Opini 1 Laporan Auditor Independen Judul Menjelaskan bahwa laporan Laporan ini dilakukan tanpa memihak. 2 Pemegang Saham, Dewan Komisaris Alamat Laporan ini ditunjukan dan Direksi Laporan kepada direksi dan PT FORTUNE INDONESIA Tbk Audit pemegang saham untuk menunjukan bahwa auditor independen terhadap perusahaan. 3 Kami telah mengaudit laporan Paragraf Menyatakan bahwa auditor keuangan konsolidasian PT Fortune Pendahuluan telah melaksanakan audit Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya termasuk laporan laba rugi, terlampir, yang terdiri dari laporan penghasilan komprehensif, posisi keuangan konsolidasian perubahan ekuitas, dan arus tanggal 31 Desember 2017, serta kas konsolidasian. laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 4 Manajemen bertanggung jawab atas Tanggung Menunjukan bahwa laporan penyusunan dan penyajian wajar Jawab keuangan ini merupkan laporan keuangan konsolidasian Manajemen tanggung jawab manajemen tersebut sesuai dengan Standar dalam penyusunan laporan Akuntansi Keuangan di lndonesia, keuangan sesuai prinsip dan atas pengendalian internal yang akuntansi yang bebas dari dianggap perlu oleh manajemen salah saji yang material untuk memungkinkan penyusunan baik yang disebabkan oleh laporan keuangan konsolidasian yang kecurangan maupun bebas dari kesalahan penyajian kesalahan. material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 5 Tanggung jawab kami adalah untuk Tanggung Menytakan bahwa auditor menyatakan suatu opini atas laporan Jawab telah melaksanakan audit keuangan konsolidasian tersebut Auditor namun tidak menghapus berdasarkan audit kami. Kami seluru kemungkinan adanya melaksanakan audit kami salah saji yang material berdasarkan Standar Audit yang dalam laporan keuangan. ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. 6 Suatu audit melibatkan pelaksanaan Paragraf Menunjukan bahwa prosedur untuk memperoleh bukti Ruang- prosedur yang digunakan audit tentang angka-angka dan Ligkup tergantung pada pengungkapan dalam laporan pertimbangan auditor serta keuangan konsolidasian. Prosedur risiko yang yang dipilih bergantung pada dipertimbangkan oleh pertimbangan auditor, termasuk auditor. penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Kami yakin bahwa bukti audit yang
telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami. 7 Menurut opini kami, laporan Pendapat Merupakan paragraf yang keuangan konsolidasian terlampir Auditor menyimpulkan hasil menyajikan secara wajar, dalam laporan audit, menunjukan semua hal yang material, posisi kesimpulan tersebut dibuat keuangan konsolidasian PT Fortune berdasarkan pertimbangan Indnesia Tbk dan Entitas Anaknya profesional. tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia. 8 Kantor Akuntan Publik Registered Nama Kantor Menunjukan bahwa laporan Public Accountant Meilyn Soetiono, Akuntan ini sesuai tanggung jawab S.E., Ak., CPA hukum dan memenuhi standar profesional. 9 21 Maret 2018 Tanggal Menunjukan bahwa laporan Laporan ini telah diaudit setelah Audit tanggal laporan keuangan, jadi auditor bertanggung jawab atas transaksi sampai tangga 26 April 2018