0207.133922391.339 3390 F 03.00 79.000 79.000
4490 F 04.00 15.000 15.000
94.000
Fomento e Estímulo à Cultura 0207.133922392.371 3390 F 03.00 9.057.000 9.057.000
9.057.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
71.314.122 0 18.155.000 47.509.122 5.650.000 59.047.611 12.266.511 71.314.122
230
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 6.498, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993. O FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
- PRODUZIR E REALIZAR PROJETOS DE MÚSICA E DANÇA;
- PRODUZIR ESPETÁCULOS TEATRAL E CIRCENSE;
- PRODUZIR E EXPOR FOTOGRAFIAS, CINEMA E VÍDEO;
- CRIAR LITERATURA E PUBLICAR LIVROS, REVISTAS E CATÁLOGOS DE ARTE;
- PRODUZIR E EXPOR ARTES PLÁSTICAS, ARTES GRÁFICAS E FILATELIA;
- PRODUZIR E APRESENTAR ESPETÁCULOS FOLCLÓRICOS E EXPOR ARTESANATO;
- PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL;
- CONSTRUIR, CONSERVAR E MANTER MUSEUS, ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS;
- CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO NA ÁREA CULTURAL E ARTÍSTICA;
- FAZER LEVANTAMENTOS, ESTUDAR E PESQUISAR NA ÁREA CULTURAL E ARTÍSTICA;
- REALIZAR CURSOS DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICOS DESTINADOS À FORMAÇÃO,
ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NA ÁREA DE CULTURA EM ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO SEM FINS LUCRATIVOS.
231
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


08 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura 0208.133921542.369 3390 F 03.00 12.700.000 12.700.000
12.700.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
12.700.000 0 0 12.700.000 0 12.700.000 0 12.700.000
232
Prefeitura Municipal COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA BH METAS E RESULTADOS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA BH METAS E RESULTADOS TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ASSESSORAR NO PLANEJAMENTO E NA COORDENAÇÃO GERAL DO PLANO DE GOVERNO;


- MONITORAR A EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO EM NÍVEL ESTRATÉGICO;
- COORDENAR O PROCESSO DE PACTUAÇÃO E FOMALIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS DE RESULTADOS;
- MONITORAR A EXECUÇÃO DOS PROJETOS SUSTENTADORES E DOS COMPROMISSOS DE
RESULTADOS;
- PARTICIPAR DO PROCESSO DECISÓRIO REFERENTE À ALOCAÇÃO, AO CONTROLE E AO FLUXO DE
RECURSOS FINANCEIROS AOS PROJETOS SUSTENTADORES;
- VIABILIZAR A AÇÃO COORDENADA DO EXECUTIVO NAS ÀREAS DE RESULTADO;
- ALINHAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO, DE FORMA A PROPORCIONAR A ATUAÇÃO
ARTICULADA DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES ENCARREGADOS DA GESTÃO DOS PROJETOS
SUSTENTADORES;
- INCENTIVAR O ALCANCE DOS OBJETIVOS E METAS DAS ÁREAS DE RESULTADO E DE PROJETOS
SUSTENTADORES;
- DAR PUBLICIDADE ÀS METAS E AOS RESULTADOS RELACIONADOS À GESTÃO ESTRATÉGICA DO
GOVERNO, COM O APOIO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
233
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


09 - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA BH METAS E RESULTADOS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Apoio à Coordenação Executiva do Programa BH Metas e Resultados 0209.041220962.005 3190 F 01.00 1.103.000
3191 F 01.00 38.000 1.141.000
3390 F 03.00 122.500 122.500
4490 F 04.00 3.000 3.000
1.266.500
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.266.500 0 1.141.000 122.500 3.000 1.266.500 0 1.266.500
234
Prefeitura Municipal FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.499, DE 02 DE JULHO DE 2012. O FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE TEM POR
FINALIDADE:

- PRESTAR APOIO FINANCEIRO, EM CARÁTER SUPLEMENTAR, A PROJETOS E AÇÕES DESTINADOS À


PROMOÇÃO, PRESERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO
MUNICÍPIO.
235
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

02 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL


10 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de BH 0210.133911552.872 3390 F 03.00 35.000 35.000
3390 F 03.30 2.345.200 2.345.200
2.380.200
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
2.380.200 0 0 2.380.200 0 35.000 2.345.200 2.380.200
236
Prefeitura Municipal ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- COORDENAR E DESENVOLVER A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DA


ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO;
- COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COBERTURA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
JORNALÍSTICO;
- COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA E DIVULGAÇÃO;
- ASSISTIR O PREFEITO, OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AS ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM MATÉRIA DE SUA COMPETÊNCIA;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.
237
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

03 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO


00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços de Divulgação Institucional do Município 0300.041310152.007 3190 F 01.00 3.498.000
3191 F 01.00 293.000 3.791.000
3390 F 03.00 2.843.000 2.843.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
6.644.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
6.644.000 0 3.791.000 2.843.000 10.000 6.644.000 0 6.644.000
238
Prefeitura Municipal PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006.
LEI MUNICIPAL Nº 9.240, DE 28 DE JULHO DE 2006. - PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INCLUÍDA A
ASSISTÊNCIA AO PREFEITO NOS ASSUNTOS RELATIVOS A ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA;
- REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, ATUANDO NOS FEITOS EM QUE
TENHA INTERESSE;
- REPRESENTAR, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, INTERESSE DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA ENTIDADE E
AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO;
- MANTER COLETÂNEA ATUALIZADA DA LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SOBRE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COMO SUBSÍDIO ÀS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO;
- COORDENAR E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES DE
SUA ATUAÇÃO EM JUÍZO, OBSERVADOS O CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO COLETIVA DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS E A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
239
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de Belo Horizonte
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05 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
00 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos 0500.040620032.010 3190 F 01.00 3.652.000
3191 F 01.00 489.000 4.141.000
3390 F 03.00 14.301.554 14.301.554
4490 F 04.00 10.000 10.000
18.452.554
Gerenciamento de Atividades Contenciosas 0500.040620032.028 3190 F 01.00 33.662.000
3191 F 01.00 5.173.000 38.835.000
3390 F 03.00 1.712.000 1.712.000
40.547.000
Gerenciamento do Sistema Processual de Cobrança da Dívida Ativa 0500.041230032.012 3390 F 03.00 1.200.000 1.200.000
1.200.000
Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 0500.288460032.011 3390 F 03.00 200.000 200.000
200.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
60.399.554 0 42.976.000 17.413.554 10.000 60.399.554 0 60.399.554
240
Prefeitura Municipal FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.240, DE 28 DE JULHO DE 2006. O FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO TEM POR OBJETIVO:

- INVESTIR NO APERFEIÇOAMENTO E MELHORIA DA ESTRUTURA OPERACIONAL E DAS CONDIÇÕES DO


ÓRGÃO E NO APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO.
241
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05 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
01 - FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Operação do Fundo da Procuradoria-Geral do Município 0501.041230032.830 3390 F 03.00 1.849.000 1.849.000
4490 F 04.00 3.595.160 3.595.160
5.444.160
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
5.444.160 0 0 1.849.000 3.595.160 5.444.160 0 5.444.160
242
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO TEM COMO
LEI MUNICIPAL Nº 9.489, DE 14 DE JANEIRO DE 2008. COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DIRETA NO
GOVERNO MUNICIPAL;
- PLANEJAR, COORDENAR E GERIR O ORÇAMENTO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA, INCLUINDO A COORDENAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM SUAS VÁRIAS
MODALIDADES, BEM COMO COORDENAR A JUNTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA -
JUCOF;
- PLANEJAR, CONTROLAR E COORDENAR, COM A COLABORAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E DOS DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A CAPTAÇÃO E E
NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NACIONAIS E MONITORAR A SUA
APLICAÇÃO;
- PLANEJAR, ARTICULAR E MONITORAR, EM COLABORAÇÃO COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, AS POLÍTICAS DE ARTICULAÇÃO
METROPOLITANAS;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO;
- PLANEJAR E COORDENAR AS POLÍTICAS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, ASSIM COMO A
ARTICULAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS REFERENTES À ÁREA DE INFORMÁTICA;
- COORDENAR AS EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO GOVERNO
MUNICIPAL;
- PLANEJAR E COORDENAR OS PROGRAMAS E AS ATIVIDADES DE INCORPORAÇÃO, DE MANUTENÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO
PODER EXECUTIVO; NESTA HIPÓTESE, EM COLABORAÇÃO COM AS RESPECTIVAS ENTIDADES;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE REGISTRO E DE PAGAMENTO DE PESSOAL E ZELAR PELA
OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO;
- COORDENAR, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, A POLÍTICA DE
REMUNERAÇÃO E RELAÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES E DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO EXECUTIVO;
- PLANEJAR, GERIR E MONITORAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, ASSIM COMO OS
SEUS RESPECTIVOS FUNDOS;
- PLANEJAR, COORDENAR, MONITORAR E EXECUTAR, COM A COLABORAÇÃO DE SUAS SECRETARIAS
ADJUNTAS, O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG - E O PLANO ESTRATÉGICO DE
LONGO PRAZO;
- COORDENAR, ARTICULAR E MONITORAR, EM COLABORAÇÃO COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, A GESTÃO DA EXECUÇÃO DE
CONTRATOS E CONVÊNIOS;
- GERIR E MONITORAR, EM COLABORAÇÃO COM OS ÓRGÃOS E AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA PBH.
243
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 0600.041211482.900 3190 F 01.00 3.095.000
3191 F 01.00 324.000 3.419.000
3390 F 03.00 7.240.000
3391 F 03.00 5.000 7.245.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
10.674.000
Gestão do Plano Diretor de Informática 0600.195721481.373 4490 F 04.00 850.000
4591 F 04.00 550.000 1.400.000
1.400.000
Gestão do Plano Diretor de Informática 0600.195722211.373 3390 F 03.00 153.000 153.000
3390 F 03.30 646.084 646.084
4490 F 04.00 360.000 360.000
4490 F 04.30 7.500.000 7.500.000
8.659.084
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
20.733.084 0 3.419.000 8.044.084 9.270.000 12.587.000 8.146.084 20.733.084
244
Prefeitura Municipal EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 2.273, DE 10 DE JANEIRO DE 1974. A EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE TEM COMO
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. COMPETÊNCIA:

- EXECUTAR, PRIORITARIAMENTE E EM CARÁTER PRIVATIVO, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE


INFORMAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIRETA E INDIRETA, ORGANIZANDO E
MANTENDO ATUALIZADOS OS CADASTROS MUNICIPAIS;
- EXECUTAR, MEDIANTE CONVÊNIO OU CONTRATO, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA
ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA UNIÃO, DO ESTADO, DE OUTROS MUNICÍPIOS, OU PARA EMPRESAS
PRIVADAS, HAVENDO DISPONIBILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL;
- PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS DIVERSOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA OU INDIRETA, COM BASE NOS REGISTROS CADASTRAIS E
CARTOGRÁFICOS, DE MODO ESPECIAL AS RELATIVAS:
A) À ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EM MATÉRIA DE REGISTROS, AVALIAÇÃO, LANÇAMENTOS
TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA;
B) AO LANÇAMENTO E CONTROLE DOS LOTEAMENTOS SUBDIVISÕES DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES,
ATRAVÉS DE PLANTAS E OUTROS ELEMENTOS DE NATUREZA CARTOGRÁFICA;
C) AO CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS;
- COLIGIR E ORGANIZAR O CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATRAVÉS DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DEVIDAMENTE INTERPRETADAS, DE MODO A CONSOLIDAR, A MÉDIO
PRAZO, O BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO;
- PRESTAR SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOB AS CONDIÇÕES,
INCLUSIVE DE REMUNERAÇÃO, QUE SE ESTABELECEREM EM ESTATUTO OU REGULAMENTO.
245
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


04 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 0604.123610852.605 3190 F 01.00 385.000 385.000
3190 F 01.07 10.000 10.000
3390 F 03.00 803.000 803.000
1.198.000
Serviços Administrativos e Financeiros 0604.191220852.900 3190 F 01.00 11.637.000 11.637.000
3190 F 01.07 710.000 710.000
3190 F 01.30 2.000 2.000
3191 F 01.00 5.000 5.000
3390 F 03.00 16.608.380 16.608.380
3390 F 03.07 1.299.142 1.299.142
3390 F 03.30 2.000 2.000
4490 F 04.00 2.000 2.000
4490 F 04.07 218.000 218.000
4490 F 04.30 2.000 2.000
30.485.522
Centro de Recondicionamento de Computadores 0604.191260852.604 3190 F 01.00 1.695.000 1.695.000
3190 F 01.07 10.000 10.000
3190 F 01.30 1.809.170 1.809.170
3191 F 01.00 3.000 3.000
3350 F 03.00 2.000
3390 F 03.00 357.000 359.000
3390 F 03.30 581.839 581.839
4490 F 04.07 2.000 2.000
4.460.009
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 0604.193020852.605 3190 F 01.00 1.889.001 1.889.001
3190 F 01.07 10.000 10.000
3390 F 03.00 878.000 878.000
2.777.001
Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 0604.195720852.602 3190 F 01.00 24.339.001
3191 F 01.00 4.000 24.343.001
3390 F 03.00 6.128.500 6.128.500
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


04 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 0604.195720852.602 3390 F 03.30 2.000 2.000
4490 F 04.07 24.000 24.000
4490 F 04.30 2.000 2.000
30.499.501
Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 0604.195720852.603 3190 F 01.00 34.923.000 34.923.000
3190 F 01.07 10.000 10.000
3191 F 01.00 2.000 2.000
3390 F 03.00 2.560.000 2.560.000
3390 F 03.30 2.000 2.000
4490 F 04.07 36.000 36.000
4490 F 04.30 2.000 2.000
37.535.000
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 0604.195720852.605 3390 F 03.00 9.394.120 9.394.120
4490 F 04.07 920.000 920.000
10.314.120
Serviços Multimídia 0604.195720852.882 3390 F 03.00 318.000 318.000
318.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
117.587.153 0 77.443.172 38.935.981 1.208.000 111.933.002 5.654.151 117.587.153
247
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ELABORAR, EM ARTICULAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AS DIRETRIZES


ORÇAMENTÁRIAS E O ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO;
- ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
- REALIZAR OS PROVISIONAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DE CADA SECRETARIA MUNICIPAL;
- ESTABELECER AS NORMAS NECESSARIAS À ELABORAÇÃO E A ÌMPLANTAÇÃO DAS PEÇAS
ORÇAMENTÁRIAS MUNICIPAIS;
- PROCEDER, SEM PREJUÍZO DA COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA A OUTROS ÓRGÃOS, AO
ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E FÍSICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
- REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS CONCERNENTES AO DESENVOLVIMENTO E AO
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL;
- RECEBER E PROCESSAR AS DEMANDAS APRESENTADAS À JUCOF PRESTANDO TODO O SUPORTE
ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO À APRECIAÇÃO, ANÁLISE E DECISÃO DA JUNTA.
248
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


07 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão do Processo Orçamentário 0607.041210042.518 3190 F 01.00 1.943.000
3191 F 01.00 263.000 2.206.000
3390 F 03.00 197.500 197.500
4490 F 04.00 365.000 365.000
4490 F 04.80 5.625.000 5.625.000
8.393.500
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
8.393.500 0 2.206.000 197.500 5.990.000 2.768.500 5.625.000 8.393.500
249
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006.
LEI MUNICIPAL Nº 9.489, DE 14 DE JANEIRO DE 2008. - DEFINIR E EXECUTAR A POLÍTICA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. SERVIDORES MUNICIPAIS;
- GERENCIAR O SISTEMA INFORMATIZADO E DESCENTRALIZADO DE RECURSOS HUMANOS;
- EXECUTAR OS PROGRAMAS E AS ATIVIDADES DE INCORPORAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E, EM COLABORAÇÃO
COM AS ENTIDADES RESPECTIVAS, AS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO;
- EXECUTAR AS ATIVIDADES DE REGISTRO E PAGAMENTO DE PESSOAL E ZELAR PELA OBEDIÊNCIA À
LEGISLAÇÃO PERTINENTE;
- PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE ESTÁGIOS;
- PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO,
OBSERVADA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A CADA CARREIRA;
- EXPEDIR, PUBLICAR E CONTROLAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A SERVIDORES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO, RESPEITADA A COMPETÊNCIA PREVISTA NO INCISO XI DO
ART. 17 DA LEI 9.011/2005;
- EXECUTAR AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO;
- PLANEJAR, NEGOCIAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO
PODER EXECUTIVO, OUVIDOS OS DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES E, EM ESPECIAL, AS ATRIBUIÇÕES
DEFINIDAS NO INCISO VII DO ART. 22 DA LEI 9.011/2005;
- GERENCIAR O FUNDO PREVIDENCIÁRIO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
250
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos 0610.041220142.809 3190 F 01.00 32.416.000
3191 F 01.00 8.288.000 40.704.000
3390 F 03.00 6.845.075 6.845.075
4490 F 04.00 580.000 580.000
4490 F 04.80 8.025.000 8.025.000
56.154.075
Implementação de Ações e Atividades de Suporte ao Projeto Gestão Estratégica de Pessoas 0610.041222202.889 3390 F 03.00 1.204.000 1.204.000
4490 F 04.00 753.377 753.377
1.957.377
Programa de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Servidor - Saúde Mais 0610.113312202.021 3390 F 03.00 5.128.000 5.128.000
4490 F 04.00 6.000 6.000
5.134.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
63.245.452 0 40.704.000 13.177.075 9.364.377 55.220.452 8.025.000 63.245.452
251
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.362, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
- GERIR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO;
- ADMINISTRAR A GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, VISANDO MELHOR
RENTABILIDADE E SEGURANÇA NAS APLICAÇÕES;
- RELACIONAR-SE COM ÓRGÃOS EXTERNOS FISCALIZADORES E NORMATIZADORES DOS REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL;
- ZELAR PELA FIEL APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVAMENTE AOS BENEFÍCIOS
VINCULADOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ORIENTANDO, QUANDO NECESSÁRIO, OS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL, ADOTANDO E PROPONDO AS MEDIDAS DESTINADAS A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO
FINANCEIRO E ATUARIAL;
- ELABORAR E SUBMETER, PERIODICAMENTE, À APRECIAÇÃO E À ANÁLISE SUPERIOR, RELATÓRIO
ESTATÍSTICO E GERENCIAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.
252
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


11 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gerenciamento do Sistema de Previdência 0611.091220262.174 3190 S 01.00 2.298.000
3191 S 01.00 303.000 2.601.000
3390 S 03.00 1.161.000 1.161.000
4490 S 04.80 8.025.000 8.025.000
11.787.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 11.787.000 2.601.000 1.161.000 8.025.000 3.762.000 8.025.000 11.787.000
253
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- COORDENAR O PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS;
- EXECUTAR, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL E DE PROJETOS ESPECIAIS DE
DESENVOLVIMENTO, E ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO;
- EXECUTAR E ORIENTAR AS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL E DOS PROJETOS
ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO;
- EXECUTAR, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS E
INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
254
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


12 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Apoio ao Planejamento e Gestão 0612.041211442.876 3190 F 01.00 3.165.000
3191 F 01.00 433.000 3.598.000
3390 F 03.00 448.916 448.916
4490 F 04.00 20.000 20.000
4.066.916
Apoio ao Planejamento e Gestão 0612.041212402.876 3330 F 03.00 2.039.000
3390 F 03.00 120.000 2.159.000
4490 F 04.00 2.000 2.000
2.161.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
6.227.916 0 3.598.000 2.607.916 22.000 6.227.916 0 6.227.916
255
Prefeitura Municipal FUNDO FINANCEIRO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.362, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. O FUNDO FINANCEIRO TEM POR FINALIDADE:

- CUSTEAR, NA FORMA LEGAL, O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA MASSA DE


SEGURADOS.
256
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


13 - FUNDO FINANCEIRO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Benefícios Previdenciários - PBH 0613.092720263.004 3190 S 09.70 418.621.445
3320 S 09.70 1.253.187 419.874.632
419.874.632
Benefícios Previdenciários - Educação 0613.092720263.005 3190 S 09.00 275.225.522 275.225.522
3190 S 09.70 133.743.916 133.743.916
408.969.438
Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações 0613.092720263.006 3190 S 09.70 1.312.478 1.312.478
1.312.478
Benefícios Previdenciários - Câmara 0613.092720263.007 3190 S 09.70 290.020 290.020
290.020
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 830.446.568 829.193.381 1.253.187 0 275.225.522 555.221.046 830.446.568
257
Prefeitura Municipal FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.362, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. O FUNDO PREVIDENCIÁRIO TEM POR FINALIDADE:

- CUSTEAR, NA FORMA LEGAL, O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS À


MASSA DE SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº
10.362, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
258
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO


14 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gerenciamento da Taxa de Administração para RPPS 0614.092710262.871 4490 S 09.70 2.000.000 2.000.000
2.000.000
Gerenciamento da Taxa de Administração para RPPS 0614.092720262.871 3390 S 09.70 4.906.323
4490 S 09.70 21.979 4.928.302
4.928.302
Benefícios Previdenciários - PBH 0614.092720263.004 3190 S 09.70 1.187.320 1.187.320
1.187.320
Benefícios Previdenciários - Educação 0614.092720263.005 3190 S 09.70 1.768.482 1.768.482
1.768.482
Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações 0614.092720263.006 3190 S 09.70 474.772 474.772
474.772
Benefícios Previdenciários - Câmara 0614.092720263.007 3190 S 09.70 51.073 51.073
51.073
Reserva de Contingência 0614.999999999.999 9999 S 09.70 115.565.414 115.565.414
115.565.414
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 125.975.363 3.481.647 120.471.737 2.021.979 0 125.975.363 125.975.363
259
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006.
LEI MUNICIPAL Nº 9.489, DE 14 DE JANEIRO DE 2008. - COORDENAR E FISCALIZAR A COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS DO MUNICÍPIO;
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, MANTENDO ATUALIZADO O CADASTRO RESPECTIVO;
- COORDENAR A ORGANIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PARA ORIENTAÇÃO AOS
CONTRIBUINTES SOBRE SUA CORRETA APLICAÇÃO;
- COORDENAR O RECEBIMENTO DAS RENDAS MUNICIPAIS, OS PAGAMENTOS DOS COMPROMISSOS
DO MUNICÍPIO E AS OPERAÇÕES RELATIVAS A FINANCIAMENTOS E REPASSES;
- COORDENAR, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E RELAÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES E
EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS;
- COORDENAR E EXECUTAR A CONTABILIZAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR;
- COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AVAIS E GARANTIAS, BEM
COMO DOS DIREITOS E HAVERES DO MUNICÍPIO;
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM AS NORMAS DE FINANÇAS
RELATIVAS À GESTÃO FISCAL;
- COORDENAR O SISTEMA DE SUPRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO EXECUTIVO;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO EXECUTIVO,
INCLUSIVE AS DE COMUNICAÇÃO, ARQUIVO, TELEFONIA, GRÁFICA, TRANSPORTE, CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA;
- COORDENAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO
EXECUTIVO, RESPEITADA A COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS,
QUANTO AO PATRIMÔNIO ESPECÍFICO;
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM O
PROCESSAMENTO DA DESPESA MUNICIPAL.
260
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Coordenação Superior das Finanças 0800.041291052.652 3190 F 01.00 5.693.000
3191 F 01.00 1.068.000 6.761.000
3390 F 03.00 4.488.378 4.488.378
4490 F 04.00 10.000 10.000
11.259.378
Coordenação Superior das Finanças 0800.041292242.652 3390 F 03.00 301.000 301.000
4490 F 04.00 850.249 850.249
4490 F 04.80 7.652.237 7.652.237
8.803.486
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
20.062.864 0 6.761.000 4.789.378 8.512.486 12.410.627 7.652.237 20.062.864
261
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES TEM COMO COMPETÊNCIA:

- DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELATIVAS À COBRANÇA DE CRÉDITOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS E DE


FISCALIZAÇÃO;
- DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELATIVAS AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, MANTENDO ATUALIZADO O CADASTRO RESPECTIVO;
- MANTER COLETÂNEA ATUALIZADA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, ORIENTANDO OS
CONTRIBUINTES SOBRE SUA CORRETA APLICAÇÃO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
262
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Administração Tributária Municipal 0801.041290132.052 3190 F 01.00 81.244.000
3191 F 01.00 14.381.000 95.625.000
3390 F 03.00 15.454.656 15.454.656
4490 F 04.00 201.700 201.700
4490 F 04.80 2.288.563 2.288.563
113.569.919
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
113.569.919 0 95.625.000 15.454.656 2.490.263 111.281.356 2.288.563 113.569.919
263
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOURO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOURO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- PROCEDER AO RECEBIMENTO DAS RENDAS MUNICIPAIS, EFETUAR PAGAMENTOS DOS


COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO E REGISTRAR E MONITORAR AS OPERAÇÕES RELATIVAS A
FINANCIAMENTOS E REPASSES, E COORDENAR O SERVIÇO DA DÍVIDA;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA SECRETARIA;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
264
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOURO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão do Controle do Tesouro Municipal 0802.041231052.528 3190 F 01.00 8.374.000
3191 F 01.00 1.021.000 9.395.000
3390 F 03.00 903.687 903.687
10.298.687
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
10.298.687 0 9.395.000 903.687 0 10.298.687 0 10.298.687
265
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.489, DE 14 DE JANEIRO DE 2008.
- DEFINIR REGRAS E PADRÕES DE DESEMPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS E
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS QUE ASSEGUREM A
MELHORIA DA QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS, A REDUÇÃO DE PREÇOS E DE
GASTOS COM LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
- IDENTIFICAR NÍVEIS DE DESEMPENHO INADEQUADOS E INDICAR AÇÕES DE MELHORIA NOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO;
- PLANEJAR, IMPLEMENTAR, EXECUTAR E AVALIAR O SISTEMA DE SUPRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA DO PODER EXECUTIVO;
- PLANEJAR, NORMATIZAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE AS DE COMUNICAÇÃO, ARQUIVO,
TELEFONIA, GRÁFICA, TRANSPORTE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA;
- PLANEJAR, NORMATIZAR, EXECUTAR E AVALIAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO, RESPEITADA A COMPETÊNCIA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS QUANTO À GESTÃO DO PATRIMÔNIO ESPECÍFICO;
- EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
266
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão do Sistema de Licitações, Suprimentos e Contratos 0803.041220072.019 3190 F 01.00 3.483.000
3191 F 01.00 564.000 4.047.000
3390 F 03.00 313.300 313.300
4.360.300
Serviços de Transportes Oficiais 0803.041220072.024 3190 F 01.00 1.019.000
3191 F 01.00 121.000 1.140.000
3390 F 03.00 1.169.000 1.169.000
2.309.000
Administração do Patrimônio Municipal 0803.041220072.110 3190 F 01.00 1.013.000
3191 F 01.00 170.000 1.183.000
3390 F 03.00 321.235 321.235
1.504.235
Gestão do Sistema Logístico e de Serviços 0803.041220072.808 3190 F 01.00 2.167.000
3191 F 01.00 383.000 2.550.000
3390 F 03.00 4.546.330 4.546.330
7.096.330
Serviços Administrativos e Financeiros 0803.041220072.900 3190 F 01.00 2.080.000
3191 F 01.00 278.000 2.358.000
3390 F 03.00 590.020 590.020
4490 F 04.00 15.000 15.000
2.963.020
Administração do Patrimônio Municipal 0803.041222242.110 3390 F 03.00 294.000 294.000
294.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
18.526.885 0 11.278.000 7.233.885 15.000 18.526.885 0 18.526.885
267
Prefeitura Municipal CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006. A CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.489, DE 14 DE JANEIRO DE 2008.
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR A CONTABILIDADE FINANCEIRA, PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIA DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO;
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR A GESTÃO DO PLANO DE CONTAS ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL;
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSOLIDAÇÃO DA
CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR;
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR A ORIENTAÇÃO E A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ADOTADOS NO MUNICÍPIO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
268
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


04 - CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Contábil Municipal 0804.041221052.771 3190 F 01.00 4.789.000
3191 F 01.00 474.000 5.263.000
3390 F 03.00 375.752 375.752
5.638.752
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
5.638.752 0 5.263.000 375.752 0 5.638.752 0 5.638.752
269
Prefeitura Municipal FUNDO MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.701, DE 10 DE JANEIRO DE 2014. O FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO -
FMAATM TEM COMO OBJETIVO:

- INVESTIR NO APERFEIÇOAMENTO E NA MELHORIA DA ESTRUTURA OPERACIONAL E DAS CONDIÇÕES


MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, BEM COMO NO APRIMORAMENTO
PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DE AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, AUDITOR
TÉCNICO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ANALISTA FAZENDÁRIO E AGENTE FAZENDÁRIO.
270
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de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


05 - FUNDO MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Coordenação Superior das Finanças 0805.041291052.652 3350 F 03.00 10.000
3390 F 03.00 880.300 890.300
4490 F 04.00 284.000 284.000
1.174.300
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.174.300 0 0 890.300 284.000 1.174.300 0 1.174.300
271
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL;
- COORDENAR A ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE CULTURA, POLÍTICA DE ABASTECIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ESPORTES;
- PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR PROGRAMAS E ATIVIDADES DE APOIO À PESSOA PORTADORA
DE NECESSIDADES ESPECIAIS E À PESSOA QUE APRESENTA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, VISANDO À
REINTEGRAÇÃO E READAPTAÇÃO FUNCIONAL NA SOCIEDADE;
- GERIR OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA
MERENDA ESCOLAR, DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR, DO IDOSO E DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR;
- COORDENAR AS AÇÕES DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - AMAS-;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS POLÍTICAS DE GÊNERO;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS POLÍTICAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA;
- COORDENAR A AÇÃO VOLTADA PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA;
- COORDENAR A GESTÃO MUNICIPALIZADA DOS PROGRAMAS DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
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R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Sistema de Informação para Gestão das Políticas Sociais - SIGPS 1000.041221231.345 4490 F 04.00 262.500 262.500
4490 F 04.80 2.078.910 2.078.910
2.341.410
Gestão Compartilhada e Participação Social 1000.041221232.334 3390 F 03.00 31.000 31.000
31.000
Planejamento e Monitoramento e Divulgação da Política Social 1000.041221232.787 3350 F 03.00 100.000
3390 F 03.00 120.000 220.000
220.000
Serviços Administrativos e Financeiros 1000.041221232.900 3190 F 01.00 3.189.000
3191 F 01.00 393.000 3.582.000
3390 F 03.00 3.356.000 3.356.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
6.948.000
Implantação dos Espaços BH Cidadania 1000.081222341.353 3390 S 03.00 25.000 25.000
4490 S 04.00 100.000 100.000
125.000
Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas Famílias 1000.082431632.859 3190 S 01.00 4.143.000
3191 S 01.00 188.000 4.331.000
3350 S 03.00 20.000
3390 S 03.00 2.106.500 2.126.500
4490 S 04.00 5.000 5.000
6.462.500
Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas Famílias 1000.082432342.859 3390 S 03.00 500 500
500
Coordenação das Ações de Transferência de Renda - Programa Bolsa Família 1000.082441202.797 3190 S 01.00 2.186.000
3191 S 01.00 280.000 2.466.000
3390 S 03.00 330.000 330.000
2.796.000
Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1000.082441232.804 3190 S 01.00 13.264.000
3191 S 01.00 2.107.000 15.371.000
3390 S 03.00 2.938.000 2.938.000
273
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de Belo Horizonte
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R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
18.309.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
9.540.410 27.693.000 25.750.000 9.027.000 2.456.410 35.154.500 2.078.910 37.233.410
274
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006.
- PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR PROGRAMAS E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
- GERENCIAR OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR PROGRAMAS E ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA,
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA;
- EXERCER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
275
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1006.082441132.900 3190 S 01.00 7.605.000
3191 S 01.00 1.303.000 8.908.000
3390 S 03.00 6.833.000 6.833.000
4450 S 04.00 5.000
4490 S 04.00 15.000 20.000
15.761.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 15.761.000 8.908.000 6.833.000 20.000 15.761.000 0 15.761.000
276
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006.
- COORDENAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A GARANTIR A PLENA CIDADANIA DA
MULHER;
- COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE
NEGRA;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA
MULHER, DO IDOSO, DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR E ANTIDROGA;
- ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR NO ÂMBITO
DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL;
- PRESTAR ATENDIMENTO, COORDENAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E ATIVIDADES DE
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO, EM CADA CIRCUNSCRIÇÃO ADMINISTRATIVA
REGIONAL, MEDIANTE NÚCLEOS DE CIDADANIA;
- COORDENAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO IDOSA;
- GERENCIAR OS FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO E DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- EXERCER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
277
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de Belo Horizonte
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R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


08 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Compartilhada e Participação Social 1008.144221272.334 3390 F 03.00 6.000 6.000
3390 F 03.30 20.000 20.000
26.000
Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 1008.144221272.335 3390 F 03.00 207.000 207.000
3390 F 03.30 40.000 40.000
247.000
Serviços Administrativos e Financeiros 1008.144221272.900 3190 F 01.00 6.227.000
3191 F 01.00 973.000 7.200.000
3390 F 03.00 1.310.000 1.310.000
3390 F 03.30 20.000 20.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
8.540.000
Programa BH: Crianças e Adolescentes Protegidos 1008.144221632.884 3350 F 03.00 2.000
3390 F 03.00 57.000 59.000
59.000
Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 1008.144222352.345 3390 F 03.00 782.500 782.500
4490 F 04.00 10.000 10.000
792.500
Promoção de Ações Afirmativas dos Movimentos Sociais 1008.144222362.333 3390 F 03.00 691.500 691.500
3390 F 03.30 70.000 70.000
761.500
Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 1008.144222362.335 3390 F 03.00 6.000 6.000
6.000
Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 1008.144222362.345 3390 F 03.00 20.000 20.000
3390 F 03.30 10.000 10.000
4490 F 04.30 40.000 40.000
70.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
10.502.000 0 7.200.000 3.242.000 60.000 10.302.000 200.000 10.502.000
278
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.260, DE 14 DE JANEIRO DE 1997. O FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
- DAR SUPORTE FINANCEIRO AOS PROGRAMAS E AOS PROJETOS QUE VISEM A PRODUÇÃO, A
AQUISIÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS JUNTO À POPULAÇÃO DE BAIXO PODER
AQUISITIVO, COORDENADOS PELA SMAAB - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ABASTECIMENTO.
279
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


10 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Comercialização de Alimentos Subsidiados 1010.236921322.307 3390 F 03.00 27.096.000 27.096.000
3390 F 03.30 100.000 100.000
3391 F 03.00 1.188.000 1.188.000
4490 F 04.00 20.000 20.000
28.404.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
28.404.000 0 0 28.384.000 20.000 28.304.000 100.000 28.404.000
280
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.099, DE 27 DE MAIO DE 1996. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
- PROTEGER A FAMÍLIA, A MATERNIDADE, A INFÂNCIA, A ADOLESCÊNCIA E A VELHICE;
- AMPARAR AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES CARENTES;
- INTEGRAR OS ADOLESCENTES CARENTES NO MERCADO DE TRABALHO;
- HABILITAR E REABILITAR AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E A COORDENAR A SUA
INTEGRAÇÃO À SOCIEDADE.
281
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 1011.082412352.401 3350 S 03.00 425.400 425.400
3350 S 03.40 364.200 364.200
3390 S 03.00 1.000 1.000
3390 S 03.40 5.000 5.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 5.000 5.000
4490 S 04.00 1.000 1.000
4490 S 04.40 2.000 2.000
804.600
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011.082412352.403 3350 S 03.00 13.831.100 13.831.100
3350 S 03.40 532.000
3390 S 03.40 60.500 592.500
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 2.000 2.000
14.426.600
Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 1011.082412352.879 3350 S 03.00 3.938.000 3.938.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
3.939.000
Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 1011.082420192.879 3350 S 03.00 1.178.000 1.178.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 5.000 5.000
1.184.000
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011.082422342.403 3350 S 03.00 2.404.200 2.404.200
3350 S 03.40 600.000 600.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 1.000 1.000
3.006.200
Centros de Referência 1011.082422342.409 3350 S 03.00 427.500 427.500
3350 S 03.40 720.000 720.000
3390 S 03.00 6.500 6.500
3390 S 03.40 104.000 104.000
282
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Centros de Referência 1011.082422342.409 4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 2.000 2.000
4490 S 04.00 1.000 1.000
4490 S 04.40 5.000 5.000
1.267.000
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 1011.082430192.401 3350 S 03.00 2.046.600 2.046.600
3350 S 03.40 854.000 854.000
3390 S 03.00 31.000 31.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 2.000 2.000
2.934.600
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011.082430202.403 3350 S 03.00 18.490.200 18.490.200
3350 S 03.40 4.713.000 4.713.000
3390 S 03.00 69.000 69.000
3390 S 03.40 72.000 72.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 2.000 2.000
4490 S 04.00 1.000 1.000
23.348.200
Inserção Social e Produtiva 1011.082432372.647 3350 S 03.00 7.381.500
3390 S 03.00 501.500 7.883.000
4450 S 04.00 1.000
4490 S 04.00 1.000 2.000
7.885.000
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 1011.082440192.308 3190 S 01.00 11.027.000 11.027.000
3190 S 01.40 3.795.000 3.795.000
3191 S 01.00 2.124.000 2.124.000
3191 S 01.40 45.000 45.000
3350 S 03.00 541.000 541.000
3350 S 03.40 1.514.000 1.514.000
3390 S 03.00 14.912.000 14.912.000
283
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 1011.082440192.308 3390 S 03.40 444.500 444.500
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 5.000 5.000
4490 S 04.00 107.000 107.000
4490 S 04.40 1.000 1.000
34.516.500
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 1011.082440192.401 3350 S 03.00 1.292.000 1.292.000
3350 S 03.40 1.396.000 1.396.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 5.000 5.000
2.694.000
Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 1011.082440192.405 3190 S 01.00 1.301.000 1.301.000
3190 S 01.40 616.000 616.000
3191 S 01.00 300.000 300.000
3350 S 03.00 350.100
3390 S 03.00 2.725.500 3.075.600
3390 S 03.40 3.615.200 3.615.200
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 5.000
4490 S 04.40 12.000 17.000
8.925.800
Inserção Social e Produtiva 1011.082440192.647 3350 S 03.40 310.000
3390 S 03.40 5.000 315.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 5.000 5.000
321.000
Ações de Assessoramento e de Defesa de Direitos 1011.082440192.833 3350 S 03.00 1.646.200 1.646.200
1.646.200
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011.082440202.403 3350 S 03.00 5.829.200 5.829.200
3350 S 03.40 1.136.000 1.136.000
3390 S 03.00 275.100 275.100
284
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de Belo Horizonte
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R$ 1,00

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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011.082440202.403 3390 S 03.40 300.000 300.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 3.000 3.000
4490 S 04.00 110.000 110.000
4490 S 04.40 1.000 1.000
7.655.300
Centros de Referência 1011.082440202.409 3350 S 03.00 414.300 414.300
3350 S 03.40 842.000 842.000
3390 S 03.00 455.000 455.000
3390 S 03.40 57.100 57.100
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 5.000 5.000
4490 S 04.00 2.000 2.000
1.776.400
Apoio e Assessoria aos Serviços de Proteção Social de Média Complexidade 1011.082440202.410 3350 S 03.00 611.500 611.500
3350 S 03.40 826.200 826.200
3390 S 03.00 2.000 2.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 3.000 3.000
1.443.700
Ações de Assessoramento e de Defesa de Direitos 1011.082440202.833 3350 S 03.00 1.319.500
3390 S 03.00 550.000 1.869.500
4450 S 04.00 1.000 1.000
1.870.500
Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 1011.082440202.878 3190 S 01.00 12.415.000 12.415.000
3190 S 01.40 9.019.000 9.019.000
3191 S 01.00 2.651.000 2.651.000
3191 S 01.40 45.000 45.000
3350 S 03.00 1.808.700 1.808.700
3350 S 03.40 4.333.000 4.333.000
3390 S 03.00 1.374.000 1.374.000
285
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R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 1011.082440202.878 3390 S 03.40 1.171.800 1.171.800
4450 S 04.00 2.000 2.000
4450 S 04.40 5.000 5.000
4490 S 04.00 9.000 9.000
32.833.500
Gestão de Recursos Humanos 1011.082441132.327 3190 S 01.00 7.657.000
3191 S 01.00 1.636.000 9.293.000
3390 S 03.00 395.000 395.000
9.688.000
Gestão Compartilhada e Participação Social 1011.082441132.334 3390 S 03.00 255.000 255.000
3390 S 03.40 101.200 101.200
4490 S 04.00 1.000 1.000
4490 S 04.40 5.000 5.000
362.200
Gestão, Comunicação e Mobilização Social 1011.082441132.348 3390 S 03.00 417.500 417.500
3390 S 03.40 250.000 250.000
4490 S 04.00 1.000 1.000
4490 S 04.40 29.200 29.200
697.700
Vigilância Socioassistencial 1011.082441132.350 3390 S 03.00 631.000 631.000
3390 S 03.40 5.000 5.000
4490 S 04.00 1.000 1.000
4490 S 04.40 5.000 5.000
642.000
Serviço de Informação e Informatização 1011.082441132.351 3390 S 03.00 5.000 5.000
3390 S 03.40 5.000 5.000
4490 S 04.00 1.000 1.000
4490 S 04.40 11.000 11.000
22.000
Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1011.082441132.804 3390 S 03.00 19.000 19.000
4490 S 04.00 90.000 90.000
286
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R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1011.082441132.804 4490 S 04.40 94.000 94.000
203.000
Serviços Administrativos e Financeiros 1011.082441132.900 3390 S 03.00 5.000 5.000
3390 S 03.40 2.000 2.000
4490 S 04.00 1.000 1.000
4490 S 04.40 2.000 2.000
10.000
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011.082442342.403 3350 S 03.00 2.007.000 2.007.000
3350 S 03.40 540.000 540.000
3390 S 03.00 176.500 176.500
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 1.000 1.000
4490 S 04.00 100.000 100.000
4490 S 04.40 1.000 1.000
2.826.500
Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 1011.082442372.404 3350 S 03.00 3.159.600
3390 S 03.00 1.500 3.161.100
4450 S 04.00 1.000
4490 S 04.00 1.000 2.000
3.163.100
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1011.082442412.403 3350 S 03.00 485.300 485.300
3350 S 03.40 5.000 5.000
3390 S 03.00 1.000 1.000
4450 S 04.00 1.000 1.000
4450 S 04.40 5.000 5.000
4490 S 04.00 1.000 1.000
498.300
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 170.590.900 52.631.000 117.279.700 680.200 131.958.000 38.632.900 170.590.900
287
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 6.263, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992. O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
GERIR ACÕES DESTINADAS A:
- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR;
- APOIO SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO;
- COLOCAÇÃO FAMILIAR;
- ABRIGO;
- LIBERDADE ASSISTIDA;
- SEMILIBERDADE;
- INTERNAÇÃO.
288
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas Famílias 1013.082431632.859 3350 S 03.40 4.369.200 4.369.200
3390 S 03.00 206.300 206.300
3390 S 03.40 1.624.500 1.624.500
4450 S 04.40 295.000
4490 S 04.40 310.000 605.000
6.805.000
Ações para o Fortalecimento das Diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente 1013.082431632.860 3350 S 03.40 517.000 517.000
3390 S 03.00 293.700 293.700
3390 S 03.40 1.299.300 1.299.300
4450 S 04.40 45.000
4490 S 04.40 40.000 85.000
2.195.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 9.000.000 0 8.310.000 690.000 500.000 8.500.000 9.000.000
289
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 8.146, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000. O FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
- PRESTAR ASSSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR, COMPREENDENDO O ATENDIMENTO
ALIMENTAR AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR À 8º SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
290
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


14 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal de Ensino 1014.083061322.761 3390 S 03.00 7.313.500 7.313.500
3390 S 03.60 24.300.900 24.300.900
4490 S 04.00 10.000 10.000
31.624.400
Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal de Ensino 1014.083062072.761 3390 S 03.00 30.000 30.000
30.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 31.654.400 0 31.644.400 10.000 7.353.500 24.300.900 31.654.400
291
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.568, DE 04 DE SETEMBRO DE 1998. O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR TEM POR FINALIDADE:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
- SUBSIDIAR E FINANCIAR PROJETOS RELACIONADOS COM A POLÍTICA NACIONAL DE RELAÇÕES DE
CONSUMO.
292
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


16 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1016.041211272.900 3390 F 03.00 15.000 15.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
20.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
20.000 0 0 15.000 5.000 20.000 0 20.000
293
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 8.288, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
- CUSTEAR E SUBSIDIAR AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS QUE VISEM A PROMOÇÃO, A INSERÇÃO E
O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA DO IDOSO, NOS TERMOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO.
294
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


18 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Qualificação de Atendimento ao Idoso 1018.144221272.697 3350 F 03.00 5.000 5.000
3350 F 03.30 1.500.000
3390 F 03.30 155.000 1.655.000
4450 F 04.30 10.000 10.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.30 30.000 30.000
1.705.000
Serviços Administrativos e Financeiros 1018.144221272.900 3390 F 03.00 5.000 5.000
5.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.710.000 0 0 1.665.000 45.000 15.000 1.695.000 1.710.000
295
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 8.719, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003. O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS TEM COMO COMPETÊNCIA:

- CUSTEAR PROJETOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO A MINORIAS.


296
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


19 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1019.144221272.900 3390 F 03.00 65.000 65.000
65.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
65.000 0 0 65.000 0 65.000 0 65.000
297
Prefeitura Municipal CONSÓRCIO DA MULHER
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI FEDERAL Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005. A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUÍDA PARA DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO
LEI MUNICIPAL Nº 9.557, DE 13 DE MAIO DE 2008. CONSÓRCIO DA MULHER TEM COMO OBJETIVO:

- VIABILIZAR AS AÇÕES COOPERADAS E COORDENADAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS, PARA


AMPLIAR O ALCANCE, AUMENTAR A EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS,
ALAVANCANDO O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE PARTILHADA ENTRE OS
ENTES FEDERATIVOS, QUE TEM COMO OBJETIVO COMUN A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE
TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRAS AS MULHERES.
298
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


20 - CONSÓRCIO DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Apoio ao Consorcio da Mulher 1020.144221272.840 3171 F 01.00 58.339 58.339
3371 F 03.00 401.171 401.171
4471 F 04.00 450 450
459.960
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
459.960 0 58.339 401.171 450 459.960 0 459.960
299
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL TEM COMO
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. COMPETÊNCIA:

- PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES DE CREDENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS


EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS QUE INTEGRAM O SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO;
- PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE
COMBATE À FOME, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO,
A FIM DE AMPLIAR SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DE MERCADO, O ACOMPANHAMENTO DE
PREÇOS E VALOR NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS;
- PLANEJAR E COORDENAR AS AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS;
- COORDENAR O ATENDIMENTO DO EDUCANDO NO ASPECTO DE MERENDA ESCOLAR;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO
E SEGURANÇA ALIMENTAR E DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;
- GERENCIAR OS FUNDOS MUNICIPAIS DE MERENDA ESCOLAR E DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BELO HORIZONTE;
- EXERCER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
300
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


21 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1021.081221322.900 3190 S 01.00 4.496.000
3191 S 01.00 735.000 5.231.000
3390 S 03.00 1.949.000 1.949.000
4490 S 04.00 10.000 10.000
7.190.000
Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 1021.083061322.120 3190 S 01.00 5.410.000
3191 S 01.00 683.000 6.093.000
3390 S 03.00 10.648.300 10.648.300
16.741.300
Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 1021.083062342.120 3390 S 03.00 585.000 585.000
585.000
Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 1021.083062352.120 3390 S 03.00 1.600.000 1.600.000
1.600.000
Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 1021.083062362.331 3390 S 03.00 317.909 317.909
4490 S 04.30 50.000 50.000
367.909
Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 1021.113332362.331 3390 F 03.00 282.691 282.691
282.691
Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 1021.113332372.404 3390 F 03.00 420.000 420.000
420.000
Fomento e Gerenciamento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar 1021.206081322.121 3390 F 03.00 860.100 860.100
3390 F 03.30 405.000 405.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.30 212.000 212.000
1.482.100
Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 1021.206082362.331 3390 F 03.00 2.000 2.000
2.000
Gerenciamento, Monitoramento e Apoio ao Abastecimento da Capital 1021.236911322.305 3190 F 01.00 603.000
3191 F 01.00 115.000 718.000
3390 F 03.00 814.000 814.000
301
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


21 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
1.532.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
3.718.791 26.484.209 12.042.000 17.884.000 277.000 29.536.000 667.000 30.203.000
302
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.106, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011. O FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TEM COMO FINALIDADE:

- CAPTAR E GERENCIAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA LEI Nº 10.106, DE 21 DE


FEVEREIRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
ESTUDANTES DO MUNICÍPIO.
303
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


22 - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Execução do Programa Meio Passe Estudantil 1022.084522362.856 3390 S 03.00 2.500.000 2.500.000
2.500.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000
304
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.127, DE 18 DE MARÇO DE 2011. O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER TEM COMO FINALIDADE:

- FINANCIAR E SUBSIDIAR OS TRABALHOS, PESQUISAS E PROJETOS VOLTADOS AO BEM-ESTAR E AO


INTERESSE DA MULHER;
- FINANCIAR PROGRAMAS QUE GARANTAM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DE QUALQUER ESPÉCIE;
- FINANCIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
MULHER;
- DEMAIS OBJETIVOS E AÇÕES CONCRETAS PREVISTAS NA LEI Nº 9.543, DE 1º DE ABRIL DE 2008.
305
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS


23 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Reparação e Garantia de Direitos 1023.144221272.337 3390 F 03.00 15.000 15.000
3390 F 03.30 100.000 100.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.30 50.000 50.000
170.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
170.000 0 0 115.000 55.000 20.000 150.000 170.000
306
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DA LEI Nº
10.101/2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA DEFINIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
307
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1100.041220072.900 3190 F 01.00 4.874.000
3191 F 01.00 497.000 5.371.000
3390 F 03.00 5.174.000 5.174.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
10.550.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
10.550.000 0 5.371.000 5.174.000 5.000 10.550.000 0 10.550.000
308
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DA LEI
10.101/2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA DEFINIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
309
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

12 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1200.041220072.900 3190 F 01.00 5.178.000
3191 F 01.00 739.000 5.917.000
3390 F 03.00 15.093.600 15.093.600
4490 F 04.00 5.000 5.000
21.015.600
Gestão dos Centros de Comércio Popular 1200.236920072.321 3390 F 03.00 1.025.200 1.025.200
1.025.200
Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro - Centro Sul 1200.264520072.783 3190 F 01.00 159.000
3191 F 01.00 20.000 179.000
3330 F 03.00 100.000
3390 F 03.00 15.616.000 15.716.000
15.895.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
37.935.800 0 6.096.000 31.834.800 5.000 37.935.800 0 37.935.800
310
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DA LEI Nº
10.101/2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA DEFINIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
311
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1300.041220072.900 3190 F 01.00 4.175.000
3191 F 01.00 550.000 4.725.000
3390 F 03.00 3.757.200 3.757.200
4490 F 04.00 5.000 5.000
8.487.200
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
8.487.200 0 4.725.000 3.757.200 5.000 8.487.200 0 8.487.200
312
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DA LEI Nº
10.101/2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA DEFINIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
313
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1400.041220072.900 3190 F 01.00 4.344.000
3191 F 01.00 489.000 4.833.000
3390 F 03.00 3.495.000 3.495.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
8.333.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
8.333.000 0 4.833.000 3.495.000 5.000 8.333.000 0 8.333.000
314
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DA LEI Nº
10.101/2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA DEFINIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
315
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1500.041220072.900 3190 F 01.00 4.388.000
3191 F 01.00 488.000 4.876.000
3390 F 03.00 4.296.011
3391 F 03.00 190.000 4.486.011
4490 F 04.00 5.000 5.000
9.367.011
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
9.367.011 0 4.876.000 4.486.011 5.000 9.367.011 0 9.367.011
316
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DA LEI Nº
10.101/2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA DEFINIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
317
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1600.041220072.900 3190 F 01.00 3.138.000
3191 F 01.00 290.000 3.428.000
3390 F 03.00 2.797.360 2.797.360
4490 F 04.00 5.000 5.000
6.230.360
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
6.230.360 0 3.428.000 2.797.360 5.000 6.230.360 0 6.230.360
318
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DA LEI Nº
10.101/2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA DEFINIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
319
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1700.041220072.900 3190 F 01.00 3.427.000
3191 F 01.00 383.000 3.810.000
3390 F 03.00 3.261.626 3.261.626
4490 F 04.00 5.000 5.000
7.076.626
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
7.076.626 0 3.810.000 3.261.626 5.000 7.076.626 0 7.076.626
320
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DA LEI Nº
10.101/2011.
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA DEFINIDAS PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
321
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

18 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1800.041220072.900 3190 F 01.00 4.219.000
3191 F 01.00 510.000 4.729.000
3390 F 03.00 4.552.600 4.552.600
4490 F 04.00 5.000 5.000
9.286.600
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
9.286.600 0 4.729.000 4.552.600 5.000 9.286.600 0 9.286.600
322
Prefeitura Municipal SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E
AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ADEQUANDO-OS ÀS NECESSIDADES DA RESPECTIVA CIRCUNSCRIÇÃO, OUVIDA A SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO URBANA;
- IMPLANTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO, COORDENANDO SUA EXECUÇÃO;
-COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANA
DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES;
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGIDOS NA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS RELATIVOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO ALIMENTAR, SERVIÇOS SOCIAIS,
CULTURA, ESPORTES, CONTROLE URBANO E AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E OBRAS
DEFINIDOS PELAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELAR DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- PRESTAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DA CIRCUNSCRIÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
323
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

19 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA


00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 1900.041220072.900 3190 F 01.00 4.259.000
3191 F 01.00 519.000 4.778.000
3390 F 03.00 3.254.227 3.254.227
4490 F 04.00 5.000 5.000
8.037.227
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
8.037.227 0 4.778.000 3.254.227 5.000 8.037.227 0 8.037.227
324
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - REALIZAR, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, AS
ATIVIDADES DE APOIO ÀS AÇÕES POLÍTICAS DO GOVERNO MUNICIPAL;
- PLANEJAR E COORDENAR, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, AS POLÍTICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL;
- PLANEJAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO;
- ASSESSORAR O GOVERNO MUNICIPAL NOS ASSUNTOS DE NATUREZA TÉCNICO-LEGISLATIVA;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO;
- COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA SECRETARIA, DO
GABINETE DO PREFEITO, DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA BH METAS E RESULTADOS,
DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO E DA
ASSESSORIA POLICIAL MILITAR;
- PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA DO PODER EXECUTIVO, INCLUÍDA A REALOCAÇÃO DE GERÊNCIAS;
- COORDENAR E DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS
DO GOVERNO MUNICIPAL,
- EXPEDIR, PUBLICAR E CONTROLAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO
PARA CARGOS COMISSIONADOS, BEM COMO OS ATOS DE CESSÃO DOS SERVIDORES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
325
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Assessoramento Técnico Consultivo 2000.041220932.059 3190 F 01.00 4.184.000
3191 F 01.00 160.000 4.344.000
3390 F 03.00 222.000 222.000
4.566.000
Articulações das Políticas do Governo Municipal 2000.041220932.060 3190 F 01.00 985.000
3191 F 01.00 50.000 1.035.000
3390 F 03.00 196.000 196.000
1.231.000
Serviços Administrativos e Financeiros 2000.041220932.900 3190 F 01.00 2.278.000
3191 F 01.00 214.000 2.492.000
3390 F 03.00 1.976.000 1.976.000
4490 F 04.00 20.000 20.000
4.488.000
Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas 2000.082442412.873 3390 S 03.00 35.000 35.000
35.000
Apoio à Promoção das Políticas da Juventude 2000.144222362.819 3190 F 01.00 222.000
3191 F 01.00 8.000 230.000
3390 F 03.00 6.468.784 6.468.784
3390 F 03.30 395.000 395.000
4490 F 04.00 7.000 7.000
4490 F 04.30 160.000 160.000
7.260.784
Gerenciamento do Centro de Operações do Município - COP 2000.154520602.897 3390 F 03.00 1.000.500 1.000.500
4490 F 04.00 10.000 10.000
1.010.500
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
18.556.284 35.000 8.101.000 10.293.284 197.000 18.036.284 555.000 18.591.284
326
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO COMPARTILHADA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO COMPARTILHADA TEM COMO COMPETÊNCIA:

- COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE ÀS INSTÂNCIAS DE


PARTICIPAÇÃO E AOS COLEGIADOS, EM COLABORAÇÃO COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
- PROMOVER ESPAÇOS DE RELAÇÃO E MOBILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESTRUTURAÇÃO DE DADOS
REFERENTES ÀS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO E AOS COLEGIADOS;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
327
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO COMPARTILHADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Compartilhada e Participação Social 2003.041220932.334 3190 F 01.00 4.317.000
3191 F 01.00 203.000 4.520.000
3390 F 03.00 895.802 895.802
5.415.802
Gestão Compartilhada e Participação Social 2003.041222272.334 3390 F 03.00 878.470 878.470
878.470
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
6.294.272 0 4.520.000 1.774.272 0 6.294.272 0 6.294.272
328
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO GERENCIAL;
- COORDENAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO;
- DESENVOLVER O SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO MUNICÍPIO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
329
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH 2004.041220091.323 4490 F 04.00 67.000 67.000
4490 F 04.80 598.000 598.000
665.000
Gestão e Modernização de Processos e Promoção da Eficiência Administrativa 2004.041220092.023 4490 F 04.00 4.082.700 4.082.700
4490 F 04.80 18.289.300 18.289.300
22.372.000
Ações de Atendimento ao Cidadão 2004.041220092.365 3190 F 01.00 913.000
3191 F 01.00 110.000 1.023.000
3390 F 03.00 16.922.600 16.922.600
4490 F 04.00 918.000 918.000
4490 F 04.80 1.678.000 1.678.000
20.541.600
Serviços Administrativos e Financeiros 2004.041220092.900 3190 F 01.00 3.819.000
3191 F 01.00 499.000 4.318.000
3390 F 03.00 375.000 375.000
4.693.000
Ações de Atendimento ao Cidadão 2004.041222222.365 4490 F 04.00 575.000 575.000
4490 F 04.80 4.850.000 4.850.000
5.425.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
53.696.600 0 5.341.000 17.297.600 31.058.000 28.281.300 25.415.300 53.696.600
330
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.625, DE 05 DE JULHO DE 2013. O FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS TEM POR FINALIDADE:

- REALIZAR PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL E REDUÇÃO DE


DANOS DE USUÁRIOS DE DROGAS E SEUS FAMILARES;
- INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS E
AOS SEUS FAMILIARES;
- INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE TEXTOS EDUCATIVOS E MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO
INFORMAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE DROGAS;
- FOMENTAR PROJETOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA USUÁRIOS DE DROGAS
E SEUS FAMILIARES, EM CONJUNTO COM DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE E ÓRGÃOS E
ENTIDADES COMPETENTES, PÚBLICOS OU PRIVADOS;
- CAPACITAR PROFISSIONALMENTE TÉCNICOS E GESTORES MUNICIPAIS PARA ATUAÇÃO NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS;
- APOIAR ESTUDOS E PESQUISAS NO CAMPO DA PREVENÇÃO, DO TRATAMENTO, DA REDUÇÃO DE
DANOS E DA REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE DROGAS;
- DESENVOLVER CAMPANHAS DE ESCLARECIMENTO PÚBLICO QUE ABORDEM A TEMÁTICA DAS
DROGAS.
331
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de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


05 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas 2005.144222412.873 3390 F 03.00 123.500 123.500
3390 F 03.30 288.000 288.000
4490 F 04.00 4.000 4.000
4490 F 04.30 100.000 100.000
515.500
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
515.500 0 0 411.500 104.000 127.500 388.000 515.500
332
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO:
A) PLANEJAR A OPERACIONALIDADE DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA COM VISTAS À REDUÇÃO DA
CRIMINALIDADE;
B) VIABILIZAR O ENTROSAMENTO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA
DE OUTROS NÍVEIS FEDERATIVOS QUE ATUEM NO MUNICÍPIO;
C) AUXILIAR A OBTENÇÃO DE LINHAS DE CRÉDITO ESPECÍFICAS PARA PROGRAMAS VOLTADOS PARA
A SEGURANÇA;
D) COORDENAR AS ATIVIDADES DA GUARDA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO;
E) FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE
SEGURANÇA;

- NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA SOCIAL:


A) FINANCIAR ESTUDOS E DESENVOLVER PROJETOS VOLTADOS À SEGURANÇA, EM PARCERIA COM A
COMUNIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL;
B) PLANEJAR A OPERACIONALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA SOCIAL, EM
CONJUNTO COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE;
C) FORMULAR E APLICAR, DIRETAMENTE OU EM COLABORAÇÃO COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, MÉTODOS
PREVENTIVOS PARA REDUZIR A VIOLÊNCIA E A SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA.

- PRESTAR APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR, EM


COLABORAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS;

- GERENCIAR O FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA.


333
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de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Articulação da Política de Segurança Urbana 2100.061221092.802 3190 F 01.00 4.138.100
3191 F 01.00 298.000 4.436.100
3330 F 03.00 100
3390 F 03.00 891.294 891.394
4490 F 04.00 9.598 9.598
5.337.092
Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte 2100.061811092.791 3390 F 03.00 1.096.100 1.096.100
1.096.100
Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte 2100.061811092.803 3190 F 01.00 83.897.696
3191 F 01.00 14.900.000 98.797.696
3390 F 03.00 20.326.300 20.326.300
3390 F 03.30 98.400 98.400
3391 F 03.00 256.200 256.200
4490 F 04.00 567.700 567.700
4490 F 04.30 100.000 100.000
120.146.296
Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas 2100.061812421.391 3390 F 03.00 433.060 433.060
3390 F 03.30 100.100 100.100
4490 F 04.00 640.000 640.000
4490 F 04.30 1.000.000 1.000.000
2.173.160
Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Saúde 2100.063011092.820 3190 F 01.00 9.419.556
3191 F 01.00 1.690.000 11.109.556
3390 F 03.00 1.609.000 1.609.000
12.718.556
Ampliação de Câmeras de Videomonitoramento em Equipamentos Públicos 2100.063012421.334 3390 F 03.00 500.000 500.000
4490 F 04.00 900.000 900.000
1.400.000
Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação 2100.123611092.821 3190 F 01.00 10.412.637
3191 F 01.00 2.480.000 12.892.637
3390 F 03.00 1.517.000 1.517.000
334
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
14.409.637
Ampliação de Câmeras de Videomonitoramento em Equipamentos Públicos 2100.123612421.334 3390 F 03.00 500.000 500.000
4490 F 04.00 1.000.000 1.000.000
1.500.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
158.780.841 0 127.235.989 27.327.554 4.217.298 157.482.341 1.298.500 158.780.841
335
Prefeitura Municipal COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO, ARTICULANDO-SE, EM CARÁTER
COOPERATIVO, COM OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS;
- IMPLEMENTAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA CIVIL;
- ELABORAR PLANO DE AÇÃO ANUAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EM TEMPO DE
NORMALIDADE E TAMBÉM DAS AÇÕES EMERGENCIAIS;
- COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO PARA VOLUNTARIADO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
336
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de Belo Horizonte
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL


01 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 2101.061821642.541 3190 F 01.00 1.552.000
3191 F 01.00 159.000 1.711.000
3390 F 03.00 1.960.000 1.960.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
3.681.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
3.681.000 0 1.711.000 1.960.000 10.000 3.681.000 0 3.681.000
337
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 3.135, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1979. O FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- PREVENIR E LIMITAR, EM SITUAÇÃO DE GUERRA OU DE PAZ, OS RISCOS E PERDAS A QUE ESTÃO
SUJEITOS A POPULAÇÃO, OS RECURSOS E BENS MATERIAIS DE TODA A ORDEM POR AÇÃO INIMIGA
OU EM CONSEQUÊNCIA DE QUALQUER CALAMIDADE, REPARAR OU RESTAURAR OS SERVIÇOS
PÚBLICOS ESSENCIAIS E PRESERVAR O MORAL DA POPULAÇÃO.
338
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL


02 - FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 2102.061821642.541 3390 F 03.00 209.000 209.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
214.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
214.000 0 0 209.000 5.000 214.000 0 214.000
339
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- OFERECER EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODOS OS SEUS NÍVEIS E NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO


ESPECIAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR NOS ASPECTOS LEGAL, ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO E DA ESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL;
- DESENVOLVER E COORDENAR AS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PEDAGÓGICA NO
MUNICÍPIO;
- DESENVOLVER E COORDENAR O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO;
- DESENVOLVER E COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA,
DESTINADAS AO APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO;
- IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE GARANTIA DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA;
- GERIR O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
340
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R$ 1,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Administrativa e Pedagógica 2200.121221402.317 3190 F 01.00 50.664.000
3191 F 01.00 8.912.000 59.576.000
3350 F 03.00 250.000
3390 F 03.00 30.310.588 30.560.588
3390 F 03.60 14.077.850 14.077.850
4490 F 04.00 121.000 121.000
4490 F 04.60 741.000 741.000
105.076.438
Gestão Compartilhada e Participação Social 2200.121221402.334 3390 F 03.00 40.000 40.000
4490 F 04.00 11.000 11.000
4490 F 04.60 10.000 10.000
61.000
Formação para Profissionais da Educação 2200.123611402.041 3390 F 03.00 1.000 1.000
1.000
Gestão Descentralizada da Educação 2200.123611402.046 3350 F 03.00 251.838.192 251.838.192
3350 F 03.60 9.000 9.000
251.847.192
Administração do Ensino Fundamental 2200.123611402.080 3190 F 01.00 235.702.198 235.702.198
3190 F 01.05 348.687.000 348.687.000
3191 F 01.00 33.408.000 33.408.000
3191 F 01.05 74.288.000 74.288.000
3390 F 03.00 43.015.305 43.015.305
735.100.503
Gestão Administrativa e Pedagógica 2200.123611402.317 3190 F 01.00 5.182.000
3191 F 01.00 1.004.000 6.186.000
3390 F 03.00 267.000 267.000
6.453.000
Gestão do Programa Bolsa Escola 2200.123611402.503 3190 F 01.00 2.469.000
3191 F 01.00 445.000 2.914.000
3390 F 03.00 687.112 687.112
3.601.112
341
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Operação e Manutenção da Educação 2200.123611402.700 3390 F 03.00 36.237.496 36.237.496
3390 F 03.60 386.649 386.649
3391 F 03.00 370.000 370.000
4490 F 04.00 444.500 444.500
4490 F 04.60 6.147.697 6.147.697
43.586.342
Transporte Escolar 2200.123611402.885 3390 F 03.00 13.273.387 13.273.387
13.273.387
Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 2200.123611402.886 3390 F 03.00 5.000 5.000
4490 F 04.00 1.000 1.000
6.000
Gestão das Parcerias Público Privadas 2200.123611402.902 3367 F 03.00 1.000 1.000
3367 F 03.60 9.326.681 9.326.681
4567 F 04.00 1.000 1.000
4567 F 04.60 3.998.149 3.998.149
13.326.830
Gestão do Programa Escola Integrada 2200.123612062.702 3350 F 03.00 63.682.026 63.682.026
3350 F 03.60 4.098.378 4.098.378
3390 F 03.00 6.549.251 6.549.251
3390 F 03.60 4.000.000 4.000.000
78.329.655
Formação para Profissionais da Educação 2200.123612072.041 3390 F 03.00 406.400 406.400
3390 F 03.60 12.000 12.000
418.400
Mobilização da Comunidade Escolar 2200.123612072.705 3390 F 03.00 377.000 377.000
377.000
Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar 2200.123612072.706 3390 F 03.00 4.500.000 4.500.000
4.500.000
Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 2200.123612072.886 3390 F 03.00 489.767 489.767
489.767
Formação para Profissionais da Educação 2200.123612362.041 3390 F 03.00 32.000 32.000
342
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
32.000
Programa Municipal de Igualdade Racial 2200.123612362.386 3390 F 03.00 33.000 33.000
33.000
Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 2200.123612372.404 3390 F 03.00 40.000 40.000
40.000
Gestão do Programa Escola Integrada 2200.123612372.702 3390 F 03.00 50.000 50.000
50.000
Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 2200.123612412.886 3390 F 03.00 110.250 110.250
110.250
Formação para Profissionais da Educação 2200.123651402.041 3390 F 03.00 70.600 70.600
3390 F 03.60 4.000 4.000
74.600
Gestão Descentralizada da Educação 2200.123651402.046 3350 F 03.00 24.460.491 24.460.491
3350 F 03.60 9.000 9.000
24.469.491
Administração da Educação Infantil 2200.123651402.542 3190 F 01.00 105.831.000 105.831.000
3190 F 01.05 132.861.000 132.861.000
3191 F 01.00 11.616.000 11.616.000
3191 F 01.05 30.279.000 30.279.000
3390 F 03.00 9.365.107 9.365.107
289.952.107
Operação e Manutenção da Educação 2200.123651402.700 3390 F 03.00 17.438.969 17.438.969
3390 F 03.60 781.368 781.368
4490 F 04.00 391.000 391.000
4490 F 04.60 4.113.000 4.113.000
22.724.337
Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 2200.123651402.888 3350 F 03.00 92.850.452 92.850.452
4490 F 04.60 9.000 9.000
92.859.452
Gestão das Parcerias Público Privadas 2200.123651402.902 3367 F 03.00 1.000 1.000
3367 F 03.60 33.958.764 33.958.764
343
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão das Parcerias Público Privadas 2200.123651402.902 4567 F 04.00 1.000 1.000
4567 F 04.60 14.553.756 14.553.756
48.514.520
Aquisição e Instalação de Equipamentos 2200.123652052.707 4490 F 04.00 54.000 54.000
4490 F 04.60 2.363.350 2.363.350
2.417.350
Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 2200.123652052.888 3390 F 03.60 4.499.994 4.499.994
4490 F 04.60 2.730.191 2.730.191
7.230.185
Gestão das Parcerias Público Privadas 2200.123652052.902 4567 F 04.00 1.000 1.000
4567 F 04.60 2.000 2.000
3.000
Mobilização da Comunidade Escolar 2200.123652072.705 3390 F 03.00 33.000 33.000
33.000
Formação para Profissionais da Educação 2200.123661402.041 3390 F 03.00 2.000 2.000
3390 F 03.60 2.000 2.000
4.000
Gestão Descentralizada da Educação 2200.123661402.046 3350 F 03.00 1.782.268 1.782.268
3350 F 03.60 9.000 9.000
1.791.268
Administração do Ensino Fundamental 2200.123661402.080 3190 F 01.00 8.805.000 8.805.000
3190 F 01.05 17.734.000 17.734.000
3191 F 01.00 1.418.000 1.418.000
3191 F 01.05 4.956.000 4.956.000
3390 F 03.00 555.000 555.000
33.468.000
Operação e Manutenção da Educação 2200.123661402.700 3390 F 03.00 1.739.772 1.739.772
3390 F 03.60 18.000 18.000
1.757.772
Operação e Manutenção da Educação 2200.123662352.700 3390 F 03.00 192.000 192.000
192.000
344
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Operação e Manutenção da Educação 2200.123671402.700 4490 F 04.60 750.000 750.000
750.000
Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar 2200.123671402.701 3390 F 03.00 2.507.385 2.507.385
2.507.385
Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar 2200.123672072.701 3390 F 03.00 377.100 377.100
3390 F 03.60 52.000 52.000
429.100
Transporte Escolar 2200.123672072.885 3390 F 03.00 6.453.883 6.453.883
6.453.883
Gestão da Melhoria da Qualidade da Educação 2200.123672072.886 3390 F 03.00 5.000 5.000
3390 F 03.60 30.000 30.000
4490 F 03.00 300.000 300.000
4490 F 04.00 22.000 22.000
4490 F 04.60 22.000 22.000
379.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.792.723.326 0 1.074.261.198 681.674.485 36.787.643 1.686.008.499 106.714.827 1.792.723.326
345
Prefeitura Municipal HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 2.211, DE 20 DE JULHO DE 1973. O HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.549, DE 07 DE ABRIL DE 2008.
- DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE NAS
MODALIDADES DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO, ATENÇÃO
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E DOMICILIAR, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
-,OBSERVADAS A COMPLEMENTARIDADE PREVISTA NOS ARTS. 196 A 198 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, A LEI FEDERAL Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE E AS POLÍTICAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE;
- CONSTITUIR-SE COMO CENTRO DE ENSINO E APERFEIÇOAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE E
PARA OUTROS PROFISSIONAIS, NO ÂMBITO DO SUS;
- INCENTIVAR E REALIZAR PESQUISAS CIENTÍFICAS E PROMOVER A EXTENSÃO E A EDUCAÇÃO
PERMANENTES, CONTRIBUINDO PARA A DIFUSÃO DAS CONCEPÇÕES E DAS PRÁTICAS RELATIVAS À
EDUCAÇÃO EM SAÚDE.
346
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


01 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 2301.101220302.900 3190 S 01.00 50.000 50.000
3190 S 01.06 11.457.015
3191 S 01.06 392.219
3390 S 01.06 29.588 11.878.822
3390 S 03.00 50.000 50.000
3390 S 03.06 22.513.045 22.513.045
3390 S 03.50 67.265 67.265
4490 S 04.00 5.000 5.000
4490 S 04.06 4.144 4.144
34.568.276
Gestão do Trabalho, Ensino e Pesquisa 2301.101280302.176 3190 S 01.06 7.040.950
3191 S 01.06 327.952
3390 S 01.06 1.735.146 9.104.048
3390 S 03.06 5.574.101 5.574.101
3390 S 03.50 50.380 50.380
4490 S 04.06 901.351 901.351
15.629.880
Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2301.103020302.616 3190 S 01.06 38.444.882 38.444.882
3190 S 01.50 26.718 26.718
3191 S 01.06 2.068.213
3390 S 01.06 4.707.421 6.775.634
3390 S 03.06 12.659.650 12.659.650
3390 S 03.50 6.646.257 6.646.257
4490 S 04.06 52.067 52.067
4490 S 04.50 17.166.529 17.166.529
81.771.737
Gestão Técnico-Hospitalar 2301.103020302.620 3190 S 01.06 20.331.925
3191 S 01.06 897.721
3390 S 01.06 833.996 22.063.642
3390 S 03.06 19.950.607 19.950.607
3390 S 03.50 4.279.796 4.279.796
347
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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01 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Técnico-Hospitalar 2301.103020302.620 4490 S 04.06 1.980.000 1.980.000
4490 S 04.50 1.185.009 1.185.009
49.459.054
Gestão da Atenção à Urgência 2301.103020302.875 3190 S 01.06 82.345.911
3191 S 01.06 5.629.929
3390 S 01.06 17.774.824 105.750.664
3390 S 03.06 35.215.069 35.215.069
3390 S 03.50 3.564.769 3.564.769
4490 S 04.06 464.552 464.552
4490 S 04.50 2.400.000 2.400.000
147.395.054
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 328.824.001 169.013.435 135.651.914 24.158.652 105.000 328.719.001 328.824.001
348
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 6.087, DE 09 DE JANEIRO DE 1992. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
- ATENDER À SAÚDE, UNIVERSALIZADA, INTEGRAL, REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA;
- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, E AÇÕES DE SAÚDE DE INTERESSE INDIVIDUAL E
COLETIVO CORRESPONDENTES;
- OUTRAS AÇÕES PERTINENTES À ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BELO
HORIZONTE.
349
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de Belo Horizonte
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R$ 1,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 2302.101221142.891 3190 S 01.00 93.866.000
3191 S 01.00 17.137.000 111.003.000
3390 S 03.00 1.258.000 1.258.000
112.261.000
Gestão do SUS-BH 2302.101221172.662 3350 S 03.00 100.000 100.000
3350 S 03.50 100.000 100.000
3390 S 03.00 1.065.000 1.065.000
3390 S 03.50 4.152.900 4.152.900
4490 S 04.00 1.701.523 1.701.523
4490 S 04.50 2.065.000 2.065.000
4490 S 04.80 11.334.270 11.334.270
20.518.693
Suporte Logístico 2302.101221172.895 3190 S 01.00 121.616.000
3191 S 01.00 18.576.000 140.192.000
3350 S 03.00 100.000 100.000
3350 S 03.50 9.346.430 9.346.430
3390 S 01.00 137.500.000 137.500.000
3390 S 01.50 1.200.000 1.200.000
3390 S 03.00 25.522.000 25.522.000
3390 S 03.50 126.787.972 126.787.972
3391 S 03.00 160.000 160.000
4490 S 04.00 5.000 5.000
4490 S 04.50 820.000 820.000
441.633.402
Saúde da Família 2302.101221572.690 3190 S 01.00 436.794.000
3191 S 01.00 73.601.000 510.395.000
3390 S 03.00 15.817.000 15.817.000
526.212.000
Rede Hospitalar 2302.101222032.894 3171 S 01.50 42.000 42.000
3190 S 01.00 82.949.000
3191 S 01.00 12.095.000 95.044.000
350
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Rede Hospitalar 2302.101222032.894 3371 S 03.50 26.000 26.000
3390 S 03.00 767.000 767.000
4471 S 04.50 5.000 5.000
95.884.000
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 2302.101222041.216 4490 S 04.00 5.732.200 5.732.200
4490 S 04.50 22.907.100 22.907.100
4490 S 04.80 7.853.800 7.853.800
4490 S 08.00 7.805.200 7.805.200
4490 S 08.50 10.461.300 10.461.300
4490 S 08.80 18.024.500 18.024.500
72.784.100
Gestão Compartilhada e Participação Social 2302.101222042.334 3390 S 03.50 1.501.121 1.501.121
4490 S 04.50 116.260 116.260
1.617.381
Saúde da Família 2302.103011572.690 3190 S 01.00 16.258.500 16.258.500
3190 S 01.50 72.666.250 72.666.250
3350 S 03.00 50.000 50.000
3350 S 03.50 19.968.000 19.968.000
3390 S 01.00 5.000 5.000
3390 S 01.50 16.500.000 16.500.000
3390 S 03.00 100.000 100.000
3390 S 03.50 93.580.100 93.580.100
4490 S 04.00 10.000 10.000
4490 S 04.50 900.000 900.000
220.037.850
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 2302.103011572.903 3190 S 01.50 1.000.000 1.000.000
3390 S 03.50 28.000.000 28.000.000
4490 S 04.50 3.000.000 3.000.000
32.000.000
Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 2302.103012021.371 4490 S 04.00 6.628.600 6.628.600
4490 S 04.50 105.000 105.000
351
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 2302.103012021.371 4490 S 08.00 3.346.900 3.346.900
4490 S 08.50 105.000 105.000
4567 S 04.00 10.899.000 10.899.000
4567 S 04.50 20.575.100 20.575.100
4567 S 08.00 4.194.900 4.194.900
4567 S 08.50 4.933.400 4.933.400
50.787.900
Gestão das Parcerias Público Privadas 2302.103012022.902 3367 S 03.00 5.000 5.000
3367 S 03.50 5.000 5.000
4567 S 04.00 1.000 1.000
4567 S 04.50 1.000 1.000
12.000
Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 2302.103021142.891 3390 S 03.00 55.800 55.800
3390 S 03.50 9.785.000 9.785.000
3391 S 03.00 5.000 5.000
3391 S 03.50 9.960.000 9.960.000
4490 S 04.00 10.000 10.000
4490 S 04.50 445.000 445.000
20.260.800
Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 2302.103021142.892 3350 S 03.00 55.000 55.000
3350 S 03.50 17.278.600 17.278.600
3390 S 03.00 20.000 20.000
3390 S 03.50 339.449.400 339.449.400
356.803.000
Rede de Urgência 2302.103021142.893 3350 S 03.00 10.000 10.000
3350 S 03.50 10.040.000 10.040.000
3390 S 03.00 1.550.000 1.550.000
3390 S 03.50 59.107.400 59.107.400
3391 S 03.00 5.000 5.000
3391 S 03.50 350.000 350.000
4490 S 04.00 105.000 105.000
352
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Rede de Urgência 2302.103021142.893 4490 S 04.50 200.000 200.000
71.367.400
Suporte Logístico 2302.103021172.895 3390 S 03.50 280.000 280.000
4490 S 04.50 15.000 15.000
295.000
Operacionalização do Hospital Metropolitano 2302.103022012.896 3390 S 03.00 1.678.750 1.678.750
3390 S 03.50 150.486.793 150.486.793
4490 S 04.00 35.000 35.000
4490 S 04.50 815.000 815.000
153.015.543
Gestão das Parcerias Público Privadas 2302.103022012.902 3367 S 03.00 60.741.000 60.741.000
3367 S 03.50 29.995.000 29.995.000
4567 S 04.00 1.009.000 1.009.000
4567 S 04.50 6.004.000 6.004.000
97.749.000
Rede Hospitalar 2302.103022032.894 3390 S 03.50 989.360.000 989.360.000
3391 S 03.00 14.000.000 14.000.000
3391 S 03.50 260.384.435 260.384.435
1.263.744.435
Suporte Logístico 2302.103032042.895 3390 S 03.00 10.000 10.000
3390 S 03.50 27.990.000 27.990.000
28.000.000
Vigilância em Saúde 2302.103040282.829 3350 S 03.50 40.000 40.000
3390 S 03.00 25.000 25.000
3390 S 03.50 396.000 396.000
4490 S 04.50 25.000 25.000
486.000
Vigilância em Saúde 2302.103050282.829 3190 S 01.50 20.047.400 20.047.400
3350 S 03.50 3.618.000 3.618.000
3390 S 01.50 23.400.000 23.400.000
3390 S 03.00 20.000 20.000
353
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Vigilância em Saúde 2302.103050282.829 3390 S 03.50 22.319.000
3391 S 03.50 60.000 22.379.000
4490 S 04.50 1.112.000 1.112.000
70.576.400
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
0 3.636.045.904 966.648.150 2.516.091.701 153.306.053 1.175.000.373 2.461.045.531 3.636.045.904
354
Prefeitura Municipal CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006. A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.489, DE 14 DE JANEIRO DE 2008.
- COORDENAR E EXECUTAR A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO
PLURIANUAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO;
- COORDENAR E EXECUTAR A COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE E A AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS,
QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA GESTÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E
PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO DA APLICAÇÃO
DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO
- COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AVAIS E GARANTIAS, BEM
COMO DOS DIREITOS E HAVERES DO MUNICÍPIO;
- APOIAR O CONTROLE EXTERNO NO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL;
- COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO, VISANDO A EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A RESPONSABILIDADE NA
GESTÃO FISCAL;
- INSTAURAR E PROCESSAR AS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM
VIGOR, BEM COMO DESIGNAR AS RESPECTIVAS COMISSÕES ESPECIAIS;
- COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS RELACIONADAS ÀS
SUAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS;
- COORDENAR E EXECUTAR A AUDITORIA INTERNA PREVENTIVA E DE CONTROLE DOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO;
- COORDENAR E EXECUTAR A CONTABILIZAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIA DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO E A SUA CONSOLIDAÇÃO COM A CONTABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL;
- COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À DISCIPLINA DE SERVIDORES E
EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO;
- COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, RECEPÇÃO, ENCAMINHAMENTO E
RESPOSTA ÀS QUESTÕES FORMULADAS PELO CIDADÃO, RELACIONADAS Á SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,
JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO;
- INDICAR O SUBSTITUTO DO CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO NAS SUAS AUSÊNCIAS E
IMPEDIMENTOS;
- PLANEJAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES SETORIAIS DE INFORMÁTICA;
- ADMINISTRAR A REDE DE COMPUTADORES DA CONTROLADORIA E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE
INFORMAÇÕES COM OUTROS ÓRGÃOS MUNICIPAIS;
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM AS NORMAS DE FINANÇAS
RELATIVAS À GESTÃO FISCAL;
- ADOTAR MEDIDAS NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO INTEGRADO DO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO;
- PRESTAR ASSESSORAMENTO AO PREFEITO NAS MATÉRIAS DE SUAS COMPETÊNCIAS.
355
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

24 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
00 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município 2400.041240122.366 3190 F 01.00 1.285.000
3191 F 01.00 113.000 1.398.000
3390 F 03.00 296.500 296.500
4490 F 04.00 5.000 5.000
1.699.500
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.699.500 0 1.398.000 296.500 5.000 1.699.500 0 1.699.500
356
Prefeitura Municipal AUDITORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006. A AUDITORIA-GERAL DO MUNICÍPIO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.202, DE 09 DE JUNHO DE 2011.
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, PATRIMONIAL,
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA, DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS, DE
RECURSOS HUMANOS, DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, DENTRE OUTROS, DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
DO PODER EXECUTIVO;
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÕES FÍSICAS NOS ÓGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO;
- EMITIR RELATÓRIOS, PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS RELACIONADOS COM SUA ÁREA DE
ATUAÇÃO;
- EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.
357
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de Belo Horizonte
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R$ 1,00

24 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
01 - AUDITORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviço de Auditoria 2401.041240122.523 3190 F 01.00 8.388.000
3191 F 01.00 1.283.000 9.671.000
3390 F 03.00 1.150.000 1.150.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
10.826.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
10.826.000 0 9.671.000 1.150.000 5.000 10.826.000 0 10.826.000
358
Prefeitura Municipal CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006. A CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À DISCIPLINA DE SERVIDORES E
EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO, E PRESTAR APOIO NA CONDUÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS DE FALTAS FUNCIONAIS DOS EMPREGADOS DAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS E
FUNDACIONAIS E DAS EMPRESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE SEUS
TITULARES E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO;
- SUPERVISIONAR E EXECUTAR A INSTAURAÇÃO E A INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE SINDICÂNCIA E
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
359
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de Belo Horizonte
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R$ 1,00

24 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
03 - CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços de Controles Disciplinares 2403.041240122.548 3190 F 01.00 2.698.000
3191 F 01.00 358.000 3.056.000
3390 F 03.00 1.318.000 1.318.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4.379.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
4.379.000 0 3.056.000 1.318.000 5.000 4.379.000 0 4.379.000
360
Prefeitura Municipal OUVIDORIA DO MUNICÍPIO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.155, DE 12 DE JANEIRO DE 2006. A OUVIDORIA DO MUNICÍPIO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- RECEPCIONAR E ENCAMINHAR AS QUESTÕES FORMULADAS PELO CIDAÇÃO, RELACIONADAS À SUA


ÁREA DE ATUAÇÃO, JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO
MUNICÍPIO;
- ENCAMINHAR AO CIDADÃO AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES POR ELE FORMULADAS;
- ESTABELECER MEIOS DE INTERAÇÃO PERMANENTE DO CIDADÃO COM O PODER PÚBLICO, VISANDO
AO CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
361
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

24 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
04 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços de Ouvidoria do Município 2404.041240122.367 3190 F 01.00 1.690.000
3191 F 01.00 271.000 1.961.000
3390 F 03.00 467.844 467.844
4490 F 04.00 5.000 5.000
2.433.844
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
2.433.844 0 1.961.000 467.844 5.000 2.433.844 0 2.433.844
362
Prefeitura Municipal SECRETARIA ESPECIAL PREVENÇÃO CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.586, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012. A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS TEM
COMO COMPETÊNCIA:

- PROMOVER O INCREMENTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA;


- SUPERVISIONAR A COLETA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NECESSÁRIAS AO
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADOIRA-GERAL DO MUNICÍPIO:
- PROMOVER INTERCÂMBIO CONTÍNUO, COM OUTROS ÓRGÃOS, DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À CORRUPÇÃO;
- ESTIMULAR, COORDENAR E ELABORAR PESQUISAS E ESTUDOS SOBRE O FENÔMENO DA
CORRUPÇÃO E SOBRE A ADEQUADA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, CONSOLIDANDO E
DIVULGANDO OS DADOS E CONHECIMENTOS OBTIDOS;
- ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DOS AGENTES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL;
- FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO;
- ATUAR PARA PREVENIR SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSES NO DESEMPENHO DE FUNÇÕES
PÚBLICAS;
- CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DA ÉTICA E O FORTALECIMENTO DA INTEGRIDADE DAS
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS;
- REUNIR E INTEGRAR DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTES À PREVENÇÃO E AO COMBATE À
CORRUPÇÃO;
- PROMOVER CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO RELACIONADOS ÀS SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, SOB A
ORIENTAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO;
- COORDENAR, NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, AS ATIVIDADES QUE EXIJAM
AÇÕES INTEGRADAS DE INTELIGÊNCIA;
- REPRESENTAR A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO EM FÓRUNS OU ORGANISMOS NACIONAIS
OU INTERNACIONAIS RELACIONADOS AO COMBATE E À PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO;
- ZELAR PELA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL E DA ALTA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
- ORIENTAR OS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS SOBRE A ÉTICA, A PROBIDADE E A MORALIDADE NA
FUNÇÃO PÚBLICA.
363
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

24 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
05 - SECRETARIA ESPECIAL PREVENÇÃO CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviço de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas 2405.041240122.874 3190 F 01.00 771.000
3191 F 01.00 103.000 874.000
3390 F 03.00 111.500 111.500
4490 F 04.00 5.000 5.000
990.500
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
990.500 0 874.000 111.500 5.000 990.500 0 990.500
364
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009. A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ELABORAR E IMPLEMENTAR OS PLANOS, PROGRAMAS, PESQUISAS, PROJETOS E ATIVIDADES PARA


A PROMOÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL;
- COORDENAR, EXECUTAR A AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRMAS E PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL;
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO;
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
NO MUNICÍPIO;
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL;
- COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL, GERENCIANDO O
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A AVALIAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO E DAS
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATÓRIAS, COM COLABORAÇÃO DOS DEMAIS
ÓRGÃOS MUNICIPAIS;
- COORDENAR, EXECUTAR, NORMATIZAR A AVALIAR A FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL NO
MUNICÍPIO, EM COLABORAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
- EXECUTAR E MONITORAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO;
- EXECUTAR E MONITORAR ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL;
- NORMATIZAR, MONITORAR E AVALIAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO;
- NORMATIZAR E MONITORAR A POLÍTICA DE ÁREAS VERDES E DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E
DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS SOBRE A MATÉRIA;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
COMAM;
- GERENCIAR O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
365
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de Belo Horizonte
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 2500.181220692.900 3190 F 01.00 6.738.500
3191 F 01.00 1.133.000 7.871.500
3390 F 03.00 3.143.500 3.143.500
4490 F 04.00 10.000 10.000
11.025.000
Normatização e Análise Técnico-Processual das Políticas Ambientais 2500.185410692.071 3190 F 01.00 188.000
3191 F 01.00 23.000 211.000
3390 F 03.00 29.000 29.000
240.000
Operacionalização das Políticas Ambientais 2500.185410692.564 3190 F 01.00 11.395.000
3191 F 01.00 2.058.000 13.453.000
3350 F 03.00 365.000 365.000
3350 F 03.30 140.000 140.000
3390 F 03.00 663.300 663.300
3390 F 03.30 1.020.000 1.020.000
15.641.300
Operacionalização das Políticas Ambientais 2500.185412312.564 3390 F 03.00 492.200 492.200
3390 F 03.30 459.900 459.900
952.100
Monitoramento e Controle Ambiental 2500.185420692.514 3390 F 03.00 420.000 420.000
420.000
Operacionalização das Políticas Ambientais 2500.185420692.564 3390 F 03.00 7.000 7.000
7.000
Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal 2500.185422322.877 3190 F 01.00 60.000
3191 F 01.00 5.000 65.000
3350 F 03.00 5.000 5.000
3350 F 03.30 200.000 200.000
3390 F 03.00 10.376.000 10.376.000
10.646.000
Monitoramento e Controle Ambiental 2500.185422432.514 3390 F 03.00 205.000 205.000
205.000
366
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de Belo Horizonte
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00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Operacionalização das Políticas Ambientais 2500.185422432.564 3390 F 03.00 82.000 82.000
82.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
39.218.400 0 21.600.500 17.607.900 10.000 37.398.500 1.819.900 39.218.400
367
Prefeitura Municipal FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 5.904, DE 05 DE JUNHO DE 1991. A FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
LEI MUNICIPAL Nº 9.549, DE 07 DE ABRIL DE 2008. - PLANEJAR E ADMINISTRAR O JARDIM ZOOLÓGICO, O JARDIM BOTÂNICO, O PARQUE ECOLÓGICO
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009. FRANCISCO LINS DO REGO, AS HORTAS E VIVEIROS DO MUNICÍPIO;
- PLANEJAR E EXECUTAR A PRODUÇÃO FLORESTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ARBORIZAÇÃO
URBANA;
- REALIZAR PESQUISAS, ESTUDOS, EXPERIMENTOS SOBRE FAUNA E FLORA, ESPECIALMENTE EM
RELAÇÃO ÀS ÁREAS VERDES PÚBLICAS E ARBORIZAÇÃO URBANA;
- DESENVOLVER CRIADOUROS DE ANIMAIS SILVESTRES DA FAUNA BRASILEIRA;
- PROMOVER ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSOCIADA À PROTEÇÃO E
VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS FLORÍSTICOS E FAUNÍSTICOS;
- PRESTAR OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS AO FOMENTO E AO CONTROLE DA FAUNA E DA FLORA.
- ARTICULAR COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS, NACIONAIS, ESTRANGEIRAS OU
INTERNACIONAIS, VISANDO APRIMORAR OS RECURSOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS.
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01 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2501.185410731.219 4490 F 04.06 450.000 450.000
4490 F 04.30 100.000 100.000
550.000
Conservação e Manejo do Acervo Faunístico 2501.185410732.580 3190 F 01.00 3.987.000 3.987.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 741.000 741.000
3390 F 03.00 260.000 260.000
3390 F 03.06 500.000 500.000
4490 F 04.00 23.000 23.000
5.521.000
Preservação e Conservação do Acervo Florístico 2501.185410732.581 3190 F 01.00 1.853.649 1.853.649
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 305.000 305.000
3390 F 03.00 25.000 25.000
2.193.649
Administração do Parque Ecológico da Pampulha 2501.185410732.794 3190 F 01.00 1.055.912 1.055.912
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 155.000 155.000
3390 F 03.00 612.580 612.580
1.833.492
Educação Ambiental e Promoção de Eventos 2501.185410732.817 3390 F 03.00 5.000 5.000
5.000
Serviços Administrativos e Financeiros 2501.185410732.900 3190 F 01.00 2.451.000 2.451.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 315.000 315.000
3390 F 03.00 7.567.925 7.567.925
3390 F 03.06 8.100.000 8.100.000
3390 F 03.30 150.000 150.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.06 150.000 150.000
4490 F 04.30 100.000 100.000
369
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


01 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
18.853.925
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
28.957.066 0 10.903.561 17.220.505 833.000 19.367.066 9.590.000 28.957.066
370
Prefeitura Municipal FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.549, DE 07 DE ABRIL DE 2008.
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009. - PLANEJAR, ADMINISTRAR E MANTER OS PARQUES DO MUNICÍPIO;
- PROMOVER ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSOCIADA À PROTEÇÃO E
VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS FLORÍSTICOS E FAUNÍSTICOS;
- PROMOVER ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA AS ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO;
- ARTICULAR-SE COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS VISANDO APRIMORAR OS RECURSOS
TÉCNICOS E OPERACIONAIS;
- PLANEJAR, NORMATIZAR, EXECUTAR E AVALIAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS NECRÓPOLES
MUNICIPAIS;
- GERENCIAR O FUNDO MUNICIPAL DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS.
371
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02 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Administração de Necrópoles 2502.041220722.816 3190 F 01.00 627.000 627.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 54.000 54.000
3390 F 03.00 5.097.000 5.097.000
3390 F 03.06 953.663 953.663
3390 F 03.30 48.000 48.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.06 48.000 48.000
4490 F 04.30 576.000 576.000
7.418.663
Gestão Operacional dos Parques Municipais 2502.185410722.812 3190 F 01.00 2.766.000 2.766.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 216.000 216.000
3390 F 03.00 21.080.000 21.080.000
3390 F 03.06 5.127.663 5.127.663
3390 F 03.30 1.153.200 1.153.200
4490 F 04.00 15.000 15.000
4490 F 04.06 21.600 21.600
4490 F 04.30 1.296.000 1.296.000
31.685.463
Educação Ambiental e Promoção de Eventos 2502.185410722.817 3390 F 03.00 10.000 10.000
3390 F 03.06 491.604 491.604
3390 F 03.30 216.000 216.000
717.604
Serviços Administrativos e Financeiros 2502.185410722.900 3190 F 01.00 3.311.000 3.311.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 409.000 409.000
3390 F 03.00 2.093.000 2.093.000
3390 F 03.06 286.872 286.872
4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.06 56.400 56.400
372
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

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02 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
6.176.272
Reforma de Parques 2502.185412311.349 4490 F 04.06 192.000 192.000
192.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
46.190.002 0 7.413.000 36.557.002 2.220.000 35.693.000 10.497.002 46.190.002
373
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 4.253, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1985. O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL TEM POR FINALIDADE:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009. - APLICAR EM PROJETOS DE MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO,
PROPOSTOS PELA COMUNIDADE OU PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
374
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


03 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 2503.185410692.073 3350 F 03.00 2.150.000
3390 F 03.00 391.000 2.541.000
3390 F 03.30 200.000 200.000
4450 F 04.00 2.000 2.000
4450 F 04.30 100.000 100.000
4490 F 04.00 26.000 26.000
4490 F 04.30 50.000 50.000
2.919.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
2.919.000 0 0 2.741.000 178.000 2.569.000 350.000 2.919.000
375
Prefeitura Municipal FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 3.570, DE 16 DE JUNHO DE 1983. O FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
LEI MUNICIPAL Nº 9.718, DE 03 DE JULHO DE 2009. - PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS RELACIONADOS COM A
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER NO PARQUE:
- CONSERVAR E MANTER, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, ESPAÇOS FÍSICOS NECESSÁRIOS AO ACESSO
DO PÚBLICO ÀS ÁREAS DO PARQUE;
- ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E ECOLÓGICA, NAS ÁREAS INTERNAS DO PARQUE;
- CONSERVAR E REPARAR, QUANDO NECESSÁRIO, OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES EXISTENTES
NO PARQUE;
- ARTICULAR-SE COM ENTIDADES CULTURAIS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS,
OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO PARQUE;
- CONTACTAR COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA FLORESTAL - IBDF, NOS ASSUNTOS DE
INTERESSE DO PARQUE.
376
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


04 - FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Operacional dos Parques Municipais 2504.185410722.812 3390 F 03.00 10.000 10.000
10.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000
377
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ASSISTIR DIRETA E IMEDIATAMENTE O PREFEITO NA CONDUÇÃO DO RELACIONAMENTO DO PODER


EXECUTIVO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E AS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS;
- RESPONSABILIZAR-SE PELA RELAÇÃO E PELA GESTÃO DA RELAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA
COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO COM OUTRAS INSTÂNCIAS LEGISLATIVAS E
ENTES FEDERADOS;
- ASSESSORAR, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, O GOVERNO
MUNICIPAL EM SUA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA;
- REALIZAR, QUANDO SOLICITADO PELO PREFEITO, ESTUDOS DE NATUREZA
POLÍTICO-INSTITUCIONAIS;
- ARTICULAR AS RESPOSTAS ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL QUE LHE FOREM ENCAMINHADAS
PELO PREFEITO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
378
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Apoio à Coordenação das Políticas Institucionais 2600.041220962.006 3190 F 01.00 1.516.000
3191 F 01.00 73.000 1.589.000
3390 F 03.00 198.000 198.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
1.792.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.792.000 0 1.589.000 198.000 5.000 1.792.000 0 1.792.000
379
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS A CARGO
DO MUNICÍPIO, POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU POR MEIO DE TERCEIROS, COMPETINDO-LHE, AINDA,
A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE A PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
DE OBRAS DE EFICIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA, MORADIA E SANEAMENTO BÁSICO
RELATIVO AO SISTEMA DE DRENAGEM;
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ESTRUTURAÇÃO URBANA, DE HABITAÇÃO E DE
SANEAMENTO BÁSICO RELATIVO AO SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO;
- NORMATIZAR, MONITORAR E AVALIAR A REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS;
- COORDENAR A FIXAÇÃO DE METAS E DIRETRIZES QUE VIABILIZEM A IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS
RELATIVAS AOS SISTEMAS VIÁRIO E RODOVIÁRIO MUNICIPAL;
- PLANEJAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE TRABALHOS TOPOGRÁFICOS E
GEOTÉCNICOS DAS OBRAS MUNICIPAIS;
- COORDENAR A ESTRATÉGIA, MONITORAR E AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS, PROGRAMAS
E PROJETOS DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RELATIVO AO SISTEMA DE DRENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÃO DE PRÓPRIOS, EQUIPAMENTOS URBANOS E
MORADIA;
- PLANEJAR, IMPLEMENTAR, EXECUTAR E AVALIAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS REFERENTES AOS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS DE MANUTENÇÃO,
EDIFICAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO RELATIVO AO SISTEMA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO,
INFRAESTRUTURA E MORADIA, EM COLABORAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS MUNICIPAIS;
- LICITAR E CONTRATAR SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, A
RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, DOS EQUIPAMENTOS URBANOS, DE
SANEAMENTO BÁSICO RELATIVO AO SISTEMA DE DRENAGEM, DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE
CONJUNTOS HABITACIONAIS E DE INTERVENÇÕES EM - ZEIS -, DE FORMA INTEGRADA E
INTERSETORIA, INCLUSIVE SOB A FORMA DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, SENDO QUE TAIS
COMPETÊNCIAS PODERÃO SER DELEGADAS ÀS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER
EXECUTIVO, NO TODO OU EM PARTE, POR MEIO DE ATO ESPECÍFICO DO TITULAR DA PASTA;
- DELEGAR ÀS ENTIDADES DA ADMINSTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO O GERENCIAMENTO
DOS CONTRATOS DE SUA COMPETÊNCIA;
- MONITORAR O ANDAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS A TERCEIROS;
- GERENCIAR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR E O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO;
- COORDENAR A POLÍTICA DE MORADIA NO MUNICÍPIO;
- COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONJUNTOS
HABITACIONAIS, EDIFICAÇÕES E PARCELAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL E AS ATIVIDADES DE
PRODUÇÃO DE MORADIA;
- NORMATIZAR, MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS
DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO;
- MANTER ATUALIZADO, EM CONJUNTO COM A URBEL, O BANCO DE DADOS UNIFICADO DAS FAMÍLIAS
BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS DO MUNICÍPIO;
- IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO À ORGANIZAÇÃO E À CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS
BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À GESTÃO
DE ÁREAS DE USO COLETIVO;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS DE HABITAÇÃO E DE
SANEAMENTO;
- COORDENAR E AVALIAR A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE PLANOS, PROGRAMAS E
PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS, EM COLABORAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS E MONITORAR A SUA EXECUÇÃO;
- PLANEJAR E COORDENAR A RELAÇÃO INSTITUICIONAL COM OS ENTES FEDERADOS PARA A
EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS;
- PLANEJAR E DEFINIR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE
CONCESÃO DE SUA COMPETÊNCIA;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS.
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00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2700.041220441.219 4490 F 04.00 1.377.002 1.377.002
4490 F 04.30 2.000.000 2.000.000
4490 F 04.80 256.500 256.500
4490 F 08.00 217.658 217.658
3.851.160
Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão 2700.041222221.338 4490 F 04.00 180.000 180.000
4490 F 04.80 1.820.000 1.820.000
2.000.000
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2700.041222331.219 4490 F 04.00 4.045.498 4.045.498
4490 F 04.30 3.000.000 3.000.000
7.045.498
Reforma de Necrópoles 2700.044522311.217 4490 F 04.00 712.005 712.005
712.005
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 2700.082412351.220 4490 S 04.00 443.827 443.827
4490 S 04.30 297.843 297.843
4490 S 08.00 10.000 10.000
4490 S 08.80 2.160.340 2.160.340
2.912.010
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 2700.082442341.220 4490 S 04.00 784.940 784.940
4490 S 04.30 2.241.235 2.241.235
4490 S 04.40 1.000.000 1.000.000
4490 S 04.80 1.179.231 1.179.231
4490 S 08.00 488.293 488.293
4490 S 08.80 8.474.886 8.474.886
14.168.585
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2700.123612061.211 4490 F 04.00 8.224.004 8.224.004
4490 F 04.30 4.295.000 4.295.000
4490 F 04.60 10.000 10.000
4490 F 04.80 9.727.143 9.727.143
4490 F 08.00 1.093.950 1.093.950
4490 F 08.80 5.758.115 5.758.115
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
29.108.212
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2700.123652051.211 4490 F 04.00 4.596.780 4.596.780
4490 F 04.30 1.312.132 1.312.132
4490 F 04.60 566.710 566.710
4490 F 04.80 1.278.000 1.278.000
4490 F 08.00 110.000 110.000
4490 F 08.60 171.260 171.260
4490 F 08.80 2.029.361 2.029.361
10.064.243
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 2700.133922391.215 4490 F 04.00 1.606.717 1.606.717
4490 F 04.30 155.644 155.644
4490 F 04.80 5.011.246 5.011.246
6.773.607
Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 2700.154510621.230 4490 F 04.00 24.224.941 24.224.941
4490 F 04.30 32.776.902 32.776.902
4490 F 04.80 6.478.706 6.478.706
4490 F 08.00 9.275.209 9.275.209
4490 F 08.30 5.016.010 5.016.010
4490 F 08.80 29.887.117 29.887.117
107.658.885
Implantação do Corta Caminho 2700.154512091.330 4490 F 04.00 17.085.627 17.085.627
4490 F 04.30 23.766.277 23.766.277
4490 F 04.80 161.089.886 161.089.886
201.941.790
Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 2700.154512101.230 4490 F 04.00 17.506 17.506
17.506
Intervenções Urbanísticas 2700.154512301.337 4490 F 04.00 100.000 100.000
4490 F 04.30 952.739 952.739
1.052.739
Gestão Superior de Políticas Urbanas 2700.154520572.770 3190 F 01.00 377.000
3191 F 01.00 27.000 404.000
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Superior de Políticas Urbanas 2700.154520572.770 3390 F 03.00 390.949 390.949
3390 F 03.30 2.000.000 2.000.000
3390 F 03.80 110.000 110.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.80 10.000 10.000
2.924.949
Serviços Administrativos e Financeiros 2700.154520572.900 3190 F 01.00 3.228.000
3191 F 01.00 373.000 3.601.000
3390 F 03.00 189.291 189.291
3.790.291
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2700.164820641.231 4490 F 04.00 36.000 36.000
4490 F 04.30 1.763.338 1.763.338
4490 F 04.80 1.000 1.000
1.800.338
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2700.164822251.231 4490 F 04.00 5.655.429 5.655.429
4490 F 04.30 3.649.323 3.649.323
4490 F 04.80 23.962.440 23.962.440
4490 F 08.00 6.355.703 6.355.703
4490 F 08.30 3.000.000 3.000.000
4490 F 08.80 2.000.000 2.000.000
44.622.895
Produção de Moradias 2700.164822261.207 4490 F 04.00 20.000 20.000
4490 F 04.80 2.205.000 2.205.000
2.225.000
Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2700.175120661.203 4490 F 04.00 11.052.518 11.052.518
4490 F 04.30 6.000.000 6.000.000
4490 F 04.80 9.162.473 9.162.473
4490 F 08.00 4.455.151 4.455.151
4490 F 08.80 11.546.221 11.546.221
42.216.363
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2700.175122251.231 4490 F 04.00 5.460.209 5.460.209
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2700.175122251.231 4490 F 04.80 2.556.789 2.556.789
8.016.998
Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2700.175122431.203 4490 F 04.00 32.862.559 32.862.559
4490 F 04.30 151.689.081 151.689.081
4490 F 04.80 266.141.516 266.141.516
450.693.156
Implantação do Programa DRENURBS 2700.175122431.307 3390 F 03.00 10.000 10.000
3390 F 03.80 10.000 10.000
4490 F 04.00 16.943.333 16.943.333
4490 F 04.30 19.477.082 19.477.082
4490 F 04.80 9.426.026 9.426.026
45.866.441
Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 2700.185412311.202 4490 F 04.00 854.789 854.789
4490 F 04.30 1.653.005 1.653.005
4490 F 04.80 3.283.683 3.283.683
4490 F 08.00 2.095.678 2.095.678
4490 F 08.30 1.777.750 1.777.750
4490 F 08.80 5.666.720 5.666.720
15.331.625
Reforma de Parques 2700.185412311.349 4490 F 04.00 571.584 571.584
4490 F 04.30 1.676.319 1.676.319
4490 F 04.80 940.000 940.000
4490 F 08.00 200.416 200.416
4490 F 08.80 1.457.930 1.457.930
4.846.249
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 2700.185412381.213 4490 F 08.00 256.381 256.381
256.381
Implantação do Programa Pampulha Viva 2700.185412441.244 4490 F 04.00 2.018.450 2.018.450
4490 F 04.30 2.504.746 2.504.746
4490 F 04.80 41.267.790 41.267.790
45.790.986
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 2700.236922361.268 4490 F 04.00 247.549 247.549
4490 F 04.80 5.241.789 5.241.789
5.489.338
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2700.236952181.219 4490 F 04.00 138.831 138.831
4490 F 04.30 1.604.103 1.604.103
1.742.934
Expansão do Metrô 2700.264522081.270 4430 F 04.30 100.000.000 100.000.000
4430 F 04.80 100.000.000 100.000.000
4490 F 04.00 141.231 141.231
4490 F 04.30 100.000 100.000
4590 F 04.00 10.000 10.000
4590 F 04.80 10.000 10.000
200.261.231
Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus 2700.264522111.271 4490 F 04.00 5.662.034 5.662.034
4490 F 04.30 6.700.000 6.700.000
4490 F 04.80 24.568.181 24.568.181
36.930.215
Implantação de Novos Terminais Rodoviários 2700.264522111.272 4490 F 04.00 5.166.552 5.166.552
4490 F 04.30 11.915.349 11.915.349
17.081.901
Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 2700.278122181.202 4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.80 952.083 952.083
962.083
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 2700.278122381.213 4490 F 04.00 2.099.293 2.099.293
4490 F 04.30 12.802.605 12.802.605
4490 F 04.80 2.653.721 2.653.721
4490 F 08.00 651.035 651.035
4490 F 08.30 289.760 289.760
4490 F 08.80 7.950.090 7.950.090
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00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
26.446.504
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.327.521.523 17.080.595 4.005.000 2.710.240 1.337.886.878 182.163.922 1.162.438.196 1.344.602.118
386
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE:

- COORDENAR E NORMATIZAR OS SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS,


DOS EQUIPAMENTOS E DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO;
- INTEGRAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE MANUTENÇÃO, DE
INFRAESTRUTURA, DE PAVIMENTAÇÃO, DE EDIFICAÇÃO, DE SANEAMENTO BÁSICO RELATIVO AO
SISTEMA DE DRENAGEM E DE MORADIA;
- PLANEJAR, COORDENAR, CONTROLAR, APURAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR OS DADOS RELATIVOS
À ELABORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS;
- INTERAGIR COM OS DEMAIS ÓRGÃOS EXECUTORES DE OBRAS PÚBLICAS, OBJETIVANDO
COMPATIBILIZAR OS EMPREENDIMENTOS;
- MONITORAR O PROCESSO DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DO OBRAS E INFRAESTRUTURA E DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES A ELA VINCULADOS;
- PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E PROGRAMAR E ELABORAR O PLANEJAMENTO DOS
EMPREENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES A ELA VINCULADOS;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
387
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Coordenação do Planejamento e Controle das Obras Públicas 2701.154520572.857 3190 F 01.00 337.000
3191 F 01.00 38.000 375.000
3390 F 03.00 36.000 36.000
411.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
411.000 0 375.000 36.000 0 411.000 0 411.000
388
Prefeitura Municipal SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 1.747, DE 09 E DEZEMBRO DE 1969. A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
LEI MUNICIPAL Nº 9.549, DE 07 DE ABRIL DE 2008. - ELABORAR PROJETOS E EXECUTAR OBRAS, INCLUSIVE EM ZEIS, CONFORME OS PLANOS DEFINIDOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA;
- EXECUTAR OS SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
-COMUSA-;
- GERENCIAR, POR DELEGAÇÃO ESPECÍFICA, OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA FIRMADOS PELO MUNICÍPIO, EMPENHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA;
- EXECUTAR, MEDIANTE REGIME DE CONCESSÃO, OS SERVIÇOS RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA, LUZ E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE SUAS ATIVIDADES ACESSÓRIAS,
CONFORME OS PLANOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E
EM COLABORAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS;
- FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS;
- CELEBRAR CONVÊNIOS, CONTRATOS, AJUSTES E ACORDOS, INCLUSIVE OS DESTINADOS A OBTER
RECURSOS PARA A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS;
- RECEBER AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E OUTROS RECURSOS DESTINADOS AO
CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS;
- ELABORAR SEU PLANO ANUAL DE TRABALHO E O SEU PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS;
- ALIENAR BENS IMÓVEIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
389
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2702.041222331.219 4490 F 04.00 10.918.918 10.918.918
10.918.918
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2702.123612331.211 4490 F 04.00 9.204.694 9.204.694
9.204.694
Apoio Operacional de Investimentos Municipais 2702.151220572.584 3190 F 01.00 64.626.904
3191 F 01.00 173.096 64.800.000
3390 F 03.00 19.566.156 19.566.156
3390 F 03.06 2.490.000 2.490.000
4490 F 04.00 120.000 120.000
4490 F 04.06 280.000 280.000
87.256.156
Controle das Operações de Iluminação Pública 2702.154510842.035 3390 F 03.00 73.540.720 73.540.720
4490 F 04.00 45.467.230 45.467.230
119.007.950
Conservação de Vias Urbanas 2702.154512331.208 4490 F 04.00 60.427.600 60.427.600
4490 F 04.30 13.000.000 13.000.000
73.427.600
Recuperação de Passeios Públicos 2702.154512331.370 4490 F 04.00 519.541 519.541
519.541
Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2702.175122331.203 4490 F 04.00 17.010.966 17.010.966
4490 F 04.30 9.000.000 9.000.000
26.010.966
Implantação do Programa DRENURBS 2702.175122431.307 3390 F 03.00 45.000 45.000
3390 F 03.80 35.000 35.000
80.000
Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 2702.185412332.811 3390 F 03.00 15.498.287 15.498.287
15.498.287
Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 2702.288460883.011 3390 F 03.00 10.000 10.000
10.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
341.934.112 0 64.800.000 111.185.163 165.948.949 317.129.112 24.805.000 341.934.112
390
Prefeitura Municipal COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 898, DE 30 DE OUTUBRO DE 1961. A COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 4.806, DE 23 DE SETEMBRO DE 1987.
LEI MUNICIPAL Nº 8.567 DE 14 DE MAIO DE 2003 - COORDENAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS, EM
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. COLABORAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - EXERCER A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR EM VILAS E FAVELAS;
- COORDENAR A ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NO MUNICÍPIO;
- URBANIZAR, REURBANIZAR E ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO PODER PÚBLICO
MUNICIPAL E DE ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZEIS-1;
- EXERCER AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO EM NÍVEL TÉCNICO E DE EXECUÇÃO COM A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO EXECUTIVO, MANTIDOS OS DEMAIS OBJETIVOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS;
- ELABORAR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE MORADIA NO MUNICÍPIO;
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS,
EDIFICAÇÕES E PARCELAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL E AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE
MORADIA;
- NORMATIZAR, MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS
DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO;
- MANTER ATUALIZADO BANCO DE DADOS UNIFICADO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELOS
PROGRAMAS DO MUNICÍPIO;
- IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO À ORGANIZAÇÃO E À CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS
BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À GESTÃO
DE ÁREAS DE USO COLETIVO;
- PRESTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
391
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03 - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Serviços Administrativos e Financeiros 2703.164820072.900 3190 F 01.00 42.324.000 42.324.000
3190 F 01.07 10.000 10.000
3191 F 01.00 37.000 37.000
3390 F 03.00 7.917.000 7.917.000
3390 F 03.07 850.000 850.000
3390 F 03.30 124.000 124.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.07 100.000 100.000
4490 F 04.30 276.220 276.220
51.648.220
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
51.648.220 0 42.371.000 8.891.000 386.220 50.288.000 1.360.220 51.648.220
392
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 517, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1955. O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 6.326, DE 18 DE JANEIRO DE 1993.
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. - APROVAR AS DIRETRIZES E NORMAS PARA A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. POPULAR;
- APROVAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR;
- APROVAR NORMAS E VALORES DE REMUNERAÇÃO DOS DIVERSOS AGENTES ENVOLVIDOS NA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR;
- FISCALIZAR E ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
POPULAR.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Produção de Moradias 2704.164820641.207 3190 F 01.00 1.000 1.000
3390 F 03.00 456.000 456.000
3390 F 03.30 142.000 142.000
3390 F 03.80 42.000 42.000
4490 F 04.00 560.000 560.000
4490 F 04.30 2.009.000 2.009.000
4490 F 04.80 8.000 8.000
3.218.000
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704.164820641.231 3190 F 01.00 1.000 1.000
3390 F 03.00 1.954.000 1.954.000
3390 F 03.30 1.044.000 1.044.000
3390 F 03.80 22.000 22.000
4490 F 04.00 1.719.250 1.719.250
4490 F 04.30 2.457.000 2.457.000
4490 F 04.80 88.000 88.000
4490 F 08.00 803.960 803.960
8.089.210
Programa Bolsa Moradia 2704.164820642.792 3390 F 03.00 11.000.000 11.000.000
3390 F 03.30 3.487.000 3.487.000
3390 F 03.80 3.404.800 3.404.800
17.891.800
Implantação do Corta Caminho 2704.164822091.330 3390 F 03.30 221.000 221.000
3390 F 03.80 41.000 41.000
4420 F 04.30 1.450.000 1.450.000
4490 F 04.00 557.400 557.400
4490 F 04.30 2.901.000 2.901.000
4490 F 04.80 7.000 7.000
5.177.400
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704.164822251.231 3390 F 03.00 555.000 555.000
3390 F 03.30 287.000 287.000
3390 F 03.80 2.230.000 2.230.000
394
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de Belo Horizonte
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704.164822251.231 4490 F 04.00 47.060.228 47.060.228
4490 F 04.30 48.114.750 48.114.750
4490 F 04.80 67.210.170 67.210.170
4490 F 08.00 17.310.937 17.310.937
4490 F 08.30 502.000 502.000
4490 F 08.80 17.849.519 17.849.519
201.119.604
Produção de Moradias 2704.164822261.207 3390 F 03.00 742.000 742.000
3390 F 03.30 31.000 31.000
3390 F 03.80 31.000 31.000
4420 F 04.00 4.817.400 4.817.400
4420 F 04.30 1.000 1.000
4420 F 04.80 82.681.001 82.681.001
4490 F 04.00 2.275.000 2.275.000
4490 F 04.30 6.001.000 6.001.000
4490 F 04.80 1.493.000 1.493.000
98.072.401
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704.164822301.231 3390 F 03.00 50.000 50.000
4490 F 04.00 468.000 468.000
518.000
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704.164822341.231 4490 F 04.00 560.300 560.300
4490 F 04.30 2.000 2.000
4490 F 04.80 262.304 262.304
824.604
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704.164822351.231 4490 F 04.00 1.473.000 1.473.000
4490 F 04.30 2.000 2.000
4490 F 04.80 4.000 4.000
1.479.000
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704.164822431.231 3390 F 03.00 5.000 5.000
3390 F 03.30 41.000 41.000
3390 F 03.80 41.000 41.000
395
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de Belo Horizonte
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 2704.164822431.231 4490 F 04.00 706.800 706.800
4490 F 04.30 4.704.000 4.704.000
4490 F 04.80 8.099.310 8.099.310
13.597.110
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
349.987.129 0 2.000 25.826.800 324.158.329 93.076.275 256.910.854 349.987.129
396
Prefeitura Municipal FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.705, DE 16 DE JANEIRO DE 2014. O FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO TEM COMO OBJETIVO:

- CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS EQUIPAMENTOS PREVISTOS PARA A


REGIÃO.
397
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


06 - FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gerenciamento da Execução da Infraestrutura Urbana/Capitão Eduardo 2706.154510572.899 4490 F 04.00 10.000 10.000
10.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000
398
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- COORDENAR A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROJETOS DESTINADOS AO FOMENTO


ECONÔMICO NO MUNICÍPIO, ASSIM COMPREENDIDAS AS AÇÕES DESTINADAS AO INCREMENTO E AO
APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DOS SETORES PRODUTIVOS DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO, INCENTIVO À CRIAÇÃO, À PRESERVAÇÃO E À AMPLIAÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS, INCLUINDO AS QUE DECORRAM DE SUA INSERÇÃO EM PLANOS
METROPOLITANOS, REGIONAIS, ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS;
- COORDENAR E PROMOVER A COLABORAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E A INICIATIVA PRIVADA, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO
MÚTUO, ESPECIALMENTE POR MEIO DE ESTÍMULOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
DIRETOR DO MUNICÍPIO, EM COLABORAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
- NORMATIZAR E AVALIAR A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INTERVENÇÃO URBANA;
- COORDENAR A ESTRATÉGIA, MONITORAR E AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS, PROGRAMAS
E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO;
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS E DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO
URBANA, EM COLABORAÇÃO COM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL;
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO MUNICÍPIO EM CONJUNTO COM OS
DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA -
COMPUR -, AO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR - E AO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CODECOM;
- PROMOVER A COLABORAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS E AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
E A INICIATIVA PRIVADA VISANDO À ARTICULAÇÃO E AO FOMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO
MUNICÍPIO;
- GERENCIAR O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;
- PLANEJAR E COORDENAR AS POLÍTICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTINADAS A APOIAR O
DESENVOLVIMENTO DO SETOR NO MUNICÍPIO;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
399
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R$ 1,00

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Coordenação da Política de Desenvolvimento Econômico e Social 2800.041221412.852 3190 F 01.00 1.823.000
3191 F 01.00 203.000 2.026.000
3390 F 03.00 2.653.000 2.653.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
4.689.000
Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 2800.041222191.380 3390 F 03.00 630.000 630.000
3390 F 03.30 100.000 100.000
730.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
5.419.000 0 2.026.000 3.383.000 10.000 5.319.000 100.000 5.419.000
400
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ELABORAR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO,


MEDIANTE A ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE REPRESENTEM ESTÍMULOS E INCENTIVOS À INICIATIVA
PRIVADA, HARMONIZADAS COM A INCLUSÃO SOCIAL DE TODOS OS CIDADÃOS;
- PROMOVER E GERENCIAR A INTEGRAÇÃO DOS PLANOS E PROJETOS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO RELACIONADOS AO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, DE FORMA A MAXIMIZAR O CRESCIMENTO
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL;
- PROMOVER E PROPOR PROGRAMAS E POLÍTICAS QUE ESTIMULEM A ECONOMIA SOLIDÁRIA E A
CONCESSÃO DE CRÉDITO POPULAR, BEM COMO A ARTICULAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO,
CRÉDITO, SERVIÇOS, PRODUÇÃO E CONSUMO;
- ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTESANAIS E DE ECONOMIA DE PEQUENA
ESCALA, ABRANGENDO A VALORIZAÇÃO DO ARTESÃO E A PROMOÇÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO AE DA
COMERCIALIZAÇÃO;
- DESENVOLVER AÇÕES PARA A MELHORIA DO AMBIENTE MUNICIPAL DE NEGÓCIOS, APOIAR E
ASSISTIR O EMPRESARIADO POR MEIO DE NÚCLEOS AVANÇADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INTEGRADOS E PRESTAR APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA ÀS EMPRESAS EM NÍVEL MUNICIPAL, COM
ÊNFASE NO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA, E NO
JOVEM EMPREENDEDOR;
- CONSOLIDAR E GERENCIAR PLANOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MÉDIO E LONGO
PRAZO, EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA E COM OUTROS ENTES FEDERADOS;
- ESTIMULAR E APOIAR A MANUTENÇÃO, A INSTALAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS NAS ATIVIDADES DE VOCAÇÃO DA CIDADE, COM ÊNFASE NA PESQUISA, NA
PRODUÇÃO E NA DISSEMINAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS;
- PROPICIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS, OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E O
SETOR PÚBLICO, VISANDO IMPULSIONAR O DESENVOVIMENTO LOCAL;
- PROSPECTAR, IDENTIFICAR E CRIAR OPORTUNIDADES LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE
NEGÓCIOS, PROMOVENDO A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO;
- PRODUZIR, GERIR E DIFUNDIR DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO E SUA ECONOMIA, COM
ÊNFASE NOS INCENTIVOS FISCAIS E CREDITÍCIOS;
- PROMOVER CONVÊNIOS E PARCERIAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;
- PLANEJAR, DESENVOLVER E COORDENAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS, ASSESSORANDO TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NESTAS
ATIVIDADES;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
401
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Compartilhada e Participação Social 2801.041222172.334 3390 F 03.00 7.900 7.900
7.900
Fomento ao Desenvolvimento Econômico 2801.041222172.853 3190 F 01.00 773.000
3191 F 01.00 16.000 789.000
3350 F 03.00 2.000
3390 F 03.00 896.100 898.100
4490 F 04.00 5.000 5.000
1.692.100
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
1.700.000 0 789.000 906.000 5.000 1.700.000 0 1.700.000
402
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ELABORAR E EXECUTAR POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO E ARTICULÁ-LAS


COM AS DEMAIS CIDADES INTEGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA, EM ARTICULAÇÃO COM OS
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
- PROMOVER A INSERÇÃO SOCIOECOMÔMICA E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS CIDADÃOS,
BEM COMO A SUA HABILITAÇÃO AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, MEDIANTE CONVÊNIOS E
PARCERIAS COM ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO;
- PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E A REINSERÇÃO DO TRABALHADOR
DESEMPREGADO NO MERCADO DE TRABALHO, MEDIANTE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES
DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO;
- PROMOVER O APRIMORAMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO;
- ARTICULAR OS MECANISMOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE
TRABALHO E EMPREGO, EM CONFORMIDADE COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES AFINS DOS DEMAIS
ENTES FEDERADOS;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 2802.113342372.404 3190 F 01.00 1.331.000
3191 F 01.00 135.000 1.466.000
3390 F 03.00 3.874.000 3.874.000
3390 F 03.30 2.208.643 2.208.643
4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.30 279.000 279.000
7.837.643
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
7.837.643 0 1.466.000 6.082.643 289.000 5.350.000 2.487.643 7.837.643
404
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO;


- PROPOR A NORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INTERVENÇÃO URBANA;
- ARTICULAR ESTRATÉGIAS DESTINADAS À QUALIFICAÇÃO E À REQUALIFICAÇÃO URBANA QUE
RESULTEM EM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E DO AMBIENTE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES
E A EXCLUSÃO SOCIAL;
- COORDENAR O PLANEJAMENTO DA REGULAÇÃO PÚBLICA SOBRE O SOLO URBANO;
- ORIENTAR AS ATIVIDADES DESTINADAS À UNIVERSALIZAÇÃO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE
DO ESPAÇO URBANO;
- ELABORAR PROPOSTAS DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL;
- MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS Á CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão Compartilhada e Participação Social 2803.154520572.334 3390 F 03.00 70.000 70.000
70.000
Coordenação do Planejamento Urbano 2803.154520572.566 3190 F 01.00 4.214.000
3191 F 01.00 578.000 4.792.000
3390 F 03.00 1.118.080 1.118.080
4490 F 04.00 5.000 5.000
5.915.080
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
5.985.080 0 4.792.000 1.188.080 5.000 5.985.080 0 5.985.080
406
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS TEM COMO COMPETÊNCIA:

- ESTABELECER E MANTER RELAÇÕES E PARCERIAS COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS


MULTILATERAIS, CIDADES-IRMÃS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ENTIDADES VOLTADAS À
ORGANIZAÇÃO DE CIDADES, ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS,
REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS DE GOVERNOS, REPRESENTANTES DE TRABALHADORES E
EMPRESÁRIOS INTERNACIONAIS, EMPRESAS INTERNACIONAIS ESTABELECIDAS OU NÃO NO
MUNICÍPIO, E OUTRAS ENTIDADES AFINS;
- FORMULAR DIRETRIZES, PLANEJAR E COORDENAR, EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AS POLÍTICAS E AÇÕES VOLTADAS PARA A NEGOCIAÇÃO E
A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES INTERNCAIONAIS;
- FORNECER SUPORTE TÉCNICO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER
EXECUTIVO EM CONTATOS INTERNACIONAIS, BEM COMO NO DESENVOLVIMENTO E NA ELABORAÇÃO
DE CONVÊNIOS E PROJETOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
407
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Ações de Internacionalização da Cidade 2804.042120052.758 3190 F 01.00 508.000
3191 F 01.00 53.000 561.000
3350 F 03.00 2.000
3390 F 03.00 219.000 221.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
787.000
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 2804.042120052.887 3380 F 03.00 15.000
3390 F 03.00 91.000 106.000
106.000
Ações de Internacionalização da Cidade 2804.042122172.758 3350 F 03.00 2.000
3390 F 03.00 101.000 103.000
103.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
996.000 0 561.000 430.000 5.000 996.000 0 996.000
408
Prefeitura Municipal EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 3.237, DE 11 DE AGOSTO DE 1980. A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- PLANEJAR, IMPLANTAR, ADMINISTRAR, SUPERVISIONAR E FISCALIZAR UNIDADES E COMPLEXOS
TURÍSTICOS DEFINIDOS NESTA LEI, GERINDO OS RESPECTIVOS FUNDOS CONDOMINIAIS A ELES
RELATIVOS;
- PROMOVER OS RECURSOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE NOS MERCADOS ESTADUAL,
NACIONAL E NO EXTERIOR, E FOMENTAR SUA COMERCIALIZAÇÃO PELA INICIATIVA PRIVADA;
- PROMOVER EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E SOCIAIS QUE ATENDAM À DEMANDA DE
RECREAÇÃO E LAZER NO MUNICÍPIO;
- PROMOVER E ADMINISTRAR, DIRETA E INDIRETAMENTE, EVENTOS QUE POSSAM ATRAIR
CORRENTES TURÍSTICAS PARA O MUNICÍPIO;
- PRESTAR SERVIÇOS DE SUA ESPECIALIDADE A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E A PARTICULARES, MEDIANTE REMUNERAÇÃO;
- MANTER SISTEMA DE INFORMAÇÕES E DE PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS RELATIVO A CIDADE DE BELO
HORIZONTE;
- PRATICAR TODA E QUALQUER AÇÃO DIRETA OU INDIRETAMENTE RELACIONADA COM O
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, RECREATIVO E DE LAZER DE BELO HORIZONTE;
- PROMOVER O FOMENTO INDUSTRIAL, DE COMÉRCIO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO;
- EXECUTAR ATIVIDADES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO SUSTENTÁVEL DO
MUNICÍPIO.
409
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05 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e Econômic 2805.236950862.629 3390 F 03.00 2.275.500 2.275.500
3390 F 03.30 648.000 648.000
4490 F 04.07 500 500
2.924.000
Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional 2805.236950862.630 3390 F 03.00 3.000 3.000
3390 F 03.07 505.800 505.800
4490 F 04.07 5.000 5.000
513.800
Serviços Administrativos e Financeiros 2805.236950862.900 3190 F 01.00 10.001.000 10.001.000
3190 F 01.07 2.000 2.000
3191 F 01.00 2.000 2.000
3390 F 03.00 4.445.500 4.445.500
3390 F 03.07 304.820 304.820
4490 F 04.00 1.000 1.000
4490 F 04.07 44.500 44.500
14.800.820
Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e Econômic 2805.236952182.629 3390 F 03.00 4.963.000 4.963.000
3390 F 03.07 26.000 26.000
4.989.000
Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 2805.236952191.380 3390 F 03.00 731.000 731.000
731.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
23.958.620 0 10.005.000 13.902.620 51.000 22.422.000 1.536.620 23.958.620
410
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.638, DE 19 DE JANEIRO DE 1999. O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BELO HORIZONTE TEM COMO
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. COMPETÊNCIA:

- FORNECER SUPORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE


EMPRESAS - PROEMP;
- FORNECER SUPORTE A OUTROS PROGRAMAS DA MESMA NATUREZA INSTITUÍDOS PELO PODER
PÚBLICO MUNICIPAL.
411
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico 2806.195722172.759 4530 F 04.00 10.000 10.000
4530 F 04.30 500.000 500.000
510.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
510.000 0 0 0 510.000 10.000 500.000 510.000
412
Prefeitura Municipal FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.959, DE 20 DE JULHO DE 2010. O FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO.


413
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07 - FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro 2807.154512301.390 4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.30 500.000 500.000
510.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
510.000 0 0 0 510.000 10.000 500.000 510.000
414
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.823, DE 29 DE JUNHO DE 2015. O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- FOMENTAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO NO MUNICÍPIO, VISANDO CRIAR


ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO, MELHORIA DE RENDA E QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO DE BELO HORIZONTE;
- MELHORAR A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA;
- INCENTIVAR A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO E DE SEUS PRODUTOS TURÍSTICOS;
- TREINAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS VINCULADOS AO TURISMO;
- ATRAIR, CAPTAR E PROMOVER EVENTOS DE INTERESSE TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO, SENDO TAIS
EVENTOS DE NATUREZA EMPRESARIAL, ARTÍSTICA, ESPORTIVA, SOCIAL E OUTROS CONCERNENTES
À DEMANDA DE NEGÓCIOS, CULTURA E LAZER;
- MANTER E CRIAR NOVOS SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO NO MUNICÍPIO.
415
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO


08 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Fomento das Atividades Relacionadas ao Turismo no Município 2808.236950862.901 3390 F 03.00 5.000 5.000
3390 F 03.30 75.000 75.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.30 15.000 15.000
100.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
100.000 0 0 80.000 20.000 10.000 90.000 100.000
416
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS TEM COMO COMPETÊNCIA:

- COORDENAR A ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E


REGULARIZAÇÃO URBANA, DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE SANEAMENTO BÁSICO E DE LIMPEZA
URBANA DO MUNICÍPIO;
- MONITORAR E FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INTERVENÇÃO URBANA;
- LICITAR E CONTRATAR SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA, COMO VARRIÇÃO,
CAPINA, COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE SOB A FORMA DE
CONCESSÃO OU PERMISSÃO, AQUI AUTORIZADAS MEDIANTE LICITAÇÃO;
- DELEGAR ÀS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO O GERENCIAMENTO
DOS CONTRATOS DE SUA COMPETÊNCIA;
- GERENCIAR O FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS;
- COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL, DE LIMPEZA URBANA, DE OBRAS, DE
POSTURAS E DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO, EM COLABORAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E COORDENAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MEDIANTE DELEGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
- PLANEJAR, NORMATIZAR, EXECUTAR E AVALIAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS NECRÓPOLES
MUNICIPAIS;
- PLANEJAR E DEFINIR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE
CONCESSÃO DE SUA COMPETÊNCIA;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- COORDENAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUSSÃO DE SEUS OBJETIVOS.
417
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
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R$ 1,00

29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Coordenação das Políticas e Execução de Serviços Urbanos 2900.154520592.854 3190 F 01.00 2.299.000
3191 F 01.00 264.000 2.563.000
3390 F 03.00 1.256.565 1.256.565
4490 F 04.00 8.000 8.000
3.827.565
Coordenação das Políticas e Execução de Serviços Urbanos 2900.154522172.854 3390 F 03.00 205.413 205.413
4490 F 04.00 10.000 10.000
215.413
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
4.042.978 0 2.563.000 1.461.978 18.000 4.042.978 0 4.042.978
418
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- PLANEJAR, COORDENAR E GERENCIAR A POLÍTICA DE CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO, VISANDO
À UNIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES;
- MANTER BANCO DE DADOS ATUALIZADO SOBRE AS REDES EXISTENTES NO SUBSOLO;
- COORDENAR AS AÇÕES DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, VISANDO A ARTICULÁ-LAS
COM O MUNICÍPIO E MONITORANDO A UTILIZAÇÃO DO SUBSOLO;
- LICENCIAR AS ATIVIDADES DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS
DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL, NA FORMA E NO LIMITE DO REGULAMENTO DESTA LEI;
- COORDENAR O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES EM ESPAÇOS PÚBLICOS, NO SOLO, NO SUBSOLO E
NOS ESPAÇOS AÉREOS;
- COORDENAR A EXPEDIÇÃO DE ATOS DE AUTORIZAÇÃO, PERMISSÃO OU CONCESSÃO DE USO E
PARCELAMENTO DO SOLO;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
419
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Implementação do Programa Urbanístico e Parcelamento e Regularização de Edificações 2901.154520592.570 3390 F 03.00 2.004.731 2.004.731
2.004.731
Coordenação de Política de Controle Urbano 2901.154520592.571 3190 F 01.00 14.318.000
3191 F 01.00 2.557.000 16.875.000
3390 F 03.00 667.000 667.000
17.542.000
Informações Urbanas e Assessoramento Técnico à Sociedade 2901.154520592.597 3390 F 03.00 6.736 6.736
6.736
Serviços Administrativos e Financeiros 2901.154520592.900 3190 F 01.00 5.163.000
3191 F 01.00 765.000 5.928.000
3390 F 03.00 4.135.938 4.135.938
4490 F 04.00 10.000 10.000
10.073.938
Melhoria dos Processos de Licenciamento Urbanístico 2901.154522161.359 4490 F 04.00 47.106 47.106
4490 F 04.80 447.525 447.525
494.631
Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas 2901.154522221.326 3390 F 03.00 31.000 31.000
4490 F 04.00 85.000 85.000
4490 F 04.80 773.850 773.850
889.850
Implantação do Sistema de Gestão de Processos - SIGEP 2901.154522221.341 3390 F 03.00 8.420 8.420
4490 F 04.00 160.000 160.000
4490 F 04.80 1.721.280 1.721.280
1.889.700
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
32.901.586 0 22.803.000 6.853.825 3.244.761 29.958.931 2.942.655 32.901.586
420
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO TEM COMO COMPETÊNCIA:

- PLANEJAR, COORDENAR, NORMATIZAR, MONITORAR E AVALIAR A FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE


CONTROLE AMBIENTAL, DE LIMPEZA URBANA, DE OBRAS, POSTURAS E VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO,
INCLUSIVE O EXERCÍCIO DO RESPECTIVO PODER DE POLÍCIA, PODENDO DELEGAR A EXECUÇÃO DA
FISCALIZAÇÃO A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
- NORMATIZAR A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS PELOS AGENTES DA FISCALIZAÇÃO NOS CASOS
DE INFRAÇÃO;
- EXECUTAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MEDIANTE DELEGAÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
421
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Coordenação da Fiscalização Municipal 2902.154520592.855 3190 F 01.00 4.786.000
3191 F 01.00 803.000 5.589.000
3390 F 03.00 4.217.623 4.217.623
4490 F 04.00 11.530 11.530
9.818.153
Serviços de Fiscalização Urbana 2902.154520592.890 3190 F 01.00 33.225.150
3191 F 01.00 5.944.000 39.169.150
3390 F 03.00 21.111.018 21.111.018
60.280.168
Coordenação da Fiscalização Municipal 2902.154522322.855 3390 F 03.00 253.916 253.916
253.916
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
70.352.237 0 44.758.150 25.582.557 11.530 70.352.237 0 70.352.237
422
Prefeitura Municipal SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 2.220, DE 27 DE AGOSTO DE 1973. A SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 6.290, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992.
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. - ELABORAR PROJETOS DE LIMPEZA, COLETA DOMICILIAR E SELETIVA;
LEI MUNICIPAL Nº 9.549, DE 07 DE ABRIL DE 2008. - EXECUTAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA;
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - REALIZAR ATIVIDADES DE ENVOLVIMENTO, SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE
EM RELAÇÃO À LIMPEZA URBANA E AO ADEQUADO MANEJO DO LIXO;
- COLABORAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA, NO ÂMBITO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, SOBRE OS SERVIÇOS E AS CONDUTAS
DOS OPERADORES E USUÁRIOS;
- GERENCIAR, POR DELEGAÇÃO ESPECÍFICA, OS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONGÊNERES FIRMADOS PELO MUNICÍPIO, EMPENHADOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
423
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03 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 2903.175120462.537 3390 F 03.00 48.669.209 48.669.209
4490 F 04.30 600.000 600.000
49.269.209
Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 2903.175120462.539 3390 F 03.00 137.710.393 137.710.393
3390 F 03.06 4.357.620 4.357.620
4490 F 04.06 100.000 100.000
142.168.013
Serviços Administrativos e Financeiros 2903.175120462.900 3190 F 01.00 87.136.000 87.136.000
3190 F 01.06 10.000 10.000
3191 F 01.00 185.000 185.000
3390 F 03.00 34.043.311 34.043.311
3390 F 03.06 3.833.000 3.833.000
4490 F 04.00 68.495 68.495
4490 F 04.06 200.000 200.000
4490 F 04.80 1.999.200 1.999.200
127.475.006
Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 2903.175122282.537 3390 F 03.00 6.134.199 6.134.199
3390 F 03.30 857.590 857.590
4490 F 04.00 2.390.000 2.390.000
4490 F 04.30 4.420.000 4.420.000
13.801.789
Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 2903.175122282.538 3390 F 03.00 100.662.394 100.662.394
100.662.394
Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 2903.175122282.539 3390 F 03.06 2.043.370 2.043.370
2.043.370
Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH 2903.175122321.343 3390 F 03.06 2.874.404 2.874.404
2.874.404
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
438.294.185 0 87.331.000 341.185.490 9.777.695 416.999.001 21.295.184 438.294.185
424
Prefeitura Municipal EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 5.953, DE 31 DE JULHO DE 1991. A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
- PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDENAR, EXECUTAR, DELEGAR E CONTROLAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELATIVOS A TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS,
TRÁFEGO, TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO, OBSERVADO O PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL.
425
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04 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 2904.264520602.567 3190 F 01.00 105.110.000 105.110.000
3190 F 01.07 10.000 10.000
3191 F 01.00 10.000 10.000
3350 F 03.00 10.000 10.000
3390 F 01.07 76.000 76.000
3390 F 03.00 44.102.280 44.102.280
3390 F 03.07 20.654.000 20.654.000
4490 F 04.07 412.691 412.691
170.384.971
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
170.384.971 0 105.130.000 64.842.280 412.691 149.232.280 21.152.691 170.384.971
426
Prefeitura Municipal FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 5.953, DE 31 DE JULHO DE 1991. O FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005.
LEI MUNICIPAL Nº 10.101, DE 14 DE JANEIRO DE 2011. - PROVER RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO EM
TRANSPORTE PÚBLICO, TRÁFEGO E TRÂNSITO.
427
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


05 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal 2905.264520602.837 3320 F 03.00 4.000.000
3330 F 03.00 1.000.000
3350 F 03.00 10.000
3390 F 03.00 97.405.300 102.415.300
3390 F 03.30 2.000.000 2.000.000
3390 F 03.80 100.000 100.000
4490 F 04.00 3.660.000 3.660.000
4490 F 04.30 2.000.000 2.000.000
4490 F 04.80 2.000 2.000
110.177.300
Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus 2905.264522111.271 3390 F 03.80 1.000 1.000
4490 F 04.80 2.000 2.000
3.000
Implantação de Novos Terminais Rodoviários 2905.264522111.272 3390 F 03.00 2.000 2.000
3390 F 03.80 1.000.000 1.000.000
4490 F 04.00 1.000 1.000
4490 F 04.80 1.000 1.000
1.004.000
Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo 2905.264522111.392 3390 F 03.00 2.000 2.000
3390 F 03.80 100.000 100.000
4490 F 04.00 1.000 1.000
4490 F 04.80 1.000 1.000
104.000
Transporte Seguro e Sustentável 2905.264522451.393 3390 F 03.00 70.000 70.000
3390 F 03.80 1.000.000 1.000.000
4490 F 04.00 21.000 21.000
4490 F 04.80 16.801.000 16.801.000
17.892.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
129.180.300 0 0 106.690.300 22.490.000 106.172.300 23.008.000 129.180.300
428
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.264, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE PRÁTICAS DE ESPORTES, ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER PARA A
POPULAÇÃO;
- PLANEJAR AS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO
MUNICÍPIO;
- DEFINIR DIRETRIZES E COORDENAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PARA A
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER;
- ARTICULAR-SE COM O GOVERNO FEDERAL, O GOVERNO DO ESTADO, O TERCEIRO SETOR E O
SETOR PRIVADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES VOLTADAS
PARA O INCREMENTO DAS ATIVIDADES FÍSICAS, DA PRÁTICA ESPORTIVA E DO LAZER;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
429
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de Belo Horizonte
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R$ 1,00

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER


00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão da Política de Esporte e Lazer 3000.278121012.106 3190 F 01.00 2.865.000
3191 F 01.00 221.000 3.086.000
3390 F 03.00 4.912.000 4.912.000
3390 F 03.30 500.000 500.000
4490 F 04.00 10.000 10.000
4490 F 04.30 1.500.000 1.500.000
10.008.000
Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 3000.278121012.534 3390 F 03.00 6.621.000 6.621.000
3390 F 03.30 90.000 90.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.30 90.000 90.000
6.806.000
Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 3000.278121012.545 3190 F 01.00 2.166.000
3191 F 01.00 273.000 2.439.000
3390 F 03.00 295.000 295.000
2.734.000
Ações de Apoio à Copa 2014 e Olimpíadas 2016 3000.278122191.380 3390 F 03.00 40.000 40.000
40.000
Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 3000.278122382.534 3390 F 03.00 690.000 690.000
4490 F 04.00 1.040.000 1.040.000
4490 F 04.30 315.000 315.000
2.045.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
21.633.000 0 5.525.000 13.148.000 2.960.000 19.138.000 2.495.000 21.633.000
430
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.264, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
- DEFINIR DIRETRIZES E DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO
ESPORTE EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES: EDUCACIONAL, PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTO,
CONTRIBUINDO PARA O ACESSO DA POPULAÇÃO À PRÁTICA ESPORTIVA;
- PROPOR E EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES ESPORTIVAS, CONSIDERANDO
OS INTERESSES, A CULTURA LOCAL E A DIVERSIDADE CULTURAL DAS COMUNIDADES;
- GERIR, EXECUTAR E AVALIAR CONVÊNIOS E PARCERIAS ESTABELECIDAS COM ASSOCIAÇÕES E
ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PARA A REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES DO ESPORTE;
- COORDENAR AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO;
- EXECUTAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
ÁREAS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA;
- REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMO FATOR
DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS, EM ESPECIAL, A CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE
EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL, À TERCEIRA IDADE E A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
- PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À PRESERVAÇÃO E À RECUPERAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA NO
MUNICÍPIO;
- EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
431
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de Belo Horizonte
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30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER


01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Esporte de Rendimento 3001.278111012.866 3190 F 01.00 5.000 5.000
3190 F 01.30 50.000 50.000
3350 F 03.00 1.300.000
3390 F 03.00 5.000 1.305.000
4490 F 04.30 50.000 50.000
1.410.000
Esporte de Rendimento 3001.278112382.866 3190 F 01.00 5.000 5.000
3390 F 03.00 285.000 285.000
290.000
Programas de Esporte Educacional 3001.278121012.531 3190 F 01.00 5.000 5.000
3190 F 01.30 4.050.000 4.050.000
3350 F 03.00 830.000
3390 F 03.00 100.000 930.000
3390 F 03.30 10.000 10.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
5.000.000
Programas e Atividades Esportivas 3001.278121012.757 3190 F 01.00 3.790.000
3191 F 01.00 584.000 4.374.000
3390 F 03.00 591.000 591.000
4.965.000
Programas de Esporte Educacional 3001.278122382.531 4490 F 04.30 101.000 101.000
101.000
Programa Superar 3001.278122382.536 3190 F 01.00 5.000 5.000
3350 F 03.00 410.000
3390 F 03.00 1.460.000 1.870.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
1.880.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
13.646.000 0 8.494.000 4.991.000 161.000 9.385.000 4.261.000 13.646.000
432
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE LAZER
de Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.011, DE 1º DE JANEIRO DE 2005. A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE LAZER TEM COMO COMPETÊNCIA:
LEI MUNICIPAL Nº 10.264, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
- DEFINIR DIRETRIZES E DESENVOLVER PROGRAMAS E ATIVIDADES DE LAZER, ATIVIDADE FÍSICA E
QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A PRODUÇÃO DE INDICADORES
SOCIAIS FAVORÁVEIS EM ESPAÇOS URBANOS;
- PLANEJAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS MULTICULTURAIS
DE LAZER, OBSERVANDO OS INTERESSES E DEMANDAS DA POPULAÇÃO E A CULTURA LOCAL, COM
VISTAS À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LAZER;
- ORGANIZAR E GERIR PROGRAMAS E EVENTOS DE LAZER QUE INCENTIVEM A CULTURA DA
ATIVIDADE FÍSICA E A BUSCA PELA QUALIDADE DE VIDA, CONSIDERANDO A DIVERSIDADE CULTURAL
E A PLURALIDADE DE INTERESSES DOS GRUPOS SOCIAIS DAS COMUNIDADES;
- GERIR, EXECUTAR A AVALIAR CONVÊNIOS E PARCERIAS ESTABELECIDAS COM ASSOCIAÇÕES E
ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PARA A REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES DE LAZER;
- DOCUMENTAR AS AÇÕES REALIZADAS, ZELANDO PELO REGISTRO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA
NO QUE CONCERNE À REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE;
- REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO SOBRE GRUPOS, AGRUPAMENTOS E INICIATIVAS DE
LAZER EXISTENTES NAS COMUNIDADES;
- ARTICULAR-SE COM OUTRAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A
INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES PROPOSTAS;
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS;
- EXERCER OUTRAS ATIVIDADES DESTINADAS À CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.
433
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30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER


02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE LAZER
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Programas e Atividades de Lazer 3002.278131012.869 3190 F 01.00 1.889.000 1.889.000
3190 F 01.30 5.000 5.000
3191 F 01.00 230.000 230.000
3350 F 03.00 415.000
3390 F 03.00 395.000 810.000
3390 F 03.30 300.000 300.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.30 90.000 90.000
3.329.000
Programa Vida Ativa 3002.278132352.535 3190 F 01.00 5.000 5.000
3190 F 01.30 5.000 5.000
3350 F 03.00 420.000
3390 F 03.00 151.000 571.000
3390 F 03.30 100.000 100.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
4490 F 04.30 100.000 100.000
786.000
Programas e Atividades de Lazer 3002.278132382.869 3190 F 01.00 5.000 5.000
3350 F 03.00 415.000
3390 F 03.00 187.000 602.000
4490 F 04.00 5.000 5.000
612.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
4.727.000 0 2.139.000 2.383.000 205.000 4.127.000 600.000 4.727.000
434
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de Belo Horizonte
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R$ 1,00

40 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO


01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Contribuições a Entidades de Assistência ao Município 4001.041220072.069 3350 F 03.00 460.000 460.000
460.000
Gestão Administrativa e Patrimonial 4001.041220072.124 3390 F 03.00 9.356.740
3391 F 03.00 763.019 10.119.759
10.119.759
Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 4001.041220882.500 3390 F 03.00 150.000 150.000
4490 F 04.00 50.000 50.000
4490 F 04.30 5.000.000 5.000.000
5.200.000
Amortização e Encargos de Financiamentos Externos 4001.288430913.089 3290 F 15.00 25.349.500
4690 F 15.00 24.851.000 50.200.500
50.200.500
Amortização e Encargos de Financiamentos Internos 4001.288430913.501 3290 F 15.00 188.361.800
4690 F 15.00 197.519.000 385.880.800
385.880.800
Encargos com PASEP 4001.288460883.090 3390 F 03.00 72.000.000 72.000.000
72.000.000
Encargos e Restituições Administrativas 4001.288460883.091 3390 F 03.00 3.600.000 3.600.000
3390 F 03.30 32.000.000 32.000.000
35.600.000
Encargos Financeiros e Restituições Fiscais 4001.288460883.107 3390 F 03.00 5.000.000 5.000.000
5.000.000
Encargos com Precatórios Judiciais 4001.288460893.137 3190 F 01.00 115.273.535 115.273.535
3390 F 03.00 37.617.654 37.617.654
4490 F 04.00 5.612.598 5.612.598
158.503.787
Participações Societárias 4001.288460903.027 4590 F 04.00 50.000
4591 F 04.00 862.691 912.691
912.691
Reserva de Contingência 4001.999999999.999 9999 F 14.00 7.194.072 7.194.072
435
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

40 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO


01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
7.194.072
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
731.071.609 0 115.273.535 381.852.785 233.945.289 694.071.609 37.000.000 731.071.609
436
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2016 2016
R$ 1,00

40 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO


02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I M P O R T Â N C I A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
Gestão de Recursos Humanos 4002.041220072.507 3190 F 01.00 615.000 615.000
3390 F 03.00 600.000 600.000
1.215.000
Encargos com o Programa de Incentivo a Aposentadoria 4002.041220073.010 3190 F 01.00 12.900.000 12.900.000
12.900.000
Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município 4002.041220142.850 3190 F 01.00 2.056.000
3191 F 01.00 4.093.000 6.149.000
6.149.000
Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo 4002.092720333.009 3190 S 01.00 600.000 600.000
600.000
Benefícios Profissionais e Plano de Saúde ao Servidor 4002.113310142.710 3390 F 03.00 127.220.000 127.220.000
127.220.000
Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município 4002.123611402.850 3190 F 01.00 2.053.000
3191 F 01.00 23.817.000 25.870.000
25.870.000
Encargos com Servidores Lotados na FMC 4002.133921462.838 3190 F 01.00 4.318.000
3191 F 01.00 922.000 5.240.000
3390 F 03.00 300.000 300.000
5.540.000
TOT. FISCAL TOT. SEGURIDADE PES. ENC. SOC. OUT. DESP. COR. DESP. CAPITAL REC. ORDIN. REC. VINCUL. TOTAL GERAL
178.894.000 600.000 51.374.000 128.120.000 0 179.494.000 0 179.494.000
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 437
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

BARREIRO
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Subtotal Programa: 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Subtotal Programa: 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1339 Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00
Subtotal Programa: 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.849.000,00 252.000,00 0,00 0,00 2.101.000,00
Subtotal Programa: 1.849.000,00 257.000,00 0,00 0,00 2.106.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 422.000,00 185.000,00 500,00 0,00 607.500,00
Famílias
Subtotal Programa: 422.000,00 185.000,00 500,00 0,00 607.500,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 1.585.000,00 1.331.600,00 100.000,00 0,00 3.016.600,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 155.000,00 342.200,00 0,00 0,00 497.200,00
Subtotal Programa: 1.740.000,00 1.673.800,00 100.000,00 0,00 3.513.800,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 438
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

BARREIRO
Programa: 20 Proteção Social Especial
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 2.777.000,00 221.200,00 1.000,00 0,00 2.999.200,00
Subtotal Programa: 2.777.000,00 221.200,00 1.000,00 0,00 2.999.200,00

Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 5.371.000,00 5.174.000,00 5.000,00 0,00 10.550.000,00
Subtotal Programa: 5.371.000,00 5.174.000,00 5.000,00 0,00 10.550.000,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 44.523.621,00 0,00 0,00 44.523.621,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 128.069.198,00 6.441.615,00 0,00 0,00 134.510.813,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
2542 Administração da Educação Infantil 36.762.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 37.902.000,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 8.827.562,00 1.264.466,00 0,00 10.092.028,00
2885 Transporte Escolar 0,00 1.900.314,00 0,00 0,00 1.900.314,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 12.447.399,00 1.000,00 0,00 12.448.399,00
Subtotal Programa: 164.831.198,00 75.348.511,00 1.265.466,00 0,00 241.445.175,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 277.053,00 0,00 277.053,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 439
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

BARREIRO
Programa: 205 Expansão da Educação Infantil
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 649.333,00 324.666,00 0,00 973.999,00
Subtotal Programa: 0,00 649.333,00 601.719,00 0,00 1.251.052,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 6.439.617,00 0,00 0,00 6.439.617,00
Subtotal Programa: 0,00 6.439.617,00 0,00 0,00 6.439.617,00

Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 781.808,00 0,00 0,00 781.808,00
Subtotal Programa: 0,00 781.808,00 0,00 0,00 781.808,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 2.018.700,00 0,00 0,00 0,00 2.018.700,00
Subtotal Programa: 2.018.700,00 0,00 0,00 0,00 2.018.700,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 5.315.000,00 95.000,00 0,00 0,00 5.410.000,00
Subtotal Programa: 5.315.000,00 95.000,00 0,00 0,00 5.410.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 5.831.000,00 3.342.500,00 10.000,00 0,00 9.183.500,00
Subtotal Programa: 5.831.000,00 3.342.500,00 10.000,00 0,00 9.183.500,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 76.065.500,00 2.203.000,00 0,00 0,00 78.268.500,00
Subtotal Programa: 76.065.500,00 2.203.000,00 0,00 0,00 78.268.500,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 440
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

BARREIRO
Programa: 202 Saúde da Família
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 0,00 5.566.800,00 5.566.800,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 0,00 5.566.800,00 5.566.800,00

Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 17.628.000,00 118.000,00 0,00 0,00 17.746.000,00
Subtotal Programa: 17.628.000,00 118.000,00 0,00 0,00 17.746.000,00

Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 7.554.600,00 0,00 7.554.600,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 7.564.720,00 0,00 7.589.840,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 130.000,00 540.000,00 149.000,00 0,00 819.000,00
2816 Administração de Necrópoles 0,00 799.000,00 197.000,00 0,00 996.000,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 45.456,00 0,00 0,00 45.456,00
Subtotal Programa: 130.000,00 1.384.456,00 346.000,00 0,00 1.860.456,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 2.112.609,00 0,00 2.112.609,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.112.609,00 0,00 2.112.609,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 441
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

BARREIRO
Programa: 222 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1338 Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão 0,00 0,00 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00 3.370.109,00 0,00 3.370.109,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 3.370.109,00 0,00 3.370.109,00

Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 689.361,00 0,00 689.361,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 689.361,00 0,00 689.361,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 317.935,00 0,00 317.935,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 317.935,00 0,00 317.935,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.934.042,00 0,00 2.934.042,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 7.112.574,00 0,00 7.112.574,00
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.138.636,00 0,00 1.138.636,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 1.173.910,00 0,00 0,00 1.173.910,00
Subtotal Programa: 0,00 1.173.910,00 12.485.252,00 0,00 13.659.162,00

Programa: 225 Vila Viva


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 4.676.173,00 0,00 4.676.173,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 4.676.173,00 0,00 4.676.173,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 442
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

BARREIRO
Programa: 226 Habitação
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1207 Produção de Moradias 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 105.500,00 0,00 0,00 105.500,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 105.500,00 0,00 0,00 105.500,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 3.291.000,00 944.500,00 0,00 0,00 4.235.500,00
Subtotal Programa: 3.291.000,00 944.500,00 0,00 0,00 4.235.500,00

Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 11.829.950,00 0,00 0,00 11.829.950,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 5.377.000,00 1.291.500,00 0,00 0,00 6.668.500,00
Subtotal Programa: 5.377.000,00 13.121.450,00 0,00 0,00 18.498.450,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 11.116.068,00 0,00 0,00 11.116.068,00
Subtotal Programa: 0,00 11.116.068,00 0,00 0,00 11.116.068,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 2.118.000,00 15.000,00 0,00 2.133.000,00
Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 310.000,00 51.000,00 0,00 0,00 361.000,00
Subtotal Programa: 310.000,00 2.169.000,00 15.000,00 0,00 2.494.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 443
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

BARREIRO
Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 60.000,00 200.000,00 0,00 260.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 60.000,00 200.000,00 0,00 260.000,00

Subtotal Regional: 292.956.398,00 126.663.273,00 35.123.844,00 5.566.800,00 460.310.315,00


Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 444
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

CENTRO-SUL
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 50.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00
Subtotal Programa: 0,00 50.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 747.400,00 1.100.000,00 0,00 1.847.400,00
Subtotal Programa: 0,00 747.400,00 1.100.000,00 0,00 1.847.400,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1339 Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 0,00 70.000,00 5.000,00 0,00 75.000,00
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 351.000,00 0,00 0,00 351.000,00
Subtotal Programa: 0,00 437.000,00 5.000,00 0,00 442.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 2.181.000,00 250.000,00 0,00 0,00 2.431.000,00
Subtotal Programa: 2.181.000,00 250.000,00 0,00 0,00 2.431.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 395.000,00 266.500,00 500,00 0,00 662.000,00
Famílias
Subtotal Programa: 395.000,00 266.500,00 500,00 0,00 662.000,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 1.473.000,00 2.006.100,00 1.000,00 0,00 3.480.100,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 552.000,00 631.700,00 0,00 0,00 1.183.700,00
Subtotal Programa: 2.025.000,00 2.637.800,00 1.000,00 0,00 4.663.800,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 445
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

CENTRO-SUL
Programa: 20 Proteção Social Especial
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2409 Centros de Referência 0,00 742.600,00 0,00 0,00 742.600,00
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 2.866.000,00 538.200,00 1.000,00 0,00 3.405.200,00
Subtotal Programa: 2.866.000,00 1.280.800,00 1.000,00 0,00 4.147.800,00

Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 5.917.000,00 15.093.600,00 5.000,00 0,00 21.015.600,00
Subtotal Programa: 5.917.000,00 15.093.600,00 5.000,00 0,00 21.015.600,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 22.008.835,00 0,00 0,00 22.008.835,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 52.763.000,00 3.942.855,00 0,00 0,00 56.705.855,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 43.432,00 0,00 0,00 43.432,00
2542 Administração da Educação Infantil 26.680.000,00 1.085.207,00 0,00 0,00 27.765.207,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 4.510.095,00 1.211.927,00 0,00 5.722.022,00
2885 Transporte Escolar 0,00 1.162.000,00 0,00 0,00 1.162.000,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 12.432.637,00 1.000,00 0,00 12.433.637,00
Subtotal Programa: 79.443.000,00 45.185.061,00 1.212.927,00 0,00 125.840.988,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 191.896,00 0,00 191.896,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 446
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

CENTRO-SUL
Programa: 205 Expansão da Educação Infantil
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 560.380,00 280.191,00 0,00 840.571,00
Subtotal Programa: 0,00 560.380,00 472.087,00 0,00 1.032.467,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 4.266.623,00 0,00 0,00 4.266.623,00
Subtotal Programa: 0,00 4.266.623,00 0,00 0,00 4.266.623,00

Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 587.779,00 0,00 0,00 587.779,00
Subtotal Programa: 0,00 587.779,00 0,00 0,00 587.779,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 1.691.100,00 0,00 0,00 0,00 1.691.100,00
Subtotal Programa: 1.691.100,00 0,00 0,00 0,00 1.691.100,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 2.432.000,00 14.000,00 0,00 0,00 2.446.000,00
Subtotal Programa: 2.432.000,00 14.000,00 0,00 0,00 2.446.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 7.420.000,00 3.668.700,00 15.000,00 0,00 11.103.700,00
Subtotal Programa: 7.420.000,00 3.668.700,00 15.000,00 0,00 11.103.700,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 64.907.400,00 1.334.000,00 0,00 0,00 66.241.400,00
Subtotal Programa: 64.907.400,00 1.334.000,00 0,00 0,00 66.241.400,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 447
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

CENTRO-SUL
Programa: 202 Saúde da Família
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 0,00 1.757.800,00 1.757.800,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 0,00 1.757.800,00 1.757.800,00

Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 6.652.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.752.000,00
Subtotal Programa: 6.652.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.752.000,00

Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 8.095.100,00 0,00 8.095.100,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 8.105.220,00 0,00 8.130.340,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 1.363.000,00 13.800.051,00 166.000,00 0,00 15.329.051,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 491.800,00 0,00 0,00 491.800,00
Subtotal Programa: 1.363.000,00 14.291.851,00 166.000,00 0,00 15.820.851,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1349 Reforma de Parques 0,00 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 2.576.174,00 0,00 2.576.174,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.576.174,00 0,00 2.576.174,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00 962.083,00 0,00 962.083,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 448
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

CENTRO-SUL
Programa: 218 Turismo em BH
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.323.689,00 0,00 1.323.689,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.285.772,00 0,00 2.285.772,00

Programa: 230 Planejamento e Estruturação Urbana


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1337 Intervenções Urbanísticas 0,00 0,00 1.052.739,00 0,00 1.052.739,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.052.739,00 0,00 1.052.739,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00 1.262.917,00 0,00 1.262.917,00
1349 Reforma de Parques 0,00 0,00 1.015.922,00 0,00 1.015.922,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.278.839,00 0,00 2.278.839,00

Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 660.758,00 0,00 660.758,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 660.758,00 0,00 660.758,00

Programa: 236 Direito de Todos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1268 Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 0,00 0,00 414.974,00 0,00 414.974,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 414.974,00 0,00 414.974,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 0,00 0,00 5.667.959,00 0,00 5.667.959,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 5.667.959,00 0,00 5.667.959,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.761.924,00 0,00 2.761.924,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 10.310.298,00 0,00 10.310.298,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 449
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

CENTRO-SUL
Programa: 233 Manutenção da Cidade
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.022.000,00 0,00 1.022.000,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.102.210,00 0,00 1.102.210,00
1370 Recuperação de Passeios Públicos 0,00 0,00 519.541,00 0,00 519.541,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 4.771.125,00 0,00 0,00 4.771.125,00
Subtotal Programa: 0,00 4.771.125,00 15.715.973,00 0,00 20.487.098,00

Programa: 225 Vila Viva


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 55.757.420,00 0,00 55.757.420,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 55.757.420,00 0,00 55.757.420,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 9.419.000,00 13.084.784,00 0,00 0,00 22.503.784,00
Subtotal Programa: 9.419.000,00 13.084.784,00 0,00 0,00 22.503.784,00

Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 28.690.790,00 0,00 0,00 28.690.790,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 12.881.900,00 4.070.500,00 0,00 0,00 16.952.400,00
Subtotal Programa: 12.881.900,00 32.761.290,00 0,00 0,00 45.643.190,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 18.762.794,00 0,00 0,00 18.762.794,00
Subtotal Programa: 0,00 18.762.794,00 0,00 0,00 18.762.794,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 450
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

CENTRO-SUL
Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 596.000,00 10.000,00 0,00 606.000,00
Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 330.000,00 38.000,00 0,00 0,00 368.000,00
Subtotal Programa: 330.000,00 634.000,00 10.000,00 0,00 974.000,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 60.000,00 220.000,00 0,00 280.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 60.000,00 220.000,00 0,00 280.000,00

Subtotal Regional: 199.923.400,00 160.987.607,00 97.843.342,00 1.757.800,00 460.512.149,00


Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 451
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

LESTE
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Subtotal Programa: 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Subtotal Programa: 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1339 Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 0,00 250.000,00 505.000,00 0,00 755.000,00
Subtotal Programa: 0,00 250.000,00 505.000,00 0,00 755.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.478.000,00 211.000,00 0,00 0,00 1.689.000,00
Subtotal Programa: 1.478.000,00 211.000,00 0,00 0,00 1.689.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 513.000,00 248.000,00 500,00 0,00 761.500,00
Famílias
Subtotal Programa: 513.000,00 248.000,00 500,00 0,00 761.500,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 2.125.000,00 1.575.300,00 0,00 0,00 3.700.300,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 481.000,00 405.200,00 0,00 0,00 886.200,00
Subtotal Programa: 2.606.000,00 1.980.500,00 0,00 0,00 4.586.500,00

Programa: 20 Proteção Social Especial


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2409 Centros de Referência 0,00 905.800,00 7.000,00 0,00 912.800,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 452
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

LESTE
Programa: 20 Proteção Social Especial
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 2.759.000,00 204.200,00 1.000,00 0,00 2.964.200,00
Subtotal Programa: 2.759.000,00 1.110.000,00 8.000,00 0,00 3.877.000,00

Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.725.000,00 3.757.200,00 5.000,00 0,00 8.487.200,00
Subtotal Programa: 4.725.000,00 3.757.200,00 5.000,00 0,00 8.487.200,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 21.480.412,00 0,00 0,00 21.480.412,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 56.569.000,00 3.806.777,00 0,00 0,00 60.375.777,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 65.300,00 0,00 0,00 65.300,00
2542 Administração da Educação Infantil 19.442.000,00 238.792,00 0,00 0,00 19.680.792,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 4.064.738,00 1.192.247,00 0,00 5.256.985,00
2885 Transporte Escolar 0,00 2.835.936,00 0,00 0,00 2.835.936,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 14.629.594,00 1.000,00 0,00 14.630.594,00
Subtotal Programa: 76.011.000,00 47.121.549,00 1.193.247,00 0,00 124.325.796,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 205.121,00 0,00 205.121,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 453
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

LESTE
Programa: 205 Expansão da Educação Infantil
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 702.285,00 351.144,00 0,00 1.053.429,00
Subtotal Programa: 0,00 702.285,00 556.265,00 0,00 1.258.550,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 4.946.158,00 0,00 0,00 4.946.158,00
Subtotal Programa: 0,00 4.946.158,00 0,00 0,00 4.946.158,00

Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 781.808,00 0,00 0,00 781.808,00
Subtotal Programa: 0,00 781.808,00 0,00 0,00 781.808,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 2.209.800,00 0,00 0,00 0,00 2.209.800,00
Subtotal Programa: 2.209.800,00 0,00 0,00 0,00 2.209.800,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 21.089.000,00 251.000,00 0,00 0,00 21.340.000,00
Subtotal Programa: 21.089.000,00 251.000,00 0,00 0,00 21.340.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 6.981.000,00 3.366.077,00 25.000,00 0,00 10.372.077,00
Subtotal Programa: 6.981.000,00 3.366.077,00 25.000,00 0,00 10.372.077,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 58.094.200,00 1.359.000,00 0,00 0,00 59.453.200,00
Subtotal Programa: 58.094.200,00 1.359.000,00 0,00 0,00 59.453.200,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 454
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

LESTE
Programa: 202 Saúde da Família
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 1.971.900,00 4.088.800,00 6.060.700,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.971.900,00 4.088.800,00 6.060.700,00

Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 9.671.000,00 77.000,00 0,00 0,00 9.748.000,00
Subtotal Programa: 9.671.000,00 77.000,00 0,00 0,00 9.748.000,00

Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 8.100.100,00 0,00 8.100.100,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 8.110.220,00 0,00 8.135.340,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 130.000,00 324.000,00 144.000,00 0,00 598.000,00
2816 Administração de Necrópoles 107.000,00 1.358.880,00 144.000,00 0,00 1.609.880,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 9.624,00 0,00 0,00 9.624,00
Subtotal Programa: 237.000,00 1.692.504,00 288.000,00 0,00 2.217.504,00

Programa: 44 Qualificação dos Próprios Municipais


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 413.000,00 0,00 413.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 413.000,00 0,00 413.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 455
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

LESTE
Programa: 206 Expansão da Escola Integrada
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 878.010,00 0,00 878.010,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 878.010,00 0,00 878.010,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1217 Reforma de Necrópoles 0,00 0,00 309.769,00 0,00 309.769,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 309.769,00 0,00 309.769,00

Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 2.913.371,00 0,00 2.913.371,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.913.371,00 0,00 2.913.371,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 477.747,00 0,00 477.747,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 477.747,00 0,00 477.747,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 0,00 0,00 6.628,00 0,00 6.628,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 6.628,00 0,00 6.628,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 7.916.219,00 0,00 7.916.219,00
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.058.117,00 0,00 1.058.117,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 1.576.577,00 0,00 0,00 1.576.577,00
Subtotal Programa: 0,00 1.576.577,00 12.974.336,00 0,00 14.550.913,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 456
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

LESTE
Programa: 225 Vila Viva
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 24.970.421,00 0,00 24.970.421,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 24.970.421,00 0,00 24.970.421,00

Programa: 226 Habitação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1207 Produção de Moradias 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00 1.053.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00 1.053.000,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 3.118.000,00 1.090.782,00 0,00 0,00 4.208.782,00
Subtotal Programa: 3.118.000,00 1.090.782,00 0,00 0,00 4.208.782,00

Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 10.289.400,00 0,00 0,00 10.289.400,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.894.000,00 1.001.000,00 0,00 0,00 5.895.000,00
Subtotal Programa: 4.894.000,00 11.290.400,00 0,00 0,00 16.184.400,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 9.376.893,00 0,00 0,00 9.376.893,00
Subtotal Programa: 0,00 9.376.893,00 0,00 0,00 9.376.893,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 1.727.000,00 10.000,00 0,00 1.737.000,00
Lazer
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 457
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

LESTE
Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 180.000,00 39.000,00 0,00 0,00 219.000,00
Subtotal Programa: 180.000,00 1.766.000,00 10.000,00 0,00 1.956.000,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00

Subtotal Regional: 194.566.000,00 93.210.353,00 57.048.414,00 4.088.800,00 348.913.567,00


Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 458
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORDESTE
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Subtotal Programa: 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Subtotal Programa: 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.453.000,00 253.000,00 0,00 0,00 1.706.000,00
Subtotal Programa: 1.453.000,00 253.000,00 0,00 0,00 1.706.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 448.000,00 191.500,00 500,00 0,00 640.000,00
Famílias
Subtotal Programa: 448.000,00 191.500,00 500,00 0,00 640.000,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 1.685.000,00 1.068.100,00 0,00 0,00 2.753.100,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 103.000,00 359.200,00 0,00 0,00 462.200,00
Subtotal Programa: 1.788.000,00 1.427.300,00 0,00 0,00 3.215.300,00

Programa: 20 Proteção Social Especial


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 2.699.000,00 213.200,00 1.000,00 0,00 2.913.200,00
Subtotal Programa: 2.699.000,00 213.200,00 1.000,00 0,00 2.913.200,00

Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 459
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORDESTE
Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.833.000,00 3.495.000,00 5.000,00 0,00 8.333.000,00
Subtotal Programa: 4.833.000,00 3.495.000,00 5.000,00 0,00 8.333.000,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 42.107.676,00 0,00 0,00 42.107.676,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 110.590.000,00 6.642.200,00 0,00 0,00 117.232.200,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 36.080,00 0,00 0,00 36.080,00
2542 Administração da Educação Infantil 38.238.000,00 864.000,00 0,00 0,00 39.102.000,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 8.158.141,00 1.327.966,00 0,00 9.486.107,00
2885 Transporte Escolar 0,00 4.650.097,00 0,00 0,00 4.650.097,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 8.612.402,00 1.000,00 0,00 8.613.402,00
Subtotal Programa: 148.828.000,00 71.070.596,00 1.328.966,00 0,00 221.227.562,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 408.766,00 0,00 408.766,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 456.190,00 228.096,00 0,00 684.286,00
Subtotal Programa: 0,00 456.190,00 636.862,00 0,00 1.093.052,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 6.405.214,00 0,00 0,00 6.405.214,00
Subtotal Programa: 0,00 6.405.214,00 0,00 0,00 6.405.214,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 460
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORDESTE
Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 587.779,00 0,00 0,00 587.779,00
Subtotal Programa: 0,00 587.779,00 0,00 0,00 587.779,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 2.714.850,00 0,00 0,00 0,00 2.714.850,00
Subtotal Programa: 2.714.850,00 0,00 0,00 0,00 2.714.850,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 2.734.000,00 39.000,00 0,00 0,00 2.773.000,00
Subtotal Programa: 2.734.000,00 39.000,00 0,00 0,00 2.773.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 7.472.000,00 2.731.500,00 10.000,00 0,00 10.213.500,00
Subtotal Programa: 7.472.000,00 2.731.500,00 10.000,00 0,00 10.213.500,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 76.431.850,00 2.013.000,00 0,00 0,00 78.444.850,00
Subtotal Programa: 76.431.850,00 2.013.000,00 0,00 0,00 78.444.850,00

Programa: 202 Saúde da Família


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 3.246.800,00 6.458.500,00 9.705.300,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 3.246.800,00 6.458.500,00 9.705.300,00

Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 13.059.000,00 72.000,00 0,00 0,00 13.131.000,00
Subtotal Programa: 13.059.000,00 72.000,00 0,00 0,00 13.131.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 461
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORDESTE
Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 6.627.500,00 0,00 6.627.500,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 6.637.620,00 0,00 6.662.740,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 286.000,00 2.468.000,00 144.000,00 0,00 2.898.000,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 48.108,00 0,00 0,00 48.108,00
Subtotal Programa: 286.000,00 2.516.108,00 144.000,00 0,00 2.946.108,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 2.039.361,00 0,00 2.039.361,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.039.361,00 0,00 2.039.361,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00

Programa: 211 Prioridade ao Transporte Coletivo


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1272 Implantação de Novos Terminais Rodoviários 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00 1.945.504,00 0,00 1.945.504,00
1349 Reforma de Parques 0,00 0,00 1.321.711,00 0,00 1.321.711,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 3.267.215,00 0,00 3.267.215,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 462
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORDESTE
Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 1.398.700,00 0,00 1.398.700,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.398.700,00 0,00 1.398.700,00

Programa: 236 Direito de Todos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1268 Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 0,00 0,00 4.910.000,00 0,00 4.910.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 4.910.000,00 0,00 4.910.000,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 1.657.253,00 0,00 1.657.253,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.657.253,00 0,00 1.657.253,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 8.756.410,00 0,00 8.756.410,00
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.205.433,00 0,00 1.205.433,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 2.204.987,00 0,00 2.204.987,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 1.284.565,00 0,00 0,00 1.284.565,00
Subtotal Programa: 0,00 1.284.565,00 15.066.830,00 0,00 16.351.395,00

Programa: 225 Vila Viva


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Programa: 226 Habitação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1207 Produção de Moradias 0,00 0,00 12.501.001,00 0,00 12.501.001,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 12.501.001,00 0,00 12.501.001,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 463
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORDESTE
Programa: 218 Turismo em BH
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 4.898.000,00 1.135.300,00 0,00 0,00 6.033.300,00
Subtotal Programa: 4.898.000,00 1.135.300,00 0,00 0,00 6.033.300,00

Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 11.889.580,00 0,00 0,00 11.889.580,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.622.800,00 807.500,00 0,00 0,00 4.430.300,00
Subtotal Programa: 3.622.800,00 12.697.080,00 0,00 0,00 16.319.880,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 9.858.856,00 0,00 0,00 9.858.856,00
Subtotal Programa: 0,00 9.858.856,00 0,00 0,00 9.858.856,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 384.000,00 10.000,00 0,00 394.000,00
Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 609.000,00 53.000,00 0,00 0,00 662.000,00
Subtotal Programa: 609.000,00 437.000,00 10.000,00 0,00 1.056.000,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00

Subtotal Regional: 271.876.500,00 117.205.808,00 71.112.108,00 6.458.500,00 466.652.916,00


Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 464
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NOROESTE
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Subtotal Programa: 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Subtotal Programa: 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 2.484.000,00 320.000,00 0,00 0,00 2.804.000,00
Subtotal Programa: 2.484.000,00 320.000,00 0,00 0,00 2.804.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 450.000,00 208.500,00 500,00 0,00 659.000,00
Famílias
Subtotal Programa: 450.000,00 208.500,00 500,00 0,00 659.000,00

Programa: 235 Programa de Atendimento ao Idoso


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2345 Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 0,00 782.500,00 10.000,00 0,00 792.500,00
Subtotal Programa: 0,00 782.500,00 10.000,00 0,00 792.500,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 2.577.000,00 2.158.100,00 1.000,00 0,00 4.736.100,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 87.000,00 375.200,00 0,00 0,00 462.200,00
Subtotal Programa: 2.664.000,00 2.533.300,00 1.000,00 0,00 5.198.300,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 465
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NOROESTE
Programa: 20 Proteção Social Especial
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 2.873.000,00 232.200,00 1.000,00 0,00 3.106.200,00
Subtotal Programa: 2.873.000,00 232.200,00 1.000,00 0,00 3.106.200,00

Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.876.000,00 4.486.011,00 5.000,00 0,00 9.367.011,00
Subtotal Programa: 4.876.000,00 4.486.011,00 5.000,00 0,00 9.367.011,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 23.645.312,00 0,00 0,00 23.645.312,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 59.554.000,00 4.602.447,00 0,00 0,00 64.156.447,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 97.100,00 0,00 0,00 97.100,00
2542 Administração da Educação Infantil 30.396.000,00 1.913.593,00 0,00 0,00 32.309.593,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 4.705.338,00 1.246.107,00 0,00 5.951.445,00
2885 Transporte Escolar 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 10.738.537,00 1.000,00 0,00 10.739.537,00
Subtotal Programa: 89.950.000,00 45.703.327,00 1.247.107,00 0,00 136.900.434,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 263.828,00 0,00 263.828,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 466
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NOROESTE
Programa: 205 Expansão da Educação Infantil
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 505.333,00 252.667,00 0,00 758.000,00
Subtotal Programa: 0,00 505.333,00 516.495,00 0,00 1.021.828,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 3.906.210,00 0,00 0,00 3.906.210,00
Subtotal Programa: 0,00 3.906.210,00 0,00 0,00 3.906.210,00

Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 781.708,00 0,00 0,00 781.708,00
Subtotal Programa: 0,00 781.708,00 0,00 0,00 781.708,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 2.660.250,00 0,00 0,00 0,00 2.660.250,00
Subtotal Programa: 2.660.250,00 0,00 0,00 0,00 2.660.250,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 21.963.000,00 375.000,00 0,00 0,00 22.338.000,00
Subtotal Programa: 21.963.000,00 375.000,00 0,00 0,00 22.338.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 9.971.000,00 2.999.590,00 10.000,00 0,00 12.980.590,00
Subtotal Programa: 9.971.000,00 2.999.590,00 10.000,00 0,00 12.980.590,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 81.681.100,00 2.213.000,00 0,00 0,00 83.894.100,00
Subtotal Programa: 81.681.100,00 2.213.000,00 0,00 0,00 83.894.100,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 467
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NOROESTE
Programa: 202 Saúde da Família
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 0,00 1.382.700,00 1.382.700,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 0,00 1.382.700,00 1.382.700,00

Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 3.152.000,00 56.000,00 0,00 0,00 3.208.000,00
Subtotal Programa: 3.152.000,00 56.000,00 0,00 0,00 3.208.000,00

Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 26.959.100,00 0,00 26.959.100,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 26.969.220,00 0,00 26.994.340,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 45.000,00 559.000,00 144.000,00 0,00 748.000,00
2816 Administração de Necrópoles 509.000,00 2.971.453,00 144.000,00 0,00 3.624.453,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 9.624,00 0,00 0,00 9.624,00
Subtotal Programa: 554.000,00 3.540.077,00 288.000,00 0,00 4.382.077,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.773.681,00 0,00 1.773.681,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.773.681,00 0,00 1.773.681,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1217 Reforma de Necrópoles 0,00 0,00 402.236,00 0,00 402.236,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 402.236,00 0,00 402.236,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 468
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NOROESTE
Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 1.078.449,00 0,00 1.078.449,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.078.449,00 0,00 1.078.449,00

Programa: 235 Programa de Atendimento ao Idoso


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 2.912.010,00 0,00 2.912.010,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.912.010,00 0,00 2.912.010,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 7.201.568,00 0,00 7.201.568,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 7.201.568,00 0,00 7.201.568,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 0,00 0,00 35.955,00 0,00 35.955,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 35.955,00 0,00 35.955,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 7.565.720,00 0,00 7.565.720,00
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.011.002,00 0,00 1.011.002,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.146.490,00 0,00 1.146.490,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Subtotal Programa: 0,00 1.500.000,00 12.673.212,00 0,00 14.173.212,00

Programa: 225 Vila Viva


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 6.537.000,00 0,00 6.537.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 6.537.000,00 0,00 6.537.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 469
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NOROESTE
Programa: 218 Turismo em BH
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 3.426.000,00 623.252,00 0,00 0,00 4.049.252,00
Subtotal Programa: 3.426.000,00 623.252,00 0,00 0,00 4.049.252,00

Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 14.022.440,00 0,00 0,00 14.022.440,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 6.292.700,00 1.686.700,00 0,00 0,00 7.979.400,00
Subtotal Programa: 6.292.700,00 15.709.140,00 0,00 0,00 22.001.840,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 8.620.144,00 0,00 0,00 8.620.144,00
Subtotal Programa: 0,00 8.620.144,00 0,00 0,00 8.620.144,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 929.000,00 10.000,00 0,00 939.000,00
Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 126.000,00 20.000,00 0,00 0,00 146.000,00
Subtotal Programa: 126.000,00 949.000,00 10.000,00 0,00 1.085.000,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00

Subtotal Regional: 233.123.050,00 96.293.912,00 61.820.433,00 1.382.700,00 392.620.095,00


Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 470
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORTE
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Subtotal Programa: 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Subtotal Programa: 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.261.000,00 225.000,00 0,00 0,00 1.486.000,00
Subtotal Programa: 1.261.000,00 225.000,00 0,00 0,00 1.486.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 408.000,00 138.000,00 500,00 0,00 546.500,00
Famílias
Subtotal Programa: 408.000,00 138.000,00 500,00 0,00 546.500,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 2.431.000,00 2.215.300,00 1.000,00 0,00 4.647.300,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 87.000,00 493.200,00 0,00 0,00 580.200,00
Subtotal Programa: 2.518.000,00 2.708.500,00 1.000,00 0,00 5.227.500,00

Programa: 20 Proteção Social Especial


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 2.785.000,00 317.700,00 1.000,00 0,00 3.103.700,00
Subtotal Programa: 2.785.000,00 317.700,00 1.000,00 0,00 3.103.700,00

Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 471
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORTE
Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.428.000,00 2.797.360,00 5.000,00 0,00 6.230.360,00
Subtotal Programa: 3.428.000,00 2.797.360,00 5.000,00 0,00 6.230.360,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 28.947.607,00 0,00 0,00 28.947.607,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 67.054.000,00 4.626.270,00 0,00 0,00 71.680.270,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
2542 Administração da Educação Infantil 37.199.000,00 1.239.475,00 0,00 0,00 38.438.475,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 5.798.799,00 1.172.462,00 0,00 6.971.261,00
2885 Transporte Escolar 0,00 2.080.759,00 0,00 0,00 2.080.759,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 8.799.923,00 1.000,00 0,00 8.800.923,00
Subtotal Programa: 104.253.000,00 51.570.833,00 1.173.462,00 0,00 156.997.295,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 389.734,00 0,00 389.734,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 428.190,00 428.190,00 0,00 856.380,00
Subtotal Programa: 0,00 428.190,00 817.924,00 0,00 1.246.114,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 4.714.964,00 0,00 0,00 4.714.964,00
Subtotal Programa: 0,00 4.714.964,00 0,00 0,00 4.714.964,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 472
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORTE
Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 587.779,00 0,00 0,00 587.779,00
Subtotal Programa: 0,00 587.779,00 0,00 0,00 587.779,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 2.796.750,00 0,00 0,00 0,00 2.796.750,00
Subtotal Programa: 2.796.750,00 0,00 0,00 0,00 2.796.750,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 3.047.000,00 94.000,00 0,00 0,00 3.141.000,00
Subtotal Programa: 3.047.000,00 94.000,00 0,00 0,00 3.141.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 6.248.000,00 2.731.800,00 15.000,00 0,00 8.994.800,00
Subtotal Programa: 6.248.000,00 2.731.800,00 15.000,00 0,00 8.994.800,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 65.926.600,00 2.053.000,00 0,00 0,00 67.979.600,00
Subtotal Programa: 65.926.600,00 2.053.000,00 0,00 0,00 67.979.600,00

Programa: 202 Saúde da Família


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 0,00 4.915.600,00 4.915.600,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 0,00 4.915.600,00 4.915.600,00

Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 14.685.000,00 147.000,00 0,00 0,00 14.832.000,00
Subtotal Programa: 14.685.000,00 147.000,00 0,00 0,00 14.832.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 473
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORTE
Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 1.395.600,00 0,00 1.395.600,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 1.405.720,00 0,00 1.430.840,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 117.000,00 1.859.000,00 144.000,00 0,00 2.120.000,00
2816 Administração de Necrópoles 65.000,00 969.330,00 144.000,00 0,00 1.178.330,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 19.428,00 0,00 0,00 19.428,00
Subtotal Programa: 182.000,00 2.847.758,00 288.000,00 0,00 3.317.758,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.633.041,00 0,00 1.633.041,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.633.041,00 0,00 1.633.041,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 5.090.207,00 0,00 5.090.207,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 5.090.207,00 0,00 5.090.207,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00 3.818.048,00 0,00 3.818.048,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 3.818.048,00 0,00 3.818.048,00

Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 2.662.118,00 0,00 2.662.118,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.662.118,00 0,00 2.662.118,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 474
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORTE
Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 2.154.079,00 0,00 2.154.079,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.154.079,00 0,00 2.154.079,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 0,00 0,00 281.864,00 0,00 281.864,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 281.864,00 0,00 281.864,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 7.558.371,00 0,00 7.558.371,00
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.030.130,00 0,00 1.030.130,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.125.375,00 0,00 1.125.375,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 1.313.102,00 0,00 0,00 1.313.102,00
Subtotal Programa: 0,00 1.313.102,00 12.513.876,00 0,00 13.826.978,00

Programa: 225 Vila Viva


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 12.124.000,00 0,00 12.124.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 12.124.000,00 0,00 12.124.000,00

Programa: 226 Habitação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1207 Produção de Moradias 0,00 0,00 66.600.000,00 0,00 66.600.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 66.600.000,00 0,00 66.600.000,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 475
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

NORTE
Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 2.906.000,00 872.800,00 0,00 0,00 3.778.800,00
Subtotal Programa: 2.906.000,00 872.800,00 0,00 0,00 3.778.800,00

Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 10.083.620,00 0,00 0,00 10.083.620,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.568.500,00 872.500,00 0,00 0,00 4.441.000,00
Subtotal Programa: 3.568.500,00 10.956.120,00 0,00 0,00 14.524.620,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 7.549.120,00 0,00 0,00 7.549.120,00
Subtotal Programa: 0,00 7.549.120,00 0,00 0,00 7.549.120,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 568.000,00 10.000,00 0,00 578.000,00
Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 73.000,00 15.000,00 0,00 0,00 88.000,00
Subtotal Programa: 73.000,00 583.000,00 10.000,00 0,00 666.000,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 60.000,00 155.000,00 0,00 215.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 60.000,00 155.000,00 0,00 215.000,00

Subtotal Regional: 214.085.850,00 92.975.646,00 110.767.839,00 4.915.600,00 422.744.935,00


Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 476
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

OESTE
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Subtotal Programa: 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Subtotal Programa: 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.540.000,00 226.000,00 0,00 0,00 1.766.000,00
Subtotal Programa: 1.540.000,00 231.000,00 0,00 0,00 1.771.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 693.000,00 330.000,00 500,00 0,00 1.023.500,00
Famílias
Subtotal Programa: 693.000,00 330.000,00 500,00 0,00 1.023.500,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 2.296.000,00 2.070.300,00 1.000,00 0,00 4.367.300,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 87.000,00 400.200,00 0,00 0,00 487.200,00
Subtotal Programa: 2.383.000,00 2.470.500,00 1.000,00 0,00 4.854.500,00

Programa: 20 Proteção Social Especial


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 3.023.000,00 228.200,00 2.000,00 0,00 3.253.200,00
Subtotal Programa: 3.023.000,00 228.200,00 2.000,00 0,00 3.253.200,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 477
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

OESTE
Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.810.000,00 3.261.626,00 5.000,00 0,00 7.076.626,00
Subtotal Programa: 3.810.000,00 3.261.626,00 5.000,00 0,00 7.076.626,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 23.598.400,00 0,00 0,00 23.598.400,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 59.898.000,00 2.792.141,00 0,00 0,00 62.690.141,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 42.380,00 0,00 0,00 42.380,00
2542 Administração da Educação Infantil 24.365.000,00 475.840,00 0,00 0,00 24.840.840,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 4.440.130,00 1.297.719,00 0,00 5.737.849,00
2885 Transporte Escolar 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 13.738.233,00 1.000,00 0,00 13.739.233,00
Subtotal Programa: 84.263.000,00 45.088.124,00 1.298.719,00 0,00 130.649.843,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 191.896,00 0,00 191.896,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 666.094,00 333.048,00 0,00 999.142,00
Subtotal Programa: 0,00 666.094,00 524.944,00 0,00 1.191.038,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 478
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

OESTE
Programa: 206 Expansão da Escola Integrada
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 3.734.876,00 0,00 0,00 3.734.876,00
Subtotal Programa: 0,00 3.734.876,00 0,00 0,00 3.734.876,00

Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 684.174,00 0,00 0,00 684.174,00
Subtotal Programa: 0,00 684.174,00 0,00 0,00 684.174,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 2.005.050,00 0,00 0,00 0,00 2.005.050,00
Subtotal Programa: 2.005.050,00 0,00 0,00 0,00 2.005.050,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 27.085.000,00 145.000,00 0,00 0,00 27.230.000,00
Subtotal Programa: 27.085.000,00 145.000,00 0,00 0,00 27.230.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 5.534.000,00 2.662.600,00 10.000,00 0,00 8.206.600,00
Subtotal Programa: 5.534.000,00 2.662.600,00 10.000,00 0,00 8.206.600,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 68.441.450,00 1.626.000,00 0,00 0,00 70.067.450,00
Subtotal Programa: 68.441.450,00 1.626.000,00 0,00 0,00 70.067.450,00

Programa: 202 Saúde da Família


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 3.360.000,00 9.493.500,00 12.853.500,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 3.360.000,00 9.493.500,00 12.853.500,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 479
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

OESTE
Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 2.595.000,00 32.000,00 0,00 0,00 2.627.000,00
Subtotal Programa: 2.595.000,00 32.000,00 0,00 0,00 2.627.000,00

Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 2.067.000,00 0,00 2.067.000,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 2.077.120,00 0,00 2.102.240,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 188.000,00 2.327.000,00 144.000,00 0,00 2.659.000,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 48.108,00 0,00 0,00 48.108,00
Subtotal Programa: 188.000,00 2.375.108,00 144.000,00 0,00 2.707.108,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 3.493.400,00 0,00 3.493.400,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 3.493.400,00 0,00 3.493.400,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00 1.008.525,00 0,00 1.008.525,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.008.525,00 0,00 1.008.525,00

Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 2.329.561,00 0,00 2.329.561,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.329.561,00 0,00 2.329.561,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 480
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

OESTE
Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 1.358.820,00 0,00 1.358.820,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.358.820,00 0,00 1.358.820,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 7.849.206,00 0,00 7.849.206,00
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.088.187,00 0,00 1.088.187,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Subtotal Programa: 0,00 1.100.000,00 12.837.393,00 0,00 13.937.393,00

Programa: 225 Vila Viva


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 9.864.593,00 0,00 9.864.593,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 9.864.593,00 0,00 9.864.593,00

Programa: 226 Habitação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1207 Produção de Moradias 0,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 4.591.000,00 925.500,00 0,00 0,00 5.516.500,00
Subtotal Programa: 4.591.000,00 925.500,00 0,00 0,00 5.516.500,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 481
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

OESTE
Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 11.613.830,00 0,00 0,00 11.613.830,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.348.100,00 668.500,00 0,00 0,00 4.016.600,00
Subtotal Programa: 3.348.100,00 12.282.330,00 0,00 0,00 15.630.430,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 14.218.556,00 0,00 0,00 14.218.556,00
Subtotal Programa: 0,00 14.218.556,00 0,00 0,00 14.218.556,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 346.000,00 10.000,00 0,00 356.000,00
Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 286.000,00 29.000,00 0,00 0,00 315.000,00
Subtotal Programa: 286.000,00 375.000,00 10.000,00 0,00 671.000,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00

Subtotal Regional: 209.785.600,00 92.675.308,00 38.833.575,00 9.493.500,00 350.787.983,00


Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 482
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

PAMPULHA
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
Subtotal Programa: 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 281.200,00 0,00 0,00 281.200,00
Subtotal Programa: 0,00 281.200,00 0,00 0,00 281.200,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1339 Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura 0,00 4.000,00 5.000,00 0,00 9.000,00
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00
Subtotal Programa: 0,00 652.000,00 5.000,00 0,00 657.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.591.000,00 171.000,00 0,00 0,00 1.762.000,00
Subtotal Programa: 1.591.000,00 171.000,00 0,00 0,00 1.762.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 467.000,00 202.000,00 500,00 0,00 669.500,00
Famílias
Subtotal Programa: 467.000,00 202.000,00 500,00 0,00 669.500,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 1.276.000,00 2.062.100,00 1.000,00 0,00 3.339.100,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 445.000,00 289.200,00 0,00 0,00 734.200,00
Subtotal Programa: 1.721.000,00 2.351.300,00 1.000,00 0,00 4.073.300,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 483
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

PAMPULHA
Programa: 20 Proteção Social Especial
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 1.604.000,00 115.200,00 1.000,00 0,00 1.720.200,00
Subtotal Programa: 1.604.000,00 115.200,00 1.000,00 0,00 1.720.200,00

Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.729.000,00 4.552.600,00 5.000,00 0,00 9.286.600,00
Subtotal Programa: 4.729.000,00 4.552.600,00 5.000,00 0,00 9.286.600,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 24.665.571,00 0,00 0,00 24.665.571,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 69.188.000,00 3.487.000,00 0,00 0,00 72.675.000,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 42.380,00 0,00 0,00 42.380,00
2542 Administração da Educação Infantil 37.077.000,00 709.000,00 0,00 0,00 37.786.000,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 4.933.341,00 1.200.337,00 0,00 6.133.678,00
2885 Transporte Escolar 0,00 241.050,00 0,00 0,00 241.050,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 7.859.210,00 1.000,00 0,00 7.860.210,00
Subtotal Programa: 106.265.000,00 41.937.552,00 1.201.337,00 0,00 149.403.889,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 211.465,00 0,00 211.465,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 484
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

PAMPULHA
Programa: 205 Expansão da Educação Infantil
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 371.809,00 371.809,00 0,00 743.618,00
Subtotal Programa: 0,00 371.809,00 583.274,00 0,00 955.083,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 4.257.111,00 0,00 0,00 4.257.111,00
Subtotal Programa: 0,00 4.257.111,00 0,00 0,00 4.257.111,00

Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 684.174,00 0,00 0,00 684.174,00
Subtotal Programa: 0,00 684.174,00 0,00 0,00 684.174,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 1.636.500,00 0,00 0,00 0,00 1.636.500,00
Subtotal Programa: 1.636.500,00 0,00 0,00 0,00 1.636.500,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 8.791.000,00 73.000,00 0,00 0,00 8.864.000,00
Subtotal Programa: 8.791.000,00 73.000,00 0,00 0,00 8.864.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 5.883.000,00 1.884.000,00 10.000,00 0,00 7.777.000,00
Subtotal Programa: 5.883.000,00 1.884.000,00 10.000,00 0,00 7.777.000,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 35.052.100,00 928.000,00 0,00 0,00 35.980.100,00
Subtotal Programa: 35.052.100,00 928.000,00 0,00 0,00 35.980.100,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 485
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

PAMPULHA
Programa: 202 Saúde da Família
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 15.000,00 2.583.400,00 2.598.400,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 15.000,00 2.583.400,00 2.598.400,00

Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 4.542.000,00 65.000,00 0,00 0,00 4.607.000,00
Subtotal Programa: 4.542.000,00 65.000,00 0,00 0,00 4.607.000,00

Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 2.513.900,00 0,00 2.513.900,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 2.524.020,00 0,00 2.549.140,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 678.000,00 4.523.812,00 153.600,00 0,00 5.355.412,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 26.208,00 0,00 0,00 26.208,00
Subtotal Programa: 678.000,00 4.550.020,00 153.600,00 0,00 5.381.620,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1349 Reforma de Parques 0,00 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00

Programa: 44 Qualificação dos Próprios Municipais


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 486
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

PAMPULHA
Programa: 62 Gestão do Sistema Viário Municipal
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1230 Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 0,00 0,00 310.891,00 0,00 310.891,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 310.891,00 0,00 310.891,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.715.132,00 0,00 1.715.132,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.715.132,00 0,00 1.715.132,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 4.798.200,00 0,00 4.798.200,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 4.798.200,00 0,00 4.798.200,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 419.245,00 0,00 419.245,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 419.245,00 0,00 419.245,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00 1.641.210,00 0,00 1.641.210,00
1349 Reforma de Parques 0,00 0,00 1.116.219,00 0,00 1.116.219,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.757.429,00 0,00 2.757.429,00

Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 30.628,00 0,00 30.628,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 30.628,00 0,00 30.628,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 2.428.996,00 0,00 2.428.996,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 2.428.996,00 0,00 2.428.996,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 487
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

PAMPULHA
Programa: 239 Rede BH Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 0,00 0,00 487.514,00 0,00 487.514,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 487.514,00 0,00 487.514,00

Programa: 244 Pampulha Viva


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1244 Implantação do Programa Pampulha Viva 0,00 0,00 45.706.936,00 0,00 45.706.936,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 45.706.936,00 0,00 45.706.936,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.865.000,00 0,00 2.865.000,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 8.421.936,00 0,00 8.421.936,00
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 886.129,00 0,00 886.129,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.018.903,00 0,00 1.018.903,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00
Subtotal Programa: 0,00 1.320.000,00 13.191.968,00 0,00 14.511.968,00

Programa: 225 Vila Viva


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 1.170.186,00 0,00 1.170.186,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.170.186,00 0,00 1.170.186,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 4.257.150,00 1.365.400,00 0,00 0,00 5.622.550,00
Subtotal Programa: 4.257.150,00 1.365.400,00 0,00 0,00 5.622.550,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 488
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

PAMPULHA
Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 13.991.080,00 0,00 0,00 13.991.080,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.898.000,00 1.263.500,00 0,00 0,00 6.161.500,00
Subtotal Programa: 4.898.000,00 15.254.580,00 0,00 0,00 20.152.580,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 11.342.587,00 0,00 0,00 11.342.587,00
Subtotal Programa: 0,00 11.342.587,00 0,00 0,00 11.342.587,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 6.000,00 10.000,00 0,00 16.000,00
Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 423.000,00 28.000,00 0,00 0,00 451.000,00
Subtotal Programa: 423.000,00 34.000,00 10.000,00 0,00 467.000,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 60.000,00 130.000,00 0,00 190.000,00

Subtotal Regional: 182.537.750,00 92.981.153,00 77.920.856,00 2.583.400,00 356.023.159,00


Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 489
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

VENDA NOVA
Programa: 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2371 Fomento e Estímulo à Cultura 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Subtotal Programa: 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Programa: 155 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2375 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Subtotal Programa: 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Programa: 123 Gestão da Política Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.534.000,00 211.000,00 0,00 0,00 1.745.000,00
Subtotal Programa: 1.534.000,00 212.000,00 0,00 0,00 1.746.000,00

Programa: 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2859 Ações para a Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas 535.000,00 207.500,00 500,00 0,00 743.000,00
Famílias
Subtotal Programa: 535.000,00 207.500,00 500,00 0,00 743.000,00

Programa: 19 Proteção Social Básica


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2308 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 1.543.000,00 1.443.100,00 1.000,00 0,00 2.987.100,00
2405 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 220.000,00 337.200,00 0,00 0,00 557.200,00
Subtotal Programa: 1.763.000,00 1.780.300,00 1.000,00 0,00 3.544.300,00

Programa: 20 Proteção Social Especial


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2878 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade 2.744.000,00 205.200,00 1.000,00 0,00 2.950.200,00
Subtotal Programa: 2.744.000,00 205.200,00 1.000,00 0,00 2.950.200,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 490
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

VENDA NOVA
Programa: 113 Gestão da Política de Assistência Social
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 0,00 1.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00
Subtotal Programa: 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 21.000,00

Programa: 7 Apoio Administrativo e Financeiro


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.778.000,00 3.254.227,00 5.000,00 0,00 8.037.227,00
Subtotal Programa: 4.778.000,00 3.254.227,00 5.000,00 0,00 8.037.227,00

Programa: 227 Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Subtotal Programa: 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

Programa: 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2046 Gestão Descentralizada da Educação 0,00 47.130.517,00 0,00 0,00 47.130.517,00
2080 Administração do Ensino Fundamental 121.313.000,00 7.229.000,00 0,00 0,00 128.542.000,00
2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 0,00 60.440,00 0,00 0,00 60.440,00
2542 Administração da Educação Infantil 30.428.000,00 1.699.200,00 0,00 0,00 32.127.200,00
2700 Operação e Manutenção da Educação 0,00 7.425.874,00 1.182.966,00 0,00 8.608.840,00
2885 Transporte Escolar 0,00 401.231,00 0,00 0,00 401.231,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 3.592.517,00 1.000,00 0,00 3.593.517,00
Subtotal Programa: 151.741.000,00 67.538.779,00 1.183.966,00 0,00 220.463.745,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2707 Aquisição e Instalação de Equipamentos 0,00 0,00 277.591,00 0,00 277.591,00
2888 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 0,00 160.380,00 160.380,00 0,00 320.760,00
Subtotal Programa: 0,00 160.380,00 437.971,00 0,00 598.351,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 491
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

VENDA NOVA
Programa: 206 Expansão da Escola Integrada
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2702 Gestão do Programa Escola Integrada 0,00 6.117.632,00 0,00 0,00 6.117.632,00
Subtotal Programa: 0,00 6.117.632,00 0,00 0,00 6.117.632,00

Programa: 207 Melhoria da Qualidade da Educação


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2885 Transporte Escolar 0,00 976.874,00 0,00 0,00 976.874,00
Subtotal Programa: 0,00 976.874,00 0,00 0,00 976.874,00

Programa: 28 Vigilância em Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2829 Vigilância em Saúde 2.264.400,00 0,00 0,00 0,00 2.264.400,00
Subtotal Programa: 2.264.400,00 0,00 0,00 0,00 2.264.400,00

Programa: 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 18.541.000,00 172.000,00 0,00 0,00 18.713.000,00
Subtotal Programa: 18.541.000,00 172.000,00 0,00 0,00 18.713.000,00

Programa: 117 Gestão do SUS-BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2895 Suporte Logístico 5.523.000,00 2.963.100,00 10.000,00 0,00 8.496.100,00
Subtotal Programa: 5.523.000,00 2.963.100,00 10.000,00 0,00 8.496.100,00

Programa: 157 Atenção Primária à Saúde (APS)


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2690 Saúde da Família 71.043.550,00 2.261.000,00 0,00 0,00 73.304.550,00
Subtotal Programa: 71.043.550,00 2.261.000,00 0,00 0,00 73.304.550,00

Programa: 202 Saúde da Família


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 0,00 0,00 1.591.800,00 4.355.300,00 5.947.100,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.591.800,00 4.355.300,00 5.947.100,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 492
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

VENDA NOVA
Programa: 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2894 Rede Hospitalar 3.092.000,00 47.000,00 0,00 0,00 3.139.000,00
Subtotal Programa: 3.092.000,00 47.000,00 0,00 0,00 3.139.000,00

Programa: 204 Gestão e Regionalização da Saúde


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0,00 0,00 960.100,00 0,00 960.100,00
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 0,00 25.120,00 10.120,00 0,00 35.240,00
Subtotal Programa: 0,00 25.120,00 970.220,00 0,00 995.340,00

Programa: 72 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 45.000,00 960.000,00 144.000,00 0,00 1.149.000,00
2817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 0,00 19.248,00 0,00 0,00 19.248,00
Subtotal Programa: 45.000,00 979.248,00 144.000,00 0,00 1.168.248,00

Programa: 205 Expansão da Educação Infantil


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.482.914,00 0,00 1.482.914,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.482.914,00 0,00 1.482.914,00

Programa: 206 Expansão da Escola Integrada


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 1.485.875,00 0,00 1.485.875,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.485.875,00 0,00 1.485.875,00

Programa: 222 Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1338 Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão 0,00 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00

Programa: 231 Parques e Áreas Verdes


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00 449.545,00 0,00 449.545,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 493
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

VENDA NOVA
Programa: 231 Parques e Áreas Verdes
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1349 Reforma de Parques 0,00 0,00 1.021.356,00 0,00 1.021.356,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 1.470.901,00 0,00 1.470.901,00

Programa: 234 BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0,00 0,00 821.438,00 0,00 821.438,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 821.438,00 0,00 821.438,00

Programa: 236 Direito de Todos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1268 Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 0,00 0,00 164.364,00 0,00 164.364,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 164.364,00 0,00 164.364,00

Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 920.846,00 0,00 920.846,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 920.846,00 0,00 920.846,00

Programa: 239 Rede BH Cultural


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 0,00 0,00 96.814,00 0,00 96.814,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 96.814,00 0,00 96.814,00

Programa: 233 Manutenção da Cidade


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00
1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,00 7.936.866,00 0,00 7.936.866,00
1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 0,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 1.036.013,00 0,00 1.036.013,00
2811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 0,00 1.459.008,00 0,00 0,00 1.459.008,00
Subtotal Programa: 0,00 1.459.008,00 12.622.879,00 0,00 14.081.887,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 494
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

VENDA NOVA
Programa: 225 Vila Viva
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos Precários 0,00 0,00 91.547,00 0,00 91.547,00
Subtotal Programa: 0,00 0,00 91.547,00 0,00 91.547,00

Programa: 218 Turismo em BH


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2629 Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio à Eventos Culturais e 0,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00
Econômicos
Subtotal Programa: 0,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00

Programa: 59 Gerenciamento do Controle Urbano


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2890 Serviços de Fiscalização Urbana 3.263.000,00 1.068.700,00 0,00 0,00 4.331.700,00
Subtotal Programa: 3.263.000,00 1.068.700,00 0,00 0,00 4.331.700,00

Programa: 46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 0,00 11.026.930,00 0,00 0,00 11.026.930,00
2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.288.000,00 683.500,00 0,00 0,00 3.971.500,00
Subtotal Programa: 3.288.000,00 11.710.430,00 0,00 0,00 14.998.430,00

Programa: 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 0,00 9.807.376,00 0,00 0,00 9.807.376,00
Subtotal Programa: 0,00 9.807.376,00 0,00 0,00 9.807.376,00

Programa: 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer


Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 7.000,00 10.000,00 0,00 17.000,00
Lazer
2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 102.000,00 22.000,00 0,00 0,00 124.000,00
Subtotal Programa: 102.000,00 29.000,00 10.000,00 0,00 141.000,00
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado por Grupos de Despesa - 2016 495
Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte R$ 1,00

VENDA NOVA
Programa: 238 Promoção do Esporte e do Lazer
Pessoal e Outras Despesas Inversões Total
Ação Encargos Sociais Correntes Investimentos Financeiras Por Ação
2534 Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de 0,00 210.000,00 130.000,00 0,00 340.000,00
Lazer
Subtotal Programa: 0,00 210.000,00 130.000,00 0,00 340.000,00

Subtotal Regional: 270.256.950,00 111.346.874,00 24.571.035,00 4.355.300,00 410.530.159,00

Total: 2.069.111.498,00 984.339.934,00 575.041.446,00 40.602.400,00 3.669.095.278,00


496
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Cultura
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

12-Educação 361-Ensino Fundamental 85-Gestão da Política de Tecnologia da 2605-Evolução da Rede de 1-Serviços de Informática - Educação NEX 0,25 0604 - PRODABEL 299.499,00
Informação e Comunicação Telecomunicações da PBH
12-Educação 361-Ensino Fundamental 154-Fomento, Incentivo e 2371-Fomento e Estímulo à Cultura 26-Projeto Arte na Escola EX 1,00 0207 - FMC 200.000,00
Desenvolvimento Cultural
12-Educação 392-Difusão Cultural 2371-Fomento e Estímulo à Cultura 3-Projeto Arena da Cultura / Escola EX 1,00 0207 - FMC 1.902.200,00
Livre de Artes
13-Cultura 122-Administração Geral 146-Gestão da Política Cultural 2334-Gestão Compartilhada e Participação 2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 0207 - FMC 4.875,00
Social
2338-Gestão, Planejamento e 1-Gerenciamento da Infraestrutura NEX 0,25 0207 - FMC 3.350.085,00
Administração Cultural
2-Participação da Fundação em NEX 0,25 0207 - FMC 136.750,00
Eventos Locais, Nacionais e
Internacionais
3-Ações de Divulgação e NEX 0,25 0207 - FMC 84.250,00
Comunicação Institucional
4-Gerenciamento de Programas e NEX 0,25 0207 - FMC 561.300,00
Informações Culturais
5-Desenvolvimento Organizacional e NEX 0,25 0207 - FMC 2.135.075,00
Capacitação de Recursos Humanos
2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e NEX 0,25 0207 - FMC 2.687.242,00
Financeiros Financeiros
13-Cultura 122-Administração Geral 239-Rede BH Cultural 2338-Gestão, Planejamento e 4-Gerenciamento de Programas e NEX 0,25 0207 - FMC 39.000,00
Administração Cultural Informações Culturais
13-Cultura 391-Patrimônio Histórico, 155-História, Memória e Patrimônio 2375-Identificação e Valorização do 1-Preservação do Patrimônio Cultural NEX 0,25 0207 - FMC 1.631.000,00
Artístico e Arqueológico Cultural de Belo Horizonte Patrimônio e das Identidades Culturais
2-Educação Patrimonial e NEX 0,25 0207 - FMC 452.000,00
Preservação da Memória Coletiva
3-Atendimento aos Usuários de NEX 0,25 0207 - FMC 1.250,00
Serviços de Patrimônio
4-Aquisição e Desenvolvimento de NEX 0,25 0207 - FMC 17.500,00
Acervos
5-Tratamento e Preservação de NEX 0,25 0207 - FMC 74.400,00
Acervos
2872-Gestão do Fundo de Proteção do 1-Preservação do Patrimônio Cultural NEX 0,25 0210 - FPPC-BH 595.050,00
Patrimônio Cultural de BH
13-Cultura 391-Patrimônio Histórico, 239-Rede BH Cultural 1339-Requalificação dos Espaços e 8-Implantação do CINEMIS Santa NEX 0,25 0207 - FMC 188.750,00
Artístico e Arqueológico Serviços da Cultura Tereza
2375-Identificação e Valorização do 2-Educação Patrimonial e NEX 0,25 0207 - FMC 87.750,00
Patrimônio e das Identidades Culturais Preservação da Memória Coletiva
10-Presépios e Folias NEX 0,25 0207 - FMC 42.000,00

13-Cultura 392-Difusão Cultural 154-Fomento, Incentivo e 2369-Gestão da Lei Municipal de Incentivo 1-Incentivos a Projetos Culturais NEX 0,25 0208 - FPC 3.175.000,00
Desenvolvimento Cultural à Cultura
2371-Fomento e Estímulo à Cultura 1-Fomento à Produção e Difusão NEX 0,25 0207 - FMC 1.795.250,00
Cultural
497
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Cultura
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

13-Cultura 392-Difusão Cultural 154-Fomento, Incentivo e 2371-Fomento e Estímulo à Cultura 2-Iniciativas de Formação e NEX 0,25 0207 - FMC 83.750,00
Desenvolvimento Cultural Qualificação na Área Cultural
3-Projeto Arena da Cultura / Escola EX 0,85 0207 - FMC 4.999.700,00
Livre de Artes
5-Promoção de Festival, Encontro e NEX 0,25 0207 - FMC 172.500,00
Mostra de Arte e Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 239-Rede BH Cultural 1215-Construção, Ampliação e Reforma 2-Espaço Multiuso do Parque NEX 0,25 2700 - SMOBI 1.416.989,00
de Unidades de Cultura Municipal Américo Rene Gianneti
1339-Requalificação dos Espaços e 2-Implantação do Espaço Cênico NEX 0,25 0207 - FMC 2.250,00
Serviços da Cultura Alípio de Melo
4-Implantação do Centro Cultural NEX 0,25 0207 - FMC 2.500,00
Bairro das Indústrias
6-Implantação do Espaço Multiuso no NEX 0,25 0207 - FMC 18.750,00
Parque Municipal
2371-Fomento e Estímulo à Cultura 7-Realização do Concurso de NEX 0,25 0207 - FMC 34.000,00
Literatura "Cidade de Belo Horizonte "
8-Realização do Concurso de NEX 0,25 0207 - FMC 34.000,00
Literatura "João de Barro"
11-Implantação do Projeto Música NEX 0,25 0207 - FMC 5.250,00
para Cidadania
17-Realização do Festival NEX 0,25 0207 - FMC 1.500.000,00
Internacional de Teatro Palco e Rua
de BH - FIT
18-Realização da Virada Cultural NEX 0,25 0207 - FMC 375.000,00
21-Criação do Cadastro Único de NEX 0,25 0207 - FMC 50.000,00
Cultura
27-Pré-Produção de Grandes Eventos NEX 0,25 0207 - FMC 100.000,00
27-Desporto e Lazer 812-Desporto Comunitário 238-Promoção do Esporte e do Lazer 2534-Implantação, Manutenção e 6-Manutenção e Custeio das NEX 0,25 3000 - SMEL 11.250,00
Recuperação de Equipamentos Esportivos Academias a Céu Aberto
e Áreas de Lazer

TOTAL SUB-EIXO: Cultura: 28.266.165,00


498
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Desporto e Lazer
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

27-Desporto e Lazer 811-Desporto de Rendimento 101-Promoção e Democratização das 2866-Esporte de Rendimento 4-BH Descobrindo Talentos no EX 1,00 3001 - SMAES 1.355.000,00
Práticas de Esportes e Lazer Futebol
15-Programa Minas Olímpica Oficina NEX 0,25 3001 - SMAES 12.500,00
de Esportes
27-Desporto e Lazer 811-Desporto de Rendimento 238-Promoção do Esporte e do Lazer 2866-Esporte de Rendimento 3-Copa Centenário de Futebol NEX 0,25 3001 - SMAES 71.250,00
Amador Wadson Lima
5-BH Descobrindo Talentos no NEX 0,25 3001 - SMAES 1.250,00
Esporte
27-Desporto e Lazer 812-Desporto Comunitário 101-Promoção e Democratização das 2106-Gestão da Política de Esporte e 1-Apoio a Entidades nas Ações NEX 0,25 3000 - SMEL 2.500,00
Práticas de Esportes e Lazer Lazer Esportivas e de Lazer
2-Patrocínio NEX 0,25 3000 - SMEL 2.500,00

3-Serviços Administrativos e NEX 0,25 3000 - SMEL 2.495.750,00


Financeiros
4-Centro de Memória do Esporte e do NEX 0,25 3000 - SMEL 1.250,00
Lazer da Cidade
2531-Programas de Esporte Educacional 1-Programa Segundo Tempo EX 1,00 3001 - SMAES 4.513.000,00

4-Programa Esporte Esperança / BH EX 1,00 3001 - SMAES 442.000,00


Cidadania
12-Festival de Atletismo EX 1,00 3001 - SMAES 45.000,00

2534-Implantação, Manutenção e 1-Manutenção, Conservação, NEX 0,25 3000 - SMEL 1.701.500,00


Recuperação de Equipamentos Esportivos Pequenas Reformas e Custeio de
e Áreas de Lazer Equipamentos Esportivos
2545-Promoções e Eventos Esportivos e 1-Promoções e Eventos Esportivos e NEX 0,50 3000 - SMEL 1.367.000,00
Gestão de Áreas de Lazer Gestão de Áreas de Lazer
2757-Programas e Atividades Esportivas 1-Programas Esportivos Sociais e NEX 0,50 3001 - SMAES 2.482.500,00
Atividades de Lazer Comunitárias
27-Desporto e Lazer 812-Desporto Comunitário 238-Promoção do Esporte e do Lazer 1213-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma NEX 0,25 2700 - SMOBI 6.611.617,00
de Equipamentos Esportivos e Áreas de de Equipamentos Esportivos e Áreas
Lazer de Lazer
2531-Programas de Esporte Educacional 6-Programa de Atletismo EX 1,00 3001 - SMAES 101.000,00
2534-Implantação, Manutenção e 5-Ampliação do Programa Academias NEX 0,25 3000 - SMEL 500.000,00
Recuperação de Equipamentos Esportivos a Céu Aberto
e Áreas de Lazer
6-Manutenção e Custeio das NEX 0,25 3000 - SMEL 11.250,00
Academias a Céu Aberto

2536-Programa Superar 1-Superar Educacional / BH Cidadania EX 1,00 3001 - SMAES 680.000,00


5-Incentivo ao Esporte da Pessoa NEX 0,25 3001 - SMAES 250.000,00
com Deficiência
6-Participação de atleta com NEX 0,25 3001 - SMAES 50.000,00
deficiência em competições
paradesportivas
499
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de Belo Horizonte

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Desporto e Lazer
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

27-Desporto e Lazer 813-Lazer 101-Promoção e Democratização das 2869-Programas e Atividades de Lazer 1-Programas e Atividades de Lazer NEX 0,85 3002 - SMAL 2.105.450,00
Práticas de Esportes e Lazer
3-Recrear EX 1,00 3002 - SMAL 457.000,00

10-Promoção de Eventos de Lazer NEX 0,25 3002 - SMAL 98.750,00

27-Desporto e Lazer 813-Lazer 238-Promoção do Esporte e do Lazer 2869-Programas e Atividades de Lazer 2-Caminhar / BH Cidadania NEX 0,25 3002 - SMAL 106.250,00
5-Domingo a Rua é Nossa NEX 0,25 3002 - SMAL 25.000,00
8-Brincando na Vila EX 1,00 3002 - SMAL 87.000,00

TOTAL SUB-EIXO: Desporto e Lazer: 25.576.317,00


500
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Educação
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

8-Assistência Social 306-Alimentação e Nutrição 132-Gestão da Política Municipal de 2761-Gestão da Assistência Alimentar e 1-Gerenciamento da Assistência EX 1,00 1014 - FMME 9.425.400,00
Segurança Alimentar e Nutricional Nutricional à Rede Municipal de Ensino Alimentar e Nutricional às Escolas de
Ensino Fundamental
2-Gerenciamento da Assistência EX 1,00 1014 - FMME 6.800.000,00
Alimentar e Nutricional às UMEIS
3-Gerenciamento da Assistência EX 1,00 1014 - FMME 6.624.920,00
Alimentar e Nutricional às Escolas
Integradas
4-Gerenciamento da Assistência EX 1,00 1014 - FMME 1.021.980,00
Alimentar e Nutricional aos alunos do
Ensino de Jovens e Adultos - EJA
8-Gerenciamento da Assistência EX 1,00 1014 - FMME 4.428.600,00
Alimentar e Nutricional às Creches
Conveniadas
10-Gerenciamento da Assistência EX 1,00 1014 - FMME 3.323.500,00
Alimentar e Nutricional à Rede
Municipal
8-Assistência Social 306-Alimentação e Nutrição 207-Melhoria da Qualidade da 2761-Gestão da Assistência Alimentar e 6-Atendimento das Demandas de EX 1,00 1014 - FMME 30.000,00
Educação Nutricional à Rede Municipal de Ensino Dietas Especiais
8-Assistência Social 306-Alimentação e Nutrição 236-Direito de Todos 2331-Centro de Referência em Segurança 1-Implantação do Centro NEX 0,25 1021 - SMASAN 500,00
Alimentar e Nutricional Sustentável Metropolitano de Referência em
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
2-Promoção da Alimentação Saudável NEX 0,25 1021 - SMASAN 40.227,00
por meio da Educação Alimentar e
Nutricional
3-Educação Alimentar e Nutricional NEX 0,85 1021 - SMASAN 850,00
com Atividades Lúdicas Educativas
4-Campanhas Educativas de NEX 0,85 1021 - SMASAN 850,00
Mobilização Social
5-Formação de Profissionais de EX 1,00 1021 - SMASAN 3.000,00
Manipulação de Alimentos para a
Rede Pública Conveniada e Não
Conveniada
12-Educação 122-Administração Geral 140-Gestão e Operacionalização da 2317-Gestão Administrativa e Pedagógica 1-Gestão Administrativa EX 1,00 2200 - SMED 104.726.438,00
Política Educacional
2-Gestão Pedagógica EX 1,00 2200 - SMED 350.000,00

2334-Gestão Compartilhada e Participação 1-Coordenação e Participação em EX 1,00 2200 - SMED 9.000,00


Social Fóruns Governamentais e GTs
2-Apoio aos Conselhos Municipais EX 1,00 2200 - SMED 52.000,00

12-Educação 361-Ensino Fundamental 85-Gestão da Política de Tecnologia da 2605-Evolução da Rede de 1-Serviços de Informática - Educação EX 1,00 0604 - PRODABEL 1.198.000,00
Informação e Comunicação Telecomunicações da PBH
12-Educação 361-Ensino Fundamental 140-Gestão e Operacionalização da 2041-Formação para Profissionais da 10-Formação de Professores do EX 1,00 2200 - SMED 1.000,00
Política Educacional Educação Ensino Fundamental em Cursos de
Pós-graduação Lato Sensu e Stricto
Sensu
501
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Educação
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

12-Educação 361-Ensino Fundamental 140-Gestão e Operacionalização da 2046-Gestão Descentralizada da 2-Subvenção Regular de Unidades EX 1,00 2200 - SMED 29.128.516,00
Política Educacional Educação Escolares do Ensino Fundamental
5-PAP - Projeto de Ação Pedagógica - EX 1,00 2200 - SMED 6.339.827,00
Ensino Fudamental
10-Adequação dos Espaços EX 1,00 2200 - SMED 9.754.000,00
Escolares do Ensino Fundamental
13-Contratação de Apoio EX 1,00 2200 - SMED 206.084.849,00
Administrativo - Ensino Fundamental
14-Orçamento Participativo da EX 1,00 2200 - SMED 540.000,00
Criança e do Adolescente - OPCA
2080-Administração do Ensino 1-Administração do Ensino EX 1,00 2200 - SMED 735.100.503,00
Fundamental Fundamental
2317-Gestão Administrativa e Pedagógica 1-Gestão Administrativa EX 1,00 2200 - SMED 6.453.000,00

2503-Gestão do Programa Bolsa Escola 1-Gestão do Programa Bolsa Escola EX 1,00 2200 - SMED 3.068.000,00

2-Manutenção das Atividades do EX 1,00 2200 - SMED 533.112,00


Bolsa Escola Municipal
2700-Operação e Manutenção da 2-Fornecimento de Kits Escolares - EX 1,00 2200 - SMED 24.786.895,00
Educação Ensino Fundamental
10-Operação e Manutenção da EX 1,00 2200 - SMED 18.300.887,00
Educação - Ensino Fundamental
16-Fórum de Educação Integral EX 1,00 2200 - SMED 498.560,00

2885-Transporte Escolar 1-Transporte Escolar EX 1,00 2200 - SMED 13.273.387,00

2886-Gestão da Melhoria da Qualidade da 11-Ações Intersetoriais da Educação EX 1,00 2200 - SMED 6.000,00
Educação
12-Educação 361-Ensino Fundamental 206-Expansão da Escola Integrada 1211-Construção, Ampliação e Reforma 4-Construção, Ampliação e Reforma EX 1,00 2700 - SMOBI 29.108.212,00
de Unidades de Ensino de Unidades de Ensino
2702-Gestão do Programa Escola 2-Atendimento do Programa Escola EX 1,00 2200 - SMED 24.864.000,00
Integrada Integrada
3-Publicações de Cadernos sobre o EX 1,00 2200 - SMED 6.000,00
Programa
4-Manutenção de Convênios com EX 1,00 2200 - SMED 7.151.778,00
Instituições - Ensino Fundamental
5-Programa Escola Aberta - EX 1,00 2200 - SMED 7.230.361,00
Ampliação do Atendimento
6-Programa Escola nas Férias EX 1,00 2200 - SMED 3.009.015,00

7-Consolidação e Ampliação de EX 1,00 2200 - SMED 29.530.250,00


Parcerias
12-Projeto BH para Crianças EX 1,00 2200 - SMED 2.538.251,00
502
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Educação
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

12-Educação 361-Ensino Fundamental 206-Expansão da Escola Integrada 2702-Gestão do Programa Escola 14-Disponibilização de Vagas para o EX 1,00 2200 - SMED 4.000.000,00
Integrada Ensino de Música em Escolas de
Música
12-Educação 361-Ensino Fundamental 207-Melhoria da Qualidade da 2041-Formação para Profissionais da 3-Formação dos Professores do EX 1,00 2200 - SMED 418.400,00
Educação Educação Ensino Fundamental em
Cursos/Oficinas Específicas para
Alfabetização e Matemática
2705-Mobilização da Comunidade Escolar 1-Formação e Mobilização da EX 1,00 2200 - SMED 147.000,00
Comunidade Escolar
2-Realização do Fórum Família EX 1,00 2200 - SMED 110.000,00
Escola
4-Publicação de Jornal Família Escola EX 1,00 2200 - SMED 120.000,00
do Ensino Fundamental
2706-Melhoria da Aprendizagem e 3-Avaliação de Aprendizagem dos EX 1,00 2200 - SMED 4.000.000,00
Avaliação de Desempenho Escolar Alunos - Avalia BH e Avalia EJA
6-Ação de incentivo à Educação EX 1,00 2200 - SMED 500.000,00
Especializada complementar para
Garantia da Aprendizagem da Pessoa
com Deficiência
2886-Gestão da Melhoria da Qualidade da 4-Implantação do Observatório do EX 1,00 2200 - SMED 232.627,00
Educação Clima Escolar
5-Implementação da Política de EX 1,00 2200 - SMED 10.000,00
Alfabetização
8-Publicação da Revista "Pensar EX 1,00 2200 - SMED 238.140,00
Educação"
10-Cidades Educadoras EX 1,00 2200 - SMED 9.000,00

12-Educação 361-Ensino Fundamental 233-Manutenção da Cidade 1211-Construção, Ampliação e Reforma 3-Construção, Ampliação e Reforma EX 1,00 2702 - SUDECAP 9.204.694,00
de Unidades de Ensino de Unidades de Ensino
12-Educação 361-Ensino Fundamental 236-Direito de Todos 2041-Formação para Profissionais da 6-Qualificar Professores em História EX 1,00 2200 - SMED 24.000,00
Educação Indígena e Afro-brasileira
8-Formação de professores no projeto EX 1,00 2200 - SMED 8.000,00
Educação para a Diversidade
2386-Programa Municipal de Igualdade 1-Atividades do Grupo de Promoção EX 1,00 2200 - SMED 33.000,00
Racial de Igualdade Racial na SMED
12-Educação 361-Ensino Fundamental 237-Qualificação, Profissionalização e 2404-Ações de Qualificação, 13-Disponibilização de Vagas para o EX 1,00 2200 - SMED 40.000,00
Emprego Profissionalização e Emprego Programa Municipal de Qualificação -
EDUCAÇÃO
2702-Gestão do Programa Escola 10-Formação de Educadores do EX 1,00 2200 - SMED 50.000,00
Integrada Programa
12-Educação 361-Ensino Fundamental 241-Recomeço 2886-Gestão da Melhoria da Qualidade da 6-Publicação de Material de EX 1,00 2200 - SMED 110.250,00
Educação Prevenção ao Uso de Drogas
12-Educação 365-Educação Infantil 140-Gestão e Operacionalização da 2041-Formação para Profissionais da 2-Formação de Professores da EX 1,00 2200 - SMED 74.600,00
Política Educacional Educação Educação Infantil
2046-Gestão Descentralizada da 1-Subvenção Regular de Unidades EX 1,00 2200 - SMED 12.789.473,00
Educação Escolares da Educação Infantil
503
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Educação
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

12-Educação 365-Educação Infantil 140-Gestão e Operacionalização da 2046-Gestão Descentralizada da 4-PAP - Projeto de Ação Pedagógica - EX 1,00 2200 - SMED 2.563.916,00
Política Educacional Educação Educação Infantil
9-Adequação dos Espaços Escolares EX 1,00 2200 - SMED 1.746.000,00
da Educação Infantil
12-Contratação de Apoio EX 1,00 2200 - SMED 7.370.102,00
Administrativo - Educação Infantil
2542-Administração da Educação Infantil 1-Administração da Educação Infantil EX 1,00 2200 - SMED 289.952.107,00

2700-Operação e Manutenção da 1-Fornecimento de Kits Escolares - EX 1,00 2200 - SMED 13.999.631,00


Educação Educação Infantil
8-Operação e Manutenção da EX 1,00 2200 - SMED 8.724.706,00
Educação - Educação Infantil
2888-Conveniamento com Instituições de 2-Gestão de Convênio com EX 1,00 2200 - SMED 92.850.452,00
Educação Infantil Instituições de Educação Infantil
12-Educação 365-Educação Infantil 205-Expansão da Educação Infantil 1211-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma EX 1,00 2700 - SMOBI 10.064.243,00
de Unidades de Ensino de Unidades de Ensino
2707-Aquisição e Instalação de 1-Aquisição e Instalação de EX 1,00 2200 - SMED 2.417.350,00
Equipamentos Equipamentos
2888-Conveniamento com Instituições de 3-Aquisição de Materiais para EX 1,00 2200 - SMED 7.230.185,00
Educação Infantil Creches Conveniadas - Termos de
Compromisso
12-Educação 365-Educação Infantil 207-Melhoria da Qualidade da 2705-Mobilização da Comunidade Escolar 3-Publicação de Jornal Família Escola EX 1,00 2200 - SMED 33.000,00
Educação da Educação Infantil
12-Educação 366-Educação de Jovens e 140-Gestão e Operacionalização da 2041-Formação para Profissionais da 4-Formação de Professores da EX 1,00 2200 - SMED 4.000,00
Adultos Política Educacional Educação Educação de Jovens e Adultos
2046-Gestão Descentralizada da 3-Subvenção Regular de Unidades EX 1,00 2200 - SMED 1.309.011,00
Educação Escolares da Educação de Jovens e
Adultos
6-PAP - Projeto de Ação Pedagógica - EX 1,00 2200 - SMED 482.257,00
EJA
2080-Administração do Ensino 1-Administração do Ensino EX 1,00 2200 - SMED 33.468.000,00
Fundamental Fundamental
2700-Operação e Manutenção da 3-Fornecimento de Kits Escolares - EX 1,00 2200 - SMED 1.520.106,00
Educação EJA
9-Operação e Manutenção da EX 1,00 2200 - SMED 237.666,00
Educação - Educação de Jovens e
Adultos
12-Educação 367-Educação Especial 2700-Operação e Manutenção da 10-Operação e Manutenção da EX 1,00 2200 - SMED 750.000,00
Educação Educação - Ensino Fundamental
2701-Apoio a inclusão de alunos com 1-Atendimento Educacional EX 1,00 2200 - SMED 529.389,00
deficiência no cotidiano escolar Especializado na Rede Privada
5-Administração e Manutenção de EX 1,00 2200 - SMED 1.977.996,00
Frota de Ônibus Acessíveis
12-Educação 367-Educação Especial 207-Melhoria da Qualidade da 2701-Apoio a inclusão de alunos com 4-Formação de Professores de EX 1,00 2200 - SMED 429.100,00
Educação deficiência no cotidiano escolar Educação Especial
504
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EIXO: Acesso à Educação de Qualidade


SUB-EIXO: Educação
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

12-Educação 367-Educação Especial 207-Melhoria da Qualidade da 2885-Transporte Escolar 2-Transporte Acessível EX 1,00 2200 - SMED 6.453.883,00
Educação
2886-Gestão da Melhoria da Qualidade da 9-Ampliação de Alunos no EX 1,00 2200 - SMED 74.000,00
Educação Atendimento Educacional
Especializado - AEE
14-Realização da Mostra Literatura EX 1,00 2200 - SMED 300.000,00
Afro-Brasileira
18-Gestão 541-Preservação e 69-Gestão da Política Ambiental 2564-Operacionalização das Políticas 2-Gestão da Política de Educação NEX 0,25 2500 - SMMA 3.865.450,00
Ambiental Conservação Ambiental Ambientais Ambiental
4-Reestruturação dos Centros NEX 0,25 2500 - SMMA 7.250,00
Regionais de Educação Ambiental -
CEAs
8-Educação Ambiental - Programa NEX 0,25 2500 - SMMA 1.500,00
Pampulha
9-Gestão Operacional do Centro de NEX 0,25 2500 - SMMA 31.250,00
Educação Ambiental - CEA/PROPAN
18-Gestão 541-Preservação e 72-Planejamento, Monitoramento e 2817-Educação Ambiental e Promoção de 1-Realização de Atividades de NEX 0,25 2502 - FPM 122.901,00
Ambiental Conservação Ambiental Gerenciamento dos Parques e Eventos Educação Ambiental e Eventos
Necrópoles
2-Desenvolvimento de Material NEX 0,25 2502 - FPM 56.500,00
Educativo e de Comunicação

20-Agricultura 608-Promoção da Produção 132-Gestão da Política Municipal de 2121-Fomento e Gerenciamento da 7-Hortas Escolares e Comunitárias NEX 0,85 1021 - SMASAN 14.535,00
Agropecuária Segurança Alimentar e Nutricional Comercialização Direta da Agricultura
Urbana e Familiar
20-Agricultura 608-Promoção da Produção 236-Direito de Todos 2331-Centro de Referência em Segurança 9-Oficinas de Plantio em Espaços NEX 0,25 1021 - SMASAN 500,00
Agropecuária Alimentar e Nutricional Sustentável Alternativos

TOTAL SUB-EIXO: Educação: 1.816.047.838,00

TOTAL EIXO: Acesso à Educação de Qualidade: 1.869.890.320,00


505
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EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral


SUB-EIXO: Assistência Social
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

4-Administração 122-Administração Geral 123-Gestão da Política Social 1345-Sistema de Informação para Gestão 1-Implantação do Sistema de NEX 0,25 1000 - SMPS 38.125,00
das Políticas Sociais - SIGPS Informação e Gestão das Políticas
Sociais- SIGPS
2-Evolução do Sistema de Informação NEX 0,25 1000 - SMPS 547.227,00
e Gestão de Políticas Sociais - SIGPS
2334-Gestão Compartilhada e Participação 1-Coordenação e Participação em NEX 0,25 1000 - SMPS 2.750,00
Social Fóruns Governamentais e GTs
2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 1000 - SMPS 5.000,00

2787-Planejamento e Monitoramento e 1-Produção de Estudos Técnicos e NEX 0,25 1000 - SMPS 14.500,00
Divulgação da Política Social Diagnósticos Espaciais
2-Realização de Publicações Diversas NEX 0,25 1000 - SMPS 1.750,00
e Produção de Material Informativo
3-Articulação para Gestão Integrada e NEX 0,25 1000 - SMPS 38.750,00
Intersetorial das Políticas Sociais
2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e NEX 0,25 1000 - SMPS 1.737.000,00
Financeiros Financeiros
8-Assistência Social 122-Administração Geral 234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 1353-Implantação dos Espaços BH 1-Núcleos BH Cidadania Implantados NEX 0,25 1000 - SMPS 31.250,00
Único de Assistência Social Cidadania
8-Assistência Social 242-Assistência ao Portador de 19-Proteção Social Básica 2879-Serviço de Proteção Social Básica 1-Proteção Social à Pessoa com NEX 0,25 1011 - FMAS 296.000,00
Deficiência em Domicílio para Pessoas com Deficiência
Deficiência e Idosas
8-Assistência Social 242-Assistência ao Portador de 234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 2409-Centros de Referência 3-Centro Dia de Referência para NEX 0,25 1011 - FMAS 316.750,00
Deficiência Único de Assistência Social Pessoa Adulta com Deficiência
Dependente e Família
8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao 19-Proteção Social Básica 2401-Serviço de Convivência e 3-Serviços para Crianças e EX 1,00 1011 - FMAS 970.400,00
Adolescente Fortalecimento de Vínculos Adolescentes de 6 a 15 Anos
4-Serviços para Adolescentes e EX 1,00 1011 - FMAS 1.964.200,00
Jovens de 15 a 17 Anos
8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao 20-Proteção Social Especial 2403-Serviço de Proteção Social Especial 3-Acolhimento Institucional para EX 1,00 1011 - FMAS 21.463.400,00
Adolescente de Alta Complexidade Criança e Adolescente
25-Acolhimento Institucional de Breve EX 1,00 1011 - FMAS 1.884.800,00
Permanencia
8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao 163-Promoção e Proteção às Crianças 2859- Ações para a Promoção e Proteção 1-Apoio aos Conselhos Tutelares EX 1,00 1000 - SMPS 6.312.500,00
Adolescente e Adolescentes e suas Famílias dos Direitos da Criança, Adolescentes e
suas Famílias
2-Orientação e Apoio Sociofamiliar EX 1,00 1013 - FMDCA 876.000,00

3-Apoio Socioeducativo em Meio EX 1,00 1013 - FMDCA 2.316.000,00


Aberto

4-Acolhimento Familiar EX 1,00 1013 - FMDCA 2.050.000,00


506
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EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral


SUB-EIXO: Assistência Social
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao 163-Promoção e Proteção às Crianças 2859- Ações para a Promoção e Proteção 5-Acolhimento Institucional EX 1,00 1013 - FMDCA 739.000,00
Adolescente e Adolescentes e suas Famílias dos Direitos da Criança, Adolescentes e
suas Famílias
11-Apoio às Ações Voltadas para a EX 1,00 1000 - SMPS 35.000,00
Crianças e Adolescente

17-Apoio às Ações de Atendimento EX 1,00 1013 - FMDCA 540.000,00


Socioeducativo

18-Apoio às Ações de Articulação EX 1,00 1013 - FMDCA 284.000,00


Regional para a promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente
20-Apoio Administrativo ao Conselho EX 1,00 1000 - SMPS 115.000,00
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
2860-Ações para o Fortalecimento das 1-Assessoria Técnica/Financeira EX 1,00 1013 - FMDCA 460.000,00
Diretrizes do Estatuto da Criança e do
Adolescente
2-Vigilância e Defesa de Direitos EX 1,00 1013 - FMDCA 500.000,00

3-Capacitação e Formatação de EX 1,00 1013 - FMDCA 395.000,00


Atores de Atendimento e Defesa do
Sistema de Garantia de Direitos
4-Publicações Diversas EX 1,00 1013 - FMDCA 240.000,00

5-Realização de campanhas na EX 1,00 1013 - FMDCA 400.000,00


sociedade em prol da garantia de
direitos das crianças e adolescentes
8-Apoio às ações de fortalecimento EX 1,00 1013 - FMDCA 200.000,00
para a participação de Crianças e
Adolescentes
8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao 234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 2859- Ações para a Promoção e Proteção 16-Avançar na Padronização e EX 1,00 1000 - SMPS 500,00
Adolescente Único de Assistência Social dos Direitos da Criança, Adolescentes e Modernização dos Conselhos
suas Famílias Tutelares
8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao 237-Qualificação, Profissionalização e 2647-Inserção Social e Produtiva 1-Programa de Intermediação de Mão EX 0,25 1011 - FMAS 125.000,00
Adolescente Emprego de Obra para Pessoa com Deficiência
- PROMETI
2-Programa de Promoção ao EX 1,00 1011 - FMAS 7.385.000,00
Adolescente Trabalhador
8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 19-Proteção Social Básica 2308-Serviço de Proteção e Atendimento 2-Serviço de Proteção e Atendimento EX 1,00 1011 - FMAS 34.516.500,00
Integral à Família Integral à Família
2401-Serviço de Convivência e 5-Serviço de Convivência Familiar e NEX 0,25 1011 - FMAS 673.500,00
Fortalecimento de Vínculos Comunitária
507
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EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral


SUB-EIXO: Assistência Social
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 19-Proteção Social Básica 2405-Serviços, Benefícios e Transferência 1-Inserção, Acompanhamento das NEX 0,25 1011 - FMAS 790.825,00
de Renda Famílias Beneficiárias dos Programa
de Transferência de Renda e
Benefícios Eventuais - Base Regional
2-Concessão de Benefícios Eventuais NEX 0,25 1011 - FMAS 823.000,00

4-Ações Estratégicas de Proteção NEX 0,25 1011 - FMAS 617.625,00


Social Básica
2647-Inserção Social e Produtiva 3-Programa de Integração ao Mundo NEX 0,25 1011 - FMAS 80.250,00
do Trabalho/Acessuas
2833-Ações de Assessoramento e de 1-Ações de Assessoramento e de NEX 0,25 1011 - FMAS 411.550,00
Defesa de Direitos Defesa de Direitos
8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 20-Proteção Social Especial 2403-Serviço de Proteção Social Especial 2-Acolhimento Institucional e Unidade NEX 0,25 1011 - FMAS 305.875,00
de Alta Complexidade de Passagem para Adultos e Famílias
5-Acolhimento Institucional para NEX 0,25 1011 - FMAS 379.175,00
Famílias
6-Acolhimento Institucional em NEX 0,25 1011 - FMAS 625.600,00
Unidade de Passagem para
População de Rua
8-Serviço de Apoio e Reintegração NEX 0,25 1011 - FMAS 81.725,00
Familiar
11-Central de Vagas EX 1,00 1011 - FMAS 192.000,00

13-Acolhimento Institucional ao NEX 0,25 1011 - FMAS 422.450,00


Migrante
2409-Centros de Referência 2-Centro de Referência Especializado EX 1,00 1011 - FMAS 344.500,00
para População de Rua / Miguilim
2410-Apoio e Assessoria aos Serviços de 3-Atendimento Psicossocial a EX 1,00 1011 - FMAS 209.400,00
Proteção Social de Média Complexidade Crianças, Adolescentes e Familiares
4-Atendimento à Agressores EX 1,00 1011 - FMAS 209.400,00
Intrafamiliares de Crianças e
Adolescentes
2833-Ações de Assessoramento e de 1-Ações de Assessoramento e de NEX 0,25 1011 - FMAS 467.625,00
Defesa de Direitos Defesa de Direitos
2878-Serviço de Proteção Especial de 1-Serviço de Proteção e Atendimento NEX 0,50 1011 - FMAS 13.680.950,00
Média Complexidade Especializado às Famílias e
Indivíduos - PAEFI/CREAS
2-Acompanhamento Sócio Familiar / NEX 0,50 1011 - FMAS 25.500,00
Bolsa Moradia
3-Serviço de Proteção aos EX 1,00 1011 - FMAS 3.000,00
Adolescentes em Cumprimento de
Medidas Socioeducativas - LA/CREAS
4-Serviço de Proteção aos EX 1,00 1011 - FMAS 3.000,00
Adolescentes em Cumprimento de
Medidas Socioeducativas -
PSC/CREAS
508
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de Belo Horizonte

EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral


SUB-EIXO: Assistência Social
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 20-Proteção Social Especial 2878-Serviço de Proteção Especial de 5-Serviço de Proteção aos EX 1,00 1011 - FMAS 6.000,00
Média Complexidade Adolescentes em Cumprimento de
Medidas Socioeducativas - NAMSEP
8-Combate ao Trabalho Infantil EX 1,00 1011 - FMAS 54.000,00

8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 113-Gestão da Política de Assistência 2327-Gestão de Recursos Humanos 2-Proteção Social Básica NEX 0,25 1011 - FMAS 1.093.500,00
Social
2334-Gestão Compartilhada e Participação 2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 1011 - FMAS 82.049,00
Social
28-Ampliação da participação popular NEX 0,25 1011 - FMAS 8.500,00
nas Comissões Locais de Assistência
Social - CLAS
2348-Gestão, Comunicação e Mobilização 1-Gestão do Trabalho NEX 0,25 1011 - FMAS 140.750,00
Social
2-Produção de Informativos e Peças NEX 0,25 1011 - FMAS 23.250,00
Publicitárias
4-Regulação e Regulamentação NEX 0,25 1011 - FMAS 250,00

5-Mobilização Social NEX 0,25 1011 - FMAS 2.550,00

6-Capacitação de Profissionais de NEX 0,25 1011 - FMAS 2.625,00


Entidades Socioassistenciais
7-Capacitação de Funcionários com EX 1,00 1011 - FMAS 20.000,00
Atuação nas Unidades Interligadas de
Registro Civil em Maternidades de BH
2350-Vigilância Socioassistencial 1-Sistema de Indicadores NEX 0,25 1011 - FMAS 38.500,00

2-Estudos Territoriais e NEX 0,25 1011 - FMAS 1.250,00


Geoprocessamento
3-Diagnóstico NEX 0,25 1011 - FMAS 87.500,00

4-Monitoramento e Acompanhamento NEX 0,25 1011 - FMAS 125,00

6-Realização de Estudo de Custo dos NEX 0,25 1011 - FMAS 33.125,00


Serviços e Benefícios
Socioassistenciais no âmbito do
SUAS
2351-Serviço de Informação e 1-Serviço Interno de Informação NEX 0,25 1011 - FMAS 5.500,00
Informatização
2804-Gestão dos Equipamentos e 1-Gestão dos Equipamentos e NEX 0,25 1011 - FMAS 50.750,00
Promoção Social Promoção Social
2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e NEX 0,25 1006 - SMAAS 3.940.250,00
Financeiros Financeiros
NEX 0,25 1011 - FMAS 2.500,00
509
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EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral


SUB-EIXO: Assistência Social
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 120-Transferência de Renda 2797-Coordenação das Ações de 1-Ações Intersetoriais de Atendimento NEX 0,25 1000 - SMPS 686.500,00
Transferência de Renda - Programa Bolsa às Famílias
Família
3-Realização do Cadastro das NEX 0,25 1000 - SMPS 12.500,00
Famílias

8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 123-Gestão da Política Social 2804-Gestão dos Equipamentos e 1-Gestão dos Equipamentos e NEX 0,25 1000 - SMPS 4.577.250,00
Promoção Social Promoção Social
8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 1220-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma NEX 0,25 2700 - SMOBI 930.140,00
Único de Assistência Social de Unidades de Assistência Social de Unidades de Assistência Social
2-Construção e/ou Reforma de NEX 0,25 2700 - SMOBI 2.612.000,00
Espaços BH Cidadania
2403-Serviço de Proteção Social Especial 7-Acolhimento Institucional para NEX 0,25 1011 - FMAS 537.300,00
de Alta Complexidade Adultos em Situação de Rua e Outros
Riscos
9-Serviço Família Acolhedora EX 1,00 1011 - FMAS 234.900,00

8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 237-Qualificação, Profissionalização e 2404-Ações de Qualificação, 1-Disponibilização de Vagas para o NEX 0,25 1011 - FMAS 790.775,00
Emprego Profissionalização e Emprego Programa Municipal de Qualificação,
Emprego e Renda
8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 241-Recomeço 2403-Serviço de Proteção Social Especial 24-Acolhimento Institucional de Bebes EX 1,00 1011 - FMAS 498.300,00
de Alta Complexidade de Mães Usuárias de Drogas
2873-Apoio às Ações de Políticas sobre 1-Apoio as Ações de Políticas sobre NEX 0,25 2000 - SMGO 2.750,00
Drogas Drogas
2-Implantação do Sistema de NEX 0,25 2000 - SMGO 750,00
Informação Compartilhada sobre
Usuários de Álcool e Outras Drogas
3-Conferência Municipal de Políticas NEX 0,25 2000 - SMGO 4.000,00
sobre Drogas de Belo Horizonte
5-Suporte Técnico e Administrativo ao NEX 0,25 2000 - SMGO 1.250,00
Conselho Municipal de Políticas sobre
Drogas
8-Assistência Social 306-Alimentação e Nutrição 132-Gestão da Política Municipal de 2120-Gestão da Assistência Alimentar e 3-Gerenciamento da Assistência EX 1,00 1021 - SMASAN 5.573.000,00
Segurança Alimentar e Nutricional Nutricional às Entidades Alimentar e Nutricional às Creches
Conveniadas - Educação Infantil
4-Gerenciamento da Assistência EX 1,00 1021 - SMASAN 1.100.000,00
Alimentar e Nutricional às Entidades
Infanto Juvenis
8-Assistência Social 452-Serviços Urbanos 236-Direito de Todos 2856-Execução do Programa Meio Passe 1-Concessão do Benefício para NEX 0,85 1022 - FMTE 2.125.000,00
Estudantil Estudantes Municipais do Ensino
Médio e EJA
11-Trabalho 333-Empregabilidade 2331-Centro de Referência em Segurança 6-Programa Pão Escola EX 1,00 1021 - SMASAN 282.691,00
Alimentar e Nutricional Sustentável
11-Trabalho 333-Empregabilidade 237-Qualificação, Profissionalização e 2404-Ações de Qualificação, 1-Disponibilização de Vagas para o NEX 0,25 1021 - SMASAN 105.000,00
Emprego Profissionalização e Emprego Programa Municipal de Qualificação,
Emprego e Renda
510
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral


SUB-EIXO: Assistência Social
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

11-Trabalho 334-Fomento ao Trabalho 237-Qualificação, Profissionalização e 2404-Ações de Qualificação, 1-Disponibilização de Vagas para o NEX 0,25 2802 - SMATE 275.000,00
Emprego Profissionalização e Emprego Programa Municipal de Qualificação,
Emprego e Renda
11-Economia Solidária - Apoio aos NEX 0,25 2802 - SMATE 171.700,00
Grupos Produtivos e Trabalhadores
Autônomos
12-Manutenção dos Serviços de NEX 0,25 2802 - SMATE 774.235,00
Intermediação ao Trabalho -
Atendimento ao Trabalhador nos
SINES
19-Modernização dos Laboratórios da NEX 0,25 2802 - SMATE 98.750,00
Escola Raimunda da Silva Soares
14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 241-Recomeço 2873-Apoio às Ações de Políticas sobre 1-Apoio as Ações de Políticas sobre NEX 0,25 2005 - FUMSD 128.875,00
Cidadania Coletivos e Difusos Drogas Drogas
19-Ciência e 126-Tecnologia da Informação 85-Gestão da Política de Tecnologia da 2604-Centro de Recondicionamento de 1-Manutenção dos Centros de NEX 0,25 0604 - PRODABEL 1.110.605,00
Tecnologia Informação e Comunicação Computadores Inclusão Digital
2-Recondicionamento de NEX 0,25 0604 - PRODABEL 1.250,00
Computadores
3-Qualificação em TIC - Tecnologia da NEX 0,25 0604 - PRODABEL 3.142,00
Informação e Comunicação
19-Ciência e 572-Desenvolvimento 2602-Gerenciamento, Implantação e 1-Melhoria dos Processos de Suporte NEX 0,25 0604 - PRODABEL 1.778.183,00
Tecnologia Tecnológico e Engenharia Atendimento de Serviços na RMI e Entrega a Serviços de TIC
2-Adequação do Datacenter às NEX 0,25 0604 - PRODABEL 5.839.937,00
Demandas de Serviços de TIC da
PBH
2603-Implantação de Soluções e 4-Estruturação de Ambientes para NEX 0,25 0604 - PRODABEL 9.383.499,00
Modernização de Sistemas Desenvolvimento de Software
5-Processo de Software da PBH NEX 0,25 0604 - PRODABEL 250,00

19-Ciência e 572-Desenvolvimento 221-BH Digital 1373-Gestão do Plano Diretor de 5-Internet Banda Larga NEX 0,25 0600 - SMPL 2.164.771,00
Tecnologia Tecnológico e Engenharia Informática Disponibilizada em Áreas de Vilas e
Favelas

TOTAL SUB-EIXO: Assistência Social: 154.545.629,00


511
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de Belo Horizonte

EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral


SUB-EIXO: Direitos da Cidadania
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 127-Promoção e Defesa de Direitos 2334-Gestão Compartilhada e Participação 1-Coordenação e Participação em NEX 0,25 1008 - SMADC 500,00
Cidadania Coletivos e Difusos Humanos e Cidadania Social Fóruns Governamentais e GTs
2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 1008 - SMADC 5.500,00

13-Implantação do Observatório de NEX 0,25 1008 - SMADC 500,00


Direitos Humanos de Belo Horizonte
2335-Educação Política em Direitos 1-Sensibilização de Agentes Públicos NEX 0,25 1008 - SMADC 56.750,00
Humanos e Cidadania e Sociedade Civil
2-Orientação em Direitos Humanos NEX 0,25 1008 - SMADC 3.750,00

3-Realização de Atividade de NEX 0,25 1008 - SMADC 1.250,00


Orientação à Agentes Públicos para
Melhor Atendimento ao Cidadão
2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e NEX 0,25 1008 - SMADC 2.135.000,00
Financeiros Financeiros
NEX 0,25 1019 - FMPDM 16.250,00

14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 163-Promoção e Proteção às Crianças 2884-Programa BH: Crianças e 1-Capacitação da Rede de Atenção à EX 1,00 1008 - SMADC 3.500,00
Cidadania Coletivos e Difusos e Adolescentes e suas Famílias Adolescentes Protegidos Criança e ao Adolescente, Sociedade
Civil, Fóruns e Afins
3-Realização de Eventos e EX 1,00 1008 - SMADC 51.000,00
Campanhas para Mobilização Social e
Informação
6-Reestruturação e Aperfeiçoamento EX 1,00 1008 - SMADC 4.500,00
do Programa de Enfrentamento ao
Abuso e Exploração Sexual
14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 236-Direito de Todos 2333-Promoção de Ações Afirmativas dos 2-Apoio e Acompanhamento de NEX 0,25 1008 - SMADC 132.625,00
Cidadania Coletivos e Difusos Movimentos Sociais Grupos da Economia Solidária
3-Ações Afirmativas em Prol de NEX 0,25 1008 - SMADC 2.875,00
Comunidades Tradicionais
4-Ações Afirmativas em Prol da NEX 0,25 1008 - SMADC 9.500,00
Pessoa com Deficiência
5-Ações Afirmativas de Promoção de NEX 0,25 1008 - SMADC 5.250,00
Direitos e Combate à Violência Contra
a Mulher
6-Realização de Atividades de NEX 0,25 1008 - SMADC 2.500,00
Articulação das Redes de Direitos
8-Ações Afirmativas BH Cidadã: Sem NEX 0,25 1008 - SMADC 32.750,00
Homofobia
9-Instituição do Selo Promoção da NEX 0,25 1008 - SMADC 750,00
Igualdade Racial
11-Realização de Diagnósticos sobre NEX 0,25 1008 - SMADC 250,00
a Realidade das Comunidades
Indígenas e Quilombolas da Cidade
2335-Educação Política em Direitos 4-Orientação a Grupos Étnicos e NEX 0,25 1008 - SMADC 1.500,00
Humanos e Cidadania Comunidades Raciais
512
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de Belo Horizonte

EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral


SUB-EIXO: Direitos da Cidadania
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 236-Direito de Todos 2345-Atendimento e Orientação 2-Atendimento na Área de Orientação NEX 0,25 1008 - SMADC 500,00
Cidadania Coletivos e Difusos Psicossocial e Jurídico Jurídica e Conciliação de Conflitos no
Âmbito do Juizado de Conciliação nos
Espaços BH Cidadania
5-Atendimento Psicossocial e Jurídico NEX 0,25 1008 - SMADC 2.500,00
à População LGBT
7-Atendimento psicossocial e jurídico NEX 0,25 1008 - SMADC 13.000,00
à mulher em situação de violência de
gênero - Benvinda
2819-Apoio à Promoção das Políticas da 1-Apoio à Promoção das Políticas da NEX 0,25 2000 - SMGO 212.500,00
Juventude Juventude
4-Realização de Fóruns da Juventude NEX 0,25 2000 - SMGO 1.250,00

6-Operacionalização do Centro de NEX 0,25 2000 - SMGO 1.601.446,00


Referência da Juventude

TOTAL SUB-EIXO: Direitos da Cidadania: 4.297.696,00

TOTAL EIXO: Promoção de Direitos e Proteção Integral: 158.843.325,00


513
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EIXO: Promovendo Vidas Saudavéis


SUB-EIXO: Habitação
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração e Qualificação Habitacional 1207-Produção de Moradias 8-Gestão da Política Municipal de NEX 0,25 2704 - FMHP 665.000,00
em Áreas de Interesse Social Habitação-PMH e Participação
Popular
10-Intervenções Especiais em NEX 0,25 2704 - FMHP 139.250,00
Conjuntos Habitacionais
1231-Melhorias Urbanas em 1-Melhorias Urbanas em NEX 0,25 2700 - SMOBI 450.084,00
Assentamentos Precários Assentamentos Precários
NEX 0,25 2704 - FMHP 818.750,00

3-Outras Intervenções em NEX 0,25 2704 - FMHP 513.000,00


Assentamentos Precários
8-Ações Sociais em Assentamentos NEX 0,25 2704 - FMHP 1.250,00
Precários
25-Reassentamento/Indenizações NEX 0,25 2704 - FMHP 689.302,00

2792-Programa Bolsa Moradia 1-Programa Bolsa Moradia NEX 0,25 2704 - FMHP 2.171.875,00

2-Programa Bolsa Moradia - Risco NEX 0,25 2704 - FMHP 884.375,00

3-Programa Bolsa Moradia - Obras NEX 0,25 2704 - FMHP 1.165.700,00


Vila Viva
5-Programa Bolsa Moradia - NEX 0,25 2704 - FMHP 251.000,00
Implantação do Corta Caminho
16-Habitação 482-Habitação Urbana 209-Implantação do Corta Caminho 1330-Implantação do Corta Caminho 1-Ações Sociais NEX 0,25 2704 - FMHP 750,00
2- Construção de Unidades NEX 0,25 2704 - FMHP 835.750,00
Habitacionais - Anel Rodoviário
3-Via 710 - NEX 0,25 2704 - FMHP 388.100,00
Reassentamento/Indenizações
6-Consultoria e Serviços Técnicos NEX 0,25 2704 - FMHP 69.000,00
8-Revitalização Anel Rodoviário - NEX 0,25 2704 - FMHP 750,00
Recuperação Assentamentos
Precários
16-Habitação 482-Habitação Urbana 225-Vila Viva 1231-Melhorias Urbanas em 1-Melhorias Urbanas em NEX 0,25 2700 - SMOBI 11.138.845,00
Assentamentos Precários Assentamentos Precários
NEX 0,25 2704 - FMHP 1.938.396,00

3-Outras Intervenções em NEX 0,25 2704 - FMHP 426.500,00


Assentamentos Precários
4-Orçamento Participativo - NEX 0,25 2704 - FMHP 7.270.636,00
Empreendimento
5-Planos Globais Específicos NEX 0,25 2704 - FMHP 211.975,00

6-Apoio Técnico a Projeto ou Obra NEX 0,25 2704 - FMHP 163.000,00


514
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EIXO: Promovendo Vidas Saudavéis


SUB-EIXO: Habitação
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

16-Habitação 482-Habitação Urbana 225-Vila Viva 1231-Melhorias Urbanas em 7-Plano de Regularização Urbanística NEX 0,25 2704 - FMHP 382.750,00
Assentamentos Precários
8-Ações Sociais em Assentamentos NEX 0,25 2704 - FMHP 1.499.500,00
Precários
9-Implantação do Vila Viva - Morro NEX 0,25 2704 - FMHP 1.137.619,00
das Pedras
10-Implantação do Vila Viva - Taquaril NEX 0,25 2704 - FMHP 8.417.500,00

11-Implantação do Vila Viva - NEX 0,25 2704 - FMHP 45.500,00


Califórnia
13-Implantação do Vila Viva - Vila NEX 0,25 2700 - SMOBI 16.875,00
Pedreira Prado Lopes
NEX 0,25 2704 - FMHP 1.434.500,00

14-Implantação do Vila Viva - Vila NEX 0,25 2704 - FMHP 944.043,00


Cemig/Alto das Antenas
15-Implantação do Vila Viva - NEX 0,25 2704 - FMHP 3.030.250,00
Aglomerado Aeroporto/São Tomaz
18-Implantação do Vila Viva - NEX 0,25 2704 - FMHP 1.527.725,00
Aglomerado da Serra
19-Implantação do Vila Viva - NEX 0,25 2704 - FMHP 9.487.502,00
Aglomerado Santa Lúcia
20-Regularização de Domícílios NEX 0,25 2704 - FMHP 1.339.000,00

22-Eliminação das Situações de Risco NEX 0,25 2704 - FMHP 5.720.750,00


Muito Alto e Alto
23-Obras de Manutenção em NEX 0,25 2704 - FMHP 2.250.250,00
Assentamentos Precários
25-Reassentamento/Indenizações NEX 0,25 2704 - FMHP 1.768.500,00

26-Reassentamento/Indenizações - NEX 0,25 2704 - FMHP 1.284.000,00


Programa Vila Viva
16-Habitação 482-Habitação Urbana 226-Habitação 1207-Produção de Moradias 3-Produção de Moradias do Programa NEX 0,25 2704 - FMHP 21.998.100,00
Minha Casa Minha Vida
7-Acompanhamento Social de NEX 0,25 2704 - FMHP 1.884.000,00
Famílias do Programa Minha Casa
Minha Vida
8-Gestão da Política Municipal de NEX 0,25 2704 - FMHP 208.000,00
Habitação-PMH e Participação
Popular
11-Regularização de Moradias NEX 0,25 2704 - FMHP 37.500,00
implantadas pela PBH no período de
1993 a 2012
12-Titulação de Moradias implantadas NEX 0,25 2704 - FMHP 37.500,00
pela PBH no período 1993-2012
18- Reassentamento/Indenizações NEX 0,25 2704 - FMHP 353.000,00
515
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EIXO: Promovendo Vidas Saudavéis


SUB-EIXO: Habitação
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

16-Habitação 482-Habitação Urbana 234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 1231-Melhorias Urbanas em 1-Melhorias Urbanas em NEX 0,25 2704 - FMHP 5.750,00
Único de Assistência Social Assentamentos Precários Assentamentos Precários
32-Projetos e Obras de Melhorias NEX 0,25 2704 - FMHP 100.401,00
Habitacionais
34-Atendimento ampliado kit de NEX 0,25 2704 - FMHP 100.000,00
acessibilidade "kit Idoso" às famílias
de pessoas com deficiência

TOTAL SUB-EIXO: Habitação: 95.203.803,00


516
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EIXO: Promovendo Vidas Saudavéis


SUB-EIXO: Saneamento
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

17-Saneamento 512-Saneamento Básico 46-Operacionalização e Modernização 2537-Tratamento e Destinação de 1-Serviços de Operação de Áreas de NEX 0,25 2903 - SLU 3.954.049,00
Urbano da Limpeza Pública Resíduos Sólidos Manejo, de Remoção e Destinação de
Resíduos de Construção Civil
2-Reestruturação da Infraestrutura NEX 0,25 2903 - SLU 150.000,00
para Triagem de Materiais Recicláveis
3-Transbordo de Resíduos Sólidos NEX 0,25 2903 - SLU 1.672.595,00

11-Aterragem de Resíduos Sólidos NEX 0,25 2903 - SLU 6.540.657,00

2539-Execução dos Serviços de Limpeza 3-Limpeza de Áreas Públicas NEX 0,25 2903 - SLU 771.047,00
Urbana Decorrentes de Grandes Eventos
4-Cobertura dos Serviços de Limpeza NEX 0,25 2903 - SLU 23.607.927,00
de Vias em Áreas Urbanas
5-Gerenciamento da Central de NEX 0,25 2903 - SLU 1.798.750,00
Tratamento de Resíduos Sólidos
7-Execução de Serviços de Limpeza NEX 0,25 2903 - SLU 9.364.273,00
Urbana - Multitarefa
2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e NEX 0,25 2903 - SLU 31.868.713,00
Financeiros Financeiros
17-Saneamento 512-Saneamento Básico 66-Saneamento e Tratamento de 1203-Drenagem e Tratamento de Fundos 1-Drenagem e Tratamento de Fundos NEX 0,25 2700 - SMOBI 10.554.088,00
Urbano Fundos de Vale de Vale de Vale
17-Saneamento 512-Saneamento Básico 225-Vila Viva 1231-Melhorias Urbanas em 16-Implantação do Vila Viva - NEX 0,25 2700 - SMOBI 2.004.246,00
Urbano Assentamentos Precários Complexo Várzea da Palma
17-Saneamento 512-Saneamento Básico 228-Coleta, Destinação e Tratamento 2538-Execução dos Serviços de Coleta de 1-Coleta de Resíduos Sólidos NEX 0,25 2903 - SLU 25.163.097,00
Urbano de Resíduos Sólidos Resíduos
2-Serviços de Coleta Seletiva na NEX 0,25 2903 - SLU 2.500,00
modalidade ponto a ponto
2539-Execução dos Serviços de Limpeza 2-Instalação e Manutenção de Cestos NEX 0,25 2903 - SLU 510.842,00
Urbana Coletores
17-Saneamento 512-Saneamento Básico 233-Manutenção da Cidade 1203-Drenagem e Tratamento de Fundos 3-Serviços e Obras de Conteção e NEX 0,25 2702 - SUDECAP 6.502.741,00
Urbano de Vale Manutenção em Redes de Drenagem
Pluvial
17-Saneamento 512-Saneamento Básico 243-Gestão Ambiental 1203-Drenagem e Tratamento de Fundos 1-Drenagem e Tratamento de Fundos NEX 0,25 2700 - SMOBI 112.673.280,00
Urbano de Vale de Vale
1307-Implantação do Programa 1-Implantação do Programa NEX 0,25 2700 - SMOBI 283.678,00
DRENURBS DRENURBS
2-Recuperação Ambiental do Córrego NEX 0,25 2700 - SMOBI 11.182.929,00
Bonsucesso
NEX 0,25 2702 - SUDECAP 3.750,00

3-Implantação do Drenurbs - custeios NEX 0,25 2702 - SUDECAP 16.250,00


gerais

TOTAL SUB-EIXO: Saneamento: 248.625.412,00


517
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EIXO: Promovendo Vidas Saudavéis


SUB-EIXO: Saúde
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

10-Saúde 122-Administração Geral 30-Atendimento Ambulatorial, 2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e NEX 0,25 2301 - HOB 8.642.050,00
Emergencial e Hospitalar Financeiros Financeiros
10-Saúde 122-Administração Geral 114-Rede de Cuidados Especializados 2891-Rede Própria de Cuidados 6-Gestão de Recursos Humanos NEX 0,25 2302 - FMSA 28.065.250,00
Complementares à Saúde Especializados Complementares à Saúde -
Ambulatorial
10-Saúde 122-Administração Geral 117-Gestão do SUS-BH 2662-Gestão do SUS-BH 1-Manutenção e Modernização dos NEX 0,25 2302 - FMSA 2.821.600,00
Sistemas de Informação em Saúde na
PBH
5-Incorporação de Tecnologia de NEX 0,25 2302 - FMSA 115.000,00
Informação e Comunicação para Área
de Urgência da SMSA-PMAT IV.
6-Sitema de Gestão da Regulação - NEX 0,25 2302 - FMSA 1.427.500,00
PMAT IV
7-Evolução Tecnológica do SISREDE NEX 0,25 2302 - FMSA 206.822,00
- PMAT IV.
8-Coleta Móvel de Dados pelos ACS's NEX 0,25 2302 - FMSA 375.000,00
- PMAT IV.
9-Infraestrutura de Tecnologia de NEX 0,25 2302 - FMSA 183.750,00
Informação e Comunicação do
Hospital Metropolitano.
2895-Suporte Logístico 3-Serviços de Apoio à Rede Própria NEX 0,25 2302 - FMSA 34.448.798,00
do SUS-BH
4-Manutenção dos Equipamentos, NEX 0,25 2302 - FMSA 1.103.050,00
Mobiliários e Prediais
5-Gestão dos Recursos Humanos NEX 0,25 2302 - FMSA 74.856.500,00
10-Saúde 122-Administração Geral 157-Atenção Primária à Saúde (APS) 2690-Saúde da Família 10-Gestão de Recursos Humanos NEX 0,25 2302 - FMSA 131.553.000,00
10-Saúde 122-Administração Geral 204-Gestão e Regionalização da 1216-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma NEX 0,25 2302 - FMSA 18.196.025,00
Saúde de Unidades de Saúde de Unidades de Saúde
2334-Gestão Compartilhada e Participação 2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 2302 - FMSA 262.594,00
Social
24-Capacitação de Conselheiros NEX 0,25 2302 - FMSA 141.750,00

10-Saúde 128-Formação de Recursos 30-Atendimento Ambulatorial, 2176-Gestão do Trabalho, Ensino e 1-Gerenciamento do Sistema de NEX 0,25 2301 - HOB 3.907.459,00
Humanos Emergencial e Hospitalar Pesquisa Recursos Humanos
10-Saúde 301-Atenção Básica 157-Atenção Primária à Saúde (APS) 2690-Saúde da Família 1-Atendimento da População na NEX 0,25 2302 - FMSA 23.593.273,00
Atenção Primária à Saúde do SUS-BH
10-Gestão de Recursos Humanos NEX 0,25 2302 - FMSA 31.416.186,00
10-Saúde 301-Atenção Básica 202-Saúde da Família 1371-Parcerias Público Privadas, 6-Centros de Saúde/Unidades NEX 0,25 2302 - FMSA 12.696.975,00
Concessões e Operações Urbanas Básicas de Saúde em Funcionamento
- Qualificação da infraestrutura
10-Saúde 302-Assistência Hospitalar e 30-Atendimento Ambulatorial, 2616-Gestão da Assistência Hospitalar e 1-Assistência Hospitalar e NEX 0,25 2301 - HOB 17.142.909,00
Ambulatorial Emergencial e Hospitalar Ambulatorial Ambulatorial
2-Unidade Materno Infantil EX 1,00 2301 - HOB 13.200.000,00
518
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de Belo Horizonte

EIXO: Promovendo Vidas Saudavéis


SUB-EIXO: Saúde
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

10-Saúde 302-Assistência Hospitalar e 30-Atendimento Ambulatorial, 2620-Gestão Técnico-Hospitalar 1-Gestão Técnico-Hospitalar NEX 0,25 2301 - HOB 12.364.744,00
Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
2875-Gestão da Atenção à Urgência 1-Pronto Socorro do HOB NEX 0,25 2301 - HOB 30.027.248,00

2-Unidade Nossa Senhora Aparecida NEX 0,25 2301 - HOB 1.752.459,00

3-Hospital Dia NEX 0,25 2301 - HOB 468.219,00

4-UPA HOB NEX 0,25 2301 - HOB 4.600.800,00

10-Saúde 302-Assistência Hospitalar e 114-Rede de Cuidados Especializados 2891-Rede Própria de Cuidados 1-Atendimento da População na Rede NEX 0,25 2302 - FMSA 1.373.975,00
Ambulatorial Complementares à Saúde Especializados Complementares à Saúde - Complementar Própria do SUS-BH
Ambulatorial
9-Hospital Odilon Behrens NEX 0,25 2302 - FMSA 2.491.250,00

10-Atendimentos em Saúde Mental NEX 0,25 2302 - FMSA 1.199.975,00

2892-Rede Contratada de Cuidados 1-Atendimento da População na Rede NEX 0,25 2302 - FMSA 1.484.350,00
Especializados Complementares à Saúde - Complementar Contratada do
Ambulatorial SUS-BH
2-Procedimentos Ambulatoriais NEX 0,25 2302 - FMSA 81.640.000,00
Processados na Rede Complementar
Contratada do SUS-BH
3-Cirurgias Eletivas SUS-BH NEX 0,25 2302 - FMSA 1.683.000,00

4-Ações de Saúde Mental NEX 0,25 2302 - FMSA 4.393.400,00

2893-Rede de Urgência 1-Atendimento da População na Rede NEX 0,25 2302 - FMSA 17.341.850,00
de Urgência do SUS-BH
10-Saúde 302-Assistência Hospitalar e 201-Hospital Metropolitano 2896-Operacionalização do Hospital 1-Operacionalização do Hospital NEX 0,25 2302 - FMSA 38.253.884,00
Ambulatorial Metropolitano Metropolitano
10-Saúde 302-Assistência Hospitalar e 203-Melhoria do Atendimento 2894-Rede Hospitalar 1-Atendimento da População na Rede NEX 0,25 2302 - FMSA 234.465.000,00
Ambulatorial Hospitalar e Especializado Hospitalar do SUS-BH
2-Cirurgias Eletivas no SUS-BH NEX 0,25 2302 - FMSA 12.870.000,00

3-Hospital Odilon Behrens NEX 0,25 2302 - FMSA 68.601.108,00

10-Saúde 303-Suporte Profilático e 204-Gestão e Regionalização da 2895-Suporte Logístico 1-Assistência Farmacêutica NEX 0,25 2302 - FMSA 7.000.000,00
Terapêutico Saúde
10-Saúde 304-Vigilância Sanitária 28-Vigilância em Saúde 2829-Vigilância em Saúde 2-Ações de Vigilância Sanitária e NEX 0,25 2302 - FMSA 116.500,00
Saúde do Trabalhador
7-Campanha de Prevenção de NEX 0,25 2302 - FMSA 5.000,00
Leishmaniose em Centros de Saúde
519
Prefeitura Municipal DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Promovendo Vidas Saudavéis


SUB-EIXO: Saúde
Tipo Indice Credito
Função Subfunção Programa Ação Subação OCA Prop. UO Orçamentário OCA

10-Saúde 305-Vigilância Epidemiológica 28-Vigilância em Saúde 2829-Vigilância em Saúde 1-Ações de Vigilância, Prevenção e NEX 0,25 2302 - FMSA 2.300.000,00
Controle de Doenças e Agravos -
Zoonozes
3-Ações de Vigilância Epidemiológica NEX 0,25 2302 - FMSA 1.200.000,00
5-Gestão de Recursos Humanos NEX 0,25 2302 - FMSA 12.674.842,00
8-Ações de Vigilância da Dengue NEX 0,25 2302 - FMSA 512.500,00
9-Ações de Atenção DST e AIDS - NEX 0,25 2302 - FMSA 956.750,00
Prevenção, Assistência e Capacitação
de multiplicadores.
19-Ciência e 302-Assistência Hospitalar e 85-Gestão da Política de Tecnologia da 2605-Evolução da Rede de 2-Serviços de Informática - Saúde NEX 0,25 0604 - PRODABEL 694.248,00
Tecnologia Ambulatorial Informação e Comunicação Telecomunicações da PBH

TOTAL SUB-EIXO: Saúde: 944.826.593,00

TOTAL EIXO: Promovendo Vidas Saudavéis: 1.288.655.808,00

TOTAL GERAL: 3.317.389.453,00


Prefeitura Municipal 520
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
1000 - SMPS 8-Assistência Social 122-Administração Geral 234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 1353-Implantação dos Espaços BH 1-Núcleos BH Cidadania Implantados 0,12 15.000,00
Único de Assistência Social Cidadania
244-Assistência Comunitária 120-Transferência de Renda 2797-Coordenação das Ações de 1-Ações Intersetoriais de Atendimento 0,12 329.520,00
Transferência de Renda - Programa Bolsa às Famílias
Família
3-Realização do Cadastro das 0,12 6.000,00
Famílias

123-Gestão da Política Social 2804-Gestão dos Equipamentos e 1-Gestão dos Equipamentos e 0,12 2.197.080,00
Promoção Social Promoção Social
1008 - SMADC 14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 127-Promoção e Defesa de Direitos 2335-Educação Política em Direitos 1-Sensibilização de Agentes Públicos 0,12 27.240,00
Cidadania Coletivos e Difusos Humanos e Cidadania Humanos e Cidadania e Sociedade Civil
2-Orientação em Direitos Humanos 0,12 1.800,00

3-Realização de Atividade de 0,12 600,00


Orientação à Agentes Públicos para
Melhor Atendimento ao Cidadão
235-Programa de Atendimento ao 2345-Atendimento e Orientação 6-Centro de Referência da Pessoa 1,00 792.500,00
Idoso Psicossocial e Jurídico Idosa
236-Direito de Todos 2333-Promoção de Ações Afirmativas dos 1-Realização de Atividades em Prol 1,00 15.500,00
Movimentos Sociais do Envelhecimento Ativo
3-Ações Afirmativas em Prol de 0,12 1.380,00
Comunidades Tradicionais
4-Ações Afirmativas em Prol da 0,12 4.560,00
Pessoa com Deficiência
6-Realização de Atividades de 0,12 1.200,00
Articulação das Redes de Direitos
11-Realização de Diagnósticos sobre 0,12 120,00
a Realidade das Comunidades
Indígenas e Quilombolas da Cidade
1011 - FMAS 8-Assistência Social 241-Assistência ao Idoso 235-Programa de Atendimento ao 2401-Serviço de Convivência e 1-Grupo de Convivência para Idosos 1,00 804.600,00
Idoso Fortalecimento de Vínculos
2403-Serviço de Proteção Social Especial 16-Acolhimento Institucional para 1,00 14.426.600,00
de Alta Complexidade Idosos - Instituições de Longa
Permanência para Idosos - ILPIs
2879-Serviço de Proteção Social Básica 2-Projeto Cuidador de Idoso 1,00 3.939.000,00
em Domicílio para Pessoas com
Deficiência e Idosas
242-Assistência ao Portador de 19-Proteção Social Básica 2879-Serviço de Proteção Social Básica 1-Proteção Social à Pessoa com 0,12 142.080,00
Deficiência em Domicílio para Pessoas com Deficiência
Deficiência e Idosas
234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 2409-Centros de Referência 3-Centro Dia de Referência para 0,12 152.040,00
Único de Assistência Social Pessoa Adulta com Deficiência
Dependente e Família
244-Assistência Comunitária 19-Proteção Social Básica 2308-Serviço de Proteção e Atendimento 2-Serviço de Proteção e Atendimento 0,50 17.258.250,00
Integral à Família Integral à Família
2401-Serviço de Convivência e 5-Serviço de Convivência Familiar e 0,12 323.280,00
Fortalecimento de Vínculos Comunitária
2405-Serviços, Benefícios e Transferência 1-Inserção, Acompanhamento das 0,50 1.581.650,00
de Renda Famílias Beneficiárias dos Programa
de Transferência de Renda e
Benefícios Eventuais - Base Regional
Prefeitura Municipal 521
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
1011 - FMAS 8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 19-Proteção Social Básica 2405-Serviços, Benefícios e Transferência 2-Concessão de Benefícios Eventuais 0,50 1.646.000,00
de Renda
4-Ações Estratégicas de Proteção 0,12 296.460,00
Social Básica
20-Proteção Social Especial 2409-Centros de Referência 1-Centro de Referência Especializado 0,12 157.428,00
para População de Rua Adulta
6-Implantação do Centro Dia para a 1,00 70.000,00
Pessoa Idosa, seus familiares e seus
cuidadores
8-Implantação do Centro de 1,00 50.000,00
Referência da Pessoa Idosa -
Regional Oeste
113-Gestão da Política de Assistência 2350-Vigilância Socioassistencial 6-Realização de Estudo de Custo dos 0,12 15.900,00
Social Serviços e Benefícios
Socioassistenciais no âmbito do
SUAS
2804-Gestão dos Equipamentos e 1-Gestão dos Equipamentos e 0,12 24.360,00
Promoção Social Promoção Social
234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 2403-Serviço de Proteção Social Especial 17-Unidade de Acolhimento 0,12 53.088,00
Único de Assistência Social de Alta Complexidade Institucional para população adulta em
situação de rua em caso de pós alta
hospitalar
1018 - FMI 14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 127-Promoção e Defesa de Direitos 2697-Qualificação de Atendimento ao 1-Realização de Conferência 1,00 105.000,00
Cidadania Coletivos e Difusos Humanos e Cidadania Idoso
2-Capacitação e Formação de Atores 1,00 10.000,00
de Atendimento e de Defesa do
Sistema de Direitos
3-Apoio a Projetos de Promoção, 1,00 1.590.000,00
Proteção e Atenção à Pessoa Idosa
2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e 1,00 5.000,00
Financeiros Financeiros
1019 - FMPDM 14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 127-Promoção e Defesa de Direitos 2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e 0,12 7.800,00
Cidadania Coletivos e Difusos Humanos e Cidadania Financeiros Financeiros
2004 - SMAM 4-Administração 122-Administração Geral 9-Gestão da Modernização 2365-Ações de Atendimento ao Cidadão 1-Gestão de Call Center Único - 0,12 912.720,00
Administrativa e Ações de Atendimento Serviço 156
ao Cidadão
2-Implantação de novas 0,12 153.120,00
funcionalidades no SIGESP - Sistema
de Gestão de Serviços e Processos
7-Operação Central de 0,12 1.242.552,00
Relacionamento Presencial - BH
Resolve
222-Desburocratização e Melhoria do 2365-Ações de Atendimento ao Cidadão 3-Implantação de Sistema de Gestão 0,12 240.000,00
Atendimento ao Cidadão de Relacionamento com o Cidadão
4-Implantação da Central Presencial 0,12 171.000,00
BH Resolve Barreiro
5-Implantação da Central Presencial 0,12 171.000,00
BH Resolve - Venda Nova
6-Balcões de Atendimento, nas 0,12 69.000,00
Secretarias Regionais Leste, Oeste,
Norte, Nordeste, Noroeste e
Pampulha com novos serviços
disponibilizados
Prefeitura Municipal 522
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
2100 - SMSEG 6-Segurança Pública 122-Administração Geral 109-Gestão da Segurança Pública e 2802-Articulação da Política de Segurança 1-Articulação da Política de 0,12 639.370,00
Patrimonial Urbana Segurança Urbana
3-Ampliação das ações do Gabinete 0,12 120,00
de Gestão Integrada Municipal
181-Policiamento 109-Gestão da Segurança Pública e 2803-Operacionalização da Guarda 1-Operacionalização da Guarda 0,12 14.417.517,00
Patrimonial Municipal de Belo Horizonte Municipal de Belo Horizonte
242-Prevenção da Violência 1391-Instalação de Câmeras de 1-Ampliação do Videomonitoramento 0,12 260.767,00
Videomonitoramento em Vias Públicas da Cidade
301-Atenção Básica 109-Gestão da Segurança Pública e 2820-Operacionalização da Guarda 1-Operacionalização da Guarda 0,12 1.526.226,00
Patrimonial Municipal de Belo Horizonte na área da Municipal de Belo Horizonte na Área
Saúde da Saúde
242-Prevenção da Violência 1334-Ampliação de Câmeras de 2-Instalar Sistema de CFTV em 0,12 168.000,00
Videomonitoramento em Equipamentos Equipamentos de Saúde
Públicos
12-Educação 361-Ensino Fundamental 109-Gestão da Segurança Pública e 2821-Operacionalização da Guarda 1-Operacionalização da Guarda 0,12 1.729.156,00
Patrimonial Municipal de Belo Horizonte na área da Municipal de Belo Horizonte na Área
Educação da Educação
242-Prevenção da Violência 1334-Ampliação de Câmeras de 1-Instalar Sistema de CFTV nas 0,12 180.000,00
Videomonitoramento em Equipamentos Escolas Municipais
Públicos
2700 - SMOBI 8-Assistência Social 241-Assistência ao Idoso 235-Programa de Atendimento ao 1220-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma 1,00 2.912.010,00
Idoso de Unidades de Assistência Social de Unidades de Assistência Social
244-Assistência Comunitária 234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 1220-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma 0,12 446.464,00
Único de Assistência Social de Unidades de Assistência Social de Unidades de Assistência Social
2-Construção e/ou Reforma de 0,12 1.253.758,00
Espaços BH Cidadania
2702 - SUDECAP 15-Urbanismo 451-Infra-Estrutura Urbana 84-Serviços de Iluminação Pública 2035-Controle das Operações de 1-Controle das Operações de 0,12 8.824.886,00
Iluminação Pública Iluminação Pública
2-Ampliação de Redes de Iluminação 0,12 5.456.067,00
Pública

TOTAL EIXO: Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social: 86.824.769,00

EIXO: Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
0207 - FMC 12-Educação 392-Difusão Cultural 154-Fomento, Incentivo e 2371-Fomento e Estímulo à Cultura 3-Projeto Arena da Cultura / Escola 0,12 228.264,00
Desenvolvimento Cultural Livre de Artes
13-Cultura 122-Administração Geral 146-Gestão da Política Cultural 2338-Gestão, Planejamento e 1-Gerenciamento da Infraestrutura 0,12 1.608.040,00
Administração Cultural
2-Participação da Fundação em 0,12 65.640,00
Eventos Locais, Nacionais e
Internacionais
3-Ações de Divulgação e 0,12 40.440,00
Comunicação Institucional
4-Gerenciamento de Programas e 0,12 269.424,00
Informações Culturais
5-Desenvolvimento Organizacional e 0,12 1.024.836,00
Capacitação de Recursos Humanos
Prefeitura Municipal 523
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
0207 - FMC 13-Cultura 391-Patrimônio Histórico, 155-História, Memória e Patrimônio 2375-Identificação e Valorização do 1-Preservação do Patrimônio Cultural 0,12 782.880,00
Artístico e Arqueológico Cultural de Belo Horizonte Patrimônio e das Identidades Culturais
2-Educação Patrimonial e 0,12 216.960,00
Preservação da Memória Coletiva
3-Atendimento aos Usuários de 0,12 600,00
Serviços de Patrimônio
4-Aquisição e Desenvolvimento de 0,12 8.400,00
Acervos
5-Tratamento e Preservação de 0,12 35.712,00
Acervos
239-Rede BH Cultural 1339-Requalificação dos Espaços e 8-Implantação do CINEMIS Santa 0,12 90.600,00
Serviços da Cultura Tereza
2375-Identificação e Valorização do 2-Educação Patrimonial e 0,12 42.120,00
Patrimônio e das Identidades Culturais Preservação da Memória Coletiva
10-Presépios e Folias 0,12 20.160,00

392-Difusão Cultural 154-Fomento, Incentivo e 2371-Fomento e Estímulo à Cultura 1-Fomento à Produção e Difusão 0,12 861.720,00
Desenvolvimento Cultural Cultural
2-Iniciativas de Formação e 0,12 40.200,00
Qualificação na Área Cultural
3-Projeto Arena da Cultura / Escola 0,12 705.840,00
Livre de Artes
5-Promoção de Festival, Encontro e 0,12 82.800,00
Mostra de Arte e Cultura
239-Rede BH Cultural 1339-Requalificação dos Espaços e 2-Implantação do Espaço Cênico 0,12 1.080,00
Serviços da Cultura Alípio de Melo
4-Implantação do Centro Cultural 0,12 1.200,00
Bairro das Indústrias
6-Implantação do Espaço Multiuso no 0,12 9.000,00
Parque Municipal
2371-Fomento e Estímulo à Cultura 7-Realização do Concurso de 0,12 16.320,00
Literatura "Cidade de Belo Horizonte "
8-Realização do Concurso de 0,12 16.320,00
Literatura "João de Barro"
18-Realização da Virada Cultural 0,12 180.000,00
21-Criação do Cadastro Único de 0,12 24.000,00
Cultura
0208 - FPC 13-Cultura 392-Difusão Cultural 154-Fomento, Incentivo e 2369-Gestão da Lei Municipal de Incentivo 1-Incentivos a Projetos Culturais 0,12 1.524.000,00
Desenvolvimento Cultural à Cultura
0210 - FPPC-BH 13-Cultura 391-Patrimônio Histórico, 155-História, Memória e Patrimônio 2872-Gestão do Fundo de Proteção do 1-Preservação do Patrimônio Cultural 0,12 285.624,00
Artístico e Arqueológico Cultural de Belo Horizonte Patrimônio Cultural de BH
0600 - SMPL 19-Ciência e 572-Desenvolvimento 221-BH Digital 1373-Gestão do Plano Diretor de 5-Internet Banda Larga 0,12 1.039.090,00
Tecnologia Tecnológico e Engenharia Informática Disponibilizada em Áreas de Vilas e
Favelas
0604 - PRODABEL 19-Ciência e 126-Tecnologia da Informação 85-Gestão da Política de Tecnologia da 2604-Centro de Recondicionamento de 1-Manutenção dos Centros de 0,12 533.087,00
Tecnologia Informação e Comunicação Computadores Inclusão Digital
2-Recondicionamento de 0,12 600,00
Computadores
3-Qualificação em TIC - Tecnologia da 0,12 1.508,00
Informação e Comunicação
1008 - SMADC 14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 236-Direito de Todos 2333-Promoção de Ações Afirmativas dos 2-Apoio e Acompanhamento de 0,12 63.660,00
Cidadania Coletivos e Difusos Movimentos Sociais Grupos da Economia Solidária
Prefeitura Municipal 524
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
1008 - SMADC 14-Direitos da 422-Direitos Individuais, 236-Direito de Todos 2333-Promoção de Ações Afirmativas dos 5-Ações Afirmativas de Promoção de 0,12 2.520,00
Cidadania Coletivos e Difusos Movimentos Sociais Direitos e Combate à Violência Contra
a Mulher
1021 - SMASAN 11-Trabalho 333-Empregabilidade 237-Qualificação, Profissionalização e 2404-Ações de Qualificação, 1-Disponibilização de Vagas para o 0,12 50.400,00
Emprego Profissionalização e Emprego Programa Municipal de Qualificação,
Emprego e Renda
2200 - SMED 12-Educação 361-Ensino Fundamental 207-Melhoria da Qualidade da 2706-Melhoria da Aprendizagem e 6-Ação de incentivo à Educação 0,12 60.000,00
Educação Avaliação de Desempenho Escolar Especializada complementar para
Garantia da Aprendizagem da Pessoa
com Deficiência
366-Educação de Jovens e 140-Gestão e Operacionalização da 2041-Formação para Profissionais da 4-Formação de Professores da 0,25 1.000,00
Adultos Política Educacional Educação Educação de Jovens e Adultos
2046-Gestão Descentralizada da 3-Subvenção Regular de Unidades 0,25 327.249,00
Educação Escolares da Educação de Jovens e
Adultos
6-PAP - Projeto de Ação Pedagógica - 0,25 120.562,00
EJA
2080-Administração do Ensino 1-Administração do Ensino 0,12 4.016.160,00
Fundamental Fundamental
2700-Operação e Manutenção da 3-Fornecimento de Kits Escolares - 0,25 380.025,00
Educação EJA
9-Operação e Manutenção da 0,25 59.412,00
Educação - Educação de Jovens e
Adultos
235-Programa de Atendimento ao 2700-Operação e Manutenção da 4-Fornecimento de Kits Escolares 1,00 150.000,00
Idoso Educação para Estudantes Idosos
5-Qualificação do Atendimento ao 1,00 42.000,00
Idoso - EJA
2700 - SMOBI 13-Cultura 392-Difusão Cultural 239-Rede BH Cultural 1215-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma 0,12 132.673,00
de Unidades de Cultura de Unidades de Cultura
2-Espaço Multiuso do Parque 0,12 680.154,00
Municipal Américo Rene Gianneti
2802 - SMATE 11-Trabalho 334-Fomento ao Trabalho 237-Qualificação, Profissionalização e 2404-Ações de Qualificação, 1-Disponibilização de Vagas para o 0,12 132.000,00
Emprego Profissionalização e Emprego Programa Municipal de Qualificação,
Emprego e Renda
11-Economia Solidária - Apoio aos 0,12 82.416,00
Grupos Produtivos e Trabalhadores
Autônomos

TOTAL EIXO: Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda: 16.056.696,00

EIXO: Promovendo Vidas Saudáveis


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
1010 - FMAA 23-Comércio e 692-Comercialização 132-Gestão da Política Municipal de 2307-Comercialização de Alimentos 2-Gerenciamento de Restaurantes e 0,25 7.100.999,00
Serviços Segurança Alimentar e Nutricional Subsidiados Refeitórios Populares
1021 - SMASAN 8-Assistência Social 306-Alimentação e Nutrição 132-Gestão da Política Municipal de 2120-Gestão da Assistência Alimentar e 2-Gerenciamento da Assistência 0,25 525.000,00
Segurança Alimentar e Nutricional Nutricional às Entidades Alimentar e Nutricional aos Abrigos e
Albergues
5-Gerenciamento do Banco de 0,25 221.625,00
Alimentos
Prefeitura Municipal 525
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Promovendo Vidas Saudáveis


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
1021 - SMASAN 8-Assistência Social 306-Alimentação e Nutrição 132-Gestão da Política Municipal de 2120-Gestão da Assistência Alimentar e 7-Assistência Alimentar aos CRAS 0,25 3.000,00
Segurança Alimentar e Nutricional Nutricional às Entidades
235-Programa de Atendimento ao 2120-Gestão da Assistência Alimentar e 9-Gerenciamento da Assistência 1,00 1.600.000,00
Idoso Nutricional às Entidades Alimentar e Nutricional às Instituições
de Longa Permanência para Idosos -
ILPI's
2301 - HOB 10-Saúde 122-Administração Geral 30-Atendimento Ambulatorial, 2900-Serviços Administrativos e 1-Serviços Administrativos e 0,25 8.642.050,00
Emergencial e Hospitalar Financeiros Financeiros
128-Formação de Recursos 30-Atendimento Ambulatorial, 2176-Gestão do Trabalho, Ensino e 1-Gerenciamento do Sistema de 0,25 3.907.459,00
Humanos Emergencial e Hospitalar Pesquisa Recursos Humanos
302-Assistência Hospitalar e 30-Atendimento Ambulatorial, 2616-Gestão da Assistência Hospitalar e 1-Assistência Hospitalar e 0,25 17.142.909,00
Ambulatorial Emergencial e Hospitalar Ambulatorial Ambulatorial
2620-Gestão Técnico-Hospitalar 1-Gestão Técnico-Hospitalar 0,25 12.364.744,00

2875-Gestão da Atenção à Urgência 1-Pronto Socorro do HOB 0,25 30.027.248,00

2-Unidade Nossa Senhora Aparecida 0,25 1.752.459,00

3-Hospital Dia 0,25 468.219,00

4-UPA HOB 0,25 4.600.800,00

2302 - FMSA 10-Saúde 122-Administração Geral 157-Atenção Primária à Saúde (APS) 2690-Saúde da Família 10-Gestão de Recursos Humanos 0,25 131.553.000,00
204-Gestão e Regionalização da 1216-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma 0,25 18.196.025,00
Saúde de Unidades de Saúde de Unidades de Saúde
301-Atenção Básica 157-Atenção Primária à Saúde (APS) 2690-Saúde da Família 1-Atendimento da População na 0,25 23.593.273,00
Atenção Primária à Saúde do SUS-BH
10-Gestão de Recursos Humanos 0,25 31.416.186,00
202-Saúde da Família 1371-Parcerias Público Privadas, 6-Centros de Saúde/Unidades 0,25 12.696.975,00
Concessões e Operações Urbanas Básicas de Saúde em Funcionamento
- Qualificação da infraestrutura
302-Assistência Hospitalar e 114-Rede de Cuidados Especializados 2891-Rede Própria de Cuidados 1-Atendimento da População na Rede 0,25 1.373.975,00
Ambulatorial Complementares à Saúde Especializados Complementares à Saúde - Complementar Própria do SUS-BH
Ambulatorial
9-Hospital Odilon Behrens 0,25 2.491.250,00

10-Atendimentos em Saúde Mental 0,25 1.199.975,00

2892-Rede Contratada de Cuidados 4-Ações de Saúde Mental 0,25 4.393.400,00


Especializados Complementares à Saúde -
Ambulatorial
2893-Rede de Urgência 1-Atendimento da População na Rede 0,25 17.341.850,00
de Urgência do SUS-BH
203-Melhoria do Atendimento 2894-Rede Hospitalar 1-Atendimento da População na Rede 0,25 234.465.000,00
Hospitalar e Especializado Hospitalar do SUS-BH
2-Cirurgias Eletivas no SUS-BH 0,25 12.870.000,00

3-Hospital Odilon Behrens 0,25 68.601.108,00


Prefeitura Municipal 526
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Promovendo Vidas Saudáveis


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
2302 - FMSA 10-Saúde 303-Suporte Profilático e 204-Gestão e Regionalização da 2895-Suporte Logístico 1-Assistência Farmacêutica 0,25 7.000.000,00
Terapêutico Saúde
304-Vigilância Sanitária 28-Vigilância em Saúde 2829-Vigilância em Saúde 7-Campanha de Prevenção de 0,25 5.000,00
Leishmaniose em Centros de Saúde
305-Vigilância Epidemiológica 28-Vigilância em Saúde 2829-Vigilância em Saúde 1-Ações de Vigilância, Prevenção e 0,25 2.300.000,00
Controle de Doenças e Agravos -
Zoonozes
3-Ações de Vigilância Epidemiológica 0,25 1.200.000,00
2700 - SMOBI 16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração e Qualificação Habitacional 1231-Melhorias Urbanas em 1-Melhorias Urbanas em 0,25 450.084,00
em Áreas de Interesse Social Assentamentos Precários Assentamentos Precários
225-Vila Viva 1231-Melhorias Urbanas em 1-Melhorias Urbanas em 0,25 11.138.845,00
Assentamentos Precários Assentamentos Precários
13-Implantação do Vila Viva - Vila 0,25 16.875,00
Pedreira Prado Lopes
17-Saneamento 512-Saneamento Básico 66-Saneamento e Tratamento de 1203-Drenagem e Tratamento de Fundos 1-Drenagem e Tratamento de Fundos 0,12 10.131.916,00
Urbano Fundos de Vale de Vale de Vale
243-Gestão Ambiental 1203-Drenagem e Tratamento de Fundos 1-Drenagem e Tratamento de Fundos 0,12 54.083.168,00
de Vale de Vale
1307-Implantação do Programa 1-Implantação do Programa 0,12 136.165,00
DRENURBS DRENURBS
2-Recuperação Ambiental do Córrego 0,12 5.367.803,00
Bonsucesso
23-Comércio e 692-Comercialização 236-Direito de Todos 1268-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma 0,12 658.719,00
Serviços de Restaurantes Populares de Restaurantes Populares
27-Desporto e Lazer 812-Desporto Comunitário 238-Promoção do Esporte e do Lazer 1213-Construção, Ampliação e Reforma 1-Construção, Ampliação e Reforma 0,12 3.173.571,00
de Equipamentos Esportivos e Áreas de de Equipamentos Esportivos e Áreas
Lazer de Lazer
2702 - SUDECAP 17-Saneamento 512-Saneamento Básico 233-Manutenção da Cidade 1203-Drenagem e Tratamento de Fundos 3-Serviços e Obras de Conteção e 0,12 3.121.315,00
Urbano de Vale Manutenção em Redes de Drenagem
Pluvial
243-Gestão Ambiental 1307-Implantação do Programa 2-Recuperação Ambiental do Córrego 0,12 1.800,00
DRENURBS Bonsucesso
3-Implantação do Drenurbs - custeios 0,12 7.800,00
gerais
2704 - FMHP 16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração e Qualificação Habitacional 1207-Produção de Moradias 8-Gestão da Política Municipal de 0,25 665.000,00
em Áreas de Interesse Social Habitação-PMH e Participação
Popular
10-Intervenções Especiais em 0,25 139.250,00
Conjuntos Habitacionais
1231-Melhorias Urbanas em 1-Melhorias Urbanas em 0,25 818.750,00
Assentamentos Precários Assentamentos Precários
3-Outras Intervenções em 0,25 513.000,00
Assentamentos Precários
8-Ações Sociais em Assentamentos 0,25 1.250,00
Precários
25-Reassentamento/Indenizações 0,25 689.302,00

2792-Programa Bolsa Moradia 1-Programa Bolsa Moradia 0,25 2.171.875,00

2-Programa Bolsa Moradia - Risco 0,25 884.375,00


Prefeitura Municipal 527
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Promovendo Vidas Saudáveis


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
2704 - FMHP 16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração e Qualificação Habitacional 2792-Programa Bolsa Moradia 3-Programa Bolsa Moradia - Obras 0,25 1.165.700,00
em Áreas de Interesse Social Vila Viva
5-Programa Bolsa Moradia - 0,25 251.000,00
Implantação do Corta Caminho
209-Implantação do Corta Caminho 1330-Implantação do Corta Caminho 1-Ações Sociais 0,25 750,00
2- Construção de Unidades 0,25 835.750,00
Habitacionais - Anel Rodoviário
3-Via 710 - 0,25 388.100,00
Reassentamento/Indenizações
8-Revitalização Anel Rodoviário - 0,25 750,00
Recuperação Assentamentos
Precários
225-Vila Viva 1231-Melhorias Urbanas em 1-Melhorias Urbanas em 0,25 1.938.396,00
Assentamentos Precários Assentamentos Precários
3-Outras Intervenções em 0,25 426.500,00
Assentamentos Precários
4-Orçamento Participativo - 0,25 7.270.636,00
Empreendimento
5-Planos Globais Específicos 0,25 211.975,00

6-Apoio Técnico a Projeto ou Obra 0,25 163.000,00

7-Plano de Regularização Urbanística 0,25 382.750,00

8-Ações Sociais em Assentamentos 0,25 1.499.500,00


Precários
9-Implantação do Vila Viva - Morro 0,25 1.137.619,00
das Pedras
10-Implantação do Vila Viva - Taquaril 0,25 8.417.500,00

11-Implantação do Vila Viva - 0,25 45.500,00


Califórnia
13-Implantação do Vila Viva - Vila 0,25 1.434.500,00
Pedreira Prado Lopes
14-Implantação do Vila Viva - Vila 0,25 944.043,00
Cemig/Alto das Antenas
15-Implantação do Vila Viva - 0,25 3.030.250,00
Aglomerado Aeroporto/São Tomaz
18-Implantação do Vila Viva - 0,25 1.527.725,00
Aglomerado da Serra
19-Implantação do Vila Viva - 0,25 9.487.502,00
Aglomerado Santa Lúcia
20-Regularização de Domícílios 0,25 1.339.000,00

22-Eliminação das Situações de Risco 0,25 5.720.750,00


Muito Alto e Alto
23-Obras de Manutenção em 0,25 2.250.250,00
Assentamentos Precários
25-Reassentamento/Indenizações 0,25 1.768.500,00

26-Reassentamento/Indenizações - 0,25 1.284.000,00


Programa Vila Viva
Prefeitura Municipal 528
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Promovendo Vidas Saudáveis


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
2704 - FMHP 16-Habitação 482-Habitação Urbana 226-Habitação 1207-Produção de Moradias 3-Produção de Moradias do Programa 0,25 21.998.100,00
Minha Casa Minha Vida
7-Acompanhamento Social de 0,25 1.884.000,00
Famílias do Programa Minha Casa
Minha Vida
8-Gestão da Política Municipal de 0,25 208.000,00
Habitação-PMH e Participação
Popular
11-Regularização de Moradias 0,25 37.500,00
implantadas pela PBH no período de
1993 a 2012
12-Titulação de Moradias implantadas 0,25 37.500,00
pela PBH no período 1993-2012
234-BH Cidadania e o SUAS - Sistema 1231-Melhorias Urbanas em 34-Atendimento ampliado kit de 0,25 100.000,00
Único de Assistência Social Assentamentos Precários acessibilidade "kit Idoso" às famílias
de pessoas com deficiência
235-Programa de Atendimento ao 1231-Melhorias Urbanas em 21-Atendimento Kit Idoso 1,00 1.475.000,00
Idoso Assentamentos Precários
2903 - SLU 17-Saneamento 512-Saneamento Básico 46-Operacionalização e Modernização 2539-Execução dos Serviços de Limpeza 4-Cobertura dos Serviços de Limpeza 0,12 11.331.803,00
Urbano da Limpeza Pública Urbana de Vias em Áreas Urbanas
5-Gerenciamento da Central de 0,12 863.399,00
Tratamento de Resíduos Sólidos
7-Execução de Serviços de Limpeza 0,12 4.494.847,00
Urbana - Multitarefa
228-Coleta, Destinação e Tratamento 2538-Execução dos Serviços de Coleta de 1-Coleta de Resíduos Sólidos 0,12 12.078.284,00
de Resíduos Sólidos Resíduos
2-Serviços de Coleta Seletiva na 0,12 1.200,00
modalidade ponto a ponto
2905 - FTU 26-Transporte 452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 2837-Gerenciamento da Mobilidade 1-Gerenciamento do Trânsito 0,12 10.360.617,00
Urbana Municipal Municipal e Transporte Urbano
3000 - SMEL 27-Desporto e Lazer 812-Desporto Comunitário 101-Promoção e Democratização das 2106-Gestão da Política de Esporte e 1-Apoio a Entidades nas Ações 0,12 1.200,00
Práticas de Esportes e Lazer Lazer Esportivas e de Lazer
2545-Promoções e Eventos Esportivos e 1-Promoções e Eventos Esportivos e 0,12 328.080,00
Gestão de Áreas de Lazer Gestão de Áreas de Lazer
219-Copa 2014 e Olimpíadas 2016 1380-Ações de Apoio à Copa 2014 e 9-Plano de Voluntariado 0,12 4.800,00
Olimpíadas 2016
238-Promoção do Esporte e do Lazer 2534-Implantação, Manutenção e 5-Ampliação do Programa Academias 0,12 240.000,00
Recuperação de Equipamentos Esportivos a Céu Aberto
e Áreas de Lazer
6-Manutenção e Custeio das 0,12 5.400,00
Academias a Céu Aberto

3001 - SMAES 27-Desporto e Lazer 812-Desporto Comunitário 238-Promoção do Esporte e do Lazer 2536-Programa Superar 5-Incentivo ao Esporte da Pessoa 0,12 120.000,00
com Deficiência
3002 - SMAL 27-Desporto e Lazer 813-Lazer 235-Programa de Atendimento ao 2535-Programa Vida Ativa 1-Programa Vida Ativa/BH Cidadania 1,00 635.000,00
Idoso
3-Encontro Vida Ativa 1,00 90.000,00

5-Agenda Cultural e de passeios 1,00 61.000,00


implantada para pessoa idosa
institucionalizada em ILPI's
conveniada com a PBH
Prefeitura Municipal 529
Orçamento Temático do Idoso - Exercício 2016 R$ 1,00
de Belo Horizonte

EIXO: Promovendo Vidas Saudáveis


índice Credito
UO Função Subfunção Programa Ação Subação Prop. Orçamentário
3002 - SMAL 27-Desporto e Lazer 813-Lazer 238-Promoção do Esporte e do Lazer 2869-Programas e Atividades de Lazer 2-Caminhar / BH Cidadania 0,12 51.000,00

TOTAL EIXO: Promovendo Vidas Saudáveis: 872.553.068,00

TOTAL GERAL: 975.434.533,00

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