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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO


DIRETORIA DE ORÇAMENTO

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de


Investimento para 2011

LEI N° 15.433/2010, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

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SUMÁRIO

PARTE 1 - QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1.1 Evolução da Receita .............................................................................................................................................................. 012


1.2 Sumário Geral da Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social .......................................................................... 013
1.3 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Recursos de todas as Fontes ...................... 015
1.4 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Orçamento Fiscal ......................................... 016
1.5 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Orçamento da Seguridade Social ................ 017
1.6 Demonstrativo da Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte – Recursos de Todas as Fontes ..... 018
1.7 Demonstrativo da Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte – Orçamento Fiscal ......................... 044
1.8 Demonstrativo da Receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Fonte – Orçamento da Seguridade Social. 066
1.9 Desdobramento da Receita – Recursos de Todas as Fontes ............................................................................................... 072
1.10 Desdobramento da Receita – Orçamento Fiscal ................................................................................................................... 092
1.11 Desdobramento da Receita – Orçamento da Seguridade Social .......................................................................................... 109
1.12 Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas por Órgão/Unidade Orçamentária .................................................. 114
1.13 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – Recursos de Todas as Fontes....................................................................... 138
1.14 Demonstrativo da Receita Líquida Disponível ....................................................................................................................... 159
1.15 Legislação da Receita ............................................................................................................................................................ 165
1.16 Evolução da Despesa ............................................................................................................................................................ 168
1.17 Sumário Geral da Despesa por sua Natureza ....................................................................................................................... 169
1.18 Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa .......................................................................................... 170
1.19 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão - Recursos Todas as
Fontes..................................................................................................................................................................................... 176
1.20 Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Função .................................................................................. 312
1.21 Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Subfunção ............................................................................ 313
1.22 Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo a Função detalhada por Subfunção ............................. 316
1.23 Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programa .............................................................................. 323

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PARTE 2 - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PODER LEGISLATIVO

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO .................................................................................................................... 326


01001 - Assembléia Legislativa do Estado ..................................................................................................................................... 329

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ........................................................................................................................... 335


02001 - Tribunal de Contas do Estado ........................................................................................................................................... 337

PODER JUDICIÁRIO

03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO............................................................................................................................ 342


03001 - Tribunal de Justiça do Estado ........................................................................................................................................... 345
03091 - Fundo de Reaparelhamento da Justiça ............................................................................................................................ 351

PODER EXECUTIVO

04000 - MINISTÉRIO PÚBLICO .................................................................................................................................................... 364


04001 - Ministério Público .............................................................................................................................................................. 365
04091 - Fundo para Reconstituição de Bens Lesados ................................................................................................................... 369
04092 - Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Santa Catarina .............. 374
04093 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público................................................................... 378

16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO.................................................... 383


16001 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão................................................................................... 385
16002 - Corpo de Bombeiros Militar................................................................................................................................................ 389
16005 - Polícia Civil......................................................................................................................................................................... 393
16006 - Polícia Militar...................................................................................................................................................................... 397
16084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil..................................................................................................................................... 401
16085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar............................................................................................................ 408
16086 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville...................................................................................................... 417
16089 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul.................................................................................................................................. 421

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16091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública...................................................................................................................... 425
16092 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos................................................................................................................ 442
16093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis.............................................................................................................. 446
16094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó................................................................................................................... 450
16095 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina – FUPESC.......................................................................................... 454
16096 - Fundo Estadual de Defesa Civil......................................................................................................................................... 461
16097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar.................................................................................................................................. 466
16098 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis ............................................................................... 479

18000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO........................................................................................................ 483


18001 - Secretaria de Estado do Planejamento............................................................................................................................. 485

23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE.............................................................................. 497


23001 - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte......................................................................................................... 499
23021 - Fundação Catarinense de Desportos – FESPORTE......................................................................................................... 505
23022 - Fundação Catarinense de Cultura – FCC.......................................................................................................................... 513
23023 - Santa Catarina Turismo S/A. – SANTUR........................................................................................................................... 521
23093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura.............................................................................................................................. 528
23094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo........................................................................................................................... 533
23095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte........................................................................................................................... 538

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO................................................ 544


26001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação.................................................................................. 546
26022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A. – COHAB/SC..................................................................... 554
26093 - Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.................................................................................................................. 565
26094 - Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina – FUNDHAB......................................................................... 572
26095 - Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária – FEAES................................................................................... 577
26099 - Fundo para a Infância e Adolescência – FIA..................................................................................................................... 582

27000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL............................................... 587


27001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável.................................................................................. 589
27021 - Fundação do Meio Ambiente – FATMA............................................................................................................................. 606
27023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC................................................................................................ 617
27024 - Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina – FAPESC................................ 625

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27025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina – IMETRO........................................................................................................ 633
27027 - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina - AGESC.......................................................................... 638
27028 - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN............................... 645
27091 - Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente – FEPEMA............................................................................................. 653
27092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO........................................................................................................... 660
27095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas – FMUC...................................................................................................... 676
27096 - Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais – FEPSA.................................................................................. 681

41000 - GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO ................................................................................................................ 688


41001 - Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação....................................................................................................... 701
41002 - Procuradoria Geral do Estado ........................................................................................................................................... 707
41003 - Secretaria Executiva de Articulação Nacional.................................................................................................................... 717
41004 - Secretaria Executiva de Articulação Internacional............................................................................................................. 723
41005 - Secretaria de Estado de Comunicação.............................................................................................................................. 729
41030 - Fundação de Amparo a Escola Nacional de Administração – ENA Brasil......................................................................... 735
41091 - Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento – FUNJURE...................................................................... 740
41093 - Fundo Especial da Defensoria Dativa................................................................................................................................ 745

42000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO ...................................................................................................... 749


42001 - Gabinete do Vice-Governador do Estado ......................................................................................................................... 750

43000 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ................................................................................. 755


43001 - Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas .............................................................................................................. 756

44000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL...................................................... 762


44001 - Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural......................................................................................... 764
44022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S.A. - CIDASC ................................................. 776
44023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A. – EPAGRI ............................................. 789
44091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina ................................................................................................................. 800
44093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural ...................................................................................................................... 808
44094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal ................................................................................................................................ 841

45000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.................................................................................................................. 845


45001 - Secretaria de Estado da Educação................................................................................................................................... 847

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45021 - Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE..................................................................................................... 871
45022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC...................................................................................... 881
45091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC.................................... 893
47000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO ....................................................................................................... 897
47001 - Secretaria de Estado da Administração ............................................................................................................................ 900
47022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV......................................................................................... 910
47075 - Fundo Previdenciário......................................................................................................................................................... 918
47076 - Fundo Financeiro............................................................................................................................................................... 926
47091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais...................................................................................................... 935
47092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais......................................................................................... 943
47093 - Fundo Patrimonial.............................................................................................................................................................. 948

48000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ......................................................................................................................... 952


48091 - Fundo Estadual de Saúde ................................................................................................................................................. 954

52000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ..................................................................................................................... 1068


52001 - Secretaria de Estado da Fazenda...................................................................................................................................... 1070
52002 - Encargos Gerais do Estado .............................................................................................................................................. 1076
52091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina – FADESC........................................................... 1083
52092 - Fundo de Esforço Fiscal..................................................................................................................................................... 1087
52093 - Fundo Pró-Emprego........................................................................................................................................................... 1094
52094 - Fundo de Desenvolvimento Social – FUNDOSOCIAL....................................................................................................... 1101
52095 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP/SC............................................................................. 1122

53000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA .................................................................................................... 1127


53001 - Secretaria de Estado da Infra-Estrutura............................................................................................................................. 1129
53023 - Departamento de Transportes e Terminais - DETER........................................................................................................ 1145
53025 - Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA...................................................................................................... 1164

60000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL – ITAPIRANGA..................................................... 1206


60001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Itapiranga..................................................................................... 1209

61000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL – QUILOMBO........................................................ 1224


61001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Quilombo...................................................................................... 1227

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62000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL – SEARA............................................................... 1242
62001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Seara........................................................................................... 1245

63000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL – TAIÓ................................................................... 1260


63001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Taió.............................................................................................. 1263

66000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL – TIMBÓ............................................................... 1278


66001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Timbó........................................................................................... 1281

67000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVMENTO REGIONAL – BRAÇO DO NORTE........................................... 1298


67001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Braço do Norte............................................................................. 1301

69000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ...................................................................................................................................... 1318


69001 - Reserva de Contingência .................................................................................................................................................. 1319

70000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SÃO MIGUEL D’OESTE................................... 1322


70001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – São Miguel D’Oeste..................................................................... 1325

71000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MARAVILHA..................................................... 1340


71001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Maravilha..................................................................................... 1343

72000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SAÕ LOURENÇO DO OESTE.......................... 1360


72001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – São Lourenço do Oeste............................................................... 1363

73000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CHAPECÓ......................................................... 1380


73001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Chapecó...................................................................................... 1383

74000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – XANXERÊ......................................................... 1400


74001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Xanxerê........................................................................................ 1403

75000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONCÓRDIA.................................................... 1418


75001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Concórdia.................................................................................... 1421

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76000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – JOAÇABA......................................................... 1436
76001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Joaçaba....................................................................................... 1439

77000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CAMPOS NOVOS............................................. 1454


77001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Campos Novos............................................................................ 1457

78000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – VIDEIRA............................................................ 1474


78001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Videira.......................................................................................... 1477

79000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CAÇADOR........................................................ 1492


79001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Caçador....................................................................................... 1495

80000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CURITIBANOS.................................................. 1510


80001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Curitibanos................................................................................... 1513

81000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – RIO DO SUL...................................................... 1528


81001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Rio do Sul.................................................................................... 1531

82000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ITUPORANGA.................................................. 1548


82001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Ituporanga................................................................................... 1551

83000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – IBIRAMA........................................................... 1567


83001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Ibirama......................................................................................... 1570

84000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – BLUMENAU...................................................... 1587


84001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Blumenau.................................................................................... 1590

85000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – BRUSQUE........................................................ 1607


85001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Brusque....................................................................................... 1610

86000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ITAJAÍ............................................................... 1625


86001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Itajaí............................................................................................ 1628

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87000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – GRANDE FLORIANÓPOLIS............................ 1645
87001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Grande Florianópolis................................................................... 1648

88000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – LAGUNA........................................................... 1667


88001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Laguna......................................................................................... 1670

89000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – TUBARÃO......................................................... 1687


89001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Tubarão........................................................................................ 1690

90000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CRICIÚMA......................................................... 1707


90001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Criciúma....................................................................................... 1710

91000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ARARANGUÁ................................................... 1727


91001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Araranguá.................................................................................... 1730

92000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – JOINVILLE........................................................ 1745


92001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Joinville........................................................................................ 1748
92021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul – APSFS.............................................................................................. 1765

93000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – JARAGUÁ DO SUL.......................................... 1778


93001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Jaraguá do Sul............................................................................ 1781

94000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MAFRA............................................................. 1798


94001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Mafra........................................................................................... 1801

95000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CANOINHAS..................................................... 1816


95001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Canoinhas................................................................................... 1819

96000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – LAGES.............................................................. 1836


96001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Lages........................................................................................... 1839

97000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SÃO JOAQUIM................................................. 1856


97001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – São Joaquim................................................................................ 1859

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98000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – PALMITOS........................................................ 1876
98001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Palmitos....................................................................................... 1879

99000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – DIONÍSIO CERQUEIRA.................................... 1895


99001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Dionísio Cerqueira....................................................................... 1898

PARTE 3 - QUADROS CONSOLIDADOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

3.1 - Consolidação das Fontes de Financiamento dos Investimentos ...................................................................................... 1916


3.2 - Consolidação dos Investimentos por Órgão/Empresa Estatal .......................................................................................... 1917
3.3 - Consolidação dos Investimentos por Função .................................................................................................................. 1918
3.4 - Consolidação dos Investimentos por Subfunção .............................................................................................................. 1919
3.5 - Consolidação dos Investimentos por Função Detalhada por Subfunção ......................................................................... 1920
3.6 - Consolidação dos Investimentos por Programa ............................................................................................................... 1922

PARTE 4 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – DETALHAMENTO DAS AÇÕES

18000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO


18023 - SC – Parcerias S/A............................................................................................................................................................ 1924

27000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL


27026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. – CIASC............................................................ 1935

41000 - GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO


41021 - CELESC Geração S/A...................................................................................................................................................... 1943
41022 - CELESC Distribuição S/A................................................................................................................................................. 1951
41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A – CASAN..................................................................................... 2003
41028 - Companhia de Gás de Santa Catarina S/A – SC GÁS...................................................................................................... 2040
41029 - BADESC – Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A................................................................................. 2047

52000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA


52023 - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - CODESC ............................................................. 2058
87000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – GRANDE FPOLIS
87021 - Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina – CEASA................................................................................. 2065

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PARTE 1
QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Lei nº 4.320, de 17/03/64 - Art. 22, Alínea III, Letras A,B e C)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ARRECADADA ARRECADADA ARRECADADA ESTIMADA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES 9.551.218.495 9.071.429.140 11.282.797.697 15.000.023.181 17.377.151.311 19.457.216.390
RECEITA TRIBUTÁRIA 7.063.112.450 8.070.509.402 9.202.414.878 9.885.360.744 11.452.050.863 13.460.008.150
IMPOSTOS 6.856.323.293 7.833.697.756 8.917.214.332 9.597.785.005 11.122.619.898 13.105.614.070
Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 817.135.063 1.077.277.729 1.153.829.504 1.238.842.380 1.316.739.453 1.560.542.223
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis 42.018 21.227 5.199 8.633 55.260 48
Estadual 42.018 21.227 5.199 8.633 27.630 24
Municipal 27.630 24
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Adicional 332.922.350 476.969.620 436.283.414 397.005.097 520.899.604 513.455.014
Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores 459.447.871 563.839.443 663.913.282 790.721.438 751.590.584 984.096.576
Estadual 229.725.099 281.918.656 331.956.768 395.360.916 375.795.292 492.048.288
Municipal 229.722.772 281.920.787 331.956.514 395.360.522 375.795.292 492.048.288
Imposto Sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos 24.722.824 36.447.439 53.627.609 51.107.212 44.194.005 62.990.585
Imposto Sobre a Produçao e a Circulação 6.039.188.230 6.756.420.027 7.763.384.828 8.358.942.625 9.805.880.445 11.545.071.847
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 6.039.188.230 6.756.420.027 7.763.384.828 8.358.942.625 9.805.880.445 11.545.071.847
ICMS - Estadual 4.529.238.487 5.067.314.932 5.822.554.853 6.269.206.991 7.354.410.334 8.658.803.885
ICMS - Municipal 1.509.949.743 1.689.105.095 1.940.829.975 2.089.735.634 2.451.470.111 2.886.267.962
ICMS - REFIS
ICMS - REFIS - ESTADUAL
ICMS - REFIS - MUNICIPAL
TAXAS 206.789.157 236.811.646 285.200.546 287.575.739 329.430.965 354.394.080
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 2.516.668 234.731.859 282.744.611 285.060.971 323.806.480 349.176.279
Taxas Pela Prestação de Serviços 204.272.489 2.079.787 2.455.935 2.514.768 5.624.485 5.217.801
RECEITA PATRIMONIAL 185.360.736 207.513.285 554.339.217 264.336.976 283.998.876 282.000.286
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.139.547.373 2.564.955.765 3.427.200.690 3.917.465.481 4.418.514.856 4.709.967.431
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 299.515.079 552.922.757 639.661.224 593.969.547 796.953.939
DEDUÇAO DA RECEITA CORRENTE 779.009.515 3.143.032.849 3.760.716.908 4.251.750.107 4.931.915.912 5.744.042.826
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 942.207.451 1.071.968.458 1.306.637.063 932.859.980 1.222.586.716 1.005.240.523
RECEITAS DE CAPITAL 129.784.273 229.526.371 255.749.508 115.302.138 407.092.334 512.695.322
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 103.565.531 70.150.446 195.037.004 60.518.157 244.887.641 324.847.984
Operações de Crédito Internas 2.991.282 169.823.824 58.112.734 43.500.000 80.544.000
Operações de Crédito Externas 100.574.249 70.150.446 25.213.180 2.405.423 201.387.641 244.303.984
ALIENAÇÃO DE BENS 23.939.418 70.710.938 11.818.363 5.122.367 66.767.043 64.119.874
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.279.324 86.195.267 46.568.881 49.661.614 95.437.650 123.727.464
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL 2.469.720 2.325.260 3.035.526 754.065 97.221
TOTAL 9.681.002.768 9.300.955.511 11.538.547.205 11.506.271.962 13.447.051.345 15.022.920.046

Página: 12 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Sumário Geral da Receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE TOTAL REC. TESOURO REC. OUTRAS FONTES


Receitas Correntes 19.457.216.390 16.994.001.335 2.463.215.055
Receitas Tributárias 13.460.008.150 13.460.008.150
Receita de Contribuições 379.102.835 379.102.835
Receita Patrimonial 282.000.286 206.816.838 75.183.448
Receita Agropecuária 2.579.514 2.579.514
Receita Industrial 9.350.980 9.350.980
Receita de Serviços 184.172.135 26.120 184.146.015
Transferências Correntes 4.709.967.431 3.170.302.844 1.539.664.587
Outras Receitas Correntes 430.035.059 156.847.383 273.187.676
Receitas de Capital 512.695.322 335.768.984 176.926.338
Operações de Crédito 324.847.984 324.847.984
Alienação de Bens 64.119.874 64.119.874
Amortização de Empréstimos 62.806.464 62.806.464
Transferências de Capital 60.921.000 10.921.000 50.000.000
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 796.953.939 796.953.939
Receita de Contribuições 771.961.729 771.961.729
Receita Industrial 4.368.400 4.368.400
Receita de Serviços 3.276.300 3.276.300
Outras Receitas Correntes 17.347.510 17.347.510
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221 97.221
Outras Receitas de Capital 97.221 97.221
Deduções da Receita Corrente -5.744.042.826 -5.563.977.854 -180.064.972
Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784 -5.229.873.784
Dedução da Receita de Contribuições -13.318.492 -13.318.492
Transferências Correntes -443.862.413 -277.115.933 -166.746.480
Outras Deduções -56.988.137 -56.988.137

TOTAL 15.022.920.046 11.765.792.465 3.257.127.581

Página: 13 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Sumário Geral da Receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

FISCAL SEGURIDADE SOCIAL

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE REC. OUTRAS


REC. OUTRAS
TOTAL REC TESOURO TOTAL REC. TESOURO
FONTES FONTES
Receitas Correntes 18.470.220.039 16.993.339.122 1.476.880.917 986.996.351 662.213 986.334.138

Receitas Tributárias 13.459.558.992 13.459.558.992 449.158 449.158


Receita de Contribuições 125.589.435 125.589.435 253.513.400 253.513.400
Receita Patrimonial 265.063.854 206.816.838 58.247.016 16.936.432 16.936.432
Receita Agropecuária 2.579.514 2.579.514
Receita Industrial 9.350.980 9.350.980
Receita de Serviços 175.631.572 26.120 175.605.452 8.540.563 8.540.563
Transferências Correntes 4.028.389.336 3.170.302.844 858.086.492 681.578.095 681.578.095
Outras Receitas Correntes 404.056.356 156.634.328 247.422.028 25.978.703 213.055 25.765.648
Receitas de Capital 486.430.173 309.503.835 176.926.338 26.265.149 26.265.149

Operações de Crédito 298.582.835 298.582.835 26.265.149 26.265.149


Alienação de Bens 64.119.874 64.119.874
Amortização de Empréstimos 62.806.464 62.806.464
Transferências de Capital 60.921.000 10.921.000 50.000.000
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 145.271.189 145.271.189 651.682.750 651.682.750

Receita de Contribuições 120.278.979 120.278.979 651.682.750 651.682.750


Receita Industrial 4.368.400 4.368.400
Receita de Serviços 3.276.300 3.276.300
Outras Receitas Correntes 17.347.510 17.347.510
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221 97.221

Outras Receitas de Capital 97.221 97.221


Deduções da Receita Corrente -5.730.724.334 -5.563.977.854 -166.746.480 -13.318.492 -13.318.492

Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784 -5.229.873.784


Dedução da Receita de Contribuições -13.318.492 -13.318.492
Transferências Correntes -443.862.413 -277.115.933 -166.746.480
Outras Deduções -56.988.137 -56.988.137

TOTAL 13.371.294.288 11.738.865.103 1.632.429.185 1.651.625.758 26.927.362 1.624.698.396

Página: 14 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Recursos de Todas as Fontes
Ano Base: 2011
Em R$ 1,00
RECEITA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
Receitas Correntes 19.457.216.390 Despesas Correntes 12.729.406.082
Receitas Tributárias 13.460.008.150 Pessoal e Encargos Sociais 7.348.800.662
Receita de Contribuições 379.102.835 Juros e Encargos da Dívida 750.695.267
Receita Patrimonial 282.000.286 Outras Despesas Correntes 4.629.910.153
Receita Agropecuária 2.579.514
Receita Industrial 9.350.980
Receita de Serviços 184.172.135
Transferências Correntes 4.709.967.431
Outras Receitas Correntes 430.035.059

Deduções da Receita Corrente -5.744.042.826


Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784
Dedução da Receita de Contribuições -13.318.492
Transferências Correntes -443.862.413
Outras Deduções -56.988.137
SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE 983.767.482
TOTAL 13.713.173.564 TOTAL 13.713.173.564
SUPERÁVIT 983.767.482
Receitas de Capital 512.695.322 Despesas de Capital 2.265.599.217
Operações de Crédito 324.847.984 Investimentos 1.676.811.948
Alienação de Bens 64.119.874 Inversões Financeiras 26.507.088
Amortização de Empréstimos 62.806.464 Amortização da Dívida 562.280.181
Transferências de Capital 60.921.000
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 796.953.939
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221

Reserva de Contingência RPPS 26.914.747


Reserva de Contingência 1.000.000
TOTAL 2.293.513.964 TOTAL 2.293.513.964
RESUMO

RECEITAS CORRENTES 19.457.216.390 DESPESAS CORRENTES 12.729.406.082


RECEITAS DE CAPITAL 512.695.322 DESPESAS DE CAPITAL 2.265.599.217
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 796.953.939
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 97.221

DEDUÇÔES DA RECEITA CORRENTE -5.744.042.826 RESERVA CONTINGÊNCIA 27.914.747

TOTAL 15.022.920.046 TOTAL 15.022.920.046

Página: 15 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Fiscal
Ano Base: 2011
Em R$ 1,00
RECEITA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
Receitas Correntes 18.470.220.039 Despesas Correntes 8.978.251.309
Receitas Tributárias 13.459.558.992 Pessoal e Encargos Sociais 5.168.808.921
Receita de Contribuições 125.589.435 Juros e Encargos da Dívida 750.695.267
Receita Patrimonial 265.063.854 Outras Despesas Correntes 3.058.747.121
Receita Agropecuária 2.579.514
Receita Industrial 9.350.980
Receita de Serviços 175.631.572
Transferências Correntes 4.028.389.336
Outras Receitas Correntes 404.056.356

Deduções da Receita Corrente -5.730.724.334


Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784
Transferências Correntes -443.862.413
Outras Deduções -56.988.137
SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE 3.761.244.396
TOTAL 12.739.495.705 TOTAL 12.739.495.705
SUPERÁVIT 3.761.244.396
Receitas de Capital 486.430.173 Despesas de Capital 2.076.973.345
Operações de Crédito 298.582.835 Investimentos 1.488.186.076
Alienação de Bens 64.119.874 Inversões Financeiras 26.507.088
Amortização de Empréstimos 62.806.464 Amortização da Dívida 562.280.181
Transferências de Capital 60.921.000
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 145.271.189
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221
TRANSFERÊNCIA P/ ORÇ. 2.315.069.634
Reserva de Contingência 1.000.000
TOTAL 4.393.042.979 TOTAL 4.393.042.979
RESUMO

RECEITAS CORRENTES 18.470.220.039 DESPESAS CORRENTES 8.978.251.309


RECEITAS DE CAPITAL 486.430.173 DESPESAS DE CAPITAL 2.076.973.345
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 145.271.189
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 97.221
TRANSFERÊNCIA P/ ORÇ. 2.315.069.634
DEDUÇÔES DA RECEITA CORRENTE -5.730.724.334 RESERVA CONTINGÊNCIA 1.000.000

TOTAL 13.371.294.288 TOTAL 13.371.294.288

Página: 16 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Orçamento da Seguridade Social
Ano Base: 2011
Em R$ 1,00
RECEITA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
Receitas Correntes 986.996.351 Despesas Correntes 3.751.154.773
Receitas Tributárias 449.158 Pessoal e Encargos Sociais 2.179.991.741
Receita de Contribuições 253.513.400 Outras Despesas Correntes 1.571.163.032
Receita Patrimonial 16.936.432
Receita de Serviços 8.540.563
Transferências Correntes 681.578.095
Outras Receitas Correntes 25.978.703

Deduções da Receita Corrente -13.318.492


Dedução da Receita de Contribuições -13.318.492
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE 2.777.476.914
TOTAL 3.751.154.773 TOTAL 3.751.154.773
DÉFICIT 2.777.476.914
Receitas de Capital 26.265.149 Despesas de Capital 188.625.872
Operações de Crédito 26.265.149 Investimentos 188.625.872
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 651.682.750

TRANSFERÊNCIA DO ORÇ. 2.315.069.634


Reserva de Contingência RPPS 26.914.747
TOTAL 2.993.017.533 TOTAL 2.993.017.533
RESUMO

RECEITAS CORRENTES 986.996.351 DESPESAS CORRENTES 3.751.154.773


RECEITAS DE CAPITAL 26.265.149 DESPESAS DE CAPITAL 188.625.872
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 651.682.750
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 0
TRANSFERÊNCIA DO ORÇ. 2.315.069.634
DEDUÇÔES DA RECEITA CORRENTE -13.318.492 RESERVA CONTINGÊNCIA 26.914.747

TOTAL 3.966.695.392 TOTAL 3.966.695.392

Página: 17 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social por Fonte
Recursos de Todas as Fontes
Ano Base: 2011
Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1000.00.00.00 Receitas Correntes 19.457.216.390 16.994.001.335 2.463.215.055

1100.00.00.00 Receitas Tributárias 13.460.008.150 13.460.008.150

1110.00.00.00 Impostos 13.105.614.070 13.105.614.070

1112.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 1.560.542.223 1.560.542.223

1112.04.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 513.455.014 513.455.014

1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho 513.455.014 513.455.014

1112.05.00.00 IPVA - Imposto s/ Propriedade Veículos Automotores 984.096.576 984.096.576

1112.05.01.00 IPVA - Estadual 492.048.288 492.048.288

1112.05.02.00 IPVA - Municipal 492.048.288 492.048.288

1112.07.00.00 ITCMD - Imposto s/ Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos 62.990.585 62.990.585

1112.08.00.00 ITBI - Imposto s/Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis 48 48

1112.08.01.00 ITBI - Estadual 24 24

1112.08.02.00 ITBI - Municipal 24 24

1113.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 11.545.071.847 11.545.071.847

1113.02.00.00 ICMS-Imp. s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com 11.545.071.847 11.545.071.847

1113.02.01.00 Imposto s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com. 11.545.071.847 11.545.071.847

1113.02.01.01 ICMS - Estadual 8.658.803.885 8.658.803.885

1113.02.01.02 ICMS - Municipal 2.886.267.962 2.886.267.962

1120.00.00.00 Taxas 354.394.080 354.394.080

1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 349.176.279 349.176.279

1121.17.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 699.813 699.813

1121.17.02.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Animal 699.813 699.813

1121.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 6.265.745 6.265.745

1121.21.01.00 Taxa de Fiscalização Ambiental do Estado de SC - Lei 14601 6.265.745 6.265.745

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1121.37.00.00 Taxa de Regulação de Serviços de Gás Canalizado 2.286.442 2.286.442

1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 339.924.279 339.924.279

1121.99.01.00 Taxa de Serviços Gerais 328.868.619 328.868.619

1121.99.01.01 Atos da Administração em Geral 2.798.389 2.798.389

1121.99.01.02 Atos da Saúde Pública 449.158 449.158

1121.99.01.03 Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pública e Defesa do Cidadão 323.240.893 323.240.893

1121.99.01.05 Atos da Polícia Militar 1.231.817 1.231.817

1121.99.01.06 Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA 1.148.362 1.148.362

1121.99.02.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistro 810.015 810.015

1121.99.03.00 Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Saneamento Básico - AGESAN 10.245.645 10.245.645

1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801 5.217.801

1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801 5.217.801

1122.99.01.00 Taxa Judiciária 2.405.531 2.405.531

1122.99.02.00 Taxa de Segurança Contra Incêndio 236.344 236.344

1122.99.03.00 Taxa de Segurança Ostensiva Contra Delitos 221.382 221.382

1122.99.04.00 Taxa de Segurança Preventiva 2.354.544 2.354.544

1200.00.00.00 Receita de Contribuições 379.102.835 379.102.835

1210.00.00.00 Contribuições Sociais 379.102.835 379.102.835

1210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 247.657.151 247.657.151

1210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 450.817 450.817

1210.29.01.07 Licença sem Vencimento 415.470 415.470

1210.29.01.08 A Disposição 35.347 35.347

1210.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 100.722.903 100.722.903

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1210.29.07.01 Poder Executivo - Ac 73.371.278 73.371.278

1210.29.07.02 Tribunal de Justiça - Ac 10.128.108 10.128.108

1210.29.07.03 Tribunal de Contas - Ac 823.265 823.265

1210.29.07.04 Assembléia Legislativa - Ac 5.653.343 5.653.343

1210.29.07.05 Ministério Público - Ac 10.509.270 10.509.270

1210.29.07.07 Licença sem Vencimento 216.930 216.930

1210.29.07.08 A Disposição 20.709 20.709

1210.29.08.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar 43.418.121 43.418.121

1210.29.09.00 Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 77.981.305 77.981.305

1210.29.09.01 Poder Executivo - Ic 55.318.185 55.318.185

1210.29.09.02 Tribunal de Justiça - Ic 5.862.865 5.862.865

1210.29.09.03 Tribunal de Contas - Ic 534.642 534.642

1210.29.09.04 Assembléia Legislativa - Ic 2.812.415 2.812.415

1210.29.09.05 Ministério Público - Ic 13.453.198 13.453.198

1210.29.10.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar 6.777.132 6.777.132

1210.29.11.00 Contribuição de Pensionista para o RPPS 15.976.147 15.976.147

1210.29.11.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo - FR 250 10.094.984 10.094.984

1210.29.11.02 Contribuição de Pensionista Civil TJ - FR 250 2.453.269 2.453.269

1210.29.11.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE - FR 250 476.325 476.325

1210.29.11.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC- FR 250 1.388.411 1.388.411

1210.29.11.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC - FR 250 1.563.158 1.563.158

1210.29.12.00 Contribuição de Pensionista Militar 1.573.447 1.573.447

1210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 757.279 757.279

1210.29.15.02 Parcelamento de Contribuições Previdenciárias 757.279 757.279

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 131.445.684 131.445.684

1210.99.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Ativo 63.346.766 63.346.766

1210.99.01.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 53.322.384 53.322.384

1210.99.01.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 5.667.542 5.667.542

1210.99.01.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 730.208 730.208

1210.99.01.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 391.290 391.290

1210.99.01.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 383.119 383.119

1210.99.01.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 2.627.823 2.627.823

1210.99.01.08 Contribuição do Associado - Órgão 064 224.400 224.400

1210.99.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Inativo 47.139.182 47.139.182

1210.99.02.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 44.982.082 44.982.082

1210.99.02.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 930.682 930.682

1210.99.02.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 445.536 445.536

1210.99.02.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 36.794 36.794

1210.99.02.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 110.043 110.043

1210.99.02.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 634.045 634.045

1210.99.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Ativo 4.017.243 4.017.243

1210.99.03.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 3.364.487 3.364.487

1210.99.03.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 325.402 325.402

1210.99.03.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 127.368 127.368

1210.99.03.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 12.804 12.804

1210.99.03.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 9.154 9.154

1210.99.03.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 178.028 178.028

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1210.99.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Inativo 2.030.254 2.030.254

1210.99.04.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 1.948.958 1.948.958

1210.99.04.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 42.322 42.322

1210.99.04.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 19.649 19.649

1210.99.04.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 1.145 1.145

1210.99.04.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 4.598 4.598

1210.99.04.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 13.582 13.582

1210.99.06.00 Contribuição Associado Pensionista 9.055.990 9.055.990

1210.99.08.00 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272 3.069.272

1210.99.08.01 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272 3.069.272

1210.99.09.00 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977 2.786.977

1210.99.09.01 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977 2.786.977

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 282.000.286 206.816.838 75.183.448

1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias 4.649.716 4.649.716

1311.00.00.00 Aluguéis 2.958.610 2.958.610

1311.01.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos 2.937.205 2.937.205

1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 1.198.706 1.198.706

1311.01.02.00 Aluguel Teatro Ademir Rosa 27.300 27.300

1311.01.03.00 Aluguel Teatro Alvaro de Carvalho 37.055 37.055

1311.01.04.00 Aluguel Biblioteca Pública 4.975 4.975

1311.01.05.00 Aluguel Bar e Restaurante do Cic 8.785 8.785

1311.01.06.00 Aluguel Bomboniere do Cic 1.343 1.343

1311.01.07.00 Aluguel Cinema do Cic 2.988 2.988

1311.01.08.00 Terminal Rita Maria 1.482.081 1.482.081

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1311.01.10.00 Aluguel Lanchonete 49.691 49.691

1311.01.11.00 Aluguel Restaurante 124.281 124.281

1311.99.00.00 Outras Receitas de Aluguéis 21.405 21.405

1312.00.00.00 Arrendamentos 1.691.106 1.691.106

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 270.536.955 206.816.838 63.720.117

1322.00.00.00 Dividendos 61.672 39.443 22.229

1322.01.00.00 Dividendos - Administração Direta 39.443 39.443

1322.02.00.00 Dividendos - Administração Indireta 22.229 22.229

1322.02.02.00 Besc S.A 11 11

1322.02.03.00 Banco do Brasil S.A 5.632 5.632

1322.02.05.00 Telebrás 13.543 13.543

1322.02.07.00 Tele Norte Leste Participações - Telemar 3.043 3.043

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 260.627.893 206.777.395 53.850.498

1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Bancários - Vinculados 51.793.939 13.248.821 38.545.118

1325.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. FUNDEB 7.752.966 7.752.966

1325.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. - Fundo de Saúde 8.574.108 8.574.108

1325.01.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Vinc.- Salário Educação 4.573.030 4.573.030

1325.01.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados 30.893.835 922.825 29.971.010

1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Direta 922.825 922.825

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 29.971.010 29.971.010

1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 208.833.954 193.528.574 15.305.380

1325.02.02.00 Remuneração de Aplicações Extramercado 32.763 32.763

1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados 208.801.191 193.528.574 15.272.617

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc.- Administração Direta 111.828.729 111.828.729

1325.02.99.02 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc. - Administração Indireta 2.338.483 2.338.483

1325.02.99.03 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Legislativo 4.901.267 4.901.267

1325.02.99.04 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Tribunal de Contas 253.000 253.000

1325.02.99.05 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário 4.905.300 4.905.300

1325.02.99.06 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Ministério Público 4.140.278 4.140.278

1325.02.99.07 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-MP-Fundos 2.484.134 2.484.134

1325.02.99.08 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Fundos 7.400.000 7.400.000

1325.02.99.09 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Conta Única 67.500.000 67.500.000

1325.02.99.10 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Selos Fisc. 3.050.000 3.050.000

1328.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 9.847.390 9.847.390

1328.10.00.00 Remuneração Investim. do Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Fixa 9.847.390 9.847.390

1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 7.625.970 7.625.970

1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 998.014 998.014

1328.10.03.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Contas 163.269 163.269

1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 323.607 323.607

1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 736.530 736.530

1330.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões 6.005.461 6.005.461

1333.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461 6.005.461

1333.99.00.00 Outras Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461 6.005.461

1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 808.154 808.154

1390.30.00.00 Royalties - Transferência de Tecnologia 808.154 808.154

1400.00.00.00 Receita Agropecuária 2.579.514 2.579.514

1410.00.00.00 Receita da Produção Vegetal 1.248.298 1.248.298

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1410.01.00.00 Agricultura 998.949 998.949

1410.02.00.00 Horta 5.129 5.129

1410.99.00.00 Outras Receitas de Produção Vegetal 244.220 244.220

1420.00.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 1.326.653 1.326.653

1420.02.00.00 Piscicultura 48.095 48.095

1420.03.00.00 Pecuária 55.780 55.780

1420.04.00.00 Apicultura 7.705 7.705

1420.05.00.00 Suinocultura 126.712 126.712

1420.08.00.00 Gado Leiteiro 15.387 15.387

1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 1.072.974 1.072.974

1490.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 4.563 4.563

1500.00.00.00 Receita Industrial 9.350.980 9.350.980

1520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 2.616.621 2.616.621

1520.27.00.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados 6.392 6.392

1520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 764.470 764.470

1520.99.00.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.845.759 1.845.759

1520.99.02.00 Produção Agroindustrial 99.774 99.774

1520.99.16.00 Fábrica de Tubos 28.983 28.983

1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.717.002 1.717.002

1530.00.00.00 Receita da Indústria de Construção 6.734.359 6.734.359

1530.02.00.00 Prestação dos Mutuários 6.734.359 6.734.359

1600.00.00.00 Receita de Serviços 184.172.135 26.120 184.146.015

1600.01.00.00 Serviços Comerciais 31.058.909 31.058.909

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 27.126.470 27.126.470

1600.01.02.01 Venda de Livros 6.570 6.570

1600.01.02.02 Publicações 27.084.080 27.084.080

1600.01.02.03 Vendas Revista Rac 3.455 3.455

1600.01.02.04 Publicações Técnicas Epagri 32.365 32.365

1600.01.99.00 Outros Serviços Comerciais 3.932.439 3.932.439

1600.01.99.03 Venda de Artesanato Casa da Alfândega 120.528 120.528

1600.01.99.09 Infra Estrutura Agrícola e Pesqueira 2.964.594 2.964.594

1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 847.317 847.317

1600.03.00.00 Serviços de Transporte 26.070.955 26.070.955

1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário 26.070.955 26.070.955

1600.03.01.01 Taxa Administrativa 26.070.955 26.070.955

1600.05.00.00 Serviços de Saúde 9.907.886 9.907.886

1600.05.01.00 Serviços Hospitalares 8.540.563 8.540.563

1600.05.01.12 Serviços de Unidades Hospitalares 1.694.514 1.694.514

1600.05.01.14 Unimed 712.852 712.852

1600.05.01.15 Assefaz 3.289 3.289

1600.05.01.17 Cassi B.B. 10.511 10.511

1600.05.01.18 Eletrosul 4.161 4.161

1600.05.01.23 Saúde Bradesco 969 969

1600.05.01.29 Fundação de Seguridade Social - Geap 115.574 115.574

1600.05.01.31 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 16.309 16.309

1600.05.01.47 Autorização de Internação Hospitalar-Aih 4.349.002 4.349.002

1600.05.01.68 Regimentos de Carros de Combate 1.439 1.439

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.05.01.69 Cooperativa de Economia e Crédito 1.631.943 1.631.943

1600.05.03.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 1.367.323 1.367.323

1600.06.00.00 Serviços Portuários 19.358.991 19.358.991

1600.06.01.00 Utilização da Infra Estrutura Portuária 10.646.030 10.646.030

1600.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador 608.075 608.075

1600.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador 603.116 603.116

1600.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp 1.657.240 1.657.240

1600.06.01.04 Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador 79.708 79.708

1600.06.01.05 Taxa Conteineres Devida pelo Armador 2.327.503 2.327.503

1600.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador 11.124 11.124

1600.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador 1.727.980 1.727.980

1600.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria 2.453.143 2.453.143

1600.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. 146.559 146.559

1600.06.01.11 Taxa Terminal Privativo 1.031.582 1.031.582

1600.06.02.00 Utilização da Infra-Estrutura Terrestre 5.385.330 5.385.330

1600.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria 1.243.651 1.243.651

1600.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria 319.919 319.919

1600.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria 2.266.363 2.266.363

1600.06.02.04 Taxa Conteineres Até 20 Pes Cheio Dono M 345.029 345.029

1600.06.02.05 Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono 877.833 877.833

1600.06.02.06 Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me 332.535 332.535

1600.06.04.00 Serviços Gerais Eventuais Taxa Dev P Req 3.327.631 3.327.631

1600.06.04.04 Taxa Empilhad. Até 7 Tonel.Cont Vazio O 9.221 9.221

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação 47.626 47.626

1600.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia 2.921.811 2.921.811

1600.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel. 29.006 29.006

1600.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. 168.660 168.660

1600.06.04.20 Taxa p/Fornecimento de Certidão ou Cert. 5.907 5.907

1600.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados 145.400 145.400

1600.07.00.00 Serviços de Armazenagem 19.052.802 19.052.802

1600.07.01.00 Armazenagem Prod. Agric Portuária Graneis 11.923.896 11.923.896

1600.07.02.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) 16.942 16.942

1600.07.03.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Período 74.525 74.525

1600.07.04.00 Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) 2.504.879 2.504.879

1600.07.06.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-2Periodo 10.042 10.042

1600.07.07.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Período 14.226 14.226

1600.07.08.00 Tx Conteineres Importação/Dia-2Período 1.509.387 1.509.387

1600.07.10.00 Tx Conteineres Até 20 Pes/Dia-3Periodo 494 494

1600.07.11.00 Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Período 1.909 1.909

1600.07.12.00 Tx Conteineres Importação/Dia-3Período 2.711.994 2.711.994

1600.07.14.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-4Periodo 405 405

1600.07.15.00 Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Período 1.454 1.454

1600.07.19.00 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) 156.011 156.011

1600.07.20.00 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) 55.578 55.578

1600.07.21.00 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) 66.372 66.372

1600.07.22.00 Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) 54 54

1600.07.23.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per 4.248 4.248

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per 141 141

1600.07.25.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per 98 98

1600.07.26.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C Geral Sub 147 147

1600.13.00.00 Serviços Administrativos 46.520.876 26.120 46.494.756

1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.086.916 1.086.916

1600.13.02.00 Serviços de Vendas de Editais 198.178 26.120 172.058

1600.13.02.01 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Direta 26.120 26.120

1600.13.02.02 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Indireta 172.058 172.058

1600.13.07.00 Serv. de Fotocópias ou Cópias Heliográficas 4.952 4.952

1600.13.09.00 Serv. de Inscrição Vestibular 1.405.096 1.405.096

1600.13.10.00 Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. 22.800.000 22.800.000

1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 21.025.734 21.025.734

1600.14.00.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização 3.974.425 3.974.425

1600.14.01.00 Inspeção de Produtos de Origem Animal 157.326 157.326

1600.14.03.00 Defesa Sanitária Vegetal 1.555.974 1.555.974

1600.14.04.00 Defesa Sanitária Animal 924.621 924.621

1600.14.05.00 Cade/Embratur 21.230 21.230

1600.14.07.00 Classificação Produtos de Origem Vegetal 1.219.928 1.219.928

1600.14.09.00 Serviços de Perícia,Avaliação,Laudos Tec 95.346 95.346

1600.15.00.00 Serviços de Meteorologia 854.937 854.937

1600.16.00.00 Serviços Educacionais 657.508 657.508

1600.16.02.00 Cursos Técnicos 63.506 63.506

1600.16.03.00 Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC 388.296 388.296

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.16.99.00 Outros Serviços Educacionais 205.706 205.706

1600.19.00.00 Serviços Recreativos e Culturais 109.249 109.249

1600.19.01.00 Escolinha de Arte 633 633

1600.19.02.00 Oficinas do Cic - Matrículas 218 218

1600.19.03.00 Oficina de Canto 331 331

1600.19.04.00 Oficina de Cerâmica 354 354

1600.19.05.00 Oficina de Dança Contemporânea 1.692 1.692

1600.19.08.00 Oficina de Música Harmônica 1.386 1.386

1600.19.10.00 Oficina de Piano 811 811

1600.19.11.00 Oficina de Pintura 980 980

1600.19.13.00 Oficina de Teatro 202 202

1600.19.16.00 Oficina de Violão Popular 155 155

1600.19.21.00 Museu Histórico de Santa Catarina 8.737 8.737

1600.19.22.00 Taxa de Jogos e Eventos Esportivos 93.750 93.750

1600.20.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Téc. e Anáises de Projetos 10.370.188 10.370.188

1600.20.01.00 Consultoria Técnica 50.755 50.755

1600.20.02.00 Análise de Solos 499.244 499.244

1600.20.03.00 Análise de Água 147.785 147.785

1600.20.04.00 Análise de Sementes 18.378 18.378

1600.20.05.00 Outras Análises 147.453 147.453

1600.20.07.00 Elaboração e Supervisão de Projetos 2.154.856 2.154.856

1600.20.08.00 Prestação de Assist. Tecn. e Ext. Rural 7.351.717 7.351.717

1600.21.00.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 872.211 872.211

1600.24.00.00 Serviços de Registro do Comércio 15.130.991 15.130.991

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.99.00.00 Outros Serviços 232.207 232.207

1700.00.00.00 Transferências Correntes 4.709.967.431 3.170.302.844 1.539.664.587

1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 3.690.365.163 3.024.452.889 665.912.274

1721.00.00.00 Transferências da União 2.042.559.225 1.376.650.227 665.908.998

1721.01.00.00 Participação na Receita da União 1.033.106.162 1.033.106.162

1721.01.01.00 Cota-Parte do Fundo Participação Estado e DF 703.102.554 703.102.554

1721.01.12.00 Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. 248.793.879 248.793.879

1721.01.12.01 Cota-Parte do IPI- Estadual 186.595.409 186.595.409

1721.01.12.02 Cota-Parte do IPI - Municipal 62.198.470 62.198.470

1721.01.13.00 Cota-Parte CIDE - Contrib. Intervenção no Domínio Econômico 81.209.729 81.209.729

1721.01.13.01 Cota-Parte Cide - Estadual 56.846.810 56.846.810

1721.01.13.02 Cota-Parte Cide - Municipal 24.362.919 24.362.919

1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira p/ Explor. Rec. Naturais 31.405.964 31.405.964

1721.22.11.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos 25.979.324 25.979.324

1721.22.20.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM 3.255.923 3.255.923

1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP 2.170.717 2.170.717

1721.33.00.00 Transferências Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo 661.295.968 661.295.968

1721.33.11.00 Atenção Básica 61.158 61.158

1721.33.11.35 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 61.158 61.158

1721.33.12.00 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 469.203.522 469.203.522

1721.33.12.10 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar 639.734 639.734

1721.33.12.11 Teto Estadual da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 415.068.019 415.068.019

1721.33.12.12 SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 9.173.094 9.173.094

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1721.33.12.15 CEREST - Centro de Referência de Saúde do Trabalhador 425.919 425.919

1721.33.12.20 FAEC - Fundo de Ações Estratégica e Compensação 43.896.756 43.896.756

1721.33.13.00 Vigilância em Saúde 14.009.347 14.009.347

1721.33.13.10 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 11.933.641 11.933.641

1721.33.13.20 Vigilância Sanitária 2.075.706 2.075.706

1721.33.14.00 Assistência Farmacêutica 102.014.652 102.014.652

1721.33.14.30 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 101.827.404 101.827.404

1721.33.14.31 Ações Judiciais de Medicamentos Excepcionais 187.248 187.248

1721.33.15.00 Gestão SUS 5.788.393 5.788.393

1721.33.15.10 Qualificação da Gestão do SUS 5.751.720 5.751.720

1721.33.15.20 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 36.673 36.673

1721.33.99.00 Outros Programas Financ. pro Transferências Fundo a Fundo 70.218.896 70.218.896

1721.34.00.00 Transf. Rec. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 26.210 26.210

1721.35.00.00 Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação - FNDE 249.445.575 249.063.340 382.235

1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 130.774.093 130.774.093

1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE 10.549.323 10.549.323

1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 44.398.124 44.398.124

1721.35.99.00 Outras Transferências Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE 63.724.035 63.341.800 382.235

1721.35.99.01 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Direta 63.341.800 63.341.800

1721.35.99.02 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Indireta 382.235 382.235

1721.36.00.00 Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 63.074.761 63.074.761

1721.99.00.00 Outras Transferências da União 4.204.585 4.204.585

1721.99.03.00 Outras Transferências da União - Adm. Indireta 4.204.585 4.204.585

1723.00.00.00 Transferências dos Municípios 103.276 100.000 3.276

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1723.99.00.00 Outras Transferências dos Municípios 103.276 100.000 3.276

1723.99.01.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Direta 100.000 100.000

1723.99.02.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Indireta 3.276 3.276

1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 1.647.702.662 1.647.702.662

1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.647.702.662 1.647.702.662

1730.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 758.806.833 758.806.833

1730.01.00.00 Transferências de Instituições Privadas-FUNDOSOCIAL 382.660.313 382.660.313

1730.01.01.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 297.821.334 297.821.334

1730.01.01.01 3700 - ICMS - Conta Gráfica 254.516.937 254.516.937

1730.01.01.05 3751 - Doação 39.196.633 39.196.633

1730.01.01.18 Receitas de Restituições 4.107.764 4.107.764

1730.01.02.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal 84.838.979 84.838.979

1730.02.00.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC 327.630.001 327.630.001

1730.02.04.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 81.907.501 81.907.501

1730.02.05.00 Doações SEITEC 245.722.500 245.722.500

1730.05.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Fundos 47.661.914 47.661.914

1730.05.01.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Pró-Emprego 15.289.400 15.289.400

1730.05.02.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Erradicação Pobreza 590.662 590.662

1730.05.03.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Educ. Superior 12.066.282 12.066.282

1730.05.04.00 Transferências de Agroindústrias - FDR 19.715.570 19.715.570

1730.06.00.00 Transferências de Instituições Privadas - FAPESC 854.605 854.605

1730.06.01.00 Transferências de Empresas Produtoras de Bens e Serviços de Informática 800.000 800.000

1730.06.02.00 Transferências de Empresas Produtoras de Vinho 54.605 54.605

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1740.00.00.00 Transferências do Exterior 546.050 546.050

1740.02.00.00 Transferências do Exterior - Administração Indireta 546.050 546.050

1760.00.00.00 Transferências de Convênios 260.249.385 145.849.955 114.399.430

1761.00.00.00 Transferências de Convênios União e de suas Entidades 139.703.387 25.718.955 113.984.432

1761.01.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS 20.282.127 20.282.127

1761.99.00.00 Outras Transferências de Convênios União 119.421.260 25.718.955 93.702.305

1761.99.01.00 Transf. Convênios União - Administração Direta 25.718.955 25.718.955

1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 93.702.305 93.702.305

1763.00.00.00 Transf Convênios dos Municípios e de suas Entidades 414.998 414.998

1763.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 414.998 414.998

1763.99.02.00 Outras Transferências Convênios Municípios - Adm. Indireta 414.998 414.998

1764.00.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas 10.921.000 10.921.000

1764.01.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta 10.921.000 10.921.000

1765.00.00.00 Transferências Convênios do Exterior 109.210.000 109.210.000

1765.01.00.00 Transferências Convênios do Exterior - Adm. Direta 109.210.000 109.210.000

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 430.035.059 156.847.383 273.187.676

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 152.732.032 122.750.433 29.981.599

1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 105.984.651 105.984.651

1911.20.00.00 Multas e Juros ITCMD 2.582.782 2.582.782

1911.20.01.00 Multas de ITCMD 1.110.596 1.110.596

1911.20.02.00 Juros de ITCMD 1.472.186 1.472.186

1911.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Vig. Sanitária 213.055 213.055

1911.35.01.00 Multas e Juros de Fiscalização de Vig. Sanitária - Saúde 213.055 213.055

1911.41.00.00 Multas e Juros de Mora de IPVA 14.770.182 14.770.182

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1911.41.01.00 Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual 7.385.091 7.385.091

1911.41.01.01 Multas de IPVA - Estadual 4.378.756 4.378.756

1911.41.01.02 Juros de Mora IPVA - Estadual 3.006.335 3.006.335

1911.41.02.00 Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal 7.385.091 7.385.091

1911.41.02.01 Multas de IPVA - Municipal 4.378.756 4.378.756

1911.41.02.02 Juros de Mora de IPVA Municipal 3.006.335 3.006.335

1911.42.00.00 Multas/Juros de Mora ICMS 88.418.632 88.418.632

1911.42.01.00 Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual 66.313.974 66.313.974

1911.42.01.01 Multas de ICMS - Estadual 30.504.428 30.504.428

1911.42.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 35.809.546 35.809.546

1911.42.02.00 Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal 22.104.658 22.104.658

1911.42.02.01 Multas de ICMS - Municipal 10.168.142 10.168.142

1911.42.02.02 Juros de Mora de ICMS - Municipal 11.936.516 11.936.516

1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 653.377 653.377

1912.29.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio Prev. Servidor 653.377 653.377

1912.29.01.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio Previdência 718 718

1912.29.01.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal RPPS 718 718

1912.29.02.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio Previdência 652.659 652.659

1912.29.02.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor RPPS 652.659 652.659

1913.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 16.348.848 16.348.848

1913.14.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de IPVA 864.680 864.680

1913.14.01.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 432.340 432.340

1913.14.01.01 Multas D.A de IPVA - Estadual 181.583 181.583

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1913.14.01.02 Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 250.757 250.757

1913.14.02.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal 432.340 432.340

1913.14.02.01 Multas D.A IPVA - Municipal 181.583 181.583

1913.14.02.02 Juros de Mora D.A IPVA - Municipal 250.757 250.757

1913.15.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de ICMS 15.335.613 15.335.613

1913.15.01.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual 11.501.710 11.501.710

1913.15.01.01 Multas D.A de ICMS - Estadual 4.001.710 4.001.710

1913.15.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 7.500.000 7.500.000

1913.15.02.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal 3.833.903 3.833.903

1913.15.02.01 Multas D.A ICMS - Municipal 1.341.866 1.341.866

1913.15.02.02 Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal 2.492.037 2.492.037

1913.20.00.00 Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD 148.555 148.555

1913.20.01.00 Multas D.A de ITCMD 62.394 62.394

1913.20.02.00 Juros D.A de ITCMD 86.161 86.161

1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 54.354 54.354

1918.02.00.00 Multas e Juros de Mora de Arrendamentos 54.354 54.354

1918.02.01.00 Multas e Juros de Mora de Serviços Portuários 54.354 54.354

1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 29.690.802 416.934 29.273.868

1919.15.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 2.555.186 2.555.186

1919.15.01.00 Multas de Trânsito 2.555.186 2.555.186

1919.27.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 270.387 270.387

1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 878.959 878.959

1919.48.00.00 Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas 416.934 416.934

1919.50.00.00 Multas por Auto de Infração 25.554.638 25.554.638

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1919.50.02.00 Multas por Auto de Infração - Ad. Indireta 25.554.638 25.554.638

1919.99.00.00 Outras Multas 14.698 14.698

1919.99.02.00 Outras Multas - Administração Indireta 14.698 14.698

1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 44.500.213 17.355.738 27.144.475

1921.00.00.00 Indenizações 149.421 149.421

1921.99.00.00 Outras Indenizações 149.421 149.421

1921.99.01.00 Outras Indenizações - Administração Direta 149.421 149.421

1922.00.00.00 Restituições 44.350.792 17.206.317 27.144.475

1922.01.00.00 Restituições de Convênios 2.408.884 2.408.884

1922.01.01.00 Restituições de Convênios - Administração Direta 2.408.884 2.408.884

1922.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 688.253 688.253

1922.07.01.00 Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - Adm. Direta 688.253 688.253

1922.10.00.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores 24.624.213 24.624.213

1922.10.01.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores 24.624.213 24.624.213

1922.99.00.00 Outras Restituições 16.629.442 14.109.180 2.520.262

1922.99.01.00 Restituição em Folha de Pagamento 9.944.680 9.807.601 137.079

1922.99.01.01 Restituição em Folha de Pagamento - Tesouro 9.807.601 9.807.601

1922.99.01.02 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0250 10.485 10.485

1922.99.01.03 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0240 126.594 126.594

1922.99.02.00 Restituição - Tesouro - Fonte 0100 4.301.579 4.301.579

1922.99.04.00 Restituição de Serviços 49.145 49.145

1922.99.05.00 Restituição do Plano de Saúde 171.705 171.705

1922.99.07.00 Restituição de Transf. União - F. 0229 430.356 430.356

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1922.99.09.00 Restituição RPPS 479.281 479.281

1922.99.12.00 Restituição Fonte 0299 1.708 1.708

1922.99.99.00 Outras Restituições Diversas 1.250.988 1.250.988

1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 1.250.988 1.250.988

1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 16.742.444 16.741.212 1.232

1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 13.620.989 13.620.989

1931.14.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA 752.258 752.258

1931.14.01.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA-Estadual 376.129 376.129

1931.14.02.00 Receita da Dívida Ativa IPVA-Municipal 376.129 376.129

1931.15.00.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS 12.670.767 12.670.767

1931.15.01.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Estadual 9.503.075 9.503.075

1931.15.02.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Municipal 3.167.692 3.167.692

1931.20.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITCMD 197.964 197.964

1932.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária 3.121.455 3.120.223 1.232

1932.99.00.00 Receita da Dívida Ativa não-Tributária de Outras Receitas 3.121.455 3.120.223 1.232

1932.99.01.00 Receita da Div Ativa não Trib Outras Receitas - Principal 3.120.223 3.120.223

1932.99.03.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Adm. Indireta 1.232 1.232

1990.00.00.00 Receitas Diversas 216.060.370 216.060.370

1990.21.00.00 Receita de Prêmios de Seguro 58.294 58.294

1990.21.02.00 Receita de Prêmios de Seguros - Administração Indireta 58.294 58.294

1990.99.00.00 Outras Receitas 216.002.076 216.002.076

1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 76.313.042 76.313.042

1990.99.04.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorários de Advogados 9.047.247 9.047.247

1990.99.05.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais 106.277.392 106.277.392

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 24.364.395 24.364.395

2000.00.00.00 Receitas de Capital 512.695.322 335.768.984 176.926.338

2100.00.00.00 Operações de Crédito 324.847.984 324.847.984

2110.00.00.00 Operações de Créditos Internas 80.544.000 80.544.000

2114.00.00.00 Operações Crédito Internas - Contratuais 80.544.000 80.544.000

2114.05.00.00 Operações de Crédito Interna p/ Prog. Modernização da Adm. Pública 80.544.000 80.544.000

2114.05.02.00 Financiamento PMAE 8.150.000 8.150.000

2114.05.03.00 Financiamento BNDS Lei 14739 34.000.000 34.000.000

2114.05.04.00 BNDES Programa Emergencial de Financiamento - PEF2 38.394.000 38.394.000

2120.00.00.00 Operações de Crédito Externas 244.303.984 244.303.984

2123.00.00.00 Operações de Créditos Externas - Contratuais 244.303.984 244.303.984

2123.02.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Saúde 26.265.149 26.265.149

2123.04.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Meio Ambiente 30.200.835 30.200.835

2123.04.01.00 Financ. Bird/Sc Microbacias 9.200.835 9.200.835

2123.04.02.00 Fin. Projeto SC Rural Microbacias 3- SWAP 21.000.000 21.000.000

2123.05.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Modern. Adm. Pública 83.233.000 83.233.000

2123.05.02.00 Programa BID V 65.233.000 65.233.000

2123.05.03.00 PROFISCO/BID Proj. Lei 077/2008 18.000.000 18.000.000

2123.99.00.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais 104.605.000 104.605.000

2123.99.01.00 CAF - Lei n. 13.919/06 104.605.000 104.605.000

2200.00.00.00 Alienação de Bens 64.119.874 64.119.874

2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 3.508.324 3.508.324

2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 3.508.324 3.508.324

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

2219.02.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Adm. Indireta 3.508.324 3.508.324

2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 60.611.550 60.611.550

2225.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos 60.065.500 60.065.500

2225.02.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos - Adm. Indireta 60.065.500 60.065.500

2229.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis 546.050 546.050

2229.02.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis - Adm. Indireta 546.050 546.050

2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 62.806.464 62.806.464

2300.99.00.00 Amortização de Financiamentos Diversos 62.806.464 62.806.464

2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 20.568.391 20.568.391

2300.99.03.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Fundo do Plano de Saúde 42.238.073 42.238.073

2300.99.03.01 Co-participação Empréstimo 608 - Auto Gestão do IPESC 49.955 49.955

2300.99.03.02 Co-participação UNISANTA 372.476 372.476

2300.99.03.03 Co-participação SC-Saúde 41.815.642 41.815.642

2400.00.00.00 Transferências de Capital 60.921.000 10.921.000 50.000.000

2470.00.00.00 Transferências de Convênios 60.921.000 10.921.000 50.000.000

2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 60.921.000 10.921.000 50.000.000

2471.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 60.921.000 10.921.000 50.000.000

2471.99.01.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Direta 10.921.000 10.921.000

2471.99.02.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Indireta 50.000.000 50.000.000

7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 796.953.939 796.953.939

7200.00.00.00 Receita de Contribuições 771.961.729 771.961.729

7210.00.00.00 Contribuições Sociais 771.961.729 771.961.729

7210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 651.682.750 651.682.750

7210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 568.924.256 568.924.256

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

7210.29.01.01 Poder Executivo - Ac 406.519.528 406.519.528

7210.29.01.02 Tribunal de Justiça - Ac 96.056.963 96.056.963

7210.29.01.03 Tribunal de Contas - Ac 15.597.865 15.597.865

7210.29.01.04 Assembléia Legislativa - Ac 20.749.900 20.749.900

7210.29.01.05 Ministério Público - Ac 30.000.000 30.000.000

7210.29.02.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar 79.687.950 79.687.950

7210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 3.070.544 3.070.544

7210.29.15.03 Outras Contribuições Previdenciárias - Parc. UDESC 3.070.544 3.070.544

7210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 120.278.979 120.278.979

7210.99.08.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Ativo 71.692.730 71.692.730

7210.99.08.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 61.352.638 61.352.638

7210.99.08.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 6.558.213 6.558.213

7210.99.08.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 1.146.564 1.146.564

7210.99.08.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 458.629 458.629

7210.99.08.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 126.624 126.624

7210.99.08.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 2.050.062 2.050.062

7210.99.09.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Inativo 43.854.126 43.854.126

7210.99.09.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 41.228.478 41.228.478

7210.99.09.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 1.429.410 1.429.410

7210.99.09.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 445.536 445.536

7210.99.09.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 36.981 36.981

7210.99.09.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 110.043 110.043

7210.99.09.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 603.678 603.678

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

7210.99.10.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Pensionista 4.732.123 4.732.123

7210.99.10.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 4.603.813 4.603.813

7210.99.10.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 34.390 34.390

7210.99.10.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 93.920 93.920

7500.00.00.00 Receita Industrial 4.368.400 4.368.400

7520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 4.368.400 4.368.400

7520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 4.368.400 4.368.400

7600.00.00.00 Receita de Serviços 3.276.300 3.276.300

7600.01.00.00 Serviços Comerciais 2.402.620 2.402.620

7600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 2.402.620 2.402.620

7600.01.02.02 Publicações 2.402.620 2.402.620

7600.16.00.00 Serviços Educacionais 873.680 873.680

7600.16.07.00 Rec. Intra-Orç. Serv. Educ. Tx. e Emol. ENA 873.680 873.680

7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 17.347.510 17.347.510

7920.00.00.00 Indenizações e Restituições 9.064.430 9.064.430

7922.00.00.00 Restituições 9.064.430 9.064.430

7922.99.00.00 Outras Restituições 9.064.430 9.064.430

7922.99.20.00 Ressarcimento Correios - Administração Indireta - F. 0269 6.552.600 6.552.600

7922.99.21.00 Ressarcimento GVE - Administração Indireta - F. 0269 327.630 327.630

7922.99.22.00 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administração Indireta - F. 0269 2.184.200 2.184.200

7990.00.00.00 Receitas Diversas 8.283.080 8.283.080

7990.99.00.00 Outras Receitas 8.283.080 8.283.080

7990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 8.283.080 8.283.080

8000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221 97.221

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

8500.00.00.00 Outras Receitas de Capital 97.221 97.221

8590.00.00.00 Outras Receitas 97.221 97.221

8590.01.00.00 Outras Receitas Primárias 97.221 97.221

8590.01.02.00 Outras Receitas Primárias - Adm. Indireta 97.221 97.221

9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -5.744.042.826 -5.563.977.854 -180.064.972

9100.00.00.00 Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784 -5.229.873.784

9110.00.00.00 Deduções de Impostos -5.229.873.784 -5.229.873.784

9200.00.00.00 Dedução da Receita de Contribuições -13.318.492 -13.318.492

9210.00.00.00 Dedução das Contribuições Sociais -13.318.492 -13.318.492

9700.00.00.00 Transferências Correntes -443.862.413 -277.115.933 -166.746.480

9720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais -277.115.933 -277.115.933

9730.00.00.00 Dedução das Transferências de Instituições Privadas -166.746.480 -166.746.480

9900.00.00.00 Outras Deduções -56.988.137 -56.988.137

9910.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora -51.428.882 -51.428.882

9930.00.00.00 Dedução da Receita da Dívida Ativa -5.559.255 -5.559.255


TOTAL 15.022.920.046 11.765.792.465 3.257.127.581

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1000.00.00.00 Receitas Correntes 18.470.220.039 16.993.339.122 1.476.880.917

1100.00.00.00 Receitas Tributárias 13.459.558.992 13.459.558.992

1110.00.00.00 Impostos 13.105.614.070 13.105.614.070

1112.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 1.560.542.223 1.560.542.223

1112.04.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 513.455.014 513.455.014

1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho 513.455.014 513.455.014

1112.05.00.00 IPVA - Imposto s/ Propriedade Veículos Automotores 984.096.576 984.096.576

1112.05.01.00 IPVA - Estadual 492.048.288 492.048.288

1112.05.02.00 IPVA - Municipal 492.048.288 492.048.288

1112.07.00.00 ITCMD - Imposto s/ Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos 62.990.585 62.990.585

1112.08.00.00 ITBI - Imposto s/Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis 48 48

1112.08.01.00 ITBI - Estadual 24 24

1112.08.02.00 ITBI - Municipal 24 24

1113.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 11.545.071.847 11.545.071.847

1113.02.00.00 ICMS-Imp. s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com 11.545.071.847 11.545.071.847

1113.02.01.00 Imposto s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com. 11.545.071.847 11.545.071.847

1113.02.01.01 ICMS - Estadual 8.658.803.885 8.658.803.885

1113.02.01.02 ICMS - Municipal 2.886.267.962 2.886.267.962

1120.00.00.00 Taxas 353.944.922 353.944.922

1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 348.727.121 348.727.121

1121.17.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 699.813 699.813

1121.17.02.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Animal 699.813 699.813

1121.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 6.265.745 6.265.745

1121.21.01.00 Taxa de Fiscalização Ambiental do Estado de SC - Lei 14601 6.265.745 6.265.745

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1121.37.00.00 Taxa de Regulação de Serviços de Gás Canalizado 2.286.442 2.286.442

1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 339.475.121 339.475.121

1121.99.01.00 Taxa de Serviços Gerais 328.419.461 328.419.461

1121.99.01.01 Atos da Administração em Geral 2.798.389 2.798.389

1121.99.01.03 Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pública e Defesa do Cidadão 323.240.893 323.240.893

1121.99.01.05 Atos da Polícia Militar 1.231.817 1.231.817

1121.99.01.06 Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA 1.148.362 1.148.362

1121.99.02.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistro 810.015 810.015

1121.99.03.00 Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Saneamento Básico - AGESAN 10.245.645 10.245.645

1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801 5.217.801

1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801 5.217.801

1122.99.01.00 Taxa Judiciária 2.405.531 2.405.531

1122.99.02.00 Taxa de Segurança Contra Incêndio 236.344 236.344

1122.99.03.00 Taxa de Segurança Ostensiva Contra Delitos 221.382 221.382

1122.99.04.00 Taxa de Segurança Preventiva 2.354.544 2.354.544

1200.00.00.00 Receita de Contribuições 125.589.435 125.589.435

1210.00.00.00 Contribuições Sociais 125.589.435 125.589.435

1210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 125.589.435 125.589.435

1210.99.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Ativo 63.346.766 63.346.766

1210.99.01.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 53.322.384 53.322.384

1210.99.01.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 5.667.542 5.667.542

1210.99.01.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 730.208 730.208

1210.99.01.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 391.290 391.290

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1210.99.01.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 383.119 383.119

1210.99.01.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 2.627.823 2.627.823

1210.99.01.08 Contribuição do Associado - Órgão 064 224.400 224.400

1210.99.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Inativo 47.139.182 47.139.182

1210.99.02.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 44.982.082 44.982.082

1210.99.02.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 930.682 930.682

1210.99.02.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 445.536 445.536

1210.99.02.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 36.794 36.794

1210.99.02.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 110.043 110.043

1210.99.02.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 634.045 634.045

1210.99.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Ativo 4.017.243 4.017.243

1210.99.03.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 3.364.487 3.364.487

1210.99.03.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 325.402 325.402

1210.99.03.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 127.368 127.368

1210.99.03.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 12.804 12.804

1210.99.03.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 9.154 9.154

1210.99.03.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 178.028 178.028

1210.99.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Inativo 2.030.254 2.030.254

1210.99.04.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 1.948.958 1.948.958

1210.99.04.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 42.322 42.322

1210.99.04.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 19.649 19.649

1210.99.04.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 1.145 1.145

1210.99.04.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 4.598 4.598

1210.99.04.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 13.582 13.582

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Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1210.99.06.00 Contribuição Associado Pensionista 9.055.990 9.055.990

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 265.063.854 206.816.838 58.247.016

1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias 3.823.029 3.823.029

1311.00.00.00 Aluguéis 2.131.923 2.131.923

1311.01.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos 2.110.518 2.110.518

1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 372.019 372.019

1311.01.02.00 Aluguel Teatro Ademir Rosa 27.300 27.300

1311.01.03.00 Aluguel Teatro Alvaro de Carvalho 37.055 37.055

1311.01.04.00 Aluguel Biblioteca Pública 4.975 4.975

1311.01.05.00 Aluguel Bar e Restaurante do Cic 8.785 8.785

1311.01.06.00 Aluguel Bomboniere do Cic 1.343 1.343

1311.01.07.00 Aluguel Cinema do Cic 2.988 2.988

1311.01.08.00 Terminal Rita Maria 1.482.081 1.482.081

1311.01.10.00 Aluguel Lanchonete 49.691 49.691

1311.01.11.00 Aluguel Restaurante 124.281 124.281

1311.99.00.00 Outras Receitas de Aluguéis 21.405 21.405

1312.00.00.00 Arrendamentos 1.691.106 1.691.106

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 254.427.210 206.816.838 47.610.372

1322.00.00.00 Dividendos 61.672 39.443 22.229

1322.01.00.00 Dividendos - Administração Direta 39.443 39.443

1322.02.00.00 Dividendos - Administração Indireta 22.229 22.229

1322.02.02.00 Besc S.A 11 11

1322.02.03.00 Banco do Brasil S.A 5.632 5.632

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Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1322.02.05.00 Telebrás 13.543 13.543

1322.02.07.00 Tele Norte Leste Participações - Telemar 3.043 3.043

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 252.053.785 206.777.395 45.276.390

1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Bancários - Vinculados 43.219.831 13.248.821 29.971.010

1325.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. FUNDEB 7.752.966 7.752.966

1325.01.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Vinc.- Salário Educação 4.573.030 4.573.030

1325.01.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados 30.893.835 922.825 29.971.010

1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Direta 922.825 922.825

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 29.971.010 29.971.010

1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 208.833.954 193.528.574 15.305.380

1325.02.02.00 Remuneração de Aplicações Extramercado 32.763 32.763

1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados 208.801.191 193.528.574 15.272.617

1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc.- Administração Direta 111.828.729 111.828.729

1325.02.99.02 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc. - Administração Indireta 2.338.483 2.338.483

1325.02.99.03 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Legislativo 4.901.267 4.901.267

1325.02.99.04 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Tribunal de Contas 253.000 253.000

1325.02.99.05 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário 4.905.300 4.905.300

1325.02.99.06 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Ministério Público 4.140.278 4.140.278

1325.02.99.07 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-MP-Fundos 2.484.134 2.484.134

1325.02.99.08 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Fundos 7.400.000 7.400.000

1325.02.99.09 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Conta Única 67.500.000 67.500.000

1325.02.99.10 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Selos Fisc. 3.050.000 3.050.000

1328.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 2.311.753 2.311.753

1328.10.00.00 Remuneração Investim. do Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Fixa 2.311.753 2.311.753

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 1.835.837 1.835.837

1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 275.607 275.607

1328.10.03.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Contas 163.269 163.269

1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 282 282

1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 36.758 36.758

1330.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões 6.005.461 6.005.461

1333.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461 6.005.461

1333.99.00.00 Outras Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461 6.005.461

1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 808.154 808.154

1390.30.00.00 Royalties - Transferência de Tecnologia 808.154 808.154

1400.00.00.00 Receita Agropecuária 2.579.514 2.579.514

1410.00.00.00 Receita da Produção Vegetal 1.248.298 1.248.298

1410.01.00.00 Agricultura 998.949 998.949

1410.02.00.00 Horta 5.129 5.129

1410.99.00.00 Outras Receitas de Produção Vegetal 244.220 244.220

1420.00.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 1.326.653 1.326.653

1420.02.00.00 Piscicultura 48.095 48.095

1420.03.00.00 Pecuária 55.780 55.780

1420.04.00.00 Apicultura 7.705 7.705

1420.05.00.00 Suinocultura 126.712 126.712

1420.08.00.00 Gado Leiteiro 15.387 15.387

1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 1.072.974 1.072.974

1490.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 4.563 4.563

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e da Seguridade Social por Fonte
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Ano Base: 2011
Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1500.00.00.00 Receita Industrial 9.350.980 9.350.980

1520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 2.616.621 2.616.621

1520.27.00.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados 6.392 6.392

1520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 764.470 764.470

1520.99.00.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.845.759 1.845.759

1520.99.02.00 Produção Agroindustrial 99.774 99.774

1520.99.16.00 Fábrica de Tubos 28.983 28.983

1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.717.002 1.717.002

1530.00.00.00 Receita da Indústria de Construção 6.734.359 6.734.359

1530.02.00.00 Prestação dos Mutuários 6.734.359 6.734.359

1600.00.00.00 Receita de Serviços 175.631.572 26.120 175.605.452

1600.01.00.00 Serviços Comerciais 31.058.909 31.058.909

1600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 27.126.470 27.126.470

1600.01.02.01 Venda de Livros 6.570 6.570

1600.01.02.02 Publicações 27.084.080 27.084.080

1600.01.02.03 Vendas Revista Rac 3.455 3.455

1600.01.02.04 Publicações Técnicas Epagri 32.365 32.365

1600.01.99.00 Outros Serviços Comerciais 3.932.439 3.932.439

1600.01.99.03 Venda de Artesanato Casa da Alfândega 120.528 120.528

1600.01.99.09 Infra Estrutura Agrícola e Pesqueira 2.964.594 2.964.594

1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 847.317 847.317

1600.03.00.00 Serviços de Transporte 26.070.955 26.070.955

1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário 26.070.955 26.070.955

1600.03.01.01 Taxa Administrativa 26.070.955 26.070.955

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e da Seguridade Social por Fonte
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Ano Base: 2011
Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.05.00.00 Serviços de Saúde 1.367.323 1.367.323

1600.05.03.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 1.367.323 1.367.323

1600.06.00.00 Serviços Portuários 19.358.991 19.358.991

1600.06.01.00 Utilização da Infra Estrutura Portuária 10.646.030 10.646.030

1600.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador 608.075 608.075

1600.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador 603.116 603.116

1600.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp 1.657.240 1.657.240

1600.06.01.04 Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador 79.708 79.708

1600.06.01.05 Taxa Conteineres Devida pelo Armador 2.327.503 2.327.503

1600.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador 11.124 11.124

1600.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador 1.727.980 1.727.980

1600.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria 2.453.143 2.453.143

1600.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. 146.559 146.559

1600.06.01.11 Taxa Terminal Privativo 1.031.582 1.031.582

1600.06.02.00 Utilização da Infra-Estrutura Terrestre 5.385.330 5.385.330

1600.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria 1.243.651 1.243.651

1600.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria 319.919 319.919

1600.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria 2.266.363 2.266.363

1600.06.02.04 Taxa Conteineres Até 20 Pes Cheio Dono M 345.029 345.029

1600.06.02.05 Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono 877.833 877.833

1600.06.02.06 Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me 332.535 332.535

1600.06.04.00 Serviços Gerais Eventuais Taxa Dev P Req 3.327.631 3.327.631

1600.06.04.04 Taxa Empilhad. Até 7 Tonel.Cont Vazio O 9.221 9.221

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Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação 47.626 47.626

1600.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia 2.921.811 2.921.811

1600.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel. 29.006 29.006

1600.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. 168.660 168.660

1600.06.04.20 Taxa p/Fornecimento de Certidão ou Cert. 5.907 5.907

1600.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados 145.400 145.400

1600.07.00.00 Serviços de Armazenagem 19.052.802 19.052.802

1600.07.01.00 Armazenagem Prod. Agric Portuária Graneis 11.923.896 11.923.896

1600.07.02.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) 16.942 16.942

1600.07.03.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Período 74.525 74.525

1600.07.04.00 Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) 2.504.879 2.504.879

1600.07.06.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-2Periodo 10.042 10.042

1600.07.07.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Período 14.226 14.226

1600.07.08.00 Tx Conteineres Importação/Dia-2Período 1.509.387 1.509.387

1600.07.10.00 Tx Conteineres Até 20 Pes/Dia-3Periodo 494 494

1600.07.11.00 Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Período 1.909 1.909

1600.07.12.00 Tx Conteineres Importação/Dia-3Período 2.711.994 2.711.994

1600.07.14.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-4Periodo 405 405

1600.07.15.00 Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Período 1.454 1.454

1600.07.19.00 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) 156.011 156.011

1600.07.20.00 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) 55.578 55.578

1600.07.21.00 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) 66.372 66.372

1600.07.22.00 Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) 54 54

1600.07.23.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per 4.248 4.248

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Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per 141 141

1600.07.25.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per 98 98

1600.07.26.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C Geral Sub 147 147

1600.13.00.00 Serviços Administrativos 46.520.876 26.120 46.494.756

1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.086.916 1.086.916

1600.13.02.00 Serviços de Vendas de Editais 198.178 26.120 172.058

1600.13.02.01 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Direta 26.120 26.120

1600.13.02.02 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Indireta 172.058 172.058

1600.13.07.00 Serv. de Fotocópias ou Cópias Heliográficas 4.952 4.952

1600.13.09.00 Serv. de Inscrição Vestibular 1.405.096 1.405.096

1600.13.10.00 Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. 22.800.000 22.800.000

1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 21.025.734 21.025.734

1600.14.00.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização 3.974.425 3.974.425

1600.14.01.00 Inspeção de Produtos de Origem Animal 157.326 157.326

1600.14.03.00 Defesa Sanitária Vegetal 1.555.974 1.555.974

1600.14.04.00 Defesa Sanitária Animal 924.621 924.621

1600.14.05.00 Cade/Embratur 21.230 21.230

1600.14.07.00 Classificação Produtos de Origem Vegetal 1.219.928 1.219.928

1600.14.09.00 Serviços de Perícia,Avaliação,Laudos Tec 95.346 95.346

1600.15.00.00 Serviços de Meteorologia 854.937 854.937

1600.16.00.00 Serviços Educacionais 657.508 657.508

1600.16.02.00 Cursos Técnicos 63.506 63.506

1600.16.03.00 Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC 388.296 388.296

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Ano Base: 2011
Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.16.99.00 Outros Serviços Educacionais 205.706 205.706

1600.19.00.00 Serviços Recreativos e Culturais 109.249 109.249

1600.19.01.00 Escolinha de Arte 633 633

1600.19.02.00 Oficinas do Cic - Matrículas 218 218

1600.19.03.00 Oficina de Canto 331 331

1600.19.04.00 Oficina de Cerâmica 354 354

1600.19.05.00 Oficina de Dança Contemporânea 1.692 1.692

1600.19.08.00 Oficina de Música Harmônica 1.386 1.386

1600.19.10.00 Oficina de Piano 811 811

1600.19.11.00 Oficina de Pintura 980 980

1600.19.13.00 Oficina de Teatro 202 202

1600.19.16.00 Oficina de Violão Popular 155 155

1600.19.21.00 Museu Histórico de Santa Catarina 8.737 8.737

1600.19.22.00 Taxa de Jogos e Eventos Esportivos 93.750 93.750

1600.20.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Téc. e Anáises de Projetos 10.370.188 10.370.188

1600.20.01.00 Consultoria Técnica 50.755 50.755

1600.20.02.00 Análise de Solos 499.244 499.244

1600.20.03.00 Análise de Água 147.785 147.785

1600.20.04.00 Análise de Sementes 18.378 18.378

1600.20.05.00 Outras Análises 147.453 147.453

1600.20.07.00 Elaboração e Supervisão de Projetos 2.154.856 2.154.856

1600.20.08.00 Prestação de Assist. Tecn. e Ext. Rural 7.351.717 7.351.717

1600.21.00.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 872.211 872.211

1600.24.00.00 Serviços de Registro do Comércio 15.130.991 15.130.991

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.99.00.00 Outros Serviços 232.207 232.207

1700.00.00.00 Transferências Correntes 4.028.389.336 3.170.302.844 858.086.492

1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 3.029.069.195 3.024.452.889 4.616.306

1721.00.00.00 Transferências da União 1.381.263.257 1.376.650.227 4.613.030

1721.01.00.00 Participação na Receita da União 1.033.106.162 1.033.106.162

1721.01.01.00 Cota-Parte do Fundo Participação Estado e DF 703.102.554 703.102.554

1721.01.12.00 Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. 248.793.879 248.793.879

1721.01.12.01 Cota-Parte do IPI- Estadual 186.595.409 186.595.409

1721.01.12.02 Cota-Parte do IPI - Municipal 62.198.470 62.198.470

1721.01.13.00 Cota-Parte CIDE - Contrib. Intervenção no Domínio Econômico 81.209.729 81.209.729

1721.01.13.01 Cota-Parte Cide - Estadual 56.846.810 56.846.810

1721.01.13.02 Cota-Parte Cide - Municipal 24.362.919 24.362.919

1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira p/ Explor. Rec. Naturais 31.405.964 31.405.964

1721.22.11.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos 25.979.324 25.979.324

1721.22.20.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM 3.255.923 3.255.923

1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP 2.170.717 2.170.717

1721.34.00.00 Transf. Rec. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 26.210 26.210

1721.35.00.00 Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação - FNDE 249.445.575 249.063.340 382.235

1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 130.774.093 130.774.093

1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE 10.549.323 10.549.323

1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 44.398.124 44.398.124

1721.35.99.00 Outras Transferências Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE 63.724.035 63.341.800 382.235

1721.35.99.01 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Direta 63.341.800 63.341.800

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1721.35.99.02 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Indireta 382.235 382.235

1721.36.00.00 Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 63.074.761 63.074.761

1721.99.00.00 Outras Transferências da União 4.204.585 4.204.585

1721.99.03.00 Outras Transferências da União - Adm. Indireta 4.204.585 4.204.585

1723.00.00.00 Transferências dos Municípios 103.276 100.000 3.276

1723.99.00.00 Outras Transferências dos Municípios 103.276 100.000 3.276

1723.99.01.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Direta 100.000 100.000

1723.99.02.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Indireta 3.276 3.276

1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 1.647.702.662 1.647.702.662

1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.647.702.662 1.647.702.662

1730.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 758.806.833 758.806.833

1730.01.00.00 Transferências de Instituições Privadas-FUNDOSOCIAL 382.660.313 382.660.313

1730.01.01.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 297.821.334 297.821.334

1730.01.01.01 3700 - ICMS - Conta Gráfica 254.516.937 254.516.937

1730.01.01.05 3751 - Doação 39.196.633 39.196.633

1730.01.01.18 Receitas de Restituições 4.107.764 4.107.764

1730.01.02.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal 84.838.979 84.838.979

1730.02.00.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC 327.630.001 327.630.001

1730.02.04.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 81.907.501 81.907.501

1730.02.05.00 Doações SEITEC 245.722.500 245.722.500

1730.05.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Fundos 47.661.914 47.661.914

1730.05.01.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Pró-Emprego 15.289.400 15.289.400

1730.05.02.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Erradicação Pobreza 590.662 590.662

1730.05.03.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Educ. Superior 12.066.282 12.066.282

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1730.05.04.00 Transferências de Agroindústrias - FDR 19.715.570 19.715.570

1730.06.00.00 Transferências de Instituições Privadas - FAPESC 854.605 854.605

1730.06.01.00 Transferências de Empresas Produtoras de Bens e Serviços de Informática 800.000 800.000

1730.06.02.00 Transferências de Empresas Produtoras de Vinho 54.605 54.605

1740.00.00.00 Transferências do Exterior 546.050 546.050

1740.02.00.00 Transferências do Exterior - Administração Indireta 546.050 546.050

1760.00.00.00 Transferências de Convênios 239.967.258 145.849.955 94.117.303

1761.00.00.00 Transferências de Convênios União e de suas Entidades 119.421.260 25.718.955 93.702.305

1761.99.00.00 Outras Transferências de Convênios União 119.421.260 25.718.955 93.702.305

1761.99.01.00 Transf. Convênios União - Administração Direta 25.718.955 25.718.955

1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 93.702.305 93.702.305

1763.00.00.00 Transf Convênios dos Municípios e de suas Entidades 414.998 414.998

1763.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 414.998 414.998

1763.99.02.00 Outras Transferências Convênios Municípios - Adm. Indireta 414.998 414.998

1764.00.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas 10.921.000 10.921.000

1764.01.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta 10.921.000 10.921.000

1765.00.00.00 Transferências Convênios do Exterior 109.210.000 109.210.000

1765.01.00.00 Transferências Convênios do Exterior - Adm. Direta 109.210.000 109.210.000

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 404.056.356 156.634.328 247.422.028

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 151.865.600 122.537.378 29.328.222

1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 105.771.596 105.771.596

1911.20.00.00 Multas e Juros ITCMD 2.582.782 2.582.782

1911.20.01.00 Multas de ITCMD 1.110.596 1.110.596

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1911.20.02.00 Juros de ITCMD 1.472.186 1.472.186

1911.41.00.00 Multas e Juros de Mora de IPVA 14.770.182 14.770.182

1911.41.01.00 Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual 7.385.091 7.385.091

1911.41.01.01 Multas de IPVA - Estadual 4.378.756 4.378.756

1911.41.01.02 Juros de Mora IPVA - Estadual 3.006.335 3.006.335

1911.41.02.00 Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal 7.385.091 7.385.091

1911.41.02.01 Multas de IPVA - Municipal 4.378.756 4.378.756

1911.41.02.02 Juros de Mora de IPVA Municipal 3.006.335 3.006.335

1911.42.00.00 Multas/Juros de Mora ICMS 88.418.632 88.418.632

1911.42.01.00 Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual 66.313.974 66.313.974

1911.42.01.01 Multas de ICMS - Estadual 30.504.428 30.504.428

1911.42.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 35.809.546 35.809.546

1911.42.02.00 Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal 22.104.658 22.104.658

1911.42.02.01 Multas de ICMS - Municipal 10.168.142 10.168.142

1911.42.02.02 Juros de Mora de ICMS - Municipal 11.936.516 11.936.516

1913.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 16.348.848 16.348.848

1913.14.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de IPVA 864.680 864.680

1913.14.01.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 432.340 432.340

1913.14.01.01 Multas D.A de IPVA - Estadual 181.583 181.583

1913.14.01.02 Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 250.757 250.757

1913.14.02.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal 432.340 432.340

1913.14.02.01 Multas D.A IPVA - Municipal 181.583 181.583

1913.14.02.02 Juros de Mora D.A IPVA - Municipal 250.757 250.757

1913.15.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de ICMS 15.335.613 15.335.613

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1913.15.01.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual 11.501.710 11.501.710

1913.15.01.01 Multas D.A de ICMS - Estadual 4.001.710 4.001.710

1913.15.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 7.500.000 7.500.000

1913.15.02.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal 3.833.903 3.833.903

1913.15.02.01 Multas D.A ICMS - Municipal 1.341.866 1.341.866

1913.15.02.02 Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal 2.492.037 2.492.037

1913.20.00.00 Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD 148.555 148.555

1913.20.01.00 Multas D.A de ITCMD 62.394 62.394

1913.20.02.00 Juros D.A de ITCMD 86.161 86.161

1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 54.354 54.354

1918.02.00.00 Multas e Juros de Mora de Arrendamentos 54.354 54.354

1918.02.01.00 Multas e Juros de Mora de Serviços Portuários 54.354 54.354

1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 29.690.802 416.934 29.273.868

1919.15.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 2.555.186 2.555.186

1919.15.01.00 Multas de Trânsito 2.555.186 2.555.186

1919.27.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 270.387 270.387

1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 878.959 878.959

1919.48.00.00 Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas 416.934 416.934

1919.50.00.00 Multas por Auto de Infração 25.554.638 25.554.638

1919.50.02.00 Multas por Auto de Infração - Ad. Indireta 25.554.638 25.554.638

1919.99.00.00 Outras Multas 14.698 14.698

1919.99.02.00 Outras Multas - Administração Indireta 14.698 14.698

1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 19.387.942 17.355.738 2.032.204

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1921.00.00.00 Indenizações 149.421 149.421

1921.99.00.00 Outras Indenizações 149.421 149.421

1921.99.01.00 Outras Indenizações - Administração Direta 149.421 149.421

1922.00.00.00 Restituições 19.238.521 17.206.317 2.032.204

1922.01.00.00 Restituições de Convênios 2.408.884 2.408.884

1922.01.01.00 Restituições de Convênios - Administração Direta 2.408.884 2.408.884

1922.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 688.253 688.253

1922.07.01.00 Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - Adm. Direta 688.253 688.253

1922.99.00.00 Outras Restituições 16.141.384 14.109.180 2.032.204

1922.99.01.00 Restituição em Folha de Pagamento 9.934.195 9.807.601 126.594

1922.99.01.01 Restituição em Folha de Pagamento - Tesouro 9.807.601 9.807.601

1922.99.01.03 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0240 126.594 126.594

1922.99.02.00 Restituição - Tesouro - Fonte 0100 4.301.579 4.301.579

1922.99.04.00 Restituição de Serviços 49.145 49.145

1922.99.05.00 Restituição do Plano de Saúde 171.705 171.705

1922.99.07.00 Restituição de Transf. União - F. 0229 430.356 430.356

1922.99.09.00 Restituição RPPS 1.708 1.708

1922.99.12.00 Restituição Fonte 0299 1.708 1.708

1922.99.99.00 Outras Restituições Diversas 1.250.988 1.250.988

1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 1.250.988 1.250.988

1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 16.742.444 16.741.212 1.232

1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 13.620.989 13.620.989

1931.14.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA 752.258 752.258

1931.14.01.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA-Estadual 376.129 376.129

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1931.14.02.00 Receita da Dívida Ativa IPVA-Municipal 376.129 376.129

1931.15.00.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS 12.670.767 12.670.767

1931.15.01.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Estadual 9.503.075 9.503.075

1931.15.02.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Municipal 3.167.692 3.167.692

1931.20.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITCMD 197.964 197.964

1932.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária 3.121.455 3.120.223 1.232

1932.99.00.00 Receita da Dívida Ativa não-Tributária de Outras Receitas 3.121.455 3.120.223 1.232

1932.99.01.00 Receita da Div Ativa não Trib Outras Receitas - Principal 3.120.223 3.120.223

1932.99.03.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Adm. Indireta 1.232 1.232

1990.00.00.00 Receitas Diversas 216.060.370 216.060.370

1990.21.00.00 Receita de Prêmios de Seguro 58.294 58.294

1990.21.02.00 Receita de Prêmios de Seguros - Administração Indireta 58.294 58.294

1990.99.00.00 Outras Receitas 216.002.076 216.002.076

1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 76.313.042 76.313.042

1990.99.04.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorários de Advogados 9.047.247 9.047.247

1990.99.05.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais 106.277.392 106.277.392

1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 24.364.395 24.364.395

2000.00.00.00 Receitas de Capital 486.430.173 309.503.835 176.926.338

2100.00.00.00 Operações de Crédito 298.582.835 298.582.835

2110.00.00.00 Operações de Créditos Internas 80.544.000 80.544.000

2114.00.00.00 Operações Crédito Internas - Contratuais 80.544.000 80.544.000

2114.05.00.00 Operações de Crédito Interna p/ Prog. Modernização da Adm. Pública 80.544.000 80.544.000

2114.05.02.00 Financiamento PMAE 8.150.000 8.150.000

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

2114.05.03.00 Financiamento BNDS Lei 14739 34.000.000 34.000.000

2114.05.04.00 BNDES Programa Emergencial de Financiamento - PEF2 38.394.000 38.394.000

2120.00.00.00 Operações de Crédito Externas 218.038.835 218.038.835

2123.00.00.00 Operações de Créditos Externas - Contratuais 218.038.835 218.038.835

2123.04.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Meio Ambiente 30.200.835 30.200.835

2123.04.01.00 Financ. Bird/Sc Microbacias 9.200.835 9.200.835

2123.04.02.00 Fin. Projeto SC Rural Microbacias 3- SWAP 21.000.000 21.000.000

2123.05.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Modern. Adm. Pública 83.233.000 83.233.000

2123.05.02.00 Programa BID V 65.233.000 65.233.000

2123.05.03.00 PROFISCO/BID Proj. Lei 077/2008 18.000.000 18.000.000

2123.99.00.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais 104.605.000 104.605.000

2123.99.01.00 CAF - Lei n. 13.919/06 104.605.000 104.605.000

2200.00.00.00 Alienação de Bens 64.119.874 64.119.874

2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 3.508.324 3.508.324

2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 3.508.324 3.508.324

2219.02.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Adm. Indireta 3.508.324 3.508.324

2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 60.611.550 60.611.550

2225.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos 60.065.500 60.065.500

2225.02.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos - Adm. Indireta 60.065.500 60.065.500

2229.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis 546.050 546.050

2229.02.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis - Adm. Indireta 546.050 546.050

2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 62.806.464 62.806.464

2300.99.00.00 Amortização de Financiamentos Diversos 62.806.464 62.806.464

2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 20.568.391 20.568.391

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

2300.99.03.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Fundo do Plano de Saúde 42.238.073 42.238.073

2300.99.03.01 Co-participação Empréstimo 608 - Auto Gestão do IPESC 49.955 49.955

2300.99.03.02 Co-participação UNISANTA 372.476 372.476

2300.99.03.03 Co-participação SC-Saúde 41.815.642 41.815.642

2400.00.00.00 Transferências de Capital 60.921.000 10.921.000 50.000.000

2470.00.00.00 Transferências de Convênios 60.921.000 10.921.000 50.000.000

2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 60.921.000 10.921.000 50.000.000

2471.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 60.921.000 10.921.000 50.000.000

2471.99.01.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Direta 10.921.000 10.921.000

2471.99.02.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Indireta 50.000.000 50.000.000

7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 145.271.189 145.271.189

7200.00.00.00 Receita de Contribuições 120.278.979 120.278.979

7210.00.00.00 Contribuições Sociais 120.278.979 120.278.979

7210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 120.278.979 120.278.979

7210.99.08.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Ativo 71.692.730 71.692.730

7210.99.08.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 61.352.638 61.352.638

7210.99.08.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 6.558.213 6.558.213

7210.99.08.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 1.146.564 1.146.564

7210.99.08.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 458.629 458.629

7210.99.08.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 126.624 126.624

7210.99.08.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 2.050.062 2.050.062

7210.99.09.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Inativo 43.854.126 43.854.126

7210.99.09.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 41.228.478 41.228.478

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

7210.99.09.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 1.429.410 1.429.410

7210.99.09.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 445.536 445.536

7210.99.09.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 36.981 36.981

7210.99.09.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 110.043 110.043

7210.99.09.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 603.678 603.678

7210.99.10.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Pensionista 4.732.123 4.732.123

7210.99.10.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 4.603.813 4.603.813

7210.99.10.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 34.390 34.390

7210.99.10.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 93.920 93.920

7500.00.00.00 Receita Industrial 4.368.400 4.368.400

7520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 4.368.400 4.368.400

7520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 4.368.400 4.368.400

7600.00.00.00 Receita de Serviços 3.276.300 3.276.300

7600.01.00.00 Serviços Comerciais 2.402.620 2.402.620

7600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 2.402.620 2.402.620

7600.01.02.02 Publicações 2.402.620 2.402.620

7600.16.00.00 Serviços Educacionais 873.680 873.680

7600.16.07.00 Rec. Intra-Orç. Serv. Educ. Tx. e Emol. ENA 873.680 873.680

7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 17.347.510 17.347.510

7920.00.00.00 Indenizações e Restituições 9.064.430 9.064.430

7922.00.00.00 Restituições 9.064.430 9.064.430

7922.99.00.00 Outras Restituições 9.064.430 9.064.430

7922.99.20.00 Ressarcimento Correios - Administração Indireta - F. 0269 6.552.600 6.552.600

7922.99.21.00 Ressarcimento GVE - Administração Indireta - F. 0269 327.630 327.630

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

7922.99.22.00 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administração Indireta - F. 0269 2.184.200 2.184.200

7990.00.00.00 Receitas Diversas 8.283.080 8.283.080

7990.99.00.00 Outras Receitas 8.283.080 8.283.080

7990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 8.283.080 8.283.080

8000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221 97.221

8500.00.00.00 Outras Receitas de Capital 97.221 97.221

8590.00.00.00 Outras Receitas 97.221 97.221

8590.01.00.00 Outras Receitas Primárias 97.221 97.221

8590.01.02.00 Outras Receitas Primárias - Adm. Indireta 97.221 97.221

9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -5.730.724.334 -5.563.977.854 -166.746.480

9100.00.00.00 Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784 -5.229.873.784

9110.00.00.00 Deduções de Impostos -5.229.873.784 -5.229.873.784

9700.00.00.00 Transferências Correntes -443.862.413 -277.115.933 -166.746.480

9720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais -277.115.933 -277.115.933

9730.00.00.00 Dedução das Transferências de Instituições Privadas -166.746.480 -166.746.480

9900.00.00.00 Outras Deduções -56.988.137 -56.988.137

9910.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora -51.428.882 -51.428.882

9930.00.00.00 Dedução da Receita da Dívida Ativa -5.559.255 -5.559.255


TOTAL 13.371.294.288 11.738.865.103 1.632.429.185

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1000.00.00.00 Receitas Correntes 986.996.351 662.213 986.334.138

1100.00.00.00 Receitas Tributárias 449.158 449.158

1120.00.00.00 Taxas 449.158 449.158

1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 449.158 449.158

1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 449.158 449.158

1121.99.01.00 Taxa de Serviços Gerais 449.158 449.158

1121.99.01.02 Atos da Saúde Pública 449.158 449.158

1200.00.00.00 Receita de Contribuições 253.513.400 253.513.400

1210.00.00.00 Contribuições Sociais 253.513.400 253.513.400

1210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 247.657.151 247.657.151

1210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 450.817 450.817

1210.29.01.07 Licença sem Vencimento 415.470 415.470

1210.29.01.08 A Disposição 35.347 35.347

1210.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 100.722.903 100.722.903

1210.29.07.01 Poder Executivo - Ac 73.371.278 73.371.278

1210.29.07.02 Tribunal de Justiça - Ac 10.128.108 10.128.108

1210.29.07.03 Tribunal de Contas - Ac 823.265 823.265

1210.29.07.04 Assembléia Legislativa - Ac 5.653.343 5.653.343

1210.29.07.05 Ministério Público - Ac 10.509.270 10.509.270

1210.29.07.07 Licença sem Vencimento 216.930 216.930

1210.29.07.08 A Disposição 20.709 20.709

1210.29.08.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar 43.418.121 43.418.121

1210.29.09.00 Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 77.981.305 77.981.305

1210.29.09.01 Poder Executivo - Ic 55.318.185 55.318.185

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1210.29.09.02 Tribunal de Justiça - Ic 5.862.865 5.862.865

1210.29.09.03 Tribunal de Contas - Ic 534.642 534.642

1210.29.09.04 Assembléia Legislativa - Ic 2.812.415 2.812.415

1210.29.09.05 Ministério Público - Ic 13.453.198 13.453.198

1210.29.10.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar 6.777.132 6.777.132

1210.29.11.00 Contribuição de Pensionista para o RPPS 15.976.147 15.976.147

1210.29.11.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo - FR 250 10.094.984 10.094.984

1210.29.11.02 Contribuição de Pensionista Civil TJ - FR 250 2.453.269 2.453.269

1210.29.11.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE - FR 250 476.325 476.325

1210.29.11.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC- FR 250 1.388.411 1.388.411

1210.29.11.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC - FR 250 1.563.158 1.563.158

1210.29.12.00 Contribuição de Pensionista Militar 1.573.447 1.573.447

1210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 757.279 757.279

1210.29.15.02 Parcelamento de Contribuições Previdenciárias 757.279 757.279

1210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 5.856.249 5.856.249

1210.99.08.00 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272 3.069.272

1210.99.08.01 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272 3.069.272

1210.99.09.00 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977 2.786.977

1210.99.09.01 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977 2.786.977

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 16.936.432 16.936.432

1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias 826.687 826.687

1311.00.00.00 Aluguéis 826.687 826.687

1311.01.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos 826.687 826.687

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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 826.687 826.687

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 16.109.745 16.109.745

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 8.574.108 8.574.108

1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Bancários - Vinculados 8.574.108 8.574.108

1325.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. - Fundo de Saúde 8.574.108 8.574.108

1328.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 7.535.637 7.535.637

1328.10.00.00 Remuneração Investim. do Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Fixa 7.535.637 7.535.637

1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 5.790.133 5.790.133

1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 722.407 722.407

1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 323.325 323.325

1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 699.772 699.772

1600.00.00.00 Receita de Serviços 8.540.563 8.540.563

1600.05.00.00 Serviços de Saúde 8.540.563 8.540.563

1600.05.01.00 Serviços Hospitalares 8.540.563 8.540.563

1600.05.01.12 Serviços de Unidades Hospitalares 1.694.514 1.694.514

1600.05.01.14 Unimed 712.852 712.852

1600.05.01.15 Assefaz 3.289 3.289

1600.05.01.17 Cassi B.B. 10.511 10.511

1600.05.01.18 Eletrosul 4.161 4.161

1600.05.01.23 Saúde Bradesco 969 969

1600.05.01.29 Fundação de Seguridade Social - Geap 115.574 115.574

1600.05.01.31 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 16.309 16.309

1600.05.01.47 Autorização de Internação Hospitalar-Aih 4.349.002 4.349.002

1600.05.01.68 Regimentos de Carros de Combate 1.439 1.439

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social por Fonte
Orçamento da Seguridade Social
Ano Base: 2011
Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.05.01.69 Cooperativa de Economia e Crédito 1.631.943 1.631.943

1700.00.00.00 Transferências Correntes 681.578.095 681.578.095

1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 661.295.968 661.295.968

1721.00.00.00 Transferências da União 661.295.968 661.295.968

1721.33.00.00 Transferências Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo 661.295.968 661.295.968

1721.33.11.00 Atenção Básica 61.158 61.158

1721.33.11.35 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 61.158 61.158

1721.33.12.00 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 469.203.522 469.203.522

1721.33.12.10 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar 639.734 639.734

1721.33.12.11 Teto Estadual da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 415.068.019 415.068.019

1721.33.12.12 SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 9.173.094 9.173.094

1721.33.12.15 CEREST - Centro de Referência de Saúde do Trabalhador 425.919 425.919

1721.33.12.20 FAEC - Fundo de Ações Estratégica e Compensação 43.896.756 43.896.756

1721.33.13.00 Vigilância em Saúde 14.009.347 14.009.347

1721.33.13.10 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 11.933.641 11.933.641

1721.33.13.20 Vigilância Sanitária 2.075.706 2.075.706

1721.33.14.00 Assistência Farmacêutica 102.014.652 102.014.652

1721.33.14.30 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 101.827.404 101.827.404

1721.33.14.31 Ações Judiciais de Medicamentos Excepcionais 187.248 187.248

1721.33.15.00 Gestão SUS 5.788.393 5.788.393

1721.33.15.10 Qualificação da Gestão do SUS 5.751.720 5.751.720

1721.33.15.20 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 36.673 36.673

1721.33.99.00 Outros Programas Financ. pro Transferências Fundo a Fundo 70.218.896 70.218.896

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e da Seguridade Social por Fonte
Orçamento da Seguridade Social
Ano Base: 2011
Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1760.00.00.00 Transferências de Convênios 20.282.127 20.282.127

1761.00.00.00 Transferências de Convênios União e de suas Entidades 20.282.127 20.282.127

1761.01.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS 20.282.127 20.282.127

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 25.978.703 213.055 25.765.648

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 866.432 213.055 653.377

1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 213.055 213.055

1911.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Vig. Sanitária 213.055 213.055

1911.35.01.00 Multas e Juros de Fiscalização de Vig. Sanitária - Saúde 213.055 213.055

1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 653.377 653.377

1912.29.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio Prev. Servidor 653.377 653.377

1912.29.01.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio Previdência 718 718

1912.29.01.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal RPPS 718 718

1912.29.02.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio Previdência 652.659 652.659

1912.29.02.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor RPPS 652.659 652.659

1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 25.112.271 25.112.271

1922.00.00.00 Restituições 25.112.271 25.112.271

1922.10.00.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores 24.624.213 24.624.213

1922.10.01.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores 24.624.213 24.624.213

1922.99.00.00 Outras Restituições 488.058 488.058

1922.99.01.00 Restituição em Folha de Pagamento 10.485 10.485

1922.99.01.02 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0250 10.485 10.485

1922.99.09.00 Restituição RPPS 477.573 477.573

2000.00.00.00 Receitas de Capital 26.265.149 26.265.149

2100.00.00.00 Operações de Crédito 26.265.149 26.265.149

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e da Seguridade Social por Fonte
Orçamento da Seguridade Social
Ano Base: 2011
Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

2120.00.00.00 Operações de Crédito Externas 26.265.149 26.265.149

2123.00.00.00 Operações de Créditos Externas - Contratuais 26.265.149 26.265.149

2123.02.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Saúde 26.265.149 26.265.149

7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 651.682.750 651.682.750

7200.00.00.00 Receita de Contribuições 651.682.750 651.682.750

7210.00.00.00 Contribuições Sociais 651.682.750 651.682.750

7210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 651.682.750 651.682.750

7210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 568.924.256 568.924.256

7210.29.01.01 Poder Executivo - Ac 406.519.528 406.519.528

7210.29.01.02 Tribunal de Justiça - Ac 96.056.963 96.056.963

7210.29.01.03 Tribunal de Contas - Ac 15.597.865 15.597.865

7210.29.01.04 Assembléia Legislativa - Ac 20.749.900 20.749.900

7210.29.01.05 Ministério Público - Ac 30.000.000 30.000.000

7210.29.02.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar 79.687.950 79.687.950

7210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 3.070.544 3.070.544

7210.29.15.03 Outras Contribuições Previdenciárias - Parc. UDESC 3.070.544 3.070.544

9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -13.318.492 -13.318.492

9200.00.00.00 Dedução da Receita de Contribuições -13.318.492 -13.318.492

9210.00.00.00 Dedução das Contribuições Sociais -13.318.492 -13.318.492


TOTAL 1.651.625.758 26.927.362 1.624.698.396

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1000.00.00.00 Receitas Correntes 19.457.216.390
1100.00.00.00 Receitas Tributárias 13.460.008.150
1110.00.00.00 Impostos 13.105.614.070
1112.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 1.560.542.223
1112.04.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 513.455.014
1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho 513.455.014
1112.05.00.00 IPVA - Imposto s/ Propriedade Veículos Automotores 984.096.576
1112.05.01.00 IPVA - Estadual 492.048.288
1112.05.02.00 IPVA - Municipal 492.048.288
1112.07.00.00 ITCMD - Imposto s/ Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos 62.990.585
1112.08.00.00 ITBI - Imposto s/Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ 48
Imóveis
1112.08.01.00 ITBI - Estadual 24
1112.08.02.00 ITBI - Municipal 24
1113.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 11.545.071.847
1113.02.00.00 ICMS-Imp. s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e 11.545.071.847
Com
1113.02.01.00 Imposto s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e 11.545.071.847
Com.
1113.02.01.01 ICMS - Estadual 8.658.803.885
1113.02.01.02 ICMS - Municipal 2.886.267.962
1120.00.00.00 Taxas 354.394.080
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 349.176.279
1121.17.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 699.813
1121.17.02.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Animal 699.813
1121.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 6.265.745
1121.21.01.00 Taxa de Fiscalização Ambiental do Estado de SC - Lei 14601 6.265.745
1121.37.00.00 Taxa de Regulação de Serviços de Gás Canalizado 2.286.442
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 339.924.279
1121.99.01.00 Taxa de Serviços Gerais 328.868.619
1121.99.01.01 Atos da Administração em Geral 2.798.389
1121.99.01.02 Atos da Saúde Pública 449.158
1121.99.01.03 Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pública e Defesa do Cidadão 323.240.893
1121.99.01.05 Atos da Polícia Militar 1.231.817
1121.99.01.06 Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA 1.148.362
1121.99.02.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistro 810.015

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1121.99.03.00 Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Saneamento Básico - AGESAN 10.245.645
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801
1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801
1122.99.01.00 Taxa Judiciária 2.405.531
1122.99.02.00 Taxa de Segurança Contra Incêndio 236.344
1122.99.03.00 Taxa de Segurança Ostensiva Contra Delitos 221.382
1122.99.04.00 Taxa de Segurança Preventiva 2.354.544
1200.00.00.00 Receita de Contribuições 379.102.835
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 379.102.835
1210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 247.657.151
1210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 450.817
1210.29.01.07 Licença sem Vencimento 415.470
1210.29.01.08 A Disposição 35.347
1210.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 100.722.903
1210.29.07.01 Poder Executivo - Ac 73.371.278
1210.29.07.02 Tribunal de Justiça - Ac 10.128.108
1210.29.07.03 Tribunal de Contas - Ac 823.265
1210.29.07.04 Assembléia Legislativa - Ac 5.653.343
1210.29.07.05 Ministério Público - Ac 10.509.270
1210.29.07.07 Licença sem Vencimento 216.930
1210.29.07.08 A Disposição 20.709
1210.29.08.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar 43.418.121
1210.29.09.00 Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 77.981.305
1210.29.09.01 Poder Executivo - Ic 55.318.185
1210.29.09.02 Tribunal de Justiça - Ic 5.862.865
1210.29.09.03 Tribunal de Contas - Ic 534.642
1210.29.09.04 Assembléia Legislativa - Ic 2.812.415
1210.29.09.05 Ministério Público - Ic 13.453.198
1210.29.10.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar 6.777.132
1210.29.11.00 Contribuição de Pensionista para o RPPS 15.976.147
1210.29.11.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo - FR 250 10.094.984
1210.29.11.02 Contribuição de Pensionista Civil TJ - FR 250 2.453.269
1210.29.11.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE - FR 250 476.325
1210.29.11.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC- FR 250 1.388.411
1210.29.11.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC - FR 250 1.563.158

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1210.29.12.00 Contribuição de Pensionista Militar 1.573.447
1210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 757.279
1210.29.15.02 Parcelamento de Contribuições Previdenciárias 757.279
1210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 131.445.684
1210.99.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Ativo 63.346.766
1210.99.01.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 53.322.384
1210.99.01.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 5.667.542
1210.99.01.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 730.208
1210.99.01.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 391.290
1210.99.01.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 383.119
1210.99.01.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 2.627.823
1210.99.01.08 Contribuição do Associado - Órgão 064 224.400
1210.99.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Inativo 47.139.182
1210.99.02.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 44.982.082
1210.99.02.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 930.682
1210.99.02.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 445.536
1210.99.02.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 36.794
1210.99.02.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 110.043
1210.99.02.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 634.045
1210.99.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Ativo 4.017.243
1210.99.03.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 3.364.487
1210.99.03.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 325.402
1210.99.03.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 127.368
1210.99.03.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 12.804
1210.99.03.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 9.154
1210.99.03.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 178.028
1210.99.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Inativo 2.030.254
1210.99.04.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 1.948.958
1210.99.04.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 42.322
1210.99.04.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 19.649
1210.99.04.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 1.145
1210.99.04.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 4.598
1210.99.04.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 13.582
1210.99.06.00 Contribuição Associado Pensionista 9.055.990
1210.99.08.00 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272

Página: 74 de 2069
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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1210.99.08.01 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272
1210.99.09.00 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977
1210.99.09.01 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 282.000.286
1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias 4.649.716
1311.00.00.00 Aluguéis 2.958.610
1311.01.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos 2.937.205
1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 1.198.706
1311.01.02.00 Aluguel Teatro Ademir Rosa 27.300
1311.01.03.00 Aluguel Teatro Alvaro de Carvalho 37.055
1311.01.04.00 Aluguel Biblioteca Pública 4.975
1311.01.05.00 Aluguel Bar e Restaurante do Cic 8.785
1311.01.06.00 Aluguel Bomboniere do Cic 1.343
1311.01.07.00 Aluguel Cinema do Cic 2.988
1311.01.08.00 Terminal Rita Maria 1.482.081
1311.01.10.00 Aluguel Lanchonete 49.691
1311.01.11.00 Aluguel Restaurante 124.281
1311.99.00.00 Outras Receitas de Aluguéis 21.405
1312.00.00.00 Arrendamentos 1.691.106
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 270.536.955
1322.00.00.00 Dividendos 61.672
1322.01.00.00 Dividendos - Administração Direta 39.443
1322.02.00.00 Dividendos - Administração Indireta 22.229
1322.02.02.00 Besc S.A 11
1322.02.03.00 Banco do Brasil S.A 5.632
1322.02.05.00 Telebrás 13.543
1322.02.07.00 Tele Norte Leste Participações - Telemar 3.043
1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 260.627.893
1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Bancários - Vinculados 51.793.939
1325.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. FUNDEB 7.752.966
1325.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. - Fundo de Saúde 8.574.108
1325.01.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Vinc.- Salário Educação 4.573.030
1325.01.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados 30.893.835
1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Direta 922.825
1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 29.971.010

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 208.833.954
1325.02.02.00 Remuneração de Aplicações Extramercado 32.763
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados 208.801.191
1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc.- Administração Direta 111.828.729
1325.02.99.02 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc. - Administração Indireta 2.338.483
1325.02.99.03 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Legislativo 4.901.267
1325.02.99.04 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Tribunal de Contas 253.000
1325.02.99.05 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário 4.905.300
1325.02.99.06 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Ministério Público 4.140.278
1325.02.99.07 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-MP-Fundos 2.484.134
1325.02.99.08 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Fundos 7.400.000
1325.02.99.09 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Conta Única 67.500.000
1325.02.99.10 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Selos Fisc. 3.050.000
1328.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 9.847.390
1328.10.00.00 Remuneração Investim. do Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Fixa 9.847.390
1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 7.625.970
1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 998.014
1328.10.03.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Contas 163.269
1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 323.607
1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 736.530
1330.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões 6.005.461
1333.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461
1333.99.00.00 Outras Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461
1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 808.154
1390.30.00.00 Royalties - Transferência de Tecnologia 808.154
1400.00.00.00 Receita Agropecuária 2.579.514
1410.00.00.00 Receita da Produção Vegetal 1.248.298
1410.01.00.00 Agricultura 998.949
1410.02.00.00 Horta 5.129
1410.99.00.00 Outras Receitas de Produção Vegetal 244.220
1420.00.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 1.326.653
1420.02.00.00 Piscicultura 48.095
1420.03.00.00 Pecuária 55.780
1420.04.00.00 Apicultura 7.705
1420.05.00.00 Suinocultura 126.712

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1420.08.00.00 Gado Leiteiro 15.387
1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 1.072.974
1490.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 4.563
1500.00.00.00 Receita Industrial 9.350.980
1520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 2.616.621
1520.27.00.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados 6.392
1520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 764.470
1520.99.00.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.845.759
1520.99.02.00 Produção Agroindustrial 99.774
1520.99.16.00 Fábrica de Tubos 28.983
1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.717.002
1530.00.00.00 Receita da Indústria de Construção 6.734.359
1530.02.00.00 Prestação dos Mutuários 6.734.359
1600.00.00.00 Receita de Serviços 184.172.135
1600.01.00.00 Serviços Comerciais 31.058.909
1600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 27.126.470
1600.01.02.01 Venda de Livros 6.570
1600.01.02.02 Publicações 27.084.080
1600.01.02.03 Vendas Revista Rac 3.455
1600.01.02.04 Publicações Técnicas Epagri 32.365
1600.01.99.00 Outros Serviços Comerciais 3.932.439
1600.01.99.03 Venda de Artesanato Casa da Alfândega 120.528
1600.01.99.09 Infra Estrutura Agrícola e Pesqueira 2.964.594
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 847.317
1600.03.00.00 Serviços de Transporte 26.070.955
1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário 26.070.955
1600.03.01.01 Taxa Administrativa 26.070.955
1600.05.00.00 Serviços de Saúde 9.907.886
1600.05.01.00 Serviços Hospitalares 8.540.563
1600.05.01.12 Serviços de Unidades Hospitalares 1.694.514
1600.05.01.14 Unimed 712.852
1600.05.01.15 Assefaz 3.289
1600.05.01.17 Cassi B.B. 10.511
1600.05.01.18 Eletrosul 4.161
1600.05.01.23 Saúde Bradesco 969

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1600.05.01.29 Fundação de Seguridade Social - Geap 115.574
1600.05.01.31 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 16.309
1600.05.01.47 Autorização de Internação Hospitalar-Aih 4.349.002
1600.05.01.68 Regimentos de Carros de Combate 1.439
1600.05.01.69 Cooperativa de Economia e Crédito 1.631.943
1600.05.03.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 1.367.323
1600.06.00.00 Serviços Portuários 19.358.991
1600.06.01.00 Utilização da Infra Estrutura Portuária 10.646.030
1600.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador 608.075
1600.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador 603.116
1600.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp 1.657.240
1600.06.01.04 Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador 79.708
1600.06.01.05 Taxa Conteineres Devida pelo Armador 2.327.503
1600.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador 11.124
1600.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador 1.727.980
1600.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria 2.453.143
1600.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. 146.559
1600.06.01.11 Taxa Terminal Privativo 1.031.582
1600.06.02.00 Utilização da Infra-Estrutura Terrestre 5.385.330
1600.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria 1.243.651
1600.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria 319.919
1600.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria 2.266.363
1600.06.02.04 Taxa Conteineres Até 20 Pes Cheio Dono M 345.029
1600.06.02.05 Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono 877.833
1600.06.02.06 Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me 332.535
1600.06.04.00 Serviços Gerais Eventuais Taxa Dev P Req 3.327.631
1600.06.04.04 Taxa Empilhad. Até 7 Tonel.Cont Vazio O 9.221
1600.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação 47.626
1600.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia 2.921.811
1600.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel. 29.006
1600.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. 168.660
1600.06.04.20 Taxa p/Fornecimento de Certidão ou Cert. 5.907
1600.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados 145.400
1600.07.00.00 Serviços de Armazenagem 19.052.802
1600.07.01.00 Armazenagem Prod. Agric Portuária Graneis 11.923.896

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1600.07.02.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) 16.942
1600.07.03.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Período 74.525
1600.07.04.00 Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) 2.504.879
1600.07.06.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-2Periodo 10.042
1600.07.07.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Período 14.226
1600.07.08.00 Tx Conteineres Importação/Dia-2Período 1.509.387
1600.07.10.00 Tx Conteineres Até 20 Pes/Dia-3Periodo 494
1600.07.11.00 Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Período 1.909
1600.07.12.00 Tx Conteineres Importação/Dia-3Período 2.711.994
1600.07.14.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-4Periodo 405
1600.07.15.00 Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Período 1.454
1600.07.19.00 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) 156.011
1600.07.20.00 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) 55.578
1600.07.21.00 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) 66.372
1600.07.22.00 Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) 54
1600.07.23.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per 4.248
1600.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per 141
1600.07.25.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per 98
1600.07.26.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C Geral Sub 147
1600.13.00.00 Serviços Administrativos 46.520.876
1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.086.916
1600.13.02.00 Serviços de Vendas de Editais 198.178
1600.13.02.01 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Direta 26.120
1600.13.02.02 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Indireta 172.058
1600.13.07.00 Serv. de Fotocópias ou Cópias Heliográficas 4.952
1600.13.09.00 Serv. de Inscrição Vestibular 1.405.096
1600.13.10.00 Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. 22.800.000
1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 21.025.734
1600.14.00.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização 3.974.425
1600.14.01.00 Inspeção de Produtos de Origem Animal 157.326
1600.14.03.00 Defesa Sanitária Vegetal 1.555.974
1600.14.04.00 Defesa Sanitária Animal 924.621
1600.14.05.00 Cade/Embratur 21.230
1600.14.07.00 Classificação Produtos de Origem Vegetal 1.219.928
1600.14.09.00 Serviços de Perícia,Avaliação,Laudos Tec 95.346

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1600.15.00.00 Serviços de Meteorologia 854.937
1600.16.00.00 Serviços Educacionais 657.508
1600.16.02.00 Cursos Técnicos 63.506
1600.16.03.00 Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC 388.296
1600.16.99.00 Outros Serviços Educacionais 205.706
1600.19.00.00 Serviços Recreativos e Culturais 109.249
1600.19.01.00 Escolinha de Arte 633
1600.19.02.00 Oficinas do Cic - Matrículas 218
1600.19.03.00 Oficina de Canto 331
1600.19.04.00 Oficina de Cerâmica 354
1600.19.05.00 Oficina de Dança Contemporânea 1.692
1600.19.08.00 Oficina de Música Harmônica 1.386
1600.19.10.00 Oficina de Piano 811
1600.19.11.00 Oficina de Pintura 980
1600.19.13.00 Oficina de Teatro 202
1600.19.16.00 Oficina de Violão Popular 155
1600.19.21.00 Museu Histórico de Santa Catarina 8.737
1600.19.22.00 Taxa de Jogos e Eventos Esportivos 93.750
1600.20.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Téc. e Anáises de Projetos 10.370.188
1600.20.01.00 Consultoria Técnica 50.755
1600.20.02.00 Análise de Solos 499.244
1600.20.03.00 Análise de Água 147.785
1600.20.04.00 Análise de Sementes 18.378
1600.20.05.00 Outras Análises 147.453
1600.20.07.00 Elaboração e Supervisão de Projetos 2.154.856
1600.20.08.00 Prestação de Assist. Tecn. e Ext. Rural 7.351.717
1600.21.00.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 872.211
1600.24.00.00 Serviços de Registro do Comércio 15.130.991
1600.99.00.00 Outros Serviços 232.207
1700.00.00.00 Transferências Correntes 4.709.967.431
1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 3.690.365.163
1721.00.00.00 Transferências da União 2.042.559.225
1721.01.00.00 Participação na Receita da União 1.033.106.162
1721.01.01.00 Cota-Parte do Fundo Participação Estado e DF 703.102.554
1721.01.12.00 Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. 248.793.879

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1721.01.12.01 Cota-Parte do IPI- Estadual 186.595.409
1721.01.12.02 Cota-Parte do IPI - Municipal 62.198.470
1721.01.13.00 Cota-Parte CIDE - Contrib. Intervenção no Domínio Econômico 81.209.729
1721.01.13.01 Cota-Parte Cide - Estadual 56.846.810
1721.01.13.02 Cota-Parte Cide - Municipal 24.362.919
1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira p/ Explor. Rec. Naturais 31.405.964
1721.22.11.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos 25.979.324
1721.22.20.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM 3.255.923
1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP 2.170.717
1721.33.00.00 Transferências Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo 661.295.968
1721.33.11.00 Atenção Básica 61.158
1721.33.11.35 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 61.158
1721.33.12.00 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 469.203.522
1721.33.12.10 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar 639.734
1721.33.12.11 Teto Estadual da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 415.068.019
1721.33.12.12 SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 9.173.094
1721.33.12.15 CEREST - Centro de Referência de Saúde do Trabalhador 425.919
1721.33.12.20 FAEC - Fundo de Ações Estratégica e Compensação 43.896.756
1721.33.13.00 Vigilância em Saúde 14.009.347
1721.33.13.10 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 11.933.641
1721.33.13.20 Vigilância Sanitária 2.075.706
1721.33.14.00 Assistência Farmacêutica 102.014.652
1721.33.14.30 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 101.827.404
1721.33.14.31 Ações Judiciais de Medicamentos Excepcionais 187.248
1721.33.15.00 Gestão SUS 5.788.393
1721.33.15.10 Qualificação da Gestão do SUS 5.751.720
1721.33.15.20 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 36.673
1721.33.99.00 Outros Programas Financ. pro Transferências Fundo a Fundo 70.218.896
1721.34.00.00 Transf. Rec. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 26.210
1721.35.00.00 Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação - FNDE 249.445.575
1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 130.774.093
1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE 10.549.323
1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 44.398.124
PNAE
1721.35.99.00 Outras Transferências Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE 63.724.035

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1721.35.99.01 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Direta 63.341.800
1721.35.99.02 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Indireta 382.235
1721.36.00.00 Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 63.074.761
1721.99.00.00 Outras Transferências da União 4.204.585
1721.99.03.00 Outras Transferências da União - Adm. Indireta 4.204.585
1723.00.00.00 Transferências dos Municípios 103.276
1723.99.00.00 Outras Transferências dos Municípios 103.276
1723.99.01.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Direta 100.000
1723.99.02.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Indireta 3.276
1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 1.647.702.662
1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.647.702.662
1730.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 758.806.833
1730.01.00.00 Transferências de Instituições Privadas-FUNDOSOCIAL 382.660.313
1730.01.01.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 297.821.334
1730.01.01.01 3700 - ICMS - Conta Gráfica 254.516.937
1730.01.01.05 3751 - Doação 39.196.633
1730.01.01.18 Receitas de Restituições 4.107.764
1730.01.02.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal 84.838.979
1730.02.00.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC 327.630.001
1730.02.04.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 81.907.501
1730.02.05.00 Doações SEITEC 245.722.500
1730.05.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Fundos 47.661.914
1730.05.01.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Pró-Emprego 15.289.400
1730.05.02.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Erradicação Pobreza 590.662
1730.05.03.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Educ. Superior 12.066.282
1730.05.04.00 Transferências de Agroindústrias - FDR 19.715.570
1730.06.00.00 Transferências de Instituições Privadas - FAPESC 854.605
1730.06.01.00 Transferências de Empresas Produtoras de Bens e Serviços de Informática 800.000
1730.06.02.00 Transferências de Empresas Produtoras de Vinho 54.605
1740.00.00.00 Transferências do Exterior 546.050
1740.02.00.00 Transferências do Exterior - Administração Indireta 546.050
1760.00.00.00 Transferências de Convênios 260.249.385
1761.00.00.00 Transferências de Convênios União e de suas Entidades 139.703.387
1761.01.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS 20.282.127
1761.99.00.00 Outras Transferências de Convênios União 119.421.260

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1761.99.01.00 Transf. Convênios União - Administração Direta 25.718.955
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 93.702.305
1763.00.00.00 Transf Convênios dos Municípios e de suas Entidades 414.998
1763.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 414.998
1763.99.02.00 Outras Transferências Convênios Municípios - Adm. Indireta 414.998
1764.00.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas 10.921.000
1764.01.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta 10.921.000
1765.00.00.00 Transferências Convênios do Exterior 109.210.000
1765.01.00.00 Transferências Convênios do Exterior - Adm. Direta 109.210.000
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 430.035.059
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 152.732.032
1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 105.984.651
1911.20.00.00 Multas e Juros ITCMD 2.582.782
1911.20.01.00 Multas de ITCMD 1.110.596
1911.20.02.00 Juros de ITCMD 1.472.186
1911.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Vig. Sanitária 213.055
1911.35.01.00 Multas e Juros de Fiscalização de Vig. Sanitária - Saúde 213.055
1911.41.00.00 Multas e Juros de Mora de IPVA 14.770.182
1911.41.01.00 Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual 7.385.091
1911.41.01.01 Multas de IPVA - Estadual 4.378.756
1911.41.01.02 Juros de Mora IPVA - Estadual 3.006.335
1911.41.02.00 Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal 7.385.091
1911.41.02.01 Multas de IPVA - Municipal 4.378.756
1911.41.02.02 Juros de Mora de IPVA Municipal 3.006.335
1911.42.00.00 Multas/Juros de Mora ICMS 88.418.632
1911.42.01.00 Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual 66.313.974
1911.42.01.01 Multas de ICMS - Estadual 30.504.428
1911.42.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 35.809.546
1911.42.02.00 Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal 22.104.658
1911.42.02.01 Multas de ICMS - Municipal 10.168.142
1911.42.02.02 Juros de Mora de ICMS - Municipal 11.936.516
1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 653.377
1912.29.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio Prev. Servidor 653.377
1912.29.01.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio 718
Previdência

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1912.29.01.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal RPPS 718
1912.29.02.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio 652.659
Previdência
1912.29.02.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor RPPS 652.659
1913.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 16.348.848
1913.14.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de IPVA 864.680
1913.14.01.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 432.340
1913.14.01.01 Multas D.A de IPVA - Estadual 181.583
1913.14.01.02 Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 250.757
1913.14.02.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal 432.340
1913.14.02.01 Multas D.A IPVA - Municipal 181.583
1913.14.02.02 Juros de Mora D.A IPVA - Municipal 250.757
1913.15.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de ICMS 15.335.613
1913.15.01.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual 11.501.710
1913.15.01.01 Multas D.A de ICMS - Estadual 4.001.710
1913.15.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 7.500.000
1913.15.02.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal 3.833.903
1913.15.02.01 Multas D.A ICMS - Municipal 1.341.866
1913.15.02.02 Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal 2.492.037
1913.20.00.00 Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD 148.555
1913.20.01.00 Multas D.A de ITCMD 62.394
1913.20.02.00 Juros D.A de ITCMD 86.161
1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 54.354
1918.02.00.00 Multas e Juros de Mora de Arrendamentos 54.354
1918.02.01.00 Multas e Juros de Mora de Serviços Portuários 54.354
1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 29.690.802
1919.15.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 2.555.186
1919.15.01.00 Multas de Trânsito 2.555.186
1919.27.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 270.387
1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 878.959
1919.48.00.00 Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas 416.934
1919.50.00.00 Multas por Auto de Infração 25.554.638
1919.50.02.00 Multas por Auto de Infração - Ad. Indireta 25.554.638
1919.99.00.00 Outras Multas 14.698
1919.99.02.00 Outras Multas - Administração Indireta 14.698

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 44.500.213
1921.00.00.00 Indenizações 149.421
1921.99.00.00 Outras Indenizações 149.421
1921.99.01.00 Outras Indenizações - Administração Direta 149.421
1922.00.00.00 Restituições 44.350.792
1922.01.00.00 Restituições de Convênios 2.408.884
1922.01.01.00 Restituições de Convênios - Administração Direta 2.408.884
1922.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 688.253
1922.07.01.00 Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - Adm. Direta 688.253
1922.10.00.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. 24.624.213
Servidores
1922.10.01.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. 24.624.213
Servidores
1922.99.00.00 Outras Restituições 16.629.442
1922.99.01.00 Restituição em Folha de Pagamento 9.944.680
1922.99.01.01 Restituição em Folha de Pagamento - Tesouro 9.807.601
1922.99.01.02 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0250 10.485
1922.99.01.03 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0240 126.594
1922.99.02.00 Restituição - Tesouro - Fonte 0100 4.301.579
1922.99.04.00 Restituição de Serviços 49.145
1922.99.05.00 Restituição do Plano de Saúde 171.705
1922.99.07.00 Restituição de Transf. União - F. 0229 430.356
1922.99.09.00 Restituição RPPS 479.281
1922.99.12.00 Restituição Fonte 0299 1.708
1922.99.99.00 Outras Restituições Diversas 1.250.988
1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 1.250.988
1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 16.742.444
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 13.620.989
1931.14.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA 752.258
1931.14.01.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA-Estadual 376.129
1931.14.02.00 Receita da Dívida Ativa IPVA-Municipal 376.129
1931.15.00.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS 12.670.767
1931.15.01.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Estadual 9.503.075
1931.15.02.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Municipal 3.167.692
1931.20.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITCMD 197.964
1932.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária 3.121.455

Página: 85 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1932.99.00.00 Receita da Dívida Ativa não-Tributária de Outras Receitas 3.121.455
1932.99.01.00 Receita da Div Ativa não Trib Outras Receitas - Principal 3.120.223
1932.99.03.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Adm. Indireta 1.232
1990.00.00.00 Receitas Diversas 216.060.370
1990.21.00.00 Receita de Prêmios de Seguro 58.294
1990.21.02.00 Receita de Prêmios de Seguros - Administração Indireta 58.294
1990.99.00.00 Outras Receitas 216.002.076
1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 76.313.042
1990.99.04.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorários de Advogados 9.047.247
1990.99.05.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais 106.277.392
1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 24.364.395
2000.00.00.00 Receitas de Capital 512.695.322
2100.00.00.00 Operações de Crédito 324.847.984
2110.00.00.00 Operações de Créditos Internas 80.544.000
2114.00.00.00 Operações Crédito Internas - Contratuais 80.544.000
2114.05.00.00 Operações de Crédito Interna p/ Prog. Modernização da Adm. Pública 80.544.000
2114.05.02.00 Financiamento PMAE 8.150.000
2114.05.03.00 Financiamento BNDS Lei 14739 34.000.000
2114.05.04.00 BNDES Programa Emergencial de Financiamento - PEF2 38.394.000
2120.00.00.00 Operações de Crédito Externas 244.303.984
2123.00.00.00 Operações de Créditos Externas - Contratuais 244.303.984
2123.02.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Saúde 26.265.149
2123.04.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Meio Ambiente 30.200.835
2123.04.01.00 Financ. Bird/Sc Microbacias 9.200.835
2123.04.02.00 Fin. Projeto SC Rural Microbacias 3- SWAP 21.000.000
2123.05.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Modern. Adm. Pública 83.233.000
2123.05.02.00 Programa BID V 65.233.000
2123.05.03.00 PROFISCO/BID Proj. Lei 077/2008 18.000.000
2123.99.00.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais 104.605.000
2123.99.01.00 CAF - Lei n. 13.919/06 104.605.000
2200.00.00.00 Alienação de Bens 64.119.874
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 3.508.324
2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 3.508.324
2219.02.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Adm. Indireta 3.508.324
2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 60.611.550

Página: 86 de 2069
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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


2225.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos 60.065.500
2225.02.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos - Adm. Indireta 60.065.500
2229.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis 546.050
2229.02.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis - Adm. Indireta 546.050
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 62.806.464
2300.99.00.00 Amortização de Financiamentos Diversos 62.806.464
2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 20.568.391
2300.99.03.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Fundo do Plano de Saúde 42.238.073
2300.99.03.01 Co-participação Empréstimo 608 - Auto Gestão do IPESC 49.955
2300.99.03.02 Co-participação UNISANTA 372.476
2300.99.03.03 Co-participação SC-Saúde 41.815.642
2400.00.00.00 Transferências de Capital 60.921.000
2470.00.00.00 Transferências de Convênios 60.921.000
2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 60.921.000
2471.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 60.921.000
2471.99.01.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Direta 10.921.000
2471.99.02.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Indireta 50.000.000
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 796.953.939
7200.00.00.00 Receita de Contribuições 771.961.729
7210.00.00.00 Contribuições Sociais 771.961.729
7210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 651.682.750
7210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 568.924.256
7210.29.01.01 Poder Executivo - Ac 406.519.528
7210.29.01.02 Tribunal de Justiça - Ac 96.056.963
7210.29.01.03 Tribunal de Contas - Ac 15.597.865
7210.29.01.04 Assembléia Legislativa - Ac 20.749.900
7210.29.01.05 Ministério Público - Ac 30.000.000
7210.29.02.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar 79.687.950
7210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 3.070.544
7210.29.15.03 Outras Contribuições Previdenciárias - Parc. UDESC 3.070.544
7210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 120.278.979
7210.99.08.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Ativo 71.692.730
7210.99.08.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 61.352.638
7210.99.08.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 6.558.213
7210.99.08.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 1.146.564

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


7210.99.08.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 458.629
7210.99.08.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 126.624
7210.99.08.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 2.050.062
7210.99.09.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Inativo 43.854.126
7210.99.09.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 41.228.478
7210.99.09.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 1.429.410
7210.99.09.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 445.536
7210.99.09.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 36.981
7210.99.09.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 110.043
7210.99.09.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 603.678
7210.99.10.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Pensionista 4.732.123
7210.99.10.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 4.603.813
7210.99.10.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 34.390
7210.99.10.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 93.920
7500.00.00.00 Receita Industrial 4.368.400
7520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 4.368.400
7520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 4.368.400
7600.00.00.00 Receita de Serviços 3.276.300
7600.01.00.00 Serviços Comerciais 2.402.620
7600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 2.402.620
7600.01.02.02 Publicações 2.402.620
7600.16.00.00 Serviços Educacionais 873.680
7600.16.07.00 Rec. Intra-Orç. Serv. Educ. Tx. e Emol. ENA 873.680
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 17.347.510
7920.00.00.00 Indenizações e Restituições 9.064.430
7922.00.00.00 Restituições 9.064.430
7922.99.00.00 Outras Restituições 9.064.430
7922.99.20.00 Ressarcimento Correios - Administração Indireta - F. 0269 6.552.600
7922.99.21.00 Ressarcimento GVE - Administração Indireta - F. 0269 327.630
7922.99.22.00 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administração Indireta - F. 0269 2.184.200
7990.00.00.00 Receitas Diversas 8.283.080
7990.99.00.00 Outras Receitas 8.283.080
7990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 8.283.080
8000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221
8500.00.00.00 Outras Receitas de Capital 97.221

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


8590.00.00.00 Outras Receitas 97.221
8590.01.00.00 Outras Receitas Primárias 97.221
8590.01.02.00 Outras Receitas Primárias - Adm. Indireta 97.221
9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -5.744.042.826
9100.00.00.00 Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784
9110.00.00.00 Deduções de Impostos -5.229.873.784
9112.00.00.00 Dedução do Imposto sobre o Patrimônio e a Renda -603.583.424
9112.05.00.00 Dedução da Receita de IPVA -590.985.283
9112.05.01.00 *Dedução de Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB -98.409.658
9112.05.02.00 *Dedução do IPVA Municipal -492.048.288
9112.05.03.00 *Dedução do IPVA Estadual - Restituição -527.337
9112.07.00.00 Dedução do ITCMD -12.598.117
9112.07.01.00 *Dedução de Receita de ITCMD para a Formação do FUNDEB -12.598.117
9112.08.00.00 Dedução da Receita de ITBI -24
9112.08.02.00 *Dedução da Receita de ITBI - Municipal -24
9113.00.00.00 Dedução do Imposto s/ a Produção e Circulação de Mercadorias -4.626.290.360
9113.02.00.00 Dedução da Receita ICMS -4.626.290.360
9113.02.01.00 Dedução ICMS -4.626.290.360
9113.02.01.01 *Dedução ICMS para Formação do FUNDEB -1.731.760.777
9113.02.01.02 *Dedução ICMS Municipal -2.886.267.962
9113.02.01.03 *Dedução ICMS Estadual - Rest. Processos -8.261.621
9200.00.00.00 Dedução da Receita de Contribuições -13.318.492
9210.00.00.00 Dedução das Contribuições Sociais -13.318.492
9210.29.00.00 Dedução das Contribuições para o Regime Próprio de Previd. Servidor Público -13.318.492
9210.29.01.00 Dedução da Contrib. Patronal para o Regime Próprio Previdência -209.604
9210.29.01.01 *Ded. Contrib. Patronal - Poder Executivo - Ac -203.188
9210.29.01.05 *Ded. Contrib. Patronal - Ministério Público - Ac -6.416
9210.29.07.00 Dedução da Contribuição de Servidor Ativo RPPS -52.569
9210.29.07.01 *Dedução - Poder Executivo - Ac -49.961
9210.29.07.05 *Dedução - Ministério Público - Ac -2.608
9210.29.09.00 Dedução - Contribuição de Servidor Inativo RPPS -11.781.803
9210.29.09.01 *Dedução - Poder Executivo - Ic -11.560.095
9210.29.09.02 *Dedução - Tribunal de Justiça - Ic -48.214
9210.29.09.03 *Dedução - Tribunal de Contas - Ic -75.605
9210.29.09.04 *Dedução - Assembléia Legislativa - Ic -48.935

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


9210.29.09.05 *Dedução - Ministério Público - Ic -48.954
9210.29.10.00 *Dedução de Contribuição de Servidor Inativo Militar -1.008.871
9210.29.11.00 *Dedução de Contribuição de Pensionista RPPS -214.594
9210.29.12.00 *Dedução da Contribuição de Pensionista Militar -51.051
9700.00.00.00 Transferências Correntes -443.862.413
9720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais -277.115.933
9721.00.00.00 Transferências da União -277.115.933
9721.01.00.00 Participação na Receita da União -264.500.982
9721.01.01.00 *Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPE -140.620.511
9721.01.12.00 Dedução da Receita - Cota-Parte IPI Exportação -99.517.552
9721.01.12.01 *Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação -37.319.082
9721.01.12.02 *Dedução da Cota-Parte do IPI Exportação Municipal -62.198.470
9721.01.13.00 Dedução Cota-Parte Cide -24.362.919
9721.01.13.02 *Dedução Cide Municipal -24.362.919
9721.36.00.00 *Ded. Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96 -12.614.951
9730.00.00.00 Dedução das Transferências de Instituições Privadas -166.746.480
9730.01.00.00 Dedução de Transf. Instit. Privadas-FUNDOSOCIAL -84.838.979
9730.01.02.00 *Dedução de Transf. Instit. Priv.-FSOCIAL-Munic. -84.838.979
9730.02.00.00 Dedução das Transferências de Instituições Privadas- SEITEC -81.907.501
9730.02.04.00 *Dedução Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal -81.907.501
9900.00.00.00 Outras Deduções -56.988.137
9910.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora -51.428.882
9911.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora dos Tributos -44.746.118
9911.20.00.00 Dedução de Multas e Juros ITCMD -516.556
9911.20.01.00 *Ded. Multas e Juros de ITCMD - FUNDEB -516.556
9911.41.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA -8.862.109
9911.41.01.00 *Ded. Multas/Juros de Mora de IPVA - FUNDEB -1.477.018
9911.41.02.00 *Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA - Municipal -7.385.091
9911.42.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS -35.367.453
9911.42.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - FUNDEB -13.262.795
9911.42.02.00 *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - Municipal -22.104.658
9913.00.00.00 Ded. Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos -6.682.764
9913.14.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA -518.808
9913.14.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - FUNDEB -86.468
9913.14.02.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - Municipal -432.340

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


9913.15.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS -6.134.245
9913.15.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - FUNDEB -2.300.342
9913.15.02.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - Municipal -3.833.903
9913.20.00.00 Ded. Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD -29.711
9913.20.01.00 *Ded. Multas/Juros D.A de ITCMD - FUNDEB -29.711
9930.00.00.00 Dedução da Receita da Dívida Ativa -5.559.255
9931.00.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa Tributária -5.559.255
9931.14.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa do IPVA -451.355
9931.14.01.00 *Ded. Receita Dívida Ativa IPVA- FUNDEB -75.226
9931.14.02.00 *Ded. Receita Dívida Ativa IPVA-Municipal -376.129
9931.15.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa do ICMS -5.068.307
9931.15.01.00 *Ded. Receita Dívida Ativa ICMS - FUNDEB -1.900.615
9931.15.02.00 *Ded. Receita Dívida Ativa ICMS-Municipal -3.167.692
9931.20.00.00 *Ded.Receita da Dívida Ativa do ITCMD - FUNDEB -39.593
TOTAL 15.022.920.046

Página: 91 de 2069
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ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1000.00.00.00 Receitas Correntes 18.470.220.039
1100.00.00.00 Receitas Tributárias 13.459.558.992
1110.00.00.00 Impostos 13.105.614.070
1112.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 1.560.542.223
1112.04.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 513.455.014
1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho 513.455.014
1112.05.00.00 IPVA - Imposto s/ Propriedade Veículos Automotores 984.096.576
1112.05.01.00 IPVA - Estadual 492.048.288
1112.05.02.00 IPVA - Municipal 492.048.288
1112.07.00.00 ITCMD - Imposto s/ Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos 62.990.585
1112.08.00.00 ITBI - Imposto s/Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ 48
Imóveis
1112.08.01.00 ITBI - Estadual 24
1112.08.02.00 ITBI - Municipal 24
1113.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 11.545.071.847
1113.02.00.00 ICMS-Imp. s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e 11.545.071.847
Com
1113.02.01.00 Imposto s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e 11.545.071.847
Com.
1113.02.01.01 ICMS - Estadual 8.658.803.885
1113.02.01.02 ICMS - Municipal 2.886.267.962
1120.00.00.00 Taxas 353.944.922
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 348.727.121
1121.17.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 699.813
1121.17.02.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Animal 699.813
1121.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 6.265.745
1121.21.01.00 Taxa de Fiscalização Ambiental do Estado de SC - Lei 14601 6.265.745
1121.37.00.00 Taxa de Regulação de Serviços de Gás Canalizado 2.286.442
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 339.475.121
1121.99.01.00 Taxa de Serviços Gerais 328.419.461
1121.99.01.01 Atos da Administração em Geral 2.798.389
1121.99.01.03 Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pública e Defesa do Cidadão 323.240.893
1121.99.01.05 Atos da Polícia Militar 1.231.817
1121.99.01.06 Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA 1.148.362
1121.99.02.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistro 810.015
1121.99.03.00 Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Saneamento Básico - AGESAN 10.245.645

Página: 92 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801
1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801
1122.99.01.00 Taxa Judiciária 2.405.531
1122.99.02.00 Taxa de Segurança Contra Incêndio 236.344
1122.99.03.00 Taxa de Segurança Ostensiva Contra Delitos 221.382
1122.99.04.00 Taxa de Segurança Preventiva 2.354.544
1200.00.00.00 Receita de Contribuições 125.589.435
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 125.589.435
1210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 125.589.435
1210.99.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Ativo 63.346.766
1210.99.01.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 53.322.384
1210.99.01.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 5.667.542
1210.99.01.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 730.208
1210.99.01.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 391.290
1210.99.01.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 383.119
1210.99.01.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 2.627.823
1210.99.01.08 Contribuição do Associado - Órgão 064 224.400
1210.99.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Inativo 47.139.182
1210.99.02.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 44.982.082
1210.99.02.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 930.682
1210.99.02.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 445.536
1210.99.02.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 36.794
1210.99.02.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 110.043
1210.99.02.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 634.045
1210.99.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Ativo 4.017.243
1210.99.03.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 3.364.487
1210.99.03.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 325.402
1210.99.03.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 127.368
1210.99.03.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 12.804
1210.99.03.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 9.154
1210.99.03.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 178.028
1210.99.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Inativo 2.030.254
1210.99.04.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 1.948.958
1210.99.04.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 42.322
1210.99.04.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 19.649

Página: 93 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1210.99.04.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 1.145
1210.99.04.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 4.598
1210.99.04.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 13.582
1210.99.06.00 Contribuição Associado Pensionista 9.055.990
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 265.063.854
1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias 3.823.029
1311.00.00.00 Aluguéis 2.131.923
1311.01.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos 2.110.518
1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 372.019
1311.01.02.00 Aluguel Teatro Ademir Rosa 27.300
1311.01.03.00 Aluguel Teatro Alvaro de Carvalho 37.055
1311.01.04.00 Aluguel Biblioteca Pública 4.975
1311.01.05.00 Aluguel Bar e Restaurante do Cic 8.785
1311.01.06.00 Aluguel Bomboniere do Cic 1.343
1311.01.07.00 Aluguel Cinema do Cic 2.988
1311.01.08.00 Terminal Rita Maria 1.482.081
1311.01.10.00 Aluguel Lanchonete 49.691
1311.01.11.00 Aluguel Restaurante 124.281
1311.99.00.00 Outras Receitas de Aluguéis 21.405
1312.00.00.00 Arrendamentos 1.691.106
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 254.427.210
1322.00.00.00 Dividendos 61.672
1322.01.00.00 Dividendos - Administração Direta 39.443
1322.02.00.00 Dividendos - Administração Indireta 22.229
1322.02.02.00 Besc S.A 11
1322.02.03.00 Banco do Brasil S.A 5.632
1322.02.05.00 Telebrás 13.543
1322.02.07.00 Tele Norte Leste Participações - Telemar 3.043
1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 252.053.785
1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Bancários - Vinculados 43.219.831
1325.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. FUNDEB 7.752.966
1325.01.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Vinc.- Salário Educação 4.573.030
1325.01.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados 30.893.835
1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Direta 922.825
1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 29.971.010

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 208.833.954
1325.02.02.00 Remuneração de Aplicações Extramercado 32.763
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados 208.801.191
1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc.- Administração Direta 111.828.729
1325.02.99.02 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc. - Administração Indireta 2.338.483
1325.02.99.03 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Legislativo 4.901.267
1325.02.99.04 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Tribunal de Contas 253.000
1325.02.99.05 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário 4.905.300
1325.02.99.06 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Ministério Público 4.140.278
1325.02.99.07 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-MP-Fundos 2.484.134
1325.02.99.08 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Fundos 7.400.000
1325.02.99.09 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Conta Única 67.500.000
1325.02.99.10 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Selos Fisc. 3.050.000
1328.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 2.311.753
1328.10.00.00 Remuneração Investim. do Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Fixa 2.311.753
1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 1.835.837
1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 275.607
1328.10.03.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Contas 163.269
1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 282
1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 36.758
1330.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões 6.005.461
1333.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461
1333.99.00.00 Outras Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461
1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 808.154
1390.30.00.00 Royalties - Transferência de Tecnologia 808.154
1400.00.00.00 Receita Agropecuária 2.579.514
1410.00.00.00 Receita da Produção Vegetal 1.248.298
1410.01.00.00 Agricultura 998.949
1410.02.00.00 Horta 5.129
1410.99.00.00 Outras Receitas de Produção Vegetal 244.220
1420.00.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 1.326.653
1420.02.00.00 Piscicultura 48.095
1420.03.00.00 Pecuária 55.780
1420.04.00.00 Apicultura 7.705
1420.05.00.00 Suinocultura 126.712

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1420.08.00.00 Gado Leiteiro 15.387
1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 1.072.974
1490.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 4.563
1500.00.00.00 Receita Industrial 9.350.980
1520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 2.616.621
1520.27.00.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados 6.392
1520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 764.470
1520.99.00.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.845.759
1520.99.02.00 Produção Agroindustrial 99.774
1520.99.16.00 Fábrica de Tubos 28.983
1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.717.002
1530.00.00.00 Receita da Indústria de Construção 6.734.359
1530.02.00.00 Prestação dos Mutuários 6.734.359
1600.00.00.00 Receita de Serviços 175.631.572
1600.01.00.00 Serviços Comerciais 31.058.909
1600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 27.126.470
1600.01.02.01 Venda de Livros 6.570
1600.01.02.02 Publicações 27.084.080
1600.01.02.03 Vendas Revista Rac 3.455
1600.01.02.04 Publicações Técnicas Epagri 32.365
1600.01.99.00 Outros Serviços Comerciais 3.932.439
1600.01.99.03 Venda de Artesanato Casa da Alfândega 120.528
1600.01.99.09 Infra Estrutura Agrícola e Pesqueira 2.964.594
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 847.317
1600.03.00.00 Serviços de Transporte 26.070.955
1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário 26.070.955
1600.03.01.01 Taxa Administrativa 26.070.955
1600.05.00.00 Serviços de Saúde 1.367.323
1600.05.03.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 1.367.323
1600.06.00.00 Serviços Portuários 19.358.991
1600.06.01.00 Utilização da Infra Estrutura Portuária 10.646.030
1600.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador 608.075
1600.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador 603.116
1600.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp 1.657.240
1600.06.01.04 Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador 79.708

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1600.06.01.05 Taxa Conteineres Devida pelo Armador 2.327.503
1600.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador 11.124
1600.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador 1.727.980
1600.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria 2.453.143
1600.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. 146.559
1600.06.01.11 Taxa Terminal Privativo 1.031.582
1600.06.02.00 Utilização da Infra-Estrutura Terrestre 5.385.330
1600.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria 1.243.651
1600.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria 319.919
1600.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria 2.266.363
1600.06.02.04 Taxa Conteineres Até 20 Pes Cheio Dono M 345.029
1600.06.02.05 Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono 877.833
1600.06.02.06 Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me 332.535
1600.06.04.00 Serviços Gerais Eventuais Taxa Dev P Req 3.327.631
1600.06.04.04 Taxa Empilhad. Até 7 Tonel.Cont Vazio O 9.221
1600.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação 47.626
1600.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia 2.921.811
1600.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel. 29.006
1600.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. 168.660
1600.06.04.20 Taxa p/Fornecimento de Certidão ou Cert. 5.907
1600.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados 145.400
1600.07.00.00 Serviços de Armazenagem 19.052.802
1600.07.01.00 Armazenagem Prod. Agric Portuária Graneis 11.923.896
1600.07.02.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) 16.942
1600.07.03.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Período 74.525
1600.07.04.00 Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) 2.504.879
1600.07.06.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-2Periodo 10.042
1600.07.07.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Período 14.226
1600.07.08.00 Tx Conteineres Importação/Dia-2Período 1.509.387
1600.07.10.00 Tx Conteineres Até 20 Pes/Dia-3Periodo 494
1600.07.11.00 Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Período 1.909
1600.07.12.00 Tx Conteineres Importação/Dia-3Período 2.711.994
1600.07.14.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-4Periodo 405
1600.07.15.00 Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Período 1.454
1600.07.19.00 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) 156.011

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1600.07.20.00 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) 55.578
1600.07.21.00 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) 66.372
1600.07.22.00 Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) 54
1600.07.23.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per 4.248
1600.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per 141
1600.07.25.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per 98
1600.07.26.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C Geral Sub 147
1600.13.00.00 Serviços Administrativos 46.520.876
1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.086.916
1600.13.02.00 Serviços de Vendas de Editais 198.178
1600.13.02.01 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Direta 26.120
1600.13.02.02 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Indireta 172.058
1600.13.07.00 Serv. de Fotocópias ou Cópias Heliográficas 4.952
1600.13.09.00 Serv. de Inscrição Vestibular 1.405.096
1600.13.10.00 Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. 22.800.000
1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 21.025.734
1600.14.00.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização 3.974.425
1600.14.01.00 Inspeção de Produtos de Origem Animal 157.326
1600.14.03.00 Defesa Sanitária Vegetal 1.555.974
1600.14.04.00 Defesa Sanitária Animal 924.621
1600.14.05.00 Cade/Embratur 21.230
1600.14.07.00 Classificação Produtos de Origem Vegetal 1.219.928
1600.14.09.00 Serviços de Perícia,Avaliação,Laudos Tec 95.346
1600.15.00.00 Serviços de Meteorologia 854.937
1600.16.00.00 Serviços Educacionais 657.508
1600.16.02.00 Cursos Técnicos 63.506
1600.16.03.00 Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC 388.296
1600.16.99.00 Outros Serviços Educacionais 205.706
1600.19.00.00 Serviços Recreativos e Culturais 109.249
1600.19.01.00 Escolinha de Arte 633
1600.19.02.00 Oficinas do Cic - Matrículas 218
1600.19.03.00 Oficina de Canto 331
1600.19.04.00 Oficina de Cerâmica 354
1600.19.05.00 Oficina de Dança Contemporânea 1.692
1600.19.08.00 Oficina de Música Harmônica 1.386

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1600.19.10.00 Oficina de Piano 811
1600.19.11.00 Oficina de Pintura 980
1600.19.13.00 Oficina de Teatro 202
1600.19.16.00 Oficina de Violão Popular 155
1600.19.21.00 Museu Histórico de Santa Catarina 8.737
1600.19.22.00 Taxa de Jogos e Eventos Esportivos 93.750
1600.20.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Téc. e Anáises de Projetos 10.370.188
1600.20.01.00 Consultoria Técnica 50.755
1600.20.02.00 Análise de Solos 499.244
1600.20.03.00 Análise de Água 147.785
1600.20.04.00 Análise de Sementes 18.378
1600.20.05.00 Outras Análises 147.453
1600.20.07.00 Elaboração e Supervisão de Projetos 2.154.856
1600.20.08.00 Prestação de Assist. Tecn. e Ext. Rural 7.351.717
1600.21.00.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 872.211
1600.24.00.00 Serviços de Registro do Comércio 15.130.991
1600.99.00.00 Outros Serviços 232.207
1700.00.00.00 Transferências Correntes 4.028.389.336
1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 3.029.069.195
1721.00.00.00 Transferências da União 1.381.263.257
1721.01.00.00 Participação na Receita da União 1.033.106.162
1721.01.01.00 Cota-Parte do Fundo Participação Estado e DF 703.102.554
1721.01.12.00 Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. 248.793.879
1721.01.12.01 Cota-Parte do IPI- Estadual 186.595.409
1721.01.12.02 Cota-Parte do IPI - Municipal 62.198.470
1721.01.13.00 Cota-Parte CIDE - Contrib. Intervenção no Domínio Econômico 81.209.729
1721.01.13.01 Cota-Parte Cide - Estadual 56.846.810
1721.01.13.02 Cota-Parte Cide - Municipal 24.362.919
1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira p/ Explor. Rec. Naturais 31.405.964
1721.22.11.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos 25.979.324
1721.22.20.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM 3.255.923
1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP 2.170.717
1721.34.00.00 Transf. Rec. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 26.210
1721.35.00.00 Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação - FNDE 249.445.575
1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 130.774.093

Página: 99 de 2069
ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE 10.549.323
1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 44.398.124
PNAE
1721.35.99.00 Outras Transferências Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE 63.724.035
1721.35.99.01 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Direta 63.341.800
1721.35.99.02 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Indireta 382.235
1721.36.00.00 Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 63.074.761
1721.99.00.00 Outras Transferências da União 4.204.585
1721.99.03.00 Outras Transferências da União - Adm. Indireta 4.204.585
1723.00.00.00 Transferências dos Municípios 103.276
1723.99.00.00 Outras Transferências dos Municípios 103.276
1723.99.01.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Direta 100.000
1723.99.02.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Indireta 3.276
1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 1.647.702.662
1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.647.702.662
1730.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 758.806.833
1730.01.00.00 Transferências de Instituições Privadas-FUNDOSOCIAL 382.660.313
1730.01.01.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 297.821.334
1730.01.01.01 3700 - ICMS - Conta Gráfica 254.516.937
1730.01.01.05 3751 - Doação 39.196.633
1730.01.01.18 Receitas de Restituições 4.107.764
1730.01.02.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal 84.838.979
1730.02.00.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC 327.630.001
1730.02.04.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 81.907.501
1730.02.05.00 Doações SEITEC 245.722.500
1730.05.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Fundos 47.661.914
1730.05.01.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Pró-Emprego 15.289.400
1730.05.02.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Erradicação Pobreza 590.662
1730.05.03.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Educ. Superior 12.066.282
1730.05.04.00 Transferências de Agroindústrias - FDR 19.715.570
1730.06.00.00 Transferências de Instituições Privadas - FAPESC 854.605
1730.06.01.00 Transferências de Empresas Produtoras de Bens e Serviços de Informática 800.000
1730.06.02.00 Transferências de Empresas Produtoras de Vinho 54.605
1740.00.00.00 Transferências do Exterior 546.050
1740.02.00.00 Transferências do Exterior - Administração Indireta 546.050

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1760.00.00.00 Transferências de Convênios 239.967.258
1761.00.00.00 Transferências de Convênios União e de suas Entidades 119.421.260
1761.99.00.00 Outras Transferências de Convênios União 119.421.260
1761.99.01.00 Transf. Convênios União - Administração Direta 25.718.955
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 93.702.305
1763.00.00.00 Transf Convênios dos Municípios e de suas Entidades 414.998
1763.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 414.998
1763.99.02.00 Outras Transferências Convênios Municípios - Adm. Indireta 414.998
1764.00.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas 10.921.000
1764.01.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta 10.921.000
1765.00.00.00 Transferências Convênios do Exterior 109.210.000
1765.01.00.00 Transferências Convênios do Exterior - Adm. Direta 109.210.000
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 404.056.356
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 151.865.600
1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 105.771.596
1911.20.00.00 Multas e Juros ITCMD 2.582.782
1911.20.01.00 Multas de ITCMD 1.110.596
1911.20.02.00 Juros de ITCMD 1.472.186
1911.41.00.00 Multas e Juros de Mora de IPVA 14.770.182
1911.41.01.00 Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual 7.385.091
1911.41.01.01 Multas de IPVA - Estadual 4.378.756
1911.41.01.02 Juros de Mora IPVA - Estadual 3.006.335
1911.41.02.00 Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal 7.385.091
1911.41.02.01 Multas de IPVA - Municipal 4.378.756
1911.41.02.02 Juros de Mora de IPVA Municipal 3.006.335
1911.42.00.00 Multas/Juros de Mora ICMS 88.418.632
1911.42.01.00 Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual 66.313.974
1911.42.01.01 Multas de ICMS - Estadual 30.504.428
1911.42.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 35.809.546
1911.42.02.00 Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal 22.104.658
1911.42.02.01 Multas de ICMS - Municipal 10.168.142
1911.42.02.02 Juros de Mora de ICMS - Municipal 11.936.516
1913.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 16.348.848
1913.14.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de IPVA 864.680
1913.14.01.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 432.340

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1913.14.01.01 Multas D.A de IPVA - Estadual 181.583
1913.14.01.02 Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 250.757
1913.14.02.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal 432.340
1913.14.02.01 Multas D.A IPVA - Municipal 181.583
1913.14.02.02 Juros de Mora D.A IPVA - Municipal 250.757
1913.15.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de ICMS 15.335.613
1913.15.01.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual 11.501.710
1913.15.01.01 Multas D.A de ICMS - Estadual 4.001.710
1913.15.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 7.500.000
1913.15.02.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal 3.833.903
1913.15.02.01 Multas D.A ICMS - Municipal 1.341.866
1913.15.02.02 Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal 2.492.037
1913.20.00.00 Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD 148.555
1913.20.01.00 Multas D.A de ITCMD 62.394
1913.20.02.00 Juros D.A de ITCMD 86.161
1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 54.354
1918.02.00.00 Multas e Juros de Mora de Arrendamentos 54.354
1918.02.01.00 Multas e Juros de Mora de Serviços Portuários 54.354
1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 29.690.802
1919.15.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 2.555.186
1919.15.01.00 Multas de Trânsito 2.555.186
1919.27.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 270.387
1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 878.959
1919.48.00.00 Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas 416.934
1919.50.00.00 Multas por Auto de Infração 25.554.638
1919.50.02.00 Multas por Auto de Infração - Ad. Indireta 25.554.638
1919.99.00.00 Outras Multas 14.698
1919.99.02.00 Outras Multas - Administração Indireta 14.698
1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 19.387.942
1921.00.00.00 Indenizações 149.421
1921.99.00.00 Outras Indenizações 149.421
1921.99.01.00 Outras Indenizações - Administração Direta 149.421
1922.00.00.00 Restituições 19.238.521
1922.01.00.00 Restituições de Convênios 2.408.884
1922.01.01.00 Restituições de Convênios - Administração Direta 2.408.884

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1922.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 688.253
1922.07.01.00 Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - Adm. Direta 688.253
1922.99.00.00 Outras Restituições 16.141.384
1922.99.01.00 Restituição em Folha de Pagamento 9.934.195
1922.99.01.01 Restituição em Folha de Pagamento - Tesouro 9.807.601
1922.99.01.03 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0240 126.594
1922.99.02.00 Restituição - Tesouro - Fonte 0100 4.301.579
1922.99.04.00 Restituição de Serviços 49.145
1922.99.05.00 Restituição do Plano de Saúde 171.705
1922.99.07.00 Restituição de Transf. União - F. 0229 430.356
1922.99.09.00 Restituição RPPS 1.708
1922.99.12.00 Restituição Fonte 0299 1.708
1922.99.99.00 Outras Restituições Diversas 1.250.988
1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 1.250.988
1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 16.742.444
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 13.620.989
1931.14.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA 752.258
1931.14.01.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA-Estadual 376.129
1931.14.02.00 Receita da Dívida Ativa IPVA-Municipal 376.129
1931.15.00.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS 12.670.767
1931.15.01.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Estadual 9.503.075
1931.15.02.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Municipal 3.167.692
1931.20.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITCMD 197.964
1932.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária 3.121.455
1932.99.00.00 Receita da Dívida Ativa não-Tributária de Outras Receitas 3.121.455
1932.99.01.00 Receita da Div Ativa não Trib Outras Receitas - Principal 3.120.223
1932.99.03.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Adm. Indireta 1.232
1990.00.00.00 Receitas Diversas 216.060.370
1990.21.00.00 Receita de Prêmios de Seguro 58.294
1990.21.02.00 Receita de Prêmios de Seguros - Administração Indireta 58.294
1990.99.00.00 Outras Receitas 216.002.076
1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 76.313.042
1990.99.04.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorários de Advogados 9.047.247
1990.99.05.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais 106.277.392
1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 24.364.395

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


2000.00.00.00 Receitas de Capital 486.430.173
2100.00.00.00 Operações de Crédito 298.582.835
2110.00.00.00 Operações de Créditos Internas 80.544.000
2114.00.00.00 Operações Crédito Internas - Contratuais 80.544.000
2114.05.00.00 Operações de Crédito Interna p/ Prog. Modernização da Adm. Pública 80.544.000
2114.05.02.00 Financiamento PMAE 8.150.000
2114.05.03.00 Financiamento BNDS Lei 14739 34.000.000
2114.05.04.00 BNDES Programa Emergencial de Financiamento - PEF2 38.394.000
2120.00.00.00 Operações de Crédito Externas 218.038.835
2123.00.00.00 Operações de Créditos Externas - Contratuais 218.038.835
2123.04.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Meio Ambiente 30.200.835
2123.04.01.00 Financ. Bird/Sc Microbacias 9.200.835
2123.04.02.00 Fin. Projeto SC Rural Microbacias 3- SWAP 21.000.000
2123.05.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Modern. Adm. Pública 83.233.000
2123.05.02.00 Programa BID V 65.233.000
2123.05.03.00 PROFISCO/BID Proj. Lei 077/2008 18.000.000
2123.99.00.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais 104.605.000
2123.99.01.00 CAF - Lei n. 13.919/06 104.605.000
2200.00.00.00 Alienação de Bens 64.119.874
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 3.508.324
2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 3.508.324
2219.02.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Adm. Indireta 3.508.324
2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 60.611.550
2225.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos 60.065.500
2225.02.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos - Adm. Indireta 60.065.500
2229.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis 546.050
2229.02.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis - Adm. Indireta 546.050
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 62.806.464
2300.99.00.00 Amortização de Financiamentos Diversos 62.806.464
2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 20.568.391
2300.99.03.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Fundo do Plano de Saúde 42.238.073
2300.99.03.01 Co-participação Empréstimo 608 - Auto Gestão do IPESC 49.955
2300.99.03.02 Co-participação UNISANTA 372.476
2300.99.03.03 Co-participação SC-Saúde 41.815.642
2400.00.00.00 Transferências de Capital 60.921.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


2470.00.00.00 Transferências de Convênios 60.921.000
2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 60.921.000
2471.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 60.921.000
2471.99.01.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Direta 10.921.000
2471.99.02.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Indireta 50.000.000
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 145.271.189
7200.00.00.00 Receita de Contribuições 120.278.979
7210.00.00.00 Contribuições Sociais 120.278.979
7210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 120.278.979
7210.99.08.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Ativo 71.692.730
7210.99.08.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 61.352.638
7210.99.08.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 6.558.213
7210.99.08.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 1.146.564
7210.99.08.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 458.629
7210.99.08.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 126.624
7210.99.08.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 2.050.062
7210.99.09.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Inativo 43.854.126
7210.99.09.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 41.228.478
7210.99.09.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 1.429.410
7210.99.09.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 445.536
7210.99.09.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 36.981
7210.99.09.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 110.043
7210.99.09.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 603.678
7210.99.10.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Pensionista 4.732.123
7210.99.10.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 4.603.813
7210.99.10.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 34.390
7210.99.10.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 93.920
7500.00.00.00 Receita Industrial 4.368.400
7520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 4.368.400
7520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 4.368.400
7600.00.00.00 Receita de Serviços 3.276.300
7600.01.00.00 Serviços Comerciais 2.402.620
7600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 2.402.620
7600.01.02.02 Publicações 2.402.620
7600.16.00.00 Serviços Educacionais 873.680

Página: 105 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


7600.16.07.00 Rec. Intra-Orç. Serv. Educ. Tx. e Emol. ENA 873.680
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 17.347.510
7920.00.00.00 Indenizações e Restituições 9.064.430
7922.00.00.00 Restituições 9.064.430
7922.99.00.00 Outras Restituições 9.064.430
7922.99.20.00 Ressarcimento Correios - Administração Indireta - F. 0269 6.552.600
7922.99.21.00 Ressarcimento GVE - Administração Indireta - F. 0269 327.630
7922.99.22.00 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administração Indireta - F. 0269 2.184.200
7990.00.00.00 Receitas Diversas 8.283.080
7990.99.00.00 Outras Receitas 8.283.080
7990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 8.283.080
8000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221
8500.00.00.00 Outras Receitas de Capital 97.221
8590.00.00.00 Outras Receitas 97.221
8590.01.00.00 Outras Receitas Primárias 97.221
8590.01.02.00 Outras Receitas Primárias - Adm. Indireta 97.221
9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -5.730.724.334
9100.00.00.00 Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784
9110.00.00.00 Deduções de Impostos -5.229.873.784
9112.00.00.00 Dedução do Imposto sobre o Patrimônio e a Renda -603.583.424
9112.05.00.00 Dedução da Receita de IPVA -590.985.283
9112.05.01.00 *Dedução de Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB -98.409.658
9112.05.02.00 *Dedução do IPVA Municipal -492.048.288
9112.05.03.00 *Dedução do IPVA Estadual - Restituição -527.337
9112.07.00.00 Dedução do ITCMD -12.598.117
9112.07.01.00 *Dedução de Receita de ITCMD para a Formação do FUNDEB -12.598.117
9112.08.00.00 Dedução da Receita de ITBI -24
9112.08.02.00 *Dedução da Receita de ITBI - Municipal -24
9113.00.00.00 Dedução do Imposto s/ a Produção e Circulação de Mercadorias -4.626.290.360
9113.02.00.00 Dedução da Receita ICMS -4.626.290.360
9113.02.01.00 Dedução ICMS -4.626.290.360
9113.02.01.01 *Dedução ICMS para Formação do FUNDEB -1.731.760.777
9113.02.01.02 *Dedução ICMS Municipal -2.886.267.962
9113.02.01.03 *Dedução ICMS Estadual - Rest. Processos -8.261.621
9700.00.00.00 Transferências Correntes -443.862.413

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


9720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais -277.115.933
9721.00.00.00 Transferências da União -277.115.933
9721.01.00.00 Participação na Receita da União -264.500.982
9721.01.01.00 *Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPE -140.620.511
9721.01.12.00 Dedução da Receita - Cota-Parte IPI Exportação -99.517.552
9721.01.12.01 *Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação -37.319.082
9721.01.12.02 *Dedução da Cota-Parte do IPI Exportação Municipal -62.198.470
9721.01.13.00 Dedução Cota-Parte Cide -24.362.919
9721.01.13.02 *Dedução Cide Municipal -24.362.919
9721.36.00.00 *Ded. Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96 -12.614.951
9730.00.00.00 Dedução das Transferências de Instituições Privadas -166.746.480
9730.01.00.00 Dedução de Transf. Instit. Privadas-FUNDOSOCIAL -84.838.979
9730.01.02.00 *Dedução de Transf. Instit. Priv.-FSOCIAL-Munic. -84.838.979
9730.02.00.00 Dedução das Transferências de Instituições Privadas- SEITEC -81.907.501
9730.02.04.00 *Dedução Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal -81.907.501
9900.00.00.00 Outras Deduções -56.988.137
9910.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora -51.428.882
9911.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora dos Tributos -44.746.118
9911.20.00.00 Dedução de Multas e Juros ITCMD -516.556
9911.20.01.00 *Ded. Multas e Juros de ITCMD - FUNDEB -516.556
9911.41.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA -8.862.109
9911.41.01.00 *Ded. Multas/Juros de Mora de IPVA - FUNDEB -1.477.018
9911.41.02.00 *Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA - Municipal -7.385.091
9911.42.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS -35.367.453
9911.42.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - FUNDEB -13.262.795
9911.42.02.00 *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - Municipal -22.104.658
9913.00.00.00 Ded. Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos -6.682.764
9913.14.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA -518.808
9913.14.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - FUNDEB -86.468
9913.14.02.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - Municipal -432.340
9913.15.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS -6.134.245
9913.15.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - FUNDEB -2.300.342
9913.15.02.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - Municipal -3.833.903
9913.20.00.00 Ded. Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD -29.711
9913.20.01.00 *Ded. Multas/Juros D.A de ITCMD - FUNDEB -29.711

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO FISCAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


9930.00.00.00 Dedução da Receita da Dívida Ativa -5.559.255
9931.00.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa Tributária -5.559.255
9931.14.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa do IPVA -451.355
9931.14.01.00 *Ded. Receita Dívida Ativa IPVA- FUNDEB -75.226
9931.14.02.00 *Ded. Receita Dívida Ativa IPVA-Municipal -376.129
9931.15.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa do ICMS -5.068.307
9931.15.01.00 *Ded. Receita Dívida Ativa ICMS - FUNDEB -1.900.615
9931.15.02.00 *Ded. Receita Dívida Ativa ICMS-Municipal -3.167.692
9931.20.00.00 *Ded.Receita da Dívida Ativa do ITCMD - FUNDEB -39.593
TOTAL 13.371.294.288

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1000.00.00.00 Receitas Correntes 986.996.351
1100.00.00.00 Receitas Tributárias 449.158
1120.00.00.00 Taxas 449.158
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 449.158
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 449.158
1121.99.01.00 Taxa de Serviços Gerais 449.158
1121.99.01.02 Atos da Saúde Pública 449.158
1200.00.00.00 Receita de Contribuições 253.513.400
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 253.513.400
1210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 247.657.151
1210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 450.817
1210.29.01.07 Licença sem Vencimento 415.470
1210.29.01.08 A Disposição 35.347
1210.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 100.722.903
1210.29.07.01 Poder Executivo - Ac 73.371.278
1210.29.07.02 Tribunal de Justiça - Ac 10.128.108
1210.29.07.03 Tribunal de Contas - Ac 823.265
1210.29.07.04 Assembléia Legislativa - Ac 5.653.343
1210.29.07.05 Ministério Público - Ac 10.509.270
1210.29.07.07 Licença sem Vencimento 216.930
1210.29.07.08 A Disposição 20.709
1210.29.08.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar 43.418.121
1210.29.09.00 Contribuição de Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 77.981.305
1210.29.09.01 Poder Executivo - Ic 55.318.185
1210.29.09.02 Tribunal de Justiça - Ic 5.862.865
1210.29.09.03 Tribunal de Contas - Ic 534.642
1210.29.09.04 Assembléia Legislativa - Ic 2.812.415
1210.29.09.05 Ministério Público - Ic 13.453.198
1210.29.10.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar 6.777.132
1210.29.11.00 Contribuição de Pensionista para o RPPS 15.976.147
1210.29.11.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo - FR 250 10.094.984
1210.29.11.02 Contribuição de Pensionista Civil TJ - FR 250 2.453.269
1210.29.11.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE - FR 250 476.325
1210.29.11.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC- FR 250 1.388.411
1210.29.11.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC - FR 250 1.563.158

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1210.29.12.00 Contribuição de Pensionista Militar 1.573.447
1210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 757.279
1210.29.15.02 Parcelamento de Contribuições Previdenciárias 757.279
1210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 5.856.249
1210.99.08.00 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272
1210.99.08.01 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272
1210.99.09.00 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977
1210.99.09.01 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 16.936.432
1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias 826.687
1311.00.00.00 Aluguéis 826.687
1311.01.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos 826.687
1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 826.687
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 16.109.745
1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 8.574.108
1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Bancários - Vinculados 8.574.108
1325.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. - Fundo de Saúde 8.574.108
1328.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 7.535.637
1328.10.00.00 Remuneração Investim. do Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Fixa 7.535.637
1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 5.790.133
1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 722.407
1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 323.325
1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 699.772
1600.00.00.00 Receita de Serviços 8.540.563
1600.05.00.00 Serviços de Saúde 8.540.563
1600.05.01.00 Serviços Hospitalares 8.540.563
1600.05.01.12 Serviços de Unidades Hospitalares 1.694.514
1600.05.01.14 Unimed 712.852
1600.05.01.15 Assefaz 3.289
1600.05.01.17 Cassi B.B. 10.511
1600.05.01.18 Eletrosul 4.161
1600.05.01.23 Saúde Bradesco 969
1600.05.01.29 Fundação de Seguridade Social - Geap 115.574
1600.05.01.31 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 16.309
1600.05.01.47 Autorização de Internação Hospitalar-Aih 4.349.002

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ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1600.05.01.68 Regimentos de Carros de Combate 1.439
1600.05.01.69 Cooperativa de Economia e Crédito 1.631.943
1700.00.00.00 Transferências Correntes 681.578.095
1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 661.295.968
1721.00.00.00 Transferências da União 661.295.968
1721.33.00.00 Transferências Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo 661.295.968
1721.33.11.00 Atenção Básica 61.158
1721.33.11.35 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 61.158
1721.33.12.00 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 469.203.522
1721.33.12.10 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar 639.734
1721.33.12.11 Teto Estadual da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 415.068.019
1721.33.12.12 SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 9.173.094
1721.33.12.15 CEREST - Centro de Referência de Saúde do Trabalhador 425.919
1721.33.12.20 FAEC - Fundo de Ações Estratégica e Compensação 43.896.756
1721.33.13.00 Vigilância em Saúde 14.009.347
1721.33.13.10 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 11.933.641
1721.33.13.20 Vigilância Sanitária 2.075.706
1721.33.14.00 Assistência Farmacêutica 102.014.652
1721.33.14.30 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 101.827.404
1721.33.14.31 Ações Judiciais de Medicamentos Excepcionais 187.248
1721.33.15.00 Gestão SUS 5.788.393
1721.33.15.10 Qualificação da Gestão do SUS 5.751.720
1721.33.15.20 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 36.673
1721.33.99.00 Outros Programas Financ. pro Transferências Fundo a Fundo 70.218.896
1760.00.00.00 Transferências de Convênios 20.282.127
1761.00.00.00 Transferências de Convênios União e de suas Entidades 20.282.127
1761.01.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS 20.282.127
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 25.978.703
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 866.432
1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 213.055
1911.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Vig. Sanitária 213.055
1911.35.01.00 Multas e Juros de Fiscalização de Vig. Sanitária - Saúde 213.055
1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 653.377
1912.29.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio Prev. Servidor 653.377

Página: 111 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


1912.29.01.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio 718
Previdência
1912.29.01.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal RPPS 718
1912.29.02.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio 652.659
Previdência
1912.29.02.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor RPPS 652.659
1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 25.112.271
1922.00.00.00 Restituições 25.112.271
1922.10.00.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. 24.624.213
Servidores
1922.10.01.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. 24.624.213
Servidores
1922.99.00.00 Outras Restituições 488.058
1922.99.01.00 Restituição em Folha de Pagamento 10.485
1922.99.01.02 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0250 10.485
1922.99.09.00 Restituição RPPS 477.573
2000.00.00.00 Receitas de Capital 26.265.149
2100.00.00.00 Operações de Crédito 26.265.149
2120.00.00.00 Operações de Crédito Externas 26.265.149
2123.00.00.00 Operações de Créditos Externas - Contratuais 26.265.149
2123.02.00.00 Operações de Crédito Externas p/ Programas de Saúde 26.265.149
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 651.682.750
7200.00.00.00 Receita de Contribuições 651.682.750
7210.00.00.00 Contribuições Sociais 651.682.750
7210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 651.682.750
7210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 568.924.256
7210.29.01.01 Poder Executivo - Ac 406.519.528
7210.29.01.02 Tribunal de Justiça - Ac 96.056.963
7210.29.01.03 Tribunal de Contas - Ac 15.597.865
7210.29.01.04 Assembléia Legislativa - Ac 20.749.900
7210.29.01.05 Ministério Público - Ac 30.000.000
7210.29.02.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar 79.687.950
7210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 3.070.544
7210.29.15.03 Outras Contribuições Previdenciárias - Parc. UDESC 3.070.544
9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -13.318.492
9200.00.00.00 Dedução da Receita de Contribuições -13.318.492

Página: 112 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Desdobramento da Receita
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.


9210.00.00.00 Dedução das Contribuições Sociais -13.318.492
9210.29.00.00 Dedução das Contribuições para o Regime Próprio de Previd. Servidor Público -13.318.492
9210.29.01.00 Dedução da Contrib. Patronal para o Regime Próprio Previdência -209.604
9210.29.01.01 *Ded. Contrib. Patronal - Poder Executivo - Ac -203.188
9210.29.01.05 *Ded. Contrib. Patronal - Ministério Público - Ac -6.416
9210.29.07.00 Dedução da Contribuição de Servidor Ativo RPPS -52.569
9210.29.07.01 *Dedução - Poder Executivo - Ac -49.961
9210.29.07.05 *Dedução - Ministério Público - Ac -2.608
9210.29.09.00 Dedução - Contribuição de Servidor Inativo RPPS -11.781.803
9210.29.09.01 *Dedução - Poder Executivo - Ic -11.560.095
9210.29.09.02 *Dedução - Tribunal de Justiça - Ic -48.214
9210.29.09.03 *Dedução - Tribunal de Contas - Ic -75.605
9210.29.09.04 *Dedução - Assembléia Legislativa - Ic -48.935
9210.29.09.05 *Dedução - Ministério Público - Ic -48.954
9210.29.10.00 *Dedução de Contribuição de Servidor Inativo Militar -1.008.871
9210.29.11.00 *Dedução de Contribuição de Pensionista RPPS -214.594
9210.29.12.00 *Dedução da Contribuição de Pensionista Militar -51.051
TOTAL 1.651.625.758

Página: 113 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

03000 Tribunal de Justiça do Estado 131.300.000


0 2.40 22.800.000
0 2.69 98.050.000
0 2.82 7.400.000
0 2.85 3.050.000

03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça 131.300.000


0 2.40 22.800.000
0 2.69 98.050.000
0 2.82 7.400.000
0 2.85 3.050.000

1325.02.99.08 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Fundos 0 2.82 7.400.000


1325.02.99.10 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Selos Fisc. 0 2.85 3.050.000
1600.13.10.00 Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. 0 2.40 22.800.000
1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 10.750.000
1990.99.05.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais 0 2.69 77.000.000
1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 0 2.69 10.300.000

04000 Ministério Público 24.041.454


0 2.40 297.329
0 2.69 21.259.991
0 2.84 2.484.134

04091 Fundo para Reconstituição de Bens Lesados 2.322.228


0 2.69 1.554.638
0 2.84 767.590

1325.02.99.07 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-MP-Fundos 0 2.84 767.590


1919.50.02.00 Multas por Auto de Infração - Ad. Indireta 0 2.69 1.554.638

04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público SC 316.942
0 2.40 297.329
0 2.69 10.526
0 2.84 9.087

Página: 114 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1325.02.99.07 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-MP-Fundos 0 2.84 9.087


1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 0 2.40 297.329
1919.99.02.00 Outras Multas - Administração Indireta 0 2.69 10.526

04093 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público 21.402.284


0 2.69 19.694.827
0 2.84 1.707.457

1325.02.99.07 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-MP-Fundos 0 2.84 1.707.457


1919.99.02.00 Outras Multas - Administração Indireta 0 2.69 4.172
1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 21.768
1990.99.05.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais 0 2.69 17.449.949
1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 0 2.69 2.218.938

16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão 68.856.565


0 2.28 38.627.577
0 2.40 3.432.680
0 2.69 25.158.158
0 2.85 1.638.150

16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar 404.077


0 2.28 404.077

1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 404.077

16086 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville 322.825


0 2.40 322.825

1520.99.16.00 Fábrica de Tubos 0 2.40 27.958


1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 0 2.40 218.420
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 0 2.40 76.447

16089 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul 250.000


0 2.40 250.000

1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 0 2.40 150.000

Página: 115 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 0 2.40 100.000

16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública 51.476.133


0 2.28 38.223.500
0 2.69 11.614.483
0 2.85 1.638.150

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 1.638.150
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 38.223.500
1919.15.01.00 Multas de Trânsito 0 2.69 2.555.186
1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 9.059.297

16092 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos 412.267


0 2.40 412.267

1410.99.00.00 Outras Receitas de Produção Vegetal 0 2.40 20.613


1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 0 2.40 164.907
1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 0 2.40 164.907
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 0 2.40 61.840

16093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis 601.665


0 2.40 601.665

1410.99.00.00 Outras Receitas de Produção Vegetal 0 2.40 90.250


1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 0 2.40 60.166
1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 0 2.40 60.166
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 0 2.40 300.833
1600.99.00.00 Outros Serviços 0 2.40 90.250

16094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó 1.026.848


0 2.40 1.026.848

1410.01.00.00 Agricultura 0 2.40 51.290


1410.02.00.00 Horta 0 2.40 5.129
1410.99.00.00 Outras Receitas de Produção Vegetal 0 2.40 133.357
1420.05.00.00 Suinocultura 0 2.40 102.582

Página: 116 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1420.08.00.00 Gado Leiteiro 0 2.40 15.387


1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 0 2.40 205.165
1520.99.16.00 Fábrica de Tubos 0 2.40 1.025
1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 0 2.40 359.039
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 0 2.40 153.874

16095 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina 11.849.285


0 2.69 11.849.285

1990.99.05.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais 0 2.69 11.827.443
1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 0 2.69 21.842

16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar 1.694.390


0 2.69 1.694.390

1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 0 2.69 772.637


1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 921.753

16098 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis 819.075


0 2.40 819.075

1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 0 2.40 764.470


1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 0 2.40 54.605

23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte 256.764.219


0 2.28 6.224.970
0 2.29 4.207.861
0 2.40 339.236
0 2.60 89.056
0 2.62 245.722.500
0 2.69 97.208
0 2.85 83.388

23021 Fundação Catarinense de Desportos 10.609.969


0 2.28 6.224.970
0 2.29 4.207.861

Página: 117 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

0 2.40 93.750
0 2.85 83.388

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 83.388
1600.19.22.00 Taxa de Jogos e Eventos Esportivos 0 2.40 93.750
1721.99.03.00 Outras Transferências da União - Adm. Indireta 0 2.29 4.204.585
1723.99.02.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Indireta 0 2.29 3.276
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 6.224.970

23022 Fundação Catarinense de Cultura 312.808


0 2.40 224.256
0 2.60 87.907
0 2.69 645

1311.01.02.00 Aluguel Teatro Ademir Rosa 0 2.60 27.300


1311.01.03.00 Aluguel Teatro Alvaro de Carvalho 0 2.60 37.055
1311.01.04.00 Aluguel Biblioteca Pública 0 2.60 4.975
1311.01.05.00 Aluguel Bar e Restaurante do Cic 0 2.60 8.785
1311.01.06.00 Aluguel Bomboniere do Cic 0 2.60 1.343
1311.01.07.00 Aluguel Cinema do Cic 0 2.60 2.988
1333.99.00.00 Outras Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públicos 0 2.60 5.461
1600.01.02.01 Venda de Livros 0 2.40 2.059
1600.01.99.03 Venda de Artesanato Casa da Alfândega 0 2.40 120.528
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 0 2.40 82.790
1600.13.07.00 Serv. de Fotocópias ou Cópias Heliográficas 0 2.40 3.380
1600.19.01.00 Escolinha de Arte 0 2.40 633
1600.19.02.00 Oficinas do Cic - Matrículas 0 2.40 218
1600.19.03.00 Oficina de Canto 0 2.40 331
1600.19.04.00 Oficina de Cerâmica 0 2.40 354
1600.19.05.00 Oficina de Dança Contemporânea 0 2.40 1.692
1600.19.08.00 Oficina de Música Harmônica 0 2.40 1.386
1600.19.10.00 Oficina de Piano 0 2.40 811
1600.19.11.00 Oficina de Pintura 0 2.40 980
1600.19.13.00 Oficina de Teatro 0 2.40 202
1600.19.16.00 Oficina de Violão Popular 0 2.40 155
1600.19.21.00 Museu Histórico de Santa Catarina 0 2.40 8.737

Página: 118 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 0 2.69 645

23023 Santa Catarina Turismo S/A 118.942


0 2.40 21.230
0 2.60 1.149
0 2.69 96.563

1322.02.05.00 Telebrás 0 2.60 1.149


1600.14.05.00 Cade/Embratur 0 2.40 21.230
1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 0 2.69 96.563

23093 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura 53.002.343


0 2.62 53.002.343

1730.02.04.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 0 2.62 17.667.448


1730.02.05.00 Doações SEITEC 0 2.62 53.002.343
9730.02.04.00 *Dedução Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 0 2.62 -17.667.448

23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo 87.428.066


0 2.62 87.428.066

1730.02.04.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 0 2.62 29.142.689


1730.02.05.00 Doações SEITEC 0 2.62 87.428.066
9730.02.04.00 *Dedução Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 0 2.62 -29.142.689

23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte 105.292.091


0 2.62 105.292.091

1730.02.04.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 0 2.62 35.097.364


1730.02.05.00 Doações SEITEC 0 2.62 105.292.091
9730.02.04.00 *Dedução Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 0 2.62 -35.097.364

26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação 17.361.177


0 2.25 26.210
0 2.28 7.333.970
0 2.40 6.890.999

Página: 119 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

0 2.69 81.338
0 2.80 725.827
0 2.85 2.302.833

26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A 17.265.608


0 2.28 7.333.970
0 2.40 6.890.999
0 2.69 11.979
0 2.80 725.827
0 2.85 2.302.833

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 2.302.833
1325.02.99.02 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc. - Administração Indireta 0 2.80 725.827
1530.02.00.00 Prestação dos Mutuários 0 2.40 6.734.359
1600.03.01.01 Taxa Administrativa 0 2.40 143.086
1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 0 2.40 13.554
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 7.333.970
1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 11.979

26093 Fundo Estadual de Assistência Social 26.210


0 2.25 26.210

1721.34.00.00 Transf. Rec. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 0 2.25 26.210

26099 Fundo para a Infância e Adolescência 69.359


0 2.69 69.359

1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 69.359

27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 57.239.744


0 2.28 19.486.893
0 2.29 1.831.011
0 2.40 34.497.550
0 2.69 878.959
0 2.85 545.331

Página: 120 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

27021 Fundação do Meio Ambiente 19.877.883


0 2.29 546.050
0 2.40 19.036.502
0 2.85 295.331

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 295.331
1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 0 2.40 19.036.502
1740.02.00.00 Transferências do Exterior - Administração Indireta 0 2.29 546.050

27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15.130.991


0 2.40 15.130.991

1600.24.00.00 Serviços de Registro do Comércio 0 2.40 15.130.991

27024 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina 2.746.475
0 2.28 1.641.870
0 2.29 854.605
0 2.85 250.000

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 250.000
1730.06.01.00 Transferências de Empresas Produtoras de Bens e Serviços de Informática 0 2.29 800.000
1730.06.02.00 Transferências de Empresas Produtoras de Vinho 0 2.29 54.605
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 1.641.870

27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina 15.392.595


0 2.28 15.392.595

1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 15.392.595

27027 Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina 2.805.742


0 2.28 2.252.428
0 2.29 430.356
0 2.40 122.958

1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 2.252.428


1922.99.01.03 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0240 0 2.40 122.958

Página: 121 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1922.99.07.00 Restituição de Transf. União - F. 0229 0 2.29 430.356

27028 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN 280.000
0 2.28 200.000
0 2.40 80.000

1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 0 2.40 80.000


1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 200.000

27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente 878.959


0 2.69 878.959

1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 0 2.69 878.959

27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 127.099


0 2.40 127.099

1600.99.00.00 Outros Serviços 0 2.40 127.099

41000 Gabinete do Governador do Estado 21.859.020


0 2.28 100.000
0 2.40 873.680
0 2.69 20.885.340

41030 Fundação de Amparo a Escola Nacional de Administração - ENA Brasil 973.680


0 2.28 100.000
0 2.40 873.680

1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 100.000


7600.16.07.00 Rec. Intra-Orç. Serv. Educ. Tx. e Emol. ENA 0 2.40 873.680

41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento 9.061.725


0 2.69 9.061.725

1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 14.478


1990.99.04.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorários de Advogados 0 2.69 9.047.247

Página: 122 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

41093 Fundo Especial da Defensoria Dativa 11.823.615


0 2.69 11.823.615

1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 0 2.69 11.823.615

44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural 81.219.698


0 2.28 18.423.581
0 2.40 34.426.470
0 2.60 1.123.284
0 2.66 19.715.570
0 2.69 375.190
0 2.85 686.136
0 2.98 778.074
0 2.99 5.691.393

44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A 23.600.050


0 2.28 2.052.026
0 2.40 20.509.868
0 2.60 232.544
0 2.69 107.138
0 2.85 160.662
0 2.98 537.812

1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 0 2.60 232.544


1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 160.662
1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 0 2.40 354.785
1600.01.99.09 Infra Estrutura Agrícola e Pesqueira 0 2.40 2.964.594
1600.05.03.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 0 2.40 1.367.323
1600.07.01.00 Armazenagem Prod. Agric Portuária Graneis 0 2.40 11.923.896
1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 0 2.40 40.199
1600.14.01.00 Inspeção de Produtos de Origem Animal 0 2.40 157.326
1600.14.03.00 Defesa Sanitária Vegetal 0 2.40 1.555.974
1600.14.04.00 Defesa Sanitária Animal 0 2.40 924.621
1600.14.07.00 Classificação Produtos de Origem Vegetal 0 2.40 1.219.928
1600.99.00.00 Outros Serviços 0 2.40 1.222

Página: 123 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 2.052.026


1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 0 2.69 105.906
1932.99.03.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Adm. Indireta 0 2.69 1.232
2219.02.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Adm. Indireta 0 2.98 537.812

44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A 25.938.083
0 2.28 10.365.005
0 2.40 13.916.602
0 2.60 890.740
0 2.85 525.474
0 2.98 240.262

1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 0 2.60 79.409


1322.02.05.00 Telebrás 0 2.60 3.177
1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 525.474
1390.30.00.00 Royalties - Transferência de Tecnologia 0 2.60 808.154
1410.01.00.00 Agricultura 0 2.40 947.659
1420.02.00.00 Piscicultura 0 2.40 48.095
1420.03.00.00 Pecuária 0 2.40 55.780
1420.04.00.00 Apicultura 0 2.40 7.705
1420.05.00.00 Suinocultura 0 2.40 24.130
1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 0 2.40 287.951
1490.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 0 2.40 4.563
1520.27.00.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados 0 2.40 6.392
1520.99.02.00 Produção Agroindustrial 0 2.40 99.774
1600.01.02.01 Venda de Livros 0 2.40 4.511
1600.01.02.03 Vendas Revista Rac 0 2.40 3.455
1600.01.02.04 Publicações Técnicas Epagri 0 2.40 32.365
1600.14.09.00 Serviços de Perícia,Avaliação,Laudos Tec 0 2.40 95.346
1600.15.00.00 Serviços de Meteorologia 0 2.40 854.937
1600.16.99.00 Outros Serviços Educacionais 0 2.40 205.706
1600.20.01.00 Consultoria Técnica 0 2.40 33.281
1600.20.02.00 Análise de Solos 0 2.40 498.916
1600.20.03.00 Análise de Água 0 2.40 147.785
1600.20.04.00 Análise de Sementes 0 2.40 18.378
1600.20.05.00 Outras Análises 0 2.40 147.453

Página: 124 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1600.20.07.00 Elaboração e Supervisão de Projetos 0 2.40 2.154.856


1600.20.08.00 Prestação de Assist. Tecn. e Ext. Rural 0 2.40 7.351.717
1600.21.00.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 0 2.40 872.211
1600.99.00.00 Outros Serviços 0 2.40 13.636
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 10.365.005
2219.02.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Adm. Indireta 0 2.98 240.262

44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina 622.445


0 2.69 131.052
0 2.99 491.393

1919.27.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 0 2.69 131.052


2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 0 2.99 491.393

44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural 31.059.120


0 2.28 6.006.550
0 2.66 19.715.570
0 2.69 137.000
0 2.99 5.200.000

1730.05.04.00 Transferências de Agroindústrias - FDR 0 2.66 19.715.570


1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 6.006.550
1919.27.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 0 2.69 137.000
2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 0 2.99 5.200.000

45000 Secretaria de Estado da Educação 24.845.861


0 2.24 382.235
0 2.28 2.738.987
0 2.40 2.898.544
0 2.60 153.441
0 2.65 12.066.282
0 2.69 186.026
0 2.85 6.420.346

45021 Fundação Catarinense de Educação Especial 854.896


0 2.24 382.235

Página: 125 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

0 2.28 414.998
0 2.40 16.928
0 2.60 7.208
0 2.85 33.527

1322.02.05.00 Telebrás 0 2.60 7.208


1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 33.527
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 0 2.40 16.928
1721.35.99.02 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Indireta 0 2.24 382.235
1763.99.02.00 Outras Transferências Convênios Municípios - Adm. Indireta 0 2.28 414.998

45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 5.918.133


0 2.28 2.323.989
0 2.40 2.881.616
0 2.60 146.233
0 2.69 186.026
0 2.85 380.269

1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 0 2.60 60.066


1311.01.10.00 Aluguel Lanchonete 0 2.60 49.691
1311.01.11.00 Aluguel Restaurante 0 2.60 15.071
1311.99.00.00 Outras Receitas de Aluguéis 0 2.60 21.405
1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 380.269
1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 0 2.40 1.006.916
1600.13.09.00 Serv. de Inscrição Vestibular 0 2.40 1.405.096
1600.16.02.00 Cursos Técnicos 0 2.40 63.506
1600.16.03.00 Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC 0 2.40 388.296
1600.20.01.00 Consultoria Técnica 0 2.40 17.474
1600.20.02.00 Análise de Solos 0 2.40 328
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 2.323.989
1919.27.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 0 2.69 2.335
1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 0 2.69 183.691

45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC 18.072.832


0 2.65 12.066.282

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

0 2.85 6.006.550

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 6.006.550
1730.05.03.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Educ. Superior 0 2.65 12.066.282

47000 Secretaria de Estado da Administração 1.411.666.350


0 2.40 36.308.437
0 2.50 917.645.014
0 2.59 246.040.119
0 2.60 762.173
0 2.69 72.737.549
0 2.80 32.763
0 2.85 23.142.216
0 2.98 63.341.800
0 2.99 51.656.279

47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 855.295


0 2.40 1.572
0 2.50 1.708
0 2.85 833.812
0 2.99 18.203

1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 0 2.85 833.812


1600.13.07.00 Serv. de Fotocópias ou Cópias Heliográficas 0 2.40 1.572
1922.99.09.00 Restituição RPPS 0 2.50 1.708
1922.99.12.00 Restituição Fonte 0299 0 2.99 1.708
2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 0 2.99 16.495

47075 Fundo Previdenciário 26.958.721


0 2.50 15.565.151
0 2.60 652.963
0 2.85 1.340.604
0 2.99 9.400.003

1210.29.01.08 A Disposição 0 2.50 68


1210.29.07.01 Poder Executivo - Ac 0 2.50 4.889.854

Página: 127 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1210.29.07.02 Tribunal de Justiça - Ac 0 2.50 3.069.935


1210.29.07.03 Tribunal de Contas - Ac 0 2.50 126.393
1210.29.07.04 Assembléia Legislativa - Ac 0 2.50 22.010
1210.29.07.05 Ministério Público - Ac 0 2.50 348.390
1210.29.07.08 A Disposição 0 2.50 57
1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 0 2.60 644.277
1322.02.02.00 Besc S.A 0 2.60 11
1322.02.03.00 Banco do Brasil S.A 0 2.60 5.632
1322.02.07.00 Tele Norte Leste Participações - Telemar 0 2.60 3.043
1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 0 2.85 1.002.025
1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 0 2.85 275.607
1328.10.03.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Contas 0 2.85 25.932
1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 0 2.85 282
1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 0 2.85 36.758
2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 0 2.99 9.400.003
7210.29.01.01 Poder Executivo - Ac 0 2.50 4.889.168
7210.29.01.02 Tribunal de Justiça - Ac 0 2.50 1.722.482
7210.29.01.03 Tribunal de Contas - Ac 0 2.50 126.393
7210.29.01.04 Assembléia Legislativa - Ac 0 2.50 22.010
7210.29.01.05 Ministério Público - Ac 0 2.50 348.391

47076 Fundo Financeiro 909.751.129


0 2.50 902.078.155
0 2.85 7.672.974

1210.29.01.07 Licença sem Vencimento 0 2.50 415.470


1210.29.01.08 A Disposição 0 2.50 35.279
1210.29.07.01 Poder Executivo - Ac 0 2.50 68.481.424
1210.29.07.02 Tribunal de Justiça - Ac 0 2.50 7.058.173
1210.29.07.03 Tribunal de Contas - Ac 0 2.50 696.872
1210.29.07.04 Assembléia Legislativa - Ac 0 2.50 5.631.333
1210.29.07.05 Ministério Público - Ac 0 2.50 10.160.880
1210.29.07.07 Licença sem Vencimento 0 2.50 216.930
1210.29.07.08 A Disposição 0 2.50 20.652
1210.29.08.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar 0 2.50 43.418.121
1210.29.09.01 Poder Executivo - Ic 0 2.50 55.318.185

Página: 128 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1210.29.09.02 Tribunal de Justiça - Ic 0 2.50 5.862.865


1210.29.09.03 Tribunal de Contas - Ic 0 2.50 534.642
1210.29.09.04 Assembléia Legislativa - Ic 0 2.50 2.812.415
1210.29.09.05 Ministério Público - Ic 0 2.50 13.453.198
1210.29.10.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar 0 2.50 6.777.132
1210.29.11.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo - FR 250 0 2.50 10.094.984
1210.29.11.02 Contribuição de Pensionista Civil TJ - FR 250 0 2.50 2.453.269
1210.29.11.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE - FR 250 0 2.50 476.325
1210.29.11.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC- FR 250 0 2.50 1.388.411
1210.29.11.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC - FR 250 0 2.50 1.563.158
1210.29.12.00 Contribuição de Pensionista Militar 0 2.50 1.573.447
1210.29.15.02 Parcelamento de Contribuições Previdenciárias 0 2.50 757.279
1210.99.08.01 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 0 2.50 3.069.272
1210.99.09.01 Outras Contribuições Previdenciárias 0 2.50 2.786.977
1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 0 2.85 5.790.133
1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 0 2.85 722.407
1328.10.03.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Contas 0 2.85 137.337
1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 0 2.85 323.325
1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 0 2.85 699.772
1912.29.01.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal RPPS 0 2.50 718
1912.29.02.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor RPPS 0 2.50 652.659
1922.10.01.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores 0 2.50 24.624.213
1922.99.01.02 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0250 0 2.50 10.485
1922.99.09.00 Restituição RPPS 0 2.50 477.573
7210.29.01.01 Poder Executivo - Ac 0 2.50 401.630.360
7210.29.01.02 Tribunal de Justiça - Ac 0 2.50 94.334.481
7210.29.01.03 Tribunal de Contas - Ac 0 2.50 15.471.472
7210.29.01.04 Assembléia Legislativa - Ac 0 2.50 20.727.890
7210.29.01.05 Ministério Público - Ac 0 2.50 29.651.609
7210.29.02.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Militar 0 2.50 79.687.950
7210.29.15.03 Outras Contribuições Previdenciárias - Parc. UDESC 0 2.50 3.070.544
9210.29.01.01 *Ded. Contrib. Patronal - Poder Executivo - Ac 0 2.50 -203.188
9210.29.01.05 *Ded. Contrib. Patronal - Ministério Público - Ac 0 2.50 -6.416
9210.29.07.01 *Dedução - Poder Executivo - Ac 0 2.50 -49.961
9210.29.07.05 *Dedução - Ministério Público - Ac 0 2.50 -2.608

Página: 129 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

9210.29.09.01 *Dedução - Poder Executivo - Ic 0 2.50 -11.560.095


9210.29.09.02 *Dedução - Tribunal de Justiça - Ic 0 2.50 -48.214
9210.29.09.03 *Dedução - Tribunal de Contas - Ic 0 2.50 -75.605
9210.29.09.04 *Dedução - Assembléia Legislativa - Ic 0 2.50 -48.935
9210.29.09.05 *Dedução - Ministério Público - Ic 0 2.50 -48.954
9210.29.10.00 *Dedução de Contribuição de Servidor Inativo Militar 0 2.50 -1.008.871
9210.29.11.00 *Dedução de Contribuição de Pensionista RPPS 0 2.50 -214.594
9210.29.12.00 *Dedução da Contribuição de Pensionista Militar 0 2.50 -51.051

47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais 109.018.883


0 2.40 36.306.865
0 2.69 72.679.255
0 2.80 32.763

1325.02.02.00 Remuneração de Aplicações Extramercado 0 2.80 32.763


1520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 0 2.40 764.470
1600.01.02.02 Publicações 0 2.40 27.084.080
1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 0 2.40 1.638.150
1922.99.04.00 Restituição de Serviços 0 2.40 49.145
1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 55.234.524
7520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 0 2.40 4.368.400
7600.01.02.02 Publicações 0 2.40 2.402.620
7922.99.20.00 Ressarcimento Correios - Administração Indireta - F. 0269 0 2.69 6.552.600
7922.99.21.00 Ressarcimento GVE - Administração Indireta - F. 0269 0 2.69 327.630
7922.99.22.00 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administração Indireta - F. 0269 0 2.69 2.184.200
7990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 8.283.080
8590.01.02.00 Outras Receitas Primárias - Adm. Indireta 0 2.69 97.221

47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais 301.631.312


0 2.59 246.040.119
0 2.69 58.294
0 2.85 13.294.826
0 2.99 42.238.073

1210.99.01.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 0 2.59 53.322.384


1210.99.01.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 0 2.59 5.667.542

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1210.99.01.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 0 2.59 730.208


1210.99.01.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 0 2.59 391.290
1210.99.01.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 0 2.59 383.119
1210.99.01.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 0 2.59 2.627.823
1210.99.01.08 Contribuição do Associado - Órgão 064 0 2.59 224.400
1210.99.02.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 0 2.59 44.982.082
1210.99.02.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 0 2.59 930.682
1210.99.02.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 0 2.59 445.536
1210.99.02.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 0 2.59 36.794
1210.99.02.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 0 2.59 110.043
1210.99.02.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 0 2.59 634.045
1210.99.03.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 0 2.59 3.364.487
1210.99.03.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 0 2.59 325.402
1210.99.03.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 0 2.59 127.368
1210.99.03.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 0 2.59 12.804
1210.99.03.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 0 2.59 9.154
1210.99.03.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 0 2.59 178.028
1210.99.04.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 0 2.59 1.948.958
1210.99.04.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 0 2.59 42.322
1210.99.04.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 0 2.59 19.649
1210.99.04.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 0 2.59 1.145
1210.99.04.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 0 2.59 4.598
1210.99.04.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 0 2.59 13.582
1210.99.06.00 Contribuição Associado Pensionista 0 2.59 9.055.990
1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 13.294.826
1922.99.05.00 Restituição do Plano de Saúde 0 2.59 171.705
1990.21.02.00 Receita de Prêmios de Seguros - Administração Indireta 0 2.69 58.294
2300.99.03.01 Co-participação Empréstimo 608 - Auto Gestão do IPESC 0 2.99 49.955
2300.99.03.02 Co-participação UNISANTA 0 2.99 372.476
2300.99.03.03 Co-participação SC-Saúde 0 2.99 41.815.642
7210.99.08.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 0 2.59 61.352.638
7210.99.08.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 0 2.59 6.558.213
7210.99.08.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 0 2.59 1.146.564
7210.99.08.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 0 2.59 458.629
7210.99.08.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 0 2.59 126.624

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

7210.99.08.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 0 2.59 2.050.062


7210.99.09.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 0 2.59 41.228.478
7210.99.09.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 0 2.59 1.429.410
7210.99.09.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 0 2.59 445.536
7210.99.09.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 0 2.59 36.981
7210.99.09.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 0 2.59 110.043
7210.99.09.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 0 2.59 603.678
7210.99.10.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 0 2.59 4.603.813
7210.99.10.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 0 2.59 34.390
7210.99.10.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 0 2.59 93.920

47093 Fundo Patrimonial 63.451.010


0 2.60 109.210
0 2.98 63.341.800

1311.01.11.00 Aluguel Restaurante 0 2.60 109.210


2219.02.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Adm. Indireta 0 2.98 2.730.250
2225.02.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos - Adm. Indireta 0 2.98 60.065.500
2229.02.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis - Adm. Indireta 0 2.98 546.050

48000 Secretaria de Estado da Saúde 698.875.176


0 2.23 661.295.968
0 2.28 20.282.127
0 2.40 8.540.563
0 2.60 182.410
0 2.85 8.574.108

48091 Fundo Estadual de Saúde 698.875.176


0 2.23 661.295.968
0 2.28 20.282.127
0 2.40 8.540.563
0 2.60 182.410
0 2.85 8.574.108

1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 0 2.60 182.410


1325.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. - Fundo de Saúde 0 2.85 8.574.108

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1600.05.01.12 Serviços de Unidades Hospitalares 0 2.40 1.694.514


1600.05.01.14 Unimed 0 2.40 712.852
1600.05.01.15 Assefaz 0 2.40 3.289
1600.05.01.17 Cassi B.B. 0 2.40 10.511
1600.05.01.18 Eletrosul 0 2.40 4.161
1600.05.01.23 Saúde Bradesco 0 2.40 969
1600.05.01.29 Fundação de Seguridade Social - Geap 0 2.40 115.574
1600.05.01.31 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 0 2.40 16.309
1600.05.01.47 Autorização de Internação Hospitalar-Aih 0 2.40 4.349.002
1600.05.01.68 Regimentos de Carros de Combate 0 2.40 1.439
1600.05.01.69 Cooperativa de Economia e Crédito 0 2.40 1.631.943
1721.33.11.35 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 0 2.23 61.158
1721.33.12.10 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar 0 2.23 639.734
1721.33.12.11 Teto Estadual da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0 2.23 415.068.019
1721.33.12.12 SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 0 2.23 9.173.094
1721.33.12.15 CEREST - Centro de Referência de Saúde do Trabalhador 0 2.23 425.919
1721.33.12.20 FAEC - Fundo de Ações Estratégica e Compensação 0 2.23 43.896.756
1721.33.13.10 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 0 2.23 11.933.641
1721.33.13.20 Vigilância Sanitária 0 2.23 2.075.706
1721.33.14.30 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 0 2.23 101.827.404
1721.33.14.31 Ações Judiciais de Medicamentos Excepcionais 0 2.23 187.248
1721.33.15.10 Qualificação da Gestão do SUS 0 2.23 5.751.720
1721.33.15.20 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 0 2.23 36.673
1721.33.99.00 Outros Programas Financ. pro Transferências Fundo a Fundo 0 2.23 70.218.896
1761.01.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS 0 2.28 20.282.127

52000 Secretaria de Estado da Fazenda 320.343.221


0 2.28 1.181.325
0 2.61 297.821.334
0 2.63 15.289.400
0 2.64 590.662
0 2.99 5.460.500

52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina 5.460.500


0 2.99 5.460.500

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

2300.99.02.00 Amortização de Financiamentos Diversos - Adm. Indireta 0 2.99 5.460.500

52093 Fundo Pró-Emprego 15.289.400


0 2.63 15.289.400

1730.05.01.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Pró-Emprego 0 2.63 15.289.400

52094 Fundo de Desenvolvimento Social 297.821.334


0 2.61 297.821.334

1730.01.01.01 3700 - ICMS - Conta Gráfica 0 2.61 254.516.937


1730.01.01.05 3751 - Doação 0 2.61 39.196.633
1730.01.01.18 Receitas de Restituições 0 2.61 4.107.764
1730.01.02.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal 0 2.61 84.838.979
9730.01.02.00 *Dedução de Transf. Instit. Priv.-FSOCIAL-Munic. 0 2.61 -84.838.979

52095 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 1.771.987


0 2.28 1.181.325
0 2.64 590.662

1730.05.02.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Erradicação Pobreza 0 2.64 590.662


1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 0 2.28 1.181.325

53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura 112.784.928


0 2.28 50.000.000
0 2.40 26.099.927
0 2.60 7.482.081
0 2.69 24.202.920
0 2.85 5.000.000

53023 Departamento de Transportes e Terminais 27.612.870


0 2.40 25.927.869
0 2.60 1.482.081
0 2.69 202.920

1311.01.08.00 Terminal Rita Maria 0 2.60 1.482.081

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1600.03.01.01 Taxa Administrativa 0 2.40 25.927.869


1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 202.920

53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura 85.172.058


0 2.28 50.000.000
0 2.40 172.058
0 2.60 6.000.000
0 2.69 24.000.000
0 2.85 5.000.000

1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 0 2.85 5.000.000
1333.99.00.00 Outras Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públicos 0 2.60 6.000.000
1600.13.02.02 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Indireta 0 2.40 172.058
1919.50.02.00 Multas por Auto de Infração - Ad. Indireta 0 2.69 24.000.000
2471.99.02.00 Outras Transferências de Convênios União - Adm. Indireta 0 2.28 50.000.000

92000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville 29.970.168


0 2.40 26.491.533
0 2.60 1.693.115
0 2.69 172.864
0 2.80 1.612.656

92021 Administração do Porto de São Francisco do Sul 29.970.168


0 2.40 26.491.533
0 2.60 1.693.115
0 2.69 172.864
0 2.80 1.612.656

1312.00.00.00 Arrendamentos 0 2.60 1.691.106


1322.02.05.00 Telebrás 0 2.60 2.009
1325.02.99.02 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc. - Administração Indireta 0 2.80 1.612.656
1600.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador 0 2.40 608.075
1600.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador 0 2.40 603.116
1600.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp 0 2.40 1.657.240
1600.06.01.04 Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador 0 2.40 79.708
1600.06.01.05 Taxa Conteineres Devida pelo Armador 0 2.40 2.327.503

Página: 135 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1600.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador 0 2.40 11.124


1600.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador 0 2.40 1.727.980
1600.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria 0 2.40 2.453.143
1600.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. 0 2.40 146.559
1600.06.01.11 Taxa Terminal Privativo 0 2.40 1.031.582
1600.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria 0 2.40 1.243.651
1600.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria 0 2.40 319.919
1600.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria 0 2.40 2.266.363
1600.06.02.04 Taxa Conteineres Até 20 Pes Cheio Dono M 0 2.40 345.029
1600.06.02.05 Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono 0 2.40 877.833
1600.06.02.06 Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me 0 2.40 332.535
1600.06.04.04 Taxa Empilhad. Até 7 Tonel.Cont Vazio O 0 2.40 9.221
1600.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação 0 2.40 47.626
1600.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia 0 2.40 2.921.811
1600.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel. 0 2.40 29.006
1600.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. 0 2.40 168.660
1600.06.04.20 Taxa p/Fornecimento de Certidão ou Cert. 0 2.40 5.907
1600.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados 0 2.40 145.400
1600.07.02.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) 0 2.40 16.942
1600.07.03.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Período 0 2.40 74.525
1600.07.04.00 Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) 0 2.40 2.504.879
1600.07.06.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-2Periodo 0 2.40 10.042
1600.07.07.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Período 0 2.40 14.226
1600.07.08.00 Tx Conteineres Importação/Dia-2Período 0 2.40 1.509.387
1600.07.10.00 Tx Conteineres Até 20 Pes/Dia-3Periodo 0 2.40 494
1600.07.11.00 Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Período 0 2.40 1.909
1600.07.12.00 Tx Conteineres Importação/Dia-3Período 0 2.40 2.711.994
1600.07.14.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-4Periodo 0 2.40 405
1600.07.15.00 Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Período 0 2.40 1.454
1600.07.19.00 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) 0 2.40 156.011
1600.07.20.00 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) 0 2.40 55.578
1600.07.21.00 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) 0 2.40 66.372
1600.07.22.00 Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) 0 2.40 54
1600.07.23.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per 0 2.40 4.248
1600.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per 0 2.40 141

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Receitas Diretamente Arrecadadas
por Órgão / Unidade Orçamentária

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITAS TOTAL ID FR VALOR

1600.07.25.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per 0 2.40 98


1600.07.26.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C Geral Sub 0 2.40 147
1918.02.01.00 Multas e Juros de Mora de Serviços Portuários 0 2.69 54.354
1922.99.01.03 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0240 0 2.40 3.636
1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 0 2.69 91.546
1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 0 2.69 26.964

TOTAL 3.257.127.581
0 2.23 661.295.968
0 2.24 382.235
0 2.25 26.210
0 2.28 164.399.430
0 2.29 6.038.872
0 2.40 203.896.948
0 2.50 917.645.014
0 2.59 246.040.119
0 2.60 11.485.560
0 2.61 297.821.334
0 2.62 245.722.500
0 2.63 15.289.400
0 2.64 590.662
0 2.65 12.066.282
0 2.66 19.715.570
0 2.69 264.085.543
0 2.80 2.371.246
0 2.82 7.400.000
0 2.84 2.484.134
0 2.85 51.442.508
0 2.98 64.119.874
0 2.99 62.808.172

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1000.00.00.00 Receitas Correntes 19.210.316.518 16.994.001.335 2.216.315.183


1100.00.00.00 Receitas Tributárias 13.460.008.150 13.460.008.150
1110.00.00.00 Impostos 13.105.614.070 13.105.614.070
1112.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 1.560.542.223 1.560.542.223
1112.04.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 513.455.014 513.455.014
1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho 513.455.014 513.455.014
1112.05.00.00 IPVA - Imposto s/ Propriedade Veículos Automotores 984.096.576 984.096.576
1112.05.01.00 IPVA - Estadual 492.048.288 492.048.288
1112.05.02.00 IPVA - Municipal 492.048.288 492.048.288
1112.07.00.00 ITCMD - Imposto s/ Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos 62.990.585 62.990.585
1112.08.00.00 ITBI - Imposto s/Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis 48 48
1112.08.01.00 ITBI - Estadual 24 24
1112.08.02.00 ITBI - Municipal 24 24
1113.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 11.545.071.847 11.545.071.847
1113.02.00.00 ICMS-Imp. s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e 11.545.071.847 11.545.071.847
Com
1113.02.01.00 Imposto s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e 11.545.071.847 11.545.071.847
Com.
1113.02.01.01 ICMS - Estadual 8.658.803.885 8.658.803.885
1113.02.01.02 ICMS - Municipal 2.886.267.962 2.886.267.962
1120.00.00.00 Taxas 354.394.080 354.394.080
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 349.176.279 349.176.279
1121.17.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 699.813 699.813
1121.17.02.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Animal 699.813 699.813
1121.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 6.265.745 6.265.745
1121.21.01.00 Taxa de Fiscalização Ambiental do Estado de SC - Lei 14601 6.265.745 6.265.745
1121.37.00.00 Taxa de Regulação de Serviços de Gás Canalizado 2.286.442 2.286.442

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 339.924.279 339.924.279


1121.99.01.00 Taxa de Serviços Gerais 328.868.619 328.868.619
1121.99.01.01 Atos da Administração em Geral 2.798.389 2.798.389
1121.99.01.02 Atos da Saúde Pública 449.158 449.158
1121.99.01.03 Atos da Secretaria de Estado da Seg. Pública e Defesa do Cidadão 323.240.893 323.240.893
1121.99.01.05 Atos da Polícia Militar 1.231.817 1.231.817
1121.99.01.06 Atos da Departamento de Infra-Estrutura - DEINFRA 1.148.362 1.148.362
1121.99.02.00 Taxa de Prevenção Contra Sinistro 810.015 810.015
1121.99.03.00 Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Saneamento Básico - AGESAN 10.245.645 10.245.645
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801 5.217.801
1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.217.801 5.217.801
1122.99.01.00 Taxa Judiciária 2.405.531 2.405.531
1122.99.02.00 Taxa de Segurança Contra Incêndio 236.344 236.344
1122.99.03.00 Taxa de Segurança Ostensiva Contra Delitos 221.382 221.382
1122.99.04.00 Taxa de Segurança Preventiva 2.354.544 2.354.544
1200.00.00.00 Receita de Contribuições 132.202.963 132.202.963
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 132.202.963 132.202.963
1210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 757.279 757.279
1210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 757.279 757.279
1210.29.15.02 Parcelamento de Contribuições Previdenciárias 757.279 757.279
1210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 131.445.684 131.445.684
1210.99.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Ativo 63.346.766 63.346.766
1210.99.01.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 53.322.384 53.322.384
1210.99.01.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 5.667.542 5.667.542
1210.99.01.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 730.208 730.208
1210.99.01.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 391.290 391.290

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1210.99.01.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 383.119 383.119


1210.99.01.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 2.627.823 2.627.823
1210.99.01.08 Contribuição do Associado - Órgão 064 224.400 224.400
1210.99.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Associado Inativo 47.139.182 47.139.182
1210.99.02.01 Contribuição do Associado - Poder Executivo 44.982.082 44.982.082
1210.99.02.02 Contribuição do Associado - Poder Judiciário 930.682 930.682
1210.99.02.03 Contribuição do Associado - Poder Legislativo 445.536 445.536
1210.99.02.04 Contribuição do Associado - Ministério Público 36.794 36.794
1210.99.02.05 Contribuição do Associado - Tribunal de Contas 110.043 110.043
1210.99.02.06 Contribuição do Associado - Superavitárias 634.045 634.045
1210.99.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Ativo 4.017.243 4.017.243
1210.99.03.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 3.364.487 3.364.487
1210.99.03.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 325.402 325.402
1210.99.03.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 127.368 127.368
1210.99.03.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 12.804 12.804
1210.99.03.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 9.154 9.154
1210.99.03.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 178.028 178.028
1210.99.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Agregados Inativo 2.030.254 2.030.254
1210.99.04.01 Contribuição do Agregado - Poder Executivo 1.948.958 1.948.958
1210.99.04.02 Contribuição do Agregado - Poder Judiciário 42.322 42.322
1210.99.04.03 Contribuição do Agregado - Poder Legislativo 19.649 19.649
1210.99.04.04 Contribuição do Agregado - Ministério Público 1.145 1.145
1210.99.04.05 Contribuição do Agregado - Tribunal de Contas 4.598 4.598
1210.99.04.06 Contribuição do Agregado - Superavitárias 13.582 13.582
1210.99.06.00 Contribuição Associado Pensionista 9.055.990 9.055.990
1210.99.08.00 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272 3.069.272

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1210.99.08.01 Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça 3.069.272 3.069.272


1210.99.09.00 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977 2.786.977
1210.99.09.01 Outras Contribuições Previdenciárias 2.786.977 2.786.977
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 282.000.286 206.816.838 75.183.448
1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias 4.649.716 4.649.716
1311.00.00.00 Aluguéis 2.958.610 2.958.610
1311.01.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos 2.937.205 2.937.205
1311.01.01.00 Aluguéis de Salas 1.198.706 1.198.706
1311.01.02.00 Aluguel Teatro Ademir Rosa 27.300 27.300
1311.01.03.00 Aluguel Teatro Alvaro de Carvalho 37.055 37.055
1311.01.04.00 Aluguel Biblioteca Pública 4.975 4.975
1311.01.05.00 Aluguel Bar e Restaurante do Cic 8.785 8.785
1311.01.06.00 Aluguel Bomboniere do Cic 1.343 1.343
1311.01.07.00 Aluguel Cinema do Cic 2.988 2.988
1311.01.08.00 Terminal Rita Maria 1.482.081 1.482.081
1311.01.10.00 Aluguel Lanchonete 49.691 49.691
1311.01.11.00 Aluguel Restaurante 124.281 124.281
1311.99.00.00 Outras Receitas de Aluguéis 21.405 21.405
1312.00.00.00 Arrendamentos 1.691.106 1.691.106
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 270.536.955 206.816.838 63.720.117
1322.00.00.00 Dividendos 61.672 39.443 22.229
1322.01.00.00 Dividendos - Administração Direta 39.443 39.443
1322.02.00.00 Dividendos - Administração Indireta 22.229 22.229
1322.02.02.00 Besc S.A 11 11
1322.02.03.00 Banco do Brasil S.A 5.632 5.632
1322.02.05.00 Telebrás 13.543 13.543

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1322.02.07.00 Tele Norte Leste Participações - Telemar 3.043 3.043


1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 260.627.893 206.777.395 53.850.498
1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Bancários - Vinculados 51.793.939 13.248.821 38.545.118
1325.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. FUNDEB 7.752.966 7.752.966
1325.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. - Fundo de Saúde 8.574.108 8.574.108
1325.01.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Vinc.- Salário Educação 4.573.030 4.573.030
1325.01.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados 30.893.835 922.825 29.971.010
1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Direta 922.825 922.825
1325.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Rec. Vinc. - Adm. Indireta 29.971.010 29.971.010
1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 208.833.954 193.528.574 15.305.380
1325.02.02.00 Remuneração de Aplicações Extramercado 32.763 32.763
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados 208.801.191 193.528.574 15.272.617
1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc.- Administração Direta 111.828.729 111.828.729
1325.02.99.02 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc. - Administração Indireta 2.338.483 2.338.483
1325.02.99.03 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Legislativo 4.901.267 4.901.267
1325.02.99.04 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Tribunal de Contas 253.000 253.000
1325.02.99.05 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário 4.905.300 4.905.300
1325.02.99.06 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Ministério Público 4.140.278 4.140.278
1325.02.99.07 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-MP-Fundos 2.484.134 2.484.134
1325.02.99.08 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Fundos 7.400.000 7.400.000
1325.02.99.09 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Conta Única 67.500.000 67.500.000
1325.02.99.10 Remuneração de Depósitos Bancários-Não Vinc.-Judiciário-Selos Fisc. 3.050.000 3.050.000
1328.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 9.847.390 9.847.390
1328.10.00.00 Remuneração Investim. do Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Fixa 9.847.390 9.847.390
1328.10.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento 7.625.970 7.625.970
1328.10.02.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Justiça 998.014 998.014

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1328.10.03.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Tribunal Contas 163.269 163.269


1328.10.04.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Assembléia Legislativa 323.607 323.607
1328.10.05.00 Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público 736.530 736.530
1330.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões 6.005.461 6.005.461
1333.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461 6.005.461
1333.99.00.00 Outras Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públicos 6.005.461 6.005.461
1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 808.154 808.154
1390.30.00.00 Royalties - Transferência de Tecnologia 808.154 808.154
1400.00.00.00 Receita Agropecuária 2.579.514 2.579.514
1410.00.00.00 Receita da Produção Vegetal 1.248.298 1.248.298
1410.01.00.00 Agricultura 998.949 998.949
1410.02.00.00 Horta 5.129 5.129
1410.99.00.00 Outras Receitas de Produção Vegetal 244.220 244.220
1420.00.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 1.326.653 1.326.653
1420.02.00.00 Piscicultura 48.095 48.095
1420.03.00.00 Pecuária 55.780 55.780
1420.04.00.00 Apicultura 7.705 7.705
1420.05.00.00 Suinocultura 126.712 126.712
1420.08.00.00 Gado Leiteiro 15.387 15.387
1420.99.00.00 Outras Receitas de Produção Animal e Derivados 1.072.974 1.072.974
1490.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 4.563 4.563
1500.00.00.00 Receita Industrial 9.350.980 9.350.980
1520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 2.616.621 2.616.621
1520.27.00.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados 6.392 6.392
1520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 764.470 764.470
1520.99.00.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.845.759 1.845.759

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1520.99.02.00 Produção Agroindustrial 99.774 99.774


1520.99.16.00 Fábrica de Tubos 28.983 28.983
1520.99.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação 1.717.002 1.717.002
1530.00.00.00 Receita da Indústria de Construção 6.734.359 6.734.359
1530.02.00.00 Prestação dos Mutuários 6.734.359 6.734.359
1600.00.00.00 Receita de Serviços 184.172.135 26.120 184.146.015
1600.01.00.00 Serviços Comerciais 31.058.909 31.058.909
1600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 27.126.470 27.126.470
1600.01.02.01 Venda de Livros 6.570 6.570
1600.01.02.02 Publicações 27.084.080 27.084.080
1600.01.02.03 Vendas Revista Rac 3.455 3.455
1600.01.02.04 Publicações Técnicas Epagri 32.365 32.365
1600.01.99.00 Outros Serviços Comerciais 3.932.439 3.932.439
1600.01.99.03 Venda de Artesanato Casa da Alfândega 120.528 120.528
1600.01.99.09 Infra Estrutura Agrícola e Pesqueira 2.964.594 2.964.594
1600.01.99.99 Diversos Serviços Comerciais 847.317 847.317
1600.03.00.00 Serviços de Transporte 26.070.955 26.070.955
1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário 26.070.955 26.070.955
1600.03.01.01 Taxa Administrativa 26.070.955 26.070.955
1600.05.00.00 Serviços de Saúde 9.907.886 9.907.886
1600.05.01.00 Serviços Hospitalares 8.540.563 8.540.563
1600.05.01.12 Serviços de Unidades Hospitalares 1.694.514 1.694.514
1600.05.01.14 Unimed 712.852 712.852
1600.05.01.15 Assefaz 3.289 3.289
1600.05.01.17 Cassi B.B. 10.511 10.511
1600.05.01.18 Eletrosul 4.161 4.161

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.05.01.23 Saúde Bradesco 969 969


1600.05.01.29 Fundação de Seguridade Social - Geap 115.574 115.574
1600.05.01.31 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 16.309 16.309
1600.05.01.47 Autorização de Internação Hospitalar-Aih 4.349.002 4.349.002
1600.05.01.68 Regimentos de Carros de Combate 1.439 1.439
1600.05.01.69 Cooperativa de Economia e Crédito 1.631.943 1.631.943
1600.05.03.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 1.367.323 1.367.323
1600.06.00.00 Serviços Portuários 19.358.991 19.358.991
1600.06.01.00 Utilização da Infra Estrutura Portuária 10.646.030 10.646.030
1600.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador 608.075 608.075
1600.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador 603.116 603.116
1600.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp 1.657.240 1.657.240
1600.06.01.04 Taxa Graneis Liquidos Devida p/ Armador 79.708 79.708
1600.06.01.05 Taxa Conteineres Devida pelo Armador 2.327.503 2.327.503
1600.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador 11.124 11.124
1600.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador 1.727.980 1.727.980
1600.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria 2.453.143 2.453.143
1600.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad. 146.559 146.559
1600.06.01.11 Taxa Terminal Privativo 1.031.582 1.031.582
1600.06.02.00 Utilização da Infra-Estrutura Terrestre 5.385.330 5.385.330
1600.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria 1.243.651 1.243.651
1600.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria 319.919 319.919
1600.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria 2.266.363 2.266.363
1600.06.02.04 Taxa Conteineres Até 20 Pes Cheio Dono M 345.029 345.029
1600.06.02.05 Taxa Conteineres Acima 20 Pes Cheio Dono 877.833 877.833
1600.06.02.06 Taxa Conteineres Vazio Devida p/ Dono Me 332.535 332.535

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.06.04.00 Serviços Gerais Eventuais Taxa Dev P Req 3.327.631 3.327.631


1600.06.04.04 Taxa Empilhad. Até 7 Tonel.Cont Vazio O 9.221 9.221
1600.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação 47.626 47.626
1600.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia 2.921.811 2.921.811
1600.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel. 29.006 29.006
1600.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel. 168.660 168.660
1600.06.04.20 Taxa p/Fornecimento de Certidão ou Cert. 5.907 5.907
1600.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados 145.400 145.400
1600.07.00.00 Serviços de Armazenagem 19.052.802 19.052.802
1600.07.01.00 Armazenagem Prod. Agric Portuária Graneis 11.923.896 11.923.896
1600.07.02.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-1Per(1A15D) 16.942 16.942
1600.07.03.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-1 Período 74.525 74.525
1600.07.04.00 Tx Conteiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D) 2.504.879 2.504.879
1600.07.06.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-2Periodo 10.042 10.042
1600.07.07.00 Tx Conteiner Acima 20 Pes/Dia-2Período 14.226 14.226
1600.07.08.00 Tx Conteineres Importação/Dia-2Período 1.509.387 1.509.387
1600.07.10.00 Tx Conteineres Até 20 Pes/Dia-3Periodo 494 494
1600.07.11.00 Tx Conteineres Acima 20 Pes/Dia-3Período 1.909 1.909
1600.07.12.00 Tx Conteineres Importação/Dia-3Período 2.711.994 2.711.994
1600.07.14.00 Tx Conteiner Até 20 Pes/Dia-4Periodo 405 405
1600.07.15.00 Tx Conteiner Acima de 20 Pes/Dia-4Período 1.454 1.454
1600.07.19.00 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D) 156.011 156.011
1600.07.20.00 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D) 55.578 55.578
1600.07.21.00 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D) 66.372 66.372
1600.07.22.00 Taxa Carga Geral Import(4.5)-4P(46 em D) 54 54
1600.07.23.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per 4.248 4.248

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per 141 141


1600.07.25.00 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per 98 98
1600.07.26.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C Geral Sub 147 147
1600.13.00.00 Serviços Administrativos 46.520.876 26.120 46.494.756
1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.086.916 1.086.916
1600.13.02.00 Serviços de Vendas de Editais 198.178 26.120 172.058
1600.13.02.01 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Direta 26.120 26.120
1600.13.02.02 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Indireta 172.058 172.058
1600.13.07.00 Serv. de Fotocópias ou Cópias Heliográficas 4.952 4.952
1600.13.09.00 Serv. de Inscrição Vestibular 1.405.096 1.405.096
1600.13.10.00 Selos de Fisc. Atos Registrais - Adm. Ind. 22.800.000 22.800.000
1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 21.025.734 21.025.734
1600.14.00.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização 3.974.425 3.974.425
1600.14.01.00 Inspeção de Produtos de Origem Animal 157.326 157.326
1600.14.03.00 Defesa Sanitária Vegetal 1.555.974 1.555.974
1600.14.04.00 Defesa Sanitária Animal 924.621 924.621
1600.14.05.00 Cade/Embratur 21.230 21.230
1600.14.07.00 Classificação Produtos de Origem Vegetal 1.219.928 1.219.928
1600.14.09.00 Serviços de Perícia,Avaliação,Laudos Tec 95.346 95.346
1600.15.00.00 Serviços de Meteorologia 854.937 854.937
1600.16.00.00 Serviços Educacionais 657.508 657.508
1600.16.02.00 Cursos Técnicos 63.506 63.506
1600.16.03.00 Serv. Educ. Tx. e Emolumentos - UDESC 388.296 388.296
1600.16.99.00 Outros Serviços Educacionais 205.706 205.706
1600.19.00.00 Serviços Recreativos e Culturais 109.249 109.249
1600.19.01.00 Escolinha de Arte 633 633

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1600.19.02.00 Oficinas do Cic - Matrículas 218 218


1600.19.03.00 Oficina de Canto 331 331
1600.19.04.00 Oficina de Cerâmica 354 354
1600.19.05.00 Oficina de Dança Contemporânea 1.692 1.692
1600.19.08.00 Oficina de Música Harmônica 1.386 1.386
1600.19.10.00 Oficina de Piano 811 811
1600.19.11.00 Oficina de Pintura 980 980
1600.19.13.00 Oficina de Teatro 202 202
1600.19.16.00 Oficina de Violão Popular 155 155
1600.19.21.00 Museu Histórico de Santa Catarina 8.737 8.737
1600.19.22.00 Taxa de Jogos e Eventos Esportivos 93.750 93.750
1600.20.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Téc. e Anáises de Projetos 10.370.188 10.370.188
1600.20.01.00 Consultoria Técnica 50.755 50.755
1600.20.02.00 Análise de Solos 499.244 499.244
1600.20.03.00 Análise de Água 147.785 147.785
1600.20.04.00 Análise de Sementes 18.378 18.378
1600.20.05.00 Outras Análises 147.453 147.453
1600.20.07.00 Elaboração e Supervisão de Projetos 2.154.856 2.154.856
1600.20.08.00 Prestação de Assist. Tecn. e Ext. Rural 7.351.717 7.351.717
1600.21.00.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação 872.211 872.211
1600.24.00.00 Serviços de Registro do Comércio 15.130.991 15.130.991
1600.99.00.00 Outros Serviços 232.207 232.207
1700.00.00.00 Transferências Correntes 4.709.967.431 3.170.302.844 1.539.664.587
1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 3.690.365.163 3.024.452.889 665.912.274
1721.00.00.00 Transferências da União 2.042.559.225 1.376.650.227 665.908.998
1721.01.00.00 Participação na Receita da União 1.033.106.162 1.033.106.162

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1721.01.01.00 Cota-Parte do Fundo Participação Estado e DF 703.102.554 703.102.554


1721.01.12.00 Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. 248.793.879 248.793.879
1721.01.12.01 Cota-Parte do IPI- Estadual 186.595.409 186.595.409
1721.01.12.02 Cota-Parte do IPI - Municipal 62.198.470 62.198.470
1721.01.13.00 Cota-Parte CIDE - Contrib. Intervenção no Domínio Econômico 81.209.729 81.209.729
1721.01.13.01 Cota-Parte Cide - Estadual 56.846.810 56.846.810
1721.01.13.02 Cota-Parte Cide - Municipal 24.362.919 24.362.919
1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira p/ Explor. Rec. Naturais 31.405.964 31.405.964
1721.22.11.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos 25.979.324 25.979.324
1721.22.20.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM 3.255.923 3.255.923
1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP 2.170.717 2.170.717
1721.33.00.00 Transferências Recursos Sus - Repasses Fundo a Fundo 661.295.968 661.295.968
1721.33.11.00 Atenção Básica 61.158 61.158
1721.33.11.35 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 61.158 61.158
1721.33.12.00 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 469.203.522 469.203.522
1721.33.12.10 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar 639.734 639.734
1721.33.12.11 Teto Estadual da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 415.068.019 415.068.019
1721.33.12.12 SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 9.173.094 9.173.094
1721.33.12.15 CEREST - Centro de Referência de Saúde do Trabalhador 425.919 425.919
1721.33.12.20 FAEC - Fundo de Ações Estratégica e Compensação 43.896.756 43.896.756
1721.33.13.00 Vigilância em Saúde 14.009.347 14.009.347
1721.33.13.10 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 11.933.641 11.933.641
1721.33.13.20 Vigilância Sanitária 2.075.706 2.075.706
1721.33.14.00 Assistência Farmacêutica 102.014.652 102.014.652
1721.33.14.30 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 101.827.404 101.827.404
1721.33.14.31 Ações Judiciais de Medicamentos Excepcionais 187.248 187.248

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1721.33.15.00 Gestão SUS 5.788.393 5.788.393


1721.33.15.10 Qualificação da Gestão do SUS 5.751.720 5.751.720
1721.33.15.20 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 36.673 36.673
1721.33.99.00 Outros Programas Financ. pro Transferências Fundo a Fundo 70.218.896 70.218.896
1721.34.00.00 Transf. Rec. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 26.210 26.210
1721.35.00.00 Transf Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação - FNDE 249.445.575 249.063.340 382.235
1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 130.774.093 130.774.093
1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola PDDE 10.549.323 10.549.323
1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 44.398.124 44.398.124
PNAE
1721.35.99.00 Outras Transferências Dir. Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE 63.724.035 63.341.800 382.235
1721.35.99.01 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Direta 63.341.800 63.341.800
1721.35.99.02 Outras Transferências Dir. FNDE - Adm Indireta 382.235 382.235
1721.36.00.00 Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 63.074.761 63.074.761
1721.99.00.00 Outras Transferências da União 4.204.585 4.204.585
1721.99.03.00 Outras Transferências da União - Adm. Indireta 4.204.585 4.204.585
1723.00.00.00 Transferências dos Municípios 103.276 100.000 3.276
1723.99.00.00 Outras Transferências dos Municípios 103.276 100.000 3.276
1723.99.01.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Direta 100.000 100.000
1723.99.02.00 Outras Transferências dos Municípios - Adm. Indireta 3.276 3.276
1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 1.647.702.662 1.647.702.662
1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.647.702.662 1.647.702.662
1730.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 758.806.833 758.806.833
1730.01.00.00 Transferências de Instituições Privadas-FUNDOSOCIAL 382.660.313 382.660.313
1730.01.01.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Estadual 297.821.334 297.821.334
1730.01.01.01 3700 - ICMS - Conta Gráfica 254.516.937 254.516.937
1730.01.01.05 3751 - Doação 39.196.633 39.196.633

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1730.01.01.18 Receitas de Restituições 4.107.764 4.107.764


1730.01.02.00 Transf. Instit. Priv.-FUNDOSOCIAL-Municipal 84.838.979 84.838.979
1730.02.00.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC 327.630.001 327.630.001
1730.02.04.00 Transferências de Instituições Privadas- SEITEC - Municipal 81.907.501 81.907.501
1730.02.05.00 Doações SEITEC 245.722.500 245.722.500
1730.05.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Fundos 47.661.914 47.661.914
1730.05.01.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Pró-Emprego 15.289.400 15.289.400
1730.05.02.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Erradicação Pobreza 590.662 590.662
1730.05.03.00 Transferências de Instituições Privadas-Fundo Educ. Superior 12.066.282 12.066.282
1730.05.04.00 Transferências de Agroindústrias - FDR 19.715.570 19.715.570
1730.06.00.00 Transferências de Instituições Privadas - FAPESC 854.605 854.605
1730.06.01.00 Transferências de Empresas Produtoras de Bens e Serviços de Informática 800.000 800.000
1730.06.02.00 Transferências de Empresas Produtoras de Vinho 54.605 54.605
1740.00.00.00 Transferências do Exterior 546.050 546.050
1740.02.00.00 Transferências do Exterior - Administração Indireta 546.050 546.050
1760.00.00.00 Transferências de Convênios 260.249.385 145.849.955 114.399.430
1761.00.00.00 Transferências de Convênios União e de suas Entidades 139.703.387 25.718.955 113.984.432
1761.01.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS 20.282.127 20.282.127
1761.99.00.00 Outras Transferências de Convênios União 119.421.260 25.718.955 93.702.305
1761.99.01.00 Transf. Convênios União - Administração Direta 25.718.955 25.718.955
1761.99.02.00 Transf. Convênios União - Administração Indireta 93.702.305 93.702.305
1763.00.00.00 Transf Convênios dos Municípios e de suas Entidades 414.998 414.998
1763.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 414.998 414.998
1763.99.02.00 Outras Transferências Convênios Municípios - Adm. Indireta 414.998 414.998
1764.00.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas 10.921.000 10.921.000
1764.01.00.00 Transferências Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta 10.921.000 10.921.000

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1765.00.00.00 Transferências Convênios do Exterior 109.210.000 109.210.000


1765.01.00.00 Transferências Convênios do Exterior - Adm. Direta 109.210.000 109.210.000
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 430.035.059 156.847.383 273.187.676
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 152.732.032 122.750.433 29.981.599
1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 105.984.651 105.984.651
1911.20.00.00 Multas e Juros ITCMD 2.582.782 2.582.782
1911.20.01.00 Multas de ITCMD 1.110.596 1.110.596
1911.20.02.00 Juros de ITCMD 1.472.186 1.472.186
1911.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Vig. Sanitária 213.055 213.055
1911.35.01.00 Multas e Juros de Fiscalização de Vig. Sanitária - Saúde 213.055 213.055
1911.41.00.00 Multas e Juros de Mora de IPVA 14.770.182 14.770.182
1911.41.01.00 Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual 7.385.091 7.385.091
1911.41.01.01 Multas de IPVA - Estadual 4.378.756 4.378.756
1911.41.01.02 Juros de Mora IPVA - Estadual 3.006.335 3.006.335
1911.41.02.00 Multas/Juros de Mora de IPVA - Municipal 7.385.091 7.385.091
1911.41.02.01 Multas de IPVA - Municipal 4.378.756 4.378.756
1911.41.02.02 Juros de Mora de IPVA Municipal 3.006.335 3.006.335
1911.42.00.00 Multas/Juros de Mora ICMS 88.418.632 88.418.632
1911.42.01.00 Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual 66.313.974 66.313.974
1911.42.01.01 Multas de ICMS - Estadual 30.504.428 30.504.428
1911.42.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 35.809.546 35.809.546
1911.42.02.00 Multas/Juros de Mora de ICMS - Municipal 22.104.658 22.104.658
1911.42.02.01 Multas de ICMS - Municipal 10.168.142 10.168.142
1911.42.02.02 Juros de Mora de ICMS - Municipal 11.936.516 11.936.516
1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 653.377 653.377
1912.29.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio Prev. Servidor 653.377 653.377

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RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1912.29.01.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio 718 718
Previdência
1912.29.01.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal RPPS 718 718
1912.29.02.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio 652.659 652.659
Previdência
1912.29.02.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor RPPS 652.659 652.659
1913.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 16.348.848 16.348.848
1913.14.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de IPVA 864.680 864.680
1913.14.01.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 432.340 432.340
1913.14.01.01 Multas D.A de IPVA - Estadual 181.583 181.583
1913.14.01.02 Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 250.757 250.757
1913.14.02.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA-Municipal 432.340 432.340
1913.14.02.01 Multas D.A IPVA - Municipal 181.583 181.583
1913.14.02.02 Juros de Mora D.A IPVA - Municipal 250.757 250.757
1913.15.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de ICMS 15.335.613 15.335.613
1913.15.01.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual 11.501.710 11.501.710
1913.15.01.01 Multas D.A de ICMS - Estadual 4.001.710 4.001.710
1913.15.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 7.500.000 7.500.000
1913.15.02.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS- Municipal 3.833.903 3.833.903
1913.15.02.01 Multas D.A ICMS - Municipal 1.341.866 1.341.866
1913.15.02.02 Juros de Mora D.A de ICMS - Municipal 2.492.037 2.492.037
1913.20.00.00 Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD 148.555 148.555
1913.20.01.00 Multas D.A de ITCMD 62.394 62.394
1913.20.02.00 Juros D.A de ITCMD 86.161 86.161
1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 54.354 54.354
1918.02.00.00 Multas e Juros de Mora de Arrendamentos 54.354 54.354
1918.02.01.00 Multas e Juros de Mora de Serviços Portuários 54.354 54.354

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 29.690.802 416.934 29.273.868


1919.15.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 2.555.186 2.555.186
1919.15.01.00 Multas de Trânsito 2.555.186 2.555.186
1919.27.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 270.387 270.387
1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 878.959 878.959
1919.48.00.00 Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas 416.934 416.934
1919.50.00.00 Multas por Auto de Infração 25.554.638 25.554.638
1919.50.02.00 Multas por Auto de Infração - Ad. Indireta 25.554.638 25.554.638
1919.99.00.00 Outras Multas 14.698 14.698
1919.99.02.00 Outras Multas - Administração Indireta 14.698 14.698
1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 44.500.213 17.355.738 27.144.475
1921.00.00.00 Indenizações 149.421 149.421
1921.99.00.00 Outras Indenizações 149.421 149.421
1921.99.01.00 Outras Indenizações - Administração Direta 149.421 149.421
1922.00.00.00 Restituições 44.350.792 17.206.317 27.144.475
1922.01.00.00 Restituições de Convênios 2.408.884 2.408.884
1922.01.01.00 Restituições de Convênios - Administração Direta 2.408.884 2.408.884
1922.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 688.253 688.253
1922.07.01.00 Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - Adm. Direta 688.253 688.253
1922.10.00.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. 24.624.213 24.624.213
Servidores
1922.10.01.00 Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. 24.624.213 24.624.213
Servidores
1922.99.00.00 Outras Restituições 16.629.442 14.109.180 2.520.262
1922.99.01.00 Restituição em Folha de Pagamento 9.944.680 9.807.601 137.079
1922.99.01.01 Restituição em Folha de Pagamento - Tesouro 9.807.601 9.807.601
1922.99.01.02 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0250 10.485 10.485

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1922.99.01.03 Restituição em Folha de Pagamento - F. 0240 126.594 126.594


1922.99.02.00 Restituição - Tesouro - Fonte 0100 4.301.579 4.301.579
1922.99.04.00 Restituição de Serviços 49.145 49.145
1922.99.05.00 Restituição do Plano de Saúde 171.705 171.705
1922.99.07.00 Restituição de Transf. União - F. 0229 430.356 430.356
1922.99.09.00 Restituição RPPS 479.281 479.281
1922.99.12.00 Restituição Fonte 0299 1.708 1.708
1922.99.99.00 Outras Restituições Diversas 1.250.988 1.250.988
1922.99.99.02 Outras Restituições Diversas - Administração Indireta 1.250.988 1.250.988
1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 16.742.444 16.741.212 1.232
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 13.620.989 13.620.989
1931.14.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA 752.258 752.258
1931.14.01.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA-Estadual 376.129 376.129
1931.14.02.00 Receita da Dívida Ativa IPVA-Municipal 376.129 376.129
1931.15.00.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS 12.670.767 12.670.767
1931.15.01.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Estadual 9.503.075 9.503.075
1931.15.02.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Municipal 3.167.692 3.167.692
1931.20.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITCMD 197.964 197.964
1932.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária 3.121.455 3.120.223 1.232
1932.99.00.00 Receita da Dívida Ativa não-Tributária de Outras Receitas 3.121.455 3.120.223 1.232
1932.99.01.00 Receita da Div Ativa não Trib Outras Receitas - Principal 3.120.223 3.120.223
1932.99.03.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Adm. Indireta 1.232 1.232
1990.00.00.00 Receitas Diversas 216.060.370 216.060.370
1990.21.00.00 Receita de Prêmios de Seguro 58.294 58.294
1990.21.02.00 Receita de Prêmios de Seguros - Administração Indireta 58.294 58.294
1990.99.00.00 Outras Receitas 216.002.076 216.002.076

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

1990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 76.313.042 76.313.042


1990.99.04.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Honorários de Advogados 9.047.247 9.047.247
1990.99.05.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escrivaninhas Judiciais 106.277.392 106.277.392
1990.99.06.00 Outras Receitas Diversas - Adm.Indireta - Custas de Escriv. Extra-Judiciais 24.364.395 24.364.395
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 148.341.733 148.341.733
7200.00.00.00 Receita de Contribuições 123.349.523 123.349.523
7210.00.00.00 Contribuições Sociais 123.349.523 123.349.523
7210.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 3.070.544 3.070.544
7210.29.15.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 3.070.544 3.070.544
7210.29.15.03 Outras Contribuições Previdenciárias - Parc. UDESC 3.070.544 3.070.544
7210.99.00.00 Outras Contribuições Sociais 120.278.979 120.278.979
7210.99.08.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Ativo 71.692.730 71.692.730
7210.99.08.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 61.352.638 61.352.638
7210.99.08.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 6.558.213 6.558.213
7210.99.08.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 1.146.564 1.146.564
7210.99.08.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 458.629 458.629
7210.99.08.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 126.624 126.624
7210.99.08.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 2.050.062 2.050.062
7210.99.09.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Inativo 43.854.126 43.854.126
7210.99.09.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 41.228.478 41.228.478
7210.99.09.02 Contribuição Patronal - Poder Judiciário 1.429.410 1.429.410
7210.99.09.03 Contribuição Patronal - Poder Legislativo 445.536 445.536
7210.99.09.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 36.981 36.981
7210.99.09.05 Contribuição Patronal - Tribunal de Contas 110.043 110.043
7210.99.09.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 603.678 603.678
7210.99.10.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Patronal Pensionista 4.732.123 4.732.123

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

7210.99.10.01 Contribuição Patronal - Poder Executivo 4.603.813 4.603.813


7210.99.10.04 Contribuição Patronal - Ministério Público 34.390 34.390
7210.99.10.06 Contribuição Patronal - Superavitárias 93.920 93.920
7500.00.00.00 Receita Industrial 4.368.400 4.368.400
7520.00.00.00 Receita da Indústria da Transformação 4.368.400 4.368.400
7520.29.00.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica 4.368.400 4.368.400
7600.00.00.00 Receita de Serviços 3.276.300 3.276.300
7600.01.00.00 Serviços Comerciais 2.402.620 2.402.620
7600.01.02.00 Serviços Comercial. Livros,Periódicos,Mat. Escolares e Publicidade 2.402.620 2.402.620
7600.01.02.02 Publicações 2.402.620 2.402.620
7600.16.00.00 Serviços Educacionais 873.680 873.680
7600.16.07.00 Rec. Intra-Orç. Serv. Educ. Tx. e Emol. ENA 873.680 873.680
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 17.347.510 17.347.510
7920.00.00.00 Indenizações e Restituições 9.064.430 9.064.430
7922.00.00.00 Restituições 9.064.430 9.064.430
7922.99.00.00 Outras Restituições 9.064.430 9.064.430
7922.99.20.00 Ressarcimento Correios - Administração Indireta - F. 0269 6.552.600 6.552.600
7922.99.21.00 Ressarcimento GVE - Administração Indireta - F. 0269 327.630 327.630
7922.99.22.00 Ressarcimento Nuvem Capilaridade - Administração Indireta - F. 0269 2.184.200 2.184.200
7990.00.00.00 Receitas Diversas 8.283.080 8.283.080
7990.99.00.00 Outras Receitas 8.283.080 8.283.080
7990.99.03.00 Outras Receitas Diversas - Administração Indireta 8.283.080 8.283.080
9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -5.730.724.334 -5.563.977.854 -166.746.480
9100.00.00.00 Deduções da Receita Tributária -5.229.873.784 -5.229.873.784
9110.00.00.00 Deduções de Impostos -5.229.873.784 -5.229.873.784
9700.00.00.00 Transferências Correntes -443.862.413 -277.115.933 -166.746.480

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL REC. TESOURO OUTRAS FONTES

9720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais -277.115.933 -277.115.933


9730.00.00.00 Dedução das Transferências de Instituições Privadas -166.746.480 -166.746.480
9900.00.00.00 Outras Deduções -56.988.137 -56.988.137
9910.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora -51.428.882 -51.428.882
9930.00.00.00 Dedução da Receita da Dívida Ativa -5.559.255 -5.559.255
TOTAL 13.627.933.917 11.430.023.481 2.197.910.436

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Líquida Disponível

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.

1000.00.00.00 Receitas Correntes 12.561.800.378

1100.00.00.00 Receitas Tributárias 9.730.096.185

1110.00.00.00 Impostos 9.727.297.796

1112.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 1.068.493.911

1112.04.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 513.455.014

1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho 513.455.014

1112.05.00.00 IPVA - Imposto s/ Propriedade Veículos Automotores 492.048.288

1112.05.01.00 IPVA - Estadual 492.048.288

1112.07.00.00 ITCMD - Imposto s/ Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos 62.990.585

1112.08.00.00 ITBI - Imposto s/Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais 24
s/ Imóveis
1112.08.01.00 ITBI - Estadual 24

1113.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 8.658.803.885

1113.02.00.00 ICMS-Imp. s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. 8.658.803.885
Interm. e Com
1113.02.01.00 Imposto s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. 8.658.803.885
Interm. e Com.
1113.02.01.01 ICMS - Estadual 8.658.803.885

1120.00.00.00 Taxas 2.798.389

1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.798.389

1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.798.389

1121.99.01.00 Taxa de Serviços Gerais 2.798.389

1121.99.01.01 Atos da Administração em Geral 2.798.389

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 111.868.172

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 111.868.172

1322.00.00.00 Dividendos 39.443

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Líquida Disponível

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.

1322.01.00.00 Dividendos - Administração Direta 39.443

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 111.828.729

1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 111.828.729

1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados 111.828.729

1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Não Vinc.- Administração 111.828.729


Direta
1600.00.00.00 Receita de Serviços 26.120

1600.13.00.00 Serviços Administrativos 26.120

1600.13.02.00 Serviços de Vendas de Editais 26.120

1600.13.02.01 Serviços de Vendas de Editais - Adm. Direta 26.120

1700.00.00.00 Transferências Correntes 2.600.475.386

1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 2.600.475.386

1721.00.00.00 Transferências da União 952.772.724

1721.01.00.00 Participação na Receita da União 889.697.963

1721.01.01.00 Cota-Parte do Fundo Participação Estado e DF 703.102.554

1721.01.12.00 Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores Prod. Industrial. 186.595.409

1721.01.12.01 Cota-Parte do IPI- Estadual 186.595.409

1721.36.00.00 Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 63.074.761

1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 1.647.702.662

1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.647.702.662

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 119.334.515

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 88.781.386

1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 76.281.847

1911.20.00.00 Multas e Juros ITCMD 2.582.782

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Líquida Disponível

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.

1911.20.01.00 Multas de ITCMD 1.110.596

1911.20.02.00 Juros de ITCMD 1.472.186

1911.41.00.00 Multas e Juros de Mora de IPVA 7.385.091

1911.41.01.00 Multas/Juros de Mora IPVA- Estadual 7.385.091

1911.41.01.01 Multas de IPVA - Estadual 4.378.756

1911.41.01.02 Juros de Mora IPVA - Estadual 3.006.335

1911.42.00.00 Multas/Juros de Mora ICMS 66.313.974

1911.42.01.00 Multas/Juros de Mora ICMS - Estadual 66.313.974

1911.42.01.01 Multas de ICMS - Estadual 30.504.428

1911.42.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 35.809.546

1913.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 12.082.605

1913.14.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de IPVA 432.340

1913.14.01.00 Multas e Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 432.340

1913.14.01.01 Multas D.A de IPVA - Estadual 181.583

1913.14.01.02 Juros de Mora D.A IPVA - Estadual 250.757

1913.15.00.00 Multas e Juros de Mora D.A de ICMS 11.501.710

1913.15.01.00 Multas e Juros de Mora D.A ICMS - Estadual 11.501.710

1913.15.01.01 Multas D.A de ICMS - Estadual 4.001.710

1913.15.01.02 Juros de Mora de ICMS - Estadual 7.500.000

1913.20.00.00 Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD 148.555

1913.20.01.00 Multas D.A de ITCMD 62.394

1913.20.02.00 Juros D.A de ITCMD 86.161

1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 416.934

1919.48.00.00 Multa Aplicadas pelos Tribunais de Contas 416.934

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Líquida Disponível

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.

1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 17.355.738

1921.00.00.00 Indenizações 149.421

1921.99.00.00 Outras Indenizações 149.421

1921.99.01.00 Outras Indenizações - Administração Direta 149.421

1922.00.00.00 Restituições 17.206.317

1922.01.00.00 Restituições de Convênios 2.408.884

1922.01.01.00 Restituições de Convênios - Administração Direta 2.408.884

1922.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 688.253

1922.07.01.00 Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - Adm. Direta 688.253

1922.99.00.00 Outras Restituições 14.109.180

1922.99.01.00 Restituição em Folha de Pagamento 9.807.601

1922.99.01.01 Restituição em Folha de Pagamento - Tesouro 9.807.601

1922.99.02.00 Restituição - Tesouro - Fonte 0100 4.301.579

1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 13.197.391

1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 10.077.168

1931.14.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA 376.129

1931.14.01.00 Receita da Dívida Ativa do IPVA-Estadual 376.129

1931.15.00.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS 9.503.075

1931.15.01.00 Receita da Dívida Ativa do ICMS-Estadual 9.503.075

1931.20.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITCMD 197.964

1932.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária 3.120.223

1932.99.00.00 Receita da Dívida Ativa não-Tributária de Outras Receitas 3.120.223

1932.99.01.00 Receita da Div Ativa não Trib Outras Receitas - Principal 3.120.223

9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -2.061.800.378

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Líquida Disponível

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.

9100.00.00.00 Deduções da Receita Tributária -1.851.557.510

9110.00.00.00 Deduções de Impostos -1.851.557.510

9112.00.00.00 Dedução do Imposto sobre o Patrimônio e a Renda -111.535.112

9112.05.00.00 Dedução da Receita de IPVA -98.936.995

9112.05.01.00 *Dedução de Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB -98.409.658

9112.05.03.00 *Dedução do IPVA Estadual - Restituição -527.337

9112.07.00.00 Dedução do ITCMD -12.598.117

9112.07.01.00 *Dedução de Receita de ITCMD para a Formação do FUNDEB -12.598.117

9113.00.00.00 Dedução do Imposto s/ a Produção e Circulação de Mercadorias -1.740.022.398

9113.02.00.00 Dedução da Receita ICMS -1.740.022.398

9113.02.01.00 Dedução ICMS -1.740.022.398

9113.02.01.01 *Dedução ICMS para Formação do FUNDEB -1.731.760.777

9113.02.01.03 *Dedução ICMS Estadual - Rest. Processos -8.261.621

9700.00.00.00 Transferências Correntes -190.554.544

9720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais -190.554.544

9721.00.00.00 Transferências da União -190.554.544

9721.01.00.00 Participação na Receita da União -177.939.593

9721.01.01.00 *Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPE -140.620.511

9721.01.12.00 Dedução da Receita - Cota-Parte IPI Exportação -37.319.082

9721.01.12.01 *Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação -37.319.082

9721.36.00.00 *Ded. Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96 -12.614.951

9900.00.00.00 Outras Deduções -19.688.324

9910.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora -17.672.890

9911.00.00.00 Dedução das Multas e Juros de Mora dos Tributos -15.256.369

Página: 163 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Receita Líquida Disponível

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONOM.

9911.20.00.00 Dedução de Multas e Juros ITCMD -516.556

9911.20.01.00 *Ded. Multas e Juros de ITCMD - FUNDEB -516.556

9911.41.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora de IPVA -1.477.018

9911.41.01.00 *Ded. Multas/Juros de Mora de IPVA - FUNDEB -1.477.018

9911.42.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS -13.262.795

9911.42.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora de ICMS - FUNDEB -13.262.795

9913.00.00.00 Ded. Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos -2.416.521

9913.14.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA -86.468

9913.14.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do IPVA - FUNDEB -86.468

9913.15.00.00 Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS -2.300.342

9913.15.01.00 *Ded. Multas e Juros de Mora D.A do ICMS - FUNDEB -2.300.342

9913.20.00.00 Ded. Multa e Juros de Mora D.A de ITCMD -29.711

9913.20.01.00 *Ded. Multas/Juros D.A de ITCMD - FUNDEB -29.711

9930.00.00.00 Dedução da Receita da Dívida Ativa -2.015.434

9931.00.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa Tributária -2.015.434

9931.14.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa do IPVA -75.226

9931.14.01.00 *Ded. Receita Dívida Ativa IPVA- FUNDEB -75.226

9931.15.00.00 Ded. Receita da Dívida Ativa do ICMS -1.900.615

9931.15.01.00 *Ded. Receita Dívida Ativa ICMS - FUNDEB -1.900.615

9931.20.00.00 *Ded.Receita da Dívida Ativa do ITCMD - FUNDEB -39.593

TOTAL 10.500.000.000

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

NORMAS GERAIS

1 – Legislação Federal:

Constituição Federal promulgada em 05.10.88

Lei nº 5.172, de 25.10.66 – CTN


Lei Complementar nº 24, de 07.01.75
Lei Complementar nº 63, de 11.01.90
Lei Complementar nº 87, de 13.09.96
Lei Complementar n.º 123, de 14.12.06
Lei nº 8.137, de 27.12.90

2. Legislação Estadual

Lei nº 3.938, de 26.12.66


Lei nº 5.983, de 27.11.81
Decreto nº 22.586, de 27.06.84

LEGISLAÇÃO GENÉRICA

Lei nº 6.195, de 08.12.82


Lei nº 6.541, de 11.06.85
Lei nº 10.789, de 03.07.98
Lei nº 14.461, de 10.06.08

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LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS

I – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÕES – ICMS

Lei nº 15.300, de 13.09.10


Lei nº 14.967, de 07.12.09
Lei nº 14.961, de 03.12.09
Lei nº 14.954, de 19.11.09
Lei nº 14.321, de 15.01.08
Lei nº 13.992, de 15.02.07
Lei nº 13.806, de 31.07.06
Lei nº 13.790, de 06.07.06
Lei nº 13.742, de 02.05.06
Lei nº 13.707, de 17.01.06
Lei nº 13.334, de 28.02.05
Lei nº 13.336, de 03.03.05
Lei nº 13.342, de 10.03.05
Lei nº 11.398, de 08.05.00
Lei nº 11.481, de 17.07.00
Lei nº 10.297, de 26.12.96
Lei nº 10.169, de 12.07.96
Decreto nº 1.790, de 29.12.97
Decreto nº 2.870, de 27.08.01
Decreto nº 704, de 17.10.07
Decreto nº 2.977, de 08.03.05
Decreto nº 105, de 14.03.07
Decreto nº 1.291, de 18.04.08

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Resolução do Senado nº 22, de 19.05.89
Resolução do Senado nº 95, de 13.12.96

II – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS -


ITCMD

Lei nº 13.136, de 25.11.04


Lei nº 7.540, de 30.12.88
Decreto nº 6.002, de 19.11.90
Decreto nº 2.884, de 30.12.04
Resolução , do Senado Federal nº 09, de 05.05.92

III – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA

Lei nº 7.543, de 30.12..88


Decreto nº 2.993, de 17.02.89

IV – TAXAS ESTADUAIS

Lei nº 13.667, de 28.12.05


Lei nº 7.541, de 30.12.88
Decreto nº 3.127, de 29.03.89

V – CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Decreto-Lei Federal nº 195, de 24.02.67


Lei nº 6.323, de 29.12.83
Lei nº 3.937, de 26.12.66
Decreto nº 22.585, de 27.06.84

Página: 167 de 2069


EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Lei nº 4.320, de 17/03/64 – art 22, Alínea III, Letras D, E e F

ESPECIFICAÇÃO 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Realizada Realizada Realizada Realizada Orçada Orçada
DESPESAS CORRENTES 6.896.943.361 7.900.764.788 9.142.069.861 10.238.135.301 11.393.924.857 12.729.406.082

Pessoal e Encargos Sociais 2.815.980.345 3.357.010.053 3.970.546.491 4.312.513.417 4.809.255.904 7.348.800.662


Juros e Encargos da Dívida 550.122.618 606.913.128 666.669.789 765.316.861 728.566.649 750.695.267

Outras Despesas Correntes 3.530.840.398 3.936.841.607 4.504.853.581 5.160.305.023 5.856.102.304 4.629.910.153

DESPESAS DE CAPITAL 988.655.687 975.244.612 1.442.623.483 1.598.492.309 2.047.677.407 2.265.599.217

Investimentos 633.943.188 595.959.188 784.334.306 1.081.146.144 1.392.191.972 1.676.811.948


Inversões Financeiras 14.662.801 13.222.222 203.547.831 19.452.451 34.052.084 26.507.088
Amortização da Dívida 340.049.698 366.063.202 454.741.346 497.893.714 621.433.351 562.280.181
Outras Despesas de Capital

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000 1.000.000


RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS 4.449.081 26.914.747
TOTAL 7.885.599.048 8.876.009.400 10.584.693.344 11.836.627.610 13.447.051.345 15.022.920.046

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ESTADO DE SANTA CATARINA Sumário Geral da Despesa
por sua Natureza

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL REC. TESOURO REC. OUTRAS FONTES
Despesas Correntes 12.729.406.082 10.002.009.544 2.727.396.538
Pessoal e Encargos Sociais 7.348.800.662 6.329.262.745 1.019.537.917
Juros e Encargos da Dívida 750.695.267 750.695.267
Outras Despesas Correntes 4.629.910.153 2.922.051.532 1.707.858.621
Despesas de Capital 2.265.599.217 1.762.782.921 502.816.296
Investimentos 1.676.811.948 1.199.435.020 477.376.928
Inversões Financeiras 26.507.088 1.067.720 25.439.368
Amortização da Dívida 562.280.181 562.280.181
Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000
Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000
Reserva de Contingência RPPS 26.914.747 26.914.747
Reserva de Contingência RPPS 26.914.747 26.914.747
TOTAL 15.022.920.046 11.765.792.465 3.257.127.581

Em R$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA FISCAL SEGURIDADE SOCIAL


E GRUPO DE DESPESA TOTAL REC. TESOURO REC. OUTRAS TOTAL REC. TESOURO REC. OUTRAS
FONTES FONTES
Despesas Correntes 8.978.251.309 8.015.420.911 962.830.398 3.751.154.773 1.986.588.633 1.764.566.140
Pessoal e Encargos Sociais 5.168.808.921 4.963.201.100 205.607.821 2.179.991.741 1.366.061.645 813.930.096
Juros e Encargos da Dívida 750.695.267 750.695.267
Outras Despesas Correntes 3.058.747.121 2.301.524.544 757.222.577 1.571.163.032 620.526.988 950.636.044
Despesas de Capital 2.076.973.345 1.602.809.593 474.163.752 188.625.872 159.973.328 28.652.544
Investimentos 1.488.186.076 1.039.461.692 448.724.384 188.625.872 159.973.328 28.652.544
Inversões Financeiras 26.507.088 1.067.720 25.439.368
Amortização da Dívida 562.280.181 562.280.181
Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000
Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000
Reserva de Contingência RPPS 26.914.747 26.914.747
Reserva de Contingência RPPS 26.914.747 26.914.747
TOTAL 11.056.224.654 9.619.230.504 1.436.994.150 3.966.695.392 2.146.561.961 1.820.133.431

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Fontes de Recursos
por Grupo da Despesa
Recursos Todas as Fontes
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA VALOR

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 8.704.175.375


Pessoal e Encargos Sociais 5.109.386.945
Juros e Encargos da Dívida 638.866.538
Outras Despesas Correntes 1.908.611.905
Investimentos 504.412.086
Inversões Financeiras 617.720
Amortização da Dívida 541.280.181
Reserva de Contingência 1.000.000

0.1.10 Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 2.405.531


Outras Despesas Correntes 1.480.000
Investimentos 875.531
Inversões Financeiras 50.000

0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 328.094.995
Pessoal e Encargos Sociais 62.800.000
Outras Despesas Correntes 247.297.997
Investimentos 17.996.998

0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 21.308.220


Pessoal e Encargos Sociais 2.927.698
Outras Despesas Correntes 15.042.551
Investimentos 3.337.971

0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do Salario-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 130.774.093


Outras Despesas Correntes 87.590.867
Investimentos 43.183.226

0.1.21 Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente 56.846.810


Outras Despesas Correntes 3.500.000
Investimentos 53.346.810

0.1.22 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente 25.979.324


Outras Despesas Correntes 23.169.879
Investimentos 2.809.445

0.1.24 Convenio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 118.289.247


Outras Despesas Correntes 65.687.561
Investimentos 52.601.686

Página: 170 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Fontes de Recursos
por Grupo da Despesa
Recursos Todas as Fontes
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA VALOR

0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente 156.770.955
Outras Despesas Correntes 140.888.182
Investimentos 15.882.773

0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 5.526.640


Pessoal e Encargos Sociais 100.000
Outras Despesas Correntes 3.826.181
Investimentos 1.600.459

0.1.31 Recursos do FUNDEB - Transferências da União 1.647.702.662


Pessoal e Encargos Sociais 1.122.990.899
Outras Despesas Correntes 368.247.806
Investimentos 156.463.957

0.1.80 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente 111.828.729


Juros e Encargos da Dívida 111.828.729

0.1.81 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Lesgilativo - Rec. Tesouro - Exercício Corrente 5.154.267
Outras Despesas Correntes 253.000
Investimentos 4.901.267

0.1.82 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Judiciario - Rec.Tesouro - Exercício Corrente 4.905.300


Pessoal e Encargos Sociais 4.905.300

0.1.83 Remuneração de Disp. Bancaria - Conta Unica do Judiciario - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente 67.500.000
Pessoal e Encargos Sociais 5.203.903
Outras Despesas Correntes 32.986.163
Investimentos 28.909.934
Inversões Financeiras 400.000

0.1.84 Remuneração de Disp. Bancaria - Ministerio Público - Rec.Tesouro - Exercício Corrente 4.140.278
Investimentos 4.140.278

0.1.85 Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente 922.825


Outras Despesas Correntes 802.405
Investimentos 120.420

0.1.86 Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB 7.752.966


Outras Despesas Correntes 7.752.966

0.1.87 Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.573.030

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Fontes de Recursos
por Grupo da Despesa
Recursos Todas as Fontes
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA VALOR

Investimentos 4.573.030

0.1.91 Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 80.544.000


Pessoal e Encargos Sociais 1.000.000
Investimentos 79.544.000

0.1.92 Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 223.303.984


Pessoal e Encargos Sociais 15.337.380
Outras Despesas Correntes 8.320.455
Investimentos 199.646.149

0.1.93 Rec.Tesouro-Operações de Crédito Especiais-Reembolso SWAP 21.000.000


Amortização da Dívida 21.000.000

0.2.23 Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 661.295.968
Pessoal e Encargos Sociais 28.443.637
Outras Despesas Correntes 626.502.031
Investimentos 6.350.300

0.2.24 Convenio - Programas de Educação - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 382.235
Outras Despesas Correntes 135.000
Investimentos 247.235

0.2.25 Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 26.210
Outras Despesas Correntes 26.210

0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 164.399.430


Pessoal e Encargos Sociais 4.660.000
Outras Despesas Correntes 37.710.136
Investimentos 116.022.744
Inversões Financeiras 6.006.550

0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 6.038.872


Outras Despesas Correntes 5.787.706
Investimentos 251.166

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 203.896.948


Pessoal e Encargos Sociais 36.840.843
Outras Despesas Correntes 136.506.154
Investimentos 28.181.311
Inversões Financeiras 2.368.640

Página: 172 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Fontes de Recursos
por Grupo da Despesa
Recursos Todas as Fontes
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA VALOR

0.2.50 Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 917.645.014


Pessoal e Encargos Sociais 891.759.314
Outras Despesas Correntes 10.345.549
Reserva de Contingência RPPS 15.540.151

0.2.59 Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 246.040.119


Pessoal e Encargos Sociais 4.914.450
Outras Despesas Correntes 240.374.364
Investimentos 751.305

0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 11.485.560
Outras Despesas Correntes 5.620.861
Investimentos 5.230.710
Reserva de Contingência RPPS 633.989

0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente 297.821.334


Pessoal e Encargos Sociais 23.161.041
Outras Despesas Correntes 136.800.822
Investimentos 137.859.471

0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente 245.722.500


Pessoal e Encargos Sociais 22.360.748
Outras Despesas Correntes 145.898.488
Investimentos 77.463.264

0.2.63 RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA PRÓ-EMPREGO 15.289.400


Outras Despesas Correntes 10.539.400
Investimentos 4.750.000

0.2.64 Receitas Diversas - FECEP-SC 590.662


Outras Despesas Correntes 590.662

0.2.65 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior 12.066.282


Outras Despesas Correntes 10.859.616
Investimentos 1.206.666

0.2.66 Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR 19.715.570


Outras Despesas Correntes 19.715.570

0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 264.085.543

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Fontes de Recursos
por Grupo da Despesa
Recursos Todas as Fontes
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA VALOR

Pessoal e Encargos Sociais 224.910


Outras Despesas Correntes 233.368.971
Investimentos 27.353.644
Inversões Financeiras 3.138.018

0.2.80 Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 2.371.246


Outras Despesas Correntes 1.533.084
Investimentos 112.335
Inversões Financeiras 725.827

0.2.82 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Judiciario-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 7.400.000


Outras Despesas Correntes 7.400.000

0.2.84 Remuneração de Disp. Bancaria-Ministerio Público-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente 2.484.134


Outras Despesas Correntes 2.203.134
Investimentos 281.000

0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente 51.442.508


Pessoal e Encargos Sociais 7.172.974
Outras Despesas Correntes 33.580.194
Investimentos 7.045.903
Inversões Financeiras 2.302.833
Reserva de Contingência RPPS 1.340.604

0.2.98 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 64.119.874
Investimentos 64.119.874

0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 62.808.172
Outras Despesas Correntes 42.360.669
Investimentos 150.000
Inversões Financeiras 10.897.500
Reserva de Contingência RPPS 9.400.003

1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional Para A Recons Trução e Desenvolvimento - Bird 3.239.417
Pessoal e Encargos Sociais 325.620
Outras Despesas Correntes 2.913.797

2.1.00 Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 30.099.000


Pessoal e Encargos Sociais 3.385.000
Outras Despesas Correntes 3.225.000

Página: 174 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo das Fontes de Recursos
por Grupo da Despesa
Recursos Todas as Fontes
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS GRUPO DA DESPESA VALOR

Investimentos 23.489.000

3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 454.817


Outras Despesas Correntes 454.817

4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos recursos do tesouro - Exercício Corrente 2.500.000


Pessoal e Encargos Sociais 900.000
Investimentos 1.600.000

TOTAL 15.022.920.046

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
Legislativo 525.451.134 512.157.818 13.293.316
297.529.879 296.656.199 873.680 Pessoal e Encargos Sociais
178.045.874 165.626.238 12.419.636 Outras Despesas Correntes
49.875.381 49.875.381 Investimentos

0 1.00 494.184.416 480.891.100 13.293.316


290.426.527 289.552.847 873.680 Pessoal e Encargos Sociais
168.121.230 155.701.594 12.419.636 Outras Despesas Correntes
35.636.659 35.636.659 Investimentos

0 1.29 100.000 100.000


100.000 100.000 Pessoal e Encargos Sociais

0 1.81 5.154.267 5.154.267


253.000 253.000 Outras Despesas Correntes
4.901.267 4.901.267 Investimentos

0 2.61 13.234.881 13.234.881


3.563.237 3.563.237 Pessoal e Encargos Sociais
9.671.644 9.671.644 Outras Despesas Correntes

0 2.62 12.777.570 12.777.570


3.440.115 3.440.115 Pessoal e Encargos Sociais
9.337.455 9.337.455 Investimentos

01000 - Assembléia Legislativa do Estado 378.185.109 376.702.219 1.482.890


192.974.070 192.100.390 873.680 Pessoal e Encargos Sociais
143.235.658 142.626.448 609.210 Outras Despesas Correntes
41.975.381 41.975.381 Investimentos

0 1.00 354.274.743 352.791.853 1.482.890


192.974.070 192.100.390 873.680 Pessoal e Encargos Sociais
133.564.014 132.954.804 609.210 Outras Despesas Correntes
27.736.659 27.736.659 Investimentos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.81 4.901.267 4.901.267


4.901.267 4.901.267 Investimentos

0 2.61 9.671.644 9.671.644


9.671.644 9.671.644 Outras Despesas Correntes

0 2.62 9.337.455 9.337.455


9.337.455 9.337.455 Investimentos

01001 - Assembléia Legislativa do Estado 378.185.109 376.702.219 1.482.890


192.974.070 192.100.390 873.680 Pessoal e Encargos Sociais
143.235.658 142.626.448 609.210 Outras Despesas Correntes
41.975.381 41.975.381 Investimentos

0 1.00 354.274.743 352.791.853 1.482.890


192.974.070 192.100.390 873.680 Pessoal e Encargos Sociais
133.564.014 132.954.804 609.210 Outras Despesas Correntes
27.736.659 27.736.659 Investimentos

0 1.81 4.901.267 4.901.267


4.901.267 4.901.267 Investimentos

0 2.61 9.671.644 9.671.644


9.671.644 9.671.644 Outras Despesas Correntes

0 2.62 9.337.455 9.337.455


9.337.455 9.337.455 Investimentos

02000 - Tribunal de Contas do Estado 147.266.025 135.455.599 11.810.426


104.555.809 104.555.809 Pessoal e Encargos Sociais
34.810.216 22.999.790 11.810.426 Outras Despesas Correntes
7.900.000 7.900.000 Investimentos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.00 139.909.673 128.099.247 11.810.426
97.452.457 97.452.457 Pessoal e Encargos Sociais
34.557.216 22.746.790 11.810.426 Outras Despesas Correntes
7.900.000 7.900.000 Investimentos

0 1.29 100.000 100.000


100.000 100.000 Pessoal e Encargos Sociais

0 1.81 253.000 253.000


253.000 253.000 Outras Despesas Correntes

0 2.61 3.563.237 3.563.237


3.563.237 3.563.237 Pessoal e Encargos Sociais

0 2.62 3.440.115 3.440.115


3.440.115 3.440.115 Pessoal e Encargos Sociais

02001 - Tribunal de Contas do Estado 147.266.025 135.455.599 11.810.426


104.555.809 104.555.809 Pessoal e Encargos Sociais
34.810.216 22.999.790 11.810.426 Outras Despesas Correntes
7.900.000 7.900.000 Investimentos

0 1.00 139.909.673 128.099.247 11.810.426


97.452.457 97.452.457 Pessoal e Encargos Sociais
34.557.216 22.746.790 11.810.426 Outras Despesas Correntes
7.900.000 7.900.000 Investimentos

0 1.29 100.000 100.000


100.000 100.000 Pessoal e Encargos Sociais

0 1.81 253.000 253.000


253.000 253.000 Outras Despesas Correntes

0 2.61 3.563.237 3.563.237

Página: 178 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
3.563.237 3.563.237 Pessoal e Encargos Sociais

0 2.62 3.440.115 3.440.115


3.440.115 3.440.115 Pessoal e Encargos Sociais

Judiciário 1.116.373.737 1.116.373.737


767.774.774 767.774.774 Pessoal e Encargos Sociais
308.243.852 308.243.852 Outras Despesas Correntes
38.355.111 38.355.111 Investimentos
2.000.000 2.000.000 Inversões Financeiras

0 1.00 872.200.000 872.200.000


717.430.153 717.430.153 Pessoal e Encargos Sociais
153.683.351 153.683.351 Outras Despesas Correntes
1.086.496 1.086.496 Investimentos

0 1.10 1.950.000 1.950.000


1.480.000 1.480.000 Outras Despesas Correntes
420.000 420.000 Investimentos
50.000 50.000 Inversões Financeiras

0 1.82 4.905.300 4.905.300


4.905.300 4.905.300 Pessoal e Encargos Sociais

0 1.83 67.500.000 67.500.000


5.203.903 5.203.903 Pessoal e Encargos Sociais
32.986.163 32.986.163 Outras Despesas Correntes
28.909.934 28.909.934 Investimentos
400.000 400.000 Inversões Financeiras

0 2.40 22.800.000 22.800.000


1.716.981 1.716.981 Pessoal e Encargos Sociais
21.083.019 21.083.019 Outras Despesas Correntes

Página: 179 de 2069


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Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.61 19.597.804 19.597.804
19.597.804 19.597.804 Pessoal e Encargos Sociais

0 2.62 18.920.633 18.920.633


18.920.633 18.920.633 Pessoal e Encargos Sociais

0 2.69 98.050.000 98.050.000


88.561.319 88.561.319 Outras Despesas Correntes
7.938.681 7.938.681 Investimentos
1.550.000 1.550.000 Inversões Financeiras

0 2.82 7.400.000 7.400.000


7.400.000 7.400.000 Outras Despesas Correntes

0 2.85 3.050.000 3.050.000


3.050.000 3.050.000 Outras Despesas Correntes

03000 - Tribunal de Justiça do Estado 1.116.373.737 1.116.373.737


767.774.774 767.774.774 Pessoal e Encargos Sociais
308.243.852 308.243.852 Outras Despesas Correntes
38.355.111 38.355.111 Investimentos
2.000.000 2.000.000 Inversões Financeiras

0 1.00 872.200.000 872.200.000


717.430.153 717.430.153 Pessoal e Encargos Sociais
153.683.351 153.683.351 Outras Despesas Correntes
1.086.496 1.086.496 Investimentos

0 1.10 1.950.000 1.950.000


1.480.000 1.480.000 Outras Despesas Correntes
420.000 420.000 Investimentos
50.000 50.000 Inversões Financeiras

0 1.82 4.905.300 4.905.300

Página: 180 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
4.905.300 4.905.300 Pessoal e Encargos Sociais

0 1.83 67.500.000 67.500.000


5.203.903 5.203.903 Pessoal e Encargos Sociais
32.986.163 32.986.163 Outras Despesas Correntes
28.909.934 28.909.934 Investimentos
400.000 400.000 Inversões Financeiras

0 2.40 22.800.000 22.800.000


1.716.981 1.716.981 Pessoal e Encargos Sociais
21.083.019 21.083.019 Outras Despesas Correntes

0 2.61 19.597.804 19.597.804


19.597.804 19.597.804 Pessoal e Encargos Sociais

0 2.62 18.920.633 18.920.633


18.920.633 18.920.633 Pessoal e Encargos Sociais

0 2.69 98.050.000 98.050.000


88.561.319 88.561.319 Outras Despesas Correntes
7.938.681 7.938.681 Investimentos
1.550.000 1.550.000 Inversões Financeiras

0 2.82 7.400.000 7.400.000


7.400.000 7.400.000 Outras Despesas Correntes

0 2.85 3.050.000 3.050.000


3.050.000 3.050.000 Outras Despesas Correntes

03001 - Tribunal de Justiça do Estado 983.123.737 983.123.737


766.057.793 766.057.793 Pessoal e Encargos Sociais
186.669.514 186.669.514 Outras Despesas Correntes
29.996.430 29.996.430 Investimentos
400.000 400.000 Inversões Financeiras

Página: 181 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 872.200.000 872.200.000


717.430.153 717.430.153 Pessoal e Encargos Sociais
153.683.351 153.683.351 Outras Despesas Correntes
1.086.496 1.086.496 Investimentos

0 1.82 4.905.300 4.905.300


4.905.300 4.905.300 Pessoal e Encargos Sociais

0 1.83 67.500.000 67.500.000


5.203.903 5.203.903 Pessoal e Encargos Sociais
32.986.163 32.986.163 Outras Despesas Correntes
28.909.934 28.909.934 Investimentos
400.000 400.000 Inversões Financeiras

0 2.61 19.597.804 19.597.804


19.597.804 19.597.804 Pessoal e Encargos Sociais

0 2.62 18.920.633 18.920.633


18.920.633 18.920.633 Pessoal e Encargos Sociais

03091 - Fundo de Reaparelhamento da Justiça 133.250.000 133.250.000


1.716.981 1.716.981 Pessoal e Encargos Sociais
121.574.338 121.574.338 Outras Despesas Correntes
8.358.681 8.358.681 Investimentos
1.600.000 1.600.000 Inversões Financeiras

0 1.10 1.950.000 1.950.000


1.480.000 1.480.000 Outras Despesas Correntes
420.000 420.000 Investimentos
50.000 50.000 Inversões Financeiras

0 2.40 22.800.000 22.800.000


1.716.981 1.716.981 Pessoal e Encargos Sociais

Página: 182 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
21.083.019 21.083.019 Outras Despesas Correntes

0 2.69 98.050.000 98.050.000


88.561.319 88.561.319 Outras Despesas Correntes
7.938.681 7.938.681 Investimentos
1.550.000 1.550.000 Inversões Financeiras

0 2.82 7.400.000 7.400.000


7.400.000 7.400.000 Outras Despesas Correntes

0 2.85 3.050.000 3.050.000


3.050.000 3.050.000 Outras Despesas Correntes

Executivo 13.381.095.175 9.427.693.099 3.953.402.076


6.283.496.009 4.104.377.948 2.179.118.061 Pessoal e Encargos Sociais
750.695.267 750.695.267 Juros e Encargos da Dívida
4.143.620.427 2.584.877.031 1.558.743.396 Outras Despesas Correntes
1.588.581.456 1.399.955.584 188.625.872 Investimentos
24.507.088 24.507.088 Inversões Financeiras
562.280.181 562.280.181 Amortização da Dívida
26.914.747 26.914.747 Reserva de Contingência RPPS
1.000.000 1.000.000 Reserva de Contingência

0 1.00 7.337.790.959 5.235.341.605 2.102.449.354


4.101.530.265 2.736.342.300 1.365.187.965 Pessoal e Encargos Sociais
638.866.538 638.866.538 Juros e Encargos da Dívida
1.586.807.324 983.194.114 603.613.210 Outras Despesas Correntes
467.688.931 334.040.752 133.648.179 Investimentos
617.720 617.720 Inversões Financeiras
541.280.181 541.280.181 Amortização da Dívida
1.000.000 1.000.000 Reserva de Contingência

0 1.10 455.531 455.531


455.531 455.531 Investimentos

Página: 183 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.11 328.094.995 328.084.995 10.000


62.800.000 62.800.000 Pessoal e Encargos Sociais
247.297.997 247.297.997 Outras Despesas Correntes
17.996.998 17.986.998 10.000 Investimentos

0 1.19 21.308.220 20.646.007 662.213


2.927.698 2.927.698 Pessoal e Encargos Sociais
15.042.551 14.430.338 612.213 Outras Despesas Correntes
3.337.971 3.287.971 50.000 Investimentos

0 1.20 130.774.093 130.774.093


87.590.867 87.590.867 Outras Despesas Correntes
43.183.226 43.183.226 Investimentos

0 1.21 56.846.810 56.846.810


3.500.000 3.500.000 Outras Despesas Correntes
53.346.810 53.346.810 Investimentos

0 1.22 25.979.324 25.979.324


23.169.879 23.169.879 Outras Despesas Correntes
2.809.445 2.809.445 Investimentos

0 1.24 118.289.247 118.289.247


65.687.561 65.687.561 Outras Despesas Correntes
52.601.686 52.601.686 Investimentos

0 1.28 156.770.955 153.343.843 3.427.112


140.888.182 137.461.070 3.427.112 Outras Despesas Correntes
15.882.773 15.882.773 Investimentos

0 1.29 5.426.640 5.426.640


3.826.181 3.826.181 Outras Despesas Correntes
1.600.459 1.600.459 Investimentos

Página: 184 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.31 1.647.702.662 1.647.702.662


1.122.990.899 1.122.990.899 Pessoal e Encargos Sociais
368.247.806 368.247.806 Outras Despesas Correntes
156.463.957 156.463.957 Investimentos

0 1.80 111.828.729 111.828.729


111.828.729 111.828.729 Juros e Encargos da Dívida

0 1.84 4.140.278 4.140.278


4.140.278 4.140.278 Investimentos

0 1.85 922.825 922.825


802.405 802.405 Outras Despesas Correntes
120.420 120.420 Investimentos

0 1.86 7.752.966 7.752.966


7.752.966 7.752.966 Outras Despesas Correntes

0 1.87 4.573.030 4.573.030


4.573.030 4.573.030 Investimentos

0 1.91 80.544.000 80.544.000


1.000.000 1.000.000 Pessoal e Encargos Sociais
79.544.000 79.544.000 Investimentos

0 1.92 223.303.984 197.038.835 26.265.149


15.337.380 15.337.380 Pessoal e Encargos Sociais
8.320.455 8.320.455 Outras Despesas Correntes
199.646.149 173.381.000 26.265.149 Investimentos

0 1.93 21.000.000 21.000.000


21.000.000 21.000.000 Amortização da Dívida

Página: 185 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.23 661.295.968 661.295.968
28.443.637 28.443.637 Pessoal e Encargos Sociais
626.502.031 626.502.031 Outras Despesas Correntes
6.350.300 6.350.300 Investimentos

0 2.24 382.235 382.235


135.000 135.000 Outras Despesas Correntes
247.235 247.235 Investimentos

0 2.25 26.210 26.210


26.210 26.210 Outras Despesas Correntes

0 2.28 164.399.430 144.117.303 20.282.127


4.660.000 4.660.000 Pessoal e Encargos Sociais
37.710.136 37.710.136 Outras Despesas Correntes
116.022.744 95.740.617 20.282.127 Investimentos
6.006.550 6.006.550 Inversões Financeiras

0 2.29 6.038.872 6.038.872


5.787.706 5.787.706 Outras Despesas Correntes
251.166 251.166 Investimentos

0 2.40 181.096.948 172.554.813 8.542.135


35.123.862 35.123.862 Pessoal e Encargos Sociais
115.423.135 107.081.000 8.342.135 Outras Despesas Correntes
28.181.311 27.981.311 200.000 Investimentos
2.368.640 2.368.640 Inversões Financeiras

0 2.50 917.645.014 117.873.834 799.771.180


891.759.314 117.860.279 773.899.035 Pessoal e Encargos Sociais
10.345.549 13.555 10.331.994 Outras Despesas Correntes
15.540.151 15.540.151 Reserva de Contingência RPPS

0 2.59 246.040.119 159.937 245.880.182

Página: 186 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
4.914.450 4.914.450 Pessoal e Encargos Sociais
240.374.364 159.937 240.214.427 Outras Despesas Correntes
751.305 751.305 Investimentos

0 2.60 11.485.560 10.650.187 835.373


5.620.861 5.419.477 201.384 Outras Despesas Correntes
5.230.710 5.230.710 Investimentos
633.989 633.989 Reserva de Contingência RPPS

0 2.61 264.988.649 263.988.649 1.000.000


127.129.178 126.354.178 775.000 Outras Despesas Correntes
137.859.471 137.634.471 225.000 Investimentos

0 2.62 214.024.297 214.024.297


145.898.488 145.898.488 Outras Despesas Correntes
68.125.809 68.125.809 Investimentos

0 2.63 15.289.400 15.289.400


10.539.400 10.539.400 Outras Despesas Correntes
4.750.000 4.750.000 Investimentos

0 2.64 590.662 590.662


590.662 590.662 Outras Despesas Correntes

0 2.65 12.066.282 12.066.282


10.859.616 10.859.616 Outras Despesas Correntes
1.206.666 1.206.666 Investimentos

0 2.66 19.715.570 19.715.570


19.715.570 19.715.570 Outras Despesas Correntes

0 2.69 166.035.543 165.907.890 127.653


224.910 224.910 Pessoal e Encargos Sociais
144.807.652 144.679.999 127.653 Outras Despesas Correntes

Página: 187 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
19.414.963 19.414.963 Investimentos
1.588.018 1.588.018 Inversões Financeiras

0 2.80 2.371.246 2.371.246


1.533.084 1.533.084 Outras Despesas Correntes
112.335 112.335 Investimentos
725.827 725.827 Inversões Financeiras

0 2.84 2.484.134 2.484.134


2.203.134 2.203.134 Outras Despesas Correntes
281.000 281.000 Investimentos

0 2.85 48.392.508 17.676.184 30.716.324


7.172.974 500.000 6.672.974 Pessoal e Encargos Sociais
30.530.194 8.671.260 21.858.934 Outras Despesas Correntes
7.045.903 6.202.091 843.812 Investimentos
2.302.833 2.302.833 Inversões Financeiras
1.340.604 1.340.604 Reserva de Contingência RPPS

0 2.98 64.119.874 64.119.874


64.119.874 64.119.874 Investimentos

0 2.99 62.808.172 11.151.893 51.656.279


42.360.669 104.393 42.256.276 Outras Despesas Correntes
150.000 150.000 Investimentos
10.897.500 10.897.500 Inversões Financeiras
9.400.003 9.400.003 Reserva de Contingência RPPS

1 1.00 3.239.417 3.239.417


325.620 325.620 Pessoal e Encargos Sociais
2.913.797 2.913.797 Outras Despesas Correntes

2 1.00 30.099.000 30.099.000


3.385.000 3.385.000 Pessoal e Encargos Sociais

Página: 188 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
3.225.000 3.225.000 Outras Despesas Correntes
23.489.000 23.489.000 Investimentos

3 1.00 454.817 454.817


454.817 454.817 Outras Despesas Correntes

4 1.00 2.500.000 2.500.000


900.000 900.000 Pessoal e Encargos Sociais
1.600.000 1.600.000 Investimentos

04000 - Ministério Público 351.941.264 351.941.264


222.310.000 222.310.000 Pessoal e Encargos Sociais
98.746.791 98.746.791 Outras Despesas Correntes
30.884.473 30.884.473 Investimentos

0 1.00 307.146.267 307.146.267


222.310.000 222.310.000 Pessoal e Encargos Sociais
73.890.267 73.890.267 Outras Despesas Correntes
10.946.000 10.946.000 Investimentos

0 1.10 455.531 455.531


455.531 455.531 Investimentos

0 1.84 4.140.278 4.140.278


4.140.278 4.140.278 Investimentos

0 2.40 297.329 297.329


287.329 287.329 Outras Despesas Correntes
10.000 10.000 Investimentos

0 2.61 8.220.897 8.220.897


7.000.897 7.000.897 Outras Despesas Correntes
1.220.000 1.220.000 Investimentos

Página: 189 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.62 7.936.837 7.936.837
5.350.000 5.350.000 Outras Despesas Correntes
2.586.837 2.586.837 Investimentos

0 2.69 21.259.991 21.259.991


10.015.164 10.015.164 Outras Despesas Correntes
11.244.827 11.244.827 Investimentos

0 2.84 2.484.134 2.484.134


2.203.134 2.203.134 Outras Despesas Correntes
281.000 281.000 Investimentos

04001 - Ministério Público 327.444.279 327.444.279


222.310.000 222.310.000 Pessoal e Encargos Sociais
86.241.164 86.241.164 Outras Despesas Correntes
18.893.115 18.893.115 Investimentos

0 1.00 307.146.267 307.146.267


222.310.000 222.310.000 Pessoal e Encargos Sociais
73.890.267 73.890.267 Outras Despesas Correntes
10.946.000 10.946.000 Investimentos

0 1.84 4.140.278 4.140.278


4.140.278 4.140.278 Investimentos

0 2.61 8.220.897 8.220.897


7.000.897 7.000.897 Outras Despesas Correntes
1.220.000 1.220.000 Investimentos

0 2.62 7.936.837 7.936.837


5.350.000 5.350.000 Outras Despesas Correntes
2.586.837 2.586.837 Investimentos

04091 - Fundo para Reconstituição de Bens Lesados 2.322.228 2.322.228

Página: 190 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1.891.228 1.891.228 Outras Despesas Correntes
431.000 431.000 Investimentos

0 2.69 1.554.638 1.554.638


1.404.638 1.404.638 Outras Despesas Correntes
150.000 150.000 Investimentos

0 2.84 767.590 767.590


486.590 486.590 Outras Despesas Correntes
281.000 281.000 Investimentos

04092 - Fundo Especial do Centro de Estudos e 316.942 316.942


Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público SC
306.942 306.942 Outras Despesas Correntes
10.000 10.000 Investimentos

0 2.40 297.329 297.329


287.329 287.329 Outras Despesas Correntes
10.000 10.000 Investimentos

0 2.69 10.526 10.526


10.526 10.526 Outras Despesas Correntes

0 2.84 9.087 9.087


9.087 9.087 Outras Despesas Correntes

04093 - Fundo Especial de Modernização e 21.857.815 21.857.815


Reaparelhamento do Ministério Público
10.307.457 10.307.457 Outras Despesas Correntes
11.550.358 11.550.358 Investimentos

0 1.10 455.531 455.531


455.531 455.531 Investimentos

Página: 191 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.69 19.694.827 19.694.827
8.600.000 8.600.000 Outras Despesas Correntes
11.094.827 11.094.827 Investimentos

0 2.84 1.707.457 1.707.457


1.707.457 1.707.457 Outras Despesas Correntes

16000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e 1.488.349.831 1.488.339.831 10.000


Defesa do Cidadão
1.053.661.513 1.053.661.513 Pessoal e Encargos Sociais
372.077.691 372.077.691 Outras Despesas Correntes
62.610.627 62.600.627 10.000 Investimentos

0 1.00 1.090.247.686 1.090.247.686


990.861.513 990.861.513 Pessoal e Encargos Sociais
88.661.049 88.661.049 Outras Despesas Correntes
10.725.124 10.725.124 Investimentos

0 1.11 328.094.995 328.084.995 10.000


62.800.000 62.800.000 Pessoal e Encargos Sociais
247.297.997 247.297.997 Outras Despesas Correntes
17.996.998 17.986.998 10.000 Investimentos

0 1.28 709.865 709.865


500.000 500.000 Outras Despesas Correntes
209.865 209.865 Investimentos

0 1.85 218.420 218.420


150.000 150.000 Outras Despesas Correntes
68.420 68.420 Investimentos

0 1.92 162.279 162.279


162.279 162.279 Outras Despesas Correntes

Página: 192 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.28 38.627.577 38.627.577
8.627.577 8.627.577 Outras Despesas Correntes
30.000.000 30.000.000 Investimentos

0 2.40 3.432.680 3.432.680


3.050.000 3.050.000 Outras Despesas Correntes
382.680 382.680 Investimentos

0 2.69 25.158.158 25.158.158


23.043.768 23.043.768 Outras Despesas Correntes
2.114.390 2.114.390 Investimentos

0 2.85 1.638.150 1.638.150


525.000 525.000 Outras Despesas Correntes
1.113.150 1.113.150 Investimentos

1 1.00 60.021 60.021


60.021 60.021 Outras Despesas Correntes

16001 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e 114.508.858 114.508.858


Defesa do Cidadão
106.437.004 106.437.004 Pessoal e Encargos Sociais
7.793.569 7.793.569 Outras Despesas Correntes
278.285 278.285 Investimentos

0 1.00 113.580.573 113.580.573


106.437.004 106.437.004 Pessoal e Encargos Sociais
7.143.569 7.143.569 Outras Despesas Correntes

0 1.28 709.865 709.865


500.000 500.000 Outras Despesas Correntes
209.865 209.865 Investimentos

0 1.85 218.420 218.420

Página: 193 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
150.000 150.000 Outras Despesas Correntes
68.420 68.420 Investimentos

16002 - Corpo de Bombeiros Militar 115.602.335 115.602.335


109.544.437 109.544.437 Pessoal e Encargos Sociais
6.057.898 6.057.898 Outras Despesas Correntes

0 1.00 115.602.335 115.602.335


109.544.437 109.544.437 Pessoal e Encargos Sociais
6.057.898 6.057.898 Outras Despesas Correntes

16005 - Polícia Civil 222.609.124 222.609.124


212.689.823 212.689.823 Pessoal e Encargos Sociais
9.919.301 9.919.301 Outras Despesas Correntes

0 1.00 222.609.124 222.609.124


212.689.823 212.689.823 Pessoal e Encargos Sociais
9.919.301 9.919.301 Outras Despesas Correntes

16006 - Polícia Militar 604.369.394 604.369.394


562.190.249 562.190.249 Pessoal e Encargos Sociais
42.179.145 42.179.145 Outras Despesas Correntes

0 1.00 604.369.394 604.369.394


562.190.249 562.190.249 Pessoal e Encargos Sociais
42.179.145 42.179.145 Outras Despesas Correntes

16084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil 65.618.998 65.618.998


12.560.000 12.560.000 Pessoal e Encargos Sociais
50.159.000 50.159.000 Outras Despesas Correntes
2.899.998 2.899.998 Investimentos

0 1.11 65.618.998 65.618.998


12.560.000 12.560.000 Pessoal e Encargos Sociais

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ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
50.159.000 50.159.000 Outras Despesas Correntes
2.899.998 2.899.998 Investimentos

16085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros 29.370.726 29.370.726


Militar
4.396.000 4.396.000 Pessoal e Encargos Sociais
24.606.726 24.606.726 Outras Despesas Correntes
368.000 368.000 Investimentos

0 1.00 6.000.000 6.000.000


6.000.000 6.000.000 Outras Despesas Correntes

0 1.11 22.966.649 22.966.649


4.396.000 4.396.000 Pessoal e Encargos Sociais
18.202.649 18.202.649 Outras Despesas Correntes
368.000 368.000 Investimentos

0 2.28 404.077 404.077


404.077 404.077 Outras Despesas Correntes

16086 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de 322.825 322.825


Joinville
250.000 250.000 Outras Despesas Correntes
72.825 72.825 Investimentos

0 2.40 322.825 322.825


250.000 250.000 Outras Despesas Correntes
72.825 72.825 Investimentos

16089 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul 250.000 250.000


250.000 250.000 Outras Despesas Correntes

0 2.40 250.000 250.000


250.000 250.000 Outras Despesas Correntes

Página: 195 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

16091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública 139.937.982 139.927.982 10.000


14.444.000 14.444.000 Pessoal e Encargos Sociais
77.935.832 77.935.832 Outras Despesas Correntes
47.558.150 47.548.150 10.000 Investimentos

0 1.00 13.000.000 13.000.000


3.700.000 3.700.000 Outras Despesas Correntes
9.300.000 9.300.000 Investimentos

0 1.11 75.461.849 75.451.849 10.000


14.444.000 14.444.000 Pessoal e Encargos Sociais
54.672.849 54.672.849 Outras Despesas Correntes
6.345.000 6.335.000 10.000 Investimentos

0 2.28 38.223.500 38.223.500


8.223.500 8.223.500 Outras Despesas Correntes
30.000.000 30.000.000 Investimentos

0 2.69 11.614.483 11.614.483


10.814.483 10.814.483 Outras Despesas Correntes
800.000 800.000 Investimentos

0 2.85 1.638.150 1.638.150


525.000 525.000 Outras Despesas Correntes
1.113.150 1.113.150 Investimentos

16092 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos 412.267 412.267


350.000 350.000 Outras Despesas Correntes
62.267 62.267 Investimentos

0 2.40 412.267 412.267


350.000 350.000 Outras Despesas Correntes
62.267 62.267 Investimentos

Página: 196 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

16093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis 601.665 601.665


600.000 600.000 Outras Despesas Correntes
1.665 1.665 Investimentos

0 2.40 601.665 601.665


600.000 600.000 Outras Despesas Correntes
1.665 1.665 Investimentos

16094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó 1.026.848 1.026.848


900.000 900.000 Outras Despesas Correntes
126.848 126.848 Investimentos

0 2.40 1.026.848 1.026.848


900.000 900.000 Outras Despesas Correntes
126.848 126.848 Investimentos

16095 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa 74.203.635 74.203.635


Catarina
9.420.000 9.420.000 Pessoal e Encargos Sociais
63.613.635 63.613.635 Outras Despesas Correntes
1.170.000 1.170.000 Investimentos

0 1.00 13.140.100 13.140.100


13.140.100 13.140.100 Outras Despesas Correntes

0 1.11 49.214.250 49.214.250


9.420.000 9.420.000 Pessoal e Encargos Sociais
38.674.250 38.674.250 Outras Despesas Correntes
1.120.000 1.120.000 Investimentos

0 2.69 11.849.285 11.849.285


11.799.285 11.799.285 Outras Despesas Correntes
50.000 50.000 Investimentos

Página: 197 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

16096 - Fundo Estadual de Defesa Civil 6.561.899 6.561.899


1.256.000 1.256.000 Pessoal e Encargos Sociais
4.405.899 4.405.899 Outras Despesas Correntes
900.000 900.000 Investimentos

0 1.11 6.561.899 6.561.899


1.256.000 1.256.000 Pessoal e Encargos Sociais
4.405.899 4.405.899 Outras Despesas Correntes
900.000 900.000 Investimentos

16097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar 112.134.200 112.134.200


20.724.000 20.724.000 Pessoal e Encargos Sociais
82.356.686 82.356.686 Outras Despesas Correntes
9.053.514 9.053.514 Investimentos

0 1.00 1.946.160 1.946.160


521.036 521.036 Outras Despesas Correntes
1.425.124 1.425.124 Investimentos

0 1.11 108.271.350 108.271.350


20.724.000 20.724.000 Pessoal e Encargos Sociais
81.183.350 81.183.350 Outras Despesas Correntes
6.364.000 6.364.000 Investimentos

0 1.92 162.279 162.279


162.279 162.279 Outras Despesas Correntes

0 2.69 1.694.390 1.694.390


430.000 430.000 Outras Despesas Correntes
1.264.390 1.264.390 Investimentos

1 1.00 60.021 60.021


60.021 60.021 Outras Despesas Correntes

Página: 198 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

16098 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da 819.075 819.075


Grande Florianópolis
700.000 700.000 Outras Despesas Correntes
119.075 119.075 Investimentos

0 2.40 819.075 819.075


700.000 700.000 Outras Despesas Correntes
119.075 119.075 Investimentos

18000 - Secretaria de Estado do Planejamento 19.210.630 19.210.630


7.202.960 7.202.960 Pessoal e Encargos Sociais
11.707.247 11.707.247 Outras Despesas Correntes
300.423 300.423 Investimentos

0 1.00 19.210.630 19.210.630


7.202.960 7.202.960 Pessoal e Encargos Sociais
11.707.247 11.707.247 Outras Despesas Correntes
300.423 300.423 Investimentos

18001 - Secretaria de Estado do Planejamento 19.210.630 19.210.630


7.202.960 7.202.960 Pessoal e Encargos Sociais
11.707.247 11.707.247 Outras Despesas Correntes
300.423 300.423 Investimentos

0 1.00 19.210.630 19.210.630


7.202.960 7.202.960 Pessoal e Encargos Sociais
11.707.247 11.707.247 Outras Despesas Correntes
300.423 300.423 Investimentos

23000 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e 201.782.277 201.782.277


Esporte
18.580.308 18.580.308 Pessoal e Encargos Sociais
136.351.163 136.351.163 Outras Despesas Correntes
46.850.806 46.850.806 Investimentos

Página: 199 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 19.507.877 19.507.877


18.580.308 18.580.308 Pessoal e Encargos Sociais
927.569 927.569 Outras Despesas Correntes

0 1.28 7.644.700 7.644.700


7.644.700 7.644.700 Outras Despesas Correntes

0 1.85 546.050 546.050


546.050 546.050 Outras Despesas Correntes

0 2.28 6.224.970 6.224.970


6.224.970 6.224.970 Outras Despesas Correntes

0 2.29 4.207.861 4.207.861


4.145.059 4.145.059 Outras Despesas Correntes
62.802 62.802 Investimentos

0 2.40 339.236 339.236


327.915 327.915 Outras Despesas Correntes
11.321 11.321 Investimentos

0 2.60 89.056 89.056


81.624 81.624 Outras Despesas Correntes
7.432 7.432 Investimentos

0 2.62 163.041.931 163.041.931


116.272.680 116.272.680 Outras Despesas Correntes
46.769.251 46.769.251 Investimentos

0 2.69 97.208 97.208


97.208 97.208 Outras Despesas Correntes

0 2.85 83.388 83.388

Página: 200 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
83.388 83.388 Outras Despesas Correntes

23001 - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 25.825.342 25.825.342


Esporte
7.350.832 7.350.832 Pessoal e Encargos Sociais
17.474.510 17.474.510 Outras Despesas Correntes
1.000.000 1.000.000 Investimentos

0 1.00 7.634.592 7.634.592


7.350.832 7.350.832 Pessoal e Encargos Sociais
283.760 283.760 Outras Despesas Correntes

0 1.28 7.644.700 7.644.700


7.644.700 7.644.700 Outras Despesas Correntes

0 1.85 546.050 546.050


546.050 546.050 Outras Despesas Correntes

0 2.62 10.000.000 10.000.000


9.000.000 9.000.000 Outras Despesas Correntes
1.000.000 1.000.000 Investimentos

23021 - Fundação Catarinense de Desportos 16.222.406 16.222.406


2.023.286 2.023.286 Pessoal e Encargos Sociais
13.928.726 13.928.726 Outras Despesas Correntes
270.394 270.394 Investimentos

0 1.00 2.112.437 2.112.437


2.023.286 2.023.286 Pessoal e Encargos Sociais
89.151 89.151 Outras Despesas Correntes

0 2.28 6.224.970 6.224.970


6.224.970 6.224.970 Outras Despesas Correntes

Página: 201 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.29 4.207.861 4.207.861
4.145.059 4.145.059 Outras Despesas Correntes
62.802 62.802 Investimentos

0 2.40 93.750 93.750


93.750 93.750 Outras Despesas Correntes

0 2.62 3.500.000 3.500.000


3.292.408 3.292.408 Outras Despesas Correntes
207.592 207.592 Investimentos

0 2.85 83.388 83.388


83.388 83.388 Outras Despesas Correntes

23022 - Fundação Catarinense de Cultura 11.561.746 11.561.746


5.404.280 5.404.280 Pessoal e Encargos Sociais
5.921.482 5.921.482 Outras Despesas Correntes
235.984 235.984 Investimentos

0 1.00 5.748.938 5.748.938


5.404.280 5.404.280 Pessoal e Encargos Sociais
344.658 344.658 Outras Despesas Correntes

0 2.40 224.256 224.256


212.935 212.935 Outras Despesas Correntes
11.321 11.321 Investimentos

0 2.60 87.907 87.907


80.475 80.475 Outras Despesas Correntes
7.432 7.432 Investimentos

0 2.62 5.500.000 5.500.000


5.282.769 5.282.769 Outras Despesas Correntes
217.231 217.231 Investimentos

Página: 202 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.69 645 645


645 645 Outras Despesas Correntes

23023 - Santa Catarina Turismo S/A 8.630.852 8.630.852


3.801.910 3.801.910 Pessoal e Encargos Sociais
4.774.514 4.774.514 Outras Despesas Correntes
54.428 54.428 Investimentos

0 1.00 4.011.910 4.011.910


3.801.910 3.801.910 Pessoal e Encargos Sociais
210.000 210.000 Outras Despesas Correntes

0 2.40 21.230 21.230


21.230 21.230 Outras Despesas Correntes

0 2.60 1.149 1.149


1.149 1.149 Outras Despesas Correntes

0 2.62 4.500.000 4.500.000


4.445.572 4.445.572 Outras Despesas Correntes
54.428 54.428 Investimentos

0 2.69 96.563 96.563


96.563 96.563 Outras Despesas Correntes

23093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura 27.004.862 27.004.862


18.334.862 18.334.862 Outras Despesas Correntes
8.670.000 8.670.000 Investimentos

0 2.62 27.004.862 27.004.862


18.334.862 18.334.862 Outras Despesas Correntes
8.670.000 8.670.000 Investimentos

Página: 203 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
23094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo 53.456.638 53.456.638
37.656.638 37.656.638 Outras Despesas Correntes
15.800.000 15.800.000 Investimentos

0 2.62 53.456.638 53.456.638


37.656.638 37.656.638 Outras Despesas Correntes
15.800.000 15.800.000 Investimentos

23095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte 59.080.431 59.080.431


38.260.431 38.260.431 Outras Despesas Correntes
20.820.000 20.820.000 Investimentos

0 2.62 59.080.431 59.080.431


38.260.431 38.260.431 Outras Despesas Correntes
20.820.000 20.820.000 Investimentos

26000 - Secretaria de Estado da Assistência Social, 64.616.641 51.250.863 13.365.778


Trabalho e Habitação
24.262.528 24.262.528 Pessoal e Encargos Sociais
25.178.266 12.175.488 13.002.778 Outras Despesas Correntes
9.876.855 9.513.855 363.000 Investimentos
5.298.992 5.298.992 Inversões Financeiras

0 1.00 40.017.627 30.629.347 9.388.280


24.231.127 24.231.127 Pessoal e Encargos Sociais
14.406.461 5.381.181 9.025.280 Outras Despesas Correntes
1.380.039 1.017.039 363.000 Investimentos

0 1.28 6.771.020 3.343.908 3.427.112


6.319.112 2.892.000 3.427.112 Outras Despesas Correntes
451.908 451.908 Investimentos

0 2.25 26.210 26.210


26.210 26.210 Outras Despesas Correntes

Página: 204 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.28 7.333.970 7.333.970


7.333.970 7.333.970 Investimentos

0 2.40 6.890.999 6.890.999


31.401 31.401 Pessoal e Encargos Sociais
3.890.328 3.890.328 Outras Despesas Correntes
698.938 698.938 Investimentos
2.270.332 2.270.332 Inversões Financeiras

0 2.61 12.000 12.000


12.000 12.000 Investimentos

0 2.69 81.338 11.979 69.359


81.338 11.979 69.359 Outras Despesas Correntes

0 2.80 725.827 725.827


725.827 725.827 Inversões Financeiras

0 2.85 2.302.833 2.302.833


2.302.833 2.302.833 Inversões Financeiras

3 1.00 454.817 454.817


454.817 454.817 Outras Despesas Correntes

26001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, 26.744.372 21.524.163 5.220.209


Trabalho e Habitação
12.101.375 12.101.375 Pessoal e Encargos Sociais
13.284.050 8.063.841 5.220.209 Outras Despesas Correntes
1.358.947 1.358.947 Investimentos

0 1.00 19.518.535 18.180.255 1.338.280


12.101.375 12.101.375 Pessoal e Encargos Sociais
6.510.121 5.171.841 1.338.280 Outras Despesas Correntes

Página: 205 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
907.039 907.039 Investimentos

0 1.28 6.771.020 3.343.908 3.427.112


6.319.112 2.892.000 3.427.112 Outras Despesas Correntes
451.908 451.908 Investimentos

3 1.00 454.817 454.817


454.817 454.817 Outras Despesas Correntes

26022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa 29.507.360 29.507.360


Catarina S/A
12.161.153 12.161.153 Pessoal e Encargos Sociais
3.902.307 3.902.307 Outras Despesas Correntes
8.144.908 8.144.908 Investimentos
5.298.992 5.298.992 Inversões Financeiras

0 1.00 12.229.752 12.229.752


12.129.752 12.129.752 Pessoal e Encargos Sociais
100.000 100.000 Investimentos

0 2.28 7.333.970 7.333.970


7.333.970 7.333.970 Investimentos

0 2.40 6.890.999 6.890.999


31.401 31.401 Pessoal e Encargos Sociais
3.890.328 3.890.328 Outras Despesas Correntes
698.938 698.938 Investimentos
2.270.332 2.270.332 Inversões Financeiras

0 2.61 12.000 12.000


12.000 12.000 Investimentos

0 2.69 11.979 11.979


11.979 11.979 Outras Despesas Correntes

Página: 206 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.80 725.827 725.827


725.827 725.827 Inversões Financeiras

0 2.85 2.302.833 2.302.833


2.302.833 2.302.833 Inversões Financeiras

26093 - Fundo Estadual de Assistência Social 6.826.210 6.826.210


6.463.210 6.463.210 Outras Despesas Correntes
363.000 363.000 Investimentos

0 1.00 6.800.000 6.800.000


6.437.000 6.437.000 Outras Despesas Correntes
363.000 363.000 Investimentos

0 2.25 26.210 26.210


26.210 26.210 Outras Despesas Correntes

26094 - Fundo de Habitação Popular do Estado de 10.000 10.000


Santa Catarina
10.000 10.000 Investimentos

0 1.00 10.000 10.000


10.000 10.000 Investimentos

26095 - Fundo Estadual de Artesanato e da Economia 729.340 209.340 520.000


Solidária - FEAES
729.340 209.340 520.000 Outras Despesas Correntes

0 1.00 729.340 209.340 520.000


729.340 209.340 520.000 Outras Despesas Correntes

26099 - Fundo para a Infância e Adolescência 799.359 799.359


799.359 799.359 Outras Despesas Correntes

Página: 207 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 730.000 730.000


730.000 730.000 Outras Despesas Correntes

0 2.69 69.359 69.359


69.359 69.359 Outras Despesas Correntes

27000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento 254.216.166 254.216.166


Econômico Sustentável
43.795.924 43.795.924 Pessoal e Encargos Sociais
147.031.406 147.031.406 Outras Despesas Correntes
63.388.836 63.388.836 Investimentos

0 1.00 141.756.834 141.756.834


22.164.102 22.164.102 Pessoal e Encargos Sociais
66.985.993 66.985.993 Outras Despesas Correntes
52.606.739 52.606.739 Investimentos

0 1.19 18.797.832 18.797.832


2.927.698 2.927.698 Pessoal e Encargos Sociais
12.786.986 12.786.986 Outras Despesas Correntes
3.083.148 3.083.148 Investimentos

0 1.22 25.479.324 25.479.324


22.669.879 22.669.879 Outras Despesas Correntes
2.809.445 2.809.445 Investimentos

0 1.29 5.326.640 5.326.640


3.726.181 3.726.181 Outras Despesas Correntes
1.600.459 1.600.459 Investimentos

0 1.92 4.063.028 4.063.028


4.063.028 4.063.028 Outras Despesas Correntes

Página: 208 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.28 19.486.893 19.486.893
4.660.000 4.660.000 Pessoal e Encargos Sociais
14.023.123 14.023.123 Outras Despesas Correntes
803.770 803.770 Investimentos

0 2.29 1.831.011 1.831.011


1.642.647 1.642.647 Outras Despesas Correntes
188.364 188.364 Investimentos

0 2.40 34.497.550 34.497.550


14.044.124 14.044.124 Pessoal e Encargos Sociais
18.571.448 18.571.448 Outras Despesas Correntes
1.881.978 1.881.978 Investimentos

0 2.61 50.000 50.000


50.000 50.000 Investimentos

0 2.69 878.959 878.959


645.572 645.572 Outras Despesas Correntes
233.387 233.387 Investimentos

0 2.85 545.331 545.331


413.785 413.785 Outras Despesas Correntes
131.546 131.546 Investimentos

1 1.00 1.502.764 1.502.764


1.502.764 1.502.764 Outras Despesas Correntes

27001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento 10.581.462 10.581.462


Econômico Sustentável
3.426.341 3.426.341 Pessoal e Encargos Sociais
6.486.337 6.486.337 Outras Despesas Correntes
668.784 668.784 Investimentos

Página: 209 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.00 8.234.382 8.234.382
3.426.341 3.426.341 Pessoal e Encargos Sociais
4.429.257 4.429.257 Outras Despesas Correntes
378.784 378.784 Investimentos

0 1.19 353.841 353.841


303.841 303.841 Outras Despesas Correntes
50.000 50.000 Investimentos

0 1.22 546.050 546.050


446.050 446.050 Outras Despesas Correntes
100.000 100.000 Investimentos

0 1.29 1.397.189 1.397.189


1.307.189 1.307.189 Outras Despesas Correntes
90.000 90.000 Investimentos

0 2.61 50.000 50.000


50.000 50.000 Investimentos

27021 - Fundação do Meio Ambiente 40.647.691 40.647.691


23.131.974 23.131.974 Pessoal e Encargos Sociais
15.773.082 15.773.082 Outras Despesas Correntes
1.742.635 1.742.635 Investimentos

0 1.00 14.531.412 14.531.412


12.890.324 12.890.324 Pessoal e Encargos Sociais
1.431.088 1.431.088 Outras Despesas Correntes
210.000 210.000 Investimentos

0 1.19 4.819.804 4.819.804


3.819.804 3.819.804 Outras Despesas Correntes
1.000.000 1.000.000 Investimentos

Página: 210 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.92 1.035.572 1.035.572
1.035.572 1.035.572 Outras Despesas Correntes

0 2.29 546.050 546.050


475.550 475.550 Outras Despesas Correntes
70.500 70.500 Investimentos

0 2.40 19.036.502 19.036.502


10.241.650 10.241.650 Pessoal e Encargos Sociais
8.464.263 8.464.263 Outras Despesas Correntes
330.589 330.589 Investimentos

0 2.85 295.331 295.331


163.785 163.785 Outras Despesas Correntes
131.546 131.546 Investimentos

1 1.00 383.020 383.020


383.020 383.020 Outras Despesas Correntes

27023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15.130.991 15.130.991


3.802.474 3.802.474 Pessoal e Encargos Sociais
9.843.492 9.843.492 Outras Despesas Correntes
1.485.025 1.485.025 Investimentos

0 2.40 15.130.991 15.130.991


3.802.474 3.802.474 Pessoal e Encargos Sociais
9.843.492 9.843.492 Outras Despesas Correntes
1.485.025 1.485.025 Investimentos

27024 - Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e 109.746.475 109.746.475


Tecnológica do Estado de Santa Catarina
4.864.250 4.864.250 Pessoal e Encargos Sociais
64.393.630 64.393.630 Outras Despesas Correntes
40.488.595 40.488.595 Investimentos

Página: 211 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 105.000.000 105.000.000


4.864.250 4.864.250 Pessoal e Encargos Sociais
61.117.795 61.117.795 Outras Despesas Correntes
39.017.955 39.017.955 Investimentos

0 1.29 2.000.000 2.000.000


600.000 600.000 Outras Despesas Correntes
1.400.000 1.400.000 Investimentos

0 2.28 1.641.870 1.641.870


1.571.230 1.571.230 Outras Despesas Correntes
70.640 70.640 Investimentos

0 2.29 854.605 854.605


854.605 854.605 Outras Despesas Correntes

0 2.85 250.000 250.000


250.000 250.000 Outras Despesas Correntes

27025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina 16.113.309 16.113.309


5.372.861 5.372.861 Pessoal e Encargos Sociais
10.226.438 10.226.438 Outras Despesas Correntes
514.010 514.010 Investimentos

0 1.00 720.714 720.714


712.861 712.861 Pessoal e Encargos Sociais
7.853 7.853 Outras Despesas Correntes

0 2.28 15.392.595 15.392.595


4.660.000 4.660.000 Pessoal e Encargos Sociais
10.218.585 10.218.585 Outras Despesas Correntes
514.010 514.010 Investimentos

Página: 212 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
27027 - Agência Reguladora de Serviços Públicos de 5.162.510 5.162.510
Santa Catarina
1.632.721 1.632.721 Pessoal e Encargos Sociais
3.137.293 3.137.293 Outras Despesas Correntes
392.496 392.496 Investimentos

0 1.00 70.326 70.326


70.326 70.326 Pessoal e Encargos Sociais

0 1.19 2.286.442 2.286.442


1.562.395 1.562.395 Pessoal e Encargos Sociais
717.899 717.899 Outras Despesas Correntes
6.148 6.148 Investimentos

0 2.28 2.252.428 2.252.428


2.033.308 2.033.308 Outras Despesas Correntes
219.120 219.120 Investimentos

0 2.29 430.356 430.356


312.492 312.492 Outras Despesas Correntes
117.864 117.864 Investimentos

0 2.40 122.958 122.958


73.594 73.594 Outras Despesas Correntes
49.364 49.364 Investimentos

27028 - Agência Reguladora de Serviços de 10.725.645 10.725.645


Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina -
AGESAN
1.565.303 1.565.303 Pessoal e Encargos Sociais
7.268.342 7.268.342 Outras Despesas Correntes
1.892.000 1.892.000 Investimentos

0 1.00 200.000 200.000


200.000 200.000 Pessoal e Encargos Sociais

Página: 213 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.19 10.245.645 10.245.645


1.365.303 1.365.303 Pessoal e Encargos Sociais
6.988.342 6.988.342 Outras Despesas Correntes
1.892.000 1.892.000 Investimentos

0 2.28 200.000 200.000


200.000 200.000 Outras Despesas Correntes

0 2.40 80.000 80.000


80.000 80.000 Outras Despesas Correntes

27091 - Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente 1.810.418 1.810.418


1.516.572 1.516.572 Outras Despesas Correntes
293.846 293.846 Investimentos

0 1.29 931.459 931.459


871.000 871.000 Outras Despesas Correntes
60.459 60.459 Investimentos

0 2.69 878.959 878.959


645.572 645.572 Outras Despesas Correntes
233.387 233.387 Investimentos

27092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos 34.563.776 34.563.776


18.837.331 18.837.331 Outras Despesas Correntes
15.726.445 15.726.445 Investimentos

0 1.00 13.000.000 13.000.000


13.000.000 13.000.000 Investimentos

0 1.22 17.289.477 17.289.477


14.580.032 14.580.032 Outras Despesas Correntes
2.709.445 2.709.445 Investimentos

Página: 214 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.92 3.027.456 3.027.456


3.027.456 3.027.456 Outras Despesas Correntes

0 2.40 127.099 127.099


110.099 110.099 Outras Despesas Correntes
17.000 17.000 Investimentos

1 1.00 1.119.744 1.119.744


1.119.744 1.119.744 Outras Despesas Correntes

27095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas - 1.092.100 1.092.100


FMUC
957.100 957.100 Outras Despesas Correntes
135.000 135.000 Investimentos

0 1.19 1.092.100 1.092.100


957.100 957.100 Outras Despesas Correntes
135.000 135.000 Investimentos

27096 - Fundo Estadual de Pagamento por Serviços 8.641.789 8.641.789


Ambientais-FEPSA
8.591.789 8.591.789 Outras Despesas Correntes
50.000 50.000 Investimentos

0 1.22 7.643.797 7.643.797


7.643.797 7.643.797 Outras Despesas Correntes

0 1.29 997.992 997.992


947.992 947.992 Outras Despesas Correntes
50.000 50.000 Investimentos

41000 - Gabinete do Governador do Estado 182.856.610 182.856.610


69.087.949 69.087.949 Pessoal e Encargos Sociais

Página: 215 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
109.596.292 109.596.292 Outras Despesas Correntes
2.852.403 2.852.403 Investimentos
1.319.966 1.319.966 Inversões Financeiras

0 1.00 160.997.590 160.997.590


69.087.949 69.087.949 Pessoal e Encargos Sociais
90.705.210 90.705.210 Outras Despesas Correntes
1.204.431 1.204.431 Investimentos

0 2.28 100.000 100.000


100.000 100.000 Outras Despesas Correntes

0 2.40 873.680 873.680


873.680 873.680 Outras Despesas Correntes

0 2.69 20.885.340 20.885.340


17.917.402 17.917.402 Outras Despesas Correntes
1.647.972 1.647.972 Investimentos
1.319.966 1.319.966 Inversões Financeiras

41001 - Secretaria de Estado de Coordenação e 31.620.069 31.620.069


Articulação
10.199.257 10.199.257 Pessoal e Encargos Sociais
20.668.720 20.668.720 Outras Despesas Correntes
752.092 752.092 Investimentos

0 1.00 31.620.069 31.620.069


10.199.257 10.199.257 Pessoal e Encargos Sociais
20.668.720 20.668.720 Outras Despesas Correntes
752.092 752.092 Investimentos

41002 - Procuradoria Geral do Estado 56.652.371 56.652.371


52.488.514 52.488.514 Pessoal e Encargos Sociais
3.945.648 3.945.648 Outras Despesas Correntes
218.209 218.209 Investimentos

Página: 216 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 56.652.371 56.652.371


52.488.514 52.488.514 Pessoal e Encargos Sociais
3.945.648 3.945.648 Outras Despesas Correntes
218.209 218.209 Investimentos

41003 - Secretaria Executiva de Articulação Nacional 2.827.258 2.827.258


1.338.260 1.338.260 Pessoal e Encargos Sociais
1.461.975 1.461.975 Outras Despesas Correntes
27.023 27.023 Investimentos

0 1.00 2.827.258 2.827.258


1.338.260 1.338.260 Pessoal e Encargos Sociais
1.461.975 1.461.975 Outras Despesas Correntes
27.023 27.023 Investimentos

41004 - Secretaria Especial de Articulação Internacional 5.544.203 5.544.203


957.433 957.433 Pessoal e Encargos Sociais
4.551.426 4.551.426 Outras Despesas Correntes
35.344 35.344 Investimentos

0 1.00 5.544.203 5.544.203


957.433 957.433 Pessoal e Encargos Sociais
4.551.426 4.551.426 Outras Despesas Correntes
35.344 35.344 Investimentos

41005 - Secretaria de Estado de Comunicação 49.583.238 49.583.238


2.324.241 2.324.241 Pessoal e Encargos Sociais
47.113.234 47.113.234 Outras Despesas Correntes
145.763 145.763 Investimentos

0 1.00 49.583.238 49.583.238


2.324.241 2.324.241 Pessoal e Encargos Sociais
47.113.234 47.113.234 Outras Despesas Correntes

Página: 217 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
145.763 145.763 Investimentos

41030 - Fundação de Amparo a Escola Nacional de 3.744.131 3.744.131


Administração - ENA Brasil
1.780.244 1.780.244 Pessoal e Encargos Sociais
1.937.887 1.937.887 Outras Despesas Correntes
26.000 26.000 Investimentos

0 1.00 2.770.451 2.770.451


1.780.244 1.780.244 Pessoal e Encargos Sociais
964.207 964.207 Outras Despesas Correntes
26.000 26.000 Investimentos

0 2.28 100.000 100.000


100.000 100.000 Outras Despesas Correntes

0 2.40 873.680 873.680


873.680 873.680 Outras Despesas Correntes

41091 - Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de 9.061.725 9.061.725


Reaparelhamento
6.093.787 6.093.787 Outras Despesas Correntes
1.647.972 1.647.972 Investimentos
1.319.966 1.319.966 Inversões Financeiras

0 2.69 9.061.725 9.061.725


6.093.787 6.093.787 Outras Despesas Correntes
1.647.972 1.647.972 Investimentos
1.319.966 1.319.966 Inversões Financeiras

41093 - Fundo Especial da Defensoria Dativa 23.823.615 23.823.615


23.823.615 23.823.615 Outras Despesas Correntes

0 1.00 12.000.000 12.000.000


12.000.000 12.000.000 Outras Despesas Correntes

Página: 218 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.69 11.823.615 11.823.615


11.823.615 11.823.615 Outras Despesas Correntes

42000 - Gabinete do Vice-Governador do Estado 3.872.917 3.872.917


1.621.500 1.621.500 Pessoal e Encargos Sociais
2.169.255 2.169.255 Outras Despesas Correntes
82.162 82.162 Investimentos

0 1.00 3.872.917 3.872.917


1.621.500 1.621.500 Pessoal e Encargos Sociais
2.169.255 2.169.255 Outras Despesas Correntes
82.162 82.162 Investimentos

42001 - Gabinete do Vice-Governador do Estado 3.872.917 3.872.917


1.621.500 1.621.500 Pessoal e Encargos Sociais
2.169.255 2.169.255 Outras Despesas Correntes
82.162 82.162 Investimentos

0 1.00 3.872.917 3.872.917


1.621.500 1.621.500 Pessoal e Encargos Sociais
2.169.255 2.169.255 Outras Despesas Correntes
82.162 82.162 Investimentos

43000 - Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas 13.824.751 13.824.751


12.804.033 12.804.033 Pessoal e Encargos Sociais
878.929 878.929 Outras Despesas Correntes
141.789 141.789 Investimentos

0 1.00 13.824.751 13.824.751


12.804.033 12.804.033 Pessoal e Encargos Sociais
878.929 878.929 Outras Despesas Correntes
141.789 141.789 Investimentos

Página: 219 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
43001 - Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas 13.824.751 13.824.751
12.804.033 12.804.033 Pessoal e Encargos Sociais
878.929 878.929 Outras Despesas Correntes
141.789 141.789 Investimentos

0 1.00 13.824.751 13.824.751


12.804.033 12.804.033 Pessoal e Encargos Sociais
878.929 878.929 Outras Despesas Correntes
141.789 141.789 Investimentos

44000 - Secretaria de Estado da Agricultura e 478.802.294 478.802.294


Desenvolvimento Rural
310.365.112 310.365.112 Pessoal e Encargos Sociais
127.351.148 127.351.148 Outras Despesas Correntes
29.166.404 29.166.404 Investimentos
11.919.630 11.919.630 Inversões Financeiras

0 1.00 365.350.572 365.350.572


310.365.112 310.365.112 Pessoal e Encargos Sociais
46.065.748 46.065.748 Outras Despesas Correntes
8.809.992 8.809.992 Investimentos
109.720 109.720 Inversões Financeiras

0 1.19 699.813 699.813


699.813 699.813 Outras Despesas Correntes

0 1.28 10.047.320 10.047.320


5.747.320 5.747.320 Outras Despesas Correntes
4.300.000 4.300.000 Investimentos

0 1.92 4.095.148 4.095.148


4.095.148 4.095.148 Outras Despesas Correntes

0 2.28 18.423.581 18.423.581


6.381.504 6.381.504 Outras Despesas Correntes

Página: 220 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
6.035.527 6.035.527 Investimentos
6.006.550 6.006.550 Inversões Financeiras

0 2.40 34.426.470 34.426.470


30.349.223 30.349.223 Outras Despesas Correntes
3.978.939 3.978.939 Investimentos
98.308 98.308 Inversões Financeiras

0 2.60 1.123.284 1.123.284


696.106 696.106 Outras Despesas Correntes
427.178 427.178 Investimentos

0 2.61 16.038.731 16.038.731


11.798.257 11.798.257 Outras Despesas Correntes
4.240.474 4.240.474 Investimentos

0 2.66 19.715.570 19.715.570


19.715.570 19.715.570 Outras Despesas Correntes

0 2.69 375.190 375.190


107.138 107.138 Outras Despesas Correntes
268.052 268.052 Inversões Financeiras

0 2.85 686.136 686.136


239.916 239.916 Outras Despesas Correntes
446.220 446.220 Investimentos

0 2.98 778.074 778.074


778.074 778.074 Investimentos

0 2.99 5.691.393 5.691.393


104.393 104.393 Outras Despesas Correntes
150.000 150.000 Investimentos
5.437.000 5.437.000 Inversões Financeiras

Página: 221 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

1 1.00 1.351.012 1.351.012


1.351.012 1.351.012 Outras Despesas Correntes

44001 - Secretaria de Estado da Agricultura e 32.961.999 32.961.999


Desenvolvimento Rural
4.548.978 4.548.978 Pessoal e Encargos Sociais
18.996.282 18.996.282 Outras Despesas Correntes
9.416.739 9.416.739 Investimentos

0 1.00 18.924.160 18.924.160


4.548.978 4.548.978 Pessoal e Encargos Sociais
9.258.443 9.258.443 Outras Despesas Correntes
5.116.739 5.116.739 Investimentos

0 1.28 10.047.320 10.047.320


5.747.320 5.747.320 Outras Despesas Correntes
4.300.000 4.300.000 Investimentos

0 1.92 2.913.078 2.913.078


2.913.078 2.913.078 Outras Despesas Correntes

1 1.00 1.077.441 1.077.441


1.077.441 1.077.441 Outras Despesas Correntes

44022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento 141.250.735 141.250.735


Agrícola de Santa Catarina S/A
105.616.134 105.616.134 Pessoal e Encargos Sociais
27.608.374 27.608.374 Outras Despesas Correntes
7.927.919 7.927.919 Investimentos
98.308 98.308 Inversões Financeiras

0 1.00 116.516.186 116.516.186


105.616.134 105.616.134 Pessoal e Encargos Sociais
8.006.799 8.006.799 Outras Despesas Correntes

Página: 222 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
2.893.253 2.893.253 Investimentos

0 1.92 860.928 860.928


860.928 860.928 Outras Despesas Correntes

0 2.28 2.052.026 2.052.026


1.334.342 1.334.342 Outras Despesas Correntes
717.684 717.684 Investimentos

0 2.40 20.509.868 20.509.868


16.864.934 16.864.934 Outras Despesas Correntes
3.546.626 3.546.626 Investimentos
98.308 98.308 Inversões Financeiras

0 2.60 232.544 232.544


232.544 232.544 Investimentos

0 2.69 107.138 107.138


107.138 107.138 Outras Despesas Correntes

0 2.85 160.662 160.662


160.662 160.662 Outras Despesas Correntes

0 2.98 537.812 537.812


537.812 537.812 Investimentos

1 1.00 273.571 273.571


273.571 273.571 Outras Despesas Correntes

44023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 260.024.627 260.024.627


Rural de Santa Catarina S/A
200.200.000 200.200.000 Pessoal e Encargos Sociais
48.252.881 48.252.881 Outras Despesas Correntes
11.571.746 11.571.746 Investimentos

Página: 223 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 224.226.426 224.226.426


200.200.000 200.200.000 Pessoal e Encargos Sociais
23.326.426 23.326.426 Outras Despesas Correntes
700.000 700.000 Investimentos

0 1.92 321.142 321.142


321.142 321.142 Outras Despesas Correntes

0 2.28 10.365.005 10.365.005


5.047.162 5.047.162 Outras Despesas Correntes
5.317.843 5.317.843 Investimentos

0 2.40 13.916.602 13.916.602


13.484.289 13.484.289 Outras Despesas Correntes
432.313 432.313 Investimentos

0 2.60 890.740 890.740


696.106 696.106 Outras Despesas Correntes
194.634 194.634 Investimentos

0 2.61 9.538.976 9.538.976


5.298.502 5.298.502 Outras Despesas Correntes
4.240.474 4.240.474 Investimentos

0 2.85 525.474 525.474


79.254 79.254 Outras Despesas Correntes
446.220 446.220 Investimentos

0 2.98 240.262 240.262


240.262 240.262 Investimentos

44091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina 622.445 622.445


4.393 4.393 Outras Despesas Correntes

Página: 224 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
618.052 618.052 Inversões Financeiras

0 2.69 131.052 131.052


131.052 131.052 Inversões Financeiras

0 2.99 491.393 491.393


4.393 4.393 Outras Despesas Correntes
487.000 487.000 Inversões Financeiras

44093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural 43.242.675 43.242.675


31.789.405 31.789.405 Outras Despesas Correntes
250.000 250.000 Investimentos
11.203.270 11.203.270 Inversões Financeiras

0 1.00 5.683.800 5.683.800


5.474.080 5.474.080 Outras Despesas Correntes
100.000 100.000 Investimentos
109.720 109.720 Inversões Financeiras

0 2.28 6.006.550 6.006.550


6.006.550 6.006.550 Inversões Financeiras

0 2.61 6.499.755 6.499.755


6.499.755 6.499.755 Outras Despesas Correntes

0 2.66 19.715.570 19.715.570


19.715.570 19.715.570 Outras Despesas Correntes

0 2.69 137.000 137.000


137.000 137.000 Inversões Financeiras

0 2.99 5.200.000 5.200.000


100.000 100.000 Outras Despesas Correntes
150.000 150.000 Investimentos

Página: 225 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
4.950.000 4.950.000 Inversões Financeiras

44094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal 699.813 699.813


699.813 699.813 Outras Despesas Correntes

0 1.19 699.813 699.813


699.813 699.813 Outras Despesas Correntes

45000 - Secretaria de Estado da Educação 2.489.017.064 2.489.017.064


1.587.933.659 1.587.933.659 Pessoal e Encargos Sociais
712.887.909 712.887.909 Outras Despesas Correntes
188.195.496 188.195.496 Investimentos

0 1.00 883.425.373 883.425.373


464.548.221 464.548.221 Pessoal e Encargos Sociais
346.788.152 346.788.152 Outras Despesas Correntes
72.089.000 72.089.000 Investimentos

0 1.20 81.171.029 81.171.029


58.434.000 58.434.000 Outras Despesas Correntes
22.737.029 22.737.029 Investimentos

0 1.24 118.289.247 118.289.247


65.687.561 65.687.561 Outras Despesas Correntes
52.601.686 52.601.686 Investimentos

0 1.31 1.358.296.174 1.358.296.174


1.122.985.438 1.122.985.438 Pessoal e Encargos Sociais
206.468.736 206.468.736 Outras Despesas Correntes
28.842.000 28.842.000 Investimentos

0 1.85 158.355 158.355


106.355 106.355 Outras Despesas Correntes
52.000 52.000 Investimentos

Página: 226 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.86 7.752.966 7.752.966


7.752.966 7.752.966 Outras Despesas Correntes

0 1.87 4.573.030 4.573.030


4.573.030 4.573.030 Investimentos

0 2.24 382.235 382.235


135.000 135.000 Outras Despesas Correntes
247.235 247.235 Investimentos

0 2.28 2.738.987 2.738.987


1.171.637 1.171.637 Outras Despesas Correntes
1.567.350 1.567.350 Investimentos

0 2.40 2.898.544 2.898.544


400.000 400.000 Pessoal e Encargos Sociais
1.991.800 1.991.800 Outras Despesas Correntes
506.744 506.744 Investimentos

0 2.60 153.441 153.441


152.033 152.033 Outras Despesas Correntes
1.408 1.408 Investimentos

0 2.61 5.344.856 5.344.856


4.344.856 4.344.856 Outras Despesas Correntes
1.000.000 1.000.000 Investimentos

0 2.62 5.160.173 5.160.173


2.400.000 2.400.000 Outras Despesas Correntes
2.760.173 2.760.173 Investimentos

0 2.65 12.066.282 12.066.282


10.859.616 10.859.616 Outras Despesas Correntes

Página: 227 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1.206.666 1.206.666 Investimentos

0 2.69 186.026 186.026


186.026 186.026 Outras Despesas Correntes

0 2.85 6.420.346 6.420.346


6.409.171 6.409.171 Outras Despesas Correntes
11.175 11.175 Investimentos

45001 - Secretaria de Estado da Educação 2.117.300.831 2.117.300.831


1.345.250.210 1.345.250.210 Pessoal e Encargos Sociais
622.747.876 622.747.876 Outras Despesas Correntes
149.302.745 149.302.745 Investimentos

0 1.00 642.763.740 642.763.740


306.114.387 306.114.387 Pessoal e Encargos Sociais
292.829.353 292.829.353 Outras Despesas Correntes
43.820.000 43.820.000 Investimentos

0 1.20 79.671.029 79.671.029


57.100.000 57.100.000 Outras Despesas Correntes
22.571.029 22.571.029 Investimentos

0 1.24 118.289.247 118.289.247


65.687.561 65.687.561 Outras Despesas Correntes
52.601.686 52.601.686 Investimentos

0 1.31 1.264.092.464 1.264.092.464


1.039.135.823 1.039.135.823 Pessoal e Encargos Sociais
199.271.641 199.271.641 Outras Despesas Correntes
25.685.000 25.685.000 Investimentos

0 1.85 158.355 158.355


106.355 106.355 Outras Despesas Correntes

Página: 228 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
52.000 52.000 Investimentos

0 1.86 7.752.966 7.752.966


7.752.966 7.752.966 Outras Despesas Correntes

0 1.87 4.573.030 4.573.030


4.573.030 4.573.030 Investimentos

45021 - Fundação Catarinense de Educação Especial 116.420.239 116.420.239


98.882.449 98.882.449 Pessoal e Encargos Sociais
13.019.844 13.019.844 Outras Despesas Correntes
4.517.946 4.517.946 Investimentos

0 1.00 19.861.633 19.861.633


15.032.834 15.032.834 Pessoal e Encargos Sociais
3.898.799 3.898.799 Outras Despesas Correntes
930.000 930.000 Investimentos

0 1.20 1.500.000 1.500.000


1.334.000 1.334.000 Outras Despesas Correntes
166.000 166.000 Investimentos

0 1.31 94.203.710 94.203.710


83.849.615 83.849.615 Pessoal e Encargos Sociais
7.197.095 7.197.095 Outras Despesas Correntes
3.157.000 3.157.000 Investimentos

0 2.24 382.235 382.235


135.000 135.000 Outras Despesas Correntes
247.235 247.235 Investimentos

0 2.28 414.998 414.998


414.998 414.998 Outras Despesas Correntes

Página: 229 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.40 16.928 16.928
11.800 11.800 Outras Despesas Correntes
5.128 5.128 Investimentos

0 2.60 7.208 7.208


5.800 5.800 Outras Despesas Correntes
1.408 1.408 Investimentos

0 2.85 33.527 33.527


22.352 22.352 Outras Despesas Correntes
11.175 11.175 Investimentos

45022 - Fundação Universidade do Estado de Santa 237.223.162 237.223.162


Catarina
143.801.000 143.801.000 Pessoal e Encargos Sociais
60.254.023 60.254.023 Outras Despesas Correntes
33.168.139 33.168.139 Investimentos

0 1.00 220.800.000 220.800.000


143.401.000 143.401.000 Pessoal e Encargos Sociais
50.060.000 50.060.000 Outras Despesas Correntes
27.339.000 27.339.000 Investimentos

0 2.28 2.323.989 2.323.989


756.639 756.639 Outras Despesas Correntes
1.567.350 1.567.350 Investimentos

0 2.40 2.881.616 2.881.616


400.000 400.000 Pessoal e Encargos Sociais
1.980.000 1.980.000 Outras Despesas Correntes
501.616 501.616 Investimentos

0 2.60 146.233 146.233


146.233 146.233 Outras Despesas Correntes

Página: 230 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.61 5.344.856 5.344.856


4.344.856 4.344.856 Outras Despesas Correntes
1.000.000 1.000.000 Investimentos

0 2.62 5.160.173 5.160.173


2.400.000 2.400.000 Outras Despesas Correntes
2.760.173 2.760.173 Investimentos

0 2.69 186.026 186.026


186.026 186.026 Outras Despesas Correntes

0 2.85 380.269 380.269


380.269 380.269 Outras Despesas Correntes

45091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao 18.072.832 18.072.832


Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de
SC
16.866.166 16.866.166 Outras Despesas Correntes
1.206.666 1.206.666 Investimentos

0 2.65 12.066.282 12.066.282


10.859.616 10.859.616 Outras Despesas Correntes
1.206.666 1.206.666 Investimentos

0 2.85 6.006.550 6.006.550


6.006.550 6.006.550 Outras Despesas Correntes

47000 - Secretaria de Estado da Administração 2.510.737.434 584.170.072 1.926.567.362


1.841.559.344 274.173.249 1.567.386.095 Pessoal e Encargos Sociais
552.175.474 224.852.730 327.322.744 Outras Despesas Correntes
90.087.869 85.144.093 4.943.776 Investimentos
26.914.747 26.914.747 Reserva de Contingência RPPS

Página: 231 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.00 978.344.034 171.939.358 806.404.676
938.212.606 156.312.970 781.899.636 Pessoal e Encargos Sociais
30.791.213 9.644.832 21.146.381 Outras Despesas Correntes
9.340.215 5.981.556 3.358.659 Investimentos

0 1.28 120.677.050 120.677.050


120.677.050 120.677.050 Outras Despesas Correntes

0 2.40 36.308.437 36.306.865 1.572


23.646.910 23.645.338 1.572 Outras Despesas Correntes
12.661.527 12.661.527 Investimentos

0 2.50 917.645.014 117.873.834 799.771.180


891.759.314 117.860.279 773.899.035 Pessoal e Encargos Sociais
10.345.549 13.555 10.331.994 Outras Despesas Correntes
15.540.151 15.540.151 Reserva de Contingência RPPS

0 2.59 246.040.119 159.937 245.880.182


4.914.450 4.914.450 Pessoal e Encargos Sociais
240.374.364 159.937 240.214.427 Outras Despesas Correntes
751.305 751.305 Investimentos

0 2.60 762.173 109.210 652.963


18.974 18.974 Outras Despesas Correntes
109.210 109.210 Investimentos
633.989 633.989 Reserva de Contingência RPPS

0 2.61 50.000 50.000


50.000 50.000 Investimentos

0 2.69 72.737.549 72.679.255 58.294


69.737.549 69.679.255 58.294 Outras Despesas Correntes
3.000.000 3.000.000 Investimentos

Página: 232 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.80 32.763 32.763
32.763 32.763 Outras Despesas Correntes

0 2.85 23.142.216 1.000.000 22.142.216


6.672.974 6.672.974 Pessoal e Encargos Sociais
14.294.826 1.000.000 13.294.826 Outras Despesas Correntes
833.812 833.812 Investimentos
1.340.604 1.340.604 Reserva de Contingência RPPS

0 2.98 63.341.800 63.341.800


63.341.800 63.341.800 Investimentos

0 2.99 51.656.279 51.656.279


42.256.276 42.256.276 Outras Despesas Correntes
9.400.003 9.400.003 Reserva de Contingência RPPS

47001 - Secretaria de Estado da Administração 214.989.793 214.279.793 710.000


84.022.354 84.022.354 Pessoal e Encargos Sociais
130.760.151 130.050.151 710.000 Outras Despesas Correntes
207.288 207.288 Investimentos

0 1.00 94.312.743 93.602.743 710.000


84.022.354 84.022.354 Pessoal e Encargos Sociais
10.083.101 9.373.101 710.000 Outras Despesas Correntes
207.288 207.288 Investimentos

0 1.28 120.677.050 120.677.050


120.677.050 120.677.050 Outras Despesas Correntes

47022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa 56.695.842 6.045.999 50.649.843


Catarina
26.284.476 26.284.476 Pessoal e Encargos Sociais
20.444.627 271.731 20.172.896 Outras Despesas Correntes
9.966.739 5.774.268 4.192.471 Investimentos

Página: 233 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 55.840.547 6.045.999 49.794.548


26.284.476 26.284.476 Pessoal e Encargos Sociais
20.423.144 271.731 20.151.413 Outras Despesas Correntes
9.132.927 5.774.268 3.358.659 Investimentos

0 2.40 1.572 1.572


1.572 1.572 Outras Despesas Correntes

0 2.50 1.708 1.708


1.708 1.708 Outras Despesas Correntes

0 2.85 833.812 833.812


833.812 833.812 Investimentos

0 2.99 18.203 18.203


18.203 18.203 Outras Despesas Correntes

47075 - Fundo Previdenciário 26.958.721 26.958.721


1.000 1.000 Pessoal e Encargos Sociais
42.974 42.974 Outras Despesas Correntes
26.914.747 26.914.747 Reserva de Contingência RPPS

0 2.50 15.565.151 15.565.151


1.000 1.000 Pessoal e Encargos Sociais
24.000 24.000 Outras Despesas Correntes
15.540.151 15.540.151 Reserva de Contingência RPPS

0 2.60 652.963 652.963


18.974 18.974 Outras Despesas Correntes
633.989 633.989 Reserva de Contingência RPPS

0 2.85 1.340.604 1.340.604


1.340.604 1.340.604 Reserva de Contingência RPPS

Página: 234 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.99 9.400.003 9.400.003


9.400.003 9.400.003 Reserva de Contingência RPPS

47076 - Fundo Financeiro 1.737.941.873 191.164.450 1.546.777.423


1.726.337.064 190.150.895 1.536.186.169 Pessoal e Encargos Sociais
11.604.809 1.013.555 10.591.254 Outras Despesas Correntes

0 1.00 828.190.744 72.290.616 755.900.128


827.905.776 72.290.616 755.615.160 Pessoal e Encargos Sociais
284.968 284.968 Outras Despesas Correntes

0 2.50 902.078.155 117.873.834 784.204.321


891.758.314 117.860.279 773.898.035 Pessoal e Encargos Sociais
10.319.841 13.555 10.306.286 Outras Despesas Correntes

0 2.85 7.672.974 1.000.000 6.672.974


6.672.974 6.672.974 Pessoal e Encargos Sociais
1.000.000 1.000.000 Outras Despesas Correntes

47091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos 109.018.883 109.018.883


Oficiais
93.357.356 93.357.356 Outras Despesas Correntes
15.661.527 15.661.527 Investimentos

0 2.40 36.306.865 36.306.865


23.645.338 23.645.338 Outras Despesas Correntes
12.661.527 12.661.527 Investimentos

0 2.69 72.679.255 72.679.255


69.679.255 69.679.255 Outras Despesas Correntes
3.000.000 3.000.000 Investimentos

0 2.80 32.763 32.763

Página: 235 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
32.763 32.763 Outras Despesas Correntes

47092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores 301.631.312 159.937 301.471.375


Públicos Estaduais
4.914.450 4.914.450 Pessoal e Encargos Sociais
295.965.557 159.937 295.805.620 Outras Despesas Correntes
751.305 751.305 Investimentos

0 2.59 246.040.119 159.937 245.880.182


4.914.450 4.914.450 Pessoal e Encargos Sociais
240.374.364 159.937 240.214.427 Outras Despesas Correntes
751.305 751.305 Investimentos

0 2.69 58.294 58.294


58.294 58.294 Outras Despesas Correntes

0 2.85 13.294.826 13.294.826


13.294.826 13.294.826 Outras Despesas Correntes

0 2.99 42.238.073 42.238.073


42.238.073 42.238.073 Outras Despesas Correntes

47093 - Fundo Patrimonial 63.501.010 63.501.010


63.501.010 63.501.010 Investimentos

0 2.60 109.210 109.210


109.210 109.210 Investimentos

0 2.61 50.000 50.000


50.000 50.000 Investimentos

0 2.98 63.341.800 63.341.800


63.341.800 63.341.800 Investimentos

Página: 236 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
48000 - Secretaria de Estado da Saúde 2.019.223.995 15.580.000 2.003.643.995
611.731.966 611.731.966 Pessoal e Encargos Sociais
1.209.640.933 580.000 1.209.060.933 Outras Despesas Correntes
197.851.096 15.000.000 182.851.096 Investimentos

0 1.00 1.293.421.457 15.580.000 1.277.841.457


583.288.329 583.288.329 Pessoal e Encargos Sociais
565.439.608 580.000 564.859.608 Outras Despesas Correntes
144.693.520 15.000.000 129.693.520 Investimentos

0 1.19 662.213 662.213


612.213 612.213 Outras Despesas Correntes
50.000 50.000 Investimentos

0 1.92 26.265.149 26.265.149


26.265.149 26.265.149 Investimentos

0 2.23 661.295.968 661.295.968


28.443.637 28.443.637 Pessoal e Encargos Sociais
626.502.031 626.502.031 Outras Despesas Correntes
6.350.300 6.350.300 Investimentos

0 2.28 20.282.127 20.282.127


20.282.127 20.282.127 Investimentos

0 2.40 8.540.563 8.540.563


8.340.563 8.340.563 Outras Despesas Correntes
200.000 200.000 Investimentos

0 2.60 182.410 182.410


182.410 182.410 Outras Despesas Correntes

0 2.85 8.574.108 8.574.108


8.564.108 8.564.108 Outras Despesas Correntes

Página: 237 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
10.000 10.000 Investimentos

48091 - Fundo Estadual de Saúde 2.019.223.995 15.580.000 2.003.643.995


611.731.966 611.731.966 Pessoal e Encargos Sociais
1.209.640.933 580.000 1.209.060.933 Outras Despesas Correntes
197.851.096 15.000.000 182.851.096 Investimentos

0 1.00 1.293.421.457 15.580.000 1.277.841.457


583.288.329 583.288.329 Pessoal e Encargos Sociais
565.439.608 580.000 564.859.608 Outras Despesas Correntes
144.693.520 15.000.000 129.693.520 Investimentos

0 1.19 662.213 662.213


612.213 612.213 Outras Despesas Correntes
50.000 50.000 Investimentos

0 1.92 26.265.149 26.265.149


26.265.149 26.265.149 Investimentos

0 2.23 661.295.968 661.295.968


28.443.637 28.443.637 Pessoal e Encargos Sociais
626.502.031 626.502.031 Outras Despesas Correntes
6.350.300 6.350.300 Investimentos

0 2.28 20.282.127 20.282.127


20.282.127 20.282.127 Investimentos

0 2.40 8.540.563 8.540.563


8.340.563 8.340.563 Outras Despesas Correntes
200.000 200.000 Investimentos

0 2.60 182.410 182.410


182.410 182.410 Outras Despesas Correntes

Página: 238 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.85 8.574.108 8.574.108
8.564.108 8.564.108 Outras Despesas Correntes
10.000 10.000 Investimentos

52000 - Secretaria de Estado da Fazenda 2.020.054.423 2.018.054.423 2.000.000


274.523.763 274.523.763 Pessoal e Encargos Sociais
750.695.267 750.695.267 Juros e Encargos da Dívida
265.864.142 264.089.142 1.775.000 Outras Despesas Correntes
161.222.570 160.997.570 225.000 Investimentos
5.468.500 5.468.500 Inversões Financeiras
562.280.181 562.280.181 Amortização da Dívida

0 1.00 1.604.241.642 1.603.241.642 1.000.000


274.523.763 274.523.763 Pessoal e Encargos Sociais
638.866.538 638.866.538 Juros e Encargos da Dívida
145.242.587 144.242.587 1.000.000 Outras Despesas Correntes
4.320.573 4.320.573 Investimentos
8.000 8.000 Inversões Financeiras
541.280.181 541.280.181 Amortização da Dívida

0 1.21 500.000 500.000


500.000 500.000 Outras Despesas Correntes

0 1.22 500.000 500.000


500.000 500.000 Outras Despesas Correntes

0 1.29 100.000 100.000


100.000 100.000 Outras Despesas Correntes

0 1.80 111.828.729 111.828.729


111.828.729 111.828.729 Juros e Encargos da Dívida

0 1.91 8.150.000 8.150.000


8.150.000 8.150.000 Investimentos

Página: 239 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.92 18.000.000 18.000.000


18.000.000 18.000.000 Investimentos

0 1.93 21.000.000 21.000.000


21.000.000 21.000.000 Amortização da Dívida

0 2.28 1.181.325 1.181.325


1.181.325 1.181.325 Outras Despesas Correntes

0 2.61 228.322.165 227.322.165 1.000.000


103.985.168 103.210.168 775.000 Outras Despesas Correntes
124.336.997 124.111.997 225.000 Investimentos

0 2.63 15.289.400 15.289.400


10.539.400 10.539.400 Outras Despesas Correntes
4.750.000 4.750.000 Investimentos

0 2.64 590.662 590.662


590.662 590.662 Outras Despesas Correntes

0 2.99 5.460.500 5.460.500


5.460.500 5.460.500 Inversões Financeiras

2 1.00 4.890.000 4.890.000


3.225.000 3.225.000 Outras Despesas Correntes
1.665.000 1.665.000 Investimentos

52001 - Secretaria de Estado da Fazenda 312.224.154 312.224.154


274.371.994 274.371.994 Pessoal e Encargos Sociais
34.031.587 34.031.587 Outras Despesas Correntes
3.820.573 3.820.573 Investimentos

0 1.00 312.224.154 312.224.154

Página: 240 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
274.371.994 274.371.994 Pessoal e Encargos Sociais
34.031.587 34.031.587 Outras Despesas Correntes
3.820.573 3.820.573 Investimentos

52002 - Encargos Gerais do Estado 1.424.336.217 1.423.336.217 1.000.000


151.769 151.769 Pessoal e Encargos Sociais
750.695.267 750.695.267 Juros e Encargos da Dívida
111.201.000 110.201.000 1.000.000 Outras Despesas Correntes
8.000 8.000 Inversões Financeiras
562.280.181 562.280.181 Amortização da Dívida

0 1.00 1.290.407.488 1.289.407.488 1.000.000


151.769 151.769 Pessoal e Encargos Sociais
638.866.538 638.866.538 Juros e Encargos da Dívida
110.101.000 109.101.000 1.000.000 Outras Despesas Correntes
8.000 8.000 Inversões Financeiras
541.280.181 541.280.181 Amortização da Dívida

0 1.21 500.000 500.000


500.000 500.000 Outras Despesas Correntes

0 1.22 500.000 500.000


500.000 500.000 Outras Despesas Correntes

0 1.29 100.000 100.000


100.000 100.000 Outras Despesas Correntes

0 1.80 111.828.729 111.828.729


111.828.729 111.828.729 Juros e Encargos da Dívida

0 1.93 21.000.000 21.000.000


21.000.000 21.000.000 Amortização da Dívida

Página: 241 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
52091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 5.460.500 5.460.500
Empresarial de Santa Catarina
5.460.500 5.460.500 Inversões Financeiras

0 2.99 5.460.500 5.460.500


5.460.500 5.460.500 Inversões Financeiras

52092 - Fundo de Esforço Fiscal 32.650.000 32.650.000


4.335.000 4.335.000 Outras Despesas Correntes
28.315.000 28.315.000 Investimentos

0 1.00 1.610.000 1.610.000


1.110.000 1.110.000 Outras Despesas Correntes
500.000 500.000 Investimentos

0 1.91 8.150.000 8.150.000


8.150.000 8.150.000 Investimentos

0 1.92 18.000.000 18.000.000


18.000.000 18.000.000 Investimentos

2 1.00 4.890.000 4.890.000


3.225.000 3.225.000 Outras Despesas Correntes
1.665.000 1.665.000 Investimentos

52093 - Fundo Pró-Emprego 15.289.400 15.289.400


10.539.400 10.539.400 Outras Despesas Correntes
4.750.000 4.750.000 Investimentos

0 2.63 15.289.400 15.289.400


10.539.400 10.539.400 Outras Despesas Correntes
4.750.000 4.750.000 Investimentos

52094 - Fundo de Desenvolvimento Social 228.322.165 227.322.165 1.000.000

Página: 242 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
103.985.168 103.210.168 775.000 Outras Despesas Correntes
124.336.997 124.111.997 225.000 Investimentos

0 2.61 228.322.165 227.322.165 1.000.000


103.985.168 103.210.168 775.000 Outras Despesas Correntes
124.336.997 124.111.997 225.000 Investimentos

52095 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da 1.771.987 1.771.987


Pobreza
1.771.987 1.771.987 Outras Despesas Correntes

0 2.28 1.181.325 1.181.325


1.181.325 1.181.325 Outras Despesas Correntes

0 2.64 590.662 590.662


590.662 590.662 Outras Despesas Correntes

53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 692.317.660 692.317.660


108.647.252 108.647.252 Pessoal e Encargos Sociais
70.324.005 70.324.005 Outras Despesas Correntes
513.346.403 513.346.403 Investimentos

0 1.00 235.019.560 235.019.560


77.369.716 77.369.716 Pessoal e Encargos Sociais
31.256.321 31.256.321 Outras Despesas Correntes
126.393.523 126.393.523 Investimentos

0 1.19 1.148.362 1.148.362


943.539 943.539 Outras Despesas Correntes
204.823 204.823 Investimentos

0 1.21 56.346.810 56.346.810


3.000.000 3.000.000 Outras Despesas Correntes
53.346.810 53.346.810 Investimentos

Página: 243 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.28 10.921.000 10.921.000


10.921.000 10.921.000 Investimentos

0 1.91 72.394.000 72.394.000


1.000.000 1.000.000 Pessoal e Encargos Sociais
71.394.000 71.394.000 Investimentos

0 1.92 170.718.380 170.718.380


15.337.380 15.337.380 Pessoal e Encargos Sociais
155.381.000 155.381.000 Investimentos

0 2.28 50.000.000 50.000.000


50.000.000 50.000.000 Investimentos

0 2.40 26.099.927 26.099.927


9.604.626 9.604.626 Pessoal e Encargos Sociais
9.960.407 9.960.407 Outras Despesas Correntes
6.534.894 6.534.894 Investimentos

0 2.60 5.482.081 5.482.081


2.309.728 2.309.728 Outras Despesas Correntes
3.172.353 3.172.353 Investimentos

0 2.61 6.950.000 6.950.000


6.950.000 6.950.000 Investimentos

0 2.69 24.202.920 24.202.920


224.910 224.910 Pessoal e Encargos Sociais
22.854.010 22.854.010 Outras Despesas Correntes
1.124.000 1.124.000 Investimentos

0 2.85 5.000.000 5.000.000


500.000 500.000 Pessoal e Encargos Sociais

Página: 244 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
4.500.000 4.500.000 Investimentos

1 1.00 325.620 325.620


325.620 325.620 Pessoal e Encargos Sociais

2 1.00 25.209.000 25.209.000


3.385.000 3.385.000 Pessoal e Encargos Sociais
21.824.000 21.824.000 Investimentos

4 1.00 2.500.000 2.500.000


900.000 900.000 Pessoal e Encargos Sociais
1.600.000 1.600.000 Investimentos

53001 - Secretaria de Estado da Infra-Estrutura 127.016.208 127.016.208


7.654.467 7.654.467 Pessoal e Encargos Sociais
4.172.591 4.172.591 Outras Despesas Correntes
115.189.150 115.189.150 Investimentos

0 1.00 8.937.398 8.937.398


4.448.467 4.448.467 Pessoal e Encargos Sociais
1.172.591 1.172.591 Outras Despesas Correntes
3.316.340 3.316.340 Investimentos

0 1.21 51.346.810 51.346.810


3.000.000 3.000.000 Outras Despesas Correntes
48.346.810 48.346.810 Investimentos

0 1.28 10.921.000 10.921.000


10.921.000 10.921.000 Investimentos

0 1.92 55.485.380 55.485.380


2.880.380 2.880.380 Pessoal e Encargos Sociais
52.605.000 52.605.000 Investimentos

Página: 245 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1 1.00 325.620 325.620
325.620 325.620 Pessoal e Encargos Sociais

53023 - Departamento de Transportes e Terminais 27.612.870 27.612.870


9.604.626 9.604.626 Pessoal e Encargos Sociais
11.191.997 11.191.997 Outras Despesas Correntes
6.816.247 6.816.247 Investimentos

0 2.40 25.927.869 25.927.869


9.604.626 9.604.626 Pessoal e Encargos Sociais
9.788.349 9.788.349 Outras Despesas Correntes
6.534.894 6.534.894 Investimentos

0 2.60 1.482.081 1.482.081


1.214.728 1.214.728 Outras Despesas Correntes
267.353 267.353 Investimentos

0 2.69 202.920 202.920


188.920 188.920 Outras Despesas Correntes
14.000 14.000 Investimentos

53025 - Departamento Estadual de Infra-Estrutura 537.688.582 537.688.582


91.388.159 91.388.159 Pessoal e Encargos Sociais
54.959.417 54.959.417 Outras Despesas Correntes
391.341.006 391.341.006 Investimentos

0 1.00 226.082.162 226.082.162


72.921.249 72.921.249 Pessoal e Encargos Sociais
30.083.730 30.083.730 Outras Despesas Correntes
123.077.183 123.077.183 Investimentos

0 1.19 1.148.362 1.148.362


943.539 943.539 Outras Despesas Correntes
204.823 204.823 Investimentos

Página: 246 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.21 5.000.000 5.000.000


5.000.000 5.000.000 Investimentos

0 1.91 72.394.000 72.394.000


1.000.000 1.000.000 Pessoal e Encargos Sociais
71.394.000 71.394.000 Investimentos

0 1.92 115.233.000 115.233.000


12.457.000 12.457.000 Pessoal e Encargos Sociais
102.776.000 102.776.000 Investimentos

0 2.28 50.000.000 50.000.000


50.000.000 50.000.000 Investimentos

0 2.40 172.058 172.058


172.058 172.058 Outras Despesas Correntes

0 2.60 4.000.000 4.000.000


1.095.000 1.095.000 Outras Despesas Correntes
2.905.000 2.905.000 Investimentos

0 2.61 6.950.000 6.950.000


6.950.000 6.950.000 Investimentos

0 2.69 24.000.000 24.000.000


224.910 224.910 Pessoal e Encargos Sociais
22.665.090 22.665.090 Outras Despesas Correntes
1.110.000 1.110.000 Investimentos

0 2.85 5.000.000 5.000.000


500.000 500.000 Pessoal e Encargos Sociais
4.500.000 4.500.000 Investimentos

Página: 247 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
2 1.00 25.209.000 25.209.000
3.385.000 3.385.000 Pessoal e Encargos Sociais
21.824.000 21.824.000 Investimentos

4 1.00 2.500.000 2.500.000


900.000 900.000 Pessoal e Encargos Sociais
1.600.000 1.600.000 Investimentos

60000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 8.349.963 8.229.963 120.000


Regional - Itapiranga
1.453.028 1.453.028 Pessoal e Encargos Sociais
3.996.199 3.876.199 120.000 Outras Despesas Correntes
2.900.736 2.900.736 Investimentos

0 1.00 3.206.800 3.086.800 120.000


1.453.028 1.453.028 Pessoal e Encargos Sociais
1.121.749 1.001.749 120.000 Outras Despesas Correntes
632.023 632.023 Investimentos

0 1.20 632.622 632.622


416.435 416.435 Outras Despesas Correntes
216.187 216.187 Investimentos

0 1.31 4.008.014 4.008.014


2.168.618 2.168.618 Outras Despesas Correntes
1.839.396 1.839.396 Investimentos

0 2.60 28.798 28.798


18.798 18.798 Outras Despesas Correntes
10.000 10.000 Investimentos

0 2.62 473.729 473.729


270.599 270.599 Outras Despesas Correntes
203.130 203.130 Investimentos

Página: 248 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

60001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 8.349.963 8.229.963 120.000


Regional - Itapiranga
1.453.028 1.453.028 Pessoal e Encargos Sociais
3.996.199 3.876.199 120.000 Outras Despesas Correntes
2.900.736 2.900.736 Investimentos

0 1.00 3.206.800 3.086.800 120.000


1.453.028 1.453.028 Pessoal e Encargos Sociais
1.121.749 1.001.749 120.000 Outras Despesas Correntes
632.023 632.023 Investimentos

0 1.20 632.622 632.622


416.435 416.435 Outras Despesas Correntes
216.187 216.187 Investimentos

0 1.31 4.008.014 4.008.014


2.168.618 2.168.618 Outras Despesas Correntes
1.839.396 1.839.396 Investimentos

0 2.60 28.798 28.798


18.798 18.798 Outras Despesas Correntes
10.000 10.000 Investimentos

0 2.62 473.729 473.729


270.599 270.599 Outras Despesas Correntes
203.130 203.130 Investimentos

61000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 8.095.623 7.975.623 120.000


Regional - Quilombo
1.207.968 1.207.968 Pessoal e Encargos Sociais
3.478.992 3.358.992 120.000 Outras Despesas Correntes
3.408.663 3.408.663 Investimentos

0 1.00 3.133.930 3.013.930 120.000

Página: 249 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1.207.968 1.207.968 Pessoal e Encargos Sociais
1.282.037 1.162.037 120.000 Outras Despesas Correntes
643.925 643.925 Investimentos

0 1.20 621.326 621.326


38.610 38.610 Outras Despesas Correntes
582.716 582.716 Investimentos

0 1.31 3.936.438 3.936.438


1.970.943 1.970.943 Outras Despesas Correntes
1.965.495 1.965.495 Investimentos

0 2.60 30.630 30.630


10.000 10.000 Outras Despesas Correntes
20.630 20.630 Investimentos

0 2.62 373.299 373.299


177.402 177.402 Outras Despesas Correntes
195.897 195.897 Investimentos

61001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 8.095.623 7.975.623 120.000


Regional - Quilombo
1.207.968 1.207.968 Pessoal e Encargos Sociais
3.478.992 3.358.992 120.000 Outras Despesas Correntes
3.408.663 3.408.663 Investimentos

0 1.00 3.133.930 3.013.930 120.000


1.207.968 1.207.968 Pessoal e Encargos Sociais
1.282.037 1.162.037 120.000 Outras Despesas Correntes
643.925 643.925 Investimentos

0 1.20 621.326 621.326


38.610 38.610 Outras Despesas Correntes
582.716 582.716 Investimentos

Página: 250 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.31 3.936.438 3.936.438


1.970.943 1.970.943 Outras Despesas Correntes
1.965.495 1.965.495 Investimentos

0 2.60 30.630 30.630


10.000 10.000 Outras Despesas Correntes
20.630 20.630 Investimentos

0 2.62 373.299 373.299


177.402 177.402 Outras Despesas Correntes
195.897 195.897 Investimentos

62000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.929.603 9.719.603 210.000


Regional - Seara
1.365.411 1.365.411 Pessoal e Encargos Sociais
5.260.138 5.100.138 160.000 Outras Despesas Correntes
3.304.054 3.254.054 50.000 Investimentos

0 1.00 3.345.126 3.135.126 210.000


1.365.411 1.365.411 Pessoal e Encargos Sociais
1.406.996 1.246.996 160.000 Outras Despesas Correntes
572.719 522.719 50.000 Investimentos

0 1.20 785.132 785.132


290.334 290.334 Outras Despesas Correntes
494.798 494.798 Investimentos

0 1.31 4.974.229 4.974.229


3.179.265 3.179.265 Outras Despesas Correntes
1.794.964 1.794.964 Investimentos

0 2.60 25.000 25.000


10.000 10.000 Outras Despesas Correntes

Página: 251 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
15.000 15.000 Investimentos

0 2.62 800.116 800.116


373.543 373.543 Outras Despesas Correntes
426.573 426.573 Investimentos

62001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.929.603 9.719.603 210.000


Regional - Seara
1.365.411 1.365.411 Pessoal e Encargos Sociais
5.260.138 5.100.138 160.000 Outras Despesas Correntes
3.304.054 3.254.054 50.000 Investimentos

0 1.00 3.345.126 3.135.126 210.000


1.365.411 1.365.411 Pessoal e Encargos Sociais
1.406.996 1.246.996 160.000 Outras Despesas Correntes
572.719 522.719 50.000 Investimentos

0 1.20 785.132 785.132


290.334 290.334 Outras Despesas Correntes
494.798 494.798 Investimentos

0 1.31 4.974.229 4.974.229


3.179.265 3.179.265 Outras Despesas Correntes
1.794.964 1.794.964 Investimentos

0 2.60 25.000 25.000


10.000 10.000 Outras Despesas Correntes
15.000 15.000 Investimentos

0 2.62 800.116 800.116


373.543 373.543 Outras Despesas Correntes
426.573 426.573 Investimentos

63000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.152.276 9.032.276 120.000


Regional - Taió

Página: 252 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1.423.408 1.423.408 Pessoal e Encargos Sociais
4.938.840 4.818.840 120.000 Outras Despesas Correntes
2.790.028 2.790.028 Investimentos

0 1.00 2.819.676 2.699.676 120.000


1.423.408 1.423.408 Pessoal e Encargos Sociais
1.016.994 896.994 120.000 Outras Despesas Correntes
379.274 379.274 Investimentos

0 1.20 925.113 925.113


734.658 734.658 Outras Despesas Correntes
190.455 190.455 Investimentos

0 1.31 4.866.871 4.866.871


2.914.867 2.914.867 Outras Despesas Correntes
1.952.004 1.952.004 Investimentos

0 2.60 61.310 61.310


30.000 30.000 Outras Despesas Correntes
31.310 31.310 Investimentos

0 2.62 479.306 479.306


242.321 242.321 Outras Despesas Correntes
236.985 236.985 Investimentos

63001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.152.276 9.032.276 120.000


Regional - Taió
1.423.408 1.423.408 Pessoal e Encargos Sociais
4.938.840 4.818.840 120.000 Outras Despesas Correntes
2.790.028 2.790.028 Investimentos

0 1.00 2.819.676 2.699.676 120.000


1.423.408 1.423.408 Pessoal e Encargos Sociais
1.016.994 896.994 120.000 Outras Despesas Correntes
379.274 379.274 Investimentos

Página: 253 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.20 925.113 925.113


734.658 734.658 Outras Despesas Correntes
190.455 190.455 Investimentos

0 1.31 4.866.871 4.866.871


2.914.867 2.914.867 Outras Despesas Correntes
1.952.004 1.952.004 Investimentos

0 2.60 61.310 61.310


30.000 30.000 Outras Despesas Correntes
31.310 31.310 Investimentos

0 2.62 479.306 479.306


242.321 242.321 Outras Despesas Correntes
236.985 236.985 Investimentos

66000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 11.494.914 11.354.914 140.000


Regional - Timbó
1.257.832 1.257.832 Pessoal e Encargos Sociais
5.676.413 5.536.413 140.000 Outras Despesas Correntes
4.560.669 4.560.669 Investimentos

0 1.00 2.913.195 2.773.195 140.000


1.257.832 1.257.832 Pessoal e Encargos Sociais
1.366.216 1.226.216 140.000 Outras Despesas Correntes
289.147 289.147 Investimentos

0 1.20 1.050.611 1.050.611


436.810 436.810 Outras Despesas Correntes
613.801 613.801 Investimentos

0 1.31 6.656.162 6.656.162


3.472.099 3.472.099 Outras Despesas Correntes

Página: 254 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
3.184.063 3.184.063 Investimentos

0 2.60 32.986 32.986


20.000 20.000 Outras Despesas Correntes
12.986 12.986 Investimentos

0 2.62 841.960 841.960


381.288 381.288 Outras Despesas Correntes
460.672 460.672 Investimentos

66001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 11.494.914 11.354.914 140.000


Regional - Timbó
1.257.832 1.257.832 Pessoal e Encargos Sociais
5.676.413 5.536.413 140.000 Outras Despesas Correntes
4.560.669 4.560.669 Investimentos

0 1.00 2.913.195 2.773.195 140.000


1.257.832 1.257.832 Pessoal e Encargos Sociais
1.366.216 1.226.216 140.000 Outras Despesas Correntes
289.147 289.147 Investimentos

0 1.20 1.050.611 1.050.611


436.810 436.810 Outras Despesas Correntes
613.801 613.801 Investimentos

0 1.31 6.656.162 6.656.162


3.472.099 3.472.099 Outras Despesas Correntes
3.184.063 3.184.063 Investimentos

0 2.60 32.986 32.986


20.000 20.000 Outras Despesas Correntes
12.986 12.986 Investimentos

0 2.62 841.960 841.960

Página: 255 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
381.288 381.288 Outras Despesas Correntes
460.672 460.672 Investimentos

67000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.208.420 9.808.420 400.000


Regional - Braço do Norte
1.615.495 1.615.495 Pessoal e Encargos Sociais
6.100.190 5.700.190 400.000 Outras Despesas Correntes
2.492.735 2.492.735 Investimentos

0 1.00 3.736.815 3.336.815 400.000


1.615.495 1.615.495 Pessoal e Encargos Sociais
1.815.515 1.415.515 400.000 Outras Despesas Correntes
305.805 305.805 Investimentos

0 1.20 790.778 790.778


605.825 605.825 Outras Despesas Correntes
184.953 184.953 Investimentos

0 1.31 5.010.017 5.010.017


3.371.865 3.371.865 Outras Despesas Correntes
1.638.152 1.638.152 Investimentos

0 2.60 146.870 146.870


70.000 70.000 Outras Despesas Correntes
76.870 76.870 Investimentos

0 2.62 523.940 523.940


236.985 236.985 Outras Despesas Correntes
286.955 286.955 Investimentos

67001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.208.420 9.808.420 400.000


Regional - Braço do Norte
1.615.495 1.615.495 Pessoal e Encargos Sociais
6.100.190 5.700.190 400.000 Outras Despesas Correntes
2.492.735 2.492.735 Investimentos

Página: 256 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 3.736.815 3.336.815 400.000


1.615.495 1.615.495 Pessoal e Encargos Sociais
1.815.515 1.415.515 400.000 Outras Despesas Correntes
305.805 305.805 Investimentos

0 1.20 790.778 790.778


605.825 605.825 Outras Despesas Correntes
184.953 184.953 Investimentos

0 1.31 5.010.017 5.010.017


3.371.865 3.371.865 Outras Despesas Correntes
1.638.152 1.638.152 Investimentos

0 2.60 146.870 146.870


70.000 70.000 Outras Despesas Correntes
76.870 76.870 Investimentos

0 2.62 523.940 523.940


236.985 236.985 Outras Despesas Correntes
286.955 286.955 Investimentos

69000 - Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000


1.000.000 1.000.000 Reserva de Contingência

0 1.00 1.000.000 1.000.000


1.000.000 1.000.000 Reserva de Contingência

69001 - Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000


1.000.000 1.000.000 Reserva de Contingência

0 1.00 1.000.000 1.000.000


1.000.000 1.000.000 Reserva de Contingência

Página: 257 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
70000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.326.442 10.206.442 120.000
Regional - São Miguel D´Oeste
2.587.528 2.587.528 Pessoal e Encargos Sociais
4.984.071 4.864.071 120.000 Outras Despesas Correntes
2.754.843 2.754.843 Investimentos

0 1.00 4.800.527 4.680.527 120.000


2.587.528 2.587.528 Pessoal e Encargos Sociais
1.701.831 1.581.831 120.000 Outras Despesas Correntes
511.168 511.168 Investimentos

0 1.20 689.107 689.107


341.903 341.903 Outras Despesas Correntes
347.204 347.204 Investimentos

0 1.31 4.365.871 4.365.871


2.689.457 2.689.457 Outras Despesas Correntes
1.676.414 1.676.414 Investimentos

0 2.62 470.937 470.937


250.880 250.880 Outras Despesas Correntes
220.057 220.057 Investimentos

70001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.326.442 10.206.442 120.000


Regional - São Miguel D´Oeste
2.587.528 2.587.528 Pessoal e Encargos Sociais
4.984.071 4.864.071 120.000 Outras Despesas Correntes
2.754.843 2.754.843 Investimentos

0 1.00 4.800.527 4.680.527 120.000


2.587.528 2.587.528 Pessoal e Encargos Sociais
1.701.831 1.581.831 120.000 Outras Despesas Correntes
511.168 511.168 Investimentos

0 1.20 689.107 689.107

Página: 258 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
341.903 341.903 Outras Despesas Correntes
347.204 347.204 Investimentos

0 1.31 4.365.871 4.365.871


2.689.457 2.689.457 Outras Despesas Correntes
1.676.414 1.676.414 Investimentos

0 2.62 470.937 470.937


250.880 250.880 Outras Despesas Correntes
220.057 220.057 Investimentos

71000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 11.686.761 11.168.761 518.000


Regional - Maravilha
1.761.463 1.761.463 Pessoal e Encargos Sociais
6.430.260 5.982.260 448.000 Outras Despesas Correntes
3.495.038 3.425.038 70.000 Investimentos

0 1.00 4.436.420 3.918.420 518.000


1.761.463 1.761.463 Pessoal e Encargos Sociais
1.868.411 1.420.411 448.000 Outras Despesas Correntes
806.546 736.546 70.000 Investimentos

0 1.20 1.038.079 1.038.079


693.147 693.147 Outras Despesas Correntes
344.932 344.932 Investimentos

0 1.31 5.592.588 5.592.588


3.398.532 3.398.532 Outras Despesas Correntes
2.194.056 2.194.056 Investimentos

0 2.60 12.043 12.043


12.043 12.043 Outras Despesas Correntes

0 2.62 607.631 607.631

Página: 259 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
458.127 458.127 Outras Despesas Correntes
149.504 149.504 Investimentos

71001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 11.686.761 11.168.761 518.000


Regional - Maravilha
1.761.463 1.761.463 Pessoal e Encargos Sociais
6.430.260 5.982.260 448.000 Outras Despesas Correntes
3.495.038 3.425.038 70.000 Investimentos

0 1.00 4.436.420 3.918.420 518.000


1.761.463 1.761.463 Pessoal e Encargos Sociais
1.868.411 1.420.411 448.000 Outras Despesas Correntes
806.546 736.546 70.000 Investimentos

0 1.20 1.038.079 1.038.079


693.147 693.147 Outras Despesas Correntes
344.932 344.932 Investimentos

0 1.31 5.592.588 5.592.588


3.398.532 3.398.532 Outras Despesas Correntes
2.194.056 2.194.056 Investimentos

0 2.60 12.043 12.043


12.043 12.043 Outras Despesas Correntes

0 2.62 607.631 607.631


458.127 458.127 Outras Despesas Correntes
149.504 149.504 Investimentos

72000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 8.424.504 8.264.504 160.000


Regional - SDR - São Lourenço Do Oeste
1.502.250 1.502.250 Pessoal e Encargos Sociais
3.928.126 3.808.126 120.000 Outras Despesas Correntes
2.994.128 2.954.128 40.000 Investimentos

Página: 260 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.00 3.561.986 3.401.986 160.000
1.502.250 1.502.250 Pessoal e Encargos Sociais
1.257.380 1.137.380 120.000 Outras Despesas Correntes
802.356 762.356 40.000 Investimentos

0 1.20 733.068 733.068


253.206 253.206 Outras Despesas Correntes
479.862 479.862 Investimentos

0 1.31 3.650.144 3.650.144


2.175.219 2.175.219 Outras Despesas Correntes
1.474.925 1.474.925 Investimentos

0 2.62 479.306 479.306


242.321 242.321 Outras Despesas Correntes
236.985 236.985 Investimentos

72001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 8.424.504 8.264.504 160.000


Regional - São Lourenço do Oeste
1.502.250 1.502.250 Pessoal e Encargos Sociais
3.928.126 3.808.126 120.000 Outras Despesas Correntes
2.994.128 2.954.128 40.000 Investimentos

0 1.00 3.561.986 3.401.986 160.000


1.502.250 1.502.250 Pessoal e Encargos Sociais
1.257.380 1.137.380 120.000 Outras Despesas Correntes
802.356 762.356 40.000 Investimentos

0 1.20 733.068 733.068


253.206 253.206 Outras Despesas Correntes
479.862 479.862 Investimentos

0 1.31 3.650.144 3.650.144


2.175.219 2.175.219 Outras Despesas Correntes
1.474.925 1.474.925 Investimentos

Página: 261 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.62 479.306 479.306


242.321 242.321 Outras Despesas Correntes
236.985 236.985 Investimentos

73000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 21.675.100 21.246.100 429.000


Regional - Chapecó
2.756.243 2.756.243 Pessoal e Encargos Sociais
11.182.763 10.762.763 420.000 Outras Despesas Correntes
7.736.094 7.727.094 9.000 Investimentos

0 1.00 6.078.211 5.649.211 429.000


2.756.243 2.756.243 Pessoal e Encargos Sociais
2.221.691 1.801.691 420.000 Outras Despesas Correntes
1.100.277 1.091.277 9.000 Investimentos

0 1.20 2.234.319 2.234.319


1.343.937 1.343.937 Outras Despesas Correntes
890.382 890.382 Investimentos

0 1.31 12.167.180 12.167.180


7.238.025 7.238.025 Outras Despesas Correntes
4.929.155 4.929.155 Investimentos

0 2.60 13.090 13.090


10.090 10.090 Outras Despesas Correntes
3.000 3.000 Investimentos

0 2.62 1.182.300 1.182.300


369.020 369.020 Outras Despesas Correntes
813.280 813.280 Investimentos

73001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 21.675.100 21.246.100 429.000


Regional - Chapecó
2.756.243 2.756.243 Pessoal e Encargos Sociais

Página: 262 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
11.182.763 10.762.763 420.000 Outras Despesas Correntes
7.736.094 7.727.094 9.000 Investimentos

0 1.00 6.078.211 5.649.211 429.000


2.756.243 2.756.243 Pessoal e Encargos Sociais
2.221.691 1.801.691 420.000 Outras Despesas Correntes
1.100.277 1.091.277 9.000 Investimentos

0 1.20 2.234.319 2.234.319


1.343.937 1.343.937 Outras Despesas Correntes
890.382 890.382 Investimentos

0 1.31 12.167.180 12.167.180


7.238.025 7.238.025 Outras Despesas Correntes
4.929.155 4.929.155 Investimentos

0 2.60 13.090 13.090


10.090 10.090 Outras Despesas Correntes
3.000 3.000 Investimentos

0 2.62 1.182.300 1.182.300


369.020 369.020 Outras Despesas Correntes
813.280 813.280 Investimentos

74000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 16.324.010 16.084.010 240.000


Regional - Xanxerê
2.120.012 2.120.012 Pessoal e Encargos Sociais
8.016.728 7.776.728 240.000 Outras Despesas Correntes
6.187.270 6.187.270 Investimentos

0 1.00 4.585.721 4.345.721 240.000


2.120.012 2.120.012 Pessoal e Encargos Sociais
1.589.193 1.349.193 240.000 Outras Despesas Correntes
876.516 876.516 Investimentos

Página: 263 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.20 1.983.337 1.983.337


1.346.195 1.346.195 Outras Despesas Correntes
637.142 637.142 Investimentos

0 1.31 8.588.594 8.588.594


4.260.195 4.260.195 Outras Despesas Correntes
4.328.399 4.328.399 Investimentos

0 2.60 53.800 53.800


53.800 53.800 Outras Despesas Correntes

0 2.62 1.112.558 1.112.558


767.345 767.345 Outras Despesas Correntes
345.213 345.213 Investimentos

74001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 16.324.010 16.084.010 240.000


Regional - Xanxerê
2.120.012 2.120.012 Pessoal e Encargos Sociais
8.016.728 7.776.728 240.000 Outras Despesas Correntes
6.187.270 6.187.270 Investimentos

0 1.00 4.585.721 4.345.721 240.000


2.120.012 2.120.012 Pessoal e Encargos Sociais
1.589.193 1.349.193 240.000 Outras Despesas Correntes
876.516 876.516 Investimentos

0 1.20 1.983.337 1.983.337


1.346.195 1.346.195 Outras Despesas Correntes
637.142 637.142 Investimentos

0 1.31 8.588.594 8.588.594


4.260.195 4.260.195 Outras Despesas Correntes
4.328.399 4.328.399 Investimentos

Página: 264 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.60 53.800 53.800


53.800 53.800 Outras Despesas Correntes

0 2.62 1.112.558 1.112.558


767.345 767.345 Outras Despesas Correntes
345.213 345.213 Investimentos

75000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.375.817 10.095.817 280.000


Regional - Concórdia
2.269.177 2.269.177 Pessoal e Encargos Sociais
4.991.874 4.711.874 280.000 Outras Despesas Correntes
3.114.766 3.114.766 Investimentos

0 1.00 4.575.900 4.295.900 280.000


2.269.177 2.269.177 Pessoal e Encargos Sociais
1.585.053 1.305.053 280.000 Outras Despesas Correntes
721.670 721.670 Investimentos

0 1.20 677.812 677.812


542.250 542.250 Outras Despesas Correntes
135.562 135.562 Investimentos

0 1.31 4.294.292 4.294.292


2.379.853 2.379.853 Outras Despesas Correntes
1.914.439 1.914.439 Investimentos

0 2.60 6.545 6.545


2.000 2.000 Outras Despesas Correntes
4.545 4.545 Investimentos

0 2.62 821.268 821.268


482.718 482.718 Outras Despesas Correntes
338.550 338.550 Investimentos

Página: 265 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

75001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.375.817 10.095.817 280.000


Regional - Concórdia
2.269.177 2.269.177 Pessoal e Encargos Sociais
4.991.874 4.711.874 280.000 Outras Despesas Correntes
3.114.766 3.114.766 Investimentos

0 1.00 4.575.900 4.295.900 280.000


2.269.177 2.269.177 Pessoal e Encargos Sociais
1.585.053 1.305.053 280.000 Outras Despesas Correntes
721.670 721.670 Investimentos

0 1.20 677.812 677.812


542.250 542.250 Outras Despesas Correntes
135.562 135.562 Investimentos

0 1.31 4.294.292 4.294.292


2.379.853 2.379.853 Outras Despesas Correntes
1.914.439 1.914.439 Investimentos

0 2.60 6.545 6.545


2.000 2.000 Outras Despesas Correntes
4.545 4.545 Investimentos

0 2.62 821.268 821.268


482.718 482.718 Outras Despesas Correntes
338.550 338.550 Investimentos

76000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 15.687.640 15.527.640 160.000


Regional - Joaçaba
3.543.399 3.543.399 Pessoal e Encargos Sociais
8.025.326 7.865.326 160.000 Outras Despesas Correntes
4.118.915 4.118.915 Investimentos

0 1.00 6.348.780 6.188.780 160.000

Página: 266 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
3.543.399 3.543.399 Pessoal e Encargos Sociais
1.931.886 1.771.886 160.000 Outras Despesas Correntes
873.495 873.495 Investimentos

0 1.20 1.107.091 1.107.091


941.028 941.028 Outras Despesas Correntes
166.063 166.063 Investimentos

0 1.31 7.014.019 7.014.019


4.358.287 4.358.287 Outras Despesas Correntes
2.655.732 2.655.732 Investimentos

0 2.60 54.978 54.978


54.978 54.978 Outras Despesas Correntes

0 2.62 1.162.772 1.162.772


739.147 739.147 Outras Despesas Correntes
423.625 423.625 Investimentos

76001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 15.687.640 15.527.640 160.000


Regional - Joaçaba
3.543.399 3.543.399 Pessoal e Encargos Sociais
8.025.326 7.865.326 160.000 Outras Despesas Correntes
4.118.915 4.118.915 Investimentos

0 1.00 6.348.780 6.188.780 160.000


3.543.399 3.543.399 Pessoal e Encargos Sociais
1.931.886 1.771.886 160.000 Outras Despesas Correntes
873.495 873.495 Investimentos

0 1.20 1.107.091 1.107.091


941.028 941.028 Outras Despesas Correntes
166.063 166.063 Investimentos

Página: 267 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.31 7.014.019 7.014.019
4.358.287 4.358.287 Outras Despesas Correntes
2.655.732 2.655.732 Investimentos

0 2.60 54.978 54.978


54.978 54.978 Outras Despesas Correntes

0 2.62 1.162.772 1.162.772


739.147 739.147 Outras Despesas Correntes
423.625 423.625 Investimentos

77000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 8.655.977 8.495.977 160.000


Regional - Campos Novos
1.692.559 1.692.559 Pessoal e Encargos Sociais
4.727.233 4.567.233 160.000 Outras Despesas Correntes
2.236.185 2.236.185 Investimentos

0 1.00 3.756.848 3.596.848 160.000


1.692.559 1.692.559 Pessoal e Encargos Sociais
1.787.905 1.627.905 160.000 Outras Despesas Correntes
276.384 276.384 Investimentos

0 1.20 721.768 721.768


456.292 456.292 Outras Despesas Correntes
265.476 265.476 Investimentos

0 1.31 3.578.572 3.578.572


2.062.951 2.062.951 Outras Despesas Correntes
1.515.621 1.515.621 Investimentos

0 2.60 49.742 49.742


20.000 20.000 Outras Despesas Correntes
29.742 29.742 Investimentos

Página: 268 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.62 549.047 549.047
400.085 400.085 Outras Despesas Correntes
148.962 148.962 Investimentos

77001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 8.655.977 8.495.977 160.000


Regional - Campos Novos
1.692.559 1.692.559 Pessoal e Encargos Sociais
4.727.233 4.567.233 160.000 Outras Despesas Correntes
2.236.185 2.236.185 Investimentos

0 1.00 3.756.848 3.596.848 160.000


1.692.559 1.692.559 Pessoal e Encargos Sociais
1.787.905 1.627.905 160.000 Outras Despesas Correntes
276.384 276.384 Investimentos

0 1.20 721.768 721.768


456.292 456.292 Outras Despesas Correntes
265.476 265.476 Investimentos

0 1.31 3.578.572 3.578.572


2.062.951 2.062.951 Outras Despesas Correntes
1.515.621 1.515.621 Investimentos

0 2.60 49.742 49.742


20.000 20.000 Outras Despesas Correntes
29.742 29.742 Investimentos

0 2.62 549.047 549.047


400.085 400.085 Outras Despesas Correntes
148.962 148.962 Investimentos

78000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.792.958 10.552.958 240.000


Regional - Videira
1.518.750 1.518.750 Pessoal e Encargos Sociais
5.851.772 5.611.772 240.000 Outras Despesas Correntes

Página: 269 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
3.422.436 3.422.436 Investimentos

0 1.00 3.547.833 3.307.833 240.000


1.518.750 1.518.750 Pessoal e Encargos Sociais
1.321.078 1.081.078 240.000 Outras Despesas Correntes
708.005 708.005 Investimentos

0 1.20 858.561 858.561


700.851 700.851 Outras Despesas Correntes
157.710 157.710 Investimentos

0 1.31 5.439.454 5.439.454


3.329.938 3.329.938 Outras Despesas Correntes
2.109.516 2.109.516 Investimentos

0 2.60 13.090 13.090


6.000 6.000 Outras Despesas Correntes
7.090 7.090 Investimentos

0 2.62 934.020 934.020


493.905 493.905 Outras Despesas Correntes
440.115 440.115 Investimentos

78001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.792.958 10.552.958 240.000


Regional - Videira
1.518.750 1.518.750 Pessoal e Encargos Sociais
5.851.772 5.611.772 240.000 Outras Despesas Correntes
3.422.436 3.422.436 Investimentos

0 1.00 3.547.833 3.307.833 240.000


1.518.750 1.518.750 Pessoal e Encargos Sociais
1.321.078 1.081.078 240.000 Outras Despesas Correntes
708.005 708.005 Investimentos

Página: 270 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.20 858.561 858.561
700.851 700.851 Outras Despesas Correntes
157.710 157.710 Investimentos

0 1.31 5.439.454 5.439.454


3.329.938 3.329.938 Outras Despesas Correntes
2.109.516 2.109.516 Investimentos

0 2.60 13.090 13.090


6.000 6.000 Outras Despesas Correntes
7.090 7.090 Investimentos

0 2.62 934.020 934.020


493.905 493.905 Outras Despesas Correntes
440.115 440.115 Investimentos

79000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 12.928.049 12.688.049 240.000


Regional - Caçador
1.905.263 1.905.263 Pessoal e Encargos Sociais
6.020.662 5.780.662 240.000 Outras Despesas Correntes
5.002.124 5.002.124 Investimentos

0 1.00 4.919.872 4.679.872 240.000


1.905.263 1.905.263 Pessoal e Encargos Sociais
1.651.468 1.411.468 240.000 Outras Despesas Correntes
1.363.141 1.363.141 Investimentos

0 1.20 1.385.831 1.385.831


1.261.052 1.261.052 Outras Despesas Correntes
124.779 124.779 Investimentos

0 1.31 5.797.301 5.797.301


2.705.787 2.705.787 Outras Despesas Correntes
3.091.514 3.091.514 Investimentos

Página: 271 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.60 83.514 83.514


40.000 40.000 Outras Despesas Correntes
43.514 43.514 Investimentos

0 2.62 741.531 741.531


362.355 362.355 Outras Despesas Correntes
379.176 379.176 Investimentos

79001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 12.928.049 12.688.049 240.000


Regional - Caçador
1.905.263 1.905.263 Pessoal e Encargos Sociais
6.020.662 5.780.662 240.000 Outras Despesas Correntes
5.002.124 5.002.124 Investimentos

0 1.00 4.919.872 4.679.872 240.000


1.905.263 1.905.263 Pessoal e Encargos Sociais
1.651.468 1.411.468 240.000 Outras Despesas Correntes
1.363.141 1.363.141 Investimentos

0 1.20 1.385.831 1.385.831


1.261.052 1.261.052 Outras Despesas Correntes
124.779 124.779 Investimentos

0 1.31 5.797.301 5.797.301


2.705.787 2.705.787 Outras Despesas Correntes
3.091.514 3.091.514 Investimentos

0 2.60 83.514 83.514


40.000 40.000 Outras Despesas Correntes
43.514 43.514 Investimentos

0 2.62 741.531 741.531


362.355 362.355 Outras Despesas Correntes

Página: 272 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
379.176 379.176 Investimentos

80000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.777.729 9.487.729 290.000


Regional - Curitibanos
1.835.027 1.835.027 Pessoal e Encargos Sociais
4.923.871 4.633.871 290.000 Outras Despesas Correntes
3.018.831 3.018.831 Investimentos

0 1.00 3.890.072 3.600.072 290.000


1.835.027 1.835.027 Pessoal e Encargos Sociais
1.875.935 1.585.935 290.000 Outras Despesas Correntes
179.110 179.110 Investimentos

0 1.20 722.997 722.997


402.398 402.398 Outras Despesas Correntes
320.599 320.599 Investimentos

0 1.31 4.580.588 4.580.588


2.334.163 2.334.163 Outras Despesas Correntes
2.246.425 2.246.425 Investimentos

0 2.60 65.712 65.712


30.000 30.000 Outras Despesas Correntes
35.712 35.712 Investimentos

0 2.62 518.360 518.360


281.375 281.375 Outras Despesas Correntes
236.985 236.985 Investimentos

80001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.777.729 9.487.729 290.000


Regional - Curitibanos
1.835.027 1.835.027 Pessoal e Encargos Sociais
4.923.871 4.633.871 290.000 Outras Despesas Correntes
3.018.831 3.018.831 Investimentos

Página: 273 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.00 3.890.072 3.600.072 290.000
1.835.027 1.835.027 Pessoal e Encargos Sociais
1.875.935 1.585.935 290.000 Outras Despesas Correntes
179.110 179.110 Investimentos

0 1.20 722.997 722.997


402.398 402.398 Outras Despesas Correntes
320.599 320.599 Investimentos

0 1.31 4.580.588 4.580.588


2.334.163 2.334.163 Outras Despesas Correntes
2.246.425 2.246.425 Investimentos

0 2.60 65.712 65.712


30.000 30.000 Outras Despesas Correntes
35.712 35.712 Investimentos

0 2.62 518.360 518.360


281.375 281.375 Outras Despesas Correntes
236.985 236.985 Investimentos

81000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 12.403.923 12.123.923 280.000


Regional - Rio do Sul
2.534.674 2.534.674 Pessoal e Encargos Sociais
6.425.854 6.145.854 280.000 Outras Despesas Correntes
3.443.395 3.443.395 Investimentos

0 1.00 5.339.853 5.059.853 280.000


2.534.674 2.534.674 Pessoal e Encargos Sociais
2.146.193 1.866.193 280.000 Outras Despesas Correntes
658.986 658.986 Investimentos

0 1.20 869.856 869.856


507.909 507.909 Outras Despesas Correntes
361.947 361.947 Investimentos

Página: 274 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.31 5.511.016 5.511.016


3.190.485 3.190.485 Outras Despesas Correntes
2.320.531 2.320.531 Investimentos

0 2.60 28.143 28.143


10.000 10.000 Outras Despesas Correntes
18.143 18.143 Investimentos

0 2.62 655.055 655.055


571.267 571.267 Outras Despesas Correntes
83.788 83.788 Investimentos

81001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 12.403.923 12.123.923 280.000


Regional - Rio do Sul
2.534.674 2.534.674 Pessoal e Encargos Sociais
6.425.854 6.145.854 280.000 Outras Despesas Correntes
3.443.395 3.443.395 Investimentos

0 1.00 5.339.853 5.059.853 280.000


2.534.674 2.534.674 Pessoal e Encargos Sociais
2.146.193 1.866.193 280.000 Outras Despesas Correntes
658.986 658.986 Investimentos

0 1.20 869.856 869.856


507.909 507.909 Outras Despesas Correntes
361.947 361.947 Investimentos

0 1.31 5.511.016 5.511.016


3.190.485 3.190.485 Outras Despesas Correntes
2.320.531 2.320.531 Investimentos

0 2.60 28.143 28.143


10.000 10.000 Outras Despesas Correntes

Página: 275 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
18.143 18.143 Investimentos

0 2.62 655.055 655.055


571.267 571.267 Outras Despesas Correntes
83.788 83.788 Investimentos

82000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.775.261 9.564.261 211.000


Regional - Ituporanga
1.621.463 1.621.463 Pessoal e Encargos Sociais
5.262.250 5.051.250 211.000 Outras Despesas Correntes
2.891.548 2.891.548 Investimentos

0 1.00 3.800.769 3.589.769 211.000


1.621.463 1.621.463 Pessoal e Encargos Sociais
1.535.914 1.324.914 211.000 Outras Despesas Correntes
643.392 643.392 Investimentos

0 1.20 728.649 728.649


466.667 466.667 Outras Despesas Correntes
261.982 261.982 Investimentos

0 1.31 4.616.366 4.616.366


2.899.353 2.899.353 Outras Despesas Correntes
1.717.013 1.717.013 Investimentos

0 2.60 130.638 130.638


60.000 60.000 Outras Despesas Correntes
70.638 70.638 Investimentos

0 2.62 498.839 498.839


300.316 300.316 Outras Despesas Correntes
198.523 198.523 Investimentos

82001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.775.261 9.564.261 211.000


Regional - Ituporanga

Página: 276 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1.621.463 1.621.463 Pessoal e Encargos Sociais
5.262.250 5.051.250 211.000 Outras Despesas Correntes
2.891.548 2.891.548 Investimentos

0 1.00 3.800.769 3.589.769 211.000


1.621.463 1.621.463 Pessoal e Encargos Sociais
1.535.914 1.324.914 211.000 Outras Despesas Correntes
643.392 643.392 Investimentos

0 1.20 728.649 728.649


466.667 466.667 Outras Despesas Correntes
261.982 261.982 Investimentos

0 1.31 4.616.366 4.616.366


2.899.353 2.899.353 Outras Despesas Correntes
1.717.013 1.717.013 Investimentos

0 2.60 130.638 130.638


60.000 60.000 Outras Despesas Correntes
70.638 70.638 Investimentos

0 2.62 498.839 498.839


300.316 300.316 Outras Despesas Correntes
198.523 198.523 Investimentos

83000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 12.019.758 11.509.758 510.000


Regional - Ibirama
1.815.071 1.815.071 Pessoal e Encargos Sociais
7.004.819 6.548.819 456.000 Outras Despesas Correntes
3.199.868 3.145.868 54.000 Investimentos

0 1.00 6.097.802 5.587.802 510.000


1.815.071 1.815.071 Pessoal e Encargos Sociais
3.318.174 2.862.174 456.000 Outras Despesas Correntes
964.557 910.557 54.000 Investimentos

Página: 277 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.20 734.296 734.296


538.484 538.484 Outras Despesas Correntes
195.812 195.812 Investimentos

0 1.31 4.652.162 4.652.162


2.884.886 2.884.886 Outras Despesas Correntes
1.767.276 1.767.276 Investimentos

0 2.60 8.770 8.770


4.000 4.000 Outras Despesas Correntes
4.770 4.770 Investimentos

0 2.62 526.728 526.728


259.275 259.275 Outras Despesas Correntes
267.453 267.453 Investimentos

83001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 12.019.758 11.509.758 510.000


Regional - Ibirama
1.815.071 1.815.071 Pessoal e Encargos Sociais
7.004.819 6.548.819 456.000 Outras Despesas Correntes
3.199.868 3.145.868 54.000 Investimentos

0 1.00 6.097.802 5.587.802 510.000


1.815.071 1.815.071 Pessoal e Encargos Sociais
3.318.174 2.862.174 456.000 Outras Despesas Correntes
964.557 910.557 54.000 Investimentos

0 1.20 734.296 734.296


538.484 538.484 Outras Despesas Correntes
195.812 195.812 Investimentos

0 1.31 4.652.162 4.652.162


2.884.886 2.884.886 Outras Despesas Correntes

Página: 278 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1.767.276 1.767.276 Investimentos

0 2.60 8.770 8.770


4.000 4.000 Outras Despesas Correntes
4.770 4.770 Investimentos

0 2.62 526.728 526.728


259.275 259.275 Outras Despesas Correntes
267.453 267.453 Investimentos

84000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 28.358.459 28.238.459 120.000


Regional - Blumenau
5.281.050 5.281.050 Pessoal e Encargos Sociais
15.499.086 15.379.086 120.000 Outras Despesas Correntes
7.578.323 7.578.323 Investimentos

0 1.00 9.376.338 9.256.338 120.000


5.281.050 5.281.050 Pessoal e Encargos Sociais
3.049.490 2.929.490 120.000 Outras Despesas Correntes
1.045.798 1.045.798 Investimentos

0 1.20 2.315.854 2.315.854


2.269.537 2.269.537 Outras Despesas Correntes
46.317 46.317 Investimentos

0 1.31 14.672.169 14.672.169


9.167.761 9.167.761 Outras Despesas Correntes
5.504.408 5.504.408 Investimentos

0 2.62 1.994.098 1.994.098


1.012.298 1.012.298 Outras Despesas Correntes
981.800 981.800 Investimentos

84001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 28.358.459 28.238.459 120.000


Regional - Blumenau

Página: 279 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
5.281.050 5.281.050 Pessoal e Encargos Sociais
15.499.086 15.379.086 120.000 Outras Despesas Correntes
7.578.323 7.578.323 Investimentos

0 1.00 9.376.338 9.256.338 120.000


5.281.050 5.281.050 Pessoal e Encargos Sociais
3.049.490 2.929.490 120.000 Outras Despesas Correntes
1.045.798 1.045.798 Investimentos

0 1.20 2.315.854 2.315.854


2.269.537 2.269.537 Outras Despesas Correntes
46.317 46.317 Investimentos

0 1.31 14.672.169 14.672.169


9.167.761 9.167.761 Outras Despesas Correntes
5.504.408 5.504.408 Investimentos

0 2.62 1.994.098 1.994.098


1.012.298 1.012.298 Outras Despesas Correntes
981.800 981.800 Investimentos

85000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 15.287.922 15.147.922 140.000


Regional - Brusque
2.245.124 2.245.124 Pessoal e Encargos Sociais
7.072.320 6.932.320 140.000 Outras Despesas Correntes
5.970.478 5.970.478 Investimentos

0 1.00 4.687.571 4.547.571 140.000


2.245.124 2.245.124 Pessoal e Encargos Sociais
1.418.507 1.278.507 140.000 Outras Despesas Correntes
1.023.940 1.023.940 Investimentos

0 1.20 1.287.841 1.287.841


236.284 236.284 Outras Despesas Correntes
1.051.557 1.051.557 Investimentos

Página: 280 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.31 8.159.166 8.159.166


4.774.010 4.774.010 Outras Despesas Correntes
3.385.156 3.385.156 Investimentos

0 2.60 124.476 124.476


122.476 122.476 Outras Despesas Correntes
2.000 2.000 Investimentos

0 2.62 1.028.868 1.028.868


521.043 521.043 Outras Despesas Correntes
507.825 507.825 Investimentos

85001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 15.287.922 15.147.922 140.000


Regional - Brusque
2.245.124 2.245.124 Pessoal e Encargos Sociais
7.072.320 6.932.320 140.000 Outras Despesas Correntes
5.970.478 5.970.478 Investimentos

0 1.00 4.687.571 4.547.571 140.000


2.245.124 2.245.124 Pessoal e Encargos Sociais
1.418.507 1.278.507 140.000 Outras Despesas Correntes
1.023.940 1.023.940 Investimentos

0 1.20 1.287.841 1.287.841


236.284 236.284 Outras Despesas Correntes
1.051.557 1.051.557 Investimentos

0 1.31 8.159.166 8.159.166


4.774.010 4.774.010 Outras Despesas Correntes
3.385.156 3.385.156 Investimentos

0 2.60 124.476 124.476


122.476 122.476 Outras Despesas Correntes

Página: 281 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
2.000 2.000 Investimentos

0 2.62 1.028.868 1.028.868


521.043 521.043 Outras Despesas Correntes
507.825 507.825 Investimentos

86000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 23.852.882 23.692.882 160.000


Regional - Itajaí
3.517.613 3.517.613 Pessoal e Encargos Sociais
11.757.693 11.597.693 160.000 Outras Despesas Correntes
8.577.576 8.577.576 Investimentos

0 1.00 7.227.663 7.067.663 160.000


3.517.613 3.517.613 Pessoal e Encargos Sociais
3.193.265 3.033.265 160.000 Outras Despesas Correntes
516.785 516.785 Investimentos

0 1.20 1.965.648 1.965.648


884.099 884.099 Outras Despesas Correntes
1.081.549 1.081.549 Investimentos

0 1.31 12.453.466 12.453.466


6.591.441 6.591.441 Outras Despesas Correntes
5.862.025 5.862.025 Investimentos

0 2.62 2.206.105 2.206.105


1.088.888 1.088.888 Outras Despesas Correntes
1.117.217 1.117.217 Investimentos

86001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 23.852.882 23.692.882 160.000


Regional - Itajaí
3.517.613 3.517.613 Pessoal e Encargos Sociais
11.757.693 11.597.693 160.000 Outras Despesas Correntes
8.577.576 8.577.576 Investimentos

Página: 282 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.00 7.227.663 7.067.663 160.000
3.517.613 3.517.613 Pessoal e Encargos Sociais
3.193.265 3.033.265 160.000 Outras Despesas Correntes
516.785 516.785 Investimentos

0 1.20 1.965.648 1.965.648


884.099 884.099 Outras Despesas Correntes
1.081.549 1.081.549 Investimentos

0 1.31 12.453.466 12.453.466


6.591.441 6.591.441 Outras Despesas Correntes
5.862.025 5.862.025 Investimentos

0 2.62 2.206.105 2.206.105


1.088.888 1.088.888 Outras Despesas Correntes
1.117.217 1.117.217 Investimentos

87000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 46.465.954 46.345.954 120.000


Regional - Grande Florianópolis
5.736.160 5.736.160 Pessoal e Encargos Sociais
24.016.946 23.896.946 120.000 Outras Despesas Correntes
16.212.848 16.212.848 Investimentos
500.000 500.000 Inversões Financeiras

0 1.00 12.967.619 12.847.619 120.000


5.736.160 5.736.160 Pessoal e Encargos Sociais
5.390.499 5.270.499 120.000 Outras Despesas Correntes
1.340.960 1.340.960 Investimentos
500.000 500.000 Inversões Financeiras

0 1.20 4.191.127 4.191.127


2.264.356 2.264.356 Outras Despesas Correntes
1.926.771 1.926.771 Investimentos

0 1.31 26.553.072 26.553.072

Página: 283 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
15.006.360 15.006.360 Outras Despesas Correntes
11.546.712 11.546.712 Investimentos

0 2.60 126.793 126.793


40.000 40.000 Outras Despesas Correntes
86.793 86.793 Investimentos

0 2.62 2.627.343 2.627.343


1.315.731 1.315.731 Outras Despesas Correntes
1.311.612 1.311.612 Investimentos

87001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 46.465.954 46.345.954 120.000


Regional - Grande Florianópolis
5.736.160 5.736.160 Pessoal e Encargos Sociais
24.016.946 23.896.946 120.000 Outras Despesas Correntes
16.212.848 16.212.848 Investimentos
500.000 500.000 Inversões Financeiras

0 1.00 12.967.619 12.847.619 120.000


5.736.160 5.736.160 Pessoal e Encargos Sociais
5.390.499 5.270.499 120.000 Outras Despesas Correntes
1.340.960 1.340.960 Investimentos
500.000 500.000 Inversões Financeiras

0 1.20 4.191.127 4.191.127


2.264.356 2.264.356 Outras Despesas Correntes
1.926.771 1.926.771 Investimentos

0 1.31 26.553.072 26.553.072


15.006.360 15.006.360 Outras Despesas Correntes
11.546.712 11.546.712 Investimentos

0 2.60 126.793 126.793


40.000 40.000 Outras Despesas Correntes
86.793 86.793 Investimentos

Página: 284 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.62 2.627.343 2.627.343


1.315.731 1.315.731 Outras Despesas Correntes
1.311.612 1.311.612 Investimentos

88000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 13.759.834 13.598.893 160.941


Regional - Laguna
2.689.009 2.689.009 Pessoal e Encargos Sociais
7.238.438 7.077.497 160.941 Outras Despesas Correntes
3.832.387 3.832.387 Investimentos

0 1.00 4.784.360 4.623.419 160.941


2.683.548 2.683.548 Pessoal e Encargos Sociais
1.751.607 1.590.666 160.941 Outras Despesas Correntes
349.205 349.205 Investimentos

0 1.20 1.140.983 1.140.983


675.829 675.829 Outras Despesas Correntes
465.154 465.154 Investimentos

0 1.31 7.228.731 7.228.731


5.461 5.461 Pessoal e Encargos Sociais
4.511.554 4.511.554 Outras Despesas Correntes
2.711.716 2.711.716 Investimentos

0 2.60 126.449 126.449


50.000 50.000 Outras Despesas Correntes
76.449 76.449 Investimentos

0 2.62 479.311 479.311


249.448 249.448 Outras Despesas Correntes
229.863 229.863 Investimentos

88001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 13.759.834 13.598.893 160.941


Regional - Laguna

Página: 285 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
2.689.009 2.689.009 Pessoal e Encargos Sociais
7.238.438 7.077.497 160.941 Outras Despesas Correntes
3.832.387 3.832.387 Investimentos

0 1.00 4.784.360 4.623.419 160.941


2.683.548 2.683.548 Pessoal e Encargos Sociais
1.751.607 1.590.666 160.941 Outras Despesas Correntes
349.205 349.205 Investimentos

0 1.20 1.140.983 1.140.983


675.829 675.829 Outras Despesas Correntes
465.154 465.154 Investimentos

0 1.31 7.228.731 7.228.731


5.461 5.461 Pessoal e Encargos Sociais
4.511.554 4.511.554 Outras Despesas Correntes
2.711.716 2.711.716 Investimentos

0 2.60 126.449 126.449


50.000 50.000 Outras Despesas Correntes
76.449 76.449 Investimentos

0 2.62 479.311 479.311


249.448 249.448 Outras Despesas Correntes
229.863 229.863 Investimentos

89000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 16.342.043 16.012.043 330.000


Regional - Tubarão
2.890.033 2.890.033 Pessoal e Encargos Sociais
8.099.086 7.769.086 330.000 Outras Despesas Correntes
5.352.924 5.352.924 Investimentos

0 1.00 5.700.900 5.370.900 330.000


2.890.033 2.890.033 Pessoal e Encargos Sociais
2.380.707 2.050.707 330.000 Outras Despesas Correntes

Página: 286 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
430.160 430.160 Investimentos

0 1.20 1.321.730 1.321.730


568.129 568.129 Outras Despesas Correntes
753.601 753.601 Investimentos

0 1.31 8.373.880 8.373.880


4.707.891 4.707.891 Outras Despesas Correntes
3.665.989 3.665.989 Investimentos

0 2.60 92.415 92.415


40.000 40.000 Outras Despesas Correntes
52.415 52.415 Investimentos

0 2.62 853.118 853.118


402.359 402.359 Outras Despesas Correntes
450.759 450.759 Investimentos

89001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 16.342.043 16.012.043 330.000


Regional - Tubarão
2.890.033 2.890.033 Pessoal e Encargos Sociais
8.099.086 7.769.086 330.000 Outras Despesas Correntes
5.352.924 5.352.924 Investimentos

0 1.00 5.700.900 5.370.900 330.000


2.890.033 2.890.033 Pessoal e Encargos Sociais
2.380.707 2.050.707 330.000 Outras Despesas Correntes
430.160 430.160 Investimentos

0 1.20 1.321.730 1.321.730


568.129 568.129 Outras Despesas Correntes
753.601 753.601 Investimentos

0 1.31 8.373.880 8.373.880

Página: 287 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
4.707.891 4.707.891 Outras Despesas Correntes
3.665.989 3.665.989 Investimentos

0 2.60 92.415 92.415


40.000 40.000 Outras Despesas Correntes
52.415 52.415 Investimentos

0 2.62 853.118 853.118


402.359 402.359 Outras Despesas Correntes
450.759 450.759 Investimentos

90000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 26.244.712 26.084.712 160.000


Regional - Criciúma
3.482.600 3.482.600 Pessoal e Encargos Sociais
13.352.767 13.192.767 160.000 Outras Despesas Correntes
9.409.345 9.409.345 Investimentos

0 1.00 6.715.679 6.555.679 160.000


3.482.600 3.482.600 Pessoal e Encargos Sociais
2.449.584 2.289.584 160.000 Outras Despesas Correntes
783.495 783.495 Investimentos

0 1.20 2.418.577 2.418.577


783.178 783.178 Outras Despesas Correntes
1.635.399 1.635.399 Investimentos

0 1.31 15.323.000 15.323.000


9.147.390 9.147.390 Outras Despesas Correntes
6.175.610 6.175.610 Investimentos

0 2.60 103.018 103.018


98.018 98.018 Outras Despesas Correntes
5.000 5.000 Investimentos

Página: 288 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.62 1.684.438 1.684.438
874.597 874.597 Outras Despesas Correntes
809.841 809.841 Investimentos

90001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 26.244.712 26.084.712 160.000


Regional - Criciúma
3.482.600 3.482.600 Pessoal e Encargos Sociais
13.352.767 13.192.767 160.000 Outras Despesas Correntes
9.409.345 9.409.345 Investimentos

0 1.00 6.715.679 6.555.679 160.000


3.482.600 3.482.600 Pessoal e Encargos Sociais
2.449.584 2.289.584 160.000 Outras Despesas Correntes
783.495 783.495 Investimentos

0 1.20 2.418.577 2.418.577


783.178 783.178 Outras Despesas Correntes
1.635.399 1.635.399 Investimentos

0 1.31 15.323.000 15.323.000


9.147.390 9.147.390 Outras Despesas Correntes
6.175.610 6.175.610 Investimentos

0 2.60 103.018 103.018


98.018 98.018 Outras Despesas Correntes
5.000 5.000 Investimentos

0 2.62 1.684.438 1.684.438


874.597 874.597 Outras Despesas Correntes
809.841 809.841 Investimentos

91000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 18.088.528 17.728.528 360.000


Regional - Araranguá
2.457.922 2.457.922 Pessoal e Encargos Sociais
8.947.899 8.587.899 360.000 Outras Despesas Correntes

Página: 289 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
6.682.707 6.682.707 Investimentos

0 1.00 5.112.677 4.752.677 360.000


2.457.922 2.457.922 Pessoal e Encargos Sociais
1.924.405 1.564.405 360.000 Outras Despesas Correntes
730.350 730.350 Investimentos

0 1.20 1.638.041 1.638.041


493.683 493.683 Outras Despesas Correntes
1.144.358 1.144.358 Investimentos

0 1.31 10.377.884 10.377.884


6.061.666 6.061.666 Outras Despesas Correntes
4.316.218 4.316.218 Investimentos

0 2.60 98.437 98.437


40.000 40.000 Outras Despesas Correntes
58.437 58.437 Investimentos

0 2.62 861.489 861.489


428.145 428.145 Outras Despesas Correntes
433.344 433.344 Investimentos

91001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 18.088.528 17.728.528 360.000


Regional - Araranguá
2.457.922 2.457.922 Pessoal e Encargos Sociais
8.947.899 8.587.899 360.000 Outras Despesas Correntes
6.682.707 6.682.707 Investimentos

0 1.00 5.112.677 4.752.677 360.000


2.457.922 2.457.922 Pessoal e Encargos Sociais
1.924.405 1.564.405 360.000 Outras Despesas Correntes
730.350 730.350 Investimentos

Página: 290 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.20 1.638.041 1.638.041
493.683 493.683 Outras Despesas Correntes
1.144.358 1.144.358 Investimentos

0 1.31 10.377.884 10.377.884


6.061.666 6.061.666 Outras Despesas Correntes
4.316.218 4.316.218 Investimentos

0 2.60 98.437 98.437


40.000 40.000 Outras Despesas Correntes
58.437 58.437 Investimentos

0 2.62 861.489 861.489


428.145 428.145 Outras Despesas Correntes
433.344 433.344 Investimentos

92000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 68.022.450 67.872.450 150.000


Regional - Joinville
14.420.186 14.420.186 Pessoal e Encargos Sociais
37.638.589 37.498.589 140.000 Outras Despesas Correntes
15.963.675 15.953.675 10.000 Investimentos

0 1.00 8.467.807 8.317.807 150.000


3.376.475 3.376.475 Pessoal e Encargos Sociais
4.244.465 4.104.465 140.000 Outras Despesas Correntes
846.867 836.867 10.000 Investimentos

0 1.20 3.197.006 3.197.006


2.675.797 2.675.797 Outras Despesas Correntes
521.209 521.209 Investimentos

0 1.31 20.254.773 20.254.773


9.046.452 9.046.452 Outras Despesas Correntes
11.208.321 11.208.321 Investimentos

Página: 291 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.40 26.491.533 26.491.533


11.043.711 11.043.711 Pessoal e Encargos Sociais
14.133.532 14.133.532 Outras Despesas Correntes
1.314.290 1.314.290 Investimentos

0 2.60 1.712.218 1.712.218


925.780 925.780 Outras Despesas Correntes
786.438 786.438 Investimentos

0 2.62 6.113.593 6.113.593


4.989.765 4.989.765 Outras Despesas Correntes
1.123.828 1.123.828 Investimentos

0 2.69 172.864 172.864


122.477 122.477 Outras Despesas Correntes
50.387 50.387 Investimentos

0 2.80 1.612.656 1.612.656


1.500.321 1.500.321 Outras Despesas Correntes
112.335 112.335 Investimentos

92001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 38.052.282 37.902.282 150.000


Regional - Joinville
3.376.475 3.376.475 Pessoal e Encargos Sociais
20.966.479 20.826.479 140.000 Outras Despesas Correntes
13.709.328 13.699.328 10.000 Investimentos

0 1.00 8.467.807 8.317.807 150.000


3.376.475 3.376.475 Pessoal e Encargos Sociais
4.244.465 4.104.465 140.000 Outras Despesas Correntes
846.867 836.867 10.000 Investimentos

0 1.20 3.197.006 3.197.006

Página: 292 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
2.675.797 2.675.797 Outras Despesas Correntes
521.209 521.209 Investimentos

0 1.31 20.254.773 20.254.773


9.046.452 9.046.452 Outras Despesas Correntes
11.208.321 11.208.321 Investimentos

0 2.60 19.103 19.103


10.000 10.000 Outras Despesas Correntes
9.103 9.103 Investimentos

0 2.62 6.113.593 6.113.593


4.989.765 4.989.765 Outras Despesas Correntes
1.123.828 1.123.828 Investimentos

92021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul 29.970.168 29.970.168


11.043.711 11.043.711 Pessoal e Encargos Sociais
16.672.110 16.672.110 Outras Despesas Correntes
2.254.347 2.254.347 Investimentos

0 2.40 26.491.533 26.491.533


11.043.711 11.043.711 Pessoal e Encargos Sociais
14.133.532 14.133.532 Outras Despesas Correntes
1.314.290 1.314.290 Investimentos

0 2.60 1.693.115 1.693.115


915.780 915.780 Outras Despesas Correntes
777.335 777.335 Investimentos

0 2.69 172.864 172.864


122.477 122.477 Outras Despesas Correntes
50.387 50.387 Investimentos

0 2.80 1.612.656 1.612.656

Página: 293 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1.500.321 1.500.321 Outras Despesas Correntes
112.335 112.335 Investimentos

93000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 16.016.880 15.981.880 35.000


Regional - Jaraguá do Sul
2.237.889 2.237.889 Pessoal e Encargos Sociais
6.704.764 6.669.764 35.000 Outras Despesas Correntes
7.074.227 7.074.227 Investimentos

0 1.00 4.467.853 4.432.853 35.000


2.237.889 2.237.889 Pessoal e Encargos Sociais
1.316.619 1.281.619 35.000 Outras Despesas Correntes
913.345 913.345 Investimentos

0 1.20 1.333.030 1.333.030


50.500 50.500 Outras Despesas Correntes
1.282.530 1.282.530 Investimentos

0 1.31 8.445.450 8.445.450


4.365.635 4.365.635 Outras Despesas Correntes
4.079.815 4.079.815 Investimentos

0 2.60 16.363 16.363


6.000 6.000 Outras Despesas Correntes
10.363 10.363 Investimentos

0 2.62 1.754.184 1.754.184


966.010 966.010 Outras Despesas Correntes
788.174 788.174 Investimentos

93001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 16.016.880 15.981.880 35.000


Regional - Jaraguá do Sul
2.237.889 2.237.889 Pessoal e Encargos Sociais
6.704.764 6.669.764 35.000 Outras Despesas Correntes
7.074.227 7.074.227 Investimentos

Página: 294 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.00 4.467.853 4.432.853 35.000


2.237.889 2.237.889 Pessoal e Encargos Sociais
1.316.619 1.281.619 35.000 Outras Despesas Correntes
913.345 913.345 Investimentos

0 1.20 1.333.030 1.333.030


50.500 50.500 Outras Despesas Correntes
1.282.530 1.282.530 Investimentos

0 1.31 8.445.450 8.445.450


4.365.635 4.365.635 Outras Despesas Correntes
4.079.815 4.079.815 Investimentos

0 2.60 16.363 16.363


6.000 6.000 Outras Despesas Correntes
10.363 10.363 Investimentos

0 2.62 1.754.184 1.754.184


966.010 966.010 Outras Despesas Correntes
788.174 788.174 Investimentos

94000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 20.459.335 20.459.335


Regional - Mafra
2.791.564 2.791.564 Pessoal e Encargos Sociais
9.886.926 9.886.926 Outras Despesas Correntes
7.780.845 7.780.845 Investimentos

0 1.00 4.313.824 4.313.824


2.791.564 2.791.564 Pessoal e Encargos Sociais
1.140.254 1.140.254 Outras Despesas Correntes
382.006 382.006 Investimentos

0 1.20 2.413.843 2.413.843

Página: 295 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1.742.861 1.742.861 Outras Despesas Correntes
670.982 670.982 Investimentos

0 1.31 12.300.231 12.300.231


6.189.889 6.189.889 Outras Despesas Correntes
6.110.342 6.110.342 Investimentos

0 2.60 157.080 157.080


157.080 157.080 Outras Despesas Correntes

0 2.62 1.274.357 1.274.357


656.842 656.842 Outras Despesas Correntes
617.515 617.515 Investimentos

94001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 20.459.335 20.459.335


Regional - Mafra
2.791.564 2.791.564 Pessoal e Encargos Sociais
9.886.926 9.886.926 Outras Despesas Correntes
7.780.845 7.780.845 Investimentos

0 1.00 4.313.824 4.313.824


2.791.564 2.791.564 Pessoal e Encargos Sociais
1.140.254 1.140.254 Outras Despesas Correntes
382.006 382.006 Investimentos

0 1.20 2.413.843 2.413.843


1.742.861 1.742.861 Outras Despesas Correntes
670.982 670.982 Investimentos

0 1.31 12.300.231 12.300.231


6.189.889 6.189.889 Outras Despesas Correntes
6.110.342 6.110.342 Investimentos

0 2.60 157.080 157.080

Página: 296 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
157.080 157.080 Outras Despesas Correntes

0 2.62 1.274.357 1.274.357


656.842 656.842 Outras Despesas Correntes
617.515 617.515 Investimentos

95000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 13.770.063 13.600.063 170.000


Regional - Canoinhas
1.830.137 1.830.137 Pessoal e Encargos Sociais
6.952.890 6.782.890 170.000 Outras Despesas Correntes
4.987.036 4.987.036 Investimentos

0 1.00 4.194.954 4.024.954 170.000


1.830.137 1.830.137 Pessoal e Encargos Sociais
1.898.064 1.728.064 170.000 Outras Despesas Correntes
466.753 466.753 Investimentos

0 1.20 1.331.801 1.331.801


1.009.339 1.009.339 Outras Despesas Correntes
322.462 322.462 Investimentos

0 1.31 7.443.453 7.443.453


3.530.014 3.530.014 Outras Despesas Correntes
3.913.439 3.913.439 Investimentos

0 2.60 125.271 125.271


125.271 125.271 Outras Despesas Correntes

0 2.62 674.584 674.584


390.202 390.202 Outras Despesas Correntes
284.382 284.382 Investimentos

95001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 13.770.063 13.600.063 170.000


Regional - Canoinhas
1.830.137 1.830.137 Pessoal e Encargos Sociais

Página: 297 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
6.952.890 6.782.890 170.000 Outras Despesas Correntes
4.987.036 4.987.036 Investimentos

0 1.00 4.194.954 4.024.954 170.000


1.830.137 1.830.137 Pessoal e Encargos Sociais
1.898.064 1.728.064 170.000 Outras Despesas Correntes
466.753 466.753 Investimentos

0 1.20 1.331.801 1.331.801


1.009.339 1.009.339 Outras Despesas Correntes
322.462 322.462 Investimentos

0 1.31 7.443.453 7.443.453


3.530.014 3.530.014 Outras Despesas Correntes
3.913.439 3.913.439 Investimentos

0 2.60 125.271 125.271


125.271 125.271 Outras Despesas Correntes

0 2.62 674.584 674.584


390.202 390.202 Outras Despesas Correntes
284.382 284.382 Investimentos

96000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 23.447.345 23.207.345 240.000


Regional - Lages
3.216.932 3.216.932 Pessoal e Encargos Sociais
11.694.352 11.454.352 240.000 Outras Despesas Correntes
8.536.061 8.536.061 Investimentos

0 1.00 6.460.496 6.220.496 240.000


3.216.932 3.216.932 Pessoal e Encargos Sociais
2.114.821 1.874.821 240.000 Outras Despesas Correntes
1.128.743 1.128.743 Investimentos

Página: 298 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.20 2.952.416 2.952.416
1.751.295 1.751.295 Outras Despesas Correntes
1.201.121 1.201.121 Investimentos

0 1.31 12.739.750 12.739.750


7.210.598 7.210.598 Outras Despesas Correntes
5.529.152 5.529.152 Investimentos

0 2.60 53.800 53.800


20.000 20.000 Outras Despesas Correntes
33.800 33.800 Investimentos

0 2.62 1.240.883 1.240.883


597.638 597.638 Outras Despesas Correntes
643.245 643.245 Investimentos

96001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 23.447.345 23.207.345 240.000


Regional - Lages
3.216.932 3.216.932 Pessoal e Encargos Sociais
11.694.352 11.454.352 240.000 Outras Despesas Correntes
8.536.061 8.536.061 Investimentos

0 1.00 6.460.496 6.220.496 240.000


3.216.932 3.216.932 Pessoal e Encargos Sociais
2.114.821 1.874.821 240.000 Outras Despesas Correntes
1.128.743 1.128.743 Investimentos

0 1.20 2.952.416 2.952.416


1.751.295 1.751.295 Outras Despesas Correntes
1.201.121 1.201.121 Investimentos

0 1.31 12.739.750 12.739.750


7.210.598 7.210.598 Outras Despesas Correntes
5.529.152 5.529.152 Investimentos

Página: 299 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.60 53.800 53.800


20.000 20.000 Outras Despesas Correntes
33.800 33.800 Investimentos

0 2.62 1.240.883 1.240.883


597.638 597.638 Outras Despesas Correntes
643.245 643.245 Investimentos

97000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.881.889 10.745.889 136.000


Regional - São Joaquim
1.601.184 1.601.184 Pessoal e Encargos Sociais
5.535.380 5.399.380 136.000 Outras Despesas Correntes
3.745.325 3.745.325 Investimentos

0 1.00 3.386.559 3.250.559 136.000


1.601.184 1.601.184 Pessoal e Encargos Sociais
1.559.804 1.423.804 136.000 Outras Despesas Correntes
225.571 225.571 Investimentos

0 1.20 1.228.905 1.228.905


872.420 872.420 Outras Despesas Correntes
356.485 356.485 Investimentos

0 1.31 5.797.341 5.797.341


2.821.332 2.821.332 Outras Despesas Correntes
2.976.009 2.976.009 Investimentos

0 2.60 62.308 62.308


57.308 57.308 Outras Despesas Correntes
5.000 5.000 Investimentos

0 2.62 406.776 406.776


224.516 224.516 Outras Despesas Correntes

Página: 300 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
182.260 182.260 Investimentos

97001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.881.889 10.745.889 136.000


Regional - São Joaquim
1.601.184 1.601.184 Pessoal e Encargos Sociais
5.535.380 5.399.380 136.000 Outras Despesas Correntes
3.745.325 3.745.325 Investimentos

0 1.00 3.386.559 3.250.559 136.000


1.601.184 1.601.184 Pessoal e Encargos Sociais
1.559.804 1.423.804 136.000 Outras Despesas Correntes
225.571 225.571 Investimentos

0 1.20 1.228.905 1.228.905


872.420 872.420 Outras Despesas Correntes
356.485 356.485 Investimentos

0 1.31 5.797.341 5.797.341


2.821.332 2.821.332 Outras Despesas Correntes
2.976.009 2.976.009 Investimentos

0 2.60 62.308 62.308


57.308 57.308 Outras Despesas Correntes
5.000 5.000 Investimentos

0 2.62 406.776 406.776


224.516 224.516 Outras Despesas Correntes
182.260 182.260 Investimentos

98000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.370.708 10.075.708 295.000


Regional - Palmitos
1.754.373 1.754.373 Pessoal e Encargos Sociais
4.816.559 4.521.559 295.000 Outras Despesas Correntes
3.799.776 3.799.776 Investimentos

Página: 301 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 1.00 3.993.889 3.698.889 295.000
1.754.373 1.754.373 Pessoal e Encargos Sociais
1.456.563 1.161.563 295.000 Outras Despesas Correntes
782.953 782.953 Investimentos

0 1.20 790.779 790.779


398.675 398.675 Outras Despesas Correntes
392.104 392.104 Investimentos

0 1.31 5.010.017 5.010.017


2.646.264 2.646.264 Outras Despesas Correntes
2.363.753 2.363.753 Investimentos

0 2.60 35.344 35.344


28.344 28.344 Outras Despesas Correntes
7.000 7.000 Investimentos

0 2.62 540.679 540.679


286.713 286.713 Outras Despesas Correntes
253.966 253.966 Investimentos

98001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10.370.708 10.075.708 295.000


Regional - Palmitos
1.754.373 1.754.373 Pessoal e Encargos Sociais
4.816.559 4.521.559 295.000 Outras Despesas Correntes
3.799.776 3.799.776 Investimentos

0 1.00 3.993.889 3.698.889 295.000


1.754.373 1.754.373 Pessoal e Encargos Sociais
1.456.563 1.161.563 295.000 Outras Despesas Correntes
782.953 782.953 Investimentos

0 1.20 790.779 790.779


398.675 398.675 Outras Despesas Correntes
392.104 392.104 Investimentos

Página: 302 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.31 5.010.017 5.010.017


2.646.264 2.646.264 Outras Despesas Correntes
2.363.753 2.363.753 Investimentos

0 2.60 35.344 35.344


28.344 28.344 Outras Despesas Correntes
7.000 7.000 Investimentos

0 2.62 540.679 540.679


286.713 286.713 Outras Despesas Correntes
253.966 253.966 Investimentos

99000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.817.486 9.527.486 290.000


Regional - Dionísio Cerqueira
1.470.401 1.470.401 Pessoal e Encargos Sociais
5.199.700 4.909.700 290.000 Outras Despesas Correntes
3.147.385 3.147.385 Investimentos

0 1.00 3.651.817 3.361.817 290.000


1.470.401 1.470.401 Pessoal e Encargos Sociais
1.801.442 1.511.442 290.000 Outras Despesas Correntes
379.974 379.974 Investimentos

0 1.20 785.130 785.130


162.894 162.894 Outras Despesas Correntes
622.236 622.236 Investimentos

0 1.31 4.974.227 4.974.227


3.016.025 3.016.025 Outras Despesas Correntes
1.958.202 1.958.202 Investimentos

0 2.60 13.484 13.484


8.000 8.000 Outras Despesas Correntes

Página: 303 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
5.484 5.484 Investimentos

0 2.62 392.828 392.828


211.339 211.339 Outras Despesas Correntes
181.489 181.489 Investimentos

99001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 9.817.486 9.527.486 290.000


Regional - Dionísio Cerqueira
1.470.401 1.470.401 Pessoal e Encargos Sociais
5.199.700 4.909.700 290.000 Outras Despesas Correntes
3.147.385 3.147.385 Investimentos

0 1.00 3.651.817 3.361.817 290.000


1.470.401 1.470.401 Pessoal e Encargos Sociais
1.801.442 1.511.442 290.000 Outras Despesas Correntes
379.974 379.974 Investimentos

0 1.20 785.130 785.130


162.894 162.894 Outras Despesas Correntes
622.236 622.236 Investimentos

0 1.31 4.974.227 4.974.227


3.016.025 3.016.025 Outras Despesas Correntes
1.958.202 1.958.202 Investimentos

0 2.60 13.484 13.484


8.000 8.000 Outras Despesas Correntes
5.484 5.484 Investimentos

0 2.62 392.828 392.828


211.339 211.339 Outras Despesas Correntes
181.489 181.489 Investimentos

TOTAL DO ESTADO 15.022.920.046 11.056.224.654 3.966.695.392

Página: 304 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
7.348.800.662 5.168.808.921 2.179.991.741 Pessoal e Encargos Sociais
750.695.267 750.695.267 Juros e Encargos da Dívida
4.629.910.153 3.058.747.121 1.571.163.032 Outras Despesas Correntes
1.676.811.948 1.488.186.076 188.625.872 Investimentos
26.507.088 26.507.088 Inversões Financeiras
562.280.181 562.280.181 Amortização da Dívida
26.914.747 26.914.747 Reserva de Contingência RPPS
1.000.000 1.000.000 Reserva de Contingência

0 1.00 8.704.175.375 6.588.432.705 2.115.742.670


5.109.386.945 3.743.325.300 1.366.061.645 Pessoal e Encargos Sociais
638.866.538 638.866.538 Juros e Encargos da Dívida
1.908.611.905 1.292.579.059 616.032.846 Outras Despesas Correntes
504.412.086 370.763.907 133.648.179 Investimentos
617.720 617.720 Inversões Financeiras
541.280.181 541.280.181 Amortização da Dívida
1.000.000 1.000.000 Reserva de Contingência

0 1.10 2.405.531 2.405.531


1.480.000 1.480.000 Outras Despesas Correntes
875.531 875.531 Investimentos
50.000 50.000 Inversões Financeiras

0 1.11 328.094.995 328.084.995 10.000


62.800.000 62.800.000 Pessoal e Encargos Sociais
247.297.997 247.297.997 Outras Despesas Correntes
17.996.998 17.986.998 10.000 Investimentos

0 1.19 21.308.220 20.646.007 662.213


2.927.698 2.927.698 Pessoal e Encargos Sociais
15.042.551 14.430.338 612.213 Outras Despesas Correntes
3.337.971 3.287.971 50.000 Investimentos

0 1.20 130.774.093 130.774.093


87.590.867 87.590.867 Outras Despesas Correntes

Página: 305 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
43.183.226 43.183.226 Investimentos

0 1.21 56.846.810 56.846.810


3.500.000 3.500.000 Outras Despesas Correntes
53.346.810 53.346.810 Investimentos

0 1.22 25.979.324 25.979.324


23.169.879 23.169.879 Outras Despesas Correntes
2.809.445 2.809.445 Investimentos

0 1.24 118.289.247 118.289.247


65.687.561 65.687.561 Outras Despesas Correntes
52.601.686 52.601.686 Investimentos

0 1.28 156.770.955 153.343.843 3.427.112


140.888.182 137.461.070 3.427.112 Outras Despesas Correntes
15.882.773 15.882.773 Investimentos

0 1.29 5.526.640 5.526.640


100.000 100.000 Pessoal e Encargos Sociais
3.826.181 3.826.181 Outras Despesas Correntes
1.600.459 1.600.459 Investimentos

0 1.31 1.647.702.662 1.647.702.662


1.122.990.899 1.122.990.899 Pessoal e Encargos Sociais
368.247.806 368.247.806 Outras Despesas Correntes
156.463.957 156.463.957 Investimentos

0 1.80 111.828.729 111.828.729


111.828.729 111.828.729 Juros e Encargos da Dívida

0 1.81 5.154.267 5.154.267


253.000 253.000 Outras Despesas Correntes
4.901.267 4.901.267 Investimentos

Página: 306 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 1.82 4.905.300 4.905.300


4.905.300 4.905.300 Pessoal e Encargos Sociais

0 1.83 67.500.000 67.500.000


5.203.903 5.203.903 Pessoal e Encargos Sociais
32.986.163 32.986.163 Outras Despesas Correntes
28.909.934 28.909.934 Investimentos
400.000 400.000 Inversões Financeiras

0 1.84 4.140.278 4.140.278


4.140.278 4.140.278 Investimentos

0 1.85 922.825 922.825


802.405 802.405 Outras Despesas Correntes
120.420 120.420 Investimentos

0 1.86 7.752.966 7.752.966


7.752.966 7.752.966 Outras Despesas Correntes

0 1.87 4.573.030 4.573.030


4.573.030 4.573.030 Investimentos

0 1.91 80.544.000 80.544.000


1.000.000 1.000.000 Pessoal e Encargos Sociais
79.544.000 79.544.000 Investimentos

0 1.92 223.303.984 197.038.835 26.265.149


15.337.380 15.337.380 Pessoal e Encargos Sociais
8.320.455 8.320.455 Outras Despesas Correntes
199.646.149 173.381.000 26.265.149 Investimentos

0 1.93 21.000.000 21.000.000


21.000.000 21.000.000 Amortização da Dívida

Página: 307 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA

0 2.23 661.295.968 661.295.968


28.443.637 28.443.637 Pessoal e Encargos Sociais
626.502.031 626.502.031 Outras Despesas Correntes
6.350.300 6.350.300 Investimentos

0 2.24 382.235 382.235


135.000 135.000 Outras Despesas Correntes
247.235 247.235 Investimentos

0 2.25 26.210 26.210


26.210 26.210 Outras Despesas Correntes

0 2.28 164.399.430 144.117.303 20.282.127


4.660.000 4.660.000 Pessoal e Encargos Sociais
37.710.136 37.710.136 Outras Despesas Correntes
116.022.744 95.740.617 20.282.127 Investimentos
6.006.550 6.006.550 Inversões Financeiras

0 2.29 6.038.872 6.038.872


5.787.706 5.787.706 Outras Despesas Correntes
251.166 251.166 Investimentos

0 2.40 203.896.948 195.354.813 8.542.135


36.840.843 36.840.843 Pessoal e Encargos Sociais
136.506.154 128.164.019 8.342.135 Outras Despesas Correntes
28.181.311 27.981.311 200.000 Investimentos
2.368.640 2.368.640 Inversões Financeiras

0 2.50 917.645.014 117.873.834 799.771.180


891.759.314 117.860.279 773.899.035 Pessoal e Encargos Sociais
10.345.549 13.555 10.331.994 Outras Despesas Correntes
15.540.151 15.540.151 Reserva de Contingência RPPS

Página: 308 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.59 246.040.119 159.937 245.880.182
4.914.450 4.914.450 Pessoal e Encargos Sociais
240.374.364 159.937 240.214.427 Outras Despesas Correntes
751.305 751.305 Investimentos

0 2.60 11.485.560 10.650.187 835.373


5.620.861 5.419.477 201.384 Outras Despesas Correntes
5.230.710 5.230.710 Investimentos
633.989 633.989 Reserva de Contingência RPPS

0 2.61 297.821.334 296.821.334 1.000.000


23.161.041 23.161.041 Pessoal e Encargos Sociais
136.800.822 136.025.822 775.000 Outras Despesas Correntes
137.859.471 137.634.471 225.000 Investimentos

0 2.62 245.722.500 245.722.500


22.360.748 22.360.748 Pessoal e Encargos Sociais
145.898.488 145.898.488 Outras Despesas Correntes
77.463.264 77.463.264 Investimentos

0 2.63 15.289.400 15.289.400


10.539.400 10.539.400 Outras Despesas Correntes
4.750.000 4.750.000 Investimentos

0 2.64 590.662 590.662


590.662 590.662 Outras Despesas Correntes

0 2.65 12.066.282 12.066.282


10.859.616 10.859.616 Outras Despesas Correntes
1.206.666 1.206.666 Investimentos

0 2.66 19.715.570 19.715.570


19.715.570 19.715.570 Outras Despesas Correntes

Página: 309 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
0 2.69 264.085.543 263.957.890 127.653
224.910 224.910 Pessoal e Encargos Sociais
233.368.971 233.241.318 127.653 Outras Despesas Correntes
27.353.644 27.353.644 Investimentos
3.138.018 3.138.018 Inversões Financeiras

0 2.80 2.371.246 2.371.246


1.533.084 1.533.084 Outras Despesas Correntes
112.335 112.335 Investimentos
725.827 725.827 Inversões Financeiras

0 2.82 7.400.000 7.400.000


7.400.000 7.400.000 Outras Despesas Correntes

0 2.84 2.484.134 2.484.134


2.203.134 2.203.134 Outras Despesas Correntes
281.000 281.000 Investimentos

0 2.85 51.442.508 20.726.184 30.716.324


7.172.974 500.000 6.672.974 Pessoal e Encargos Sociais
33.580.194 11.721.260 21.858.934 Outras Despesas Correntes
7.045.903 6.202.091 843.812 Investimentos
2.302.833 2.302.833 Inversões Financeiras
1.340.604 1.340.604 Reserva de Contingência RPPS

0 2.98 64.119.874 64.119.874


64.119.874 64.119.874 Investimentos

0 2.99 62.808.172 11.151.893 51.656.279


42.360.669 104.393 42.256.276 Outras Despesas Correntes
150.000 150.000 Investimentos
10.897.500 10.897.500 Inversões Financeiras
9.400.003 9.400.003 Reserva de Contingência RPPS

Página: 310 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Poder e Órgão
Recursos Todas as Fontes

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PODER E ÓRGÃO ID FR TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL GRUPO DA DESPESA
1 1.00 3.239.417 3.239.417
325.620 325.620 Pessoal e Encargos Sociais
2.913.797 2.913.797 Outras Despesas Correntes

2 1.00 30.099.000 30.099.000


3.385.000 3.385.000 Pessoal e Encargos Sociais
3.225.000 3.225.000 Outras Despesas Correntes
23.489.000 23.489.000 Investimentos

3 1.00 454.817 454.817


454.817 454.817 Outras Despesas Correntes

4 1.00 2.500.000 2.500.000


900.000 900.000 Pessoal e Encargos Sociais
1.600.000 1.600.000 Investimentos

Página: 311 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social por Função

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
FUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

01 Legislativa 513.640.708 512.157.818 1.482.890


02 Judiciária 1.069.660.620 1.069.660.620 0
03 Essencial à Justiça 352.461.264 352.461.264 0
04 Administração 1.221.995.278 1.221.995.278 0
06 Segurança Pública 1.529.548.446 1.529.548.446 0
07 Relações Exteriores 8.027.483 8.027.483 0
08 Assistência Social 52.300.528 34.496.679 17.803.849
09 Previdência Social 1.779.205.232 168.923.566 1.610.281.666
10 Saúde 2.323.191.311 16.861.000 2.306.330.311
11 Trabalho 11.612.140 7.730.211 3.881.929
12 Educação 2.882.326.616 2.882.326.616 0
13 Cultura 51.751.762 51.751.762 0
14 Direitos da Cidadania 11.664.000 11.664.000 0
15 Urbanismo 3.160.000 3.160.000 0
16 Habitação 31.563.860 31.563.860 0
17 Saneamento 13.035.645 13.035.645 0
18 Gestão Ambiental 98.200.036 98.200.036 0
19 Ciência e Tecnologia 113.770.211 113.770.211 0
20 Agricultura 506.463.515 506.463.515 0
22 Indústria 891.840 891.840 0
23 Comércio e Serviços 77.618.255 77.618.255 0
24 Comunicações 46.106.979 46.106.979 0
25 Energia 2.330.000 2.330.000 0
26 Transporte 782.456.491 782.456.491 0
27 Desporto e Lazer 124.047.631 124.047.631 0
28 Encargos Especiais 1.387.975.448 1.387.975.448 0
99 Reserva de Contingência 27.914.747 1.000.000 26.914.747

TOTAL 15.022.920.046 11.056.224.654 3.966.695.392

Página: 312 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social por Subfunção

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

031 Ação Legislativa 430.560.366 376.702.219 53.858.147


032 Controle Externo 135.455.599 135.455.599
061 Ação Judiciária 7.851.271 7.851.271
062 Defesa do Interesse Público no 23.823.615 23.823.615
Processo Judiciário
091 Defesa da Ordem Jurídica 214.955.437 214.955.437
092 Representação Judicial e Extrajudicial 100.000 100.000
121 Planejamento e Orçamento 24.709.193 24.709.193
122 Administração Geral 5.145.477.199 4.380.819.145 764.658.054
123 Administração Financeira 158.712.156 157.712.156 1.000.000
125 Normatização e Fiscalização 2.972.000 2.972.000
126 Tecnologia da Informação 193.319.783 154.572.305 38.747.478
127 Ordenamento Territorial 2.220.000 2.220.000
128 Formação de Recursos Humanos 34.240.355 16.458.543 17.781.812
129 Administração de Receitas 5.834.250 5.834.250
131 Comunicação Social 51.371.979 46.871.979 4.500.000
181 Policiamento 55.194.850 55.194.850
182 Defesa Civil 26.269.077 26.269.077
183 Informação e Inteligência 100.000 100.000
242 Assistência ao Portador de 221.210 50.000 171.210
Deficiência
243 Assistência à Criança e ao 11.799.359 10.000.000 1.799.359
Adolescente
244 Assistência Comunitária 21.545.280 5.852.000 15.693.280
272 Previdência do Regime Estatutário 1.567.111.912 60.305.346 1.506.806.566
274 Previdência Especial 27.652.922 27.652.922
301 Atenção Básica 52.808.428 500.000 52.308.428
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.454.584.818 481.000 1.454.103.818
304 Vigilância Sanitária 6.118.813 6.118.813
305 Vigilância Epidemiológica 9.380.000 9.380.000
306 Alimentação e Nutrição 570.000 570.000
333 Empregabilidade 6.262.317 3.533.908 2.728.409
334 Fomento ao Trabalho 2.310.423 1.156.903 1.153.520
361 Ensino Fundamental 1.517.552.022 1.517.552.022
362 Ensino Médio 494.657.054 494.657.054
363 Ensino Profissional 139.013.970 132.113.969 6.900.001
364 Ensino Superior 312.254.831 312.254.831
365 Educação Infantil 12.406.947 12.406.947

Página: 313 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social por Subfunção

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

366 Educação de Jovens e Adultos 61.187.626 61.187.626


367 Educação Especial 113.632.012 113.632.012
391 Patrimônio Histórico, Artístico e 160.000 20.000 140.000
Arqueológico
392 Difusão Cultural 40.403.312 40.403.312
421 Custódia e Reintegração Social 64.842.365 64.842.365
422 Direitos Individuais, Coletivos e 2.630.000 2.630.000
Difusos
423 Assistência aos Povos Indígenas 215.271 65.271 150.000
451 Infra-Estrutura Urbana 3.000.000 3.000.000
481 Habitação Rural 4.529.132 4.529.132
482 Habitação Urbana 10.533.639 10.533.639
511 Saneamento Básico Rural 1.050.000 1.050.000
512 Saneamento Básico Urbano 1.010.000 1.010.000
541 Preservação e Conservação 13.823.659 13.823.659
Ambiental
542 Controle Ambiental 17.626.087 17.526.087 100.000
543 Recuperação de Áreas Degradadas 9.750.000 9.750.000
544 Recursos Hídricos 35.801.280 35.801.280
571 Desenvolvimento Científico 51.939.371 51.563.371 376.000
572 Desenvolvimento Tecnológico e 48.252.141 48.252.141
Engenharia
573 Difusão do Conhecimento Científico e 12.133.201 11.862.451 270.750
Tecnológico
601 Promoção da Produção Vegetal 17.435.322 17.435.322
602 Promoção da Produção Animal 317.900 317.900
603 Defesa Sanitária Vegetal 2.514.656 2.514.656
604 Defesa Sanitária Animal 9.977.099 9.977.099
605 Abastecimento 50.000 50.000
606 Extensão Rural 75.745.841 75.745.841
607 Irrigação 2.900.000 2.900.000
661 Promoção Industrial 751.163 751.163
664 Propriedade Industrial 10.000 10.000
665 Normalização e Qualidade 2.263.843 2.098.843 165.000
691 Promoção Comercial 5.769.673 5.769.673
693 Comércio Exterior 3.940.040 3.940.040
695 Turismo 78.870.572 78.870.572
752 Energia Elétrica 2.300.000 2.300.000
781 Transporte Aéreo 24.117.284 24.117.284

Página: 314 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social por Subfunção

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00

SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

782 Transporte Rodoviário 619.955.632 619.955.632


783 Transporte Ferroviário 5.300.000 5.300.000
784 Transporte Hidroviário 6.472.512 6.472.512
785 Transportes Especiais 17.031.000 16.531.000 500.000
811 Desporto de Rendimento 480.000 480.000
812 Desporto Comunitário 13.713.440 13.713.440
813 Lazer 74.607.342 74.607.342
845 Transferências 200.000 200.000
846 Outros Encargos Especiais 1.388.345.448 1.387.975.448 370.000
997 Reserva do Regime Próprio de 26.914.747 26.914.747
Previdência do Servidor
999 Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000
TOTAL 15.022.920.046 11.056.224.654 3.966.695.392

Página: 315 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social segundo
a Função detalhada por Subfunção
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

01 Legislativa 513.640.708 512.157.818 1.482.890


031 Ação Legislativa 378.185.109 376.702.219 1.482.890
032 Controle Externo 135.455.599 135.455.599

02 Judiciária 1.069.660.620 1.069.660.620


061 Ação Judiciária 7.431.271 7.431.271
122 Administração Geral 1.062.229.349 1.062.229.349

03 Essencial à Justiça 352.461.264 352.461.264


061 Ação Judiciária 420.000 420.000
091 Defesa da Ordem Jurídica 214.955.437 214.955.437
122 Administração Geral 137.085.827 137.085.827

04 Administração 1.221.995.278 1.221.995.278


121 Planejamento e Orçamento 24.539.193 24.539.193
122 Administração Geral 994.480.145 994.480.145
123 Administração Financeira 142.650.769 142.650.769
126 Tecnologia da Informação 17.274.990 17.274.990
127 Ordenamento Territorial 2.060.000 2.060.000
128 Formação de Recursos Humanos 7.180.050 7.180.050
129 Administração de Receitas 5.834.250 5.834.250
274 Previdência Especial 27.652.922 27.652.922
665 Normalização e Qualidade 122.959 122.959
845 Transferências 200.000 200.000

06 Segurança Pública 1.529.548.446 1.529.548.446


062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 23.823.615 23.823.615
092 Representação Judicial e Extrajudicial 100.000 100.000
122 Administração Geral 1.294.057.890 1.294.057.890
125 Normatização e Fiscalização 2.050.000 2.050.000
126 Tecnologia da Informação 43.160.649 43.160.649
128 Formação de Recursos Humanos 3.685.000 3.685.000
181 Policiamento 55.194.850 55.194.850
182 Defesa Civil 26.269.077 26.269.077
183 Informação e Inteligência 100.000 100.000
306 Alimentação e Nutrição 570.000 570.000
361 Ensino Fundamental 700.000 700.000

Página: 316 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social segundo
a Função detalhada por Subfunção
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

421 Custódia e Reintegração Social 55.508.365 55.508.365


541 Preservação e Conservação Ambiental 326.700 326.700
542 Controle Ambiental 222.300 222.300
782 Transporte Rodoviário 7.450.000 7.450.000
785 Transportes Especiais 16.330.000 16.330.000

07 Relações Exteriores 8.027.483 8.027.483


122 Administração Geral 1.755.370 1.755.370
123 Administração Financeira 2.500.000 2.500.000
126 Tecnologia da Informação 62.368 62.368
128 Formação de Recursos Humanos 9.745 9.745
693 Comércio Exterior 3.700.000 3.700.000

08 Assistência Social 52.300.528 34.496.679 17.803.849


122 Administração Geral 17.155.872 17.155.872
123 Administração Financeira 1.771.987 1.771.987
126 Tecnologia da Informação 383.881 383.881
128 Formação de Recursos Humanos 142.939 142.939
242 Assistência ao Portador de Deficiência 221.210 50.000 171.210
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 11.799.359 10.000.000 1.799.359
244 Assistência Comunitária 20.375.280 4.692.000 15.683.280
421 Custódia e Reintegração Social 300.000 300.000
423 Assistência aos Povos Indígenas 150.000 150.000

09 Previdência Social 1.779.205.232 168.923.566 1.610.281.666


031 Ação Legislativa 52.375.257 52.375.257
122 Administração Geral 147.468.928 102.572.221 44.896.707
123 Administração Financeira 1.000.000 1.000.000
126 Tecnologia da Informação 10.924.932 6.045.999 4.878.933
128 Formação de Recursos Humanos 324.203 324.203
272 Previdência do Regime Estatutário 1.567.111.912 60.305.346 1.506.806.566

10 Saúde 2.323.191.311 16.861.000 2.306.330.311


122 Administração Geral 734.811.347 15.050.000 719.761.347
123 Administração Financeira 250.000 250.000
126 Tecnologia da Informação 33.868.545 33.868.545
128 Formação de Recursos Humanos 17.457.609 17.457.609

Página: 317 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social segundo
a Função detalhada por Subfunção
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

131 Comunicação Social 4.500.000 4.500.000


244 Assistência Comunitária 590.000 580.000 10.000
301 Atenção Básica 52.808.428 500.000 52.308.428
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.454.584.818 481.000 1.454.103.818
304 Vigilância Sanitária 6.118.813 6.118.813
305 Vigilância Epidemiológica 9.380.000 9.380.000
363 Ensino Profissional 6.900.001 6.900.001
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 140.000 140.000
542 Controle Ambiental 100.000 100.000
571 Desenvolvimento Científico 376.000 376.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 270.750 270.750
665 Normalização e Qualidade 165.000 165.000
785 Transportes Especiais 500.000 500.000
846 Outros Encargos Especiais 370.000 370.000

11 Trabalho 11.612.140 7.730.211 3.881.929


123 Administração Financeira 3.539.400 3.539.400
128 Formação de Recursos Humanos 250.000 250.000
333 Empregabilidade 6.112.317 3.383.908 2.728.409
334 Fomento ao Trabalho 1.710.423 556.903 1.153.520

12 Educação 2.882.326.616 2.882.326.616


122 Administração Geral 170.432.878 170.432.878
126 Tecnologia da Informação 62.298.707 62.298.707
128 Formação de Recursos Humanos 1.900.000 1.900.000
244 Assistência Comunitária 580.000 580.000
334 Fomento ao Trabalho 100.000 100.000
361 Ensino Fundamental 1.516.852.022 1.516.852.022
362 Ensino Médio 494.657.054 494.657.054
363 Ensino Profissional 132.113.969 132.113.969
364 Ensino Superior 312.254.831 312.254.831
365 Educação Infantil 12.406.947 12.406.947
366 Educação de Jovens e Adultos 61.187.626 61.187.626
367 Educação Especial 113.632.012 113.632.012
423 Assistência aos Povos Indígenas 65.271 65.271
571 Desenvolvimento Científico 3.845.299 3.845.299

Página: 318 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social segundo
a Função detalhada por Subfunção
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

13 Cultura 51.751.762 51.751.762


122 Administração Geral 11.241.269 11.241.269
126 Tecnologia da Informação 56.611 56.611
128 Formação de Recursos Humanos 30.570 30.570
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 20.000 20.000
392 Difusão Cultural 40.403.312 40.403.312

14 Direitos da Cidadania 11.664.000 11.664.000


421 Custódia e Reintegração Social 9.034.000 9.034.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.630.000 2.630.000

15 Urbanismo 3.160.000 3.160.000


127 Ordenamento Territorial 160.000 160.000
451 Infra-Estrutura Urbana 3.000.000 3.000.000

16 Habitação 31.563.860 31.563.860


122 Administração Geral 16.056.491 16.056.491
126 Tecnologia da Informação 430.006 430.006
128 Formação de Recursos Humanos 24.592 24.592
481 Habitação Rural 4.519.132 4.519.132
482 Habitação Urbana 10.533.639 10.533.639

17 Saneamento 13.035.645 13.035.645


122 Administração Geral 8.128.051 8.128.051
125 Normatização e Fiscalização 922.000 922.000
126 Tecnologia da Informação 1.315.594 1.315.594
128 Formação de Recursos Humanos 360.000 360.000
511 Saneamento Básico Rural 1.050.000 1.050.000
512 Saneamento Básico Urbano 1.010.000 1.010.000
542 Controle Ambiental 200.000 200.000
605 Abastecimento 50.000 50.000

18 Gestão Ambiental 98.200.036 98.200.036


122 Administração Geral 35.940.555 35.940.555
123 Administração Financeira 2.500.000 2.500.000
126 Tecnologia da Informação 1.771.663 1.771.663
128 Formação de Recursos Humanos 287.196 287.196

Página: 319 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social segundo
a Função detalhada por Subfunção
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

541 Preservação e Conservação Ambiental 9.349.759 9.349.759


542 Controle Ambiental 17.073.787 17.073.787
543 Recuperação de Áreas Degradadas 9.750.000 9.750.000
544 Recursos Hídricos 21.527.076 21.527.076

19 Ciência e Tecnologia 113.770.211 113.770.211


122 Administração Geral 8.584.663 8.584.663
123 Administração Financeira 2.250.000 2.250.000
126 Tecnologia da Informação 3.440.736 3.440.736
128 Formação de Recursos Humanos 104.777 104.777
571 Desenvolvimento Científico 39.265.443 39.265.443
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 48.252.141 48.252.141
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 11.862.451 11.862.451
664 Propriedade Industrial 10.000 10.000

20 Agricultura 506.463.515 506.463.515


121 Planejamento e Orçamento 170.000 170.000
122 Administração Geral 355.054.334 355.054.334
126 Tecnologia da Informação 7.729.726 7.729.726
128 Formação de Recursos Humanos 1.865.568 1.865.568
481 Habitação Rural 10.000 10.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 4.147.200 4.147.200
544 Recursos Hídricos 14.274.204 14.274.204
571 Desenvolvimento Científico 8.452.629 8.452.629
601 Promoção da Produção Vegetal 17.435.322 17.435.322
602 Promoção da Produção Animal 317.900 317.900
603 Defesa Sanitária Vegetal 2.514.656 2.514.656
604 Defesa Sanitária Animal 9.977.099 9.977.099
606 Extensão Rural 75.745.841 75.745.841
607 Irrigação 2.900.000 2.900.000
661 Promoção Industrial 99.363 99.363
691 Promoção Comercial 5.769.673 5.769.673

22 Indústria 891.840 891.840


661 Promoção Industrial 651.800 651.800
693 Comércio Exterior 240.040 240.040

Página: 320 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social segundo
a Função detalhada por Subfunção
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

23 Comércio e Serviços 77.618.255 77.618.255


122 Administração Geral 7.377.715 7.377.715
123 Administração Financeira 2.250.000 2.250.000
126 Tecnologia da Informação 277.375 277.375
333 Empregabilidade 150.000 150.000
334 Fomento ao Trabalho 500.000 500.000
665 Normalização e Qualidade 1.975.884 1.975.884
695 Turismo 65.087.281 65.087.281

24 Comunicações 46.106.979 46.106.979


122 Administração Geral 250.000 250.000
131 Comunicação Social 45.856.979 45.856.979

25 Energia 2.330.000 2.330.000


542 Controle Ambiental 30.000 30.000
752 Energia Elétrica 2.300.000 2.300.000

26 Transporte 782.456.491 782.456.491


122 Administração Geral 122.398.795 122.398.795
126 Tecnologia da Informação 9.869.084 9.869.084
128 Formação de Recursos Humanos 577.184 577.184
131 Comunicação Social 1.015.000 1.015.000
781 Transporte Aéreo 24.117.284 24.117.284
782 Transporte Rodoviário 612.505.632 612.505.632
783 Transporte Ferroviário 5.300.000 5.300.000
784 Transporte Hidroviário 6.472.512 6.472.512
785 Transportes Especiais 201.000 201.000

27 Desporto e Lazer 124.047.631 124.047.631


122 Administração Geral 20.967.720 20.967.720
126 Tecnologia da Informação 454.916 454.916
128 Formação de Recursos Humanos 40.922 40.922
695 Turismo 13.783.291 13.783.291
811 Desporto de Rendimento 480.000 480.000
812 Desporto Comunitário 13.713.440 13.713.440
813 Lazer 74.607.342 74.607.342

Página: 321 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social segundo
a Função detalhada por Subfunção
Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

28 Encargos Especiais 1.387.975.448 1.387.975.448


846 Outros Encargos Especiais 1.387.975.448 1.387.975.448

99 Reserva de Contingência 27.914.747 1.000.000 26.914.747


997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor 26.914.747 26.914.747
999 Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000

TOTAL 15.022.920.046 11.056.224.654 3.966.695.392

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ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programa

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PROGRAMA TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

0100 ProPav Rural 17.730.419 17.730.419


0105 ProPav Urbano 17.664.000 17.664.000
0110 ProPav Rodoviário 322.770.810 322.770.810
0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas 13.471.735 13.471.735
0120 Integração Logística 64.267.284 64.267.284
0130 Conservação e Segurança Rodoviária 69.180.000 69.180.000
0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias 123.107.379 123.107.379
0150 Modernização Portuária 4.568.000 4.568.000
0180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia 2.330.000 2.330.000
0200 Competitividade e Excelência Econômica 13.178.340 13.178.340
0205 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE 2.070.000 2.070.000
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 31.473.183 31.473.183
0220 Governança Eletrônica 175.482.104 159.470.626 16.011.478
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 103.739.334 103.739.334
0240 Prodetur/SC - Fomento e Desenvolvimento do Turismo 243.941 243.941
0250 Inclusão Digital 5.071.833 5.071.833
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 39.831.443 39.831.443
0310 Agronegócio Competitivo 62.520.440 62.520.440
0320 Agricultura Familiar 17.181.015 17.181.015
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 12.659.030 12.659.030
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 31.516.904 31.516.904
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 47.030.530 47.030.530
0360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário 2.310.000 2.310.000
0410 Vigilância em Saúde 51.169.813 500.000 50.669.813
0420 Estratégia de Saúde da Família 80.569.979 80.569.979
0430 Descentralização da Média e Alta Complexidade 1.114.613.558 1.114.613.558
0440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde 24.465.060 24.465.060
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 2.872.000 550.000 2.322.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 26.881.569 13.042.000 13.839.569
0520 Cidadania e Diversidade 21.586.542 21.586.542
0530 Pró-Emprego e Renda 15.232.140 10.830.211 4.401.929
0540 Nova Casa 15.052.771 15.052.771
0550 Erradicação da Fome em Santa Catarina 2.894.267 1.921.987 972.280
0600 Novos Valores 11.505.258 9.411.055 2.094.203
0610 Gestão do Ensino Fundamental 717.820.324 717.820.324
0620 Pró Ensino Médio 184.467.839 184.467.839
0630 Gestão do Ensino Superior 166.953.831 166.953.831
0640 Pró-Turismo 78.626.631 78.626.631
0650 Pró-Esporte 95.864.380 95.864.380

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ESTADO DE SANTA CATARINA Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programa

Ano Base: 2011

Em R$ 1,00
PROGRAMA TOTAL FISCAL SEG. SOCIAL

0660 Pró-Cultura 40.678.312 40.678.312


0710 Melhoria da Segurança Pública 68.998.400 68.988.400 10.000
0720 Segurança Cidadã 25.932.285 25.932.285
0730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento 19.020.000 19.020.000
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 43.056.448 43.056.448
0800 Ordenamento e Controle Territorial 22.124.193 22.124.193
0810 Comunicação do Poder Executivo 51.521.979 47.021.979 4.500.000
0820 Comunicação do Poder Legislativo 16.517.897 16.517.897
0830 Modernização da Administração Pública 161.670.800 161.670.800
0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento 560.000 560.000
de SC
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 307.363.315 6.304.485 301.058.830
0860 Gestão Previdenciária 1.504.915.823 1.504.915.823
0870 Pensões Especiais 27.652.922 27.652.922
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 5.366.081.914 4.603.654.681 762.427.233
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público 197.291.173 197.291.173
0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo 509.288.831 425.615.194 83.673.637
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 1.164.801.570 1.164.801.570
0940 Gestão Estratégica - Ministério Público 212.633.209 212.633.209
0950 Defesa dos Interesses Sociais 26.405.843 26.255.843 150.000
0960 Modernização do Processo Legislativo 70.024.727 70.024.727
0970 Infra-Estrutura do Judiciário 7.431.271 7.431.271
0990 Encargos Especiais 1.387.975.448 1.387.975.448
0999 Reserva de Contingência 1.000.000 1.000.000
TOTAL 15.022.920.046 11.056.224.654 3.966.695.392

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PARTE 2
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL –
DETALHAMENTO DAS AÇÕES

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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

Competência

I - Com sanção do Governo do Estado, legislar sobre:


a) sistemas tributário de arrecadação e de distribuição de rendas;
b) plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anual, operações de crédito e dívida pública;
c) fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar;
d) planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
e) transferência temporária da sede do Governo Estadual;
f) organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública;
g) criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
h) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado;
i) aquisição, administração, alienação, arrendamento e cessão de bens imóveis do Estado;
j) prestação de garantia, pelo Estado, em operação de crédito contratada por suas autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista e seus Municípios;
k) criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios;
l) procedimentos em matéria processual;
m) proteção, recuperação e incentivo à preservação do meio ambiente.

Página: 326 de 2069


II - É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
a) emendar a Constituição;
b) autorizar referendo e convocar plebiscito, mediante solicitação subscrita por no mínimo dois terços de seus
membros;
c) resolver definitivamente sobre acordos ou atos interestaduais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio estadual;
d) dar posse ao Governador e ao Vice-Governador eleitos;
e) aprovar ou suspender a intervenção nos Municípios;
f) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa;
g) mudar temporariamente sua sede;
h) fixar a remuneração do Deputado, em cada legislatura, para a subseqüente, não podendo exceder à estabelecida, a
qualquer título, para Deputado Federal;
i) julgar anualmente as contas prestadas pelo Governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de
governo;
j) fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado;
k) fiscalizar e controlar diretamente os atos administrativos dos órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, incluídos
os das entidades da administração indireta e do Tribunal de Contas;
l) zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;
m) suspender, no todo ou em parte, a execução de lei estadual ou municipal declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Tribunal de Justiça;
n) solicitar, quando couber, intervenção federal no Estado;
o) pronunciar-se sobre incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas do território estadual, quando solicitada
pelo Congresso Nacional;
p) autorizar, por deliberação de dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Governador, Vice-

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Governador e Secretários de Estado;
q) proceder à tomada de contas do Governador do Estado, quando não apresentadas dentro de sessenta dias após a
abertura da sessão legislativa;
r) elaborar seu regimento interno;
s) dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observado os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias;
t) processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de responsabilidade e os Secretários de
Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
u) processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador- Geral do Estado nos crimes de responsabilidade;
v) escolher cinco dentre os sete membros do Tribunal de Contas do Estado;
w) aprovar, previamente, por voto secreto após argüição pública, a escolha dos:
1. Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador do Estado;
2. Titulares de outros cargos ou funções que a lei determinar.
x) destituir, por deliberação da maioria absoluta e por voto secreto, na forma da lei complementar, o Procurador-Geral
de Justiça;
y) aprovar, previamente, por maioria absoluta dos Deputados, proposta de empréstimo externo.

Legislação

Constituição Estadual - Arts. 39 e 40


Resolução nº 047, de 04 de dezembro de 1989 e alterações

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 01000 Assembléia Legislativa do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 378.185.109

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


01 Legislativa 378.185.109
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
031 Ação Legislativa 378.185.109
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0820 Comunicação do Poder Legislativo 16.517.897
0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo 291.642.485
0960 Modernização do Processo Legislativo 70.024.727

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


01001 Assembléia Legislativa do Estado 378.185.109
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 354.274.743 192.974.070 133.564.014 27.736.659
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.81 Remuneração de Disponibilidade 4.901.267 4.901.267
Bancaria - Lesgilativo - Rec. Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 9.671.644 9.671.644
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 9.337.455 9.337.455
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 378.185.109 192.974.070 143.235.658 41.975.381

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 01000 Assembléia Legislativa do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01001 Assembléia Legislativa do Estado Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 378.185.109

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


01 Legislativa 378.185.109

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


031 Ação Legislativa 378.185.109

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0820 Comunicação do Poder Legislativo 16.517.897
0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo 291.642.485
0960 Modernização do Processo Legislativo 70.024.727
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 354.274.743 192.974.070 133.564.014 27.736.659


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.81 Remuneração de Disponibilidade 4.901.267 4.901.267
Bancaria - Lesgilativo - Rec. Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 9.671.644 9.671.644
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 9.337.455 9.337.455
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 378.185.109 192.974.070 143.235.658 41.975.381

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 01000 Assembléia Legislativa do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01001 Assembléia Legislativa do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


01.031 820 Comunicação do Poder Legislativo
820.0317 Manutenção do Programa Interlegis
820.0317.001115 Manutenção do Programa Interlegis F 25.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 15.000
4 Investimentos 90 0.1.00 10.000
820.0318 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder
820.0318.001119 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder F 103.751
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 92.830
4 Investimentos 90 0.1.00 10.921
820.0319 Divulgação institucional e das ações do Legislativo
catarinense
820.0319.001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo F 8.919.182
catarinense
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 8.919.182
820.0320 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL
820.0320.001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL F 7.469.964
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.613.394
4 Investimentos 90 0.1.00 1.856.570
01.031 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
920.0415.001142 Encargos com inativos - Alesc S 1.482.890
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 873.680
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 109.210
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 500.000
920.0416 Manutenção serviços administrativos gerais
920.0416.001144 Manutenção e serviços administrativos gerais - Alesc F 80.487.316
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 9.829
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 68.513.354
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 9.671.644
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 43.684
4 Investimentos 90 0.1.00 2.248.805
920.0704 Administração de recursos humanos - Alesc
920.0704.001138 Administração de recursos humanos - Alesc F 209.672.279

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 01000 Assembléia Legislativa do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01001 Assembléia Legislativa do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 171.350.490
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 20.749.900
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 16.479.789
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.092.100
01.031 960 Modernização do Processo Legislativo
960.0227 Renovação do acervo da biblioteca
960.0227.001150 Renovação do acervo da biblioteca F 82.763
4 Investimentos 90 0.1.00 82.763
960.0228 Manutenção e modernização do sistema de controle
interno
960.0228.001152 Manutenção e modernização do sistema de controle F 60.000
interno
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.000
4 Investimentos 90 0.1.00 20.000
960.0229 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo
960.0229.001155 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo F 1.500.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 5.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.495.000
960.0230 Recuperação e ampliação do palácio Barriga Verde
960.0230.001157 Recuperação e ampliação do palácio Barriga Verde F 31.188.722
4 Investimentos 90 0.1.00 16.950.000
4 Investimentos 90 0.1.81 4.901.267
4 Investimentos 90 0.2.62 9.337.455
960.0231 Manutenção, serviços e equipamentos de informática
960.0231.001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - F 37.193.242
Alesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.635.642
4 Investimentos 90 0.1.00 6.557.600

TOTAL GERAL 378.185.109


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 1.482.890
TOTAL FISCAL 376.702.219

Página: 332 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 01000 Assembléia Legislativa do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01001 Assembléia Legislativa do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

01.031 820 Comunicação do Poder Legislativo


820.0317 Manutenção do Programa Interlegis
820.0317.001115 Manutenção do Programa Interlegis
Programa Interliges mantido unidade 1 25.000
820.0318 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder
820.0318.001119 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder
Sessão e audiência realizada unidade 80 103.751
820.0319 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense
820.0319.001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense
Campanha realizada campanha 20 8.919.182
820.0320 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL
820.0320.001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL
TVAL mantida e alcance aumentado unidade 1 7.469.964
01.031 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
920.0415.001142 Encargos com inativos - Alesc
Servidor inativo unidade 500 1.482.890
920.0416 Manutenção serviços administrativos gerais
920.0416.001144 Manutenção e serviços administrativos gerais - Alesc
Unidade gestora mantida unidade 1 80.487.316
920.0704 Administração de recursos humanos - Alesc
920.0704.001138 Administração de recursos humanos - Alesc
Servidor unidade 2.000 209.672.279
01.031 960 Modernização do Processo Legislativo
960.0227 Renovação do acervo da biblioteca
960.0227.001150 Renovação do acervo da biblioteca
Livro adquirido unidade 5.000 82.763
960.0228 Manutenção e modernização do sistema de controle interno
960.0228.001152 Manutenção e modernização do sistema de controle interno

Página: 333 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 01000 Assembléia Legislativa do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01001 Assembléia Legislativa do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Sistema implantado unidade 1 60.000


960.0229 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo
960.0229.001155 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo
Escola mantida unidade 1 1.500.000
960.0230 Recuperação e ampliação do palácio Barriga Verde
960.0230.001157 Recuperação e ampliação do palácio Barriga Verde
Obra executada unidade 2 31.188.722
960.0231 Manutenção, serviços e equipamentos de informática
960.0231.001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - Alesc
Serviço contratado unidade 0 37.193.242
serviço 15

TOTAL 378.185.109

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Competência

I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador, às quais serão anexadas as dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta e
indireta, incluídas as sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas daqueles que derem causa
à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargos de
provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
IV - realizar, por iniciativa própria, da Assembléia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas de empresas de cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou indireta, nos termos do
documento constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a Municípios, mediante convênio, acordo, ajuste ou
qualquer outro instrumento congênere, e das subvenções a qualquer entidade de direito privado;
VII - prestar, dentro de trinta dias, sob pena de responsabilidade, as informações solicitadas pela Assembléia Legislativa, ou por
qualquer de suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e sobre resultados de
auditorias e inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

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IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a
ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembléia Legislativa;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;
XII - responder a consultas sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese, relativas a matéria sujeita à fiscalização.
XIII - exercer auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial sobre as contas da administração estadual e
municipal, realizando as inspeções necessárias;
XIV - emitir parecer prévio sobre as contas anuais dos municípios.

Legislação

Constituição do Estado - Art. 59


Constituição do Estado - Art. 61
Emenda Constitucional nº 17, de 09 de setembro de 1999
Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000
Lei n° 3.149, de 17 de dezembro de 1962
Lei n° 6.093, de 08 de julho de 1982
Decreto n° 649, de 02 de janeiro de 1956 e alteração
Resolução TC - 16, de 21 de dezembro de 1994 e alterações
Resolução TC - 6, de 03 de dezembro de 2001

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 02000 Tribunal de Contas do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 147.266.025

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


01 Legislativa 135.455.599
09 Previdência Social 11.810.426
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
032 Controle Externo 135.455.599
272 Previdência do Regime Estatutário 11.810.426
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo 147.266.025

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


02001 Tribunal de Contas do Estado 147.266.025
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 139.909.673 97.452.457 34.557.216 7.900.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 100.000 100.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.81 Remuneração de Disponibilidade 253.000 253.000
Bancaria - Lesgilativo - Rec. Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 3.563.237 3.563.237
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 3.440.115 3.440.115
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 147.266.025 104.555.809 34.810.216 7.900.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 02000 Tribunal de Contas do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02001 Tribunal de Contas do Estado Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 147.266.025

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


01 Legislativa 135.455.599
09 Previdência Social 11.810.426

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


032 Controle Externo 135.455.599
272 Previdência do Regime Estatutário 11.810.426

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo 147.266.025
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 139.909.673 97.452.457 34.557.216 7.900.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 100.000 100.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.81 Remuneração de Disponibilidade 253.000 253.000
Bancaria - Lesgilativo - Rec. Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 3.563.237 3.563.237
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 3.440.115 3.440.115
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 147.266.025 104.555.809 34.810.216 7.900.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 02000 Tribunal de Contas do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02001 Tribunal de Contas do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


01.032 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0416 Manutenção serviços administrativos gerais
920.0416.001858 Manutenção e serviços administrativos gerais - TCE F 130.602.599
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 81.854.592
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.29 100.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.61 3.563.237
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.62 3.440.115
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 15.597.865
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 21.185.566
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 61.224
4 Investimentos 90 0.1.00 4.800.000
920.0417 Modernização do Tribunal de Contas - PROMOEX
920.0417.001824 Modernização do Tribunal de Contas do Estado - F 400.000
PROMOEX
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 400.000
920.0418 Ampliação e reforma da estrutura física
920.0418.001843 Ampliação e reforma da estrutura física do Tribunal de F 2.500.000
Contas
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500.000
920.0419 Capacitação de recursos humanos
920.0419.001869 Capacitação de recursos humanos - TCE F 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 300.000
920.0420 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia de
informações aplicadas ao controle externo
920.0420.001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de F 1.653.000
informação aplicadas ao controle externo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 800.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.81 253.000
4 Investimentos 90 0.1.00 600.000
09.272 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
920.0415.001786 Encargos com inativos - TCE S 11.810.426
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 11.578.759
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 231.667

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 02000 Tribunal de Contas do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02001 Tribunal de Contas do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR

TOTAL GERAL 147.266.025


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 11.810.426
TOTAL FISCAL 135.455.599

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 02000 Tribunal de Contas do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02001 Tribunal de Contas do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

01.032 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo


920.0416 Manutenção serviços administrativos gerais
920.0416.001858 Manutenção e serviços administrativos gerais - TCE
Unidade gestora mantida unidade 1 130.602.599
920.0417 Modernização do Tribunal de Contas - PROMOEX
920.0417.001824 Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMOEX
Controle externo modernizado unidade 1 400.000
920.0418 Ampliação e reforma da estrutura física
920.0418.001843 Ampliação e reforma da estrutura física do Tribunal de Contas
Edificação construída ou reformada unidade 1 2.500.000
920.0419 Capacitação de recursos humanos
920.0419.001869 Capacitação de recursos humanos - TCE
Evento unidade 21 300.000
920.0420 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia de informações aplicadas
ao controle externo
920.0420.001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas
ao controle externo
Controle externo modernizado unidade 1 1.653.000
09.272 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
920.0415.001786 Encargos com inativos - TCE
Servidor inativo unidade 240 11.810.426

TOTAL 147.266.025

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Competência

I - Eleger seus órgãos diretivos;


II - elaborar seu regimento interno;
III - organizar sua secretaria e serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados;
IV - propor à Assembléia Legislativa observado o disposto no artigo 118:
a) criação ou extinção de tribunais inferiores;
b) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
c) a criação e a extinção de cargos e a fixação dos vencimentos dos magistrados do Estado, dos juízes de paz, dos
serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados;
d) a alteração da organização e da divisão judiciária;
V - prover, na forma prevista na Constituição, os cargos da magistratura de primeiro e segundo graus, ressalvada a
competência do Governador do Estado para a nomeação dos Desembargadores oriundos do Ministério Público e da
classe dos advogados;
VI - prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os
de confiança, assim definidos em lei;
VII - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, juízes e servidores que lhe forem imediatamente
vinculados;
VIII - aposentar os magistrados e os servidores da justiça;
IX - solicitar, quando cabível, intervenção federal no Estado;
X - prestar, por escrito, através de seu Presidente, no prazo máximo de sessenta dias, todas as informações que a Assembléia

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Legislativa solicitar a respeito das atividades do Poder Judiciário;
XI - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado, os Deputados e o Procurador-Geral de Justiça;
b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Secretários de Estado, salvo a hipótese prevista no art. 75 da
Constituição, os juízes, os membros do Ministério Público e os Prefeitos, ressalvada a competência da justiça
eleitoral;
c) os mandados de segurança e de injunção e os "habeas-data" contra atos e omissões do Governador do Estado, da
Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, dos Secretários de
Estado, do Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça e dos juízes de primeiro grau;
d) os "habeas-corpus" quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita a sua jurisdição;
e) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados;
f) as ações diretas de inconstitucionalidades de leis ou atos normativos estaduais ou municipais contestados em face da
Constituição;
g) as representações para intervenção em Municípios;
h) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática
de atos processuais;
i) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
j) o pedido de medida cautelar das ações diretas ou de inconstitucionalidade;
XII - julgar, em grau de recurso, as causas decididas em primeira instância;
XIII - exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por lei.

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Legislação

Constituição Estadual - art. 83


Resolução do Tribunal de Justiça n° 05, de 02 de dezembro de 1971
Lei Complementar nº 125, de 29 de julho de 1994
Lei n° 5.624, de 09 de novembro de 1979 e alterações
Lei n° 5.907, de 30 de junho de 1981 e alterações
Lei n° 7.894, de 11 de janeiro de 1990 e alteração
Regimento Interno – Ato Regimental nº 1, de 14 de outubro de 1982 e alterações

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 983.123.737

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


02 Judiciária 908.123.737
28 Encargos Especiais 75.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
061 Ação Judiciária 1.039.271
122 Administração Geral 907.084.466
846 Outros Encargos Especiais 75.000.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 907.084.466
0970 Infra-Estrutura do Judiciário 1.039.271
0990 Encargos Especiais 75.000.000

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


03001 Tribunal de Justiça do Estado 983.123.737
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 872.200.000 717.430.153 153.683.351 1.086.496
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.82 Remuneração de Disponibilidade 4.905.300 4.905.300
Bancaria - Judiciario - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.83 Remuneração de Disp. Bancaria - 67.500.000 5.203.903 32.986.163 28.909.934 400.000
Conta Unica do Judiciario -
Rec.Tesouro - Exerc.Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 19.597.804 19.597.804
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 18.920.633 18.920.633
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 983.123.737 766.057.793 186.669.514 29.996.430 400.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03001 Tribunal de Justiça do Estado Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 983.123.737

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


02 Judiciária 908.123.737
28 Encargos Especiais 75.000.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


061 Ação Judiciária 1.039.271
122 Administração Geral 907.084.466
846 Outros Encargos Especiais 75.000.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 907.084.466
0970 Infra-Estrutura do Judiciário 1.039.271
0990 Encargos Especiais 75.000.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 872.200.000 717.430.153 153.683.351 1.086.496


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.82 Remuneração de Disponibilidade 4.905.300 4.905.300
Bancaria - Judiciario - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.83 Remuneração de Disp. Bancaria - 67.500.000 5.203.903 32.986.163 28.909.934 400.000
Conta Unica do Judiciario -
Rec.Tesouro - Exerc.Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 19.597.804 19.597.804
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 18.920.633 18.920.633
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 983.123.737 766.057.793 186.669.514 29.996.430 400.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03001 Tribunal de Justiça do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


02.061 970 Infra-Estrutura do Judiciário
970.0264 Construição de casa da cidadania
970.0264.010539 Construção da casa da cidadania de Canelinha F 539.271
4 Investimentos 90 0.1.83 539.271
970.0833 Aquisição de imóvel
970.0833.010538 Aquisição e reforma do prédio para a Academia Judicial F 500.000
4 Investimentos 90 0.1.83 100.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.83 400.000
02.122 930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário
930.0421 Manutenção e serviços administrativos gerais - TJ
930.0421.006775 Manutenção e serviços administrativos gerais - TJ F 6.756.538
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.670.042
4 Investimentos 90 0.1.00 1.086.496
930.0421.006784 Manutenção e serviços administrativos gerais - SFCOU - F 24.987.990
TJ
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.83 3.705.973
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.83 7.015.163
4 Investimentos 90 0.1.83 14.266.854
930.0422 Administração de recursos humanos- TJ
930.0422.006777 Administração de recursos humanos - TJ F 807.677.270
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 584.859.757
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.82 4.905.300
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.61 19.597.804
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.62 18.920.633
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 96.019.150
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 77.530.969
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 5.843.657
930.0423 Encargos com inativos - Poder Judiciário
930.0423.006779 Proventos extrajudiciais de inativos - TJ F 700.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 70.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 630.000
930.0423.006780 Encargos com inativos - TJ F 25.489.929
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.513.433

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03001 Tribunal de Justiça do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 37.813
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 22.424.717
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.513.966
930.0424 Capacitação e aperfeiçoamento
930.0424.006781 Capacitação e aperfeiçoamento - SFCOU - TJ F 12.183.868
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.83 1.497.930
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.83 10.660.938
4 Investimentos 90 0.1.83 25.000
930.0425 Manutenção, serviços e equipamentos de informática
930.0425.006783 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - F 29.288.871
SFCOU - TJ
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.83 15.310.062
4 Investimentos 90 0.1.83 13.978.809
28.846 990 Encargos Especiais
990.0775 Encargos com precatórios
990.0775.006782 Encargos com precatórios e sentenças - TJ F 75.000.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 35.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.000.000

TOTAL FISCAL 983.123.737

Página: 348 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03001 Tribunal de Justiça do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

02.061 970 Infra-Estrutura do Judiciário


970.0264 Construição de casa da cidadania
970.0264.010539 Construção da casa da cidadania de Canelinha
Casa da cidadania construída casa 1 539.271
970.0833 Aquisição de imóvel
970.0833.010538 Aquisição e reforma do prédio para a Academia Judicial
Imóvel adquirido imóvel 1 500.000
02.122 930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário
930.0421 Manutenção e serviços administrativos gerais - TJ
930.0421.006775 Manutenção e serviços administrativos gerais - TJ
Unidade gestora mantida unidade 1 6.756.538
930.0421.006784 Manutenção e serviços administrativos gerais - SFCOU - TJ
Unidade gestora mantida unidade 1 24.987.990
930.0422 Administração de recursos humanos- TJ
930.0422.006777 Administração de recursos humanos - TJ
Servidor unidade 5.000 807.677.270
930.0423 Encargos com inativos - Poder Judiciário
930.0423.006779 Proventos extrajudiciais de inativos - TJ
Servidor inativo unidade 546 700.000
930.0423.006780 Encargos com inativos - TJ
Servidor inativo unidade 665 25.489.929
930.0424 Capacitação e aperfeiçoamento
930.0424.006781 Capacitação e aperfeiçoamento - SFCOU - TJ
Servidor capacitado unidade 1.000 12.183.868
930.0425 Manutenção, serviços e equipamentos de informática
930.0425.006783 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - SFCOU - TJ
Unidade gestora mantida unidade 1 29.288.871
28.846 990 Encargos Especiais
990.0775 Encargos com precatórios

Página: 349 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03001 Tribunal de Justiça do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

990.0775.006782 Encargos com precatórios e sentenças - TJ


Precatório pago unidade 150 75.000.000

TOTAL 983.123.737

Página: 350 de 2069


FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA

Competência

Promover o fortalecimento de recursos financeiros para o reaparelhamento material do Poder Judiciário, principalmente na:

I - elaboração e execução de planos, programas e projetos;


II - construção, ampliação e reforma de prédios;
III - aquisição de equipamentos, veículos utilitários e outros materiais;
IV - implementação dos serviços de informação da justiça de primeiro grau.

Legislação

Lei n° 8.067, de 17 de setembro de 1990 e alterações


Lei Complementar nº 156, de 15 de maio de 1997 e alterações
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Resolução do Tribunal de Justiça n° 6/92, de 08 de abril de 1992

Página: 351 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 133.250.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


02 Judiciária 133.250.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
061 Ação Judiciária 6.392.000
122 Administração Geral 126.858.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 126.858.000
0970 Infra-Estrutura do Judiciário 6.392.000

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça 133.250.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.10 Taxa Judiciaria - Recursos do 1.950.000 1.480.000 420.000 50.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 22.800.000 1.716.981 21.083.019
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 98.050.000 88.561.319 7.938.681 1.550.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.82 Remuneração de Disponibilidade 7.400.000 7.400.000
Bancaria - Judiciario-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 3.050.000 3.050.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 133.250.000 1.716.981 121.574.338 8.358.681 1.600.000

Página: 352 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 133.250.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


02 Judiciária 133.250.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


061 Ação Judiciária 6.392.000
122 Administração Geral 126.858.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 126.858.000
0970 Infra-Estrutura do Judiciário 6.392.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.10 Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro 1.950.000 1.480.000 420.000 50.000


- Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 22.800.000 1.716.981 21.083.019
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 98.050.000 88.561.319 7.938.681 1.550.000
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.82 Remuneração de Disponibilidade 7.400.000 7.400.000
Bancaria - Judiciario-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 3.050.000 3.050.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 133.250.000 1.716.981 121.574.338 8.358.681 1.600.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


02.061 970 Infra-Estrutura do Judiciário
970.0261 Construção de fórum
970.0261.006386 Construção do fórum de Rio do Oeste - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006604 Construção do fórum de Navegantes - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006609 Construção do fórum de Forquilhinha - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006612 Construção do fórum de Ascurra - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006640 Construção do fórum de São José do Cedro - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006652 Construção do fórum de Palhoça - TJ F 2.000.000
4 Investimentos 90 0.2.69 2.000.000
970.0261.006657 Construção do fórum de Rio Negrinho - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006673 Construção do fórum de Garuva - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006679 Construção do fórum de Garopaba - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006683 Construção do fórum de Armazém - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006685 Construção do fórum de Canoinhas - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006687 Construção do fórum de Curitibanos - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006694 Construção do fórum de Rio do Sul - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.006696 Construção do fórum de Turvo - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0261.010529 Construção do fórum de Araquari F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000

Página: 354 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


970.0261.010530 Construção do fórum de Urussanga F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0262 Conclusão de fórum
970.0262.006674 Conclusão do fórum de Lauro Müller - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.2.69 10.000
970.0262.006680 Conclusão, ampliação e reforma do fórum de Balneário F 10.000
Camboriú - TJ
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0262.006688 Conclusão do fórum de Descanso - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263 Reforma de prédio de fórum
970.0263.006602 Reforma do fórum de Blumenau - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.006646 Reforma do fórum de Brusque - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.006655 Reforma do fórum de Braço do Norte - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.006670 Ampliação e reforma do fórum de Caçador - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.006677 Reforma e ampliação do fórum de Pomerode - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.006678 Reforma do fórum de São Joaquim - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.006686 Ampliação e reforma do fórum de Correia Pinto - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.006689 Reforma do fórum de Itajaí - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.006691 Reforma do fórum do Norte da Ilha - TJ F 312.000
4 Investimentos 90 0.2.69 312.000
970.0263.006693 Reforma do fórum de Porto União - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.009279 Reforma dos prédios do fórum de Joinville - TJ F 2.000.000
4 Investimentos 90 0.2.69 2.000.000

Página: 355 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


970.0263.010509 Reforma do fórum de Timbó F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010512 Reforma do fórum de Sombrio F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010513 Reforma do fórum de Jaraguá do Sul F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010515 Reforma do fórum regional do Estreito F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010516 Reforma do fórum de Taió F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010517 Reforma do fórum da Capital F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010518 Reforma do fórum de Ibirama F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010519 Reforma do fórum de Itá F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010534 Reforma do fórum de São José F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0263.010540 Reforma do fórum de Cunha Porã F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0265 Ampliar ou reformar prédio de fórum
970.0265.006681 Ampliação e reforma do fórum de Gaspar - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0265.010507 Ampliação do fórum de São João Batista F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0265.010527 Ampliação e reforma do fórum de Lauro Müller F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0702 Reforma e ampliação em edificações do Tribunal de
Justiça
970.0702.006668 Reforma e ampliação do Palácio da Justiça - TJ F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0702.010531 Construção do protocolo expresso da comarca de F 10.000
Joinville

Página: 356 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0702.010533 Construção do protocolo expresso da comarca de São F 10.000
José
4 Investimentos 90 0.1.10 10.000
970.0833 Aquisição de imóvel
970.0833.010205 Aquisição e reforma de imóvel para o fórum de Herval F 1.600.000
d´Oeste - TJ
4 Investimentos 90 0.2.69 50.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 1.550.000
970.0833.010521 Aquisição e reforma do prédio para o fórum da comarca F 10.000
de Ipumirim
5 Inversões Financeiras 90 0.1.10 10.000
970.0833.010523 Aquisição e reforma do prédio para o fórum central cível F 10.000
da Capital
5 Inversões Financeiras 90 0.1.10 10.000
970.0833.010524 Aquisição e reforma do prédio para o fórum central F 10.000
criminal da Capital
5 Inversões Financeiras 90 0.1.10 10.000
970.0833.010526 Aquisição e reforma do prédio para o fórum central da F 10.000
família da Capital
5 Inversões Financeiras 90 0.1.10 10.000
970.0833.010528 Aquisição e reforma do prédio para o arquivo central F 10.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.10 10.000
02.122 930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário
930.0421 Manutenção e serviços administrativos gerais - TJ
930.0421.006785 Manutenção e serviços administrativos gerais - FRJ - TJ F 90.272.032
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.10 1.480.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 78.111.851
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.82 7.400.000
4 Investimentos 90 0.2.69 3.280.181
930.0425 Manutenção, serviços e equipamentos de informática
930.0425.010532 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - F 10.735.968
FRJ
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 10.449.468

Página: 357 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.69 286.500
930.0426 Coordenação selo fiscalização atos notariais e registrais
930.0426.006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e F 25.850.000
registrais - TJ
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.40 1.716.981
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 21.083.019
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 3.050.000

TOTAL FISCAL 133.250.000

Página: 358 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

02.061 970 Infra-Estrutura do Judiciário


970.0261 Construção de fórum
970.0261.006386 Construção do fórum de Rio do Oeste - TJ
Fórum construído m2 1.534 10.000
970.0261.006604 Construção do fórum de Navegantes - TJ
Fórum construído m2 1.401 10.000
970.0261.006609 Construção do fórum de Forquilhinha - TJ
Fórum construído m2 1.401 10.000
970.0261.006612 Construção do fórum de Ascurra - TJ
Fórum construído m2 1.534 10.000
970.0261.006640 Construção do fórum de São José do Cedro - TJ
Fórum construído m2 1.534 10.000
970.0261.006652 Construção do fórum de Palhoça - TJ
Fórum construído m2 4.418 2.000.000
970.0261.006657 Construção do fórum de Rio Negrinho - TJ
Fórum construído m2 460 10.000
970.0261.006673 Construção do fórum de Garuva - TJ
Fórum construído m2 1.459 10.000
970.0261.006679 Construção do fórum de Garopaba - TJ
Fórum construído m2 1.458 10.000
970.0261.006683 Construção do fórum de Armazém - TJ
Fórum construído m2 1.534 10.000
970.0261.006685 Construção do fórum de Canoinhas - TJ
Fórum construído m2 1.464 10.000
970.0261.006687 Construção do fórum de Curitibanos - TJ
Fórum construído m2 6.000 10.000
970.0261.006694 Construção do fórum de Rio do Sul - TJ
Fórum construído m2 6.087 10.000
970.0261.006696 Construção do fórum de Turvo - TJ

Página: 359 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Fórum construído m2 1.458 10.000


970.0261.010529 Construção do fórum de Araquari
Fórum construído m2 1.534 10.000
970.0261.010530 Construção do fórum de Urussanga
Fórum construído m2 2.039 10.000
970.0262 Conclusão de fórum
970.0262.006674 Conclusão do fórum de Lauro Müller - TJ
Fórum construído m2 410 10.000
970.0262.006680 Conclusão, ampliação e reforma do fórum de Balneário Camboriú - TJ
Fórum construído m2 2.500 10.000
970.0262.006688 Conclusão do fórum de Descanso - TJ
Fórum construído m2 481 10.000
970.0263 Reforma de prédio de fórum
970.0263.006602 Reforma do fórum de Blumenau - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.006646 Reforma do fórum de Brusque - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.006655 Reforma do fórum de Braço do Norte - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.006670 Ampliação e reforma do fórum de Caçador - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.006677 Reforma e ampliação do fórum de Pomerode - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.006678 Reforma do fórum de São Joaquim - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.006686 Ampliação e reforma do fórum de Correia Pinto - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.006689 Reforma do fórum de Itajaí - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000

Página: 360 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

970.0263.006691 Reforma do fórum do Norte da Ilha - TJ


Fórum reformado unidade 1 312.000
970.0263.006693 Reforma do fórum de Porto União - TJ
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.009279 Reforma dos prédios do fórum de Joinville - TJ
Fórum reformado unidade 1 2.000.000
970.0263.010509 Reforma do fórum de Timbó
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010512 Reforma do fórum de Sombrio
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010513 Reforma do fórum de Jaraguá do Sul
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010515 Reforma do fórum regional do Estreito
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010516 Reforma do fórum de Taió
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010517 Reforma do fórum da Capital
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010518 Reforma do fórum de Ibirama
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010519 Reforma do fórum de Itá
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010534 Reforma do fórum de São José
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0263.010540 Reforma do fórum de Cunha Porã
Fórum reformado unidade 1 10.000
970.0265 Ampliar ou reformar prédio de fórum
970.0265.006681 Ampliação e reforma do fórum de Gaspar - TJ
Fórum ampliado m2 2.083 10.000

Página: 361 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

970.0265.010507 Ampliação do fórum de São João Batista


Fórum ampliado m2 500 10.000
970.0265.010527 Ampliação e reforma do fórum de Lauro Müller
Fórum ampliado m2 1.322 10.000
970.0702 Reforma e ampliação em edificações do Tribunal de Justiça
970.0702.006668 Reforma e ampliação do Palácio da Justiça - TJ
Edificação construída ou reformada unidade 1 10.000
970.0702.010531 Construção do protocolo expresso da comarca de Joinville
Edificação construída ou reformada unidade 70 10.000
970.0702.010533 Construção do protocolo expresso da comarca de São José
Edificação construída ou reformada unidade 70 10.000
970.0833 Aquisição de imóvel
970.0833.010205 Aquisição e reforma de imóvel para o fórum de Herval d´Oeste - TJ
Imóvel adquirido imóvel 1 1.600.000
970.0833.010521 Aquisição e reforma do prédio para o fórum da comarca de Ipumirim
Imóvel adquirido imóvel 1 10.000
970.0833.010523 Aquisição e reforma do prédio para o fórum central cível da Capital
Imóvel adquirido imóvel 1 10.000
970.0833.010524 Aquisição e reforma do prédio para o fórum central criminal da Capital
Imóvel adquirido imóvel 1 10.000
970.0833.010526 Aquisição e reforma do prédio para o fórum central da família da Capital
Imóvel adquirido imóvel 1 10.000
970.0833.010528 Aquisição e reforma do prédio para o arquivo central
Imóvel adquirido imóvel 1 10.000
02.122 930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário
930.0421 Manutenção e serviços administrativos gerais - TJ
930.0421.006785 Manutenção e serviços administrativos gerais - FRJ - TJ
Unidade gestora mantida unidade 1 90.272.032
930.0425 Manutenção, serviços e equipamentos de informática

Página: 362 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 03000 Tribunal de Justiça do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

930.0425.010532 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - FRJ


Unidade gestora mantida unidade 1 10.735.968
930.0426 Coordenação selo fiscalização atos notariais e registrais
930.0426.006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais - TJ
Concessão fiscalizada unidade 300 25.850.000

TOTAL 133.250.000

Página: 363 de 2069


MINISTÉRIO PÚBLICO

Competência

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Legislação

Constituição Federal - arts. 127 a 130


Constituição Estadual - arts. 93 a 102
Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993
Lei Complementar nº 197, de 13 de julho de 2000

Página: 364 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 327.444.279

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 327.444.279
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
091 Defesa da Ordem Jurídica 212.316.267
122 Administração Geral 115.128.012
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público 115.128.012
0940 Gestão Estratégica - Ministério Público 212.316.267

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


04001 Ministério Público 327.444.279
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 307.146.267 222.310.000 73.890.267 10.946.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.84 Remuneração de Disp. Bancaria - 4.140.278 4.140.278
Ministerio Público - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 8.220.897 7.000.897 1.220.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 7.936.837 5.350.000 2.586.837
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 327.444.279 222.310.000 86.241.164 18.893.115

Página: 365 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04001 Ministério Público Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 327.444.279

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 327.444.279

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


091 Defesa da Ordem Jurídica 212.316.267
122 Administração Geral 115.128.012

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0910 Gestão Administrativa - Ministério Público 115.128.012
0940 Gestão Estratégica - Ministério Público 212.316.267
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 307.146.267 222.310.000 73.890.267 10.946.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.84 Remuneração de Disp. Bancaria - 4.140.278 4.140.278
Ministerio Público - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 8.220.897 7.000.897 1.220.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 7.936.837 5.350.000 2.586.837
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 327.444.279 222.310.000 86.241.164 18.893.115

Página: 366 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04001 Ministério Público
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


03.091 940 Gestão Estratégica - Ministério Público
940.0232 Formação e aperfeiçoamento de membros e servidores
940.0232.006764 Formação humana de membros e servidores do F 1.000.000
Ministério Público - MPSC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 780.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 220.000
940.0233 Coordenação institucional
940.0233.006765 Coordenação institucional F 211.316.267
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 145.500.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 26.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 39.786.267
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 30.000
03.122 910 Gestão Administrativa - Ministério Público
910.0413 Coordenação e manutenção serviços administrativos
910.0413.006763 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos F 114.128.012
- MPSC
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 46.810.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 4.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 31.360.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 7.000.897
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 5.350.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.050.000
4 Investimentos 90 0.1.00 10.610.000
4 Investimentos 90 0.1.84 4.140.278
4 Investimentos 90 0.2.61 1.220.000
4 Investimentos 90 0.2.62 2.586.837
910.0889 Manutenção, conservação e reforma das instalações do
MPSC
910.0889.010117 Manutenção, conservação e reforma das instalações F 1.000.000
exclusivas do MPSC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 664.000
4 Investimentos 90 0.1.00 336.000

TOTAL FISCAL 327.444.279

Página: 367 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04001 Ministério Público
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

03.091 940 Gestão Estratégica - Ministério Público


940.0232 Formação e aperfeiçoamento de membros e servidores
940.0232.006764 Formação humana de membros e servidores do Ministério Público -
MPSC
Membro e servidor capacitado hora/aula 38.500 1.000.000
940.0233 Coordenação institucional
940.0233.006765 Coordenação institucional
Plano de gestão plano 1 211.316.267
03.122 910 Gestão Administrativa - Ministério Público
910.0413 Coordenação e manutenção serviços administrativos
910.0413.006763 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos - MPSC
Balancete contábil unidade 48 114.128.012
910.0889 Manutenção, conservação e reforma das instalações do MPSC
910.0889.010117 Manutenção, conservação e reforma das instalações exclusivas do
MPSC
Obra executada obra 60 1.000.000

TOTAL 327.444.279

Página: 368 de 2069


FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

Competência

Recuperar os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e
paisagístico, no âmbito do território de Santa Catarina, decorrentes de responsabilidade apurada em ação cívil pública.

Legislação

Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985 e alterações


Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Decreto nº 1.047, de 10 de dezembro de 1987 e alterações
Decreto nº 3.410, de 15 de junho de 1989

Página: 369 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 2.322.228

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 2.322.228
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
091 Defesa da Ordem Jurídica 2.322.228
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0950 Defesa dos Interesses Sociais 2.322.228

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


04091 Fundo para Reconstituição de Bens Lesados 2.322.228
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 1.554.638 1.404.638 150.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.84 R e m u n e r a ç ã o de Disp. 767.590 486.590 281.000
B a n c a r i a - M i n i s t e r i o
P ú b l i c o - R e c . O u t r a s
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 2.322.228 1.891.228 431.000

Página: 370 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04091 Fundo para Reconstituição de Bens Lesados Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 2.322.228

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 2.322.228

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


091 Defesa da Ordem Jurídica 2.322.228

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0950 Defesa dos Interesses Sociais 2.322.228
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 1.554.638 1.404.638 150.000


de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.84 Remuneração de Disp. 767.590 486.590 281.000
Bancaria-Ministerio Público-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.322.228 1.891.228 431.000

Página: 371 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04091 Fundo para Reconstituição de Bens Lesados
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


03.091 950 Defesa dos Interesses Sociais
950.0237 Reconstituição de bens lesados
950.0237.006499 Reconstituição de Bens Lesados - FRBL F 1.490.139
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.69 150.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.69 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 239.139
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.84 320.000
4 Investimentos 40 0.2.84 50.000
4 Investimentos 50 0.2.84 50.000
4 Investimentos 90 0.2.84 181.000
950.0238 Custeio dos honorários periciais
950.0238.006518 Custeio dos Honorários Periciais - FRBL F 650.589
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 483.999
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.84 166.590
950.0900 Projetos vinculados à área do consumidor
950.0900.006528 Projetos vinculados à área do consumidor - FRBL - MPSC F 181.500
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 31.500
4 Investimentos 40 0.2.69 130.000
4 Investimentos 50 0.2.69 20.000

TOTAL FISCAL 2.322.228

Página: 372 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04091 Fundo para Reconstituição de Bens Lesados
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

03.091 950 Defesa dos Interesses Sociais


950.0237 Reconstituição de bens lesados
950.0237.006499 Reconstituição de Bens Lesados - FRBL
Projeto aprovado unidade 12 1.490.139
950.0238 Custeio dos honorários periciais
950.0238.006518 Custeio dos Honorários Periciais - FRBL
Perícia realizada unidade 40 650.589
950.0900 Projetos vinculados à área do consumidor
950.0900.006528 Projetos vinculados à área do consumidor - FRBL - MPSC
Projeto aprovado unidade 12 181.500

TOTAL 2.322.228

Página: 373 de 2069


FUNDO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

Competência

Promover o aprimoramento profissional e cultural de membros e servidores do Ministério Público de Santa Catarina.

Legislação

Lei Complementar n° 197, de 13 de julho de 2000


Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003

Página: 374 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 316.942

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 316.942
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
091 Defesa da Ordem Jurídica 316.942
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0940 Gestão Estratégica - Ministério Público 316.942

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público SC 316.942
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 297.329 287.329 10.000
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 10.526 10.526
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.84 R e m u n e r a ç ã o de Disp. 9.087 9.087
B a n c a r i a - M i n i s t e r i o
P ú b l i c o - R e c . O u t r a s
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 316.942 306.942 10.000

Página: 375 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público SC Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 316.942

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 316.942

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


091 Defesa da Ordem Jurídica 316.942

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0940 Gestão Estratégica - Ministério Público 316.942
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 297.329 287.329 10.000


Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 10.526 10.526
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.84 Remuneração de Disp. 9.087 9.087
Bancaria-Ministerio Público-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 316.942 306.942 10.000

ÓRGÃO 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público SC
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


03.091 940 Gestão Estratégica - Ministério Público
940.0232 Formação e aperfeiçoamento de membros e servidores
940.0232.006766 Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério F 316.942
Público - FECEAF - MPSC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 287.329
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 10.526
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.84 9.087
4 Investimentos 90 0.2.40 10.000

TOTAL FISCAL 316.942

Página: 376 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público SC
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

03.091 940 Gestão Estratégica - Ministério Público


940.0232 Formação e aperfeiçoamento de membros e servidores
940.0232.006766 Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público -
FECEAF - MPSC
Membro e servidor capacitado hora/aula 3.553 316.942

TOTAL 316.942

Página: 377 de 2069


FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Competência

I - elaborar e executar planos, programas e projetos;


II - realizar reformas quando restritas aos espaços físicos ocupados pelo Ministério Público;
III - adquirir equipamentos, mobiliário, veículos utilitários e outros materiais;
IV - implementar e manter os serviços de informática;
V - manter e conservar os espaços físicos ocupados pelo Ministério Público;
VI - contratar estagiários;
VII - capacitar servidores; e
VIII - adquirir, construir e ampliar prédios, quando destinados ao uso exclusivo do Ministério Público.

Legislação

Lei Complementar nº 237, de 18 de dezembro de 2002

Página: 378 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 21.857.815

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 21.857.815
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 21.857.815
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público 21.857.815

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


04093 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público 21.857.815
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.10 Taxa Judiciaria - Recursos do 455.531 455.531
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 19.694.827 8.600.000 11.094.827
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.84 R e m u n e r a ç ã o de Disp. 1.707.457 1.707.457
B a n c a r i a - M i n i s t e r i o
P ú b l i c o - R e c . O u t r a s
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 21.857.815 10.307.457 11.550.358

Página: 379 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04093 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 21.857.815

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 21.857.815

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 21.857.815

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0910 Gestão Administrativa - Ministério Público 21.857.815
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.10 Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro 455.531 455.531


- Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 19.694.827 8.600.000 11.094.827
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.84 Remuneração de Disp. 1.707.457 1.707.457
Bancaria-Ministerio Público-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.857.815 10.307.457 11.550.358

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04093 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


03.122 910 Gestão Administrativa - Ministério Público
910.0408 Aquisição e construção de edificações
910.0408.006561 Ampliação do espaço físico do MPSC - FERMP F 4.600.000
4 Investimentos 90 0.2.69 4.600.000
910.0408.006571 Ampliação do espaço físico das Promotorias de Justiça F 250.000
da Capital - FERMP
4 Investimentos 90 0.2.69 250.000
910.0409 Construção edifício Ministério Público
910.0409.006579 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de F 1.700.000
Jaraguá do Sul - FERMP.
4 Investimentos 90 0.2.69 1.700.000
910.0409.006593 Ampliação do espaço físico das Promotorias de Justiça F 700.000
de Lages - FERMP
4 Investimentos 90 0.2.69 700.000
910.0409.006595 Ampliação do espaço físico das Promtorias de Justiça de F 300.000
Caçador - FERMP
4 Investimentos 90 0.2.69 300.000
910.0410 Modernização e desenvolvimento institucional
910.0410.006614 Modernização e desenvolvimento institucional - FERMP F 14.307.815
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 8.600.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.84 1.707.457
4 Investimentos 90 0.1.10 455.531
4 Investimentos 90 0.2.69 3.544.827

TOTAL FISCAL 21.857.815

Página: 381 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 04000 Ministério Público


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04093 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

03.122 910 Gestão Administrativa - Ministério Público


910.0408 Aquisição e construção de edificações
910.0408.006561 Ampliação do espaço físico do MPSC - FERMP
Imóvel adquirido imóvel 1 4.600.000
910.0408.006571 Ampliação do espaço físico das Promotorias de Justiça da Capital -
FERMP
Imóvel adquirido imóvel 1 250.000
910.0409 Construção edifício Ministério Público
910.0409.006579 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Jaraguá do Sul -
FERMP.
Obra executada edificação 0 1.700.000
obra 1
910.0409.006593 Ampliação do espaço físico das Promotorias de Justiça de Lages -
FERMP
Obra executada edificação 0 700.000
obra 1
910.0409.006595 Ampliação do espaço físico das Promtorias de Justiça de Caçador -
FERMP
Obra executada edificação 0 300.000
obra 1
910.0410 Modernização e desenvolvimento institucional
910.0410.006614 Modernização e desenvolvimento institucional - FERMP
Processo aprovado % de aprovação 100 14.307.815

TOTAL 21.857.815

Página: 382 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO

Competência

Desenvolver, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, as atividades relacionadas com:

I - ordem pública;
II - segurança pública;
III - investigação criminal e polícia judiciária;
IV - defesa civil;
V - corpo de bombeiros em colaboração com os Municípios e a sociedade;
VI - implementação da política estadual de promoção e defesa dos direitos dos adolescentes autores de atos infracionais;
VII - defesa dos direitos humanos;
VIII - defesa dos direitos do consumidor, fiscalização e arrecadação nas relações de consumo;
IX - policiamento de trânsito;
X - policiamento ambiental;
XI - medidas de prevenção e repressão ao uso de entorpecentes e ao crime organizado;
XII - administração dos estabelecimentos penais;
XIII - elevação da escolaridade e ensino profissionalizante dos detentos;
XIV - fiscalização de jogos e diversões públicas;
XV - fiscalização de produtos controlados;
XVI - serviços de perícias criminalística, médico-legais e de identificação civil e criminal;
XVII - implantação de núcleos de perícia;

Página: 383 de 2069


XVIII - implantação de ações, programas e projetos específicos no Sistema Prisional para assegurar o retorno e a reinserção
social do apenado;
XIX - promoção da criação de Conselhos Municipais e Comunitários de Segurança;
XX - estímulo e apoio à implantação de guardas municipais, promovendo a formação de seus integrantes;
XXI - registro e licenciamento de veículos automotores, habilitação de condutores e campanhas educativas para o trânsito;
XXII - proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas;
XXIII - coordenação dos centros de apoio às vítimas de crimes;
XXIV - planejamento, coordenação, orientação e avaliação dos programas e ações governamentais da área da Segurança
Pública, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e com o
acompanhamento dos Conselhos de Desenvolvimento Regional; e
XXV - execução dos programas e ações governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Legislação

Lei complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Decreto n° 19.900, de 22 de agosto de 1983
Decreto n° 19.907, de 22 de agosto de 1983
Decreto n° 27.877, de 10 de dezembro de 1985 e alteração
Decreto n° 4.236, de 26 de janeiro de 1994

Página: 384 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 114.508.858

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 114.508.858
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 112.580.573
421 Custódia e Reintegração Social 1.928.285
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0720 Segurança Cidadã 1.928.285
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 112.580.573

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16001 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão 114.508.858
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 113.580.573 106.437.004 7.143.569
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 709.865 500.000 209.865
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.85 R e m u n e r a ç ã o de Disp. 218.420 150.000 68.420
Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados
- Rec.Tesouro - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 114.508.858 106.437.004 7.793.569 278.285

Página: 385 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16001 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 114.508.858

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 114.508.858

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 112.580.573
421 Custódia e Reintegração Social 1.928.285

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0720 Segurança Cidadã 1.928.285
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 112.580.573
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 113.580.573 106.437.004 7.143.569


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 709.865 500.000 209.865
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.85 Remuneração de Disp. 218.420 150.000 68.420
Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados -
Rec.Tesouro - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 114.508.858 106.437.004 7.793.569 278.285

Página: 386 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16001 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.006605 Administração de recursos humanos - SSP F 108.917.893
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 93.444.150
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 12.992.854
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 2.480.889
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.006601 Auxílio alimentação - SSP F 3.662.680
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.662.680
06.421 720 Segurança Cidadã
720.0376 Proteção a testemunhas e vítimas de crimes
720.0376.006645 Proteção a testemunhas e vítimas de crime - SSP F 1.928.285
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.28 500.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.85 150.000
4 Investimentos 50 0.1.28 209.865
4 Investimentos 50 0.1.85 68.420

TOTAL FISCAL 114.508.858

Página: 387 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16001 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.006605 Administração de recursos humanos - SSP
Servidor unidade 1.800 108.917.893
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.006601 Auxílio alimentação - SSP
Servidor beneficiado servidor 1.800 3.662.680
06.421 720 Segurança Cidadã
720.0376 Proteção a testemunhas e vítimas de crimes
720.0376.006645 Proteção a testemunhas e vítimas de crime - SSP
Atendimento realizado unidade 0 1.928.285
atendimento 2.235

TOTAL 114.508.858

Página: 388 de 2069


CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Competência

I - realizar os serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes, de combate a incêndio e de busca e salvamento de pessoas e
bens e o atendimento pré-hospitalar;
II - estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio, catástrofe ou produtos perigosos;
III - analisar, previamente, os projetos de segurança contra incêndio em edificações, contra sinistros me áreas de risco e de
armazenagem, manipulação e transporte de produtos perigosos, acompanhar e fiscalizar sua execução, e impor sanções
administrativas estabelecidas em Lei;
IV - realizar perícias de incêndio e de áreas sinistradas no limite de sua competência;
V - colaborar com os órgãos da defesa civil;
VI - exercer a polícia judiciária militar, nos termos de lei federal;
VII - estabelecer a prevenção balneária por salva-vidas; e
VIII- prevenir acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial.

Legislação

Lei complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Emenda Constitucional nº 033, de 13 de junho de 2003

Página: 389 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 115.602.335

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 115.602.335
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 115.602.335
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 115.602.335

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16002 Corpo de Bombeiros Militar 115.602.335
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 115.602.335 109.544.437 6.057.898
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 115.602.335 109.544.437 6.057.898

Página: 390 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16002 Corpo de Bombeiros Militar Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 115.602.335

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 115.602.335

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 115.602.335

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 115.602.335
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 115.602.335 109.544.437 6.057.898


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 115.602.335 109.544.437 6.057.898

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16002 Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.004423 Administração de recursos humanos - BM F 112.676.732
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 94.595.718
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 14.948.719
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 120.259
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 3.012.036
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.006805 Auxílio alimentação - BM F 2.925.603
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.925.603

TOTAL FISCAL 115.602.335

Página: 391 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16002 Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.004423 Administração de recursos humanos - BM
Servidor unidade 2.500 112.676.732
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.006805 Auxílio alimentação - BM
Servidor beneficiado servidor 2.500 2.925.603

TOTAL 115.602.335

Página: 392 de 2069


POLÍCIA CIVIL

Competência

Desenvolver, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, as atividades relacionadas com:

I - ordem pública;
II - segurança pública;
III - investigação criminal e polícia judiciária;
VI - implementação da política estadual de promoção e defesa dos direitos dos adolescentes autores de atos infracionais;
VII - defesa dos direitos humanos;
XI - medidas de prevenção e repressão ao uso de entorpecentes e ao crime organizado;
XIV - fiscalização de jogos e diversões públicas;
XV - fiscalização de produtos controlados;
XVI - serviços de perícias criminalística, médico-legais e de identificação civil e criminal;
XVII - implantação de núcleos de perícia;
XXII - proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas;

Legislação

Lei complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003

Página: 393 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 222.609.124

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 222.609.124
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 222.609.124
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 222.609.124

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16005 Polícia Civil 222.609.124
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 222.609.124 212.689.823 9.919.301
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 222.609.124 212.689.823 9.919.301

Página: 394 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16005 Polícia Civil Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 222.609.124

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 222.609.124

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 222.609.124

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 222.609.124
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 222.609.124 212.689.823 9.919.301


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 222.609.124 212.689.823 9.919.301

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16005 Polícia Civil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.006750 Administração de recursos humanos - PC F 218.000.510
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 182.354.101
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 30.335.722
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 5.310.687
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.006749 Auxílio alimentação - PC F 4.608.614
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 4.608.614

TOTAL FISCAL 222.609.124

Página: 395 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16005 Polícia Civil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.006750 Administração de recursos humanos - PC
Servidor unidade 3.100 218.000.510
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.006749 Auxílio alimentação - PC
Servidor beneficiado servidor 3.100 4.608.614

TOTAL 222.609.124

Página: 396 de 2069


POLÍCIA MILITAR

Competência

Desenvolver as atividades de manutenção da ordem pública e da segurança interna, na forma do estabelecido na Constituição do
Estado e nas leis de sua organização básica.

Legislação

Lei nº 6.217, de 10 de fevereiro de 1983 e alterações


Decreto nº 19.237, de 14 de março de 1983 e alterações
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995

Página: 397 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 604.369.394

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 604.369.394
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 604.369.394
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 604.369.394

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16006 Polícia Militar 604.369.394
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 604.369.394 562.190.249 42.179.145
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 604.369.394 562.190.249 42.179.145

Página: 398 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16006 Polícia Militar Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 604.369.394

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 604.369.394

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 604.369.394

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 604.369.394
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 604.369.394 562.190.249 42.179.145


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 604.369.394 562.190.249 42.179.145

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16006 Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000686 Administração de recursos humanos - PM F 589.558.749
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 486.578.736
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 75.611.513
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.076.546
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 24.291.954
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000689 Auxílio alimentação - PM F 14.810.645
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 14.810.645

TOTAL FISCAL 604.369.394

Página: 399 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16006 Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000686 Administração de recursos humanos - PM
Servidor unidade 1 589.558.749
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000689 Auxílio alimentação - PM
Servidor beneficiado servidor 15.768 14.810.645

TOTAL 604.369.394

Página: 400 de 2069


FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL

Competência

I - a elaboração e execução de planos, programas e projetos;


II - a especialidades profissionais;
III - a construção, ampliação e reforma de prédios;
IV - a aquisição de equipamentos, veículos e outros materiais próprios ao serviço da Polícia Civil; e
V - aquisição de combustível, peças para reparos, alimentação, diárias, realização de serviços de terceiros,
locação de imóveis e outras despesas de custeio.

Legislação

Lei complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei nº 13.239, de 27 de deaembro de 2004

Página: 401 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 65.618.998

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 65.618.998
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 36.564.998
126 Tecnologia da Informação 7.330.000
128 Formação de Recursos Humanos 2.050.000
181 Policiamento 2.774.000
306 Alimentação e Nutrição 570.000
785 Transportes Especiais 16.330.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 7.330.000
0600 Novos Valores 2.050.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 7.274.000
0720 Segurança Cidadã 1.700.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 47.264.998

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil 65.618.998
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 65.618.998 12.560.000 50.159.000 2.899.998
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 65.618.998 12.560.000 50.159.000 2.899.998

Página: 402 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 65.618.998

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 65.618.998

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 36.564.998
126 Tecnologia da Informação 7.330.000
128 Formação de Recursos Humanos 2.050.000
181 Policiamento 2.774.000
306 Alimentação e Nutrição 570.000
785 Transportes Especiais 16.330.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 7.330.000
0600 Novos Valores 2.050.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 7.274.000
0720 Segurança Cidadã 1.700.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 47.264.998
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 65.618.998 12.560.000 50.159.000 2.899.998


do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 65.618.998 12.560.000 50.159.000 2.899.998

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0363 Aquisição de materiais, veículos e equipamentos
permanentes
710.0363.006658 Aquisição de materiais e equipamentos para as F 1.100.000
atividades da Polícia Civil - PC
4 Investimentos 90 0.1.11 1.100.000
710.0502 Tercerização das atividades da Secretaria de Segurança
Pública
710.0502.006664 Terceirização das atividades administrativas - PC F 5.100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 5.100.000
06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007127 Administração de recursos humanos - FMPC - PC F 12.560.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.11 12.560.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.006753 Manutenção e serviços administrativos gerais - PC F 16.805.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 16.655.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.11 150.000
900.0756 Aquisição de aeronave
900.0756.009970 Aquisição de aeronave - FMPC - PC F 999.998
4 Investimentos 90 0.1.11 999.998
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.006620 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 7.310.000
comunicação - PC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 7.310.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.006581 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 20.000
TIC - PC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 20.000
06.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.006524 Encargos com estagiários - PC F 2.050.000

Página: 404 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 2.050.000
06.181 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da
Segurança Pública
710.0170.008411 Reforma e ampliação das unidades da Polícia Civil - PC F 1.074.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 274.000
4 Investimentos 90 0.1.11 800.000
06.181 720 Segurança Cidadã
720.0373 Operação Veraneio
720.0373.006666 Operação Veraneio Segura - PC F 1.700.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 1.700.000
06.306 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0700 Gêneros aimentícios - sistema prisional
900.0700.006667 Gêneros alimentícios - PC F 570.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 570.000
06.785 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0289 Administração de frota
900.0289.006752 Administração da frota - PC F 16.330.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 16.320.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.11 10.000

TOTAL FISCAL 65.618.998

Página: 405 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 710 Melhoria da Segurança Pública


710.0363 Aquisição de materiais, veículos e equipamentos permanentes
710.0363.006658 Aquisição de materiais e equipamentos para as atividades da Polícia
Civil - PC
Ferramenta e equipamento adquirido equipamento 1.500 1.100.000
710.0502 Tercerização das atividades da Secretaria de Segurança Pública
710.0502.006664 Terceirização das atividades administrativas - PC
Pessoal pessoa 500 5.100.000
06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007127 Administração de recursos humanos - FMPC - PC
Servidor unidade 4.000 12.560.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.006753 Manutenção e serviços administrativos gerais - PC
Unidade gestora mantida unidade 313 16.805.000
900.0756 Aquisição de aeronave
900.0756.009970 Aquisição de aeronave - FMPC - PC
Aeronave adquirida unidade 1 999.998
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.006620 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - PC
Serviço contratado unidade 0 7.310.000
serviço 7
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.006581 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - PC
Software contratado unidade 0 20.000
sistema 1
software 100
06.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários

Página: 406 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

600.0006.006524 Encargos com estagiários - PC


Estagiário contratado unidade 430 2.050.000
06.181 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da Segurança Pública
710.0170.008411 Reforma e ampliação das unidades da Polícia Civil - PC
Obra executada edificação 0 1.074.000
obra 10
06.181 720 Segurança Cidadã
720.0373 Operação Veraneio
720.0373.006666 Operação Veraneio Segura - PC
Servidor beneficiado servidor 1.200 1.700.000
06.306 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0700 Gêneros aimentícios - sistema prisional
900.0700.006667 Gêneros alimentícios - PC
Apenado beneficiado unidade 600 570.000
06.785 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0289 Administração de frota
900.0289.006752 Administração da frota - PC
Veículo mantido unidade 0 16.330.000
veículo 1.700

TOTAL 65.618.998

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FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Competência

I - a elaboração e execução de planos, programas e projetos;


II - a especialidades profissionais;
III - a construção, ampliação e reforma de prédios;
IV - a aquisição de equipamentos, veículos e outros materiais próprios ao serviço do Corpo de Bombeiros
Militar; e
V - aquisição de combustível, peças para reparos, alimentação, diárias, realização de serviços de terceiros,
locação de imóveis e outras despesas de custeio.

Legislação

Lei complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei 13.240, de 27 de dezembro de 2004

Página: 408 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 29.370.726

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 29.370.726
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 5.671.000
126 Tecnologia da Informação 3.830.649
182 Defesa Civil 19.869.077
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 3.830.649
0710 Melhoria da Segurança Pública 30.000
0730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento 13.420.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 12.090.077

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar 29.370.726
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 6.000.000 6.000.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 22.966.649 4.396.000 18.202.649 368.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 404.077 404.077
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 29.370.726 4.396.000 24.606.726 368.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 29.370.726

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 29.370.726

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 5.671.000
126 Tecnologia da Informação 3.830.649
182 Defesa Civil 19.869.077

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 3.830.649
0710 Melhoria da Segurança Pública 30.000
0730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento 13.420.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 12.090.077
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 6.000.000 6.000.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 22.966.649 4.396.000 18.202.649 368.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 404.077 404.077
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29.370.726 4.396.000 24.606.726 368.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007130 Administração de recursos humanos - FMBM - BM F 4.396.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.11 4.396.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004387 Manutenção e serviços administrativos gerais - BM F 1.275.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 1.040.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 75.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.11 160.000
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004417 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 348.000
de TIC - BM
4 Investimentos 90 0.1.11 348.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004421 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 3.462.649
comunicação - BM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 3.462.649
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004418 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 20.000
TIC - BM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 20.000
06.182 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da
Segurança Pública
710.0170.008405 Construção do centro administrativo do Corpo de F 10.000
Bombeiros Militar de Santa Catarina - BM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 10.000
710.0170.008406 Construção, reforma e ampliação de instalações físicas - F 10.000
BM
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0363 Aquisição de materiais, veículos e equipamentos
permanentes

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


710.0363.008414 Aquisição de equipamentos, veículos e materiais F 10.000
permanentes - BM
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
06.182 730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento
730.0289 Administração de frota
730.0289.004376 Administração da frota - BM F 4.730.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 4.730.000
730.0380 Operação Veraneio Segura
730.0380.004382 Operação Veraneio Segura - BM F 6.900.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 6.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 900.000
730.0491 Aperfeiçoamento dos profissionais da Segurança Pública
730.0491.004390 Aperfeiçoamento dos profissionais da Segurança Pública F 940.000
- BM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 940.000
730.0492 Assistência de saúde aos Bombeiros Militares
730.0492.004403 Assistência à saúde e indenização por óbito ou invalidez F 50.000
permanente aos bombeiros militares
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 50.000
730.0933 Administração das atividades aéreas
730.0933.010589 Administração das atividades aéreas do CBMSC F 800.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 800.000
06.182 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.009582 Manutenção e administração de instalações físicas - BM F 1.300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 1.300.000
900.0275 Aquisição de gêneros alimentícios
900.0275.008524 Gêneros alimentícios - BM F 3.840.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 3.840.000
900.0795 Aquisição e confecção de fardamento, uniformes e
acessórios
900.0795.009320 Aquisição e confecção de fardamento, uniformes e F 1.279.077
acessórios - BM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 950.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 329.077

TOTAL FISCAL 29.370.726

Página: 413 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007130 Administração de recursos humanos - FMBM - BM
Servidor unidade 2.500 4.396.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004387 Manutenção e serviços administrativos gerais - BM
Unidade gestora mantida unidade 1 1.275.000
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004417 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - BM
Hardware e equipamento adquirido hardware 100 348.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004421 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - BM
Serviço contratado unidade 0 3.462.649
serviço 10
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004418 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - BM
Software contratado unidade 0 20.000
sistema 1
software 100
06.182 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da Segurança Pública
710.0170.008405 Construção do centro administrativo do Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina - BM
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.008406 Construção, reforma e ampliação de instalações físicas - BM
Obra executada edificação 0 10.000
obra 20
710.0363 Aquisição de materiais, veículos e equipamentos permanentes

Página: 414 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

710.0363.008414 Aquisição de equipamentos, veículos e materiais permanentes - BM


Ferramenta e equipamento adquirido equipamento 3.000 10.000
06.182 730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento
730.0289 Administração de frota
730.0289.004376 Administração da frota - BM
Veículo mantido unidade 0 4.730.000
veículo 400
730.0380 Operação Veraneio Segura
730.0380.004382 Operação Veraneio Segura - BM
Proteção ao cidadão blitz 1 6.900.000
campanha 1
730.0491 Aperfeiçoamento dos profissionais da Segurança Pública
730.0491.004390 Aperfeiçoamento dos profissionais da Segurança Pública - BM
Servidor unidade 1.000 940.000
730.0492 Assistência de saúde aos Bombeiros Militares
730.0492.004403 Assistência à saúde e indenização por óbito ou invalidez permanente
aos bombeiros militares
Servidor unidade 20 50.000
730.0933 Administração das atividades aéreas
730.0933.010589 Administração das atividades aéreas do CBMSC
População atendida habitante 1.200 800.000
06.182 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.009582 Manutenção e administração de instalações físicas - BM
Unidade gestora mantida unidade 108 1.300.000
900.0275 Aquisição de gêneros alimentícios
900.0275.008524 Gêneros alimentícios - BM
Servidor atendido unidade 2.000 3.840.000
900.0795 Aquisição e confecção de fardamento, uniformes e acessórios
900.0795.009320 Aquisição e confecção de fardamento, uniformes e acessórios - BM

Página: 415 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Servidor beneficiado servidor 2.500 1.279.077

TOTAL 29.370.726

Página: 416 de 2069


FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE

Competência

Desenvolver as atividades relacionadas com a aquisição, transformação e revenda de mercadorias e prestação de serviços.

Legislação

Lei nº 5.455, de 29 de junho de 1978


Lei nº 11.167, de 05 de setembro de 1999
Lei nº 13.741, de 28 de abril de 2006

Página: 417 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 322.825

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 322.825
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
421 Custódia e Reintegração Social 322.825
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 322.825

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16086 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville 322.825
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 322.825 250.000 72.825
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 322.825 250.000 72.825

Página: 418 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16086 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 322.825

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 322.825

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


421 Custódia e Reintegração Social 322.825

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0740 Reestruturação do Sistema Prisional 322.825
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 322.825 250.000 72.825


Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 322.825 250.000 72.825

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16086 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social
apenado
740.0497.005894 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - F 322.825
região Norte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 250.000
4 Investimentos 90 0.2.40 72.825

TOTAL FISCAL 322.825

Página: 419 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16086 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional


740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social apenado
740.0497.005894 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - região Norte
Apenado beneficiado unidade 350 322.825

TOTAL 322.825

Página: 420 de 2069


FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA SUL

Competência

Aquisição, transformação e revenda de mercadorias e a prestação de serviços, bem como a realização de despesas correntes
e de capital.

Legislação

Lei Complementar nº 508, de 27 de julho de 2010.

Página: 421 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 250.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 250.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
421 Custódia e Reintegração Social 250.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 250.000

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16089 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul 250.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 250.000 250.000
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 250.000 250.000

Página: 422 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16089 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 250.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 250.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


421 Custódia e Reintegração Social 250.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0740 Reestruturação do Sistema Prisional 250.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 250.000 250.000


Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 250.000 250.000

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16089 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social
apenado
740.0497.010768 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - F 250.000
região Sul
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 250.000

TOTAL FISCAL 250.000

Página: 423 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16089 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional


740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social apenado
740.0497.010768 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - região Sul
Apenado beneficiado unidade 400 250.000

TOTAL 250.000

Página: 424 de 2069


FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Competência

Desenvolver as atividades relacionadas com:

I - elaboração e execução de planos, programas e projetos;


II - especialização profissional;
III - construção, ampliação e reforma de prédios;
IV - aquisição de equipamentos, veículos e outros materiais;
V - informatização da segurança pública; e
VI - aquisição de combustível, peças para reparos, alimentação, diárias, realização de serviços de terceiros, locação imóveis
e outras despesas de custeio.

Legislação

Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 8.451, de 11 de dezembro de 1991 e alterações
Decreto n° 3.009, de 30 de novembro de 1992

Página: 425 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 139.937.982

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 139.927.982
10 Saúde 10.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 65.979.832
125 Normatização e Fiscalização 2.000.000
126 Tecnologia da Informação 18.900.000
128 Formação de Recursos Humanos 550.000
181 Policiamento 20.185.000
244 Assistência Comunitária 10.000
421 Custódia e Reintegração Social 26.913.150
782 Transporte Rodoviário 5.400.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 18.900.000
0600 Novos Valores 550.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 49.008.150
0720 Segurança Cidadã 2.400.000
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 16.214.483
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 52.865.349

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública 139.937.982
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 13.000.000 3.700.000 9.300.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 75.461.849 14.444.000 54.672.849 6.345.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 38.223.500 8.223.500 30.000.000
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 11.614.483 10.814.483 800.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 1.638.150 525.000 1.113.150
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 139.937.982 14.444.000 77.935.832 47.558.150

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 139.937.982

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 139.927.982
10 Saúde 10.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 65.979.832
125 Normatização e Fiscalização 2.000.000
126 Tecnologia da Informação 18.900.000
128 Formação de Recursos Humanos 550.000
181 Policiamento 20.185.000
244 Assistência Comunitária 10.000
421 Custódia e Reintegração Social 26.913.150
782 Transporte Rodoviário 5.400.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 18.900.000
0600 Novos Valores 550.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 49.008.150
0720 Segurança Cidadã 2.400.000
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 16.214.483
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 52.865.349
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 13.000.000 3.700.000 9.300.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 75.461.849 14.444.000 54.672.849 6.345.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 38.223.500 8.223.500 30.000.000
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 11.614.483 10.814.483 800.000
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 1.638.150 525.000 1.113.150
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 139.937.982 14.444.000 77.935.832 47.558.150

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0502 Tercerização das atividades da Secretaria de Segurança
Pública
740.0502.006543 Terceirização das atividades administrativas - SSP F 16.114.483
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 12.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 3.614.483
06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007134 Administração de recursos humanos - FMSP - SSP F 14.444.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.11 14.444.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.006503 Manutenção e serviços administrativos gerais - FMSP - F 35.371.349
SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.700.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 17.610.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 8.223.500
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 2.200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 525.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.11 3.112.849
900.0756 Aquisição de aeronave
900.0756.009972 Aquisição de aeronave - FMSP - SSP F 50.000
4 Investimentos 90 0.1.11 50.000
06.125 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0364 Ampliação do sistema de fiscalização através do vídeo
monitoramento
710.0364.006385 Ampliação do sistema de fiscalização através do vídeo F 2.000.000
monitoramento - SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.11 1.000.000
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.006337 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 400.000
de TIC - SSP

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 100.000
4 Investimentos 90 0.1.11 300.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.006359 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 18.100.000
comunicação - FMSP - SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 15.100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 3.000.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.006339 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 400.000
TIC - SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 400.000
06.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.006382 Encargos com estagiários - SSP F 550.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 550.000
06.181 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da
Segurança Pública
710.0170.006388 Construção da unidade da SSP - SDR - Araranguá F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006390 Construção da unidade da SSP - SDR - Blumenau F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006392 Construção da unidade da SSP - SDR - Braço do Norte F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006393 Construção da unidade da SSP - SDR - Brusque F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006394 Construção da unidade da SSP - SDR - Caçador F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006395 Construção da unidade da SSP - SDR - Campos Novos F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006396 Construção da unidade da SSP - SDR - Canoinhas F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006398 Construção da unidade da SSP - SDR - Concórdia F 10.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006399 Construção da unidade da SSP - SDR - Chapecó F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006400 Construção da unidade da SSP - SDR - Criciúma F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006401 Construção da unidade da SSP - SDR - Curitibanos F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006402 Construção da unidade da SSP - SDR - Dionísio F 10.000
Cerqueira
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006403 Construção da unidade da SSP - SDR - Quilombo F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006404 Construção da unidade da SSP - SDR - Grande F 10.000
Florianópolis
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006405 Construção da unidade da SSP - SDR - Ibirama F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006407 Construção da unidade da SSP - SDR - Itajaí F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006411 Construção da unidade da SSP - SDR - Itapiranga F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006413 Construção da unidade da SSP - SDR - Ituporanga F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006416 Construção da unidade da SSP - SDR - Jaraguá do Sul F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006417 Construção da unidade da SSP - SDR - Joaçaba F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006418 Construção da unidade da SSP - SDR - Joinville F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006419 Construção da unidade da SSP - SDR - Lages F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006420 Construção da unidade da SSP - SDR - Laguna F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000

Página: 431 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


710.0170.006423 Construção da unidade da SSP - SDR - Maravilha F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006424 Construção da unidade da SSP - SDR - Palmitos F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006425 Construção da unidade da SSP - SDR - Rio do Sul F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006426 Construção da unidade da SSP - SDR - São Joaquim F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006429 Construção da unidade da SSP - SDR - São Lourenço do F 10.000
Oeste
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006433 Construção da unidade da SSP - SDR - São Miguel do F 10.000
Oeste
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006435 Construção da unidade da SSP - SDR - Seara F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006437 Construção da unidade da SSP - SDR - Taió F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006440 Construção da unidade da SSP - SDR - Timbó F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006442 Construção da unidade da SSP - SDR - Tubarão F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006443 Construção da unidade da SSP - SDR - Videira F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006444 Construção da unidade da SSP - SDR - Xanxerê F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.006445 Construção da unidade da SSP - SDR - Mafra F 10.000
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000
710.0170.008407 Reforma e ampliação das unidades da Polícia Civil F 2.800.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500.000
4 Investimentos 90 0.1.11 100.000
710.0170.008408 Reforma e ampliação das unidades - SSP F 1.000.000

Página: 432 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 300.000
4 Investimentos 90 0.1.11 200.000
4 Investimentos 90 0.2.69 500.000
710.0170.008409 Reforma e ampliação das unidades da Polícia Militar F 3.300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 3.000.000
4 Investimentos 90 0.1.11 100.000
710.0170.008410 Reforma e ampliação das unidades do Corpo de F 700.000
Bombeiros - BM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 50.000
4 Investimentos 90 0.1.00 300.000
4 Investimentos 90 0.1.11 350.000
710.0363 Aquisição de materiais, veículos e equipamentos
permanentes
710.0363.006459 Aquisição de materiais e equipamentos para as F 7.925.000
atividades da SSP
4 Investimentos 90 0.1.11 2.100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 5.000.000
4 Investimentos 90 0.2.69 300.000
4 Investimentos 90 0.2.85 525.000
710.0365 Renovação, ampliação e adequação da frota e
semoventes
710.0365.006542 Renovação, ampliação e adequação da frota - SSP F 3.500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 3.000.000
4 Investimentos 90 0.1.11 500.000
710.0367 Reequipar e modernizar o Instituto Geral de Perícia
710.0367.006461 Reequipar e modernizar o Instituto Geral de Perícia - IGP F 600.000
- SSP
4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.11 100.000
06.421 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da
Segurança Pública
710.0170.009043 Construção de unidades do DEAP-DEJUC - SSP F 26.813.150

Página: 433 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 100.000
4 Investimentos 90 0.1.11 1.125.000
4 Investimentos 90 0.2.28 25.000.000
4 Investimentos 90 0.2.85 588.150
06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0499 Reforma e ampliação de estabelecimento penal
740.0499.009042 Reforma e ampliação de unidades do DEAP-DEJUC - F 100.000
SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 50.000
4 Investimentos 90 0.1.11 50.000
06.782 720 Segurança Cidadã
720.0375 Promoção da educação para o consumo e o trânsito
720.0375.006574 Promoção da educação no trânsito - SSP F 2.400.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 400.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 2.000.000
06.782 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0289 Administração de frota
900.0289.006515 Administração da frota de veículos - SSP F 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 3.000.000
10.244 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0366 Atendimento pré-hospitalar
710.0366.006535 Aquisição de ambulância - atendimento pré-hospitalar - S 10.000
Corpo de Bombeiro Militar - BM
4 Investimentos 90 0.1.11 10.000

TOTAL GERAL 139.937.982


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 10.000
TOTAL FISCAL 139.927.982

Página: 434 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 740 Reestruturação do Sistema Prisional


740.0502 Tercerização das atividades da Secretaria de Segurança Pública
740.0502.006543 Terceirização das atividades administrativas - SSP
Pessoal pessoa 1.000 16.114.483
06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007134 Administração de recursos humanos - FMSP - SSP
Servidor unidade 1.800 14.444.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.006503 Manutenção e serviços administrativos gerais - FMSP - SSP
Unidade gestora mantida unidade 1 35.371.349
900.0756 Aquisição de aeronave
900.0756.009972 Aquisição de aeronave - FMSP - SSP
Aeronave adquirida unidade 1 50.000
06.125 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0364 Ampliação do sistema de fiscalização através do vídeo monitoramento
710.0364.006385 Ampliação do sistema de fiscalização através do vídeo monitoramento -
SSP
Serviço de monitoramento sistema 21 2.000.000
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.006337 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SSP
Hardware e equipamento adquirido hardware 520 400.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.006359 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - FMSP -
SSP
Serviço contratado unidade 0 18.100.000
serviço 4
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.006339 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SSP

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Software contratado unidade 0 400.000


sistema 2
software 289
06.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.006382 Encargos com estagiários - SSP
Estagiário contratado unidade 140 550.000
06.181 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da Segurança Pública
710.0170.006388 Construção da unidade da SSP - SDR - Araranguá
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006390 Construção da unidade da SSP - SDR - Blumenau
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006392 Construção da unidade da SSP - SDR - Braço do Norte
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006393 Construção da unidade da SSP - SDR - Brusque
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006394 Construção da unidade da SSP - SDR - Caçador
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006395 Construção da unidade da SSP - SDR - Campos Novos
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006396 Construção da unidade da SSP - SDR - Canoinhas
Obra executada edificação 0 10.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

obra 1
710.0170.006398 Construção da unidade da SSP - SDR - Concórdia
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006399 Construção da unidade da SSP - SDR - Chapecó
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006400 Construção da unidade da SSP - SDR - Criciúma
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006401 Construção da unidade da SSP - SDR - Curitibanos
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006402 Construção da unidade da SSP - SDR - Dionísio Cerqueira
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006403 Construção da unidade da SSP - SDR - Quilombo
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006404 Construção da unidade da SSP - SDR - Grande Florianópolis
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006405 Construção da unidade da SSP - SDR - Ibirama
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006407 Construção da unidade da SSP - SDR - Itajaí
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006411 Construção da unidade da SSP - SDR - Itapiranga

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Obra executada edificação 0 10.000


obra 1
710.0170.006413 Construção da unidade da SSP - SDR - Ituporanga
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006416 Construção da unidade da SSP - SDR - Jaraguá do Sul
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006417 Construção da unidade da SSP - SDR - Joaçaba
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006418 Construção da unidade da SSP - SDR - Joinville
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006419 Construção da unidade da SSP - SDR - Lages
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006420 Construção da unidade da SSP - SDR - Laguna
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006423 Construção da unidade da SSP - SDR - Maravilha
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006424 Construção da unidade da SSP - SDR - Palmitos
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006425 Construção da unidade da SSP - SDR - Rio do Sul
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1

Página: 438 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

710.0170.006426 Construção da unidade da SSP - SDR - São Joaquim


Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006429 Construção da unidade da SSP - SDR - São Lourenço do Oeste
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006433 Construção da unidade da SSP - SDR - São Miguel do Oeste
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006435 Construção da unidade da SSP - SDR - Seara
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006437 Construção da unidade da SSP - SDR - Taió
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006440 Construção da unidade da SSP - SDR - Timbó
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006442 Construção da unidade da SSP - SDR - Tubarão
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006443 Construção da unidade da SSP - SDR - Videira
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006444 Construção da unidade da SSP - SDR - Xanxerê
Obra executada edificação 0 10.000
obra 1
710.0170.006445 Construção da unidade da SSP - SDR - Mafra
Obra executada edificação 0 10.000

Página: 439 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

obra 1
710.0170.008407 Reforma e ampliação das unidades da Polícia Civil
Obra executada edificação 0 2.800.000
obra 30
710.0170.008408 Reforma e ampliação das unidades - SSP
Obra executada edificação 0 1.000.000
obra 50
710.0170.008409 Reforma e ampliação das unidades da Polícia Militar
Obra executada edificação 0 3.300.000
obra 30
710.0170.008410 Reforma e ampliação das unidades do Corpo de Bombeiros - BM
Obra executada edificação 0 700.000
obra 5
710.0363 Aquisição de materiais, veículos e equipamentos permanentes
710.0363.006459 Aquisição de materiais e equipamentos para as atividades da SSP
Ferramenta e equipamento adquirido equipamento 3.000 7.925.000
710.0365 Renovação, ampliação e adequação da frota e semoventes
710.0365.006542 Renovação, ampliação e adequação da frota - SSP
Veículo adquirido unidade 0 3.500.000
veículo 100
710.0367 Reequipar e modernizar o Instituto Geral de Perícia
710.0367.006461 Reequipar e modernizar o Instituto Geral de Perícia - IGP - SSP
Equipamento e material adquirido equipamento 100 600.000
06.421 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da Segurança Pública
710.0170.009043 Construção de unidades do DEAP-DEJUC - SSP
Obra executada obra 2 26.813.150
06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0499 Reforma e ampliação de estabelecimento penal

Página: 440 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

740.0499.009042 Reforma e ampliação de unidades do DEAP-DEJUC - SSP


Edificação construída ou reformada unidade 1 100.000
06.782 720 Segurança Cidadã
720.0375 Promoção da educação para o consumo e o trânsito
720.0375.006574 Promoção da educação no trânsito - SSP
Campanha realizada campanha 3 2.400.000
06.782 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0289 Administração de frota
900.0289.006515 Administração da frota de veículos - SSP
Veículo mantido unidade 0 3.000.000
veículo 250
10.244 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0366 Atendimento pré-hospitalar
710.0366.006535 Aquisição de ambulância - atendimento pré-hospitalar - Corpo de
Bombeiro Militar - BM
Ambulância adquirida veículo 1 10.000

TOTAL 139.937.982

Página: 441 de 2069


FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS

Competência

Desenvolver as atividades relacionadas com a aquisição, transformação e revenda de mercadorias e prestação de serviços.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 5.455, de 29 de junho de 1978 e alterações
Lei nº 10.187, de 17 de julho de 1996 e alteração
Decreto n° 11.842, de 07 de agosto de 1980
Decreto n° 27.438, de 23 de outubro de 1985

Página: 442 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 412.267

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 412.267
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
421 Custódia e Reintegração Social 412.267
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 412.267

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16092 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos 412.267
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 412.267 350.000 62.267
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 412.267 350.000 62.267

Página: 443 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16092 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 412.267

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 412.267

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


421 Custódia e Reintegração Social 412.267

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0740 Reestruturação do Sistema Prisional 412.267
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 412.267 350.000 62.267


Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 412.267 350.000 62.267

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16092 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social
apenado
740.0497.005878 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - F 412.267
região Planalto Serrano
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 350.000
4 Investimentos 90 0.2.40 62.267

TOTAL FISCAL 412.267

Página: 444 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16092 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional


740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social apenado
740.0497.005878 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - região Planalto
Serrano
Apenado beneficiado unidade 700 412.267

TOTAL 412.267

Página: 445 de 2069


FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS

Competência

Desenvolver as atividades relacionadas com a aquisição, transformação e revenda de mercadorias e prestação de serviços.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 5.455, de 29 de junho de 1978 e alterações
Lei nº 10.187, de 17 de julho de 1996 e alteração
Decreto n° 11.840, de 07 de agosto de 1980

Página: 446 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 601.665

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 601.665
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
421 Custódia e Reintegração Social 601.665
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 601.665

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis 601.665
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 601.665 600.000 1.665
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 601.665 600.000 1.665

Página: 447 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 601.665

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 601.665

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


421 Custódia e Reintegração Social 601.665

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0740 Reestruturação do Sistema Prisional 601.665
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 601.665 600.000 1.665


Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 601.665 600.000 1.665

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social
apenado
740.0497.005882 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - F 601.665
região Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 600.000
4 Investimentos 90 0.2.40 1.665

TOTAL FISCAL 601.665

Página: 448 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional


740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social apenado
740.0497.005882 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - região Grande
Florianópolis
Apenado beneficiado unidade 500 601.665

TOTAL 601.665

Página: 449 de 2069


FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ

Competência

Desenvolver as atividades relacionadas com a aquisição, transformação e revenda de mercadorias e prestação de serviços.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 5.455, de 29 de junho de 1978 e alterações
Lei nº 10.187, de 17 de julho de 1996 e alteração
Decreto n° 11.841, de 07 de agosto de 1980

Página: 450 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 1.026.848

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 1.026.848
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
421 Custódia e Reintegração Social 1.026.848
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 1.026.848

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó 1.026.848
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 1.026.848 900.000 126.848
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 1.026.848 900.000 126.848

Página: 451 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 1.026.848

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 1.026.848

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


421 Custódia e Reintegração Social 1.026.848

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0740 Reestruturação do Sistema Prisional 1.026.848
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 1.026.848 900.000 126.848


Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.026.848 900.000 126.848

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social
apenado
740.0497.005884 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - F 1.026.848
região Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 900.000
4 Investimentos 90 0.2.40 126.848

TOTAL FISCAL 1.026.848

Página: 452 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional


740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social apenado
740.0497.005884 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado - região Oeste
Apenado beneficiado unidade 550 1.026.848

TOTAL 1.026.848

Página: 453 de 2069


FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FUPESC

Competência

I - Administrar os recursos do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina;


II - firmar, em nome do Estado, convênios, contratos e acordos administrativos;
III - exercer outras atividades estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo, compatíveis com os objetivos do Fundo
Penitenciário, do Estado de Santa Catarina - FUPESC

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988 e alterações
Lei nº 10.220, de 24 de setembro de 1996 e alterações
Decreto n° 1.255, de 21 de outubro de 1996

Página: 454 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 74.203.635

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 73.743.635
08 Assistência Social 300.000
14 Direitos da Cidadania 160.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 46.459.385
126 Tecnologia da Informação 2.000.000
421 Custódia e Reintegração Social 23.694.250
782 Transporte Rodoviário 2.050.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 2.000.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 234.250
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 23.409.285
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 48.560.100

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16095 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina 74.203.635
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 13.140.100 13.140.100
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 49.214.250 9.420.000 38.674.250 1.120.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 11.849.285 11.799.285 50.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 74.203.635 9.420.000 63.613.635 1.170.000

Página: 455 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16095 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 74.203.635

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 73.743.635
08 Assistência Social 300.000
14 Direitos da Cidadania 160.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 46.459.385
126 Tecnologia da Informação 2.000.000
421 Custódia e Reintegração Social 23.694.250
782 Transporte Rodoviário 2.050.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 2.000.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 234.250
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 23.409.285
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 48.560.100
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 13.140.100 13.140.100


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 49.214.250 9.420.000 38.674.250 1.120.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 11.849.285 11.799.285 50.000
de Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 74.203.635 9.420.000 63.613.635 1.170.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16095 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0502 Tercerização das atividades da Secretaria de Segurança
Pública
740.0502.008449 Terceirização das atividades administrativas - DEAP - F 21.949.285
SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 9.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 10.949.285
06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007143 Administração de recursos humanos - Fupesc - SSP F 9.420.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.11 9.420.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.006335 Manutenção e serviços administrativos gerais - F 15.090.100
DEAP-DJUC - SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.140.100
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 9.050.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 600.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.11 300.000
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.006326 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 2.000.000
comunicação - DEAP-DJUC - SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 1.000.000
06.421 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da
Segurança Pública
710.0170.008404 Reforma e ampliação de unidades do DEAP-DEJUC - F 234.250
SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 134.250
4 Investimentos 90 0.1.11 100.000
06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0499 Reforma e ampliação de estabelecimento penal

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16095 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


740.0499.008444 Construção de estabelecimento penal F 500.000
4 Investimentos 90 0.1.11 500.000
740.0500 Compra de materiais e equipamentos
740.0500.006397 Materiais e equipamentos - DEAP - SSP F 500.000
4 Investimentos 90 0.1.11 500.000
06.421 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0700 Gêneros aimentícios - sistema prisional
900.0700.006338 Gêneros alimentícios - DEAP-DJUC - SSP F 22.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 17.000.000
06.782 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0289 Administração de frota
900.0289.006336 Administração da frota - DEAP-DJUC - SSP F 2.050.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 2.050.000
08.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0504 Prestação de assistência social aos familiares dos
apenados
740.0504.006414 Prestação de assistência social aos familiares dos F 300.000
apenados
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.69 250.000
4 Investimentos 50 0.2.69 50.000
14.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0501 Apoio social, psicológico, jurídico, pedagógico e de saúde
ao sistema prisional
740.0501.006406 Apoio social, psicológico, jurídico, pedagógico e de saúde F 100.000
ao sistema prisional
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 100.000
740.0503 Profissionalização de apenadados e adolescentes
recolhidos
740.0503.006410 Profissionalização de apenados e adolescentes F 60.000
recolhidos
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.11 40.000
4 Investimentos 91 0.1.11 20.000

TOTAL FISCAL 74.203.635

Página: 458 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16095 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 740 Reestruturação do Sistema Prisional


740.0502 Tercerização das atividades da Secretaria de Segurança Pública
740.0502.008449 Terceirização das atividades administrativas - DEAP - SSP
Pessoal pessoa 525 21.949.285
06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007143 Administração de recursos humanos - Fupesc - SSP
Servidor unidade 565 9.420.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.006335 Manutenção e serviços administrativos gerais - DEAP-DJUC - SSP
Unidade gestora mantida unidade 55 15.090.100
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.006326 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação -
DEAP-DJUC - SSP
Serviço contratado unidade 0 2.000.000
serviço 4
06.421 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da Segurança Pública
710.0170.008404 Reforma e ampliação de unidades do DEAP-DEJUC - SSP
Obra executada edificação 0 234.250
obra 20
06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0499 Reforma e ampliação de estabelecimento penal
740.0499.008444 Construção de estabelecimento penal
Edificação construída ou reformada unidade 5 500.000
740.0500 Compra de materiais e equipamentos
740.0500.006397 Materiais e equipamentos - DEAP - SSP
Equipamento e material adquirido equipamento 250 500.000

Página: 459 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16095 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.421 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0700 Gêneros aimentícios - sistema prisional
900.0700.006338 Gêneros alimentícios - DEAP-DJUC - SSP
Apenado beneficiado unidade 15.000 22.000.000
06.782 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0289 Administração de frota
900.0289.006336 Administração da frota - DEAP-DJUC - SSP
Veículo mantido unidade 0 2.050.000
veículo 450
08.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0504 Prestação de assistência social aos familiares dos apenados
740.0504.006414 Prestação de assistência social aos familiares dos apenados
Família beneficiada família 50 300.000
14.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0501 Apoio social, psicológico, jurídico, pedagógico e de saúde ao sistema
prisional
740.0501.006406 Apoio social, psicológico, jurídico, pedagógico e de saúde ao sistema
prisional
Apenado beneficiado unidade 100 100.000
740.0503 Profissionalização de apenadados e adolescentes recolhidos
740.0503.006410 Profissionalização de apenados e adolescentes recolhidos
Ressocialização do detento beneficiário 3.100 60.000

TOTAL 74.203.635

Página: 460 de 2069


FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Competência

Assegurar a execução das atividades de atendimento imediato às populações atingidas por eventos adversos, quando o
estado de calamidade pública ou situação de emergência for oficialmente reconhecido pelo Governo Estadual.

Legislação

Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 8.099, de 01 de outubro de 1990 e alteração
Decreto n° 3.570, de 18 de dezembro de 1998
Decreto n° 2.039, de 05 de fevereiro de 2001

Página: 461 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 6.561.899

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 6.561.899
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 2.661.899
182 Defesa Civil 3.900.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0710 Melhoria da Segurança Pública 800.000
0730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento 3.100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.661.899

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16096 Fundo Estadual de Defesa Civil 6.561.899
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 6.561.899 1.256.000 4.405.899 900.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 6.561.899 1.256.000 4.405.899 900.000

Página: 462 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16096 Fundo Estadual de Defesa Civil Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 6.561.899

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 6.561.899

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 2.661.899
182 Defesa Civil 3.900.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0710 Melhoria da Segurança Pública 800.000
0730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento 3.100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.661.899
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 6.561.899 1.256.000 4.405.899 900.000


do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.561.899 1.256.000 4.405.899 900.000

Página: 463 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16096 Fundo Estadual de Defesa Civil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007144 Administração de recursos humanos - FEDC - SSP F 1.256.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.11 1.256.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.005910 Manutenção e serviços administrativos gerais - FEDC - F 1.405.899
SSP
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 1.405.899
06.182 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0699 Desenvolvimento institucional
710.0699.006325 Desenvolvimento institucional - SSP F 800.000
4 Investimentos 90 0.1.11 800.000
06.182 730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento
730.0494 Desenvolvimento científico, tecnológico e humano
730.0494.006327 Desenvolvimento científico, tecnológico e humano F 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 20 0.1.11 50.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.11 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 850.000
730.0495 Socorro, assistência, reabilitação e reconstrução à
comunidade afetada por desastre
730.0495.006330 Socorro, assistência, reabilitação e reconstrução à F 1.900.000
comunidade afetada por desastre
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.11 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 1.700.000
730.0496 Redução das ameaças e vulnerabilidades aos desastres
730.0496.006334 Redução das ameaças e vulnerabilidades aos desastres F 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 100.000
4 Investimentos 90 0.1.11 100.000

TOTAL FISCAL 6.561.899

Página: 464 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16096 Fundo Estadual de Defesa Civil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007144 Administração de recursos humanos - FEDC - SSP
Servidor unidade 75 1.256.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.005910 Manutenção e serviços administrativos gerais - FEDC - SSP
Unidade gestora mantida unidade 1 1.405.899
06.182 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0699 Desenvolvimento institucional
710.0699.006325 Desenvolvimento institucional - SSP
Minimizar os efeitos e consequências dos desastres município 293 800.000
06.182 730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento
730.0494 Desenvolvimento científico, tecnológico e humano
730.0494.006327 Desenvolvimento científico, tecnológico e humano
Minimizar os efeitos e consequências dos desastres município 293 1.000.000
730.0495 Socorro, assistência, reabilitação e reconstrução à comunidade afetada
por desastre
730.0495.006330 Socorro, assistência, reabilitação e reconstrução à comunidade afetada
por desastre
Minimizar os efeitos e consequências dos desastres município 293 1.900.000
730.0496 Redução das ameaças e vulnerabilidades aos desastres
730.0496.006334 Redução das ameaças e vulnerabilidades aos desastres
Minimizar os efeitos e consequências dos desastres município 293 200.000

TOTAL 6.561.899

Página: 465 de 2069


FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR

Competência

Desenvolver as atividades relacionadas com:

I -
elaboração e execução de planos, programas e projetos;
II -
construção, ampliação e reforma de prédios;
III -
aquisição de viaturas, motos, embarcações, armamentos, equipamentos e outros materiais permanentes;
IV -
treinamento de recursos humanos.
V -
aquisição de fardamento, material médico - hospitalar e odontológico e outros materiais de consumo;
VI -
aquisição de combustível, peças de reparos, alimentação, realização de serviços de terceiros, pagamento de diárias,
material de limpeza, honorários médicos e outras despesas de custeio;
VII - informatização da Polícia Militar;

Legislação

Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 9.383, de 17 de dezembro de 1993
Decreto n° 4.749, de 19 de agosto de 1994
Decreto n° 4.953, de 10 de novembro de 1994

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 112.134.200

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 111.553.200
10 Saúde 481.000
24 Comunicações 100.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
092 Representação Judicial e Extrajudicial 100.000
122 Administração Geral 81.559.350
125 Normatização e Fiscalização 50.000
126 Tecnologia da Informação 11.100.000
128 Formação de Recursos Humanos 1.085.000
131 Comunicação Social 100.000
181 Policiamento 16.309.850
183 Informação e Inteligência 100.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 481.000
361 Ensino Fundamental 700.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 326.700
542 Controle Ambiental 222.300
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 100.000
0220 Governança Eletrônica 11.100.000
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 222.300
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 3.640.550
0600 Novos Valores 360.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 5.226.000
0720 Segurança Cidadã 9.720.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 1.606.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 80.159.350

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar 112.134.200
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 1.946.160 521.036 1.425.124
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 108.271.350 20.724.000 81.183.350 6.364.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 162.279 162.279
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 1.694.390 430.000 1.264.390
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 60.021 60.021
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DO ÓRGÃO 112.134.200 20.724.000 82.356.686 9.053.514

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 112.134.200

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 111.553.200
10 Saúde 481.000
24 Comunicações 100.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


092 Representação Judicial e Extrajudicial 100.000
122 Administração Geral 81.559.350
125 Normatização e Fiscalização 50.000
126 Tecnologia da Informação 11.100.000
128 Formação de Recursos Humanos 1.085.000
131 Comunicação Social 100.000
181 Policiamento 16.309.850
183 Informação e Inteligência 100.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 481.000
361 Ensino Fundamental 700.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 326.700
542 Controle Ambiental 222.300

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 100.000
0220 Governança Eletrônica 11.100.000
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 222.300
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 3.640.550
0600 Novos Valores 360.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 5.226.000
0720 Segurança Cidadã 9.720.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 1.606.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 80.159.350

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 1.946.160 521.036 1.425.124


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.11 Taxas da Seguranca Publica e Defesa 108.271.350 20.724.000 81.183.350 6.364.000
do Cidadão - Recursos do Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 162.279 162.279
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 1.694.390 430.000 1.264.390
de Outras Fontes - Exercício Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 60.021 60.021
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 112.134.200 20.724.000 82.356.686 9.053.514

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.092 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0131 Assistência jurídica aos policiais militares
850.0131.002087 Assistência jurídica aos policiais militares - PM F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 100.000
06.122 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da
Segurança Pública
710.0170.002155 Construção de Presídio Militar Estadual - PM F 800.000
4 Investimentos 90 0.1.11 800.000
710.0362 Aparelhamento hospitalar
710.0362.002168 Aparelhamento das atividades do hospital Lara Ribas - F 300.000
PM
4 Investimentos 90 0.1.11 300.000
06.122 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0129 Assitência de saúde aos policiais militares
850.0129.001132 Assistência de saúde aos policiais militares - PM F 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 300.000
06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007146 Administração de recursos humanos - FMPM - SSP F 20.724.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.11 20.724.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004072 Manutenção e serviços administrativos gerais - PM F 22.385.350
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 22.135.350
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.11 150.000
4 Investimentos 90 0.1.11 100.000
900.0275 Aquisição de gêneros alimentícios
900.0275.001025 Gêneros alimentícios - PM F 13.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 13.000.000
900.0289 Administração de frota
900.0289.008526 Administração da frota - PM F 24.050.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 24.000.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.11 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.125 720 Segurança Cidadã
720.0370 Promoção da educação no trânsito
720.0370.002091 Promoção da educação no trânsito - PM F 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 50.000
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.001022 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 500.000
de TIC - PM
4 Investimentos 90 0.1.11 500.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004187 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 10.300.000
comunicação - PM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 10.300.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004136 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 300.000
TIC - PM
4 Investimentos 90 0.1.11 300.000
06.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.000895 Encargos com estagiários - PM F 360.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 360.000
06.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.000915 Aperfeiçoamento dos profissionais da Segurança Pública F 725.000
- PM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 725.000
06.181 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0398 Prevenção de delitos ambientais
340.0398.001113 Prevenção de delitos e danos ambientais - PM F 3.313.850
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 194.336
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 430.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.425.124

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.69 1.264.390
06.181 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da
Segurança Pública
710.0170.002199 Construção, reforma e ampliação de instalações físicas - F 1.000.000
PM
4 Investimentos 90 0.1.11 1.000.000
710.0363 Aquisição de materiais, veículos e equipamentos
permanentes
710.0363.008413 Aquisição de materiais e equipamentos - PM F 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.11 1.000.000
710.0365 Renovação, ampliação e adequação da frota e
semoventes
710.0365.008502 Renovação, ampliação e adequação da frota e F 2.126.000
semoventes - PM
4 Investimentos 90 0.1.11 2.126.000
06.181 720 Segurança Cidadã
720.0371 Ampliação e modernização do Programa de Policiamento
Comunitário
720.0371.002101 Ampliação e modernização do Programa de Policiamento F 20.000
Comunitário - PM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 20.000
720.0373 Operação Veraneio
720.0373.002224 Operação Veraneio Segura - PM F 8.050.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 8.050.000
720.0373.002226 Operações policiais militares - PM F 800.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 800.000
06.183 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0901 Ações estratégicas do Estado Maior Geral da PMSC
210.0901.010477 Ações estratégicas do Estado Maior Geral da PMSC - PM F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 55.000
4 Investimentos 90 0.1.11 45.000
06.361 720 Segurança Cidadã
720.0372 Ampliação e modernização do PROERD

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


720.0372.002108 Ampliação e modernização do PROERD - PM F 700.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 700.000
06.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0368 Promoção da educação ambiental
340.0368.000931 Promoção da educação ambiental - PM F 326.700
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 326.700
06.542 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0882 Gestão socioambiental
335.0882.010265 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - F 222.300
SC Rural - MB 3 - PM
3 Outras Despesas Correntes 90 1.1.00 60.021
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.92 162.279
10.302 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0128 Assistência médico-hospitalar
850.0128.001101 Assistência médico-hospitalar aos profissionais da F 481.000
Segurança Pública - PM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 288.000
4 Investimentos 90 0.1.11 193.000
24.131 720 Segurança Cidadã
720.0369 Divulgação das atividades da Polícia Militar à sociedade
720.0369.000951 Divulgação das atividades da Polícia Militar à sociedade - F 100.000
PM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.11 100.000

TOTAL FISCAL 112.134.200

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.092 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos


850.0131 Assistência jurídica aos policiais militares
850.0131.002087 Assistência jurídica aos policiais militares - PM
Servidor atendido unidade 1.000 100.000
06.122 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da Segurança Pública
710.0170.002155 Construção de Presídio Militar Estadual - PM
Obra executada edificação 0 800.000
obra 1
710.0362 Aparelhamento hospitalar
710.0362.002168 Aparelhamento das atividades do hospital Lara Ribas - PM
Servidor beneficiado servidor 20.000 300.000
06.122 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0129 Assitência de saúde aos policiais militares
850.0129.001132 Assistência de saúde aos policiais militares - PM
Servidor atendido unidade 12.000 300.000
06.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007146 Administração de recursos humanos - FMPM - SSP
Servidor unidade 1 20.724.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004072 Manutenção e serviços administrativos gerais - PM
Unidade gestora mantida unidade 1 22.385.350
900.0275 Aquisição de gêneros alimentícios
900.0275.001025 Gêneros alimentícios - PM
Servidor atendido unidade 12.000 13.000.000
900.0289 Administração de frota
900.0289.008526 Administração da frota - PM
Veículo mantido unidade 0 24.050.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

veículo 2.400
06.125 720 Segurança Cidadã
720.0370 Promoção da educação no trânsito
720.0370.002091 Promoção da educação no trânsito - PM
Criança/adolescente atendida criança/adolescente 400.000 50.000
06.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.001022 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - PM
Hardware e equipamento adquirido hardware 225 500.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004187 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - PM
Serviço contratado unidade 0 10.300.000
serviço 7
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004136 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - PM
Software contratado unidade 0 300.000
sistema 1
software 100
06.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.000895 Encargos com estagiários - PM
Estagiário contratado unidade 1.000 360.000
06.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.000915 Aperfeiçoamento dos profissionais da Segurança Pública - PM
Servidor capacitado unidade 12.000 725.000
06.181 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0398 Prevenção de delitos ambientais
340.0398.001113 Prevenção de delitos e danos ambientais - PM

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Meio ambiente preservado unidade 380 3.313.850


06.181 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0170 Construção, ampliação e reforma de edificações da Segurança Pública
710.0170.002199 Construção, reforma e ampliação de instalações físicas - PM
Obra executada edificação 0 1.000.000
obra 100
710.0363 Aquisição de materiais, veículos e equipamentos permanentes
710.0363.008413 Aquisição de materiais e equipamentos - PM
Ferramenta e equipamento adquirido equipamento 4.000 1.000.000
710.0365 Renovação, ampliação e adequação da frota e semoventes
710.0365.008502 Renovação, ampliação e adequação da frota e semoventes - PM
Veículo adquirido unidade 0 2.126.000
veículo 200
06.181 720 Segurança Cidadã
720.0371 Ampliação e modernização do Programa de Policiamento Comunitário
720.0371.002101 Ampliação e modernização do Programa de Policiamento Comunitário -
PM
Núcleo criado núcleo 1.500.000 20.000
720.0373 Operação Veraneio
720.0373.002224 Operação Veraneio Segura - PM
Servidor beneficiado servidor 7.000 8.050.000
720.0373.002226 Operações policiais militares - PM
Servidor beneficiado servidor 3.600 800.000
06.183 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0901 Ações estratégicas do Estado Maior Geral da PMSC
210.0901.010477 Ações estratégicas do Estado Maior Geral da PMSC - PM
06.361 720 Segurança Cidadã
720.0372 Ampliação e modernização do PROERD
720.0372.002108 Ampliação e modernização do PROERD - PM
Criança/adolescente atendida criança/adolescente 130.000 700.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável


340.0368 Promoção da educação ambiental
340.0368.000931 Promoção da educação ambiental - PM
Educação ambiental população beneficiada 125.000 326.700
06.542 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0882 Gestão socioambiental
335.0882.010265 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - SC Rural - MB
3 - PM
Unidade executora apoiada unidade 1 222.300
10.302 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0128 Assistência médico-hospitalar
850.0128.001101 Assistência médico-hospitalar aos profissionais da Segurança Pública -
PM
Servidor beneficiado servidor 28.000 481.000
24.131 720 Segurança Cidadã
720.0369 Divulgação das atividades da Polícia Militar à sociedade
720.0369.000951 Divulgação das atividades da Polícia Militar à sociedade - PM
Informação publicada publicação 250 100.000

TOTAL 112.034.200

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FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Competência

Desenvolver as atividades relacionadas com a aquisição, transformação e revenda de mercadorias e prestação de serviços.

Legislação

Lei nº 5.455, de 29 de junho de 1978


Decreto nº 438, de 04 de julho de 2003

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 819.075

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 819.075
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
421 Custódia e Reintegração Social 819.075
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0740 Reestruturação do Sistema Prisional 819.075

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


16098 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis 819.075
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 819.075 700.000 119.075
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 819.075 700.000 119.075

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16098 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 819.075

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 819.075

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


421 Custódia e Reintegração Social 819.075

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0740 Reestruturação do Sistema Prisional 819.075
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 819.075 700.000 119.075


Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 819.075 700.000 119.075

ÓRGÃO 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16098 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional
740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social
apenado
740.0497.005886 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado F 819.075
SPA - SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 700.000
4 Investimentos 90 0.2.40 119.075

TOTAL FISCAL 819.075

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16098 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.421 740 Reestruturação do Sistema Prisional


740.0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegração social apenado
740.0497.005886 Disponib trabalho prisional reintegração social apenado SPA - SDR -
Grande Florianópolis
Apenado beneficiado unidade 800 819.075

TOTAL 819.075

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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Competência

I - coordenar o processo de planejamento estratégico estadual;


II - coordenar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do plano de governo, do plano
plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda,
e a elaboração do Plano Catarinense de Desenvolvimento, dos Planos de Desenvolvimento Regionais e dos Planos
Decenais, com ênfase em indicadores sócioeconômicos e de desenvolvimento humano, em conjunto com a Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;
III - elaborar os anteprojetos de lei e demais atos relacionados com as ações de sua área de
competência;
IV - coordenar as ações de organização, reorganização, modernização, descentralização e
desconcentração no âmbito da Administração Pública Estadual, articuladamente com os respectivos órgãos centrais
sistêmicos;
V - acompanhar, avaliar e coordenar o processo de descentralização, desconcentração e
regionalização administrativas dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, de forma articulada com os
respectivos órgãos centrais sistêmicos e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
VI - planejar, regulamentar, normatizar, acompanhar e avaliar a implementação e execução dos
contratos de gestão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;
VII - promover e coordenar o Seminário Anual de Avaliação dos Programas Governamentais e
sistematizar as propostas apresentadas visando à inserção na Lei do Plano Plurianual, nas Diretrizes Orçamentárias e
nos Orçamentos Anuais;
VIII - acompanhar as audiências do Orçamento Estadual Regionalizado, promovidas pela
Assembléia Legislativa do Estado;
IX - apoiar técnica e operacionalmente as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional,
visando à consolidação do processo de planejamento descentralizado;

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X - avaliar os impactos socioeconômicos das políticas, programas e ações governamentais;
XI - coordenar a produção, análise e divulgação de informações estatísticas;
XII - promover e coordenar a elaboração de trabalhos cartográficos e geográficos do Estado;
XIII - identificar os limites intermunicipais e distritais;
XIV - formular, planejar, coordenar e controlar, de forma articulada com as Secretarias de Estado
de Desenvolvimento Regional, a implantação das políticas estaduais de desenvolvimento regional e urbano;
XV - coordenar a elaboração do Plano Catarinense de Desenvolvimento, dos Planos de
Desenvolvimento Regional e dos Planos Decenais;
XVI - promover o uso racional e a ocupação ordenada do solo catarinense, com atenção especial
àquelas áreas indispensáveis à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
XVII - desenvolver ações que promovam a adequação dos instrumentos jurídicos e urbanísticos ao
que prescreve o Estatuto da Cidade;
XVIII - apoiar a elaboração de planos diretores de desenvolvimento municipal;
XIX - dar anuência ao parcelamento do solo urbano;
XX - coordenar a gestão do Programa de Desenvolvimento Regional e Municipal - PRODEM e do
Programa Operacional do Fundo de Desenvolvimento Municipal - PROFDM; e
XXI - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução e
implementação dos programas, projetos e ações descentralizadas e desconcentradas, articuladamente com os
respectivos órgãos centrais sistêmicos.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 18000 Secretaria de Estado do Planejamento Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 19.210.630

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 19.050.630
15 Urbanismo 160.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 3.437.000
122 Administração Geral 12.289.717
126 Tecnologia da Informação 1.003.996
127 Ordenamento Territorial 2.220.000
128 Formação de Recursos Humanos 259.917
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0205 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE 2.070.000
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 2.927.000
0220 Governança Eletrônica 1.403.996
0600 Novos Valores 84.917
0800 Ordenamento e Controle Territorial 1.785.000
0830 Modernização da Administração Pública 80.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 175.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 10.684.717

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


18001 Secretaria de Estado do Planejamento 19.210.630
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 19.210.630 7.202.960 11.707.247 300.423
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 19.210.630 7.202.960 11.707.247 300.423

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 19.210.630

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 19.050.630
15 Urbanismo 160.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 3.437.000
122 Administração Geral 12.289.717
126 Tecnologia da Informação 1.003.996
127 Ordenamento Territorial 2.220.000
128 Formação de Recursos Humanos 259.917

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0205 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE 2.070.000
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 2.927.000
0220 Governança Eletrônica 1.403.996
0600 Novos Valores 84.917
0800 Ordenamento e Controle Territorial 1.785.000
0830 Modernização da Administração Pública 80.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 175.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 10.684.717
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 19.210.630 7.202.960 11.707.247 300.423


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.210.630 7.202.960 11.707.247 300.423

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 205 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento -
ACORDE
205.0846 Acorde
205.0846.010269 ACORDE - Litoral Sul - SPG F 310.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 310.000
205.0846.010270 ACORDE - Plantas Nativas - SPG F 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 250.000
04.121 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0307 Coordenar ações e processos
210.0307.010317 Coordenação do processo de descentralização de F 180.000
serviços e de atividades às SDRs
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 180.000
210.0435 Banco de dados e informações estatísticas
210.0435.006761 Implantar um banco de dados com informações e dados F 45.000
estatísticos de Santa Catarina - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 45.000
210.0437 Elaborar e atualizar mapas geográficos e cartográficos de
SC
210.0437.006128 Elaborar e atualizar mapas geográficos e cartográficos de F 60.000
SC - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 60.000
210.0438 Realizar o mapeamento topográfico sistemático de SC
210.0438.006754 Realizar o mapeamento topográfico sistemático do estado F 130.000
de Santa Catarina - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 130.000
210.0440 Cálculos, publicações e arquivo gráfico
210.0440.006756 Cálculo e publicação das contas regionais -PIB- do F 12.000
estado - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 12.000
210.0440.006757 Cálculo e publicação do PIB dos municípios catarinenses F 10.000
- SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
210.0440.006759 Publicação de produtos estatísticos - SPG F 15.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 15.000
210.0440.006760 Arquivo gráfico municipal de Santa Catarina - SPG F 15.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 15.000
210.0765 Elaboração e acompanhamento de projetos
210.0765.008684 Avaliação e monitoramento do processo de planejamento F 400.000
- SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 400.000
210.0765.008701 Elaboração e acompanhamento de projetos - SPG F 400.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 400.000
210.0766 Capacitação em planejamento temático-territorial
210.0766.008683 Capacitação em planejamento temático-territorial - SPG F 180.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 180.000
210.0768 Elaboração de estudos estratégicos do Plano Catarinense
de Desenvolvimento
210.0768.008644 Atualização dos estudos estratégicos do Plano F 210.000
Catarinense de Desenvolvimento - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 210.000
210.0769 Gestão do processo de planejamento governamental
210.0769.008681 Gestão do processo de planejamento governamental - F 100.000
SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
210.0887 Promover alinhamento de planos
210.0887.010318 Coordenar o processo de alinhamento dos Planos de F 720.000
Desenvolvimento Regional com o PCD - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 720.000
04.121 220 Governança Eletrônica
220.0628 Modernização do Estado
220.0628.003682 Modernização tecnológica do Estado - SPG F 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
220.0629 Implementar sistema de avaliação de desempenho nos
órgãos públicos
220.0629.006807 Implementar sistema de avaliação de desempenho nos F 250.000
órgãos públicos de SC - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 250.000
04.122 205 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento -
ACORDE
205.0846 Acorde

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


205.0846.009908 ACORDE - São Joaquim - SPG F 1.510.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.510.000
04.122 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0305 Emitir parecer referente a projetos de desmembramento e
loteamanto do solo
800.0305.006768 Emitir parecer referente a projetos de desmembramento e F 15.000
loteamento do solo - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 15.000
04.122 830 Modernização da Administração Pública
830.0628 Modernização do Estado
830.0628.009907 Modernização organizacional do Estado - SPG F 80.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 80.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001086 Administração de recursos humanos - SPG F 7.274.620
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 6.366.779
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 834.815
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 73.026
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.001238 Manutenção e serviços administrativos gerais - SPG F 3.309.255
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.366
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.079.068
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 81.519
4 Investimentos 90 0.1.00 147.302
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001185 Auxílio alimentação - SPG F 100.842
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.842
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004561 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 237.913
de TIC - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 84.792
4 Investimentos 90 0.1.00 153.121

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.001225 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 223.995
comunicação - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 223.995
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004572 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 192.088
TIC - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 192.088
220.0834 Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas -
SICOP
220.0834.010038 Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - F 350.000
SICOP - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 350.000
04.127 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0439 Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
210.0439.006755 Elaboração e gestão do Plano Estadual de F 450.000
Gerenciamento Costeiro - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 450.000
04.127 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0304 Elaboração de planos de ordenamento territorial
800.0304.003736 Elaboração da síntese de planejamento regional e urbano F 1.100.000
para ordenamento territorial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.100.000
800.0306 Coordenar o processo de elaboração de Plano Diretor
800.0306.006770 Coordenar o processo de elaboração e de revisão do F 500.000
Plano Diretor dos municípios de SC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 500.000
800.0307 Coordenar ações e processos
800.0307.006773 Coodenar ações de desenvolvimento regional e urbano - F 10.000
Plano da Caixa Habitação - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.001232 Encargos com estagiários - SPG F 84.917

Página: 490 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 84.917
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.001242 Capacitação de servidores públicos - SPG F 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
850.0125.005983 Capacitação para uso adequado de produtos estatísticos, F 25.000
geográficos e cartográficos - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 25.000
15.127 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0307 Coordenar ações e processos
800.0307.006772 Manutenção do Conselho Estadual das Cidades - SPG F 15.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 15.000
800.0308 Assessorar as SDRs para realização das Conferências
das Cidades
800.0308.006776 Assessorar as SDRs para a realização das Conferências F 65.000
das Cidades - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 65.000
800.0309 Subsidiar ações para a formalização de convênios
800.0309.006778 Subsidiar as ações das SDRs para a formalização de F 80.000
convênios com o PRO-FDM - SPG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 80.000

TOTAL FISCAL 19.210.630

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 205 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE


205.0846 Acorde
205.0846.010269 ACORDE - Litoral Sul - SPG
Projeto coordenado unidade 45 310.000
205.0846.010270 ACORDE - Plantas Nativas - SPG
Projeto coordenado unidade 36 250.000
04.121 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0307 Coordenar ações e processos
210.0307.010317 Coordenação do processo de descentralização de serviços e de
atividades às SDRs
Ação coordenada unidade 36 180.000
210.0435 Banco de dados e informações estatísticas
210.0435.006761 Implantar um banco de dados com informações e dados estatísticos de
Santa Catarina - SPG
Banco de dados implantado banco de dados 1 45.000
210.0437 Elaborar e atualizar mapas geográficos e cartográficos de SC
210.0437.006128 Elaborar e atualizar mapas geográficos e cartográficos de SC - SPG
Carta temática elaborada unidade 9.000 60.000
210.0438 Realizar o mapeamento topográfico sistemático de SC
210.0438.006754 Realizar o mapeamento topográfico sistemático do estado de Santa
Catarina - SPG
Documento elaborado unidade 1 130.000
210.0440 Cálculos, publicações e arquivo gráfico
210.0440.006756 Cálculo e publicação das contas regionais -PIB- do estado - SPG
Documento elaborado unidade 2 12.000
210.0440.006757 Cálculo e publicação do PIB dos municípios catarinenses - SPG
Documento elaborado unidade 2 10.000
210.0440.006759 Publicação de produtos estatísticos - SPG
Documento elaborado unidade 1 15.000
210.0440.006760 Arquivo gráfico municipal de Santa Catarina - SPG

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Documento elaborado unidade 2 15.000


210.0765 Elaboração e acompanhamento de projetos
210.0765.008684 Avaliação e monitoramento do processo de planejamento - SPG
Projeto elaborado unidade 1 400.000
210.0765.008701 Elaboração e acompanhamento de projetos - SPG
Projeto elaborado unidade 1 400.000
210.0766 Capacitação em planejamento temático-territorial
210.0766.008683 Capacitação em planejamento temático-territorial - SPG
Gestor capacitado unidade 80 180.000
210.0768 Elaboração de estudos estratégicos do Plano Catarinense de
Desenvolvimento
210.0768.008644 Atualização dos estudos estratégicos do Plano Catarinense de
Desenvolvimento - SPG
Estudo realizado unidade 6 210.000
210.0769 Gestão do processo de planejamento governamental
210.0769.008681 Gestão do processo de planejamento governamental - SPG
Plano elaborado unidade 54 100.000
210.0887 Promover alinhamento de planos
210.0887.010318 Coordenar o processo de alinhamento dos Planos de Desenvolvimento
Regional com o PCD - SPG
Documento elaborado unidade 36 720.000
04.121 220 Governança Eletrônica
220.0628 Modernização do Estado
220.0628.003682 Modernização tecnológica do Estado - SPG
Estrutura organizacional readequada órgão 36 150.000
220.0629 Implementar sistema de avaliação de desempenho nos órgãos públicos
220.0629.006807 Implementar sistema de avaliação de desempenho nos órgãos públicos
de SC - SPG
Sistema implantado unidade 36 250.000
04.122 205 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE
205.0846 Acorde

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

205.0846.009908 ACORDE - São Joaquim - SPG


Projeto coordenado unidade 5 1.510.000
04.122 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0305 Emitir parecer referente a projetos de desmembramento e loteamanto do
solo
800.0305.006768 Emitir parecer referente a projetos de desmembramento e loteamento do
solo - SPG
Parecer exarado número 293 15.000
04.122 830 Modernização da Administração Pública
830.0628 Modernização do Estado
830.0628.009907 Modernização organizacional do Estado - SPG
Estrutura organizacional readequada órgão 36 80.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001086 Administração de recursos humanos - SPG
Servidor unidade 100 7.274.620
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.001238 Manutenção e serviços administrativos gerais - SPG
Unidade gestora mantida unidade 1 3.309.255
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001185 Auxílio alimentação - SPG
Servidor beneficiado servidor 100 100.842
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004561 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SPG
Hardware e equipamento adquirido hardware 731 237.913
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.001225 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SPG
Serviço contratado unidade 0 223.995
serviço 13

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC


220.0085.004572 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SPG
Software contratado unidade 0 192.088
sistema 1
software 100
220.0834 Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP
220.0834.010038 Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP - SPG
Serviço contratado serviço 1 350.000
04.127 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0439 Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
210.0439.006755 Elaboração e gestão do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro -
SPG
Plano elaborado unidade 1 450.000
04.127 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0304 Elaboração de planos de ordenamento territorial
800.0304.003736 Elaboração da síntese de planejamento regional e urbano para
ordenamento territorial
Projeto de desenvolvimento apoiado unidade 26 1.100.000
800.0306 Coordenar o processo de elaboração de Plano Diretor
800.0306.006770 Coordenar o processo de elaboração e de revisão do Plano Diretor dos
municípios de SC
Plano diretor elaborado unidade 60 500.000
800.0307 Coordenar ações e processos
800.0307.006773 Coodenar ações de desenvolvimento regional e urbano - Plano da Caixa
Habitação - SPG
Ação coordenada unidade 1 10.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.001232 Encargos com estagiários - SPG
Estagiário contratado unidade 12 84.917
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 18000 Secretaria de Estado do Planejamento


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18001 Secretaria de Estado do Planejamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

850.0125 Capacitação de servidores públicos


850.0125.001242 Capacitação de servidores públicos - SPG
Servidor capacitado unidade 100 150.000
850.0125.005983 Capacitação para uso adequado de produtos estatísticos, geográficos e
cartográficos - SPG
Servidor capacitado unidade 36 25.000
15.127 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0307 Coordenar ações e processos
800.0307.006772 Manutenção do Conselho Estadual das Cidades - SPG
Ação coordenada unidade 1 15.000
800.0308 Assessorar as SDRs para realização das Conferências das Cidades
800.0308.006776 Assessorar as SDRs para a realização das Conferências das Cidades -
SPG
Conferência realizada participante 36 65.000
800.0309 Subsidiar ações para a formalização de convênios
800.0309.006778 Subsidiar as ações das SDRs para a formalização de convênios com o
PRO-FDM - SPG
Convênio firmado convênio 36 80.000

TOTAL 19.210.630

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SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Competência

I - planejar, formular e normatizar as políticas integradas de cultura, esporte, turismo e lazer;

II - supervisionar o sistema esportivo estadual, garantindo a prática regular do esporte de rendimento e de participação;

III - apoiar a ampliação e diversificação da infra-estrutura estadual nas áreas da cultura, esporte, turismo e lazer;

IV - apoiar e incentivar a realização de manifestações e eventos culturais, esportivos, turísticos e de lazer;

V - estabelecer parcerias com órgãos públicos federais e privados, intercambiando experiências para o desenvolvimento
integrado da cultura, esporte, turismo e lazer;

VI - elaborar estudos e análises específicas sobre as áreas culturais, esportivas e turísticas visando a proposição de diretrizes
para o desenvolvimento integrado do lazer;

VII - planejar e coordenar ações voltadas à captação de recursos para financiamento de projetos relativos ao
desenvolvimento cultural, esportivo, turístico e de lazer junto a organismos nacionais e internacionais;

VIII - elaborar programas, projetos e ações nas áreas de cultura, esporte, turismo e lazer voltados à inclusão de portadores
de necessidades especiais e demais segmentos da sociedade;

IX - planejar a promoção do produto turístico catarinense em âmbito nacional e internacional;

X - planejar ações que envolvam o inventário e a hierarquização dos espaços culturais, esportivos, turísticos e de lazer;

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XI - planejar ações de defesa do patrimônio artístico, histórico e cultural do Estado;

XII - normatizar e consolidar os critérios para os estudos e pesquisas de demanda turística;

XIII - planejar e coordenar o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil - PRODETUR SUL/SC;

XIV - administrar e controlar o Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Esporte e ao Turismo;

XV - estimular a criação e o desenvolvimento de mecanismos de regionalização e segmentação do turismo catarinense;

XVI - compatibilizar as diretrizes estaduais à política nacional de desenvolvimento do turismo;

XVII - representar o Estado, por intermédio de convênios, acordos ou outros meios, com órgãos ou entidades públicos ou
privados, nacionais, regionais, estaduais, municipais e internacionais, com vistas a fomentar atividades culturais, esportivas,
turísticas e de lazer.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 25.825.342

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 17.290.750
13 Cultura 350.000
27 Desporto e Lazer 8.184.592
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 24.385.342
126 Tecnologia da Informação 340.000
128 Formação de Recursos Humanos 200.000
392 Difusão Cultural 350.000
695 Turismo 250.000
813 Lazer 300.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 340.000
0600 Novos Valores 100.000
0640 Pró-Turismo 250.000
0650 Pró-Esporte 300.000
0660 Pró-Cultura 350.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 24.385.342

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 25.825.342
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 7.634.592 7.350.832 283.760
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 7.644.700 7.644.700
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.85 R e m u n e r a ç ã o de Disp. 546.050 546.050
Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados
- Rec.Tesouro - Exerc.Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 10.000.000 9.000.000 1.000.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 25.825.342 7.350.832 17.474.510 1.000.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 25.825.342

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 17.290.750
13 Cultura 350.000
27 Desporto e Lazer 8.184.592

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 24.385.342
126 Tecnologia da Informação 340.000
128 Formação de Recursos Humanos 200.000
392 Difusão Cultural 350.000
695 Turismo 250.000
813 Lazer 300.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 340.000
0600 Novos Valores 100.000
0640 Pró-Turismo 250.000
0650 Pró-Esporte 300.000
0660 Pró-Cultura 350.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 24.385.342
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 7.634.592 7.350.832 283.760


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 7.644.700 7.644.700
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.85 Remuneração de Disp. 546.050 546.050
Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados -
Rec.Tesouro - Exerc.Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 10.000.000 9.000.000 1.000.000
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25.825.342 7.350.832 17.474.510 1.000.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003816 Manutenção e serviços administrativos gerais - SOL F 16.750.750
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 7.644.700
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.85 546.050
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 7.350.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.62 310.000
4 Investimentos 50 0.2.62 200.000
4 Investimentos 90 0.2.62 600.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003818 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 100.000
de TIC - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 20.000
4 Investimentos 90 0.2.62 80.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003831 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 190.000
comunicação - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 190.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003820 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 50.000
TIC - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 50.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003806 Encargos com estagiários - SOL F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 100.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.003839 Capacitação de servidores públicos - SOL F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 100.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


13.392 660 Pró-Cultura
660.0146 Manutenção, melhorias e apoio à cultura
660.0146.004505 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas à F 350.000
cultura - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 300.000
4 Investimentos 90 0.2.62 50.000
27.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000427 Administração de recursos humanos - SOL F 7.406.878
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 6.790.973
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 559.859
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 56.046
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000433 Auxílio alimentação - SOL F 227.714
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 227.714
27.695 640 Pró-Turismo
640.0719 Manutenção, incentivo e apoio à entidades ligadas ao
turismo
640.0719.004518 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas F 250.000
ao turismo - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 210.000
4 Investimentos 90 0.2.62 40.000
27.813 650 Pró-Esporte
650.0147 Manutenção, melhorias e apoio ao esporte
650.0147.004536 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas F 300.000
ao esporte - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 270.000
4 Investimentos 90 0.2.62 30.000

TOTAL FISCAL 25.825.342

Página: 502 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003816 Manutenção e serviços administrativos gerais - SOL
Unidade gestora mantida unidade 1 16.750.750
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003818 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SOL
Hardware e equipamento adquirido hardware 70 100.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003831 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SOL
Serviço contratado unidade 0 190.000
serviço 16
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003820 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SOL
Software contratado unidade 0 50.000
sistema 1
software 100
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003806 Encargos com estagiários - SOL
Estagiário contratado unidade 15 100.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.003839 Capacitação de servidores públicos - SOL
Servidor capacitado unidade 185 100.000
13.392 660 Pró-Cultura
660.0146 Manutenção, melhorias e apoio à cultura
660.0146.004505 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas à cultura - SOL
Entidade beneficiada unidade 10 350.000

Página: 503 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

27.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000427 Administração de recursos humanos - SOL
Servidor unidade 169 7.406.878
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000433 Auxílio alimentação - SOL
Servidor beneficiado servidor 149 227.714
27.695 640 Pró-Turismo
640.0719 Manutenção, incentivo e apoio à entidades ligadas ao turismo
640.0719.004518 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas ao turismo -
SOL
Entidade beneficiada unidade 10 250.000
27.813 650 Pró-Esporte
650.0147 Manutenção, melhorias e apoio ao esporte
650.0147.004536 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas ao esporte -
SOL
Entidade beneficiada unidade 10 300.000

TOTAL 25.825.342

Página: 504 de 2069


FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS

Competência

I - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte, de forma articulada com as
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
II - incentivar o desenvolvimento de práticas esportivas por pessoas portadoras de deficiências; e
III - exercer outras atividades relacionadas com o desporto e a educação física, compatíveis com suas
finalidades.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 9.131, de 09 de julho de 1993 e alterações
Decreto n° 3.591, de 21 de dezembro de 1998
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001

Página: 505 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 16.222.406

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


27 Desporto e Lazer 16.222.406
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 13.333.128
126 Tecnologia da Informação 454.916
128 Formação de Recursos Humanos 40.922
811 Desporto de Rendimento 480.000
812 Desporto Comunitário 713.440
813 Lazer 1.200.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 454.916
0600 Novos Valores 40.922
0650 Pró-Esporte 9.917.038
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 5.809.530

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


23021 Fundação Catarinense de Desportos 16.222.406
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.112.437 2.023.286 89.151
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 6.224.970 6.224.970
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de 4.207.861 4.145.059 62.802
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 93.750 93.750
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 3.500.000 3.292.408 207.592
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 83.388 83.388
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 16.222.406 2.023.286 13.928.726 270.394

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23021 Fundação Catarinense de Desportos Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 16.222.406

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


27 Desporto e Lazer 16.222.406

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 13.333.128
126 Tecnologia da Informação 454.916
128 Formação de Recursos Humanos 40.922
811 Desporto de Rendimento 480.000
812 Desporto Comunitário 713.440
813 Lazer 1.200.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 454.916
0600 Novos Valores 40.922
0650 Pró-Esporte 9.917.038
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 5.809.530
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.112.437 2.023.286 89.151


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 6.224.970 6.224.970
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de 4.207.861 4.145.059 62.802
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 93.750 93.750
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 3.500.000 3.292.408 207.592
Fontes - Exerc.Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 83.388 83.388
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16.222.406 2.023.286 13.928.726 270.394

Página: 507 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23021 Fundação Catarinense de Desportos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


27.122 650 Pró-Esporte
650.0325 Projetos e convênios para inclusão do desporto e
inclusão social
650.0325.004867 Projetos e convênios comunitários para inclusão do F 3.683.388
desporto e inclusão social - Fesporte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 3.350.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 83.388
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.28 250.000
650.0325.004908 Convênios para inclusão social através de ações de F 2.624.970
fomento ao esporte - Fesporte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 2.624.970
650.0414 Apoio ao desporto individual ou de grupos
650.0414.004846 Apoio ao desporto individual ou de grupos - Fesporte F 1.090.240
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 750.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 21.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 319.240
650.0482 Apoio ao Conselho e à Justiça Desporiva
650.0482.004921 Apoio ao Tribunal de Justiça Desportiva - Fesporte F 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 50.000
650.0482.004925 Apoio ao Conselho Estadual do Desporto - Fesporte F 75.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 75.000
27.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.003748 Administração de recursos humanos - Fesporte F 2.057.627
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.816.746
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 206.540
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 34.341
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004324 Manutenção e serviços administrativos gerais - Fesporte F 3.697.093
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 1.178.350
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 22.750
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 2.219.802
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.62 100.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23021 Fundação Catarinense de Desportos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.62 176.191
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.003750 Auxílio alimentação - Fesporte F 54.810
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 54.810
27.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004631 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 125.604
de TIC - Fesporte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 31.401
4 Investimentos 90 0.2.29 62.802
4 Investimentos 90 0.2.62 31.401
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004698 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 245.576
comunicação - Fesporte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 52.335
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 193.241
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004642 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 83.736
TIC - Fesporte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 20.934
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 62.802
27.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004302 Encargos com estagiários - Fesporte F 40.922
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 40.922
27.811 650 Pró-Esporte
650.0157 Realização e participação em eventos esportivos
650.0157.010485 Apoio, realização e promoção do calendário de eventos F 480.000
da Fesporte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 480.000
27.812 650 Pró-Esporte
650.0157 Realização e participação em eventos esportivos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23021 Fundação Catarinense de Desportos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


650.0157.010492 Apoio às federações e terceiro setor - Fesporte F 713.440
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.29 283.440
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 430.000
27.813 650 Pró-Esporte
650.0157 Realização e participação em eventos esportivos
650.0157.004805 Realização e participação em eventos nacionais e F 1.200.000
internacionais - Fesporte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 950.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 200.000

TOTAL FISCAL 16.222.406

Página: 510 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23021 Fundação Catarinense de Desportos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

27.122 650 Pró-Esporte


650.0325 Projetos e convênios para inclusão do desporto e inclusão social
650.0325.004867 Projetos e convênios comunitários para inclusão do desporto e inclusão
social - Fesporte
Projeto de lazer apoiado projeto 32 3.683.388
650.0325.004908 Convênios para inclusão social através de ações de fomento ao esporte
- Fesporte
Projeto de lazer apoiado projeto 5 2.624.970
650.0414 Apoio ao desporto individual ou de grupos
650.0414.004846 Apoio ao desporto individual ou de grupos - Fesporte
Bolsa concedida bolsa 100 1.090.240
650.0482 Apoio ao Conselho e à Justiça Desporiva
650.0482.004921 Apoio ao Tribunal de Justiça Desportiva - Fesporte
Conselho atuante conselho 12 50.000
650.0482.004925 Apoio ao Conselho Estadual do Desporto - Fesporte
Conselho atuante conselho 21 75.000
27.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.003748 Administração de recursos humanos - Fesporte
Servidor unidade 28 2.057.627
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004324 Manutenção e serviços administrativos gerais - Fesporte
Unidade gestora mantida unidade 1 3.697.093
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.003750 Auxílio alimentação - Fesporte
Servidor beneficiado servidor 28 54.810
27.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004631 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC -
Fesporte

Página: 511 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23021 Fundação Catarinense de Desportos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Hardware e equipamento adquirido hardware 10 125.604


220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004698 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação -
Fesporte
Serviço contratado unidade 0 245.576
serviço 5
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004642 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Fesporte
Software contratado unidade 0 83.736
sistema 1
software 10
27.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004302 Encargos com estagiários - Fesporte
Estagiário contratado unidade 10 40.922
27.811 650 Pró-Esporte
650.0157 Realização e participação em eventos esportivos
650.0157.010485 Apoio, realização e promoção do calendário de eventos da Fesporte
Evento unidade 237 480.000
27.812 650 Pró-Esporte
650.0157 Realização e participação em eventos esportivos
650.0157.010492 Apoio às federações e terceiro setor - Fesporte
Evento unidade 50 713.440
27.813 650 Pró-Esporte
650.0157 Realização e participação em eventos esportivos
650.0157.004805 Realização e participação em eventos nacionais e internacionais -
Fesporte
Evento unidade 270 1.200.000

TOTAL 16.222.406

Página: 512 de 2069


FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA

Competência

I - executar os programas, projetos e ações da política de apoio à cultura, de forma articulada com as Secretarias de
Estado de Desenvolvimento Regional;
II - coordenar e executar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, programas,
projetos e ações de incentivo às manifestações artísticas;
III - preservar os valores culturais e manifestações artísticas;
IV - incentivar a produção e a divulgação de eventos culturais;
V - estimular a pesquisa e o estudo relacionados à arte e à cultura;
VI - promover a integração da comunidade a áreas de animação cultural, por intermédio da mobilização das escolas,
associações, centros e clubes;
VII - administrar, articuladamente com a respectiva Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, o Palácio
Cruz e Sousa, o Museu Histórico de Santa Catarina, o Museu de Arte de Santa Catarina, o Museu da Imagem e do
Som, o Teatro Álvaro de Carvalho, a Casa dos Açores - Museu Etnográfico, a Casa de Campo do Governador
Hercílio Luz, a Biblioteca Pública de Santa Catarina, o Centro Integrado de Cultura, o Teatro Ademir Rosa, as
Oficinas de Arte, o Espaço Cultural Lindolf Bell, a Casa da Alfândega - Galeria de Artesanato, a Escolinha de Arte de
Florianópolis e o Museu Nacional do Mar - Embarcações Brasileiras, bem como as ações que envolvem estudos e
pesquisas sobre a História Política do Estado.
VIII - normatizar os critérios de tombamento dos monumentos e obras de artes inventariados e classificados;
IX - tombar monumentos e obras de artes inventariadas e classificadas pelas Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional; e
X - apoiar as instituições públicas e privadas que visem o desenvolvimento artístico e cultural.

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Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 5.846, de 22 de dezembro de 1980 e alteração
Lei n° 8.640, de 29 de maio de 1992
Lei nº 10.929, de 23 de setembro de 1998 e alteração
Decreto n° 7.298, de 19 de março de 1979
Decreto n° 7.439, de 24 de abril de 1979 e alterações
Decreto n° 7.440, de 24 de abril de 1979 e alteração
Decreto n° 3.604, de 23 de dezembro de 1998 e alterações
Decreto n° 615, de 10 de setembro de 1991
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001

Página: 514 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 11.561.746

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


13 Cultura 11.561.746
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 11.241.269
126 Tecnologia da Informação 56.611
128 Formação de Recursos Humanos 30.570
392 Difusão Cultural 233.296
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 56.611
0600 Novos Valores 30.570
0660 Pró-Cultura 233.296
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 11.241.269

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


23022 Fundação Catarinense de Cultura 11.561.746
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 5.748.938 5.404.280 344.658
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 224.256 212.935 11.321
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 87.907 80.475 7.432
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 5.500.000 5.282.769 217.231
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 645 645
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 11.561.746 5.404.280 5.921.482 235.984

Página: 515 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23022 Fundação Catarinense de Cultura Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 11.561.746

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


13 Cultura 11.561.746

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 11.241.269
126 Tecnologia da Informação 56.611
128 Formação de Recursos Humanos 30.570
392 Difusão Cultural 233.296

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 56.611
0600 Novos Valores 30.570
0660 Pró-Cultura 233.296
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 11.241.269
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 5.748.938 5.404.280 344.658


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 224.256 212.935 11.321
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 87.907 80.475 7.432
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 5.500.000 5.282.769 217.231
Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 645 645
de Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.561.746 5.404.280 5.921.482 235.984

Página: 516 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23022 Fundação Catarinense de Cultura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


13.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000650 Administração de recursos humanos - FCC F 5.575.981
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 4.669.835
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 734.445
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 171.701
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004627 Manutenção e serviços administrativos gerais - FCC F 5.492.331
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 4.529
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 212.935
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 80.475
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 5.057.763
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 645
4 Investimentos 90 0.2.40 11.321
4 Investimentos 90 0.2.60 7.432
4 Investimentos 90 0.2.62 117.231
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000656 Auxílio alimentação - FCC F 172.957
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 172.957
13.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004775 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 56.611
comunicação - FCC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 56.611
13.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004178 Encargos com estagiários - FCC F 30.570
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 30.570
13.392 660 Pró-Cultura
660.0506 Reforma do Centro Integrado de Cultura
660.0506.008523 Reforma do Centro Integrado de Cultura - FCC F 100.000
4 Investimentos 90 0.2.62 100.000
660.0816 Realização de eventos

Página: 517 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23022 Fundação Catarinense de Cultura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


660.0816.010734 Projetos culturais - FCC F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 100.000
660.0816.010735 Editais de cinema - FCC F 33.296
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 33.296

TOTAL FISCAL 11.561.746

Página: 518 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23022 Fundação Catarinense de Cultura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

13.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000650 Administração de recursos humanos - FCC
Servidor unidade 148 5.575.981
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004627 Manutenção e serviços administrativos gerais - FCC
Unidade gestora mantida unidade 1 5.492.331
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000656 Auxílio alimentação - FCC
Servidor beneficiado servidor 148 172.957
13.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004775 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - FCC
Serviço contratado unidade 0 56.611
serviço 4
13.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004178 Encargos com estagiários - FCC
Estagiário contratado unidade 20 30.570
13.392 660 Pró-Cultura
660.0506 Reforma do Centro Integrado de Cultura
660.0506.008523 Reforma do Centro Integrado de Cultura - FCC
Obra executada edificação 0 100.000
obra 1
660.0816 Realização de eventos
660.0816.010734 Projetos culturais - FCC
Difusão cultural auxílio 1 100.000
660.0816.010735 Editais de cinema - FCC
Difusão cultural auxílio 1 33.296

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23022 Fundação Catarinense de Cultura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

TOTAL 11.561.746

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SANTA CATARINA TURISMO S.A.
SANTUR

Competência

I - executar as ações da política estadual de promoção e divulgação das potencialidades turísticas catarinenses, de
forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
II - estruturar e operacionalizar os centros de atendimento ao turista;
III - executar os programas de capacitação e qualificação da atividade turística, segundo as políticas estabelecidas pela
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte;
IV - executar as ações relativas à pesquisa e à estatística da demanda turística catarinense;
V - controlar os registros da oferta turística catarinense, sistematizando-os; e
VI - administrar a “Casa de Santa Catarina”, localizada na cidade de São Paulo.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 4.242, de 30 de outubro de 1968 e alteração
Lei nº 9.108, de 03 de junho de 1993
Decreto n° 8.445, de 20 de junho de 1969
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001
Ata de 05 de junho de 1977 - fusão das empresas TURESC e CITUR, qauando sob a
denominação de Companhia de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina - CITUR
Ata da AGE, de 28 de outubro de 1987 - alteração da denominação de CITUR para
SANTUR, vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 8.630.852

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


23 Comércio e Serviços 8.630.852
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 7.377.715
126 Tecnologia da Informação 277.375
695 Turismo 975.762
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 277.375
0240 Prodetur/SC - Fomento e Desenvolvimento do Turismo 243.941
0640 Pró-Turismo 731.821
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 7.377.715

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


23023 Santa Catarina Turismo S/A 8.630.852
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 4.011.910 3.801.910 210.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 21.230 21.230
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 1.149 1.149
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 4.500.000 4.445.572 54.428
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 96.563 96.563
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 8.630.852 3.801.910 4.774.514 54.428

Página: 522 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23023 Santa Catarina Turismo S/A Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 8.630.852

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


23 Comércio e Serviços 8.630.852

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 7.377.715
126 Tecnologia da Informação 277.375
695 Turismo 975.762

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 277.375
0240 Prodetur/SC - Fomento e Desenvolvimento do Turismo 243.941
0640 Pró-Turismo 731.821
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 7.377.715
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 4.011.910 3.801.910 210.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 21.230 21.230
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 1.149 1.149
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 4.500.000 4.445.572 54.428
Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 96.563 96.563
de Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.630.852 3.801.910 4.774.514 54.428

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23023 Santa Catarina Turismo S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


23.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000896 Administração de recursos humanos - Santur F 3.801.910
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 3.798.425
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 3.485
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004600 Manutenção e serviços administrativos gerais - Santur F 3.365.805
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 21.230
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 1.149
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 3.215.462
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 96.563
4 Investimentos 90 0.2.62 31.401
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000906 Auxílio alimentação - Santur F 210.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 210.000
23.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004606 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 23.027
de TIC - Santur
4 Investimentos 90 0.2.62 23.027
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004605 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 242.834
comunicação - Santur
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 242.834
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004612 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 11.514
TIC - Santur
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 11.514
23.695 240 Prodetur/SC - Fomento e Desenvolvimento do Turismo
240.0638 Elaboração de pesquisas mercadológicas, estudos,
avaliações da demanda turística

Página: 524 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23023 Santa Catarina Turismo S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


240.0638.004593 Elaboração de pesquisas mercadologicas, estudos, F 243.941
avaliações da demanda turística - Santur
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 243.941
23.695 640 Pró-Turismo
640.0717 Participação em eventos nos principais mercados
emissores do país e do exterior
640.0717.004200 Participação em eventos nos principais mercados F 243.940
emissores do país e do exterior - Santur
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 243.940
640.0720 Elaboração de material promocional de produto turístico
640.0720.004503 Elaboração de material promocional do produto turístico F 243.940
catarinense - Santur
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 243.940
640.0722 Campanhas de caráter promocional
640.0722.004554 Campanhas de caráter promocional do produto turístico F 243.941
catarinense - Santur
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 243.941

TOTAL FISCAL 8.630.852

Página: 525 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23023 Santa Catarina Turismo S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

23.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000896 Administração de recursos humanos - Santur
Servidor unidade 56 3.801.910
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004600 Manutenção e serviços administrativos gerais - Santur
Unidade gestora mantida unidade 1 3.365.805
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000906 Auxílio alimentação - Santur
Servidor beneficiado servidor 56 210.000
23.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004606 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Santur
Hardware e equipamento adquirido hardware 4 23.027
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004605 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Santur
Serviço contratado unidade 0 242.834
serviço 20
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004612 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Santur
Software contratado unidade 0 11.514
sistema 1
software 2
23.695 240 Prodetur/SC - Fomento e Desenvolvimento do Turismo
240.0638 Elaboração de pesquisas mercadológicas, estudos, avaliações da
demanda turística
240.0638.004593 Elaboração de pesquisas mercadologicas, estudos, avaliações da
demanda turística - Santur
Pesquisa elaborada unidade 20 243.941
23.695 640 Pró-Turismo

Página: 526 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23023 Santa Catarina Turismo S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

640.0717 Participação em eventos nos principais mercados emissores do país e


do exterior
640.0717.004200 Participação em eventos nos principais mercados emissores do país e
do exterior - Santur
Evento unidade 100 243.940
640.0720 Elaboração de material promocional de produto turístico
640.0720.004503 Elaboração de material promocional do produto turístico catarinense -
Santur
Material editado peça 0 243.940
unidade 10
640.0722 Campanhas de caráter promocional
640.0722.004554 Campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense -
Santur
Campanha realizada campanha 5 243.941

TOTAL 8.630.852

Página: 527 de 2069


FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA

Competência

Destina-se a estimular e prestar apoio o financeiro e financiamento de projetos voltados à infra-estrutura necessária às práticas da
cultura, turismo e esporte.

Legislação

Lei nº 14.600, de 29 de dezembro de 2008


Lei nº 14.366, de 25 de janeiro de 2008
Lei nº 13.336, de 08 de março de 2005

Página: 528 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 27.004.862

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


13 Cultura 27.004.862
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 20.000
392 Difusão Cultural 26.984.862
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0660 Pró-Cultura 27.004.862

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


23093 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura 27.004.862
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 27.004.862 18.334.862 8.670.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 27.004.862 18.334.862 8.670.000

Página: 529 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23093 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 27.004.862

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


13 Cultura 27.004.862

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 20.000
392 Difusão Cultural 26.984.862

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0660 Pró-Cultura 27.004.862
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 27.004.862 18.334.862 8.670.000


Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27.004.862 18.334.862 8.670.000

Página: 530 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23093 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


13.391 660 Pró-Cultura
660.0895 Preservação e restauração de patrimônio
660.0895.010379 Preservação e restauração do patrimônio histórico, F 20.000
cultural e tombados - SDR - Mafra
4 Investimentos 40 0.2.62 20.000
13.392 660 Pró-Cultura
660.0146 Manutenção, melhorias e apoio à cultura
660.0146.004880 Manutenção e apoio às atividades de entidades públicas F 5.484.862
vinculadas à cultura - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 4.834.862
4 Investimentos 90 0.2.62 650.000
660.0361 Incentivo à atividade cultural
660.0361.004909 Desenvolvimento e incentivo às atividades culturais F 6.000.000
prioritárias ao Governo - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.000.000
4 Investimentos 40 0.2.62 1.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 1.000.000
660.0361.004943 Participação da Secretaria na pesquisa e promoção da F 5.500.000
cultura estadual - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 1.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.000.000
4 Investimentos 40 0.2.62 1.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 1.000.000
660.0361.004949 Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado F 10.000.000
via Conselho de Cultura - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.000.000
4 Investimentos 40 0.2.62 2.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 2.000.000

Página: 531 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23093 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR

TOTAL FISCAL 27.004.862


ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23093 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

13.391 660 Pró-Cultura


660.0895 Preservação e restauração de patrimônio
660.0895.010379 Preservação e restauração do patrimônio histórico, cultural e tombados -
SDR - Mafra
Patrimônio conservado subvenção 10 20.000
13.392 660 Pró-Cultura
660.0146 Manutenção, melhorias e apoio à cultura
660.0146.004880 Manutenção e apoio às atividades de entidades públicas vinculadas à
cultura - SOL
Entidade beneficiada unidade 10 5.484.862
660.0361 Incentivo à atividade cultural
660.0361.004909 Desenvolvimento e incentivo às atividades culturais prioritárias ao
Governo - SOL
Projeto aprovado unidade 140 6.000.000
660.0361.004943 Participação da Secretaria na pesquisa e promoção da cultura estadual -
SOL
Projeto aprovado unidade 135 5.500.000
660.0361.004949 Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado via Conselho
de Cultura - SOL
Projeto aprovado unidade 140 10.000.000

TOTAL 27.004.862

Página: 532 de 2069


FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO

Competência

Destina-se a estimular e prestar apoio o financeiro e financiamento de projetos voltados à infra-estrutura necessária às práticas da
cultura, turismo e esporte.

Legislação

Lei nº 14.600, de 29 de dezembro de 2008


Lei nº 14.366, de 25 de janeiro de 2008
Lei nº 13.336, de 08 de março de 2005

Página: 533 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 53.456.638

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


23 Comércio e Serviços 53.456.638
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
695 Turismo 53.456.638
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0640 Pró-Turismo 53.456.638

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo 53.456.638
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 53.456.638 37.656.638 15.800.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 53.456.638 37.656.638 15.800.000

Página: 534 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 53.456.638

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


23 Comércio e Serviços 53.456.638

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


695 Turismo 53.456.638

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0640 Pró-Turismo 53.456.638
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 53.456.638 37.656.638 15.800.000


Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 53.456.638 37.656.638 15.800.000

Página: 535 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


23.695 640 Pró-Turismo
640.0149 Fomento da atividade turística
640.0149.004685 Fomento às atividades turísticas desenvolvidas no estado F 10.000.000
via Conselho de Turismo - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.000.000
4 Investimentos 40 0.2.62 2.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 2.000.000
640.0149.004702 Participação da Secretaria na pesquisa e promoção do F 8.500.000
turismo estadual - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.500.000
4 Investimentos 40 0.2.62 1.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 2.000.000
640.0149.004736 Desenvolvimento e incentivo às atividades turísticas F 20.000.000
prioritárias ao Governo - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 4.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 5.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 3.000.000
4 Investimentos 40 0.2.62 4.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 4.000.000
640.0719 Manutenção, incentivo e apoio à entidades ligadas ao
turismo
640.0719.004588 Manutenção e apoio às atividades de entidades públicas F 14.956.638
vinculadas ao turismo - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 14.156.638
4 Investimentos 90 0.2.62 800.000

TOTAL FISCAL 53.456.638

Página: 536 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

23.695 640 Pró-Turismo


640.0149 Fomento da atividade turística
640.0149.004685 Fomento às atividades turísticas desenvolvidas no estado via Conselho
de Turismo - SOL
Projeto aprovado unidade 300 10.000.000
640.0149.004702 Participação da Secretaria na pesquisa e promoção do turismo estadual
- SOL
Projeto aprovado unidade 300 8.500.000
640.0149.004736 Desenvolvimento e incentivo às atividades turísticas prioritárias ao
Governo - SOL
Projeto aprovado unidade 150 20.000.000
640.0719 Manutenção, incentivo e apoio à entidades ligadas ao turismo
640.0719.004588 Manutenção e apoio às atividades de entidades públicas vinculadas ao
turismo - SOL
Entidade beneficiada unidade 10 14.956.638

TOTAL 53.456.638

Página: 537 de 2069


FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Competência

Destina-se a estimular e prestar apoio o financeiro e financiamento de projetos voltados à infra-estrutura necessária às práticas da
cultura, turismo e esporte.

Legislação

Lei nº 14.600, de 29 de dezembro de 2008


Lei nº 14.366, de 25 de janeiro de 2008
Lei nº 13.336, de 08 de março de 2005

Página: 538 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 59.080.431

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


27 Desporto e Lazer 59.080.431
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
813 Lazer 59.080.431
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0650 Pró-Esporte 59.080.431

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte 59.080.431
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 59.080.431 38.260.431 20.820.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 59.080.431 38.260.431 20.820.000

Página: 539 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 59.080.431

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


27 Desporto e Lazer 59.080.431

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


813 Lazer 59.080.431

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0650 Pró-Esporte 59.080.431
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 59.080.431 38.260.431 20.820.000


Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 59.080.431 38.260.431 20.820.000

Página: 540 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


27.813 650 Pró-Esporte
650.0147 Manutenção, melhorias e apoio ao esporte
650.0147.004971 Manutenção e apoio às atividades de entidades públicas F 9.060.431
vinculadas ao esporte - SOL
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 8.360.431
4 Investimentos 90 0.2.62 700.000
650.0484 Incentivo à atividade esportiva
650.0484.004981 Desenvolvimento e incentivo às atividades esportivas F 28.000.000
prioritárias ao Governo - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 5.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 8.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 3.000.000
4 Investimentos 40 0.2.62 5.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 7.000.000
650.0484.005007 Fomento às atividades esportivas desenvolvidas no F 10.000.000
estado via Conselho de Esporte - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.000.000
4 Investimentos 40 0.2.62 2.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 2.000.000
650.0484.005020 Participação da Secretaria na pesquisa e promoção do F 11.900.000
esporte estadual - SOL
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 3.900.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 2.000.000
4 Investimentos 40 0.2.62 2.000.000
4 Investimentos 50 0.2.62 2.000.000
650.0484.009140 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - F 20.000
Itapiranga
4 Investimentos 40 0.2.62 20.000
650.0484.009186 Construção de arena multiuso - SDR - Tubarão F 20.000
4 Investimentos 40 0.2.62 20.000

Página: 541 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


650.0484.009228 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - Rio do F 20.000
Sul
4 Investimentos 40 0.2.62 20.000
650.0484.009229 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - São F 20.000
Miguel do Oeste
4 Investimentos 40 0.2.62 20.000
650.0484.009230 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - F 20.000
Curitibanos
4 Investimentos 40 0.2.62 20.000
650.0484.010348 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - Itajaí F 20.000
4 Investimentos 40 0.2.62 20.000

TOTAL FISCAL 59.080.431

Página: 542 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 23000 Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

27.813 650 Pró-Esporte


650.0147 Manutenção, melhorias e apoio ao esporte
650.0147.004971 Manutenção e apoio às atividades de entidades públicas vinculadas ao
esporte - SOL
Entidade beneficiada unidade 10 9.060.431
650.0484 Incentivo à atividade esportiva
650.0484.004981 Desenvolvimento e incentivo às atividades esportivas prioritárias ao
Governo - SOL
Projeto aprovado unidade 300 28.000.000
650.0484.005007 Fomento às atividades esportivas desenvolvidas no estado via Conselho
de Esporte - SOL
Projeto aprovado unidade 300 10.000.000
650.0484.005020 Participação da Secretaria na pesquisa e promoção do esporte estadual
- SOL
Projeto aprovado unidade 150 11.900.000
650.0484.009140 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - Itapiranga
Projeto aprovado unidade 1 20.000
650.0484.009186 Construção de arena multiuso - SDR - Tubarão
Projeto aprovado unidade 1 20.000
650.0484.009228 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - Rio do Sul
Projeto aprovado unidade 1 20.000
650.0484.009229 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - São Miguel do Oeste
Projeto aprovado unidade 1 20.000
650.0484.009230 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - Curitibanos
Projeto aprovado unidade 1 20.000
650.0484.010348 Construção de centro de eventos multiuso - SDR - Itajaí
Projeto aprovado unidade 1 20.000

TOTAL 59.080.431

Página: 543 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Competência

I - cumprir as competências definidas no art. 13, da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS;

II - formular e coordenar as políticas estaduais de assistência social, trabalho e habitação;

III - elaborar o Pacto de Aprimoramento de Gestão da Política de Assistência Social de Santa Catarina,
das políticas estaduais de assistência social, trabalho e habitação de forma articulada com as Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional;

IV - fomentar ações de intersetorialidade, no âmbito das Secretarias de Estado Setoriais e das instituições
de âmbito federal e do terceiro setor, que mantenham interface com as políticas estaduais de assistência social, trabalho e
habitação;

V - normatizar e regular as políticas e ações de proteção e prevenção de assistência social, trabalho e


habitação;

VI - normatizar e implementar o Sistema Estadual de Trabalho, Emprego e Renda - SETER, em


consonância com as diretrizes e metas definidas pelo Sistema Nacional de Emprego - SINE;

VII - organizar, coordenar, monitorar e avaliar as ações de proteção e prevenção do Sistema Estadual de
Trabalho, Emprego e Renda - SETER;

VIII - materializar as políticas sociais relacionadas ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS e ao
Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN por intermédio da Secretaria Executiva de Políticas Sociais de
Combate à Fome, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;

Página: 544 de 2069


IX - coordenar pesquisas e levantamentos socioeconômicos relacionados com a habitação popular nas
áreas urbanas e rurais, assistência social e trabalho, objetivando o mapeamento e o diagnóstico das áreas demandantes;

X - supervisionar os programas, projetos e ações habitacionais contratados pela Companhia de Habitação


do Estado de Santa Catarina - COHAB; e

XI - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução das atividades


e ações relativas ao seu âmbito de atuação.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003

Página: 545 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 26.744.372

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 18.961.632
11 Trabalho 7.782.740
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 16.946.532
126 Tecnologia da Informação 383.881
128 Formação de Recursos Humanos 142.939
244 Assistência Comunitária 1.488.280
333 Empregabilidade 6.072.317
334 Fomento ao Trabalho 1.710.423
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 383.881
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 366.000
0530 Pró-Emprego e Renda 7.782.740
0550 Erradicação da Fome em Santa Catarina 1.122.280
0600 Novos Valores 142.939
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 16.946.532

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação 26.744.372
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 19.518.535 12.101.375 6.510.121 907.039
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 6.771.020 6.319.112 451.908
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do 454.817 454.817
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 26.744.372 12.101.375 13.284.050 1.358.947

Página: 546 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 26.744.372

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 18.961.632
11 Trabalho 7.782.740

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 16.946.532
126 Tecnologia da Informação 383.881
128 Formação de Recursos Humanos 142.939
244 Assistência Comunitária 1.488.280
333 Empregabilidade 6.072.317
334 Fomento ao Trabalho 1.710.423

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 383.881
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 366.000
0530 Pró-Emprego e Renda 7.782.740
0550 Erradicação da Fome em Santa Catarina 1.122.280
0600 Novos Valores 142.939
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 16.946.532
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 19.518.535 12.101.375 6.510.121 907.039


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 6.771.020 6.319.112 451.908
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do 454.817 454.817
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26.744.372 12.101.375 13.284.050 1.358.947

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


08.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000639 Administração de recursos humanos - SST F 12.511.199
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 10.676.993
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 1.421.927
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 412.279
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002783 Manutenção e serviços administrativos gerais - SST F 4.140.909
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.455
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.239.014
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 95.238
4 Investimentos 90 0.1.00 804.202
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000985 Auxílio alimentação - SST F 294.424
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 294.424
08.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003673 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 116.487
de TIC - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 13.650
4 Investimentos 90 0.1.00 102.837
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003711 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 226.444
comunicação - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 226.444
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003685 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 40.950
TIC - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.950
08.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.002567 Encargos com estagiários - SST F 142.939

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 142.939
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0726 Efetivação dos conselhos setoriais e de direitos
500.0726.002023 Efetivação dos conselhos setoriais e de direitos S 366.000
vinculados à SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 366.000
08.244 550 Erradicação da Fome em Santa Catarina
550.0335 Cozinhas comunitárias
550.0335.007207 Cozinhas comunitárias - SDR - Chapecó S 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
550.0335.007208 Cozinhas comunitárias - SDR - São Miguel D´Oeste S 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
550.0335.007209 Cozinhas comunitárias - SDR - Xanxerê S 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
550.0335.007214 Cozinhas comunitárias - SDR - Campos Novos S 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
550.0335.010754 Cozinhas comunitárias - SDR - Maravilha F 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
550.0338 Acompanhamento de ações de segurança alimentar e
nutricional
550.0338.003316 Acompanhamento de ações de segurança alimentar e S 12.280
nutricional - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 12.280
550.0339 Eventos de segurança alimentar
550.0339.003328 Eventos de segurança alimentar - SST S 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 300.000
550.0341 Capacitação de servidores e lideranças comunitárias
550.0341.003338 Capacitação de servidores e lideranças comunitárias - S 30.000
SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
550.0342 Apoio à criação de comitês de solidariedade e combate à
fome
550.0342.003380 Apoio à criação de comitês de solidariedade e combate à S 10.000
fome - SST

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
550.0343 Informações sobre segurança alimentar e nutricional
550.0343.003384 Informações sobre segurança alimentar e CRAS - SST S 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
550.0344 Implementação do Sistema de Segurança Alimentar e
Nutricional
550.0344.003388 Implementação do Sistema de Segurança Alimentar e S 10.000
Nutricional em Santa Catarina - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
11.333 530 Pró-Emprego e Renda
530.0356 Apoio ao trabalhador
530.0356.008450 Intermediação de mão-de-obra - SST F 3.343.908
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 2.892.000
4 Investimentos 90 0.1.28 451.908
530.0357 Qualificação profissional
530.0357.000916 Qualificação social e profissional - SST S 2.728.409
3 Outras Despesas Correntes 90 3.1.00 454.817
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 2.273.592
11.334 530 Pró-Emprego e Renda
530.0356 Apoio ao trabalhador
530.0356.000979 Apoio ao trabalhador prestador de serviço - SST F 556.903
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 556.903
530.0359 Informação e análise sobre o mercado de trabalho
530.0359.000943 Informação e análise sobre o mercado de trabalho - SST S 153.520
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 153.520
530.0360 Economia solidária
530.0360.000967 Economia solidária - SST S 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 1.000.000

TOTAL GERAL 26.744.372


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 5.220.209
TOTAL FISCAL 21.524.163

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

08.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000639 Administração de recursos humanos - SST
Servidor unidade 421 12.511.199
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002783 Manutenção e serviços administrativos gerais - SST
Unidade gestora mantida unidade 1 4.140.909
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000985 Auxílio alimentação - SST
Servidor beneficiado servidor 421 294.424
08.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003673 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SST
Hardware e equipamento adquirido hardware 111 116.487
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003711 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SST
Serviço contratado unidade 0 226.444
serviço 4
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003685 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SST
Software contratado unidade 0 40.950
sistema 1
software 50
08.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.002567 Encargos com estagiários - SST
Estagiário contratado unidade 50 142.939
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0726 Efetivação dos conselhos setoriais e de direitos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

500.0726.002023 Efetivação dos conselhos setoriais e de direitos vinculados à SST


Conselho de direito e setorial mantido unidade 8 366.000
08.244 550 Erradicação da Fome em Santa Catarina
550.0335 Cozinhas comunitárias
550.0335.007207 Cozinhas comunitárias - SDR - Chapecó
Cozinha implantada unidade 1 150.000
550.0335.007208 Cozinhas comunitárias - SDR - São Miguel D´Oeste
Cozinha implantada unidade 1 150.000
550.0335.007209 Cozinhas comunitárias - SDR - Xanxerê
Cozinha implantada unidade 1 150.000
550.0335.007214 Cozinhas comunitárias - SDR - Campos Novos
Cozinha implantada unidade 1 150.000
550.0335.010754 Cozinhas comunitárias - SDR - Maravilha
Cozinha implantada município 1 150.000
unidade 1
550.0338 Acompanhamento de ações de segurança alimentar e nutricional
550.0338.003316 Acompanhamento de ações de segurança alimentar e nutricional - SST
Município acompanhado município 146 12.280
550.0339 Eventos de segurança alimentar
550.0339.003328 Eventos de segurança alimentar - SST
Evento unidade 1 300.000
550.0341 Capacitação de servidores e lideranças comunitárias
550.0341.003338 Capacitação de servidores e lideranças comunitárias - SST
Pessoa capacitada unidade 1.250 30.000
550.0342 Apoio à criação de comitês de solidariedade e combate à fome
550.0342.003380 Apoio à criação de comitês de solidariedade e combate à fome - SST
Comitê criado unidade 36 10.000
550.0343 Informações sobre segurança alimentar e nutricional
550.0343.003384 Informações sobre segurança alimentar e CRAS - SST

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Material editado peça 0 10.000


unidade 5
550.0344 Implementação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional
550.0344.003388 Implementação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional em
Santa Catarina - SST
SDR apoiada unidade 5 10.000
11.333 530 Pró-Emprego e Renda
530.0356 Apoio ao trabalhador
530.0356.008450 Intermediação de mão-de-obra - SST
Trabalhador beneficiado unidade 51.245 3.343.908
530.0357 Qualificação profissional
530.0357.000916 Qualificação social e profissional - SST
Pessoa capacitada unidade 4.849 2.728.409
11.334 530 Pró-Emprego e Renda
530.0356 Apoio ao trabalhador
530.0356.000979 Apoio ao trabalhador prestador de serviço - SST
Trabalhador beneficiado unidade 1.000 556.903
530.0359 Informação e análise sobre o mercado de trabalho
530.0359.000943 Informação e análise sobre o mercado de trabalho - SST
Informação publicada publicação 62 153.520
530.0360 Economia solidária
530.0360.000967 Economia solidária - SST
Projeto implantado unidade 36 1.000.000

TOTAL 26.744.372

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COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.

Competência

I - Executar a política estadual de habitação popular de forma articulada com as Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional;
II - realizar estudos e levantamentos sócio-econômicos relacionados com a habitação popular;
III - promover a elaboração de programas e projetos com vistas a ampliar a oferta de residências populares;
IV - projetar casas do tipo popular e urbanização de áreas destinadas a núcleos habitacionais;
V - comercializar unidades habitacionais construídas de acordo com as diretrizes estabelecidas pela política do setor; e
VI - comprar e vender bens imóveis, dentro dos seus objetivos.

Legislação

Decreto nº 2.442, de 09 de julho de 2009


Lei Complementar nº 422, de 25 de agosto de 2008
Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007
Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei 6.404 – de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações (Lei das SA)
Lei nº 3.698, de 12 de janeiro de 1965 – Art. 5º
Decreto nº 4.032, de 15 de abril de 1966 e alteração

Página: 554 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 29.507.360

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


16 Habitação 29.507.360
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 16.056.491
126 Tecnologia da Informação 430.006
128 Formação de Recursos Humanos 24.592
481 Habitação Rural 3.528.632
482 Habitação Urbana 9.467.639
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 430.006
0540 Nova Casa 12.996.271
0600 Novos Valores 24.592
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 16.056.491

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A 29.507.360
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 12.229.752 12.129.752 100.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 7.333.970 7.333.970
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 6.890.999 31.401 3.890.328 698.938 2.270.332
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 12.000 12.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 11.979 11.979
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.80 Remuneração de Disponibilidade 725.827 725.827
Bancaria Executivo - Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 2.302.833 2.302.833
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 29.507.360 12.161.153 3.902.307 8.144.908 5.298.992

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 29.507.360

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


16 Habitação 29.507.360

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 16.056.491
126 Tecnologia da Informação 430.006
128 Formação de Recursos Humanos 24.592
481 Habitação Rural 3.528.632
482 Habitação Urbana 9.467.639

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 430.006
0540 Nova Casa 12.996.271
0600 Novos Valores 24.592
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 16.056.491
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 12.229.752 12.129.752 100.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 7.333.970 7.333.970
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 6.890.999 31.401 3.890.328 698.938 2.270.332
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 12.000 12.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 11.979 11.979
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.80 Remuneração de Disponibilidade 725.827 725.827
Bancaria Executivo - Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 2.302.833 2.302.833
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29.507.360 12.161.153 3.902.307 8.144.908 5.298.992

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


16.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000458 Administração de recursos humanos - Cohab/SC F 12.129.752
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 12.129.752
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.001538 Manutenção e serviços administrativos gerais - Cohab/SC F 3.483.219
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.40 31.401
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 2.933.363
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.40 130.731
4 Investimentos 90 0.2.40 283.054
5 Inversões Financeiras 90 0.2.40 104.670
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000474 Auxílio alimentação - Cohab/SC F 443.520
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 443.520
16.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.001758 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 71.884
de TIC - Cohab/SC
4 Investimentos 90 0.2.40 71.884
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.001546 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 250.237
comunicação - Cohab/SC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 131.266
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.40 118.971
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.001733 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 107.885
TIC - Cohab/SC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 107.885
16.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003255 Encargos com estagiários - Cohab/SC F 24.592
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 24.592

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


16.481 540 Nova Casa
540.0055 Moradia rural
540.0055.003773 Moradia rural - SDR - Araranguá F 20.000
4 Investimentos 90 0.2.28 20.000
540.0055.003785 Moradia rural - SDR - Campos Novos F 276.000
4 Investimentos 90 0.2.28 276.000
540.0055.003803 Moradia rural - SDR - Concórdia F 200.000
4 Investimentos 90 0.2.28 150.000
4 Investimentos 90 0.2.40 50.000
540.0055.003809 Moradia rural - SDR - Criciuma F 150.000
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
4 Investimentos 90 0.2.40 50.000
540.0055.003817 Moradia rural - SDR - Grande Florianópolis F 123.000
4 Investimentos 90 0.2.28 73.000
4 Investimentos 90 0.2.40 50.000
540.0055.003865 Moradia rural - SDR - Ibirama F 10.000
4 Investimentos 90 0.2.28 10.000
540.0055.003902 Moradia rural - SDR - Lages F 360.000
4 Investimentos 90 0.2.28 360.000
540.0055.003907 Moradia rural - SDR - Laguna F 150.000
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
4 Investimentos 90 0.2.40 50.000
540.0055.003957 Moradia rural - SDR - São Joaquim F 7.000
4 Investimentos 90 0.2.28 7.000
540.0055.004000 Moradia rural - SDR - Tubarão F 12.000
4 Investimentos 90 0.2.61 12.000
540.0055.004028 Moradia rural - SDR - Xanxerê F 3.000
4 Investimentos 90 0.2.28 3.000
540.0055.010596 Construção de moradias rurais - Cohab/SC F 2.217.632
4 Investimentos 90 0.2.28 1.351.970
5 Inversões Financeiras 90 0.2.40 365.662
5 Inversões Financeiras 90 0.2.85 500.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


16.482 540 Nova Casa
540.0054 Moradia urbana
540.0054.003491 Moradia urbana - SDR - Araranguá F 144.000
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
4 Investimentos 90 0.2.40 44.000
540.0054.003494 Moradia urbana - SDR - Brusque F 100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
540.0054.003502 Moradia urbana - SDR - Campos Novos F 30.000
4 Investimentos 90 0.2.28 30.000
540.0054.003505 Moradia urbana - SDR - Canoinhas F 2.340.000
4 Investimentos 90 0.2.28 2.340.000
540.0054.003513 Moradia urbana - SDR - Caçador F 360.000
4 Investimentos 90 0.2.28 360.000
540.0054.003518 Moradia urbana - SDR - Concórdia F 100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
540.0054.003520 Moradia urbana - SDR - Criciuma F 150.000
4 Investimentos 90 0.2.28 150.000
540.0054.003537 Moradia urbana - SDR - Grande Florianópolis F 100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
540.0054.003541 Moradia urbana - SDR - Ibirama F 1.000
4 Investimentos 90 0.2.28 1.000
540.0054.003564 Moradia urbana - SDR - Joaçaba F 120.000
4 Investimentos 90 0.2.28 70.000
4 Investimentos 90 0.2.40 50.000
540.0054.003597 Moradia urbana - SDR - Mafra F 360.000
4 Investimentos 90 0.2.28 360.000
540.0054.003620 Moradia urbana - SDR - São Joaquim F 15.000
4 Investimentos 90 0.2.28 15.000
540.0054.003632 Moradia urbana - SDR - São Lourenço do Oeste F 20.000
4 Investimentos 90 0.2.28 20.000
540.0054.003639 Moradia urbana - SDR - Tubarão F 10.000
4 Investimentos 90 0.2.28 10.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


540.0054.003645 Moradia urbana - SDR - Xanxerê F 6.000
4 Investimentos 90 0.2.28 6.000
540.0054.003670 Moradia urbana - SDR - Seara F 170.000
4 Investimentos 90 0.2.28 120.000
4 Investimentos 90 0.2.40 50.000
540.0054.003678 Moradia urbana - SDR - Taió F 1.000
4 Investimentos 90 0.2.28 1.000
540.0054.010587 Construção de moradias urbanas - Cohab/SC F 1.811.979
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 11.979
4 Investimentos 90 0.2.28 1.000.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.40 300.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.85 500.000
540.0054.010845 Moradia urbana - SDR - Itajaí F 50.000
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
540.0054.010846 Moradia urbana - SDR - Maravilha F 50.000
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
540.0353 Lotes urbanizados
540.0353.010207 Lotes urbanizados / condomínios - Cohab/SC F 3.528.660
5 Inversões Financeiras 90 0.2.40 1.500.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.80 725.827
5 Inversões Financeiras 90 0.2.85 1.302.833

TOTAL FISCAL 29.507.360

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

16.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000458 Administração de recursos humanos - Cohab/SC
Servidor unidade 120 12.129.752
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.001538 Manutenção e serviços administrativos gerais - Cohab/SC
Unidade gestora mantida unidade 1 3.483.219
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000474 Auxílio alimentação - Cohab/SC
Servidor beneficiado servidor 130 443.520
16.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.001758 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC -
Cohab/SC
Hardware e equipamento adquirido hardware 40 71.884
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.001546 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação -
Cohab/SC
Serviço contratado unidade 0 250.237
serviço 7
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.001733 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC -
Cohab/SC
Software contratado unidade 0 107.885
sistema 1
software 5
16.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003255 Encargos com estagiários - Cohab/SC
Estagiário contratado unidade 10 24.592

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

16.481 540 Nova Casa


540.0055 Moradia rural
540.0055.003773 Moradia rural - SDR - Araranguá
Habitação construída unidade 20 20.000
540.0055.003785 Moradia rural - SDR - Campos Novos
Habitação construída unidade 36 276.000
540.0055.003803 Moradia rural - SDR - Concórdia
Habitação construída unidade 28 200.000
540.0055.003809 Moradia rural - SDR - Criciuma
Habitação construída unidade 30 150.000
540.0055.003817 Moradia rural - SDR - Grande Florianópolis
Habitação construída unidade 35 123.000
540.0055.003865 Moradia rural - SDR - Ibirama
Habitação construída unidade 2 10.000
540.0055.003902 Moradia rural - SDR - Lages
Habitação construída unidade 35 360.000
540.0055.003907 Moradia rural - SDR - Laguna
Habitação construída unidade 40 150.000
540.0055.003957 Moradia rural - SDR - São Joaquim
Habitação construída unidade 2 7.000
540.0055.004000 Moradia rural - SDR - Tubarão
Habitação construída unidade 2 12.000
540.0055.004028 Moradia rural - SDR - Xanxerê
Habitação construída unidade 3 3.000
540.0055.010596 Construção de moradias rurais - Cohab/SC
Habitação construída unidade 500 2.217.632
16.482 540 Nova Casa
540.0054 Moradia urbana
540.0054.003491 Moradia urbana - SDR - Araranguá

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Habitação construída unidade 38 144.000


540.0054.003494 Moradia urbana - SDR - Brusque
Habitação construída unidade 34 100.000
540.0054.003502 Moradia urbana - SDR - Campos Novos
Habitação construída unidade 10 30.000
540.0054.003505 Moradia urbana - SDR - Canoinhas
Habitação construída unidade 180 2.340.000
540.0054.003513 Moradia urbana - SDR - Caçador
Habitação construída unidade 30 360.000
540.0054.003518 Moradia urbana - SDR - Concórdia
Habitação construída unidade 36 100.000
540.0054.003520 Moradia urbana - SDR - Criciuma
Habitação construída unidade 30 150.000
540.0054.003537 Moradia urbana - SDR - Grande Florianópolis
Habitação construída unidade 121 100.000
540.0054.003541 Moradia urbana - SDR - Ibirama
Habitação construída unidade 3 1.000
540.0054.003564 Moradia urbana - SDR - Joaçaba
Habitação construída unidade 36 120.000
540.0054.003597 Moradia urbana - SDR - Mafra
Habitação construída unidade 57 360.000
540.0054.003620 Moradia urbana - SDR - São Joaquim
Habitação construída unidade 4 15.000
540.0054.003632 Moradia urbana - SDR - São Lourenço do Oeste
Habitação construída unidade 21 20.000
540.0054.003639 Moradia urbana - SDR - Tubarão
Habitação construída unidade 26 10.000
540.0054.003645 Moradia urbana - SDR - Xanxerê
Habitação construída unidade 5 6.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

540.0054.003670 Moradia urbana - SDR - Seara


Habitação construída unidade 39 170.000
540.0054.003678 Moradia urbana - SDR - Taió
Habitação construída unidade 1 1.000
540.0054.010587 Construção de moradias urbanas - Cohab/SC
Habitação construída unidade 500 1.811.979
540.0054.010845 Moradia urbana - SDR - Itajaí
Habitação construída unidade 4 50.000
540.0054.010846 Moradia urbana - SDR - Maravilha
Habitação construída unidade 4 50.000
540.0353 Lotes urbanizados
540.0353.010207 Lotes urbanizados / condomínios - Cohab/SC
Lote preparado unidade 4.000 3.528.660

TOTAL 29.507.360

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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Competência

I - Administrar os recursos do FEAS, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS;
II - acompanhar, avaliar e viabilizar a realização das ações previstas no plano plurianual de assistência social;
III - submeter à apreciação e deliberação do Conselho Estadual de Assitência Social - CEAS o plano de aplicação dos
recursos do FEAS, assim como as demonstrações mensais da sua receita e despesa;
IV - firmar, em nome do Estado, convênios e contratos financiados pelos recursos do FEAS;
V - ordenar os empenhos e autorizar as despesas do CEAS;
VI - exercer outras atividades a serem estabelecidas por ato do Chefe do Poder Executivo.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei Complementar nº 143, de 26 de dezembro 1995
Lei nº 10.074, de 30 de janeiro de 1996
Lei n° 10.151, de 08 de agosto de 1996
Decreto n° 659, de 30 de janeiro de 1996

Página: 565 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 6.826.210

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 6.826.210
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
242 Assistência ao Portador de Deficiência 171.210
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.000.000
244 Assistência Comunitária 5.655.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 960.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 5.866.210

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


26093 Fundo Estadual de Assistência Social 6.826.210
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 6.800.000 6.437.000 363.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.25 Convenio - Programa de Assistencia 26.210 26.210
Social-Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 6.826.210 6.463.210 363.000

Página: 566 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26093 Fundo Estadual de Assistência Social Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 6.826.210

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 6.826.210

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


242 Assistência ao Portador de Deficiência 171.210
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.000.000
244 Assistência Comunitária 5.655.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 960.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 5.866.210
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 6.800.000 6.437.000 363.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.25 Convenio - Programa de Assistencia 26.210 26.210
Social-Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.826.210 6.463.210 363.000

Página: 567 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26093 Fundo Estadual de Assistência Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


08.242 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0584 Manutenção de centro educacional
510.0584.002294 Manutenção do centro educacional São Gabriel - SST S 171.210
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 95.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.25 26.210
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
08.243 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de
Assistência Social
510.0583.002253 Co-financiamento a Centros de Referência S 1.000.000
Especializados de Assistência Social - SST
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 1.000.000
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0331 Eventos de gestão da política de assistência social
500.0331.002017 Eventos estaduais de gestão da política de assistência S 500.000
social e garantia de direitos - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 500.000
500.0727 Capacitação SST
500.0727.002026 Capacitação estadual dos atores envolvidos na Política S 200.000
de Assistência Social - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
500.0729 SIS - Sistema Estadual de Informação Social,
Monitoramento e Avaliação
500.0729.002030 SIS - Sistema Estadual de Informação Social, S 60.000
Monitoramento e Avaliação - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 60.000
500.0819 Pesquisas sobre populações vulnerabilizadas
500.0819.009508 Pesquisas sobre populações vulnerabilizadas - SST S 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0510 Projetos de inclusão produtiva
510.0510.002078 Co-financiamento de projetos de inclusão produtiva - SST S 500.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 500.000

Página: 568 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26093 Fundo Estadual de Assistência Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


510.0579 Co-financiamento de benefícios eventuais e serviço de
proteção social
510.0579.002067 Co-financiamento de benefícios eventuais - SST S 800.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 800.000
510.0579.002286 Co-financiamento a serviços de proteção social especial S 1.500.000
de alta complexidade - SST
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 1.500.000
510.0582 Manutenção de centro educacional
510.0582.002086 Manutenção do centro educacional Dom Jayme de Barros S 499.000
Câmara - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 186.000
4 Investimentos 90 0.1.00 313.000
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de
Assistência Social
510.0583.002307 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência S 396.000
Social - CRAS
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 396.000
510.0829 Co-financiamento a serviços de proteção social especial
de média complexidade
510.0829.009459 Co-financiamento a serviços de proteção social especial S 1.000.000
de média complexidade - SST
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 1.000.000

TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 6.826.210

Página: 569 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26093 Fundo Estadual de Assistência Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

08.242 510 Proteção Social Básica e Especial


510.0584 Manutenção de centro educacional
510.0584.002294 Manutenção do centro educacional São Gabriel - SST
Pessoa abrigada unidade 21 171.210
08.243 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de Assistência Social
510.0583.002253 Co-financiamento a Centros de Referência Especializados de
Assistência Social - SST
Centro de referência co-financiado unidade 60 1.000.000
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0331 Eventos de gestão da política de assistência social
500.0331.002017 Eventos estaduais de gestão da política de assistência social e garantia
de direitos - SST
Evento unidade 10 500.000
500.0727 Capacitação SST
500.0727.002026 Capacitação estadual dos atores envolvidos na Política de Assistência
Social - SST
Pessoa capacitada unidade 3.000 200.000
500.0729 SIS - Sistema Estadual de Informação Social, Monitoramento e
Avaliação
500.0729.002030 SIS - Sistema Estadual de Informação Social, Monitoramento e
Avaliação - SST
Sistema implantado unidade 1 60.000
500.0819 Pesquisas sobre populações vulnerabilizadas
500.0819.009508 Pesquisas sobre populações vulnerabilizadas - SST
Pesquisa realizada unidade 5 200.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0510 Projetos de inclusão produtiva
510.0510.002078 Co-financiamento de projetos de inclusão produtiva - SST
Projeto social apoiado projeto 50 500.000
510.0579 Co-financiamento de benefícios eventuais e serviço de proteção social

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26093 Fundo Estadual de Assistência Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

510.0579.002067 Co-financiamento de benefícios eventuais - SST


Município beneficiado unidade 293 800.000
510.0579.002286 Co-financiamento a serviços de proteção social especial de alta
complexidade - SST
Município beneficiado unidade 120 1.500.000
510.0582 Manutenção de centro educacional
510.0582.002086 Manutenção do centro educacional Dom Jayme de Barros Câmara -
SST
Pessoa beneficiada unidade 900 499.000
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de Assistência Social
510.0583.002307 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
Centro de referência co-financiado unidade 200 396.000
510.0829 Co-financiamento a serviços de proteção social especial de média
complexidade
510.0829.009459 Co-financiamento a serviços de proteção social especial de média
complexidade - SST
Município beneficiado unidade 10 1.000.000

TOTAL 6.826.210

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FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FUNDHAB

Competência

Promover atendimento na área habitacional, desenvolvendo ações integradas e articuladas com outras políticas
setoriais, objetivando a melhoria substantiva da qualidade de vida da população catarinense.

Legislação

Lei Complementar nº422, de 25 de agosto de 2008.

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 10.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


16 Habitação 10.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
481 Habitação Rural 2.500
482 Habitação Urbana 7.500
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0540 Nova Casa 10.000

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


26094 Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina 10.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 10.000 10.000
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 10.000 10.000

Página: 573 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26094 Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 10.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


16 Habitação 10.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


481 Habitação Rural 2.500
482 Habitação Urbana 7.500

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0540 Nova Casa 10.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 10.000 10.000


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.000 10.000

Página: 574 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26094 Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


16.481 540 Nova Casa
540.0055 Moradia rural
540.0055.010035 Moradia rural - FUNDHAB F 2.500
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500
16.482 540 Nova Casa
540.0054 Moradia urbana
540.0054.010034 Moradia urbana - FUNDHAB F 2.500
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500
540.0056 Regularização e urbanização de assentamentos precários
540.0056.010037 Regularização e urbanização de assentamentos precários F 2.500
- FUNDHAB
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500
540.0353 Lotes urbanizados
540.0353.010036 Lotes urbanizados - FUNDHAB F 2.500
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500

TOTAL FISCAL 10.000

Página: 575 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26094 Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

16.481 540 Nova Casa


540.0055 Moradia rural
540.0055.010035 Moradia rural - FUNDHAB
Habitação construída unidade 1 2.500
16.482 540 Nova Casa
540.0054 Moradia urbana
540.0054.010034 Moradia urbana - FUNDHAB
Habitação construída unidade 1 2.500
540.0056 Regularização e urbanização de assentamentos precários
540.0056.010037 Regularização e urbanização de assentamentos precários - FUNDHAB
Edificação construída ou reformada unidade 1 2.500
540.0353 Lotes urbanizados
540.0353.010036 Lotes urbanizados - FUNDHAB
Lote preparado unidade 1 2.500

TOTAL 10.000

Página: 576 de 2069


FUNDO ESTADUAL DE ARTESANATO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - FEAES

Competência

Apoiar financeiramente entidades artesanais juridicamente organizadas que exerçam atividade de atendimento, estudos,
pesquisas, proteção, defesa e apoio sócioeconômico aos artesãos, bem como a implementação da política estadual do
artesanato catarinense.

Legislação

Lei nº 14.830, de 11 de agosto de 2009

Página: 577 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 729.340

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 729.340
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 209.340
244 Assistência Comunitária 520.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0530 Pró-Emprego e Renda 520.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 209.340

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


26095 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária - FEAES 729.340
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 729.340 729.340
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 729.340 729.340

Página: 578 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26095 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária - FEAES Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 729.340

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 729.340

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 209.340
244 Assistência Comunitária 520.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0530 Pró-Emprego e Renda 520.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 209.340
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 729.340 729.340


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 729.340 729.340

Página: 579 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26095 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária - FEAES
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


08.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.010326 Manutenção e serviços administrativos gerais - FEAES - F 209.340
SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 209.340
08.244 530 Pró-Emprego e Renda
530.0727 Capacitação SST
530.0727.010325 Capacitação em artesanato - SST S 260.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 260.000
530.0893 Eventos de artesanato
530.0893.010324 Eventos de artesanato - SST S 260.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 260.000

TOTAL GERAL 729.340


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 520.000
TOTAL FISCAL 209.340

Página: 580 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26095 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária - FEAES
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

08.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.010326 Manutenção e serviços administrativos gerais - FEAES - SST
Unidade gestora mantida unidade 1 209.340
08.244 530 Pró-Emprego e Renda
530.0727 Capacitação SST
530.0727.010325 Capacitação em artesanato - SST
Pessoa capacitada unidade 2.000 260.000
530.0893 Eventos de artesanato
530.0893.010324 Eventos de artesanato - SST
Evento unidade 4 260.000

TOTAL 729.340

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FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Competência

Apoiar financeiramente as entidades e instituições sociais e juridicamente organizadas para o atendimento direto, defesa, estudos,
pesquisas, proteção, apoio sócio-familiar e garantia dos direitos da criança e do adolescente prescritos na legislação própria.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei nº 12.536, de 19 de dezembro de 2002

Página: 582 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 799.359

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 799.359
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 799.359
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0510 Proteção Social Básica e Especial 799.359

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


26099 Fundo para a Infância e Adolescência 799.359
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 730.000 730.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 69.359 69.359
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 799.359 799.359

Página: 583 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26099 Fundo para a Infância e Adolescência Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 799.359

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 799.359

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


243 Assistência à Criança e ao Adolescente 799.359

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0510 Proteção Social Básica e Especial 799.359
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 730.000 730.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 69.359 69.359
de Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 799.359 799.359

Página: 584 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26099 Fundo para a Infância e Adolescência
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


08.243 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0710 Combate à violência infanto-juvenil
510.0710.001955 Combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil - S 20.000
SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 20.000
510.0723 SIPIA - Sistema de Informações para Infância e
Adolêscencia
510.0723.001963 SIPIA - Sistema de Informações para Infância e S 40.000
Adolescência - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.000
510.0724 Capacitação de RH do Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente
510.0724.001978 Capacitação de RH do Sistema de Garantia de Direitos S 229.359
da Criança e do Adolescente - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 160.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 69.359
510.0725 Co-financiamento a pro g r a m a s de medidas
sócio-educativas
510.0725.001993 Co-financiamento a pro g r a m a s de medidas S 250.000
sócio-educativas - SST
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 250.000
510.0801 Implementação do Plano Nacional de Convivência
Familiar e Comunitária
510.0801.009786 Implementação do Plano Nacional de Convivência S 50.000
Familiar e Comunitária em SC - SST
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
510.0814 Incentivo à guarda e adoção
510.0814.009461 Incentivo à guarda e adoção - SST S 210.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 210.000

TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 799.359

Página: 585 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 26000 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26099 Fundo para a Infância e Adolescência
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

08.243 510 Proteção Social Básica e Especial


510.0710 Combate à violência infanto-juvenil
510.0710.001955 Combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil - SST
Campanha realizada campanha 1 20.000
510.0723 SIPIA - Sistema de Informações para Infância e Adolêscencia
510.0723.001963 SIPIA - Sistema de Informações para Infância e Adolescência - SST
Sistema implantado unidade 150 40.000
510.0724 Capacitação de RH do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente
510.0724.001978 Capacitação de RH do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente - SST
Pessoa capacitada unidade 2 229.359
510.0725 Co-financiamento a programas de medidas sócio-educativas
510.0725.001993 Co-financiamento a programas de medidas sócio-educativas - SST
Entidade beneficiada unidade 50 250.000
510.0801 Implementação do Plano Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária
510.0801.009786 Implementação do Plano Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária em SC - SST
Plano implantado unidade 15 50.000
510.0814 Incentivo à guarda e adoção
510.0814.009461 Incentivo à guarda e adoção - SST
Pessoa capacitada unidade 1.000 210.000

TOTAL 799.359

Página: 586 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUTENTÁVEL

Competência

I - planejar, formular e normatizar, de forma descentralizada e desconcentrada, as políticas estaduais de desenvolvimento


econômico sustentável, recursos hídricos, meio ambiente e saneamento;
II - elaborar estudos de potencialidades dos recursos naturais com vistas ao seu aproveitamento racional;

III - coordenar programas, projetos e ações relativos à educação ambiental;


IV - fomentar ações de curto, médio e longo prazos, no sentido de aumentar a cobertura dos serviços nas áreas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana;

V - elaborar o planejamento e os instrumentos de gestão dos Recursos Hídricos por Bacias Hidrográficas, estimulando a
criação, o fortalecimento e a capacitação operacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas;

VI - outorgar o direito de uso da água e fiscalizar as concessões emitidas;


VII - articular a implantação da rede de medição hidrológica dos principais rios e mananciais de Santa Catarina;
VIII - coordenar o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras de Recursos Naturais;

IX - orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução e implementação dos programas, projetos
e ações relativas às políticas estaduais de desenvolvimento econômico, recursos hídricos, meio ambiente e saneamento;

X - coordenar, de forma articulada com os demais órgãos envolvidos na atividade de fiscalização ambiental:

a) a aplicação de medidas de compensação;

b) as autuações; e

c) o uso legal de áreas de preservação permanente;


XI - apoiar e orientar a fiscalização ambiental no Estado de Santa Catarina;

XII - coordenar a gestão do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC;

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XIII - formular e coordenar programas, projetos e ações indutores do desenvolvimento com sustentabilidade;
XIV - fomentar e incentivar investimentos no Estado, em áreas e setores estratégicos para o desenvolvimento econômico e
regional, mediante ações que atraiam, facilitem e informem investidores privados, nacionais e estrangeiros sobre as
possibilidades oferecidas pelo Estado;
XV - formular programas, projetos e ações destinados ao desenvolvimento e fortalecimento dos empreendimentos de micro
e pequeno portes;
XVI - formular as políticas e diretrizes para a atuação das Agências e dos Bancos de Desenvolvimento;
XVII - fomentar a implantação de condomínios de empresas, pólos tecnológicos e aglomerados produtivos locais;

XVIII - estimular a realização de pesquisa científica e tecnológica;

XIX - implementar e executar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a política
estadual de ciência, tecnologia e inovação, definida pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI;
XX - realizar estudos para subsidiar a formulação de planos e programas de desenvolvimento científico e tecnológico no
Estado de Santa Catarina;
XXI - implementar e coordenar o Programa de Parcerias Público-Privadas, no Estado de Santa Catarina;

XXII - estimular a articulação entre as instituições de pesquisa, as universidades e os setores produtivos e o seu intercâmbio
com instituições de pesquisa de outros estados brasileiros e do exterior; e

XXIII - sugerir aos poderes competentes quaisquer orientações normativas e providências que considere necessárias para a
realização do objetivo do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 10.581.462

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 434.660
11 Trabalho 40.000
18 Gestão Ambiental 7.991.462
19 Ciência e Tecnologia 753.500
22 Indústria 891.840
25 Energia 30.000
26 Transporte 440.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 200.000
122 Administração Geral 5.248.243
126 Tecnologia da Informação 148.943
128 Formação de Recursos Humanos 161.856
333 Empregabilidade 40.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 1.473.841
542 Controle Ambiental 773.239
543 Recuperação de Áreas Degradadas 50.000
544 Recursos Hídricos 200.000
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 664.500
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 79.000
661 Promoção Industrial 651.800
664 Propriedade Industrial 10.000
693 Comércio Exterior 240.040
782 Transporte Rodoviário 440.000
845 Transferências 200.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia 30.000
0200 Competitividade e Excelência Econômica 1.517.840
0220 Governança Eletrônica 148.943
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 757.500
0310 Agronegócio Competitivo 200.000
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 1.994.055
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 473.025
0530 Pró-Emprego e Renda 140.000
0600 Novos Valores 37.196
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 34.660

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 10.581.462

0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 5.248.243

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 10.581.462
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 8.234.382 3.426.341 4.429.257 378.784
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 353.841 303.841 50.000
do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.22 C o t a - P a r t e da Compensação 546.050 446.050 100.000
Financeira Dos Rec.Hidricos -
Rec.Tesouro-Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 1.397.189 1.307.189 90.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 50.000 50.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 10.581.462 3.426.341 6.486.337 668.784

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 10.581.462

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 434.660
11 Trabalho 40.000
18 Gestão Ambiental 7.991.462
19 Ciência e Tecnologia 753.500
22 Indústria 891.840
25 Energia 30.000
26 Transporte 440.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 200.000
122 Administração Geral 5.248.243
126 Tecnologia da Informação 148.943
128 Formação de Recursos Humanos 161.856
333 Empregabilidade 40.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 1.473.841
542 Controle Ambiental 773.239
543 Recuperação de Áreas Degradadas 50.000
544 Recursos Hídricos 200.000
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 664.500
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 79.000
661 Promoção Industrial 651.800
664 Propriedade Industrial 10.000
693 Comércio Exterior 240.040
782 Transporte Rodoviário 440.000
845 Transferências 200.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia 30.000
0200 Competitividade e Excelência Econômica 1.517.840
0220 Governança Eletrônica 148.943
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 757.500
0310 Agronegócio Competitivo 200.000
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 1.994.055
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 473.025
0530 Pró-Emprego e Renda 140.000
0600 Novos Valores 37.196

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 34.660


0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 5.248.243
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 8.234.382 3.426.341 4.429.257 378.784


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 353.841 303.841 50.000
do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.22 Cota-Parte da Compensação 546.050 446.050 100.000
Financeira Dos Rec.Hidricos -
Rec.Tesouro-Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 1.397.189 1.307.189 90.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 50.000 50.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.581.462 3.426.341 6.486.337 668.784

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0202 Realização de estudos de projetos
200.0202.006642 Elaboração de diagnósticos sobre potencialidades F 200.000
regionais - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 180.000
4 Investimentos 90 0.1.00 20.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0205 Capacitação de gestores junto às SDRs
850.0205.006634 Capacitação de gestores juntos às SDRs - SDS F 34.660
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 34.660
04.845 310 Agronegócio Competitivo
310.0731 Estruturação organização de arranjos produtivos locais
310.0731.006654 Estruturação organização de arranjos produtivos locais - F 200.000
SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
11.333 530 Pró-Emprego e Renda
530.0597 Realização de palestras
530.0597.005359 Realização de palestras sobre cooperativismo à F 10.000
população rural e urbana - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
530.0598 Realização de seminários
530.0598.005363 Realização de seminário sobre cooperativismo às SDRs - F 30.000
SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
18.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000893 Administração de recursos humanos - SDS F 3.452.757
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 3.247.169
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 178.534
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 27.054
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.005030 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDS F 1.683.541
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 638
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.524.480

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 96.465
4 Investimentos 90 0.1.00 61.958
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000907 Auxílio alimentação - SDS F 111.945
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 111.945
18.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.006042 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 27.610
de TIC - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 6.824
4 Investimentos 90 0.1.00 20.786
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005039 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 110.956
comunicação - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 110.956
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.006043 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 10.377
TIC - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.377
18.128 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0460 Formação e capacitação de recursos humanos em áreas
tecnológicas
230.0460.006660 Formação e capacitação de recursos humanos em áreas F 90.000
tecnológicas - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 90.000
18.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005024 Encargos com estagiários - SDS F 37.196
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 37.196
18.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0097 Controle da degradação decorrente da suinocultura

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


340.0097.007819 Controle da degradação decorrente da suinocultura - F 10.000
SDR - Braço do Norte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
340.0097.007820 Controle da degradação decorrente da suinocultura - F 10.000
SDR - Concórdia
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
340.0843 Realização de eventos
340.0843.009362 Apoio à realização de eventos nas áreas de saneamento F 175.000
e meio ambiente - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 160.000
4 Investimentos 90 0.1.29 15.000
340.0844 Ações ambientais
340.0844.009361 Ações voltadas conhec, à conserv e à utiliz sust comp da F 100.000
biodiversidade catarinense - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 100.000
340.0844.009373 Ações de fomento e planejamento para a execução da F 100.000
gestão de saneamento no estado - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 100.000
340.0844.009374 Ações para a execução da gestão de resíduos sólidos no F 450.000
estado - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 400.000
4 Investimentos 90 0.1.29 50.000
340.0844.009419 Ações de educação ambiental no estado de Santa F 100.000
Catarina - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 90.000
4 Investimentos 90 0.1.29 10.000
340.0845 Pesquisa e desenvolvimento de ações
340.0845.009363 Desenvolvimento de ações na área dos recursos minerais F 175.000
- SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 160.000
4 Investimentos 90 0.1.29 15.000
340.0845.009379 Pesquisa e desenvolvimento de ações sobre mudanças F 353.841
climáticas - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 253.841
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.19 50.000
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0253 Operacionalização de conselho estadual
340.0253.010180 Operacionalização do Conselho Estadual do Meio F 50.000
Ambiente - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 50.000
340.0260 Estudos, projetos, investimentos e desenvolvimento
ambiental
340.0260.005491 Padronização das informações ambientais - SDS F 97.189
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 97.189
340.0389 Capacitação e treinamento
340.0389.005512 Capacitação e treinamento do quadro de pessoal - meio F 50.000
ambiente - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 50.000
340.0925 Elaboração e gestão de programas
340.0925.010744 Elaboração e gestão do Programa Estadual de F 273.025
Gerenciamento Costeiro do Estado de SC - GERCO/SC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 73.025
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 50.000
18.542 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0306 Coordenar o processo de elaboração de Plano Diretor
350.0306.005683 Elaboração do Plano Diretor do Prog para o Desenv F 273.025
Sustent Bacia Hid do Rio Uruguai - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 223.025
4 Investimentos 90 0.1.22 50.000
18.543 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0098 Recuperação de áreas degradadas
340.0098.010391 Recuperação de áreas degradadas pela mineração - SDR F 50.000
- Criciúma
4 Investimentos 90 0.2.61 50.000
18.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0253 Operacionalização de conselho estadual

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


350.0253.006278 Operacionalização do Conselho Estadual de Recursos F 200.000
Hídricos - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 150.000
4 Investimentos 90 0.1.22 50.000
19.572 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0200 Incentivos às empresas de base tecnológica
200.0200.006622 Estímulo a inovação na micro e pequena empresa - SDS F 86.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 70.000
4 Investimentos 90 0.1.00 16.000
19.572 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0459 Disseminação de novas tecnologias e inovação no setor
produtivo
230.0459.006628 Disseminação de novas tecnologias e inovação no setor F 62.000
produtivo - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 62.000
230.0459.006648 Apoio à pesquisa e desenv relacionados a setores F 33.690
econômicos estratégicos ao estado - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 33.690
230.0630 Apoio à implantação de pólos, parques tecnológicos e
incubadoras
230.0630.006638 Apoio à Implantação de pólos, parques tecnológicos e F 482.810
incubadoras - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 282.810
4 Investimentos 90 0.1.00 200.000
19.573 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0631 Promoção do acesso à cultura e ao conhecimento da
ciência, tecnologia e inovação
230.0631.006663 Promoção do acesso à cultura e ao conhecimento da F 79.000
ciência, tecnologia e inovação - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 79.000
19.664 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0459 Disseminação de novas tecnologias e inovação no setor
produtivo

Página: 597 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


230.0459.006665 Apoio a inventores independentes - SDS F 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
22.661 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0201 Atração de investidores e empresas em áreas de
interesse para desenvolvimento científico
200.0201.006608 Atração investidores e empresas em áreas de interesse F 101.800
desenvolvimento científico - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 101.800
200.0206 Promoção de articulação e integração das competências
institucionais desenvolvimento
200.0206.006636 Promoção de articulação e integração das competências F 100.000
instituicionais para desenvolv - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
200.0899 Expansão industrial e comercial
200.0899.006630 Promoção de estado voltado à expansão industrial e F 150.000
comercial - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
200.0899.006650 Incentivo à expansão das empresas já instal no estado e F 200.000
à implant de novos investimentos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
22.661 530 Pró-Emprego e Renda
530.0601 Apoio às micro e pequenas empresas
530.0601.006647 Apoio às micro e pequenas empresas - SDS F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
22.693 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0200 Incentivos às empresas de base tecnológica
200.0200.006598 Incentivo à exportação das empresas de base tecnológica F 240.040
- SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 190.000
4 Investimentos 90 0.1.00 50.040
25.542 180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia
180.0624 Elaboração de projetos de unidades de produção de
energia
180.0624.005988 Elaboração de projetos de unidades de produção de F 10.000
biogás - SDS

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
180.0624.005990 Elaboração de projetos de unidades de produção de F 10.000
biodiesel - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
180.0624.006030 Elaboração de projetos de unidades de utilização de F 10.000
energia solar - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
26.782 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0202 Realização de estudos de projetos
200.0202.006618 Identificação de projetos PPP - SDS F 40.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.000
200.0203 Constituição em uma estrutura de governança para PPP
200.0203.006623 Constituição em uma estrutura de governança para PPP - F 50.000
SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
200.0204 Modelagem de projeto-piloto de PPP
200.0204.006627 Modelagem de projeto-piloto de PPP - SDS F 350.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 340.000
4 Investimentos 90 0.1.00 10.000

TOTAL FISCAL 10.581.462

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 200 Competitividade e Excelência Econômica


200.0202 Realização de estudos de projetos
200.0202.006642 Elaboração de diagnósticos sobre potencialidades regionais - SDS
Estudo realizado unidade 7 200.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0205 Capacitação de gestores junto às SDRs
850.0205.006634 Capacitação de gestores juntos às SDRs - SDS
Gestor capacitado unidade 72 34.660
04.845 310 Agronegócio Competitivo
310.0731 Estruturação organização de arranjos produtivos locais
310.0731.006654 Estruturação organização de arranjos produtivos locais - SDS
Estudo realizado unidade 4 200.000
11.333 530 Pró-Emprego e Renda
530.0597 Realização de palestras
530.0597.005359 Realização de palestras sobre cooperativismo à população rural e
urbana - SDS
Ação realizada unidade 36 10.000
530.0598 Realização de seminários
530.0598.005363 Realização de seminário sobre cooperativismo às SDRs - SDS
Seminário realizado unidade 5 30.000
18.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000893 Administração de recursos humanos - SDS
Servidor unidade 138 3.452.757
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.005030 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDS
Unidade gestora mantida unidade 1 1.683.541
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000907 Auxílio alimentação - SDS
Servidor beneficiado servidor 138 111.945

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

18.126 220 Governança Eletrônica


220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.006042 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDS
Hardware e equipamento adquirido hardware 92 27.610
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005039 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDS
Serviço contratado unidade 0 110.956
serviço 4
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.006043 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDS
Software contratado unidade 0 10.377
sistema 1
software 100
18.128 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0460 Formação e capacitação de recursos humanos em áreas tecnológicas
230.0460.006660 Formação e capacitação de recursos humanos em áreas tecnológicas -
SDS
Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado unidade 30 90.000
18.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005024 Encargos com estagiários - SDS
Estagiário contratado unidade 24 37.196
18.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0097 Controle da degradação decorrente da suinocultura
340.0097.007819 Controle da degradação decorrente da suinocultura - SDR - Braço do
Norte
Projeto aprovado unidade 1 10.000
340.0097.007820 Controle da degradação decorrente da suinocultura - SDR - Concórdia
Projeto aprovado unidade 1 10.000
340.0843 Realização de eventos

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

340.0843.009362 Apoio à realização de eventos nas áreas de saneamento e meio


ambiente - SDS
Evento unidade 10 175.000
340.0844 Ações ambientais
340.0844.009361 Ações voltadas conhec, à conserv e à utiliz sust comp da biodiversidade
catarinense - SDS
Projeto apoiado unidade 20 100.000
340.0844.009373 Ações de fomento e planejamento para a execução da gestão de
saneamento no estado - SDS
Projeto apoiado unidade 13 100.000
340.0844.009374 Ações para a execução da gestão de resíduos sólidos no estado - SDS
Projeto apoiado unidade 80 450.000
340.0844.009419 Ações de educação ambiental no estado de Santa Catarina - SDS
Projeto apoiado unidade 97 100.000
340.0845 Pesquisa e desenvolvimento de ações
340.0845.009363 Desenvolvimento de ações na área dos recursos minerais - SDS
Projeto elaborado unidade 10 175.000
340.0845.009379 Pesquisa e desenvolvimento de ações sobre mudanças climáticas - SDS
Projeto elaborado unidade 10 353.841
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0253 Operacionalização de conselho estadual
340.0253.010180 Operacionalização do Conselho Estadual do Meio Ambiente - SDS
Conselho atuante conselho 1 50.000
340.0260 Estudos, projetos, investimentos e desenvolvimento ambiental
340.0260.005491 Padronização das informações ambientais - SDS
Estudo realizado unidade 5 97.189
340.0389 Capacitação e treinamento
340.0389.005512 Capacitação e treinamento do quadro de pessoal - meio ambiente - SDS
Pessoa capacitada unidade 100 50.000
340.0925 Elaboração e gestão de programas

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

340.0925.010744 Elaboração e gestão do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro


do Estado de SC - GERCO/SC
Plano de gestão plano 1 273.025
18.542 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0306 Coordenar o processo de elaboração de Plano Diretor
350.0306.005683 Elaboração do Plano Diretor do Prog para o Desenv Sustent Bacia Hid
do Rio Uruguai - SDS
Plano diretor elaborado unidade 1 273.025
18.543 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0098 Recuperação de áreas degradadas
340.0098.010391 Recuperação de áreas degradadas pela mineração - SDR - Criciúma
Área recuperada hectare 80 50.000
18.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0253 Operacionalização de conselho estadual
350.0253.006278 Operacionalização do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - SDS
Conselho atuante conselho 1 200.000
19.572 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0200 Incentivos às empresas de base tecnológica
200.0200.006622 Estímulo a inovação na micro e pequena empresa - SDS
Emprego criado unidade 200 86.000
19.572 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0459 Disseminação de novas tecnologias e inovação no setor produtivo
230.0459.006628 Disseminação de novas tecnologias e inovação no setor produtivo - SDS
Projeto apoiado projeto 100 62.000
230.0459.006648 Apoio à pesquisa e desenv relacionados a setores econômicos
estratégicos ao estado - SDS
Projeto apoiado projeto 300 33.690
230.0630 Apoio à implantação de pólos, parques tecnológicos e incubadoras
230.0630.006638 Apoio à Implantação de pólos, parques tecnológicos e incubadoras -
SDS
Emprego criado unidade 200 482.810

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

19.573 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação


230.0631 Promoção do acesso à cultura e ao conhecimento da ciência, tecnologia
e inovação
230.0631.006663 Promoção do acesso à cultura e ao conhecimento da ciência, tecnologia
e inovação - SDS
Projeto cultural apoiado unidade 16 79.000
19.664 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0459 Disseminação de novas tecnologias e inovação no setor produtivo
230.0459.006665 Apoio a inventores independentes - SDS
Projeto apoiado projeto 20 10.000
22.661 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0201 Atração de investidores e empresas em áreas de interesse para
desenvolvimento científico
200.0201.006608 Atração investidores e empresas em áreas de interesse
desenvolvimento científico - SDS
Projeto apoiado projeto 20 101.800
200.0206 Promoção de articulação e integração das competências institucionais
desenvolvimento
200.0206.006636 Promoção de articulação e integração das competências instituicionais
para desenvolv - SDS
Projeto realizado unidade 36 100.000
200.0899 Expansão industrial e comercial
200.0899.006630 Promoção de estado voltado à expansão industrial e comercial - SDS
Projeto elaborado unidade 4 150.000
200.0899.006650 Incentivo à expansão das empresas já instal no estado e à implant de
novos investimentos
Projeto elaborado unidade 30 200.000
22.661 530 Pró-Emprego e Renda
530.0601 Apoio às micro e pequenas empresas
530.0601.006647 Apoio às micro e pequenas empresas - SDS
Microempresa apoiada unidade 50 100.000
22.693 200 Competitividade e Excelência Econômica

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

200.0200 Incentivos às empresas de base tecnológica


200.0200.006598 Incentivo à exportação das empresas de base tecnológica - SDS
Emprego criado unidade 100 240.040
25.542 180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia
180.0624 Elaboração de projetos de unidades de produção de energia
180.0624.005988 Elaboração de projetos de unidades de produção de biogás - SDS
Projeto elaborado unidade 12 10.000
180.0624.005990 Elaboração de projetos de unidades de produção de biodiesel - SDS
Projeto elaborado unidade 5 10.000
180.0624.006030 Elaboração de projetos de unidades de utilização de energia solar - SDS
Projeto elaborado unidade 12 10.000
26.782 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0202 Realização de estudos de projetos
200.0202.006618 Identificação de projetos PPP - SDS
Estudo realizado unidade 1 40.000
200.0203 Constituição em uma estrutura de governança para PPP
200.0203.006623 Constituição em uma estrutura de governança para PPP - SDS
Estrutura PPP constituída unidade 1 50.000
200.0204 Modelagem de projeto-piloto de PPP
200.0204.006627 Modelagem de projeto-piloto de PPP - SDS
Projeto elaborado unidade 1 350.000

TOTAL 10.581.462

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FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Competência

I - coordenar e implantar o sistema de controle ambiental;


II - elaborar manuais e instruções normativas relativas às atividades de licenciamento e autorização ambientais, visando à
padronização dos procedimentos administrativos e técnicos;
III - coordenar e implantar o sistema de controle ambiental decorrente do licenciamento ambiental de empreendimentos de
impacto ambiental, das autuações ambientais transacionadas e dos usos legais de áreas de preservação permanente;
IV - licenciar ou autorizar as atividades públicas ou privadas potencialmente causadoras de degradação ambiental;
V - fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condicionantes determinadas no procedimento de licenciamento ambiental;
VI - elaborar, executar e controlar ações, projetos, programas e pesquisas relacionados à proteção de ecossistemas e ao uso
sustentado dos recursos naturais, que tenham abrangência inter-regional ou estadual;
VII - desenvolver programas preventivos envolvendo transporte de produtos perigosos, em parceria com outras instituições
governamentais;
VIII - propor convênios com órgãos da Administração Federal e Municipal visando a maior eficiência no que se refere ao
licenciamento e autorização ambientais;
IX - supervisionar e orientar as atividades florestais previstas em convênios públicos;
X - elaborar e executar ou co-executar projetos de acordos internacionais relacionados à proteção de ecossistemas ambientais e
que tenham abrangência inter-regional ou estadual;
XI - coordenar a implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC (criação, implantação e gestão de
unidades de conservação estaduais), e das unidades de conservação municipais e particulares (RPPN’s); e
XII - executar, de forma articulada com os órgãos e entidades envolvidos nessa atividade, a fiscalização ambiental no Estado de
Santa Catarina.

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Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei nº 14.601, de 29 de dezembro de 2008
Lei n° 11.069, de 29 de dezembro de 1998
Lei nº 8.410, de 27 de novembro de 1991
Decreto n° 423, de 06 de junho de 1975
Decreto nº 662, de 30 de julho de 1975 e alteração
Decreto n° 3.572, de 18 de dezembro de 1998
Decreto n° 13.381, de 21 de janeiro de 1981
Decreto n° 13.382, de 21 de janeiro de 1981 e alterações
Decreto n° 19.642, de 01 de julho de 1983 e alterações
Decreto n° 21.460, de 08 de março de 1984
Decreto nº 1.900, de 12 de dezembro de 2000
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001
Decreto n° 2.286, de 03 de agosto de 1992 e alterações

Página: 607 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 40.647.691

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 40.647.691
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 30.692.312
126 Tecnologia da Informação 1.622.720
128 Formação de Recursos Humanos 160.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 2.752.855
542 Controle Ambiental 5.419.804
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 1.622.720
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 1.418.592
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 6.754.067
0600 Novos Valores 40.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 120.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 30.692.312

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27021 Fundação do Meio Ambiente 40.647.691
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 14.531.412 12.890.324 1.431.088 210.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 4.819.804 3.819.804 1.000.000
do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 1.035.572 1.035.572
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de 546.050 475.550 70.500
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 19.036.502 10.241.650 8.464.263 330.589
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 295.331 163.785 131.546
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 383.020 383.020
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DO ÓRGÃO 40.647.691 23.131.974 15.773.082 1.742.635

Página: 609 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27021 Fundação do Meio Ambiente Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 40.647.691

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 40.647.691

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 30.692.312
126 Tecnologia da Informação 1.622.720
128 Formação de Recursos Humanos 160.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 2.752.855
542 Controle Ambiental 5.419.804

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 1.622.720
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 1.418.592
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 6.754.067
0600 Novos Valores 40.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 120.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 30.692.312
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 14.531.412 12.890.324 1.431.088 210.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 4.819.804 3.819.804 1.000.000
do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 1.035.572 1.035.572
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de 546.050 475.550 70.500
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 19.036.502 10.241.650 8.464.263 330.589
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 295.331 163.785 131.546
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 383.020 383.020
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40.647.691 23.131.974 15.773.082 1.742.635

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27021 Fundação do Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


18.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001001 Administração de recursos humanos - Fatma F 23.817.020
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 10.517.073
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.40 9.301.650
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 2.373.251
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.2.40 940.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 111.190
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 163.938
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 359.918
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.40 50.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.007277 Manutenção e serviços administrativos gerais - Fatma F 6.183.194
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 6.056.605
4 Investimentos 90 0.2.40 126.589
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001023 Auxílio alimentação - Fatma F 692.098
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 692.098
18.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.005548 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 75.720
de TIC - Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 75.720
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005650 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 757.000
comunicação - Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 757.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.005573 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 790.000
TIC - Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 790.000
18.128 600 Novos Valores

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27021 Fundação do Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005980 Encargos com estagiários - Fatma F 40.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 40.000
18.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.001714 Capacitação de servidores públicos - Fatma F 120.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 120.000
18.541 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0882 Gestão socioambiental
335.0882.010264 Gestão socioambiental - corredores ecológicos - SC Rural F 1.418.592
- MB 3 - Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 1.1.00 383.020
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.92 1.035.572
18.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0394 Preservação e conservação biodiversidade Floresta
Ombrófila Densa
340.0394.006412 Preservação e conservação biodiversidade Floresta F 841.381
Ombrófila Densa no estado de SC - Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 475.550
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 163.785
4 Investimentos 90 0.2.29 70.500
4 Investimentos 90 0.2.85 131.546
340.0396 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente
340.0396.006774 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente - F 15.000
Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 15.000
340.0923 Estruturação e implementação de corredores ecológicos
340.0923.010738 Estruturação e implementação de corredores ecológicos - F 477.882
Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 267.882
4 Investimentos 90 0.1.00 210.000
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0257 Manejo sustentável

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27021 Fundação do Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


340.0257.010153 Manutenção e monitoramento do Parque Estadual do Rio F 25.000
Vermelho - Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 21.000
4 Investimentos 90 0.2.40 4.000
340.0257.010154 Manutenção e monitoramento de unidades de F 575.000
conservação do estado de Santa Catarina - Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 375.000
4 Investimentos 90 0.2.40 200.000
340.0741 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais
340.0741.008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - F 4.819.804
Fatma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 3.819.804
4 Investimentos 90 0.1.19 1.000.000

TOTAL FISCAL 40.647.691

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27021 Fundação do Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

18.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001001 Administração de recursos humanos - Fatma
Servidor unidade 394 23.817.020
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.007277 Manutenção e serviços administrativos gerais - Fatma
Unidade gestora mantida unidade 1 6.183.194
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001023 Auxílio alimentação - Fatma
Servidor beneficiado servidor 252 692.098
18.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.005548 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Fatma
Hardware e equipamento adquirido hardware 50 75.720
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005650 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Fatma
Serviço contratado unidade 0 757.000
serviço 5
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.005573 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Fatma
Software contratado unidade 0 790.000
sistema 1
software 40
18.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005980 Encargos com estagiários - Fatma
Estagiário contratado unidade 30 40.000
18.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27021 Fundação do Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

850.0125.001714 Capacitação de servidores públicos - Fatma


Servidor capacitado unidade 100 120.000
18.541 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0882 Gestão socioambiental
335.0882.010264 Gestão socioambiental - corredores ecológicos - SC Rural - MB 3 -
Fatma
Unidade executora apoiada unidade 1 1.418.592
18.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0394 Preservação e conservação biodiversidade Floresta Ombrófila Densa
340.0394.006412 Preservação e conservação biodiversidade Floresta Ombrófila Densa no
estado de SC - Fatma
Mata Atlântica protegida hectare 30.000 841.381
340.0396 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente
340.0396.006774 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente - Fatma
Evento unidade 12 15.000
340.0923 Estruturação e implementação de corredores ecológicos
340.0923.010738 Estruturação e implementação de corredores ecológicos - Fatma
Corredor ecológico implantado unidade 2 477.882
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0257 Manejo sustentável
340.0257.010153 Manutenção e monitoramento do Parque Estadual do Rio Vermelho -
Fatma
Área com manejo sustentável hectare 20.000 25.000
340.0257.010154 Manutenção e monitoramento de unidades de conservação do estado
de Santa Catarina - Fatma
Área com manejo sustentável hectare 20.000 575.000
340.0741 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais
340.0741.008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - Fatma
Atendimento realizado unidade 0 4.819.804
atendimento 1.050

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27021 Fundação do Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

TOTAL 40.647.691

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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
JUCESC

Competência

I - executar os serviços de registro de empresas mercantis, neles compreendidos:


a) o arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas mercantis, de cooperativas,
das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como dos atos relativos a consórcios e grupo de
sociedades de que trata a lei de sociedade por ações;
b) o arquivamento dos atos concernentes a sociedades mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no País;
c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresário ou às empresas mercantis;
d) a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio,
nos termos de lei própria; e
e) a emissão de certidões dos documentos arquivados;
II - elaborar a tabela de preços de seus serviços, observados os atos especificados em instrução normativa do Departamento
Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
III - processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio:
a) a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento dos tradutores públicos e intérpretes comerciais;
b) a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;
IV - elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas alterações, bem como as resoluções de caráter administrativo necessárias
ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais;
V - expedir carteiras de exercício profissional para agentes auxiliares do comércio, titulares de firma mercantil individual e
administradores de sociedades mercantis e cooperativas, registradas no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins, conforme instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

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VI - proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis;
VII - prestar as informações necessárias ao Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC quanto:
a) à organização, formação e atualização do cadastro nacional das empresas mercantis em funcionamento no País;
b) à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins;
c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins;
d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas mercantis procedidos; e
VIII - organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as instruções normativas do Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC, o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis - CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas
Mercantis - CNE.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de fevereiro de 2005
Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 7.165, de 23 de dezembro de 1987
Lei nº 10.612, de 16 de dezembro de 1997
Decreto n° 1.516, de 25 de abril de 1988
Decreto n° 3.409, de 15 de junho de 1989
Decreto n° 3.607, de 23 de dezembro de 1998 e alterações
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 15.130.991

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 13.155.107
23 Comércio e Serviços 1.975.884
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 11.114.032
126 Tecnologia da Informação 1.908.375
128 Formação de Recursos Humanos 132.700
665 Normalização e Qualidade 1.975.884
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 1.908.375
0600 Novos Valores 52.335
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 80.365
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 13.089.916

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15.130.991
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 15.130.991 3.802.474 9.843.492 1.485.025
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 15.130.991 3.802.474 9.843.492 1.485.025

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 15.130.991

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 13.155.107
23 Comércio e Serviços 1.975.884

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 11.114.032
126 Tecnologia da Informação 1.908.375
128 Formação de Recursos Humanos 132.700
665 Normalização e Qualidade 1.975.884

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 1.908.375
0600 Novos Valores 52.335
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 80.365
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 13.089.916
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 15.130.991 3.802.474 9.843.492 1.485.025


Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.130.991 3.802.474 9.843.492 1.485.025

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000934 Administração de recursos humanos - Jucesc F 3.873.594
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.40 3.414.414
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.2.40 388.060
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.40 71.120
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.005253 Manutenção e serviços administrativos gerais - Jucesc F 6.954.141
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 5.359.776
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.40 875.685
4 Investimentos 90 0.2.40 718.680
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000944 Auxílio alimentação - Jucesc F 286.297
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 286.297
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003149 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 1.238.487
de TIC - Jucesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 472.142
4 Investimentos 90 0.2.40 766.345
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008664 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 418.680
comunicação - Jucesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 418.680
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.005308 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 251.208
TIC - Jucesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 251.208
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005202 Encargos com estagiários - Jucesc F 52.335
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 52.335

Página: 621 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.005331 Capacitação de servidores públicos - Jucesc F 80.365
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 80.365
23.665 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0707 Gestão do registro mercantil
900.0707.001821 Gestão do registro mercantil - Jucesc F 1.975.884
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.975.884

TOTAL FISCAL 15.130.991

Página: 622 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000934 Administração de recursos humanos - Jucesc
Servidor unidade 65 3.873.594
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.005253 Manutenção e serviços administrativos gerais - Jucesc
Unidade gestora mantida unidade 1 6.954.141
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000944 Auxílio alimentação - Jucesc
Servidor beneficiado servidor 65 286.297
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003149 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC -
Jucesc
Hardware e equipamento adquirido hardware 100 1.238.487
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008664 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Jucesc
Serviço contratado unidade 0 418.680
serviço 50
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.005308 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Jucesc
Software contratado unidade 0 251.208
sistema 1
software 2
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005202 Encargos com estagiários - Jucesc
Estagiário contratado unidade 30 52.335
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

850.0125.005331 Capacitação de servidores públicos - Jucesc


Servidor capacitado unidade 35 80.365
23.665 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0707 Gestão do registro mercantil
900.0707.001821 Gestão do registro mercantil - Jucesc
Modelo de gestão implantado unidade 400.000 1.975.884

TOTAL 15.130.991

Página: 624 de 2069


FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Competência

I - aplicar os recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica nos termos do art. 193 da Constituição do Estado, para o
equilíbrio regional, para o avanço de todas as áreas do conhecimento, para o desenvolvimento sustentável e a melhoria de
qualidade de vida da população catarinense, com autonomia técnico-científica, administrativa, patrimonial e financeira, de
forma conjunta com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A - EPAGRI;
II - planejar, elaborar, executar e avaliar planos, programas e orçamentos de apoio e fomento à ciência e tecnologia considerando
a política, diretrizes e prioridades aprovadas pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI;
III - apoiar a realização de estudos, a execução e divulgação de programas e projetos de pesquisa científica básica e aplicada,
individuais ou institucionais e desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos;
IV - apoiar a formação e a capacitação de recursos humanos requeridos para a pesquisa científica e tecnológica, de forma
regionalizada e desconcentrada;
V - promover o intercâmbio e a cooperação técnico-científica regional, nacional e internacional;
VI - fomentar e implementar soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para ciência, tecnologia, inovação e
Administração Pública, respeitando-se os termos do art. 193 da Constituição do Estado;
VII - fomentar o desenvolvimento tecnológico das empresas catarinenses, preferencialmente em parceria com as universidades de
Santa Catarina, respeitando-se os termos do art. 193 da Constituição do Estado;
VIII - sugerir ao Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI quaisquer providências que considere
necessárias à realização de seus objetivos;
IX - incentivar a criação e o desenvolvimento de pólos e incubadoras de base tecnológica;
X - prestar, eventualmente, serviços técnicos especializados pertinentes à sua área de atuação; e
XI - gerenciar a rede catarinense de ciência e tecnologia.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 109.746.475

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


19 Ciência e Tecnologia 109.746.475
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 8.584.663
126 Tecnologia da Informação 3.420.500
128 Formação de Recursos Humanos 104.777
571 Desenvolvimento Científico 39.265.443
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 47.587.641
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 10.783.451
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 3.420.500
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 97.636.535
0600 Novos Valores 4.777
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 8.584.663

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27024 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina 109.746.475
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 105.000.000 4.864.250 61.117.795 39.017.955
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 2.000.000 600.000 1.400.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 1.641.870 1.571.230 70.640
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de 854.605 854.605
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 250.000 250.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 109.746.475 4.864.250 64.393.630 40.488.595

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27024 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 109.746.475

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


19 Ciência e Tecnologia 109.746.475

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 8.584.663
126 Tecnologia da Informação 3.420.500
128 Formação de Recursos Humanos 104.777
571 Desenvolvimento Científico 39.265.443
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 47.587.641
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 10.783.451

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 3.420.500
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 97.636.535
0600 Novos Valores 4.777
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 8.584.663
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 105.000.000 4.864.250 61.117.795 39.017.955


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 2.000.000 600.000 1.400.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 1.641.870 1.571.230 70.640
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de 854.605 854.605
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 250.000 250.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 109.746.475 4.864.250 64.393.630 40.488.595

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27024 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


19.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000860 Administração de recursos humanos - Fapesc F 4.848.636
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 4.552.281
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 283.655
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 12.700
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.005234 Manutenção e serviços administrativos gerais - Fapesc F 3.686.027
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 28.314
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.265.136
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 99.101
4 Investimentos 90 0.1.00 1.293.476
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000866 Auxílio alimentação - Fapesc F 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
19.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.007988 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 1.600.404
de TIC - Fapesc
4 Investimentos 90 0.1.00 1.600.404
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008003 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 226.443
comunicação - Fapesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 169.832
4 Investimentos 90 0.1.00 56.611
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.007991 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 1.593.653
TIC - Fapesc
4 Investimentos 50 0.1.00 1.593.653
19.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005200 Encargos com estagiários - Fapesc F 4.777

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27024 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 4.777
19.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.009637 Capacitação de servidores públicos - Fapesc F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
19.571 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0454 Desenvolvimento científico e tecnológico
230.0454.000069 Desenvolvimento científico - Fapesc F 39.265.443
3 Outras Despesas Correntes 20 0.1.00 1.047.709
3 Outras Despesas Correntes 20 0.2.28 103.718
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 1.047.707
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.28 17.567
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 6.286.243
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.29 600.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.28 654.077
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.29 450.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.85 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 12.572.486
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 795.868
4 Investimentos 20 0.1.00 1.396.943
4 Investimentos 20 0.2.28 70.640
4 Investimentos 40 0.1.00 698.471
4 Investimentos 50 0.1.00 4.889.300
4 Investimentos 50 0.1.29 1.400.000
4 Investimentos 90 0.1.00 6.984.714
19.572 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0454 Desenvolvimento científico e tecnológico
230.0454.000075 Desenvolvimento tecnológico e inovação - Fapesc F 47.587.641
3 Outras Despesas Correntes 20 0.1.00 2.834.258
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 1.417.129
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 9.069.627

Página: 629 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27024 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.29 350.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 15.021.570
4 Investimentos 20 0.1.00 1.889.506
4 Investimentos 40 0.1.00 944.753
4 Investimentos 50 0.1.00 6.613.270
4 Investimentos 90 0.1.00 9.447.528
19.573 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0454 Desenvolvimento científico e tecnológico
230.0454.000078 Difusão científica e tecnológica - Fapesc F 10.783.451
3 Outras Despesas Correntes 20 0.1.00 455.976
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 273.586
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 364.781
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.29 54.605
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 8.025.177
4 Investimentos 20 0.1.00 160.933
4 Investimentos 40 0.1.00 80.466
4 Investimentos 50 0.1.00 804.663
4 Investimentos 90 0.1.00 563.264

TOTAL FISCAL 109.746.475

Página: 630 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27024 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

19.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000860 Administração de recursos humanos - Fapesc
Servidor unidade 30 4.848.636
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.005234 Manutenção e serviços administrativos gerais - Fapesc
Unidade gestora mantida unidade 1 3.686.027
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000866 Auxílio alimentação - Fapesc
Servidor beneficiado servidor 30 50.000
19.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.007988 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC -
Fapesc
Hardware e equipamento adquirido hardware 95 1.600.404
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008003 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Fapesc
Serviço contratado unidade 0 226.443
serviço 50
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.007991 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Fapesc
Software contratado unidade 0 1.593.653
sistema 1
software 240
19.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005200 Encargos com estagiários - Fapesc
Estagiário contratado unidade 10 4.777
19.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos

Página: 631 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27024 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

850.0125.009637 Capacitação de servidores públicos - Fapesc


Servidor capacitado unidade 40 100.000
19.571 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0454 Desenvolvimento científico e tecnológico
230.0454.000069 Desenvolvimento científico - Fapesc
Projeto implantado unidade 2.000 39.265.443
19.572 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0454 Desenvolvimento científico e tecnológico
230.0454.000075 Desenvolvimento tecnológico e inovação - Fapesc
Projeto implantado unidade 3.000 47.587.641
19.573 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0454 Desenvolvimento científico e tecnológico
230.0454.000078 Difusão científica e tecnológica - Fapesc
Projeto implantado unidade 300 10.783.451

TOTAL 109.746.475

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INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA – IMETRO/SC

Competência

I - exercer as atividades relacionadas com a metrologia, bem como, com a normalização, a qualidade, a certificação e a
verificação de produtos e serviços;
II - manter cursos de preparação, treinamento e reciclagem para formação e aperfeiçoamento técnico do seu quadro de pessoal;
III - realizar, diretamente ou por intermédio de terceiros, seminários, congressos, treinamentos e cursos, na área de sua atuação;
IV - fiscalizar e realizar verificações em produtos e serviços, na área de sua atuação;
V - fixar e cobrar o preço dos serviços prestados no âmbito de sua competência; e
VI - apurar as não conformidades no campo de sua atuação, lavrar os respectivos autos de infração e a aplicação de penalidades,
de acordo com a legislação vigente.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Federal nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999

Página: 633 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 16.113.309

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 16.113.309
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 15.762.321
126 Tecnologia da Informação 350.988
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 350.988
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 15.762.321

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina 16.113.309
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 720.714 712.861 7.853
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 15.392.595 4.660.000 10.218.585 514.010
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 16.113.309 5.372.861 10.226.438 514.010

Página: 634 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 16.113.309

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 16.113.309

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 15.762.321
126 Tecnologia da Informação 350.988

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 350.988
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 15.762.321
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 720.714 712.861 7.853


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 15.392.595 4.660.000 10.218.585 514.010
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16.113.309 5.372.861 10.226.438 514.010

Página: 635 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.003133 Administração de recursos humanos - Imetro F 5.379.126
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 671.328
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.28 4.660.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 41.533
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 6.265
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003920 Manutenção e serviços administrativos gerais - Imetro F 10.181.607
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.28 1.966.120
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 7.701.477
4 Investimentos 90 0.2.28 514.010
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.003139 Auxílio alimentação - Imetro F 201.588
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.588
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 200.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003926 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 113.222
de TIC - Imetro
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 113.222
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003956 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 113.222
comunicação - Imetro
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 113.222
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003930 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 124.544
TIC - Imetro
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 124.544

TOTAL FISCAL 16.113.309

Página: 636 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.003133 Administração de recursos humanos - Imetro
Servidor unidade 60 5.379.126
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003920 Manutenção e serviços administrativos gerais - Imetro
Unidade gestora mantida unidade 1 10.181.607
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.003139 Auxílio alimentação - Imetro
Servidor beneficiado servidor 11 201.588
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003926 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Imetro
Hardware e equipamento adquirido hardware 1 113.222
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003956 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Imetro
Serviço contratado unidade 0 113.222
serviço 2
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003930 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Imetro
Software contratado unidade 0 124.544
sistema 1
software 1

TOTAL 16.113.309

Página: 637 de 2069


AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA - AGESC

Competência

I - assegurar a prestação de serviços públicos adequados, assim entendidos aqueles que satisfaçam as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;
II - garantir harmonia entre os interesses do Estado, dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários de serviços
públicos;
III - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de serviços públicos delegados;
IV - proteger os usuários do abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e o
aumento arbitrário dos lucros;
V - estimular a expansão e a modernização dos serviços delegados, de modo a buscar a sua universalização e a melhoria dos
padrões de qualidade, ressalvada a competência do Estado quanto à definição das políticas setoriais;
VI - garantir a aplicação do princípio da isonomia no uso e acesso aos serviços concedidos; e
VII - buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos aos concessionários.

Legislação

Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005

Página: 638 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 5.162.510

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 5.162.510
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 4.770.815
126 Tecnologia da Informação 245.374
128 Formação de Recursos Humanos 23.362
665 Normalização e Qualidade 122.959
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 368.333
0600 Novos Valores 23.362
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 4.770.815

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27027 Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina 5.162.510
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 70.326 70.326
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 2.286.442 1.562.395 717.899 6.148
do Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 2.252.428 2.033.308 219.120
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de 430.356 312.492 117.864
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 122.958 73.594 49.364
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 5.162.510 1.632.721 3.137.293 392.496

Página: 639 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27027 Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 5.162.510

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 5.162.510

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 4.770.815
126 Tecnologia da Informação 245.374
128 Formação de Recursos Humanos 23.362
665 Normalização e Qualidade 122.959

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 368.333
0600 Novos Valores 23.362
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 4.770.815
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 70.326 70.326


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 2.286.442 1.562.395 717.899 6.148
do Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 2.252.428 2.033.308 219.120
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.29 Outras Transferencias - Recursos de 430.356 312.492 117.864
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 122.958 73.594 49.364
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.162.510 1.632.721 3.137.293 392.496

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27027 Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000986 Administração de recursos humanos - Agesc F 1.647.943
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 70.326
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.19 1.493.979
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.19 68.416
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.19 15.222
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004785 Manutenção e serviços administrativos gerais - Agesc F 3.061.182
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 534.474
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 1.558.080
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.29 309.095
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 73.594
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.19 80.691
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.28 183.131
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.29 3.397
4 Investimentos 90 0.1.19 6.148
4 Investimentos 90 0.2.28 145.344
4 Investimentos 90 0.2.29 117.864
4 Investimentos 90 0.2.40 49.364
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000994 Auxílio alimentação - Agesc F 61.690
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 61.690
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004827 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 141.527
comunicação - Agesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 141.527
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004800 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 103.847
TIC - Agesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 24.592

Página: 641 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27027 Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 79.255
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004768 Encargos com estagiários - Agesc F 23.362
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 1.230
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 22.132
04.665 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004793 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 122.959
de TIC - Agesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 49.183
4 Investimentos 90 0.2.28 73.776

TOTAL FISCAL 5.162.510

Página: 642 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27027 Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000986 Administração de recursos humanos - Agesc
Servidor unidade 65 1.647.943
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004785 Manutenção e serviços administrativos gerais - Agesc
Unidade gestora mantida unidade 1 3.061.182
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000994 Auxílio alimentação - Agesc
Servidor beneficiado servidor 65 61.690
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004827 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Agesc
Serviço contratado unidade 0 141.527
serviço 100
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004800 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Agesc
Software contratado unidade 0 103.847
sistema 1
software 10
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004768 Encargos com estagiários - Agesc
Estagiário contratado unidade 20 23.362
04.665 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004793 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Agesc
Hardware e equipamento adquirido hardware 65 122.959

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27027 Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

TOTAL 5.162.510

Página: 644 de 2069


AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - AGESAN

Competência

I - supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação


específica relativa ao saneamento básico;

II - fiscalizar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, incluídos os aspectos contábeis
e financeiros e os relativos ao desempenho técnico-operacional;

III - expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao estabelecimento de padrões de


qualidade para:

a) prestação dos serviços;

b) otimização dos custos;

c) segurança das instalações; e

d) atendimento aos usuários;

IV - celebrar convênio com municípios que tenham interesse em se sujeitar à atuação da Agência
Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN;

V - estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio


econômico-financeiro da prestação dos serviços;
VI - analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos serviços;

VII - participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política Estadual de Saneamento

Página: 645 de 2069


Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico;

VIII - elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado em obras e
serviços de saneamento básico;

IX - promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficiência dos serviços prestados e do


atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores dos serviços e dos entes delegatários;

X - aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem motivo justificado, houver
descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do
Estado de Santa Catarina - AGESAN;

XI - celebrar convênios e contratos com órgãos e entidades internacionais, federais, estaduais e


municipais e com pessoas jurídicas de direito privado, no âmbito de sua área de atuação;

XII - manter serviço gratuito de atendimento telefônico para recebimento de reclamações dos usuários,
para efeito do disposto no inciso III do caput do art. 21 desta Lei Complementar, sem prejuízo do estabelecimento de outros
mecanismos em regulamento da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina -
AGESAN;

XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno, o qual estabelecerá procedimentos para a realização de
audiências e consultas públicas, para o atendimento às reclamações de usuários e para a edição de regulamentos e demais
decisões da Agência; e

XIV - administrar seu quadro de pessoal, seu patrimônio material e seus recursos financeiros.

Legislação

Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010

Página: 646 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 10.725.645

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


17 Saneamento 10.725.645
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 8.128.051
125 Normatização e Fiscalização 922.000
126 Tecnologia da Informação 1.315.594
128 Formação de Recursos Humanos 360.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 1.315.594
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 922.000
0600 Novos Valores 360.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 8.128.051

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27028 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN 10.725.645
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 200.000 200.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 10.245.645 1.365.303 6.988.342 1.892.000
do Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 200.000 200.000
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 80.000 80.000
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 10.725.645 1.565.303 7.268.342 1.892.000

Página: 647 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27028 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 10.725.645

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


17 Saneamento 10.725.645

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 8.128.051
125 Normatização e Fiscalização 922.000
126 Tecnologia da Informação 1.315.594
128 Formação de Recursos Humanos 360.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 1.315.594
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 922.000
0600 Novos Valores 360.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 8.128.051
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 200.000 200.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 10.245.645 1.365.303 6.988.342 1.892.000
do Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 200.000 200.000
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 80.000 80.000
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.725.645 1.565.303 7.268.342 1.892.000

Página: 648 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27028 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


17.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.010403 Administração de recursos humanos - Agesan F 1.573.367
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 200.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.19 1.326.564
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.19 38.739
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.19 8.064
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.010404 Manutenção e serviços administrativos gerais - Agesan F 6.534.952
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 5.189.952
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 80.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.19 65.000
4 Investimentos 90 0.1.19 1.000.000
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.010405 Auxílio alimentação - Agesan F 19.732
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 19.732
17.125 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0472 Melhoria do saneamento ambiental e tratamento esgoto
340.0472.010447 Regulação e fiscalização dos serviços de saneamento F 922.000
básico - Agesan
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 630.000
4 Investimentos 90 0.1.19 292.000
17.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.010408 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 895.594
de TIC - Agesan
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 295.594
4 Investimentos 90 0.1.19 600.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.010406 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 370.000
comunicação - Agesan
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 370.000

Página: 649 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27028 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.010407 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 50.000
TIC - Agesan
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 50.000
17.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.010409 Encargos com estagiários - Agesan F 360.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 360.000

TOTAL FISCAL 10.725.645

Página: 650 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27028 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

17.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.010403 Administração de recursos humanos - Agesan
Servidor unidade 25 1.573.367
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.010404 Manutenção e serviços administrativos gerais - Agesan
Unidade gestora mantida unidade 1 6.534.952
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.010405 Auxílio alimentação - Agesan
Servidor beneficiado servidor 25 19.732
17.125 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0472 Melhoria do saneamento ambiental e tratamento esgoto
340.0472.010447 Regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico - Agesan
Município acompanhado município 200 922.000
17.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.010408 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC -
Agesan
Hardware e equipamento adquirido hardware 50 895.594
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.010406 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Agesan
Serviço contratado serviço 4 370.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.010407 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Agesan
Software contratado sistema 1 50.000
software 10
17.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.010409 Encargos com estagiários - Agesan
Estagiário contratado unidade 10 360.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27028 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

TOTAL 10.725.645

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FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Competência

Apoiar em caráter supletivo o estudo, o desenvolvimento e a execução, através da Secretaria de Estado da Tecnologia, Energia e
Meio Ambiente e Fundação do Meio Ambiente, de programas, projetos e atividades relacionadas com:

I - a preservação, a proteção e a melhoria da qualidade do meio ambiente;


II - a implantação e a aquisição de equipamentos destinados à prestação de serviços de fiscalização e de laboratórios na área
ambiental;
III - a capacitação de recursos humanos.

Legislação

Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005


Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 5.793, de 15 de outubro de 1980 e alterações
Decreto n° 13.381, de 21 de janeiro de 1991
Decreto n° 13.382, de 21 de janeiro de1981 e alterações

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 1.810.418

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 1.810.418
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
541 Preservação e Conservação Ambiental 1.202.846
542 Controle Ambiental 577.572
543 Recuperação de Áreas Degradadas 30.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 1.810.418

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente 1.810.418
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 931.459 871.000 60.459
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 878.959 645.572 233.387
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 1.810.418 1.516.572 293.846

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 1.810.418

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 1.810.418

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


541 Preservação e Conservação Ambiental 1.202.846
542 Controle Ambiental 577.572
543 Recuperação de Áreas Degradadas 30.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 1.810.418
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 931.459 871.000 60.459


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 878.959 645.572 233.387
de Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.810.418 1.516.572 293.846

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


18.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0397 Ações de manejo sustentável de ecossistemas terrestres
e marinhos
340.0397.007564 Ações de manejo sustentável de ecossistemas terrestres F 20.000
e marinhos - SDS
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.29 5.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.29 5.000
4 Investimentos 40 0.1.29 5.000
4 Investimentos 50 0.1.29 5.000
340.0695 Gestão ambiental descentralizada
340.0695.005350 Ações de fomento à gestão ambiental descentralizada - F 10.000
SDS
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.29 5.000
4 Investimentos 40 0.1.29 5.000
340.0696 Proteção, preservação, conservação e controle ambiental
340.0696.005355 Ações de preservação e conservação em áreas F 10.000
legalmente protegidas - SDS
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.29 5.000
4 Investimentos 40 0.1.29 5.000
340.0844 Ações ambientais
340.0844.009399 Implementação de ações em educação ambiental - SDS F 1.063.387
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.69 65.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.69 65.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 800.000
4 Investimentos 40 0.2.69 65.000
4 Investimentos 50 0.2.69 68.387
340.0844.009400 Ações em saneamento ambiental - SDS F 39.459
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.29 20.000
4 Investimentos 40 0.1.29 19.459
340.0844.009401 Ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável das F 10.000
populações tradicionais - SDS
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.29 5.000
4 Investimentos 40 0.1.29 5.000
340.0936 Pagamento, ressarcimento, devoluções

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


340.0936.010752 Pagamento, ressarcimento, devoluções referentes a F 50.000
processos administrativos FEPEMA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 50.000
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0696 Proteção, preservação, conservação e controle ambiental
340.0696.005358 Estruturação e fortalecimento de ações de controle, monit F 565.572
e fisc ambiental - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 465.572
4 Investimentos 90 0.2.69 100.000
340.0696.005360 Mitigação e ações de remediação de impactos ambientais F 12.000
- SDS
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.29 6.000
4 Investimentos 40 0.1.29 6.000
18.543 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0098 Recuperação de áreas degradadas
340.0098.005366 Recuperação de áreas degradadas - SDS F 30.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.29 10.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.29 10.000
4 Investimentos 40 0.1.29 5.000
4 Investimentos 50 0.1.29 5.000

TOTAL FISCAL 1.810.418

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

18.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável


340.0397 Ações de manejo sustentável de ecossistemas terrestres e marinhos
340.0397.007564 Ações de manejo sustentável de ecossistemas terrestres e marinhos -
SDS
Projeto aprovado unidade 10 20.000
340.0695 Gestão ambiental descentralizada
340.0695.005350 Ações de fomento à gestão ambiental descentralizada - SDS
Estudo realizado unidade 7 10.000
340.0696 Proteção, preservação, conservação e controle ambiental
340.0696.005355 Ações de preservação e conservação em áreas legalmente protegidas -
SDS
Projeto aprovado unidade 10 10.000
340.0844 Ações ambientais
340.0844.009399 Implementação de ações em educação ambiental - SDS
Projeto apoiado unidade 10 1.063.387
340.0844.009400 Ações em saneamento ambiental - SDS
Projeto apoiado unidade 10 39.459
340.0844.009401 Ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável das populações
tradicionais - SDS
Projeto apoiado unidade 10 10.000
340.0936 Pagamento, ressarcimento, devoluções
340.0936.010752 Pagamento, ressarcimento, devoluções referentes a processos
administrativos FEPEMA
Processo unidade 10 50.000
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0696 Proteção, preservação, conservação e controle ambiental
340.0696.005358 Estruturação e fortalecimento de ações de controle, monit e fisc
ambiental - SDS
Projeto aprovado unidade 10 565.572
340.0696.005360 Mitigação e ações de remediação de impactos ambientais - SDS
Projeto aprovado unidade 10 12.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

18.543 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável


340.0098 Recuperação de áreas degradadas
340.0098.005366 Recuperação de áreas degradadas - SDS
Área recuperada hectare 20 30.000

TOTAL 1.810.418

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FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Competência

I – Realizar estudos, pesquisas e levantamentos hídricos;


II – elaborar mapeamentos hídricos básicos;
III – executar planos de gestão e gerenciamento de bacias hidrográficas;
IV – implantar e gerenciar sistema de informações em recursos hídricos;
V – implantar sistema de outorga de direito de uso da água no Estado;
VI – implantar e gerenciar sistema de cadastro de usuários de água no Estado;
VII – executar políticas de proteção ambiental do Estado, com ênfase em recursos hídricos;
VIII – apoiar e fomentar projetos de aproveitamento dos recursos hídricos.

Legislação

Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005


Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 9.748, de 30 de novembro de 1994 e alteração
Decreto n° 2.648, de 16 de fevereiro de 1998
Decreto nº 1.556, de 15 de agosto de 2000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 34.563.776

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 17.416.576
20 Agricultura 17.147.200
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
541 Preservação e Conservação Ambiental 4.147.200
544 Recursos Hídricos 30.416.576
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 4.147.200
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 30.416.576

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 34.563.776
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 13.000.000 13.000.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.22 C o t a - P a r t e da Compensação 17.289.477 14.580.032 2.709.445
Financeira Dos Rec.Hidricos -
Rec.Tesouro-Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 3.027.456 3.027.456
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 127.099 110.099 17.000
Outras Fontes - Exercício Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 1.119.744 1.119.744
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DO ÓRGÃO 34.563.776 18.837.331 15.726.445

Página: 661 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 34.563.776

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 17.416.576
20 Agricultura 17.147.200

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


541 Preservação e Conservação Ambiental 4.147.200
544 Recursos Hídricos 30.416.576

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 4.147.200
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 30.416.576
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 13.000.000 13.000.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.22 Cota-Parte da Compensação 17.289.477 14.580.032 2.709.445
Financeira Dos Rec.Hidricos -
Rec.Tesouro-Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 3.027.456 3.027.456
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 127.099 110.099 17.000
Outras Fontes - Exercício Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 1.119.744 1.119.744
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 34.563.776 18.837.331 15.726.445

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


18.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0100 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias
hidrográficas
350.0100.007658 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 689.400
hidrográficas - SDS
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 344.700
4 Investimentos 50 0.1.22 344.700
350.0100.007665 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 100.000
hidrográficas - SDR - São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 50.000
4 Investimentos 50 0.1.22 50.000
350.0100.007671 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 70.000
hidrográficas - SDR - Concórdia
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 35.000
4 Investimentos 50 0.1.22 35.000
350.0100.007673 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 80.000
hidrográficas - SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 40.000
4 Investimentos 50 0.1.22 40.000
350.0100.007677 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 80.000
hidrográficas - SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 40.000
4 Investimentos 50 0.1.22 40.000
350.0100.007682 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 60.000
hidrográficas - SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 30.000
4 Investimentos 50 0.1.22 30.000
350.0100.007685 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 90.000
hidrográficas - SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 45.000
4 Investimentos 50 0.1.22 45.000
350.0100.007688 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 70.000
hidrográficas - SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 35.000
4 Investimentos 50 0.1.22 35.000

Página: 663 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


350.0100.007693 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 60.000
hidrográficas - SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 30.000
4 Investimentos 50 0.1.22 30.000
350.0100.007696 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 80.000
hidrográficas - SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 40.000
4 Investimentos 50 0.1.22 40.000
350.0100.007701 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 130.000
hidrográficas - SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 65.000
4 Investimentos 50 0.1.22 65.000
350.0100.007703 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 70.000
hidrográficas - SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 35.000
4 Investimentos 50 0.1.22 35.000
350.0100.007706 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 70.000
hidrográficas - SDR - Brusque
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 35.000
4 Investimentos 50 0.1.22 35.000
350.0100.009887 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 60.000
hidrográficas - SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 30.000
4 Investimentos 50 0.1.22 30.000
350.0100.009888 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 120.000
hidrográficas - SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 60.000
4 Investimentos 50 0.1.22 60.000
350.0100.010163 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias F 70.000
hidrográficas - SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 35.000
4 Investimentos 50 0.1.22 35.000
350.0243 Sistemas de gestão de recursos hídricos
350.0243.006500 Sistema de outorga de direito de uso de recursos hídricos F 50.000
- SDS

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 33.000
4 Investimentos 90 0.2.40 17.000
350.0243.006520 Sistema estadual de informação de recursos hídricos - F 738.000
SDS
3 Outras Despesas Correntes 20 0.1.22 400.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 138.000
4 Investimentos 20 0.1.22 100.000
4 Investimentos 90 0.1.22 100.000
350.0244 Sistemas de controle e prevenção de eventos
hidrológicos críticos
350.0244.006488 Sistemas de controle e prevenção de eventos F 2.539.060
hidrológicos críticos - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 2.187.500
4 Investimentos 90 0.1.22 351.560
350.0246 Gestão de bacias hidrográficas
350.0246.006527 Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, F 6.693.132
proteção e revitaliz de bacias hidrog
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 6.693.132
350.0252 Implantação e manutenção da estrutura institucional à
gestão de recursos hídricos
350.0252.009927 Implantação e manutenção da estrutura institucional à F 627.099
gestão de recursos hídricos - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 27.099
4 Investimentos 90 0.1.22 100.000
350.0254 Cobrança de uso de recursos hídricos
350.0254.006508 Cobrança de uso de recursos hídricos - SDS F 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 50.000
350.0255 Elaboração e implementação de planos
350.0255.006516 Elaboração e implem do plano estadual de recursos F 540.000
hídricos e planos de bacias hidrog - SDS
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 270.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 270.000
350.0840 Obras de infraestrutura hídrica

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


350.0840.009425 Obras de infraestrutura hídrica - SDS F 600.000
4 Investimentos 40 0.1.22 400.000
4 Investimentos 90 0.1.22 200.000
350.0841 Estudos e monitoramento das águas superficiais e
subterrâneas
350.0841.009424 Estudos e monitoramento das águas superficiais e F 40.000
subterrâneas - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 40.000
350.0842 Desenvolvimento científico e tecnológico e capacitação
em recursos hídricos
350.0842.009421 Desenvolvimento científico e tecnológico e capacitação F 30.000
em recursos hídricos - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 20.000
4 Investimentos 90 0.1.22 10.000
350.0843 Realização de eventos
350.0843.009420 Material didático e informativo, palestras e seminários F 30.000
sobre recursos hídricos - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 30.000
350.0922 Implemantação de estudos estratégicos e emergenciais
350.0922.010561 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010568 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Urussanga
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010569 Implementação de estudos estrat e emerg em apoio aos F 80.000
planos de bacia do rio Tubarão e complexo lag
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010570 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Cubatão Sul
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


350.0922.010571 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rios da Ilha
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010572 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Tijucas
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010573 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Camboriú
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010574 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010575 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Itapocu
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010576 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia rio Cubatão Norte
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010577 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010578 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Timbó
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010579 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Canoas
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010581 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio do Peixe
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010582 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia do rio Jacutinga
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010583 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacia rio Chapecó, Irani
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0922.010584 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais F 80.000
em apoio aos planos de bacias em SC
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
350.0931 Ações de recursos hídricos
350.0931.010494 Estruturação, manutenção, operação e capacitação do F 1.173.105
Instituto de Águas (IGASC)
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 875.000
4 Investimentos 90 0.1.22 298.105
350.0931.010495 Cadastro de usuários de recursos hídricos em Santa F 68.400
Catarina
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 68.400
350.0931.010496 Monitoramento hidrometereológico, sedimentos e F 512.100
qualidade da água em Microbacias
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 398.300
4 Investimentos 90 0.1.22 113.800
350.0931.010497 Monitoramento sistema de observação de tempo severo F 386.280
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 300.000
4 Investimentos 90 0.1.22 86.280
350.0931.010498 Implementação de estudos estrat e emergenciais em F 80.000
apoio aos planos da bacia rio das Antas e Peperi
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.22 16.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 64.000
20.541 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0882 Gestão socioambiental
335.0882.010751 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - F 4.147.200
SC Rural - MB 3 - SDS
3 Outras Despesas Correntes 90 1.1.00 1.119.744
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.92 3.027.456
20.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0560 Construção de barragem
350.0560.010769 Construção da barragem do rio do Salto - SDS F 13.000.000
4 Investimentos 90 0.1.00 13.000.000

TOTAL FISCAL 34.563.776

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

18.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos


350.0100 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas
350.0100.007658 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDS
Comitê fortalecido unidade gestora 16 689.400
350.0100.007665 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - São Miguel do Oeste
Comitê fortalecido unidade gestora 1 100.000
350.0100.007671 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Concórdia
Comitê fortalecido unidade gestora 1 70.000
350.0100.007673 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Joaçaba
Comitê fortalecido unidade gestora 1 80.000
350.0100.007677 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Curitibanos
Comitê fortalecido unidade gestora 1 80.000
350.0100.007682 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Joinville
Comitê fortalecido unidade gestora 1 60.000
350.0100.007685 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Blumenau
Comitê fortalecido unidade gestora 1 90.000
350.0100.007688 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Jaraguá do Sul
Comitê fortalecido unidade gestora 1 70.000
350.0100.007693 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Itajaí
Comitê fortalecido unidade gestora 1 60.000
350.0100.007696 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Tubarão
Comitê fortalecido unidade gestora 1 80.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

350.0100.007701 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -


SDR - Canoinhas
Comitê fortalecido unidade gestora 1 130.000
350.0100.007703 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Araranguá
Comitê fortalecido unidade gestora 1 70.000
350.0100.007706 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Brusque
Comitê fortalecido unidade gestora 1 70.000
350.0100.009887 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Criciúma
Comitê fortalecido unidade gestora 1 60.000
350.0100.009888 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Grande Florianópolis
Comitê fortalecido unidade gestora 1 120.000
350.0100.010163 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas -
SDR - Chapecó
Comitê fortalecido unidade gestora 1 70.000
350.0243 Sistemas de gestão de recursos hídricos
350.0243.006500 Sistema de outorga de direito de uso de recursos hídricos - SDS
Sistema implantado unidade 1 50.000
350.0243.006520 Sistema estadual de informação de recursos hídricos - SDS
Sistema implantado unidade 1 738.000
350.0244 Sistemas de controle e prevenção de eventos hidrológicos críticos
350.0244.006488 Sistemas de controle e prevenção de eventos hidrológicos críticos - SDS
Serviço de monitoramento sistema 5 2.539.060
350.0246 Gestão de bacias hidrográficas
350.0246.006527 Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e
revitaliz de bacias hidrog
Bacia hidrográfica administrada unidade 10 6.693.132
350.0252 Implantação e manutenção da estrutura institucional à gestão de
recursos hídricos

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

350.0252.009927 Implantação e manutenção da estrutura institucional à gestão de


recursos hídricos - SDS
Unidade gestora mantida unidade 1 627.099
350.0254 Cobrança de uso de recursos hídricos
350.0254.006508 Cobrança de uso de recursos hídricos - SDS
Sistema de cobrança implantado unidade 1 50.000
350.0255 Elaboração e implementação de planos
350.0255.006516 Elaboração e implem do plano estadual de recursos hídricos e planos de
bacias hidrog - SDS
Plano elaborado unidade 4 540.000
350.0840 Obras de infraestrutura hídrica
350.0840.009425 Obras de infraestrutura hídrica - SDS
Bacia hidrográfica administrada unidade 3 600.000
350.0841 Estudos e monitoramento das águas superficiais e subterrâneas
350.0841.009424 Estudos e monitoramento das águas superficiais e subterrâneas - SDS
Ação realizada unidade 3 40.000
350.0842 Desenvolvimento científico e tecnológico e capacitação em recursos
hídricos
350.0842.009421 Desenvolvimento científico e tecnológico e capacitação em recursos
hídricos - SDS
Educação ambiental população beneficiada 2.000 30.000
350.0843 Realização de eventos
350.0843.009420 Material didático e informativo, palestras e seminários sobre recursos
hídricos - SDS
Evento unidade 3 30.000
350.0922 Implemantação de estudos estratégicos e emergenciais
350.0922.010561 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Araranguá
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010568 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Urussanga
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

350.0922.010569 Implementação de estudos estrat e emerg em apoio aos planos de bacia


do rio Tubarão e complexo lag
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010570 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Cubatão Sul
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010571 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rios da Ilha
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010572 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Tijucas
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010573 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Camboriú
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010574 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Itajaí
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010575 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Itapocu
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010576 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia rio Cubatão Norte
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010577 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Canoinhas
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010578 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Timbó
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010579 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Canoas
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000

Página: 673 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

350.0922.010581 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos


planos de bacia do rio do Peixe
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010582 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia do rio Jacutinga
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010583 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacia rio Chapecó, Irani
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0922.010584 Implementação de estudos estratégicos e emergenciais em apoio aos
planos de bacias em SC
Bacia hidrográfica administrada unidade 1 80.000
350.0931 Ações de recursos hídricos
350.0931.010494 Estruturação, manutenção, operação e capacitação do Instituto de
Águas (IGASC)
Serviço unidade 1 1.173.105
350.0931.010495 Cadastro de usuários de recursos hídricos em Santa Catarina
Serviço unidade 10 68.400
350.0931.010496 Monitoramento hidrometereológico, sedimentos e qualidade da água em
Microbacias
Serviço unidade 10 512.100
350.0931.010497 Monitoramento sistema de observação de tempo severo
Serviço unidade 17 386.280
350.0931.010498 Implementação de estudos estrat e emergenciais em apoio aos planos
da bacia rio das Antas e Peperi
Serviço unidade 1 80.000
20.541 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0882 Gestão socioambiental
335.0882.010751 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - SC Rural - MB
3 - SDS
Unidade executora apoiada unidade 1 4.147.200
20.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos

Página: 674 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

350.0560 Construção de barragem


350.0560.010769 Construção da barragem do rio do Salto - SDS
Obra executada unidade 1 13.000.000

TOTAL 34.563.776

Página: 675 de 2069


FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - FMUC

Competência

Prestar suporte financeiro à Política Estadual de Mudanças Climáticas e Desevolvimento Sustentável de Santa Catarina.

Legislação

Lei nº 14.829, de 11 de agosto de 2009

Página: 676 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 1.092.100

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 1.092.100
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
542 Controle Ambiental 1.092.100
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 1.092.100

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas - FMUC 1.092.100
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 1.092.100 957.100 135.000
do Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 1.092.100 957.100 135.000

Página: 677 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas - FMUC Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 1.092.100

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 1.092.100

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


542 Controle Ambiental 1.092.100

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 1.092.100
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 1.092.100 957.100 135.000


do Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.092.100 957.100 135.000

Página: 678 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas - FMUC
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0888 Apoio a projetos relaionados a mudanças climáticas
340.0888.010319 Operacionalização do Fórum Catarinense de Mudanças F 200.000
Climáticas
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 160.000
4 Investimentos 90 0.1.19 40.000
340.0888.010320 Estruturação e organização do Fundo Catarinense de F 200.000
Mudanças Climáticas - FMUC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 180.000
4 Investimentos 90 0.1.19 20.000
340.0888.010321 Ações de apoio a mitigação e/ou adaptação - FMUC F 292.100
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.19 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 192.100
340.0888.010322 Implementação, desenv e apoio a programas e projetos F 200.000
relacionados a mudanças climáticas
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.19 75.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 50.000
4 Investimentos 40 0.1.19 75.000
340.0888.010323 Monitoramento e inventariamento ambiental F 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 200.000

TOTAL FISCAL 1.092.100

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas - FMUC
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável


340.0888 Apoio a projetos relaionados a mudanças climáticas
340.0888.010319 Operacionalização do Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas
Ação coordenada unidade 1 200.000
340.0888.010320 Estruturação e organização do Fundo Catarinense de Mudanças
Climáticas - FMUC
Ação coordenada unidade 1 200.000
340.0888.010321 Ações de apoio a mitigação e/ou adaptação - FMUC
Ação coordenada unidade 2 292.100
340.0888.010322 Implementação, desenv e apoio a programas e projetos relacionados a
mudanças climáticas
Ação coordenada unidade 2 200.000
340.0888.010323 Monitoramento e inventariamento ambiental
Ação coordenada unidade 1 200.000

TOTAL 1.092.100

Página: 680 de 2069


FUNDO ESTADUAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - FEPSA

Competência

Implementar, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o pagamento das atividades humanas de preservação, conservação,
manutenção, proteção, restabelecimento, recuperação e melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais.

Legislação

Lei nº 15.133, de 19 de janeiro de 2010

Página: 681 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 8.641.789

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 8.641.789
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
541 Preservação e Conservação Ambiental 840.217
542 Controle Ambiental 7.791.072
544 Recursos Hídricos 10.500
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 8.625.064
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 16.725

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


27096 Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais-FEPSA 8.641.789
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.22 C o t a - P a r t e da Compensação 7.643.797 7.643.797
Financeira Dos Rec.Hidricos -
Rec.Tesouro-Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 997.992 947.992 50.000
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 8.641.789 8.591.789 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27096 Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais-FEPSA Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 8.641.789

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


18 Gestão Ambiental 8.641.789

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


541 Preservação e Conservação Ambiental 840.217
542 Controle Ambiental 7.791.072
544 Recursos Hídricos 10.500

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 8.625.064
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 16.725
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.22 Cota-Parte da Compensação 7.643.797 7.643.797


Financeira Dos Rec.Hidricos -
Rec.Tesouro-Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 997.992 947.992 50.000
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.641.789 8.591.789 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27096 Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais-FEPSA
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


18.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0160 Compensação ambiental
340.0160.010504 Compensação financeira subprograma Unidades de F 60.500
Conservação
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 10.500
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 50.000
340.0160.010505 Compensação financeira subprograma Florestas Vegetais F 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 200.000
340.0930 Apoio a projetos e programas
340.0930.010502 Apoio a projetos e programas para gestão, proteção e F 50.000
recuperação de formações vegetais
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 50.000
340.0930.010503 Apoio a projetos e programas para gestão, proteção e F 60.500
recuperação unidades de conservação
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 10.500
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 50.000
340.0932 Organização, estruturação, implantação e gerenciamento
de Fundo
340.0932.010508 Organização, estruturação, implantação e gerenciamento F 462.992
do FEPSA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 15.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 447.992
18.541 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0160 Compensação ambiental
350.0160.010506 Compensação financeira subprograma Água F 6.225
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 6.225
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0931 Ações de recursos hídricos
340.0931.010500 Sistemas de informação para a gestão do PSA F 7.791.072
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 7.591.072
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 150.000
4 Investimentos 90 0.1.29 50.000
18.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0930 Apoio a projetos e programas

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27096 Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais-FEPSA
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


350.0930.010501 Apoio a projetos e programas para gestão, proteção e F 10.500
recuperação de águas
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 10.500

TOTAL FISCAL 8.641.789

Página: 685 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27096 Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais-FEPSA
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

18.541 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável


340.0160 Compensação ambiental
340.0160.010504 Compensação financeira subprograma Unidades de Conservação
Compensação ambiental km 10 60.500
340.0160.010505 Compensação financeira subprograma Florestas Vegetais
Compensação ambiental km 1 200.000
340.0930 Apoio a projetos e programas
340.0930.010502 Apoio a projetos e programas para gestão, proteção e recuperação de
formações vegetais
Projeto apoiado projeto 3 50.000
340.0930.010503 Apoio a projetos e programas para gestão, proteção e recuperação
unidades de conservação
Projeto apoiado projeto 3 60.500
340.0932 Organização, estruturação, implantação e gerenciamento de Fundo
340.0932.010508 Organização, estruturação, implantação e gerenciamento do FEPSA
Fundo implantado unidade 1 462.992
18.541 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0160 Compensação ambiental
350.0160.010506 Compensação financeira subprograma Água
Compensação ambiental km 3 6.225
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0931 Ações de recursos hídricos
340.0931.010500 Sistemas de informação para a gestão do PSA
Serviço unidade 2 7.791.072
18.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0930 Apoio a projetos e programas
350.0930.010501 Apoio a projetos e programas para gestão, proteção e recuperação de
águas
Projeto apoiado projeto 3 10.500

Página: 686 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 27000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27096 Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais-FEPSA
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

TOTAL 8.641.789

Página: 687 de 2069


GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO

Competência

DO GABINETE DA CHEFIA DO EXECUTIVO

Assistir direta e imediatamente ao Governador do Estado nos serviços de secretaria particular.

DA SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO

I - assistir ao Governador do Estado:


a) no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais e, em especial, nos assuntos referentes à
administração civil;
b) no relacionamento do Poder Executivo com os outros Poderes;
II - promover:
a) a transmissão e o controle das instruções emanadas do Governador do Estado;
b) a elaboração de projetos de lei e de todos os atos do processo legislativo;
c) o encaminhamento de mensagens governamentais e o acompanhamento da tramitação das proposições na
Assembléia Legislativa;
d) o controle do cumprimento dos prazos constitucionais, legais e regimentais relativos aos atos oriundos da
Assembléia Legislativa;
e) a expedição e a publicação dos atos e decretos editados e das leis sancionadas ou promulgadas pelo
Governador do Estado;

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III - orientar e coordenar:
a) com os órgãos da Administração Pública Estadual, o estudo, a produção formal, as adequações jurídicas e de
técnica legislativa dos decretos a serem submetidos à assinatura do Governador do Estado;
b) o levantamento de informações em sua área de atuação, para conhecimento e permanente avaliação do
Governador do Estado;
c) as atividades desempenhadas pelas Secretarias Executivas a ela vinculadas; e
IV - encarregar-se:
a) da representação civil do Governador do Estado;
b) da administração geral das residências oficiais do Governador;
c) da administração dos meios de transporte terrestre dos órgãos de assessoramento imediato do Gabinete do
Governador e das residências oficiais, com exceção do Gabinete do Vice-Governador, da Secretaria de
Estado de Comunicação e da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria Especial de Articulação
Internacional e da Secretaria Executiva de Articulação Nacional;
d) da administração dos meios de transporte aéreo do Gabinete do Governador;
e) da execução orçamentária e financeira do Gabinete do Governador, com exceção do Gabinete do Vice-
Governador, da Secretaria de Estado de Comunicação, da Secretaria Especial de Articulação Internacional,
da Secretaria Executiva de Articulação Nacional e da Procuradoria Geral do Estado;

DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA MILITAR

I - assistir ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, bem como nos
assuntos referentes a audiências, comunicações, viagens e participação em eventos e cerimônias civis e
militares;
II - planejar e executar a segurança pessoal do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de suas
respectivas famílias e, mediante solicitação formal plenamente justificada, dos Secretários de Estado;
III - planejar e executar a segurança das instalações físicas dos Gabinetes e das residências do Governador e do
Vice-Governador do Estado;

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IV - coordenar e operacionalizar os meios de transporte terrestre e aéreo do Gabinete do Governador e seus
órgãos integrantes que não tenham autonomia orçamentária e financeira, bem como do Gabinete do Vice-
Governador; e
V – planejar e executar a segurança pessoal do Governador e do Vice-Governador do Estado eleitos, a partir da
divulgação do resultado oficial do pleito pelo Tribunal Regional eleitoral – TRE.

DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

I - desenvolver e coordenar os serviços de imprensa, relações públicas, comunicação e informações das


atividades governamentais;

II - coordenar e articular o processo de uniformização dos diversos setores de comunicação e informações da


Administração Direta e Indireta;
III - celebrar contratos, convênios, acordos e outros atos bilaterais ou multilaterais vinculados ao desempenho
da sua competência;
IV – encarregar-se da execução orçamentária e financeira dos serviços administrativos que lhe dizem respeito; e
V - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional nos serviços de imprensa, relações
públicas, comunicação e informação das atividades governamentais nas respectivas regiões.

DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO ESTADUAL

I - promover:
a) o relacionamento do Poder Executivo com os outros Poderes, ressalvado o disposto na alínea “b” do inciso I
do art. 39 desta Lei Complementar;
b) o relacionamento do Poder Executivo com as autoridades superiores dos Governos Municipais do Estado de
Santa Catarina e com as entidades representativas da sociedade civil, em conjunto com as Secretarias de
Estado de Desenvolvimento Regional;

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II - orientar e coordenar o levantamento de informações em sua área de atuação; e
III - desenvolver atividades de integração política e administrativa em sua área de atuação.

DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL

I - promover o relacionamento do Poder Executivo com as autoridades superiores da União, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios;
II - orientar e coordenar:
a) o levantamento de informações em sua área de atuação, inclusive no qeu se refere à aplicação do Orçamento
Federal no Estado de Santa Catarina e em seus Municípios, para conhecimento e permanente avaliação do
Governador do Estado e para orientação das Secretarias de Estado; e
b) as atividades de representação em Brasília dos interesses do Governo do Estado;
III - auxiliar nas atividades de interesse dos Municípios, da sociedade e dos cidadãos catarinenses na Capital
Federal;
IV - celebrar contratos, convênios, acordos e outros atos bilaterais ou multilaterais vinculados ao desempenho
de sua competência;
V - desenvolver atividades de integração política e administrativa em sua área de atuação; e
VI – encarregar-se da execução orçamentária e financeira dos serviços administrativos que lhe dizem respeito.

DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

I - promover o relacionamento do Poder Executivo com autoridades dos governos de países estrangeiros;
II - orientar e coordenar:
a) o levantamento de informações em sua área de atuação;
b) as atividades de representação dos interesses administrativos do Governo do Estado e, quando solicitado, dos
Municípios e da sociedade catarinense perante as representações diplomáticas, no que couber;

Página: 691 de 2069


III - desenvolver as atividades de relacionamento com o Corpo Consular;
IV - articular as ações de governo relativas à integração internacional, especialmente com o Mercado Comum
do Sul - MERCOSUL;
V - acompanhar as políticas e diretrizes do Governo Federal para assuntos de comércio exterior, bem como as
atividades dos demais Estados da Federação quanto às políticas de incentivos ao investimento estrangeiro;
VI - executar atividades, no âmbito da economia internacional, visando à atração de investimentos estrangeiros,
à implantação de novas empresas e à promoção de negócios;
VII - planejar e executar atividades de inteligência competitiva e comercial, na busca de dados, informações e
conhecimentos indispensáveis às ações de promoção das exportações catarinenses e de atração de
investimentos estrangeiros;
VIII - organizar e coordenar, em articulação com a Secretaria Executiva da Casa Militar, a agenda internacional
de missões, recepções e eventos internacionais;
IX - desenvolver atividades de integração política e administrativa em sua área de atuação; e
X - encarregar-se da execução orçamentária e financeira dos serviços administrativos que lhe dizem respeito.

DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

I - definir e implementar um Processo de Inteligência Competitiva Governamental visando ao planejamento,


coleta, análise e síntese de informações estratégicas para apoiar a tomada de decisão governamental;
II - planejar e executar ações relativas à obtenção e à integração de dados, informações, conhecimentos e
inteligências, sobre os diversos programas e ações governamentais;
III - definir e implementar um Processo de Gestão do Conhecimento visando à disseminação das melhores
práticas de gestão governamental;
IV - compartilhar com os diversos órgãos e entidades da Administração Pública, informações necessárias à
produção de conhecimentos relacionados com as atividades de Inteligência Governamental; e
V - definir os mecanismos e procedimentos necessários ao compartilhamento de informações e conhecimentos
no âmbito da Administração Pública Estadual.

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DO CONSELHO DE GOVERNO

Pronunciar-se, quando convocado pelo Governador do Estado, sobre assuntos de relevante complexidade e
magnitude.

DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO -DESENVESC

I - formular políticas de desenvolvimento socioeconômico e cultural;


II - prospectar um novo modelo de desenvolvimento para o Estado;
III - definir instrumentos de apoio à sustentabilidade e à expansão da empresa catarinense, atraindo e
estimulando novos empreendimentos;
IV - revitalizar as micro e pequenas empresas;
V - propor instrumentos para a organização do lazer, expandindo e qualificando a atividade turística;
VI - definir programas integrados de recursos humanos, para a melhoria dos níveis educacionais e de
capacitação profissional dos trabalhadores e para a prevenção de doenças ocupacionais;
VII - promover a capacitação tecnológica, gerencial e a formação de empreendedores;
VIII - promover ações em defesa da sustentabilidade ambiental; e
IX - propor e apoiar programas de desenvolvimento cultural.

DO CONSELHO DE POLÍTICA FINANCEIRA - CPF

Assessorar o Governador do Estado:

I - na tomada de decisões sobre o encaminhamento à Assembléia Legislativa de projetos de lei sobre matéria
financeira e orçamentária ou que impliquem aumento de despesa ou comprometimento do patrimônio
público;

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II - na fixação de normas regulamentares, métodos, critérios e procedimentos destinados a reger a organização e
o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública;
III - na fixação de normas e diretrizes destinadas a compatibilizar a questão administrativa, financeira,
orçamentária e patrimonial das entidades da Administração Indireta com as políticas, planos e programas
governamentais aplicados no âmbito da Administração Direta; e
IV - na definição da política salarial a ser observada pelas Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e
suas subsidiárias ou controladas.

DO CONSELHO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR - CEACEX

I - propor e apoiar diretrizes de política estadual no que tange ao comércio exterior;


II - deliberar e opinar sobre procedimentos a serem implementados para a execução da política exterior;
III - articular as políticas estadual e federal de promoção e defesa comercial internacional;
IV - acompanhar e apresentar sugestões para a atuação coordenada dos interesses catarinenses quando das
negociações realizadas pelo Governo Federal de acordos internacionais relativos à liberalização e defesa
comercial, seja bilateral, regional ou multilateralmente;
V - promover a integração e a articulação de ações e programas realizados por órgãos estaduais que repercutam
no comércio exterior, com o fim de harmonizá-los ou unificá-los;
VI - estabelecer procedimentos objetivando a aproximação entre os diversos setores produtivos e os órgãos
governamentais, com o objetivo de obter diagnóstico e impulsionar a exportação;
VII - promover ações objetivando a estruturação setorial das cadeias produtivas, direcionadas à organização de
entidades consorciadas visando à exportação;
VIII - propor a criação ou modificação de normas estaduais relacionadas a produtos e serviços destinados à
exportação;
IX - sugerir medidas de divulgação dos produtos e serviços catarinenses no exterior;
X - propor medidas de captação de recursos e estímulo a investimentos estrangeiros no Estado; e
XI - articular ações em consonância com o Conselho Estadual de Desenvolvimento - DESENVESC.

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DO CONSELHO ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – CTIC

I - aprovar a Política Estadual de Tecnologia da Informação, Comunicação e de Governança Eletrônica;


II - aprovar os Planos Diretores de Tecnologia de Informação, Comunicação e de Governança Eletrônica;
III - aprovar a configuração e a gestão das redes de comunicação de dados, voz e imagem, locais e remotas,
orientadas para atendimento das necessidades da Administração Pública Estadual;

IV - aprovar normas e procedimentos para aquisição de bens, contratação de serviços de informática e de


tecnologia de informação e desenvolvimento de softwares para atendimento das necessidades da
Administração Pública Estadual; e
V - aprovar os procedimentos para certificação digital no âmbito dos Órgãos e Entidades da Administração
Pública Estadual.

DO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONCIT

I - formular a política estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com observância dos valores éticos e com
base nos princípios estabelecidos pelos arts. 144, inciso XII, 176, 177 e 193 da Constituição do Estado;
II - estimular o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Santa Catarina, em todas as áreas do
conhecimento e em todas as regiões do Estado;
III - estimular a inovação em produtos e processos em todas as organizações públicas e privadas do Estado de
Santa Catarina;
IV - diagnosticar as necessidades em Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado e indicar diretrizes e
prioridades, respeitadas as características regionais, os interesses da comunidade científico-tecnológica e
do setor produtivo, subordinados aos interesses da sociedade catarinense;
V - propor estudos para subsidiar a formulação de planos e programas de desenvolvimento científico e
tecnológico no Estado de Santa Catarina;

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VI - avaliar e opinar sobre os projetos de lei dos planos plurianuais, das diretrizes orçamentárias e dos
orçamentos anuais em matérias relativas à área de Ciência, Tecnologia e Inovação, inclusive no tocante a
verbas compulsoriamente vinculadas, sem prejuízo da autonomia dos órgãos e entidades que administram
seu uso;
VII - colaborar com o Governo Federal na formulação de políticas e programas de desenvolvimento científico e
tecnológico de âmbito nacional;
VIII - estimular a articulação entre as instituições de pesquisa, as universidades e os setores produtivos e o seu
intercâmbio com instituições de pesquisa de outros estados brasileiros e do exterior;
IX - opinar sobre a criação, manutenção e extinção de instituições públicas ligadas à pesquisa em Ciência,
Tecnologia e Inovação no Estado; e
X - sugerir aos poderes competentes quaisquer orientações normativas e providências que considere necessárias
para a realização do objetivo do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina.

DO CONSELHO CONSULTIVO SUPERIOR DE GOVERNO – CONSULT

Compete propor a formulação de políticas de desenvolvimento para o Estado de Santa Catarina.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007

GABINETE DA CHEFIA DO EXECUTIVO

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

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SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA MILITAR

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO ESTADUAL

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

Página: 697 de 2069


SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

CONSELHO DE GOVERNO

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Constituição Estadual, art. 76
Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei nº 11.162, de 11 de agosto de 1999
Decreto nº 819, de 21 de dezembro de 1999

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CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Decreto nº 56, de 26 de fevereiro de 1999

CONSELHO DE POLÍTICA FINANCEIRA

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Decreto nº 6.310, de 26 de dezembro de 1990

CONSELHO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005

CONSELHO ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005

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CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005

CONSELHO CONSULTIVO SUPERIOR DE GOVERNO – CONSULT

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 31.620.069

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 31.610.069
19 Ciência e Tecnologia 10.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 30.273.424
126 Tecnologia da Informação 1.284.313
128 Formação de Recursos Humanos 62.332
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 10.000
0220 Governança Eletrônica 1.274.313
0600 Novos Valores 32.332
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 30.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 30.273.424

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


41001 Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação 31.620.069
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 31.620.069 10.199.257 20.668.720 752.092
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 31.620.069 10.199.257 20.668.720 752.092

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41001 Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 31.620.069

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 31.610.069
19 Ciência e Tecnologia 10.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 30.273.424
126 Tecnologia da Informação 1.284.313
128 Formação de Recursos Humanos 62.332

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 10.000
0220 Governança Eletrônica 1.274.313
0600 Novos Valores 32.332
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 30.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 30.273.424
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 31.620.069 10.199.257 20.668.720 752.092


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31.620.069 10.199.257 20.668.720 752.092

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41001 Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001635 Administração de recursos humanos - SCA F 10.342.638
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 9.868.902
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 330.355
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 143.381
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003538 Manutenção e serviços administrativos gerais - SCA F 11.741.460
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 11.486.112
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 142.126
4 Investimentos 90 0.1.00 113.222
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001636 Auxílio alimentação - SCA F 183.326
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 183.326
900.0289 Administração de frota
900.0289.003555 Manutenção do transporte terrestre - SCA F 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.000.000
900.0754 Manutenção do transporte aéreo
900.0754.003545 Manutenção do transporte aéreo - SCA F 5.606.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.606.000
900.0759 Aquisição de veículos oficiais
900.0759.003637 Aquisição de veículos - SCA F 400.000
4 Investimentos 90 0.1.00 400.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003574 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 238.870
de TIC - SCA
4 Investimentos 90 0.1.00 238.870
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003596 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 905.772
comunicação - SCA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 905.772

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41001 Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003577 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 129.671
TIC - SCA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 129.671
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003613 Encargos com estagiários - SCA F 32.332
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 32.332
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.003607 Capacitação de servidores públicos - SCA F 30.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
19.126 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0794 Pesquisa sobre a situação da mulher em Santa Catarina
210.0794.009171 Criação, implementação e monitoramento de um banco F 10.000
de dados - CEM
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000

TOTAL FISCAL 31.620.069

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41001 Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001635 Administração de recursos humanos - SCA
Servidor unidade 170 10.342.638
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003538 Manutenção e serviços administrativos gerais - SCA
Unidade gestora mantida unidade 1 11.741.460
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001636 Auxílio alimentação - SCA
Servidor beneficiado servidor 170 183.326
900.0289 Administração de frota
900.0289.003555 Manutenção do transporte terrestre - SCA
Veículo mantido unidade 0 2.000.000
veículo 40
900.0754 Manutenção do transporte aéreo
900.0754.003545 Manutenção do transporte aéreo - SCA
Aeronave mantida unidade 4 5.606.000
900.0759 Aquisição de veículos oficiais
900.0759.003637 Aquisição de veículos - SCA
Veículo adquirido unidade 0 400.000
veículo 5
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003574 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SCA
Hardware e equipamento adquirido hardware 39 238.870
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003596 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SCA
Serviço contratado unidade 0 905.772
serviço 136

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41001 Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC


220.0085.003577 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SCA
Software contratado unidade 0 129.671
sistema 1
software 150
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003613 Encargos com estagiários - SCA
Estagiário contratado unidade 15 32.332
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.003607 Capacitação de servidores públicos - SCA
Servidor capacitado unidade 35 30.000
19.126 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0794 Pesquisa sobre a situação da mulher em Santa Catarina
210.0794.009171 Criação, implementação e monitoramento de um banco de dados - CEM
Banco de dados implantado banco de dados 1 10.000

TOTAL 31.620.069

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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Competência

Representar o Estado judicial e extrajudicialmente, bem como desenvolver as atividades de consultoria e de assessoramento
jurídico do Estado.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei Complementar nº 62, de 10 de setembro de 1992 e alterações
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Decreto n° 19.298, de 20 de abril de 1983
Decreto n° 1.116, de 18 de agosto de 1996
Decreto n° 1.873, de 28 de maio de 1997 e alteração

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 56.652.371

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 520.000
04 Administração 56.132.371
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
061 Ação Judiciária 420.000
122 Administração Geral 55.833.932
126 Tecnologia da Informação 179.181
128 Formação de Recursos Humanos 219.258
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 179.181
0600 Novos Valores 219.258
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 56.253.932

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


41002 Procuradoria Geral do Estado 56.652.371
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 56.652.371 52.488.514 3.945.648 218.209
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 56.652.371 52.488.514 3.945.648 218.209

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41002 Procuradoria Geral do Estado Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 56.652.371

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


03 Essencial à Justiça 520.000
04 Administração 56.132.371

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


061 Ação Judiciária 420.000
122 Administração Geral 55.833.932
126 Tecnologia da Informação 179.181
128 Formação de Recursos Humanos 219.258

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 179.181
0600 Novos Valores 219.258
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 56.253.932
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 56.652.371 52.488.514 3.945.648 218.209


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56.652.371 52.488.514 3.945.648 218.209

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41002 Procuradoria Geral do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


03.061 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0286 Despesas e encargos
900.0286.008036 Encargos com sentenças de pequeno valor - PGE F 320.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 320.000
900.0286.010271 Encargos com acordos judiciais - PGE F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
03.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0286 Despesas e encargos
900.0286.008029 Encargos com honorários periciais - PGE F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000991 Administração de recursos humanos - PGE F 53.057.516
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 45.342.330
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 7.145.246
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 569.940
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.008008 Manutenção e serviços administrativos gerais - PGE F 2.133.932
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 938
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.844.596
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 197.488
4 Investimentos 90 0.1.00 90.910
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000996 Auxílio alimentação - PGE F 442.484
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 442.484
900.0169 Construção, aquisição e ampliação de edificações
900.0169.008520 Reforma do prédio central e regionais - PGE F 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.008016 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 40.949
de TIC - PGE

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41002 Procuradoria Geral do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 13.650
4 Investimentos 90 0.1.00 27.299
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.007998 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 120.000
comunicação - PGE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 120.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.008025 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 18.232
TIC - PGE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 18.232
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.007961 Encargos com estagiários - PGE F 219.258
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 219.258

TOTAL FISCAL 56.652.371

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41002 Procuradoria Geral do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

03.061 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0286 Despesas e encargos
900.0286.008036 Encargos com sentenças de pequeno valor - PGE
Encargo pago unidade 70 320.000
900.0286.010271 Encargos com acordos judiciais - PGE
Encargo pago unidade 5 100.000
03.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0286 Despesas e encargos
900.0286.008029 Encargos com honorários periciais - PGE
Encargo pago unidade 500 100.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000991 Administração de recursos humanos - PGE
Servidor unidade 310 53.057.516
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.008008 Manutenção e serviços administrativos gerais - PGE
Unidade gestora mantida unidade 1 2.133.932
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000996 Auxílio alimentação - PGE
Servidor beneficiado servidor 310 442.484
900.0169 Construção, aquisição e ampliação de edificações
900.0169.008520 Reforma do prédio central e regionais - PGE
Obra executada edificação 0 100.000
obra 2
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.008016 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - PGE
Hardware e equipamento adquirido hardware 160 40.949
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41002 Procuradoria Geral do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

220.0083.007998 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - PGE


Serviço contratado unidade 0 120.000
serviço 7
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.008025 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - PGE
Software contratado unidade 0 18.232
sistema 1
software 1
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.007961 Encargos com estagiários - PGE
Estagiário contratado unidade 122 219.258

TOTAL 56.652.371

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GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO

Competência

DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

I - desenvolver e coordenar os serviços de imprensa, relações públicas, comunicação e informações das


atividades governamentais;

II - coordenar e articular o processo de uniformização dos diversos setores de comunicação e informações da


Administração Direta e Indireta;
III - celebrar contratos, convênios, acordos e outros atos bilaterais ou multilaterais vinculados ao desempenho
da sua competência;
IV – encarregar-se da execução orçamentária e financeira dos serviços administrativos que lhe dizem respeito; e
V - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional nos serviços de imprensa, relações
públicas, comunicação e informação das atividades governamentais nas respectivas regiões.

DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL

I - promover o relacionamento do Poder Executivo com as autoridades superiores da União, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios;
II - orientar e coordenar:

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a) o levantamento de informações em sua área de atuação, inclusive no qeu se refere à aplicação do Orçamento
Federal no Estado de Santa Catarina e em seus Municípios, para conhecimento e permanente avaliação do
Governador do Estado e para orientação das Secretarias de Estado; e
b) as atividades de representação em Brasília dos interesses do Governo do Estado;
III - auxiliar nas atividades de interesse dos Municípios, da sociedade e dos cidadãos catarinenses na Capital
Federal;
IV - celebrar contratos, convênios, acordos e outros atos bilaterais ou multilaterais vinculados ao desempenho
de sua competência;
V - desenvolver atividades de integração política e administrativa em sua área de atuação; e
VI – encarregar-se da execução orçamentária e financeira dos serviços administrativos que lhe dizem respeito.

DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

I - promover o relacionamento do Poder Executivo com autoridades dos governos de países estrangeiros;
II - orientar e coordenar:
a) o levantamento de informações em sua área de atuação;
b) as atividades de representação dos interesses administrativos do Governo do Estado e, quando solicitado, dos
Municípios e da sociedade catarinense perante as representações diplomáticas, no que couber;
III - desenvolver as atividades de relacionamento com o Corpo Consular;
IV - articular as ações de governo relativas à integração internacional, especialmente com o Mercado Comum
do Sul - MERCOSUL;
V - acompanhar as políticas e diretrizes do Governo Federal para assuntos de comércio exterior, bem como as
atividades dos demais Estados da Federação quanto às políticas de incentivos ao investimento estrangeiro;
VI - executar atividades, no âmbito da economia internacional, visando à atração de investimentos estrangeiros,
à implantação de novas empresas e à promoção de negócios;
VII - planejar e executar atividades de inteligência competitiva e comercial, na busca de dados, informações e
conhecimentos indispensáveis às ações de promoção das exportações catarinenses e de atração de
investimentos estrangeiros;

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VIII - organizar e coordenar, em articulação com a Secretaria Executiva da Casa Militar, a agenda internacional
de missões, recepções e eventos internacionais;
IX - desenvolver atividades de integração política e administrativa em sua área de atuação; e
X - encarregar-se da execução orçamentária e financeira dos serviços administrativos que lhe dizem respeito.

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 2.827.258

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.827.258
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 220.000
122 Administração Geral 2.468.978
126 Tecnologia da Informação 121.101
128 Formação de Recursos Humanos 17.179
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 121.101
0600 Novos Valores 17.179
0800 Ordenamento e Controle Territorial 220.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.468.978

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


41003 Secretaria Executiva de Articulação Nacional 2.827.258
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.827.258 1.338.260 1.461.975 27.023
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 2.827.258 1.338.260 1.461.975 27.023

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41003 Secretaria Executiva de Articulação Nacional Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 2.827.258

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.827.258

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 220.000
122 Administração Geral 2.468.978
126 Tecnologia da Informação 121.101
128 Formação de Recursos Humanos 17.179

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 121.101
0600 Novos Valores 17.179
0800 Ordenamento e Controle Territorial 220.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.468.978
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.827.258 1.338.260 1.461.975 27.023


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.827.258 1.338.260 1.461.975 27.023

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41003 Secretaria Executiva de Articulação Nacional
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0309 Subsidiar ações para a formalização de convênios
800.0309.008342 Contrapartida em convênios - SAN F 120.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 120.000
800.0310 Contratação consultoria de projetos
800.0310.008341 Contratação consultoria de projetos - SAN F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.002228 Administração de recursos humanos - SAN F 1.352.854
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.268.318
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 69.942
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 14.594
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002876 Manutenção e serviços administrativos gerais - SAN F 1.086.716
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.052.068
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 18.947
4 Investimentos 90 0.1.00 15.701
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.002213 Auxílio alimentação - SAN F 29.408
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 29.408
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004383 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 13.761
de TIC - SAN
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.439
4 Investimentos 90 0.1.00 11.322
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004398 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 100.314
comunicação - SAN
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.314
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC

Página: 719 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41003 Secretaria Executiva de Articulação Nacional
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085.004388 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 7.026
TIC - SAN
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 7.026
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.002888 Encargos com estagiários - SAN F 17.179
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 17.179

TOTAL FISCAL 2.827.258

Página: 720 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41003 Secretaria Executiva de Articulação Nacional
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial


800.0309 Subsidiar ações para a formalização de convênios
800.0309.008342 Contrapartida em convênios - SAN
Convênio firmado convênio 20 120.000
800.0310 Contratação consultoria de projetos
800.0310.008341 Contratação consultoria de projetos - SAN
Consultoria contratada consultoria 10 100.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.002228 Administração de recursos humanos - SAN
Servidor unidade 30 1.352.854
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002876 Manutenção e serviços administrativos gerais - SAN
Unidade gestora mantida unidade 1 1.086.716
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.002213 Auxílio alimentação - SAN
Servidor beneficiado servidor 30 29.408
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004383 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SAN
Hardware e equipamento adquirido hardware 30 13.761
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004398 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SAN
Serviço contratado unidade 0 100.314
serviço 10
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004388 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SAN
Software contratado unidade 0 7.026
sistema 1

Página: 721 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41003 Secretaria Executiva de Articulação Nacional
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

software 20
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.002888 Encargos com estagiários - SAN
Estagiário contratado unidade 2 17.179

TOTAL 2.827.258

Página: 722 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 5.544.203

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 16.720
07 Relações Exteriores 5.527.483
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 1.755.370
126 Tecnologia da Informação 79.088
128 Formação de Recursos Humanos 9.745
693 Comércio Exterior 3.700.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0200 Competitividade e Excelência Econômica 3.700.000
0220 Governança Eletrônica 79.088
0600 Novos Valores 9.745
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 1.755.370

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


41004 Secretaria Especial de Articulação Internacional 5.544.203
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 5.544.203 957.433 4.551.426 35.344
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 5.544.203 957.433 4.551.426 35.344

Página: 723 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41004 Secretaria Especial de Articulação Internacional Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 5.544.203

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 16.720
07 Relações Exteriores 5.527.483

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 1.755.370
126 Tecnologia da Informação 79.088
128 Formação de Recursos Humanos 9.745
693 Comércio Exterior 3.700.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0200 Competitividade e Excelência Econômica 3.700.000
0220 Governança Eletrônica 79.088
0600 Novos Valores 9.745
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 1.755.370
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 5.544.203 957.433 4.551.426 35.344


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.544.203 957.433 4.551.426 35.344

Página: 724 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41004 Secretaria Especial de Articulação Internacional
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.126 220 Governança Eletrônica
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003237 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 16.720
TIC - SAI
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 16.720
07.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.002718 Administração de recursos humanos - SAI F 964.175
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 930.454
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 26.812
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 6.909
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003204 Manutenção e serviços administrativos gerais - SAI F 766.850
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 167
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 743.957
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 6.492
4 Investimentos 90 0.1.00 16.234
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.002719 Auxílio alimentação - SAI F 24.345
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 24.345
07.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003219 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 20.476
de TIC - SAI
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.366
4 Investimentos 90 0.1.00 19.110
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003262 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 41.892
comunicação - SAI
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 41.892
07.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários

Página: 725 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41004 Secretaria Especial de Articulação Internacional
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


600.0006.003200 Encargos com estagiários - SAI F 9.745
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 9.745
07.693 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0197 Comércio exterior e relações internacionais
200.0197.004053 Comércio exterior e relações internacionais - SAI F 3.700.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.700.000

TOTAL FISCAL 5.544.203

Página: 726 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41004 Secretaria Especial de Articulação Internacional
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.126 220 Governança Eletrônica


220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003237 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SAI
Software contratado unidade 0 16.720
sistema 1
software 3
07.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.002718 Administração de recursos humanos - SAI
Servidor unidade 15 964.175
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003204 Manutenção e serviços administrativos gerais - SAI
Unidade gestora mantida unidade 1 766.850
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.002719 Auxílio alimentação - SAI
Servidor beneficiado servidor 15 24.345
07.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003219 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SAI
Hardware e equipamento adquirido hardware 5 20.476
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003262 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SAI
Serviço contratado unidade 0 41.892
serviço 10
07.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003200 Encargos com estagiários - SAI
Estagiário contratado unidade 1 9.745
07.693 200 Competitividade e Excelência Econômica

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41004 Secretaria Especial de Articulação Internacional
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

200.0197 Comércio exterior e relações internacionais


200.0197.004053 Comércio exterior e relações internacionais - SAI
Agência apoiada unidade 1 3.700.000

TOTAL 5.544.203

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 49.583.238

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 4.583.238
24 Comunicações 45.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 4.742.263
126 Tecnologia da Informação 70.499
128 Formação de Recursos Humanos 20.476
131 Comunicação Social 44.750.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 70.499
0600 Novos Valores 20.476
0810 Comunicação do Poder Executivo 45.000.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 4.492.263

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


41005 Secretaria de Estado de Comunicação 49.583.238
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 49.583.238 2.324.241 47.113.234 145.763
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 49.583.238 2.324.241 47.113.234 145.763

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41005 Secretaria de Estado de Comunicação Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 49.583.238

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 4.583.238
24 Comunicações 45.000.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 4.742.263
126 Tecnologia da Informação 70.499
128 Formação de Recursos Humanos 20.476
131 Comunicação Social 44.750.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 70.499
0600 Novos Valores 20.476
0810 Comunicação do Poder Executivo 45.000.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 4.492.263
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 49.583.238 2.324.241 47.113.234 145.763


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 49.583.238 2.324.241 47.113.234 145.763

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41005 Secretaria de Estado de Comunicação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.002194 Administração de recursos humanos - Secom F 2.360.015
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.232.527
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 90.597
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 36.891
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002193 Manutenção e serviços administrativos gerais - Secom F 2.071.201
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.117
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.918.568
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 43.290
4 Investimentos 90 0.1.00 108.226
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.002197 Auxílio alimentação - Secom F 61.047
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 61.047
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003313 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 47.775
de TIC - Secom
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.238
4 Investimentos 90 0.1.00 37.537
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.002562 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 5.662
comunicação - Secom
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.662
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003321 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 17.062
TIC - Secom
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 17.062
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003295 Encargos com estagiários - Secom F 20.476

Página: 731 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41005 Secretaria de Estado de Comunicação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 20.476
24.122 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0313 Publicidade Legal
810.0313.002566 Publicidade Legal - Secom F 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 250.000
24.131 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0311 Patrocínio de eventos culturais
810.0311.002159 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos F 4.000.000
e educativos - Secom
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.500.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 500.000
810.0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional
810.0312.002565 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - F 40.750.000
Secom
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.750.000

TOTAL FISCAL 49.583.238

Página: 732 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41005 Secretaria de Estado de Comunicação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.002194 Administração de recursos humanos - Secom
Servidor unidade 56 2.360.015
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002193 Manutenção e serviços administrativos gerais - Secom
Unidade gestora mantida unidade 1 2.071.201
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.002197 Auxílio alimentação - Secom
Servidor beneficiado servidor 49 61.047
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003313 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC -
Secom
Hardware e equipamento adquirido hardware 25 47.775
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.002562 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Secom
Serviço contratado unidade 0 5.662
serviço 10
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003321 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Secom
Software contratado unidade 0 17.062
sistema 1
software 50
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003295 Encargos com estagiários - Secom
Estagiário contratado unidade 4 20.476
24.122 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0313 Publicidade Legal

Página: 733 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41005 Secretaria de Estado de Comunicação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

810.0313.002566 Publicidade Legal - Secom


Informação publicada publicação 2.000 250.000
24.131 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0311 Patrocínio de eventos culturais
810.0311.002159 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos -
Secom
Evento unidade 60 4.000.000
810.0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional
810.0312.002565 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Secom
Campanha realizada campanha 60 40.750.000

TOTAL 49.583.238

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FUNDAÇÃO DE AMPARO A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – ENA Brasil

Competência

I - formar gestores públicos por meio de cursos e programas de capacitação e formação e de cursos de educação continuada,
proporcionando-lhes a aquisição de conhecimentos e instrumentos de gestão, que contribuam para a elevação dos padrões de eficiência,
eficácia e efetividade da administração pública;
II - desenvolver uma visão ampla e integrada da administração pública junto aos participantes, favorecendo a reflexão e o debate sobre a
ética pública, a democracia, a cidadania e a responsabilidade do Estado perante a sociedade;
III - promover a prospecção e a difusão de novos conhecimentos sobre gestão pública por meio de pesquisas, estudos, estágios,
convênios de cooperação, eventos, atividades de extensão, publicações, prestação de serviços e intercâmbio de alunos com instituições
nacionais e internacionais públicas e privadas;
IV - fornecer serviços de formação, capacitação e aperfeiçoamento aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, ao
Tribunal de Contas e ao Ministério Público, nas três esferas de governo:
a) os cursos de capacitação e aperfeiçoamento, no âmbito do Poder Executivo, deverão estar alinhados com as diretrizes estabelecidas na
Política Estadual de Capacitação, determinadas pela Secretaria de Estado da Administração;
b) a definição das diretrizes para cursos de formação são de responsabilidade da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina -
UDESC em consonância com o Convênio de Cooperação Técnica firmado com a Escola Nacional de Administração Francesa, com vistas ao
desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de gestão que aumentem, a eficácia e a efetividade permanente dos serviços prestados pelo
poder público; e
c) caberá ao Centro de Ciências da Administração e Sócio-econômica - ESAG da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina -
UDESC, garantir os princípios norteadores da metodologia de ensino e aprendizado adotados pela Escola Nacional de Administração
Francesa; e
V - proporcionar aos participantes o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao incremento da qualidade da gestão
de políticas públicas de excelência.

Legislação

Lei Complementar nº 446, de 24 de junho de 2009

Página: 735 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 3.744.131

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 3.744.131
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 3.644.131
128 Formação de Recursos Humanos 100.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 3.644.131

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


41030 Fundação de Amparo a Escola Nacional de Administração - ENA Brasil 3.744.131
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.770.451 1.780.244 964.207 26.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 100.000 100.000
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 873.680 873.680
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 3.744.131 1.780.244 1.937.887 26.000

Página: 736 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41030 Fundação de Amparo a Escola Nacional de Administração - ENA Brasil Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 3.744.131

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 3.744.131

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 3.644.131
128 Formação de Recursos Humanos 100.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 3.644.131
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.770.451 1.780.244 964.207 26.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 100.000 100.000
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 873.680 873.680
Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.744.131 1.780.244 1.937.887 26.000

Página: 737 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41030 Fundação de Amparo a Escola Nacional de Administração - ENA Brasil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.010331 Administração de recursos humanos - ENA F 1.789.677
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.603.055
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 177.189
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 9.433
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.010338 Manutenção e serviços administrativos gerais - ENA F 1.829.380
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 929.700
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 873.680
4 Investimentos 90 0.1.00 26.000
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.010332 Auxílio alimentação - ENA F 25.074
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 25.074
04.128 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0890 Fomento a atividades de ensino, pesquisa e extensão
230.0890.010340 Fomento a atividades de ensino, pesquisa e extensão - F 100.000
ENA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 100.000

TOTAL FISCAL 3.744.131

Página: 738 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41030 Fundação de Amparo a Escola Nacional de Administração - ENA Brasil
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.010331 Administração de recursos humanos - ENA
Servidor unidade 15 1.789.677
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.010338 Manutenção e serviços administrativos gerais - ENA
Unidade gestora mantida unidade 1 1.829.380
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.010332 Auxílio alimentação - ENA
Servidor beneficiado servidor 15 25.074
04.128 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0890 Fomento a atividades de ensino, pesquisa e extensão
230.0890.010340 Fomento a atividades de ensino, pesquisa e extensão - ENA
Projeto coordenado unidade 15 100.000

TOTAL 3.744.131

Página: 739 de 2069


FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURÍDICOS E DE REAPARELHAMENTO

Competência

I - Informatização, aquisição de equipamentos, melhoria e reforma das instalações e atualização da biblioteca,


visando o reaparelhamento do órgão central e dos órgãos descentralizados da Procuradoria Geral do Estado;
II - custeio das atividades de pesquisa e estudos jurídicos da Procuradoria Geral do Estado, em todas as áreas do
direito e sua intercomunicação com órgãos e entidades especializadas em direito constitucional,
administrativo, tributário, trabalhista e previdenciário;
III - aperfeiçoamento da capacitação profissional de seus Procuradores;
IV - promoção do aperfeiçoamento técnico e administrativo do pessoal, do quadro da Procuradoria Geral do
Estado;
V - realização e participação em cursos, seminários, aulas, palestras, simpósios, congressos e outros encontros de
fundo jurídico;
VI - edição e distribuição da revista da Procuradoria Geral do Estado, de boletins informativos e de outras
publicações de interesse do sistema jurídico estadual;
VII - assinatura e adquisição de jornais, revistas, livros, vídeos e documentários de interesse jurídico do órgão;
VIII - manutenção de cursos destinados à especialização e ao aperfeiçoamento de candidatos a concursos públicos
em áreas jurídico-administrativas de interesse do Estado;
IX - pagamento da gratificação pela participação em banca examinadora como integrante da comissão ou de fiscal
de concurso, promovidos pela Procuradoria Geral do Estado.

Legislação
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei Complementar n° 56, de 29 de junho de 1992 e alterações
Decreto n° 2.287, de 04 de agosto de 1992

Página: 740 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 9.061.725

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 9.061.725
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 8.081.725
126 Tecnologia da Informação 120.000
128 Formação de Recursos Humanos 860.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 120.000
0600 Novos Valores 760.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 8.081.725

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento 9.061.725
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 9.061.725 6.093.787 1.647.972 1.319.966
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 9.061.725 6.093.787 1.647.972 1.319.966

Página: 741 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 9.061.725

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 9.061.725

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 8.081.725
126 Tecnologia da Informação 120.000
128 Formação de Recursos Humanos 860.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 120.000
0600 Novos Valores 760.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 100.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 8.081.725
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 9.061.725 6.093.787 1.647.972 1.319.966


de Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.061.725 6.093.787 1.647.972 1.319.966

Página: 742 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.008100 Manutenção e serviços administrativos gerais - Funjure - F 5.281.000
PGE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 3.413.001
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.69 220.027
4 Investimentos 90 0.2.69 1.647.972
900.0408 Aquisição e construção de edificações
900.0408.010344 Aquisição de edifício sede - PGE F 2.800.725
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 1.480.759
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 1.319.966
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008094 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 120.000
comunicação - Funjure - PGE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 120.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.008083 Encargos com estagiários - Funjure - PGE F 760.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 760.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.008088 Capacitação de servidores públicos - Funjure - PGE F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 100.000

TOTAL FISCAL 9.061.725

Página: 743 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.008100 Manutenção e serviços administrativos gerais - Funjure - PGE
Unidade gestora mantida unidade 1 5.281.000
900.0408 Aquisição e construção de edificações
900.0408.010344 Aquisição de edifício sede - PGE
Imóvel adquirido imóvel 1 2.800.725
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008094 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Funjure
- PGE
Serviço contratado unidade 0 120.000
serviço 7
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.008083 Encargos com estagiários - Funjure - PGE
Estagiário contratado unidade 122 760.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.008088 Capacitação de servidores públicos - Funjure - PGE
Servidor capacitado unidade 322 100.000

TOTAL 9.061.725

Página: 744 de 2069


FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA DATIVA

Competência

Destinado a complementar os recursos financeiros indispensáveis ao pagamento da remuneração dos advogados que exercem as
funções de Defensoria Dativa e Assistência Judiciária Gratuita, após designação pela autoridade judiciária competente, nos termos
da Lei Complementar nº 155, de 15 de abril de 1997.

Legislação

Lei Complementar n° 391, de 18 de outubro de 2007

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 23.823.615

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 23.823.615
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 23.823.615
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0950 Defesa dos Interesses Sociais 23.823.615

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


41093 Fundo Especial da Defensoria Dativa 23.823.615
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 12.000.000 12.000.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 11.823.615 11.823.615
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 23.823.615 23.823.615

Página: 746 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41093 Fundo Especial da Defensoria Dativa Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 23.823.615

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 23.823.615

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 23.823.615

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0950 Defesa dos Interesses Sociais 23.823.615
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 12.000.000 12.000.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 11.823.615 11.823.615
de Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.823.615 23.823.615

ÓRGÃO 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41093 Fundo Especial da Defensoria Dativa
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.062 950 Defesa dos Interesses Sociais
950.0301 Ampliação da atuação do Estado na defensoria dativa
950.0301.009948 Ampliação da atuação do Estado na defensoria dativa - F 23.823.615
PGE
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 12.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.69 11.823.615

TOTAL FISCAL 23.823.615

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 41000 Gabinete do Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 41093 Fundo Especial da Defensoria Dativa
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.062 950 Defesa dos Interesses Sociais


950.0301 Ampliação da atuação do Estado na defensoria dativa
950.0301.009948 Ampliação da atuação do Estado na defensoria dativa - PGE
Pessoa beneficiada unidade 6.000 23.823.615

TOTAL 23.823.615

Página: 748 de 2069


GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

Competência

Assistir ao seu titular no desempenho de suas atribuições e das missões especiais que lhe forem confiadas.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Decreto n° 0014, de 23 de janeiro de 1995 e alterações
Decreto n° 1.482, de 26 de dezembro de 1996 e alteração
Decreto n° 2.472, de 07 de novembro de 1988
Decreto n° 2.475, de 09 de novembro de 1988

Página: 749 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 42000 Gabinete do Vice-Governador do Estado Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 3.872.917

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 3.872.917
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 3.662.259
126 Tecnologia da Informação 194.278
128 Formação de Recursos Humanos 16.380
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 194.278
0600 Novos Valores 16.380
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 3.662.259

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado 3.872.917
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 3.872.917 1.621.500 2.169.255 82.162
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 3.872.917 1.621.500 2.169.255 82.162

Página: 750 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 42000 Gabinete do Vice-Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 3.872.917

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 3.872.917

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 3.662.259
126 Tecnologia da Informação 194.278
128 Formação de Recursos Humanos 16.380

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 194.278
0600 Novos Valores 16.380
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 3.662.259
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 3.872.917 1.621.500 2.169.255 82.162


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.872.917 1.621.500 2.169.255 82.162

Página: 751 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 42000 Gabinete do Vice-Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001140 Administração de recursos humanos - GVG F 1.651.500
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.585.500
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 36.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 30.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004158 Manutenção e serviços administrativos gerais - GVG F 1.965.759
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.879.397
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 24.674
4 Investimentos 90 0.1.00 61.688
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001145 Auxílio alimentação - GVG F 45.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 45.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004198 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 27.298
de TIC - GVG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 6.824
4 Investimentos 90 0.1.00 20.474
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004677 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 147.188
comunicação - GVG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 147.188
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004637 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 19.792
TIC - GVG
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 19.792
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004149 Encargos com estagiários - GVG F 16.380
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 16.380

Página: 752 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 42000 Gabinete do Vice-Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR

TOTAL FISCAL 3.872.917

Página: 753 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 42000 Gabinete do Vice-Governador do Estado


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001140 Administração de recursos humanos - GVG
Servidor unidade 24 1.651.500
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004158 Manutenção e serviços administrativos gerais - GVG
Unidade gestora mantida unidade 1 1.965.759
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001145 Auxílio alimentação - GVG
Servidor beneficiado servidor 24 45.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004198 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - GVG
Hardware e equipamento adquirido hardware 20 27.298
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004677 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - GVG
Serviço contratado unidade 0 147.188
serviço 20
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004637 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - GVG
Software contratado unidade 0 19.792
sistema 1
software 50
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004149 Encargos com estagiários - GVG
Estagiário contratado unidade 4 16.380

TOTAL 3.872.917

Página: 754 de 2069


PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Competência

I - Guardiã da lei e fiscal de sua execução, na órbita de sua competência;


II - promover a defesa dos interesses do erário;
III - zelar pelo efetivo respeito da execução orçamentária, contábil, financeira, operacional e patrimonial do Estado,
Municípios e dos Órgãos e Entidades da Administração Pública, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas;
IV - emitir parecer em todos os processos sujeitos a julgamento no Tribunal de Contas;
V - promover diligências de qualquer natureza, independente de audiência do Plenário do Tribunal de Contas ou do Relator;
VI - exercer outros encargos estabelecidos em Lei, Decreto ou Regulamento.

Legislação

Lei Complementar n° 202, de 15 de dezembro de 2000


Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Decreto n° 6.422, de 22 de janeiro de 1991
Decreto nº 3.307, de 09 de novembro de 1998

Página: 755 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 43000 Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 13.824.751

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 13.824.751
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 13.638.505
126 Tecnologia da Informação 111.162
128 Formação de Recursos Humanos 75.084
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 111.162
0600 Novos Valores 70.324
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 4.760
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 13.638.505

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas 13.824.751
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 13.824.751 12.804.033 878.929 141.789
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 13.824.751 12.804.033 878.929 141.789

Página: 756 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 43000 Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 13.824.751

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 13.824.751

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 13.638.505
126 Tecnologia da Informação 111.162
128 Formação de Recursos Humanos 75.084

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 111.162
0600 Novos Valores 70.324
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 4.760
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 13.638.505
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 13.824.751 12.804.033 878.929 141.789


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13.824.751 12.804.033 878.929 141.789

Página: 757 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 43000 Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000884 Administração de recursos humanos - PGTC F 12.841.197
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 11.411.786
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 1.392.080
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 37.331
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004730 Manutenção e serviços administrativos gerais - PGTC F 555.237
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 167
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 448.329
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 13.624
4 Investimentos 90 0.1.00 93.117
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000924 Auxílio alimentação - PGTC F 242.071
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 242.071
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004686 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 54.224
de TIC - PGTC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.552
4 Investimentos 90 0.1.00 48.672
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005326 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 54.207
comunicação - PGTC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 54.207
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004758 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 2.731
TIC - PGTC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.731
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004717 Encargos com estagiários - PGTC F 70.324

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 43000 Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 70.324
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.010071 Qualificação e valorização dos servidores públicos - F 4.760
PGTC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 4.760

TOTAL FISCAL 13.824.751

Página: 759 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 43000 Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000884 Administração de recursos humanos - PGTC
Servidor unidade 63 12.841.197
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004730 Manutenção e serviços administrativos gerais - PGTC
Unidade gestora mantida unidade 1 555.237
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000924 Auxílio alimentação - PGTC
Servidor beneficiado servidor 53 242.071
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004686 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - PGTC
Hardware e equipamento adquirido hardware 10 54.224
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005326 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - PGTC
Serviço contratado unidade 0 54.207
serviço 5
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004758 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - PGTC
Software contratado unidade 0 2.731
sistema 1
software 15
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004717 Encargos com estagiários - PGTC
Estagiário contratado unidade 10 70.324
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 43000 Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

850.0125.010071 Qualificação e valorização dos servidores públicos - PGTC


Servidor capacitado unidade 53 4.760

TOTAL 13.824.751

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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Competência

I - planejar, formular e normatizar as Políticas de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro do Estado de Santa Catarina;
II - planejar e elaborar programas, projetos e ações voltadas ao desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e florestal;
III - planejar e elaborar programas, projetos e ações de apoio ao agronegócio, à biotecnologia, à segurança alimentar, à produção e
uso de plantas e sementes bioativas e ornamentais e ao uso da micro e nanotecnologia na agropecuária;
IV - formular a política estadual de apoio ao abastecimento, armazenamento e à logística de comercialização de produtos
agropecuários;
V - elaborar programas, projetos e ações referentes à política agrícola e agrária estadual;
VI - apoiar, por intermédio de suas empresas vinculadas e das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, de forma
descentralizada e desconcentrada, a execução das Políticas de Desenvolvimento Rural, considerando as peculiaridades regionais;
VII - planejar e avaliar as políticas e ações de apoio à comercialização da produção animal e vegetal, seus produtos e subprodutos;
VIII - apoiar, planejar e viabilizar as ações que visem a oferecer oportunidades de crédito, especialmente no que diz respeito a
instalações produtivas, armazéns, equipamentos e insumos na área rural e no setor pesqueiro;
IX - apoiar ações ligadas ao associativismo e o cooperativismo no âmbito de sua competência;
X - colaborar com a União na execução de programas, projetos e ações de política agrária, crédito e desenvolvimento rural;
XI - planejar, operacionalizar, gerenciar e fiscalizar o seguro rural na sua área de competência;
XII - planejar e avaliar as ações de fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos e fertilizantes agrícolas, de defesa sanitária animal
e vegetal, de inspeção e classificação de produtos de origem animal e vegetal, delegando a sua execução à Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e
XIII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional no que diz respeito ao Setor Agrícola e interagir, por
intermédio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC e da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A - EPAGRI, na implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Rural
e Pesqueiro no Estado de Santa Catarina.

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Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Lei nº 9.904, de 03 de agosto de 1995
Decreto nº 3.599, de 22 de dezembro de 1998

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 32.961.999

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 32.961.999
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 170.000
122 Administração Geral 7.999.679
126 Tecnologia da Informação 1.376.014
128 Formação de Recursos Humanos 88.970
481 Habitação Rural 10.000
604 Defesa Sanitária Animal 50.000
606 Extensão Rural 20.007.336
607 Irrigação 2.900.000
691 Promoção Comercial 360.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 633.604
0250 Inclusão Digital 742.410
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 17.196.817
0310 Agronegócio Competitivo 2.310.000
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 3.990.519
0600 Novos Valores 88.970
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 7.999.679

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural 32.961.999
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 18.924.160 4.548.978 9.258.443 5.116.739
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 10.047.320 5.747.320 4.300.000
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 2.913.078 2.913.078
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 1.077.441 1.077.441
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DO ÓRGÃO 32.961.999 4.548.978 18.996.282 9.416.739

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 32.961.999

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 32.961.999

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 170.000
122 Administração Geral 7.999.679
126 Tecnologia da Informação 1.376.014
128 Formação de Recursos Humanos 88.970
481 Habitação Rural 10.000
604 Defesa Sanitária Animal 50.000
606 Extensão Rural 20.007.336
607 Irrigação 2.900.000
691 Promoção Comercial 360.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 633.604
0250 Inclusão Digital 742.410
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 17.196.817
0310 Agronegócio Competitivo 2.310.000
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 3.990.519
0600 Novos Valores 88.970
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 7.999.679
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 18.924.160 4.548.978 9.258.443 5.116.739


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 10.047.320 5.747.320 4.300.000
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 2.913.078 2.913.078
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 1.077.441 1.077.441
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.961.999 4.548.978 18.996.282 9.416.739

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


20.121 310 Agronegócio Competitivo
310.0651 Planejamento, informação e assessoria agrícola
310.0651.001229 Planejamento, informação e assessoria agrícola - SAR F 170.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 40.000
20.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001100 Administração de recursos humanos - SAR F 5.103.318
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 4.013.335
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 535.643
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 554.340
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.001126 Manutenção e serviços administrativos gerais - SAR F 1.332.345
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.121.146
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 117.443
4 Investimentos 90 0.1.00 93.756
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001103 Auxílio alimentação - SAR F 197.807
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 197.807
900.0926 Planejamento e administração de programas
900.0926.010726 Planejamento e administração de programas - SAR F 1.366.209
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 862.290
4 Investimentos 90 0.1.00 503.919
20.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.001131 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 56.768
de TIC - SAR
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 36.294
4 Investimentos 90 0.1.00 20.474
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos

Página: 767 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0083.005258 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 557.556
comunicação - SAR
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 452.886
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 104.670
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.005530 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 19.280
TIC - SAR
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 19.280
20.126 250 Inclusão Digital
250.0706 Informatização no campo e na pesca - Beija Flor
250.0706.001401 Informatização no campo e na pesca - Beija Flor - SAR F 742.410
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 449.820
4 Investimentos 90 0.1.00 292.590
20.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.001373 Encargos com estagiários - SAR F 88.970
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 88.970
20.481 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0646 Habitação rural
300.0646.003589 Habitação rural - SAR F 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
20.604 310 Agronegócio Competitivo
310.0657 Controle e erradicação de pragas e doenças animais e
vegetais
310.0657.003578 Controle e erradicação de pragas e doenças animais e F 50.000
vegetais - SAR
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0115 Medição, demarcação e regularização fundiária
300.0115.004757 Medição, demarcação e regularização fundiária - SAR F 1.200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 140.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 760.000
4 Investimentos 90 0.1.00 60.000

Página: 768 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.28 240.000
300.0115.010733 Regularização fundiária - SAR F 1.259.496
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.259.496
300.0298 Apoio à aquicultura e à pesca
300.0298.001405 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR F 1.300.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 10.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 130.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 700.000
4 Investimentos 40 0.1.00 25.000
4 Investimentos 50 0.1.00 25.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.1.28 300.000
300.0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural
300.0641.001379 Apoio a projetos de desenvolvimento rural - SAR F 880.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
4 Investimentos 90 0.1.28 150.000
300.0642 Apoio a assentamentos agrícolas
300.0642.001386 Apoio a assentamentos agrícolas - SAR F 182.500
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 12.500
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 150.000
4 Investimentos 90 0.1.00 20.000
300.0643 Obtenção de recursos para a agregação de trabalho e
renda
300.0643.001392 Obtenção de recursos para a agregação de trabalho e F 400.000
renda - SAR
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 250.000
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural
e pesqueiro

Página: 769 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


300.0645.003570 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural F 8.584.821
e pesqueiro - SAR
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 1.850.001
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 647.500
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 1.687.320
4 Investimentos 40 0.1.00 1.300.000
4 Investimentos 40 0.1.28 200.000
4 Investimentos 50 0.1.00 300.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.300.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.000.000
300.0650 Projeto florestal e engenharia rural
300.0650.006265 Projeto florestal de recuperação de ecossistemas F 160.000
degradados - SAR
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 60.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 100.000
300.0810 Apoio a eventos de promoção agropecuária
300.0810.009304 Apoio a eventos de promoção agropecuária - SAR F 320.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 120.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 200.000
20.606 310 Agronegócio Competitivo
310.0806 Apoio à comercialização
310.0806.009301 Apoio à comercialização - SAR F 1.100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 500.000
4 Investimentos 90 0.1.28 500.000
310.0807 Apoio ao associativismo
310.0807.009302 Apoia ao associativismo - SAR F 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 200.000
310.0808 Apoio à industrialização doméstica e comunitária rural
310.0808.009303 Apoio à industralização doméstica e comunitária rural - F 380.000
SAR

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 80.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 300.000
20.606 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0878 Apoio ao Programa Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0878.010259 Apoio ao Programa Santa Catarina Rural - Microbacias 3 F 3.990.519
- SAR
3 Outras Despesas Correntes 90 1.1.00 1.077.441
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.92 2.913.078
20.607 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0650 Projeto florestal e engenharia rural
300.0650.006268 Engenharia rural - SAR F 2.900.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 44.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 956.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.700.000
20.691 310 Agronegócio Competitivo
310.0652 Valorização dos produtos catarinenses
310.0652.001422 Valorização dos produtos catarinenses - SAR F 360.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 100.000
4 Investimentos 90 0.1.28 210.000

TOTAL FISCAL 32.961.999

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

20.121 310 Agronegócio Competitivo


310.0651 Planejamento, informação e assessoria agrícola
310.0651.001229 Planejamento, informação e assessoria agrícola - SAR
Convênio firmado convênio 3 170.000
20.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001100 Administração de recursos humanos - SAR
Servidor unidade 221 5.103.318
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.001126 Manutenção e serviços administrativos gerais - SAR
Unidade gestora mantida unidade 1 1.332.345
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001103 Auxílio alimentação - SAR
Servidor beneficiado servidor 221 197.807
900.0926 Planejamento e administração de programas
900.0926.010726 Planejamento e administração de programas - SAR
Programa especial implementado e com acompanhamento número 1 1.366.209
20.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.001131 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SAR
Hardware e equipamento adquirido hardware 80 56.768
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005258 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SAR
Serviço contratado unidade 0 557.556
serviço 1
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.005530 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SAR
Software contratado unidade 0 19.280
sistema 1

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

software 1
20.126 250 Inclusão Digital
250.0706 Informatização no campo e na pesca - Beija Flor
250.0706.001401 Informatização no campo e na pesca - Beija Flor - SAR
Centro de informações implantado centro 200 742.410
20.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.001373 Encargos com estagiários - SAR
Estagiário contratado unidade 20 88.970
20.481 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0646 Habitação rural
300.0646.003589 Habitação rural - SAR
Família beneficiada família 10.000 10.000
20.604 310 Agronegócio Competitivo
310.0657 Controle e erradicação de pragas e doenças animais e vegetais
310.0657.003578 Controle e erradicação de pragas e doenças animais e vegetais - SAR
Praga e doença controlada e erradicada unidade 4 50.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0115 Medição, demarcação e regularização fundiária
300.0115.004757 Medição, demarcação e regularização fundiária - SAR
Família atendida família 50 1.200.000
% de atendimento 100
300.0115.010733 Regularização fundiária - SAR
Família atendida % de atendimento 100 1.259.496
família 300
300.0298 Apoio à aquicultura e à pesca
300.0298.001405 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR
Projeto apoiado unidade 30 1.300.000
300.0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

300.0641.001379 Apoio a projetos de desenvolvimento rural - SAR


Projeto apoiado unidade 2 880.000
300.0642 Apoio a assentamentos agrícolas
300.0642.001386 Apoio a assentamentos agrícolas - SAR
Família assentada família 0 182.500
assentamento 5
300.0643 Obtenção de recursos para a agregação de trabalho e renda
300.0643.001392 Obtenção de recursos para a agregação de trabalho e renda - SAR
Convênio firmado convênio 1 400.000
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro
300.0645.003570 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro -
SAR
Semente de hortaliça distribuída e projeto apoiado unidade 0 8.584.821
projeto 15
saca/semente 1.200
300.0650 Projeto florestal e engenharia rural
300.0650.006265 Projeto florestal de recuperação de ecossistemas degradados - SAR
Projeto executado projeto 2 160.000
300.0810 Apoio a eventos de promoção agropecuária
300.0810.009304 Apoio a eventos de promoção agropecuária - SAR
Evento unidade 5 320.000
20.606 310 Agronegócio Competitivo
310.0806 Apoio à comercialização
310.0806.009301 Apoio à comercialização - SAR
Família atendida % de atendimento 100 1.100.000
família 3.000
310.0807 Apoio ao associativismo
310.0807.009302 Apoia ao associativismo - SAR
Família atendida % de atendimento 100 250.000
família 3.500

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44001 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

310.0808 Apoio à industrialização doméstica e comunitária rural


310.0808.009303 Apoio à industralização doméstica e comunitária rural - SAR
Família atendida % de atendimento 100 380.000
família 1.000
20.606 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0878 Apoio ao Programa Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0878.010259 Apoio ao Programa Santa Catarina Rural - Microbacias 3 - SAR
Unidade executora apoiada unidade 1 3.990.519
20.607 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0650 Projeto florestal e engenharia rural
300.0650.006268 Engenharia rural - SAR
Projeto executado projeto 200 2.900.000
20.691 310 Agronegócio Competitivo
310.0652 Valorização dos produtos catarinenses
310.0652.001422 Valorização dos produtos catarinenses - SAR
Produtor assistido projeto 0 360.000
produtor 250

TOTAL 32.961.999

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COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA S.A.
CIDASC

Competência

I - executar, por delegação da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, os serviços de inspeção e
fiscalização da produção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal, saúde animal e defesa sanitária animal e
vegetal;
II - incentivar e apoiar os mecanismos de abastecimento e comercialização de produtos de origem animal e seus subprodutos;
III - executar serviços de classificação de produtos de origem vegetal, inspeção e padronização de produtos de origem animal e
vegetal;
IV - prestar serviços laboratoriais para análise de resíduos tóxicos em produtos de origem animal e vegetal, solos, ração e
outras análises laboratoriais relacionadas com a produção animal e vegetal, inclusive análises de controle de qualidades em
apoio à fiscalização da produção agropecuária;
V - desenvolver as atividades de operador portuário no Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul;
VI - realizar pesquisas e inovação tecnológica restritas à sua área de competência;

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 7.454, de 26 de setembro de 1988
Decreto n° 18.256, de 19 de outubro de 1982

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 141.250.735

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 141.250.735
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 120.102.383
126 Tecnologia da Informação 2.056.766
128 Formação de Recursos Humanos 188.406
601 Promoção da Produção Vegetal 540.302
602 Promoção da Produção Animal 297.900
603 Defesa Sanitária Vegetal 2.514.656
604 Defesa Sanitária Animal 9.227.286
606 Extensão Rural 824.000
661 Promoção Industrial 99.363
691 Promoção Comercial 5.399.673
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 2.056.766
0310 Agronegócio Competitivo 17.768.681
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 1.134.499
0600 Novos Valores 188.406
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 120.102.383

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A 141.250.735
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 116.516.186 105.616.134 8.006.799 2.893.253
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 860.928 860.928
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 2.052.026 1.334.342 717.684
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 20.509.868 16.864.934 3.546.626 98.308
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 232.544 232.544
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 107.138 107.138
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 160.662 160.662
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.98 Receita da Alienação de Bens - 537.812 537.812
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 273.571 273.571
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DO ÓRGÃO 141.250.735 105.616.134 27.608.374 7.927.919 98.308

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 141.250.735

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 141.250.735

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 120.102.383
126 Tecnologia da Informação 2.056.766
128 Formação de Recursos Humanos 188.406
601 Promoção da Produção Vegetal 540.302
602 Promoção da Produção Animal 297.900
603 Defesa Sanitária Vegetal 2.514.656
604 Defesa Sanitária Animal 9.227.286
606 Extensão Rural 824.000
661 Promoção Industrial 99.363
691 Promoção Comercial 5.399.673

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 2.056.766
0310 Agronegócio Competitivo 17.768.681
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 1.134.499
0600 Novos Valores 188.406
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 120.102.383

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 116.516.186 105.616.134 8.006.799 2.893.253


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 860.928 860.928
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 2.052.026 1.334.342 717.684
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 20.509.868 16.864.934 3.546.626 98.308
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 232.544 232.544
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 107.138 107.138
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 160.662 160.662
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.98 Receita da Alienação de Bens - 537.812 537.812
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 273.571 273.571
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 141.250.735 105.616.134 27.608.374 7.927.919 98.308

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


20.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000570 Administração de recursos humanos - Cidasc F 105.616.134
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 105.484.612
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 131.522
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002555 Manutenção e serviços administrativos gerais - Cidasc F 9.486.249
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.456.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 6.384.792
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 107.138
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.40 196.040
4 Investimentos 90 0.2.40 564.383
4 Investimentos 90 0.2.60 232.544
4 Investimentos 90 0.2.98 537.812
5 Inversões Financeiras 90 0.2.40 7.540
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000578 Auxílio alimentação - Cidasc F 5.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.000.000
20.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003784 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 52.335
de TIC - Cidasc
4 Investimentos 90 0.2.40 52.335
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003781 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 1.978.263
comunicação - Cidasc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.978.263
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003769 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 26.168
TIC - Cidasc
4 Investimentos 90 0.2.40 26.168
20.128 600 Novos Valores

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003451 Encargos com estagiários - Cidasc F 188.406
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 188.406
20.601 310 Agronegócio Competitivo
310.0030 Classificação de produtos de origem vegetal
310.0030.002216 Classificação de produtos de origem vegetal - Cidasc F 540.302
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 174.582
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 176.000
4 Investimentos 90 0.1.00 189.720
20.602 310 Agronegócio Competitivo
310.0654 Industrialização e comercialização de sêmen bovino
310.0654.002296 Industrialização e comercialização de sêmen bovino F 297.900
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 191.500
4 Investimentos 90 0.2.40 26.400
5 Inversões Financeiras 90 0.2.40 80.000
20.603 310 Agronegócio Competitivo
310.0032 Defesa sanitária vegetal
310.0032.002625 Defesa sanitária vegetal - Cidasc F 2.514.656
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 657.090
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 249.472
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 60.662
4 Investimentos 90 0.1.00 979.920
4 Investimentos 90 0.2.28 317.512
20.604 310 Agronegócio Competitivo
310.0028 Inspeção de produtos de origem animal
310.0028.001800 Inspeção de produtos de origem animal - Cidasc F 933.784
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 70.384
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 158.400
4 Investimentos 90 0.1.00 705.000
310.0029 Apoio laboratorial
310.0029.001919 Apoio laboratorial - Cidasc F 250.000

Página: 782 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 180.000
4 Investimentos 90 0.2.40 70.000
310.0033 Defesa sanitária animal
310.0033.002967 Defesa sanitária animal - Cidasc F 6.622.150
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 320.681
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 964.870
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 3.327.883
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 972.459
4 Investimentos 90 0.2.28 400.172
4 Investimentos 90 0.2.40 525.317
5 Inversões Financeiras 90 0.2.40 10.768
310.0125 Capacitação de servidores públicos
310.0125.010721 Capacitação e treinamento de técnicos - Cidasc F 205.436
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 205.436
310.0927 Capacitação e treinamento de beneficiários
310.0927.010720 Capacitação e treinamento de beneficiários - Cidasc F 81.417
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 81.417
20.604 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0883 Fiscalização e vigilância sanitária
335.0883.010261 Fiscalização e vigilância sanitária - SC Rural - F 1.134.499
Microbacias 3 - Cidasc
3 Outras Despesas Correntes 90 1.1.00 273.571
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.92 860.928
20.606 310 Agronegócio Competitivo
310.0034 Infraestrutura agrícola e pesqueira
310.0034.004540 Infraestrutura agrícola e pesqueira - Cidasc F 824.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 120.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 704.000
20.661 310 Agronegócio Competitivo
310.0031 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais
do agronegócio

Página: 783 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


310.0031.002408 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais F 1.500
do agron - SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.500
310.0031.002409 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais F 88.863
do agron - SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 41.209
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.500
4 Investimentos 90 0.1.00 46.154
310.0031.002410 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais F 1.500
do agron - SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.500
310.0031.002411 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais F 1.500
do agron - SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.500
310.0031.002412 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais F 1.500
do agron - SDR - Rio do Sul
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.500
310.0031.002413 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais F 1.500
do agron - SDR - Videira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.500
310.0031.002414 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais F 3.000
do agron - SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 3.000
20.691 310 Agronegócio Competitivo
310.0565 Armazenagem da produção agrícola e movimentação
portuária
310.0565.000183 Armazenagem da produção agrícola e movimentação F 5.399.673
portuária granéis terminal São Fco do Sul
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 3.117.650
4 Investimentos 90 0.2.40 2.282.023

TOTAL FISCAL 141.250.735

Página: 784 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

20.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000570 Administração de recursos humanos - Cidasc
Servidor unidade 1.500 105.616.134
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002555 Manutenção e serviços administrativos gerais - Cidasc
Unidade gestora mantida unidade 1 9.486.249
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000578 Auxílio alimentação - Cidasc
Servidor beneficiado servidor 1.500 5.000.000
20.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003784 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Cidasc
Hardware e equipamento adquirido hardware 150 52.335
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003781 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Cidasc
Serviço contratado unidade 0 1.978.263
serviço 3
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003769 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Cidasc
Software contratado unidade 0 26.168
sistema 1
software 50
20.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003451 Encargos com estagiários - Cidasc
Estagiário contratado unidade 100 188.406
20.601 310 Agronegócio Competitivo
310.0030 Classificação de produtos de origem vegetal

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

310.0030.002216 Classificação de produtos de origem vegetal - Cidasc


Produto agrícola classificado tonelada mil 0 540.302
tonelada 1.722.702
20.602 310 Agronegócio Competitivo
310.0654 Industrialização e comercialização de sêmen bovino
310.0654.002296 Industrialização e comercialização de sêmen bovino
Sêmen industrializado dose 70.000 297.900
20.603 310 Agronegócio Competitivo
310.0032 Defesa sanitária vegetal
310.0032.002625 Defesa sanitária vegetal - Cidasc
Propriedade cadastrada e fiscalizada unidade 7.650 2.514.656
20.604 310 Agronegócio Competitivo
310.0028 Inspeção de produtos de origem animal
310.0028.001800 Inspeção de produtos de origem animal - Cidasc
Estabelecimento inspecionado unidade 183 933.784
310.0029 Apoio laboratorial
310.0029.001919 Apoio laboratorial - Cidasc
Amostra analisada análise 11.560 250.000
310.0033 Defesa sanitária animal
310.0033.002967 Defesa sanitária animal - Cidasc
Propriedade cadastrada e fiscalizada unidade 51.497 6.622.150
310.0125 Capacitação de servidores públicos
310.0125.010721 Capacitação e treinamento de técnicos - Cidasc
Servidor capacitado unidade 110 205.436
310.0927 Capacitação e treinamento de beneficiários
310.0927.010720 Capacitação e treinamento de beneficiários - Cidasc
Produtor beneficiado produtor 530 81.417
20.604 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0883 Fiscalização e vigilância sanitária

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

335.0883.010261 Fiscalização e vigilância sanitária - SC Rural - Microbacias 3 - Cidasc


Unidade executora apoiada unidade 1 1.134.499
20.606 310 Agronegócio Competitivo
310.0034 Infraestrutura agrícola e pesqueira
310.0034.004540 Infraestrutura agrícola e pesqueira - Cidasc
Obra agrícola executada unidade 320 824.000
20.661 310 Agronegócio Competitivo
310.0031 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do
agronegócio
310.0031.002408 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron -
SDR - Canoinhas
Evento unidade 1 1.500
310.0031.002409 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron -
SDR - Grande Florianópolis
Evento unidade 1 88.863
310.0031.002410 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron -
SDR - Joaçaba
Evento unidade 1 1.500
310.0031.002411 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron -
SDR - Mafra
Evento unidade 1 1.500
310.0031.002412 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron -
SDR - Rio do Sul
Evento unidade 1 1.500
310.0031.002413 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron -
SDR - Videira
Evento unidade 1 1.500
310.0031.002414 Encontro técnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron -
SDR - Tubarão
Evento unidade 2 3.000
20.691 310 Agronegócio Competitivo
310.0565 Armazenagem da produção agrícola e movimentação portuária

Página: 787 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

310.0565.000183 Armazenagem da produção agrícola e movimentação portuária granéis


terminal São Fco do Sul
Granel movimentado tonelada mil 5.000 5.399.673

TOTAL 141.250.735

Página: 788 de 2069


EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S. A.
EPAGRI

Competência

I - planejar, coordenar, controlar e executar de forma descentralizada, a política estadual de pesquisa, transferência e difusão de
tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira e de assistência técnica e extensão rural do Estado de Santa Catarina;
II - apoiar técnica e administrativamente, os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na formulação, orientação e
coordenação da política de ciência e tecnologia relativa ao setor agropecuário e pesqueiro de Santa Catarina;
III - estimular e promover a descentralização operativa das atividades de pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira de
interesse estadual, regional e municipal;
IV - promover o desenvolvimento auto-sustentado da agropecuária catarinense, por meio da integração dos serviços de
geração, transferência e de difusão de tecnologia agropecuária, florestal e pesqueira;
V - executar as atividades de planejamento e informações agropecuárias do Estado, previstas na Lei nº 8.676, de 17 de junho
de 1992 - Lei Agrícola e Pesqueira; e
VI - executar o monitoramento de safras e mercados de produtos agropecuários, florestais e pesqueiros e gerar informações
socioeconômicas do setor rural catarinense.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Lei nº 9.904, de 03 de agosto de 1995
Decreto n° 1.080, de 20 de novembro de 1991

Página: 789 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 260.024.627

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 259.517.648
24 Comunicações 506.979
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 226.952.272
126 Tecnologia da Informação 4.296.946
128 Formação de Recursos Humanos 1.588.192
131 Comunicação Social 506.979
571 Desenvolvimento Científico 8.452.629
606 Extensão Rural 18.227.609
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 4.296.946
0310 Agronegócio Competitivo 27.774.321
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 439.920
0600 Novos Valores 54.189
0810 Comunicação do Poder Executivo 506.979
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 226.952.272

Página: 790 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A 260.024.627
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 224.226.426 200.200.000 23.326.426 700.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 321.142 321.142
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 10.365.005 5.047.162 5.317.843
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 13.916.602 13.484.289 432.313
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 890.740 696.106 194.634
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 9.538.976 5.298.502 4.240.474
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 525.474 79.254 446.220
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.98 Receita da Alienação de Bens - 240.262 240.262
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 260.024.627 200.200.000 48.252.881 11.571.746

Página: 791 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 260.024.627

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 259.517.648
24 Comunicações 506.979

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 226.952.272
126 Tecnologia da Informação 4.296.946
128 Formação de Recursos Humanos 1.588.192
131 Comunicação Social 506.979
571 Desenvolvimento Científico 8.452.629
606 Extensão Rural 18.227.609

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 4.296.946
0310 Agronegócio Competitivo 27.774.321
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 439.920
0600 Novos Valores 54.189
0810 Comunicação do Poder Executivo 506.979
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 226.952.272

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 224.226.426 200.200.000 23.326.426 700.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 321.142 321.142
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 10.365.005 5.047.162 5.317.843
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 13.916.602 13.484.289 432.313
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 890.740 696.106 194.634
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 9.538.976 5.298.502 4.240.474
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 525.474 79.254 446.220
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.98 Receita da Alienação de Bens - 240.262 240.262
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 260.024.627 200.200.000 48.252.881 11.571.746

Página: 793 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


20.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000890 Administração de recursos humanos - Epagri F 200.200.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 200.147.599
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 52.401
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003698 Manutenção e serviços administrativos gerais - Epagri F 16.952.272
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.824.858
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 4.510.175
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 79.254
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 331.655
4 Investimentos 90 0.1.00 700.000
4 Investimentos 90 0.2.40 181.154
4 Investimentos 90 0.2.85 84.914
4 Investimentos 90 0.2.98 240.262
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000900 Auxílio alimentação - Epagri F 9.800.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 9.800.000
20.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003706 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 300.000
de TIC - Epagri
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 150.000
4 Investimentos 90 0.2.40 150.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003715 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 3.346.946
comunicação - Epagri
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 696.946
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 700.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.500.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.40 300.000
4 Investimentos 90 0.2.28 150.000

Página: 794 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003707 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 650.000
TIC - Epagri
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 400.000
20.128 310 Agronegócio Competitivo
310.0036 Formação agropecuária no centro de treinamento
310.0036.002171 Formação agropecuária no centro de treinamento - Epagri F 1.534.003
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.060.828
4 Investimentos 90 0.2.28 460.530
4 Investimentos 90 0.2.40 12.645
20.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003702 Encargos com estagiários - Epagri F 54.189
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 54.189
20.571 310 Agronegócio Competitivo
310.0037 Pesquisa agropecuária
310.0037.002206 Pesquisa agropecuária - Epagri F 8.452.629
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 2.051.449
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 2.200.206
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 696.106
4 Investimentos 90 0.2.28 2.948.928
4 Investimentos 90 0.2.60 194.634
4 Investimentos 90 0.2.85 361.306
20.606 310 Agronegócio Competitivo
310.0035 Extensão rural e assistência técnica
310.0035.002117 Extensão rural e assistência técnica - Epagri F 13.310.774
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 2.595.713
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 3.806.101
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 1.361.731
4 Investimentos 90 0.2.28 1.758.385
4 Investimentos 90 0.2.40 88.514

Página: 795 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.61 3.700.330
310.0389 Capacitação e treinamento
310.0389.010462 Capacitação dos beneficiários do projeto SC Rural - F 1.670.328
Epagri
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 1.670.328
310.0917 Educação ambiental
310.0917.010463 Educação ambiental rural - Epagri F 671.544
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 361.080
4 Investimentos 90 0.2.61 310.464
310.0918 Capacitação de equipe técnica
310.0918.010465 Capacitação da equipe técnica para executar o projeto F 1.559.727
SC Rural - Epagri
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 1.559.727
310.0934 Realização de diagnóstico, ações de inovação,
demonstração de resultados
310.0934.010606 Realização de diagnóstico, ações de inovação, F 310.860
demonstração de resultados e estudos diversos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 310.860
310.0939 Monitoramento, avaliação e divulgação de projeto
310.0939.010466 Monitoramento, avaliação e divulgação do projeto SC F 264.456
Rural - Epagri
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 34.776
4 Investimentos 90 0.2.61 229.680
20.606 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0906 Inovação, capacitação e ATER
335.0906.010262 Inovação, capacitação e ATER em apoio ao F 439.920
desenvolvimento rural - SC Rural - MB 3 - Epagri
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 118.778
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.92 321.142
24.131 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional
810.0312.003724 Comunicação e marketing institucional - Epagri F 506.979
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 506.979

TOTAL FISCAL 260.024.627

Página: 796 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

20.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000890 Administração de recursos humanos - Epagri
Servidor unidade 2.200 200.200.000
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003698 Manutenção e serviços administrativos gerais - Epagri
Unidade gestora mantida unidade 1 16.952.272
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000900 Auxílio alimentação - Epagri
Servidor beneficiado servidor 2.200 9.800.000
20.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003706 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Epagri
Hardware e equipamento adquirido hardware 500 300.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003715 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Epagri
Serviço contratado unidade 0 3.346.946
serviço 20
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003707 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Epagri
Software contratado unidade 0 650.000
sistema 1
software 50
20.128 310 Agronegócio Competitivo
310.0036 Formação agropecuária no centro de treinamento
310.0036.002171 Formação agropecuária no centro de treinamento - Epagri
Produtor capacitado unidade 5.120 1.534.003
20.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários

Página: 797 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

600.0006.003702 Encargos com estagiários - Epagri


Estagiário contratado unidade 210 54.189
20.571 310 Agronegócio Competitivo
310.0037 Pesquisa agropecuária
310.0037.002206 Pesquisa agropecuária - Epagri
Pesquisa agropecuária experimento 1.055 8.452.629
20.606 310 Agronegócio Competitivo
310.0035 Extensão rural e assistência técnica
310.0035.002117 Extensão rural e assistência técnica - Epagri
Família beneficiada família 96.000 13.310.774
310.0389 Capacitação e treinamento
310.0389.010462 Capacitação dos beneficiários do projeto SC Rural - Epagri
Pessoa capacitada unidade 10.500 1.670.328
310.0917 Educação ambiental
310.0917.010463 Educação ambiental rural - Epagri
Família beneficiada família 25.000 671.544
310.0918 Capacitação de equipe técnica
310.0918.010465 Capacitação da equipe técnica para executar o projeto SC Rural - Epagri
Profissional capacitado unidade 300 1.559.727
310.0934 Realização de diagnóstico, ações de inovação, demonstração de
resultados
310.0934.010606 Realização de diagnóstico, ações de inovação, demonstração de
resultados e estudos diversos
Estudo realizado unidade 25 310.860
310.0939 Monitoramento, avaliação e divulgação de projeto
310.0939.010466 Monitoramento, avaliação e divulgação do projeto SC Rural - Epagri
Serviço de monitoramento sistema 1 264.456
unidade 1
20.606 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0906 Inovação, capacitação e ATER

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

335.0906.010262 Inovação, capacitação e ATER em apoio ao desenvolvimento rural - SC


Rural - MB 3 - Epagri
Consultoria contratada consultoria 10 439.920
microbacia 936
família 90.000
24.131 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional
810.0312.003724 Comunicação e marketing institucional - Epagri
Campanha realizada campanha 12 506.979

TOTAL 260.024.627

Página: 799 de 2069


FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Competência

I - Promover a compra e a venda de terras rurais;


II - desenvolver programas de abastecimento rural;
III - promover o reordenamento fundiário.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 6.288, de 31 de outubro de 1983
Decreto n° 20.842, de 16 de dezembro de 1983

Página: 800 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 622.445

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 622.445
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
606 Extensão Rural 622.445
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 167.000
0320 Agricultura Familiar 455.445

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina 622.445
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 131.052 131.052
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 491.393 4.393 487.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 622.445 4.393 618.052

Página: 801 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 622.445

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 622.445

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


606 Extensão Rural 622.445

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 167.000
0320 Agricultura Familiar 455.445
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 131.052 131.052


de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 491.393 4.393 487.000
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 622.445 4.393 618.052

Página: 802 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0039 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos
produtores
300.0039.003929 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - Chapecó
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003933 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - Concórdia
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003934 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - Dionísio Cerqueira
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003936 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - Itapiranga
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003937 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - Maravilha
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003939 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - Palmitos
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003952 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - Quilombo
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003953 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - São Lourenço do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003954 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - São Miguel do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
300.0039.003955 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos F 16.700
produtores - SDR - Xanxerê
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 16.700
20.606 320 Agricultura Familiar
320.0040 Financiamento de terra agricultores sem terra e com
pouca terra

Página: 803 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


320.0040.003965 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 68.445
pouca terra - SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.99 4.393
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 14.052
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 50.000
320.0040.003968 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - Concórdia
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000
320.0040.003969 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - Dionísio Cerqueira
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000
320.0040.003971 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - Itapiranga
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000
320.0040.003973 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - Maravilha
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000
320.0040.003974 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - Palmitos
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000
320.0040.003975 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - Quilombo
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000
320.0040.003976 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - São Lourenço do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000
320.0040.003978 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - São Miguel do Oeste

Página: 804 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000
320.0040.003979 Financiamento de terra agricultores sem terra e com F 43.000
pouca terra - SDR - Xanxerê
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 13.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 30.000

TOTAL FISCAL 622.445

Página: 805 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade


300.0039 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores
300.0039.003929 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- Chapecó
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003933 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- Concórdia
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003934 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- Dionísio Cerqueira
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003936 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- Itapiranga
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003937 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- Maravilha
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003939 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- Palmitos
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003952 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- Quilombo
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003953 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- São Lourenço do Oeste
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003954 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- São Miguel do Oeste
Meio de produção unidade 2 16.700
300.0039.003955 Financiamento meios de produção e infraestrutura aos produtores - SDR
- Xanxerê
Meio de produção unidade 2 16.700
20.606 320 Agricultura Familiar

Página: 806 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

320.0040 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra


320.0040.003965 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
Chapecó
Terra financiada unidade 2 68.445
320.0040.003968 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
Concórdia
Terra financiada unidade 2 43.000
320.0040.003969 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
Dionísio Cerqueira
Terra financiada unidade 2 43.000
320.0040.003971 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
Itapiranga
Terra financiada unidade 2 43.000
320.0040.003973 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
Maravilha
Terra financiada unidade 2 43.000
320.0040.003974 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
Palmitos
Terra financiada unidade 2 43.000
320.0040.003975 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
Quilombo
Terra financiada unidade 2 43.000
320.0040.003976 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
São Lourenço do Oeste
Terra financiada unidade 2 43.000
320.0040.003978 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
São Miguel do Oeste
Terra financiada unidade 2 43.000
320.0040.003979 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR -
Xanxerê
Terra financiada unidade 2 43.000

TOTAL 622.445

Página: 807 de 2069


FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Competência

I - Constituir-se em fonte de recursos financeiros para a execução das ações e instrumentos de política agrícola previstos
nos planos anual e plurianual de desenvolvimento rural;
II - tornar-se em fonte para execução de ações emergenciais, definidas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 8.676, de 17 de junho de 1992
Decreto n° 4.162, de 30 de dezembro de 1993 e alteração

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 43.242.675

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 43.242.675
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
544 Recursos Hídricos 1.274.204
601 Promoção da Produção Vegetal 16.895.020
602 Promoção da Produção Animal 20.000
606 Extensão Rural 25.043.451
691 Promoção Comercial 10.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 8.446.626
0310 Agronegócio Competitivo 13.767.625
0320 Agricultura Familiar 16.725.570
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 100.000
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 2.928.650
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 1.274.204

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural 43.242.675
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 5.683.800 5.474.080 100.000 109.720
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 6.006.550 6.006.550
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 6.499.755 6.499.755
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.66 R e c e i t a s Diversas-Receitas 19.715.570 19.715.570
Agroindustrial - FDR
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 137.000 137.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 5.200.000 100.000 150.000 4.950.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 43.242.675 31.789.405 250.000 11.203.270

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 43.242.675

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 43.242.675

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


544 Recursos Hídricos 1.274.204
601 Promoção da Produção Vegetal 16.895.020
602 Promoção da Produção Animal 20.000
606 Extensão Rural 25.043.451
691 Promoção Comercial 10.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 8.446.626
0310 Agronegócio Competitivo 13.767.625
0320 Agricultura Familiar 16.725.570
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 100.000
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 2.928.650
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 1.274.204
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 5.683.800 5.474.080 100.000 109.720


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 6.006.550 6.006.550
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 6.499.755 6.499.755
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.66 Receitas Diversas-Receitas 19.715.570 19.715.570
Agroindustrial - FDR
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 137.000 137.000
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 5.200.000 100.000 150.000 4.950.000
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 43.242.675 31.789.405 250.000 11.203.270

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


20.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0045 Apoio ao aproveitamento da água da chuva
350.0045.005417 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 10.000
Blumenau
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 10.000
350.0045.005419 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 4.409
Caçador
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 4.409
350.0045.005420 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 10.287
Campos Novos
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 10.287
350.0045.005421 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 2.939
Canoinhas
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 2.939
350.0045.005423 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 164.227
Chapecó
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 164.227
350.0045.005424 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 110.227
Curitibanos
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 110.227
350.0045.005425 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 218.727
Concórdia
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 218.727
350.0045.005427 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 5.878
Dionísio Cerqueira
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 5.878
350.0045.005428 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 41.151
Itapiranga
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 41.151
350.0045.005431 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 168.636
Joaçaba
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 168.636
350.0045.005432 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 8.818
Lages
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 8.818
350.0045.005433 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Mafra F 10.287

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 10.287
350.0045.005435 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 38.212
Maravilha
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 38.212
350.0045.005436 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 41.151
Palmitos
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 41.151
350.0045.005438 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 76.424
Quilombo
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 76.424
350.0045.005439 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - São F 45.560
Lourenço do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 45.560
350.0045.005445 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - São F 45.560
Miguel do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 45.560
350.0045.005446 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 83.772
Seara
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 83.772
350.0045.005448 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 172.493
Videira
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 172.493
350.0045.005449 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - F 15.446
Xanxerê
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 15.446
20.601 320 Agricultura Familiar
320.0047 Distribuição de insumos básicos pequenos produtores
rurais - Terra Boa
320.0047.010029 Distribuição de insumos básicos peq produtores rurais - F 16.725.570
Terra Boa - FDR
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 10.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.66 16.715.570
20.601 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0041 Desenvolvimento florestal - Florestar
340.0041.004006 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Araranguá F 270

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004008 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Blumenau F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004013 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Braço do F 270
Norte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004015 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Brusque F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004018 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Caçador F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004019 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Campos F 270
Novos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004025 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Canoinhas F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004027 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Chapecó F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004029 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Concórdia F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004031 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Criciúma F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004035 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Curitibanos F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004038 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Dionísio F 270
Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004046 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Ibirama F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004047 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Itajaí F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004048 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Itapiranga F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004052 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Ituporanga F 270

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004055 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Jaraguá do F 270
Sul
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004058 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Joaçaba F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004060 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Joinville F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004065 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Laguna F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004067 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Mafra F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004070 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Maravilha F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004074 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Palmitos F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004078 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Quilombo F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004082 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Rio do Sul F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004084 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - São F 270
Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004088 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Grande F 270
Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004090 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - São F 270
Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004091 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - São Miguel F 270
do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004096 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Seara F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


340.0041.004097 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Taió F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004101 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Timbó F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004103 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Tubarão F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004105 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Videira F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0041.004109 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Xanxerê F 270
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270
340.0259 Produção de mudas nativas
340.0259.003659 Empréstimo para implantação de viveiros e de mudas F 150.000
florestais - FDR
4 Investimentos 90 0.2.99 150.000
340.0384 Geração de trabalho e renda através de reflorestamento
340.0384.003684 Geração de trabalho e renda através de reflorestamento - F 10.000
FDR
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 10.000
20.602 310 Agronegócio Competitivo
310.0044 Leite e carne em pastagem melhorada
310.0044.004868 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Araranguá F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004869 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Blumenau F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004871 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Braço do F 270
Norte
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004872 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Brusque F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004874 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Caçador F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004875 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Campos F 270
Novos
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


310.0044.004876 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Canoinhas F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004877 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Chapecó F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004878 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Concórdia F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004879 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Criciúma F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004881 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - F 270
Curitibanos
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004882 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Dionísio F 270
Cerqueira
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004883 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Ibirama F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004884 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Itajaí F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004885 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Itapiranga F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004886 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Ituporanga F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004888 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Jaraguá F 270
do Sul
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004889 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Joaçaba F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004890 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Joinville F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004891 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Lages F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004892 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Laguna F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270

Página: 816 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


310.0044.004893 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Mafra F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004896 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Maravilha F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004897 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Palmitos F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004898 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Quilombo F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004899 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Rio do Sul F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004901 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - São F 270
Joaquim
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004903 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Grande F 270
Florianópolis
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004904 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - São F 270
Lourenço do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004906 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - São F 270
Miguel do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004907 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Seara F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004910 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Taió F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004911 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Timbó F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004913 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Tubarão F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004915 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Videira F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0044.004916 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Xanxerê F 550
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 550

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


310.0659 Produção de fauna silvestre
310.0659.003665 Produção de fauna silvestre - FDR F 10.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 10.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0050 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e
pesqueira
300.0050.007198 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e F 3.912.796
pesqueira - SAR
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.99 100.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.69 137.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 3.675.796
300.0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural
300.0641.010729 Adequação de empreendimentos - FDR F 1.980.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 1.980.000
300.0648 Compra e Venda de Máquinas, Equipamentos e outros
Bens e Insumos
300.0648.003677 Compra e venda de máquinas, equipamentos e outros F 10.000
bens e insumos - FDR
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 10.000
300.0809 Revitalizar
300.0809.009322 Revitalizar - FDR F 2.533.830
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.533.830
20.606 310 Agronegócio Competitivo
310.0043 Armazenagem no meio rural - Armazenar
310.0043.010030 Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR F 3.030.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 30.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.66 3.000.000
310.0046 Introdução de novas atividades agropecuária
310.0046.005461 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Araranguá
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005462 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Blumenau
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


310.0046.005464 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Braço do Norte
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005465 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Brusque
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005466 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Caçador
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005468 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Campos Novos
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005469 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Canoinhas
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005471 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Chapecó
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005472 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Concórdia
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005473 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Criciuma
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005474 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Curitibanos
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005476 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Dionísio Cerqueira
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005477 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Ibirama
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005479 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Itajaí
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


310.0046.005480 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Itapiranga
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005481 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Ituporanga
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005484 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Jaraguá do Sul
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005487 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Joaçaba
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005488 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Joinville
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005490 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Lages
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005493 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Laguna
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005495 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Mafra
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005497 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Rio F 270
do Sul
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005500 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - São F 270
Lourenço do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005501 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - São F 270
Miguel do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005503 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Timbó
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


310.0046.005504 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Tubarão
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005505 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Videira
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005506 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Maravilha
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005508 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Palmitos
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005510 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Seara
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005514 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Quilombo
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005516 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - São F 270
Joaquim
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005518 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Taió F 270
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005521 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Grande Florianópolis
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0046.005522 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - F 270
Xanxerê
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 270
310.0049 Agricultura orgânica
310.0049.007199 Agricultura orgânica - SAR F 2.510.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 10.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.28 2.500.000
310.0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


310.0641.010730 Estruturação e organização de Arranjos Produtivos Locais F 1.722.600
- FDR
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 1.722.600
310.0641.010731 Melhoria e diversificação dos sistemas de produção - F 1.168.200
FDR
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 1.168.200
310.0658 Consolidação da ovinocultura para produção de carne e
leite
310.0658.003644 Consolidação da ovinocultura para produção de carne e F 10.000
leite - FDR
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 10.000
310.0660 Apoio ao associativismo
310.0660.003694 Apoio ao assossiativismo - FDR F 1.159.400
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 149.400
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 10.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.28 1.000.000
310.0879 Investimentos sustentáveis - SC Rural - Microbacias 3
310.0879.010727 Investimentos sustentáveis em apoio ao SC Rural - FDR F 4.137.705
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 3.137.705
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 1.000.000
20.606 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0879 Investimentos sustentáveis - SC Rural - Microbacias 3
335.0879.010260 Investimentos sustentáveis - SC Rural - Microbacias 3 - F 100.000
FDR
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
20.606 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0042 Aproveitamento de dejetos animais
340.0042.004651 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Braço do F 625
Norte
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004654 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Caçador F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004655 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Chapecó F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


340.0042.004657 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Concórdia F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004659 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Dioníso F 625
Cerqueira
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004660 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Itapiranga F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004661 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Joaçaba F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004663 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Maravilha F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004665 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Palmitos F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004667 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Quilombo F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004669 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - São Lourenço F 625
do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004671 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - São Miguel F 625
do Oeste
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004673 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Seara F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004674 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Videira F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004675 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Xanxerê F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0042.004678 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Rio do Sul F 625
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 625
340.0048 Bioenergia
340.0048.007196 Bioenergia - SAR F 2.516.550
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 10.000
5 Inversões Financeiras 90 0.2.28 2.506.550

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


340.0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural
340.0641.010728 Adequação ambiental - FDR F 232.650
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 232.650
20.691 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0647 Fomento à implantação de pequenas agroindústrias no
meio rural
300.0647.003652 Fomento à implantação de pequenas agroindústrias no F 10.000
meio rural - FDR
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 10.000

TOTAL FISCAL 43.242.675

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

20.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos


350.0045 Apoio ao aproveitamento da água da chuva
350.0045.005417 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Blumenau
Sistema implantado unidade 2 10.000
350.0045.005419 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Caçador
Sistema implantado unidade 3 4.409
350.0045.005420 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Campos Novos
Sistema implantado unidade 7 10.287
350.0045.005421 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Canoinhas
Sistema implantado unidade 2 2.939
350.0045.005423 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Chapecó
Sistema implantado unidade 168 164.227
350.0045.005424 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Curitibanos
Sistema implantado unidade 2 110.227
350.0045.005425 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Concórdia
Sistema implantado unidade 201 218.727
350.0045.005427 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Dionísio Cerqueira
Sistema implantado unidade 4 5.878
350.0045.005428 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Itapiranga
Sistema implantado unidade 28 41.151
350.0045.005431 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Joaçaba
Sistema implantado unidade 171 168.636
350.0045.005432 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Lages
Sistema implantado unidade 6 8.818
350.0045.005433 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Mafra
Sistema implantado unidade 7 10.287
350.0045.005435 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Maravilha
Sistema implantado unidade 26 38.212
350.0045.005436 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Palmitos

Página: 825 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Sistema implantado unidade 28 41.151


350.0045.005438 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Quilombo
Sistema implantado unidade 52 76.424
350.0045.005439 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - São Lourenço do
Oeste
Sistema implantado unidade 31 45.560
350.0045.005445 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - São Miguel do
Oeste
Sistema implantado unidade 19 45.560
350.0045.005446 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Seara
Sistema implantado unidade 57 83.772
350.0045.005448 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Videira
Sistema implantado unidade 175 172.493
350.0045.005449 Apoio ao aproveitamento da água da chuva - SDR - Xanxerê
Sistema implantado unidade 11 15.446
20.601 320 Agricultura Familiar
320.0047 Distribuição de insumos básicos pequenos produtores rurais - Terra Boa
320.0047.010029 Distribuição de insumos básicos peq produtores rurais - Terra Boa - FDR
Calcário e semente distribuído tonelada de calcário 200.000 16.725.570
saca/semente 220.000
20.601 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0041 Desenvolvimento florestal - Florestar
340.0041.004006 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Araranguá
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 50
340.0041.004008 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Blumenau
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 50
340.0041.004013 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Braço do Norte
Floresta implantada unidade 0 270

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

hectare 23
340.0041.004015 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Brusque
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 27
340.0041.004018 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Caçador
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 23
340.0041.004019 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Campos Novos
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 27
340.0041.004025 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Canoinhas
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 19
340.0041.004027 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Chapecó
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 36
340.0041.004029 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Concórdia
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 23
340.0041.004031 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Criciúma
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 36
340.0041.004035 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Curitibanos
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 17
340.0041.004038 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Dionísio Cerqueira
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 19
340.0041.004046 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Ibirama

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Floresta implantada unidade 0 270


hectare 29
340.0041.004047 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Itajaí
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 36
340.0041.004048 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Itapiranga
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 17
340.0041.004052 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Ituporanga
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 29
340.0041.004055 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Jaraguá do Sul
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 17
340.0041.004058 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Joaçaba
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 43
340.0041.004060 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Joinville
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 27
340.0041.004065 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Laguna
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 17
340.0041.004067 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Mafra
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 23
340.0041.004070 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Maravilha
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 39

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

340.0041.004074 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Palmitos


Floresta implantada unidade 0 270
hectare 27
340.0041.004078 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Quilombo
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 19
340.0041.004082 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Rio do Sul
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 23
340.0041.004084 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - São Joaquim
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 19
340.0041.004088 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Grande Florianópolis
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 43
340.0041.004090 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - São Lourenço do Oeste
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 23
340.0041.004091 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - São Miguel do Oeste
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 23
340.0041.004096 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Seara
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 27
340.0041.004097 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Taió
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 19
340.0041.004101 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Timbó
Floresta implantada unidade 0 270

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

hectare 23
340.0041.004103 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Tubarão
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 23
340.0041.004105 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Videira
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 23
340.0041.004109 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Xanxerê
Floresta implantada unidade 0 270
hectare 47
340.0259 Produção de mudas nativas
340.0259.003659 Empréstimo para implantação de viveiros e de mudas florestais - FDR
Viveiro de muda implantado unidade 10 150.000
340.0384 Geração de trabalho e renda através de reflorestamento
340.0384.003684 Geração de trabalho e renda através de reflorestamento - FDR
Propriedade reflorestada unidade 12.087 10.000
20.602 310 Agronegócio Competitivo
310.0044 Leite e carne em pastagem melhorada
310.0044.004868 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Araranguá
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004869 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Blumenau
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004871 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Braço do Norte
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004872 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Brusque
Pastagem melhorada unidade 0 270

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

hectare 265
310.0044.004874 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Caçador
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004875 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Campos Novos
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004876 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Canoinhas
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004877 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Chapecó
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004878 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Concórdia
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004879 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Criciúma
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004881 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Curitibanos
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004882 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Dionísio Cerqueira
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004883 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Ibirama
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004884 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Itajaí

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Pastagem melhorada unidade 0 270


hectare 265
310.0044.004885 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Itapiranga
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004886 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Ituporanga
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004888 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Jaraguá do Sul
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004889 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Joaçaba
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004890 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Joinville
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004891 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Lages
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004892 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Laguna
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004893 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Mafra
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004896 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Maravilha
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

310.0044.004897 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Palmitos


Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004898 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Quilombo
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004899 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Rio do Sul
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004901 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - São Joaquim
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004903 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Grande Florianópolis
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004904 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - São Lourenço do Oeste
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004906 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - São Miguel do Oeste
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004907 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Seara
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004910 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Taió
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004911 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Timbó
Pastagem melhorada unidade 0 270

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

hectare 265
310.0044.004913 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Tubarão
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004915 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Videira
Pastagem melhorada unidade 0 270
hectare 265
310.0044.004916 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Xanxerê
Pastagem melhorada unidade 0 550
hectare 265
310.0659 Produção de fauna silvestre
310.0659.003665 Produção de fauna silvestre - FDR
Propriedade aderida unidade 100 10.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0050 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira
300.0050.007198 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira - SAR
Empréstimo concedido empréstimo 200 3.912.796
300.0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural
300.0641.010729 Adequação de empreendimentos - FDR
Projeto apoiado unidade 40 1.980.000
300.0648 Compra e Venda de Máquinas, Equipamentos e outros Bens e Insumos
300.0648.003677 Compra e venda de máquinas, equipamentos e outros bens e insumos -
FDR
Máquina e equipamento disponibilizado equipamento 5 10.000
máquina agrícola 5
300.0809 Revitalizar
300.0809.009322 Revitalizar - FDR
Família atendida % de atendimento 100 2.533.830
família 10.500
20.606 310 Agronegócio Competitivo

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

310.0043 Armazenagem no meio rural - Armazenar


310.0043.010030 Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR
Capacidade de armazenagem aumentada tonelada mil 300.000 3.030.000
310.0046 Introdução de novas atividades agropecuária
310.0046.005461 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Araranguá
Propriedade aderida unidade 15 270
310.0046.005462 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Blumenau
Propriedade aderida unidade 3 270
310.0046.005464 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Braço do Norte
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005465 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Brusque
Propriedade aderida unidade 8 270
310.0046.005466 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Caçador
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005468 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Campos Novos
Propriedade aderida unidade 8 270
310.0046.005469 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Canoinhas
Propriedade aderida unidade 6 270
310.0046.005471 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Chapecó
Propriedade aderida unidade 11 270
310.0046.005472 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Concórdia
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005473 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Criciuma
Propriedade aderida unidade 11 270
310.0046.005474 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Curitibanos
Propriedade aderida unidade 5 270
310.0046.005476 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Dionísio Cerqueira
Propriedade aderida unidade 6 270
310.0046.005477 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Ibirama

Página: 835 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Propriedade aderida unidade 9 270


310.0046.005479 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Itajaí
Propriedade aderida unidade 11 270
310.0046.005480 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Itapiranga
Propriedade aderida unidade 5 270
310.0046.005481 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Ituporanga
Propriedade aderida unidade 9 270
310.0046.005484 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Jaraguá do Sul
Propriedade aderida unidade 5 270
310.0046.005487 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Joaçaba
Propriedade aderida unidade 13 270
310.0046.005488 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Joinville
Propriedade aderida unidade 8 270
310.0046.005490 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Lages
Propriedade aderida unidade 12 270
310.0046.005493 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Laguna
Propriedade aderida unidade 5 270
310.0046.005495 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Mafra
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005497 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Rio do Sul
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005500 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - São Lourenço do
Oeste
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005501 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - São Miguel do
Oeste
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005503 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Timbó
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005504 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Tubarão

Página: 836 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Propriedade aderida unidade 7 270


310.0046.005505 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Videira
Propriedade aderida unidade 7 270
310.0046.005506 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Maravilha
Propriedade aderida unidade 12 270
310.0046.005508 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Palmitos
Propriedade aderida unidade 8 270
310.0046.005510 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Seara
Propriedade aderida unidade 8 270
310.0046.005514 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Quilombo
Propriedade aderida unidade 6 270
310.0046.005516 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - São Joaquim
Propriedade aderida unidade 6 270
310.0046.005518 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Taió
Propriedade aderida unidade 6 270
310.0046.005521 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Grande
Florianópolis
Propriedade aderida unidade 13 270
310.0046.005522 Introdução de novas atividades agropecuária - SDR - Xanxerê
Propriedade aderida unidade 14 270
310.0049 Agricultura orgânica
310.0049.007199 Agricultura orgânica - SAR
Família beneficiada família 400 2.510.000
310.0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural
310.0641.010730 Estruturação e organização de Arranjos Produtivos Locais - FDR
Projeto apoiado unidade 40 1.722.600
310.0641.010731 Melhoria e diversificação dos sistemas de produção - FDR
Projeto apoiado unidade 40 1.168.200
310.0658 Consolidação da ovinocultura para produção de carne e leite
310.0658.003644 Consolidação da ovinocultura para produção de carne e leite - FDR

Página: 837 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Leite e carne unidade 0 10.000


tonelada 1.600.000
310.0660 Apoio ao associativismo
310.0660.003694 Apoio ao assossiativismo - FDR
Associação criada associação 100 1.159.400
310.0879 Investimentos sustentáveis - SC Rural - Microbacias 3
310.0879.010727 Investimentos sustentáveis em apoio ao SC Rural - FDR
Microbacia e família atendida microbacia 935 4.137.705
família 40.000
20.606 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0879 Investimentos sustentáveis - SC Rural - Microbacias 3
335.0879.010260 Investimentos sustentáveis - SC Rural - Microbacias 3 - FDR
Microbacia e família atendida microbacia 935 100.000
família 40.000
20.606 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0042 Aproveitamento de dejetos animais
340.0042.004651 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Braço do Norte
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004654 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Caçador
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004655 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Chapecó
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004657 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Concórdia
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004659 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Dioníso Cerqueira
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004660 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Itapiranga
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004661 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Joaçaba

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Propriedade aderida unidade 8 625


340.0042.004663 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Maravilha
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004665 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Palmitos
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004667 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Quilombo
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004669 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - São Lourenço do Oeste
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004671 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - São Miguel do Oeste
Propriedade aderida unidade 8 625
340.0042.004673 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Seara
Propriedade aderida unidade 7 625
340.0042.004674 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Videira
Propriedade aderida unidade 7 625
340.0042.004675 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Xanxerê
Propriedade aderida unidade 6 625
340.0042.004678 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Rio do Sul
Propriedade aderida unidade 3 625
340.0048 Bioenergia
340.0048.007196 Bioenergia - SAR
Propriedade aderida unidade 797 2.516.550
340.0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural
340.0641.010728 Adequação ambiental - FDR
Projeto apoiado unidade 40 232.650
20.691 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0647 Fomento à implantação de pequenas agroindústrias no meio rural
300.0647.003652 Fomento à implantação de pequenas agroindústrias no meio rural - FDR
Agroindústria instalada agroindústria 20 10.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

TOTAL 43.242.675

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FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Competência

I - Ações referentes à indenização pelo abate sanitário e sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por febre
aftosa e outras doenças infecto-contagiosas contempladas em programas de controle sanitário do Estado ou em
convênios com a União;
II - suplementar ações relativas à vigilância em saúde animal e educação sanitária.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei Complementar n° 204, de 08 de janeiro de 2001
Decreto n° 2.519, de 18 de junho de 2001

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 699.813

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 699.813
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
604 Defesa Sanitária Animal 699.813
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0310 Agronegócio Competitivo 699.813

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal 699.813
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 699.813 699.813
do Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 699.813 699.813

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 699.813

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


20 Agricultura 699.813

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


604 Defesa Sanitária Animal 699.813

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0310 Agronegócio Competitivo 699.813
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 699.813 699.813


do Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 699.813 699.813

ÓRGÃO 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


20.604 310 Agronegócio Competitivo
310.0655 Indenização em ações sanitárias
310.0655.003536 Indenização em ações sanitárias - FSA F 510.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 510.000
310.0656 Indenização em emergências sanitárias
310.0656.003543 Indenização em emergências sanitárias - FSA F 189.813
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 189.813

TOTAL FISCAL 699.813

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 44000 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

20.604 310 Agronegócio Competitivo


310.0655 Indenização em ações sanitárias
310.0655.003536 Indenização em ações sanitárias - FSA
Animal sacrificado e indenizado unidade 2.300 510.000
310.0656 Indenização em emergências sanitárias
310.0656.003543 Indenização em emergências sanitárias - FSA
Rebanho livre de doença unidade 177.874 189.813

TOTAL 699.813

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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Competência

I - formular as políticas educacionais da educação básica, profissional e superior em Santa Catarina, observadas as normas
regulamentares de ensino emanadas do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina;
II - garantir o acesso e a permanência dos alunos na educação básica de qualidade em Santa Catarina;
III - coordenar a elaboração de programas de educação superior para o desenvolvimento regional;
IV - definir a política de tecnologia educacional;
V - estimular a realização de pesquisas científicas em parceria com outras instituições;
VI - fomentar a utilização de metodologias e técnicas estatísticas do banco de dados da educação, objetivando a divulgação
das informações aos gestores escolares;
VII - formular, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a elaboração de programa de
pesquisa na rede pública do Estado, na área educacional;
VIII - formular e implementar a Proposta Curricular de Santa Catarina;
IX - estabelecer políticas e diretrizes para a expansão de novas estruturas físicas, reformas e manutenção das escolas da rede
pública estadual;
X - firmar acordos de cooperação e convênios com instituições nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos
e programas educacionais;
XI - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistério,
de construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação, de forma articulada
com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
XII - coordenar as ações da educação de modo a garantir a unidade da rede, tanto nos aspectos pedagógicos quanto
administrativos;
XIII - apoiar, assessorar e supervisionar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução das atividades,
programas, projetos e ações na área educacional;
XIV - normatizar, supervisionar, orientar, controlar e formular políticas de gestão de pessoal do magistério público estadual,
de forma articulada com o órgão central do Sistema de Gestão de Recursos Humanos; e

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XV - promover, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a formação, treinamento e
aperfeiçoamento de recursos humanos para garantir a unidade da proposta curricular no Estado de Santa Catarina,
articuladamente com o órgão central do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007
Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações
Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996
Lei Federal nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998
Decreto Federal nº 2.264, de 27 de junho de 1997 e alterações
Decreto Federal nº 3.142, de 16 de agosto de 1999
Decreto Federal nº 2.208, de 17 de abril de 1997
Decreto Federal nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1993 e alterações
Decreto Federal nº 3.276, de 06 de dezembro de 1999 e alterações
Decreto Federal nº 3.860, de 09 de julho de 2001 e alterações
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Lei n° 10.723, de 16 de março de 1998 e alterações
Lei n° 10.724, de 16 de março de 1998
Lei Complementar nº 180, de 16 de julho de 1999 e alterações
Decreto n° 5.039, de 07 junho de 1978 e alterações
Decreto n° 22.202, de 04 de junho de 1984
Decreto n° 3.056, de 16 de dezembro de 1992

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 2.117.300.831

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


12 Educação 2.117.300.831
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 138.311.502
126 Tecnologia da Informação 52.529.600
128 Formação de Recursos Humanos 520.000
244 Assistência Comunitária 580.000
361 Ensino Fundamental 1.265.458.370
362 Ensino Médio 416.145.559
363 Ensino Profissional 123.389.254
364 Ensino Superior 56.650.000
365 Educação Infantil 11.938.952
366 Educação de Jovens e Adultos 51.777.594
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 50.392.000
0250 Inclusão Digital 2.500.000
0600 Novos Valores 520.000
0610 Gestão do Ensino Fundamental 456.548.645
0620 Pró Ensino Médio 97.166.358
0630 Gestão do Ensino Superior 56.650.000
0720 Segurança Cidadã 580.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 1.452.943.828

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


45001 Secretaria de Estado da Educação 2.117.300.831
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 642.763.740 306.114.387 292.829.353 43.820.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 79.671.029 57.100.000 22.571.029
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.24 Convenio - Programas de Educação - 118.289.247 65.687.561 52.601.686
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.1.31 R e c u r s o s do FUNDEB - 1.264.092.464 1.039.135.823 199.271.641 25.685.000
Transferências da União
0.1.85 R e m u n e r a ç ã o de Disp. 158.355 106.355 52.000
Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados
- Rec.Tesouro - Exerc.Corrente
0.1.86 Remuneração de Disponibilidade 7.752.966 7.752.966
Bancária-FUNDEB
0.1.87 Remuneração de Disponibilidade 4.573.030 4.573.030
Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO
TOTAL DO ÓRGÃO 2.117.300.831 1.345.250.210 622.747.876 149.302.745

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 2.117.300.831

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


12 Educação 2.117.300.831

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 138.311.502
126 Tecnologia da Informação 52.529.600
128 Formação de Recursos Humanos 520.000
244 Assistência Comunitária 580.000
361 Ensino Fundamental 1.265.458.370
362 Ensino Médio 416.145.559
363 Ensino Profissional 123.389.254
364 Ensino Superior 56.650.000
365 Educação Infantil 11.938.952
366 Educação de Jovens e Adultos 51.777.594

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 50.392.000
0250 Inclusão Digital 2.500.000
0600 Novos Valores 520.000
0610 Gestão do Ensino Fundamental 456.548.645
0620 Pró Ensino Médio 97.166.358
0630 Gestão do Ensino Superior 56.650.000
0720 Segurança Cidadã 580.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 1.452.943.828

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 642.763.740 306.114.387 292.829.353 43.820.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 79.671.029 57.100.000 22.571.029
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.24 Convenio - Programas de Educação - 118.289.247 65.687.561 52.601.686
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.1.31 Recursos do FUNDEB - Transferências 1.264.092.464 1.039.135.823 199.271.641 25.685.000
da União
0.1.85 Remuneração de Disp. 158.355 106.355 52.000
Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados -
Rec.Tesouro - Exerc.Corrente
0.1.86 Remuneração de Disponibilidade 7.752.966 7.752.966
Bancária-FUNDEB
0.1.87 Remuneração de Disponibilidade 4.573.030 4.573.030
Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.117.300.831 1.345.250.210 622.747.876 149.302.745

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


12.122 250 Inclusão Digital
250.0738 Aquisição e manutenção de equipamento tecnológico
250.0738.007142 Aquisição e manutenção de equipamento tecnológico - F 2.500.000
SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001021 Administração de recursos humanos - SED F 81.631.778
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 49.787.787
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 7.717.170
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 24.126.821
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004840 Manutenção e serviços administrativos gerais - SED F 23.046.996
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 22.283.396
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 763.600
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001024 Auxílio alimentação - SED F 1.840.802
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.840.802
900.0485 Aquisição e manutenção de equipamentos, mobiliário e
material de consumo
900.0485.005003 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e F 14.480.000
material de consumo - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.050.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 250.000
4 Investimentos 90 0.1.00 12.180.000
900.0489 Aperfeiçoamento e assessoramento
técnico-administrativo
900.0489.005582 Aperfeiçoamento e assessoramento F 3.140.000
técnico-administrativo - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.140.000
900.0490 Manutenção de Conselhos Estaduais
900.0490.005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação F 3.230.250
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.920.250

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 70.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.240.000
900.0507 Realização do censo escolar
900.0507.005615 Realização do censo escolar F 431.676
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 71.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 256.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.85 990
4 Investimentos 90 0.1.24 101.686
4 Investimentos 90 0.1.85 2.000
900.0508 Transferência à União
900.0508.005643 Transferência à União - SED F 1.010.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 900.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.85 10.000
900.0782 Implementação de rede física - SED
900.0782.005576 Implementação da rede física - SED F 7.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.000.000
4 Investimentos 90 0.1.00 5.000.000
12.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004848 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 13.100.000
de TIC - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 3.100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 5.000.000
4 Investimentos 90 0.1.31 5.000.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004944 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 30.642.000
comunicação - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.600.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 42.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085.004887 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 6.650.000
TIC - SED
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 3.200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.450.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 2.000.000
12.126 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0509 Gerenciamento eletrônico de documentos e processos
900.0509.005679 Gerenciamento eletrônico de documentos e processos - F 2.137.600
SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.037.600
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
12.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004824 Encargos com estagiários - SED F 520.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 520.000
12.244 720 Segurança Cidadã
720.0372 Ampliação e modernização do PROERD
720.0372.010673 Ampliação e modernização do PROERD - SED F 580.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 580.000
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0003 Auxílio alimentação
610.0003.000980 Auxílio alimentação - ensino fundamental - SED F 22.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 22.000.000
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.006207 Aquisição de gêneros alimentícios para o ensino F 28.299.124
fundamental - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 28.298.124
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.85 1.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.006233 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - F 2.843.500
SED
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 2.843.500
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.006054 Serviços administrativos - ensino fundamental - SED F 45.860.030

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 19.187.996
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 25.472.034
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 1.200.000
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.007113 Apoio financeiro aos municípios - SED F 15.100.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.20 100.000
4 Investimentos 40 0.1.00 3.000.000
4 Investimentos 40 0.1.20 12.000.000
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.005989 Capacitação e formação de gestores educacionais - F 1.860.000
ensino fundamental - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 1.860.000
610.0107.007101 Capacitação de profissionais do ensino fundamental do F 80.000
Instituto Estadual de Educação - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 80.000
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.006242 Descentralização financeira do Instituto Estadual de F 380.000
Educação - ensino fundamental - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 300.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 15.000
4 Investimentos 90 0.1.31 65.000
610.0606 Aquisição e manutenção de equipamentos
610.0606.005736 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e F 44.785.806
material de consumo - ensino fundamental
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 9.508.781
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.86 7.752.966
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 150.000
4 Investimentos 90 0.1.00 2.700.000
4 Investimentos 90 0.1.20 8.571.029
4 Investimentos 90 0.1.31 11.520.000
4 Investimentos 90 0.1.87 4.573.030
610.0607 Aquisição de acervo para biblioteca escolar

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


610.0607.005742 Aquisição de acervo para biblioteca escolar - ensino F 14.500.000
fundamental - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 5.500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 3.000.000
4 Investimentos 90 0.1.31 6.000.000
610.0609 Implementação da rede física - ensino fundamental e EJA
610.0609.005759 Implementação da rede física - ensino fundamental - SED F 4.000.000
4 Investimentos 90 0.1.20 2.000.000
4 Investimentos 90 0.1.31 2.000.000
610.0662 Suplementação, transporte e armazenagem da
alimentação
610.0662.006058 Suplementação, transporte e armazenagem da F 1.500.000
alimentação - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 1.500.000
610.0663 Programa Dinheiro Direto na Escola
610.0663.009759 Programa Dinheiro Direto na Escola - SED F 10.549.323
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.24 9.549.323
4 Investimentos 50 0.1.24 1.000.000
610.0664 Apoio financeiro às associações de pais e professores
610.0664.006229 Apoio financeiro às associações de pais e professores - F 80.000.000
ensino fundamental - SED
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.31 80.000.000
610.0665 Manutenção e expansão da escola em tempo integral
610.0665.006249 Manutenção e expansão da escola em tempo integral - F 200.000
SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
610.0667 Elaboração e impressão de documento
técnico-pedagógico
610.0667.007117 Elaboração e impressão de material técnico-pedagógico - F 600.000
ensino fundamental - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 400.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 200.000
610.0668 Implementação de programas educacionais

Página: 855 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


610.0668.007105 Implementação de programas educacionais - ensino F 12.030.000
fundamental - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 800.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 1.100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.85 20.000
4 Investimentos 90 0.1.24 10.100.000
4 Investimentos 90 0.1.85 10.000
610.0670 Rede catarinense de pesquisadores
610.0670.007110 Rede catarinense de pesquisadores - ensino fundamental F 35.000
- SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 35.000
610.0798 Aquisição de uniforme escolar
610.0798.009795 Aquisição de uniforme escolar - SED F 76.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 25.500.000
610.0875 Terceirização da merenda escolar
610.0875.010206 Terceirização da merenda escolar F 86.969.613
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 56.969.613
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 30.000.000
12.361 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001172 Administração de recursos humanos - ensino F 817.865.974
fundamental - SED
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.31 693.261.322
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.31 106.872.382
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 17.732.270
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0003 Auxílio alimentação
620.0003.000998 Auxílio alimentação - ensino médio - SED F 12.065.493
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 12.065.493
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.006286 Serviços administrativos - ensino médio - SED F 2.720.000
3 Outras Despesas Correntes 20 0.1.00 1.000.000

Página: 856 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 20 0.1.31 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 420.000
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007129 Capacitação e formação de gestores educacionais - F 1.050.000
ensino médio - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 1.050.000
620.0108.007132 Capacitação de profissionais do ensino médio do Instituto F 90.000
Estadual de Educação - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 90.000
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.007125 Descentralização financeira do IEE - ensino médio - SED F 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 150.000
4 Investimentos 90 0.1.31 100.000
620.0677 Implementação da rede física
620.0677.006271 Implementação da rede física - ensino médio - SED F 6.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 5.000.000
4 Investimentos 90 0.1.31 500.000
620.0679 Apoio financeiro às APPs
620.0679.006283 Apoio financeiro às APPs - ensino medio - SED F 2.600.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.31 2.600.000
620.0680 Aquisição de gêneros alimentícios
620.0680.006287 Aquisição de gêneros alimentícios para o ensino médio - F 16.000.000
SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 16.000.000
620.0684 Aquisição e manutenção de equipamentos, mobiliários e
material de consumo
620.0684.007126 Aquisição e manutenção de equipamentos, mobiliário e F 800.000
material de consumo - ensino médio
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 600.000
4 Investimentos 90 0.1.31 200.000
620.0685 Implementação de programas educacionais

Página: 857 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


620.0685.007131 Implementação de programas educacionais - ensino F 18.991.365
médio - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 1.250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.85 11.365
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.24 16.200.000
4 Investimentos 90 0.1.85 30.000
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009757 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SED F 2.156.500
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 2.156.500
12.362 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.008662 Administração de recursos humanos - ensino médio - F 353.422.201
SED
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 141.724.734
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.31 171.035.506
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 982.890
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.31 36.893.809
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 2.785.262
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.006277 Articulação da educação profissional com o ensino médio F 265.000
- SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 115.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 50.000
4 Investimentos 90 0.1.31 100.000
620.0682 Serviços administrativos da educação profissional
620.0682.006291 Serviços administrativos da educação profissional F 3.617.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 617.000
4 Investimentos 90 0.1.00 3.000.000
620.0685 Implementação de programas educacionais
620.0685.007141 Implementação de programas educacionais - ensino F 30.063.000
profissional

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.85 53.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.24 25.000.000
4 Investimentos 90 0.1.85 10.000
620.0686 Capacitação e formação de gestores educacionais
620.0686.007133 Capacitação e formação de gestores educacionais - F 448.000
Cedup e NEP - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 448.000
620.0898 Implantação curso de tecnólogo
620.0898.010400 Implantação curso de tecnólogo em lácteos no Cedup F 50.000
Campo Erê - SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
12.363 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.009344 Administração de recursos humanos - ensino profissional F 83.509.221
- SED
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 77.759.221
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 5.750.000
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.009341 Auxílio alimentação - ensino profissional - SED F 5.437.033
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.437.033
12.364 630 Gestão do Ensino Superior
630.0668 Implementação de programas educacionais
630.0668.010747 Implementação de programas educacionais - ensino F 3.150.000
superior - SED
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.24 82.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 3.018.000
630.0714 Cursos estratégicos do PROESDE
630.0714.009785 Cursos estratégicos do PROESDE - Programa Estadual F 3.500.000
de Desenvolvimento Regional - SED
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 3.500.000

Página: 859 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


630.0715 Apoio a estudantes de ensino superior
630.0715.006302 Apoio a estudante de ensino superior - Art. 170/CE - SED F 50.000.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 46.600.000
3 Outras Despesas Correntes 60 0.1.00 3.400.000
12.365 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.006308 Aquisição de gêneros alimentícios para a educação F 100.000
infantil - SED
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 100.000
12.365 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001008 Administração de recursos humanos - educação infantil - F 11.435.189
SED
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 9.572.417
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 1.606.760
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 256.012
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001048 Auxílio alimentação - educação infantil - SED F 403.763
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 403.763
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0003 Auxílio alimentação
610.0003.001016 Auxílio alimentação - educação de jovens e adultos - SED F 1.712.135
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 1.712.135
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.006317 Serviços administrativos - EJA - SED F 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 200.000
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.007122 Capacitação e formação de gestores educacionais - EJA F 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 300.000
610.0606 Aquisição e manutenção de equipamentos
610.0606.007120 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e F 300.000
material de consumo - EJA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 200.000

Página: 860 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.31 100.000
610.0607 Aquisição de acervo para biblioteca escolar
610.0607.006312 Aquisição de acervo para biblioteca escolar - EJA - SED F 100.000
4 Investimentos 90 0.1.31 100.000
610.0609 Implementação da rede física - ensino fundamental e EJA
610.0609.006313 Implementação da rede fisica - EJA - SED F 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 300.000
610.0664 Apoio financeiro às associações de pais e professores
610.0664.006319 Apoio financeiro às associações de funcionários e F 2.100.000
professores dos CEJA - SED
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 2.100.000
610.0667 Elaboração e impressão de documento
técnico-pedagógico
610.0667.006318 Elaboração e impressão de documento F 200.000
técnico-pedagógico - EJA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 200.000
610.0668 Implementação de programas educacionais
610.0668.007119 Implementação de programas educacionais - EJA F 3.644.114
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.24 2.934.114
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.85 10.000
4 Investimentos 90 0.1.24 200.000
12.366 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001010 Administração de recursos humanos - educação de F 42.921.345
jovens e adultos - SED
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 10.018.150
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.31 28.084.676
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 1.195.258
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.31 2.988.128
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 181.467
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 453.666

TOTAL FISCAL 2.117.300.831

Página: 861 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

12.122 250 Inclusão Digital


250.0738 Aquisição e manutenção de equipamento tecnológico
250.0738.007142 Aquisição e manutenção de equipamento tecnológico - SED
Equipamento e material adquirido equipamento 199 2.500.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001021 Administração de recursos humanos - SED
Servidor unidade 646 81.631.778
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004840 Manutenção e serviços administrativos gerais - SED
Unidade gestora mantida unidade 1 23.046.996
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001024 Auxílio alimentação - SED
Servidor beneficiado servidor 646 1.840.802
900.0485 Aquisição e manutenção de equipamentos, mobiliário e material de
consumo
900.0485.005003 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e material de
consumo - SED
Equipamento e material adquirido equipamento 237.224 14.480.000
900.0489 Aperfeiçoamento e assessoramento técnico-administrativo
900.0489.005582 Aperfeiçoamento e assessoramento técnico-administrativo - SED
Servidor beneficiado servidor 9.370 3.140.000
900.0490 Manutenção de Conselhos Estaduais
900.0490.005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação
Conselho atuante conselho 1 3.230.250
900.0507 Realização do censo escolar
900.0507.005615 Realização do censo escolar
Censo escolar realizado unidade 1 431.676
900.0508 Transferência à União
900.0508.005643 Transferência à União - SED

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Transferência efetuada ação 0 1.010.000


convênio 23
900.0782 Implementação de rede física - SED
900.0782.005576 Implementação da rede física - SED
Obra executada unidade 1 7.000.000
12.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004848 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SED
Hardware e equipamento adquirido hardware 1.300 13.100.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004944 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SED
Serviço contratado unidade 0 30.642.000
serviço 2
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004887 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SED
Software contratado unidade 0 6.650.000
sistema 1
software 5
12.126 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0509 Gerenciamento eletrônico de documentos e processos
900.0509.005679 Gerenciamento eletrônico de documentos e processos - SED
Documento e processo informatizado documento 1.200.000 2.137.600
12.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004824 Encargos com estagiários - SED
Estagiário contratado unidade 80 520.000
12.244 720 Segurança Cidadã
720.0372 Ampliação e modernização do PROERD
720.0372.010673 Ampliação e modernização do PROERD - SED

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Criança/adolescente atendida criança/adolescente 56.000 580.000


12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0003 Auxílio alimentação
610.0003.000980 Auxílio alimentação - ensino fundamental - SED
Servidor beneficiado servidor 18.044 22.000.000
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.006207 Aquisição de gêneros alimentícios para o ensino fundamental - SED
Aluno atendido aluno 410.000 28.299.124
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.006233 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SED
Aluno atendido aluno 96.445 2.843.500
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.006054 Serviços administrativos - ensino fundamental - SED
Serviço unidade 16 45.860.030
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.007113 Apoio financeiro aos municípios - SED
Município atendido município 90 15.100.000
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.005989 Capacitação e formação de gestores educacionais - ensino fundamental
- SED
Profissional capacitado unidade 4.500 1.860.000
610.0107.007101 Capacitação de profissionais do ensino fundamental do Instituto
Estadual de Educação - SED
Profissional capacitado unidade 225 80.000
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.006242 Descentralização financeira do Instituto Estadual de Educação - ensino
fundamental - SED
Aluno atendido aluno 2.721 380.000
610.0606 Aquisição e manutenção de equipamentos
610.0606.005736 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e material de
consumo - ensino fundamental

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Equipamento e material adquirido equipamento 1.541.745 44.785.806


610.0607 Aquisição de acervo para biblioteca escolar
610.0607.005742 Aquisição de acervo para biblioteca escolar - ensino fundamental - SED
Livro adquirido unidade 1.500 14.500.000
610.0609 Implementação da rede física - ensino fundamental e EJA
610.0609.005759 Implementação da rede física - ensino fundamental - SED
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 4 4.000.000
610.0662 Suplementação, transporte e armazenagem da alimentação
610.0662.006058 Suplementação, transporte e armazenagem da alimentação - SED
Aluno atendido aluno 681.000 1.500.000
610.0663 Programa Dinheiro Direto na Escola
610.0663.009759 Programa Dinheiro Direto na Escola - SED
Aluno atendido aluno 1.332 10.549.323
610.0664 Apoio financeiro às associações de pais e professores
610.0664.006229 Apoio financeiro às associações de pais e professores - ensino
fundamental - SED
APP atendida unidade 1.045 80.000.000
610.0665 Manutenção e expansão da escola em tempo integral
610.0665.006249 Manutenção e expansão da escola em tempo integral - SED
Aluno atendido aluno 8.005 200.000
610.0667 Elaboração e impressão de documento técnico-pedagógico
610.0667.007117 Elaboração e impressão de material técnico-pedagógico - ensino
fundamental - SED
Documento elaborado unidade 800.000 600.000
610.0668 Implementação de programas educacionais
610.0668.007105 Implementação de programas educacionais - ensino fundamental - SED
Convênio firmado convênio 25 12.030.000
610.0670 Rede catarinense de pesquisadores
610.0670.007110 Rede catarinense de pesquisadores - ensino fundamental - SED
Consultoria contratada consultoria 5 35.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

610.0798 Aquisição de uniforme escolar


610.0798.009795 Aquisição de uniforme escolar - SED
Uniforme adquirido uniforme 414.178 76.000.000
610.0875 Terceirização da merenda escolar
610.0875.010206 Terceirização da merenda escolar
Aluno atendido aluno 681.000 86.969.613
12.361 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001172 Administração de recursos humanos - ensino fundamental - SED
Servidor unidade 18.044 817.865.974
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0003 Auxílio alimentação
620.0003.000998 Auxílio alimentação - ensino médio - SED
Servidor beneficiado servidor 11.467 12.065.493
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.006286 Serviços administrativos - ensino médio - SED
Serviço unidade 20 2.720.000
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007129 Capacitação e formação de gestores educacionais - ensino médio - SED
Profissional capacitado unidade 17.370 1.050.000
620.0108.007132 Capacitação de profissionais do ensino médio do Instituto Estadual de
Educação - SED
Profissional capacitado unidade 225 90.000
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.007125 Descentralização financeira do IEE - ensino médio - SED
Aluno atendido aluno 1.805 250.000
620.0677 Implementação da rede física
620.0677.006271 Implementação da rede física - ensino médio - SED
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 10 6.000.000
620.0679 Apoio financeiro às APPs

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

620.0679.006283 Apoio financeiro às APPs - ensino medio - SED


APP atendida unidade 30 2.600.000
620.0680 Aquisição de gêneros alimentícios
620.0680.006287 Aquisição de gêneros alimentícios para o ensino médio - SED
Aluno atendido aluno 270.000 16.000.000
620.0684 Aquisição e manutenção de equipamentos, mobiliários e material de
consumo
620.0684.007126 Aquisição e manutenção de equipamentos, mobiliário e material de
consumo - ensino médio
Equipamento e material adquirido equipamento 5.672 800.000
620.0685 Implementação de programas educacionais
620.0685.007131 Implementação de programas educacionais - ensino médio - SED
Convênio firmado convênio 25 18.991.365
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009757 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SED
Aluno atendido aluno 68.661 2.156.500
12.362 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.008662 Administração de recursos humanos - ensino médio - SED
Servidor unidade 11.467 353.422.201
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.006277 Articulação da educação profissional com o ensino médio - SED
Aluno atendido aluno 3.686 265.000
620.0682 Serviços administrativos da educação profissional
620.0682.006291 Serviços administrativos da educação profissional
Serviço unidade 500 3.617.000
620.0685 Implementação de programas educacionais
620.0685.007141 Implementação de programas educacionais - ensino profissional
Convênio firmado convênio 4 30.063.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

620.0686 Capacitação e formação de gestores educacionais


620.0686.007133 Capacitação e formação de gestores educacionais - Cedup e NEP -
SED
Profissional capacitado unidade 500 448.000
620.0898 Implantação curso de tecnólogo
620.0898.010400 Implantação curso de tecnólogo em lácteos no Cedup Campo Erê - SDR
- São Lourenço do Oeste
Aluno atendido aluno 50 50.000
12.363 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.009344 Administração de recursos humanos - ensino profissional - SED
Servidor unidade 626 83.509.221
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.009341 Auxílio alimentação - ensino profissional - SED
Servidor beneficiado servidor 626 5.437.033
12.364 630 Gestão do Ensino Superior
630.0668 Implementação de programas educacionais
630.0668.010747 Implementação de programas educacionais - ensino superior - SED
Convênio firmado convênio 2 3.150.000
630.0714 Cursos estratégicos do PROESDE
630.0714.009785 Cursos estratégicos do PROESDE - Programa Estadual de
Desenvolvimento Regional - SED
Aluno atendido aluno 3.135 3.500.000
630.0715 Apoio a estudantes de ensino superior
630.0715.006302 Apoio a estudante de ensino superior - Art. 170/CE - SED
Aluno atendido aluno 20.000 50.000.000
12.365 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.006308 Aquisição de gêneros alimentícios para a educação infantil - SED
Aluno atendido aluno 1.000 100.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

12.365 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001008 Administração de recursos humanos - educação infantil - SED
Servidor unidade 172 11.435.189
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001048 Auxílio alimentação - educação infantil - SED
Servidor beneficiado servidor 172 403.763
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0003 Auxílio alimentação
610.0003.001016 Auxílio alimentação - educação de jovens e adultos - SED
Servidor beneficiado servidor 1.839 1.712.135
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.006317 Serviços administrativos - EJA - SED
Serviço unidade 37 200.000
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.007122 Capacitação e formação de gestores educacionais - EJA
Profissional capacitado unidade 250 300.000
610.0606 Aquisição e manutenção de equipamentos
610.0606.007120 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e material de
consumo - EJA
Equipamento e material adquirido equipamento 315.210 300.000
610.0607 Aquisição de acervo para biblioteca escolar
610.0607.006312 Aquisição de acervo para biblioteca escolar - EJA - SED
Livro adquirido unidade 5.000 100.000
610.0609 Implementação da rede física - ensino fundamental e EJA
610.0609.006313 Implementação da rede fisica - EJA - SED
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 3 300.000
610.0664 Apoio financeiro às associações de pais e professores
610.0664.006319 Apoio financeiro às associações de funcionários e professores dos
CEJA - SED

Página: 869 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45001 Secretaria de Estado da Educação
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

APP atendida unidade 45 2.100.000


610.0667 Elaboração e impressão de documento técnico-pedagógico
610.0667.006318 Elaboração e impressão de documento técnico-pedagógico - EJA
Documento elaborado unidade 180.000 200.000
610.0668 Implementação de programas educacionais
610.0668.007119 Implementação de programas educacionais - EJA
Convênio firmado convênio 10 3.644.114
12.366 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001010 Administração de recursos humanos - educação de jovens e adultos -
SED
Servidor unidade 1.839 42.921.345

TOTAL 2.117.300.831

Página: 870 de 2069


FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Competência

I - desenvolver, em articulação com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a política estadual de educação
especial e de atendimento à pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades;
II - fomentar, produzir e difundir o conhecimento científico e tecnológico na área de educação especial;
III - formular políticas para promover a inclusão social da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades;
IV - prestar, direta ou indiretamente, assistência técnica a entidades públicas ou privadas que mantenham qualquer vinculação
com a pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades;
V - promover, em parceria com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a articulação entre as entidades públicas e
privadas para formulação, elaboração e execução de programas, projetos e serviços integrados, com vistas ao desenvolvimento
permanente do atendimento à pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades;
VI - auxiliar, orientar e acompanhar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução das atividades
relacionadas com a prevenção, assistência e inclusão da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades; e
VII - planejar e executar em articulação com as Secretarias de Estado, as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e
Secretarias Municipais, a capacitação de recursos humanos com vistas ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam com a
pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 8.562, de 30 de março de 1992
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Decreto n° 1.950, de 04 de junho de 1992
Decreto n° 3.623, de 23 de dezembro de 1998
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001

Página: 871 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 116.420.239

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


12 Educação 116.420.239
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 18.518.769
126 Tecnologia da Informação 1.255.000
128 Formação de Recursos Humanos 130.000
367 Educação Especial 96.516.470
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 1.255.000
0520 Cidadania e Diversidade 1.146.000
0600 Novos Valores 130.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 113.889.239

Página: 872 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


45021 Fundação Catarinense de Educação Especial 116.420.239
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 19.861.633 15.032.834 3.898.799 930.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 1.500.000 1.334.000 166.000
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 R e c u r s o s do FUNDEB - 94.203.710 83.849.615 7.197.095 3.157.000
Transferências da União
0.2.24 Convenio - Programas de Educação - 382.235 135.000 247.235
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 414.998 414.998
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 16.928 11.800 5.128
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 7.208 5.800 1.408
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 33.527 22.352 11.175
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 116.420.239 98.882.449 13.019.844 4.517.946

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45021 Fundação Catarinense de Educação Especial Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 116.420.239

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


12 Educação 116.420.239

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 18.518.769
126 Tecnologia da Informação 1.255.000
128 Formação de Recursos Humanos 130.000
367 Educação Especial 96.516.470

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 1.255.000
0520 Cidadania e Diversidade 1.146.000
0600 Novos Valores 130.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 113.889.239
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 19.861.633 15.032.834 3.898.799 930.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 1.500.000 1.334.000 166.000
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 Recursos do FUNDEB - Transferências 94.203.710 83.849.615 7.197.095 3.157.000
da União
0.2.24 Convenio - Programas de Educação - 382.235 135.000 247.235
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 414.998 414.998
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 16.928 11.800 5.128
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 7.208 5.800 1.408
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 33.527 22.352 11.175
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 116.420.239 98.882.449 13.019.844 4.517.946

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45021 Fundação Catarinense de Educação Especial
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000878 Administração de recursos humanos - FCEE F 15.581.904
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 14.110.982
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 921.852
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 399.070
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.000134 Manutenção e serviços administrativos gerais - FCEE F 2.557.136
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.853.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 11.800
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 5.800
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 160.000
4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.2.40 5.128
4 Investimentos 90 0.2.60 1.408
4 Investimentos 91 0.1.00 20.000
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000899 Auxílio alimentação - FCEE F 379.729
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 379.729
12.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.007477 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 250.000
de TIC - FCEE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
4 Investimentos 90 0.1.00 240.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005246 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 955.000
comunicações - FCEE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 425.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 280.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45021 Fundação Catarinense de Educação Especial
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.008481 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 50.000
TIC - FCEE
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
12.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.000267 Encargos com estagiários - FCEE F 130.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 130.000
12.367 520 Cidadania e Diversidade
520.0570 Transporte escolar - educação especial
520.0570.000325 Atendimento ao transporte escolar - educação especial - F 1.146.000
FCEE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 180.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 460.000
4 Investimentos 90 0.1.00 10.000
4 Investimentos 90 0.1.20 96.000
4 Investimentos 90 0.1.31 360.000
12.367 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.008661 Administração de recursos humanos - educação especial F 85.153.710
- FCEE
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.31 76.550.317
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.31 7.299.298
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 50.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 1.254.095
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000329 Auxílio alimentação - educação especial - FCEE F 3.700.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 3.700.000
900.0271 Capacitação de profissioais
900.0271.000338 Articulação e descentralização da educação especial e F 591.000
capacitação de profissionais - FCEE

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45021 Fundação Catarinense de Educação Especial
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 180.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 361.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 50.000
900.0272 Ações de inclusão de pessoas com necessidades
especiais
900.0272.000352 Execução da política de inclusão de pessoas com F 3.809.998
deficiência no estado de SC - FCEE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 125.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 450.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 1.280.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 399.998
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 10.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.20 50.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 50.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.28 15.000
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
4 Investimentos 90 0.1.20 50.000
4 Investimentos 90 0.1.31 1.300.000
4 Investimentos 91 0.1.00 10.000
4 Investimentos 91 0.1.20 20.000
4 Investimentos 91 0.1.31 20.000
900.0568 Construção e reforma - educação especial
900.0568.000322 Construção, ampliação e reforma - educação especial - F 1.673.000
FCEE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 20.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 43.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 123.000
4 Investimentos 90 0.1.00 10.000
4 Investimentos 90 0.1.31 1.477.000
900.0703 Encaminhamento de projetos de educação especial
900.0703.000342 Busca de fontes alternativas de financiamento para F 442.762
projetos de educação especial - FCEE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 17.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.24 135.000

Página: 877 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45021 Fundação Catarinense de Educação Especial
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 22.352
4 Investimentos 90 0.1.00 10.000
4 Investimentos 90 0.2.24 247.235
4 Investimentos 90 0.2.85 11.175

TOTAL FISCAL 116.420.239

Página: 878 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45021 Fundação Catarinense de Educação Especial
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000878 Administração de recursos humanos - FCEE
Servidor unidade 1 15.581.904
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.000134 Manutenção e serviços administrativos gerais - FCEE
Unidade gestora mantida unidade 1 2.557.136
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000899 Auxílio alimentação - FCEE
Servidor beneficiado servidor 436 379.729
12.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.007477 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - FCEE
Hardware e equipamento adquirido hardware 10 250.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.005246 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicações - FCEE
Serviço contratado unidade 0 955.000
serviço 2
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.008481 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - FCEE
Software contratado unidade 0 50.000
sistema 1
software 2
12.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.000267 Encargos com estagiários - FCEE
Estagiário contratado unidade 20 130.000
12.367 520 Cidadania e Diversidade
520.0570 Transporte escolar - educação especial

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45021 Fundação Catarinense de Educação Especial
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

520.0570.000325 Atendimento ao transporte escolar - educação especial - FCEE


Aluno atendido aluno 242 1.146.000
12.367 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.008661 Administração de recursos humanos - educação especial - FCEE
Servidor unidade 3.050 85.153.710
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000329 Auxílio alimentação - educação especial - FCEE
Servidor beneficiado servidor 3.050 3.700.000
900.0271 Capacitação de profissioais
900.0271.000338 Articulação e descentralização da educação especial e capacitação de
profissionais - FCEE
Professor capacitado unidade 1.800 591.000
900.0272 Ações de inclusão de pessoas com necessidades especiais
900.0272.000352 Execução da política de inclusão de pessoas com deficiência no estado
de SC - FCEE
Aluno atendido aluno 17.300 3.809.998
900.0568 Construção e reforma - educação especial
900.0568.000322 Construção, ampliação e reforma - educação especial - FCEE
Edificação construída ou reformada unidade 5 1.673.000
900.0703 Encaminhamento de projetos de educação especial
900.0703.000342 Busca de fontes alternativas de financiamento para projetos de
educação especial - FCEE
Projeto elaborado unidade 10 442.762

TOTAL 116.420.239

Página: 880 de 2069


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Competência

Promover o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação técnico-profissional, na difusão da cultura e na criação
filosófica, científica, tecnológica e artística.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei Complementar n° 39, de 12 de setembro de 1991
Lei n° 8.092, de 01 de outubro de 1990 e alteração
Lei n° 9.010, de 29 de abril de 1993
Lei n° 9.188, de 24 de agosto de 1993 e alteração
Lei nº 1.154, de 28 de setembro de 1993
Lei nº 9.632, de 04 de julho de 1994
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Decreto n° 6.401, de 28 de dezembro de 1990 e alteração
Decreto n° 6.711, de 13 de março de 1991
Decreto n° 6.414, de 21 de janeiro de 1991
Decreto n° 0014, de 23 de janeiro de 1995 e alterações
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001

Página: 881 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 237.223.162

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


12 Educação 237.223.162
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 Tecnologia da Informação 6.684.684
128 Formação de Recursos Humanos 1.250.000
364 Ensino Superior 225.443.179
571 Desenvolvimento Científico 3.845.299
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 6.684.684
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 3.845.299
0600 Novos Valores 900.000
0630 Gestão do Ensino Superior 80.142.179
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 350.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 145.301.000

Página: 882 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 237.223.162
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 220.800.000 143.401.000 50.060.000 27.339.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 2.323.989 756.639 1.567.350
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 2.881.616 400.000 1.980.000 501.616
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 146.233 146.233
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 5.344.856 4.344.856 1.000.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 5.160.173 2.400.000 2.760.173
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 186.026 186.026
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 380.269 380.269
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 237.223.162 143.801.000 60.254.023 33.168.139

Página: 883 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 237.223.162

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


12 Educação 237.223.162

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


126 Tecnologia da Informação 6.684.684
128 Formação de Recursos Humanos 1.250.000
364 Ensino Superior 225.443.179
571 Desenvolvimento Científico 3.845.299

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 6.684.684
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 3.845.299
0600 Novos Valores 900.000
0630 Gestão do Ensino Superior 80.142.179
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 350.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 145.301.000

Página: 884 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 220.800.000 143.401.000 50.060.000 27.339.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 2.323.989 756.639 1.567.350
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 2.881.616 400.000 1.980.000 501.616
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 146.233 146.233
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 5.344.856 4.344.856 1.000.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 5.160.173 2.400.000 2.760.173
Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 186.026 186.026
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 380.269 380.269
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 237.223.162 143.801.000 60.254.023 33.168.139

Página: 885 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


12.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004822 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 2.000.000
de TIC - Udesc
4 Investimentos 90 0.1.00 2.000.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004975 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 1.500.000
comunicação - Udesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 250.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004862 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 3.184.684
TIC - Udesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 1.684.684
12.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005004 Encargos com estagiários - Udesc F 900.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 400.000
12.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.005852 Capacitação de servidores públicos - Udesc F 350.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 350.000
12.364 630 Gestão do Ensino Superior
630.0688 Fomento as atividades de ensino e extensão
630.0688.003176 Fomento às atividades de extensão - Udesc F 1.938.959
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 420.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 41.609
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.230.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 30.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.62 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 150.000
4 Investimentos 90 0.2.28 17.350
630.0688.003201 Fomento à atividade de ensino - Udesc F 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 220.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 30.000
4 Investimentos 90 0.1.00 250.000
630.0689 Expansão da Udesc para outras regiões do estado
630.0689.003528 Expansão da Udesc para outras regiões do estado - F 30.000
Udesc
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
630.0689.009164 Expansão da Udesc para a região de Blumenau - SDR - F 30.000
Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
630.0689.009236 Expansão da Udesc para a região de São Lourenço do F 30.000
Oeste - SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
630.0689.010855 Expansão da Udesc para a região de Joaçaba - SDR - F 300.000
Joaçaba
4 Investimentos 90 0.1.00 300.000
630.0690 Gestão administrativa, financeira e pedagógica
630.0690.005310 Gestão administrativa, financeira e pedagógica - Udesc F 47.712.431
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 41.880.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.980.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 146.233
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 2.010.172
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 1.120.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 186.026
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 390.000
630.0711 Aquisição de equipamentos e material permanente
630.0711.005311 Aquisição de equipamento e material permanente - Udesc F 8.951.789
4 Investimentos 90 0.1.00 4.690.000
4 Investimentos 90 0.2.40 501.616
4 Investimentos 90 0.2.61 1.000.000
4 Investimentos 90 0.2.62 2.760.173

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


630.0712 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis
630.0712.005312 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 600.000
Udesc/Chapecó - SDR - Chapecó
4 Investimentos 90 0.1.00 600.000
630.0712.005314 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 5.249.000
Udesc/Fpolis - SDR - Gde Florianópolis
4 Investimentos 90 0.1.00 5.249.000
630.0712.005315 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 4.000.000
Udesc/Lages - SDR - Lages
4 Investimentos 90 0.1.00 4.000.000
630.0712.005317 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 3.000.000
Udesc/Joinville - SDR - Joinville
4 Investimentos 90 0.1.00 3.000.000
630.0712.005318 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 1.500.000
Udesc/São Bento do Sul - SDR - Joinville
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
630.0712.005319 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 1.500.000
Udesc/Ibirama - SDR - Ibirama
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
630.0712.005320 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 1.500.000
Udesc/Laguna - SDR - Laguna
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
630.0712.005321 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 200.000
Udesc/Palmitos - SDR - Palmitos
4 Investimentos 90 0.1.00 200.000
630.0712.005322 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 600.000
Udesc/Pinhalzinho - SDR - Maravilha
4 Investimentos 90 0.1.00 600.000
630.0712.009111 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - F 2.500.000
Udesc/Balneário Camboriú - SDR - Itajaí
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
4 Investimentos 90 0.2.28 1.000.000
12.364 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007856 Administração de recursos humanos - Udesc F 145.301.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 123.401.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.40 400.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 20.000.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.500.000
12.571 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0458 Fomento à pesquisa e à inovação
230.0458.003526 Fomento à pesquisa e à inovação - Udesc F 3.845.299
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.855.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 715.030
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 380.269
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 45.000
4 Investimentos 90 0.1.00 300.000
4 Investimentos 90 0.2.28 550.000

TOTAL FISCAL 237.223.162

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

12.126 220 Governança Eletrônica


220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004822 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Udesc
Hardware e equipamento adquirido hardware 600 2.000.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004975 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Udesc
Serviço contratado unidade 0 1.500.000
serviço 3
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004862 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Udesc
Software contratado unidade 0 3.184.684
sistema 1
software 200
12.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.005004 Encargos com estagiários - Udesc
Estagiário contratado unidade 150 900.000
12.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.005852 Capacitação de servidores públicos - Udesc
Servidor capacitado unidade 150 350.000
12.364 630 Gestão do Ensino Superior
630.0688 Fomento as atividades de ensino e extensão
630.0688.003176 Fomento às atividades de extensão - Udesc
Projeto elaborado unidade 150 1.938.959
630.0688.003201 Fomento à atividade de ensino - Udesc
Projeto elaborado unidade 100 500.000
630.0689 Expansão da Udesc para outras regiões do estado
630.0689.003528 Expansão da Udesc para outras regiões do estado - Udesc

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Campus da Udesc implantado unidade 1 30.000


630.0689.009164 Expansão da Udesc para a região de Blumenau - SDR - Blumenau
Campus da Udesc implantado unidade 1 30.000
630.0689.009236 Expansão da Udesc para a região de São Lourenço do Oeste - SDR -
São Lourenço do Oeste
Campus da Udesc implantado unidade 1 30.000
630.0689.010855 Expansão da Udesc para a região de Joaçaba - SDR - Joaçaba
Campus da Udesc implantado unidade 1 300.000
630.0690 Gestão administrativa, financeira e pedagógica
630.0690.005310 Gestão administrativa, financeira e pedagógica - Udesc
Serviço unidade 350 47.712.431
630.0711 Aquisição de equipamentos e material permanente
630.0711.005311 Aquisição de equipamento e material permanente - Udesc
Equipamento e material adquirido equipamento 1.000 8.951.789
630.0712 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis
630.0712.005312 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Chapecó -
SDR - Chapecó
Obra executada unidade 1 600.000
630.0712.005314 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Fpolis - SDR -
Gde Florianópolis
Obra executada unidade 5 5.249.000
630.0712.005315 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Lages - SDR -
Lages
Obra executada unidade 4 4.000.000
630.0712.005317 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Joinville -
SDR - Joinville
Obra executada unidade 3 3.000.000
630.0712.005318 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/São Bento do
Sul - SDR - Joinville
Obra executada unidade 1 1.500.000
630.0712.005319 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Ibirama - SDR
- Ibirama

Página: 891 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Obra executada unidade 1 1.500.000


630.0712.005320 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Laguna - SDR
- Laguna
Obra executada unidade 1 1.500.000
630.0712.005321 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Palmitos -
SDR - Palmitos
Obra executada unidade 1 200.000
630.0712.005322 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Pinhalzinho -
SDR - Maravilha
Obra executada unidade 1 600.000
630.0712.009111 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - Udesc/Balneário
Camboriú - SDR - Itajaí
Obra executada unidade 1 2.500.000
12.364 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.007856 Administração de recursos humanos - Udesc
Servidor unidade 2.050 145.301.000
12.571 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0458 Fomento à pesquisa e à inovação
230.0458.003526 Fomento à pesquisa e à inovação - Udesc
Projeto de pesquisa executado unidade 170 3.845.299

TOTAL 237.223.162

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FUNDO DE APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Competência

Proporcionar efetivas condições ao cumprimento do disposto no art. 171 da Constituição do Estado, com o objetivo de fomentar o
desenvolvimento e as potencialidades regionais.

Legislação

Lei Complementar nº 375, de 30 de maio de 2007


Lei Complementar nº 407, de 25 de janeiro de 2008
Decreto nº 1.683, de 09 de setembro de 2008

Página: 893 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 18.072.832

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


12 Educação 18.072.832
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
364 Ensino Superior 18.072.832
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0630 Gestão do Ensino Superior 18.072.832

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC 18.072.832
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.65 Receitas Diversas - Rec. Outras 12.066.282 10.859.616 1.206.666
Fontes-Manut.Ens.Superior
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 6.006.550 6.006.550
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 18.072.832 16.866.166 1.206.666

Página: 894 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 18.072.832

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


12 Educação 18.072.832

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


364 Ensino Superior 18.072.832

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0630 Gestão do Ensino Superior 18.072.832
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.65 Receitas Diversas - Rec. Outras 12.066.282 10.859.616 1.206.666


Fontes-Manut.Ens.Superior
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 6.006.550 6.006.550
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.072.832 16.866.166 1.206.666

ÓRGÃO 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


12.364 630 Gestão do Ensino Superior
630.0877 Concessão de bolsa de estudo
630.0877.010748 Fundo de educação superior - Art 171/CE F 16.866.166
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.65 5.899.431
3 Outras Despesas Correntes 60 0.2.65 2.546.565
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.65 2.413.620
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 6.006.550
630.0881 Repasse para implantação ou ampliação de campi
630.0881.010249 Repasse para implantação ou ampliação de campi para F 1.206.666
Udesc
4 Investimentos 90 0.2.65 1.206.666

TOTAL FISCAL 18.072.832

Página: 895 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 45000 Secretaria de Estado da Educação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

12.364 630 Gestão do Ensino Superior


630.0877 Concessão de bolsa de estudo
630.0877.010748 Fundo de educação superior - Art 171/CE
Bolsa concedida bolsa 1.805 16.866.166
630.0881 Repasse para implantação ou ampliação de campi
630.0881.010249 Repasse para implantação ou ampliação de campi para Udesc
Repasse financeiro unidade 1 1.206.666

TOTAL 18.072.832

Página: 896 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Competência

I - normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular políticas de gestão de recursos humanos, envolvendo:
a) benefícios funcionais do pessoal civil que não tenham natureza previdenciária;
b) ingresso, movimentação e lotação do pessoal civil, permanente e temporário;
c) programas de capacitação e de educação continuada dos servidores civis;
d) planos de carreira, cargos e vencimento dos servidores civis e militares;
e) plano de saúde;
f) progressão funcional do pessoal civil;
g) remuneração dos servidores civis e militares;
h) perícia médica e saúde do servidor civil;
i) melhoria das condições de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais e a prevenção contra acidentes de trabalho;
j) adoção de estratégias de comprometimento dos servidores em substituição às estratégias de controle;
l) programas de atração e retenção dos servidores públicos;
m) programas de valorização do servidor público, calcados no desempenho;
n) pensões não previdenciárias; e
o) locação de mão-de-obra, bolsistas e estagiários;
II - normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão de materiais e serviços, envolvendo:
a) licitações de material e serviços;
b) contratos de material e serviços; e
c) estocagem e logística de distribuição de material;
III - encarregar-se:
a) dos serviços de Ouvidoria do Estado, de forma articulada com os órgãos e entes da Administração Direta e Indireta;
b) do planejamento, organização, coordenação e execução das atividades relativas à administração das áreas comuns do
Centro Administrativo do Governo do Estado;

Página: 897 de 2069


c) da administração dos serviços de segurança das áreas comuns do Centro Administrativo do Governo do Estado; e
d) da implantação, coordenação e administração do posto de atendimento médico do Centro Administrativo;
IV - definir as políticas de tecnologia de informação e de Governança Eletrônica, observadas as decisões do Conselho
Estadual de Tecnologia de Informação e Comunicação - CTIC;
V - definir padrões de tecnologia de informação para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual;
VI - gerenciar o arquivo público, visando ao resgate, à preservação, à manutenção e à divulgação do patrimônio documental
do Estado, bem como a destinação dos documentos oficiais;
VII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na descentralização e na desconcentração das
atividades administrativas nas respectivas regiões;
VIII - elaborar anteprojetos de lei e demais atos relacionados com as ações de sua área de competência, submetendo-os ao
Gestor Previdenciário, no que couber;
IX - acompanhar, avaliar e ressarcir as despesas médico-hospitalares, na forma disposta no Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, desde que não cobertas pelo plano de saúde;
X - normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão patrimonial, envolvendo:
a) material adjudicado;
b) bens móveis e imóveis; e
c) transportes oficiais;
XI - coordenar o Programa de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal -
PNAGE;
XII - normatizar, supervisionar, orientar e formular as ações relacionadas com publicações oficiais, executando a elaboração
do Diário Oficial do Estado;
XIII - normatizar, supervisionar, orientar, formular e executar auditoria em folhas de pagamento; e
XIV - gerenciar, coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Humanos - SIGRH.

Página: 898 de 2069


Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Decreto n° 3.242, de 10 de maio de 1989
Decreto n° 3.427, de 09 de março de 1993
Decreto nº 3.538, de 20 de abril de 1993
Decreto n° 3.537, de 28 de abril de 1993
Decreto nº 4.160, de 29 de março de 2006

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 214.989.793

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 214.279.793
10 Saúde 710.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 185.093.355
126 Tecnologia da Informação 1.584.055
128 Formação de Recursos Humanos 659.461
274 Previdência Especial 27.652.922
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 1.509.055
0600 Novos Valores 209.461
0830 Modernização da Administração Pública 120.177.050
0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento de SC 560.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 910.000
0870 Pensões Especiais 27.652.922
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 63.971.305

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


47001 Secretaria de Estado da Administração 214.989.793
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 94.312.743 84.022.354 10.083.101 207.288
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 120.677.050 120.677.050
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 214.989.793 84.022.354 130.760.151 207.288

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 214.989.793

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 214.279.793
10 Saúde 710.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 185.093.355
126 Tecnologia da Informação 1.584.055
128 Formação de Recursos Humanos 659.461
274 Previdência Especial 27.652.922

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 1.509.055
0600 Novos Valores 209.461
0830 Modernização da Administração Pública 120.177.050
0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento de SC 560.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 910.000
0870 Pensões Especiais 27.652.922
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 63.971.305
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 94.312.743 84.022.354 10.083.101 207.288


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 120.677.050 120.677.050
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 214.989.793 84.022.354 130.760.151 207.288

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 830 Modernização da Administração Pública
830.0832 Progestão/PMAE
830.0832.010220 Progestão - Gestão de serviços públicos do estado de F 109.210.000
Santa Catarina - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 109.210.000
830.0832.010221 PMAE - Gestão - SEA F 10.967.050
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 10.967.050
04.122 840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização
da Gestão e do Planejamento de SC
840.0118 Administração do PNAGE/SC
840.0118.002865 Administração Programa Nacional Apoio à Modern F 85.000
Gestão e Planejamento - PNAGE - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 60.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 25.000
04.122 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0133 Promoção da Semana do Servidor Público Estadual
850.0133.002427 Promoção da Semana do Servidor Público Estadual - F 150.000
SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000919 Administração de recursos humanos - SEA F 57.977.558
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 49.548.855
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 6.824.326
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.604.377
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002899 Manutenção e serviços administrativos gerais - SEA F 4.022.168
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.702.377
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 234.875
4 Investimentos 90 0.1.00 84.916
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000926 Auxílio alimentação - SEA F 841.579
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 841.579
900.0280 Manutenção e serviços do Centro Administrativo

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


900.0280.002496 Manutenção e serviços do Centro Administrativo - SEA F 1.130.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.110.000
4 Investimentos 90 0.1.00 20.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.002820 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 136.495
de TIC - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 34.123
4 Investimentos 90 0.1.00 102.372
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.002847 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 1.304.313
comunicação - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.304.313
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.002826 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 68.247
TIC - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 68.247
04.126 840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização
da Gestão e do Planejamento de SC
840.0120 Modernização da gestão da informação e integração dos
sistemas de TI
840.0120.002870 Modernização da gestão da informação e integração dos F 75.000
sistemas de TI - PNAGE - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 75.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.002418 Encargos com estagiários - SEA F 209.461
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 209.461
04.128 840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização
da Gestão e do Planejamento de SC
840.0122 Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão
de RH
840.0122.002879 Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão F 400.000
de recursos humanos - PNAGE - SEA

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.28 400.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.002355 Capacitação de servidores públicos - SEA F 25.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 25.000
850.0125.002425 Capacitação de recursos humanos do Estado - SEA F 25.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 25.000
04.274 870 Pensões Especiais
870.0144 Pensão a ex-servidores sem vínculo com o Estado
870.0144.001039 Pensão a ex-servidores sem vínculo com o Estado F 530.737
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 530.737
870.0144.001045 Pensão especial F 608.795
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 608.795
870.0144.001050 Pensão a membros de congregação religiosa F 133.224
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 133.224
870.0144.001051 Pensão ao portador de hanseníase F 1.620.634
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.620.634
870.0144.001052 Pensão a ex-servidor que não contribuiu para a F 205.543
Previdência
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 205.543
870.0144.001053 Auxílio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial F 2.607.650
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.607.650
870.0144.001054 Pensão a ex-parlamentares e viúvas F 1.546.610
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.546.610
870.0144.001055 Pensão à família do policial militar morto no cumprimento F 644.086
do dever
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 644.086
870.0144.001056 Pensão em função de decisão judicial F 1.069.316
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.069.316
870.0144.001057 Pensão às viúvas de Juízes de Paz F 88.997
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 85.248
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 3.749
870.0144.001058 Pensão aos excepcionais F 15.159.031

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 15.159.031
870.0144.001059 Subsídio a ex-governadores de Estado F 2.619.299
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.619.299
870.0144.001060 Pensão às viúvas de ex-governadores F 819.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 819.000
10.122 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0692 Saúde ocupacional
850.0692.006903 Saúde ocupacional - SEA S 710.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 540.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 170.000

TOTAL GERAL 214.989.793


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 710.000
TOTAL FISCAL 214.279.793

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 830 Modernização da Administração Pública


830.0832 Progestão/PMAE
830.0832.010220 Progestão - Gestão de serviços públicos do estado de Santa Catarina -
SEA
Programa gerenciado programa 1 109.210.000
830.0832.010221 PMAE - Gestão - SEA
Programa gerenciado programa 1 10.967.050
04.122 840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do
Planejamento de SC
840.0118 Administração do PNAGE/SC
840.0118.002865 Administração Programa Nacional Apoio à Modern Gestão e
Planejamento - PNAGE - SEA
Estrutura organizacional readequada órgão 1 85.000
04.122 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0133 Promoção da Semana do Servidor Público Estadual
850.0133.002427 Promoção da Semana do Servidor Público Estadual - SEA
Servidor homenageado unidade 125.000 150.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000919 Administração de recursos humanos - SEA
Servidor unidade 658 57.977.558
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002899 Manutenção e serviços administrativos gerais - SEA
Unidade gestora mantida unidade 1 4.022.168
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000926 Auxílio alimentação - SEA
Servidor beneficiado servidor 658 841.579
900.0280 Manutenção e serviços do Centro Administrativo
900.0280.002496 Manutenção e serviços do Centro Administrativo - SEA
Unidade adequada unidade 1 1.130.000

Página: 906 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.126 220 Governança Eletrônica


220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.002820 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SEA
Hardware e equipamento adquirido hardware 150 136.495
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.002847 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SEA
Serviço contratado unidade 0 1.304.313
serviço 5
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.002826 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SEA
Software contratado unidade 0 68.247
sistema 1
software 125
04.126 840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do
Planejamento de SC
840.0120 Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de TI
840.0120.002870 Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de TI
- PNAGE - SEA
Sistema implantado unidade 1 75.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.002418 Encargos com estagiários - SEA
Estagiário contratado unidade 56 209.461
04.128 840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do
Planejamento de SC
840.0122 Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de RH
840.0122.002879 Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos
humanos - PNAGE - SEA
Estudo realizado unidade 1 400.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

850.0125.002355 Capacitação de servidores públicos - SEA


Servidor capacitado unidade 600 25.000
850.0125.002425 Capacitação de recursos humanos do Estado - SEA
Servidor capacitado unidade 500 25.000
04.274 870 Pensões Especiais
870.0144 Pensão a ex-servidores sem vínculo com o Estado
870.0144.001039 Pensão a ex-servidores sem vínculo com o Estado
Pessoa beneficiada unidade 50 530.737
870.0144.001045 Pensão especial
Pessoa beneficiada unidade 222 608.795
870.0144.001050 Pensão a membros de congregação religiosa
Pessoa beneficiada unidade 37 133.224
870.0144.001051 Pensão ao portador de hanseníase
Pessoa beneficiada unidade 591 1.620.634
870.0144.001052 Pensão a ex-servidor que não contribuiu para a Previdência
Pessoa beneficiada unidade 94 205.543
870.0144.001053 Auxílio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial
Pessoa beneficiada unidade 1.501 2.607.650
870.0144.001054 Pensão a ex-parlamentares e viúvas
Pessoa beneficiada unidade 63 1.546.610
870.0144.001055 Pensão à família do policial militar morto no cumprimento do dever
Pessoa beneficiada unidade 28 644.086
870.0144.001056 Pensão em função de decisão judicial
Pessoa beneficiada unidade 68 1.069.316
870.0144.001057 Pensão às viúvas de Juízes de Paz
Pessoa beneficiada unidade 21 88.997
870.0144.001058 Pensão aos excepcionais
Pessoa beneficiada unidade 5.340 15.159.031
870.0144.001059 Subsídio a ex-governadores de Estado

Página: 908 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47001 Secretaria de Estado da Administração
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Pessoa beneficiada unidade 10 2.619.299


870.0144.001060 Pensão às viúvas de ex-governadores
Pessoa beneficiada unidade 5 819.000
10.122 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0692 Saúde ocupacional
850.0692.006903 Saúde ocupacional - SEA
Servidor atendido unidade 125.000 710.000

TOTAL 214.989.793

Página: 909 de 2069


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV

Competência

Executar a política de previdência dos servidores públicos e agentes políticos do Estado, na forma estabelecida em lei
específica, obedecidas as normas constitucionais e legislação complementar.

Legislação

Lei Complementar nº 412, de 27 de junho de 2008


Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007
Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 3.138, de 11 de dezembro de 1962 e alterações
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Lei Complementar ° 179, de 23 de junho de 1999 e alterações
Decreto n° 2.512, de 02 de maio de 1977 e alterações
Decreto n° 4.599, de 13 de março de 1978 e alteração
Decreto n° 19.296, de 15 de abril de 1983
Decreto nº 2.112, de 01 de março de 2001
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 56.695.842

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


09 Previdência Social 56.695.842
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 44.896.707
126 Tecnologia da Informação 10.924.932
128 Formação de Recursos Humanos 324.203
272 Previdência do Regime Estatutário 550.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 10.924.932
0600 Novos Valores 94.203
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 230.000
0860 Gestão Previdenciária 560.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 44.886.707

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 56.695.842
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 55.840.547 26.284.476 20.423.144 9.132.927
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 1.572 1.572
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.50 C o n t r i b u i ç ã o Previdenciaria - 1.708 1.708
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 833.812 833.812
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 18.203 18.203
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 56.695.842 26.284.476 20.444.627 9.966.739

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 56.695.842

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


09 Previdência Social 56.695.842

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 44.896.707
126 Tecnologia da Informação 10.924.932
128 Formação de Recursos Humanos 324.203
272 Previdência do Regime Estatutário 550.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 10.924.932
0600 Novos Valores 94.203
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 230.000
0860 Gestão Previdenciária 560.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 44.886.707
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 55.840.547 26.284.476 20.423.144 9.132.927


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 1.572 1.572
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.50 Contribuição Previdenciaria - Recursos 1.708 1.708
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 833.812 833.812
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 18.203 18.203
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56.695.842 26.284.476 20.444.627 9.966.739

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


09.122 860 Gestão Previdenciária
860.0278 Contratação de serviçoes de consultoria
860.0278.002240 Contratação de serviços de assessoria e consultoria S 10.000
previdenciária - Iprev
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
09.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000669 Administração de recursos humanos - Iprev S 27.416.993
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 23.053.346
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 3.181.130
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 331.737
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 850.780
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002264 Manutenção e serviços administrativos gerais - Iprev S 13.485.902
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 11.954.958
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 694
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.047
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.99 7.998
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 728.654
4 Investimentos 90 0.1.00 792.551
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000672 Auxílio alimentação - Iprev S 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.000.000
900.0277 Estudos atuariais
900.0277.002229 Estudos atuariais - Iprev S 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
900.0763 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis
900.0763.002301 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis - Iprev S 2.833.812
4 Investimentos 90 0.1.00 2.000.000
4 Investimentos 90 0.2.85 833.812
09.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0082.005305 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura S 782.361
de TIC - Iprev
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 215.120
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.99 1.133
4 Investimentos 90 0.1.00 566.108
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008419 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e S 4.096.572
comunicação - Iprev
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 4.087.500
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.99 9.072
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.008484 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 6.045.999
TIC - Iprev
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 271.731
4 Investimentos 90 0.1.00 5.774.268
09.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.002069 Encargos com estagiários - Iprev S 94.203
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 94.203
09.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.002297 Capacitação de servidores públicos - Iprev S 230.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 228.461
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 878
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 661
09.272 860 Gestão Previdenciária
860.0802 Sentenças judiciais
860.0802.009967 Sentenças judiciais - Iprev S 550.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 50.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 500.000

TOTAL GERAL 56.695.842


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 50.649.843

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


TOTAL FISCAL 6.045.999

Página: 915 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

09.122 860 Gestão Previdenciária


860.0278 Contratação de serviçoes de consultoria
860.0278.002240 Contratação de serviços de assessoria e consultoria previdenciária -
Iprev
Serviço prestado serviço 2 10.000
09.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000669 Administração de recursos humanos - Iprev
Servidor unidade 270 27.416.993
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002264 Manutenção e serviços administrativos gerais - Iprev
Unidade gestora mantida unidade 32 13.485.902
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000672 Auxílio alimentação - Iprev
Servidor beneficiado servidor 270 1.000.000
900.0277 Estudos atuariais
900.0277.002229 Estudos atuariais - Iprev
Estudo realizado unidade 1 150.000
900.0763 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis
900.0763.002301 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis - Iprev
Unidade gestora mantida unidade 11 2.833.812
09.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.005305 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Iprev
Hardware e equipamento adquirido hardware 1 782.361
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008419 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Iprev
Serviço contratado unidade 0 4.096.572
serviço 2
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

220.0085.008484 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Iprev


Software contratado unidade 0 6.045.999
sistema 1
software 2
09.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.002069 Encargos com estagiários - Iprev
Estagiário contratado unidade 27 94.203
09.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.002297 Capacitação de servidores públicos - Iprev
Servidor capacitado unidade 270 230.000
09.272 860 Gestão Previdenciária
860.0802 Sentenças judiciais
860.0802.009967 Sentenças judiciais - Iprev
Servidor inativo unidade 200 550.000

TOTAL 56.695.842

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FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Competência

Destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público
e aos respectivos dependentes a partir da data da publicação da Lei Complementar nº 412, de 27 de junho de
2008.

Legislação

Lei Complementar nº 412, de 27 de junho de 2008

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 26.958.721

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


09 Previdência Social 43.974
99 Reserva de Contingência 26.914.747
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
272 Previdência do Regime Estatutário 43.974
997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor 26.914.747
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0860 Gestão Previdenciária 26.958.721

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


47075 Fundo Previdenciário 26.958.721
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.50 C o n t r i b u i ç ã o Previdenciaria - 15.565.151 1.000 24.000 15.540.151
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 652.963 18.974 633.989
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 1.340.604 1.340.604
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 9.400.003 9.400.003
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 26.958.721 1.000 42.974 26.914.747

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47075 Fundo Previdenciário Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 26.958.721

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


09 Previdência Social 43.974
99 Reserva de Contingência 26.914.747

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


272 Previdência do Regime Estatutário 43.974
997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor 26.914.747

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0860 Gestão Previdenciária 26.958.721
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.50 Contribuição Previdenciaria - Recursos 15.565.151 1.000 24.000 15.540.151


de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 652.963 18.974 633.989
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 1.340.604 1.340.604
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 9.400.003 9.400.003
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26.958.721 1.000 42.974 26.914.747

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47075 Fundo Previdenciário
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


09.272 860 Gestão Previdenciária
860.0140 Pensões
860.0140.009681 Pensões - Poder Executivo - Fundo Previndenciário S 4.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 3.000
860.0140.009705 Pensões - TCE - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0140.009707 Pensões - TJ - Fundo Previndenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0140.009708 Pensões - MPSC - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0140.009709 Pensões - Alesc - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141 Encargos com inativos - Poder Executivo
860.0141.009682 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo S 19.974
Previdenciário
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.60 18.974
860.0141.009683 Encargos com inativos - Iprev - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141.009687 Encargos com inativos - Educação - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141.009688 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo S 1.000
Previdenciário
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141.009690 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141.009691 Encargos com inativos - Fatma - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141.009692 Encargos com inativos - Jucesc - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141.009693 Encargos com inativos - Deinfra - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000

Página: 921 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47075 Fundo Previdenciário
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


860.0141.009694 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141.009695 Encargos com inativos - Deter - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0141.009697 Encargos com inativos - Udesc - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0142 Auxílio reclusão
860.0142.009698 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0412 Encargos com inativos - MPSC
860.0412.009521 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
860.0415.009699 Encargos com inativos - TCE - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0415.009703 Encargos com inativos - Alesc - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0423 Encargos com inativos - Poder Judiciário
860.0423.009701 Encargos com inativos - TJ - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
860.0802 Sentenças judiciais
860.0802.009710 Sentenças judiciais - Fundo Previdenciário S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
99.997 860 Gestão Previdenciária
860.0847 Reserva de contingência - Iprev
860.0847.009987 Reserva de contingência - Iprev - Fundo Previdenciário S 26.914.747
7 Reserva de Contingência 99 0.2.50 15.540.151
RPPS
7 Reserva de Contingência 99 0.2.60 633.989
RPPS
7 Reserva de Contingência 99 0.2.85 1.340.604
RPPS
7 Reserva de Contingência 99 0.2.99 9.400.003
RPPS

Página: 922 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47075 Fundo Previdenciário
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR

TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 26.958.721

Página: 923 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47075 Fundo Previdenciário
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

09.272 860 Gestão Previdenciária


860.0140 Pensões
860.0140.009681 Pensões - Poder Executivo - Fundo Previndenciário
Segurado/beneficiado unidade 2 4.000
860.0140.009705 Pensões - TCE - Fundo Previdenciário
Segurado/beneficiado unidade 1 1.000
860.0140.009707 Pensões - TJ - Fundo Previndenciário
Segurado/beneficiado unidade 1 1.000
860.0140.009708 Pensões - MPSC - Fundo Previdenciário
Segurado/beneficiado unidade 1 1.000
860.0140.009709 Pensões - Alesc - Fundo Previdenciário
Segurado/beneficiado unidade 1 1.000
860.0141 Encargos com inativos - Poder Executivo
860.0141.009682 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 19.974
860.0141.009683 Encargos com inativos - Iprev - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0141.009687 Encargos com inativos - Educação - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0141.009688 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0141.009690 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0141.009691 Encargos com inativos - Fatma - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0141.009692 Encargos com inativos - Jucesc - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0141.009693 Encargos com inativos - Deinfra - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000

Página: 924 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47075 Fundo Previdenciário
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

860.0141.009694 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Previdenciário


Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0141.009695 Encargos com inativos - Deter - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0141.009697 Encargos com inativos - Udesc - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0142 Auxílio reclusão
860.0142.009698 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Previdenciário
Família beneficiada família 1 1.000
860.0412 Encargos com inativos - MPSC
860.0412.009521 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Previdenciário
Membro e servidor inativo unidade 1 1.000
860.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
860.0415.009699 Encargos com inativos - TCE - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0415.009703 Encargos com inativos - Alesc - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0423 Encargos com inativos - Poder Judiciário
860.0423.009701 Encargos com inativos - TJ - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
860.0802 Sentenças judiciais
860.0802.009710 Sentenças judiciais - Fundo Previdenciário
Servidor inativo unidade 1 1.000
99.997 860 Gestão Previdenciária
860.0847 Reserva de contingência - Iprev
860.0847.009987 Reserva de contingência - Iprev - Fundo Previdenciário
Servidor beneficiado servidor 20 26.914.747

TOTAL 26.958.721

Página: 925 de 2069


FUNDO FINANCEIRO

Competência

Destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e aos respectivos dependentes que tenham
ingressado no serviço público e aos que já os recebiam anteriormente à data da publicação da Lei Complementar nº
412, de 27 de junho de 2008.

Legislação

Lei Complementar nº 412, de 27 de junho de 2008

Página: 926 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 1.737.941.873

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


02 Judiciária 28.286.883
09 Previdência Social 1.709.654.990
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
031 Ação Legislativa 52.375.257
122 Administração Geral 130.859.104
272 Previdência do Regime Estatutário 1.554.707.512
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0860 Gestão Previdenciária 1.476.397.102
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público 60.305.346
0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo 70.380.321
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 130.859.104

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


47076 Fundo Financeiro 1.737.941.873
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 828.190.744 827.905.776 284.968
Tesouro - Exercício Corrente
0.2.50 C o n t r i b u i ç ã o Previdenciaria - 902.078.155 891.758.314 10.319.841
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 7.672.974 6.672.974 1.000.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 1.737.941.873 1.726.337.064 11.604.809

Página: 927 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47076 Fundo Financeiro Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 1.737.941.873

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


02 Judiciária 28.286.883
09 Previdência Social 1.709.654.990

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


031 Ação Legislativa 52.375.257
122 Administração Geral 130.859.104
272 Previdência do Regime Estatutário 1.554.707.512

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0860 Gestão Previdenciária 1.476.397.102
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público 60.305.346
0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo 70.380.321
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário 130.859.104
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 828.190.744 827.905.776 284.968


Tesouro - Exercício Corrente
0.2.50 Contribuição Previdenciaria - Recursos 902.078.155 891.758.314 10.319.841
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 7.672.974 6.672.974 1.000.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.737.941.873 1.726.337.064 11.604.809

Página: 928 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47076 Fundo Financeiro
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


02.122 930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário
930.0423 Encargos com inativos - Poder Judiciário
930.0423.009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo F 28.286.883
Financeiro
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 28.286.883
09.031 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
920.0415.009358 Encargos com inativos - Alesc - Fundo Financeiro S 52.375.257
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 52.375.257
09.122 930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário
930.0423 Encargos com inativos - Poder Judiciário
930.0423.009342 Encargos com Inativos - TJ - Fundo Financeiro F 102.572.221
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 12.000.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 89.558.666
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 13.555
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 1.000.000
09.272 860 Gestão Previdenciária
860.0140 Pensões
860.0140.009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro S 350.365.159
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 150.000.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 200.365.159
860.0140.009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro S 6.887.172
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 6.887.172
860.0140.009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro S 20.136.567
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 20.136.567
860.0140.009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro S 13.683.748
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 13.683.748
860.0140.009662 Pensões - Alesc - Fundo Financeiro S 30.071.894
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 30.071.894
860.0141 Encargos com inativos - Poder Executivo
860.0141.009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo S 368.536.560
Financeiro
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 182.220.383

Página: 929 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47076 Fundo Financeiro
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 180.265.801
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.85 6.050.376
860.0141.009346 Encargos com inativos - Iprev - Fundo Financeiro S 10.885.513
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 10.885.513
860.0141.009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro S 117.771.003
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 117.771.003
860.0141.009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro S 371.498.807
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 204.987.492
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 166.498.807
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 12.508
860.0141.009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo S 177.332.371
Financeiro
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 149.727.540
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 27.332.371
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 272.460
860.0141.009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro S 5.000.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 5.000.000
860.0141.009351 Encargos com inativos - Fatma - Fundo Financeiro S 2.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.000
860.0141.009352 Encargos com inativos - Jucesc - Fundo Financeiro S 1.939.608
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.939.608
860.0141.009353 Encargos com inativos - Deinfra - Fundo Financeiro S 2.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.000
860.0141.009354 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Financeiro S 421.071
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 421.071
860.0141.009355 Encargos com inativos - Deter - Fundo Financeiro S 1.847.482
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.847.482
860.0141.009356 Encargos com inativos - Udesc - Fundo Financeiro S 2.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.000
860.0142 Auxílio reclusão
860.0142.009357 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Financeiro S 13.147
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 13.147
860.0802 Sentenças judiciais

Página: 930 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47076 Fundo Financeiro
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


860.0802.009663 Sentenças judiciais - Fundo Financeiro S 1.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 1.000
09.272 910 Gestão Administrativa - Ministério Público
910.0412 Encargos com inativos - MPSC
910.0412.009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro F 60.305.346
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 32.003.733
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.50 28.301.613
09.272 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
920.0415.009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro S 18.005.064
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 7.090.327
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.85 622.598
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.50 10.292.139

TOTAL GERAL 1.737.941.873


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 1.546.777.423
TOTAL FISCAL 191.164.450

Página: 931 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47076 Fundo Financeiro
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

02.122 930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário


930.0423 Encargos com inativos - Poder Judiciário
930.0423.009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 2.000 28.286.883
09.031 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
920.0415.009358 Encargos com inativos - Alesc - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 420 52.375.257
09.122 930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário
930.0423 Encargos com inativos - Poder Judiciário
930.0423.009342 Encargos com Inativos - TJ - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 600 102.572.221
09.272 860 Gestão Previdenciária
860.0140 Pensões
860.0140.009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro
Segurado/beneficiado unidade 9.000 350.365.159
860.0140.009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro
Segurado/beneficiado unidade 50 6.887.172
860.0140.009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro
Segurado/beneficiado unidade 360 20.136.567
860.0140.009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro
Segurado/beneficiado unidade 80 13.683.748
860.0140.009662 Pensões - Alesc - Fundo Financeiro
Segurado/beneficiado unidade 360 30.071.894
860.0141 Encargos com inativos - Poder Executivo
860.0141.009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 24.150 368.536.560
860.0141.009346 Encargos com inativos - Iprev - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 129 10.885.513

Página: 932 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47076 Fundo Financeiro
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

860.0141.009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro


Servidor inativo unidade 9.460 117.771.003
860.0141.009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 14.066 371.498.807
860.0141.009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 13.085 177.332.371
860.0141.009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 1.143 5.000.000
860.0141.009351 Encargos com inativos - Fatma - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 182 2.000
860.0141.009352 Encargos com inativos - Jucesc - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 332 1.939.608
860.0141.009353 Encargos com inativos - Deinfra - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 1.216 2.000
860.0141.009354 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 172 421.071
860.0141.009355 Encargos com inativos - Deter - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 201 1.847.482
860.0141.009356 Encargos com inativos - Udesc - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 1.066 2.000
860.0142 Auxílio reclusão
860.0142.009357 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Financeiro
Família beneficiada família 24 13.147
860.0802 Sentenças judiciais
860.0802.009663 Sentenças judiciais - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 200 1.000
09.272 910 Gestão Administrativa - Ministério Público
910.0412 Encargos com inativos - MPSC
910.0412.009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47076 Fundo Financeiro
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Membro e servidor inativo unidade 150 60.305.346


09.272 920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo
920.0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo
920.0415.009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro
Servidor inativo unidade 210 18.005.064

TOTAL 1.737.941.873

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FUNDO MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS

Competência

Financiar programas e ações dos sistemas administrativos de Gestão de Materiais e Serviços e de Gestão Documental e
Publicação Oficial da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, atendendo as necessidades do serviço público com
qualidade, eficácia e agilidade.
Aplicar recursos no custeio e investimentos necessários para a execução das demais competências da Secretaria de Estado da
Administração - SEA previstas em lei.
Os recursos do FMPIO serão aplicados de acordo com a sua natureza, especialmente:
I - na gestão da Lista Básica de Material e na aquisição de material permanente, de consumo e serviços para a Administração
Pública;
II - na aquisição de material permanente, de consumo e serviços para o Sistema de Gestão Documental e Publicação Oficial;
III - na aquisição de material permanente, de consumo e serviços para o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços;
IV - no investimento, na construção, ampliação e melhoria das instalações e equipamentos da Secretaria de Estado da
Administração e no desenvolvimento de sistemas administrativos e informatizados;
V - na capacitação de recursos humanos e no Sistema de Gestão de Recursos Humanos;
VI - em outras despesas autorizadas pela Lei Orçamentária Anual; e
VII - na gestão do Serviço de Atendimento ao Cidadão.

Constituem receitas do Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, as rendas:


I - provenientes das publicações, assinaturas e comercialização do Diário Oficial do Estado;
II - provenientes da criação, produção, impressão e comercialização de impressos oficiais;
III - resultantes da revenda de materiais permanente e de consumo, compartilhamento de serviços e da taxa de administração;
IV - resultantes das taxas incidentes sobre consignações facultativas incidentes na folha de pagamento dos servidores públicos
civis e militares;
V - provenientes de doações, contribuições e financiamentos de entidades públicas ou privadas, nacionais ou do exterior;

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VI - da remuneração oriunda de aplicações financeiras e o “superávit” financeiro do ano anterior, relativos ao Fundo de
Materiais, Publicações e Impressos Oficiais;
VII - procedente de outros recursos que lhe venham a ser destinados;
VIII - de dotações orçamentárias; e
IX - provenientes de ressarcimento de despesas com o Serviço de Atendimento ao Cidadão.

Legislação

Lei Complementar no 381, de 07 de maio de 2007


Lei no 14.272, de 21 de dezembro de 2007
Decreto no 1.245, de 1o de abril de 2008
Decreto no 2.245, de 2 de abril de 2009

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 109.018.883

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 108.918.883
12 Educação 100.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 101.564.780
126 Tecnologia da Informação 5.854.103
128 Formação de Recursos Humanos 1.500.000
334 Fomento ao Trabalho 100.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 5.854.103
0520 Cidadania e Diversidade 100.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 1.500.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 101.564.780

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais 109.018.883
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 36.306.865 23.645.338 12.661.527
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 72.679.255 69.679.255 3.000.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.80 Remuneração de Disponibilidade 32.763 32.763
Bancaria Executivo - Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 109.018.883 93.357.356 15.661.527

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 109.018.883

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 108.918.883
12 Educação 100.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 101.564.780
126 Tecnologia da Informação 5.854.103
128 Formação de Recursos Humanos 1.500.000
334 Fomento ao Trabalho 100.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 5.854.103
0520 Cidadania e Diversidade 100.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 1.500.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 101.564.780
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 36.306.865 23.645.338 12.661.527


Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 72.679.255 69.679.255 3.000.000
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.80 Remuneração de Disponibilidade 32.763 32.763
Bancaria Executivo - Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 109.018.883 93.357.356 15.661.527

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002700 Manutenção e serviços administrativos gerais - FMPIO - F 7.998.619
SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 7.535.614
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.80 32.763
4 Investimentos 90 0.2.40 430.242
900.0284 Aquisição de insumos para a produção gráfica
900.0284.002726 Aquisição de matéria-prima e insumos para a produção F 7.000.000
gráfica - FMPIO - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 7.000.000
900.0285 Modernização da produção gráfica
900.0285.002732 Modernização da produção gráfica oficial - FMPIO - SEA F 10.886.906
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 500.000
4 Investimentos 90 0.2.40 10.386.906
900.0744 Aquisição de materiais e serviços para a administração
pública
900.0744.002711 Aquisição de materiais e serviços para a administração F 75.679.255
pública - FMPIO - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 69.679.255
4 Investimentos 90 0.2.69 3.000.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.002750 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 1.844.379
de TIC - FMPIO - SEA
4 Investimentos 90 0.2.40 1.844.379
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.002747 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 2.439.674
comunicação - FMPIO - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 2.439.674
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085.010219 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 1.570.050
TIC - FMPIO
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.570.050
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.002702 Capacitação de servidores públicos - FMPIO - SEA F 1.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.500.000
12.334 520 Cidadania e Diversidade
520.0590 Formação de portadores de deficiência física
520.0590.002740 Formação de portadores de deficiência física em F 100.000
atividades industriais - FMPIO - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 100.000

TOTAL FISCAL 109.018.883

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.002700 Manutenção e serviços administrativos gerais - FMPIO - SEA
Unidade gestora mantida unidade 1 7.998.619
900.0284 Aquisição de insumos para a produção gráfica
900.0284.002726 Aquisição de matéria-prima e insumos para a produção gráfica - FMPIO
- SEA
Material disponível tonelada de papel 5.000 7.000.000
900.0285 Modernização da produção gráfica
900.0285.002732 Modernização da produção gráfica oficial - FMPIO - SEA
Gráfica modernizada unidade 1 10.886.906
900.0744 Aquisição de materiais e serviços para a administração pública
900.0744.002711 Aquisição de materiais e serviços para a administração pública - FMPIO
- SEA
Processo unidade 100 75.679.255
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.002750 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC -
FMPIO - SEA
Hardware e equipamento adquirido hardware 5 1.844.379
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.002747 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - FMPIO
- SEA
Serviço contratado unidade 0 2.439.674
serviço 1
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.010219 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - FMPIO
Software contratado sistema 3 1.570.050
software 100
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

850.0125.002702 Capacitação de servidores públicos - FMPIO - SEA


Servidor capacitado unidade 200 1.500.000
12.334 520 Cidadania e Diversidade
520.0590 Formação de portadores de deficiência física
520.0590.002740 Formação de portadores de deficiência física em atividades industriais -
FMPIO - SEA
Pessoa capacitada unidade 15 100.000

TOTAL 109.018.883

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FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

Competência

Proporcionar a cobertura das despesas decorrentes de atendimento médico-hospitalar, bem como dos atos necessários ao
diagnóstico e ao tratamento dos Servidores Púbicos ocupantes de cargos e postos de carreira, ativos e inativos, da Administração
Direta, Autarquias e Fundações de qualquer dos Poderes do Estado e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado de
Santa Cataarina – IPREV. A cobertura alcança também os demais segurados do Santa Catarina Saúde, conforme prevê a Lei
Complementar no 306, de 21 de novembro de 2005.

Legislação

Lei n° 13.344, de 10 de março de 2005


Lei Complementar nº 306, de 21 de novembro de 2005
Decreto nº 3.749, de 28 de novembro de 2005
Lei Complementar nº 344, de 05 de abril de 2006
Decreto nº 4.860, de 14 de novembro de 2006
Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007
Decreto nº 1.276, de 16 de abril de 2008

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 301.631.312

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 159.937
10 Saúde 301.471.375
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 Tecnologia da Informação 1.512.482
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 300.118.830
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 1.512.482
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 300.118.830

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais 301.631.312
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.59 Outras Contribuições - Recursos de 246.040.119 4.914.450 240.374.364 751.305
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 58.294 58.294
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 13.294.826 13.294.826
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 42.238.073 42.238.073
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 301.631.312 4.914.450 295.965.557 751.305

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 301.631.312

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 159.937
10 Saúde 301.471.375

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


126 Tecnologia da Informação 1.512.482
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 300.118.830

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 1.512.482
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 300.118.830
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.59 Outras Contribuições - Recursos de 246.040.119 4.914.450 240.374.364 751.305


Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 58.294 58.294
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 13.294.826 13.294.826
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 42.238.073 42.238.073
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 301.631.312 4.914.450 295.965.557 751.305

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.126 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.010258 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 159.937
comunicação - FPS
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.59 159.937
10.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003713 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura S 614.793
de TIC - FPS - SEA
4 Investimentos 90 0.2.59 614.793
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003908 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de S 737.752
TIC - FPS - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.59 737.752
10.302 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0136 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde
850.0136.003609 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde - FPS - SEA S 6.261.420
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.59 4.914.450
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.59 1.086.638
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 58.294
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.59 65.526
4 Investimentos 90 0.2.59 136.512
850.0137 Assistência médico-hospitalar e odontológica
850.0137.003626 Assistência médico-hospitalar e odontológica: Santa S 293.857.410
Catarina Saúde - FPS - SEA
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.59 238.324.511
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 13.294.826
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.99 42.238.073

TOTAL GERAL 301.631.312


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 301.471.375
TOTAL FISCAL 159.937

Página: 946 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.126 220 Governança Eletrônica


220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.010258 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - FPS
Serviço contratado serviço 5 159.937
10.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003713 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - FPS -
SEA
Hardware e equipamento adquirido hardware 100 614.793
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003908 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - FPS -
SEA
Software contratado unidade 0 737.752
sistema 1
software 100
10.302 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0136 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde
850.0136.003609 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde - FPS - SEA
Plano gerenciado plano 1 6.261.420
850.0137 Assistência médico-hospitalar e odontológica
850.0137.003626 Assistência médico-hospitalar e odontológica: Santa Catarina Saúde -
FPS - SEA
Segurado/beneficiado unidade 190.000 293.857.410

TOTAL 301.631.312

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FUNDO PATRIMONIAL

Competência

Financiar programas e ações relativos à gestão patrimonial da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, com objetivo de
buscar oportunidades para aprimorar a aplicação dos recursos públicos conferindo-lhe eficiência, eficácia e efetividade, em especial
quanto à eliminação do desperdício.

Legislação

Lei n° 14.278, de 11 de janeiro de 2008

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 63.501.010

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 63.501.010
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 63.501.010
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 63.501.010

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


47093 Fundo Patrimonial 63.501.010
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 109.210 109.210
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 50.000 50.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.98 Receita da Alienação de Bens - 63.341.800 63.341.800
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 63.501.010 63.501.010

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47093 Fundo Patrimonial Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 63.501.010

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 63.501.010

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 63.501.010

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 63.501.010
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 109.210 109.210


Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 50.000 50.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.98 Receita da Alienação de Bens - 63.341.800 63.341.800
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 63.501.010 63.501.010

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 47000 Secretaria de Estado da Administração


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47093 Fundo Patrimonial
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.009829 Manutenção e serviços administrativos gerais - FUNPAT F 109.210
4 Investimentos 90 0.2.60 109.210
900.0169 Construção, aquisição e ampliação de edificações
900.0169.009259 Construção, reforma e ampliação de imóveis - FUNPAT - F 63.341.800
SEA
4 Investimentos 90 0.2.98 63.341.800
900.0169.009872 Centro administrativo regional - SDR - Jaraguá do Sul F 50.000
4 Investimentos 90 0.2.61 50.000

TOTAL FISCAL 63.501.010


ÓRGÃO : 47000 Secretaria de Estado da Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 47093 Fundo Patrimonial
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.009829 Manutenção e serviços administrativos gerais - FUNPAT
Unidade gestora mantida unidade 1 109.210
900.0169 Construção, aquisição e ampliação de edificações
900.0169.009259 Construção, reforma e ampliação de imóveis - FUNPAT - SEA
Obra executada obra 6 63.341.800
900.0169.009872 Centro administrativo regional - SDR - Jaraguá do Sul
Obra executada obra 1 50.000

TOTAL 63.501.010

Página: 951 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Competência

Coordenar a política de saúde no âmbito do Estado, em observância aos princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde, desenvolvendo as seguintes atividades:
I - desenvolver capacidade institucional e definir políticas e estratégias de ação em relação às suas macrofunções de
planejamento, gestão, regulação, acompanhamento, avaliação e controle;
II - organizar e acompanhar, regionalmente, no âmbito municipal e estadual, o desenvolvimento da política e do
sistema de atenção à saúde;
III - promover e garantir o acesso universal e eqüitativo aos serviços de saúde de forma descentralizada,
desconcentrada e regionalizada, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
IV - monitorar, analisar e avaliar a situação de saúde do Estado;
V - coordenar e executar, em caráter complementar, ações e serviços de vigilância, investigação e controle de riscos
e danos à saúde;
VI - formular e coordenar a política estadual de assistência farmacêutica e de medicamentos;
VII - formular a política de desenvolvimento e formação de Recursos Humanos em Saúde considerando o processo
de descentralização e desconcentração dos programas, dos projetos e das ações e serviços de saúde, articuladamente
com o Órgão Central do Sistema de Gestão de Recursos Humanos;
VIII - criar e implementar mecanismos de participação social como meio de aproximar as políticas de saúde dos
interesses e necessidades da população;
IX - orientar e apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução e implementação das
atividades e ações de saúde relativas ao âmbito de sua atuação;

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X - formular e implementar política de promoção da saúde de forma articulada com as Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional e com os Municípios;
XI - promover e garantir a qualidade dos serviços de saúde;
XII - gerenciar as unidades assistenciais próprias do Estado;
XIII - desenvolver mecanismos de gestão e regulação aplicáveis às unidades assistenciais próprias sob gestão
descentralizada que permaneçam em sua organização administrativa;
XIV - participar da formulação, implementação e avaliação da Política Estadual de Ciência e Tecnologia em Saúde,
incluindo a pesquisa, a avaliação e a incorporação científica, tecnológica e a inovação em saúde de forma articulada
com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável;
XV - coordenar as políticas e ações programáticas de assistência em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde -
SUS; e
XVI - coordenar as políticas de hematologia, hemoterapia e oncologia, priorizando a execução direta desses
serviços.
Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 6.320, de 20 de dezembro de 1983 e regulamentos
Decreto n° 4.793, de 31 de agosto de 1994 e alteração

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FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Competência

Apoiar, em carater supletivo, os programas de trabalho relacionados com a saúde individual e coletiva e com o meio ambiente,
desenvolvidos ou coordenados pela Secretaria.

Legislação

Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003


Lei n° 5.254, de 27 de setembro de 1976 e alteração
Decreto n° 3.509, de 12 de outubro de 1977 e alterações

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 2.019.223.995

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


10 Saúde 2.019.223.995
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 734.051.347
126 Tecnologia da Informação 32.516.000
128 Formação de Recursos Humanos 17.457.609
131 Comunicação Social 4.500.000
244 Assistência Comunitária 580.000
301 Atenção Básica 52.308.428
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.153.490.047
304 Vigilância Sanitária 6.118.813
305 Vigilância Epidemiológica 9.380.000
363 Ensino Profissional 6.900.001
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 140.000
542 Controle Ambiental 100.000
571 Desenvolvimento Científico 376.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 270.750
665 Normalização e Qualidade 165.000
785 Transportes Especiais 500.000
846 Outros Encargos Especiais 370.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 9.780.000
0410 Vigilância em Saúde 50.669.813
0420 Estratégia de Saúde da Família 80.569.979
0430 Descentralização da Média e Alta Complexidade 1.114.118.617
0440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde 24.465.060
0600 Novos Valores 2.000.000
0720 Segurança Cidadã 580.000
0810 Comunicação do Poder Executivo 4.500.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 732.540.526

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


48091 Fundo Estadual de Saúde 2.019.223.995
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 1.293.421.457 583.288.329 565.439.608 144.693.520
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 662.213 612.213 50.000
do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 26.265.149 26.265.149
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.23 Convenio - Sistema Único Saúde - 661.295.968 28.443.637 626.502.031 6.350.300
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 20.282.127 20.282.127
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 8.540.563 8.340.563 200.000
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 182.410 182.410
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 8.574.108 8.564.108 10.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 2.019.223.995 611.731.966 1.209.640.933 197.851.096

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 2.019.223.995

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


10 Saúde 2.019.223.995

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 734.051.347
126 Tecnologia da Informação 32.516.000
128 Formação de Recursos Humanos 17.457.609
131 Comunicação Social 4.500.000
244 Assistência Comunitária 580.000
301 Atenção Básica 52.308.428
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.153.490.047
304 Vigilância Sanitária 6.118.813
305 Vigilância Epidemiológica 9.380.000
363 Ensino Profissional 6.900.001
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 140.000
542 Controle Ambiental 100.000
571 Desenvolvimento Científico 376.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 270.750
665 Normalização e Qualidade 165.000
785 Transportes Especiais 500.000
846 Outros Encargos Especiais 370.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 9.780.000
0410 Vigilância em Saúde 50.669.813
0420 Estratégia de Saúde da Família 80.569.979
0430 Descentralização da Média e Alta Complexidade 1.114.118.617
0440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde 24.465.060
0600 Novos Valores 2.000.000
0720 Segurança Cidadã 580.000
0810 Comunicação do Poder Executivo 4.500.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 732.540.526

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 1.293.421.457 583.288.329 565.439.608 144.693.520


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 662.213 612.213 50.000
do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 26.265.149 26.265.149
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.23 Convenio - Sistema Único Saúde - 661.295.968 28.443.637 626.502.031 6.350.300
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 20.282.127 20.282.127
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 8.540.563 8.340.563 200.000
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 182.410 182.410
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 8.574.108 8.564.108 10.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.019.223.995 611.731.966 1.209.640.933 197.851.096

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


10.122 420 Estratégia de Saúde da Família
420.0515 Manutenção das atividades da SES
420.0515.009784 Manutenção da Gerência de Atenção Básica S 280.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 280.000
420.0800 Estruturação organizacional das Gerências Regionais de
Saúde
420.0800.010398 Estruturação organizacional das Gerências Regionais de S 10.000
Saúde - SDR - Maravilha
4 Investimentos 90 0.1.00 10.000
10.122 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0538 Implantação de projeto
430.0538.010162 Implantação do Projeto de Gestão da Saúde de Santa S 250.121
Catarina - PROGESTÃO
4 Investimentos 90 0.1.92 250.121
10.122 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0515 Manutenção das atividades da SES
440.0515.004972 Manutenção das atividades da Escola de Saúde Pública - S 70.000
SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 70.000
440.0515.004987 Manutenção das atividades da Escola de Formação em S 870.700
Saúde - EFOS - SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 870.700
440.0515.010161 Manutenção das atividades da Diretoria de Educação S 230.000
Permanente em Saúde
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 130.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
10.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001018 Administração de recursos humanos - SES S 623.432.442
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 506.721.145
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.23 28.443.637
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 76.567.184
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 11.700.476
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


900.0002.004650 Manutenção e serviços administrativos gerais - SES S 70.800.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 64.160.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 3.350.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.350.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 100.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.840.000
900.0002.010692 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - S 60.000
SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 60.000
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001026 Auxílio alimentação - SES S 13.635.084
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 13.635.084
900.0005 Manutenção e serviços administrativos gerais - GERSA
900.0005.005368 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 273.500
- SDR - São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.500
4 Investimentos 90 0.1.00 35.000
900.0005.005369 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Maravilha
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005370 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005371 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005372 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Laguna
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000

Página: 960 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


900.0005.005373 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005374 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005375 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 273.500
- SDR - Concórdia
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.500
4 Investimentos 90 0.1.00 35.000
900.0005.005376 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005377 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005378 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 273.500
- SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.500
4 Investimentos 90 0.1.00 35.000
900.0005.005379 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Campos Novos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005380 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005381 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 273.500
- SDR - Videira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.500

Página: 961 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 35.000
900.0005.005382 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 273.500
- SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.500
4 Investimentos 90 0.1.00 35.000
900.0005.005383 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Caçador
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005384 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005385 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005386 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 273.500
- SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.500
4 Investimentos 90 0.1.00 35.000
900.0005.005388 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005389 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 273.500
- SDR - Rio do Sul
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.500
4 Investimentos 90 0.1.00 35.000
900.0005.005390 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - São Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005391 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Ituporanga

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005392 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Palmitos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005394 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Ibirama
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005395 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005396 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005397 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005398 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005399 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005400 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


900.0005.005401 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 273.500
- SDR - Brusque
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.500
4 Investimentos 90 0.1.00 35.000
900.0005.005402 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 188.500
- SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005403 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 185.500
- SDR - Braço do Norte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 155.500
4 Investimentos 90 0.1.00 30.000
900.0005.005404 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0005.005405 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA S 383.500
- SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 338.500
4 Investimentos 90 0.1.00 45.000
900.0756 Aquisição de aeronave
900.0756.009969 Aquisição de aeronave - SES F 15.000.000
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000.000
10.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.005594 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura S 3.680.000
de TIC - SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 180.000
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500.000
4 Investimentos 90 0.2.23 1.000.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004771 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e S 5.500.000
comunicação - SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.500.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.005609 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de S 600.000
TIC - SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.2.23 200.000
10.126 410 Vigilância em Saúde
410.0012 Sistema de informatização da rede LACEN
410.0012.004973 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - S 10.000
Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0012.004977 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - Lages S 12.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 12.000
410.0012.004980 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - S 10.000
Joinville
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0012.004984 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - S 10.000
Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0012.004988 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - São S 12.000
Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 12.000
410.0012.004990 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - S 12.000
Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 12.000
410.0012.004996 Sistema de informatização da rede LACEN - SES S 45.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 45.000
410.0548 Rede catarinense de laboratórios de saúde pública
410.0548.005006 Rede catarinense de laboratório de saúde pública S 22.625.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 17.820.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.755.000
4 Investimentos 90 0.2.23 3.050.000

Página: 965 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


10.128 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0427 Residência médica
440.0427.005005 Programa de residência médica S 6.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 6.500.000
440.0430 Qualificação dos trabalhadores em Saúde
440.0430.004905 Plano de capacitação dos trabalhadores do SUS S 3.886.359
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 400.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 3.486.359
440.0430.006303 Qualificação da formação dos trabalhados da SES S 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
440.0512 Formação de conselheiros municipais e estaduais de
saúde
440.0512.004924 Formação de conselheiros municipais e estaduais de S 100.000
saúde
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 100.000
440.0513 Ampliação da Escola de Formação em Saúde
440.0513.004941 Ampliação da Escola de Formação em Saúde S 2.071.250
4 Investimentos 90 0.1.00 571.250
4 Investimentos 90 0.2.28 1.500.000
440.0698 Eventos de interesse de saúde pública
440.0698.006306 Apoio da SES para realização de eventos de interesse da S 300.000
saúde pública
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 300.000
440.0825 Implementar a política de ciência e tecnologia
440.0825.009383 Implementar a política de ciência e tecnologia - SES S 2.100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.100.000
440.0826 Implementar a política de humanização
440.0826.009384 Implementar a política de humanização - SES S 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 300.000
10.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004617 Encargos com estagiários - SES S 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.000.000

Página: 966 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


10.131 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional
810.0312.010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - S 4.500.000
Saúde - SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 4.500.000
10.244 720 Segurança Cidadã
720.0372 Ampliação e modernização do PROERD
720.0372.010674 Ampliação e modernização do PROERD - SES F 580.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 580.000
10.301 420 Estratégia de Saúde da Família
420.0009 Adequação da área física da rede atenção básica
420.0009.003821 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
São Miguel do Oeste
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003822 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 340.000
Maravilha
4 Investimentos 40 0.1.00 340.000
420.0009.003823 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
São Lourenço do Oeste
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003825 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 340.000
Chapecó
4 Investimentos 40 0.1.00 340.000
420.0009.003826 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Xanxerê
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003827 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Concórdia
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003829 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 340.000
Joaçaba
4 Investimentos 40 0.1.00 340.000
420.0009.003830 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Campos Novos
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000

Página: 967 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0009.003832 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Videira
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003833 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Caçador
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003834 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 120.000
Curitibanos
4 Investimentos 40 0.1.00 120.000
420.0009.003835 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Rio do Sul
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003836 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Ituporanga
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003837 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Ibirama
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003851 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 120.000
Blumenau
4 Investimentos 40 0.1.00 120.000
420.0009.003853 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Brusque
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003854 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Itajaí
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003856 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 340.000
Grande Florianópolis
4 Investimentos 40 0.1.00 340.000
420.0009.003858 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 120.000
Laguna
4 Investimentos 40 0.1.00 120.000
420.0009.003860 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Tubarão
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000

Página: 968 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0009.003863 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 340.000
Criciúma
4 Investimentos 40 0.1.00 340.000
420.0009.003866 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 340.000
Araranguá
4 Investimentos 40 0.1.00 340.000
420.0009.003868 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Joinville
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003870 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 120.000
Jaraguá do Sul
4 Investimentos 40 0.1.00 120.000
420.0009.003872 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Mafra
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003874 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Canoinhas
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003942 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 340.000
Lages
4 Investimentos 40 0.1.00 340.000
420.0009.003946 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
São Joaquim
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003977 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Palmitos
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003981 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Dionísio Cerqueira
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003987 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 120.000
Itapiranga
4 Investimentos 40 0.1.00 120.000
420.0009.003989 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Quilombo
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000

Página: 969 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0009.003993 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Seara
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.003996 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Taió
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.004003 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Timbó
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0009.004005 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - S 240.000
Braço do Norte
4 Investimentos 40 0.1.00 240.000
420.0010 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde
420.0010.003970 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 150.000
SDR - São Miguel do Oeste
4 Investimentos 40 0.1.00 150.000
420.0010.003998 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Maravilha
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004012 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - São Lourenço do Oeste
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004017 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Chapecó
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004024 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Xanxerê
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004033 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 150.000
SDR - Concórdia
4 Investimentos 40 0.1.00 150.000
420.0010.004037 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Joaçaba
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004045 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Campos Novos

Página: 970 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004049 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 150.000
SDR - Videira
4 Investimentos 40 0.1.00 150.000
420.0010.004057 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Caçador
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004068 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Curitibanos
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004077 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Rio do Sul
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004086 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Ituporanga
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004092 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Ibirama
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004094 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Blumenau
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004100 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 150.000
SDR - Brusque
4 Investimentos 40 0.1.00 150.000
420.0010.004108 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Itajaí
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004113 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Grande Florianópolis
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004116 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Laguna
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004119 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Tubarão

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004121 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Criciúma
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004123 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 150.000
SDR - Araranguá
4 Investimentos 40 0.1.00 150.000
420.0010.004127 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Joinville
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004131 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 150.000
SDR - Jaraguá do Sul
4 Investimentos 40 0.1.00 150.000
420.0010.004134 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Mafra
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004135 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 150.000
SDR - Canoinhas
4 Investimentos 40 0.1.00 150.000
420.0010.004138 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Lages
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004140 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - São Joaquim
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004142 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Palmitos
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004145 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 250.000
SDR - Dionísio Cerqueira
4 Investimentos 40 0.1.00 250.000
420.0010.004148 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Itapiranga
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004153 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Quilombo

Página: 972 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004154 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Seara
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004157 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Taió
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004161 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Timbó
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0010.004163 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - S 100.000
SDR - Braço do Norte
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
420.0011 Incentivo financeiro municípios - estratégia de saúde da
família
420.0011.004262 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 604.643
família - SDR - São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 604.643
420.0011.004267 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 696.980
família - SDR - Maravilha
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 696.980
420.0011.004271 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 587.634
família - SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 587.634
420.0011.004274 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 629.487
família - SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 629.487
420.0011.004306 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 954.227
família - SDR - Laguna
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 954.227
420.0011.004308 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.122.018
família - SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.122.018
420.0011.004311 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.410.563
família - SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.410.563

Página: 973 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0011.004313 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 2.049.126
família - SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 2.049.126
420.0011.004317 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 979.336
família - SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 979.336
420.0011.004318 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 688.475
família - SDR - Concórdia
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 688.475
420.0011.004319 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.297.087
família - SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.297.087
420.0011.004320 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.097.553
família - SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.097.553
420.0011.004323 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 631.534
família - SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 631.534
420.0011.004325 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 519.029
família - SDR - Campos Novos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 519.029
420.0011.004327 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.080.672
família - SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.080.672
420.0011.004329 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 562.525
família - SDR - Videira
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 562.525
420.0011.004330 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 507.366
família - SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 507.366
420.0011.004334 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.391.206
família - SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.391.206
420.0011.004336 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 497.079
família - SDR - São Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 497.079

Página: 974 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0011.004337 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 471.970
família - SDR - Caçador
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 471.970
420.0011.004339 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.243.534
família - SDR - Palmitos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.243.534
420.0011.004340 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 595.129
família - SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 595.129
420.0011.004341 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 662.861
família - SDR - Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 662.861
420.0011.004342 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 544.138
família - SDR - Rio do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 544.138
420.0011.004344 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 411.465
família - SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 411.465
420.0011.004346 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 871.089
família - SDR - Ituporanga
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 871.089
420.0011.004348 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 442.800
família - SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 442.800
420.0011.004349 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 944.811
família - SDR - Ibirama
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 944.811
420.0011.004350 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 510.525
família - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 510.525
420.0011.004351 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.039.970
família - SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.039.970
420.0011.004352 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 641.416
família - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 641.416

Página: 975 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0011.004353 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.080.177
família - SDR - Brusque
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.080.177
420.0011.004354 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 687.098
família - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 687.098
420.0011.004356 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 1.936.848
família - SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.936.848
420.0011.004357 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 577.475
família - SDR - Braço do Norte
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 577.475
420.0011.004359 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da S 3.470.182
família - SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 3.470.182
420.0027 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no
PROCIS
420.0027.006447 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 30.600
PROCIS - SDR - Maravilha
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 30.600
420.0027.006448 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 122.400
PROCIS - SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 122.400
420.0027.006449 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 214.200
PROCIS - SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 214.200
420.0027.006453 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 122.400
PROCIS - SDR - Campos Novos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 122.400
420.0027.006455 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 306.000
PROCIS - SDR - Caçador
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 306.000
420.0027.006470 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 581.400
PROCIS - SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 581.400

Página: 976 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0027.006471 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 91.800
PROCIS - SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 91.800
420.0027.006472 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 397.800
PROCIS - SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 397.800
420.0027.006475 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 153.000
PROCIS - SDR - São Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 153.000
420.0027.006481 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 122.400
PROCIS - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 122.400
420.0027.010156 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no S 122.400
PROCIS - SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 122.400
420.0538 Implantação de projeto
420.0538.006273 Implantação de projeto de telemedicina em apoio a S 300.000
atenção primária pólo SC teledermatoscopia
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 300.000
420.0735 Projeto expansão e consolidação da Estratégia de Saúde
da Família
420.0735.006806 Projeto expansão e consolidação da Estratégia de Saúde S 520.000
da Família no estado de SC
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 350.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 170.000
420.0921 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde
bucal
420.0921.010594 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010595 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010623 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Braço do Norte
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000

Página: 977 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0921.010624 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Brusque
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010625 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Caçador
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010626 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Campos Novos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010628 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010629 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010630 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Concórdia
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010631 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010632 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010633 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010634 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010635 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Ibirama
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010636 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0921.010637 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010639 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Ituporanga
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010640 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010641 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010642 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010643 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010644 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Laguna
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010646 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010648 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Maravilha
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010649 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Palmitos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010650 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010651 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Rio do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000

Página: 979 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0921.010653 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - São Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010654 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010655 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010656 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010657 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010658 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010659 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010660 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Videira
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
420.0921.010661 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde S 36.000
bucal - SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 36.000
10.302 410 Vigilância em Saúde
410.0540 Construção almoxarifado medicamentos
410.0540.005710 Aquisição de imóvel para almoxarifado de medicamentos S 12.000.000
- SES
4 Investimentos 90 0.1.00 12.000.000
10.302 420 Estratégia de Saúde da Família
420.0018 Repasse financeiro de assistência farmacêutica básica
420.0018.005577 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 302.441
SDR - São Miguel do Oeste

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 302.441
420.0018.005579 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 347.511
SDR - Maravilha
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 347.511
420.0018.005580 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 228.954
SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 228.954
420.0018.005583 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 1.001.267
SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.001.267
420.0018.005586 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 677.560
SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 677.560
420.0018.005590 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 432.860
SDR - Concórdia
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 432.860
420.0018.005592 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 525.641
SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 525.641
420.0018.005596 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 265.820
SDR - Campos Novos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 265.820
420.0018.005598 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 474.125
SDR - Videira
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 474.125
420.0018.005600 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 521.206
SDR - Caçador
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 521.206
420.0018.005602 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 298.845
SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 298.845
420.0018.005603 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 437.747
SDR - Rio do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 437.747
420.0018.005606 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 293.967
SDR - Ituporanga

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 293.967
420.0018.005607 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 327.681
SDR - Ibirama
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 327.681
420.0018.005611 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 1.815.066
SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.815.066
420.0018.005613 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 913.932
SDR - Brusque
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 913.932
420.0018.005617 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 2.209.226
SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 2.209.226
420.0018.005619 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 3.871.359
SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 3.871.359
420.0018.005627 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 567.968
SDR - Laguna
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 567.968
420.0018.005629 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 752.517
SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 752.517
420.0018.005632 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 1.730.795
SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.730.795
420.0018.005633 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 791.541
SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 791.541
420.0018.005638 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 2.777.801
SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 2.777.801
420.0018.005641 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 957.632
SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 957.632
420.0018.005645 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 1.138.637
SDR - Mafra

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.138.637
420.0018.005647 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 603.271
SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 603.271
420.0018.005649 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 1.184.439
SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.184.439
420.0018.005656 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 265.314
SDR - São Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 265.314
420.0018.005658 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 305.766
SDR - Palmitos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 305.766
420.0018.005660 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 233.726
SDR - Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 233.726
420.0018.005661 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 170.766
SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 170.766
420.0018.005664 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 100.724
SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 100.724
420.0018.005665 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 219.942
SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 219.942
420.0018.005666 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 279.051
SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 279.051
420.0018.005667 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 577.427
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 577.427
420.0018.005669 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - S 289.026
SDR - Braço do Norte
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 289.026
420.0537 Ações Programa em Saúde na Área de Assistência
Farmacêutica

Página: 983 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


420.0537.005703 Ações Programa em Saúde na Área de Assistência S 80.000
Farmacêutica
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 80.000
10.302 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0007 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades
Odontológicos
430.0007.002334 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002349 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Maravilha
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002351 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 105.600
Odontológicos - SDR - São Lourenço Oeste
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 105.600
430.0007.002352 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002456 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002459 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Concórdia
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002460 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002462 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Campos Novos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002464 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Videira
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002465 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Caçador
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800

Página: 984 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0007.002468 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002471 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Rio do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002472 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Ituporanga
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002477 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Ibirama
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002479 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 158.400
Odontológicos - SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 158.400
430.0007.002480 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 105.600
Odontológicos - SDR - Brusque
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 105.600
430.0007.002484 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 264.000
Odontológicos - SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 264.000
430.0007.002486 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 315.344
Odontológicos - SDR - Gde Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 315.344
430.0007.002488 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 105.600
Odontológicos - SDR - Laguna
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 105.600
430.0007.002489 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002491 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 105.600
Odontológicos - SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 105.600
430.0007.002492 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800

Página: 985 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0007.002494 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 105.600
Odontológicos - SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 105.600
430.0007.002495 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002498 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 105.600
Odontológicos - SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 105.600
430.0007.002499 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002501 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002503 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - São Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002504 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Palmitos
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002507 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002508 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002510 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002511 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002512 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800

Página: 986 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0007.002513 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0007.002515 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades S 52.800
Odontológicos - SDR - Braço do Norte
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 52.800
430.0014 Concluir a rede estadual de leitos de UTI
430.0014.005426 Concluir a rede estadual de leitos de UTI - SDR - Joinville S 440.000
4 Investimentos 90 0.1.00 440.000
430.0019 Programas de medicamentos
430.0019.005718 Ações judiciais medicamentos S 36.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 26.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000.000
430.0019.005723 Programa de medicamentos especiais e saúde mental S 60.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 60.000
430.0019.005727 Programa de medicamentos estratégicos S 355.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 355.000
430.0019.005731 Programa de medicamentos excepcionais S 164.394.815
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 123.405.707
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 989.108
430.0021 Manutenção de hospital
430.0021.005856 Manutenção do hospital terceirizado Deputado Afonso S 7.200.000
Guizzo - SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 7.200.000
430.0021.005858 Manutenção do hospital terceirizado Hélio dos Anjos Ortiz S 7.291.310
- SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 7.291.310
430.0021.005859 Manutenção do hospital terceirizado Marieta Konder S 2.659.788
Bornhausen - SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 2.659.788
430.0021.005861 Manutenção do hospital terceirizado regional Lenoir S 13.386.925
Vargas Ferreira - SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 13.386.925

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0021.005862 Manutenção do hospital terceirizado regional São Paulo - S 3.385.600
SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 3.385.600
430.0021.008641 Custear despesas medicam, material enferm e cirurg S 1.200.000
hospital de Custódia - SDR - Gde Fpolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.200.000
430.0022 Ampliar a rede catarinense de telemedicina
430.0022.005916 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - São S 10.140
Miguel do Oeste
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005920 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Maravilha
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005922 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - São S 10.140
Lourenço do Oeste
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005923 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Chapecó
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005925 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Xanxerê
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005927 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Concórdia
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005930 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Joaçaba
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005932 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Campos Novos
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005935 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Videira
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005938 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Caçador

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005939 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Curitibanos
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005942 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Rio S 10.140
do Sul
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005945 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Ituporanga
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005948 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Ibirama
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005949 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Blumenau
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005951 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Brusque
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005953 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Itajaí S 10.140
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005955 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Grande Florianópolis
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005958 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Laguna
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005960 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Tubarão
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005965 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Criciúma
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005968 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Araranguá
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0022.005971 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Joinville
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005973 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Jaraguá do Sul
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005975 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Mafra S 10.140
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.005977 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Canoinhas
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006031 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Lages
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006034 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - São S 10.140
Joaquim
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006036 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Palmitos
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006038 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Dionísio Cerqueira
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006040 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Itapiranga
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006045 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Quilombo
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006046 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Seara S 10.140
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006048 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Taió S 10.140
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006049 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - S 10.140
Timbó

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0022.006050 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Braço S 10.140
do Norte
4 Investimentos 90 0.1.00 10.140
430.0023 Manter convênio adequação da atenção na média e alta
complexidade
430.0023.006006 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - São Miguel do Oeste
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006023 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Maravilha
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006055 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - São Lourenço do Oeste
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006059 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 700.000
complexidade - SDR - Chapecó
4 Investimentos 40 0.1.00 500.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006060 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 700.000
complexidade - SDR - Xanxerê
4 Investimentos 40 0.1.00 500.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006062 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Concórdia
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006064 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 700.000
complexidade - SDR - Joaçaba
4 Investimentos 40 0.1.00 500.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0023.006068 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Campos Novos
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006072 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Videira
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006075 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Rio do Sul
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006078 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Brusque
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006082 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Araranguá
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006083 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Mafra
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006086 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Canoinhas
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006091 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 4.100.000
complexidade - SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 3.100.000
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 700.000
430.0023.006093 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 700.000
complexidade - SDR - Itajaí

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 40 0.1.00 500.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006096 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 700.000
complexidade - SDR - Grande Florianópolis
4 Investimentos 40 0.1.00 500.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006098 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 700.000
complexidade - SDR - Tubarão
4 Investimentos 40 0.1.00 500.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006100 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 700.000
complexidade - SDR - Criciúma
4 Investimentos 40 0.1.00 500.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006102 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 700.000
complexidade - SDR - Joinville
4 Investimentos 40 0.1.00 500.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006105 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Jaraguá do Sul
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006110 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Lages
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006114 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 500.000
complexidade - SDR - Caçador
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 200.000
430.0023.006118 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Curitibanos
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000

Página: 993 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0023.006119 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Ituporanga
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006120 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Ibirama
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006121 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Laguna
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006122 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - São Joaquim
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006123 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Palmitos
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006124 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Dionísio Cerqueira
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006125 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Itapiranga
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006127 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Quilombo
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006129 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Seara
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000

Página: 994 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006130 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Taió
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006134 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Timbó
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0023.006136 Manter convênio adequação da atenção na média e alta S 400.000
complexidade - SDR - Braço do Norte
4 Investimentos 40 0.1.00 300.000
4 Investimentos 50 0.1.00 100.000
430.0026 Política de incentivo à assistência hospitalar em SC
430.0026.005790 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 147.579
SDR - São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 147.579
430.0026.006340 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 151.010
SDR - Laguna
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 142.648
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 8.362
430.0026.006341 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 2.028.952
SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.028.952
430.0026.006342 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 1.993.667
SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.615.143
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 378.524
430.0026.006343 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 123.996
SDR - Maravilha
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 123.996
430.0026.006344 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 478.924
SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 478.924

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0026.006345 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 1.455.308
SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.455.308
430.0026.006346 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 1.178.314
SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.136.046
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 42.268
430.0026.006348 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 68.629
SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 68.629
430.0026.006349 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 508.642
SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 325.343
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 183.299
430.0026.006350 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 1.731.201
SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 1.685.368
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 45.833
430.0026.006351 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 358.265
SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 358.265
430.0026.006352 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 947.786
SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 890.213
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 57.573
430.0026.006353 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 783.308
SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 783.308
430.0026.006354 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 67.450
SDR - São Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 67.450
430.0026.006355 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 106.852
SDR - Palmitos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 106.852
430.0026.006356 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 688.877
SDR - Concórdia

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 653.790
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 35.087
430.0026.006357 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 85.182
SDR - Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 85.182
430.0026.006358 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 375.939
SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 375.939
430.0026.006360 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 45.216
SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 45.216
430.0026.006361 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 72.501
SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 72.501
430.0026.006362 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 101.726
SDR - Campos Novos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 101.726
430.0026.006364 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 238.587
SDR - Videira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 238.587
430.0026.006365 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 52.983
SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 34.323
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 18.660
430.0026.006366 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 210.384
SDR - Caçador
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 210.384
430.0026.006369 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 316.804
SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 316.804
430.0026.006370 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 52.674
SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 52.674
430.0026.006372 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 1.075.943
SDR - Rio do Sul
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 980.363

Página: 997 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 95.580
430.0026.006373 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 228.263
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 228.263
430.0026.006374 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 111.314
SDR - Braço do Norte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 111.314
430.0026.006375 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 128.364
SDR - Ituporanga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 128.364
430.0026.006376 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 37.802
SDR - Ibirama
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 37.802
430.0026.006378 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 2.800.625
SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 2.641.765
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 158.860
430.0026.006379 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 2.496.363
SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 2.423.881
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 72.482
430.0026.006380 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 474.846
SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 474.846
430.0026.006381 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - S 403.698
SDR - Brusque
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 301.022
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 102.676
430.0145 Adequação da rede estadual de leitos de UTI
430.0145.005528 Concluir a rede estadual de leitos de UTI - SDR - Laguna S 250.000
4 Investimentos 90 0.1.00 250.000
430.0145.009158 Concluir rede estadual de leitos de UTI equip - hosp Hélio S 25.000
dos Anjos Hortiz - Curitibanos
4 Investimentos 90 0.1.00 25.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0145.010356 Centro de Oncologia Hospital Regional e ampliação de S 50.000
leitos na UTI - SDR - Rio do Sul
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0145.010854 Manutenção da UTI hospital São José - SDR - Maravilha S 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.000.000
430.0145.010856 Manutenção do hospital materno infantil Santa Catarina - S 1.500.000
SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.500.000
430.0145.010857 Manutenção do hospital de Caridade de Florianópolis - S 1.500.000
SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.500.000
430.0515 Manutenção das atividades da SES
430.0515.005429 Manutenção das unidades assistênciais sob S 184.857.915
administração da SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 146.454.942
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 25.180.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 6.990.563
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 182.410
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 6.050.000
430.0518 Subvenção financeira a entidades sem fins lucrativos
430.0518.006659 Subvenção financeira a entidades privadas sem fins S 100.000
lucrativos conveniados ao SUS
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 100.000
430.0518.009148 Auxílio entidades munic e privadas sem fins lucrativos S 50.000
conven SUS - SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 50.000
430.0518.009166 Auxílio entidades munic e privadas sem fins lucrativos S 50.000
conven SUS - SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 50.000
430.0518.009217 Auxílio entidades munic e privadas sem fins lucrativos S 50.000
conven SUS - SDR - Concórdia
4 Investimentos 50 0.1.00 50.000
430.0519 Implantação e manutenção SAMU
430.0519.006280 Implementação e manutenção do transporte do Sistema S 2.980.000
de Atendimento de Urgência - SAMU

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 980.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 2.000.000
430.0520 Transporte aéreo para transplante
430.0520.006284 Transporte aéreo para transplante S 1.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.500.000
430.0521 Manutenção do complexo regulador do acesso dos
procedimentos do MAC
430.0521.006290 Manutenção do complexo regulador do acesso dos S 13.590.000
procedimentos - MAC - SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 13.390.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 200.000
430.0522 Ampliar, reformar e equipar as unidades hospitalares
430.0522.005719 Ampliar, reformar e equipar as unidades hospitalares S 41.314.303
administradas pela SES
4 Investimentos 90 0.1.00 35.168.000
4 Investimentos 90 0.2.28 6.146.303
430.0522.009180 Implantação ou adaptação centros referência reg atend S 25.000
diagnóst/terapia- SDR - Campos Novos
4 Investimentos 90 0.1.00 25.000
430.0522.009193 Recuperação do hospital Santa Cruz de Canoinhas - SDR S 50.000
- Canoinhas
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0522.009207 Implantação ou adaptação centros referência reg atend S 25.000
diagnóst/terapia - SDR - Chapecó
4 Investimentos 90 0.1.00 25.000
430.0522.009214 Implantação ou adaptação centros referência reg atend S 50.000
diagnóst/terapia - SDR - Concórdia
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0522.010239 Ampliação, reforma e equipar hospital de São Lourenço S 50.000
do Oeste - SDR - São Lourenço Oeste
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0522.010381 Ampliação, reforma e equipar hosp Miguel Couto e constr S 50.000
centro de quimiot - SDR - Ibirama
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0522.010386 Construção e ampliação de unidades de saúde dos S 50.000
municípios - SDR - Quilombo
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0522.010396 Implantar, equip mobiliar hosp Reg atend urgên/emerg e S 50.000
outras espec - SDR - Jaraguá do Sul
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0522.010397 Implant ou adaptação centros referência reg atend S 50.000
diagnóst/terapia - SDR - Jaraguá do Sul
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0523 Aquisição de materiais permanentes para as emergências
430.0523.005729 Aquisição de material permanente para emergências S 2.400.000
previsto projeto QualiSUS - SES
4 Investimentos 90 0.1.00 400.000
4 Investimentos 90 0.2.28 2.000.000
430.0524 Programação pactuada e integrada de assistência
430.0524.005792 Programação pactuada e integrada da assistência S 366.882.800
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.23 10.000.000
3 Outras Despesas Correntes 41 0.1.00 26.272.800
3 Outras Despesas Correntes 41 0.2.23 10.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 320.610.000
430.0526 Equipar hospital
430.0526.005867 Equipar hospital de São Miguel do Oeste - SDR - São S 3.085.824
Miguel do Oeste
4 Investimentos 90 0.1.00 400.000
4 Investimentos 90 0.2.28 2.685.824
430.0527 Ampliação e reforma das unidades administrativas
430.0527.005872 Ampliação e reforma das unidades administrativas da S 6.200.000
SES
4 Investimentos 90 0.1.00 5.550.000
4 Investimentos 90 0.2.28 450.000
4 Investimentos 90 0.2.40 200.000
430.0531 Adequação física das emergências hospitais - Projeto
QualiSUS
430.0531.003534 Adequação física das emergências previsto no projeto S 5.500.000
QualiSUS - SES

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.2.28 5.000.000
430.0533 Construção e ampliação de hospitais
430.0533.003811 Construção do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande S 10.000.000
Florianópolis
4 Investimentos 90 0.1.00 10.000.000
430.0533.003814 Ampliação da maternidade Carmela Dutra - SDR - S 5.000.000
Grande Florianópolis
4 Investimentos 90 0.1.00 5.000.000
430.0533.009129 Implantação de hosp regional de atendimento S 80.000
urgência/emerg e outras espec - SDR - Itajaí
4 Investimentos 90 0.1.00 80.000
430.0533.009167 Conclusão obras de reforma hosp Jonas Ramos UTI S 50.000
neonatal telem tomografia - SDR - Caçador
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0533.009185 Reforma e ampliação hospital municipal N S da Salete - S 25.000
Monte Carlo - SDR - Campos Novos
4 Investimentos 90 0.1.00 25.000
430.0533.009197 Construção de duas policlínicas S 90.000
4 Investimentos 90 0.1.00 90.000
430.0534 Aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares
430.0534.005708 Aquisição de equipamento para atualização tecnológica S 3.500.000
das unidades hospitalares - SES
4 Investimentos 90 0.1.00 3.500.000
430.0534.009151 Aquisição de equipamentos para rede hospitalar de S 50.000
abrangência - SDR - Joaçaba
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
430.0534.009189 Mobiliar equipar hospital regional e atendim S 25.000
urgência/emerg/outros - SDR - Campos Novos
4 Investimentos 90 0.1.00 25.000
430.0783 Subvenção financeira às organizações sociais
430.0783.009062 Recursos para custeio das estruturas de saúde S 133.250.000
administradas pelas organizações sociais
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 33.250.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.23 100.000.000

Página: 1002 de 2069


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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


430.0805 Obras para emergências projeto Qualisus
430.0805.009644 Obras para emergências projeto Qualisus S 3.000.000
4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.2.28 2.500.000
430.0863 Construção/implementação de hospital
430.0863.010256 Construção/implementação hospital regional de Biguaçu - S 2.500.000
SDR - Grande Florianópolis
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500.000
430.0867 Implantação de programa de modernização tecnológica
430.0867.010157 Implantação do programa de modernização tecnológica S 28.749.258
das unidades hospitalares - PROSAUDE
4 Investimentos 90 0.1.00 2.734.230
4 Investimentos 90 0.1.92 26.015.028
430.0940 Centro de Especialidades Médias
430.0940.010765 Centros de Especialidades Médias S 10.000.000
4 Investimentos 90 0.1.00 10.000.000
10.302 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0430 Qualificação dos trabalhadores em Saúde
440.0430.005869 Núcleo de educação permanente em urgência S 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 150.000
10.304 410 Vigilância em Saúde
410.0008 Implantação da rede estadual de atenção à saúde do
trabalhador
410.0008.006175 Implantação da rede estadual de atenção à saúde do S 1.090.000
trabalhador - SDR - Gde Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 990.000
4 Investimentos 90 0.2.23 100.000
410.0024 Estruturação das vigilâncias sanitárias
410.0024.006061 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - São S 2.500
Miguel do Oeste
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006063 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Maravilha S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500

Página: 1003 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


410.0024.006065 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - São S 2.500
Lourenço do Oeste
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006067 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Chapecó S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006069 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Xanxerê S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006070 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Concórdia S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006071 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Joaçaba S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006073 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Campos S 2.500
Novos
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006074 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Videira S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006076 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Caçador S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006077 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - S 2.500
Curitibanos
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006079 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Rio do Sul S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006080 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Ituporanga S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006081 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Ibirama S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006084 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Blumenau S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006087 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Brusque S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006088 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Itajaí S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


410.0024.006090 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Grande S 2.500
Florianópolis
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006092 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Laguna S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006094 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Tubarão S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006095 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Criciúma S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006097 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Araranguá S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006099 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Joinville S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006101 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Jaraguá S 2.500
do Sul
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006103 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Mafra S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006104 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Canoinhas S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006106 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Lages S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006107 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - São S 2.500
Joaquim
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006108 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Palmitos S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006109 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Dionísio S 2.500
Cerqueira
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006111 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Itapiranga S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006112 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Quilombo S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500

Página: 1005 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


410.0024.006113 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Seara S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006115 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Taió S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006116 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Timbó S 2.500
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0024.006117 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Braço do S 2.500
Norte
4 Investimentos 90 0.2.23 2.500
410.0025 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento
410.0025.006201 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006205 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Maravilha
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006211 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - São Lourenço do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006215 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006216 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Xanxerê
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006219 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Concórdia
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006220 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006221 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Campos Novos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


410.0025.006222 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Videira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006223 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Caçador
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006224 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Curitibanos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006225 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Rio do Sul
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006228 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Ituporanga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006230 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Ibirama
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006232 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006234 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Brusque
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006235 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Itajaí
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006236 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Grande Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006238 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Laguna
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006239 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


410.0025.006240 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006241 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Araranguá
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006244 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006246 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Jaraguá do Sul
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006247 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006248 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Canoinhas
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006250 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006251 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - São Joaquim
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006252 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Palmitos
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006253 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006254 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006255 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700

Página: 1008 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


410.0025.006256 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006257 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006258 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0025.006259 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento S 1.700
- SDR - Braço do Norte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.700
410.0546 Gestão e financiamento da saúde
410.0546.006044 Gestão e financiamento da saúde - vigilância sanitária - S 4.667.613
SES
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 612.213
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 3.440.100
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 260.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.23 105.000
4 Investimentos 90 0.1.19 50.000
4 Investimentos 90 0.2.23 200.300
410.0547 Construção da rede de informações para a gestão da
vigilância sanitária
410.0547.006051 Implantação da rede de informação para a gestão da S 110.000
vigilância sanitária
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 80.000
4 Investimentos 90 0.2.23 30.000
410.0697 Processo de descentralização das ações de vigilância
sanitária
410.0697.006057 Processo de descentralização das ações de vigilância S 100.000
sanitária
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 70.000
4 Investimentos 90 0.2.23 30.000
10.305 410 Vigilância em Saúde

Página: 1009 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


410.0017 Descentralização de diagnóstico doenças de agravos -
sub-redes
410.0017.005550 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005551 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005554 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005556 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Lages
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005557 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Joinville
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005559 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005560 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005561 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005562 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0017.005566 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - S 10.000
sub-redes - SDR - Mafra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
410.0515 Manutenção das atividades da SES
410.0515.005753 Manutenção dos serviços da vigilância em saúde S 6.100.000
3 Outras Despesas Correntes 41 0.2.23 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 3.815.000

Página: 1010 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 765.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.23 580.000
4 Investimentos 90 0.2.23 830.000
4 Investimentos 90 0.2.85 10.000
410.0541 Homogeneidade da cobertura vacinal no estado de SC
410.0541.005745 Homogeneidade da cobertura vacinal no estado de SC S 160.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 160.000
410.0543 Promoção, prevenção e controle HIV/Aids
410.0543.005756 Ações de promoção, prevenção e controle HIV/aids S 2.800.000
3 Outras Despesas Correntes 41 0.2.23 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 1.050.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.85 100.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.23 200.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.85 300.000
4 Investimentos 40 0.2.23 50.000
4 Investimentos 50 0.2.23 100.000
4 Investimentos 90 0.2.23 500.000
410.0544 Redução da morbi-mortalidade no estado de SC
410.0544.005765 Redução da morbi-mortalidade no estado de SC S 110.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 110.000
410.0545 Seleção de projetos para prevenção controle
HIV/Aids/hepatite
410.0545.005774 Seleção de projetos para promoção, prevenção e controle S 110.000
HIV/Aids e hepatite
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 110.000
10.363 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0430 Qualificação dos trabalhadores em Saúde
440.0430.010591 Educação profissional em saúde S 4.900.001
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 342.336
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 4.557.665
440.0430.010592 Mestrado em Saúde Pública S 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 500.000
440.0514 Reforma da Escola de Saúde Pública

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


440.0514.004959 Reforma da Escola de Saúde Pública S 1.500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
10.391 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0517 Manutenção do Museu da Memória da Saúde Pública
440.0517.005010 Museu da Memória de Saúde Pública de Santa Catarina S 140.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 140.000
10.542 410 Vigilância em Saúde
410.0013 Vigilância ambiental na área laboratorial
410.0013.005335 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Grande S 20.000
Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 20.000
410.0013.005336 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Dionísio S 10.000
Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0013.005337 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Chapecó S 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0013.005340 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Joaçaba S 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0013.005342 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Lages S 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0013.005344 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Joinville S 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0013.005347 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - S 10.000
Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0013.005348 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Criciúma S 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0013.005349 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - São S 10.000
Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
10.571 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0823 Qualificação dos programas de residência médica
440.0823.009385 Qualificação dos programas de residência médica da S 376.000
SES

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 376.000
10.573 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0429 Política editorial da Secretaria de Estado da Saúde
440.0429.006300 Política editorial da Secretaria de Estado da Saúde - SES S 270.750
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 270.750
10.665 410 Vigilância em Saúde
410.0015 Programa de gestão de qualidade e biossegurança
410.0015.004939 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - S 70.000
Lacen Capital
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 70.000
410.0015.005451 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 10.000
- Dionísio Cerqueira
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0015.005453 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 10.000
- Chapecó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0015.005455 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 17.000
- Joaçaba
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 17.000
410.0015.005456 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 10.000
- Lages
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0015.005457 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 10.000
- Joinville
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0015.005458 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 10.000
- Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0015.005460 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 10.000
- Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
410.0015.005463 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 8.000
- São Miguel do Oeste
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 8.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


410.0015.005467 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR S 10.000
- Tubarão
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.23 10.000
10.785 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0836 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros
430.0836.009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros S 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
10.846 410 Vigilância em Saúde
410.0016 Construção e readequação da área física da rede LACEN
410.0016.005483 Construção e readequação da área física da rede LACEN S 150.000
- SDR - Grande Florianópolis
4 Investimentos 90 0.2.23 150.000
410.0016.005519 Construção e readequação da área física da rede LACEN S 10.000
- SDR - Tubarão
4 Investimentos 90 0.2.23 10.000
410.0016.005523 Construção e readequação da área física da rede LACEN S 10.000
- SDR - Mafra
4 Investimentos 90 0.2.23 10.000
10.846 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0490 Manutenção de Conselhos Estaduais
900.0490.004374 Manutenção do Conselho Estadual de Saúde - CES S 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000

TOTAL GERAL 2.019.223.995


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 2.003.643.995
TOTAL FISCAL 15.580.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

10.122 420 Estratégia de Saúde da Família


420.0515 Manutenção das atividades da SES
420.0515.009784 Manutenção da Gerência de Atenção Básica
Unidade gestora mantida unidade 1 280.000
420.0800 Estruturação organizacional das Gerências Regionais de Saúde
420.0800.010398 Estruturação organizacional das Gerências Regionais de Saúde - SDR -
Maravilha
Unidade gestora mantida unidade 1 10.000
10.122 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0538 Implantação de projeto
430.0538.010162 Implantação do Projeto de Gestão da Saúde de Santa Catarina -
PROGESTÃO
Projeto implantado unidade 1 250.121
10.122 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0515 Manutenção das atividades da SES
440.0515.004972 Manutenção das atividades da Escola de Saúde Pública - SES
Unidade gestora mantida unidade 1 70.000
440.0515.004987 Manutenção das atividades da Escola de Formação em Saúde - EFOS -
SES
Unidade gestora mantida unidade 1 870.700
440.0515.010161 Manutenção das atividades da Diretoria de Educação Permanente em
Saúde
Unidade gestora mantida unidade 1 230.000
10.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001018 Administração de recursos humanos - SES
Servidor unidade 13.841 623.432.442
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004650 Manutenção e serviços administrativos gerais - SES
Unidade gestora mantida unidade 1 70.800.000
900.0002.010692 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SES

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Unidade gestora mantida unidade 1 60.000


900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001026 Auxílio alimentação - SES
Servidor beneficiado servidor 10.580 13.635.084
900.0005 Manutenção e serviços administrativos gerais - GERSA
900.0005.005368 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - São
Miguel do Oeste
Unidade gestora mantida unidade 1 273.500
900.0005.005369 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Maravilha
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005370 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - São
Lourenço do Oeste
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005371 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Chapecó
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005372 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Laguna
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005373 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Xanxerê
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0005.005374 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Tubarão
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0005.005375 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Concórdia
Unidade gestora mantida unidade 1 273.500
900.0005.005376 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Criciúma
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500

Página: 1016 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

900.0005.005377 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -


Joaçaba
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0005.005378 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Araranguá
Unidade gestora mantida unidade 1 273.500
900.0005.005379 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Campos Novos
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005380 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Joinville
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0005.005381 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Videira
Unidade gestora mantida unidade 1 273.500
900.0005.005382 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Jaraguá do Sul
Unidade gestora mantida unidade 1 273.500
900.0005.005383 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Caçador
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005384 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - Mafra
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0005.005385 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Curitibanos
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005386 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Canoinhas
Unidade gestora mantida unidade 1 273.500
900.0005.005388 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - Lages
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0005.005389 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - Rio
do Sul

Página: 1017 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Unidade gestora mantida unidade 1 273.500


900.0005.005390 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - São
Joaquim
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005391 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Ituporanga
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005392 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Palmitos
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005394 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Ibirama
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005395 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Dionísio Cerqueira
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005396 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Itapiranga
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005397 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Quilombo
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005398 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Blumenau
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0005.005399 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - Seara
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005400 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - Taió
Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005401 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Brusque
Unidade gestora mantida unidade 1 273.500

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

900.0005.005402 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - Timbó


Unidade gestora mantida unidade 1 188.500
900.0005.005403 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - Braço
do Norte
Unidade gestora mantida unidade 1 185.500
900.0005.005404 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR - Itajaí
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0005.005405 Manutenção dos serviços administrativos gerais - GERSA - SDR -
Grande Florianópolis
Unidade gestora mantida unidade 1 383.500
900.0756 Aquisição de aeronave
900.0756.009969 Aquisição de aeronave - SES
Aeronave adquirida unidade 1 15.000.000
10.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.005594 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SES
Hardware e equipamento adquirido hardware 1.760 3.680.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004771 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SES
Serviço contratado unidade 0 5.500.000
serviço 1
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.005609 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SES
Software contratado unidade 0 600.000
sistema 1
software 3
10.126 410 Vigilância em Saúde
410.0012 Sistema de informatização da rede LACEN
410.0012.004973 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - Chapecó
Sistema de informática modernizado e ampliado unidade 1 10.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

410.0012.004977 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - Lages


Sistema de informática modernizado e ampliado unidade 1 12.000
410.0012.004980 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - Joinville
Sistema de informática modernizado e ampliado unidade 1 10.000
410.0012.004984 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - Blumenau
Sistema de informática modernizado e ampliado unidade 1 10.000
410.0012.004988 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - São Miguel do Oeste
Sistema de informática modernizado e ampliado unidade 1 12.000
410.0012.004990 Sistema de informatização da rede LACEN - SDR - Tubarão
Sistema de informática modernizado e ampliado unidade 1 12.000
410.0012.004996 Sistema de informatização da rede LACEN - SES
Sistema de informática modernizado e ampliado unidade 1 45.000
410.0548 Rede catarinense de laboratórios de saúde pública
410.0548.005006 Rede catarinense de laboratório de saúde pública
Sistema de informática modernizado e ampliado unidade 100 22.625.000
10.128 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0427 Residência médica
440.0427.005005 Programa de residência médica
Profissional capacitado unidade 340 6.500.000
440.0430 Qualificação dos trabalhadores em Saúde
440.0430.004905 Plano de capacitação dos trabalhadores do SUS
Profissional capacitado unidade 3.000 3.886.359
440.0430.006303 Qualificação da formação dos trabalhados da SES
Profissional capacitado unidade 150 200.000
440.0512 Formação de conselheiros municipais e estaduais de saúde
440.0512.004924 Formação de conselheiros municipais e estaduais de saúde
Profissional capacitado unidade 1.000 100.000
440.0513 Ampliação da Escola de Formação em Saúde
440.0513.004941 Ampliação da Escola de Formação em Saúde

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Escola de saúde implantada unidade 1 2.071.250


440.0698 Eventos de interesse de saúde pública
440.0698.006306 Apoio da SES para realização de eventos de interesse da saúde pública
Evento unidade 30 300.000
440.0825 Implementar a política de ciência e tecnologia
440.0825.009383 Implementar a política de ciência e tecnologia - SES
Projeto apoiado unidade 50 2.100.000
440.0826 Implementar a política de humanização
440.0826.009384 Implementar a política de humanização - SES
Profissional capacitado unidade 2.000 300.000
10.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004617 Encargos com estagiários - SES
Estagiário contratado unidade 1.000 2.000.000
10.131 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional
810.0312.010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Saúde - SES
Campanha realizada campanha 20 4.500.000
10.244 720 Segurança Cidadã
720.0372 Ampliação e modernização do PROERD
720.0372.010674 Ampliação e modernização do PROERD - SES
Criança/adolescente atendida criança/adolescente 56.000 580.000
10.301 420 Estratégia de Saúde da Família
420.0009 Adequação da área física da rede atenção básica
420.0009.003821 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - São Miguel do
Oeste
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003822 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Maravilha
Edificação construída ou reformada unidade 3 340.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0009.003823 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - São Lourenço
do Oeste
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003825 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Chapecó
Edificação construída ou reformada unidade 2 340.000
420.0009.003826 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Xanxerê
Edificação construída ou reformada unidade 3 240.000
420.0009.003827 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Concórdia
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003829 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Joaçaba
Edificação construída ou reformada unidade 3 340.000
420.0009.003830 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Campos
Novos
Edificação construída ou reformada unidade 2 240.000
420.0009.003832 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Videira
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003833 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Caçador
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003834 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Curitibanos
Edificação construída ou reformada unidade 1 120.000
420.0009.003835 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Rio do Sul
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003836 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Ituporanga
Edificação construída ou reformada unidade 2 240.000
420.0009.003837 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Ibirama
Edificação construída ou reformada unidade 2 240.000
420.0009.003851 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Blumenau
Edificação construída ou reformada unidade 1 120.000
420.0009.003853 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Brusque
Edificação construída ou reformada unidade 2 240.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0009.003854 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Itajaí


Edificação construída ou reformada unidade 2 240.000
420.0009.003856 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Grande
Florianópolis
Edificação construída ou reformada unidade 3 340.000
420.0009.003858 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Laguna
Edificação construída ou reformada unidade 1 120.000
420.0009.003860 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Tubarão
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003863 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Criciúma
Edificação construída ou reformada unidade 2 340.000
420.0009.003866 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Araranguá
Edificação construída ou reformada unidade 3 340.000
420.0009.003868 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Joinville
Edificação construída ou reformada unidade 2 240.000
420.0009.003870 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Jaraguá do
Sul
Edificação construída ou reformada unidade 1 120.000
420.0009.003872 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Mafra
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003874 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Canoinhas
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003942 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Lages
Edificação construída ou reformada unidade 3 340.000
420.0009.003946 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - São Joaquim
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003977 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Palmitos
Edificação construída ou reformada unidade 2 240.000
420.0009.003981 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Dionísio
Cerqueira

Página: 1023 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000


420.0009.003987 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Itapiranga
Edificação construída ou reformada unidade 1 120.000
420.0009.003989 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Quilombo
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.003993 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Seara
Edificação construída ou reformada unidade 2 240.000
420.0009.003996 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Taió
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.004003 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Timbó
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0009.004005 Adequação da área física da rede atenção básica - SDR - Braço do
Norte
Edificação construída ou reformada unidade 1 240.000
420.0010 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde
420.0010.003970 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - São
Miguel do Oeste
Equipamento adquirido equipamento 1 150.000
420.0010.003998 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -
Maravilha
Equipamento adquirido equipamento 3 250.000
420.0010.004012 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - São
Lourenço do Oeste
Equipamento adquirido equipamento 1 250.000
420.0010.004017 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Chapecó
Equipamento adquirido equipamento 2 100.000
420.0010.004024 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Xanxerê
Equipamento adquirido equipamento 2 100.000
420.0010.004033 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -
Concórdia
Equipamento adquirido equipamento 1 150.000

Página: 1024 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0010.004037 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Joaçaba


Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0010.004045 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Campos
Novos
Equipamento adquirido equipamento 2 250.000
420.0010.004049 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Videira
Equipamento adquirido equipamento 1 150.000
420.0010.004057 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Caçador
Equipamento adquirido equipamento 1 250.000
420.0010.004068 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -
Curitibanos
Equipamento adquirido equipamento 1 250.000
420.0010.004077 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Rio do
Sul
Equipamento adquirido equipamento 1 250.000
420.0010.004086 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -
Ituporanga
Equipamento adquirido equipamento 2 250.000
420.0010.004092 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Ibirama
Equipamento adquirido equipamento 2 250.000
420.0010.004094 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -
Blumenau
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0010.004100 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Brusque
Equipamento adquirido equipamento 2 150.000
420.0010.004108 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Itajaí
Equipamento adquirido equipamento 2 100.000
420.0010.004113 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Grande
Florianópolis
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0010.004116 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Laguna

Página: 1025 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Equipamento adquirido equipamento 1 250.000


420.0010.004119 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Tubarão
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0010.004121 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Criciúma
Equipamento adquirido equipamento 2 100.000
420.0010.004123 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -
Araranguá
Equipamento adquirido equipamento 3 150.000
420.0010.004127 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Joinville
Equipamento adquirido equipamento 2 100.000
420.0010.004131 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Jaraguá
do Sul
Equipamento adquirido equipamento 1 150.000
420.0010.004134 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Mafra
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0010.004135 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -
Canoinhas
Equipamento adquirido equipamento 1 150.000
420.0010.004138 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Lages
Equipamento adquirido equipamento 3 100.000
420.0010.004140 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - São
Joaquim
Equipamento adquirido equipamento 1 250.000
420.0010.004142 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Palmitos
Equipamento adquirido equipamento 2 250.000
420.0010.004145 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Dionísio
Cerqueira
Equipamento adquirido equipamento 1 250.000
420.0010.004148 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -
Itapiranga
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000

Página: 1026 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0010.004153 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR -


Quilombo
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0010.004154 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Seara
Equipamento adquirido equipamento 2 100.000
420.0010.004157 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Taió
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0010.004161 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Timbó
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0010.004163 Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde - SDR - Braço do
Norte
Equipamento adquirido equipamento 1 100.000
420.0011 Incentivo financeiro municípios - estratégia de saúde da família
420.0011.004262 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- São Miguel do Oeste
Município beneficiado unidade 7 604.643
420.0011.004267 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Maravilha
Município beneficiado unidade 12 696.980
420.0011.004271 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- São Lourenço do Oeste
Município beneficiado unidade 7 587.634
420.0011.004274 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Chapecó
Município beneficiado unidade 11 629.487
420.0011.004306 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Laguna
Município beneficiado unidade 5 954.227
420.0011.004308 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Tubarão
Município beneficiado unidade 7 1.122.018

Página: 1027 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0011.004311 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR


- Xanxerê
Município beneficiado unidade 14 1.410.563
420.0011.004313 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Criciúma
Município beneficiado unidade 11 2.049.126
420.0011.004317 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Araranguá
Município beneficiado unidade 15 979.336
420.0011.004318 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Concórdia
Município beneficiado unidade 7 688.475
420.0011.004319 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Joinville
Município beneficiado unidade 8 1.297.087
420.0011.004320 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Joaçaba
Município beneficiado unidade 13 1.097.553
420.0011.004323 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Jaraguá do Sul
Município beneficiado unidade 5 631.534
420.0011.004325 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Campos Novos
Município beneficiado unidade 8 519.029
420.0011.004327 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Mafra
Município beneficiado unidade 7 1.080.672
420.0011.004329 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Videira
Município beneficiado unidade 7 562.525
420.0011.004330 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Canoinhas
Município beneficiado unidade 6 507.366

Página: 1028 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0011.004334 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR


- Lages
Município beneficiado unidade 12 1.391.206
420.0011.004336 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- São Joaquim
Município beneficiado unidade 6 497.079
420.0011.004337 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Caçador
Município beneficiado unidade 7 471.970
420.0011.004339 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Palmitos
Município beneficiado unidade 8 1.243.534
420.0011.004340 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Curitibanos
Município beneficiado unidade 5 595.129
420.0011.004341 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Dionísio Cerqueira
Município beneficiado unidade 6 662.861
420.0011.004342 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Rio do Sul
Município beneficiado unidade 7 544.138
420.0011.004344 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Itapiranga
Município beneficiado unidade 5 411.465
420.0011.004346 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Ituporanga
Município beneficiado unidade 9 871.089
420.0011.004348 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Quilombo
Município beneficiado unidade 6 442.800
420.0011.004349 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Ibirama
Município beneficiado unidade 9 944.811

Página: 1029 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0011.004350 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR


- Seara
Município beneficiado unidade 8 510.525
420.0011.004351 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Blumenau
Município beneficiado unidade 5 1.039.970
420.0011.004352 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Taió
Município beneficiado unidade 6 641.416
420.0011.004353 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Brusque
Município beneficiado unidade 8 1.080.177
420.0011.004354 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Timbó
Município beneficiado unidade 7 687.098
420.0011.004356 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Itajaí
Município beneficiado unidade 9 1.936.848
420.0011.004357 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Braço do Norte
Município beneficiado unidade 7 577.475
420.0011.004359 Incentivos financeiros municípios - estratégia de saúde da família - SDR
- Grande Florianópolis
Município beneficiado unidade 13 3.470.182
420.0027 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS
420.0027.006447 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
Maravilha
Transferência efetuada ação 0 30.600
convênio 3
420.0027.006448 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
Chapecó
Transferência efetuada ação 0 122.400
convênio 4

Página: 1030 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0027.006449 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -


Xanxerê
Transferência efetuada ação 0 214.200
convênio 2
420.0027.006453 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
Campos Novos
Transferência efetuada ação 0 122.400
convênio 9
420.0027.006455 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
Caçador
Transferência efetuada ação 0 306.000
convênio 16
420.0027.006470 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
Mafra
Transferência efetuada ação 0 581.400
convênio 3
420.0027.006471 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
Canoinhas
Transferência efetuada ação 0 91.800
convênio 3
420.0027.006472 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
Lages
Transferência efetuada ação 0 397.800
convênio 9
420.0027.006475 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
São Joaquim
Transferência efetuada ação 0 153.000
convênio 7
420.0027.006481 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -
Taió
Transferência efetuada ação 0 122.400
convênio 2

Página: 1031 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0027.010156 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS - SDR -


São Lourenço do Oeste
Transferência efetuada convênio 2 122.400
420.0538 Implantação de projeto
420.0538.006273 Implantação de projeto de telemedicina em apoio a atenção primária
pólo SC teledermatoscopia
Projeto implantado unidade 49 300.000
420.0735 Projeto expansão e consolidação da Estratégia de Saúde da Família
420.0735.006806 Projeto expansão e consolidação da Estratégia de Saúde da Família no
estado de SC
Projeto implantado unidade 43 520.000
420.0921 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal
420.0921.010594 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Araranguá
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010595 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Blumenau
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010623 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Braço do Norte
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010624 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Brusque
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010625 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Caçador
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1

Página: 1032 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0921.010626 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Campos Novos
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010628 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Canoinhas
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010629 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Chapecó
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010630 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Concórdia
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010631 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Criciúma
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010632 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Curitibanos
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010633 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Dionísio Cerqueira
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010634 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Grande Florianópolis
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1

Página: 1033 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0921.010635 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Ibirama
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010636 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Itajaí
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010637 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Itapiranga
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010639 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Ituporanga
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010640 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Jaraguá do Sul
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010641 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Joaçaba
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010642 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Joinville
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010643 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Lages
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1

Página: 1034 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0921.010644 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Laguna
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010646 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Mafra
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010648 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Maravilha
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010649 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Palmitos
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010650 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Quilombo
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010651 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Rio do Sul
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010653 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
São Joaquim
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010654 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
São Lourenço do Oeste
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1

Página: 1035 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

420.0921.010655 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
São Miguel do Oeste
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010656 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Seara
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010657 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Taió
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010658 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Timbó
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010659 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Tubarão
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010660 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Videira
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
420.0921.010661 Incentivo financeiro estadual aos municípios para saúde bucal - SDR -
Xanxerê
Instituição apoiada servidor 0 36.000
unidade 1
10.302 410 Vigilância em Saúde
410.0540 Construção almoxarifado medicamentos
410.0540.005710 Aquisição de imóvel para almoxarifado de medicamentos - SES
Edificação construída ou reformada unidade 1 12.000.000

Página: 1036 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

10.302 420 Estratégia de Saúde da Família


420.0018 Repasse financeiro de assistência farmacêutica básica
420.0018.005577 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - São
Miguel do Oeste
Medicamento serviço 1 302.441
420.0018.005579 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Maravilha
Medicamento serviço 1 347.511
420.0018.005580 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - São
Lourenço do Oeste
Medicamento serviço 1 228.954
420.0018.005583 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Chapecó
Medicamento serviço 1 1.001.267
420.0018.005586 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Xanxerê
Medicamento serviço 1 677.560
420.0018.005590 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Concórdia
Medicamento serviço 1 432.860
420.0018.005592 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Joaçaba
Medicamento serviço 1 525.641
420.0018.005596 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Campos
Novos
Medicamento serviço 1 265.820
420.0018.005598 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Videira
Medicamento serviço 1 474.125
420.0018.005600 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Caçador
Medicamento serviço 1 521.206
420.0018.005602 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Curitibanos
Medicamento serviço 1 298.845
420.0018.005603 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Rio do
Sul

Página: 1037 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Medicamento serviço 1 437.747


420.0018.005606 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Ituporanga
Medicamento serviço 1 293.967
420.0018.005607 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Ibirama
Medicamento serviço 1 327.681
420.0018.005611 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Blumenau
Medicamento serviço 1 1.815.066
420.0018.005613 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Brusque
Medicamento serviço 1 913.932
420.0018.005617 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Itajaí
Medicamento serviço 1 2.209.226
420.0018.005619 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Grande
Florianópolis
Medicamento serviço 1 3.871.359
420.0018.005627 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Laguna
Medicamento serviço 1 567.968
420.0018.005629 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Tubarão
Medicamento serviço 1 752.517
420.0018.005632 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Criciúma
Medicamento serviço 1 1.730.795
420.0018.005633 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Araranguá
Medicamento serviço 1 791.541
420.0018.005638 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Joinville
Medicamento serviço 1 2.777.801
420.0018.005641 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Jaraguá
do Sul
Medicamento serviço 1 957.632
420.0018.005645 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Mafra

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Medicamento serviço 1 1.138.637


420.0018.005647 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Canoinhas
Medicamento serviço 1 603.271
420.0018.005649 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Lages
Medicamento serviço 1 1.184.439
420.0018.005656 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - São
Joaquim
Medicamento serviço 1 265.314
420.0018.005658 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Palmitos
Medicamento serviço 1 305.766
420.0018.005660 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Dionísio
Cerqueira
Medicamento serviço 1 233.726
420.0018.005661 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Itapiranga
Medicamento serviço 1 170.766
420.0018.005664 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR -
Quilombo
Medicamento serviço 1 100.724
420.0018.005665 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Seara
Medicamento serviço 1 219.942
420.0018.005666 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Taió
Medicamento serviço 1 279.051
420.0018.005667 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Timbó
Medicamento serviço 1 577.427
420.0018.005669 Repasse financeiro da assistência farmacêutica básica - SDR - Braço do
Norte
Medicamento serviço 1 289.026
420.0537 Ações Programa em Saúde na Área de Assistência Farmacêutica
420.0537.005703 Ações Programa em Saúde na Área de Assistência Farmacêutica

Página: 1039 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Ação realizada unidade 3 80.000


10.302 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0007 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos
430.0007.002334 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- São Miguel do Oeste
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002349 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Maravilha
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002351 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- São Lourenço Oeste
Centro de referência implantado unidade 1 105.600
430.0007.002352 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Chapecó
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002456 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Xanxerê
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002459 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Concórdia
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002460 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Joaçaba
Centro de referência implantado unidade 2 52.800
430.0007.002462 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Campos Novos
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002464 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Videira
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002465 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Caçador
Centro de referência implantado unidade 1 52.800

Página: 1040 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0007.002468 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR


- Curitibanos
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002471 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Rio do Sul
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002472 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Ituporanga
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002477 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Ibirama
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002479 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Blumenau
Centro de referência implantado unidade 2 158.400
430.0007.002480 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Brusque
Centro de referência implantado unidade 2 105.600
430.0007.002484 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Itajaí
Centro de referência implantado unidade 3 264.000
430.0007.002486 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Gde Florianópolis
Centro de referência implantado unidade 6 315.344
430.0007.002488 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Laguna
Centro de referência implantado unidade 2 105.600
430.0007.002489 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Tubarão
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002491 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Criciúma
Centro de referência implantado unidade 3 105.600

Página: 1041 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0007.002492 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR


- Araranguá
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002494 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Joinville
Centro de referência implantado unidade 3 105.600
430.0007.002495 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Jaraguá do Sul
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002498 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Mafra
Centro de referência implantado unidade 2 105.600
430.0007.002499 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Canoinhas
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002501 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Lages
Centro de referência implantado unidade 2 52.800
430.0007.002503 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- São Joaquim
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002504 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Palmitos
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002507 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Dionísio Cerqueira
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002508 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Itapiranga
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002510 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Quilombo
Centro de referência implantado unidade 1 52.800

Página: 1042 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0007.002511 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR


- Seara
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002512 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Taió
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002513 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Timbó
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0007.002515 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicos - SDR
- Braço do Norte
Centro de referência implantado unidade 1 52.800
430.0014 Concluir a rede estadual de leitos de UTI
430.0014.005426 Concluir a rede estadual de leitos de UTI - SDR - Joinville
Obra executada unidade 1 440.000
430.0019 Programas de medicamentos
430.0019.005718 Ações judiciais medicamentos
Medicamento serviço 1 36.500.000
430.0019.005723 Programa de medicamentos especiais e saúde mental
Medicamento serviço 1 60.000
430.0019.005727 Programa de medicamentos estratégicos
Medicamento serviço 1 355.000
430.0019.005731 Programa de medicamentos excepcionais
Medicamento serviço 1 164.394.815
430.0021 Manutenção de hospital
430.0021.005856 Manutenção do hospital terceirizado Deputado Afonso Guizzo - SDR -
Araranguá
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 7.200.000
430.0021.005858 Manutenção do hospital terceirizado Hélio dos Anjos Ortiz - SDR -
Curitibanos
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 7.291.310

Página: 1043 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0021.005859 Manutenção do hospital terceirizado Marieta Konder Bornhausen - SDR


- Itajaí
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 2.659.788
430.0021.005861 Manutenção do hospital terceirizado regional Lenoir Vargas Ferreira -
SDR - Chapecó
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 13.386.925
430.0021.005862 Manutenção do hospital terceirizado regional São Paulo - SDR - Xanxerê
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 3.385.600
430.0021.008641 Custear despesas medicam, material enferm e cirurg hospital de
Custódia - SDR - Gde Fpolis
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 1.200.000
430.0022 Ampliar a rede catarinense de telemedicina
430.0022.005916 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - São Miguel do
Oeste
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005920 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Maravilha
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005922 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - São Lourenço do
Oeste
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005923 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Chapecó
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005925 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Xanxerê
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005927 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Concórdia
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005930 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Joaçaba
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005932 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Campos Novos
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005935 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Videira

Página: 1044 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Núcleo implantado unidade 2 10.140


430.0022.005938 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Caçador
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005939 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Curitibanos
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005942 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Rio do Sul
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005945 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Ituporanga
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005948 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Ibirama
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005949 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Blumenau
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005951 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Brusque
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005953 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Itajaí
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005955 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Grande
Florianópolis
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005958 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Laguna
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005960 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Tubarão
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.005965 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Criciúma
Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.005968 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Araranguá
Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.005971 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Joinville
Núcleo implantado unidade 1 10.140

Página: 1045 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0022.005973 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Jaraguá do Sul


Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.005975 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Mafra
Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.005977 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Canoinhas
Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.006031 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Lages
Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.006034 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - São Joaquim
Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.006036 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Palmitos
Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.006038 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Dionísio Cerqueira
Núcleo implantado unidade 1 10.140
430.0022.006040 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Itapiranga
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.006045 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Quilombo
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.006046 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Seara
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.006048 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Taió
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.006049 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Timbó
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0022.006050 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Braço do Norte
Núcleo implantado unidade 2 10.140
430.0023 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade
430.0023.006006 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - São Miguel do Oeste
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 500.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0023.006023 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -


SDR - Maravilha
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006055 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - São Lourenço do Oeste
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006059 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Chapecó
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 700.000
430.0023.006060 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Xanxerê
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 700.000
430.0023.006062 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Concórdia
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 500.000
430.0023.006064 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Joaçaba
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 700.000
430.0023.006068 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Campos Novos
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006072 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Videira
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 500.000
430.0023.006075 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Rio do Sul
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 500.000
430.0023.006078 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Brusque
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 500.000
430.0023.006082 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Araranguá
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 500.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0023.006083 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -


SDR - Mafra
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 500.000
430.0023.006086 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Canoinhas
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 500.000
430.0023.006091 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Blumenau
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 4.100.000
430.0023.006093 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Itajaí
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 700.000
430.0023.006096 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Grande Florianópolis
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 700.000
430.0023.006098 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Tubarão
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 700.000
430.0023.006100 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Criciúma
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 700.000
430.0023.006102 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Joinville
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 700.000
430.0023.006105 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Jaraguá do Sul
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 500.000
430.0023.006110 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Lages
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 500.000
430.0023.006114 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Caçador
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 500.000

Página: 1048 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0023.006118 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -


SDR - Curitibanos
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006119 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Ituporanga
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006120 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Ibirama
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006121 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Laguna
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006122 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - São Joaquim
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006123 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Palmitos
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006124 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Dionísio Cerqueira
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006125 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Itapiranga
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006127 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Quilombo
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006129 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Seara
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006130 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Taió
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000

Página: 1049 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0023.006134 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -


SDR - Timbó
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0023.006136 Manter convênio adequação da atenção na média e alta complexidade -
SDR - Braço do Norte
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 400.000
430.0026 Política de incentivo à assistência hospitalar em SC
430.0026.005790 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - São Miguel
do Oeste
Entidade de saúde beneficiada unidade 2 147.579
430.0026.006340 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Laguna
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 151.010
430.0026.006341 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Tubarão
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 2.028.952
430.0026.006342 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Criciúma
Entidade de saúde beneficiada unidade 6 1.993.667
430.0026.006343 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Maravilha
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 123.996
430.0026.006344 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Araranguá
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 478.924
430.0026.006345 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Joinville
Entidade de saúde beneficiada unidade 2 1.455.308
430.0026.006346 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Jaraguá do
Sul
Entidade de saúde beneficiada unidade 3 1.178.314
430.0026.006348 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - São
Lourenço do Oeste
Entidade de saúde beneficiada unidade 2 68.629
430.0026.006349 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Mafra
Entidade de saúde beneficiada unidade 7 508.642
430.0026.006350 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Chapecó

Página: 1050 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Entidade de saúde beneficiada unidade 3 1.731.201


430.0026.006351 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Canoinhas
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 358.265
430.0026.006352 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Lages
Entidade de saúde beneficiada unidade 8 947.786
430.0026.006353 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Xanxerê
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 783.308
430.0026.006354 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - São
Joaquim
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 67.450
430.0026.006355 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Palmitos
Entidade de saúde beneficiada unidade 6 106.852
430.0026.006356 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Concórdia
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 688.877
430.0026.006357 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Dionísio
Cerqueira
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 85.182
430.0026.006358 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Joaçaba
Entidade de saúde beneficiada unidade 10 375.939
430.0026.006360 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Itapiranga
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 45.216
430.0026.006361 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Quilombo
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 72.501
430.0026.006362 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Campos
Novos
Entidade de saúde beneficiada unidade 2 101.726
430.0026.006364 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Videira
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 238.587
430.0026.006365 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Seara
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 52.983

Página: 1051 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0026.006366 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Caçador


Entidade de saúde beneficiada unidade 6 210.384
430.0026.006369 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Curitibanos
Entidade de saúde beneficiada unidade 2 316.804
430.0026.006370 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Taió
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 52.674
430.0026.006372 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Rio do Sul
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 1.075.943
430.0026.006373 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Timbó
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 228.263
430.0026.006374 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Braço do
Norte
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 111.314
430.0026.006375 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Ituporanga
Entidade de saúde beneficiada unidade 6 128.364
430.0026.006376 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Ibirama
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 37.802
430.0026.006378 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Itajaí
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 2.800.625
430.0026.006379 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Blumenau
Entidade de saúde beneficiada unidade 4 2.496.363
430.0026.006380 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Grande
Florianópolis
Entidade de saúde beneficiada unidade 5 474.846
430.0026.006381 Política de incentivos à assistência hospitalar em SC - SDR - Brusque
Entidade de saúde beneficiada unidade 7 403.698
430.0145 Adequação da rede estadual de leitos de UTI
430.0145.005528 Concluir a rede estadual de leitos de UTI - SDR - Laguna
Unidade adequada unidade 1 250.000

Página: 1052 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0145.009158 Concluir rede estadual de leitos de UTI equip - hosp Hélio dos Anjos
Hortiz - Curitibanos
Unidade adequada unidade 1 25.000
430.0145.010356 Centro de Oncologia Hospital Regional e ampliação de leitos na UTI -
SDR - Rio do Sul
Unidade adequada unidade 1 50.000
430.0145.010854 Manutenção da UTI hospital São José - SDR - Maravilha
Unidade adequada unidade 1 1.000.000
430.0145.010856 Manutenção do hospital materno infantil Santa Catarina - SDR -
Criciúma
Unidade adequada unidade 1 1.500.000
430.0145.010857 Manutenção do hospital de Caridade de Florianópolis - SDR - Grande
Florianópolis
Unidade adequada unidade 1 1.500.000
430.0515 Manutenção das atividades da SES
430.0515.005429 Manutenção das unidades assistênciais sob administração da SES
Unidade gestora mantida unidade 15 184.857.915
430.0518 Subvenção financeira a entidades sem fins lucrativos
430.0518.006659 Subvenção financeira a entidades privadas sem fins lucrativos
conveniados ao SUS
Subvenção paga unidade 15 100.000
430.0518.009148 Auxílio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conven SUS -
SDR - Jaraguá do Sul
Subvenção paga unidade 4 50.000
430.0518.009166 Auxílio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conven SUS -
SDR - Blumenau
Subvenção paga unidade 1 50.000
430.0518.009217 Auxílio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conven SUS -
SDR - Concórdia
Subvenção paga unidade 1 50.000
430.0519 Implantação e manutenção SAMU

Página: 1053 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0519.006280 Implementação e manutenção do transporte do Sistema de Atendimento


de Urgência - SAMU
Ação realizada unidade 830 2.980.000
430.0520 Transporte aéreo para transplante
430.0520.006284 Transporte aéreo para transplante
Paciente atendido unidade 1.400 1.500.000
430.0521 Manutenção do complexo regulador do acesso dos procedimentos do
MAC
430.0521.006290 Manutenção do complexo regulador do acesso dos procedimentos -
MAC - SES
Ação realizada unidade 240 13.590.000
430.0522 Ampliar, reformar e equipar as unidades hospitalares
430.0522.005719 Ampliar, reformar e equipar as unidades hospitalares administradas pela
SES
Obra executada unidade 12 41.314.303
430.0522.009180 Implantação ou adaptação centros referência reg atend diagnóst/terapia-
SDR - Campos Novos
Obra executada unidade 1 25.000
430.0522.009193 Recuperação do hospital Santa Cruz de Canoinhas - SDR - Canoinhas
Obra executada unidade 1 50.000
430.0522.009207 Implantação ou adaptação centros referência reg atend diagnóst/terapia
- SDR - Chapecó
Obra executada unidade 1 25.000
430.0522.009214 Implantação ou adaptação centros referência reg atend diagnóst/terapia
- SDR - Concórdia
Obra executada unidade 1 50.000
430.0522.010239 Ampliação, reforma e equipar hospital de São Lourenço do Oeste - SDR
- São Lourenço Oeste
Obra executada unidade 1 50.000
430.0522.010381 Ampliação, reforma e equipar hosp Miguel Couto e constr centro de
quimiot - SDR - Ibirama
Obra executada unidade 1 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0522.010386 Construção e ampliação de unidades de saúde dos municípios - SDR -


Quilombo
Obra executada unidade 1 50.000
430.0522.010396 Implantar, equip mobiliar hosp Reg atend urgên/emerg e outras espec -
SDR - Jaraguá do Sul
Obra executada unidade 1 50.000
430.0522.010397 Implant ou adaptação centros referência reg atend diagnóst/terapia -
SDR - Jaraguá do Sul
Obra executada unidade 1 50.000
430.0523 Aquisição de materiais permanentes para as emergências
430.0523.005729 Aquisição de material permanente para emergências previsto projeto
QualiSUS - SES
Obra executada unidade 3 2.400.000
430.0524 Programação pactuada e integrada de assistência
430.0524.005792 Programação pactuada e integrada da assistência
Entidade de saúde beneficiada unidade 1 366.882.800
430.0526 Equipar hospital
430.0526.005867 Equipar hospital de São Miguel do Oeste - SDR - São Miguel do Oeste
Unidade adequada unidade 1 3.085.824
430.0527 Ampliação e reforma das unidades administrativas
430.0527.005872 Ampliação e reforma das unidades administrativas da SES
Obra executada unidade 5 6.200.000
430.0531 Adequação física das emergências hospitais - Projeto QualiSUS
430.0531.003534 Adequação física das emergências previsto no projeto QualiSUS - SES
Obra executada unidade 1 5.500.000
430.0533 Construção e ampliação de hospitais
430.0533.003811 Construção do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande Florianópolis
Obra executada unidade 1 10.000.000
430.0533.003814 Ampliação da maternidade Carmela Dutra - SDR - Grande Florianópolis
Obra executada unidade 1 5.000.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0533.009129 Implantação de hosp regional de atendimento urgência/emerg e outras


espec - SDR - Itajaí
Obra executada unidade 1 80.000
430.0533.009167 Conclusão obras de reforma hosp Jonas Ramos UTI neonatal telem
tomografia - SDR - Caçador
Obra executada unidade 1 50.000
430.0533.009185 Reforma e ampliação hospital municipal N S da Salete - Monte Carlo -
SDR - Campos Novos
Obra executada unidade 1 25.000
430.0533.009197 Construção de duas policlínicas
Obra executada unidade 2 90.000
430.0534 Aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares
430.0534.005708 Aquisição de equipamento para atualização tecnológica das unidades
hospitalares - SES
Hospital equipado hospital 14 3.500.000
430.0534.009151 Aquisição de equipamentos para rede hospitalar de abrangência - SDR -
Joaçaba
Hospital equipado hospital 1 50.000
430.0534.009189 Mobiliar equipar hospital regional e atendim urgência/emerg/outros -
SDR - Campos Novos
Hospital equipado hospital 1 25.000
430.0783 Subvenção financeira às organizações sociais
430.0783.009062 Recursos para custeio das estruturas de saúde administradas pelas
organizações sociais
Subvenção paga unidade 24 133.250.000
430.0805 Obras para emergências projeto Qualisus
430.0805.009644 Obras para emergências projeto Qualisus
Obra executada obra 3 3.000.000
430.0863 Construção/implementação de hospital
430.0863.010256 Construção/implementação hospital regional de Biguaçu - SDR - Grande
Florianópolis
Hospital regional implantado hospital 1 2.500.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

430.0867 Implantação de programa de modernização tecnológica


430.0867.010157 Implantação do programa de modernização tecnológica das unidades
hospitalares - PROSAUDE
Equipamento e material adquirido equipamento 30 28.749.258
430.0940 Centro de Especialidades Médias
430.0940.010765 Centros de Especialidades Médias
Centro implantado centro 6 10.000.000
10.302 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0430 Qualificação dos trabalhadores em Saúde
440.0430.005869 Núcleo de educação permanente em urgência
Profissional capacitado unidade 1.600 150.000
10.304 410 Vigilância em Saúde
410.0008 Implantação da rede estadual de atenção à saúde do trabalhador
410.0008.006175 Implantação da rede estadual de atenção à saúde do trabalhador - SDR
- Gde Florianópolis
Centro de referência implantado unidade 1 1.090.000
410.0024 Estruturação das vigilâncias sanitárias
410.0024.006061 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - São Miguel do Oeste
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006063 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Maravilha
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006065 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - São Lourenço do Oeste
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006067 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Chapecó
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006069 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Xanxerê
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006070 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Concórdia
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006071 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Joaçaba

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500


410.0024.006073 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Campos Novos
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006074 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Videira
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006076 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Caçador
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006077 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Curitibanos
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006079 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Rio do Sul
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006080 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Ituporanga
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006081 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Ibirama
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006084 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Blumenau
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006087 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Brusque
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006088 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Itajaí
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006090 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Grande Florianópolis
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006092 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Laguna
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006094 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Tubarão
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006095 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Criciúma
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500

Página: 1058 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

410.0024.006097 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Araranguá


Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006099 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Joinville
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006101 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Jaraguá do Sul
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006103 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Mafra
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006104 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Canoinhas
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006106 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Lages
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006107 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - São Joaquim
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006108 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Palmitos
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006109 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Dionísio Cerqueira
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006111 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Itapiranga
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006112 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Quilombo
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006113 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Seara
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006115 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Taió
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006116 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Timbó
Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500
410.0024.006117 Estruturação das vigilâncias sanitárias - SDR - Braço do Norte

Página: 1059 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Garantia de cobertura das ações da vig sanitária município 1 2.500


410.0025 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento
410.0025.006201 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - São
Miguel do Oeste
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006205 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Maravilha
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006211 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - São
Lourenço do Oeste
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006215 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Chapecó
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006216 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Xanxerê
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006219 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Concórdia
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006220 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Joaçaba
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006221 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Campos Novos
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006222 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Videira
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006223 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Caçador
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006224 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Curitibanos

Página: 1060 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Profissional capacitado unidade 2 1.700


410.0025.006225 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Rio do
Sul
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006228 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Ituporanga
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006230 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Ibirama
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006232 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Blumenau
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006234 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Brusque
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006235 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Itajaí
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006236 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Grande Florianópolis
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006238 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Laguna
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006239 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Tubarão
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006240 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Criciúma
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006241 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Araranguá
Profissional capacitado unidade 2 1.700

Página: 1061 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

410.0025.006244 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -


Joinville
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006246 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Jaraguá do Sul
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006247 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Mafra
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006248 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Canoinhas
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006250 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Lages
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006251 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - São
Joaquim
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006252 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Palmitos
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006253 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Dionísio Cerqueira
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006254 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Itapiranga
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006255 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR -
Quilombo
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006256 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Seara
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006257 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Taió
Profissional capacitado unidade 2 1.700

Página: 1062 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

410.0025.006258 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Timbó


Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0025.006259 Prevenção e controle das intoxicações e envenenamento - SDR - Braço
do Norte
Profissional capacitado unidade 2 1.700
410.0546 Gestão e financiamento da saúde
410.0546.006044 Gestão e financiamento da saúde - vigilância sanitária - SES
Modelo de gestão implantado unidade 1 4.667.613
410.0547 Construção da rede de informações para a gestão da vigilância sanitária
410.0547.006051 Implantação da rede de informação para a gestão da vigilância sanitária
Rede implantada unidade 1 110.000
410.0697 Processo de descentralização das ações de vigilância sanitária
410.0697.006057 Processo de descentralização das ações de vigilância sanitária
Auditorias/inspeções, instrução e reinstrução processo 1 100.000
10.305 410 Vigilância em Saúde
410.0017 Descentralização de diagnóstico doenças de agravos - sub-redes
410.0017.005550 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - Dionísio Cerqueira
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0017.005551 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - Chapecó
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0017.005554 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - Joaçaba
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0017.005556 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - Lages
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0017.005557 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - Joinville
Ação realizada unidade 1 10.000

Página: 1063 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

410.0017.005559 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -


SDR - Blumenau
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0017.005560 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - Criciúma
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0017.005561 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - São Miguel do Oeste
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0017.005562 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - Tubarão
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0017.005566 Descentralização de diagnósticos doenças de agravos - sub-redes -
SDR - Mafra
Ação realizada unidade 1 10.000
410.0515 Manutenção das atividades da SES
410.0515.005753 Manutenção dos serviços da vigilância em saúde
Unidade gestora mantida unidade 4 6.100.000
410.0541 Homogeneidade da cobertura vacinal no estado de SC
410.0541.005745 Homogeneidade da cobertura vacinal no estado de SC
Município atendido município 225 160.000
410.0543 Promoção, prevenção e controle HIV/Aids
410.0543.005756 Ações de promoção, prevenção e controle HIV/aids
Usuário atendido servidor 8.000 2.800.000
410.0544 Redução da morbi-mortalidade no estado de SC
410.0544.005765 Redução da morbi-mortalidade no estado de SC
Centro de referência estruturado centro 1 110.000
410.0545 Seleção de projetos para prevenção controle HIV/Aids/hepatite
410.0545.005774 Seleção de projetos para promoção, prevenção e controle HIV/Aids e
hepatite
Projeto de pesquisa executado unidade 20 110.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

10.363 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde


440.0430 Qualificação dos trabalhadores em Saúde
440.0430.010591 Educação profissional em saúde
Profissional capacitado unidade 3.000 4.900.001
440.0430.010592 Mestrado em Saúde Pública
Profissional capacitado unidade 44 500.000
440.0514 Reforma da Escola de Saúde Pública
440.0514.004959 Reforma da Escola de Saúde Pública
Obra executada unidade 1 1.500.000
10.391 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0517 Manutenção do Museu da Memória da Saúde Pública
440.0517.005010 Museu da Memória de Saúde Pública de Santa Catarina
Obra executada unidade 1 140.000
10.542 410 Vigilância em Saúde
410.0013 Vigilância ambiental na área laboratorial
410.0013.005335 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Grande Florianópolis
Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 20.000
410.0013.005336 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Dionísio Cerqueira
Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 10.000
410.0013.005337 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Chapecó
Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 10.000
410.0013.005340 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Joaçaba
Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 10.000
410.0013.005342 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Lages
Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 10.000
410.0013.005344 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Joinville
Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 10.000
410.0013.005347 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Blumenau
Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 10.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

410.0013.005348 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - Criciúma


Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 10.000
410.0013.005349 Vigilância ambiental na área laboratorial - SDR - São Miguel do Oeste
Fiscalização ambiental realizada microbacia 1 10.000
10.571 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0823 Qualificação dos programas de residência médica
440.0823.009385 Qualificação dos programas de residência médica da SES
Membro e servidor capacitado hora/aula 300 376.000
10.573 440 Educação Permanente para o Sistema Único de Saúde
440.0429 Política editorial da Secretaria de Estado da Saúde
440.0429.006300 Política editorial da Secretaria de Estado da Saúde - SES
Informação publicada publicação 36 270.750
10.665 410 Vigilância em Saúde
410.0015 Programa de gestão de qualidade e biossegurança
410.0015.004939 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - Lacen Capital
Sistema implantado unidade 1 70.000
410.0015.005451 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - Dionísio
Cerqueira
Sistema implantado unidade 1 10.000
410.0015.005453 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - Chapecó
Sistema implantado unidade 1 10.000
410.0015.005455 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - Joaçaba
Sistema implantado unidade 1 17.000
410.0015.005456 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - Lages
Sistema implantado unidade 1 10.000
410.0015.005457 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - Joinville
Sistema implantado unidade 1 10.000
410.0015.005458 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - Blumenau
Sistema implantado unidade 1 10.000
410.0015.005460 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - Criciúma

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 48000 Secretaria de Estado da Saúde


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48091 Fundo Estadual de Saúde
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Sistema implantado unidade 1 10.000


410.0015.005463 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - São Miguel
do Oeste
Sistema implantado unidade 1 8.000
410.0015.005467 Programa de gestão de qualidade e biossegurança - SDR - Tubarão
Sistema implantado unidade 1 10.000
10.785 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0836 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros
430.0836.009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros
Equipamento e material adquirido equipamento 10 500.000
10.846 410 Vigilância em Saúde
410.0016 Construção e readequação da área física da rede LACEN
410.0016.005483 Construção e readequação da área física da rede LACEN - SDR -
Grande Florianópolis
Obra executada unidade 1 150.000
410.0016.005519 Construção e readequação da área física da rede LACEN - SDR -
Tubarão
Obra executada unidade 1 10.000
410.0016.005523 Construção e readequação da área física da rede LACEN - SDR - Mafra
Obra executada unidade 1 10.000
10.846 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0490 Manutenção de Conselhos Estaduais
900.0490.004374 Manutenção do Conselho Estadual de Saúde - CES
Conselho atuante conselho 1 200.000

TOTAL 2.019.223.995

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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Competência

I - Coordenar assuntos afins e as ações interdependentes que tenham repercussão financeira;


II - formular a política de crédito do Governo do Estado;
III - definir as prioridades relativas à liberação dos recursos financeiros com vistas à elaboração da programação financeira de
desembolso, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Planejamento, observadas as prioridades dos Conselhos
de desenvolvimento Regional, das Audiências Públicas e do Seminário Anual de Avaliação dos Programas
Governamentais;
IV - desenvolver as atividades relacionadas com:
a) tributação, arrecadação e fiscalização;
b) administração financeira e controle interno;
c) despesa e dívida pública;
d) contencioso administrativo-tributário;
e) supervisão, coordenação e acompanhamento do desempenho das entidades financeiras do Estado.
V - coordenar e controlar a cobrança da dívida ativa na esfera administrativa, de forma articulada com a Procuradoria Geral
do Estado;
VI - administrar os Encargos Gerais do Estado.
VII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional nas atividades referentes à administração
financeira, contábil e de auditoria nas respectivas regiões;
VIII - definir os prazos, critérios e procedimentos para o fechamentos contábeis necessários à elaboração dos balancetes
mensais e à consolidação do balanço geral do Estado; e
IX - coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do sistema de gestão fiscal.

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Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Decreto n° 1.168, de 17 de setembro de 1996 e alterações

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 312.224.154

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 312.224.154
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 563.000
122 Administração Geral 309.965.082
123 Administração Financeira 1.000.000
128 Formação de Recursos Humanos 696.072
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 9.169.795
0600 Novos Valores 696.072
0830 Modernização da Administração Pública 5.000.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 297.358.287

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


52001 Secretaria de Estado da Fazenda 312.224.154
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 312.224.154 274.371.994 34.031.587 3.820.573
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 312.224.154 274.371.994 34.031.587 3.820.573

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52001 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 312.224.154

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 312.224.154

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 563.000
122 Administração Geral 309.965.082
123 Administração Financeira 1.000.000
128 Formação de Recursos Humanos 696.072

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 9.169.795
0600 Novos Valores 696.072
0830 Modernização da Administração Pública 5.000.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 297.358.287
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 312.224.154 274.371.994 34.031.587 3.820.573


Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 312.224.154 274.371.994 34.031.587 3.820.573

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52001 Secretaria de Estado da Fazenda
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 830 Modernização da Administração Pública
830.0324 Execução de projetos especiais
830.0324.004919 Execução de projetos especiais - SEF F 563.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 563.000
04.122 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004087 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 9.169.795
comunicação - SEF
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 9.169.795
04.122 830 Modernização da Administração Pública
830.0328 Reforma de posto fiscal
830.0328.009483 Reforma do posto fiscal de Mafra F 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
830.0328.009484 Reforma do posto fiscal de Garuva F 1.500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000.000
830.0328.009487 Reforma do posto fiscal de Fragosos F 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
830.0330 Reaparelhamento da frota de veículos
830.0330.009489 Reaparelhamento da frota de veículos - SEF F 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
830.0511 Adequação de ambiente de unidades fiscais
830.0511.009494 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional F 500.000
de Joinville
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 250.000
4 Investimentos 90 0.1.00 250.000
830.0511.009496 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional F 150.000
de Porto União
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
830.0511.009498 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional F 176.500
de Blumenau
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 76.500
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52001 Secretaria de Estado da Fazenda
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


830.0511.009499 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional F 160.500
de Lages
4 Investimentos 90 0.1.00 160.500
830.0511.009501 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional F 250.000
de Criciúma
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
4 Investimentos 90 0.1.00 200.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000959 Administração de recursos humanos - SEF F 278.622.349
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 236.092.831
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 38.269.596
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 4.259.922
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.006237 Manutenção e serviços administrativos gerais - SEF F 17.117.947
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 9.567
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 14.775.341
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.022.966
4 Investimentos 90 0.1.00 1.310.073
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000970 Auxílio alimentação - SEF F 1.617.991
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.617.991
04.123 830 Modernização da Administração Pública
830.0329 Programa de educação fiscal
830.0329.009488 Programa de educação fiscal F 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.000.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004133 Encargos com estagiários - SEF F 696.072
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 696.072

TOTAL FISCAL 312.224.154

Página: 1073 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52001 Secretaria de Estado da Fazenda
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 830 Modernização da Administração Pública


830.0324 Execução de projetos especiais
830.0324.004919 Execução de projetos especiais - SEF
Projeto desenvolvido projeto 8 563.000
pessoa 450
04.122 220 Governança Eletrônica
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004087 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SEF
Serviço contratado unidade 0 9.169.795
serviço 1
04.122 830 Modernização da Administração Pública
830.0328 Reforma de posto fiscal
830.0328.009483 Reforma do posto fiscal de Mafra
Posto fiscal reformado unidade 1 100.000
830.0328.009484 Reforma do posto fiscal de Garuva
Posto fiscal reformado unidade 1 1.500.000
830.0328.009487 Reforma do posto fiscal de Fragosos
Posto fiscal reformado unidade 1 100.000
830.0330 Reaparelhamento da frota de veículos
830.0330.009489 Reaparelhamento da frota de veículos - SEF
Veículo adquirido veículo 8 500.000
830.0511 Adequação de ambiente de unidades fiscais
830.0511.009494 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional de Joinville
Estrutura adequada unidade 1 500.000
830.0511.009496 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional de Porto União
Estrutura adequada unidade 1 150.000
830.0511.009498 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional de Blumenau
Estrutura adequada unidade 1 176.500
830.0511.009499 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional de Lages

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52001 Secretaria de Estado da Fazenda
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Estrutura adequada unidade 1 160.500


830.0511.009501 Adequação de ambiente das unidades fiscais da regional de Criciúma
Estrutura adequada unidade 1 250.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000959 Administração de recursos humanos - SEF
Servidor unidade 1.115 278.622.349
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.006237 Manutenção e serviços administrativos gerais - SEF
Unidade gestora mantida unidade 1 17.117.947
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000970 Auxílio alimentação - SEF
Servidor beneficiado servidor 1.115 1.617.991
04.123 830 Modernização da Administração Pública
830.0329 Programa de educação fiscal
830.0329.009488 Programa de educação fiscal
Programa gerenciado programa 1 1.000.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004133 Encargos com estagiários - SEF
Estagiário contratado unidade 300 696.072

TOTAL 312.224.154

Página: 1075 de 2069


ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Competência

I - Executar programas orçamentários especiais, resultantes da estratégia governamental adotada para garantir o equilíbrio
da programação geral;
II - responder pelos serviços da dívida pública, externa e interna, amortização, juros e demais encargos;
III - atender o pagamento de diversas despesas realizadas pelos órgãos estaduais com consumo de água e serviços de esgoto,
consumo de enérgia elétrica, ressarcimento de salários e encargos de pessoal colocado à disposição do Governo do
Estado, serviços de pavimentação, taxa de coleta de lixo e serviços de processamento de dados;
IV - promover o pagamento de proventos, pensões, salário-família e abono familiar aos inativos civis e militares do Estado;
V - contribuir, como empregador, para a previdência social e promover o recolhimento, no Banco do Brasil S.A., das
contribuições financeiras da administração centralizada do Estado, referente ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP;
VI - subvencionar entidades de cunho social, educativo e cultural;
VII - participar no capital social de empresas públicas e sociedades de economia mista;
VIII - promover, implementar, em articulação com os municípios do Estado, a política de desenvolvimento urbano,
competindo-lhe as diretrizes de planejamento dos Governos Federal e Estadual;
IX - estudar, formular e implantar planos e programas para o desenvolvimento dos municípios, bem como elaborar, executar
e administrar projetos.

Legislação

Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995

Página: 1076 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 1.424.336.217

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 110.110.769
09 Previdência Social 1.000.000
10 Saúde 250.000
28 Encargos Especiais 1.312.975.448
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
123 Administração Financeira 111.360.769
846 Outros Encargos Especiais 1.312.975.448
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 250.000
0860 Gestão Previdenciária 1.000.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 110.110.769
0990 Encargos Especiais 1.312.975.448

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


52002 Encargos Gerais do Estado 1.424.336.217
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 1.290.407.488 151.769 638.866.538 110.101.000 8.000 541.280.181
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.21 Cota-Parte Contrib.Intervenção No 500.000 500.000
D o m i n i o
Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exe
rc.Corrente
0.1.22 C o t a - P a r t e da Compensação 500.000 500.000
Financeira Dos Rec.Hidricos -
Rec.Tesouro-Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 100.000 100.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.80 Remuneração de Disponibilidade 111.828.729 111.828.729
Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.93 Rec.Tesouro-Operações de Crédito 21.000.000 21.000.000
Especiais-Reembolso SWAP
TOTAL DO ÓRGÃO 1.424.336.217 151.769 750.695.267 111.201.000 8.000 562.280.181

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52002 Encargos Gerais do Estado Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 1.424.336.217

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 110.110.769
09 Previdência Social 1.000.000
10 Saúde 250.000
28 Encargos Especiais 1.312.975.448

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


123 Administração Financeira 111.360.769
846 Outros Encargos Especiais 1.312.975.448

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 250.000
0860 Gestão Previdenciária 1.000.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 110.110.769
0990 Encargos Especiais 1.312.975.448
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 1.290.407.488 151.769 638.866.538 110.101.000 8.000 541.280.181
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.21 Cota-Parte Contrib.Intervenção No 500.000 500.000
Dominio
Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exer
c.Corrente
0.1.22 Cota-Parte da Compensação 500.000 500.000
Financeira Dos Rec.Hidricos -
Rec.Tesouro-Exercício Corrente
0.1.29 Outras Transferencias - Recursos do 100.000 100.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.80 Remuneração de Disponibilidade 111.828.729 111.828.729
Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.93 Rec.Tesouro-Operações de Crédito 21.000.000 21.000.000
Especiais-Reembolso SWAP
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.424.336.217 151.769 750.695.267 111.201.000 8.000 562.280.181

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52002 Encargos Gerais do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.123 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0274 Pagamento de obrigações patrimoniais
900.0274.000978 Obrigações patronais - EGE F 151.769
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 151.769
900.0286 Despesas e encargos
900.0286.003252 Despesas de exercícios anteriores F 301.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 301.000
900.0287 Participação no capital social
900.0287.003170 Participação no capital social - SC Parcerias F 1.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 1.000
900.0287.003207 Participação no capital social - Celesc - Geração F 1.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 1.000
900.0287.003218 Participação no capital social - Casan F 1.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 1.000
900.0287.003224 Participação no capital social - Badesc F 1.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 1.000
900.0287.003236 Participação no capital social - Codesc F 1.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 1.000
900.0287.003320 Participação no capital social - SC Gás F 1.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 1.000
900.0287.003635 Participação no capital social - Ciasc F 1.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 1.000
900.0287.010033 Participação no capital social - Celesc - Distribuição F 1.000
5 Inversões Financeiras 90 0.1.00 1.000
900.0747 Formação do patrimônio do servidor público
900.0747.003096 Formação do patrimônio do servidor público - PASEP F 106.100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 105.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.21 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.22 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.29 100.000
900.0751 Despesas Centralizadas Diversas
900.0751.003297 Despesas centralizadas diversas F 3.550.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52002 Encargos Gerais do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.550.000
09.123 860 Gestão Previdenciária
860.0143 Auxílio funeral
860.0143.003267 Auxílio funeral - Iprev S 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.000.000
10.123 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0135 Cobertura de despesas médico-hospitalares fora do
estado
850.0135.003280 Cobertura de despesas médico-hospitalares fora do F 250.000
estado - EGE - SEF
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 250.000
28.846 990 Encargos Especiais
990.0753 Amortização e encargos com contratos e financiamentos
externos
990.0753.003368 Amortização e encargos com contratos e financiamentos F 101.000.000
externos
2 Juros e Encargos da Dívida 90 0.1.00 38.000.000
6 Amortização da Dívida 90 0.1.00 42.000.000
6 Amortização da Dívida 90 0.1.93 21.000.000
990.0753.003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos F 1.211.975.448
internos
2 Juros e Encargos da Dívida 90 0.1.00 600.866.538
2 Juros e Encargos da Dívida 90 0.1.80 111.828.729
6 Amortização da Dívida 90 0.1.00 499.280.181

TOTAL GERAL 1.424.336.217


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 1.000.000
TOTAL FISCAL 1.423.336.217

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52002 Encargos Gerais do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.123 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0274 Pagamento de obrigações patrimoniais
900.0274.000978 Obrigações patronais - EGE
Obrigação patronal paga unidade 12 151.769
900.0286 Despesas e encargos
900.0286.003252 Despesas de exercícios anteriores
Encargo pago unidade 12 301.000
900.0287 Participação no capital social
900.0287.003170 Participação no capital social - SC Parcerias
Aumento do capital social % de realização 100 1.000
900.0287.003207 Participação no capital social - Celesc - Geração
Aumento do capital social % de realização 100 1.000
900.0287.003218 Participação no capital social - Casan
Aumento do capital social % de realização 100 1.000
900.0287.003224 Participação no capital social - Badesc
Aumento do capital social % de realização 100 1.000
900.0287.003236 Participação no capital social - Codesc
Aumento do capital social % de realização 100 1.000
900.0287.003320 Participação no capital social - SC Gás
Aumento do capital social % de realização 100 1.000
900.0287.003635 Participação no capital social - Ciasc
Aumento do capital social % de realização 100 1.000
900.0287.010033 Participação no capital social - Celesc - Distribuição
Aumento do capital social % de realização 100 1.000
900.0747 Formação do patrimônio do servidor público
900.0747.003096 Formação do patrimônio do servidor público - PASEP
Servidor beneficiado servidor 120.000 106.100.000
900.0751 Despesas Centralizadas Diversas
900.0751.003297 Despesas centralizadas diversas

Página: 1081 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52002 Encargos Gerais do Estado
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Despesa paga unidade 12 3.550.000


09.123 860 Gestão Previdenciária
860.0143 Auxílio funeral
860.0143.003267 Auxílio funeral - Iprev
Auxílio funeral concedido auxílio 360 1.000.000
10.123 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0135 Cobertura de despesas médico-hospitalares fora do estado
850.0135.003280 Cobertura de despesas médico-hospitalares fora do estado - EGE - SEF
Servidor beneficiado servidor 100 250.000
28.846 990 Encargos Especiais
990.0753 Amortização e encargos com contratos e financiamentos externos
990.0753.003368 Amortização e encargos com contratos e financiamentos externos
Contrato assinado unidade 7 101.000.000
990.0753.003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos internos
Contrato assinado unidade 10 1.211.975.448

TOTAL 1.424.336.217

Página: 1082 de 2069


FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DE SANTA CATARINA
FADESC

Competência

Estimular o desenvolvimento sócio-econômico de Santa Catarina, em consonância com a iniciativa privada, visando à
implantação de empreendimentos industriais, agroindustriais e programas cooperativos agroindustriais e de armazenagem de
produtos agrícolas, mediante concessão de apoio financeiro e creditício que garanta a geração de novas oportunidades de trabalho.

Legislação

Lei nº 13.706, de 16 de janeiro de 2006


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 11.345, de 17 de janeiro de 2000 e alterações
Decreto n° 1.490, de 14 de julho de 2000 e alterações

Página: 1083 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 5.460.500

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 5.460.500
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
129 Administração de Receitas 5.460.500
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0200 Competitividade e Excelência Econômica 5.460.500

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina 5.460.500
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 5.460.500 5.460.500
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 5.460.500 5.460.500

Página: 1084 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 5.460.500

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 5.460.500

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


129 Administração de Receitas 5.460.500

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0200 Competitividade e Excelência Econômica 5.460.500
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.99 Outras Receitas Não Primárias - 5.460.500 5.460.500


Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.460.500 5.460.500

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.129 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0626 Integralização do fundo garantidor das parcerias
público-privadas
200.0626.003847 Integralização do fundo garantidor das parcerias F 5.460.500
público-privadas do Estado de SC
5 Inversões Financeiras 90 0.2.99 5.460.500

TOTAL FISCAL 5.460.500

Página: 1085 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.129 200 Competitividade e Excelência Econômica


200.0626 Integralização do fundo garantidor das parcerias público-privadas
200.0626.003847 Integralização do fundo garantidor das parcerias público-privadas do
Estado de SC
Capital integralizado % de realização 100 5.460.500

TOTAL 5.460.500

Página: 1086 de 2069


FUNDO DE ESFORÇO FISCAL

Competência

Viabilizar a implementação e manutenção de programas de esforço fiscal.

Legislação

Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003

Página: 1087 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 32.650.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 32.650.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
123 Administração Financeira 31.040.000
126 Tecnologia da Informação 750.000
128 Formação de Recursos Humanos 486.250
129 Administração de Receitas 373.750
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0220 Governança Eletrônica 750.000
0830 Modernização da Administração Pública 31.413.750
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 486.250

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


52092 Fundo de Esforço Fiscal 32.650.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 1.610.000 1.110.000 500.000
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.91 Operações de Credito Interna - 8.150.000 8.150.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 18.000.000 18.000.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
2.1.00 Contrapartida - Bid - Recursos do 4.890.000 3.225.000 1.665.000
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 32.650.000 4.335.000 28.315.000

Página: 1088 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52092 Fundo de Esforço Fiscal Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 32.650.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 32.650.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


123 Administração Financeira 31.040.000
126 Tecnologia da Informação 750.000
128 Formação de Recursos Humanos 486.250
129 Administração de Receitas 373.750

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0220 Governança Eletrônica 750.000
0830 Modernização da Administração Pública 31.413.750
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 486.250
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 1.610.000 1.110.000 500.000


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.91 Operações de Credito Interna - 8.150.000 8.150.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 18.000.000 18.000.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
2.1.00 Contrapartida - Bid - Recursos do 4.890.000 3.225.000 1.665.000
Tesouro - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.650.000 4.335.000 28.315.000

Página: 1089 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52092 Fundo de Esforço Fiscal
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.123 830 Modernização da Administração Pública
830.0832 Progestão/PMAE
830.0832.009377 Modernização da administração das receitas e gestão F 8.150.000
fiscal administração estadual - PMAE
4 Investimentos 90 0.1.91 8.150.000
830.0905 Gerenciamento do PROFISCO
830.0905.010597 Gestão estratégica integrada - PROFISCO F 3.247.000
3 Outras Despesas Correntes 90 2.1.00 482.000
4 Investimentos 90 2.1.00 10.000
4 Investimentos 90 0.1.92 2.755.000
830.0905.010598 Administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO F 5.334.000
3 Outras Despesas Correntes 90 2.1.00 549.000
4 Investimentos 90 2.1.00 445.000
4 Investimentos 90 0.1.92 4.340.000
830.0905.010599 Administração financeira, patrimonial e controle interno - F 4.496.000
PROFISCO
3 Outras Despesas Correntes 90 2.1.00 86.000
4 Investimentos 90 2.1.00 10.000
4 Investimentos 90 0.1.92 4.400.000
830.0905.010600 Gestão de recursos estratégicos - PROFISCO F 9.559.000
3 Outras Despesas Correntes 90 2.1.00 1.919.000
4 Investimentos 90 2.1.00 1.200.000
4 Investimentos 90 0.1.92 6.440.000
830.0905.010601 Gestão do projeto - PROFISCO F 254.000
3 Outras Despesas Correntes 90 2.1.00 189.000
4 Investimentos 90 0.1.92 65.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.006293 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 500.000
de TIC - SEF
4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC

Página: 1090 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52092 Fundo de Esforço Fiscal
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085.006298 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 250.000
TIC - SEF
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 250.000
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.004741 Capacitação de servidores públicos - FEF - SEF F 486.250
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 486.250
04.129 830 Modernização da Administração Pública
830.0327 Combate a sonegação de tributos
830.0327.005689 Combate a sonegação de tributos F 373.750
3 Outras Despesas Correntes 20 0.1.00 373.750

TOTAL FISCAL 32.650.000

Página: 1091 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52092 Fundo de Esforço Fiscal
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.123 830 Modernização da Administração Pública


830.0832 Progestão/PMAE
830.0832.009377 Modernização da administração das receitas e gestão fiscal
administração estadual - PMAE
Programa gerenciado programa 1 8.150.000
830.0905 Gerenciamento do PROFISCO
830.0905.010597 Gestão estratégica integrada - PROFISCO
Programa gerenciado programa 1 3.247.000
830.0905.010598 Administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO
Programa gerenciado programa 1 5.334.000
830.0905.010599 Administração financeira, patrimonial e controle interno - PROFISCO
Programa gerenciado programa 1 4.496.000
830.0905.010600 Gestão de recursos estratégicos - PROFISCO
Programa gerenciado programa 1 9.559.000
830.0905.010601 Gestão do projeto - PROFISCO
Programa gerenciado programa 1 254.000
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.006293 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SEF
Hardware e equipamento adquirido hardware 50 500.000
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.006298 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SEF
Software contratado unidade 0 250.000
sistema 1
software 8
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.004741 Capacitação de servidores públicos - FEF - SEF
Servidor capacitado unidade 1.000 486.250
04.129 830 Modernização da Administração Pública

Página: 1092 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52092 Fundo de Esforço Fiscal
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

830.0327 Combate a sonegação de tributos


830.0327.005689 Combate a sonegação de tributos
Receita tributária aumentada % de aumento 12 373.750

TOTAL 32.650.000

Página: 1093 de 2069


FUNDO DE APOIO À MICROEMPRESA, À EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ÀS COOPERATIVAS E ÀS
SOCIEDADES DE AUTOGESTÃO, DO ESTADO DE SANTA CATARINA – FUNDO PRÓ-EMPREGO

Competência

I - financiar a ampliação, modernização, transferência ou reativação de microempresas, empresas de pequeno porte,


microempresas individuais, cooperativas e sociedades de autogestão;
II - apoiar a criação e a manutenção de consórcios de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores
individuais, cooperativas e sociedades de autogestão;
III - viabilizar a participação de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, cooperativas e
sociedades de autogestão em feiras e exposições estaduais, nacionais e internacionais;
IV - viabilizar os investimentos em infraestrutura realizados para beneficiar empresas catarinenses instaladas ou em fase de
instalação no Estado, desde que impliquem em geração e manutenção, direta ou indireta, de mais de 50 (cinquenta) postos
de trabalho.

Legislação

Lei Complementar nº 476, de 22 de dezembro de 2009


Lei Complementar nº 249, de 15 de julho de 2003
Decreto nº 740, de 10 de setembro de 2003

Página: 1094 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 15.289.400

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


07 Relações Exteriores 2.500.000
11 Trabalho 3.539.400
18 Gestão Ambiental 2.500.000
19 Ciência e Tecnologia 2.250.000
23 Comércio e Serviços 2.250.000
25 Energia 2.250.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
123 Administração Financeira 13.039.400
752 Energia Elétrica 2.250.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0150 Modernização Portuária 2.250.000
0180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia 2.250.000
0200 Competitividade e Excelência Econômica 2.500.000
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 2.500.000
0530 Pró-Emprego e Renda 5.789.400

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


52093 Fundo Pró-Emprego 15.289.400
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.63 RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA 15.289.400 10.539.400 4.750.000
PRÓ-EMPREGO
TOTAL DO ÓRGÃO 15.289.400 10.539.400 4.750.000

Página: 1095 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52093 Fundo Pró-Emprego Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 15.289.400

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


07 Relações Exteriores 2.500.000
11 Trabalho 3.539.400
18 Gestão Ambiental 2.500.000
19 Ciência e Tecnologia 2.250.000
23 Comércio e Serviços 2.250.000
25 Energia 2.250.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


123 Administração Financeira 13.039.400
752 Energia Elétrica 2.250.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0150 Modernização Portuária 2.250.000
0180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia 2.250.000
0200 Competitividade e Excelência Econômica 2.500.000
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 2.500.000
0530 Pró-Emprego e Renda 5.789.400
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.63 RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA 15.289.400 10.539.400 4.750.000


PRÓ-EMPREGO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.289.400 10.539.400 4.750.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52093 Fundo Pró-Emprego
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


07.123 200 Competitividade e Excelência Econômica
200.0199 Desenvolvimento de ações para incrementar e facilitar a
importação e exportação do estado
200.0199.006584 Desenvolvimento de ações para incrementar e facilitar a F 2.500.000
importação e exportação do estado
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.63 2.500.000
11.123 530 Pró-Emprego e Renda
530.0600 Desenvolvimento de ações para geração e manutenção
de empregos
530.0600.006231 Desenvolvimento de ações para geração e manutenção F 3.539.400
de empregos no estado
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.63 3.539.400
18.123 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0393 Implantação de indústrias não poluentes ou de
preservação do meio ambiente
340.0393.006208 Implantação de indústrias não poluentes ou voltadas à F 2.500.000
preservação do meio ambiente
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.63 500.000
4 Investimentos 90 0.2.63 2.000.000
19.123 530 Pró-Emprego e Renda
530.0599 Des ações implantação, expansão, reativação e moderniz
desenv econ social e tecnológico
530.0599.006157 Des ações implantação, expansão, reativação e modern F 2.250.000
desenv econ soc e tecnológico estado
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.63 2.250.000
23.123 150 Modernização Portuária
150.0225 Desenvolvimento de ações para instalação,
modernização e ampliação de terminal portuário
150.0225.006611 Desenvolvimento de ações para instalação, F 2.250.000
modernização e ampliação de terminal portuário
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.63 750.000
4 Investimentos 90 0.2.63 1.500.000
25.752 180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia
180.0625 Ampliação geração de energia elétrica e linhas
transmissão

Página: 1097 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52093 Fundo Pró-Emprego
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


180.0625.006617 Desenvolvimento de ações implant e ampliação geração F 2.250.000
energia elétrica e linha transmissão
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.63 1.000.000
4 Investimentos 90 0.2.63 1.250.000

TOTAL FISCAL 15.289.400

Página: 1098 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52093 Fundo Pró-Emprego
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

07.123 200 Competitividade e Excelência Econômica


200.0199 Desenvolvimento de ações para incrementar e facilitar a importação e
exportação do estado
200.0199.006584 Desenvolvimento de ações para incrementar e facilitar a importação e
exportação do estado
Política implantada unidade 100 2.500.000
11.123 530 Pró-Emprego e Renda
530.0600 Desenvolvimento de ações para geração e manutenção de empregos
530.0600.006231 Desenvolvimento de ações para geração e manutenção de empregos no
estado
Pessoa beneficiada unidade 1.000 3.539.400
18.123 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0393 Implantação de indústrias não poluentes ou de preservação do meio
ambiente
340.0393.006208 Implantação de indústrias não poluentes ou voltadas à preservação do
meio ambiente
Instituição apoiada unidade 100 2.500.000
19.123 530 Pró-Emprego e Renda
530.0599 Des ações implantação, expansão, reativação e moderniz desenv econ
social e tecnológico
530.0599.006157 Des ações implantação, expansão, reativação e modern desenv econ
soc e tecnológico estado
Ação coordenada unidade 100 2.250.000
23.123 150 Modernização Portuária
150.0225 Desenvolvimento de ações para instalação, modernização e ampliação
de terminal portuário
150.0225.006611 Desenvolvimento de ações para instalação, modernização e ampliação
de terminal portuário
Ação realizada unidade 25 2.250.000
25.752 180 Ampliação das Redes de Distribuição de Energia
180.0625 Ampliação geração de energia elétrica e linhas transmissão
180.0625.006617 Desenvolvimento de ações implant e ampliação geração energia elétrica
e linha transmissão

Página: 1099 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52093 Fundo Pró-Emprego
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Rede de energia ampliada Metro Linear 0 2.250.000


m 250.000

TOTAL 15.289.400

Página: 1100 de 2069


FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDOSOCIAL

Competência

Financiar programas e ações de desenvolvimento, geração de emprego e renda, inclusão e promoção social, no campo e nas
cidades, no Estado de Santa Catarina, inclusive nos setores da cultura, esporte e turismo.

Legislação

Lei nº 13.334, de 28 de fevereiro de 2005


Lei nº 13.356, de 02 de junho de 2005
Decreto nº 2.977, de 08 de março de 2005
Decreto nº 2.992, de 18 de março de 2005
Decreto nº 3.088, de 28 de abril de 2005
Decreto nº 3.178, de 30 de maio de 2005

Página: 1101 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 228.322.165

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 42.950.000
06 Segurança Pública 8.926.000
08 Assistência Social 15.000.000
10 Saúde 500.000
12 Educação 30.200.000
13 Cultura 2.000.000
14 Direitos da Cidadania 8.874.000
15 Urbanismo 3.000.000
16 Habitação 1.988.000
17 Saneamento 2.000.000
18 Gestão Ambiental 450.000
19 Ciência e Tecnologia 1.000.000
20 Agricultura 4.000.000
23 Comércio e Serviços 10.614.881
24 Comunicações 500.000
26 Transporte 83.319.284
27 Desporto e Lazer 13.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 42.950.000
131 Comunicação Social 500.000
181 Policiamento 6.426.000
182 Defesa Civil 2.500.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 10.000.000
244 Assistência Comunitária 5.000.000
301 Atenção Básica 500.000
361 Ensino Fundamental 700.000
362 Ensino Médio 500.000
364 Ensino Superior 12.000.000
367 Educação Especial 17.000.000
392 Difusão Cultural 2.000.000
421 Custódia e Reintegração Social 8.874.000
451 Infra-Estrutura Urbana 3.000.000
481 Habitação Rural 988.000
482 Habitação Urbana 1.000.000
511 Saneamento Básico Rural 1.000.000

Página: 1102 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 228.322.165

512 Saneamento Básico Urbano 1.000.000


542 Controle Ambiental 450.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.000.000
606 Extensão Rural 4.000.000
695 Turismo 10.614.881
781 Transporte Aéreo 3.269.284
782 Transporte Rodoviário 80.050.000
812 Desporto Comunitário 13.000.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0100 ProPav Rural 13.500.000
0105 ProPav Urbano 7.950.000
0110 ProPav Rodoviário 18.600.000
0120 Integração Logística 3.269.284
0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias 40.000.000
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 1.000.000
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 7.000.000
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 450.000
0360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário 2.000.000
0410 Vigilância em Saúde 500.000
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 500.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 13.500.000
0520 Cidadania e Diversidade 17.000.000
0530 Pró-Emprego e Renda 1.000.000
0540 Nova Casa 1.988.000
0610 Gestão do Ensino Fundamental 700.000
0620 Pró Ensino Médio 500.000
0630 Gestão do Ensino Superior 12.000.000
0640 Pró-Turismo 10.614.881
0650 Pró-Esporte 13.000.000
0660 Pró-Cultura 2.000.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 6.426.000
0720 Segurança Cidadã 8.874.000
0730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento 2.500.000
0810 Comunicação do Poder Executivo 500.000
0830 Modernização da Administração Pública 5.000.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 37.950.000

Página: 1103 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


52094 Fundo de Desenvolvimento Social 228.322.165
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 228.322.165 103.985.168 124.336.997
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 228.322.165 103.985.168 124.336.997

Página: 1104 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 228.322.165

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 42.950.000
06 Segurança Pública 8.926.000
08 Assistência Social 15.000.000
10 Saúde 500.000
12 Educação 30.200.000
13 Cultura 2.000.000
14 Direitos da Cidadania 8.874.000
15 Urbanismo 3.000.000
16 Habitação 1.988.000
17 Saneamento 2.000.000
18 Gestão Ambiental 450.000
19 Ciência e Tecnologia 1.000.000
20 Agricultura 4.000.000
23 Comércio e Serviços 10.614.881
24 Comunicações 500.000
26 Transporte 83.319.284
27 Desporto e Lazer 13.000.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 42.950.000
131 Comunicação Social 500.000
181 Policiamento 6.426.000
182 Defesa Civil 2.500.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 10.000.000
244 Assistência Comunitária 5.000.000
301 Atenção Básica 500.000
361 Ensino Fundamental 700.000
362 Ensino Médio 500.000
364 Ensino Superior 12.000.000
367 Educação Especial 17.000.000
392 Difusão Cultural 2.000.000
421 Custódia e Reintegração Social 8.874.000
451 Infra-Estrutura Urbana 3.000.000
481 Habitação Rural 988.000
482 Habitação Urbana 1.000.000
511 Saneamento Básico Rural 1.000.000

Página: 1105 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

512 Saneamento Básico Urbano 1.000.000


542 Controle Ambiental 450.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.000.000
606 Extensão Rural 4.000.000
695 Turismo 10.614.881
781 Transporte Aéreo 3.269.284
782 Transporte Rodoviário 80.050.000
812 Desporto Comunitário 13.000.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0100 ProPav Rural 13.500.000
0105 ProPav Urbano 7.950.000
0110 ProPav Rodoviário 18.600.000
0120 Integração Logística 3.269.284
0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias 40.000.000
0230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação 1.000.000
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 7.000.000
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável 450.000
0360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário 2.000.000
0410 Vigilância em Saúde 500.000
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 500.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 13.500.000
0520 Cidadania e Diversidade 17.000.000
0530 Pró-Emprego e Renda 1.000.000
0540 Nova Casa 1.988.000
0610 Gestão do Ensino Fundamental 700.000
0620 Pró Ensino Médio 500.000
0630 Gestão do Ensino Superior 12.000.000
0640 Pró-Turismo 10.614.881
0650 Pró-Esporte 13.000.000
0660 Pró-Cultura 2.000.000
0710 Melhoria da Segurança Pública 6.426.000
0720 Segurança Cidadã 8.874.000
0730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento 2.500.000
0810 Comunicação do Poder Executivo 500.000
0830 Modernização da Administração Pública 5.000.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 37.950.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 228.322.165 103.985.168 124.336.997


-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 228.322.165 103.985.168 124.336.997

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.122 830 Modernização da Administração Pública
830.0907 Apoio financeiro às ações de gestão governamental
830.0907.010451 Apoio financeiro às ações de gestão governamental - F 5.000.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 5.000.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0169 Construção, aquisição e ampliação de edificações
900.0169.010452 Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de F 2.950.000
patrimônio público - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 1.000.000
4 Investimentos 90 0.2.61 1.950.000
900.0909 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações
900.0909.010737 Apoio à construção do complexo administrativo e de F 35.000.000
eventos SDR Itajái - Fundosocial
4 Investimentos 90 0.2.61 35.000.000
06.181 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0746 Desenvolvimento de ações na área de segurança pública
710.0746.002998 Apoio às ações de segurança pública - Fundosocial F 1.426.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 440.365
4 Investimentos 40 0.2.61 22.232
4 Investimentos 90 0.2.61 963.403
710.0909 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações
710.0909.010454 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações F 5.000.000
de segurança pública - Fundosocial
4 Investimentos 90 0.2.61 5.000.000
06.182 730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento
730.0908 Apoio financeiro a entidades
730.0908.010453 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - F 2.500.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 1.250.000
4 Investimentos 50 0.2.61 1.250.000
08.243 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0908 Apoio financeiro a entidades
510.0908.010455 Apoio financeiro a abrigos - Fundosocial F 5.000.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 3.000.000
4 Investimentos 90 0.2.61 2.000.000
510.0908.010456 Apoio financeiro a entidades de assistência social - F 5.000.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 2.500.000
4 Investimentos 50 0.2.61 2.500.000
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0331 Eventos de gestão da política de assistência social
500.0331.010458 Apoio financeiro à realização de eventos na área social - F 500.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 500.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0334 Sociedade inclusiva
510.0334.003084 Apoio a ações de desenvolvimento social, trabalho e S 1.000.000
renda - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 775.000
4 Investimentos 90 0.2.61 225.000
510.0908 Apoio financeiro a entidades
510.0908.010457 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - F 2.500.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 1.250.000
4 Investimentos 50 0.2.61 1.250.000
08.244 530 Pró-Emprego e Renda
530.0910 Apoio a unidades de atendimento ao cidadão
530.0910.010459 Apoio a unidades de atendimento ao cidadão - F 1.000.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 700.000
4 Investimentos 90 0.2.61 300.000
10.301 410 Vigilância em Saúde
410.0745 Desenvolvimento de ações na área da saúde
410.0745.002716 Apoio a ações na área de saúde - Fundosocial F 500.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 125.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 125.000
4 Investimentos 40 0.2.61 125.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 50 0.2.61 125.000
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0585 Desenvolvimento de ações na área de educação
610.0585.002964 Apoio a ações na área de educação fundamental - F 500.000
Fundosocial
4 Investimentos 40 0.2.61 500.000
610.0798 Aquisição de uniforme escolar
610.0798.009868 Aquisição de uniformes escolares para alunos da rede F 200.000
estadual - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 200.000
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0903 Apoio ao ensino médio
620.0903.010460 Apoio a ações de ensino médio - Fundosocial F 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 250.000
4 Investimentos 90 0.2.61 250.000
12.364 630 Gestão do Ensino Superior
630.0715 Apoio a estudantes de ensino superior
630.0715.010346 Apoio a estudante do ensino superior - Lei 14.876 de F 10.000.000
15/10/2009
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 10.000.000
630.0911 Apoio às ações na área do ensino superior
630.0911.010484 Apoio às ações na área do ensino superior - Fundosocial F 2.000.000
4 Investimentos 40 0.2.61 1.000.000
4 Investimentos 90 0.2.61 1.000.000
12.367 520 Cidadania e Diversidade
520.0750 Desenvolvimento de ações na área de atendimento a
portadores de necessidades especiais
520.0750.003238 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - F 17.000.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 8.500.000
4 Investimentos 50 0.2.61 8.500.000
13.392 660 Pró-Cultura
660.0361 Incentivo à atividade cultural

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


660.0361.010461 Apoio financeiro às ações de incentivo à atividade cultural F 2.000.000
- Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 500.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 500.000
4 Investimentos 40 0.2.61 500.000
4 Investimentos 50 0.2.61 500.000
14.421 720 Segurança Cidadã
720.0377 Ampliação das parcerias com entidades de recuperação
de dependentes químicos
720.0377.010464 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - F 8.874.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 8.874.000
15.451 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0902 Melhoria da infraestrutura urbana
300.0902.010467 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de F 3.000.000
equipamentos públicos - Fundoscial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 500.000
4 Investimentos 40 0.2.61 500.000
4 Investimentos 90 0.2.61 1.500.000
16.481 540 Nova Casa
540.0055 Moradia rural
540.0055.010469 Apoio para construção ou melhoria nas habitações rurais F 988.000
- Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 250.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 250.000
4 Investimentos 40 0.2.61 250.000
4 Investimentos 50 0.2.61 238.000
16.482 540 Nova Casa
540.0054 Moradia urbana
540.0054.010470 Apoio para construção ou melhoria nas habitações F 1.000.000
urbanas - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 250.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 250.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 40 0.2.61 250.000
4 Investimentos 50 0.2.61 250.000
17.511 360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário
360.0835 Desenvolvimento de ações na área de abastecimento de
água e saneamento básico
360.0835.009444 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento F 1.000.000
básico rural - Fundosocial
4 Investimentos 40 0.2.61 1.000.000
17.512 360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário
360.0835 Desenvolvimento de ações na área de abastecimento de
água e saneamento básico
360.0835.010471 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento F 1.000.000
básico urbano - Fundosocial
4 Investimentos 40 0.2.61 1.000.000
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0257 Manejo sustentável
340.0257.003128 Apoio às ações na área de desenvolvimento sustentável - F 450.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 161.638
4 Investimentos 40 0.2.61 288.362
19.573 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à
Inovação
230.0839 Desenvolvimento de ações na área de ciência e
tecnologia
230.0839.009867 Apoio às ações na área de ciência e tecnologia - F 1.000.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 1.000.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0298 Apoio à aquicultura e à pesca
300.0298.010472 Apoio à aquicultura e à pesca - Fundosocial F 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 250.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 500.000
4 Investimentos 40 0.2.61 250.000
4 Investimentos 50 0.2.61 250.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.61 500.000
300.0644 Desenvolvimento de ações na área de agricultura
300.0644.003114 Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento F 2.000.000
rural - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 250.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 500.000
4 Investimentos 40 0.2.61 250.000
4 Investimentos 50 0.2.61 250.000
4 Investimentos 90 0.2.61 500.000
23.695 640 Pró-Turismo
640.0149 Fomento da atividade turística
640.0149.010474 Construção, reforma ou revitalização em equipamentos F 4.614.881
turísticos - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 1.614.881
4 Investimentos 40 0.2.61 1.000.000
4 Investimentos 90 0.2.61 1.000.000
640.0913 Construção, reforma ou melhoramentos em centros de
eventos
640.0913.010475 Construção, reforma ou melhoramentos em centros de F 5.000.000
eventos - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 2.500.000
4 Investimentos 40 0.2.61 2.500.000
640.0914 Apoio às ações de serviços voltados ao turista
640.0914.010476 Apoio às ações de serviços voltados ao turista - F 1.000.000
Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 500.000
4 Investimentos 40 0.2.61 500.000
24.131 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional
810.0312.003040 Campanhas de caráter social, informativo ou institucional F 500.000
- Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 500.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


26.781 120 Integração Logística
120.0824 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de
aeroportos
120.0824.010481 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de F 3.269.284
aeroportos - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 1.269.284
4 Investimentos 40 0.2.61 2.000.000
26.782 100 ProPav Rural
100.0915 Apoio ao sistema viário
100.0915.010478 Apoio ao sistema viário rural - Fundosocial F 13.500.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 10.000.000
4 Investimentos 40 0.2.61 3.500.000
26.782 105 ProPav Urbano
105.0915 Apoio ao sistema viário
105.0915.010479 Apoio ao sistema viário urbano - Fundosocial F 7.950.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 4.450.000
4 Investimentos 40 0.2.61 3.500.000
26.782 110 ProPav Rodoviário
110.0915 Apoio ao sistema viário
110.0915.010480 Apoio ao sistema viário estadual - Fundosocial F 18.600.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 10.000.000
4 Investimentos 40 0.2.61 8.600.000
26.782 140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias
140.0828 Recuperação, restauração e manutenção da ponte
Hercílio Luz
140.0828.009442 Recuperação, restauração e manutenção da ponte F 40.000.000
Hercílio Luz - Fundosocial
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.61 20.000.000
4 Investimentos 90 0.2.61 20.000.000
27.812 650 Pró-Esporte
650.0880 Construção de arena multiuso
650.0880.010316 Apoio à construção de arena multiuso em Florianópolis - F 10.000.000
Fundosocial
4 Investimentos 40 0.2.61 144.862

Página: 1114 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.61 9.855.138
650.0904 Apoio a ações na área de esporte
650.0904.010482 Apoio a ações na área do esporte - Fundosocial F 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.61 500.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.61 1.000.000
4 Investimentos 40 0.2.61 500.000
4 Investimentos 50 0.2.61 1.000.000

TOTAL GERAL 228.322.165


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 1.000.000
TOTAL FISCAL 227.322.165

Página: 1115 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.122 830 Modernização da Administração Pública


830.0907 Apoio financeiro às ações de gestão governamental
830.0907.010451 Apoio financeiro às ações de gestão governamental - Fundosocial
Projeto apoiado pessoa 2 5.000.000
projeto 2
unidade 2
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0169 Construção, aquisição e ampliação de edificações
900.0169.010452 Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio
público - Fundosocial
Obra executada obra 4 2.950.000
unidade 4
900.0909 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações
900.0909.010737 Apoio à construção do complexo administrativo e de eventos SDR Itajái -
Fundosocial
Projeto apoiado unidade 1 35.000.000
06.181 710 Melhoria da Segurança Pública
710.0746 Desenvolvimento de ações na área de segurança pública
710.0746.002998 Apoio às ações de segurança pública - Fundosocial
Projeto de segurança pública apoiado projeto 15 1.426.000
710.0909 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações
710.0909.010454 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações de segurança
pública - Fundosocial
Projeto apoiado unidade 2 5.000.000
06.182 730 Prevenção em Situações de Risco e Salvamento
730.0908 Apoio financeiro a entidades
730.0908.010453 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - Fundosocial
Instituição apoiada unidade 29 2.500.000
08.243 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0908 Apoio financeiro a entidades

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

510.0908.010455 Apoio financeiro a abrigos - Fundosocial


Instituição apoiada unidade 2 5.000.000
510.0908.010456 Apoio financeiro a entidades de assistência social - Fundosocial
Instituição apoiada unidade 20 5.000.000
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0331 Eventos de gestão da política de assistência social
500.0331.010458 Apoio financeiro à realização de eventos na área social - Fundosocial
Evento unidade 2 500.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0334 Sociedade inclusiva
510.0334.003084 Apoio a ações de desenvolvimento social, trabalho e renda -
Fundosocial
Entidade beneficiada unidade 100 1.000.000
510.0908 Apoio financeiro a entidades
510.0908.010457 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - Fundosocial
Instituição apoiada unidade 100 2.500.000
08.244 530 Pró-Emprego e Renda
530.0910 Apoio a unidades de atendimento ao cidadão
530.0910.010459 Apoio a unidades de atendimento ao cidadão - Fundosocial
Unidade adequada unidade 4 1.000.000
10.301 410 Vigilância em Saúde
410.0745 Desenvolvimento de ações na área da saúde
410.0745.002716 Apoio a ações na área de saúde - Fundosocial
Entidade de saúde beneficiada unidade 250 500.000
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0585 Desenvolvimento de ações na área de educação
610.0585.002964 Apoio a ações na área de educação fundamental - Fundosocial
Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado unidade 10 500.000
610.0798 Aquisição de uniforme escolar

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

610.0798.009868 Aquisição de uniformes escolares para alunos da rede estadual -


Fundosocial
Uniforme adquirido uniforme 10.000 200.000
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0903 Apoio ao ensino médio
620.0903.010460 Apoio a ações de ensino médio - Fundosocial
Escola atendida unidade 2 500.000
12.364 630 Gestão do Ensino Superior
630.0715 Apoio a estudantes de ensino superior
630.0715.010346 Apoio a estudante do ensino superior - Lei 14.876 de 15/10/2009
Aluno atendido aluno 1.100 10.000.000
630.0911 Apoio às ações na área do ensino superior
630.0911.010484 Apoio às ações na área do ensino superior - Fundosocial
Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado unidade 4 2.000.000
12.367 520 Cidadania e Diversidade
520.0750 Desenvolvimento de ações na área de atendimento a portadores de
necessidades especiais
520.0750.003238 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - Fundosocial
Aluno atendido aluno 20.000 17.000.000
13.392 660 Pró-Cultura
660.0361 Incentivo à atividade cultural
660.0361.010461 Apoio financeiro às ações de incentivo à atividade cultural - Fundosocial
Projeto aprovado auxílio 10 2.000.000
unidade 10
14.421 720 Segurança Cidadã
720.0377 Ampliação das parcerias com entidades de recuperação de
dependentes químicos
720.0377.010464 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - Fundosocial
Dependente atendido unidade 420 8.874.000
15.451 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

300.0902 Melhoria da infraestrutura urbana


300.0902.010467 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos
públicos - Fundoscial
Equipamento comunitário construído ou melhorado equipamento 100 3.000.000
16.481 540 Nova Casa
540.0055 Moradia rural
540.0055.010469 Apoio para construção ou melhoria nas habitações rurais - Fundosocial
Habitação construída unidade 50 988.000
16.482 540 Nova Casa
540.0054 Moradia urbana
540.0054.010470 Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas -
Fundosocial
Habitação construída unidade 50 1.000.000
17.511 360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário
360.0835 Desenvolvimento de ações na área de abastecimento de água e
saneamento básico
360.0835.009444 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico rural -
Fundosocial
Implantação de rede de água e esgoto unidade 99 1.000.000
17.512 360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário
360.0835 Desenvolvimento de ações na área de abastecimento de água e
saneamento básico
360.0835.010471 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico urbano
- Fundosocial
Implantação de rede de água e esgoto unidade 100 1.000.000
18.542 340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável
340.0257 Manejo sustentável
340.0257.003128 Apoio às ações na área de desenvolvimento sustentável - Fundosocial
Área com manejo sustentável hectare 1.000 450.000
19.573 230 Inovar - Fomento à Pesquisa ao Desenvolvimento e à Inovação
230.0839 Desenvolvimento de ações na área de ciência e tecnologia

Página: 1119 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

230.0839.009867 Apoio às ações na área de ciência e tecnologia - Fundosocial


Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado unidade 10 1.000.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0298 Apoio à aquicultura e à pesca
300.0298.010472 Apoio à aquicultura e à pesca - Fundosocial
Projeto apoiado unidade 200 2.000.000
300.0644 Desenvolvimento de ações na área de agricultura
300.0644.003114 Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural -
Fundosocial
Produtor beneficiado ... 0 2.000.000
produtor 1.500
23.695 640 Pró-Turismo
640.0149 Fomento da atividade turística
640.0149.010474 Construção, reforma ou revitalização em equipamentos turísticos -
Fundosocial
Projeto aprovado unidade 5 4.614.881
640.0913 Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos
640.0913.010475 Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos -
Fundosocial
Centro de evento construído unidade 5 5.000.000
640.0914 Apoio às ações de serviços voltados ao turista
640.0914.010476 Apoio às ações de serviços voltados ao turista - Fundosocial
Ação realizada unidade 100 1.000.000
24.131 810 Comunicação do Poder Executivo
810.0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional
810.0312.003040 Campanhas de caráter social, informativo ou institucional - Fundosocial
Campanha realizada campanha 20 500.000
unidade 20
26.781 120 Integração Logística
120.0824 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de aeroportos

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52094 Fundo de Desenvolvimento Social
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

120.0824.010481 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de aeroportos -


Fundosocial
Aeroporto adequado unidade 5 3.269.284
26.782 100 ProPav Rural
100.0915 Apoio ao sistema viário
100.0915.010478 Apoio ao sistema viário rural - Fundosocial
Obra rodoviária executada unidade 10 13.500.000
26.782 105 ProPav Urbano
105.0915 Apoio ao sistema viário
105.0915.010479 Apoio ao sistema viário urbano - Fundosocial
Obra rodoviária executada unidade 10 7.950.000
26.782 110 ProPav Rodoviário
110.0915 Apoio ao sistema viário
110.0915.010480 Apoio ao sistema viário estadual - Fundosocial
Obra rodoviária executada unidade 10 18.600.000
26.782 140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias
140.0828 Recuperação, restauração e manutenção da ponte Hercílio Luz
140.0828.009442 Recuperação, restauração e manutenção da ponte Hercílio Luz -
Fundosocial
Sistema viário ampliado m2 2 40.000.000
27.812 650 Pró-Esporte
650.0880 Construção de arena multiuso
650.0880.010316 Apoio à construção de arena multiuso em Florianópolis - Fundosocial
Complexo esportivo construído unidade 6 10.000.000
650.0904 Apoio a ações na área de esporte
650.0904.010482 Apoio a ações na área do esporte - Fundosocial
Evento esportivo apoiado unidade 20 3.000.000

TOTAL 228.322.165

Página: 1121 de 2069


FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA FECEP/SC

Competência

Viabilizar a todos os catarinenses aceeso a níveis dignos de subsisstência.

Legislação

Lei nº 13.916, de 27 dezembro de 2006


Medida Provisória nº 131, de 04 de dezembro de 2006

Página: 1122 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 1.771.987

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 1.771.987
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
123 Administração Financeira 1.771.987
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0550 Erradicação da Fome em Santa Catarina 1.771.987

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


52095 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 1.771.987
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 1.181.325 1.181.325
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.64 Receitas Diversas - FECEP-SC 590.662 590.662

TOTAL DO ÓRGÃO 1.771.987 1.771.987

Página: 1123 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52095 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 1.771.987

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


08 Assistência Social 1.771.987

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


123 Administração Financeira 1.771.987

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0550 Erradicação da Fome em Santa Catarina 1.771.987
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 1.181.325 1.181.325


Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.64 Receitas Diversas - FECEP-SC 590.662 590.662

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.771.987 1.771.987

Página: 1124 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52095 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


08.123 550 Erradicação da Fome em Santa Catarina
550.0774 Desenvolvimento de ações
550.0774.008844 Desenvolvimento de ações nas áreas de nutrição e saúde F 500.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 500.000
550.0774.008853 Desenvolvimento de ações nas áreas de habitação e F 281.325
educação
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 281.325
550.0774.008855 Desenvolvimento de ações na área de reforço de renda F 400.000
familiar
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 150.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.64 250.000
550.0774.008859 Desenvolver programas sociais para melhor qualidade de F 590.662
vida
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.28 250.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.64 340.662

TOTAL FISCAL 1.771.987

Página: 1125 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 52000 Secretaria de Estado da Fazenda


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52095 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

08.123 550 Erradicação da Fome em Santa Catarina


550.0774 Desenvolvimento de ações
550.0774.008844 Desenvolvimento de ações nas áreas de nutrição e saúde
Família beneficiada família 5.000 500.000
550.0774.008853 Desenvolvimento de ações nas áreas de habitação e educação
Família beneficiada família 5.000 281.325
550.0774.008855 Desenvolvimento de ações na área de reforço de renda familiar
Família beneficiada família 5.000 400.000
550.0774.008859 Desenvolver programas sociais para melhor qualidade de vida
Família beneficiada família 5.000 590.662

TOTAL 1.771.987

Página: 1126 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

Competência

Desenvolver as atividades relacionadas com:

I - sistemas de mobilidade:
a) rodoviária;
b) ferroviária;
c) hidroviária;
d) aeroviária;
e) cicloviária;
f) de pedestre;
II - sistema portuário estadual;
III - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica da Política Estadual de Transportes de Passageiros e
Cargas;
IV - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica do Plano Diretor Aeroviário do Estado;
V - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica do Plano Diretor Ferroviário e do Plano Diretor
Intermodal de Transportes para o Estado;
VI - vinculação sistêmica com os órgãos federais nas suas áreas de atuação; e
VII - apoio e orientação às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução e implementação das atividades e
ações relativas ao setor da Infra-Estrutura;

Página: 1127 de 2069


Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Decreto n° 12.250, de 29 de setembro de 1980
Decreto n° 12.251, de 29 de setembro de 1980 e alteração
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001

Página: 1128 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 127.016.208

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


26 Transporte 127.016.208
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 4.295.414
126 Tecnologia da Informação 56.585
128 Formação de Recursos Humanos 19.980
781 Transporte Aéreo 20.518.000
782 Transporte Rodoviário 102.126.229
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0100 ProPav Rural 3.980.419
0105 ProPav Urbano 4.914.000
0110 ProPav Rodoviário 92.025.810
0120 Integração Logística 20.518.000
0220 Governança Eletrônica 56.585
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 1.206.000
0600 Novos Valores 19.980
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 4.295.414

Página: 1129 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura 127.016.208
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 8.937.398 4.448.467 1.172.591 3.316.340
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.21 Cota-Parte Contrib.Intervenção No 51.346.810 3.000.000 48.346.810
D o m i n i o
Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exe
rc.Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 10.921.000 10.921.000
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 55.485.380 2.880.380 52.605.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 325.620 325.620
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DO ÓRGÃO 127.016.208 7.654.467 4.172.591 115.189.150

Página: 1130 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 127.016.208

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


26 Transporte 127.016.208

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 4.295.414
126 Tecnologia da Informação 56.585
128 Formação de Recursos Humanos 19.980
781 Transporte Aéreo 20.518.000
782 Transporte Rodoviário 102.126.229

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0100 ProPav Rural 3.980.419
0105 ProPav Urbano 4.914.000
0110 ProPav Rodoviário 92.025.810
0120 Integração Logística 20.518.000
0220 Governança Eletrônica 56.585
0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 1.206.000
0600 Novos Valores 19.980
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 4.295.414
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 8.937.398 4.448.467 1.172.591 3.316.340


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.21 Cota-Parte Contrib.Intervenção No 51.346.810 3.000.000 48.346.810
Dominio
Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exer
c.Corrente
0.1.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 10.921.000 10.921.000
Administrativos - Rec.Tesouro -
Exercício Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 55.485.380 2.880.380 52.605.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
1.1.00 Contra Partida - Banco Internacional 325.620 325.620
Para A Recons Trução e
Desenvolvimento - Bird
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 127.016.208 7.654.467 4.172.591 115.189.150

Página: 1131 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


26.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001217 Administração de recursos humanos - SIE F 3.132.194
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.825.562
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 240.562
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 66.070
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004216 Manutenção e serviços administrativos gerais - SIE F 1.104.252
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 343
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 968.598
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 13.310
4 Investimentos 90 0.1.00 122.001
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001220 Auxílio alimentação - SIE F 58.968
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 58.968
26.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004792 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 13.650
de TIC - SIE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.730
4 Investimentos 90 0.1.00 10.920
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008474 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 37.476
comunicação - SIE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 37.476
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004804 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 5.459
TIC - SIE
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.459
26.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004205 Encargos com estagiários - SIE F 19.980

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 19.980
26.781 120 Integração Logística
120.0171 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos
120.0171.005686 Construção de terminal de passageiros e núcleo de F 1.100.000
proteção do aeroporto de Jaguaruna
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000.000
120.0171.005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos F 3.000.000
locais
4 Investimentos 90 0.1.28 3.000.000
120.0171.009239 Alargamento da pista do aeroporto de Videira - SDR - F 130.000
Videira
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.1.28 30.000
120.0171.010059 Adequação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de F 2.200.000
São Joaquim
4 Investimentos 90 0.1.21 200.000
4 Investimentos 90 0.1.28 2.000.000
120.0171.010722 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura aeroporto F 4.354.034
de Chapecó
4 Investimentos 90 0.1.21 2.000.000
4 Investimentos 90 0.1.28 2.354.034
120.0171.010723 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura aeroporto F 3.000.000
de São Joaquim
4 Investimentos 90 0.1.21 2.000.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.000.000
120.0171.010724 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura aeroporto F 3.500.000
de Jaguaruna
4 Investimentos 90 0.1.21 2.000.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.500.000
120.0171.010725 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura aeroporto F 3.032.966
Planalto Serrano
4 Investimentos 90 0.1.21 2.000.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.032.966

Página: 1133 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


120.0174 Administração, manutenção e gerenciamento de
aeroportos
120.0174.005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos F 100.000
aeroportos públicos de Santa Catarina
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
120.0175 Projetos e estudos
120.0175.005714 Revisão e atualização do plano aeroviário estadual - SIE F 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
120.0894 Implantação de aeroporto
120.0894.010352 Implantação de aeroporto regional em Porto União - SDR F 1.000
- Canoinhas
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000
26.782 100 ProPav Rural
100.0151 Terraplanagem e pavimentação de acessos e trechos de
rodovias
100.0151.009144 Investimento e aquisição de maq para recuperação de F 2.000
estradas estaduais e mun - SDR - Lages
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.000
100.0151.009152 Terrap/pavim/acesso Balneário de Ilha/trecho BR-101 - F 2.000
Maracajá - Balneário de Ilha - Araranguá
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.000
100.0760 Apoio ao sistema viário rural
100.0760.008568 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Braço do Norte F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
100.0760.008572 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Canoinhas F 101.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
100.0760.008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE F 1.865.419
4 Investimentos 40 0.1.00 1.865.419
100.0760.008580 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Concórdia F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
100.0760.008603 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Mafra F 1.000.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.21 1.000.000
100.0760.008622 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Xanxerê F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
100.0760.010363 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Taió F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
100.0760.010364 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Quilombo F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
100.0760.010365 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Curitibanos F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
100.0760.010366 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Palmitos F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
100.0760.010369 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Ibirama F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
100.0760.010370 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Laguna F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
100.0760.010372 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Joaçaba F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.21 1.000
100.0760.010373 Apoio ao sistema viário rural - SDR - São Joaquim F 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000.000
26.782 105 ProPav Urbano
105.0057 Terraplenagem/pavimentação/OAE/supervisão de
rodovias
105.0057.009145 Acesso asfáltico ao museu Fritz Plaumann - distrito Nova F 2.000
Teotonia - SDR - Seara
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.000
105.0057.009149 Pavimentação asfáltica Encano/Ascurra - SDR - Timbó F 101.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.1.28 1.000
105.0761 Apoio ao sistema viário urbano
105.0761.008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE F 2.800.000
4 Investimentos 40 0.1.21 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.800.000

Página: 1135 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


105.0761.008595 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Criciúma F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
105.0761.008598 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Curitibanos F 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000.000
105.0761.008640 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Xanxerê F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
105.0761.009123 Implementação de macrodrenagem da rede pluvial na F 1.000
região - SDR - Itajaí
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000
105.0761.010358 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Ituporanga F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
105.0761.010359 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Joinville F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
105.0761.010360 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Palmitos F 1.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
105.0761.010361 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Itapiranga F 1.001.000
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
4 Investimentos 40 0.1.21 1.000.000
105.0761.010362 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Dionísio F 1.000
Cerqueira
4 Investimentos 40 0.1.00 1.000
105.0761.010374 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - São Joaquim F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
105.0761.010375 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Seara F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
105.0761.010376 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Joaçaba F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
26.782 110 ProPav Rodoviário
110.0758 Apoio ao sistema viário estadual
110.0758.008535 Apoio ao sistema viário estadual - SDR - Campos Novos F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
110.0758.008539 Apoio ao sistema viário estadual - SDR - Criciúma F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000

Página: 1136 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


110.0758.008545 Apoio ao sistema viário estadual - SDR - Itapiranga F 1.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
110.0758.008562 Apoio ao sistema viário estadual - SDR - Timbó F 101.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000
110.0758.008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE F 83.937.810
4 Investimentos 40 0.1.21 11.332.810
4 Investimentos 90 0.1.21 20.000.000
4 Investimentos 90 0.1.92 52.605.000
110.0758.009147 Contorno viário sul - SDR - Seara F 100.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0758.009165 Pavimentação da SC-420-Blumenau/Guabiruba - SDR - F 1.000.000
Blumenau
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000.000
110.0758.009177 SC-474 - alternativa paralela - rodovia Guilherme Jensen F 100.000
- SDR - Blumenau
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0758.009178 Pavimentação SC-Pomerode/Blumenau (Vila Itoupava) - F 100.000
Luiz Alves - SDR - Blumenau
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0758.009179 Melhoria dos pontos críticos e construção 3a pista rodovia F 100.000
SC-411 Brusque/São João Batista
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0758.009181 Capeamento asfáltico supervisão trecho Brusque/ F 100.000
Guabiruba/ Blumenau - SDR - Brusque
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0758.009182 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Brusque/ Camboriú/ F 100.000
Vila Limeira
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0758.009183 Terrapl/pavim/OAE/superv dos acessos aos aeroportos F 1.000
no estado SC
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000
110.0758.009184 Terrapl/pavim do acesso incubatório da Perdigão de F 1.000
Capinzal - SDR - Joaçaba
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000

Página: 1137 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


110.0811 Gerenciamento de programas
110.0811.010209 Gerenciamento de programas de financiamento F 5.382.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.382.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 2.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.21 2.000.000
110.0876 Levantamentos, estudos e projetos para desenvolvimento
sistemas
110.0876.010208 Levantamentos, estudos e projetos para desenvolvimento F 1.000.000
sistemas intermodais de transporte
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.21 1.000.000
26.782 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0924 Gerenciamento de programas de financiamento
335.0924.010749 Gerenciamento de programas de financiamento - apoio F 1.206.000
ao programa SC/Rural Microbacias 3 - SIE
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 1.1.00 325.620
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 880.380

TOTAL FISCAL 127.016.208

Página: 1138 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

26.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001217 Administração de recursos humanos - SIE
Servidor unidade 38 3.132.194
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004216 Manutenção e serviços administrativos gerais - SIE
Unidade gestora mantida unidade 1 1.104.252
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001220 Auxílio alimentação - SIE
Servidor beneficiado servidor 38 58.968
26.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004792 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SIE
Hardware e equipamento adquirido hardware 100 13.650
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008474 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SIE
Serviço contratado unidade 0 37.476
serviço 20
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004804 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SIE
Software contratado unidade 0 5.459
sistema 1
software 15
26.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004205 Encargos com estagiários - SIE
Estagiário contratado unidade 4 19.980
26.781 120 Integração Logística
120.0171 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos

Página: 1139 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

120.0171.005686 Construção de terminal de passageiros e núcleo de proteção do


aeroporto de Jaguaruna
Aeroporto adequado unidade 1 1.100.000
120.0171.005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais
Aeroporto adequado unidade 8 3.000.000
120.0171.009239 Alargamento da pista do aeroporto de Videira - SDR - Videira
Aeroporto adequado unidade 1 130.000
120.0171.010059 Adequação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de São Joaquim
Aeroporto adequado unidade 1 2.200.000
120.0171.010722 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura aeroporto de Chapecó
Aeroporto adequado unidade 1 4.354.034
120.0171.010723 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura aeroporto de São
Joaquim
Aeroporto adequado unidade 1 3.000.000
120.0171.010724 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura aeroporto de Jaguaruna
Aeroporto adequado unidade 1 3.500.000
120.0171.010725 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura aeroporto Planalto
Serrano
Aeroporto adequado unidade 1 3.032.966
120.0174 Administração, manutenção e gerenciamento de aeroportos
120.0174.005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos públicos
de Santa Catarina
Aeroporto gerenciado unidade 15 100.000
120.0175 Projetos e estudos
120.0175.005714 Revisão e atualização do plano aeroviário estadual - SIE
Estudo realizado unidade 1 100.000
120.0894 Implantação de aeroporto
120.0894.010352 Implantação de aeroporto regional em Porto União - SDR - Canoinhas
Aeroporto implantado aeroporto 1 1.000
26.782 100 ProPav Rural
100.0151 Terraplanagem e pavimentação de acessos e trechos de rodovias

Página: 1140 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

100.0151.009144 Investimento e aquisição de maq para recuperação de estradas


estaduais e mun - SDR - Lages
Obra rodoviária executada unidade 1 2.000
100.0151.009152 Terrap/pavim/acesso Balneário de Ilha/trecho BR-101 - Maracajá -
Balneário de Ilha - Araranguá
Obra rodoviária executada unidade 1 2.000
100.0760 Apoio ao sistema viário rural
100.0760.008568 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Braço do Norte
Município atendido município 1 1.000
100.0760.008572 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Canoinhas
Município atendido município 6 101.000
100.0760.008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE
Município atendido município 293 1.865.419
100.0760.008580 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Concórdia
Município atendido município 3 1.000
100.0760.008603 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Mafra
Município atendido município 7 1.000.000
100.0760.008622 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Xanxerê
Município atendido município 5 1.000
100.0760.010363 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Taió
Município atendido município 6 1.000
100.0760.010364 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Quilombo
Município atendido município 6 1.000
100.0760.010365 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Curitibanos
Município atendido município 5 1.000
100.0760.010366 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Palmitos
Município atendido município 8 1.000
100.0760.010369 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Ibirama
Município atendido município 9 1.000
100.0760.010370 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Laguna

Página: 1141 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Município atendido município 5 1.000


100.0760.010372 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Joaçaba
Município atendido município 13 1.000
100.0760.010373 Apoio ao sistema viário rural - SDR - São Joaquim
Município atendido município 6 1.000.000
26.782 105 ProPav Urbano
105.0057 Terraplenagem/pavimentação/OAE/supervisão de rodovias
105.0057.009145 Acesso asfáltico ao museu Fritz Plaumann - distrito Nova Teotonia -
SDR - Seara
Rodovia pavimentada km 12 2.000
105.0057.009149 Pavimentação asfáltica Encano/Ascurra - SDR - Timbó
Rodovia pavimentada km 13 101.000
105.0761 Apoio ao sistema viário urbano
105.0761.008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE
Município atendido município 293 2.800.000
105.0761.008595 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Criciúma
Município atendido município 8 1.000
105.0761.008598 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Curitibanos
Município atendido município 5 1.000.000
105.0761.008640 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Xanxerê
Município atendido município 14 1.000
105.0761.009123 Implementação de macrodrenagem da rede pluvial na região - SDR -
Itajaí
Município atendido município 10 1.000
105.0761.010358 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Ituporanga
Município atendido município 9 1.000
105.0761.010359 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Joinville
Município atendido município 8 1.000
105.0761.010360 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Palmitos
Município atendido município 8 1.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

105.0761.010361 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Itapiranga


Município atendido município 5 1.001.000
105.0761.010362 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Dionísio Cerqueira
Município atendido município 6 1.000
105.0761.010374 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - São Joaquim
Município atendido município 6 1.000
105.0761.010375 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Seara
Município atendido município 8 1.000
105.0761.010376 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Joaçaba
Município atendido município 13 1.000
26.782 110 ProPav Rodoviário
110.0758 Apoio ao sistema viário estadual
110.0758.008535 Apoio ao sistema viário estadual - SDR - Campos Novos
Município atendido município 8 1.000
110.0758.008539 Apoio ao sistema viário estadual - SDR - Criciúma
Município atendido município 11 1.000
110.0758.008545 Apoio ao sistema viário estadual - SDR - Itapiranga
Município atendido município 5 1.000
110.0758.008562 Apoio ao sistema viário estadual - SDR - Timbó
Município atendido município 7 101.000
110.0758.008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE
Município atendido município 293 83.937.810
110.0758.009147 Contorno viário sul - SDR - Seara
Município atendido município 8 100.000
110.0758.009165 Pavimentação da SC-420-Blumenau/Guabiruba - SDR - Blumenau
Município atendido município 18 1.000.000
110.0758.009177 SC-474 - alternativa paralela - rodovia Guilherme Jensen - SDR -
Blumenau
Município atendido município 11 100.000

Página: 1143 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53001 Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

110.0758.009178 Pavimentação SC-Pomerode/Blumenau (Vila Itoupava) - Luiz Alves -


SDR - Blumenau
Município atendido município 20 100.000
110.0758.009179 Melhoria dos pontos críticos e construção 3a pista rodovia SC-411
Brusque/São João Batista
Município atendido município 21 100.000
110.0758.009181 Capeamento asfáltico supervisão trecho Brusque/ Guabiruba/ Blumenau
- SDR - Brusque
Município atendido município 22 100.000
110.0758.009182 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Brusque/ Camboriú/ Vila Limeira
Município atendido município 23 100.000
110.0758.009183 Terrapl/pavim/OAE/superv dos acessos aos aeroportos no estado SC
Município atendido município 1 1.000
110.0758.009184 Terrapl/pavim do acesso incubatório da Perdigão de Capinzal - SDR -
Joaçaba
Município atendido município 24 1.000
110.0811 Gerenciamento de programas
110.0811.010209 Gerenciamento de programas de financiamento
Consultoria contratada consultoria 1 5.382.000
110.0876 Levantamentos, estudos e projetos para desenvolvimento sistemas
110.0876.010208 Levantamentos, estudos e projetos para desenvolvimento sistemas
intermodais de transporte
Projeto elaborado unidade 1 1.000.000
26.782 335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3
335.0924 Gerenciamento de programas de financiamento
335.0924.010749 Gerenciamento de programas de financiamento - apoio ao programa
SC/Rural Microbacias 3 - SIE
Consultoria contratada consultoria 3 1.206.000

TOTAL 127.016.208

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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS
DETER

Competência

I - executar a Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas;


II - elaborar e revisar periodicamente o Plano Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas, em consonância com a Política
Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas;
III - licitar e firmar documentos de delegação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros, após a homologação pelo
Conselho Estadual de Transportes de Passageiros - CTP;
IV - planejar, executar, fiscalizar, auditar e controlar o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros,
bem como os serviços de navegação interior de travessias, ou qualquer outro modal de transporte de massa em nível estadual,
incluídos os delegados pela União e Municípios, observada a legislação específica;
V - descentralizar os créditos orçamentários e financeiros para as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, com
objetivo de permitir:
a) a construição e reforma de terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidroviários de
passageiros e atracadouros;
b) a implantarção e pavimentação de pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros; e
c) a aquisição e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros;
VI - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma articulada com as
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
VII - estabelecer normas gerais e específicas sobre o sistema de transporte de passageiros e de cargas sob sua jurisdição, em
consonância com a Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas;
VIII - fixar e reajustar as tarifas dos serviços delegados, os valores de multas e outros preços de serviços prestados, direta ou
indiretamente;

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IX - fixar critérios para o cálculo das Tarifas de Utilização dos terminais rodoviários de passageiros para os serviços sob sua
jurisdição;
X - cooperar tecnicamente com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução de obras e serviços inerentes
a seus objetivos;
XI - realizar programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico e administrativo promovendo a cooperação técnica com
entidades públicas e privadas;
XII - promover a modernização do sistema de transporte de passageiros e cargas sob sua jurisdição;
XIII - fornecer à autoridade competente informações e dados para subsidiar a formulação da Política Estadual de Transportes de
Passageiros e Cargas;
XIV - inscrever em dívida ativa os créditos provenientes de débitos das operadoras do sistema de transporte sob sua
circunscrição;
XV - elaborar o seu orçamento, em consonância com a orientação sistêmica da área de planejamento do Estado, e
XVI - delegar e firmar convênio com os Municípios referente ao transporte aquaviário, de forma articulada com as Secretarias de
Estado de Desenvolvimento Regional.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Lei n° 9.831, de 17 de fevereiro de 1995
Decreto n° 29.282, de 16 de junho de 1986
Decreto n° 1.431, de 16 de março de 1988
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001
Decreto nº 4.830, de 24 de maio de 2002

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 27.612.870

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


26 Transporte 27.612.870
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 13.722.051
126 Tecnologia da Informação 903.065
128 Formação de Recursos Humanos 41.401
782 Transporte Rodoviário 8.970.841
784 Transporte Hidroviário 3.975.512
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas 13.471.735
0220 Governança Eletrônica 903.065
0600 Novos Valores 31.401
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 10.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 13.196.669

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


53023 Departamento de Transportes e Terminais 27.612.870
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 25.927.869 9.604.626 9.788.349 6.534.894
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 1.482.081 1.214.728 267.353
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 202.920 188.920 14.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 27.612.870 9.604.626 11.191.997 6.816.247

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 27.612.870

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


26 Transporte 27.612.870

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 13.722.051
126 Tecnologia da Informação 903.065
128 Formação de Recursos Humanos 41.401
782 Transporte Rodoviário 8.970.841
784 Transporte Hidroviário 3.975.512

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas 13.471.735
0220 Governança Eletrônica 903.065
0600 Novos Valores 31.401
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 10.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 13.196.669
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 25.927.869 9.604.626 9.788.349 6.534.894


Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 1.482.081 1.214.728 267.353
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 202.920 188.920 14.000
de Outras Fontes - Exercício Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27.612.870 9.604.626 11.191.997 6.816.247

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


26.122 115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de
Pessoas
115.0164 Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos
115.0164.004953 Desenvolvimento de estudos pesquisas e projetos - Deter F 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 10.000
115.0166 Instalação e manutenção de escritórios regionais
115.0166.004968 Instalação e manutenção de escritórios regionais - Deter F 23.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 20.000
4 Investimentos 90 0.2.69 3.000
115.0167 Reorganização do sistema de transporte intermunicipal
de passageiros
115.0167.005452 Reorganização do sistema de transporte intermunicipal F 492.382
de passageiros - Deter
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 492.382
26.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.003391 Administração de recursos humanos - Deter F 9.955.576
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.40 8.257.668
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.2.40 1.346.958
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 84.622
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.40 266.328
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003912 Manutenção e serviços administrativos gerais - Deter F 2.791.926
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 2.531.095
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 90.135
4 Investimentos 90 0.2.40 170.696
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.003656 Auxílio alimentação - Deter F 449.167
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 449.167
26.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004777 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 122.958
de TIC - Deter

Página: 1149 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 12.296
4 Investimentos 90 0.2.40 110.662
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004823 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 737.071
comunicação - Deter
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 688.386
4 Investimentos 90 0.2.40 48.685
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004786 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 43.036
TIC - Deter
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 43.036
26.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003960 Encargos com estagiários - Deter F 31.401
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 31.401
26.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.004002 Capacitação de servidores públicos - Deter F 10.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 10.000
26.782 115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de
Pessoas
115.0063 Investimento em terminais rodoviários e abrigos de
passageiros
115.0063.005620 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Dionísio Cerqueira
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005655 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Itajaí
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005674 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Ibirama
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005675 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Blumenau
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005677 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Brusque
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005680 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Araranguá
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005682 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Caçador
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005684 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Campos Novos
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005687 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Canoinhas
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005688 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Chapecó
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005692 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Concórdia
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005694 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Criciúma

Página: 1151 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005696 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Tubarão
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005698 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Curitibanos
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005701 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.564
passageiros - SDR - Videira
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0063.005707 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Ituporanga
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005711 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - São Miguel do Oeste
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005716 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - São Lourenço do Oeste
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005721 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Grande Florianópolis
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005724 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - São Joaquim
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565

Página: 1152 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


115.0063.005728 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Rio do Sul
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005730 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Jaraguá do Sul
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005735 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Maravilha
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005738 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Mafra
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005740 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Laguna
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005744 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Lages
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005749 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Joinville
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005754 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Joaçaba
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005887 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Palmitos
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000

Página: 1153 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005888 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Xanxerê
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005889 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passagerios - SDR - Itapiranga
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005890 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Quilombo
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005892 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Seara
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005895 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Taió
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005897 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Timbó
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0063.005900 Investimento em terminais rodov e abrigos de F 95.565
passageiros - SDR - Braço do Norte
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 565
115.0163 Manutenção e modenização de terminais de passageiros
115.0163.004873 Manutenção e modernização da administração do F 5.530.502
terminal Rita Maria - Deter
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 1.979.636
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 1.124.593
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 158.920

Página: 1154 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.40 2.000.000
4 Investimentos 90 0.2.60 267.353
26.784 115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de
Pessoas
115.0062 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário
115.0062.005533 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - F 95.564
SDR - Araranguá
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0062.005538 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - F 95.564
SDR - Campos Novos
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0062.005543 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - F 95.564
SDR - Grande Florianópolis
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0062.005544 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - F 95.564
SDR - Canoinhas
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0062.005546 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - F 95.564
SDR - Itajaí
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0062.005553 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - F 95.564
SDR - Joinville
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0062.005558 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - F 95.564
SDR - Lages
4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0062.005563 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - F 95.564
SDR - Laguna

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 40 0.2.40 95.000
4 Investimentos 90 0.2.40 564
115.0162 Sistema integrado de transporte urbano
115.0162.004931 Implantação de sistema integrado de transportes e F 11.000
travessia marítima - Deter
4 Investimentos 40 0.2.69 1.000
4 Investimentos 90 0.2.69 10.000
115.0165 Subsídio para usuários da travessia Itajaí - Navegantes
115.0165.004715 Subsídio para usuários da travessia Itajaí - Navegantes - F 3.200.000
Deter
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 3.200.000

TOTAL FISCAL 27.612.870

Página: 1156 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

26.122 115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas


115.0164 Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos
115.0164.004953 Desenvolvimento de estudos pesquisas e projetos - Deter
Projeto apoiado projeto 1 10.000
115.0166 Instalação e manutenção de escritórios regionais
115.0166.004968 Instalação e manutenção de escritórios regionais - Deter
Equipamento implantado unidade 1 23.000
115.0167 Reorganização do sistema de transporte intermunicipal de passageiros
115.0167.005452 Reorganização do sistema de transporte intermunicipal de passageiros -
Deter
Política formulada unidade 5 492.382
26.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.003391 Administração de recursos humanos - Deter
Servidor unidade 206 9.955.576
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003912 Manutenção e serviços administrativos gerais - Deter
Unidade gestora mantida unidade 1 2.791.926
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.003656 Auxílio alimentação - Deter
Servidor beneficiado servidor 206 449.167
26.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004777 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Deter
Hardware e equipamento adquirido hardware 50 122.958
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004823 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - Deter
Serviço contratado unidade 0 737.071
serviço 50
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC

Página: 1157 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

220.0085.004786 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Deter


Software contratado unidade 0 43.036
sistema 1
software 100
26.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003960 Encargos com estagiários - Deter
Estagiário contratado unidade 25 31.401
26.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.004002 Capacitação de servidores públicos - Deter
Servidor capacitado unidade 50 10.000
26.782 115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas
115.0063 Investimento em terminais rodoviários e abrigos de passageiros
115.0063.005620 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Dionísio Cerqueira
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005655 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Itajaí
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005674 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Ibirama
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005675 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Blumenau
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005677 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Brusque

Página: 1158 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Obra realizada terminal 1 95.565


abrigo 20
115.0063.005680 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Araranguá
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005682 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Caçador
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005684 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Campos Novos
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005687 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Canoinhas
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005688 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Chapecó
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005692 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Concórdia
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005694 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Criciúma
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005696 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Tubarão

Página: 1159 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Obra realizada terminal 1 95.565


abrigo 20
115.0063.005698 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Curitibanos
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005701 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Videira
Obra realizada terminal 1 95.564
abrigo 20
115.0063.005707 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Ituporanga
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005711 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - São
Miguel do Oeste
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005716 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - São
Lourenço do Oeste
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005721 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Grande Florianópolis
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005724 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - São
Joaquim
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005728 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Rio
do Sul

Página: 1160 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Obra realizada terminal 1 95.565


abrigo 20
115.0063.005730 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Jaraguá do Sul
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005735 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Maravilha
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005738 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Mafra
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005740 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Laguna
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005744 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Lages
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005749 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Joinville
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005754 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Joaçaba
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005887 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Palmitos
Obra realizada terminal 1 95.565

Página: 1161 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

abrigo 20
115.0063.005888 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Xanxerê
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005889 Investimento em terminais rodov e abrigos de passagerios - SDR -
Itapiranga
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005890 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Quilombo
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005892 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Seara
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005895 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Taió
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005897 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Timbó
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0063.005900 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR -
Braço do Norte
Obra realizada terminal 1 95.565
abrigo 20
115.0163 Manutenção e modenização de terminais de passageiros
115.0163.004873 Manutenção e modernização da administração do terminal Rita Maria -
Deter
Pessoa beneficiada unidade 1 5.530.502

Página: 1162 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53023 Departamento de Transportes e Terminais
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

26.784 115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas


115.0062 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário
115.0062.005533 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - SDR - Araranguá
Equipamento implantado unidade 1 95.564
115.0062.005538 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - SDR - Campos
Novos
Equipamento implantado unidade 1 95.564
115.0062.005543 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - SDR - Grande
Florianópolis
Equipamento implantado unidade 1 95.564
115.0062.005544 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - SDR - Canoinhas
Equipamento implantado unidade 1 95.564
115.0062.005546 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - SDR - Itajaí
Equipamento implantado unidade 1 95.564
115.0062.005553 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - SDR - Joinville
Equipamento implantado unidade 1 95.564
115.0062.005558 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - SDR - Lages
Equipamento implantado unidade 1 95.564
115.0062.005563 Investimento em equipamentos de apoio hidroviário - SDR - Laguna
Equipamento implantado unidade 1 95.564
115.0162 Sistema integrado de transporte urbano
115.0162.004931 Implantação de sistema integrado de transportes e travessia marítima -
Deter
Sistema implantado unidade 1 11.000
115.0165 Subsídio para usuários da travessia Itajaí - Navegantes
115.0165.004715 Subsídio para usuários da travessia Itajaí - Navegantes - Deter
Subsídio unidade 5.000 3.200.000

TOTAL 27.612.870

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA

Competência

I - implementar a política estadual atinente à infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, de forma
articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
II - apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, no que se refere à sua área de atuação;
III - administrar, coordenar, elaborar e executar, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional, estudos, projetos, planos, programas, construção, conservação, restauração, reconstrução,
melhoramento, ampliação e operação da infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas de interesse do Estado,
incluída a recuperação de áreas de interesse da Defesa Civil;
IV - definir padrões, normas, diretrizes e especificações técnicas para a execução de estudos, projetos, planos, programas,
construção, conservação, restauração, reconstrução, melhoramento, ampliação e operação da infra-estrutura de transportes,
edificações e obras hidráulicas de interesse do Estado;
V - regulamentar e autorizar as ocupações de terrenos e as edificações por terceiros, a construção de acessos ou o uso de
travessias de qualquer natureza, em áreas de domínio da infra-estrutura do Estado;
VI - fiscalizar, controlar e administrar, nas áreas de domínio da infra-estrutura do Estado, as ocupações de terrenos e as
edificações por terceiros, a construção de acessos ou o uso de travessias de qualquer natureza, de forma articulada, sempre
que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
VII - exercer o controle direto ou indireto do trânsito, bem como outras atividades correlacionadas a operação das rodovias
sob a jurisdição do Estado;
VIII - exercer o poder de polícia de tráfego e as competências estabelecidas no art. 21 da Lei federal nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, nas rodovias sob a jurisdição do Estado;

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IX - administrar, coordenar, elaborar e executar, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional, convênios de delegação de encargos, firmados com a União ou Municípios, de que resultem
estudos, projetos, planos, programas, construção, conservação, restauração, reconstrução, melhoramentos, ampliação e
operação da infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas situados no Estado de Santa Catarina;
X - participar de negociações de empréstimos, com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para
financiamento de programas, projetos e obras de sua competência, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Infra-
Estrutura;
XI - realizar programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, promovendo a cooperação técnica com entidades
públicas e privadas;
XII - firmar convênios, acordos, contratos e demais instrumentos legais, no exercício de suas atribuições, de forma
articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
XIII - delimitar, para fins de declaração de utilidade pública, bens imóveis a serem desapropriados para implantação de
empreendimentos de infra-estrutura do Estado, de sua competência, de forma articulada, sempre que couber, com as
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
XIV - elaborar o próprio orçamento, em consonância com a orientação sistêmica da área de planejamento do Estado, bem
como proceder a sua execução;
XV - adquirir ou alienar seus bens patrimoniais;
XVI - administrar pessoal, patrimônio e material da Autarquia e executar serviços gerais relativos às suas atividades
institucionais;
XVII - proceder estudos, para revisão periódica, e dar manutenção aos cadastros relacionados aos Planos de Transportes do
Estado e outros inerentes à esfera de atuação do DEINFRA; e
XVIII - manter memória técnica das pesquisas, estudos, projetos, controles e obras relativos à sua área de competência.

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Legislação

Lei Complementar nº 382, de 07 de maio de 2007


Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007
Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005
Lei Complementar n° 243, de 30 de janeiro de 2003
Decreto n° 29.282, de 16 de junho de 1986
Decreto n° 1.431, de 16 de março de 1988
Decreto nº 2.428, de 23 de maio de 2001
Decreto nº 4.830, de 24 de maio de 2002
Decreto n° 1.023, de 17 de janeiro de 2008

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 537.688.582

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 9.350.000
18 Gestão Ambiental 16.800.000
26 Transporte 511.538.582
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 Administração Geral 80.369.399
126 Tecnologia da Informação 6.696.000
128 Formação de Recursos Humanos 453.000
181 Policiamento 9.350.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 2.450.000
542 Controle Ambiental 1.000.000
543 Recuperação de Áreas Degradadas 9.450.000
544 Recursos Hídricos 3.900.000
781 Transporte Aéreo 30.000
782 Transporte Rodoviário 418.190.183
783 Transporte Ferroviário 5.300.000
784 Transporte Hidroviário 300.000
785 Transportes Especiais 200.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0105 ProPav Urbano 4.800.000
0110 ProPav Rodoviário 211.835.000
0120 Integração Logística 40.180.000
0130 Conservação e Segurança Rodoviária 67.080.000
0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias 83.039.000
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 28.436.183
0220 Governança Eletrônica 6.696.000
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 14.800.000
0600 Novos Valores 453.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 300.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 80.069.399

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura 537.688.582
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 226.082.162 72.921.249 30.083.730 123.077.183
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 1.148.362 943.539 204.823
do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.21 Cota-Parte Contrib.Intervenção No 5.000.000 5.000.000
D o m i n i o
Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exe
rc.Corrente
0.1.91 Operações de Credito Interna - 72.394.000 1.000.000 71.394.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 115.233.000 12.457.000 102.776.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 50.000.000 50.000.000
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 172.058 172.058
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 4.000.000 1.095.000 2.905.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 6.950.000 6.950.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - 24.000.000 224.910 22.665.090 1.110.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 5.000.000 500.000 4.500.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
2.1.00 Contrapartida - Bid - Recursos do 25.209.000 3.385.000 21.824.000
Tesouro - Exercício Corrente
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos 2.500.000 900.000 1.600.000
recursos do tesouro - Exercício
Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 537.688.582 91.388.159 54.959.417 391.341.006

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 537.688.582

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


06 Segurança Pública 9.350.000
18 Gestão Ambiental 16.800.000
26 Transporte 511.538.582

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


122 Administração Geral 80.369.399
126 Tecnologia da Informação 6.696.000
128 Formação de Recursos Humanos 453.000
181 Policiamento 9.350.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 2.450.000
542 Controle Ambiental 1.000.000
543 Recuperação de Áreas Degradadas 9.450.000
544 Recursos Hídricos 3.900.000
781 Transporte Aéreo 30.000
782 Transporte Rodoviário 418.190.183
783 Transporte Ferroviário 5.300.000
784 Transporte Hidroviário 300.000
785 Transportes Especiais 200.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0105 ProPav Urbano 4.800.000
0110 ProPav Rodoviário 211.835.000
0120 Integração Logística 40.180.000
0130 Conservação e Segurança Rodoviária 67.080.000
0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias 83.039.000
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 28.436.183
0220 Governança Eletrônica 6.696.000
0350 Gestão dos Recursos Hídricos 14.800.000
0600 Novos Valores 453.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 300.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 80.069.399

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 226.082.162 72.921.249 30.083.730 123.077.183


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.19 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos 1.148.362 943.539 204.823
do Tesouro - Exercício Corrente
0.1.21 Cota-Parte Contrib.Intervenção No 5.000.000 5.000.000
Dominio
Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exer
c.Corrente
0.1.91 Operações de Credito Interna - 72.394.000 1.000.000 71.394.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.1.92 Operações de Credito Externa - 115.233.000 12.457.000 102.776.000
Recursos do Tesouro - Exercício
Corrente
0.2.28 Outros Convenios, Ajustes e Acordos 50.000.000 50.000.000
Administrativos-Rec.Outras
Fontes-Exercício Corrente
0.2.40 Recursos de Serviços - Recursos de 172.058 172.058
Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 4.000.000 1.095.000 2.905.000
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.61 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL 6.950.000 6.950.000
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
0.2.69 Outros Recursos Primarios - Recursos 24.000.000 224.910 22.665.090 1.110.000
de Outras Fontes - Exercício Corrente
0.2.85 Remuneração de Disp. Bancaria - 5.000.000 500.000 4.500.000
Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras
Fontes-Exerc.Corrente
2.1.00 Contrapartida - Bid - Recursos do 25.209.000 3.385.000 21.824.000
Tesouro - Exercício Corrente
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos 2.500.000 900.000 1.600.000
recursos do tesouro - Exercício
Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 537.688.582 91.388.159 54.959.417 391.341.006

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


06.181 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0179 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária
130.0179.000073 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária F 9.350.000
- PRMv
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 8.520.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.69 120.000
4 Investimentos 90 0.2.69 710.000
18.541 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0209 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e
civis
210.0209.000239 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e F 300.000
civis - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 300.000
210.0210 Levantamentos, estudos e projetos relativos ao meio
ambiente
210.0210.000240 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio F 1.000.000
ambiente - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000.000
18.541 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e
desassoreamento
350.0241.000244 Construção de barragens para controle de cheias, F 400.000
irrigação e captação - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0241.000247 Obras hidráulicas de controle de vazão de rios e lagoas - F 400.000
Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0241.000255 Recuperação e desassoreamento do complexo lagunar - F 350.000
Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 150.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
18.542 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


210.0432 Supervisão e inspeção ambiental em obras de
infraestrutura
210.0432.000246 Supervisão e inspeção ambiental em obras de F 1.000.000
infraestrutura - Deinfra
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.000.000
18.543 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e
desassoreamento
350.0241.000088 Medidas de compensação ambiental decorrentes da F 250.000
construção de obras hidráulicas - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0241.000251 Dragagem e desassoreamento de canais, córregos, rios e F 7.500.000
lagoas - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000.000
4 Investimentos 90 0.2.28 6.300.000
4 Investimentos 90 0.2.85 200.000
350.0241.000258 Recuperação e alargamento da faixa de areia em praias - F 400.000
Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0241.000264 Proteção e recuperação de margens de rios - Deinfra F 400.000
4 Investimentos 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0241.000265 Obras hidráulicas para abertura, fixação e proteção de F 300.000
barras - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0241.006478 Reabertura do canal do Linguado - SDR - Joinville F 300.000
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0241.009226 Desassoreamento de rios - SDR - Criciúma F 50.000
4 Investimentos 90 0.1.00 50.000
350.0248 Consultoria de apoio institucional

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


350.0248.000262 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras F 250.000
Civis - Deinfra
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 250.000
18.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e
desassoreamento
350.0241.000135 Implantação de obras contra cheias - Deinfra F 600.000
4 Investimentos 90 0.1.00 400.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0247 Sistema de alerta de cheias
350.0247.000133 Sistema de alerta de cheias - Deinfra F 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
350.0561 Adequação, manutenção e conservação de barragens
350.0561.000139 Adequação, manutenção e conservação de barragens - F 3.000.000
Deinfra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 1.500.000
4 Investimentos 90 0.2.85 200.000
26.122 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.000037 Capacitação de servidores públicos - Deinfra F 300.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 300.000
26.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000022 Administração de recursos humanos - Deinfra F 63.852.941
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 51.556.746
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.69 224.910
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 9.114.503
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 2.956.782
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.000024 Manutenção e serviços administrativos gerais - Deinfra F 13.477.510

Página: 1173 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 3.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 8.019.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 775.539
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.40 172.058
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 785.090
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 1.100.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.19 115.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.69 370.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.853.000
4 Investimentos 90 0.1.19 184.823
900.0002.000027 Manutenção e serviços administrativos das F 1.154.000
superintendências regionais e anexos - Deinfra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.081.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 43.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 30.000
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000030 Auxílio alimentação - Deinfra F 1.584.948
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.584.948
26.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.000043 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 623.000
de TIC - Deinfra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 423.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.19 10.000
4 Investimentos 90 0.1.00 170.000
4 Investimentos 90 0.1.19 20.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008427 Manutenção de Serviços Corporativos, Serviços e F 5.993.000
Comunicação - Deinfra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 4.303.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 1.540.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 150.000

Página: 1174 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.008428 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 80.000
TIC - Deinfra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 80.000
26.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.000028 Encargos com estagiários - Deinfra F 453.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 453.000
26.781 120 Integração Logística
120.0824 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de
aeroportos
120.0824.009790 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura do F 15.000
aeroporto de Itapiranga
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
120.0824.009791 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura do F 15.000
aeroporto de Dionísio Cerqueira
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
26.782 105 ProPav Urbano
105.0057 Terraplenagem/pavimentação/OAE/supervisão de
rodovias
105.0057.006430 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Vila Nova - BR-101 - F 100.000
Joinville
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
105.0156 Construção, ampliação e conclusão de via expressa
105.0156.001450 Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e F 4.700.000
acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500.000
4 Investimentos 90 0.2.28 2.000.000
26.782 110 ProPav Rodoviário
110.0057 Terraplenagem/pavimentação/OAE/supervisão de
rodovias
110.0057.000328 SC-415 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Itapoá - BR-101 F 22.000.000
/ contorno sul Garuva

Página: 1175 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


1 Pessoal e Encargos Sociais 90 4.1.00 500.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 1.000.000
4 Investimentos 90 4.1.00 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.92 19.000.000
4 Investimentos 90 0.2.85 500.000
110.0057.000333 Terrapl/pavim/OAE/superv aerop Jvlle - tr Vigorelli - F 20.500.000
Estaleiro - V Glória -Itapoá/Laranjeiras-SFSul
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 4.1.00 200.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 1.000.000
4 Investimentos 90 4.1.00 300.000
4 Investimentos 90 0.1.92 19.000.000
110.0057.000335 SC-477 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Papanduva - F 15.000.000
Entroncamento SC-114
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000
4 Investimentos 90 0.1.91 10.000.000
110.0057.000341 SC-422 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio Negrinho - F 5.000.000
Volta Grande - SC-477
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000
110.0057.000344 SC-437/432 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-101 - F 15.000
Pescaria Brava - Imaruí
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.000347 SC-476 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Matos Costa - F 15.000
BR-153
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.000350 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Barra do Camacho - F 5.000.000
Laguna e acesso Farol Santa Marta
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 300.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.700.000
110.0057.000406 SC-444 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Treviso - Lauro F 5.000.000
Müller
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


110.0057.000414 SC-341/370 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Urupema - F 5.000.000
Rio Rufino - Urubici
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000
110.0057.000502 SC-352 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Taió - Rio do F 15.000
Oeste
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.000504 SC-478/474 terrapl/pavim/OAE/superv Timbó Grande - F 100.000
SC-303
4 Investimentos 90 0.2.61 100.000
110.0057.000507 SC-453 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Salto Veloso - F 5.000.000
Herciliópolis
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000
110.0057.000509 SC-423 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Santa Terezinha F 15.000
- SC-477
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.000554 SC-424 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Atalanta - F 15.000
Ituporanga
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.000558 SC-486 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Botuverá - Vidal F 100.000
Ramos
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0057.000842 SC-160 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Romelândia - F 15.000
Anchieta
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.000846 SC-458 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jaborá - entr F 15.000
SC-135 e contorno de Ouro e Capinzal
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.000852 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jacinto F 15.000
Machado - Praia Grande
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.000892 SC-477 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Papanduva - F 15.000
Itaió - Dr Pedrinho
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


110.0057.000910 SC-450 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Praia Grande - F 13.900.000
divisa SC/RS - BID-V
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 2.1.00 1.000.000
4 Investimentos 90 2.1.00 12.900.000
110.0057.000929 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Anitápolis - F 5.000.000
BR-282
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000
110.0057.000937 SC-157 terrapl/pavim/OAE/superv trecho São Carlos - F 100.000
Saudades
4 Investimentos 90 0.2.61 100.000
110.0057.001069 SC-382 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Pedras Grandes F 15.000
- Orleans
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.001070 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho perimetral norte de F 100.000
Caçador
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0057.001072 BR-285 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-101 - Ermo - F 100.000
Turvo - Timbé do Sul - div SC/RS
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
110.0057.001073 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio Fortuna - F 15.000
Santa Rosa de Lima - Anitápolis
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.001074 SC-465 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Ipumirim - F 15.000
BR-282
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.001095 SC-463 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Iomerê - Bom F 5.000.000
Sucesso - Treze Tilias
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000
110.0057.001116 SC-488 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Lindóia do Sul - F 21.300.000
Irani - BR-153 - BID-V
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 2.1.00 325.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 1.175.000
4 Investimentos 90 2.1.00 2.800.000

Página: 1178 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.92 16.500.000
4 Investimentos 90 0.2.85 500.000
110.0057.001125 Terrapl/pavim/OAE/superv acessos a aeroportos no F 500.000
estado de Santa Catarina
4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
110.0057.001182 SC-492 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Romelândia - F 15.000
São Miguel da Boa Vista - Maravilha
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.001184 SC-487 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Entre Rios - F 15.000
SC-480 (Ipuaçu) - SC-155 (Abelardo Luz)
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.001203 SC-100 terrapl/pavim/OAE/superv rodovia Interpraias F 100.000
trecho Laguna - Passo de Torres
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
110.0057.001213 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Taió - Mirim Doce - F 15.000
BR-470
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.001231 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Chapadão do Lageado F 100.000
- SC-352 (p/ Ituporanga)
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
110.0057.001239 SC-284 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Anita Garibaldi - F 15.000
Celso Ramos
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.001271 SC-456 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Abdon Batista - F 100.000
Anita Garibaldi - divisa SC/RS
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
110.0057.001296 SC-345 Caminho das Neves - terrapl/pavim/OAE/superv F 5.000.000
trecho São Joaquim - divisa SC/RS
4 Investimentos 20 0.1.00 5.000.000
110.0057.001302 SC-370 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Urubici - Grão F 20.000.000
Pará
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 800.000
4 Investimentos 90 0.1.00 9.200.000
4 Investimentos 90 0.1.91 10.000.000
110.0057.001400 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno rodoviário de F 100.000
Criciúma

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.61 100.000
110.0057.001402 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Praia do Ervino - F 5.250.000
BR-280 (p/ S.Fco.Sul)
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 4.1.00 100.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 400.000
4 Investimentos 90 4.1.00 150.000
4 Investimentos 90 0.1.92 4.600.000
110.0057.001603 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno leste de Chapecó F 100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
110.0057.006661 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho entr BR-280 (Araquari) - F 5.250.000
Rio do Morro - Joinville
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 4.1.00 100.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 400.000
4 Investimentos 90 4.1.00 150.000
4 Investimentos 90 0.1.92 4.600.000
110.0057.008734 SC-341 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Petrolândia - F 15.000
BR-282
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.008781 SC-120 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Curitibanos - F 15.000
BR-282 (p/ São José do Cerrito)
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.009125 Construção/supervisão ponte sobre o rio Itajaí-Açú e F 100.000
acessos ligando Itajaí e Navegantes
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
110.0057.009156 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno norte Paulo F 15.000
Lopes/Garopaba/Via Siriú/Macacu
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.009190 SC-283 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Mondaí - F 100.000
Itapiranga
4 Investimentos 90 0.2.61 100.000
110.0057.009195 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso União do Oeste - F 15.000
Quilombo
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.009199 Terrapl/pavim/OAE/superv estrada da Madeira trecho F 15.000
Agronômica - Trombudo Central

Página: 1180 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.009233 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Presidente Getúlio - F 15.000
Itoupava - Rio do Sul
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.009325 BR-158 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-282 - F 15.000
Maravilha - Campo Erê
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.009327 SC-469 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Caxambu do Sul F 15.000
- Guatambu
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.009439 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Imbuia - entroncamento F 2.000.000
SC-352
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.800.000
110.0057.010067 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Monte Carlo - Tangará F 15.000
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.010069 Terrapl/pavim/OAE/superv perimetral oeste de F 500.000
Curitibanos, e acesso à UFSC campus Curitibanos
4 Investimentos 90 0.2.61 500.000
110.0057.010211 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Abelardo Luz - Passos F 15.000
Maia - BR-153
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0057.010347 Terrapl/pavim/OAE/superv contornos de Videira F 5.000.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000
110.0057.010446 SC-170 terrapl/pavim/OAE/sup tr Dionísio Cerqueira - F 15.000
Paraíso - Bandeirante - Tunápolis - Itapiranga
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0158 Consultoria de obras
110.0158.000317 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras de F 1.500.000
Transportes - Deinfra
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.500.000
110.0158.000321 Gerenciamento dos programas BID F 6.700.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 2.1.00 1.700.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 4.500.000

Página: 1181 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.2.85 500.000
110.0160 Compensação ambiental
110.0160.000318 Medidas de compensação ambiental - Deinfra F 1.000.000
4 Investimentos 20 0.1.00 1.000.000
110.0160.009365 Medidas de compensação ambiental - BID-V F 500.000
4 Investimentos 90 2.1.00 500.000
110.0161 Construção e supervisão de pontes e viadutos
110.0161.000319 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive F 8.250.000
seus acessos - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 2.000.000
4 Investimentos 90 0.2.28 6.000.000
4 Investimentos 90 0.2.85 250.000
110.0161.009154 SC-424 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Ponte Alta - F 15.000
Otacílio Costa
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0267 Obras de adequação de rodovias, trechos e acessos
110.0267.001441 Constr/superv obras da ponte s/ o rio Itajaí Açu em Ilhota F 17.500.000
e acessos, inclusive à BR-470
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 600.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.400.000
4 Investimentos 90 0.2.28 12.000.000
4 Investimentos 90 0.2.85 500.000
110.0267.009132 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno leste de Xanxerê F 15.000
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
110.0267.009224 Terrapl/pavim/OAE/superv ligação BR-101 ao Balneário F 50.000
Esplanada - SDR - Criciúma
4 Investimentos 90 0.2.61 50.000
110.0567 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura
110.0567.000316 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura - F 3.000.000
Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 3.000.000
110.0567.009339 Desapropriação de áreas para obras do programa BID-V F 500.000
4 Investimentos 90 2.1.00 500.000
26.782 120 Integração Logística

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


120.0158 Consultoria de obras
120.0158.010131 Gerenciam/Projetos/Est.Amb/Superv Obras Prog F 3.400.000
Moderniz Sist Integr Transp Colet Jvlle-BNDES
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 200.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.91 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.91 2.000.000
4 Investimentos 90 0.2.85 200.000
120.0866 Projetos/pavimentação/supervisão/implementação
120.0866.010121 Projetos/pavim/impl/requalif/sup eixos estruturais sistema F 22.250.000
integrado transporte colet Jvlle - BNDES
4 Investimentos 90 0.1.91 22.000.000
4 Investimentos 90 0.2.85 250.000
120.0866.010127 Projetos/impl/pavim/superv vias alim urbanas sist integr F 6.000.000
transp coletivo Joinville - BNDES
4 Investimentos 90 0.1.91 6.000.000
120.0866.010129 Projetos/obras/sup/melhorias term integr, Traffic Calm e F 3.000.000
Museu Transp SITC Jvle - BNDES
4 Investimentos 90 0.1.91 3.000.000
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.000066 Conservação, sinalização e segurança rodoviária - F 19.572.000
Deinfra
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 5.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 995.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 3.877.000
4 Investimentos 90 0.1.00 7.000.000
4 Investimentos 90 0.1.21 2.000.000
4 Investimentos 90 0.2.60 700.000
130.0058.000079 Conservação, operação e monitoramento da via Expressa F 4.150.000
Sul e acessos em Florianópolis
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 300.000
4 Investimentos 90 0.1.00 2.700.000
4 Investimentos 90 0.2.60 950.000
4 Investimentos 90 0.2.69 200.000

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


130.0176 Recuperação e/ou substituição de OAC e OAE
130.0176.000065 Recuperação e/ou substituição de OAC e OAE - obras e F 675.000
supervisão - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.2.60 175.000
130.0177 Sistema das travessias Continente/Ilha em Florianópolis
130.0177.000070 Conservação/sinalização/seg viária/melhorias ptes F 1.500.000
Colombo M Salles e Pedro Ivo Cpos/Fpolis
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
130.0178 Operação de rodovias
130.0178.000071 Operação de rodovias - Deinfra F 11.253.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 4.053.000
3 Outras Despesas Correntes 91 0.2.69 1.200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 3.000.000
130.0180 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de
Manutenção e Operação
130.0180.000076 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de F 2.500.000
Manutenção e Operação - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
4 Investimentos 90 0.2.60 800.000
4 Investimentos 90 0.2.69 200.000
130.0181 Construção e adequação de prédios
130.0181.000080 Construção e adequação de prédios da sede e das F 450.000
Superint Regionais do Deinfra e anexos
4 Investimentos 90 0.1.00 450.000
130.0181.000129 Construção de postos da Polícia Militar Rodoviária F 150.000
4 Investimentos 90 0.1.00 150.000
130.0182 Humanização de rodovias
130.0182.000081 Humanização de rodovias - Deinfra F 1.580.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
4 Investimentos 90 0.2.60 80.000
130.0183 Revitalização de rodovias
130.0183.000119 Revitalização de rodovias - obras e supervisão - Deinfra F 3.700.000

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
4 Investimentos 90 0.1.21 2.000.000
4 Investimentos 90 0.2.60 200.000
130.0184 Tratamento de pontos críticos, sinalização e segurança
rodoviária
130.0184.000124 Tratamento de pontos críticos, sinalização e segurança F 2.000.000
rodoviária - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 2.000.000
130.0185 Modernização da frota de veículos, aeronaves e
equipamentos de conserv e segur rodoviária
130.0185.000126 Modernização da frota de veículos, aeronaves e F 100.000
equipamentos de conserv e segurança rodov
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
130.0186 Aquisição de combustíveis e lubrificantes
130.0186.000122 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - Deinfra e F 3.200.000
PRMv
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.69 2.200.000
130.0554 Execução de obras de interesse da Defesa Civil
130.0554.007070 Execução de obras de interesse da Defesa Civil - Deinfra F 6.900.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 300.000
4 Investimentos 90 0.1.00 700.000
4 Investimentos 90 0.2.28 5.400.000
4 Investimentos 90 0.2.85 500.000
26.782 140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias
140.0266 Reabilitação e/ou aumento de capacidade e supervisão
de rodovias, trechos e acessos
140.0266.001605 Reab/aum capac/melhorias/superv rodovias F 18.500.000
SC-400/401/402/403/404/405/406 em Florianópolis
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 500.000
4 Investimentos 90 0.1.00 4.500.000
4 Investimentos 90 0.1.21 1.000.000
4 Investimentos 90 0.2.28 12.000.000
4 Investimentos 90 0.2.85 500.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


140.0266.001634 SC-480 reabilitação/supervisão tr Xanxerê - Bom Jesus e F 15.000
S Domingos - Galvão - São L Oeste
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.001954 SC-135 reabilitação/supervisão tr Videira - Tangará - F 15.000
Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-282
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.001980 SC-284 reabilitação/supervisão trecho BR-116 - Campo F 15.000
Belo do Sul
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.002001 SC-473 reabilitação/supervisão trecho São Lourenço do F 15.000
Oeste - Campo Erê
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.002002 SC-283 reabilitação/supervisão trecho BR-153 - F 15.000
Concórdia - Seara - Chapecó - São Carlos
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.002150 SC-456 reabilitação/supervisão trecho BR-470 - Monte F 15.000
Carlo - Fraiburgo
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.002160 SC-455 reabilitação/supervisão trecho Tangará - Campos F 15.000
Novos
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.002227 SC-114 reabilitação/supervisão trecho BR-116 - Itaiópolis F 15.000
- SC-477
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.002255 SC-486 reabilitação/aumento capac/superv trecho F 1.500.000
BR-101- Brusque - D Joaquim - Botuverá
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
140.0266.002287 SC-341/428 reabilitação/supervisão trecho Ituporanga - F 2.000.000
Vidal Ramos e acesso a Imbuia
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.800.000
140.0266.002302 SC-345/382 reabilitação/supervisão trecho S Joaquim - F 15.000
Cruzeiro - Alto Serra Rio do Rastro
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.002308 SC-352 reabilitação/supervisão trecho Taió - Passo F 16.400.000
Manso - BID-V

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


1 Pessoal e Encargos Sociais 90 2.1.00 100.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 1.260.000
4 Investimentos 90 2.1.00 1.540.000
4 Investimentos 90 0.1.92 13.500.000
140.0266.002314 SC-108 reabilitação/supervisão trecho Criciúma - F 2.000.000
Forquilhinha
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.800.000
140.0266.002316 BR-282 reab/aum capac/desvio traçado/superv trecho F 100.000
Fpolis - Palhoça - Rio Canoas
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
140.0266.002320 SC-120 reabilitação/supervisão trecho Lebon Régis - F 15.000
Curitibanos - BR-470
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.002332 SC-407 reabilitação/aumento capacidade/capeam F 1.500.000
asfáltico/sup trecho BR-101 - São Pedro de Alcântara
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
140.0266.003548 Reabilitação/aumento de capacidade de rodovias - obras F 2.500.000
e supervisão - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 2.500.000
140.0266.009369 SC-480 reabilitação/supervisão trecho São Domingos - F 16.980.000
Bom Jesus - BID-V
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 2.1.00 100.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 1.282.000
4 Investimentos 90 2.1.00 1.598.000
4 Investimentos 90 0.1.92 14.000.000
140.0266.009372 SC-423 reabilitação/supervisão trecho Passo Manso - Rio F 15.000
do Campo - Santa Terezinha
4 Investimentos 90 0.1.00 15.000
140.0266.010848 Reabilitação da SC-458 partindo da BR-116 até município F 500.000
de Campo Belo do Sul - SDR - Lages
4 Investimentos 90 0.2.61 500.000
140.0266.010851 Ligação Bom Jesus do Oeste - SC-469 - Maravilha - F 500.000
BR-282
4 Investimentos 90 0.2.61 500.000

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


140.0837 Reabilitação da ponte Hercílio Luz
140.0837.009367 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis - F 20.394.000
obras e supervisão
4 Investimentos 90 0.1.00 1.500.000
4 Investimentos 90 0.1.91 18.394.000
4 Investimentos 90 0.2.85 500.000
26.782 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0153 Elaboração de projetos rodoviários
210.0153.009364 Projetos de engenharia e de reabilitação e aumento de F 13.062.000
capacidade de rodovias - BID-V
4 Investimentos 90 2.1.00 1.286.000
4 Investimentos 90 0.1.92 11.576.000
4 Investimentos 90 0.2.85 200.000
210.0208 Projetos de engenharia rodoviária
210.0208.000235 Projetos de engenharia rodoviária - Deinfra F 3.074.183
4 Investimentos 90 0.1.00 3.074.183
210.0208.000236 Projetos de reabilitação e aumento de capacidade de F 2.000.000
rodovias - Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 2.000.000
210.0208.000238 Reformulação de projetos rodoviários - Deinfra F 1.000.000
4 Investimentos 90 0.1.00 1.000.000
210.0248 Consultoria de apoio institucional
210.0248.000248 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de F 2.000.000
Planejamento e Projetos - Deinfra
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 2.000.000
210.0431 Contagens e estudos de tráfego, levantamentos e
estudos para Gerência de Pavimentos
210.0431.000242 Contagens e estudos de tráfego, levtos e estudos para F 2.300.000
Gerência de Pavimentos - BID-V
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 2.1.00 160.000
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.92 1.440.000
4 Investimentos 90 2.1.00 700.000
210.0433 Levantamentos, estudos e projetos diversos
210.0433.000250 Levantamentos, estudos e projetos diversos - Deinfra F 2.700.000

Página: 1188 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 1.000.000
4 Investimentos 90 0.2.28 1.500.000
4 Investimentos 90 0.2.85 200.000
26.783 120 Integração Logística
120.0172 Projeto/construção/restauração/supervisão de estações e
ramais ferroviários
120.0172.000496 Projeto/construção/restauração/supervisão de estações e F 100.000
ramais ferroviários - Deinfra
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
120.0173 Projeto/construção/supervisão das ferrovias
120.0173.000497 Projeto/construção/supervisão da ferrovia Leste - Oeste - F 100.000
Deinfra
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
120.0173.000498 Projeto/construção/supervisão da ferrovia Litorânea - F 100.000
Deinfra
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
120.0173.010858 Criação da FerroSul S/A F 5.000.000
4 Investimentos 90 0.2.61 5.000.000
26.784 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e
desassoreamento
350.0241.000266 Construção de trapiches, atracadores, piers e cais - F 300.000
Deinfra
4 Investimentos 90 0.1.00 100.000
4 Investimentos 90 0.2.28 200.000
26.785 120 Integração Logística
120.0827 Projetos/implantação/supervisão obras
120.0827.009370 Projetos/implantação/supervisão obras do metrô de F 100.000
superfície da Grande Florianópolis
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000
120.0827.009440 Projetos/implantação/supervisão obras do metrô de F 100.000
superfície da região metrop de Joinville
4 Investimentos 90 0.2.28 100.000

TOTAL FISCAL 537.688.582

Página: 1189 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

06.181 130 Conservação e Segurança Rodoviária


130.0179 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária
130.0179.000073 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária - PRMv
Rodovia policiada km 4.100 9.350.000
18.541 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0209 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis
210.0209.000239 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis - Deinfra
Estudo realizado unidade 25 300.000
210.0210 Levantamentos, estudos e projetos relativos ao meio ambiente
210.0210.000240 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente - Deinfra
Estudo realizado unidade 25 1.000.000
18.541 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e desassoreamento
350.0241.000244 Construção de barragens para controle de cheias, irrigação e captação -
Deinfra
Obra executada unidade 5 400.000
350.0241.000247 Obras hidráulicas de controle de vazão de rios e lagoas - Deinfra
Obra executada unidade 10 400.000
350.0241.000255 Recuperação e desassoreamento do complexo lagunar - Deinfra
Obra executada unidade 10 350.000
18.542 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0432 Supervisão e inspeção ambiental em obras de infraestrutura
210.0432.000246 Supervisão e inspeção ambiental em obras de infraestrutura - Deinfra
Consultoria contratada consultoria 3 1.000.000
18.543 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e desassoreamento
350.0241.000088 Medidas de compensação ambiental decorrentes da construção de
obras hidráulicas - Deinfra
Obra executada unidade 2 250.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

350.0241.000251 Dragagem e desassoreamento de canais, córregos, rios e lagoas -


Deinfra
Obra executada unidade 10 7.500.000
350.0241.000258 Recuperação e alargamento da faixa de areia em praias - Deinfra
Obra executada unidade 5 400.000
350.0241.000264 Proteção e recuperação de margens de rios - Deinfra
Obra executada unidade 15 400.000
350.0241.000265 Obras hidráulicas para abertura, fixação e proteção de barras - Deinfra
Obra executada unidade 5 300.000
350.0241.006478 Reabertura do canal do Linguado - SDR - Joinville
Obra executada unidade 1 300.000
350.0241.009226 Desassoreamento de rios - SDR - Criciúma
Obra executada unidade 1 50.000
350.0248 Consultoria de apoio institucional
350.0248.000262 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras Civis - Deinfra
Consultoria contratada consultoria 3 250.000
18.544 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e desassoreamento
350.0241.000135 Implantação de obras contra cheias - Deinfra
Obra executada unidade 10 600.000
350.0247 Sistema de alerta de cheias
350.0247.000133 Sistema de alerta de cheias - Deinfra
Serviço de monitoramento sistema 5 300.000
350.0561 Adequação, manutenção e conservação de barragens
350.0561.000139 Adequação, manutenção e conservação de barragens - Deinfra
Barragem adequada barragem 3 3.000.000
26.122 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.000037 Capacitação de servidores públicos - Deinfra
Servidor capacitado unidade 1.043 300.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

26.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo


900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000022 Administração de recursos humanos - Deinfra
Servidor unidade 1.043 63.852.941
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.000024 Manutenção e serviços administrativos gerais - Deinfra
Unidade gestora mantida unidade 1 13.477.510
900.0002.000027 Manutenção e serviços administrativos das superintendências regionais
e anexos - Deinfra
Unidade gestora mantida unidade 22 1.154.000
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.000030 Auxílio alimentação - Deinfra
Servidor beneficiado servidor 1.043 1.584.948
26.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.000043 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC -
Deinfra
Hardware e equipamento adquirido unidade 0 623.000
hardware 5.000
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008427 Manutenção de Serviços Corporativos, Serviços e Comunicação -
Deinfra
Serviço contratado unidade 0 5.993.000
serviço 200
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.008428 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Deinfra
Software contratado unidade 0 80.000
sistema 1
software 200
26.128 600 Novos Valores

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

600.0006 Encargos com estagiários


600.0006.000028 Encargos com estagiários - Deinfra
Estagiário contratado unidade 200 453.000
26.781 120 Integração Logística
120.0824 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de aeroportos
120.0824.009790 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura do aeroporto de
Itapiranga
Aeroporto adequado unidade 1 15.000
120.0824.009791 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura do aeroporto de Dionísio
Cerqueira
Aeroporto adequado unidade 1 15.000
26.782 105 ProPav Urbano
105.0057 Terraplenagem/pavimentação/OAE/supervisão de rodovias
105.0057.006430 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Vila Nova - BR-101 - Joinville
Rodovia pavimentada km 10 100.000
105.0156 Construção, ampliação e conclusão de via expressa
105.0156.001450 Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao
aeroporto H Luz em Fpolis
Via expressa construída km 16 4.700.000
26.782 110 ProPav Rodoviário
110.0057 Terraplenagem/pavimentação/OAE/supervisão de rodovias
110.0057.000328 SC-415 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Itapoá - BR-101 / contorno sul
Garuva
Rodovia pavimentada km 46 22.000.000
110.0057.000333 Terrapl/pavim/OAE/superv aerop Jvlle - tr Vigorelli - Estaleiro - V Glória
-Itapoá/Laranjeiras-SFSul
Rodovia pavimentada km 50 20.500.000
110.0057.000335 SC-477 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Papanduva - Entroncamento
SC-114
Rodovia pavimentada km 30 15.000.000
110.0057.000341 SC-422 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio Negrinho - Volta Grande -
SC-477

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Rodovia pavimentada km 65 5.000.000


110.0057.000344 SC-437/432 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-101 - Pescaria Brava -
Imaruí
Rodovia pavimentada km 40 15.000
110.0057.000347 SC-476 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Matos Costa - BR-153
Rodovia pavimentada km 17 15.000
110.0057.000350 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Barra do Camacho - Laguna e acesso
Farol Santa Marta
Rodovia pavimentada km 25 5.000.000
110.0057.000406 SC-444 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Treviso - Lauro Müller
Rodovia pavimentada km 20 5.000.000
110.0057.000414 SC-341/370 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Urupema - Rio Rufino -
Urubici
Rodovia pavimentada km 50 5.000.000
110.0057.000502 SC-352 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Taió - Rio do Oeste
Rodovia pavimentada km 31 15.000
110.0057.000504 SC-478/474 terrapl/pavim/OAE/superv Timbó Grande - SC-303
Rodovia pavimentada km 55 100.000
110.0057.000507 SC-453 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Salto Veloso - Herciliópolis
Rodovia pavimentada km 20 5.000.000
110.0057.000509 SC-423 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Santa Terezinha - SC-477
Rodovia pavimentada km 60 15.000
110.0057.000554 SC-424 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Atalanta - Ituporanga
Rodovia pavimentada km 22 15.000
110.0057.000558 SC-486 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Botuverá - Vidal Ramos
Rodovia pavimentada km 52 100.000
110.0057.000842 SC-160 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Romelândia - Anchieta
Rodovia pavimentada km 19 15.000
110.0057.000846 SC-458 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jaborá - entr SC-135 e
contorno de Ouro e Capinzal
Rodovia pavimentada km 45 15.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

110.0057.000852 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jacinto Machado - Praia


Grande
Rodovia pavimentada km 31 15.000
110.0057.000892 SC-477 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Papanduva - Itaió - Dr
Pedrinho
Rodovia pavimentada km 85 15.000
110.0057.000910 SC-450 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Praia Grande - divisa SC/RS -
BID-V
Rodovia pavimentada km 17 13.900.000
110.0057.000929 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Anitápolis - BR-282
Rodovia pavimentada km 36 5.000.000
110.0057.000937 SC-157 terrapl/pavim/OAE/superv trecho São Carlos - Saudades
Rodovia pavimentada km 28 100.000
110.0057.001069 SC-382 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Pedras Grandes - Orleans
Rodovia pavimentada km 20 15.000
110.0057.001070 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho perimetral norte de Caçador
Rodovia pavimentada km 15 100.000
110.0057.001072 BR-285 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-101 - Ermo - Turvo - Timbé
do Sul - div SC/RS
Rodovia pavimentada km 56 100.000
110.0057.001073 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio Fortuna - Santa Rosa de
Lima - Anitápolis
Rodovia pavimentada km 45 15.000
110.0057.001074 SC-465 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Ipumirim - BR-282
Rodovia pavimentada km 28 15.000
110.0057.001095 SC-463 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Iomerê - Bom Sucesso - Treze
Tilias
Rodovia pavimentada km 25 5.000.000
110.0057.001116 SC-488 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Lindóia do Sul - Irani - BR-153
- BID-V
Rodovia pavimentada km 28 21.300.000

Página: 1195 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

110.0057.001125 Terrapl/pavim/OAE/superv acessos a aeroportos no estado de Santa


Catarina
Rodovia pavimentada km 30 500.000
110.0057.001182 SC-492 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Romelândia - São Miguel da
Boa Vista - Maravilha
Rodovia pavimentada km 23 15.000
110.0057.001184 SC-487 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Entre Rios - SC-480 (Ipuaçu) -
SC-155 (Abelardo Luz)
Rodovia pavimentada km 27 15.000
110.0057.001203 SC-100 terrapl/pavim/OAE/superv rodovia Interpraias trecho Laguna -
Passo de Torres
Rodovia pavimentada km 140 100.000
110.0057.001213 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Taió - Mirim Doce - BR-470
Rodovia pavimentada km 19 15.000
110.0057.001231 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Chapadão do Lageado - SC-352 (p/
Ituporanga)
Rodovia pavimentada km 16 100.000
110.0057.001239 SC-284 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos
Rodovia pavimentada km 28 15.000
110.0057.001271 SC-456 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Abdon Batista - Anita Garibaldi
- divisa SC/RS
Rodovia pavimentada km 33 100.000
110.0057.001296 SC-345 Caminho das Neves - terrapl/pavim/OAE/superv trecho São
Joaquim - divisa SC/RS
Rodovia pavimentada km 35 5.000.000
110.0057.001302 SC-370 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Urubici - Grão Pará
Rodovia pavimentada km 55 20.000.000
110.0057.001400 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno rodoviário de Criciúma
Rodovia pavimentada km 20 100.000
110.0057.001402 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Praia do Ervino - BR-280 (p/
S.Fco.Sul)
Rodovia pavimentada km 15 5.250.000

Página: 1196 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

110.0057.001603 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno leste de Chapecó


Rodovia pavimentada km 28 100.000
110.0057.006661 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho entr BR-280 (Araquari) - Rio do Morro
- Joinville
Rodovia pavimentada km 10 5.250.000
110.0057.008734 SC-341 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Petrolândia - BR-282
Rodovia pavimentada km 30 15.000
110.0057.008781 SC-120 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Curitibanos - BR-282 (p/ São
José do Cerrito)
Rodovia pavimentada km 42 15.000
110.0057.009125 Construção/supervisão ponte sobre o rio Itajaí-Açú e acessos ligando
Itajaí e Navegantes
Rodovia pavimentada km 3 100.000
110.0057.009156 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno norte Paulo Lopes/Garopaba/Via
Siriú/Macacu
Rodovia pavimentada km 20 15.000
110.0057.009190 SC-283 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Mondaí - Itapiranga
Rodovia pavimentada km 50 100.000
110.0057.009195 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso União do Oeste - Quilombo
Rodovia pavimentada km 18 15.000
110.0057.009199 Terrapl/pavim/OAE/superv estrada da Madeira trecho Agronômica -
Trombudo Central
Rodovia pavimentada km 15 15.000
110.0057.009233 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Presidente Getúlio - Itoupava - Rio do
Sul
Rodovia pavimentada km 30 15.000
110.0057.009325 BR-158 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-282 - Maravilha - Campo
Erê
Rodovia pavimentada km 80 15.000
110.0057.009327 SC-469 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Caxambu do Sul - Guatambu
Rodovia pavimentada km 13 15.000
110.0057.009439 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Imbuia - entroncamento SC-352

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Rodovia pavimentada km 10 2.000.000


110.0057.010067 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Monte Carlo - Tangará
Rodovia pavimentada km 39 15.000
110.0057.010069 Terrapl/pavim/OAE/superv perimetral oeste de Curitibanos, e acesso à
UFSC campus Curitibanos
Rodovia pavimentada km 10 500.000
110.0057.010211 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Abelardo Luz - Passos Maia - BR-153
Rodovia pavimentada km 50 15.000
110.0057.010347 Terrapl/pavim/OAE/superv contornos de Videira
Rodovia pavimentada km 15 5.000.000
110.0057.010446 SC-170 terrapl/pavim/OAE/sup tr Dionísio Cerqueira - Paraíso -
Bandeirante - Tunápolis - Itapiranga
Rodovia pavimentada km 125 15.000
110.0158 Consultoria de obras
110.0158.000317 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras de Transportes -
Deinfra
Consultoria contratada consultoria 3 1.500.000
110.0158.000321 Gerenciamento dos programas BID
Consultoria contratada consultoria 1 6.700.000
110.0160 Compensação ambiental
110.0160.000318 Medidas de compensação ambiental - Deinfra
Compensação ambiental km 500 1.000.000
110.0160.009365 Medidas de compensação ambiental - BID-V
Compensação ambiental km 200 500.000
110.0161 Construção e supervisão de pontes e viadutos
110.0161.000319 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos -
Deinfra
Obra rodoviária executada unidade 25 8.250.000
110.0161.009154 SC-424 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Ponte Alta - Otacílio Costa
Obra rodoviária executada unidade 3 15.000
110.0267 Obras de adequação de rodovias, trechos e acessos

Página: 1198 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

110.0267.001441 Constr/superv obras da ponte s/ o rio Itajaí Açu em Ilhota e acessos,


inclusive à BR-470
Obra rodoviária executada unidade 3 17.500.000
110.0267.009132 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno leste de Xanxerê
Obra rodoviária executada unidade 1 15.000
110.0267.009224 Terrapl/pavim/OAE/superv ligação BR-101 ao Balneário Esplanada -
SDR - Criciúma
Obra rodoviária executada unidade 1 50.000
110.0567 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura
110.0567.000316 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura - Deinfra
Área desapropriada hectare 5.000 3.000.000
110.0567.009339 Desapropriação de áreas para obras do programa BID-V
Área desapropriada hectare 2.000 500.000
26.782 120 Integração Logística
120.0158 Consultoria de obras
120.0158.010131 Gerenciam/Projetos/Est.Amb/Superv Obras Prog Moderniz Sist Integr
Transp Colet Jvlle-BNDES
Consultoria contratada consultoria 10 3.400.000
120.0866 Projetos/pavimentação/supervisão/implementação
120.0866.010121 Projetos/pavim/impl/requalif/sup eixos estruturais sistema integrado
transporte colet Jvlle - BNDES
Obra executada unidade 35 22.250.000
120.0866.010127 Projetos/impl/pavim/superv vias alim urbanas sist integr transp coletivo
Joinville - BNDES
Obra executada unidade 30 6.000.000
120.0866.010129 Projetos/obras/sup/melhorias term integr, Traffic Calm e Museu Transp
SITC Jvle - BNDES
Obra executada unidade 50 3.000.000
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.000066 Conservação, sinalização e segurança rodoviária - Deinfra

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Rodovia conservada km 6.500 19.572.000


130.0058.000079 Conservação, operação e monitoramento da via Expressa Sul e acessos
em Florianópolis
Rodovia conservada km 16 4.150.000
130.0176 Recuperação e/ou substituição de OAC e OAE
130.0176.000065 Recuperação e/ou substituição de OAC e OAE - obras e supervisão -
Deinfra
Obra rodoviária executada unidade 25 675.000
130.0177 Sistema das travessias Continente/Ilha em Florianópolis
130.0177.000070 Conservação/sinalização/seg viária/melhorias ptes Colombo M Salles e
Pedro Ivo Cpos/Fpolis
Travessia conservada e reabilitada unidade 2 1.500.000
130.0178 Operação de rodovias
130.0178.000071 Operação de rodovias - Deinfra
Rodovia operacionada km 6.500 11.253.000
130.0180 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Manutenção e Operação
130.0180.000076 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Manutenção e Operação
- Deinfra
Consultoria contratada consultoria 3 2.500.000
130.0181 Construção e adequação de prédios
130.0181.000080 Construção e adequação de prédios da sede e das Superint Regionais
do Deinfra e anexos
Obra executada unidade 23 450.000
130.0181.000129 Construção de postos da Polícia Militar Rodoviária
Obra executada unidade 2 150.000
130.0182 Humanização de rodovias
130.0182.000081 Humanização de rodovias - Deinfra
Rodovia humanizada km 1.000 1.580.000
130.0183 Revitalização de rodovias
130.0183.000119 Revitalização de rodovias - obras e supervisão - Deinfra
Rodovia revitalizada km 400 3.700.000

Página: 1200 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

130.0184 Tratamento de pontos críticos, sinalização e segurança rodoviária


130.0184.000124 Tratamento de pontos críticos, sinalização e segurança rodoviária -
Deinfra
Rodovia melhorada km 6.500 2.000.000
130.0185 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de
conserv e segur rodoviária
130.0185.000126 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de
conserv e segurança rodov
Unidade adquirida unidade 500 100.000
130.0186 Aquisição de combustíveis e lubrificantes
130.0186.000122 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - Deinfra e PRMv
Unidade gestora mantida unidade 50 3.200.000
130.0554 Execução de obras de interesse da Defesa Civil
130.0554.007070 Execução de obras de interesse da Defesa Civil - Deinfra
Obra executada unidade 500 6.900.000
26.782 140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias
140.0266 Reabilitação e/ou aumento de capacidade e supervisão de rodovias,
trechos e acessos
140.0266.001605 Reab/aum capac/melhorias/superv rodovias
SC-400/401/402/403/404/405/406 em Florianópolis
Rodovia reabilitada km 100 18.500.000
140.0266.001634 SC-480 reabilitação/supervisão tr Xanxerê - Bom Jesus e S Domingos -
Galvão - São L Oeste
Rodovia reabilitada km 67 15.000
140.0266.001954 SC-135 reabilitação/supervisão tr Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna -
Joaçaba - BR-282
Rodovia reabilitada km 60 15.000
140.0266.001980 SC-284 reabilitação/supervisão trecho BR-116 - Campo Belo do Sul
Rodovia reabilitada km 33 15.000
140.0266.002001 SC-473 reabilitação/supervisão trecho São Lourenço do Oeste - Campo
Erê
Rodovia reabilitada km 30 15.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

140.0266.002002 SC-283 reabilitação/supervisão trecho BR-153 - Concórdia - Seara -


Chapecó - São Carlos
Rodovia reabilitada km 140 15.000
140.0266.002150 SC-456 reabilitação/supervisão trecho BR-470 - Monte Carlo - Fraiburgo
Rodovia reabilitada km 40 15.000
140.0266.002160 SC-455 reabilitação/supervisão trecho Tangará - Campos Novos
Rodovia reabilitada km 45 15.000
140.0266.002227 SC-114 reabilitação/supervisão trecho BR-116 - Itaiópolis - SC-477
Rodovia reabilitada km 23 15.000
140.0266.002255 SC-486 reabilitação/aumento capac/superv trecho BR-101- Brusque - D
Joaquim - Botuverá
Rodovia reabilitada km 55 1.500.000
140.0266.002287 SC-341/428 reabilitação/supervisão trecho Ituporanga - Vidal Ramos e
acesso a Imbuia
Rodovia reabilitada km 44 2.000.000
140.0266.002302 SC-345/382 reabilitação/supervisão trecho S Joaquim - Cruzeiro - Alto
Serra Rio do Rastro
Rodovia reabilitada km 55 15.000
140.0266.002308 SC-352 reabilitação/supervisão trecho Taió - Passo Manso - BID-V
Rodovia reabilitada km 21 16.400.000
140.0266.002314 SC-108 reabilitação/supervisão trecho Criciúma - Forquilhinha
Rodovia reabilitada km 15 2.000.000
140.0266.002316 BR-282 reab/aum capac/desvio traçado/superv trecho Fpolis - Palhoça -
Rio Canoas
Rodovia reabilitada km 100 100.000
140.0266.002320 SC-120 reabilitação/supervisão trecho Lebon Régis - Curitibanos -
BR-470
Rodovia reabilitada km 55 15.000
140.0266.002332 SC-407 reabilitação/aumento capacidade/capeam asfáltico/sup trecho
BR-101 - São Pedro de Alcântara
Rodovia reabilitada km 15 1.500.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

140.0266.003548 Reabilitação/aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão -


Deinfra
Rodovia reabilitada km 200 2.500.000
140.0266.009369 SC-480 reabilitação/supervisão trecho São Domingos - Bom Jesus -
BID-V
Rodovia reabilitada km 30 16.980.000
140.0266.009372 SC-423 reabilitação/supervisão trecho Passo Manso - Rio do Campo -
Santa Terezinha
Rodovia reabilitada km 42 15.000
140.0266.010848 Reabilitação da SC-458 partindo da BR-116 até município de Campo
Belo do Sul - SDR - Lages
Rodovia reabilitada km 10 500.000
140.0266.010851 Ligação Bom Jesus do Oeste - SC-469 - Maravilha - BR-282
Rodovia reabilitada km 10 500.000
140.0837 Reabilitação da ponte Hercílio Luz
140.0837.009367 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis - obras e supervisão
Travessia conservada e reabilitada unidade 1 20.394.000
26.782 210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
210.0153 Elaboração de projetos rodoviários
210.0153.009364 Projetos de engenharia e de reabilitação e aumento de capacidade de
rodovias - BID-V
Projeto de rodovia elaborado km 100 13.062.000
210.0208 Projetos de engenharia rodoviária
210.0208.000235 Projetos de engenharia rodoviária - Deinfra
Projeto de rodovia elaborado km 150 3.074.183
210.0208.000236 Projetos de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - Deinfra
Projeto de rodovia elaborado km 150 2.000.000
210.0208.000238 Reformulação de projetos rodoviários - Deinfra
Projeto de rodovia elaborado km 200 1.000.000
210.0248 Consultoria de apoio institucional

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

210.0248.000248 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Planejamento e Projetos


- Deinfra
Consultoria contratada consultoria 3 2.000.000
210.0431 Contagens e estudos de tráfego, levantamentos e estudos para
Gerência de Pavimentos
210.0431.000242 Contagens e estudos de tráfego, levtos e estudos para Gerência de
Pavimentos - BID-V
Estudo rodoviário realizado km 6.500 2.300.000
210.0433 Levantamentos, estudos e projetos diversos
210.0433.000250 Levantamentos, estudos e projetos diversos - Deinfra
Estudo realizado unidade 25 2.700.000
26.783 120 Integração Logística
120.0172 Projeto/construção/restauração/supervisão de estações e ramais
ferroviários
120.0172.000496 Projeto/construção/restauração/supervisão de estações e ramais
ferroviários - Deinfra
Obra executada unidade 10 100.000
120.0173 Projeto/construção/supervisão das ferrovias
120.0173.000497 Projeto/construção/supervisão da ferrovia Leste - Oeste - Deinfra
Ferrovia construída km 750 100.000
120.0173.000498 Projeto/construção/supervisão da ferrovia Litorânea - Deinfra
Ferrovia construída km 350 100.000
120.0173.010858 Criação da FerroSul S/A
Ferrovia construída km 350 5.000.000
26.784 350 Gestão dos Recursos Hídricos
350.0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e desassoreamento
350.0241.000266 Construção de trapiches, atracadores, piers e cais - Deinfra
Obra executada unidade 15 300.000
26.785 120 Integração Logística
120.0827 Projetos/implantação/supervisão obras

Página: 1204 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 53000 Secretaria de Estado da Infraestrutura


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 53025 Departamento Estadual de Infra-Estrutura
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

120.0827.009370 Projetos/implantação/supervisão obras do metrô de superfície da


Grande Florianópolis
Obra executada obra 10 100.000
120.0827.009440 Projetos/implantação/supervisão obras do metrô de superfície da região
metrop de Joinville
Obra executada obra 10 100.000

TOTAL 537.688.582

Página: 1205 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ITAPIRANGA

Competência

I - representar o Governo do Estado nas suas respectivas regiões;


II - elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais, sob a coordenação da
Secretaria de Estado do Planejamento e com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;
III - articular as suas ações, promovendo a integração dos diversos setores da Administração Pública Estadual;
IV - promover a compatibilização do planejamento e das necessidades regionais com as metas do Governo do Estado;
V - executar os programas, projetos e ações governamentais próprios, ou por intermédio da descentralização dos créditos orçamentários
e financeiros das Secretarias de Estado Setoriais e das entidades da Administração Indireta, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
VI - elaborar os respectivos regimentos internos, observando as particularidades regionais;
VII - executar obras e serviços públicos na região de abrangência, ou coordenar a sua execução;
VIII - realizar reuniões periódicas com o Conselho de Desenvolvimento Regional para propor, planejar e deliberar sobre assuntos de
interesse da região;
IX - implementar as prioridades e deliberações definidas nos Conselhos de Desenvolvimento Regional, no Seminário Anual de
Avaliação dos Programas Governamentais e nas audiências do Orçamento Regionalizado;
X - apoiar os municípios na execução dos programas, projetos e ações, visando ao desenvolvimento sustentável regional e municipal;
XI - apoiar a sociedade civil organizada, por meio de convênios acordos ou instrumentos congêneres;
XII - coordenar a elaboração e implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, integrando esforços e recursos do
Estado, dos municípios, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada;
XIII - realizar o planejamento e a execução orçamentária;
XIV - executar a manutenção rotineira das rodovias do Plano Rodoviário Estadual - PRE, mediante a transferência dos equipamentos e
a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros do Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA;
XV - promover estudos para instituição de consórcios, bem como de regras de funcionamento no âmbito regional;

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XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, programas, projetos e ações
governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual;
XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a política estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação, definida pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI;
XVIII - acompanhar e participar da elaboração e execução de Programa de pesquisa na área educacional da rede pública do Estado, de
forma articulada com a Secretaria de Estado da Educação;
XIX - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistério, de
construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação, de forma articulada com a
Secretaria de Estado da Educação;
XX - realizar estudos e levantamentos sócioeconômicos objetivando o mapeamento das áreas demandantes de habitação popular de
forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e COHAB;
XXI - participar da execução dos programas, projetos e ações, das áreas de habitação popular, urbana ou rural, de forma articulada e em
conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e a COHAB;
XXII - executar os programas, projetos e ações de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias e
instalações correlatas;
XXIII - executar a política formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura -
DEINFRA, para a administração da infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, compreendendo sua construção,
operação, manutenção, restauração, reposição, adequação de capacidade e ampliação;
XXIV - construir e reformar terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidroviários de passageiros
e atracadouros;
XXV - implantar e pavimentar pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros;
XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros;
XXVII - responsabilizar-se pela operação, conservação e manutenção dos sistemas de contenção de cheias;
XXVIII - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma articulada com o
Departamento de Transportes e Terminais - DETER;
XXIX - executar atividades de dragagem e captação de água mediante a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros da
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e

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XXX - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte de forma articulada com a Fundação Catarinense de
Esporte - FESPORTE.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 8.349.963

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.529.023
08 Assistência Social 120.000
12 Educação 5.054.413
13 Cultura 122.881
20 Agricultura 144.000
26 Transporte 28.798
27 Desporto e Lazer 350.848
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 539.446
122 Administração Geral 2.087.368
126 Tecnologia da Informação 26.376
128 Formação de Recursos Humanos 17.207
244 Assistência Comunitária 120.000
361 Ensino Fundamental 3.178.199
362 Ensino Médio 1.562.469
363 Ensino Profissional 118.599
366 Educação de Jovens e Adultos 53.772
392 Difusão Cultural 122.881
606 Extensão Rural 144.000
695 Turismo 175.424
782 Transporte Rodoviário 28.798
813 Lazer 175.424
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0130 Conservação e Segurança Rodoviária 28.798
0220 Governança Eletrônica 26.376
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 144.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 120.000
0600 Novos Valores 17.207
0610 Gestão do Ensino Fundamental 3.231.971
0620 Pró Ensino Médio 1.681.068
0640 Pró-Turismo 175.424
0650 Pró-Esporte 175.424
0660 Pró-Cultura 122.881
0800 Ordenamento e Controle Territorial 539.446
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.087.368

Página: 1209 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga 8.349.963
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 3.206.800 1.453.028 1.121.749 632.023
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 632.622 416.435 216.187
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 R e c u r s o s do FUNDEB - 4.008.014 2.168.618 1.839.396
Transferências da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 28.798 18.798 10.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 473.729 270.599 203.130
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 8.349.963 1.453.028 3.996.199 2.900.736

Página: 1210 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 8.349.963

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.529.023
08 Assistência Social 120.000
12 Educação 5.054.413
13 Cultura 122.881
20 Agricultura 144.000
26 Transporte 28.798
27 Desporto e Lazer 350.848

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 539.446
122 Administração Geral 2.087.368
126 Tecnologia da Informação 26.376
128 Formação de Recursos Humanos 17.207
244 Assistência Comunitária 120.000
361 Ensino Fundamental 3.178.199
362 Ensino Médio 1.562.469
363 Ensino Profissional 118.599
366 Educação de Jovens e Adultos 53.772
392 Difusão Cultural 122.881
606 Extensão Rural 144.000
695 Turismo 175.424
782 Transporte Rodoviário 28.798
813 Lazer 175.424

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0130 Conservação e Segurança Rodoviária 28.798
0220 Governança Eletrônica 26.376
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 144.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 120.000
0600 Novos Valores 17.207
0610 Gestão do Ensino Fundamental 3.231.971
0620 Pró Ensino Médio 1.681.068
0640 Pró-Turismo 175.424
0650 Pró-Esporte 175.424
0660 Pró-Cultura 122.881
0800 Ordenamento e Controle Territorial 539.446

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.087.368


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 3.206.800 1.453.028 1.121.749 632.023


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 632.622 416.435 216.187
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 Recursos do FUNDEB - Transferências 4.008.014 2.168.618 1.839.396
da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 28.798 18.798 10.000
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 473.729 270.599 203.130
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.349.963 1.453.028 3.996.199 2.900.736

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento
Regional
800.0777.009007 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento F 539.446
Regional - SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 50.000
3 Outras Despesas Correntes 50 0.1.00 389.446
4 Investimentos 40 0.1.00 100.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.003779 Administração de recursos humanos - SDR - Itapiranga F 1.469.742
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.347.025
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 105.890
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 16.827
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004525 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - F 443.139
Itapiranga
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 113
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 353.579
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 6.794
4 Investimentos 90 0.1.00 82.653
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.003801 Auxílio alimentação - SDR - Itapiranga F 33.113
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 33.113
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004543 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 4.637
de TIC - SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.133
4 Investimentos 90 0.1.00 3.504
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004580 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 19.474
comunicação - SDR - Itapiranga

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 19.474
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004550 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 2.265
TIC - SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 2.265
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004310 Encargos com estagiários - SDR - Itapiranga F 17.207
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 17.207
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de
Assistência Social
510.0583.010824 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência S 120.000
Social - CRAS - SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 120.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.005547 Manutenção da Gered - SDR - Itapiranga F 141.374
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 98.911
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 3.611
4 Investimentos 90 0.1.00 38.852
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de
consumo e pedagógico
610.0088.007854 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - F 493.738
ensino fundamental - SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 140.792
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 131.052
4 Investimentos 90 0.1.20 112.684
4 Investimentos 90 0.1.31 109.210
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.005881 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - F 40.000
Itapiranga

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 40.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.008117 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - F 649.600
SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 649.600
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.008252 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - F 283.425
Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 98.860
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 184.565
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.005883 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Itapiranga F 186.514
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.20 95.663
4 Investimentos 40 0.1.20 90.851
610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.007777 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - F 1.027.484
SDR - Itapiranga
4 Investimentos 90 0.1.00 263.014
4 Investimentos 90 0.1.31 764.470
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.007986 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - F 54.605
SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 54.605
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.005214 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental F 442.833
- SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 283.948
4 Investimentos 90 0.1.31 158.885
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.008255 Serviços administrativos - ensino médio - SDR - F 12.014
Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 12.014
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


620.0105.007937 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - F 645.200
Itapiranga
4 Investimentos 90 0.1.31 645.200
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007637 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - F 54.605
Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 54.605
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.005213 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR F 385.512
- Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 267.565
4 Investimentos 90 0.1.31 117.947
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009090 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - F 465.138
Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 465.138
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.008923 Articulação da educação profissional com o ensino médio F 118.599
- SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 9.389
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 65.526
4 Investimentos 90 0.1.31 43.684
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008258 Serviços administrativos - EJA - SDR - Itapiranga F 13.707
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 13.707
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.008221 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Itapiranga F 10.543
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 10.543
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008287 Descentralização financeira - EJA - SDR - Itapiranga F 29.522
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 16.870
4 Investimentos 90 0.1.20 12.652

Página: 1216 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


13.392 660 Pró-Cultura
660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais
660.0051.007774 Ampliação e regionalização das atividades culturais - F 122.881
SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 34.858
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 33.855
4 Investimentos 40 0.2.62 33.855
4 Investimentos 50 0.2.62 20.313
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural
e pesqueiro
300.0645.010802 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural F 144.000
e pesqueiro - SDR - Itapiranga
4 Investimentos 90 0.1.00 144.000
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007324 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Itapiranga F 28.798
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 18.798
4 Investimentos 90 0.2.60 10.000
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007676 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - F 175.424
SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 53.546
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 47.397
4 Investimentos 40 0.2.62 54.168
4 Investimentos 50 0.2.62 20.313
27.813 650 Pró-Esporte
650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas
650.0053.007563 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - F 175.424
SDR - Itapiranga
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 53.546
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 47.397
4 Investimentos 40 0.2.62 54.168

Página: 1217 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 50 0.2.62 20.313

TOTAL GERAL 8.349.963


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 120.000
TOTAL FISCAL 8.229.963

Página: 1218 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial


800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional
800.0777.009007 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR -
Itapiranga
Convênio firmado convênio 10 539.446
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.003779 Administração de recursos humanos - SDR - Itapiranga
Servidor unidade 35 1.469.742
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004525 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - Itapiranga
Unidade gestora mantida unidade 1 443.139
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.003801 Auxílio alimentação - SDR - Itapiranga
Servidor beneficiado servidor 35 33.113
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004543 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR -
Itapiranga
Hardware e equipamento adquirido hardware 20 4.637
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004580 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDR -
Itapiranga
Serviço contratado unidade 0 19.474
serviço 2
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004550 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR -
Itapiranga
Software contratado unidade 0 2.265
sistema 1
software 2

Página: 1219 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.128 600 Novos Valores


600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004310 Encargos com estagiários - SDR - Itapiranga
Estagiário contratado unidade 6 17.207
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de Assistência Social
510.0583.010824 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
- SDR - Itapiranga
Centro de referência co-financiado unidade 1 120.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.005547 Manutenção da Gered - SDR - Itapiranga
Unidade gestora mantida unidade 1 141.374
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de consumo e
pedagógico
610.0088.007854 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - ensino
fundamental - SDR - Itapiranga
Equipamento e material adquirido equipamento 75 493.738
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.005881 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - Itapiranga
Aluno atendido aluno 3.500 40.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.008117 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR -
Itapiranga
Aluno atendido aluno 2.980 649.600
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.008252 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - Itapiranga
Serviço unidade 10 283.425
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.005883 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Itapiranga

Página: 1220 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Município atendido município 5 186.514


610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.007777 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - SDR -
Itapiranga
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 14 1.027.484
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.007986 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - SDR - Itapiranga
Profissional capacitado unidade 250 54.605
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.005214 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental - SDR -
Itapiranga
Aluno atendido aluno 2.979 442.833
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.008255 Serviços administrativos - ensino médio - SDR - Itapiranga
Serviço unidade 14 12.014
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio
620.0105.007937 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - Itapiranga
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 4 645.200
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007637 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - Itapiranga
Profissional capacitado unidade 250 54.605
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.005213 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR - Itapiranga
Aluno atendido aluno 1.836 385.512
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009090 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - Itapiranga
Aluno atendido aluno 3.136 465.138
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio

Página: 1221 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

620.0678.008923 Articulação da educação profissional com o ensino médio - SDR -


Itapiranga
Aluno atendido aluno 2.979 118.599
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008258 Serviços administrativos - EJA - SDR - Itapiranga
Serviço unidade 10 13.707
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.008221 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Itapiranga
Profissional capacitado unidade 35 10.543
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008287 Descentralização financeira - EJA - SDR - Itapiranga
Aluno atendido aluno 1.000 29.522
13.392 660 Pró-Cultura
660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais
660.0051.007774 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Itapiranga
Projeto aprovado unidade 35 122.881
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro
300.0645.010802 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro -
SDR - Itapiranga
Semente de hortaliça distribuída e projeto apoiado saca/semente 0 144.000
projeto 36
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007324 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Itapiranga
Rodovia conservada km 97 28.798
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007676 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Itapiranga

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 60000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Projeto aprovado unidade 35 175.424


27.813 650 Pró-Esporte
650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas
650.0053.007563 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Itapiranga
Projeto aprovado unidade 50 175.424

TOTAL 8.349.963

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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – QUILOMBO

Competência

I - representar o Governo do Estado nas suas respectivas regiões;


II - elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais, sob a coordenação da
Secretaria de Estado do Planejamento e com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;
III - articular as suas ações, promovendo a integração dos diversos setores da Administração Pública Estadual;
IV - promover a compatibilização do planejamento e das necessidades regionais com as metas do Governo do Estado;
V - executar os programas, projetos e ações governamentais próprios, ou por intermédio da descentralização dos créditos orçamentários
e financeiros das Secretarias de Estado Setoriais e das entidades da Administração Indireta, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
VI - elaborar os respectivos regimentos internos, observando as particularidades regionais;
VII - executar obras e serviços públicos na região de abrangência, ou coordenar a sua execução;
VIII - realizar reuniões periódicas com o Conselho de Desenvolvimento Regional para propor, planejar e deliberar sobre assuntos de
interesse da região;
IX - implementar as prioridades e deliberações definidas nos Conselhos de Desenvolvimento Regional, no Seminário Anual de
Avaliação dos Programas Governamentais e nas audiências do Orçamento Regionalizado;
X - apoiar os municípios na execução dos programas, projetos e ações, visando ao desenvolvimento sustentável regional e municipal;
XI - apoiar a sociedade civil organizada, por meio de convênios acordos ou instrumentos congêneres;
XII - coordenar a elaboração e implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, integrando esforços e recursos do
Estado, dos municípios, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada;
XIII - realizar o planejamento e a execução orçamentária;
XIV - executar a manutenção rotineira das rodovias do Plano Rodoviário Estadual - PRE, mediante a transferência dos equipamentos e
a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros do Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA;
XV - promover estudos para instituição de consórcios, bem como de regras de funcionamento no âmbito regional;

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XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, programas, projetos e ações
governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual;
XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a política estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação, definida pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI;
XVIII - acompanhar e participar da elaboração e execução de Programa de pesquisa na área educacional da rede pública do Estado, de
forma articulada com a Secretaria de Estado da Educação;
XIX - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistério, de
construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação, de forma articulada com a
Secretaria de Estado da Educação;
XX - realizar estudos e levantamentos sócioeconômicos objetivando o mapeamento das áreas demandantes de habitação popular de
forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e COHAB;
XXI - participar da execução dos programas, projetos e ações, das áreas de habitação popular, urbana ou rural, de forma articulada e em
conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e a COHAB;
XXII - executar os programas, projetos e ações de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias e
instalações correlatas;
XXIII - executar a política formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura -
DEINFRA, para a administração da infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, compreendendo sua construção,
operação, manutenção, restauração, reposição, adequação de capacidade e ampliação;
XXIV - construir e reformar terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidroviários de passageiros
e atracadouros;
XXV - implantar e pavimentar pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros;
XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros;
XXVII - responsabilizar-se pela operação, conservação e manutenção dos sistemas de contenção de cheias;
XXVIII - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma articulada com o
Departamento de Transportes e Terminais - DETER;
XXIX - executar atividades de dragagem e captação de água mediante a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros da
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e

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XXX - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte de forma articulada com a Fundação Catarinense de
Esporte - FESPORTE.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 8.095.623

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.374.427
08 Assistência Social 120.000
12 Educação 4.972.267
13 Cultura 102.405
14 Direitos da Cidadania 100.000
20 Agricultura 125.000
26 Transporte 30.630
27 Desporto e Lazer 270.894
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 670.000
122 Administração Geral 2.044.401
126 Tecnologia da Informação 31.864
128 Formação de Recursos Humanos 41.221
244 Assistência Comunitária 120.000
361 Ensino Fundamental 3.932.071
362 Ensino Médio 578.378
363 Ensino Profissional 5.812
366 Educação de Jovens e Adultos 42.947
392 Difusão Cultural 102.405
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 100.000
606 Extensão Rural 125.000
695 Turismo 135.447
782 Transporte Rodoviário 30.630
813 Lazer 135.447
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0130 Conservação e Segurança Rodoviária 30.630
0220 Governança Eletrônica 31.864
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 125.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 120.000
0520 Cidadania e Diversidade 100.000
0600 Novos Valores 11.221
0610 Gestão do Ensino Fundamental 3.975.018
0620 Pró Ensino Médio 584.190
0640 Pró-Turismo 135.447
0650 Pró-Esporte 135.447

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 8.095.623

0660 Pró-Cultura 102.405


0800 Ordenamento e Controle Territorial 670.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 30.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.044.401

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo 8.095.623
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 3.133.930 1.207.968 1.282.037 643.925
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 621.326 38.610 582.716
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 R e c u r s o s do FUNDEB - 3.936.438 1.970.943 1.965.495
Transferências da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 30.630 10.000 20.630
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 373.299 177.402 195.897
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 8.095.623 1.207.968 3.478.992 3.408.663

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 8.095.623

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.374.427
08 Assistência Social 120.000
12 Educação 4.972.267
13 Cultura 102.405
14 Direitos da Cidadania 100.000
20 Agricultura 125.000
26 Transporte 30.630
27 Desporto e Lazer 270.894

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 670.000
122 Administração Geral 2.044.401
126 Tecnologia da Informação 31.864
128 Formação de Recursos Humanos 41.221
244 Assistência Comunitária 120.000
361 Ensino Fundamental 3.932.071
362 Ensino Médio 578.378
363 Ensino Profissional 5.812
366 Educação de Jovens e Adultos 42.947
392 Difusão Cultural 102.405
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 100.000
606 Extensão Rural 125.000
695 Turismo 135.447
782 Transporte Rodoviário 30.630
813 Lazer 135.447

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0130 Conservação e Segurança Rodoviária 30.630
0220 Governança Eletrônica 31.864
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 125.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 120.000
0520 Cidadania e Diversidade 100.000
0600 Novos Valores 11.221
0610 Gestão do Ensino Fundamental 3.975.018
0620 Pró Ensino Médio 584.190
0640 Pró-Turismo 135.447

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

0650 Pró-Esporte 135.447


0660 Pró-Cultura 102.405
0800 Ordenamento e Controle Territorial 670.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 30.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.044.401
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 3.133.930 1.207.968 1.282.037 643.925


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 621.326 38.610 582.716
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 Recursos do FUNDEB - Transferências 3.936.438 1.970.943 1.965.495
da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 30.630 10.000 20.630
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 373.299 177.402 195.897
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.095.623 1.207.968 3.478.992 3.408.663

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento
Regional
800.0777.009011 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento F 670.000
Regional - SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 200.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
4 Investimentos 40 0.1.00 270.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001480 Administração de recursos humanos - SDR - Quilombo F 1.218.360
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.140.147
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 67.629
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 10.584
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003466 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - F 380.833
Quilombo
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 192
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 286.406
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 7.426
4 Investimentos 90 0.1.00 86.809
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001482 Auxílio alimentação - SDR - Quilombo F 32.149
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 32.149
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003486 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 6.826
de TIC - SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.366
4 Investimentos 90 0.1.00 5.460
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003516 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 23.176
comunicação - SDR - Quilombo

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 23.176
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003498 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 1.862
TIC - SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.862
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003477 Encargos com estagiários - SDR - Quilombo F 11.221
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 11.221
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.004201 Capacitação de servidores públicos - SDR - Quilombo F 30.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de
Assistência Social
510.0583.010831 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência S 120.000
Social - CRAS - SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 120.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.003649 Manutenção da Gered - SDR - Quilombo F 413.059
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 326.403
4 Investimentos 90 0.1.00 86.656
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de
consumo e pedagógico
610.0088.003719 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - F 552.263
ensino fundamental - SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 6.213
4 Investimentos 90 0.1.31 546.050
610.0089 Alimentação escolar

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


610.0089.007955 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - F 15.000
Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 15.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.008141 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - F 487.434
SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 487.434
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.008275 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - F 448.308
Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 448.308
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.003774 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Quilombo F 24.854
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.20 12.427
4 Investimentos 40 0.1.20 12.427
610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.007810 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - F 1.756.687
SDR - Quilombo
4 Investimentos 90 0.1.20 555.377
4 Investimentos 90 0.1.31 1.201.310
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.007521 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - F 113.906
SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 113.906
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.003782 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental F 533.619
- SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 521.192
4 Investimentos 90 0.1.20 12.427
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio
620.0105.003812 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - F 183.188
Quilombo
4 Investimentos 90 0.1.31 183.188

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007506 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - F 16.381
Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 16.381
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.008179 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR F 96.105
- Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 63.342
4 Investimentos 90 0.1.31 32.763
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009100 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - F 282.704
Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 282.704
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.008920 Articulação da educação profissional com o ensino médio F 5.812
- SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.444
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 4.368
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008285 Serviços administrativos - EJA - SDR - Quilombo F 23.837
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 4.970
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 16.382
4 Investimentos 90 0.1.20 2.485
610.0106 Construção, ampliação e reforma - EJA
610.0106.003935 Construção, ampliação e reforma - EJA - SDR - Quilombo F 5.460
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 5.460
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.007832 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Quilombo F 2.730
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 2.730
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008277 Descentralização financeira - EJA - SDR - Quilombo F 10.920
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 8.736

Página: 1234 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.31 2.184
13.392 660 Pró-Cultura
660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais
660.0051.007784 Ampliação e regionalização das atividades culturais - F 102.405
SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 25.053
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 23.699
4 Investimentos 40 0.2.62 29.115
4 Investimentos 50 0.2.62 24.538
14.422 520 Cidadania e Diversidade
520.0332 Realização de força tarefa
520.0332.004171 Força tarefa - SDR - Quilombo F 100.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.000
4 Investimentos 90 0.1.00 70.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural
e pesqueiro
300.0645.010803 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural F 125.000
e pesqueiro - SDR - Quilombo
4 Investimentos 90 0.1.00 125.000
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007334 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Quilombo F 30.630
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 10.000
4 Investimentos 90 0.2.60 20.630
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007686 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - F 135.447
SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 33.855
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 30.470
4 Investimentos 40 0.2.62 40.626
4 Investimentos 50 0.2.62 30.496
27.813 650 Pró-Esporte

Página: 1235 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas
650.0053.007568 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - F 135.447
SDR - Quilombo
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 33.855
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 30.470
4 Investimentos 40 0.2.62 40.626
4 Investimentos 50 0.2.62 30.496

TOTAL GERAL 8.095.623


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 120.000
TOTAL FISCAL 7.975.623

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial


800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional
800.0777.009011 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR -
Quilombo
Convênio firmado convênio 10 670.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001480 Administração de recursos humanos - SDR - Quilombo
Servidor unidade 33 1.218.360
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003466 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - Quilombo
Unidade gestora mantida unidade 1 380.833
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001482 Auxílio alimentação - SDR - Quilombo
Servidor beneficiado servidor 33 32.149
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003486 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR -
Quilombo
Hardware e equipamento adquirido hardware 20 6.826
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.003516 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDR -
Quilombo
Serviço contratado unidade 0 23.176
serviço 4
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003498 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR -
Quilombo
Software contratado unidade 0 1.862
sistema 1
software 20

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.128 600 Novos Valores


600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003477 Encargos com estagiários - SDR - Quilombo
Estagiário contratado unidade 4 11.221
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.004201 Capacitação de servidores públicos - SDR - Quilombo
Servidor capacitado unidade 40 30.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de Assistência Social
510.0583.010831 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
- SDR - Quilombo
Centro de referência co-financiado unidade 1 120.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.003649 Manutenção da Gered - SDR - Quilombo
Unidade gestora mantida unidade 1 413.059
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de consumo e
pedagógico
610.0088.003719 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - ensino
fundamental - SDR - Quilombo
Equipamento e material adquirido equipamento 30 552.263
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.007955 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - Quilombo
Aluno atendido aluno 2.316 15.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.008141 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR -
Quilombo
Aluno atendido aluno 1.700 487.434
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

610.0093.008275 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - Quilombo


Serviço unidade 10 448.308
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.003774 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Quilombo
Município atendido município 6 24.854
610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.007810 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - SDR -
Quilombo
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 10 1.756.687
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.007521 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - SDR - Quilombo
Profissional capacitado unidade 300 113.906
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.003782 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental - SDR -
Quilombo
Aluno atendido aluno 2.700 533.619
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio
620.0105.003812 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - Quilombo
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 1 183.188
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007506 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - Quilombo
Profissional capacitado unidade 220 16.381
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.008179 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR - Quilombo
Aluno atendido aluno 885 96.105
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009100 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - Quilombo
Aluno atendido aluno 2.139 282.704
12.363 620 Pró Ensino Médio

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio


620.0678.008920 Articulação da educação profissional com o ensino médio - SDR -
Quilombo
Aluno atendido aluno 2.316 5.812
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008285 Serviços administrativos - EJA - SDR - Quilombo
Serviço unidade 10 23.837
610.0106 Construção, ampliação e reforma - EJA
610.0106.003935 Construção, ampliação e reforma - EJA - SDR - Quilombo
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 2 5.460
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.007832 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Quilombo
Profissional capacitado unidade 20 2.730
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008277 Descentralização financeira - EJA - SDR - Quilombo
Aluno atendido aluno 500 10.920
13.392 660 Pró-Cultura
660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais
660.0051.007784 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Quilombo
Projeto aprovado unidade 35 102.405
14.422 520 Cidadania e Diversidade
520.0332 Realização de força tarefa
520.0332.004171 Força tarefa - SDR - Quilombo
Evento unidade 12 100.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro
300.0645.010803 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro -
SDR - Quilombo
Semente de hortaliça distribuída e projeto apoiado saca/semente 0 125.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 61000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

projeto 31
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007334 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Quilombo
Rodovia conservada km 96 30.630
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007686 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Quilombo
Projeto aprovado unidade 35 135.447
27.813 650 Pró-Esporte
650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas
650.0053.007568 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Quilombo
Projeto aprovado unidade 50 135.447

TOTAL 8.095.623

Página: 1241 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SEARA

Competência

I - representar o Governo do Estado nas suas respectivas regiões;


II - elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais, sob a coordenação da
Secretaria de Estado do Planejamento e com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;
III - articular as suas ações, promovendo a integração dos diversos setores da Administração Pública Estadual;
IV - promover a compatibilização do planejamento e das necessidades regionais com as metas do Governo do Estado;
V - executar os programas, projetos e ações governamentais próprios, ou por intermédio da descentralização dos créditos orçamentários
e financeiros das Secretarias de Estado Setoriais e das entidades da Administração Indireta, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
VI - elaborar os respectivos regimentos internos, observando as particularidades regionais;
VII - executar obras e serviços públicos na região de abrangência, ou coordenar a sua execução;
VIII - realizar reuniões periódicas com o Conselho de Desenvolvimento Regional para propor, planejar e deliberar sobre assuntos de
interesse da região;
IX - implementar as prioridades e deliberações definidas nos Conselhos de Desenvolvimento Regional, no Seminário Anual de
Avaliação dos Programas Governamentais e nas audiências do Orçamento Regionalizado;
X - apoiar os municípios na execução dos programas, projetos e ações, visando ao desenvolvimento sustentável regional e municipal;
XI - apoiar a sociedade civil organizada, por meio de convênios acordos ou instrumentos congêneres;
XII - coordenar a elaboração e implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, integrando esforços e recursos do
Estado, dos municípios, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada;
XIII - realizar o planejamento e a execução orçamentária;
XIV - executar a manutenção rotineira das rodovias do Plano Rodoviário Estadual - PRE, mediante a transferência dos equipamentos e
a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros do Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA;
XV - promover estudos para instituição de consórcios, bem como de regras de funcionamento no âmbito regional;

Página: 1242 de 2069


XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, programas, projetos e ações
governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual;
XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a política estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação, definida pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI;
XVIII - acompanhar e participar da elaboração e execução de Programa de pesquisa na área educacional da rede pública do Estado, de
forma articulada com a Secretaria de Estado da Educação;
XIX - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistério, de
construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação, de forma articulada com a
Secretaria de Estado da Educação;
XX - realizar estudos e levantamentos sócioeconômicos objetivando o mapeamento das áreas demandantes de habitação popular de
forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e COHAB;
XXI - participar da execução dos programas, projetos e ações, das áreas de habitação popular, urbana ou rural, de forma articulada e em
conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e a COHAB;
XXII - executar os programas, projetos e ações de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias e
instalações correlatas;
XXIII - executar a política formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura -
DEINFRA, para a administração da infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, compreendendo sua construção,
operação, manutenção, restauração, reposição, adequação de capacidade e ampliação;
XXIV - construir e reformar terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidroviários de passageiros
e atracadouros;
XXV - implantar e pavimentar pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros;
XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros;
XXVII - responsabilizar-se pela operação, conservação e manutenção dos sistemas de contenção de cheias;
XXVIII - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma articulada com o
Departamento de Transportes e Terminais - DETER;
XXIX - executar atividades de dragagem e captação de água mediante a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros da
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e

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XXX - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte de forma articulada com a Fundação Catarinense de
Esporte - FESPORTE.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 9.929.603

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.045.563
08 Assistência Social 160.000
10 Saúde 50.000
12 Educação 6.586.924
13 Cultura 189.426
14 Direitos da Cidadania 60.000
20 Agricultura 202.000
26 Transporte 25.000
27 Desporto e Lazer 610.690
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 200.000
122 Administração Geral 2.065.677
126 Tecnologia da Informação 57.595
128 Formação de Recursos Humanos 11.143
244 Assistência Comunitária 160.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000
361 Ensino Fundamental 3.454.795
362 Ensino Médio 2.174.599
363 Ensino Profissional 54.880
366 Educação de Jovens e Adultos 613.798
392 Difusão Cultural 189.426
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 60.000
606 Extensão Rural 202.000
695 Turismo 305.345
782 Transporte Rodoviário 25.000
813 Lazer 305.345
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0130 Conservação e Segurança Rodoviária 25.000
0220 Governança Eletrônica 57.595
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 202.000
0430 Descentralização da Média e Alta Complexidade 50.000
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 40.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 120.000
0520 Cidadania e Diversidade 60.000
0600 Novos Valores 11.143

Página: 1245 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 9.929.603

0610 Gestão do Ensino Fundamental 4.068.593


0620 Pró Ensino Médio 2.229.479
0640 Pró-Turismo 305.345
0650 Pró-Esporte 305.345
0660 Pró-Cultura 189.426
0800 Ordenamento e Controle Territorial 200.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.065.677

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara 9.929.603
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 3.345.126 1.365.411 1.406.996 572.719
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 785.132 290.334 494.798
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 R e c u r s o s do FUNDEB - 4.974.229 3.179.265 1.794.964
Transferências da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 25.000 10.000 15.000
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 800.116 373.543 426.573
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 9.929.603 1.365.411 5.260.138 3.304.054

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 9.929.603

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.045.563
08 Assistência Social 160.000
10 Saúde 50.000
12 Educação 6.586.924
13 Cultura 189.426
14 Direitos da Cidadania 60.000
20 Agricultura 202.000
26 Transporte 25.000
27 Desporto e Lazer 610.690

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 200.000
122 Administração Geral 2.065.677
126 Tecnologia da Informação 57.595
128 Formação de Recursos Humanos 11.143
244 Assistência Comunitária 160.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000
361 Ensino Fundamental 3.454.795
362 Ensino Médio 2.174.599
363 Ensino Profissional 54.880
366 Educação de Jovens e Adultos 613.798
392 Difusão Cultural 189.426
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 60.000
606 Extensão Rural 202.000
695 Turismo 305.345
782 Transporte Rodoviário 25.000
813 Lazer 305.345

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0130 Conservação e Segurança Rodoviária 25.000
0220 Governança Eletrônica 57.595
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 202.000
0430 Descentralização da Média e Alta Complexidade 50.000
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 40.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 120.000
0520 Cidadania e Diversidade 60.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

0600 Novos Valores 11.143


0610 Gestão do Ensino Fundamental 4.068.593
0620 Pró Ensino Médio 2.229.479
0640 Pró-Turismo 305.345
0650 Pró-Esporte 305.345
0660 Pró-Cultura 189.426
0800 Ordenamento e Controle Territorial 200.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.065.677
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 3.345.126 1.365.411 1.406.996 572.719


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 785.132 290.334 494.798
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 Recursos do FUNDEB - Transferências 4.974.229 3.179.265 1.794.964
da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 25.000 10.000 15.000
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 800.116 373.543 426.573
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.929.603 1.365.411 5.260.138 3.304.054

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento
Regional
800.0777.009014 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento F 200.000
Regional - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001641 Administração de recursos humanos - SDR - Seara F 1.390.049
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.273.740
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 91.479
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 24.830
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004711 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - F 350.337
Seara
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 192
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 255.910
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 7.426
4 Investimentos 90 0.1.00 86.809
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001643 Auxílio alimentação - SDR - Seara F 36.439
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 36.439
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004689 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 34.123
de TIC - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 8.189
4 Investimentos 90 0.1.00 25.934
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008467 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 19.814
comunicação - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 19.814

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.004859 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 3.658
TIC - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 3.658
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004645 Encargos com estagiários - SDR - Seara F 11.143
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 11.143
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0331 Eventos de gestão da política de assistência social
500.0331.007450 Eventos gestão da política assist social e garantia direitos S 40.000
- SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de
Assistência Social
510.0583.010836 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência S 120.000
Social - CRAS - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 120.000
10.302 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0522 Ampliar, reformar e equipar as unidades hospitalares
430.0522.009231 Auxílio entidades munic e privadas sem fins lucrativos S 50.000
conveniadas SUS - SDR - Seara
4 Investimentos 40 0.1.00 25.000
4 Investimentos 50 0.1.00 25.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.007533 Manutenção da Gered - SDR - Seara F 288.852
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 265.743
4 Investimentos 90 0.1.00 23.109
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de
consumo e pedagógico

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


610.0088.007867 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - F 631.176
ensino fundamental - SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 33.059
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 546.050
4 Investimentos 90 0.1.20 52.067
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.005225 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - Seara F 30.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 30.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.008360 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - F 865.572
SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 865.572
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.008264 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - F 94.216
Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 63.637
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 30.579
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.007957 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Seara F 67.769
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.20 63.637
4 Investimentos 40 0.1.20 4.132
610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.005219 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - F 1.616.816
SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 86.117
4 Investimentos 90 0.1.20 438.599
4 Investimentos 90 0.1.31 1.092.100
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.007903 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - F 7.273
SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 7.273
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.007963 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental F 141.973
- SDR - Seara

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 111.394
4 Investimentos 90 0.1.31 30.579
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.008269 Serviços administrativos - ensino médio - SDR - Seara F 288.855
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 288.855
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio
620.0105.005220 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - F 657.402
Seara
4 Investimentos 90 0.1.31 657.402
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007942 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - F 653.429
Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 21.663
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 631.766
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.008315 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR F 63.495
- Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 50.796
4 Investimentos 90 0.1.31 12.699
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009105 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - F 511.418
Seara
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 511.418
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0091 Descentralização financeira NEP e/ou Cedup
620.0091.008219 Descentralização financeira - NEP e/ou Cedup - SDR - F 43.326
Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 31.772
4 Investimentos 90 0.1.00 11.554
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.008919 Articulação da educação profissional com o ensino médio F 11.554
- SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 11.554

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008272 Serviços administrativos - EJA - SDR - Seara F 12.072
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 6.611
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 5.461
610.0106 Construção, ampliação e reforma - EJA
610.0106.005221 Construção, ampliação e reforma - EJA - SDR - Seara F 10.922
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 10.922
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.007500 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Seara F 410.939
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 410.939
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008292 Descentralização financeira - EJA - SDR - Seara F 6.552
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 4.368
4 Investimentos 90 0.1.31 2.184
610.0564 Aquisição de terreno - EJA e ensino fundamental
610.0564.008454 Aquisição de terreno - EJA - SDR - Seara F 173.313
4 Investimentos 90 0.1.00 173.313
13.392 660 Pró-Cultura
660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais
660.0051.007796 Ampliação e regionalização das atividades culturais - F 189.426
SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 47.234
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 33.855
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 10.157
4 Investimentos 40 0.2.62 50.783
4 Investimentos 50 0.2.62 47.397
14.422 520 Cidadania e Diversidade
520.0332 Realização de força tarefa
520.0332.007416 Força tarefa - SDR - Seara F 60.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 60.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural
e pesqueiro
300.0645.010804 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural F 202.000
e pesqueiro - SDR - Seara
4 Investimentos 90 0.1.00 202.000
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007339 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Seara F 25.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 10.000
4 Investimentos 90 0.2.60 15.000
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007690 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - F 305.345
SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 61.589
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 67.710
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 6.771
4 Investimentos 40 0.2.62 81.252
4 Investimentos 50 0.2.62 75.158
4 Investimentos 90 0.2.62 12.865
27.813 650 Pró-Esporte
650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas
650.0053.007571 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - F 305.345
SDR - Seara
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 61.589
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 67.710
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 16.928
4 Investimentos 40 0.2.62 81.252
4 Investimentos 50 0.2.62 77.866

TOTAL GERAL 9.929.603


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 210.000
TOTAL FISCAL 9.719.603

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial


800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional
800.0777.009014 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR -
Seara
Convênio firmado convênio 10 200.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001641 Administração de recursos humanos - SDR - Seara
Servidor unidade 50 1.390.049
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004711 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - Seara
Unidade gestora mantida unidade 1 350.337
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001643 Auxílio alimentação - SDR - Seara
Servidor beneficiado servidor 50 36.439
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004689 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR -
Seara
Hardware e equipamento adquirido hardware 100 34.123
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008467 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDR -
Seara
Serviço contratado unidade 0 19.814
serviço 6
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004859 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR -
Seara
Software contratado unidade 0 3.658
sistema 1
software 15

Página: 1255 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.128 600 Novos Valores


600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004645 Encargos com estagiários - SDR - Seara
Estagiário contratado unidade 3 11.143
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0331 Eventos de gestão da política de assistência social
500.0331.007450 Eventos gestão da política assist social e garantia direitos - SDR - Seara
Evento unidade 2 40.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de Assistência Social
510.0583.010836 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
- SDR - Seara
Centro de referência co-financiado unidade 1 120.000
10.302 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0522 Ampliar, reformar e equipar as unidades hospitalares
430.0522.009231 Auxílio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conveniadas SUS
- SDR - Seara
Obra executada unidade 1 50.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.007533 Manutenção da Gered - SDR - Seara
Unidade gestora mantida unidade 1 288.852
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de consumo e
pedagógico
610.0088.007867 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - ensino
fundamental - SDR - Seara
Equipamento e material adquirido equipamento 300 631.176
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.005225 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - Seara
Aluno atendido aluno 4.500 30.000

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

610.0092 Atendimento ao transporte escolar


610.0092.008360 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Seara
Aluno atendido aluno 1.350 865.572
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.008264 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - Seara
Serviço unidade 18 94.216
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.007957 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Seara
Município atendido município 8 67.769
610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.005219 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - SDR - Seara
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 18 1.616.816
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.007903 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - SDR - Seara
Profissional capacitado unidade 400 7.273
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.007963 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Seara
Aluno atendido aluno 3.696 141.973
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.008269 Serviços administrativos - ensino médio - SDR - Seara
Serviço unidade 10 288.855
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio
620.0105.005220 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - Seara
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 2 657.402
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007942 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - Seara
Profissional capacitado unidade 260 653.429
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio

Página: 1257 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

620.0111.008315 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR - Seara


Aluno atendido aluno 1.938 63.495
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009105 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - Seara
Aluno atendido aluno 3.220 511.418
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0091 Descentralização financeira NEP e/ou Cedup
620.0091.008219 Descentralização financeira - NEP e/ou Cedup - SDR - Seara
Aluno atendido aluno 100 43.326
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.008919 Articulação da educação profissional com o ensino médio - SDR - Seara
Aluno atendido aluno 3.696 11.554
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008272 Serviços administrativos - EJA - SDR - Seara
Serviço unidade 10 12.072
610.0106 Construção, ampliação e reforma - EJA
610.0106.005221 Construção, ampliação e reforma - EJA - SDR - Seara
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 1 10.922
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.007500 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Seara
Profissional capacitado unidade 120 410.939
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008292 Descentralização financeira - EJA - SDR - Seara
Aluno atendido aluno 900 6.552
610.0564 Aquisição de terreno - EJA e ensino fundamental
610.0564.008454 Aquisição de terreno - EJA - SDR - Seara
Terreno adquirido unidade 5 173.313
13.392 660 Pró-Cultura

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 62000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais


660.0051.007796 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Seara
Projeto aprovado unidade 45 189.426
14.422 520 Cidadania e Diversidade
520.0332 Realização de força tarefa
520.0332.007416 Força tarefa - SDR - Seara
Evento unidade 8 60.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro
300.0645.010804 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro -
SDR - Seara
Semente de hortaliça distribuída e projeto apoiado saca/semente 0 202.000
projeto 51
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007339 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Seara
Rodovia conservada km 211 25.000
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007690 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Seara
Projeto aprovado unidade 55 305.345
27.813 650 Pró-Esporte
650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas
650.0053.007571 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Seara
Projeto aprovado unidade 60 305.345

TOTAL 9.929.603

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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – TAIÓ

Competência

I - representar o Governo do Estado nas suas respectivas regiões;


II - elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais, sob a coordenação da
Secretaria de Estado do Planejamento e com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;
III - articular as suas ações, promovendo a integração dos diversos setores da Administração Pública Estadual;
IV - promover a compatibilização do planejamento e das necessidades regionais com as metas do Governo do Estado;
V - executar os programas, projetos e ações governamentais próprios, ou por intermédio da descentralização dos créditos orçamentários
e financeiros das Secretarias de Estado Setoriais e das entidades da Administração Indireta, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
VI - elaborar os respectivos regimentos internos, observando as particularidades regionais;
VII - executar obras e serviços públicos na região de abrangência, ou coordenar a sua execução;
VIII - realizar reuniões periódicas com o Conselho de Desenvolvimento Regional para propor, planejar e deliberar sobre assuntos de
interesse da região;
IX - implementar as prioridades e deliberações definidas nos Conselhos de Desenvolvimento Regional, no Seminário Anual de
Avaliação dos Programas Governamentais e nas audiências do Orçamento Regionalizado;
X - apoiar os municípios na execução dos programas, projetos e ações, visando ao desenvolvimento sustentável regional e municipal;
XI - apoiar a sociedade civil organizada, por meio de convênios acordos ou instrumentos congêneres;
XII - coordenar a elaboração e implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, integrando esforços e recursos do
Estado, dos municípios, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada;
XIII - realizar o planejamento e a execução orçamentária;
XIV - executar a manutenção rotineira das rodovias do Plano Rodoviário Estadual - PRE, mediante a transferência dos equipamentos e
a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros do Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA;
XV - promover estudos para instituição de consórcios, bem como de regras de funcionamento no âmbito regional;

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XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, programas, projetos e ações
governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual;
XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a política estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação, definida pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI;
XVIII - acompanhar e participar da elaboração e execução de Programa de pesquisa na área educacional da rede pública do Estado, de
forma articulada com a Secretaria de Estado da Educação;
XIX - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistério, de
construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação, de forma articulada com a
Secretaria de Estado da Educação;
XX - realizar estudos e levantamentos sócioeconômicos objetivando o mapeamento das áreas demandantes de habitação popular de
forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e COHAB;
XXI - participar da execução dos programas, projetos e ações, das áreas de habitação popular, urbana ou rural, de forma articulada e em
conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e a COHAB;
XXII - executar os programas, projetos e ações de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias e
instalações correlatas;
XXIII - executar a política formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura -
DEINFRA, para a administração da infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, compreendendo sua construção,
operação, manutenção, restauração, reposição, adequação de capacidade e ampliação;
XXIV - construir e reformar terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidroviários de passageiros
e atracadouros;
XXV - implantar e pavimentar pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros;
XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros;
XXVII - responsabilizar-se pela operação, conservação e manutenção dos sistemas de contenção de cheias;
XXVIII - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma articulada com o
Departamento de Transportes e Terminais - DETER;
XXIX - executar atividades de dragagem e captação de água mediante a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros da
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e

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XXX - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte de forma articulada com a Fundação Catarinense de
Esporte - FESPORTE.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 9.152.276

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.307.701
08 Assistência Social 120.000
12 Educação 5.999.959
13 Cultura 124.018
20 Agricultura 184.000
26 Transporte 61.310
27 Desporto e Lazer 355.288
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 400.000
122 Administração Geral 1.985.694
126 Tecnologia da Informação 90.748
128 Formação de Recursos Humanos 24.792
244 Assistência Comunitária 120.000
361 Ensino Fundamental 4.099.464
362 Ensino Médio 1.558.460
363 Ensino Profissional 69.047
366 Educação de Jovens e Adultos 79.455
392 Difusão Cultural 124.018
606 Extensão Rural 184.000
695 Turismo 177.644
782 Transporte Rodoviário 61.310
813 Lazer 177.644
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0130 Conservação e Segurança Rodoviária 61.310
0220 Governança Eletrônica 90.748
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 184.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 120.000
0600 Novos Valores 24.792
0610 Gestão do Ensino Fundamental 4.178.919
0620 Pró Ensino Médio 1.627.507
0640 Pró-Turismo 177.644
0650 Pró-Esporte 177.644
0660 Pró-Cultura 124.018
0800 Ordenamento e Controle Territorial 400.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 1.985.694

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió 9.152.276
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.819.676 1.423.408 1.016.994 379.274
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 925.113 734.658 190.455
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 R e c u r s o s do FUNDEB - 4.866.871 2.914.867 1.952.004
Transferências da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 61.310 30.000 31.310
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 479.306 242.321 236.985
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 9.152.276 1.423.408 4.938.840 2.790.028

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 9.152.276

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.307.701
08 Assistência Social 120.000
12 Educação 5.999.959
13 Cultura 124.018
20 Agricultura 184.000
26 Transporte 61.310
27 Desporto e Lazer 355.288

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 400.000
122 Administração Geral 1.985.694
126 Tecnologia da Informação 90.748
128 Formação de Recursos Humanos 24.792
244 Assistência Comunitária 120.000
361 Ensino Fundamental 4.099.464
362 Ensino Médio 1.558.460
363 Ensino Profissional 69.047
366 Educação de Jovens e Adultos 79.455
392 Difusão Cultural 124.018
606 Extensão Rural 184.000
695 Turismo 177.644
782 Transporte Rodoviário 61.310
813 Lazer 177.644

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0130 Conservação e Segurança Rodoviária 61.310
0220 Governança Eletrônica 90.748
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 184.000
0510 Proteção Social Básica e Especial 120.000
0600 Novos Valores 24.792
0610 Gestão do Ensino Fundamental 4.178.919
0620 Pró Ensino Médio 1.627.507
0640 Pró-Turismo 177.644
0650 Pró-Esporte 177.644
0660 Pró-Cultura 124.018
0800 Ordenamento e Controle Territorial 400.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 1.985.694


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.819.676 1.423.408 1.016.994 379.274


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 925.113 734.658 190.455
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 Recursos do FUNDEB - Transferências 4.866.871 2.914.867 1.952.004
da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 61.310 30.000 31.310
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 479.306 242.321 236.985
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.152.276 1.423.408 4.938.840 2.790.028

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento
Regional
800.0777.009015 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento F 400.000
Regional - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 400.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001633 Administração de recursos humanos - SDR - Taió F 1.442.034
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.325.011
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 98.205
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 18.818
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003797 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - F 313.612
Taió
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 192
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 204.093
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 7.426
4 Investimentos 90 0.1.00 101.901
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001631 Auxílio alimentação - SDR - Taió F 36.515
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 36.515
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.003799 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 14.952
de TIC - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.366
4 Investimentos 90 0.1.00 13.586
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008349 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 59.669
comunicação - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 59.669

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC
220.0085.003804 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 16.127
TIC - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 14.331
4 Investimentos 90 0.1.00 1.796
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003786 Encargos com estagiários - SDR - Taió F 24.792
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 24.792
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de
Assistência Social
510.0583.010837 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência S 120.000
Social - CRAS - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.00 120.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.004378 Manutenção da Gered - SDR - Taió F 193.533
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 115.542
4 Investimentos 90 0.1.00 77.991
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de
consumo e pedagógico
610.0088.007523 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - F 607.223
ensino fundamental - SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 300.964
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 109.210
4 Investimentos 90 0.1.20 142.444
4 Investimentos 90 0.1.31 54.605
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.004844 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - Taió F 40.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 40.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


610.0092.008168 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - F 637.721
SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 637.721
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.008290 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - F 723.223
Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 288.071
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 435.152
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.007524 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Taió F 48.011
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.20 9.602
4 Investimentos 40 0.1.20 38.409
610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.007818 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - F 1.528.940
SDR - Taió
4 Investimentos 90 0.1.31 1.528.940
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.008133 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - F 295.926
SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 48.011
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 247.915
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.008111 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental F 218.420
- SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 163.815
4 Investimentos 90 0.1.31 54.605
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.008295 Serviços administrativos - ensino médio - SDR - Taió F 311.249
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 311.249
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio
620.0105.007950 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - F 182.802
Taió
4 Investimentos 90 0.1.31 182.802

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007939 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - F 229.341
Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 229.341
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.008151 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR F 273.025
- Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 163.815
4 Investimentos 90 0.1.31 109.210
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009106 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - F 562.043
Taió
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 562.043
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.008913 Articulação da educação profissional com o ensino médio F 69.047
- SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 14.442
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 32.763
4 Investimentos 90 0.1.31 21.842
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008301 Serviços administrativos - EJA - SDR - Taió F 41.047
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 19.204
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 21.843
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.008250 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Taió F 9.602
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 9.602
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008377 Descentralização financeira - EJA - SDR - Taió F 28.806
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 19.204
4 Investimentos 90 0.1.20 9.602
13.392 660 Pró-Cultura
660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


660.0051.007797 Ampliação e regionalização das atividades culturais - F 124.018
SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 29.224
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 33.855
4 Investimentos 40 0.2.62 37.241
4 Investimentos 50 0.2.62 23.698
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural
e pesqueiro
300.0645.010805 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural F 184.000
e pesqueiro - SDR - Taió
4 Investimentos 90 0.1.00 184.000
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007340 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Taió F 61.310
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 30.000
4 Investimentos 90 0.2.60 31.310
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007694 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - F 177.644
SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 42.224
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 47.397
4 Investimentos 40 0.2.62 47.397
4 Investimentos 50 0.2.62 40.626
27.813 650 Pró-Esporte
650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas
650.0053.007572 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - F 177.644
SDR - Taió
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 42.224
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 47.397
4 Investimentos 40 0.2.62 47.397
4 Investimentos 50 0.2.62 40.626

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR

TOTAL GERAL 9.152.276


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 120.000
TOTAL FISCAL 9.032.276

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial


800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional
800.0777.009015 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR -
Taió
Convênio firmado convênio 10 400.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.001633 Administração de recursos humanos - SDR - Taió
Servidor unidade 30 1.442.034
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.003797 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - Taió
Unidade gestora mantida unidade 1 313.612
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001631 Auxílio alimentação - SDR - Taió
Servidor beneficiado servidor 30 36.515
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.003799 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR -
Taió
Hardware e equipamento adquirido hardware 10 14.952
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.008349 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDR -
Taió
Serviço contratado unidade 0 59.669
serviço 15
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.003804 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR -
Taió
Software contratado unidade 0 16.127
sistema 1
software 20

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.128 600 Novos Valores


600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.003786 Encargos com estagiários - SDR - Taió
Estagiário contratado unidade 10 24.792
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0583 Co-financiamento de Centros de Referência de Assistência Social
510.0583.010837 Co-financiamento a Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
- SDR - Taió
Centro de referência co-financiado unidade 1 120.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.004378 Manutenção da Gered - SDR - Taió
Unidade gestora mantida unidade 1 193.533
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de consumo e
pedagógico
610.0088.007523 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - ensino
fundamental - SDR - Taió
Equipamento e material adquirido equipamento 50 607.223
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.004844 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - Taió
Aluno atendido aluno 8.500 40.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.008168 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Taió
Aluno atendido aluno 3.500 637.721
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.008290 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - Taió
Serviço unidade 14 723.223
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.007524 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Taió

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Município atendido município 6 48.011


610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.007818 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - SDR - Taió
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 14 1.528.940
610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.008133 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - SDR - Taió
Profissional capacitado unidade 50 295.926
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.008111 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Taió
Aluno atendido aluno 5.333 218.420
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.008295 Serviços administrativos - ensino médio - SDR - Taió
Serviço unidade 10 311.249
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio
620.0105.007950 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - Taió
Escola construída, ampliada ou reformada unidade 8 182.802
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.007939 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - Taió
Profissional capacitado unidade 50 229.341
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.008151 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR - Taió
Aluno atendido aluno 2.376 273.025
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009106 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - Taió
Aluno atendido aluno 4.491 562.043
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.008913 Articulação da educação profissional com o ensino médio - SDR - Taió

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

Aluno atendido aluno 5.333 69.047


12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008301 Serviços administrativos - EJA - SDR - Taió
Serviço unidade 10 41.047
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.008250 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Taió
Profissional capacitado unidade 15 9.602
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008377 Descentralização financeira - EJA - SDR - Taió
Aluno atendido aluno 1.000 28.806
13.392 660 Pró-Cultura
660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais
660.0051.007797 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Taió
Projeto aprovado unidade 35 124.018
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro
300.0645.010805 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro -
SDR - Taió
Semente de hortaliça distribuída e projeto apoiado saca/semente 0 184.000
projeto 46
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007340 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Taió
Rodovia conservada km 153 61.310
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007694 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Taió
Projeto aprovado unidade 35 177.644
27.813 650 Pró-Esporte

Página: 1276 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 63000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas


650.0053.007572 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Taió
Projeto aprovado unidade 50 177.644

TOTAL 9.152.276

Página: 1277 de 2069


SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – TIMBÓ

Competência

I - representar o Governo do Estado nas suas respectivas regiões;


II - elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais, sob a coordenação da
Secretaria de Estado do Planejamento e com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;
III - articular as suas ações, promovendo a integração dos diversos setores da Administração Pública Estadual;
IV - promover a compatibilização do planejamento e das necessidades regionais com as metas do Governo do Estado;
V - executar os programas, projetos e ações governamentais próprios, ou por intermédio da descentralização dos créditos orçamentários
e financeiros das Secretarias de Estado Setoriais e das entidades da Administração Indireta, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
VI - elaborar os respectivos regimentos internos, observando as particularidades regionais;
VII - executar obras e serviços públicos na região de abrangência, ou coordenar a sua execução;
VIII - realizar reuniões periódicas com o Conselho de Desenvolvimento Regional para propor, planejar e deliberar sobre assuntos de
interesse da região;
IX - implementar as prioridades e deliberações definidas nos Conselhos de Desenvolvimento Regional, no Seminário Anual de
Avaliação dos Programas Governamentais e nas audiências do Orçamento Regionalizado;
X - apoiar os municípios na execução dos programas, projetos e ações, visando ao desenvolvimento sustentável regional e municipal;
XI - apoiar a sociedade civil organizada, por meio de convênios acordos ou instrumentos congêneres;
XII - coordenar a elaboração e implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, integrando esforços e recursos do
Estado, dos municípios, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada;
XIII - realizar o planejamento e a execução orçamentária;
XIV - executar a manutenção rotineira das rodovias do Plano Rodoviário Estadual - PRE, mediante a transferência dos equipamentos e
a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros do Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA;
XV - promover estudos para instituição de consórcios, bem como de regras de funcionamento no âmbito regional;

Página: 1278 de 2069


XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, programas, projetos e ações
governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual;
XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a política estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação, definida pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI;
XVIII - acompanhar e participar da elaboração e execução de Programa de pesquisa na área educacional da rede pública do Estado, de
forma articulada com a Secretaria de Estado da Educação;
XIX - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistério, de
construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação, de forma articulada com a
Secretaria de Estado da Educação;
XX - realizar estudos e levantamentos sócioeconômicos objetivando o mapeamento das áreas demandantes de habitação popular de
forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e COHAB;
XXI - participar da execução dos programas, projetos e ações, das áreas de habitação popular, urbana ou rural, de forma articulada e em
conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e a COHAB;
XXII - executar os programas, projetos e ações de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias e
instalações correlatas;
XXIII - executar a política formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura -
DEINFRA, para a administração da infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, compreendendo sua construção,
operação, manutenção, restauração, reposição, adequação de capacidade e ampliação;
XXIV - construir e reformar terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidroviários de passageiros
e atracadouros;
XXV - implantar e pavimentar pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros;
XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros;
XXVII - responsabilizar-se pela operação, conservação e manutenção dos sistemas de contenção de cheias;
XXVIII - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma articulada com o
Departamento de Transportes e Terminais - DETER;
XXIX - executar atividades de dragagem e captação de água mediante a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros da
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e

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XXX - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte de forma articulada com a Fundação Catarinense de
Esporte - FESPORTE.

Legislação

Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007

Página: 1280 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 11.494.914

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.003.582
08 Assistência Social 81.000
10 Saúde 100.000
12 Educação 8.170.386
13 Cultura 197.958
14 Direitos da Cidadania 70.000
17 Saneamento 50.000
20 Agricultura 145.000
26 Transporte 32.986
27 Desporto e Lazer 644.002
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
121 Planejamento e Orçamento 200.000
122 Administração Geral 2.063.362
126 Tecnologia da Informação 46.858
128 Formação de Recursos Humanos 25.545
244 Assistência Comunitária 81.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 100.000
361 Ensino Fundamental 5.791.082
362 Ensino Médio 1.815.477
363 Ensino Profissional 131.430
366 Educação de Jovens e Adultos 100.214
392 Difusão Cultural 197.958
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 70.000
605 Abastecimento 50.000
606 Extensão Rural 145.000
695 Turismo 322.001
782 Transporte Rodoviário 32.986
813 Lazer 322.001
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0130 Conservação e Segurança Rodoviária 32.986
0220 Governança Eletrônica 46.858
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 145.000
0360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário 50.000
0430 Descentralização da Média e Alta Complexidade 100.000
0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 40.000

Página: 1281 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó Em R$ 1,00


TOTAL DO ÓRGÃO 11.494.914

0510 Proteção Social Básica e Especial 41.000


0520 Cidadania e Diversidade 70.000
0600 Novos Valores 11.545
0610 Gestão do Ensino Fundamental 5.891.296
0620 Pró Ensino Médio 1.946.907
0640 Pró-Turismo 322.001
0650 Pró-Esporte 322.001
0660 Pró-Cultura 197.958
0800 Ordenamento e Controle Territorial 200.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 14.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.063.362

QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS


66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó 11.494.914
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS

PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


FONTE TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDAS DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA
0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.913.195 1.257.832 1.366.216 289.147
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 1.050.611 436.810 613.801
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 R e c u r s o s do FUNDEB - 6.656.162 3.472.099 3.184.063
Transferências da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 32.986 20.000 12.986
Recursos de Outras Fontes -
Exercício Corrente
0.2.62 R e c e i t a s Diversas-SEITEC 841.960 381.288 460.672
-Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DO ÓRGÃO 11.494.914 1.257.832 5.676.413 4.560.669

Página: 1282 de 2069


ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó Em R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE 11.494.914

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO


04 Administração 2.003.582
08 Assistência Social 81.000
10 Saúde 100.000
12 Educação 8.170.386
13 Cultura 197.958
14 Direitos da Cidadania 70.000
17 Saneamento 50.000
20 Agricultura 145.000
26 Transporte 32.986
27 Desporto e Lazer 644.002

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO


121 Planejamento e Orçamento 200.000
122 Administração Geral 2.063.362
126 Tecnologia da Informação 46.858
128 Formação de Recursos Humanos 25.545
244 Assistência Comunitária 81.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 100.000
361 Ensino Fundamental 5.791.082
362 Ensino Médio 1.815.477
363 Ensino Profissional 131.430
366 Educação de Jovens e Adultos 100.214
392 Difusão Cultural 197.958
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 70.000
605 Abastecimento 50.000
606 Extensão Rural 145.000
695 Turismo 322.001
782 Transporte Rodoviário 32.986
813 Lazer 322.001

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA


0130 Conservação e Segurança Rodoviária 32.986
0220 Governança Eletrônica 46.858
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 145.000
0360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário 50.000
0430 Descentralização da Média e Alta Complexidade 100.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

0500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social 40.000


0510 Proteção Social Básica e Especial 41.000
0520 Cidadania e Diversidade 70.000
0600 Novos Valores 11.545
0610 Gestão do Ensino Fundamental 5.891.296
0620 Pró Ensino Médio 1.946.907
0640 Pró-Turismo 322.001
0650 Pró-Esporte 322.001
0660 Pró-Cultura 197.958
0800 Ordenamento e Controle Territorial 200.000
0850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos 14.000
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo 2.063.362
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DA DESPESA

FONTE PESSOAL E JUROS E OUTRAS INVESTIMEN - INVERSÕES AMORTIZAÇÃO


TOTAL RESERVA
ENC. SOCIAIS ENC. DÍVIDA DESP. CORR. TOS FINANCEIRAS DA DÍVIDA

0.1.00 Recursos Ordinarios - Recursos do 2.913.195 1.257.832 1.366.216 289.147


Tesouro - Exercício Corrente
0.1.20 Cota-Parte da Contribuição do 1.050.611 436.810 613.801
Salario-Educação - Recursos do
Tesouro - Exercício Corrente
0.1.31 Recursos do FUNDEB - Transferências 6.656.162 3.472.099 3.184.063
da União
0.2.60 Recursos Patrimoniais Primario - 32.986 20.000 12.986
Recursos de Outras Fontes - Exercício
Corrente
0.2.62 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras 841.960 381.288 460.672
Fontes - Exerc.Corrente
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.494.914 1.257.832 5.676.413 4.560.669

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ESTADO DE SANTA CATARINA Consolidado dos Quadros Sínteses
Ano Base: 2011

ÓRGÃO 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial
800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento
Regional
800.0777.009016 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento F 200.000
Regional - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 200.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000977 Administração de recursos humanos - SDR - Timbó F 1.272.895
1 Pessoal e Encargos Sociais 90 0.1.00 1.180.782
1 Pessoal e Encargos Sociais 91 0.1.00 77.050
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 15.063
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004834 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - F 426.608
Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 375.118
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.00 13.903
4 Investimentos 90 0.1.00 37.587
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001014 Auxílio alimentação - SDR - Timbó F 31.676
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 31.676
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura
de TIC
220.0082.004614 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura F 6.826
de TIC - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 1.366
4 Investimentos 90 0.1.00 5.460
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004713 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e F 16.190
comunicação - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 16.190
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de
TIC

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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


220.0085.004653 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de F 13.842
TIC - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 13.842
220.0787 Implantação do sistema de monitoramento interligado
220.0787.009074 Implantação do sistema de monitoramento interligado - F 10.000
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 10.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004826 Encargos com estagiários - SDR - Timbó F 11.545
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 11.545
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.005539 Capacitação de servidores públicos - SDR - Timbó F 14.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 14.000
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0331 Eventos de gestão da política de assistência social
500.0331.007452 Eventos gestão da política assist social e garantia direitos S 40.000
- SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 40.000
08.244 510 Proteção Social Básica e Especial
510.0333 Apoio técnico e financeiro a centros comunitários
510.0333.008266 Apoio técnico e financeiro a centros comunitários - SDR - F 41.000
Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 41.000
10.302 430 Descentralização da Média e Alta Complexidade
430.0534 Aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares
430.0534.009235 Implantar, auxiliar, equipar e mobiliar os hospitais da S 100.000
região - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 100.000
12.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0004 Manutenção da Gered
900.0004.007535 Manutenção da Gered - SDR - Timbó F 332.183
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 288.855

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.1.00 43.328
12.361 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0088 Aquisição e manut de equip mobiliários, material de
consumo e pedagógico
610.0088.007519 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped - F 499.310
ensino fundamental - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 80.816
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 163.815
4 Investimentos 90 0.1.20 145.469
4 Investimentos 90 0.1.31 109.210
610.0089 Alimentação escolar
610.0089.003478 Alimentação escolar - ensino fundamental - SDR - Timbó F 40.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 40.000
610.0092 Atendimento ao transporte escolar
610.0092.002509 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - F 767.151
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 767.151
610.0093 Serviços administrativos - ensino fundamental
610.0093.008331 Serviços administrativos - ensino fundamental - SDR - F 1.756.077
Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 183.453
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 1.037.495
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 98.289
4 Investimentos 90 0.1.31 436.840
610.0103 Apoio financeiro aos municípios
610.0103.007815 Apoio financeiro aos municípios - SDR - Timbó F 36.368
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.20 28.286
4 Investimentos 40 0.1.20 8.082
610.0104 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental
610.0104.003492 Construção, ampliação e reforma - ensino fundamental - F 2.430.071
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 24.245
4 Investimentos 90 0.1.20 440.046
4 Investimentos 90 0.1.31 1.965.780

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


610.0107 Capacitação de profissionais do ensino fundamental
610.0107.008137 Capacitação de profissionais do ensino fundamental - F 43.685
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 43.685
610.0110 Descentralização financeira de UES - ensino fundamental
610.0110.008283 Descentralização financeira de UEs - ensino fundamental F 218.420
- SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 163.815
4 Investimentos 90 0.1.31 54.605
12.362 620 Pró Ensino Médio
620.0094 Serviços administrativos - ensino médio
620.0094.008334 Serviços administrativos - ensino médio - SDR - Timbó F 541.267
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 342.601
3 Outras Despesas Correntes 91 0.1.31 10.921
4 Investimentos 90 0.1.31 187.745
620.0105 Construção, ampliação e reforma - ensino médio
620.0105.003495 Construção, ampliação e reforma - ensino médio - SDR - F 375.278
Timbó
4 Investimentos 90 0.1.31 375.278
620.0108 Capacitação de profissionais do ensino médio
620.0108.008139 Capacitação de profissionais do ensino médio - SDR - F 136.513
Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 136.513
620.0111 Descentralização financeira de UEs - ensino médio
620.0111.008321 Descentralização financeira de UEs - ensino médio - SDR F 174.736
- Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.31 120.131
4 Investimentos 90 0.1.31 54.605
620.0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio
620.0788.009107 Atendimento ao transporte escolar - ensino médio - SDR - F 587.683
Timbó
3 Outras Despesas Correntes 40 0.1.31 587.683
12.363 620 Pró Ensino Médio
620.0091 Descentralização financeira NEP e/ou Cedup

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Ano Base: 2011

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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


620.0091.003532 Descentralização financeira - NEP e/ou Cedup - SDR - F 59.216
Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 30.330
4 Investimentos 90 0.1.00 28.886
620.0678 Articulação da educação profissional com o ensino médio
620.0678.008909 Articulação da educação profissional com o ensino médio F 72.214
- SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 43.328
4 Investimentos 90 0.1.00 28.886
12.366 610 Gestão do Ensino Fundamental
610.0102 Serviços administrativos - EJA
610.0102.008335 Serviços administrativos - EJA - SDR - Timbó F 37.984
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 37.984
610.0106 Construção, ampliação e reforma - EJA
610.0106.008232 Construção, ampliação e reforma - EJA - SDR - Timbó F 24.245
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 12.123
4 Investimentos 90 0.1.20 12.122
610.0109 Capacitação de profissionais da EJA
610.0109.008256 Capacitação de profissionais da EJA - SDR - Timbó F 13.739
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 13.739
610.0112 Descentralização financeira - EJA
610.0112.008378 Descentralização financeira - EJA - SDR - Timbó F 24.246
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.20 16.164
4 Investimentos 90 0.1.20 8.082
13.392 660 Pró-Cultura
660.0051 Ampliação e regionalização das atividades culturais
660.0051.007798 Ampliação e regionalização das atividades culturais - F 197.958
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 60.939
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 47.397
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 8.126
4 Investimentos 40 0.2.62 40.626
4 Investimentos 50 0.2.62 33.855

Página: 1289 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


4 Investimentos 90 0.2.62 7.015
14.422 520 Cidadania e Diversidade
520.0332 Realização de força tarefa
520.0332.007418 Força tarefa - SDR - Timbó F 70.000
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 70.000
17.605 360 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário
360.0081 Implantação e ampliação rede coletora, tratamento e
destino final esgoto sanitário
360.0081.009225 Implementação, ampl de rede coletora, tratam e destino F 50.000
final esgoto sanit - SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 90 0.1.00 50.000
20.606 300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
300.0645 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural
e pesqueiro
300.0645.010806 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural F 145.000
e pesqueiro - SDR - Timbó
4 Investimentos 90 0.1.00 145.000
26.782 130 Conservação e Segurança Rodoviária
130.0058 Manutenção e conservação de rodovias
130.0058.007342 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Timbó F 32.986
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.60 20.000
4 Investimentos 90 0.2.60 12.986
27.695 640 Pró-Turismo
640.0052 Ampliação e regionalização das atividades turísticas
640.0052.007699 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - F 322.001
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 60.939
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 54.168
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 17.306
4 Investimentos 40 0.2.62 101.565
4 Investimentos 50 0.2.62 81.252
4 Investimentos 90 0.2.62 6.771
27.813 650 Pró-Esporte
650.0053 Ampliação e regionalização das atividades esportivas

Página: 1290 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO ESF GRUPO DE DESPESA MD FR VALOR


650.0053.007573 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - F 322.001
SDR - Timbó
3 Outras Despesas Correntes 40 0.2.62 60.939
3 Outras Despesas Correntes 50 0.2.62 54.168
3 Outras Despesas Correntes 90 0.2.62 17.306
4 Investimentos 40 0.2.62 101.565
4 Investimentos 50 0.2.62 81.252
4 Investimentos 90 0.2.62 6.771

TOTAL GERAL 11.494.914


TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 140.000
TOTAL FISCAL 11.354.914

Página: 1291 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

04.121 800 Ordenamento e Controle Territorial


800.0777 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional
800.0777.009016 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR -
Timbó
Convênio firmado convênio 10 200.000
04.122 900 Gestão Administrativa - Poder Executivo
900.0001 Administração de recursos humanos
900.0001.000977 Administração de recursos humanos - SDR - Timbó
Servidor unidade 30 1.272.895
900.0002 Manutenção e serviços administrativos gerais
900.0002.004834 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDR - Timbó
Unidade gestora mantida unidade 1 426.608
900.0003 Auxílio alimentação
900.0003.001014 Auxílio alimentação - SDR - Timbó
Servidor beneficiado servidor 30 31.676
04.126 220 Governança Eletrônica
220.0082 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC
220.0082.004614 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR -
Timbó
Hardware e equipamento adquirido hardware 20 6.826
220.0083 Manutenção de sistemas e serviços corporativos
220.0083.004713 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDR -
Timbó
Serviço contratado unidade 0 16.190
serviço 30
220.0085 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC
220.0085.004653 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR -
Timbó
Software contratado unidade 0 13.842
sistema 1
software 20

Página: 1292 de 2069


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Ano Base: 2011

ÓRGÃO : 66000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó
Em R$ 1,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNCIONAL PROGRAMA / AÇÃO / SUBAÇÃO / PRODUTO UNIDADE MEDIDA / QUANTIDADE CUSTO

220.0787 Implantação do sistema de monitoramento interligado


220.0787.009074 Implantação do sistema de monitoramento interligado - SDR - Timbó
Sistema implantado unidade 1 10.000
04.128 600 Novos Valores
600.0006 Encargos com estagiários
600.0006.004826 Encargos com estagiários - SDR - Timbó
Estagiário contratado unidade 15 11.545
04.128 850 Qualificação e Valorização dos Servidores Públicos
850.0125 Capacitação de servidores públicos
850.0125.005539 Capacitação de servidores públicos - SDR - Timbó
Servidor capacitado unidade 30 14.000
08.244 500 Gestão Estadual da Política de Assistência Social
500.0331 Eventos de gestão da política de assistência social
500.0331.007452 Eventos gestão da política assist social e garantia direitos - SDR - Timbó
Evento unidade 2 40.000
08.24

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