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FORMATO

Versión:
SOLICITUD DE ACCIONES Fecha:
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Revisa:
Aprueba:

Acción Acción

Correctiva Preventiva
Tipo de
No Conformidad Real No Conformidad Potencial
Desviación
Salida No Conforme Sugerencias Quejas
Revisión por la
Fuente de la Auditoría Interna Auditoría Externa
Dirección
Desviación Inspección Cliente Otros:
Reporte de Incidentes
Sistema
Calidad Medio Ambiente Seguridad
Involucrado
DESCRIPCIÓN
Norma / Requisito
Documento de Referencia /
Revisión
Proceso / Responsable

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Fecha: escribir una fecha.
No Conformidad Similar: No Conformidad Potencial que podría Ocurrir:

CORRECCIÓN INMEDIATA (Solo cuando aplique)

Si la corrección inmediata propuesta no requiere realizar el Análisis Causa Raíz, se procede al cierre de la Desviación del SGC.
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

ACCIONES A TOMAR
Acciones / Actividades Responsables Fecha
-
-
-
-
Fecha de Cierre Haga clic aquí para
Responsable:
Programada escribir una fecha.

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA

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Responsable: Fecha de Verificación escribir una fecha.

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