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Resultados do 3T10

Novembro, 2010
Operacional
Operacional  Geração de energia 12% superior à garantia física no 3T10

 Receita líquida auferida totalizou R$ 471 milhões, com aumento


Financeiro
Financeiro de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior
 Ebitda alcançou R$ 357 milhões, com margem de 76%, no 3T10
 Lucro líquido de R$ 216 milhões no 3T10
 Reajuste anual do contrato com a AES Eletropaulo pelo IGP-M em
5,17% em julho

 Distribuição de dividendos no valor de R$ 216


Dividendos
Dividendos milhões referentes ao resultado do 3T10, sendo
R$ 0,54 por ação ON e R$ 0,60 por ação PN
 Contrato firmado com o Banco Mundial para a venda de créditos de carbono

• Projeto de MDL: Metodologia de reflorestamento das APPs1 no entorno dos


reservatórios das usinas
• Área APPs: 12 mil hectares
• Objetivo: promover a geração e a comercialização de créditos de carbono
• Créditos de carbono gerados poderão ser adquiridos por países signatários do
Protocolo de Kyoto que possuem metas de redução de emissão de gases causadores
do efeito estufa

Ago/2010 Set/2010 Out/2010

O governo brasileiro emitiu a Aprovado em Reunião do Contrato firmado com o


Carta de Aprovação para o Conselho de Administração da Banco Mundial:
Projeto do MDL Companhia Volume: previsão de 400 mil
toneladas
Área plantada: 2001 – 2010:
2.672 hectares
Valor do contrato: previsão
de USD 1,75 milhões 3
1 – Áreas de Preservação Permanente
 Efeito La Niña contribuiu para a baixa afluência e maior despacho de térmicas no 3T10
Energia Natural Afluente1 - % MLT Geração hidroelétrica e térmica - SIN

182%
3T07 Hidroelétrica Térmica
3T08
151%

3T09 3T09
3T10

111%
107%

6%
100%

96%
88%
89%

83%
79%
74%

74%
66%
69%

61%

64%
94%
Sudeste Sul Nordeste Norte
Níveis de Reservatórios - (%)
3T10
82%
78%

77%
73%
71%

68%
68%
66%

64%
64%
63%
63%

60%
58%

14%
56%
57%

86%

Sudeste Sul Nordeste Norte 4


1 – Energia que pode ser produzida com a vazão de água de um determinado rio a um reservatório de uma usina hidrelétrica.
 Nível médio dos reservatórios das usinas da AES Tietê fechou o 3T10 levemente abaixo
do 3T07 e 3T08

Níveis dos reservatórios das usinas da AES Tietê – MW médio

78%

52%
45%
43%

3T07 3T08 3T09 3T10

5
 Manutenção da elevada disponibilidade operacional com geração de energia 29%
acima da garantia física nos 9M10

Energia Gerada – MW Médio1

143%
130% 133%
1.979
121% 119%
112% 112%
1.665
1.640
1.545 1.512 1.495
1.425

2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10


Geração – MW Médio Geração / Garantia Física

6
1 – Energia gerada dividido pelo número de horas do período
 Energia faturada 5% superior nos 9M10 devido ao maior volume antecipado para 1T10

Energia Faturada – GWh

Mercado Spot 5%
11.451
10.890
MRE1 1.135 949
701
-5%
1.154
1,146 184
1.640 3.782
3.602
Outros contratos bilaterais 28
8.578 238 187
8.521 5,653 535 22 408
AES Eletropaulo 83
2. 987 2.925

9M09 9M10 3T09 3T10

7
1 – Mecanismo de Realocação de Energia
 Investimentos de R$ 24 milhões em manutenção e modernização de usinas e R$ 5
milhões nas PCHs1 de Jaguari Mirim no 3T10

Investimentos – R$ milhões Investimentos 3T10

Novas PCHs1 93 1%
16%
2%
Investimentos 12

59 82%
51 57
81
13
8 20
29

43 44 5
39 14 Equip. e Manut. Novas PCHs
5
24 Meio Ambiente TI
9

2007 2008 2009 2010 (e) 3T09 3T10

8
1 – Pequenas Centrais Hidrelétricas
 Aumento do preço do contrato com a AES Eletropaulo e do volume de energia vendida
via outros contratos bilaterais contribuíram para o acréscimo de 6% da receita líquida

Receita Líquida – R$ milhões

1.333
1.278 42
4% 26
47
7
6% 471
445 16
1.224 1.265 10 10
2
433 445

9M09 9M10 3T09 3T10

AES Eletropaulo Outros Bilaterais CCEE / MRE


9
 Custos e despesas impactados pelo aumento da energia comprada para revenda e
gastos com material e serviços de terceiros

Custos e despesas operacionais1 – R$ milhões

293
249
12
1 114
18% 107 37%
2
89 83
Provisões Operacionais 41
32
Outros Custos e Despesas2 174
159
71
Compra de Energia, Transmissão e 51
Conexão, Recursos Hídricos

9M09 9M10 3T09 3T10

1 – Não inclui depreciação e amortização 2 - Pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas (receitas) operacionais 10
 Redução de 1% no Ebitda, com margem de 76%

Ebitda – R$ milhões

81% 78% 81%


76%

1%
Margem Ebitda 1.040
1.028 - 1%
362 357

9M09 9M10 3T09 3T10

11
 Comportamento atípico do IGP-M reduziu os encargos financeiros da dívida com a
Eletrobrás no 3T09

Resultado Financeiro – R$ milhões

9M09 9M10 3T09 3T10

(14)
(10)
(14)
195% 44%

(41)

12
 A Companhia registrou lucro líquido de R$ 216 milhões no 3T10 e distribuirá 100% do
resultado

Lucro Líquido – R$ milhões

100% 100% 100% 100%

- 1%
636
Pay-out
628 - 2%
221
216

9M09 9M10 3T09 3T10

13
 Baixo endividamento com relação Dívida Líquida / Ebitda estável em 0,3x

Dívida Líquida 3T10 Debêntures


 Saldo: R$ 945 milhões

0,3x 0,3x
 Prazo de 5 anos
0,3x 0,3x
 CDI + 1,20% a.a.
 Pagamento de juros semestrais
 Amortizações fixas no 3º, 4º e 5º anos
0,4 0,4 0,4 0,4

2008 2009 3T09 3T10

Dívida Líquida Dívida Líquida/ Ebitda

14
 Impacto positivo da substituição da dívida com a Eletrobrás pela 1ª emissão de
debêntures, cujas amortizações serão iniciadas apenas em 2013

Fluxo de Caixa Gerencial Consolidado – R$ milhões

3T09 2T10 3T10


Saldo Inicial 641,4 573,8 454,5
Geração Operacional de Caixa 316,4 345,8 321,9
Investimentos (14,8) (16,1) (29,5)
Despesas Financeiras Líquidas (15,0) (3,5) (7,1)
Amortização Líquida (57,5) (34,3) (0,0)
Imposto de Renda (18,9) (32,5) (20,2)
Caixa Livre 210,1 259,4 265,1
Dividendos e JSCP (199,0) (378,6) (172,2)
Saldo Final Consolidado 652,4 454,5 547,4

15
Resultados do 3T10
Declarações contidas neste documento, relativas à
perspectiva dos negócios, às projeções de resultados
operacionais e financeiros e ao potencial de crescimento das
Empresas, constituem-se em meras previsões e foram
baseadas nas expectativas da administração em relação ao
futuro das Empresas. Essas expectativas são altamente
dependentes de mudanças no mercado, do desempenho
econômico do Brasil, do setor elétrico e do mercado
internacional, estando, portanto, sujeitas a mudanças.