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INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION a > icontec {INFORMACION GENERAL ORGANIZACION. ‘SEGURIDAD ATEMPI LTDA, ‘SITIO WEB: yaw. atempi.co LOGALIZAGION DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 20 8 # 44-80 Bogoté D.C. Colombia isa alate |e Fate anes 9 a TET aS amano” | (bandas Bane | sonics de Wan y sage pada aT modataados Wp, mol cate 0084420 57 | atanaetia~ | Yessrnn a preonse y vehicle, con yah ara do fogo y lus de ‘madios caninos y tecnolégicos Bocaramanga | 520s de vigilancia y seguridad privada en las modaidades fa, mévi Calle 528 # 31-49 NGA | y escalta a personas y vehiculos, con y sin armas de fuego y ol uso de eeaneneel: imedios caninos y tecnoligicos Transversal 54921 | servicios de vigilancia y seguridad privade en las modalidades fija, mévil [siest Bano! |S3tesona- | TS. personae y veledoe con sn armas se fuego yo de \Bosaue nado crus y toro, ‘ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 180 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 Prestacién de servicios de viglancia y seguridad privada a nivel nacional en las modalidades fa, mévil y escolta a personas y vehiculos, con y sin armas de fuego y el uso de medios caninos y tecnolégicos. Exclusiones: 10 9001:2008: 7.3 Digefo y Desarrollo: La prestacién de servicios se realiza de acuerdo con las especificaciones del cliente lenmarcadas dentra de la nermatividad técnica y legal establecida por la Superiniendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 7.6 Control de los equipos de sequimienta y mediclén: No se utliza ningun equipa de seguimiente y medicién que proporcione evidencia para demostrar la conformidad del producto con los raquisitos determinados 180 28000:2007: Prestacién de servicios de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional en las modalidades fia, movil y escola a personas y vehiculos, con y sin armas de fuego y el uso de medios caninos y tecrolégicos; servicios qua son prestados como actividades de apoyo en las instalaciones de los olientes que hacen parte de una cadena de suministo. 180 9001:2008, 180 14001:2004, OHSAS 18001: 2007 Provision of private security and survelllance services atthe national level in fixed, mobile and escort modalilies for pergone and vehicles, with and without firearms and the use of canine and technological means. 'so 28000:2007, Provision of private security and surveillance services at the national level in fixed, mobile and escort modalities for persons and vehicles, with and without firearms and the use of canine and technoiagical means, services that aro provided as support activities inthe facitios of the customers that are part of a supply chain, CODIGO TAF: 35, REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: [SO 9007-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, ISO 28000:2007 GERENTE 0 DIRECTOR DELA ORGANIZACION ES-P-96.02F-025 Pina 1 do 23 Version 13 INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION dy icontec Infernazional 4, INFORMACION GENERAL Nombre Edward David Ramirez Rodriguez Cargo: Director Excelencia Operacional Correo slectronico dihsea@alempicomco a TIPO DE AUDITORIA: X Inicial 0 de Otorgamiento 28000 1 Seguimiento X Renovacién 9004-14001-18001 © Ampliacion 1B Reducclén 10 Reactivacién 9 Extraordinarla 1D Actualizacién | Aplica toma de muestra por muiltisiio: Six No O ‘Auditoria combinada: Six No CL ‘Auditoria integrada: Six No FECHA [Dias de-audioriay 2017-08-30: ISO 28000 a Preparacién de la aucitoria y elaboracién del plan Gor ar cine anew it EEE 14001-OHSAS 18001 | ‘Auditoria en sila 2047-07-10/14 105 7 EQUIPO AUDITOR | Auaitor lid Luis Ignacio Jiménez Jaimes ‘Auditor 14004 TF claucia Pera ‘Auditor 3001 18007 | René Mart Hl Exparto Técnica NA, DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION i 180 8001.2008 150140072004 OHSAS 18007 | Codigo asignado por ICONTEC | CO SC893-1 SA CERG26456 CO Osout-1 Fecha de aprobacion ink 2007 05 30 2014 08 08 2007 04 18 Facha de préximo vencimiento: | 2017 08 07 2017 08 O7 2017 08 08 2,_OBJETIVOS DE LA AUDITORIA, ‘+ Determinar la conformidad del sistema de gestion an los requlslos de la norma do slstoma de gestion. + Determinar la capacidad del sistema de gestién para asegurar que la Organizacion cumple los requisitos legals, roglamentarios y contractuales apiicables en el alcance del sistema ve gestién y ala norma de requisitos de gestion + Determinar la eficacia del sistema de gestion para asegurar que la Organizaclén puede tener expectalivas razonables con relacién al cumplimiento de los objetivas especiicados, Identiicar dees de mejors potencial del sistema de gestién ‘3,_ACTIVIDADES DESARROLLADAS {La auuitoria cuyos resultados se registran en este informo, ve panies y Tealiaa de acuerdo con la nolifcacion de la programacién de auditoria, emitida por la Coordinacién de Servicios de Cortficacién de leontec y Io establecido por Icontec en el procedimiento cédigo ES-P-SG-002 Reallzar auditorias de sistemas de gestion Espsco2roxs Pina 2 do 28 Version 13 | INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION dy icontec '3._AGTIVIDADES DESARROLLADAS incertidumbre. Tomando en cuenta que la audilorla se realizd con una duracién de tiempo Timitada, se seleccionaron evidencies disponibles en la arganizacion de la ejecucién de las actividades y resullados de la implementacion dal sistema de gestidn, dentro del alcance de la auditoria (ver portada), y como consecuencia de testo no se verifies toda la informacién, os resultados indicados en el presente informe tienen asociado un elemento de incertidumbre, que debe ser considerado por quienes toman decisiones con base en su contenido Confidencialidad. La infotmacisn suministrada por la organizacién con motivo de la auditoria es tratada por equipo uditor en forma confidencial. A la organizacién se davuelve toda informacién entregada en medio fisico y elimina ‘aquollo entregada en medio electtdnico. En fas reuniones do inicio y de corre de la uditoria se informé a los representantes de la organizacién, acerca del plazo que establece | "REGLAMENTO DE LA CERTIFICACION ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTION" (ES-R-SG001), en caso que sea necesario presentar a Tcontec una propuesta de planes de correccién y accién Correctiva; ualmente, se les informé acerca de las ellernativas que establece ol citado documento, en caso que |e organizacién considere la opekin de manifestar desaouerdos con los resultados de le aucitaria o solicitar la revision de las decisiones que so tomen con base en el cantenide del presente informe. Los etterios de la auditoria incluyen la norma de requisitos de sistema de gestion indicada en la portada de este informe, la informacion documentada del sistema de gestion establecida por la organizacién para cumplr los requisites de dicha norma y documentos de origen externo aplicables, Ef alcance de la aucdtorla, las unidades organizacionales © procesos auitados se relacionan en el plan de auditorfa, que hace parte de aste informe, La auitoria se realiz6 por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organizacién y por ‘lio tiene asaciada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la informacion documentada, De acuerdo con ta informacién suministrada por la organizacién, se verificé que cuenta con la capacidad de ccumplimiento de los requistos logales o reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestiSn, toda vez que tiene implementados medios para su identifcacién, planificaclén, implementacién y veriicacién de su cumplimiento. Alhaberse eecutado la auditoria de acuerdo con fo establecido en el plan de auditoria, se cumplieron los objetivos do dsta {Se evidenciaron las acclones tomadas por la Organizacién para solucionar las éreas de preocupacién, reportadas tenel informe de Ia Etapa 1? (Se anlica solo para auditorias iniciales o de otorgamiento} SiX NoO NACI 180 28000:2007, Si se aplicé toma de muestra de miitiples sitios, indicar cudles silos permanentes se auditaron y en que fechas: 2017-07-11: Barranquilis 2017-07-13: Cartagena En el caso de Sistema de Gestion de la Calidad estén jusiicadas las exclusiones acotde con la requerido en el humeral 1.2 de la norma ISO 9001:2008, 0 la no aplcabilidad de algiin requisito acorde con lo requeride en el humeral 4.3 de la norma ISO 9001:2015 4 en el numeral 1 de las ISO/TS 22002 en sus diferentes partes? Six NoG NAD. 10 9001:2008: 7.3 Digefia y Desarrollo: La prestacién de servicios se realiza de acuerdo con las especificaciones del cliente enmatcadas dentro de la normatividad técnica y legal establecida por la Superintendencla de Vigliancia y Seguridad Privada Es-co02F-025 Paginas do 28 ‘ersin 13,

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