Você está na página 1de 260

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

2019

Aprobado por Decisión Administrativa

Nº 449 del 30 de mayo de 2019


ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN

2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS

2.1 Consideraciones Generales


2.2 Metodología del Proceso de Consolidación
2.3 Universo del Presupuesto Consolidado para el Año 2019

3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO


CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS

3.1 Recursos
3.2 Gastos
3.3 Resultados
3.4 Efectos sobre la Economía
3.4.1 Valor Agregado
3.4.2 Demanda Agregada
3.4.3 Aplicación de Recursos de la Administración Nacional
3.4.4 Presión Tributaria

4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

4.1 Administración Nacional


4.2 Empresas Públicas
4.3 Otros Entes

5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

5.1 LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL


5.1.1 Por jurisdicción y categorías programáticas
5.1.2 Por finalidad
5.1.3 Estructura de financiamiento

5.2 LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES


5.2.1 Empresas Públicas
5.2.2 Otros Entes

6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

6.1 Administración Nacional


6.2 Empresas Públicas
6.3 Otros Entes

ANEXOS: 1) NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES


INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
2) PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A
NIVEL JURISDICCIONAL

3) PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E


INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO Y
CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

4) PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y


CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

5) PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A


NIVEL JURISDICCIONAL

6) PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS

7) INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

8) EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA


ADMINISTRACIÓN NACIONAL
1. PRESENTACIÓN
1. PRESENTACIÓN

Con el propósito de brindar transparencia a las magnitudes financieras y productivas


implicadas en el ejercicio y dar continuidad así al proceso de generación de información para
la toma de decisiones, el Poder Ejecutivo Nacional presenta el documento "Presupuesto
Consolidado del Sector Público Nacional" correspondiente al ejercicio fiscal 2019 conforme
lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En términos generales, en este documento se informa sobre la posición presupuestaria


inicial, aprobada o en trámite de aprobación, para cada una de las administraciones que lo
componen (ver punto 2.3.), resultando en consecuencia la configuración del consolidado para
este universo institucional y para dicha etapa inicial más actualizada hasta la fecha.

Dicha posición resulta de las magnitudes aprobadas por la Ley de Presupuesto de la


Administración Nacional Nº 27.467 y las adecuaciones derivadas que se materializaron
mediante 1a Decisión Administrativa Nº 12/2019 distributiva de recursos y créditos. Por la
mencionada ley también resultaron aprobados los presupuestos de los Fondos Fiduciarios que
integran el presente consolidado.

Con respecto a la situación presupuestaria de las Empresas y Sociedades del Estado y


de los Entes Públicos Nacionales excluidos de la Administración Nacional, corresponde
advertir que los respectivos consolidados revisten carácter de preliminar, dado que algunos de
ellos se encuentran aún en trámite o han resultado estimados.

En síntesis, el Presupuesto Consolidado presenta las transferencias y transacciones entre


el Sector Público Nacional y el resto de la economía y, por tanto, no incorpora esencialmente
las operaciones correspondientes a las instituciones financieras del Gobierno Nacional
(Bancos Oficiales) ni a las administraciones provinciales y municipales. En cambio, cabe
aclarar que sí se encuentran alcanzadas en la consolidación las ex-cajas previsionales
provinciales transferidas al sistema nacional, cuyos presupuestos se presentan integrados a la
órbita de esta administración.

Dadas las magnitudes relativas que se concentran en el Sector Público Nacional así
configurado y a su contenido analítico, el presente trabajo procura representar un instrumento
adicional de política económica para el gobierno y de análisis e información para quienes se
encuentren interesados en la materia, al comprender el enfoque institucional de la
consolidación de los recursos, gastos públicos y la respectiva cuenta de financiamiento, como
así también sobre la inversión real por proyectos y la información sobre la producción de
bienes y servicios y del empleo en dicho ámbito.
2. ASPECTOS GENERALES Y
METODOLÓGICOS
2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS

2.1 Consideraciones generales

El Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional representa la integración


sectorial que, a distintos niveles analíticos, permite disponer de una serie de elementos de
juicio que contribuyen a la adopción de decisiones en materia económica. En este sentido,
debe considerarse que el mismo constituye la referencia central de las ulteriores proyecciones
-en base caja- que definen las metas fiscales de la programación financiera.

En términos generales, el proceso técnico de consolidación consiste, por un lado, en la


eliminación de las transferencias, aportes y transacciones inter e intrasectoriales del universo
considerado (en este caso el Sector Público Nacional) a efectos de evitar duplicaciones de
registros, y, por otro lado, en la clasificación común de la suma de las operaciones a realizar
con los sectores ajenos a dicho ámbito, estos son el resto de la economía doméstica (v.gr.
administraciones provinciales y municipales, sector financiero, sector privado) y el sector
externo.

2.2 Metodología del proceso de consolidación

La metodología usualmente empleada para realizar la consolidación del Presupuesto del


Sector Público Nacional comprende dos aspectos: 1) consolidación dentro de la
Administración Nacional, lo cual implica eliminar las transferencias financieras al interior de
ésta al registrarlas a través de las contribuciones y gastos figurativos, según se trate del sector
de destino u origen, respectivamente; 2) consolidación de la Administración Nacional con
cada uno de los componentes restantes del Sector Público Nacional, etapa que supone
eliminar exclusivamente las operaciones financieras entre dichos sectores institucionales por
cuanto, previa e individualmente tal como se exponen en los respectivos anexos sectoriales,
han resultado consolidados.

La resultante de dicho proceso se presenta a través de la cuenta "Ahorro - Inversión -


Financiamiento". En ésta, los recursos y gastos no incluyen, al igual que en el resto del
documento, las recaudaciones impositivas que resultan transferidas automáticamente a las
provincias (excluidas de la Administración Nacional a partir de 2007 por el artículo 10 de la
Ley N° 26.198), como así también las dispuestas por el artículo 116 de la Ley N° 27.467 a
partir de 2019, y los recursos coparticipados, excepto para la medición de la presión tributaria
(apartado 3.4.4.). Asimismo, las rentas de la propiedad se expresan en términos netos de los
intereses generados en operaciones de financiamiento intra Sector Público Nacional,
adicionando ello un análisis prudencial y consistente sobre los resultados presupuestados1.

1 Metodológicamente, tampoco se computan en los resultados los ingresos por rentas originadas en la
distribución de utilidades del Banco Central de la República Argentina. No obstante, tanto para 2018 como 2019
no se prevén rentas por tal concepto.
Por otra parte, dicha cuenta se formula exponiendo el resultado operativo (superávit o
déficit) de las Empresas Públicas no Financieras sin descomponer las operaciones que lo
determinan. En cambio, como puede advertirse en el Anexo 4, individualmente el consolidado
de este subsector sí expone los ingresos y gastos de operación.

Respecto a los análisis comparativos efectuados con relación al ejercicio fiscal 2018,
conviene advertir que éstos revisten carácter de provisorios por cuanto esa posición refleja la
situación presupuestaria estimada en proximidad a la fecha de presentación del Proyecto de
Ley de Presupuesto 2019 al Honorable Congreso de la Nación.

Por último, las relaciones presentadas en términos del PIB para los años 2018 y 2019 se
derivan de los respectivos indicadores de actividad económica estimados en oportunidad de
elaborar el Presupuesto y, en consecuencia, pueden haber sido ajustados hasta la fecha.

2.3 Universo del Presupuesto Consolidado para el año 2019

El Sector Público Nacional no Financiero se integra por la Administración Nacional, las


Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Públicos excluidos expresamente de la
Administración Nacional, y los Fondos Fiduciarios. A su vez, la Administración Nacional
comprende: la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones
de Seguridad Social, incluyendo este último subsector a las cajas previsionales provinciales
transferidas a la órbita nacional.

El universo actual de la Administración Nacional observa, a diferencia de la


composición inicialmente aprobada para el ejercicio 2018, cambios institucionales
significativos a partir de la modificación de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
N° 438/92) y sus modificaciones, ante el dictado del Decreto N° 801/2018 por el cual se
adecua la organización ministerial a los nuevos objetivos propuestos de reducción
presupuestaria, centralizando las competencias en un menor número de Jurisdicciones.

Asimismo, por el artículo 2° de dicho decreto se sustituyó el artículo 8° del Título II de


la Ley de Ministerios, incorporando la figura de las Secretarías de Gobierno a la
conformación organizativa del Poder Ejecutivo Nacional, dando origen así a la creación y
designación de dichos cargos en distintas jurisdicciones de la Administración Pública
Nacional (Decreto N° 802/2018).

En ese marco, en primer término cabe señalar la creación en el ámbito de la Presidencia


de la Nación de las Secretarías de Gobierno de Turismo y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ante la eliminación de ambos Ministerios, como así también la transferencia
de las competencias correspondientes al ex Ministerio de Modernización al ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Esquemáticamente, la configuración ministerial del Presupuesto inicial 2019 es la
siguiente:

COMPOSICIÓN MINISTERIAL 2019


- Decreto N° 801/2018 -

DENOMINACIÓN PREVIA ABSORCIÓN DE COMPETENCIAS


Y ACTUAL MINISTERIALES 2
Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda.
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Hacienda. Ex Ministerio de Energía.

Ministerio de Producción y Ex Ministerio de Trabajo, Empleo y


Trabajo (ex Ministerio de Seguridad Social excepto las competencias
Producción). relativas a la seguridad social.
Ex Ministerio de Agroindustria.
Ministerio de Transporte.
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Ministerio de Seguridad.
Ministerio de Salud y Desarrollo Ex Ministerio de Salud.
Social (ex Ministerio de Desarrollo Ex Ministerio de Trabajo, Empleo y
Social). Seguridad Social solo en las competencias
relativas a la seguridad social.
Ministerio de Educación, Cultura, Ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Ciencia y Tecnología (ex Ministerio Innovación Productiva.
de Educación). Ex Ministerio de Cultura.

Continuando con la Administración Nacional, importa señalar además la incorporación


de la Procuración del Tesoro de la Nación como Servicio Administrativo Financiero en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la transferencia de la administración
de los recursos y gastos previsionales de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería
Nacional a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (Decreto
760/2018).
Por su parte, en el sector público empresarial cabe destacar la constitución de la
sociedad Corredores Viales S.A. en la órbita del Ministerio de Transporte ante la sanción del
Decreto N° 794/2017 y la inclusión de la empresa Integración Energética Argentina S.A. en
virtud del Decreto N° 882/2017, el cual promueve la fusión por absorción de las sociedades
Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
(EBISA), revistiendo ENARSA el carácter de sociedad absorbente bajo esta nueva
2 Previamente, a través del Decreto N° 575/2018, el Ministerio de Hacienda absorbió las competencias del ex
Ministerio de Finanzas y, el por entonces Ministerio de Producción las correspondientes a la política minera del
ex Ministerio de Energía y Minería.
denominación.

Asimismo, se contempla presupuestariamente a la empresa Lotería Nacional S.E. en


estado de liquidación atento a lo dispuesto por el Decreto N° 95/2018, y se dan por
concluidos los procesos liquidatorios del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del
Estado (en liquidación) - INdeR (e.l.) y de TELAM SAIyP (e.l.), ante el dictado de las
Resoluciones del Ministerio de Hacienda Nros. 743/2017 y 779/2017, respectivamente.

En el conjunto de Fondos Fiduciarios, en tanto, se incorporan a partir de 2019 el Fondo


Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) según lo
dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 27.424, el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr)
creado por el artículo 8° de la Ley N° 27.444 y, el Fondo Fiduciario PPP Red de Autopistas y
Rutas Seguras constituido en el marco de lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley N°
27.431.

Por último, en el sector denominado Entes Públicos excluidos expresamente de la


Administración Nacional se distingue la creación de la Comisión Nacional Antidopaje en el
ámbito de la Secretaría de Deporte (artículo 79 de la Ley N° 26.912).
3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DEL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS
3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS

3.1 Recursos

Los recursos totales para el ejercicio 2019 se estiman en $3.725.564,7 millones (20,2%
del PIB), correspondiendo el 91,0% a la Administración Nacional, el 6,8% a los Entes
Públicos excluidos de aquélla, el 2,0% al conjunto de Fondos Fiduciarios, y tan solo el 0,2% a
los ingresos de las Empresas Públicas ante la metodología empleada para este sector (ver
punto 2.2.). Estas relaciones expresan una estructura sectorial similar a la estimada para 2018.

En términos del PIB, dicho nivel de recursos totales resultaría superior en 1,2 puntos
respecto al estimado para el cierre de 2018, ante las variaciones a observar tanto en los
recursos corrientes (+0,7 puntos) como en los de capital (+0,5 puntos).

PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS RECURSOS


En millones de pesos y porcentaje del PIB

Entre los ingresos corrientes, el cuadro precedente permite notar la gravitación que
acreditan los recursos tributarios, incluyendo las contribuciones a la seguridad social. En
efecto, estos conceptos implican el 89,7% de la totalidad de los recursos estimados del Sector
Público, siendo en su mayor parte (casi 94%) recaudados por la Administración Nacional1.

Tal ponderación determina, como fuera apuntado, una ligera suba interanual conjunta
de 0,8 puntos del PIB, distinguiéndose la mayor recaudación estimada por los Derechos sobre
el Comercio Exterior.

En términos generales, la suba nominal en los distintos ingresos tributarios se explica


esencialmente por los incrementos proyectados en los volúmenes del comercio exterior, la
remuneración imponible, los precios, el tipo de cambio, y por modificaciones normativas en
lo referente a Derechos de Exportación. En el mismo sentido, incidirán el mayor grado de
cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la mejora en el funcionamiento de los
organismos de control. Por otro lado, tendrá un efecto negativo en la recaudación el balance
neto de la Reforma Tributaria establecida por la Ley N° 27.430, que disminuye la carga
tributaria sobre determinados impuestos.

1Dicha recaudación incluye, en línea con lo establecido por el Decreto N° 2.635/2015, la deducción de 3 puntos
porcentuales adicionales concerniente a la pre-coparticipación con destino a la Administración Nacional de
Seguridad Social por restitución a los gobiernos provinciales.
Por su parte, conceptualmente los aportes y contribuciones de la seguridad social
incluyen los aportes personales y patronales de los trabajadores en relación de dependencia,
autónomos y del personal activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así también,
las contribuciones que los empleadores efectúan para el Fondo Nacional de Empleo, y las
Asignaciones Familiares. A su vez, se incluyen los aportes personales y contribuciones
patronales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) correspondientes
a las ex cajas provinciales por estos mismos conceptos.

Presupuestariamente, los recursos por aportes y contribuciones correspondientes al


Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), tanto de
trabajadores en relación de dependencia como autónomos, son considerados recursos propios
del mismo ya que se transfieren directamente de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a dicho Instituto de acuerdo a lo establecido por el artículo 7º de
la Ley Nº 25.615, modificatoria de la Ley de creación del mismo. En función de ello, a
partir del Presupuesto 2004, dichos recursos se excluyen de la ANSeS, la cual solo le
transfiere los recursos en concepto de retenciones a los jubilados y pensionados. Se
incluyen también bajo este concepto, los aportes de los afiliados activos y pasivos y las
contribuciones a las Obras Sociales restantes que constituyen el universo del presente
consolidado.
La suba nominal proyectada en este rubro se originaría, principalmente, en los
incrementos en los salarios nominales imponibles. En sentido contrario, afectará la
recaudación de estos gravámenes el aumento de la detracción de una suma actualizable en la
base imponible de las Contribuciones Patronales establecido por la Ley N° 27.430. En
términos nominales se estima un aumento del 30,7%, en tanto que en términos del PIB su
relación se reduciría en 0,1 puntos porcentuales.

El tercer rubro de mayor significatividad financiera en el Sector Público Nacional con


casi 5% de ponderación, rentas de la propiedad netas, alcanzaría a $181.156,2 millones,
manteniendo así constante su relación en términos del PIB (1%). Las rentas más importantes
son las generadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto (FGS) administrado por la ANSeS, y se originan principalmente en la
tenencia de acciones, proyectos productivos en inversiones de infraestructura, fideicomisos,
depósitos a plazo fijo y obligaciones negociables, entre otros activos financieros. Además, se
incluyen en este rubro las utilidades previstas a transferir por parte del Banco de la Nación
Argentina por $20.000 millones.

Entre los restantes ingresos corrientes sobresalen los ingresos no tributarios, los cuales
totalizarían $91.288,6 millones, nivel que si bien determinaría una suba nominal del 18,6%,
equivale a una merma de 0,1 punto porcentual en términos del PIB. En este rubro se imputan
básicamente las entradas por tasas y derechos como contraprestación de un bien o servicio
público, destacándose las subas estimadas a percibir por el Ente Nacional de Comunicaciones
y por la Dirección Nacional de Migraciones en concepto de tasas.

Por último, los ingresos de capital ascenderían $98.622,0 millones, estimándose en


consecuencia una suba equivalente a ½ punto del PIB, esencialmente por la disminución de la
inversión financiera de la ANSeS para afrontar el pago de las prestaciones del Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (estimado en $74.000
millones) según lo establece la Ley N° 27.260.

3.2 Gastos

Los gastos consolidados del Sector Público Nacional para el ejercicio 2019 totalizan
$4.322.302,4 millones (23,5% del PIB), correspondiendo el 95,0% a gastos corrientes y el
5,0% restante a los de capital. En términos primarios, esto es descontando los intereses de la
deuda y antes de las transferencias figurativas, el monto autorizado a erogar asciende a
$3.726.228,7 millones (20,2% del PIB). En porcentajes del producto, ambos indicadores
constituyen niveles inferiores a los estimados para 2018 (-1,1 y -1,4 puntos del PIB,
respectivamente). Asimismo, los gastos corrientes primarios del Sector Público se reducirían
en 0,9% del PIB, en tanto que los de capital lo harían en 0,5%.

PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS GASTOS


En millones de pesos y porcentaje del PIB

Considerando la alta concentración del gasto por intereses en la Administración


Nacional como así también su importancia en la estructura de gastos del Sector Público,
resulta apropiado notar las ponderaciones sectoriales en términos primarios, siendo entonces:
86,3% por parte de la Administración Nacional, otros Entes excluidos expresamente de la
misma 8,4%, Empresas Públicas no Financieras 3,1% y Fondos Fiduciarios 2,2%.

Entre los principales componentes expuestos, se puede apreciar que los subsidios
económicos representan el rubro de mayor disminución absoluta al totalizar $290.854,1
millones, nivel que representa una baja interanual de 5,8%, principalmente por la incidencia
de los subsidios destinados al sector transporte (-19,0%) en el marco del proceso de
reordenamiento de responsabilidades fiscales con las provincias. En términos del producto, el
gasto en subsidios observaría una baja de 0,7 puntos porcentuales (0,4 puntos de los mismos
explicados por los menores subsidios aplicados al sector energético y 0,3 puntos al
transporte).

Coadyuvando a la baja del gasto total y primario, seguidamente se observan las


asignaciones dispuestas para gastos de capital, las cuales alcanzarían a $215.308,4 millones,
esto es ½ punto porcentual del PIB menor al previsto para 2018. No obstante, corresponde
destacar las mayores asignaciones nominales destinadas a Agua Potable (+22,6%) y, en
menor medida, a Transporte (+2,0%). Por su parte, las transferencias corrientes a las
provincias serán de $81.632,9 millones, expresando así una baja nominal del 17,5% y de 0,3
puntos porcentuales del PIB, por cuanto en el 2018 se incluye una parte de las transferencias
por compensaciones del Consenso Fiscal que no estará en 2019.

En cambio, el componente del gasto primario que más crecerá lo constituyen las
prestaciones sociales (+34,5%) para lo cual se destinarán $2.265.797,0 millones,
representando así el 60,8% del gasto primario y algo más de la mitad del gasto total,
constituyéndose en el agregado de mayor ponderación de ambas estructuras.

Este agregado comprende las Prestaciones de la Seguridad Social y diversas


transferencias al sector privado con finalidad social. Las primeras incluyen las jubilaciones y
pensiones administradas por la ANSeS (integrando en su presupuesto a las ex-cajas
provinciales) que resultan contempladas en la Ley N° 24.241 y anteriores y su modificación
por Ley N° 26.222; el pago de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas administrados por
el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, los beneficios
jubilatorios correspondientes a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal, quien asimismo administra los retiros de la Gendarmería Nacional, la Prefectura
Naval Argentina y de la Policía de los ex-Territorios Nacionales; las pasividades del Servicio
Penitenciario Federal. Incluye también las pensiones no contributivas por invalidez
administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad y el resto de las pensiones no
contributivas administradas por la ANSeS. Cabe aclarar que el presupuesto de la ANSeS
incluye también bajo este concepto la atención de las pasividades del Poder Judicial de la
Nación y las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

Entre las transferencias al sector privado, se destacan las prestaciones de carácter


médico y asistencial a cargo del INSSJyP, las Asignaciones Familiares, incluyendo la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social y por Embarazo para Protección Social,
entre otros programas con finalidad social.

El crédito asignado para atender jubilaciones y pensiones contributivas y asignaciones


familiares (incluyendo las Asignaciones Universales para Protección Social por Hijo y por
Embarazo) representa un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales del PIB, ratio impulsado por
el impacto del índice de movilidad trimestral aplicado a estas prestaciones conforme lo
dispuesto por la Ley N° 27.426. No obstante, dicho aumento se ve morigerado por la
incidencia de los subsidios extraordinarios otorgados para esos últimos conceptos que se
materializaron a través de los Decretos Nros. 812/2018 y 1.069/2018; de excluirse
éstos en la base de comparación la relación ascendería a 0,3% del PIB.

En tanto, las pensiones no contributivas, las prestaciones del INSSJyP y otros


programas sociales crecerían 28,4%, porcentaje superior al incremento interanual del gasto
primario, y se reducirían 0,1% en relación al PIB.

Continuando con los gastos primarios, otros rubros que exponen dinamismo en sus tasas
de crecimiento interanual son las transferencias a universidades (+39,7%) y los gastos de
funcionamiento tanto por el gasto en personal (+30,9%) como por la adquisición de bienes y
servicios y otros gastos operativos (+30,1%). No obstante, en este último caso, corresponde
advertir que de excluirse ciertos gastos prioritarios -como los destinados a la compra de
medicamentos, vacunas y alimentos- y los gastos en bienes y servicios asociados a la próxima
elección presidencial, el aumento sería de aproximadamente 20%.

Finalmente, por intereses netos se asignaron $596.073,7 millones (3,2% del PIB), esto
es un 48,9% adicional al crédito previsto ejecutar en 2018. Esta suba se debe especialmente al
servicio de las distintas series de Títulos Públicos, principalmente BONAR, BONTE y
BOTAPO. En menor medida, también inciden los intereses originados en compromisos
asumidos con Organismos Internacionales de Crédito, especialmente con FMI, BID y BIRF.

3.3 Resultados

La evolución analizada para el ejercicio 2019 de las cuentas públicas consolidadas,


tanto en términos primarios como totales, permite concluir seguidamente sobre la proyección
de los distintos resultados fiscales.

En primer término el resultado económico, calculado como la diferencia entre recursos


y gastos corrientes, alcanzaría en 2019 a -$480.051,3 millones, esto es -2,6% del PIB, lo cual
representa una disminución interanual del desahorro equivalente a 1,3 puntos.

Al incorporar al análisis los recursos y gastos de capital, el Sector Público Nacional


observaría un déficit financiero de $596.737,7 millones (-3,2% del PIB), nivel que representa
una mejora de 2,3 puntos del producto. Dicho esfuerzo fiscal resulta explicado entonces,
siempre en términos del PIB, en un 56,5% por las operaciones corrientes y un 43,5% por las
de naturaleza de capital.

De excluir en dicho resultado global el gasto por intereses de la deuda pública, en tanto,
se registraría un resultado primario equilibrado con relación al mismo indicador (0,0%), esto
es una mejora equivalente a la reducción plena del déficit primario estimado para el ejercicio
2018 (2,6% del PIB).

Ello manifiesta la prudente administración de la hacienda pública, preservando el


criterio de fijar inicialmente la tasa de variación interanual de los gastos por debajo de la
estimada para los recursos y, particularmente, el gasto primario decreciente en términos reales
(-7,6%)2.

Importa reiterar que para la obtención de estos resultados, la metodología empleada


consistió en eliminar los ingresos por rentas de la propiedad y el pago de intereses entre las
administraciones integrantes del propio Sector Público Nacional no Financiero.

RESULTADOS
En millones de pesos y porcentaje del PIB

2 Asimismo, se da cumplimiento a la Ley N° 27.428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas


Prácticas de Gobierno con relación a la evolución del gasto primario definido en los términos de los artículos 10
y 10 bis de la misma.
SECTOR PÚBLICO NACIONAL - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En millones de pesos

CONCEPTO ADMINISTR. EMPRESAS FONDOS OTROS TOTAL


NACIONAL PÚBLICAS FIDUCIARIOS ENTES

I) INGRESOS CORRIENTES 3.295.821,7 3.600,9 74.071,9 253.448,2 3.626.942,7

- INGRESOS TRIBUTARIOS 2.007.699,7 1.014,6 54.894,8 70.693,2 2.134.302,3


- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.043.257,4 0,0 0,0 163.667,9 1.206.925,3
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 66.169,5 0,0 10.715,5 14.403,6 91.288,6
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 6.060,3 0,0 0,0 2.749,8 8.810,1
- RENTAS DE LA PROPIEDAD NETAS 170.083,0 1.351,4 8.461,6 1.260,2 181.156,2
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.551,8 120,8 0,0 0,0 2.672,6
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 1.114,1 0,0 673,5 1.787,6
- SUPERÁVIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 3.652.996,4 86.487,0 58.679,0 308.831,6 4.106.994,0


- GASTOS DE CONSUMO 547.139,0 0,0 1.896,7 130.480,7 679.516,4
- INTERESES NETOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 593.224,5 2.613,0 168,1 276,6 596.282,2
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.792.971,9 0,0 0,0 0,0 1.792.971,9
- OTROS GASTOS CORRIENTES 114,4 7.498,5 696,3 12,3 8.321,5
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 719.546,6 0,0 55.917,9 178.062,0 953.526,5
- DÉFICIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,0 76.375,5 0,0 0,0 76.375,5

III) RESULT.ECONÓMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -357.174,7 -82.886,1 15.392,9 -55.383,4 -480.051,3

IV) RECURSOS DE CAPITAL 95.196,5 3.425,5 0,0 0,0 98.622,0


- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 21.163,4 1.644,3 0,0 0,0 22.807,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,0 1.781,2 0,0 0,0 1.839,2
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 73.975,1 0,0 0,0 0,0 73.975,1

V) GASTOS DE CAPITAL 155.089,5 31.546,0 25.449,7 3.223,2 215.308,4


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 86.969,5 31.541,5 5,1 3.223,2 121.739,3
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.476,6 4,5 25.444,6 0,0 80.925,7
- INVERSIÓN FINANCIERA 12.643,4 0,0 0,0 0,0 12.643,4

VI) INGRESOS ANTES DE FIGURAT.(I+IV) 3.391.018,2 7.026,4 74.071,9 253.448,2 3.725.564,7


VII) GASTOS ANTES DE FIGURAT.(II+V) 3.808.085,9 118.033,0 84.128,7 312.054,8 4.322.302,4

VIII) RESULT. FINANCIERO ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) -417.067,7 -111.006,6 -10.056,8 -58.606,6 -596.737,7

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 845.929,0 115.236,7 40.567,6 63.733,7 1.065.467,0


X) GASTOS FIGURATIVOS 1.038.599,0 0,0 26.868,0 0,0 1.065.467,0

XI) INGRESOS DESPUÉS DE FIGURAT. 4.236.947,2 122.263,1 114.639,5 317.181,9 4.791.031,7


XII) GASTOS PRIMARIOS DESPUÉS DE FIGURAT. 4.253.668,9 115.420,0 110.828,6 311.778,2 4.791.695,7
XIII) GASTOS DESPUÉS DE FIGURAT. 4.846.684,9 118.033,0 110.996,7 312.054,8 5.387.769,4

XIV) RESULTADO PRIMARIO (XI-XII) -16.721,7 6.843,1 3.810,9 5.403,7 -664,0


XV) RESULTADO FINANCIERO (XI + XIII) -609.737,7 4.230,1 3.642,8 5.127,1 -596.737,7
- RENTAS DE LA PROP. PERCIBIDAS POR EL FGS Y OTROS 157.002,3 0,0 0,0 0,0 157.002,3
- INTERESES PAGADOS INTRA-SECTOR PÚBLICO 147.550,3 0,0 9.452,0 0,0 157.002,3

XVI) FUENTES FINANCIERAS 3.229.814,8 22.264,0 81.430,0 5.597,9 3.339.106,7


- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 112.582,0 13.442,0 30.132,4 5.145,5 161.301,9
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 3.104.810,6 7.222,0 44.069,6 452,4 3.156.554,6
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 1.600,0 7.228,0 0,0 8.828,0
- CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 12.422,2 0,0 0,0 0,0 12.422,2
XVII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.629.529,1 26.494,1 75.620,8 10.725,0 2.742.369,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 584.964,0 3.091,7 71.670,6 10.400,8 670.127,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 2.032.142,9 21.280,5 3.950,2 324,2 2.057.697,8
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 2.121,9 0,0 0,0 2.121,9
- GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 12.422,2 0,0 0,0 0,0 12.422,2
SECTOR PÚBLICO NACIONAL - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En porcentaje del PIB

CONCEPTO ADMINISTR. EMPRESAS FONDOS OTROS TOTAL


NACIONAL PÚBLICAS FIDUCIARIOS ENTES

I) INGRESOS CORRIENTES 17,90 0,02 0,40 1,38 19,70

- INGRESOS TRIBUTARIOS 10,90 0,01 0,30 0,38 11,59


- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,67 0,00 0,00 0,89 6,55
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,36 0,00 0,06 0,08 0,50
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,03 0,00 0,00 0,01 0,05
- RENTAS DE LA PROPIEDAD NETAS 0,92 0,01 0,05 0,01 0,98
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
- SUPERÁVIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) GASTOS CORRIENTES 19,84 0,47 0,32 1,68 22,30


- GASTOS DE CONSUMO 2,97 0,00 0,01 0,71 3,69
- INTERESES NETOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,22 0,01 0,00 0,00 3,24
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,74 0,00 0,00 0,00 9,74
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,04 0,00 0,00 0,05
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,91 0,00 0,30 0,97 5,18
- DÉFICIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,00 0,41 0,00 0,00 0,41

III) RESULT.ECONÓMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -1,94 -0,45 0,08 -0,30 -2,61

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,52 0,02 0,00 0,00 0,54


- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,11 0,01 0,00 0,00 0,12
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40

V) GASTOS DE CAPITAL 0,84 0,17 0,14 0,02 1,17


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,47 0,17 0,00 0,02 0,66
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,30 0,00 0,14 0,00 0,44
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07

VI) INGRESOS ANTES DE FIGURAT.(I+IV) 18,41 0,04 0,40 1,38 20,23


VII) GASTOS ANTES DE FIGURAT.(II+V) 20,68 0,64 0,46 1,69 23,47

VIII) RESULT. FINANCIERO ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) -2,26 -0,60 -0,05 -0,32 -3,24

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4,59 0,63 0,22 0,35 5,79


X) GASTOS FIGURATIVOS 5,64 0,00 0,15 0,00 5,79

XI) INGRESOS DESPUÉS DE FIGURAT. 23,01 0,66 0,62 1,72 26,02


XII) GASTOS PRIMARIOS DESPUÉS DE FIGURAT. 23,10 0,63 0,60 1,69 26,02
XIII) GASTOS DESPUÉS DE FIGURAT. 26,32 0,64 0,60 1,69 29,26

XIV) RESULTADO PRIMARIO (XI-XII) -0,09 0,04 0,02 0,03 0,00


XV) RESULTADO FINANCIERO (XI + XIII) -3,31 0,02 0,02 0,03 -3,24
- RENTAS DE LA PROP. PERCIBIDAS POR EL FGS Y OTROS 0,85 0,00 0,00 0,00 0,85
- INTERESES PAGADOS INTRA-SECTOR PÚBLICO 0,80 0,00 0,05 0,00 0,85

XVI) FUENTES FINANCIERAS 17,54 0,12 0,44 0,03 18,13


- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,61 0,07 0,16 0,03 0,88
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 16,86 0,04 0,24 0,00 17,14
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,01 0,04 0,00 0,05
- CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07
XVII) APLICACIONES FINANCIERAS 14,28 0,14 0,41 0,06 14,89
- INVERSIÓN FINANCIERA 3,18 0,02 0,39 0,06 3,64
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 11,04 0,12 0,02 0,00 11,17
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
- GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 2019
En millones de pesos y porcentaje del PIB
Mill. $ % PIB

INGRESOS TOTALES 3.725.564,7 20,23


Tributarios 3.341.227,6 18,14
IVA neto de reintegros 683.460,4 3,71
Ganancias 311.422,9 1,69
Aportes y contribuciones a la seguriad social 1.206.925,3 6,55
Créditos y débitos bancarios 300.352,6 1,63
Bienes personales 10.733,2 0,06
Impuestos internos 39.479,5 0,21
Combustibles 118.443,3 0,64
Derechos de exportación 440.010,8 2,39
Derechos de importación 175.437,7 0,95
Resto tributarios 54.961,9 0,30
Rentas de la propiedad netas (1) 181.156,2 0,98
Otros ingresos corrientes 104.558,9 0,57
Ingresos de capital 98.622,0 0,54

GASTOS PRIMARIOS 3.726.228,7 20,23


Gastos corrientes primarios 3.510.920,3 19,06
Prestaciones sociales 2.265.797,0 12,30
Jubilaciones y pensiones contributivas 1.632.696,2 8,87
Asignación Universal para Protección Social 109.752,4 0,60
Asignaciones Familiares Activos, Pasivos y otras 124.425,7 0,68
Pensiones no contributivas 160.275,7 0,87
Prestaciones del INSSJP 175.815,7 0,95
Otros programas (Proy. Productivos Comunitarios, Progresar, otros) 62.831,3 0,34
Subsidios económicos 290.854,1 1,58
Energía 206.385,4 1,12
Transporte 81.662,3 0,45
Otras funciones 2.806,4 0,02
Gastos de funcionamiento y otros 679.516,4 3,69
Salarios 531.192,5 2,88
Otros gastos de funcionamiento 148.323,9 0,81
Transferencias corrientes a provincias 81.632,9 0,44
Educación 30.742,3 0,17
Seguridad Social 17.000,0 0,09
Desarrollo Social 5.983,0 0,03
Salud 10.473,0 0,06
Otras transferencias 17.434,6 0,09
Otros gastos corrientes 193.119,9 1,05
Transferencias a universidades 144.735,7 0,79
Resto 48.384,2 0,26

Gastos de capital 215.308,4 1,17


Energía 12.488,3 0,07
Transporte 92.568,5 0,50
Educación 9.831,6 0,05
Vivienda 26.317,6 0,14
Agua potable y alcantarillado 23.964,9 0,13
Otros 50.137,5 0,27

RESULTADO PRIMARIO ‐664,0 0,00

Intereses Netos (2)  596.073,7 3,24

RESULTADO FINANCIERO ‐596.737,7 ‐3,24


(1) Excluye las rentas de la propiedad generadas por activos del Sector Público en posesión del FGS y otros por $157.002,3 M.
(2) Excluye intereses pagados Intra‐Sector Público por $157.002,3 M.
3.4. Efectos sobre la Economía

3.4.1. Valor Agregado

El valor agregado del Sector Público Nacional equivaldría a 3,7% del PBI, esto es una
relación similar a la prevista para 2018. Su composición sectorial es la siguiente:

VALOR AGREGADO
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
- En millones de pesos -
2018 2019 VAR. %
(1) (2) (2) / (1)

- ADMINISTRACIÓN NACIONAL 425.094 567.848 33,6


- EMPRESAS PÚBLICAS 13.509 25.592 89,4
- FONDOS FIDUCIARIOS 185 252 36,2
- OTROS ENTES PÚBLICOS 74.321 94.217 26,8

SECTOR PÚBLICO NACIONAL 513.109 687.909 34,1

En lo que refiere a la variación interanual nominal, el 81,7% sería generada por la


Administración Nacional, explicada a través del gasto en personal. Cabe aclarar que este
concepto incluye tanto el valor agregado generado por la dotación de la Administración
Pública Nacional, como así también por las correspondientes a las Universidades y a la
administración de los Fondos Fiduciarios.

3.4.2. Demanda Agregada

En términos nominales la demanda agregada del Sector Público Nacional para el año
2019 aumentaría en $181.362 millones, lo cual representa una baja de 0,4% del PIB respecto
del año anterior.

Dicha disminución en términos del producto resulta explicada principalmente por la


inversión física bruta de la Administración Nacional y, en menor medida, por la
correspondiente al conjunto de Empresas Públicas Nacionales.
DEMANDA AGREGADA
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
- En millones de pesos -
2018 2019
(1) (2)
I-ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Consumo 512.423 677.264
-Remuneraciones 425.057 567.795
-Bienes y Servicios 87.366 109.469
Inversión Física Bruta 101.221 83.704
Total 613.644 760.968

II- EMPRESAS PÚBLICAS


Inversión Física Bruta 30.348 31.541

III- FONDOS FIDUCIARIOS


Consumo 1.163 1.645
-Remuneraciones 0 0
-Bienes y Servicios 1.163 1.645
Inversión Física Bruta 4 5
Total 1.167 1.650

IV- OTROS ENTES PÚBLICOS


Consumo 99.192 130.474
-Remuneraciones 73.916 93.575
-Bienes y Servicios 25.276 36.899
Inversión Física Bruta 2.143 3.223
Total 101.335 133.697

V- DEMANDA AGREGADA
Total 746.494 927.856
Relación con el PBI (%) 5,4 5,0

3.4.3. Aplicación de Recursos de la Administración Nacional

Metodológicamente cabe notar que la distribución de recursos es definida aquí por los
sectores de destino primario. En consecuencia, el sector empresas incluye la inversión
financiera y las transferencias que la Administración Nacional prevé realizar a este sector, el
cual comprende básicamente a las entidades públicas y privadas, instituciones sin fines de
lucro, y a los fondos fiduciarios.

De esta manera, el total de recursos a aplicar por parte de la Administración Nacional en


gastos corrientes y de capital registraría, en términos nominales, un aumento interanual de
$865.104 millones, resultando el 62,1% de esa suma justificado por las mayores asignaciones
a unidades familiares. Esta variación se fundamenta esencialmente en que bajo este concepto
se incluyen los recursos destinados a cubrir jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares
(incluyendo las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo para Protección Social), y
otros asociados a servicios de asistencia social.

Por las razones apuntadas en 3.2., la estructura del gasto resultaría entonces
básicamente alterada en 2019 por una mayor absorción de recursos por parte de las unidades
familiares (+2,7%) y, en menor grado, por los recursos aplicados a servicios por intereses
netos de la deuda (+2,1%), disminuyendo como contraparte principalmente la participación de
los recursos dirigidos al sector empresarial (-2,7%), a otros niveles de gobierno (-1,5%) y al
gasto de destino final (-0,5%).

APLICACIÓN DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL


- En millones de pesos -
IMPORTE ESTRUCTURA
PORCENTUAL
2018 2019 2018 2019

Distribución de recursos 3.159.658 4.024.762 100,0 100,0

1. Consumo e Inversión Física Bruta 613.644 760.968 19,4 18,9


2. Intereses pagados netos 400.378 596.074 12,7 14,8

3. Distribución a sectores 2.145.636 2.667.720 67,9 66,3


Provincias y Municipalidades 140.370 118.269 4,4 2,9
Familias 1.568.681 2.106.227 49,6 52,3
Empresas 409.440 414.628 13,0 10,3
Exterior 13.905 13.426 0,4 0,3
Resto 13.240 15.170 0,4 0,4

3.4.4. Presión tributaria

En primer término importa aclarar que la información presentada en este apartado


incorpora los ingresos por impuestos que resultan transferidos automáticamente a las
provincias y los impuestos nacionales coparticipables.

De esta manera el indicador de la presión tributaria, medido como la relación entre los
ingresos impositivos de origen nacional y el PIB, registraría una suba interanual de
prácticamente 1 punto porcentual, alcanzando así un nivel del 26,2% en 2019.

Dicho aumento se determinará básicamente por las estimaciones en la carga por


Derechos sobre el Comercio Internacional –en particular por Derechos de Exportación- (+1,3
puntos) y, en menor medida, por los impuestos al Valor Agregado neto de Reintegros (+0,1
puntos), las cuales se verían parcial y principalmente compensadas por la disminución
prevista en la relación del impuesto a las Ganancias (-0,3 puntos) y de los Aportes y
Contribuciones a la Seguridad Social (-0,1 puntos). La composición detallada de la misma es
la siguiente:
COMPOSICIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Concepto 2018 2019
Ganancias 5,23 4,90
Bienes Personales 0,11 0,14
IVA Neto de Reintegros 7,72 7,82
Impuestos Internos 0,54 0,51
Ganancia Mínima Presunta 0,02 0,00
Derechos de Importación 0,87 0,95
Derechos de Exportación 1,17 2,39
Tasa de Estadística 0,02 0,02
Combustibles 0,89 0,86
Monotributo Impositivo 0,12 0,11
Créditos y Débitos Bancarios y Otras Operat. 1,64 1,63
Otros Impuestos 0,21 0,32
Subtotal Tributarios 18,53 19,66
Aportes y Contribuciones a la Seg. Social 6,69 6,55
Total 25,22 26,21

En ese orden, los recursos provenientes de los Derechos de Exportación mostrarían un


incremento nominal de 172,6% anual, pasando a representar 1,22 puntos adicionales del PIB
en 2019, tanto por los mayores volúmenes proyectados para estas transacciones (en particular
por la reversión del efecto negativo de la sequía sobre la cosecha de soja) como por los
cambios normativos que operaron impositivamente sobre las mismas, distinguiéndose entre
ellos el dictado del Decreto N° 793/20181.

Los recursos provenientes de los restantes impuestos que gravan el comercio exterior –
Derechos de Importación y Tasa de Estadística- llegarían a $178.831,5 millones, monto que
será 46,9% superior al obtenido en el año 2018, y mostrarán una suba de 0,08 puntos
porcentuales en términos del PIB. Los aumentos estimados en las importaciones y en el tipo
de cambio nominal son las principales causas de la suba de estos gravámenes. También tendrá
un efecto positivo la continua mejora en el control de las operaciones de comercio exterior
por parte de la Aduana.

El impuesto al Valor Agregado, el principal impuesto dentro de la estructura tributaria


en términos de volumen de recaudación (29,8% del total), recaudaría $1.439.830,5 millones,
aumentando así 35,3% respecto al año 2018. Este tributo estará impulsado principalmente por
el aumento en el consumo en términos nominales, la disminución en los niveles de reintegros
establecida por el Decreto N° 767/2018, la mayor bancarización de la economía producto de
medidas impulsadas por el Estado y la mejora en el control del organismo recaudador tanto en
las operaciones de comercio exterior como del mercado interno. En sentido contrario operarán
las mayores devoluciones previstas de saldos técnicos y la elevada base de comparación.

1
Mediante dicho Decreto, con vigencia a partir del 04/09/2018, se estableció que todas las mercaderías
comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se exporten para
consumo deberán abonar un derecho de exportación de 12%, con topes de $4 por dólar para bienes primarios y
$3 para bienes industriales, los que se adicionaron a los derechos de exportación vigentes.
La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales ascendería a $26.106,3
millones, mostrando un aumento nominal de 69,4% y del 0,03% del PIB. El principal factor
que explica esta suba resultan ser los aumentos de las bases determinadas sobre las cuales se
aplica el impuesto, producto del incremento en las valuaciones fiscales de los bienes gravados
y el efecto de un mayor tipo de cambio sobre los bienes declarados en el exterior. Por otro
lado, los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países,
incidirán favorablemente en el cumplimiento de este impuesto.

En tanto, los ingresos provenientes del impuesto a las Ganancias llegarán en el año
2019 a $901.919,6 millones, lo que significará una suba de 25,0% respecto al año anterior, y
una reducción en términos del PIB, como fuera señalado, de 0,33 puntos porcentuales. En la
dinámica de este impuesto inciden positivamente las subas proyectadas en los precios, el tipo
de cambio, las remuneraciones, las importaciones –que se manifestarán a través de la mayor
recaudación proveniente de los regímenes de retención y percepción- y el crecimiento de los
impuestos determinados en los períodos fiscales 2018 y 2019, lo cual implicará un aumento
en los pagos por anticipos. Por otro lado, los convenios de intercambio de información
firmados con fiscos de otros países continuarán contribuyendo a la mejora en la fiscalización
de este impuesto. En sentido contrario, la recaudación del año 2019 se verá afectada por el
efecto neto de las modificaciones introducidas en el impuesto por la Ley N° 27.430 y por la
actualización establecida en la Ley N° 27.346 de los montos de las deducciones del mínimo
no imponible, de las cargas de familia y de la deducción especial para el personal en relación
de dependencia, jubilados y autónomos.

Por su parte, incidirá en la menor carga tributaria por Aportes y Contribuciones a la


Seguridad Social la detracción de una suma actualizable a partir de enero de 2019 en la base
imponible de las Contribuciones Patronales dispuesto por la Ley N° 27.430, efecto que
resultará atenuado por los aumentos estimados en los salarios nominales imponibles.
4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Según lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los


Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, la Oficina Nacional
de Presupuesto, es la encargada de evaluar la ejecución de los presupuestos en función de
la información de la gestión física que las Jurisdicciones y Entidades le participen (artículo
44) y de realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos durante
el ejercicio (artículo 45).

Con el objetivo de incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del Sector


Público, las mediciones físicas constituyen la base esencial para analizar, controlar y
evaluar la ejecución presupuestaria a partir de la cuantificación de los resultados de los
procesos productivos que realiza cada institución y contribuir así, al análisis de los factores
que explican la evolución de los indicadores de producto, la revisión de los indicadores de
resultados de cada programa y su consistencia físico–financiera.

Durante el ejercicio 2019 se prevé continuar optimizando los procesos y productos


de la gestión presupuestaria gubernamental en la República Argentina. Entre los puntos
centrales, sobresalen los desafíos en transparencia fiscal y orientación a resultados del
Presupuesto Nacional, la vinculación de los programas presupuestarios con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el inicio de las labores hacia un presupuesto con perspectiva de
género.

Conforme a la Resolución N°70/1 “Transformar nuestro Mundo: La Agenda 2030


para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del año
2015, se puso en marcha una agenda internacional estructurada en 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 Metas. Los ODS son un llamado universal a la
adopción de medidas de carácter económico, social y ambiental para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad, propendiendo a la equidad e igualdad de oportunidades, bajo el lema “sin
dejar a nadie atrás”. La República Argentina, junto con la mayoría de los países del
mundo, se comprometió a implementar esta Agenda 2030, teniendo en cuenta que una de
los objetivos de Gobierno es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de la
gestión pública.

Complementariamente, la problemática de género viene tomando relevancia en las


agendas políticas a nivel internacional, regional y nacional. Estas agendas internacionales
son adoptadas por el Estado Argentino por dos instrumentos de planificación: el Plan de
Gobierno, a través de la Iniciativa 53 - Políticas de Género, planificación de corto y
mediano plazo; y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 5 - Igualdad de Género con sus
metas a largo plazo del año 2030.

En este sentido, para el año 2019 se identificaron y etiquetaron con la sigla PPG
(Presupuesto con perspectiva de género) actividades programáticas destinadas a cerrar las
brechas de desigualdad entre géneros como así también mediciones físicas que contemplan
esta perspectiva.

Este proceso requirió de la toma de decisiones a nivel fiscal, administrativo e


institucional a fin de mejorar la asignación de los recursos, avanzar hacia el monitoreo de
las políticas públicas y fortalecer al Presupuesto Público como una herramienta de gestión
incorporando una mirada transversal y estratégica.

4.1 Administración Nacional

Reducir la pobreza es para el Gobierno un desafío de dimensiones múltiples, que


excede a los ingresos disponibles por las personas. Es por eso que uno de los ejes centrales
de su política pública para el ejercicio 2019, es la mejora de la calidad de vida de las
personas. Esto incluye el desarrollo de infraestructura pero también acceso a los servicios
básicos y de salud, permitiendo una mejor calidad de vida a las familias argentinas.

Además, en el Presupuesto presentado se reflejan las acciones referentes al


fortalecimiento institucional para seguir reforzando la convivencia ciudadana a medida que
haya cada vez más transparencia, diálogo y consenso entre los poderes del Estado.

La lucha contra el narcotráfico sigue estando entre las principales prioridades del
gobierno.

Se entiende a todas estas metas, como imprescindibles para el funcionamiento


estable del país, por lo que se buscará que sean llevadas a cabo a partir de programas que
sean transversales a las jurisdicciones y con una visión de largo plazo.

A continuación, se detallan las principales mediciones físicas, vinculadas a algunos


programas relevantes de organismos seleccionados de la Administración Nacional.
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMAS RELEVANTES EN LOS ORGANISMOS SELECCIONADOS


(METAS FÍSICAS E INDICADORES DE RESULTADO)

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO


Programa: Defensa de los Derechos de los Ciudadanos
a) Investigaciones
Meta: 180 investigaciones realizadas
b) Atención al público
Meta: 200.000 personas atendidas
c) Recepción de quejas promovidas por los ciudadanos
Meta: 10.000 casos
d) Actuaciones de oficio
Meta: 187 casos
e) Difusión radiofónica
Meta: 54 programas emitidos
f) Promoción de objetivos de desarrollo sostenible
Meta: 4 talleres realizados

PROCURACIÓN PENITENCIARIA
Programa: Protección de los Derechos del Interno Penitenciario
a) Atención de internos damnificados
Meta: 47.600 casos gestionados
b) Inspección de centros de detención
Meta: 250 centros inspeccionados
Meta: 2.800 centros visitados
c) Atención médica a internos
Meta: 4.500 internos atendidos
d) Proporción de torturas y malos tratos en el total de casos investigados
Indicador: 1,3%
e) Proporción de expedientes iniciados por torturas y malos tratos que llegan a
instancias de denuncia penal
Indicador: 52%
DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
Programa: Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
a) Recepción de presentaciones promovidas por los ciudadanos
Meta: 2.475 presentaciones realizadas
b) Formación en derecho a la comunicación y derechos de las audiencias públicas
Meta: 45.000 participantes
c) Participación en audiencias públicas
Meta: 1.200 participantes
d) Otorgamiento de becas de investigación y capacitación
Meta: 150 becarios
e) Asistencia a actividades de promoción del derecho a la comunicación y a la
información
Indicador: 58% asistentes por actividad (promedio)
f) Monitoreo de material audiovisual de noticieros
Meta: 7 informes realizados

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


Programa: Control Externo del Sector Público Nacional
a) Auditoría externa
Meta: 260 informes de auditoría aprobados
b) Formación del personal administrativo, técnico y profesional
Meta: 600 funcionarios capacitados
Meta: 30 cursos realizados
c) Cobertura de instituciones auditadas de la Administración Pública Nacional
Indicador: 35,5%
d) Tasa de capacitación de los agentes de la Auditoría General de Nación
Indicador: 40%
e) Publicación de informes de auditoría en video vía web
Meta: 5.700 visitas al sitio web
f) Planificación participativa y gobierno abierto
Meta: 20 reuniones técnicas realizadas
g) Visitas didácticas de instituciones educativas (proyecto aula)
Meta: 1.250 visitas didácticas realizadas

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN


CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Programa: Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a) Resolución de causas
Meta: 249.251 causas resueltas en 1ra. instancia
Meta: 66.143 causas resueltas en 2da. instancia
Meta: 8.415 causas resueltas en juicios orales

Programa: Justicia Federal


a) Resolución de causas
Meta: 485.188 causas resueltas en 1ra. instancia
Meta: 77.787 causas resueltas en 2da. instancia
Meta: 1.062 causas resueltas en juicios orales
Meta: 225 causas electorales resueltas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


Programa: Justicia de Máxima Instancia
a) Resolución de causas
Meta: 7.508 causas no previsionales resueltas en máxima instancia
Meta: 3.989 causas previsionales resueltas en máxima instancia

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN


Programa: Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo
a) Participación de atletas en competencias
Meta: 2.160 atletas participantes
b) Becas a deportistas
Meta: 1.066 becarios
c) Promoción del deporte de alto rendimiento deportivo – CENARD
Meta: 260.000 raciones alimentarias
Meta: 58.500 personas alojadas
d) Asistencia técnica a deportistas
Meta: 352 técnicos
e) Asistencia técnico financiera a clubes y Organizaciones No Gubernamentales
Meta: 1.800 instituciones asistidas
f) Otorgamiento de becas a responsables de centros de tecnificación deportiva
Meta: 35 instructores becados
g) Otorgamiento de becas a responsables de centros regionales de entrenamiento
deportivo
Meta: 8 instructores becados
h) Otorgamiento de becas a responsables de centros deportivos paraolímpicos
Meta: 20 instructores becados
i) Otorgamiento de becas a responsables de escuelas de iniciación deportiva
Meta: 351 instructores becados
j) Asistencia técnica y financiera para fortalecimiento edilicio deportivo
Meta: 8 instituciones asistidas
k) Prestación de servicios recreativos y deportivos
Meta: 164.940 beneficiarios
l) Realización de actividades deportivas
Meta: 22.430 participantes
m) Organización de juegos deportivos
Meta: 22.654 participantes

Programa: Asistencia Médico Deportiva y Control Antidoping


a) Atención médica a deportistas
Meta: 19.000 prestaciones efectuadas
b) Controles antidoping
Meta: 3.680 análisis realizados

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN


ARGENTINA
Programa: Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción
a) Asistencia financiera integral a drogadependientes
Meta: 155.136 personas asistidas
b) Capacitación en la materia del uso indebido de drogas y adicciones
Meta: 56.020 personas capacitas
c) Atención telefónica
Meta: 64.000 personas atendidas
d) Actividades de prevención ante el consumo problemático de drogas
Meta: 505 iniciativas implementadas
e) Estudios de investigación del observatorio argentino de drogas
Meta: 12 estudios específicos finalizados
Programa: Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial
a) Implementación del programa municipios en acción
Meta: 120 municipios nuevos
b) Capacitación para la formulación e implementación de planes locales sobre
consumos problemáticos de alcohol y otras sustancias
Meta: 200 municipios capacitados
c) Asistencias técnicas para la elaboración e implementación de planes locales
Meta: 480 municipios asistidos
d) Asistencia financiera para programas de prevención
Meta: 72 organizaciones de sociedad civil asistidas
e) Participación comunitaria en dispositivos de abordaje territorial y dispositivos
de tratamiento comunitario
Meta: 186.300 participantes
f) Capacitación en abordaje integral, territorial y tratamiento comunitario
Meta: 108 talleres realizados
g) Sensibilización, prevención y asesoramiento en adicciones – “El Estado en tu
Barrio”
Meta: 450 eventos realizados

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE


Programa: Migración y Adaptación al Cambio Climático
a) Difusión de la problemática ambiental
Meta: 170 talleres realizados
b) Asistencia técnica a proyectos de adecuación ambiental
Meta: 180 proyectos asistidos
c) Distribución de material sobre temas ambientales
Meta: 20.000 publicaciones

Programa: Política Ambiental en Recursos Naturales


a) Autorización de importación y exportación de flora y fauna silvestre
Meta: 7.450 certificados de importación expedidos
Meta: 5.450 certificados de exportación expedidos
b) Inscripción para operar con fauna silvestre
Meta: 100 inscripciones otorgadas
c) Otorgamiento de guías de tránsito interprovinciales de fauna silvestre
Meta: 500 guías otorgadas
d) Actualización del registro de áreas protegidas
Meta: 70 áreas relevadas
e) Monitoreo de calidad de agua
Meta: 4 campañas de muestreo
f) Publicación de inventario nacional de glaciares
Meta: 4 informes trimestrales
g) Monitoreo de degradación de tierras en escala local
Meta: 20 planes de monitoreo local financiados
h) Realización de inventario nacional de humedales
Meta: 2 informes técnicos realizados
i) Manejo sostenible de los bosques nativos
Meta: 1.000 planes financiados
j) Monitoreo de la superficie de bosques nativos
Meta: 23 provincias relevadas
k) Cobertura territorial del manejo sostenible de bosques nativos
Indicador: 3.000.000 hectáreas cubiertas

Programa: Control Ambiental


a) Certificación ambiental a operadores, generadores y transportistas de residuos
peligrosos
Meta: 300 certificados expedidos
b) Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
Meta: 1.000 autorizaciones otorgadas
c) Capacitación ambiental
Meta: 20 cursos realizados
d) Control en empresas de emisiones gaseosas y sonoras de vehículos
Meta: 650 certificados expedidos
e) Inspecciones a generadores de residuos peligrosos
Meta: 350 inspecciones realizadas
f) Control de efluentes industriales
Meta: 1.500 inspecciones realizadas
g) Recuperación ambiental de sitios contaminados
Meta: 120 hectáreas recuperadas
h) Control de emisiones gaseosas en automotores cero kilómetro
Meta: 500 vehículos controlados
i) Autorización para importación de pilas y baterías primarias
Meta: 650 autorizaciones otorgadas
j) Fiscalización en movimientos transfronterizos de fauna
Meta: 250 inspecciones realizadas
k) Construcción de centros de disposición final
Meta: 1 centro construido
l) Remediación y saneamiento de basurales a cielo abierto
Meta: 4 basurales saneados
m) Plantas de tratamiento y/o transferencia de residuos
Meta: 1 planta construida
n) Construcción de biodigestor de residuos orgánicos para generación de biogás
Meta: 1 obra terminada
ñ) Construcción de plantas de generación de biogás en rellenos sanitarios
Meta: 1 obra terminada
o) Certificación de valor internacional especies amenazadas
Meta. 900 certificados expedidos

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO


Programa: Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional
a) Concurrencia a ferias
Meta: 38 ferias
b) Fomento de la comercialización turística
Meta: 11 encuentros realizados
c) Población residente con al menos un viaje al año
Indicador: 52%

Programa: Plan Federal de Turismo Social


a) Servicios de atención de turismo social
Meta: 239.808 día/turista atendido
b) Brecha turística entre población de mayores recursos y población de menores
recursos
Indicador: 4%

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES


Programa: Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales
a) Informe de seguimiento de la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable presentados oportunamente
Indicador: 1 informe
b) Evaluación de situación social provincial y planes sociales
Meta: 91 informes
Meta: 6 informes que incorporan la perspectiva de género.
c) Administración de base de datos de beneficiarios de planes sociales en el
Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas
Sociales (SISFAM)
Meta: 60.000 hogares identificados
d) Capacitación en temáticas de información y evaluación social
Meta: 12 eventos realizados
e) Atención de requerimientos de información del Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social (SINTYS)
Meta: 4.400 consultas masivas
Meta: 7.200.000 consultas individuales
Meta: 10.000 oficios judiciales
f) Intervención en eventos nacionales e internacionales
Meta: 8 intervenciones

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES


Programa: Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas
a) Servicio bibliográfico especializado
Meta: 160.138 consultas realizadas
b) Administración del sistema de información de biodiversidad
Meta: 1.500 registros digitalizados
c) Servicios al visitante
Meta: 4.091.366 visitantes atendidos
d) Contención de Incendios
Meta: 60 incendios sofocados
e) Difusión del conocimiento
Meta: 130.000 visitas en el Sistema de Información de Biodiversidad
Meta: 540.000 visitas en el sitio web
f) Otorgamiento de licencias de caza y pesca
Meta: 6.212 licencias otorgadas
g) Fiscalización de prestadores de servicios turísticos
Meta: 583 prestadores fiscalizados
h) Proporción de áreas protegidas con planes de gestión vigentes
Indicador: 78,57%
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Programa: Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares
a) Otorgamiento de licencias de instalaciones
Meta: 240 licencias otorgadas
b) Otorgamiento de registros de instalaciones
Meta: 50 registros otorgados
c) Fiscalización y control de instalaciones nucleares y radioactivas
Meta: 850 inspecciones realizadas
d) Evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear
Meta: 7.900 evaluaciones realizadas
e) Porcentaje de trabajadores con dosis mayores al límite conforme normas
básicas de seguridad radiológica
Indicador: 0%
f) Casos en que la dosis promedio en el grupo poblacional más expuesto supera el
límite conforme normas básicas de seguridad radiológica
Indicador: 0 casos

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA


Promoción del Turismo Receptivo Internacional
a) Turistas extranjeros ingresados
Indicador: 8.000.000 turistas
b) Concurrencia a ferias
Meta: 15 ferias
c) Fomento de la comercialización turística
Meta: 15 encuentros
d) Promoción turística internacional
Meta: 100 acciones promocionales
Meta: 60 acciones promocionales online

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD


Programa: Acciones de Integración de Personas con Discapacidad
a) Capacitación
Meta: 800 personas discapacitadas
b) Servicios de asistencia técnica
Meta: 245 organizaciones asistidas
c) Rehabilitación con técnicas deportivas
Meta: 99.000 prestaciones efectuadas
d) Orientación a la persona con discapacidad
Meta. 2.450 personas atendidas
e) Subsidios a personas e instituciones
Meta: 500 personas asistidas
Meta: 300 organizaciones asistidas
f) Subsidios a discapacitados
Meta: 8 personas asistidas
g) Asistencia financiera para la accesibilidad recreativa y deportiva
Meta: 5 proyectos promovidos

Programa: Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas


a) Cobertura médico asistencial a pensionados y grupo familiar
Meta: 1.039.184 beneficiarios asistidos
b) Cobertura de hemodiálisis
Meta: 5.301 beneficiarios asistidos
c) Cobertura de hemofilia
Meta: 232 beneficiarios asistidos
d) Cobertura de enfermedad de Gaucher
Meta: 86 beneficiarios asistidos
e) Prestaciones de discapacidad
Meta: 50.482 beneficiarios asistidos

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN


Programa: Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público
a) Capacitación de agentes públicos
Meta: 90.000 personas capacitadas
b) Capacitación en provincias y municipios en el marco del plan federal
Meta: 20.000 alumnos inscriptos
c) Análisis de dotaciones de la Administración Pública Nacional
Meta: 200 reparticiones con informes
d) Realización de concurso de cargos de la Administración Pública Nacional
Meta: 2.000 convocatorias a cargos
e) Vacantes ofertadas por el Instituto Nacional de Administración Pública
Indicador: 125.000 vacantes
f) Tasa de cobertura de cursos de capacitación
Indicador: 72%

Programa: Integración Infraestructura Tecnológica y País Digital


a) Integración colaboración a municipios en temáticas digitales
Meta: 200 productos implementados
b) Promoción de productos digitales a la ciudadanía
Meta: 1.000 productos implementados
c) Interconexión de redes
Meta: 10 instituciones conectadas
d) Migración de datacenters a base única del Estado
Meta: 10 instituciones migradas

Programa: Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública


a) Implementación del servicio de trámites online a la ciudadanía (Mi Argentina)
Meta: 2.500.000 usuarios registrados
b) Relevamiento y publicación de datos públicos (Plan Apertura de Gestión)
Meta: 200 activos de datos públicos
c) Modernización del Sistema de Salud
Meta: 150 centros conectados

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO


Programa: Administración de Bienes del Estado
a) Asignación de inmuebles en uso
Meta: 1.548.000 metros cuadrados asignados
b) Asignación de inmuebles a organismos de la Administración Nacional
Meta: 260.000 metros cuadrados asignados
c) Difusión de información de inmuebles del Estado Nacional
Meta: 1.600 fichas técnicas generadas
d) Fiscalización de inmuebles
Meta: 1.200 inmuebles relevados
e) Elaboración de proyectos de desarrollo urbano
Meta: 20 proyectos elaborados
f) Perfeccionamiento dominial de inmuebles
Meta: 800 escrituras perfeccionadas
g) Calidad de información técnica de inmuebles del Estado Nacional
Indicador: 14% de calidad

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES


Programa: Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
a) Realización de auditorías contables
Meta: 52 auditorías realizadas
b) Inspección a servicios de telecomunicaciones de telefonía fija
Meta: 667 inspecciones
c) Control de interferencias
Meta: 1.000 inspecciones realizadas
d) Inspección a servicios de comunicaciones móviles
Meta: 223.364 inspecciones realizadas
e) Medición de radiaciones no ionizantes
Meta: 372.400 mediciones realizadas
f) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a los
servicios de comunicaciones audiovisuales
Meta: 7.000 comprobaciones técnicas realizadas
g) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a servicios
o sistemas radioeléctricos
Meta: 13.200 comprobaciones técnicas realizadas
h) Inspecciones de riesgo eléctrico
Meta: 358 localidades inspeccionadas
i) Fiscalización de estaciones
Meta: 1.720 fiscalizaciones realizadas

Programa: Atención de Usuarios


a) Atención de usuarios
Meta: 24.000 reclamos solucionados de usuarios de interior
Meta: 6.000 reclamos solucionados de usuarios del área metropolitana

Programa: Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las


Comunicaciones
a) Otorgamiento de autorización para instalación y puesta en funcionamiento de
estaciones radioeléctricas
Meta: 4.000 autorizaciones otorgadas
b) Otorgamiento de certificados de operador en telecomunicaciones
Meta: 2.600 certificados otorgados
c) Otorgamiento de licencias de radioaficionados
Meta: 16.212 licencias otorgadas
d) Homologación de equipos
Meta: 2.600 equipos homologados
e) Realización de auditorías técnicas
Meta: 240 auditorías realizadas
f) Asignación de recursos de numeración y señalización
Meta: 40 autorizaciones otorgadas
g) Autorización de empresas para la fabricación y/o comercialización de equipos
homologados
Meta: 180 autorizaciones otorgadas
h) Otorgamiento de licencias de radioaficionados
Meta: 16.212 licencias otorgadas

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


Programa: Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales
a) Tasa de resolución de reclamos
Indicador: 100%
b) Gestión registro nacional “No llame”
Meta. 1.188.305 líneas registradas
c) Gestión de registro de base de datos
Meta: 45.000 bases de datos
d) Atención de denuncias por incumplimiento de la Ley N°25.326 de protección
de datos
Meta: 200 denuncias
e) Atención de denuncias por incumplimiento de registro nacional “No llame”
Meta: 8.000 denuncias
f) Gestión de registro de documentos de identidad cuestionados
Meta: 98.500 documentos registrados
g) Atención de reclamos por incumplimiento de acceso a la información pública
Meta: 300 reclamos
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Programa: Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la


Comunidad
a) Asistencia financiera a partidos políticos
Meta: 668 subsidios otorgados
b) Capacitación de dirigentes políticos y sociales
Meta: 19.000 personas capacitadas
c) Edición de la revista–libro “Capacitación Política”
Meta: 9.000 ejemplares impresos
d) Asistencia técnica y capacitación
Meta: 50 instituciones asistidas
e) Fortalecimiento institucional y promoción de la participación ciudadana
Meta: 130 talleres realizados

Programa: Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano


a) Construcción de viviendas
Meta: 23.000 viviendas terminadas
b) Ejecución de obra de infraestructura urbana
Meta: 261 obras terminadas
c) Acciones de regularización dominial
Meta: 40.000 escrituras entregadas
d) Ejecución de obras de mejoramiento habitacional
Meta: 17.805 mejoramientos habitacionales terminados
e) Construcción de viviendas a través de asociaciones público privadas
Meta: 371 viviendas terminadas
f) Cobertura territorial provincial mediante la construcción de viviendas y
mejoramientos
Indicador: 100% de cobertura
g) Cobertura territorial municipal mediante la construcción de viviendas y
mejoramientos
Indicador: 65% de cobertura

Programa: Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N°8673,


CAF N°8945, BID N° 2940/OC-AR y CAF N°7908)
a) Tasa de cobertura de universidades públicas asistidas para la ejecución de obras
de infraestructura
Indicador: 55% de cobertura universitaria
b) Construcción de escuelas
Meta: 15 escuelas construidas
c) Asistencia financiera para obras en universidades nacionales
Meta: 15 proyectos terminados

Programa: Recursos Hídricos


a) Mejora en el servicio de agua potable
Indicador: 71.461 hogares con conexión
b) Fomento del uso racional del agua
Meta: 54.350 micromedidores entregados
c) Adaptación a excesos hídricos de núcleos urbanos, áreas rurales y sectores
productivos
Meta: 28 proyectos de prevención terminados

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA


Programa: Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
a) Capacitación
Meta: 280 personas capacitadas
b) Análisis químicos especializados
Meta: 2.300 análisis
c) Servicios de información hidrometeorológica
Meta: 360 informes realizados
d) Servicios de asistencia técnica
Meta: 25 proyectos terminados
e) Estudios e investigaciones
Meta: 15 proyectos terminados
f) Difusión de investigaciones técnicas
Meta: 100 publicaciones

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS


Programa: Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional
a) Emisión de documento nacional de identidad
Meta: 7.399.000 documentos emitidos
b) Difusión de temas de población
Meta: 6 publicaciones realizadas
c) Capacitación a Organismos No Gubernamentales
Meta: 7 seminarios realizados
d) Emisión de pasaportes
Meta: 909.910 pasaportes emitidos

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES


Programa: Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas
dentro del Territorio Nacional
a) Registro de ingresos y egresos
Meta: 83.997.917 registros
b) Permisos de ingresos y habilitación de salidas
Meta: 124.630 autorizaciones otorgadas
c) Expedición de certificados
Meta: 29.638 certificados expedidos
d) Regularización de la situación de extranjeros
Meta: 3.000 extranjeros irregulares contactados
Meta: 26.000 extranjeros regulares contactados
e) Aplicación del régimen de sanciones
Meta: 1.070 actas labradas
f) Aplicación de sanciones establecidas por la ley migratoria
Meta: 500 expulsiones efectivizadas
g) Documentación de extranjeros
Meta: 350.000 documentos para extranjeros emitidos
h) Capacitación
Meta: 2.900 agentes aprobados
Meta: 170 cursos dictados
i) Cobertura de la capacitación de inspectores en materia de actualizaciones
Indicador: 60%
j) Capacidad de respuesta en materia de impresión de documentos nacionales de
identidad para extranjeros
Indicador: 97,87%
k) Otorgamiento de autorizaciones de viaje electrónicas
Meta: 90.000 autorizaciones otorgadas
l) Facilitación ingreso a país extranjero
Meta: 30.000 autorizaciones
m) Verificación de aptitud migratoria
Meta: 36.000.000 de verificaciones
n) Diseño de protocolos de actuación en control migratorio
Meta: 5 protocolos diseñados
ñ) Prevención e investigación de delitos inherentes al CICRES
Meta: 1.500 participaciones
o) Resolución de trámites de radicación
Meta: 219.000 trámites de radicación resueltos

ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO


Programa: Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el
Saneamiento
a) Habilitación de obras menores de saneamiento
Meta: 6 obras habilitadas
b) Habilitación de obras de aprovisionamiento de agua
Meta: 1 obra habilitada
c) Habilitación de obras especiales de agua potable y saneamiento
Meta: 15 obras habilitadas
d) Expansión de redes de agua y cloacas (PAST)
Meta: 2 obras habilitadas
e) Habilitación de obras de abastecimiento para pequeños centros urbanos (BID
VII)
Meta: 3 obras habilitadas
f) Ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento
Meta: 8 proyectos terminados
g) Incorporación de beneficiarios al sistema de agua potable y cloacas
Indicador: 1.216.087 nuevos beneficiarios al sistema de agua potalbe
Indicador: 1.138.250 nuevos beneficiarios al sistema de cloacas

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Programa: Acciones Diplomáticas de Política Exterior


a) Representación diplomática en el exterior
Meta: 88 embajadas argentinas
b) Representación consular en el exterior
Meta: 64 oficinas consulares
c) Misión ante organismos internacionales
Meta: 7 representaciones
d) Promoción de la literatura argentina en el exterior
Meta: 150 obras traducidas
e) Demarcación de límites internacionales
Meta: 7 campañas
f) Actuación consular
Meta: 950.000 intervenciones realizadas
g) Promoción de la cultura argentina en el exterior
Meta: 800 eventos
h) Promoción y defensa de los derechos argentinos en el ámbito multilateral
Meta: 4 misiones
Meta: 3 documentos aprobados
i) Mantenimiento de la vigencia de la cuestión Malvinas en el ámbito de las
Naciones Unidas
Meta: 1 documento aprobado
Meta: 2 misiones
j) Promoción de la posición argentina para el logro de apoyo a nivel bilateral
Meta: 4 misiones

Programa: Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas


Internacionales
a) Organización de eventos para la promoción comercial externa
Meta: 210 eventos organizados
Meta: 3.300 empresas participantes
b) Capacitación para la promoción comercial en el exterior
Meta: 2.740 informes
Meta: 6.400 empresas participantes
Meta: 50 cursos
c) Participación en reuniones bilaterales y multilaterales de negociación
económica y comercial externa
Meta: 392 reuniones realizadas
d) Organización de la participación de Argentina en ferias internacionales (con
stand)
Meta: 1.104 participantes
Meta: 92 ferias
e) Organización de misiones comerciales sectoriales o multisectoriales en el
exterior
Meta: 242 participantes
Meta: 12 misiones
f) Actuación comercial
Meta: 9.523 informes
Meta: 7.169 empresas participantes
g) Misiones al exterior de promoción de inversiones
Meta: 135 misiones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Programa: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020


a) Otorgamiento de indemnizaciones por sustitución de identidad
Meta: 6 indemnizaciones otorgadas
b) Otorgamiento de indemnizaciones por detención y/o nacimiento en cautiverio
Meta: 246 indemnizaciones otorgadas
c) Capacitación en derechos humanos
Meta: 102 cursos
d) Promoción de los derechos humanos
Meta: 231 eventos
e) Capacitación en materia de género - PPG
Meta: 225 cursos

Programa: Controles Anticorrupción - Justicia 2020


a) Resolución de casos por conflictos de intereses
Meta: 150 casos resueltos
b) Denuncias judiciales presentadas
Meta: 180 presentaciones judiciales presentadas

c) Control de declaraciones juradas de funcionarios


Meta: 2.347 declaraciones juradas controladas
d) Capacitación de funcionarios y empleados públicos
Meta: 20 talleres realizados
e) Tasa de cumplimiento en la presentación de declaraciones juradas
Meta: 92% de cumplimiento

Programa: Afianzamiento de la Justicia como Valor – Justicia 2020


a) Tasa de respuesta de llamadas que ingresan al programa Las Víctimas contra
las Violencias (línea 137 y 0800-222-1717) – PPG
Indicador: 90%
b) Mediación penitenciaria
Meta: 700 casos

c) Seminario taller para mediadores


Meta: 63 cursos
d) Certificación de firma
Meta: 500 acta certificada
e) Ejecución de multas
Meta: 300 procedimientos
f) Mediación oficial gratuita
Meta: 1.300 casos
g) Mediación oficial no gratuita
Meta: 80.000 cursos
h) Personas de la comunidad educativa capacitadas
Meta: 200 personas capacitadas
i) Elaboración de informes sobre víctimas de violencia sexual y familiar - PPG
Meta: 2.000 informes
Meta: 3.500 personas capacitadas
Meta: 75 talleres
j) Federalización de políticas en materia de violencia sexual y familiar
Meta: 2 ciudades
k) Acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual - PPG
Meta: 3.000 personas asistidas
l) Acompañamiento y asistencia gratuita a las personas damnificadas por el delito
de trata
Meta: 2.000 casos
m) Capacitaciones en materia de trata - PPG
Meta: 2.300 personas capacitadas
n) Atención de denuncias vía telefónica de trata y explotación de personas – línea
145 - PPG
Meta: 3.900 casos

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


Programa: Seguridad y Rehabilitación del Interno
a) Custodia y guarda de procesados
Meta: 7.944 procesados
b) Custodia y readaptación social de condenados
Meta: 4.993 condenados
c) Atención de condenados en período de prueba
Meta: 1.090 condenados

Programa: Formación y Capacitación


a) Formación de suboficiales
Meta: 2.331 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 95 egresados
c) Capacitación de oficiales
Meta: 144 oficiales capacitados

ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO


PENITENCIARIO FEDERAL
Programa: Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos
a) Impulso a la laborterapia en unidades penitenciarias
Meta: 8.600 internos trabajadores
b) Población carcelaria con empleo (laborterapia)
Indicador: 66,24%

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS


Programa: Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas
a) Promoción de la participación y organización indígena
Meta: 4 procesos electorales realizados
b) Relevamiento territorial de comunidades indígenas
Meta: 250 comunidades relevadas
c) Apoyo jurídico a comunidades indígenas
Meta: 7 casos
d) Acciones interinstitucionales en territorio
Meta: 40 operativos realizados
e) Acciones de consulta sobre la consulta previa, libre e informada
Meta: 2 encuentros realizados
f) Tasa de inversión en situaciones de conflicto a través del sistema de alerta
temprana
Indicador: 20%
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL
RACISMO
Programa: Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
a) Capacitación
Meta: 2.705 cursos realizados
b) Pronunciamiento sobre casos de discriminación
Meta: 940 dictámenes emitidos
c) Divulgación de valores antidiscriminación
Meta: 111 publicaciones
d) Asesoramiento a personas discriminadas
Meta: 16.000 personas asesoradas
e) Atención de denuncias
Meta: 2.500 denuncias atendidas
f) Tiempo de respuesta promedio ante denuncias
Indicador: 11 meses
g) Tasa de difusión de las acciones contra la discriminación
Indicador: 42%
h) Tasa de percepción de la discriminación
Indicador: 67%

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS


Programa: Formulación y Ejecución de Políticas para restringir el Circulante de
Armas de Fuego en la Sociedad Civil
a) Destrucción de armas
Meta: 14.000 armas recibidas
Meta: 60.000 armas destruidas
b) Plan de entrega voluntaria de armas
Meta: 14.000 incentivos otorgados
c) Otorgamiento de autorización a legítimos usuarios
Meta: 5.000 autorizaciones otorgadas
Meta: 6.000 usuarios regularizados
d) Inspección a usuarios de materiales controlados
Meta: 2.556 inspecciones realizadas a usuarios comerciales
Meta: 1.649 inspecciones realizadas a usuarios colectivos
Meta: 553 inspecciones realizadas a usuarios individuales
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Programa: Políticas de Seguridad, Prevención del Delito y la Violencia,


Intervención Federal e, Investigación del Delito Organizado
a) Fiscalización de local de autopartes
Meta: 550 locales fiscalizados
b) Compactación de vehículos (PRO.NA.COM)
Meta: 16.480 vehículos compactados
c) Asistencia e integración comunitaria en barrios vulnerables
Meta: 23 barrios abordados
Meta: 290.000 habitantes asistidos
d) Fomento de actividades de prevención del delito y violencia
Meta: 22.000 asistentes
e) Colaboración y asistencia para la seguridad ambiental en municipios
Meta: 10 municipios asistidos
f) Capacitación a civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad
Meta: 2.500 personas capacitadas

Programa: Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios


Públicos y Legislaturas
a) Recepción de denuncias ciudadanas
Meta: 140.000 demandas atendidas
b) Capacitación sobre cooperación e intercambio de información en materia de
seguridad nacional
Meta: 3.000 personas capacitadas
c) Intervenciones en unidad de búsqueda de personas
Meta: 6.000 intervenciones realizadas
d) Centros de sistema federal de comunicaciones policiales (SIFCOP) habilitados
Meta: 200 centros habilitados

Programa: Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico


a) Capacitación en materia de narcotráfico
Meta: 11 cursos
Meta: 1.100 agentes capacitados
b) Control de percusores químicos
Meta: 1.300 inspecciones realizadas
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Programa: Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina
a) Formación de suboficiales
Meta: 1.350 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 312 egresados
c) Capacitación profesional técnica
Meta: 5.727 personas capacitadas

Programa: Seguridad Federal


a) Prevención del orden público
Meta: 29.687 horas
b) Presencia policial en terminales ferroviarias y de ómnibus
Meta: 1.128 paradas cubiertas/día
c) Intervenciones policiales en delitos complejos
Meta: 15.881 oficios recibidos
d) Verificación automotores
Meta: 353.000 certificados expedidos
e) Cumplimiento de mandatos judiciales
Meta: 933.689 oficios cumplidos
f) Detección de infracciones al código de convivencia
Meta: 96 infracciones comprobadas
g) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico
Meta: 55.986 procedimientos realizados
h) Presencia en calle
Meta: 27.602 vehículos controlados

Programa: Servicio de Bomberos


a) Intervención de bomberos en siniestros
Meta: 5.877 intervenciones en siniestros
b) Informe técnico de seguridad contra incendios
Meta: 361 informes

GENDARMERÍA NACIONAL
Programa: Seguridad en Fronteras
a) Patrullaje de frontera
Meta: 20.000 kilómetros patrullados
b) Control de rutas
Meta: 295 puestos de control
Meta: 3.500 hombres (turnos)
c) Seguridad y vigilancia en pasos internacionales
Meta: 402 hombres (turnos)
d) Control Delegado en Pasos Internacionales
Meta: 13.159.933 controles realizados
e) Protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y apoyo al servicio
nacional de sanidad y calidad
Meta: 2.405 infracciones detectadas

Programa: Operaciones complementarias de seguridad interior


a) Control y prevención de seguridad vial
Meta: 245 puestos de control vehicular por día
Meta: 218 horas hombre por día
b) Presencia en la calle
Meta: 169.116 kilómetros patrullados
Meta: 3.678 hombres (turnos)
Meta: 62.404 vehículos controlados
c) Prevención y conjuración por alteración del orden público
Meta: 497 horas hombre por día
d) Custodia de objetivos nacionales
Meta: 1.273 hombres (turnos)
e) Acciones de protección civil y asistencia solidaria
Meta: 955 acciones realizadas
f) Labor de las fuerzas especiales en operaciones de seguridad interior
Meta: 740 intervenciones realizadas
g) Operaciones aéreas
Meta: 3.000 horas de vuelo

Programa: Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional


a) Formación específica de suboficiales
Meta: 950 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 265 egresados
c) Capacitación de cuadros
Meta: 3.000 agentes capacitados
d) Formación de gendarmes
Meta: 950 egresados
e) Formación de suboficiales
Meta: 1.100 egresados
f) Tasa de egreso en la formación de gendarmes
Meta: 97 %
g) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Meta: 72%

Programa: Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional


a) Atención de pacientes ambulatorios
Meta: 590.000 consultas médicas
b) Acciones de educación para la salud
Meta: 8.000 asistentes
Meta: 10 campañas realizadas

Programa: Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas


a) Dictámenes periciales
Meta: 75.977 informes periciales
b) Verificación automotores
Meta: 18.164 certificados expedidos
c) Cumplimiento de mandatos judiciales
Meta: 4.631 oficios cumplidos
d) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico
Meta: 5.916 procesos realizados
e) Intervenciones policiales en delitos complejos
Meta: 4.816 oficios recibidos

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA


Programa: Policía de Seguridad de la Navegación
a) Patrullaje policial marítimo, fluvial y lacustre
Meta: 207.000 horas/embarcación
Meta: 650 horas de vuelo
b) Patrullaje marítimo en zona económica exclusiva
Meta: 495 días/buque
c) Extracción de buques de las aguas
Meta: 4 buques extraídos
d) Atención de siniestros
Meta: 46 derrames de hidrocarburo atendidos
Meta: 1.050 casos de rescate/asistencia
Meta: 120 incendios sofocados
e) Detección de infracciones a las leyes de pesca
Meta: 1.200 infracciones comprobadas
f) Cumplimiento de mandatos judiciales
Meta: 4.660 oficios cumplidos
g) Campaña de investigación científica y antártica
Meta: 362 días/buque

Programa: Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina


a) Formación de suboficiales
Meta: 438 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 191 egresados
c) Capacitación profesional técnica
Meta: 16.500 personas capacitadas
d) Formación de marineros
Meta: 475 egresados
e) Tasa de egreso en la formación de marineros
Meta: 95%
f) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Meta: 75%

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA


Programa: Seguridad Aeroportuaria
a) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico
Meta: 1.540 procedimientos realizados
b) Inspección policial de pasajeros
Meta: 22.500.000 pasajeros inspeccionados
c) Control policial preventivo
Meta: 2.360 hombres (turnos)
d) Intervenciones policiales en delitos complejos
Meta: 1.750 oficios recibidos
e) Allanamiento policial
Meta: 680 allanamientos realizados
f) Presencia en calle
Meta: 830 horas hombre/día

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL


Programa: Administración de Beneficios Previsionales Policía Federal, Policía de
Seguridad Aeroportuaria y Otros
a) Atención de jubilaciones
Meta: 11.099 jubilados
b) Atención de pensiones
Meta: 18.156 pensionados
c) Atención de retiros
Meta: 28.595 retirados

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional


a) Atención de pensiones
Meta: 7.394 pensionados
b) Atención de retiros
Meta: 9.026 retirados

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina


a) Atención de jubilaciones
Meta: 185 jubilados
b) Atención de pensiones
Meta: 5.720 pensionados
c) Atención de retiros
Meta: 8.175 retirados

MINISTERIO DE DEFENSA

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS


Programa: Formación y Capacitación
a) Capacitación en escuela de guerra conjunta
Meta: 571 oficiales capacitados
b) Capacitación en instituto de inteligencia de las Fuerzas Armadas
Meta: 373 personas capacitadas
c) Capacitación militar conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas
Meta: 175 personas capacitadas
d) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Indicador: 97%

Programa: Sostén Logístico Antártico


a) Asentamientos en territorio antártico
Meta: 300 personas
b) Campaña antártica
Meta: 250 días/buque
c) Apoyo aéreo a la campaña antártica
Meta: 1.200 horas de vuelo
d) Mantenimiento de bases y refugios permanentes y transitorios
Meta: 25 bases y refugios

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO


Programa: Formación y Capacitación
a) Formación de suboficiales
Meta: 700 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 150 egresados
c) Capacitación de suboficiales
Meta: 1.037 suboficiales capacitados
d) Capacitación de oficiales
Meta: 1.390 oficiales capacitados
e) Formación de suboficiales, perfeccionamiento para soldados voluntarios
Meta: 230 egresados
f) Formación de oficiales, especialidad y servicio
Meta: 100 egresados
g) Capacitación de oficiales en el exterior
Meta: 2 oficiales capacitados
h) Intercambios profesionales con otros países
Meta: 41 intercambios realizados
i) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Indicador: 30%

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA


Programa: Formación y Capacitación
a) Formación de suboficiales
Meta: 555 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 55 egresados
c) Capacitación de suboficiales
Meta: 884 suboficiales capacitados
d) Capacitación de oficiales
Meta: 277 oficiales capacitados
e) Formación en liceos navales
Meta: 69 egresados
f) Formación y capacitación de particulares provenientes del ámbito civil
Meta: 3 egresados
Meta: 50 personas capacitadas
g) Formación en las escuelas nacionales de náutica, de pesca y fluvial
Meta: 110 egresados
h) Formación de oficiales profesionales y de ingreso por tiempo determinado
Meta: 85 egresados
i) Formación de suboficiales de ingreso por tiempo determinado
Meta: 120 egresados
j) Apoyo para la culminación del nivel medio educativo
Meta: 45 egresados
k) Instrucción y adiestramiento del personal militar
Meta: 11.096 personas instruidas
l) Capacitación del personal de la marina mercante
Meta: 4.086 personal mercante capacitado
m) Capacitación de civiles
Meta: 433 agentes capacitados
n) Capacitación docente
Meta: 638 docentes capacitados
o) Posgrados de particulares
Meta: 40 egresados
p) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Indicador: 33%

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA


Programa: Sostenimiento Operacional
a) Control del espacio en las áreas de interés en las zonas de frontera
Meta: 365 días de operación

Programa: Transporte Aéreo de Fomento


a) Transporte de pasajeros en rutas aéreas de fomento
Meta: 11.040 pasajeros transportados
b) Transporte de carga
Meta: 550 toneladas transportadas

Programa: Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea


a) Formación de suboficiales
Meta: 407 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 200 egresados
c) Capacitación de suboficiales
Meta: 3.518 suboficiales capacitados
d) Capacitación de oficiales
Meta: 2.245 oficiales capacitados
e) Capacitación de civiles
Meta: 2.003 agentes capacitados
f) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Indicador: 80%

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES


Programa: Producción y Comercialización de Bienes y Servicios
a) Tasa de variación interanual de bienes y servicios
Indicador: 23%
b) Sustituciones de importaciones (montos producidos localmente que sustituyen
compras del exterior)
Indicador: 12.051.076 dólares
c) Producción química
Meta. 45.812 toneladas
Meta: 60.900 litros
d) Producción metal mecánica aplicada al transporte ferroviario
Meta: 60 unidades
e) Producción de chalecos multiamenazas
Meta: 25.000 unidades
f) Producción de pólvora
Meta: 70 toneladas
g) Producción de explosivos
Meta: 4.280 toneladas
Meta: 3.180 unidades
h) Producción de municiones
Meta: 15.260 unidades de altos calibres
Meta: 46.708.100 de bajos calibres
i) Producción de armas para las fuerzas armadas y de seguridad
Meta: 1.000 unidades
j) Servicios de asesoramiento en trabajos de voladuras
Meta: 12 servicios brindados

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL


Programa: Servicios de Meteorología Nacional
a) Servicio de meteorología de aplicación aeronáutica
Meta: 168.000 pronósticos
b) Servicio de meteorología para público en general
Meta: 602.000 pronósticos
c) Servicio especial de meteorología
Meta: 11.200 informes
d) Observaciones meteorológicas de superficie convencionales
Meta: 560.000 observaciones
e) Observaciones meteorológicas de altura
Meta: 3.900 radiosondeos realizados
f) Observaciones meteorológicas de superficie automáticas
Meta: 1.050.000 observaciones
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y
PENSIONES MILITARES
Programa: Prestaciones de Previsión Social
a) Atención de pensiones
Meta: 31.338 pensionados
b) Atención de retiros
Meta: 51.201 retirados

MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: Formulación y Ejecución de Políticas Económicas


a) Producción y difusión de información
Meta: 19 publicaciones en internet
Meta: 296 informes
b) Realización de estudios
Meta: 12 estudios de las economías regionales elaborados
Meta: 22 estudios sectoriales elaborados

Programa: Administración Financiera


a) Gasto público con seguimiento de resultados
Indicador: 60% del gasto
b) Capacitación de agentes públicos
Meta: 4.957 personas capacitadas
c) Seguimiento presupuestario de indicadores de resultado
Meta: 120 programas
Meta: 15 programas incorporados

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA


Programa: Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos
a) Asistencia financiera para la construcción de gasoductos
Meta: 3 obras terminadas
b) Subsidios a la oferta de gas natural
Tasa de estímulo a la producción de gas natural
Indicador: 15%
Incremento interanual de la producción de gas natural
Indicador: 6%
Incentivos a la producción de gas natural proveniente de Yacimientos No
Convencionales
Meta: 12.274.000.000 metros cúbicos inyectados
c) Subsidios a la demanda de gas natural y gas licuado de petróleo
Subsidio a usuarios con gas por redes
Meta: 900.000 facturas subsidiadas
Subsidios a usuarios con gas propano indiluido por redes
Meta: 156.000 toneladas subsidiadas

Programa: Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía


a) Difusión y promoción de uso racional y eficiente de la energía
Meta: 30 eventos realizados

b) Capacitación en ahorro y eficiencia energética para la educación formal


Meta: 3.500 personas capacitadas

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA


Programa: Investigación y Aplicaciones no Nucleares
a) Formación en telecomunicación
Meta: 5 egresados
b) Investigación y desarrollo en ciencias básicas e ingeniería nuclear
Meta: 600 informes
Meta: 900 publicaciones
Meta: 70 tesinas y tesis de doctorado
c) Becas del programa aprender haciendo
Meta: 300 becarios formados
d) Programa de becas de estudio
Meta: 90 egresados

Programa: Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental


a) Almacenamiento de fuentes radioactivas en desuso
Meta: 350 fuentes radioactivas en desuso
b) Almacenamiento interino de baja y media actividad
Meta: 25 metros cúbicos
c) Almacenamiento bajo salvaguarda de elementos combustibles
Meta: 240 elementos combustibles
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Programa: Control y Fiscalización de la Oferta Pública
a) Autorización de emisión de valores negociables
Meta: 40 análisis para oferta pública de fondos comunes de inversión
Meta: 340 análisis para oferta pública de sociedades
Meta: 250 análisis para oferta pública de fideicomisos financieros
b) Fiscalización continua a sociedades emisoras de oferta pública
Meta: 267 sociedades fiscalizadas
c) Fiscalización continua a sociedades gerentes de fondos comunes de inversión
Meta: 57 sociedades gerentes fiscalizadas
d) Fiscalización continua de fideicomisos financieros
Meta: 350 fideicomisos fiscalizados
e) Fiscalización continua a sociedades depositarias de fondos comunes de
inversión
Meta: 24 sociedades depositarias fiscalizadas
f) Fiscalización continua de fondos comunes de inversión
Meta: 584 fondos comunes de inversión fiscalizados
g) Fiscalización continua a intermediarios del mercado de capitales
Meta: 800 intermediarios fiscalizados
h) Fiscalización continua a calificadoras de riesgo
Meta: 10 calificadoras de riesgo fiscalizadas
i) Control disciplinario sobre controlados
Meta: 108 investigaciones concluidas
j) Inspecciones a entidades del mercado de capitales
Meta: 16 auditorías realizadas
k) Inspecciones de lavado de dinero
Meta. 69 auditorías realizadas
l) Tasa de cobertura de inspecciones contra lavado de dinero
Indicador: 17%

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS


Programa: Regulación del Transporte y Distribución de Gas
a) Análisis regulatorio
Meta: 81 casos
b) Atención de usuarios
Meta: 84.407 personas atendidas
c) Auditorías de calidad del servicio comercial
Meta: 214 auditorías realizadas
d) Auditoría a agentes del sistema de gas natural comprimido
Meta: 1.808 auditorías realizadas
e) Auditorías al sistema
Meta: 860 auditorías al sistema de distribución realizadas
Meta: 314 auditorías al sistema de transmisión realizadas
f) Auditoría a comercializadores
Meta: 5 auditorías realizadas
g) Tasa de reclamos resueltos
Indicador: 98,10%
h) Proporción de reclamos sobre la totalidad de contactos
Indicador: 4,70%
i) Auditorías de infraestructura
Meta: 44 auditorías realizadas

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD


Programa: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico
a) Atención de usuarios
Meta: 1.030.000 personas atendidas
b) Verificación de cumplimiento de la normativa ambiental
Meta: 50 verificaciones realizadas
c) Control de calidad del producto y servicio técnico
Meta: 14.400 inspecciones del producto técnico realizadas
Meta: 1.120 inspecciones del servicio técnico realizadas
d) Control de calidad del servicio comercial
Meta: 4 auditorías realizadas
e) Seguridad eléctrica en la vía pública
Meta: 6.800 inspecciones realizadas
Meta: 11 auditorías realizadas
f) Verificación de sistemas de gestión ambiental
Meta: 26 sistemas verificados
g) Control físico de inversiones
Meta: 11.000 inspecciones realizadas
h) Evaluación de la situación económica financiera de los concesionarios
Meta: 48 informes económico-financiero realizados
i) Emisión de certificados de conveniencia y necesidad pública para la ampliación
y/o acceso a la red de transporte de energía
Meta: 20 certificados emitidos
j) Evaluación de las indisponibilidades del sistema de transporte de energía
eléctrica
Meta: 140 informes técnicos realizados
k) Inspecciones por emergencias producto de fallas o cortes por falta de suministro
Meta: 10.500 inspecciones

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA


Programa: Prevención del Lavado de Activos
a) Intervención en el ámbito judicial
Meta: 150 querellas activas
b) Representación ante organismos internacionales
Meta: 45 participaciones
c) Informes de inteligencia diseminados
Meta: 815 informes realizados
d) Supervisiones in situ a sujetos obligados
Meta: 30 supervisiones realizadas
e) Supervisiones extra situ a sujetos obligados
Meta: 120 verificaciones realizadas

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Programa: Definición de Políticas de Comercio Exterior


a) Control de cumplimiento del régimen de plantas llave en mano
Meta: 2 empresas controladas
b) Resolución de casos de dumping
Meta: 12 causas resueltas
c) Administración del arancel externo común
Meta: 12 casos resueltos
d) Realización de actividades de promoción de exportaciones
Meta: 15 eventos
e) Representación del país en negociaciones de comercio exterior
Meta: 50 misiones oficiales
f) Certificados de tipificación de importación temporal
Meta: 300 certificados expedidos

Programa: Definición de Políticas de Comercio Interior


a) Atención de reclamos del servicio de conciliación previa en la relaciones de
consumo - COPREC
Meta: 12.800 casos resueltos
Meta: 42.000 casos admitidos
b) Certificaciones técnicas
Meta: 19.200 trámites firmados
c) Detección de prácticas fraudulentas respecto de normas que ordenen el
comercio interior
Meta: 512 inspecciones realizadas
d) Mercados itinerantes instalados
Meta: 100 ferias

Programa: Defensa de la Libre Competencia


a) Audiencias públicas
Meta: 2 audiencias realizadas
b) Estudios de mercado
Meta: 2 informes realizados
c) Auditorías a empresas
Meta: 7 auditorías realizadas
d) Análisis de fusiones y/o adquisiciones
Meta: 65 casos dictaminados
e) Resolución de casos de conductas anticompetitivas
Meta: 69 casos dictaminados

Programa: Promoción de la Productividad y Competitividad PyME


a) Asistencia técnica para la mejora de la productividad PyME (Expertos)
Meta: 800 empresas innovadas
b) Apoyo a la competitividad para grupos asociativos
Meta: 220 empresas beneficiadas
Meta: 16 grupos asociativos fortalecidos
c) Promoción de reformas para la competitividad PyME
Meta: 10 proyectos asistidos
d) Registro PyME
Meta: 425.000 empresas registradas
e) Capacitación a PyMES
Meta: 1.000 empresas capacitadas
f) Apoyo a la competitividad para empresas (PAC Empresas)
Meta: 2 empresas innovadas
.

g) Administración de la red nacional de mujeres emprendedoras y empresarias


argentinas - PPG
Meta: 600 mujeres registradas

Programa: Fomento al Desarrollo Industrial


a) Habilitación nacionales en régimen automotriz
Meta: 144 licencias otorgadas
b) Habilitación de importados en régimen automotriz
Meta: 1.800 certificados expedidos
c) Reintegro por compra de autopartes nacionales
Meta: 237 certificados expedidos
.

d) Reintegro por venta de máquinas agrícolas, bienes de capital, productos


informáticos y de comunicaciones
Meta: 35.000 certificados expedidos
e) Autorización a discapacitados para importaciones
Meta: 1.300 autorizaciones otorgadas
f) Asistencia técnica en promoción industrial
Meta: 1.750 empresas asistidas
g) Administración del Registro de Armas Químicas
Meta: 110 empresas inscriptas
h) Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial
Meta: 400 certificados expedidos

Programa: Acciones para el Desarrollo de Emprendedores


a) Desarrollo y fortalecimiento de espacios colaborativos para emprendedores
Meta: 50 espacios desarrollados
b) Desarrollo de capital humano emprendedor (Academia Argentina Emprende)
Meta: 25.000 personas capacitadas
c) Desarrollo y fortalecimiento de ecosistemas emprendedores
Meta: 400 organizaciones asistidas
Meta: 30.000 emprendedores beneficiados
d) Asistencia técnica a emprendedores sociales
Meta: 2.500 proyectos asistidos
Programa: Definición de Políticas de Transformación Productiva
a) Realización de reportes de coyuntura
Meta: 72 reportes publicados
b) Desarrollo de proyectos de investigación
Meta: 21 proyectos terminados
c) Diseño de proyectos para la mejora de la competitividad y desarrollo sectorial
Meta: 200 proyectos
d) Asistencia técnica
Meta: 54 proyectos terminados

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA


Programa: Políticas para el Aumento de la Producción y la Productividad en las
Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible
a) Control de tráfico pesquero marítimo
Meta: 400 buques monitoreados
b) Difusión de estadísticas de pesca y acuicultura
Meta: 107 publicaciones
c) Control de buques pesqueros
Meta: 6.500 inspecciones realizadas
d) Implementación de planes de negocio para la adopción de tecnologías (ANR)
Meta: 40 planes de negocio financiados
Meta: 44 productores rurales asistidos

Programa: Políticas para la Agricultura Familiar


a) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PRODERI)
Meta: 936 beneficiarios
Meta: 36 proyectos financiados
b) Asistencia técnica para el desarrollo rural (PRODERI)
Meta: 7 planes aprobados
c) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PROCANOR)
Meta: 28 proyectos financiados
Meta: 700 beneficiarios
d) Asistencia financiera y técnica a pobladores rurales (PISEAR)
Meta: 27 proyectos financiados
Meta: 470 beneficiarios
e) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PRODECCA)
Meta: 8 beneficiarios
Meta: 4 proyectos financiados

Programa: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP


a) Construcción de drenajes y rehabilitación de canales de riego
Meta: 22 kilómetros
b) Construcción de caminos rurales
Meta: 20 kilómetros
c) Construcción de canales de riego en nuevas áreas
Meta: 5 kilómetros
d) Asistencia financiera a productores y empresas de encadenamientos
productivos
Meta: 100 planes de negocios financiados
e) Tendidos eléctricos en zonas rurales
Meta: 300 kilómetros
f) Asistencia técnico-financiera a conglomerados productivos
Meta: 4 conglomerados productivos asistidos

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO


Programa: Acciones de Empleo
a) Tasa de inserción laboral de los beneficiarios del Seguro de Capacitación y
Empleo
Indicador: 28%
Acciones de empleo:
b) Empleo transitorio
Meta: 200.000 beneficios mensuales
c) Mantenimiento del empleo privado
Meta: 250.000 beneficios mensuales
d) Asistencia técnica a proyectos de pago único
Meta: 150 proyectos promovidos
e) Incentivos para la reinserción laboral
Meta: 500 beneficios mensuales
f) Asistencia para la inserción laboral
Meta: 600.000 beneficios mensuales
Seguro de capacitación y empleo:
g) Atención del seguro de capacitación y empleo
Meta: 400.000 beneficios mensuales
Programa: Formulación y Regulación de la Política Laboral
a) Negociación de convenios colectivos
Meta: 1.000 convenios realizados
b) Resolución de controversias
Meta: 130.000 conciliaciones realizadas
c) Cobertura de negociación colectiva
Indicador: 92% de población asalariada

Programa: Acciones de Capacitación Laboral


a) Capacitación laboral
Meta: 105.000 personas capacitadas
b) Asistencia para capacitación
Meta: 310 instituciones asistidas
c) Tasa diferencial de inserción laboral del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo (PJMyMT)
Indicador: 80%
d) Tasa de inserción laboral de los beneficiarios del Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo (PJMyMT)
Indicador: 27%
e) Asistencia técnico financiera para capacitación laboral
Meta: 320 proyectos promovidos
f) Asistencia técnica y financiera en formación y terminalidad educativa
Meta: 180 municipios asistidos
g) Asistencia técnica y financiera para terminalidad educativa
Meta: 90.000 beneficiarios
h) Asistencia financiera a jóvenes desocupados
Meta: 700.000 beneficios mensuales otorgados
i) Asistencia a trabajadores desocupados para desarrollar proyectos formativos
ocupacionales
Meta: 86.000 personas asistidas

Programa: Acciones de Atención Ciudadana y Servicios Federales


a) Tasa de orientación laboral a población desocupada
Indicador: 28%
b) Asistencia técnica y financiera para la gestión local del empleo
Meta: 350 municipios asistidos
c) Orientación laboral
Meta: 885.000 personas orientadas
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Programa: Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas-IFIT
a) Convenio de vinculación tecnológica
Meta: 130 casos vinculados
b) Publicaciones de carácter técnico
Meta: 118 publicaciones técnicas con referato
Meta: 424 publicaciones técnicas sin referato
c) Formación nivel de posgrado
Meta: 22 agentes formados
d) Realización de actividades de cartera de proyectos nacionales, regionales y
redes de investigación
Meta: 435 actividades realizadas
e) Programa de becas institucional
Meta: 15 becarios formados

Programa: Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías,


Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE
a) Asistencia técnica directa a medianos y pequeños productores – cambio rural
Meta: 6.317 productores asistidos
b) Asistencia técnica para conformación de huertas
Meta: 2.107 huertas comunitarias
Meta: 563.417 huertas familiares
Meta: 12.867 huertas escolares
c) Asistencia técnica a productores minifundistas
Meta: 2.067 productores asistidos
d) Formación nivel de posgrado
Meta: 53 agentes formados
e) Realización de actividades de cartera de proyectos nacionales, regionales y
redes de investigación
Meta: 2.863 actividades realizadas
f) Convenio de vinculación tecnológica
Meta: 245 casos atendidos
g) Creaciones fitogenéticas
Meta: 40 casos registrados
h) Asistencia técnica a pequeños productores familiares
Meta: 2.586 productores asistidos
i) Publicaciones técnicas
Meta: 472 publicaciones técnicas con referato
Meta: 1.696 publicaciones técnicas sin referato
j) Asistencia técnica a la población local (desarrollo local)
Meta: 1.783 productores asistidos
k) Asistencia técnica a actores sociales y sectoriales (proyectos integrados)
Meta: 520 productores asistidos
l) Programa de becas institucional
Meta: 67 becarios formados

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL


Programa: Metodología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales
Fomento de la Competitividad Industrial
a) Análisis y ensayos
Meta: 46.000 servicios brindados
b) Servicios de asistencia técnica
Meta: 16.600 servicios brindados
c) Servicios de desarrollo
Meta: 6.120 servicios brindados
d) Servicios de capacitación
Meta: 5.890 servicios brindados
e) Servicios de certificación
Meta: 5.490 servicios brindados
f) Servicios meteorológicos
Meta: 45.890 servicios brindados
Extensionismo Industrial Federal
g) Análisis y ensayos
Meta: 47.000 servicios brindados
h) Servicios de asistencia técnica
Meta: 1.000 servicios brindados
i) Servicios de desarrollo
Meta: 895 servicios brindados
j) Servicios de Capacitación
Meta: 1.920 servicios brindados
k) Servicios meteorológicos
Meta: 43.340 servicios brindados
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Programa: Promoción del Comercio y Producción de Semillas
a) Certificación de semillas
Meta: 22.500.000 bolsas certificadas
b) Control de calidad de productos
Meta: 1.300 inspecciones realizadas
c) Otorgamiento de títulos de propiedad intelectual
Meta: 200 títulos entregados
d) Análisis de calidad de semillas
Meta: 13.500 análisis realizados
e) Auditorías técnicas de laboratorios de semilla botánica
Meta: 230 laboratorios auditados
f) Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares
Meta: 450 variedades inscriptas

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL


Programa: Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial
a) Patentes de invención y modelos de utilidad
Meta: 2.107 solicitudes concedidas
Meta: 3.261 solicitudes no concedidas
b) Registro de marcas
Meta: 56.930 solicitudes concedidas
Meta: 20.990 solicitudes no concedidas
c) Registro de modelos y diseños industriales
Meta: 1.433 solicitudes concedidas
Meta: 129 solicitudes no concedidas
d) Registro de contratos de transferencia de tecnología
Meta: 920 solicitudes concedidas
Meta: 30 solicitudes no concedidas

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA


Programa: Acciones para la Sanidad Animal
a) Control de vacunas para animales domésticos y reactivos para diagnósticos
Meta: 3.500 lotes controlados
b) Producción de biológicos y reactivos para controles
Meta: 181.000 mililitros producidos
c) Inspecciones a establecimientos elaboradores de productos veterinarios
Meta 12 inspecciones realizadas
d) Inspección y control sanitario en predios rurales, entes sanitarios y
concentraciones para la comercialización
Meta: 4.000 visitas realizadas
e) Autorización de tránsito animal de especies de producción
Meta: 2.200.000 documentos de tránsito emitidos
f) Análisis de laboratorio para sanidad animal
Meta: 255.000 análisis realizados
g) Tasa de sostenimiento del sistema de salud animal
Indicador: 85%
h) Establecimiento de requisitos zoosanitarios y de certificados para minimizar el
riesgo de ingreso de enfermedades
Meta: 70 requisitos acordados
i) Inspección de buenas prácticas en establecimientos elaboradores de productos
veterinarios
Meta: 24 inspecciones realizadas

Programa: Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria


a) Nivel de eficiencia de los controles de inocuidad y calidad en las exportaciones
agroalimentarias
Indicador: 1%
b) Auditoría de establecimientos de elaboración y comercialización de productos
de uso restringido
Meta: 11 auditorías realizadas
c) Extensión y concientización sobre calidad e inocuidad de los alimentos y
prevención de enfermedades transmitidas por alimentos
Meta: 26 actividades de extensión y concientización
d) Registro y habilitación de nuevos establecimientos
Meta: 340 nuevos establecimientos habilitados
e) Control de establecimientos
Meta: 4.665 establecimientos controlados
f) Registro de nuevos productos y subproductos para consumo humano y animal
Meta: 2.419 productos aprobados
g) Procesos de producción certificados bajo normas de calidad
Meta. 24 entidades certificadoras auditadas
h) Controles en puestos de inspección fronterizos y barreras
Meta: 1.000.000 controles en frontera o barreras
i) Monitoreo de residuos y contaminantes en alimentos
Meta: 40.500 muestras extraídas
j) Control de resistencia antimicrobiana en animales destinados a consumo
humano
Meta: 800 análisis realizados
k) Tramitaciones de expedientes realizadas para aprobación de productos aditivos
y conexos
Meta: 5.500 expedientes tramitados
l) Análisis de laboratorio para inocuidad y calidad agroalimentaria
Meta: 57.000 análisis realizado
m) Certificación sanitaria de productos para consumo humano y/o animal
Meta: 59.926 certificados sanitarios
Meta: 10.450 autorizaciones internacionalización (importación)

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO


Programa: Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo
a) Auditoría de exámenes médicos periódicos
Meta: 19 auditorías realizadas
b) Fiscalización del cumplimiento de prestaciones dinerarias
Meta: 1.260 auditorías realizadas
c) Auditoría de calidad de prestaciones en especie en sede de prestadores médicos
y domicilio del trabajador damnificado
Meta: 1.460 casos auditados
d) Auditorías realizadas en sede de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y de
Empleadores Autoasegurados
Meta: 234 auditorías realizadas
e) Auditorías de prestaciones médicas
Meta: 287 auditorías realizadas
f) Auditorías de control interno
Meta: 367 auditorías realizadas
g) Auditorías de contratos de afiliación
Meta: 36 auditorías realizadas
h) Verificación de cumplimiento de las obligaciones de las Aseguradoras de
Riesgo del Trabajo
Meta: 11.180 verificaciones realizadas
i) Verificación de cumplimiento de las obligaciones de las Aseguradoras de
Riesgo del Trabajo en sede de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Meta: 10.000 verificaciones realizadas
j) Mediciones ambientales en establecimientos de empleadores
Meta: 880 mediciones realizadas
k) Tasa de cobertura del sistema de riesgos de trabajo
Indicador: 97,73%
l) Índice de incidencia para accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
Indicador: 33,10 trabajadores cada 1.000 cubiertos
m) Índice de litigiosidad
Indicador: 92,30 juicios cada 1.000 casos

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL


Programa: Prestaciones Previsionales
a) Atención de jubilaciones
Meta: 5.201.690 jubilados
b) Atención de pensiones
Meta: 1.605.738 pensionados
c) Tasa de cobertura previsional (sistema integrado previsional argentino SIPA +
pensiones no contributivas PNC)
Indicador: 92,9%
d) Tasa de cobertura previsional (sistema integrado previsional argentino SIPA
Indicador: 91,5%

Programa: Atención Ex-Cajas Provinciales


a) Atención de jubilaciones
Meta: 96.202 jubilados
b) Atención de pensiones
Meta: 27.440 pensionados

Programa: Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley N°


26.913
a) Atención de pensiones graciables a ex presos políticos de la República
Argentina
Meta: 5.737 pensionados
b) Atención de pensiones honoríficas a ex combatientes de Malvinas
Meta: 22.476 pensionados

Programa: Asignaciones Familiares


a) Asignaciones familiares de activos:
Meta: 7.325.709 beneficiarios atendidos
b) Asignaciones familiares de pasivos
Meta: 1.353.684 beneficiarios atendidos
c) Asignación universal para protección social
Meta: 3.2017.393 beneficiarios de ayuda escolar anual
Meta: 4.008.238 beneficiarios de asignación universal por hijo
Meta: 160.330 beneficiarios de asignación por embarazo
d) Asignaciones familiares del Sector Público Nacional
Meta: 466.371 beneficios atendidos

Programa: Seguro de Desempleo


a) Atención de seguros de desempleo
Meta: 98.124 beneficiarios atendidos

Programa: Complementos a las Prestaciones Previsionales


a) Atención de subsidios tarifas
Meta: 63.494 beneficiarios atendidos
b) Atención a través de subsidios de contención familiar
Meta: 184.393 beneficios otorgados

Programa: Pensión Universal al Adulto Mayor


a) Pensión universal para el adulto mayor
Meta: 129.613 pensionados

Programa: Pensiones No Contributivas (Decreto N° 746/2017)


a) Atención de pensiones
Meta: 297.789 pensiones a madres de 7 o más hijos
Meta: 60.796 pensiones otorgadas por legisladores
Meta: 1.385 pensiones por leyes especiales
Meta: 1.653 pensiones por vejez

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Programa: Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo


a) Habilitación de puertos
Meta: 15 informes finales
b) Servicio de balizamiento fluvial
Meta: 1.400 señales en servicio
Programa: Coordinación de Políticas de Transporte Vial
a) Implementación de la tarjeta SUBE en ciudades con más de 100.000 habitantes
Meta: 6 ciudades
b) Promedio de pasajeros (pagos por unidad durante hora pico)
Indicador: 47%
c) Promedio de pasajeros – interior (pagos por unidad durante hora pico)
Indicador: 38%
d) Cantidad de viajes en Área Metropolitana de Buenos Aires
Meta: 11.068.654 viajes por día hábil

e) Cantidad de viajes en el interior del país


Meta: 2.944.599 viajes por día hábil

Programa: Modernización de la Red de Transporte Ferroviario

a) Índice de cumplimiento de la programación de trenes- Área Metropolitana de


Buenos Aires
Indicador: 90%
b) Regularidad absoluta en las líneas de pasajeros- Área Metropolitana de Buenos
Aires
Indicador: 80%
c) Regularidad relativa en las líneas de pasajeros- Área Metropolitana de Buenos
Aires
Indicador: 86%
d) Ejecución de obras civiles ferroviarias
Meta: 3 obras habilitadas
e) Fortalecimiento del transporte ferroviario de pasajeros Área Metropolitana de
Buenos Aires
Meta: 478.000.000 pasajes pagos

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL


Programa: Acciones de Seguridad Vial
a) Elaboración, promoción y difusión de información en seguridad vial
Meta: 136 promociones
Meta: 3 publicaciones
Meta: 55 piezas
b) Otorgamiento de licencias de conducir
Meta: 3.200.000 licencias emitidas
c) Elaboración y difusión de estadísticas en seguridad vial
Meta: 12 informes realizados
d) Relevamiento de rutas
Meta: 4 informes realizados
e) Relevamiento de accidentes
Meta: 20 accidentes recabados
f) Capacitación en seguridad vial
Meta: 60.000 personas capacitadas
Meta: 680 cursos realizados
g) Informes de antecedentes
Meta: 3.744.215 informes realizados
h) Administración de infracciones
Meta: 269.350 actas labradas
i) Acciones de control y fiscalización en materia de tránsito y seguridad vial
Meta: 21.271 operativos realizados
Meta: 8.583.740 vehículos controlados
j) Jornadas de vinculación y difusión científica
Meta: 6 informes
k) Investigación accidentológica localizada
Meta: 8 informes

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD


Programa: Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por
Administración
a) Ejecución de obras de mantenimiento
Meta: 24.069 kilómetros conservados

Programa: Construcción de Autopistas y Autovías


a) Construcción de autopistas
Meta: 414 kilómetros construidos

Programa: Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema


de Gestión Integral
a) Recuperación y mantenimiento de mallas viales
Meta: 9.795 kilómetros rehabilitados
Programa: Construcción de Túneles y Puentes Grandes
a) Obras especiales de accesibilidad y conectividad vial
Meta: 14 kilómetros construidos
Programa: Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales
a) Obras de seguridad vial
Meta: 7 intervenciones

Programa: Repavimentación de Rutas Nacionales


a) Obras de Repavimentación
Meta: 1.196 kilómetros repavimentados

Programa: Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación


a) Obras de pavimentación
Meta: 265 kilómetros pavimentados

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE


Programa: Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre
a) Evaluación y control psicofísico de los conductores
Meta: 235.000 licencias otorgadas
Meta: 32.000 controles realizados
b) Atención de usuarios
Meta: 120.000 personas atendidas
c) Antigüedad promedio de las unidades de transporte público de pasajeros
Indicador: 4 años
d) Control de infraestructura
Meta: 20 inspecciones realizadas – carga e interurbano de pasajeros
Meta: 537 inspecciones realizadas – servicio metropolitano
e) Control de material rodante – carga e interurbano de pasajeros
Meta: 28 inspecciones realizadas
Meta: 866 inspecciones realizadas – servicio metropolitano
f) Control de prácticas operativas – carga e interurbano de pasajeros
Meta: 43 inspecciones realizadas – carga e interurbano de pasajeros
Meta: 37 inspecciones realizadas – servicio metropolitano
g) Control de señalamiento, energía eléctrica y comunicaciones – servicio
metropolitano
Meta: 234 inspecciones realizadas
h) Control de señalamiento y comunicaciones – carga e interurbano de pasajeros
Meta: 24 inspecciones realizadas
i) Habilitación técnica de conductores ferroviarios
Meta: 840 habilitaciones
j) Control de servicio de seguridad pública adicional – servicio metropolitano
Meta: 1.750 inspecciones realizadas
k) Controles varios en estaciones – servicio metropolitano
Meta: 25.200 inspecciones realizadas
l) Control de limpieza, conservación e iluminación de material rodante – servicio
metropolitano
Meta: 797 inspecciones realizadas
m) Control de prestación efectiva de servicios declarados – servicios interurbanos
Meta: 2 inspecciones realizadas
n) Control de calidad
Meta: 900 inspecciones o relevamientos en coches - servicio interurbano de
pasajeros
Meta: 1.500 inspecciones o relevamientos en estaciones - servicio interurbano
de pasajeros
o) Control de exámenes psicofísicos de conductores ferroviarios
Meta: 131 inspecciones realizadas
p) Control de higiene, seguridad y medio ambiente
Meta: 100 inspecciones realizadas en servicio metropolitano
Meta: 12 inspecciones realizadas en carga e interurbano de pasajeros
q) Habilitación de vehículo automotor para el transporte de pasajeros
Meta: 12.600 habilitaciones otorgadas
r) Aprobación de planos de ómnibus
Meta: 115 planos aprobados
s) Auditorías a empresas beneficiarias del subsidio de gas oil
Meta: 950 auditorías aprobadas
t) Control integral de unidades de transporte automotor
Meta: 24.647 vehículos controlados – urbano de pasajeros
Meta: 172.840 vehículos controlados – carga
Meta: 240.955 vehículos controlados – interurbano e internacional de pasajeros
Meta: 31.734 vehículos controlados – oferta libre y turismo de pasajeros
u) Control de frecuencias diurnas del transporte automotor urbano de pasajeros
Meta: 1.100 relevamientos realizados
v) Control de prestadores médicos y capacitadores del transporte automotor
Meta: 42 auditorías realizadas
w) Control a centros de recepción del personal de conducción del servicio
ferroviario del área metropolitana
Meta: 265 auditorías realizadas
x) Control de capacitación operativa del personal afectado a la circulación de
ferrocarriles del área metropolitana
Meta: 40 auditorías realizadas
y) Inspección de obras
Meta: 60 inspecciones de obras de vías y obras civiles
Meta: 36 inspecciones de obras de material rodante
z) Control patrimonial de cuadros de estación
Meta: 412 inspecciones realizadas
aa) Control de evaluación aleatoria del personal operativo
Meta: 95 auditorías realizadas
ab) Exámenes a postulantes a conductores ferroviarios
Meta: 3.000 exámenes realizados

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL


Programa: Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil
a) Inspecciones de bases y rutas aéreas
Meta: 358 inspecciones de bases aéreas realizadas
Meta: 400 inspecciones de rutas aéreas realizadas
b) Habilitación de aeronaves y talleres
Meta: 3.300 habilitaciones otorgadas
c) Licencias y habilitaciones al personal aeronavegante
Meta: 12.950 habilitaciones otorgadas
d) Habilitación de aeródromos públicos y privados
Meta: 16 habilitaciones otorgadas
e) Capacitación al personal operativo en aeropuertos y aeródromos
Meta: 3.289 técnicos capacitados
f) Inspecciones técnico administrativas al personal tripulante
Meta: 76 inspecciones realizadas
g) Publicaciones de uso aeronáutico
Meta: 14.522 publicaciones
h) Inspecciones a servicios de navegación aérea
Meta: 23.481 inspecciones realizadas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Programa: Desarrollo de la Educación Superior


a) Convalidación de títulos extranjeros
Meta: 2.400 títulos convalidados
b) Incentivos a docentes universitarios con actividades de investigación
Meta: 25.000 docentes investigadores beneficiados
c) Formación universitaria
Meta: 92.933 egresados
d) Autorización de nuevas universidades privadas
Meta: 1 autorizaciones otorgadas
e) Reconocimiento oficial de títulos universitarios nacionales
Meta: 1.800 informes
Meta: 1.400 títulos
f) Verificación y registro de diplomas y certificados analíticos universitarios
Meta: 240.000 certificados otorgados
g) Tasa de actividad de investigación de docentes universitarios
Indicador: 21,4%

Programa: Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas


a) Reincorporación de jóvenes y adultos a la educación formal – Programa Asistiré
Meta: 220 escuelas atendidas
Meta: 43 municipios asistidos

b) Participación de alumnos en el parlamento juvenil MERCOSUR


Meta: 272.500 alumnos atendidos
c) Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de la enseñanza
obligatoria
Meta: 15.300 escuelas atendidas
Meta: 24 provincias asistidas
d) Desarrollo de proyecto sociocomunitario
Meta: 7.160 proyectos
e) Desarrollo de campaña de resucitación cardiopulmonar
Meta: 10.000 cursos
Meta: 500.000 personas capacitadas

Programa: Infraestructura y Equipamiento


a) Transferencias de recursos para el mejoramiento de la infraestructura en
escuelas
Meta: 63.390 m2 construidos
Meta: 272 aulas construidas
b) Transferencias de recursos para equipamiento de mobiliario para aulas
Meta: 1.581 aulas equipadas
c) Asistencia financiera para dotación de servicios a escuelas
Meta: 268 escuelas atendidas

Programa: Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica


a) Capacitación tecnológica
Meta: 4.000 personas capacitadas
b) Servicios de asistencia técnica
Meta: 450 servicios brindados
c) Administración de incentivos fiscales
Meta: 250 proyectos promovidos
d) Diseño de perfiles profesionales
Meta: 6 perfiles diseñados
e) Diseño curricular de ofertas educativas
Meta: 6 módulos diseñados
f) Producción de materiales didácticos y de divulgación en diversos soportes
Meta: 20 materiales producidos
g) Formación de docentes de educación técnico profesional
Meta: 27.000 docentes capacitados
h) Asistencia financiera en educación técnico profesional
Meta: 24 proyectos promovidos para acciones de retención
Meta: 180 instituciones asistidas para acondicionamiento edilicio
Meta: 870 instituciones asistidas para equipamiento
Meta: 24 proyectos promovidos para vinculación tecnológica-productiva
i) Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de la educación de
jóvenes y adultos
Meta: 80.000 egresados

Programa: Acciones de formación docente


a) Tasa de avance del programa nacional de formación permanente
Indicador: 100%
b) Capacitación docente
Meta: 1.243.082 docentes capacitados
c) Capacitación a directivos
Meta: 7.000 directivos
d) Material de investigación sobre la formación docente
Meta: 1 estudio elaborado
e) Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento del sistema formador
Meta: 24 provincias asistidas
f) Asistencia técnica y financiera para el planeamiento de la oferta de formación
docente
Meta: 24 provincias asistidas
g) Asistencia técnica y financiera para el desarrollo curricular
Meta: 24 provincias asistidas
h) Fortalecimiento de las trayectorias de los estudiantes de formación docente
Meta: 500 instituciones asistidas
i) Asistencia técnica para la mejora de las metodologías de enseñanza
Meta: 3.000 escuelas asistidas
j) Formación de docentes secundarios en ejercicio sin título
Meta: 1.500 docentes titulados

Programa: Implementación del Plan Nacional de Educación Digital


a) Capacitación en educación digital
Meta: 1.800 personas capacitadas para nivel primario
Meta: 2.200 personas capacitadas para el nivel secundario
b) Provisión de equipamiento tecnológico para el nivel primario
Meta: 3.000 servicios educativos equipados
c) Provisión de equipamiento tecnológico para el nivel secundario
Meta: 600.000 equipamientos provistos
d) Provisión de equipamiento tecnológico – escuelas del futuro
Meta: 3.000 equipamientos provistos
e) Provisión de equipamiento tecnológico para el nivel inicial – jardines digitales
Meta: 5.000 equipamientos provistos
f) Capacitación en educación digital para nivel inicial
Meta: 1.130 personas capacitadas

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


PRODUCTIVA
Programa: Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología
a) Acciones vinculadas al programa federal de capacitación
Meta: 24 capacitaciones realizadas
b) Subsidios a instituciones
Meta: 53 subsidios otorgados
c) Acciones vinculadas con el programa de robótica y tecnología para educar
Meta: 6 convenios firmados
d) Acciones vinculadas con el programa específico de demandas federales de
ciencia y tecnología
Meta: 24 convenios firmados
e) Acciones vinculadas al programa federal de desarrollo de proyectos
Meta: 24 auditorías realizadas
f) Servicio bibliográfico
Meta: 3.750.000 de consultas bibliográficas
g) Fomento de la vinculación científica con el exterior
Meta: 1.000 viajes realizados
h) Tasa de implementación de las propuestas y modificaciones institucionales
Indicador: 91%
i) Tasa de culminación de proyectos de ciencia y tecnología financiados
Indicador: 20%
j) Acciones vinculadas con el programa fábrica, diseño e innovación
Meta: 12 convenios firmados
k) Acciones vinculadas al programa federal de divulgación
Meta: 24 convenios firmados

Programa: Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e


Innovación
a) Otorgamiento de subsidios del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), del
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y del Fondo
Argentino Sectorial (FONARSEC)
Meta: 9.160 subsidios FONCyT otorgados
Meta: 500 subsidios FONTAR otorgados
Meta: 811 subsidios FONARSEC otorgados
b) Otorgamiento de créditos FONTAR
Meta: 200 préstamos otorgados
c) Otorgamiento de subsidios para la promoción de la industria del software
Meta: 480 subsidios otorgados
d) Tasa de culminación de proyectos financiados
Indicador: 46% del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT)
Indicador: 60% del FONTAR
Indicador: 70% del FONCyT
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
Programa: Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional
a) Asistencia financiera a organismos internacionales de la cultura
Meta: 2 organismos asistidos
b) Asistencia financiera a proyectos para participación en ferias y festivales
internacionales
Meta: 5 proyectos asistidos
c) Participación institucional en ferias y festivales internacionales
Meta: 5 participaciones
d) Difusión de la actividad artística
Indicador: 168.000 espectadores
e) Realización de espectáculos culturales
Meta: 56 presentaciones artísticas
f) Realización de actividades educativas y culturales – “El Estado en tu Barrio”
Meta: 520 talleres

Programa: Difusión y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural


a) Realización de conferencias
Meta: 52 conferencias
b) Edición de libros
Meta: 14.500 ejemplares impresos
c) Publicaciones
Meta: 4.409 ejemplares impresos
d) Investigaciones históricas
Meta: 112 temas investigados
e) Registración de bienes culturales
Meta: 8.000 bienes culturales registrados
f) Capacitación en gestión, registro, conservación y protección de bienes
culturales
Meta: 35 cursos
Meta: 1.400 personas capacitadas
g) Emisión de licencias de exportación de bienes culturales
Meta: 4.000 licencias otorgadas

Programa: Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares


a) Apoyo a bibliotecas populares
Meta: 1.100 bibliotecas asistidas
Meta: 2.750 subsidios otorgados
b) Acrecentamiento bibliográfico bibliotecas
Meta: 10.000 libros provistos
c) Publicaciones
Meta: 5 títulos publicados
d) Cursos de capacitación
Meta: 14 cursos realizados
Meta: 800 personas capacitadas

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS


Programa: Formación de Recursos Humanos
a) Formación de becarios
Meta: 2.817 becarios formados
b) Formación de investigadores del escalafón científico tecnológico
Meta: 10.636 investigadores formados
c) Formación del personal de apoyo del escalafón científico tecnológico
Meta: 2.833 personal de apoyo formados
d) Tasa de titulación del proceso de formación de becarios
Indicador: 63% de becarios doctorales
Indicador: 63% de becarios posdoctorales
e) Porcentaje de aprobación en las solicitudes de promociones de investigadores
Indicador: 60%
f) Porcentaje de aprobación en las solicitudes de promoción del personal de apoyo
Indicador: 70%
g) Tasa de mujeres en la categoría de asistente en la carrera del investigador
científico y tecnológico del CONICET - PPG
Indicador: 55%
h) Tasa de mujeres en la categoría superior de la carrera de investigador científico
y tecnológico del CONICET – PPG
Indicador: 25%
i) Tasa de mujeres en las becas posdoctorales – PPG
Indicador: 61%

Programa: Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación


en Ciencia y Técnica
a) Visitas guiadas
Meta: 155.000 visitantes atendidos
Meta: 105.000 alumnos atendidos
b) Publicaciones técnicas
Meta: 15 publicaciones realizadas
c) Asesoramiento técnico
Meta: 182 casos
Meta: 521 casos investigados
d) Asistencia técnica en la gestión de patentes
Meta: 198 patentes

TEATRO NACIONAL CERVANTES


Programa: Acciones artísticas del Teatro Nacional Cervantes
a) Representaciones artísticas en la sala del teatro
Meta: 550 obras en escena
b) Representaciones artísticas el teatro produce en el país
Meta: 64 obras en escena
c) Representaciones artísticas ciclo de conferencias performáticas en territorios
del país
Meta: 10 obras en escena
d) Representaciones artísticas giras nacionales
Meta: 200 obras en escena
e) Representaciones artísticas laboratorios de creación
Meta: 42 obras en escena

BIBLIOTECA NACIONAL
Programa: Servicios de la Biblioteca Nacional
a) Servicio bibliográfico
Meta: 815.000 consultas bibliográficas atendidas
Meta: 172.400 usuarios atendidos
b) Publicaciones
Meta: 223.850 ejemplares impresos
c) Conservación y restauración bibliográfica
Meta: 64.380 unidades
d) Formación de bibliotecarios
Meta: 38 egresados
e) Eventos culturales
Meta: 67.000 participantes
f) Realización de talleres artísticos y literarios
Meta: 4.200 participantes
g) Producción audiovisual
Meta: 130 materiales producidos
h) Consultas al sitio web
Meta: 1.858.701 ingresos
i) Catalogación bibliográfica
Meta: 45.000 unidades catalogadas
j) Desarrollo de la colección
Meta: 98.000 unidades
k) Servicio de digitalización
Meta: 258.266 imágenes digitales
Meta: 44.000 minutos digitales
l) Servicio de microfilmación
Meta: 33.000 fotogramas

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO


Programa: Fomento, Producción y Difusión del Teatro
a) Otorgamiento de becas
Meta: 30 becarios
b) Asistencia financiera a la actividad teatral
Meta: 158 salas teatrales
Meta: 245 grupos teatrales
c) Fomento de dramaturgos
Meta: 58.000 ejemplares impresos
Meta: 16 ediciones
d) Fiestas del teatro
Meta: 30 fiestas

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES


Programa: Financiamiento para el Fomento de las Artes
a) Índice de regionalización de las acciones del Fondo Nacional de las Artes
Indicador: 65% de cobertura provincial
b) Préstamos del sector privado
Meta: 50 prestatarios
c) Asistencia financiera a actividades culturales
Meta: 150 beneficiarios
d) Premios
Meta: 100 premiados
e) Fondo editorial
Meta: 1 edición
f) Fomento de nuevas expresiones artísticas
Meta: 73 eventos realizados
g) Divulgación de las artes plásticas y las artesanías
Meta: 2 exposiciones realizadas
h) Desarrollo territorial del fomento de las actividades artísticas
Meta. 5 fondos municipales
i) Promoción y fomento de las actividades artísticas
Meta: 815 becarios
Meta: 2 convocatorias

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA


Programa: Evaluación y Acreditación Universitaria
a) Evaluación institucional externa
Meta: 45 instituciones evaluadas
b) Evaluación de proyectos institucionales
Meta: 45 proyectos institucionales
c) Evaluación de programas
Meta: 168 programas de grado evaluados
Meta: 615 programas de posgrado evaluados
d) Formación en evaluación de instituciones y acreditación de carreras
universitarias
Meta. 2.150 personas capacitadas
Meta: 16 cursos realizados

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Programa: Abordaje Territorial


a) Subsidio a personas
Meta: 1.100 personas
b) Subsidio a instituciones
Meta: 160 instituciones asistidas
c) Subsidio a personas e instituciones
Meta: 34.000 familias asistidas
d) Distribución de elementos para atención de emergencias
Meta: 2.370.000 productos distribuidos
e) Atención directa en centros móviles
Meta: 760 operativos realizados
Meta: 140 localidades asistidas
f) Fortalecimiento en centros integradores comunitarios
Meta: 25 refuncionalizaciones de proyectos
g) Asistencia a talleres familiares y comunitarios mediante la entrega de
herramientas
Meta: 6.500 talleres asistidos

Programa: Economía Social


a) Asistencia financiera organizaciones administradoras para el otorgamiento de
créditos
Meta: 30.000 créditos otorgados
b) Asistencia financiera a unidades productivas
Meta: 200 proyectos ejecutados
c) Asistencia técnica financiera a Organizaciones Gubernamentales y No
Gubernamentales en proyectos de economía social
Meta: 70 proyectos financiados
d) Formación de actores de la economía social
Meta: 110 proyectos ejecutados
e) Fomento de la comercialización de las unidades productivas de la economía
social
Meta: 700 unidades productivas cubiertas
f) Incubación y asistencia técnica a unidades productivas
Meta: 4.800 unidades productivas asistidas

Programa: Políticas Alimentarias


a) Asistencia financiera para conformación de huertas
Meta: 13.000 huertas escolares asistidas
Meta: 6.545 huertas comunitarias asistidas
Meta: 558.548 huertas familiares asistidas
b) Asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad social
Meta: 1.369.881 prestaciones alimentarias otorgadas
c) Asistencia técnica y financiera a comedores comunitarios
Meta: 1.224 comedores asistidos
d) Complemento alimentario a personas en situación de vulnerabilidad social
Meta: 6.000.000 módulos alimentarios entregados
e) Asistencia financiera a comedores escolares
Meta: 18.704 comedores asistidos
f) Asistencia nutricional con leche fortificada
Meta: 12.000.000 de kilogramos de leche entregados

Programa: Apoyo al empleo


a) Inscripción al régimen de monotributo social
Meta: 400.000 beneficiarios activos más adherentes con aportes del 100%
Meta: 125.000 efectores activos más adherentes con aportes del 50%
b) Ingresos de inclusión social
Meta: 171.000 titulares activos
Meta: 10.000 titulares nexo
Meta: 80.000 titulares capacitados
c) Asistencia financiera para la inserción laboral de mujeres y personas trans
Meta: 76.500 titulares activos
Meta: 60.000 titulares capacitados

SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


Programa: Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes
a) Consolidación/conformación de espacios institucionales gubernamentales y no
gubernamentales
Meta: 6 organizaciones asistidas
b) Fortalecimiento institucional y proyectos federales
Meta: 6 organizaciones asistidas
c) Transferencia de capacidades y monitoreo de políticas y programas de niñez y
adolescencia
Meta: 6 organizaciones asistidas
d) Acciones para la promoción de derechos
Meta: 3.100 personas asistidas
Meta: 1.200 participantes
Meta: 20 organizaciones asistidas
e) Acciones para el fortalecimiento de los centros de adolescentes
Meta: 2.700 personas asistidas
Meta: 30 organizaciones asistidas
f) Prevención y restitución de derechos
Meta: 1.480 personas asistidas
g) Fortalecimiento institucional de organizaciones territoriales
Meta: 4 organizaciones asistidas
Meta: 500 personas asistidas
h) Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades
culturales
Meta: 290.000 participantes
i) Acompañamiento a las familias en la crianza de los niños de 0 a 4 años
Meta: 45.000 familias asistidas
Meta: 1.570 capacitaciones realizadas
j) Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales
Meta: 2.700 personas asistidas

Programa: Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores


a) Atención de adultos mayores en residencias
Meta: 255 personas asistidas
b) Fortalecimiento de instituciones de atención de adultos mayores
Meta: 38 organizaciones asistidas
c) Capacitación para la atención y cuidados de adultos mayores
Meta: 3.700 personas capacitadas
d) Actividades de promoción de los derechos de adultos mayores
Meta: 6.300 personas asistidas
e) Registro de cuidadores domiciliarios
Meta: 2.000 personas inscriptas
Meta: 6 organizaciones inscriptas

Programa: Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia


a) Atención de niños/niñas en centros de desarrollo infantil
Meta: 350 personas asistidas
b) Capacitación y asistencia técnica a espacios de primera infancia
Meta: 32.000 personas capacitadas
Meta: 320 talleres realizados
c) Fortalecimiento de espacios de primera infancia
Meta: 38.500 personas capacitadas
Meta: 900 organizaciones asistidas
d) Fortalecimiento de centros de prevención de la desnutrición infantil
Meta: 2.835 personas asistidas
Meta: 4 organizaciones asistidas

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD


Programa: Atención de la Madre y el Niño
a) Asistencia con medicamentos
Meta: 878.136 tratamientos entregados
b) Publicaciones
Meta: 10.000 ejemplares distribuidos
c) Capacitación
Meta: 6.000 personas capacitadas
d) Asistencia para la detección de enfermedades congénitas
Meta: 1.600.000 análisis realizados
e) Provisión de equipamiento a centros de salud
Meta: 100 centros equipados
f) Asistencia con hormonas de crecimiento
Meta: 150 pacientes
g) Evaluación del estado de salud de niños de 1° a 6° grado
Meta: 2.000 escuelas evaluadas
Meta: 200.000 niños evaluados
h) Tasa de mortalidad infantil
Indicador: 8,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos (en menores de 1 año)

Programa: Cobertura de Emergencias Sanitarias


a) Asistencia sanitaria
Meta: 125.000 pacientes asistidos
b) Capacitación
Meta: 2.000 personas capacitadas
c) Asistencia sanitaria en emergencias
Meta: 50 pacientes trasladados

Programa: Prevención y Control de Enfermedades Endémicas


a) Capacitación
Meta: 51 cursos
Meta: 1.360 personas capacitadas
b) Tasa de notificación de la enfermedad de Chagas
Indicador: 9,8 casos por cada 100.000 habitantes
c) Capacitación profesional técnica
Meta: 1.032 personas capacitas
d) Rociado de viviendas Chagas
Meta: 45.000 viviendas rociadas
e) Vigilancia viviendas rociadas Chagas
Meta: 120.000 viviendas vigiladas
f) Capacitación de agentes comunitarios
Meta: 2.240 personas capacitadas
g) Protección de la población contra el dengue
Meta: 304 municipios vigilados
Meta: 243 municipios controlados químicamente
h) Vigilancia viviendas rociadas con paludismo
Meta: 17.600 viviendas rociadas
i) Rociado de viviendas con paludismo
Meta: 8.120 viviendas rociadas
j) Atención médica paludismo
Meta: 1.040 personas atendidas
k) Estudios serológicos Chagas para embarazadas y niños
Meta: 480.000 personas asistidas
l) Becas de formación de agentes comunitarios
Meta: 1.528 becarios formados

Programa: Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y N° 8516-


AR
a) Población de 0-5 años, 6-9 años, de 10-19 años y mujeres de 20-64 años
identificada, nominada y con cobertura efectiva básica
Indicador: 49%
b) Mujeres embarazadas con primer control antes de la semana 13 de gestación -
PPG
Indicador: 40%
c) Población de hombres de 20 a 64 años, identificada, nominada y con cobertura
efectiva básica
Indicador: 15%
d) Financiamiento de cirugías de cardiopatías congénitas
Meta: 904 pacientes operados
e) Asistencia financiera a provincias para seguro de salud
Meta: 1.321.489 beneficiarios de 0 a 5 años
Meta: 593.458 beneficiarios de 6 a 9 años
Meta: 1.158.993 beneficiarios de 10 a 19 años
Meta: 1.416.656 beneficiarios mujeres de 20 a 64 años
Meta: 642.601 beneficiarios hombres de 20 a 64 años

Programa: Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles


a) Distribución de vacunas (Programa Ampliado de Inmunización y otras)
Meta: 44.593.263 dosis distribuidas
b) Inmunización de menores de 1 año (Vacunas B.C.G., Sabin, Pentavalente y
Triple Viral)
Meta: 2.893.433 personas vacunadas
c) Inmunización de menores de 6 meses (Vacuna Antihepatitis B)
Meta: 713.964 personas vacunadas
d) Inmunización de niños de 11 años (Vacuna Triple Bacteriana Acelular)
Meta: 713.964 personas vacunadas
e) Inmunización de niños de 1 año (Vacuna Hepatitis A)
Meta: 672.971 personas vacunadas
f) Inmunización de niños de 6 meses a 2 años (Vacuna Antigripal)
Meta: 1.017.399 personas vacunadas
g) Asistencia técnica a brotes epidemiológicos
Indicador: 300 brotes asistidos
h) Asistencia con medicamentos contra la influenza (H1N1)
Meta: 80.000 tratamientos distribuidos
i) Boletín epidemiológico
Meta: 52 ejemplares distribuidos

Programa: Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto


Contagiosas
a) Distribución de biológicos para VIH y ETS
Meta: 3.839.787 determinaciones serológicas realizadas
b) Asistencia con medicamentos para hepatitis viral
Meta: 2.000 personas asistidas
c) Estudios de carga viral
Meta: 94.416 análisis realizados de VIH
Meta: 9.782 análisis realizados de hepatitis
d) Asistencia nutricional a recién nacidos de madres VIH positivo
Meta: 1.300 niños asistidos
e) Distribución de preservativos
Meta: 67.200.768 productos distribuidos
f) Elaboración y difusión de materiales sobre VIH/ETS
Meta: 11.200.000 folletos distribuidos
g) Publicaciones técnicas
Meta: 216.000 ejemplares distribuidos
h) Asistencia regular con medicamentos
Meta: 59.000 personas asistidas
i) Distribución de biológicos para hepatitis virales
Meta: 905.008 determinaciones serológicas
j) Asistencia con medicamentos contra la tuberculosis multirresistente
Meta: 180 tratamientos distribuidos
k) Asistencia con medicamentos de primera elección contra la tuberculosis
Meta: 12.000 tratamientos distribuidos
l) Tasa de VIH
Indicador: 11,9 casos por cada 100.000 habitantes
m) Tasa de infecciones de VIH producidas por transmisión sexual
Indicador: 5,20%

Programa: Atención Sanitaria en el Territorio


a) Operativos de abordaje sanitario territorial
Meta: 19.500 personas
b) Atención socio-sanitaria en terreno
Meta: 45.000 prestaciones efectuadas
Meta: 130 operativos realizados
Meta: 2.500 controles de salud realizados
Meta: 50.000 dosis de vacunas aplicadas
c) Atención en móviles sanitarios
Meta: 82.632 pacientes atendidos en consultas médicas
Meta: 4.936 pacientes atendidos por odontología
Meta: 24.381 análisis de laboratorio realizados
Meta: 5.708 pacientes atendidos por oftalmología
Meta: 1.537 prestaciones efectuadas en diagnóstico por imágenes
d) Atención en tren social y sanitario
Meta: 480 análisis PAP realizados por consultas ginecológicas
Meta: 21.535 pacientes atendidos por consultas médicas
Meta: 8.339 pacientes atendidos por odontología
e) Capacitación en promoción de hábitos saludables
Meta: 90 talleres realizados
f) Asistencia técnica en riesgos socioambientales
Meta: 32 entidades asistidas
Meta: 14 supervisiones realizadas
g) Desarrollo del conocimiento en riesgos socioambientales
Meta: 28 documentos producidos

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL


Programa: Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual
a) Control de entidades mutuales
Meta: 3.700 mutuales controladas
b) Capacitación
Meta: 29.000 personas capacitadas
c) Creación de nuevas cooperativas
Meta: 400 cooperativas creadas
d) Control de cooperativas
Meta: 8.000 cooperativas controladas
e) Otorgamiento de nuevas matrículas a mutuales
Meta: 345 mutuales incorporadas

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y


ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Programa: Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción
a) Capacitación profesional técnica
Meta: 4.125 personas capacitadas
Meta: 190 cursos
b) Acciones de prevención en la comunidad
Meta: 700 talleres
Meta: 1.500 personas asistidas
c) Admisión a la demanda espontánea
Meta: 11.000 pacientes asistidos
d) Asistencia ambulatoria por consultorios externos
Meta: 600 pacientes asistidos
Meta: 12.000 prestaciones efectuadas
e) Asistencia ambulatoria en centro de día
Meta: 70 pacientes asistidos
f) Asistencia e internados de tiempo compartido
Meta: 180 pacientes asistidos
g) Asistencia para la reinserción social
Meta: 8 pacientes asistidos (casa de medio camino)
Meta: 25 pacientes asistidos

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y


TECNOLOGÍA MÉDICA
Programa: Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos
Médicos, Cosméticos y Productos de Uso Doméstico
Control y Fiscalización de Medicamentos y Productos para Diagnóstico
a) Control de calidad de productos y establecimientos
Meta: 700 productos analizados
Meta: 350 establecimientos inspeccionados
Meta: 30 inspecciones de buenas prácticas clínicas realizadas
b) Autorización de productos
Meta: 2.500 productos autorizados
Meta: 300 autorizaciones de comercialización otorgadas
Meta: 200 autorizaciones de buenas prácticas otorgadas
c) Habilitación de establecimientos
Meta: 65 establecimientos habilitados
d) Desarrollo de sustancias de referencia
Meta: 8 sustancias desarrolladas
e) Autorización sanitaria de comercio exterior
Meta: 22.800 autorizaciones de importación otorgadas
Meta: 1.500 autorizaciones de exportación otorgadas
f) Autorización de comercialización de psicotrópicos y estupefacientes
Meta: 1.400 vales entregados
g) Generación de certificados de buenas prácticas de medicamentos
Meta: 5.300 certificados entregados
Control y Fiscalización de Alimentos
a) Control de calidad de productos y establecimientos
Meta: 20.000 productos analizados
Meta: 1.800 establecimientos inspeccionados
b) Autorización de productos
Meta: 9.300 productos autorizados
c) Habilitación de establecimientos
Meta: 180 establecimientos habilitados
d) Capacitación
Meta: 6.000 personas capacitadas
e) Autorización sanitaria de comercio exterior
Meta: 105.600 autorizaciones de importación otorgadas
Meta. 155.700 autorizaciones de exportación otorgadas

Control y Fiscalización de Productos Médicos


a) Control de calidad de establecimientos
Meta: 900 establecimientos inspeccionados
b) Autorización de productos
Meta: 6.200 productos autorizados
c) Habilitación de establecimientos
Meta: 850 establecimientos habilitados
d) Autorización sanitaria de comercio exterior
Meta: 28.000 autorizaciones de importación otorgadas
Meta. 500 autorizaciones de exportación otorgadas
Fiscalización de Cosméticos y Productos para Uso Doméstico y Control de
Mercado de Medicamentos y Productos Médicos
a) Control de calidad de establecimientos
Meta: 1.430 establecimientos inspeccionados
b) Autorización de productos
Meta: 8.260 productos autorizados
c) Autorización sanitaria de comercio exterior
Meta: 13.130 autorizaciones de importación otorgadas

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E


IMPLANTE
Programa: Regulación de la Ablación e Implantes
a) Capacitación profesional técnica
Meta: 23 cursos dictados
Meta: 200 personas capacitadas
b) Administración del registro de donantes de células progenitoras
hematopoyéticas
Meta: 80.000 donantes registrados
c) Procuración de órganos
Meta: 715 donantes
Meta: 2.001 órganos ablacionados
d) Procuración de tejidos
Meta: 569 donantes
Meta: 2.583 tejidos ablacionados
e) Transplante de órganos
Meta: 1.795 órganos transplantados
f) Transplante de tejidos
Meta: 1.318 tejidos transplantados
g) Servicio de información telefónica
Meta: 45.000 consultas atendidas
h) Elaboración de materiales de difusión
Meta: 20 materiales producidos
i) Búsqueda de donantes de células progenitoras hematopoyéticas para
transplantes
Meta: 120 transplantes concretados
Meta: 1.100 transplantes no concretados
j) Tasa de donante de órganos
Indicador: 13,5 casos por millón de habitantes

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS


Programa: Atención Sanitaria para la Comunidad
a) Atención de pacientes externos
Meta: 709.596 consultas médicas
b) Atención de pacientes internados
Meta: 18.624 egresos
c) Atención de pacientes de emergencia
Meta: 213.386 consultas médicas
d) Intervenciones quirúrgicas
Meta: 16.703 procedimientos realizados

COLONIA NACIONAL Dr. MANUEL A. MONTES DE OCA


Programa: Atención de Pacientes
a) Atención de pacientes ambulatorios
Meta: 20.000 consultas médicas
b) Alojamiento permanente de personas con discapacidad mental
Meta: 500 personas asistidas
c) Asistencia financiera para la inserción social
Meta: 75 personas asistidas
d) Rehabilitación en centros de día
Meta: 350 concurrentes asistidos
e) Alojamiento externo para rehabilitación y reinserción social
Meta: 80 residentes asistidos
f) Talleres pedagógicos
Meta: 1.000 concurrentes
g) Rehabilitación y externación asistida de pacientes
Indicador: 20,26%
h) Certificación de la discapacidad
Meta: 110 certificados otorgados
i) Talleres pedagógicos
Meta: 1.000 concurrentes asistidos

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD


Programa: Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud
a) Asistencia integral al drogadependiente
Meta: 6.429 subsidios mensuales otorgados
b) Asistencia para tratamiento de afectados por VIH/SIDA
Meta: 159.320 subsidios mensuales otorgados
c) Atención al discapacitado
Meta: 174.352 subsidios mensuales otorgados
d) Asistencia para prestaciones de alta complejidad
Meta: 15.850 pacientes asistidos
e) Asistencia para tratamiento de pacientes hemofílicos
Meta: 2.051 subsidios otorgados
f) Asistencia para tratamiento prolongado con medicamentos
Meta: 109.550 subsidios otorgados

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER


Programa: Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del
Cáncer
a) Capacitación
Meta: 4.050 personas capacitadas
b) Becas de investigación
Meta: 65 becarios
c) Difusión del conocimiento
Meta: 30 documentos producidos
d) Asistencia Financiera para investigaciones
Meta: 55 proyectos financiados
e) Prevención del cáncer de cuello de útero
Meta: 189.000 análisis PAP realizado
f) Becas de formación de recursos humanos en cáncer
Meta: 44 becarios
g) Becas de corto plazo de formación de recursos humanos en cáncer
Meta: 71 becarios

h) Estudios para el diagnóstico temprano del cáncer de mama


Meta: 104.049 mamografías realizadas
i) Registro línea de cuidado en cáncer de mama
Meta: 280 centros con carga activa

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS


Programa: Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública
a) Apoyo para capacitación en provincias
Meta: 2 cursos
Meta: 200 personas capacitadas
b) Asistencia financiera a entidades
Meta: 12 subsidios otorgados

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES


Programa: Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer
a) Fortalecimiento institucional a organismos gubernamentales y no
gubernamentales de mujeres – PPG
Meta: 1.000 participantes
b) Capacitación para el desarrollo integral de la mujer – PPG
Meta: 6.542 personas capacitadas
Meta: 294 talleres realizados
c) Acciones para la formación en género en escuelas populares – PPG
Meta: 5 proyectos promovidos
Meta: 750 personas capacitadas
d) Protección integral de la mujer y articulación de acciones directas – PPG
Meta: 184.782 personas asistidas
Meta: 198.587 intervenciones realizadas
4.2 Empresas Públicas

Para el ejercicio 2019 se prevén para el sector Empresas Públicas ingresos de


operación por $243.426,1 millones, lo cual implica un incremento del 67,7% respecto del
ejercicio anterior.

Dicho aumento se explica fundamentalmente por las empresas: Integración


Energética Argentina S.A. (IEASA); Aerolíneas Argentina S.A.; Nucleoeléctrica
Argentina S.A. (NASA); Correo Oficial de la República Argentina S.A.;
EDUC.AR.S.E y Corredores Viales S.A.

A continuación se detallan las principales actividades de las seis empresas más


relevantes desde el punto de vista económico y que concentran, para el ejercicio 2019, el
86,1% de los ingresos de operación de este sector.

Integración Energética Argentina S.A.

La empresa, que representa el 35,7% del total de los ingresos operativos del Subsector
de Empresas Públicas, tiene como misión proveer energía de forma eficaz y eficiente,
acompañando las políticas públicas del Estado Nacional.

Entre sus actividades pueden identificarse 4 áreas principales de negocio. En primer


lugar, la empresa abarca un porcentaje significativo de la generación de energía eléctrica
que se aporta al sistema energético nacional, además de llevar adelante estudios técnicos,
económico financieros y legales tendientes a viabilizar inversiones en el sector eléctrico del
país. Otra de las áreas de negocio es la prestación del servicio público de transporte y
distribución de gas natural, en cualquier etapa de la cadena de valor de energía eléctrica, y
en todos los mercados de bienes y servicios energéticos. En tercer lugar, la empresa
participa activamente de la extracción de hidrocarburos en asociación con otros actores
privados, desarrollando actividades de exploración y producción en distintas provincias
argentinas. Por último, cumple un rol fundamental en la generación de energías renovables,
llevando a cabo proyectos de carácter federal.

Asimismo, se incorporó la comercialización de la energía de los aprovechamientos


hidroeléctricos binacionales y el desarrollo de estudios, proyectos, inspección, dirección de
obras, planes y otras actividades relacionadas con la hidroenergía.

Para el ejercicio 2019, la empresa proyecta ingresos de operación por la suma de


$86.863,1 millones, monto que resulta un 88,1% mayor respecto del ejercicio 2018.
Aerolíneas Argentinas S.A.

La empresa prevé para el ejercicio 2019 ingresos operativos del orden de $66.429,8
millones, que representan un 27,3% del total de los ingresos operativos del subsector de
empresas públicas.

La entidad posee una cuota de mercado de aproximadamente el 65% de los vuelos de


cabotaje y un 20% de los vuelos internacionales, desde/hacia Argentina. Cuenta con una
flota de 82 aviones, con una antigüedad promedio de aproximadamente 7 años y prevé para
2019, una operación en torno a los 350 vuelos diarios, lo cual representa un 5% de
crecimiento respecto al ejercicio 2018, con un factor de ocupación promedio de alrededor
del 79%.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Para el año 2019, la entidad, que tiene a su cargo la generación y venta de energía
eléctrica de las centrales nucleares Atucha I, II y Embalse, proyecta incrementar su
producción en un 18,5% respecto del ejercicio anterior.

De esta manera, la empresa prevé alcanzar una generación eléctrica de 11.817.391


MWh netos, lo que implicará la obtención de $25.302,9 millones en concepto de ingresos
operativos, esto es un 66,1% por encima del año anterior.

Correo Oficial de la República Argentina S.A

Esta empresa representa aproximadamente el 9,9% del total de los ingresos operativos
del subsector de empresas públicas. Como resultado de sus actividades de recolección,
clasificación, transporte y distribución de piezas postales, brindar servicio telegráfico y
giros monetarios, la empresa prevé para el ejercicio 2019 incrementar en un 63% sus
ingresos operativos respecto al año anterior.

EDUC.AR. SE

El portal “educ.ar” apunta a utilizar las tecnologías de la información y la


comunicación (TIC) para mejorar los modos de enseñar y de aprender de los docentes y los
estudiantes de todos los niveles y modalidades y proveer recursos digitales seleccionados y
especializados para docentes, directivos, alumnos y familias

En tal sentido, para el ejercicio 2019 la entidad prevé ingresos operativos por la suma
de $4.863,5 millones, los cuales corresponden principalmente al servicio que presta para el
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Corredores Viales S.A.

Los ingresos de esta empresa se vinculan directamente a la explotación integral de las


concesiones viales mediante la percepción de tarifas de peaje a los usuarios. El ejercicio
2019 es el primer año en el que se incluye a esta empresa en el sector y se proyecta que
aporte al mismo, la suma de $2.078,2 millones en concepto de ingresos de operación.

4.3 Otros Entes

Este sector se encuentra conformado por entes cuyo tratamiento presupuestario se


corresponde con el tratamiento aplicable para las Empresas y Sociedades del Estado, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título II de la Ley Nº 24.156.Seguidamente
se describen las actividades a desarrollar por las principales entidades que componen el
sector.

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tiene la


función de otorgar a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) y a su grupo familiar primario las prestaciones sanitarias y sociales,
integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud.

Para llevar a cabo esta tarea, el Instituto cuenta con 38 Unidades de Gestión Local
(UGL), 610 agencias y 35 bocas de atención en todo el país, a través de las cuales presta
servicios médicos y sociales a alrededor de 4.917.838 afiliados.

Las UGL abarcan grandes regiones geográficas y/o un importante número de


beneficiarios/afiliados, generalmente coinciden con las provincias argentinas o bien grandes
aglomeraciones urbanas y actúan como unidad de ejecución de todos los programas
implementados por el Instituto. Las agencias, concentran la prestación del servicio a los
afiliados, en función de su domicilio de residencia, en puntos geográficos específicos.

De esta manera, las actividades del Instituto comprenden diversas acciones inherentes,
tanto a funciones de salud como de promoción y asistencia social.

Dada su magnitud, las funciones de salud, los gastos médicos y las prestaciones
farmacéuticas constituyen las de mayor relevancia financiera. En cuanto a las acciones en
promoción y asistencia social, cabe citar las correspondientes a subsidios económicos y a
gastos de internación geriátrica.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

La AFIP lleva adelante una de las actividades estratégicas del Estado Nacional como
es la determinación, liquidación y recaudación de gravámenes federales para el
financiamiento del gasto público. En tal sentido, los objetivos enunciados por el ente se
sintetizan en la administración del sistema tributario nacional y de seguridad social, el
control del comercio exterior y la reducción del incumplimiento fiscal y el contrabando.

Con relación a la producción a desarrollar durante el ejercicio 2019, se prevé:

a) Procesar 43.000.000 de declaraciones juradas.


b) Procesar 116.000.000 de pagos.
c) Otorgar 440.000 permisos de exportación.
d) Liberar a plaza 920.000 despachos de importación.
e) Controlar a 5.655.000 contribuyentes activos
f) Controlar 8.080.000 de puestos de trabajo
g) Controlar 560.000 empleadores registrados
h) Controlar 44.800 operadores de comercio exterior habilitados.

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

A partir del Decreto Nº 1536/2002, se convirtió al Instituto Nacional de Cine y Artes


Audiovisuales en un Ente Público no Estatal en el ámbito de la actual Secretaría de
Gobierno de Cultura. Dicho Instituto, se encuentra a cargo de la administración del Fondo
de Fomento Cinematográfico, regulado por el artículo 21 y subsiguientes de la Ley Nº
17.741, de Fomento de la Actividad Cinematográfica (t.o. 2001).

El Instituto, tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica


nacional en todo el territorio de la República Argentina y en el exterior. En este sentido,
para el año 2019, se prevén transferencias corrientes por un monto de $1.265,2
millones, a otorgarse bajo la forma de distintas modalidades de promoción de la
actividad, en su gran mayoría (97,5%) al sector privado.

Instituto Nacional de la Música (INAMU)

La Ley N° 26.801 creó el Instituto Nacional de la Música, cuyo objetivo es el


fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en
particular. El componente más importante del Instituto, los constituyen los subsidios al
fomento y difusión de la actividad musical nacional, instrumentado por medio de
transferencias corrientes al sector privado por $75,9 millones.
5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

El Sector Público Nacional prevé para el ejercicio 2019 que la inversión real directa
alcance la suma de $121.739,3 millones, lo cual equivale a 0,7 puntos del PIB. Dicho nivel
de asignación se ubica un 10,6% por debajo de los valores correspondientes al año 2018.

La inversión se concentra principalmente en las obras que realizarán los Organismos


Descentralizados, las Empresas Públicas y la Administración Central.

INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL


(en millones de pesos y %)
IMPORTE PARTICIP.

I – Administración Nacional 86.969,5 71,4


1 . Administración Central 28.884,4 23,7
2 . Organismos Descentralizados 57.190,9 47,0
3 . Instituciones de Seguridad Social 894,2 0,7
II – Empresas Públicas 31.541,5 25,9
III – Otros Entes Públicos 3.223,2 2,7
IV – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 5,1 0,0

TOTAL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 121.739,3 100,0

Ordenadas según su finalidad, puede apreciarse que en Servicios Económicos se


concentra $96.884,9 millones (79,6%) de las inversiones previstas. Las mismas se
encuentran especialmente en la función Transporte, en virtud de las obras que tiene a su
cargo realizar la Dirección Nacional de Vialidad ($50.923,0 millones), el Ministerio de
Transporte ($8.080,7 millones) y las inversiones proyectadas por las empresas
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. ($8.990,1 millones) y Operadora
Ferroviaria S.E. ($3.971,0 millones). Por otro lado, cabe mencionar a la función Energía,
Combustibles y Minería, por las obras llevadas a cabo por la Secretaría de Gobierno de
Energía ($4.190,0) y las inversiones de las empresas Nucleoeléctrica Argentina S.A.
($2.828,1 millones) e Integración Energética Argentina S.A ($1.028,3 millones). En otro
orden, se destacan las inversiones llevadas adelante por la Empresa Nacional de Soluciones
Satelitales (ARSAT) ($3.040,0 millones), dentro de la función Comunicaciones.

Por otro lado, las asignaciones en materia de Servicios Sociales ascienden a $14.170,5
millones (11,6%); siendo las más relevantes en cuanto al monto las erogaciones destinadas a
la funciones Agua Potable y Alcantarillado, especialmente por las obras del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento ($1.570,9 millones); a la función Ciencia y Técnica, por
las inversiones de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ($1.299,6 millones); y en
menor medida la función Educación y Cultura, por las inversiones que proyecta el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ($2.321,0 millones).

INVERSIÓN REAL DIRECTA SEGÚN FINALIDAD


(en millones de pesos y %)
IMPORTE PARTICIP.
1 . Administración Gubernamental 5.292,3 4,3
2 . Servicios de Defensa y Seguridad 5.391,6 4,4
3 . Servicios Sociales 14.170,5 11,6
4 . Servicios Económicos 96.884,9 79,6
TOTAL 121.739,3 100,0

En lo que refiere a la estructura del financiamiento de la inversión real directa del


Sector Público Nacional, el Tesoro Nacional financia el $37,3% ($45.396,0 millones), por
medio de crédito externo se prevé la ejecución del 14,9% ( $ 18.120,8 millones), mientras
que otros recursos internos financian el 47,8% de la inversión real directa ($58.222,5
millones).

5.1 La Inversión Real Directa de la Administración Nacional

5.1.1. Por jurisdicción y categorías programáticas

Dentro de la Administración Nacional, el Ministerio de Transporte concentra el mayor


nivel de inversión real entre las jurisdicciones, teniendo a su cargo el 68,2% de las
inversiones totales a emprender durante el presente ejercicio por parte de la Administración
Nacional.

Es importante señalar que en la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la


jurisdicción mencionada, se localizan los proyectos y obras de mayor peso financiero, pues
está programado que este organismo ejecute el 85,9% de la inversión del Ministerio y el
58,6% de la correspondiente a la Administración Nacional. La mayor parte de los gastos se
destinan a los siguientes programas: Construcción de Autopistas y Autovías,
Repavimentación de Rutas Nacionales, Ejecución de Obras de Mantenimiento y
Rehabilitación en Red por Administración y por Sistema de Gestión Integral.

Le sigue en orden de importancia, la inversión real prevista en el Ministerio de


Hacienda, la cual representa el 7,3% del total de la Administración Nacional. En este caso,
sobresalen las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Gobierno de Energía,
específicamente las ejecutadas a través de los programas de Formulación y Ejecución de
Políticas de Energía Eléctrica y de Políticas de Hidrocarburo, así como también las acciones
llevadas adelante por la Comisión Nacional de Energía Atómica.
INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
POR TIPO DE INVERSIÓN SEGÚN JURISDICCIÓN
(en millones de pesos)
OTRAS
JURISDICCIÓN PROYECTOS TOTAL
INVERSIONES
Poder Legislativo Nacional 168,9 132,2 301,1
Poder Judicial de la Nación 277,1 536,3 813,4
Ministerio Público 43,2 67,1 110,3
Presidencia de la Nación 983,4 447,7 1.431,1
Jefatura de Gabinete de Ministros 19,4 714,1 733,5
Ministerio del Interior, Obras Públicas
4.413,1 696,0 5.109,1
y Vivienda
Ministerio de Relaciones Exteriores y
290,8 130,2 421,0
Culto
Ministerio de Justicia y Derechos
1.004,1 252,3 1.256,4
Humanos
Ministerio de Seguridad 114,9 1.307,5 1.422,4
Ministerio de Defensa 388,8 2.219,8 2.608,6
Ministerio de Hacienda 5.153,4 1.200,3 6.353,7
Ministerio de Producción y Trabajo 56,5 778,6 835,1
Ministerio de Transporte 57.820,7 1.470,6 59.291,3
Ministerio de Educación, Cultura,
3.603,3 853,7 4.457,0
Ciencia y Tecnología
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 562,8 1.262,7 1.825,5

TOTAL 74.900,4 12.069,1 86.969,5

En el cuadro anterior se observa que el 86,1% de las erogaciones en inversión real han
sido definidas como “proyectos”, y el resto como “otras inversiones”. La primera de estas
categorías se refiere a los gastos que involucran la creación, ampliación o mejora -
incluyendo las acciones de dirección, planificación, estudios, etc.- de un bien de uso,
coincidiendo con el concepto de inversión real utilizado en las cuentas nacionales. Por su
parte, “otras inversiones” abarcan sólo a la categoría "actividad", esto es la adquisición de
bienes de capital preexistentes sin mediar transformación alguna para su uso.

5.1.2. Por finalidad

El 89,6% de la inversión real directa presupuestada en la Administración Nacional se


destinará a las finalidades Servicios Económicos y Sociales.

Por el lado de los Servicios Económicos, la mayor asignación de gastos se orienta a la


función Transporte (88,8% de las asignaciones de la finalidad), en gran medida para obras de
construcción de autopistas y autovías y para el mejoramiento y reposición de rutas
nacionales. Con relación a los Servicios Sociales, sobresalen las inversiones programadas en
la funciones Educación y Cultura, Ciencia y Técnica y Agua Potable y Alcantarillado,
concentrando el 79,9% de las asignaciones de las funciones.

INVERSIÓN REAL DIRECTA POR FINALIDAD


(en millones de pesos y %)
IMPORTE PARTICIP.
1 . Administración Gubernamental 3.642,3 4,2
2 . Servicios de Defensa y Seguridad 5.391,6 6,2
3 . Servicios Sociales 10.940,1 12,6
4 . Servicios Económicos 66.995,5 77,0

TOTAL 86.969,5 100,0

5.1.3. Estructura de financiamiento

El financiamiento de la inversión real directa de la Administración Nacional prevista


en el presupuesto para el corriente ejercicio se efectuará básicamente con recursos internos
(80,4%), siendo el crédito interno la fuente financiera de mayor participación.

INVERSIÓN REAL DIRECTA


POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en %)
PARTICIP.
Crédito Interno 28,3
Otros Recursos Internos 26,9
Tesoro Nacional 25,2
Crédito Externo 19,6

TOTAL 100,0

5.2 La Inversión Real Directa de las Empresas Públicas y Otros Entes

5.2.1 Empresas Públicas

En el consolidado de Empresas Públicas no Financieras, se advierte que el nivel de la


inversión real presupuestada alcanza la suma de $ 31.541,5 millones.

El 59,7% de dicha inversión se encuentra explicado por las acciones llevadas a cabo
por 4 entidades. Los aspectos más destacados de la inversión a cargo de estas empresas se
detallan a continuación:
 Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.
La inversión real prevista por la entidad se ubica en $8.990,1 millones, financiada a
través de transferencias del Tesoro Nacional y recursos propios. Al respecto, la entidad prevé
la rehabilitación de los servicios urbanos e interurbanos que comunican distintas ciudades
del país, así como la adecuación del sistema de señalamiento existente para la
implementación del sistema de frenado automático de trenes (ATS).

 Operadora Ferroviaria S.E.


Se proyecta la suma de $3.971,0 como inversión real directa, financiada íntegramente
con transferencias del Tesoro Nacional. Dicho concepto, se destinará a la adecuación de las
estaciones y puesta en valor de los talleres de Constitución, Once y Retiro, así como a la
compra y mantenimiento de coches.

 Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.


Se prevé una inversión de $3.040,0 millones, financiada en gran medida por
transferencias del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (64,9%) y con recursos propios
(35,1%). Durante 2019 se continuará con la implementación del Plan Satelital
Geoestacionario Argentino, principalmente para el desarrollo, integración, fabricación y
puesta en órbita de 3 satélites geoestacionarios y con el desarrollo de la Red Federal de Fibra
Óptica.

 Nucleoeléctrica Argentina S.A.


El monto proyectado como inversión real asciende a $2.828,0 millones, siendo una de
las principales obras el Proyecto de la Extensión de Vida Útil de la Central Nuclear Atucha I
(PEV CNAI) y el Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados
de la Central Nuclear Atucha I (ASECQ). Asimismo, se destacan Inversiones para
Actividades Complementarias a los proyectos nucleares.

5.2.2 Otros Entes

Del total de la inversión prevista por los Entes Públicos excluidos del Presupuesto de
la Administración Nacional para el corriente año, el 95,3% se concentra en la
Administración Federal de Ingresos Públicos ($1.650,0 millones), en el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($1.044,1 millones), y en el Instituto de
Obra Social de las Fuerzas Armadas ($376,3 millones).

En el caso del ente recaudador, la inversión se orientará a la continuación del Plan de


Inversiones Edilicias y modernización de tecnologías aplicadas al control y servicios. En
relación a los últimos 2 entes mencionados, la inversión real directa se destinará
principalmente a la construcción y mantenimiento de edificios e instalaciones y a la compra
de maquinaria y equipos.
6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

La planta de personal del Sector Público Nacional no Financiero correspondiente al


ejercicio 2019 alcanza la cantidad de 471.834 cargos. El 75,7% de los mismos le
corresponden a la Administración Nacional, repartiéndose entre las Empresas y Sociedades
del Estado y los Otros Entes Públicos el 24,3% restante. La distribución por sectores es la
siguiente:

EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL


SECTOR PÚBLICO NACIONAL 471.834
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 357.085
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 76.106
OTROS ENTES PÚBLICOS 38.643

6.1 Administración Nacional

La política salarial y de empleo se aborda desde una visión transformadora del Estado,
teniendo como ejes estratégicos al ordenamiento y la jerarquización del empleo, conformando
como áreas de intervención el diseño organizacional; el rendimiento; la estructura salarial y
compensaciones; la capacitación y las relaciones laborales y sociales.

En este sentido, la Secretaría de Empleo Público de la Secretaría de Gobierno de


Modernización prevé continuar con las siguientes acciones:

- Elaborar el nomenclador de funciones sustantivas para la Administración Central y


relevamiento en los Organismos Descentralizados. Esta tarea complementa al
Nomenclador de puestos y funciones transversales vigente, dado que permite incorporar
puestos específicos que se relacionan directamente con la razón de ser de cada
organismo y por tal motivo no se replican en otras jurisdicciones.

- Incorporar en el nuevo modelo de evaluación de desempeño y en los concursos de alta


dirección pública, los atributos clasificados en el marco del Directorio de Competencias
elaborado en el año 2017, de conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público y teniendo en
cuenta las habilidades SXXI para el Sector Público propuestas por la OCDE.

- Concluir el nuevo modelo de Régimen para la Alta Dirección Pública, el cual fortalece
los puestos de dirección o gerenciales que dependen de la estructura política y
constituyen el pilar de apoyo de la estructura y funcionamiento permanente del Estado.
Asimismo, se incluirá dicho modelo en las convocatorias concursales.

-Implementar el nuevo sistema de evaluación de desempeño para las evaluaciones del


año 2018, el cual incluye la digitalización del proceso a través del sistema de gestión
documental electrónica (GDE) y el seguimiento del mismo a través de la plataforma
tecnológica. El nuevo sistema permitirá evaluar la idoneidad mientras dura el ejercicio
de la función.
- Realizar llamado para cubrir más de 500 cargos de alta dirección pública, que
complementarán las convocatorias desarrolladas de más de 260 cargos desde la
implementación del nuevo régimen de selección de cargos con funciones ejecutivas
implementado en el año 2017.

- Regularizar la forma contractual de los trabajadores del Estado, a través de procesos


de concurso más ágiles, incluyendo la opción de la convocatoria interna, previéndose
convocar 3.500 cargos mediante convocatoria interna.

- Implementar en todos los organismos de la Administración Pública Nacional el


Sistema Biométrico de Registro de Asistencia, para un correcto y eficaz control de la
asistencia, y el correspondiente reconocimiento del adicional por presentismo. La
implementación de dicho sistema se complementa con la realización de auditorías de
gestión de Recursos Humanos.

- Facilitar la rotación del personal dentro de la Administración Pública Nacional, a


través de la gestión centralizada de búsquedas internas, con el objetivo de aprovechar el
talento existente y evitar nuevos ingresos al Estado. La reubicación de los empelados
genera impactos positivos como ser mejorar la motivación de los empleados y la
relación de aptitudes – puestos de trabajo, dinamizar la cultura de la organización,
ofrecer posibilidades de progreso individual y mejorar el clima organizacional.

- Acompañar el proceso jubilatorio de 2.000 agentes que cumplen con los requisitos
para acceder al beneficio previsional.

- Fortalecer la Base Integrada de Empleo Público, incorporando mayor información de


la nómina de empleados de la Administración Pública Nacional, mejorar la calidad de la
información existente e incorporar datos de las Empresas del Estado.

- Ofrecer talleres de desarrollo de nuevos liderazgos, fortaleciendo la capacidad del


personal, la escucha activa, el feedback y el reconocimiento del potencial del trabajo en
equipo; con foco en los jóvenes profesionales y en la alta dirección pública.

- Acompañar la jerarquización del empleo público por medio de procesos de


capacitación y formación continua a través del Instituto Nacional de Administración
Pública y de las articulaciones académicas que éste realice.

A continuación, se detalla el nivel de empleo previsto en la Administración Nacional


para el año 2019:
EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 357.085

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 296.776


Poder Legislativo Nacional 14.776
Poder Judicial de la Nación 26.295
Ministerio Público 8.899
Presidencia de la Nación 1.646
Jefatura de Gabinete de Ministros 1.049
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 625
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2.297
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 19.627
Ministerio de Seguridad 101.909
Ministerio de Defensa 105.261
Ministerio de Hacienda 1.972
Ministerio de Producción y Trabajo 2.681
Ministerio de Transporte 525
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 2.591
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 6.623

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 46.544

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.765

6.2 Empresas Públicas

En el siguiente cuadro puede apreciarse una disminución de 2.493 agentes en el


personal del consolidado de empresas públicas no financieras para 2019. Dicha disminución
es explicada fundamentalmente por el subsector de empresas en marcha.

EMPLEO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

SECTOR 2018 2019 VARIAC.


en %
En Marcha 78.589 76.105 -3,2
Residuales 10 1 -90,0
TOTAL 78.599 76.106 -3,2

La estructura ocupacional se encuentra compuesta por un 98,2% de personal


permanente, de los cuales prácticamente el 100% se concentra en empresas en marcha.
EMPLEO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
ESTRUCTURA OCUPACIONAL
SECTOR PLANTA PLANTA TOTAL
PERMANENTE TEMPORARIA
En Marcha 74.705 1.400 76.105
Residuales 1 0 1
TOTAL 74.706 1.400 76.106

Dentro de las empresas en marcha, la mayor cantidad de personal se observa en la


Operadora Ferroviaria S.E., Correo Oficial de la República Argentina S.A. y Aerolíneas
Argentinas S.A., representando en conjunto cerca del 66,9% de la dotación total del subsector
de empresas en marcha.

6.3 Otros Entes

La dotación de personal prevista en este subsector para el ejercicio 2019 asciende a


38.643 agentes, concentrándose el 88,9% del personal en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (21.163 agentes) y en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (13.192 agentes). En lo que refiere a la estructura ocupacional de los
Entes, el 98,8% de los agentes forman parte de la planta permanente de las instituciones.

Por otro lado cabe mencionar la incorporación para el ejercicio 2019 de la Comisión
Nacional Antidopaje con 11 nuevos agentes.
ANEXOS
ANEXO 1

NÓMINA DE JURISDICCIONES,
ORGANISMOS Y ENTIDADES
INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO
NACIONAL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Administración Nacional

Administración Central
- Poder Legislativo Nacional
Honorable Senado de la Nación
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Biblioteca del Congreso de la Nación
Imprenta del Congreso de la Nación
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación
Defensoría del Pueblo de la Nación
Procuración Penitenciaria de la Nación
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
- Poder Judicial de la Nación
Consejo de la Magistratura
Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Ministerio Público
Procuración General de la Nación
Defensoría General de la Nación
- Presidencia de la Nación
Secretaría General
Agencia Federal de Inteligencia
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Gobierno de Turismo
Secretaría Legal y Técnica
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
- Jefatura de Gabinete de Ministros
Dirección General de Administración de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
Secretaría de Gobierno de Modernización
- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Servicio Penitenciario Federal
Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal
Procuración del Tesoro de la Nación
- Ministerio de Seguridad
Ministerio de Seguridad
Policía Federal Argentina
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina
Policía de Seguridad Aeroportuaria
- Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
Estado Mayor General del Ejército
Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa
Estado Mayor General de la Armada
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
- Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Secretaría de Gobierno de Energía
- Ministerio de Producción y Trabajo
Comisión Nacional de Comercio Exterior
Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo
Ministerio de Producción y Trabajo
Secretaría de Gobierno de Agroindustria
- Ministerio de Transporte
Ministerio de Transporte
- Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Secretaría de Gobierno de Cultura
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Secretaría de Gobierno de Salud
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
- Servicio de la Deuda Pública
Servicio de la Deuda Pública
- Obligaciones a Cargo del Tesoro
Obligaciones a Cargo del Tesoro

Organismos Descentralizados
- Poder Legislativo Nacional
Auditoría General de la Nación
- Presidencia de la Nación
Administración de Parques Nacionales
Sindicatura General de la Nación
Autoridad Regulatoria Nuclear
Intituto Nacional de Promoción Turística
Agencia Nacional de Discapacidad
- Jefatura de Gabinete de Ministros
Agencia de Administración de Bienes del Estado
Ente Nacional de Comunicaciones
Agencia de Acceso a la Información Pública
- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Instituto Nacional del Agua
Registro Nacional de las Personas
Dirección Nacional de Migraciones
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
Agencia Nacional de Materiales Controlados
- Ministerio de Defensa
Instituto Geográfico Nacional
Dirección General de Fabricaciones Militares
Servicio Meteorológico Nacional
- Ministerio de Hacienda
Comisión Nacional de Energía Atómica
Comisión Nacional de Valores
Superintendencia de Seguros de la Nación
Tribunal Fiscal de la Nación
Ente Nacional Regulador del Gas
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Unidad de Información Financiera
- Ministerio de Producción y Trabajo
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Instituto Nacional de Semillas
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Servicio Geológico Minero Argentino
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
- Ministerio de Transporte
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Dirección Nacional de Vialidad
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Administración Nacional de Aviación Civil
Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil
- Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Fundación Miguel Lillo
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Teatro Nacional Cervantes
Biblioteca Nacional
Instituto Nacional del Teatro
Fondo Nacional de las Artes
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura
Bonaparte”
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
Superintendencia de Servicios de Salud
Instituto Nacional el Cáncer
Agencia Nacional de Laboratorios Públicos
Instituto Nacional de las Mujeres

Instituciones de Seguridad Social


- Ministerio de Seguridad
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
- Ministerio de Defensa
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Administración Nacional de la Seguridad Social

Ex-Cajas Previsionales Provinciales


Santiago del Estero
Catamarca
Salta
San Juan
Mendoza
La Rioja
Río Negro
Jujuy
Tucumán
San Luis

Empresas y Sociedades del Estado

Sociedades del Estado


S.E. Casa de Moneda
Radio y Televisión Argentina S.E.
EDUC.AR. S.E.
Administración General de Puertos S.E. (A.G.P. S.E.)
TELAM S.E.
Operadora Ferroviaria S.E. (SOF S.E.)
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (AdIF S.E.)
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.
Ferrocarriles Argentinos S.E.
Contenidos Públicos S.E.

Empresas del Estado


Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA)

Empresas Interestaduales
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD)

Sociedades Anónimas
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Intercargo S.A.C.
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Dioxitek S.A.
Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.
Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
Belgrano Cargas y Logística S.A.
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A.C.P.E.M.
Integración Energética Argentina S.A. (IEASA)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT)
Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima Comercial Industrial
y Naviera (TANDANOR S.A.C.I. y N)
Vehículo Espacial Nueva Generación Sociedad Anónima. (VENG S.A.)
Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA)
Aerolíneas Argentinas S.A.
Corredores Viales S.A.
Polo Tecnológico Constituyentes S.A.

Empresas Residuales
ATC S.A. (e.l.)
Lotería Nacional S.E. (e.l.)

Otros Entes Públicos Empresariales


Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT)

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional

Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica


Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina
Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas
Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables
Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte
Fondo Fiduciario de Capital Social
Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria
Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social
Fondo Nacional de Desarrollo Productivo
Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor
Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria
Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria
Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables
Fondo Fiduciario Programa HOGAR
Fideicomiso para la Cobertura Universal de Salud
Fondo Fiduciario de Garantías Argentino
Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras

Otros Entes Públicos

Administracion Federal de Ingresos Públicos (AFIP)


Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP)
Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina
Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal
Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY)
Instituto Nacional de la Música
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
Comisión Nacional Antidopaje (CNAD)
ANEXO 2

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL A
NIVEL JURISDICCIONAL
TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

PODER PODER MINISTERIO PRESIDENCIA JEFATURA


CONCEPTO LEGISLATIVO JUDICIAL PÚBLICO DE LA DE GABINETE
NACIONAL DE LA NACIÓN NACIÓN DE MINISTROS

I) GASTOS CORRIENTES 23.457.203,9 45.948.319,0 16.511.015,1 10.096.220,2 9.280.556,2


- GASTOS DE CONSUMO 23.413.594,9 45.743.277,0 16.508.837,2 8.385.426,2 8.708.601,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 1.449,1
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 205.000,0 1.414,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 460,0 0,0 571,9 1.700,0 416,3
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.149,0 42,0 192,0 1.709.094,0 570.089,0

II) GASTOS DE CAPITAL 260.621,9 813.446,6 110.317,7 1.473.729,9 1.062.594,3


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 260.621,9 813.446,6 110.317,7 1.204.469,5 553.171,4
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 269.260,4 509.422,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 23.717.825,8 46.761.765,6 16.621.332,8 11.569.950,1 10.343.150,5


TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO


CONCEPTO DEL INTERIOR RELACIONES EXT. JUSTICIA Y SEGURIDAD DE
OBRAS PÚBL. Y CULTO DERECHOS DEFENSA
Y VIVIENDA HUMANOS

I) GASTOS CORRIENTES 14.199.509,2 13.279.757,3 27.472.204,2 106.795.018,9 97.701.041,3


- GASTOS DE CONSUMO 7.593.695,3 11.303.267,6 18.727.043,4 104.490.816,4 97.656.333,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 639,6 0,0 204,4 2.237,6
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 8.057.092,2 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 3.065,6 15.845,4 10.983,4
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.605.813,9 1.975.850,1 685.003,0 2.288.152,7 31.487,3

II) GASTOS DE CAPITAL 38.732.446,9 421.028,2 1.393.627,7 1.414.648,9 2.600.147,7


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.367.544,1 421.028,2 1.250.464,8 1.414.648,9 2.600.147,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.364.902,8 0,0 143.162,9 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 52.931.956,1 13.700.785,5 28.865.831,9 108.209.667,8 100.301.189,0


TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE


CONCEPTO DE DE PRODUCCIÓN DE TRANSPORTE EDUCACIÓN,
HACIENDA Y TRABAJO CULTURA,
CIENCIA Y TECN.

I) GASTOS CORRIENTES 152.996.499,2 19.136.406,3 26.266.341,2 195.371.533,1


- GASTOS DE CONSUMO 7.553.472,4 11.290.608,9 2.183.490,3 7.606.687,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.511,0 3.810,4 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 17.931,1 225,9 4.647,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.439.515,8 7.824.055,9 24.082.625,0 187.760.197,9

II) GASTOS DE CAPITAL 6.831.278,8 918.340,0 13.023.310,3 8.558.430,6


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.341.374,7 515.769,2 8.080.683,3 3.030.827,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.489.904,1 402.570,8 4.942.627,0 5.421.455,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 106.147,8

TOTAL DE GASTOS 159.827.778,0 20.054.746,3 39.289.651,5 203.929.963,7


TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

MINISTERIO SERVICIO DE OBLIGACIONES TOTAL


CONCEPTO DE SALUD Y LA DEUDA A CARGO
DESARROLLO PÚBLICA DEL TESORO
SOCIAL

I) GASTOS CORRIENTES 99.448.200,2 745.652.000,0 146.927.278,9 1.750.539.104,2


- GASTOS DE CONSUMO 37.534.969,5 5.786.000,0 21.400.500,6 435.886.622,1
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.912,1 739.866.000,0 0,0 739.883.764,2
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 10.000.000,0 18.263.506,2
- OTROS GASTOS CORRIENTES 23.195,4 0,0 0,0 79.042,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.884.123,2 0,0 115.526.778,3 556.426.169,1

II) GASTOS DE CAPITAL 1.664.077,8 0,0 40.925.074,0 120.203.121,3


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 919.892,9 0,0 0,0 28.884.408,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 744.184,9 0,0 28.488.917,0 78.776.407,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 12.436.157,0 12.542.304,8

TOTAL DE GASTOS 101.112.278,0 745.652.000,0 187.852.352,9 1.870.742.225,5


PODER LEGISLATIVO NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

HONORABLE HONORABLE BIBLIOTECA IMPRENTA DIR. DE AYUDA


CONCEPTO SENADO DE CÁMARA DE DEL CONGRESO DEL CONGRESO SOC. PARA EL
LA NACIÓN DIPUTADOS DE DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN PERSONAL DEL
LA NACIÓN CONGR. DE LA NAC.

I) GASTOS CORRIENTES 9.306.440,8 9.319.090,5 1.892.131,0 514.485,2 1.202.290,0


- GASTOS DE CONSUMO 9.293.299,8 9.289.841,5 1.892.131,0 514.485,2 1.202.290,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.141,0 29.249,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS DE CAPITAL 104.968,0 104.500,0 8.233,4 8.625,0 20.015,5


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 104.968,0 104.500,0 8.233,4 8.625,0 20.015,5
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 9.411.408,8 9.423.590,5 1.900.364,4 523.110,2 1.222.305,5


PODER LEGISLATIVO NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

DEFENSORÍA PROCURACIÓN DEFENSORÍA DEL TOTAL


CONCEPTO DEL PUEBLO PENITENCIARIA PÚBLICO DE
DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN SERVICIOS DE
COMUNIC. AUDIOV.

I) GASTOS CORRIENTES 631.301,0 424.786,0 166.679,4 23.457.203,9


- GASTOS DE CONSUMO 630.941,0 424.657,0 165.949,4 23.413.594,9
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 360,0 0,0 100,0 460,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 129,0 630,0 43.149,0

II) GASTOS DE CAPITAL 5.580,0 5.200,0 3.500,0 260.621,9


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.580,0 5.200,0 3.500,0 260.621,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 636.881,0 429.986,0 170.179,4 23.717.825,8


PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

CONSEJO DE LA CORTE SUPREMA TOTAL


CONCEPTO MAGISTRATURA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 39.989.386,0 5.958.933,0 45.948.319,0


- GASTOS DE CONSUMO 39.784.344,0 5.958.933,0 45.743.277,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 205.000,0 0,0 205.000,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,0 0,0 42,0

II) GASTOS DE CAPITAL 606.014,8 207.431,8 813.446,6


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 606.014,8 207.431,8 813.446,6
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 40.595.400,8 6.166.364,8 46.761.765,6


MINISTERIO PÚBLICO
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

PROCURACIÓN DEFENSORÍA TOTAL


CONCEPTO GENERAL GENERAL
DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 10.625.135,2 5.885.879,9 16.511.015,1


- GASTOS DE CONSUMO 10.624.956,2 5.883.881,0 16.508.837,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 1.414,0 1.414,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 571,9 571,9
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 179,0 13,0 192,0

II) GASTOS DE CAPITAL 59.739,7 50.578,0 110.317,7


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 59.739,7 50.578,0 110.317,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 10.684.874,9 5.936.457,9 16.621.332,8


PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

SECRETARÍA AGENCIA SECRETARÍA DE SECRETARÍA


CONCEPTO GENERAL FEDERAL DE POLÍTICAS INTEGRALES DE GOBIERNO
INTELIGENCIA SOBRE DROGAS DE LA DE AMBIENTE Y
NACIÓN ARG. DESARROLLO SUST.

I) GASTOS CORRIENTES 2.691.192,0 2.697.715,0 1.220.402,0 1.749.049,2


- GASTOS DE CONSUMO 2.280.970,0 2.697.715,0 640.866,0 1.101.386,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 1.500,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.222,0 0,0 578.036,0 647.663,0

II) GASTOS DE CAPITAL 508.533,1 0,0 71.732,4 330.989,0


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 446.620,3 0,0 6.014,2 330.989,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.912,8 0,0 65.718,2 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 3.199.725,1 2.697.715,0 1.292.134,4 2.080.038,2


PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

SECRETARÍA SECRETARÍA CONSEJO NAC. TOTAL


CONCEPTO DE GOBIERNO LEGAL Y DE COORDINAC.
DE TURISMO TÉCNICA DE POLÍTICAS
SOCIALES

I) GASTOS CORRIENTES 1.063.562,0 428.088,0 246.212,0 10.096.220,2


- GASTOS DE CONSUMO 991.562,0 428.088,0 244.839,0 8.385.426,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 200,0 1.700,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.000,0 0,0 1.173,0 1.709.094,0

II) GASTOS DE CAPITAL 486.543,2 25.426,3 50.505,9 1.473.729,9


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 344.913,8 25.426,3 50.505,9 1.204.469,5
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 141.629,4 0,0 0,0 269.260,4
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 1.550.105,2 453.514,3 296.717,9 11.569.950,1


JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

DIR. GRAL. SEC. DE GOB. DEL SECRETARÍA TOTAL


CONCEPTO DE ADM. DE LA SIST. FED. DE DE GOBIERNO
JEF. DE GAB. MEDIOS Y DE MODERNIZACIÓN
DE MINISTROS CONTENIDOS PÚBL.

I) GASTOS CORRIENTES 5.389.789,2 1.576.448,0 2.314.319,0 9.280.556,2


- GASTOS DE CONSUMO 5.352.472,9 1.125.677,9 2.230.451,0 8.708.601,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 1.449,1 0,0 1.449,1
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 416,3 0,0 0,0 416,3
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.900,0 449.321,0 83.868,0 570.089,0

II) GASTOS DE CAPITAL 76.908,7 99.302,7 886.382,9 1.062.594,3


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 76.908,7 99.302,7 376.960,0 553.171,4
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 509.422,9 509.422,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 5.466.697,9 1.675.750,7 3.200.701,9 10.343.150,5


MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DEL INTERIOR
OBRAS PÚBL.
Y VIVIENDA

I) GASTOS CORRIENTES 14.199.509,2 14.199.509,2


- GASTOS DE CONSUMO 7.593.695,3 7.593.695,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.605.813,9 6.605.813,9

II) GASTOS DE CAPITAL 38.732.446,9 38.732.446,9


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.367.544,1 3.367.544,1
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.364.902,8 35.364.902,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 52.931.956,1 52.931.956,1


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO REL. EXTERIORES
Y CULTO

I) GASTOS CORRIENTES 13.279.757,3 13.279.757,3


- GASTOS DE CONSUMO 11.303.267,6 11.303.267,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 639,6 639,6
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.975.850,1 1.975.850,1

II) GASTOS DE CAPITAL 421.028,2 421.028,2


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 421.028,2 421.028,2
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 13.700.785,5 13.700.785,5


MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

SERVICIO MINISTERIO DE ENTE DE COOP. PROCURACIÓN TOTAL


CONCEPTO PENITENCIARIO JUSTICIA Y TÉCN. Y FINANC. DEL TESORO
FEDERAL DERECHOS DEL SERV. PENIT. DE LA
HUMANOS FEDERAL NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 22.839.124,3 3.150.386,0 1.266.584,1 216.109,8 27.472.204,2


- GASTOS DE CONSUMO 14.624.337,1 2.620.012,4 1.266.584,1 216.109,8 18.727.043,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 8.057.092,2 0,0 0,0 0,0 8.057.092,2
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 3.065,6 0,0 0,0 3.065,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 157.695,0 527.308,0 0,0 0,0 685.003,0

II) GASTOS DE CAPITAL 147.246,7 1.218.626,0 14.456,9 13.298,1 1.393.627,7


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 147.246,7 1.075.463,1 14.456,9 13.298,1 1.250.464,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 143.162,9 0,0 0,0 143.162,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 22.986.371,0 4.369.012,0 1.281.041,0 229.407,9 28.865.831,9


MINISTERIO DE SEGURIDAD
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

POLICÍA MINISTERIO GENDARMERÍA


CONCEPTO FEDERAL DE NACIONAL
ARGENTINA SEGURIDAD

I) GASTOS CORRIENTES 33.164.694,6 4.978.035,0 40.507.062,3


- GASTOS DE CONSUMO 33.109.349,2 2.750.410,1 40.500.440,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 50,0 0,0 154,4
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 6.270,4 1.968,9 1.787,7
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.025,0 2.225.656,0 4.680,0

II) GASTOS DE CAPITAL 124.442,8 806.308,1 129.694,4


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 124.442,8 806.308,1 129.694,4
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 33.289.137,4 5.784.343,1 40.636.756,7


MINISTERIO DE SEGURIDAD
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

PREFECTURA POLICÍA DE TOTAL


CONCEPTO NAVAL SEGURIDAD
ARGENTINA AEROPORTUARIA

I) GASTOS CORRIENTES 23.588.740,6 4.556.486,4 106.795.018,9


- GASTOS DE CONSUMO 23.582.922,2 4.547.694,7 104.490.816,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 204,4
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 5.818,4 0,0 15.845,4
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 8.791,7 2.288.152,7

II) GASTOS DE CAPITAL 320.646,5 33.557,1 1.414.648,9


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 320.646,5 33.557,1 1.414.648,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 23.909.387,1 4.590.043,5 108.209.667,8


MINISTERIO DE DEFENSA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

MINISTERIO ESTADO MAYOR INST. DE INVEST. ESTADO MAYOR


CONCEPTO DE CONJUNTO DE LAS CIENTÍFICAS Y GRAL. DEL
DEFENSA FUERZAS TÉCNICAS PARA EJÉRCITO
ARMADAS LA DEFENSA

I) GASTOS CORRIENTES 1.650.813,2 1.193.783,7 507.477,0 46.323.455,7


- GASTOS DE CONSUMO 1.630.556,0 1.193.375,6 504.892,6 46.315.350,1
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 261,9 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 92,2 0,0 6.753,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.257,2 54,0 2.584,4 1.352,0

II) GASTOS DE CAPITAL 451.308,1 0,0 0,0 554.586,0


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 451.308,1 0,0 0,0 554.586,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 2.102.121,3 1.193.783,7 507.477,0 46.878.041,7


MINISTERIO DE DEFENSA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

SUBSECR. DE ESTADO MAYOR ESTADO MAYOR TOTAL


CONCEPTO PLANEAM. OPER. GENERAL GENERAL DE LA
Y SERV. LOGÍSTICO DE LA ARMADA FUERZA AÉREA
DE LA DEFENSA

I) GASTOS CORRIENTES 642.827,1 26.764.048,4 20.618.636,2 97.701.041,3


- GASTOS DE CONSUMO 641.004,4 26.755.130,5 20.616.023,8 97.656.333,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.822,7 0,0 153,0 2.237,6
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 2.333,2 1.804,4 10.983,4
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 6.584,7 655,0 31.487,3

II) GASTOS DE CAPITAL 0,0 230.230,8 1.364.022,8 2.600.147,7


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 230.230,8 1.364.022,8 2.600.147,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 642.827,1 26.994.279,2 21.982.659,0 100.301.189,0


MINISTERIO DE HACIENDA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

INSTITUTO NAC. SECRETARÍA MINISTERIO TOTAL


CONCEPTO DE ESTADÍSTICA DE GOBIERNO DE
Y CENSOS DE ENERGÍA HACIENDA

I) GASTOS CORRIENTES 1.770.888,7 147.300.353,2 3.925.257,3 152.996.499,2


- GASTOS DE CONSUMO 1.770.888,7 1.871.560,5 3.911.023,2 7.553.472,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 3.511,0 3.511,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 145.428.792,7 10.723,1 145.439.515,8

II) GASTOS DE CAPITAL 26.071,9 6.679.939,8 125.267,1 6.831.278,8


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 26.071,9 4.190.035,7 125.267,1 4.341.374,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 2.489.904,1 0,0 2.489.904,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 1.796.960,6 153.980.293,0 4.050.524,4 159.827.778,0


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

COMISIÓN SECRETARÍA MINISTERIO SECRETARÍA TOTAL


CONCEPTO NACIONAL DE GOBIERNO DE PRODUCCIÓN DE GOBIERNO
DE COMERCIO DE TRABAJO Y Y TRABAJO DE AGROINDUSTRIA
EXTERIOR EMPLEO

I) GASTOS CORRIENTES 82.512,0 8.786.616,1 5.186.209,0 5.081.069,2 19.136.406,3


- GASTOS DE CONSUMO 82.512,0 3.525.672,1 4.298.943,5 3.383.481,3 11.290.608,9
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 1.929,2 1.881,2 0,0 3.810,4
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 7.546,8 10.384,3 0,0 17.931,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 5.251.468,0 875.000,0 1.697.587,9 7.824.055,9

II) GASTOS DE CAPITAL 3.528,6 347.087,0 245.472,1 322.252,3 918.340,0


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.528,6 192.938,6 245.472,1 73.829,9 515.769,2
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 154.148,4 0,0 248.422,4 402.570,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 86.040,6 9.133.703,1 5.431.681,1 5.403.321,5 20.054.746,3


MINISTERIO DE TRANSPORTE
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE
TRANSPORTE

I) GASTOS CORRIENTES 26.266.341,2 26.266.341,2


- GASTOS DE CONSUMO 2.183.490,3 2.183.490,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 225,9 225,9
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.082.625,0 24.082.625,0

II) GASTOS DE CAPITAL 13.023.310,3 13.023.310,3


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 8.080.683,3 8.080.683,3
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.942.627,0 4.942.627,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 39.289.651,5 39.289.651,5


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

MINISTERIO DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA TOTAL


CONCEPTO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE DE GOBIERNO
CULTURA, CIENCIA ,TECN. E DE CULTURA
CIENCIA Y TECN. INNOV. PRODUCT.

I) GASTOS CORRIENTES 189.527.154,0 2.840.327,0 3.004.052,1 195.371.533,1


- GASTOS DE CONSUMO 3.591.938,9 1.081.602,0 2.933.146,7 7.606.687,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 4.647,6 0,0 0,0 4.647,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185.930.567,5 1.758.725,0 70.905,4 187.760.197,9

II) GASTOS DE CAPITAL 7.714.155,9 582.306,9 261.967,8 8.558.430,6


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.321.300,9 476.159,1 233.367,8 3.030.827,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.392.855,0 0,0 28.600,0 5.421.455,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 106.147,8 0,0 106.147,8

TOTAL DE GASTOS 197.241.309,9 3.422.633,9 3.266.019,9 203.929.963,7


MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

SECRETARÍA MINISTERIO DE SECRETARÍA TOTAL


CONCEPTO DE GOBIERNO SALUD Y NAC. DE NIÑEZ
DE SALUD DESARROLLO ADOLESCENCIA
SOCIAL Y FAMILIA

I) GASTOS CORRIENTES 36.707.284,0 59.621.537,9 3.119.378,3 99.448.200,2


- GASTOS DE CONSUMO 23.951.367,0 10.953.861,2 2.629.741,3 37.534.969,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.774,0 138,1 0,0 5.912,1
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 23.180,4 0,0 15,0 23.195,4
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.726.962,6 48.667.538,6 489.622,0 61.884.123,2

II) GASTOS DE CAPITAL 1.069.500,9 408.480,3 186.096,6 1.664.077,8


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 588.069,3 263.220,3 68.603,3 919.892,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 481.431,6 145.260,0 117.493,3 744.184,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 37.776.784,9 60.030.018,2 3.305.474,9 101.112.278,0


SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

SERVICIO DE TOTAL
CONCEPTO LA DEUDA
PÚBLICA

I) GASTOS CORRIENTES 745.652.000,0 745.652.000,0


- GASTOS DE CONSUMO 5.786.000,0 5.786.000,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 739.866.000,0 739.866.000,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 745.652.000,0 745.652.000,0


OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en miles de pesos

OBLIGACIONES TOTAL
CONCEPTO A CARGO
DEL TESORO

I) GASTOS CORRIENTES 146.927.278,9 146.927.278,9


- GASTOS DE CONSUMO 21.400.500,6 21.400.500,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 10.000.000,0 10.000.000,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.526.778,3 115.526.778,3

II) GASTOS DE CAPITAL 40.925.074,0 40.925.074,0


- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.488.917,0 28.488.917,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 12.436.157,0 12.436.157,0

TOTAL DE GASTOS 187.852.352,9 187.852.352,9


ANEXO 3

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS


DESCENTRALIZADOS E
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO Y
CONSOLIDADOS A NIVEL
JURISDICCIONAL
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
PODER PRESIDENCIA JEFATURA MINISTERIO
CONCEPTO LEGISLATIVO DE LA DE GABINETE DEL INTERIOR,
NACIONAL NACIÓN DE MINISTROS OBRAS PÚBL.
Y VIVIENDA

I) INGRESOS CORRIENTES 29.040,0 4.910.273,2 8.088.564,2 7.822.101,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 2.798.960,0 1.927.682,6 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 191.646,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 1.699.855,0 6.151.550,6 7.732.383,1
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 29.040,0 168.758,0 0,0 4.212,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 2.078,8 9.331,0 85.505,9
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 48.975,4 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 2.495.688,0 136.890.661,5 3.108.359,0 8.160.090,0
- GASTOS DE CONSUMO 2.492.355,2 5.448.310,3 2.995.217,2 7.734.871,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 89,7 387.578,8
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 113.293.546,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.204,8 1.692,3 8.317,1 371,2
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.128,0 18.147.112,9 104.735,0 37.269,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -2.466.648,0 -131.980.388,3 4.980.205,2 -337.989,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 19.634,9 91.783,3 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 91.783,3 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 19.634,9 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 40.409,6 298.338,1 219.568,3 6.510.676,8
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 40.409,6 226.601,0 180.381,9 1.741.508,3
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 71.737,1 39.186,4 4.769.168,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 29.040,0 4.929.908,1 8.180.347,5 7.822.101,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.536.097,6 137.188.999,6 3.327.927,3 14.670.766,8
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -2.507.057,6 -132.259.091,5 4.852.420,2 -6.848.665,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2.507.057,6 135.460.898,8 686.455,1 8.645.428,4
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 6.034,0 2.614.787,8 13.855,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 3.195.773,3 2.924.087,5 1.782.907,6
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 2.317.834,2
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 562.823,4
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 1.364.329,5
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 390.681,3
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 3.195.773,3 2.924.087,5 4.100.741,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 3.195.773,3 2.924.087,5 3.482.721,3
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 618.020,5
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -3.195.773,3 -2.924.087,5 -1.782.907,6
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO
CONCEPTO DE JUSTICIA DE DE DE PRODUCCIÓN
Y DERECHOS DEFENSA DE HACIENDA Y TRABAJO
HUMANOS

I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 1.428.891,0 4.772.325,9 25.729.369,1


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 18.746.500,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 5.354,0 4.467.496,9 5.928.635,5
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 1.423.537,0 204.829,0 1.053.560,9
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 100.000,0 672,7
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 578.789,6 3.399.632,6 8.075.917,7 17.292.705,1
- GASTOS DE CONSUMO 539.407,0 3.384.578,6 8.005.901,4 15.642.301,7
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 725,0 0,0 0,0 104.814,3
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 15.026,8 1.652,1 1.547,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.657,6 27,2 68.364,2 1.544.042,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -578.789,6 -1.970.741,6 -3.303.591,8 8.436.664,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 538,0 74,4
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 74,4
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 538,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 5.971,4 0,0 2.028.242,2 326.588,7
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.971,4 0,0 2.012.379,7 319.283,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 15.862,5 7.305,7
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 1.428.891,0 4.772.863,9 25.729.443,5
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 584.761,0 3.399.632,6 10.104.159,9 17.619.293,8
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -584.761,0 -1.970.741,6 -5.331.296,0 8.110.149,7
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 584.761,0 2.537.101,6 7.113.446,8 2.595.452,4
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 60.375,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 566.360,0 1.721.775,8 10.705.602,1
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 498.568,2 2.210,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 498.568,2 2.210,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 566.360,0 2.220.344,0 10.707.812,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 566.360,0 2.219.806,6 10.294.762,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 537,4 413.050,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -566.360,0 -1.721.775,8 -10.705.602,1
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO DE EDUCACIÓN SALUD Y
TRANSPORTE CULTURA, CIENCIA DESARROLLO
Y TECNOL. SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 4.818.740,4 814.969,6 27.732.925,5 86.147.199,9


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 553.927,7 664.522,5 24.691.592,8
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 15.453.693,7 15.645.339,7
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.818.740,4 197.833,8 1.367.197,7 32.369.047,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 26.063,2 594.627,0 3.504.627,1
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 37.144,9 9.650.298,6 9.885.031,9
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 2.586,0 51.561,4
II) GASTOS CORRIENTES 9.982.190,8 18.860.907,6 20.798.225,1 229.643.167,0
- GASTOS DE CONSUMO 9.718.658,5 18.251.515,6 11.289.369,8 85.502.486,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 216.181,1 61.798,7 24,0 771.211,6
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 113.293.546,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 3.653,2 0,0 849,0 35.313,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.698,0 547.593,3 9.507.982,3 30.040.609,5
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -5.163.450,4 -18.045.938,0 6.934.700,4 -143.495.967,1
IV) RECURSOS DE CAPITAL 15.006.000,0 13.620,9 24.800,0 15.156.451,5
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 380,0 0,0 92.237,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.006.000,0 0,0 0,0 15.025.634,9
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 13.240,9 24.800,0 38.578,9
V) GASTOS DE CAPITAL 51.499.504,9 1.734.125,0 486.072,4 63.149.497,4
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 51.210.628,1 1.426.133,5 27.582,5 57.190.879,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 288.876,8 282.791,5 382.591,0 5.857.519,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 25.200,0 75.898,9 101.098,9
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 19.824.740,4 828.590,5 27.757.725,5 101.303.651,4
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 61.481.695,7 20.595.032,6 21.284.297,5 292.792.664,4
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -41.656.955,3 -19.766.442,1 6.473.428,0 -191.489.013,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 32.542.789,0 19.679.576,0 8.206.953,6 220.559.920,3
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 25.418,0 2.720.469,8
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -9.114.166,3 -86.866,1 14.654.963,6 26.350.437,5
XII) FUENTES FINANCIERAS 17.445.565,5 2.564.271,7 310,0 22.828.759,6
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 1.300.000,0 0,0 1.862.823,4
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 14.816.023,7 1.051.755,7 0,0 17.232.108,9
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 2.629.541,8 212.516,0 310,0 3.733.827,3
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 8.331.399,2 2.477.405,6 14.655.273,6 49.179.197,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 5.701.857,3 2.264.889,6 14.654.963,6 45.305.221,3
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 2.629.541,9 212.516,0 310,0 3.873.975,8
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 9.114.166,3 86.866,1 -14.654.963,6 -26.350.437,5
PODER LEGISLATIVO NACIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
AUDITORÍA TOTAL
CONCEPTO GENERAL
DE LA
NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 29.040,0 29.040,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 29.040,0 29.040,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 2.495.688,0 2.495.688,0
- GASTOS DE CONSUMO 2.492.355,2 2.492.355,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.204,8 2.204,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.128,0 1.128,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -2.466.648,0 -2.466.648,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 40.409,6 40.409,6
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 40.409,6 40.409,6
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 29.040,0 29.040,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.536.097,6 2.536.097,6
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -2.507.057,6 -2.507.057,6
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2.507.057,6 2.507.057,6
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
ADMINISTRACIÓN SINDICATURA AUTORIDAD
CONCEPTO DE GENERAL REGULATORIA
PARQUES DE LA NUCLEAR
NACIONALES NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 980.421,0 170.397,9 260.434,4


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 191.646,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 752.887,0 0,0 246.968,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 5,0 168.737,2 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 374,0 1.660,7 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.509,0 0,0 13.466,4
II) GASTOS CORRIENTES 2.082.425,0 975.142,0 433.700,0
- GASTOS DE CONSUMO 1.880.573,9 975.142,0 416.960,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 191.646,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.540,1 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.665,0 0,0 16.740,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -1.102.004,0 -804.744,1 -173.265,6
IV) RECURSOS DE CAPITAL 19.000,0 0,0 634,9
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.000,0 0,0 634,9
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 175.303,0 6.266,1 30.456,8
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 175.303,0 6.266,1 30.456,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 999.421,0 170.397,9 261.069,3
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.257.728,0 981.408,1 464.156,8
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -1.258.307,0 -811.010,2 -203.087,5
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1.510.648,5 811.010,2 356.122,4
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 6.034,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 252.341,5 0,0 147.000,9
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 252.341,5 0,0 147.000,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 252.341,5 0,0 147.000,9
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -252.341,5 0,0 -147.000,9
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INSTITUTO AGENCIA TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE NACIONAL DE
PROMOCIÓN DISCAPACIDAD
TURÍSTICA

I) INGRESOS CORRIENTES 2.798.960,0 700.059,9 4.910.273,2


- INGRESOS TRIBUTARIOS 2.798.960,0 0,0 2.798.960,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 191.646,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 700.000,0 1.699.855,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 15,8 168.758,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 44,1 2.078,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 48.975,4
II) GASTOS CORRIENTES 603.712,2 132.795.682,3 136.890.661,5
- GASTOS DE CONSUMO 603.560,0 1.572.074,4 5.448.310,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 113.101.900,0 113.293.546,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 152,2 0,0 1.692,3
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 18.121.707,9 18.147.112,9
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.195.247,8 -132.095.622,4 -131.980.388,3
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 19.634,9
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 19.634,9
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 86.312,2 298.338,1
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 14.575,1 226.601,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 71.737,1 71.737,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.798.960,0 700.059,9 4.929.908,1
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 603.712,2 132.881.994,5 137.188.999,6
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.195.247,8 -132.181.934,6 -132.259.091,5
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 132.783.117,7 135.460.898,8
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 6.034,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.195.247,8 601.183,1 3.195.773,3
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.195.247,8 601.183,1 3.195.773,3
- INVERSIÓN FINANCIERA 2.195.247,8 601.183,1 3.195.773,3
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.195.247,8 -601.183,1 -3.195.773,3
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
AGENCIA DE ENTE AGENCIA DE TOTAL
CONCEPTO ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA
DE BIENES DEL COMUNICACIONES INFORMACIÓN
ESTADO PÚBLICA

I) INGRESOS CORRIENTES 9.645,7 8.078.918,5 0,0 8.088.564,2


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 1.927.682,6 0,0 1.927.682,6
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 314,7 6.151.235,9 0,0 6.151.550,6
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 9.331,0 0,0 0,0 9.331,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 609.307,0 2.460.044,0 39.008,0 3.108.359,0
- GASTOS DE CONSUMO 602.447,2 2.353.762,0 39.008,0 2.995.217,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 89,7 0,0 0,0 89,7
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 6.770,1 1.547,0 0,0 8.317,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 104.735,0 0,0 104.735,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -599.661,3 5.618.874,5 -39.008,0 4.980.205,2
IV) RECURSOS DE CAPITAL 91.783,3 0,0 0,0 91.783,3
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 91.783,3 0,0 0,0 91.783,3
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 135.181,7 79.999,2 4.387,4 219.568,3
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 135.181,7 40.812,8 4.387,4 180.381,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 39.186,4 0,0 39.186,4
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 101.429,0 8.078.918,5 0,0 8.180.347,5
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 744.488,7 2.540.043,2 43.395,4 3.327.927,3
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -643.059,7 5.538.875,3 -43.395,4 4.852.420,2
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 643.059,7 0,0 43.395,4 686.455,1
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 2.614.787,8 0,0 2.614.787,8
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 2.924.087,5 0,0 2.924.087,5
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 2.924.087,5 0,0 2.924.087,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 2.924.087,5 0,0 2.924.087,5
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -2.924.087,5 0,0 -2.924.087,5
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INSTITUTO REGISTRO DIRECCIÓN TRIBUNAL
CONCEPTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL DE DE TASACIONES
DEL AGUA DE LAS MIGRACIONES DE LA
PERSONAS NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 1.265,0 3.109.517,2 4.589.588,9 10.224,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 53,0 3.109.517,2 4.589.588,9 10.224,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 1.212,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 288.306,1 3.584.825,7 3.426.940,4 79.808,3
- GASTOS DE CONSUMO 283.745,1 3.566.962,5 3.393.808,1 79.808,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 17.863,2 105,1 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 300,0 0,0 19,2 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.261,0 0,0 33.008,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -287.041,1 -475.308,5 1.162.648,5 -69.584,3
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 12.500,0 153.981,9 0,0 0,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.500,0 153.981,9 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.265,0 3.109.517,2 4.589.588,9 10.224,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 300.806,1 3.738.807,6 3.426.940,4 79.808,3
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -299.541,1 -629.290,4 1.162.648,5 -69.584,3
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 299.541,1 2.300.672,6 488.948,2 74.952,3
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 13.855,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 1.671.382,2 1.637.741,7 5.368,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 1.671.382,2 1.637.741,7 5.368,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 1.671.382,2 1.637.741,7 5.368,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -1.671.382,2 -1.637.741,7 -5.368,0
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
ENTE NACIONAL ORGANISMO TOTAL
CONCEPTO DE OBRAS REGULADOR
HÍDRICAS DE DE SEGURIDAD
SANEAMIENTO DE PRESAS

I) INGRESOS CORRIENTES 85.505,9 26.000,0 7.822.101,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 23.000,0 7.732.383,1
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 3.000,0 4.212,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 85.505,9 0,0 85.505,9
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 668.216,2 111.993,3 8.160.090,0
- GASTOS DE CONSUMO 298.605,7 111.941,3 7.734.871,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 369.610,5 0,0 387.578,8
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 52,0 371,2
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 37.269,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -582.710,3 -85.993,3 -337.989,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 6.340.077,9 4.117,0 6.510.676,8
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.570.909,4 4.117,0 1.741.508,3
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.769.168,5 0,0 4.769.168,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 85.505,9 26.000,0 7.822.101,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 7.008.294,1 116.110,3 14.670.766,8
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -6.922.788,2 -90.110,3 -6.848.665,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 5.391.203,9 90.110,3 8.645.428,4
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 13.855,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -1.531.584,3 0,0 1.782.907,6
XII) FUENTES FINANCIERAS 2.317.834,2 0,0 2.317.834,2
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 562.823,4 0,0 562.823,4
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 1.364.329,5 0,0 1.364.329,5
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 390.681,3 0,0 390.681,3
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 786.249,9 0,0 4.100.741,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 168.229,4 0,0 3.482.721,3
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 618.020,5 0,0 618.020,5
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 1.531.584,3 0,0 -1.782.907,6
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INSTIT. NACIONAL INSTIT. NACIONAL CENTRO INTERNAC.
CONCEPTO DE ASUNTOS C/ LA DISCRIM., LA P/ LA PROM. DE
INDÍGENAS XENOFOBIA Y EL LOS DERECHOS
RACISMO HUMANOS

I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 189.839,0 237.227,1 39.095,9
- GASTOS DE CONSUMO 151.050,4 236.633,1 39.095,9
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 725,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.063,6 594,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -189.839,0 -237.227,1 -39.095,9
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 753,0 2.883,4 1.540,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 753,0 2.883,4 1.540,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 0,0 0,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 190.592,0 240.110,5 40.635,9
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -190.592,0 -240.110,5 -40.635,9
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 190.592,0 240.110,5 40.635,9
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 0,0
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
AGENCIA TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE
MATERIALES
CONTROLADOS

I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 112.627,6 578.789,6
- GASTOS DE CONSUMO 112.627,6 539.407,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 725,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 38.657,6
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -112.627,6 -578.789,6
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 795,0 5.971,4
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 795,0 5.971,4
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 0,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 113.422,6 584.761,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -113.422,6 -584.761,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 113.422,6 584.761,0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0
MINISTERIO DE DEFENSA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INSTITUTO DIRECCIÓN SERVICIO TOTAL
CONCEPTO GEOGRÁFICO GENERAL DE METEOROLÓGICO
NACIONAL FABRICACIONES NACIONAL
MILITARES

I) INGRESOS CORRIENTES 6.177,0 1.242.468,0 180.246,0 1.428.891,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.354,0 0,0 0,0 5.354,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 823,0 1.242.468,0 180.246,0 1.423.537,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 203.286,9 2.509.356,0 686.989,7 3.399.632,6
- GASTOS DE CONSUMO 203.259,7 2.494.329,2 686.989,7 3.384.578,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 15.026,8 0,0 15.026,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,2 0,0 0,0 27,2
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -197.109,9 -1.266.888,0 -506.743,7 -1.970.741,6
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.177,0 1.242.468,0 180.246,0 1.428.891,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 203.286,9 2.509.356,0 686.989,7 3.399.632,6
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -197.109,9 -1.266.888,0 -506.743,7 -1.970.741,6
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 197.109,9 1.669.836,0 670.155,7 2.537.101,6
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 402.948,0 163.412,0 566.360,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 402.948,0 163.412,0 566.360,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 402.948,0 163.412,0 566.360,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -402.948,0 -163.412,0 -566.360,0
MINISTERIO DE HACIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
COMISIÓN COMISIÓN SUPERINTENDENCIA TRIBUNAL
CONCEPTO NACIONAL NACIONAL DE SEGUROS FISCAL
DE ENERGÍA DE DE LA DE LA
ATÓMICA VALORES NACIÓN NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 168.081,0 622.979,3 2.020.118,6 0,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.252,0 622.979,3 2.020.118,6 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 50.829,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 100.000,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 4.755.382,9 429.720,7 757.369,3 276.238,4
- GASTOS DE CONSUMO 4.690.139,7 428.573,7 755.134,2 276.169,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 1.652,1 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.243,2 1.147,0 583,0 69,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.587.301,9 193.258,6 1.262.749,3 -276.238,4
IV) RECURSOS DE CAPITAL 538,0 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 538,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 1.852.836,0 18.056,9 64.142,7 0,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.836.973,5 18.056,9 64.142,7 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.862,5 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 168.619,0 622.979,3 2.020.118,6 0,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.608.218,9 447.777,6 821.512,0 276.238,4
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -6.439.599,9 175.201,7 1.198.606,6 -276.238,4
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 6.440.137,3 0,0 0,0 276.238,4
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 53.333,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 537,4 175.201,7 1.145.273,6 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 498.568,2 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 498.568,2 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 499.105,6 175.201,7 1.145.273,6 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 498.568,2 175.201,7 1.145.273,6 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 537,4 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -537,4 -175.201,7 -1.145.273,6 0,0
MINISTERIO DE HACIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
ENTE ENTE NAC. UNIDAD TOTAL
CONCEPTO NACIONAL REGULADOR DE
REGULADOR DE LA INFORMACIÓN
DEL GAS ELECTRICIDAD FINANCIERA

I) INGRESOS CORRIENTES 1.300.111,8 655.535,2 5.500,0 4.772.325,9


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.146.111,8 655.535,2 5.500,0 4.467.496,9
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 154.000,0 0,0 0,0 204.829,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 100.000,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 950.691,6 540.803,4 365.711,4 8.075.917,7
- GASTOS DE CONSUMO 950.106,6 540.461,4 365.316,4 8.005.901,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 1.652,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 585,0 342,0 395,0 68.364,2
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 349.420,2 114.731,8 -360.211,4 -3.303.591,8
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 538,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 538,0
V) GASTOS DE CAPITAL 42.186,3 14.160,6 36.859,7 2.028.242,2
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 42.186,3 14.160,6 36.859,7 2.012.379,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 15.862,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.300.111,8 655.535,2 5.500,0 4.772.863,9
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 992.877,9 554.964,0 402.571,1 10.104.159,9
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 307.233,9 100.571,2 -397.071,1 -5.331.296,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 397.071,1 7.113.446,8
X) GASTOS FIGURATIVOS 3.000,0 4.042,0 0,0 60.375,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 304.233,9 96.529,2 0,0 1.721.775,8
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 498.568,2
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 498.568,2
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 304.233,9 96.529,2 0,0 2.220.344,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 304.233,9 96.529,2 0,0 2.219.806,6
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 537,4
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -304.233,9 -96.529,2 0,0 -1.721.775,8
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INSTITUTO INST. NAC. DE INSTITUTO INSTITUTO
CONCEPTO NAC. DE INVESTIGACIÓN NAC. DE NACIONAL
TECNOLOGÍA Y DESARROLLO TECNOLOGÍA DE
AGROPECUARIA PESQUERO INDUSTRIAL VITIVINICULTURA

I) INGRESOS CORRIENTES 13.307.889,1 100,0 1.362.000,0 182.100,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 13.299.000,0 0,0 1.361.900,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.684,4 0,0 0,0 7.932,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 100,0 100,0 173.700,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 204,7 0,0 0,0 468,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 7.435.286,7 457.963,6 2.208.347,9 555.893,4
- GASTOS DE CONSUMO 7.321.385,6 457.703,6 790.962,9 548.717,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 260,0 6.936,1
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.228,1 0,0 0,0 240,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.673,0 260,0 1.417.125,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 5.872.602,4 -457.863,6 -846.347,9 -373.793,4
IV) RECURSOS DE CAPITAL 74,4 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 74,4 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 80.747,6 86.864,6 7.305,7 10.810,2
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 80.747,6 86.864,6 0,0 10.810,2
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 7.305,7 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 13.307.963,5 100,0 1.362.000,0 182.100,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 7.516.034,3 544.828,2 2.215.653,6 566.703,6
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 5.791.929,2 -544.728,2 -853.653,6 -384.603,6
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 151.386,1 544.728,2 1.006.566,0 445.615,8
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 5.943.315,3 0,0 152.912,4 61.012,2
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 2.210,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 2.210,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.943.315,3 0,0 155.122,4 61.012,2
- INVERSIÓN FINANCIERA 5.927.764,3 0,0 152.912,4 44.136,8
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 15.551,0 0,0 2.210,0 16.875,4
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -5.943.315,3 0,0 -152.912,4 -61.012,2
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INSTITUTO INSTITUTO SERV. NAC. DE
CONCEPTO NACIONAL NAC. DE SANIDAD Y
DE LA PROPIEDAD CALIDAD
SEMILLAS INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA

I) INGRESOS CORRIENTES 380.838,0 707.801,3 8.735.076,5


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 4.085.600,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.967,1 707.801,3 4.148.057,7
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 369.870,9 0,0 501.418,8
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 208.893,6 509.391,9 4.916.202,4
- GASTOS DE CONSUMO 207.468,6 506.195,9 4.809.715,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 97.618,2
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.425,0 3.196,0 8.869,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 171.944,4 198.409,4 3.818.874,1
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 6.356,0 57.583,7 21.186,5
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 6.356,0 57.583,7 21.186,5
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 380.838,0 707.801,3 8.735.076,5
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 215.249,6 566.975,6 4.937.388,9
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 165.588,4 140.825,7 3.797.687,6
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 165.588,4 140.825,7 3.797.687,6
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 165.588,4 140.825,7 3.797.687,6
- INVERSIÓN FINANCIERA 165.588,4 140.825,7 3.419.274,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 378.413,6
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -165.588,4 -140.825,7 -3.797.687,6
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
SERVICIO SUPERINTENDENCIA TOTAL
CONCEPTO GEOLÓGICO DE RIESGOS
MINERO DEL
ARGENTINO TRABAJO

I) INGRESOS CORRIENTES 8.371,2 1.045.193,0 25.729.369,1


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 18.746.500,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 1.045.193,0 5.928.635,5
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 8.371,2 0,0 1.053.560,9
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 672,7
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 426.257,8 574.467,8 17.292.705,1
- GASTOS DE CONSUMO 426.178,8 573.973,8 15.642.301,7
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 104.814,3
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 79,0 0,0 1.547,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 494,0 1.544.042,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -417.886,6 470.725,2 8.436.664,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 74,4
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 74,4
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 29.269,7 26.464,7 326.588,7
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 29.269,7 26.464,7 319.283,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 7.305,7
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 8.371,2 1.045.193,0 25.729.443,5
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 455.527,5 600.932,5 17.619.293,8
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -447.156,3 444.260,5 8.110.149,7
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 447.156,3 0,0 2.595.452,4
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 444.260,5 10.705.602,1
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 2.210,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 2.210,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 444.260,5 10.707.812,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 444.260,5 10.294.762,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 413.050,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -444.260,5 -10.705.602,1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
AGENCIA DIRECCIÓN COMISIÓN ORGANISMO
CONCEPTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL DE REGULADOR DEL
DE SEGURIDAD DE VIALIDAD REGULACIÓN DEL SIST. NACIONAL
VIAL TRANSPORTE DE AEROPUERTOS

I) INGRESOS CORRIENTES 1.443.320,0 142.120,0 582.939,0 0,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.443.320,0 142.120,0 582.939,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 729.305,1 5.731.749,7 993.885,9 449.063,5
- GASTOS DE CONSUMO 723.730,1 5.512.555,0 993.818,8 448.963,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 216.181,1 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 3.013,6 67,1 100,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.575,0 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 714.014,9 -5.589.629,7 -410.946,9 -449.063,5
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 15.000.000,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 15.000.000,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 242.000,0 51.212.134,3 25.000,0 3.450,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 242.000,0 50.923.257,5 25.000,0 3.450,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 288.876,8 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.443.320,0 15.142.120,0 582.939,0 0,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 971.305,1 56.943.884,0 1.018.885,9 452.513,5
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 472.014,9 -41.801.764,0 -435.946,9 -452.513,5
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 31.034.063,9 613.106,2 452.513,5
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 472.014,9 -10.767.700,1 177.159,3 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 17.445.565,5 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 14.816.023,7 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 2.629.541,8 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 472.014,9 6.677.865,4 177.159,3 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 472.014,9 4.048.323,5 177.159,3 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 2.629.541,9 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -472.014,9 10.767.700,1 -177.159,3 0,0
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
ADMINISTRACIÓN JUNTA DE TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
AVIACIÓN DE ACCIDENTES
CIVIL DE AVIACIÓN CIVIL

I) INGRESOS CORRIENTES 2.650.361,4 0,0 4.818.740,4


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.650.361,4 0,0 4.818.740,4
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 2.007.924,5 70.262,1 9.982.190,8
- GASTOS DE CONSUMO 1.971.158,2 68.432,9 9.718.658,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 216.181,1
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 143,3 329,2 3.653,2
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.623,0 1.500,0 43.698,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 642.436,9 -70.262,1 -5.163.450,4
IV) RECURSOS DE CAPITAL 6.000,0 0,0 15.006.000,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000,0 0,0 15.006.000,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 12.683,4 4.237,2 51.499.504,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.683,4 4.237,2 51.210.628,1
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 288.876,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.656.361,4 0,0 19.824.740,4
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.020.607,9 74.499,3 61.481.695,7
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 635.753,5 -74.499,3 -41.656.955,3
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 368.606,1 74.499,3 32.542.789,0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.004.359,6 0,0 -9.114.166,3
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 17.445.565,5
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 14.816.023,7
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 2.629.541,8
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.004.359,6 0,0 8.331.399,2
- INVERSIÓN FINANCIERA 1.004.359,6 0,0 5.701.857,3
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 2.629.541,9
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.004.359,6 0,0 9.114.166,3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
FUNDACIÓN CONSEJO NAC. COMISIÓN
CONCEPTO MIGUEL DE INVESTIGACIONES NACIONAL DE
LILLO CIENTÍFICAS Y ACTIVIDADES
TÉCNICAS ESPACIALES

I) INGRESOS CORRIENTES 847,0 16.445,0 2.052,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 67,0 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 780,0 16.445,0 2.052,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 304.944,5 16.182.873,8 663.150,0
- GASTOS DE CONSUMO 304.944,5 15.862.770,8 558.703,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 61.798,7
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 320.103,0 42.648,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -304.097,5 -16.166.428,8 -661.098,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 380,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 380,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 7.322,7 261.612,6 1.299.578,6
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.322,7 27.079,6 1.299.578,6
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 234.533,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.227,0 16.445,0 2.052,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 312.267,2 16.444.486,4 1.962.728,6
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -311.040,2 -16.428.041,4 -1.960.676,6
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 311.040,2 16.428.041,4 1.612.471,9
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 -348.204,7
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 2.477.264,8
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 1.300.000,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 964.748,8
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 212.516,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 2.129.060,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 1.916.544,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 212.516,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 348.204,7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
TEATRO BIBLIOTECA INSTITUTO
CONCEPTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL
CERVANTES DEL TEATRO

I) INGRESOS CORRIENTES 4.200,0 1.340,0 553.927,7


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 553.927,7
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 770,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 4.200,0 570,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 351.077,8 729.883,8 294.063,4
- GASTOS DE CONSUMO 351.077,8 729.762,8 154.223,1
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 121,0 139.840,3
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -346.877,8 -728.543,8 259.864,3
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 82.464,3 4.294,5 42.758,5
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 82.464,3 4.294,5 2.500,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 40.258,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 4.200,0 1.340,0 553.927,7
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 433.542,1 734.178,3 336.821,9
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -429.342,1 -732.838,3 217.105,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 429.342,1 732.838,3 0,0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 217.105,8
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 87.006,9 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 87.006,9 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 87.006,9 217.105,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 87.006,9 217.105,8
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -217.105,8
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
FONDO COMISIÓN NAC. TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE LAS Y ACREDITACIÓN
ARTES UNIVERSITARIA

I) INGRESOS CORRIENTES 234.151,9 2.006,0 814.969,6


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 553.927,7
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 196.996,8 0,0 197.833,8
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 10,2 2.006,0 26.063,2
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 37.144,9 0,0 37.144,9
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 168.540,0 166.374,3 18.860.907,6
- GASTOS DE CONSUMO 124.197,0 165.836,3 18.251.515,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 61.798,7
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.343,0 538,0 547.593,3
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 65.611,9 -164.368,3 -18.045.938,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 13.240,9 0,0 13.620,9
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 380,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 13.240,9 0,0 13.240,9
V) GASTOS DE CAPITAL 34.620,0 1.473,8 1.734.125,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.420,0 1.473,8 1.426.133,5
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000,0 0,0 282.791,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 25.200,0 0,0 25.200,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 247.392,8 2.006,0 828.590,5
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 203.160,0 167.848,1 20.595.032,6
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 44.232,8 -165.842,1 -19.766.442,1
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 165.842,1 19.679.576,0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 44.232,8 0,0 -86.866,1
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 2.564.271,7
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 1.300.000,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 1.051.755,7
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 212.516,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 44.232,8 0,0 2.477.405,6
- INVERSIÓN FINANCIERA 44.232,8 0,0 2.264.889,6
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 212.516,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -44.232,8 0,0 86.866,1
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INSTITUTO HTAL. NAC. EN RED HOSPITAL ADM. NAC. DE
CONCEPTO NAC. DE ESP. EN SALUD NACIONAL MEDICAMENTOS
ASOCIAT. Y MENTAL Y ADICC. DR.BALDOMERO ALIMENTOS Y
ECON. SOCIAL LIC. L. BONAPARTE SOMMER TECN. MÉDICA

I) INGRESOS CORRIENTES 769.346,6 0,0 111.172,9 1.232.247,6


- INGRESOS TRIBUTARIOS 661.522,5 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 101.202,1 0,0 0,0 1.232.247,6
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 111.172,9 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.622,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 588.504,4 349.935,3 953.362,6 1.067.161,7
- GASTOS DE CONSUMO 507.975,7 349.388,3 953.362,6 1.066.976,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 185,3
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.528,7 547,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 180.842,2 -349.935,3 -842.189,7 165.085,9
IV) RECURSOS DE CAPITAL 24.800,0 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 24.800,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 403.973,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.320,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.754,1 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 75.898,9 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 794.146,6 0,0 111.172,9 1.232.247,6
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 992.477,4 349.935,3 953.362,6 1.067.161,7
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -198.330,8 -349.935,3 -842.189,7 165.085,9
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 198.330,8 349.935,3 902.667,3 0,0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 60.477,6 165.085,9
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 60.477,6 165.085,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 60.477,6 165.085,9
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -60.477,6 -165.085,9
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INST.NAC.CENTRAL ADMINIST. NAC. DE HOSPITAL COLONIA NAC.
CONCEPTO ÚNICO COORD. LABORAT. E INST. NACIONAL DR. MANUEL
DE ABLACIÓN DE SALUD DR. PROF.ALEJANDRO MONTES DE OCA
E IMPLANTE CARLOS G. MALBRÁN POSADAS

I) INGRESOS CORRIENTES 103.040,0 19.751,4 250.001,6 107.454,1


- INGRESOS TRIBUTARIOS 3.000,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 1.728,0 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 100.040,0 15.585,4 250.001,6 107.454,1
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 2.438,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 238.716,9 951.057,3 4.403.686,7 719.441,2
- GASTOS DE CONSUMO 224.213,9 949.484,9 4.403.686,7 716.027,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 24,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 579,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.503,0 969,4 0,0 3.414,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -135.676,9 -931.305,9 -4.153.685,1 -611.987,1
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0 20.000,0 0,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 20.000,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 103.040,0 19.751,4 250.001,6 107.454,1
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 238.716,9 951.057,3 4.423.686,7 719.441,2
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -135.676,9 -931.305,9 -4.173.685,1 -611.987,1
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 228.492,5 931.305,9 4.173.685,1 684.617,2
X) GASTOS FIGURATIVOS 441,0 0,0 0,0 7.904,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 92.374,6 0,0 0,0 64.726,1
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 310,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 310,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 92.374,6 310,0 0,0 64.726,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 92.374,6 0,0 0,0 64.726,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 310,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -92.374,6 0,0 0,0 -64.726,1
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INST. NAC. DE SUPERINTEND. INSTITUTO
CONCEPTO REHAB. PSICOFIS. DE SERVICIOS NACIONAL
DEL SUR DR. JUAN DE SALUD DEL CÁNCER
OTIMIO TESONE

I) INGRESOS CORRIENTES 10.393,0 25.129.370,3 148,0


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 15.453.693,7 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20,0 32.000,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 10.373,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 9.643.676,6 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 148,0
II) GASTOS CORRIENTES 335.624,6 10.843.973,3 83.198,8
- GASTOS DE CONSUMO 335.621,1 1.519.543,3 50.114,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 3,5 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 9.324.430,0 33.084,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -325.231,6 14.285.397,0 -83.050,8
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 10.393,0 25.129.370,3 148,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 335.624,6 10.843.973,3 83.198,8
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -325.231,6 14.285.397,0 -83.050,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 329.207,0 0,0 83.050,8
X) GASTOS FIGURATIVOS 2.030,0 15.043,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.945,4 14.270.354,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.945,4 14.270.354,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 1.945,4 14.270.354,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.945,4 -14.270.354,0 0,0
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
AGENCIA INSTITUTO TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE NACIONAL
LABORATORIOS DE LAS
PÚBLICOS MUJERES

I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 27.732.925,5


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 664.522,5
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 15.453.693,7
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 1.367.197,7
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 594.627,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 9.650.298,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 2.586,0
II) GASTOS CORRIENTES 61.266,8 202.295,5 20.798.225,1
- GASTOS DE CONSUMO 23.266,8 189.708,1 11.289.369,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 24,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 81,2 849,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.000,0 12.506,2 9.507.982,3
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -61.266,8 -202.295,5 6.934.700,4
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 24.800,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 24.800,0
V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 62.099,4 486.072,4
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 2.262,5 27.582,5
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 59.836,9 382.591,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 75.898,9
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 0,0 27.757.725,5
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 61.266,8 264.394,9 21.284.297,5
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -61.266,8 -264.394,9 6.473.428,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 61.266,8 264.394,9 8.206.953,6
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 25.418,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 14.654.963,6
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 310,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 310,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 14.655.273,6
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 14.654.963,6
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 310,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -14.654.963,6
PRESUPUESTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE DE DE SALUD
SEGURIDAD DEFENSA Y DESARROLLO
SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 24.379.044,4 23.072.013,6 1.733.496.256,5 1.780.947.314,5


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 506.530.500,0 506.530.500,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 24.171.044,4 23.072.013,6 973.364.000,0 1.020.607.058,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96.000,0 0,0 1.491.584,0 1.587.584,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 112.000,0 0,0 252.110.172,5 252.222.172,5
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 51.346.709,8 47.646.272,5 1.908.890.156,2 2.007.883.138,5
- GASTOS DE CONSUMO 352.109,8 166.072,5 25.231.754,3 25.749.936,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 119.876,6 119.876,6
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50.994.600,0 47.480.200,0 1.562.940.040,2 1.661.414.840,2
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 320.598.485,1 320.598.485,1
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -26.967.665,4 -24.574.258,9 -175.393.899,7 -226.935.824,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 73.661.475,2 73.661.475,2
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0 73.661.475,2 73.661.475,2
V) GASTOS DE CAPITAL 7.732,9 8.420,0 878.058,1 894.211,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.732,9 8.420,0 878.058,1 894.211,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 24.379.044,4 23.072.013,6 1.807.157.731,7 1.854.608.789,7
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 51.354.442,7 47.654.692,5 1.909.768.214,3 2.008.777.349,5
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -26.975.398,3 -24.582.678,9 -102.610.482,6 -154.168.559,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 26.975.398,3 24.582.678,9 535.628.622,6 587.186.699,8
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 177.961.888,5 177.961.888,5
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 255.056.251,5 255.056.251,5
XII) FUENTES FINANCIERAS 5.010.846,0 3.089.500,0 90.969.523,7 99.069.869,7
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 90.457.145,1 90.457.145,1
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 512.378,6 512.378,6
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 5.010.846,0 3.089.500,0 0,0 8.100.346,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.010.846,0 3.089.500,0 346.025.775,2 354.126.121,2
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 296.712.475,2 296.712.475,2
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 5.010.846,0 3.089.500,0 49.313.300,0 57.413.646,0
- GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -255.056.251,5 -255.056.251,5
MINISTERIO DE SEGURIDAD
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
CAJA DE RETIROS, TOTAL
CONCEPTO JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA
POLICÍA FEDERAL

I) INGRESOS CORRIENTES 24.379.044,4 24.379.044,4


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 24.171.044,4 24.171.044,4
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96.000,0 96.000,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 112.000,0 112.000,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 51.346.709,8 51.346.709,8
- GASTOS DE CONSUMO 352.109,8 352.109,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50.994.600,0 50.994.600,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -26.967.665,4 -26.967.665,4
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 7.732,9 7.732,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.732,9 7.732,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 24.379.044,4 24.379.044,4
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 51.354.442,7 51.354.442,7
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -26.975.398,3 -26.975.398,3
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 26.975.398,3 26.975.398,3
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 5.010.846,0 5.010.846,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 5.010.846,0 5.010.846,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.010.846,0 5.010.846,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 5.010.846,0 5.010.846,0
- GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0
MINISTERIO DE DEFENSA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INSTITUTO DE AYUDA TOTAL
CONCEPTO FINANCIERA PARA
PAGO DE RETIROS Y
PENSIONES MILITARES

I) INGRESOS CORRIENTES 23.072.013,6 23.072.013,6


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 23.072.013,6 23.072.013,6
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 47.646.272,5 47.646.272,5
- GASTOS DE CONSUMO 166.072,5 166.072,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47.480.200,0 47.480.200,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -24.574.258,9 -24.574.258,9
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 8.420,0 8.420,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 8.420,0 8.420,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 23.072.013,6 23.072.013,6
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 47.654.692,5 47.654.692,5
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -24.582.678,9 -24.582.678,9
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 24.582.678,9 24.582.678,9
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 3.089.500,0 3.089.500,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 3.089.500,0 3.089.500,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 3.089.500,0 3.089.500,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 3.089.500,0 3.089.500,0
- GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
ADMINISTRACION TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD
SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 1.733.496.256,5 1.733.496.256,5


- INGRESOS TRIBUTARIOS 506.530.500,0 506.530.500,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 973.364.000,0 973.364.000,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.491.584,0 1.491.584,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 252.110.172,5 252.110.172,5
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 1.908.890.156,2 1.908.890.156,2
- GASTOS DE CONSUMO 25.231.754,3 25.231.754,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 119.876,6 119.876,6
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.562.940.040,2 1.562.940.040,2
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 320.598.485,1 320.598.485,1
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -175.393.899,7 -175.393.899,7
IV) RECURSOS DE CAPITAL 73.661.475,2 73.661.475,2
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 73.661.475,2 73.661.475,2
V) GASTOS DE CAPITAL 878.058,1 878.058,1
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 878.058,1 878.058,1
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.807.157.731,7 1.807.157.731,7
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.909.768.214,3 1.909.768.214,3
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -102.610.482,6 -102.610.482,6
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 535.628.622,6 535.628.622,6
X) GASTOS FIGURATIVOS 177.961.888,5 177.961.888,5
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 255.056.251,5 255.056.251,5
XII) FUENTES FINANCIERAS 90.969.523,7 90.969.523,7
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 90.457.145,1 90.457.145,1
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 512.378,6 512.378,6
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 346.025.775,2 346.025.775,2
- INVERSIÓN FINANCIERA 296.712.475,2 296.712.475,2
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 49.313.300,0 49.313.300,0
- GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -255.056.251,5 -255.056.251,5
ANEXO 4

PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS


DEL SECTOR PÚBLICO Y
CONSOLIDADO A NIVEL
JURISDICCIONAL
CONSOLIDADO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
JEFATURA DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE
CONCEPTO GABINETE DE DE DE PRODUCCIÓN Y
MINISTROS DEFENSA HACIENDA TRABAJO

I) INGRESOS CORRIENTES 34.133.482 4.969.462 174.980.151 1.977.253


- INGRESOS TRIBUTARIOS 1.014.600 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 28.275.935 4.671.785 117.981.914 1.104.853
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 766.947 17.677 0 2.400
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.276.000 280.000 56.742.307 870.000
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 800.000 0 255.930 0
II) GASTOS CORRIENTES 33.304.297 5.014.690 161.791.873 1.974.670
- GASTOS DE OPERACIÓN 32.631.907 4.955.240 157.058.972 1.972.966
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 250.506 1.156
- OTROS GASTOS CORRIENTES 672.390 59.450 4.482.395 548
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 829.185 -45.228 13.188.278 2.583
IV) RECURSOS DE CAPITAL 2.882.885 0 549.390 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.882.885 0 549.390 0
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 4.058.482 133.679 4.818.276 1.780
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.058.482 133.679 4.818.276 1.780
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 37.016.367 4.969.462 175.529.541 1.977.253
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 37.362.779 5.148.369 166.610.149 1.976.450
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -346.412 -178.907 8.919.392 803
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -346.412 -178.907 8.919.392 803
XII) FUENTES FINANCIERAS 3.099.238 805.993 10.331.743 978
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 270.341 58.130 9.790.665 237
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 2.828.897 747.863 541.078 741
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.752.826 627.086 19.251.135 1.781
- INVERSIÓN FINANCIERA 80.000 573.663 1.564.082 1.781
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 2.672.826 53.423 17.687.053 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 346.412 178.907 -8.919.392 -803
CONSOLIDADO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO DE EDUCACIÓN, SALUD Y
TRANSPORTE CULTURA, DESAROLLO
CIENCIA Y TECN. SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 120.958.383 5.969.509 135.131 343.123.371


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 1.014.600
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 85.769.371 5.622.242 0 243.426.100
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 414.249 15.000 135.131 1.351.404
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.717.100 331.743 0 96.217.150
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 57.663 524 0 1.114.117
II) GASTOS CORRIENTES 121.583.172 5.991.964 252.503 329.913.169
- GASTOS DE OPERACIÓN 116.954.018 5.976.081 252.503 319.801.687
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.346.837 14.500 0 2.612.999
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.282.317 1.383 0 7.498.483
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -624.789 -22.455 -117.372 13.210.202
IV) RECURSOS DE CAPITAL 17.769.244 1.364.377 0 22.565.896
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.360.000 284.274 0 1.644.274
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.409.244 1.080.103 0 20.921.622
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 21.198.676 1.335.131 0 31.546.024
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 21.198.676 1.330.657 0 31.541.550
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 4.474 0 4.474
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 138.727.627 7.333.886 135.131 365.689.267
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 142.781.848 7.327.095 252.503 361.459.193
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.054.221 6.791 -117.372 4.230.074
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -4.054.221 6.791 -117.372 4.230.074
XII) FUENTES FINANCIERAS 5.771.653 23.218 2.231.127 22.263.950
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.081.703 9.756 2.231.127 13.441.959
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 3.089.950 13.462 0 7.221.991
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 1.600.000 0 0 1.600.000
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.717.432 30.009 2.113.755 26.494.024
- INVERSIÓN FINANCIERA 861.829 10.305 0 3.091.660
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 855.603 11.590 0 21.280.495
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 8.114 2.113.755 2.121.869
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 4.054.221 -6.791 117.372 -4.230.074
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
AR - SAT S.A. CORREO CONTENDIOS
CONCEPTO OFICIAL DE LA PUBLICOS
REP. ARG. S.A. S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 3.746.000 25.618.057 180.000


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 3.746.000 24.056.935 15.000
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 761.122 5.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 160.000
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 800.000 0
II) GASTOS CORRIENTES 2.679.000 25.656.465 180.000
- GASTOS DE OPERACIÓN 2.567.000 25.171.075 180.000
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 112.000 485.390 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.067.000 -38.408 0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.973.000 509.423 332.769
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.973.000 509.423 332.769
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 3.040.000 620.846 332.769
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.040.000 620.846 332.769
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 5.719.000 26.127.480 512.769
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 5.719.000 26.277.311 512.769
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 -149.831 0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 -149.831 0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 2.741.410 34.550
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 18.085 3.068
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 2.723.325 31.482
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 2.591.579 34.550
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 30.000
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 2.591.579 4.550
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 149.831 0
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
RADIO Y TELAM TOTAL
CONCEPTO TELEVISIÓN S.E.
ARGENTINA
S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 3.665.425 924.000 34.133.482


- INGRESOS TRIBUTARIOS 1.014.600 0 1.014.600
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 250.000 208.000 28.275.935
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 825 0 766.947
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400.000 716.000 3.276.000
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 800.000
II) GASTOS CORRIENTES 3.887.939 900.893 33.304.297
- GASTOS DE OPERACIÓN 3.812.939 900.893 32.631.907
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 75.000 0 672.390
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -222.514 23.107 829.185
IV) RECURSOS DE CAPITAL 51.408 16.285 2.882.885
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.408 16.285 2.882.885
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 51.408 13.459 4.058.482
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 51.408 13.459 4.058.482
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.716.833 940.285 37.016.367
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.939.347 914.352 37.362.779
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -222.514 25.933 -346.412
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -222.514 25.933 -346.412
XII) FUENTES FINANCIERAS 272.514 50.764 3.099.238
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 222.514 26.674 270.341
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 50.000 24.090 2.828.897
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 50.000 76.697 2.752.826
- INVERSIÓN FINANCIERA 50.000 0 80.000
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 76.697 2.672.826
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 222.514 -25.933 346.412
MINISTERIO DE DEFENSA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
COVIARA TANDANOR FADEA TOTAL
CONCEPTO S.A.C.I. y N. "BRIGADIER
SAN MARTIN" S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 151.755 810.000 4.007.707 4.969.462


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 134.078 730.000 3.807.707 4.671.785
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 17.677 0 0 17.677
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 80.000 200.000 280.000
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 338.142 795.661 3.880.887 5.014.690
- GASTOS DE OPERACIÓN 332.452 795.661 3.827.127 4.955.240
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 5.690 0 53.760 59.450
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -186.387 14.339 126.820 -45.228
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 80 14.339 119.260 133.679
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 80 14.339 119.260 133.679
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 151.755 810.000 4.007.707 4.969.462
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 338.222 810.000 4.000.147 5.148.369
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -186.467 0 7.560 -178.907
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -186.467 0 7.560 -178.907
XII) FUENTES FINANCIERAS 186.467 84.523 535.003 805.993
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 58.130 0 0 58.130
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 128.337 84.523 535.003 747.863
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 84.523 542.563 627.086
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 31.100 542.563 573.663
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 53.423 0 53.423
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 186.467 0 -7.560 178.907
MINISTERIO DE HACIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
IEASA S.E. ATC S.A. DIOXITEK
CONCEPTO CASA DE (e.l.) S.A.
MONEDA

I) INGRESOS CORRIENTES 143.604.057 4.030.859 1.370 1.095.323


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 86.863.120 4.030.859 0 839.393
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.740.937 0 1.370 0
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 255.930
II) GASTOS CORRIENTES 142.563.230 3.759.841 1.297 875.617
- GASTOS DE OPERACIÓN 138.710.255 3.608.870 1.297 838.138
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 22.455 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 3.852.975 128.516 0 37.479
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.040.827 271.018 73 219.706
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 549.390
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 549.390
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 1.038.288 278.778 0 562.045
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.038.288 278.778 0 562.045
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 143.604.057 4.030.859 1.370 1.644.713
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 143.601.518 4.038.619 1.297 1.437.662
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.539 -7.760 73 207.051
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.539 -7.760 73 207.051
XII) FUENTES FINANCIERAS 4.184.364 867.950 0 313.618
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 4.118.073 498.758 0 208.023
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 66.291 369.192 0 105.595
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.186.903 860.190 73 520.669
- INVERSIÓN FINANCIERA 832.658 210.682 73 520.669
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 3.354.245 649.508 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.539 7.760 -73 -207.051
MINISTERIO DE HACIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
Y.M.A.D. NUCLEOELÉCTRICA TOTAL
CONCEPTO ARGENTINA
S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 945.617 25.302.925 174.980.151


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 945.617 25.302.925 117.981.914
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 56.742.307
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 255.930
II) GASTOS CORRIENTES 822.249 13.769.639 161.791.873
- GASTOS DE OPERACIÓN 822.249 13.078.163 157.058.972
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 228.051 250.506
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 463.425 4.482.395
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 123.368 11.533.286 13.188.278
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 549.390
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 549.390
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 111.131 2.828.034 4.818.276
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 111.131 2.828.034 4.818.276
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 945.617 25.302.925 175.529.541
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 933.380 16.597.673 166.610.149
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 12.237 8.705.252 8.919.392
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 12.237 8.705.252 8.919.392
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 4.965.811 10.331.743
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 4.965.811 9.790.665
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 541.078
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 12.237 13.671.063 19.251.135
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 1.564.082
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 12.237 13.671.063 17.687.053
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -12.237 -8.705.252 -8.919.392
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INNOVACIONES YAC. CARB. TOTAL
CONCEPTO TECNOLÓGICAS RÍO TURBIO
AGROPECUARIAS
S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 17.749 1.959.504 1.977.253


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 15.349 1.089.504 1.104.853
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.400 0 2.400
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 870.000 870.000
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 16.709 1.957.961 1.974.670
- GASTOS DE OPERACIÓN 15.005 1.957.961 1.972.966
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.156 0 1.156
- OTROS GASTOS CORRIENTES 548 0 548
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.040 1.543 2.583
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 1.780 1.780
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 1.780 1.780
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 17.749 1.959.504 1.977.253
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 16.709 1.959.741 1.976.450
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 1.040 -237 803
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.040 -237 803
XII) FUENTES FINANCIERAS 741 237 978
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 237 237
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 741 0 741
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.781 0 1.781
- INVERSIÓN FINANCIERA 1.781 0 1.781
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.040 237 -803
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
BELGRANO ADMINISTR. DE OPERADORA ADM. DE
CONCEPTO CARGAS Y INFRAESTRUC. FERROVIARIA RR.HH.
LOGÍSTICA FERROVIARIAS S.E. FERROVIARIOS
S.A. S.E. S.A.C.P.E.M.

I) INGRESOS CORRIENTES 4.772.461 950.000 31.301.853 4.600.000


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 3.472.461 600.000 2.834.750 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 350.000 28.467.100 4.600.000
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 3 0
II) GASTOS CORRIENTES 3.912.461 950.000 31.301.853 4.600.000
- GASTOS DE OPERACIÓN 3.912.461 950.000 31.301.853 4.544.299
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 55.701
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 860.000 0 0 0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.667.000 8.990.053 3.971.000 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.667.000 8.990.053 3.971.000 0
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 2.315.056 8.990.053 3.971.000 0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.315.056 8.990.053 3.971.000 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.439.461 9.940.053 35.272.853 4.600.000
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.227.517 9.940.053 35.272.853 4.600.000
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 211.944 0 0 0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 211.944 0 0 0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 554.192 11.743
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 11.743
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 554.192 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 211.944 0 554.192 11.743
- INVERSIÓN FINANCIERA 211.944 0 554.192 9.443
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 2.300
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -211.944 0 0 0
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
EMPRESA ARG. FERROCARRILES ADM. GRAL. INTERCARGO
CONCEPTO DE NAVEGACIÓN ARGENTINOS DE PUERTOS S.A.C.
AÉREA S.E. S.E.
S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 4.597.203 0 2.883.637 3.345.197


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 4.597.203 0 2.423.514 3.333.411
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 407.323 6.926
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 52.800 4.860
II) GASTOS CORRIENTES 4.250.337 5.300 1.841.071 3.239.704
- GASTOS DE OPERACIÓN 4.250.337 5.300 1.841.071 3.190.555
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 6.897
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 42.252
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 346.866 -5.300 1.042.566 105.493
IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.781.191 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.781.191 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 2.053.190 0 1.316.642 91.135
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.053.190 0 1.316.642 91.135
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.378.394 0 2.883.637 3.345.197
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.303.527 5.300 3.157.713 3.330.839
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 74.867 -5.300 -274.076 14.358
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 74.867 -5.300 -274.076 14.358
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 5.300 274.076 176.738
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 5.300 274.076 27.689
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 149.049
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 74.867 0 0 191.096
- INVERSIÓN FINANCIERA 74.867 0 0 11.383
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 179.713
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -74.867 5.300 274.076 -14.358
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
AEROLÍNEAS CORREDORES TOTAL
CONCEPTO ARGENTINAS VIALES
S.A. S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 66.429.835 2.078.197 120.958.383


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 66.429.835 2.078.197 85.769.371
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 414.249
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 34.717.100
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 57.663
II) GASTOS CORRIENTES 69.004.249 2.478.197 121.583.172
- GASTOS DE OPERACIÓN 64.479.945 2.478.197 116.954.018
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.339.940 0 2.346.837
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.184.364 0 2.282.317
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -2.574.414 -400.000 -624.789
IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.360.000 0 17.769.244
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.360.000 0 1.360.000
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 16.409.244
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 2.461.600 0 21.198.676
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.461.600 0 21.198.676
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 67.789.835 2.078.197 138.727.627
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 71.465.849 2.478.197 142.781.848
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -3.676.014 -400.000 -4.054.221
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -3.676.014 -400.000 -4.054.221
XII) FUENTES FINANCIERAS 4.349.604 400.000 5.771.653
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 562.895 200.000 1.081.703
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 2.186.709 200.000 3.089.950
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 1.600.000 0 1.600.000
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 673.590 0 1.717.432
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 861.829
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 673.590 0 855.603
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 3.676.014 400.000 4.054.221
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
SERV. DE RADIO EDUC.AR.SE
CONCEPTO RADIO Y T.V. DE UNIVERSIDAD
LA UNIV. NAC. NAC. DEL
DE CÓRDOBA LITORAL

I) INGRESOS CORRIENTES 408.739 35.331 4.985.533


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 194.896 27.431 4.863.533
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 12.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213.843 7.900 110.000
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 386.739 42.496 5.029.615
- GASTOS DE OPERACIÓN 372.239 42.496 5.029.615
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 14.500 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 22.000 -7.165 -44.082
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 1.364.377
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 284.274
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 1.080.103
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 5.000 0 1.325.131
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.000 0 1.320.657
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 4.474
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 408.739 35.331 6.349.910
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 391.739 42.496 6.354.746
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 17.000 -7.165 -4.836
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 17.000 -7.165 -4.836
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 15.279 4.836
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 3.200 4.836
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 12.079 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 17.000 8.114 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 5.935 0 0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 11.065 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 8.114 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -17.000 7.165 4.836
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
VENG POLO TOTAL
CONCEPTO S.A. TECNOLÓGICO
CONSTITUYENTES
S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 535.000 4.906 5.969.509


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 535.000 1.382 5.622.242
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 3.000 15.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 331.743
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 524 524
II) GASTOS CORRIENTES 527.013 6.101 5.991.964
- GASTOS DE OPERACIÓN 525.630 6.101 5.976.081
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 14.500
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.383 0 1.383
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 7.987 -1.195 -22.455
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 1.364.377
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 284.274
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 1.080.103
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 5.000 0 1.335.131
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.000 0 1.330.657
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 4.474
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 535.000 4.906 7.333.886
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 532.013 6.101 7.327.095
VIII)RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.987 -1.195 6.791
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.987 -1.195 6.791
XII) FUENTES FINANCIERAS 1.383 1.720 23.218
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 1.720 9.756
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 1.383 0 13.462
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.370 525 30.009
- INVERSIÓN FINANCIERA 4.370 0 10.305
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 525 11.590
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 8.114
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.987 1.195 -6.791
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
LOTERÍA TOTAL
CONCEPTO NACIONAL
S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 135.131 135.131


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0
- INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 135.131 135.131
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 252.503 252.503
- GASTOS DE OPERACIÓN 252.503 252.503
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -117.372 -117.372
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 135.131 135.131
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 252.503 252.503
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -117.372 -117.372
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -117.372 -117.372
XII) FUENTES FINANCIERAS 2.231.127 2.231.127
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.231.127 2.231.127
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.113.755 2.113.755
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 2.113.755 2.113.755
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 117.372 117.372
ANEXO 5

PRESUPUESTO DE LOS FONDOS


FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A
NIVEL JURISDICCIONAL
PRESUPUESTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
JEFATURA DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE
CONCEPTO GABINETE DE DEL INTERIOR, DE PRODUCCIÓN
MINISTROS OBRAS PÚBLICAS HACIENDA Y TRABAJO
Y VIVIENDA

I) INGRESOS CORRIENTES 2.868.846 8.811.825 14.351.846 1.686.807


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 6.676.000 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.933.000 928.371 7.164.632 185.100
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 935.846 1.207.454 3.800.214 1.421.707
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 3.387.000 80.000
II) GASTOS CORRIENTES 411.445 9.242.038 10.270.956 731.384
- GASTOS DE CONSUMO 30.433 1.432.393 266.481 131.862
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 7.556.036 139.000 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 381.012 152.931 129.251 33.122
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 100.678 9.736.224 566.400
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.457.401 -430.213 4.080.890 955.423
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 12.834.640 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 12.834.640 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 2.861.981 17.457.375 1.299.920 152.018
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 3.835 1.220 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.861.981 17.453.540 1.298.700 152.018
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.868.846 21.646.465 14.351.846 1.686.807
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.273.426 26.699.413 11.570.876 883.402
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -404.580 -5.052.948 2.780.970 803.405
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -404.580 -5.052.948 2.780.970 803.405
XII) FUENTES FINANCIERAS 414.502 13.955.061 16.448.356 1.237.817
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 414.502 13.955.061 9.220.357 1.237.817
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 7.227.999 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 9.922 8.902.113 19.229.326 2.041.222
- INVERSIÓN FINANCIERA 9.922 8.246.690 17.067.948 2.041.222
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 655.423 2.161.378 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 404.580 5.052.948 -2.780.970 -803.405
PRESUPUESTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE EDUCACIÓN , DE SALUD
TRANSPORTE CULTURA,CIENCIA Y DESARROLLO
Y TECN. SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 72.768.939 266.000 1.050.603 101.804.866


- INGRESOS TRIBUTARIOS 48.218.800 0 0 54.894.800
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 504.408 0 0 10.715.511
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 45.731 0 1.050.603 8.461.555
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000.000 266.000 0 27.733.000
II) GASTOS CORRIENTES 47.209.221 266.000 4.500.000 72.631.044
- GASTOS DE CONSUMO 35.626 0 0 1.896.795
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.925.067 0 0 9.620.103
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 696.316
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.248.528 266.000 4.500.000 60.417.830
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 25.559.718 0 -3.449.397 29.173.822
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 12.834.640
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 12.834.640
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 26.046.351 0 0 47.817.645
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0 5.055
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.046.351 0 0 47.812.590
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 72.768.939 266.000 1.050.603 114.639.506
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 73.255.572 266.000 4.500.000 120.448.689
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -486.633 0 -3.449.397 -5.809.183
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -486.633 0 -3.449.397 -5.809.183
XII) FUENTES FINANCIERAS 45.689.626 235.239 3.449.397 81.429.998
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.620.066 235.239 3.449.397 30.132.439
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 44.069.560 0 0 44.069.560
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 7.227.999
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 45.202.993 235.239 0 75.620.815
- INVERSIÓN FINANCIERA 44.069.560 235.239 0 71.670.581
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.133.433 0 0 3.950.234
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 486.633 0 3.449.397 5.809.183
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
DEL SERVICIO TOTAL
CONCEPTO UNIVERSAL

I) INGRESOS CORRIENTES 2.868.846 2.868.846


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.933.000 1.933.000
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 935.846 935.846
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 411.445 411.445
- GASTOS DE CONSUMO 30.433 30.433
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 381.012 381.012
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.457.401 2.457.401
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 2.861.981 2.861.981
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.861.981 2.861.981
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.868.846 2.868.846
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.273.426 3.273.426
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -404.580 -404.580
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -404.580 -404.580
XII) FUENTES FINANCIERAS 414.502 414.502
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 414.502 414.502
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 9.922 9.922
- INVERSIÓN FINANCIERA 9.922 9.922
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 404.580 404.580
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
VIVIENDA FED. DE INFRAESTR. PRO.CRE.AR TOTAL
CONCEPTO SOCIAL INFRAESTR. HÍDRICA
REGIONAL

I) INGRESOS CORRIENTES 6.346 1.778.021 6.988.105 39.353 8.811.825


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 6.676.000 0 6.676.000
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 928.371 0 0 928.371
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.346 849.650 312.105 39.353 1.207.454
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 57.976 263.049 466.999 8.454.015 9.242.038
- GASTOS DE CONSUMO 57.976 30.959 3.540 1.339.918 1.432.393
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 29.103 412.836 7.114.097 7.556.036
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 102.308 50.623 0 152.931
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 100.678 0 0 100.678
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -51.630 1.514.972 6.521.106 -8.414.662 -430.213
IV) RECURSOS DE CAPITAL 5.662.063 0 0 7.172.577 12.834.640
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.063 0 0 7.172.577 12.834.640
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 5.734.649 3.835 8.728.750 2.990.141 17.457.375
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 3.835 0 0 3.835
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.734.649 0 8.728.750 2.990.141 17.453.540
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 5.668.409 1.778.021 6.988.105 7.211.930 21.646.465
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 5.792.625 266.884 9.195.749 11.444.156 26.699.413
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -124.216 1.511.137 -2.207.644 -4.232.226 -5.052.948
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -124.216 1.511.137 -2.207.644 -4.232.226 -5.052.948
XII) FUENTES FINANCIERAS 210.272 2.586.872 2.464.727 8.693.190 13.955.061
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 210.272 2.586.872 2.464.727 8.693.190 13.955.061
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 86.056 4.098.009 257.083 4.460.966 8.902.113
- INVERSIÓN FINANCIERA 86.056 4.098.009 0 4.062.626 8.246.690
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 257.083 398.340 655.423
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 124.216 -1.511.137 2.207.644 4.232.226 5.052.948
MINISTERIO DE HACIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
DESARROLLO DE CAPITAL TRANSPORTE
CONCEPTO PROVINCIAL SOCIAL ELÉCTRICO
FEDERAL

I) INGRESOS CORRIENTES 2.929.940 23.663 597.032


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 597.032
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.929.940 23.663 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 147.076 40.080 133.626
- GASTOS DE CONSUMO 9.076 40.014 133.626
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 138.000 0 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 66 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.782.864 -16.417 463.406
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 1.100 120 1.176.200
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.100 120 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 1.176.200
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.929.940 23.663 597.032
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 148.176 40.200 1.309.826
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.781.764 -16.537 -712.794
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.781.764 -16.537 -712.794
XII) FUENTES FINANCIERAS 7.678.236 39.537 1.238.400
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.678.236 39.537 1.238.400
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 10.460.000 23.000 525.606
- INVERSIÓN FINANCIERA 8.500.000 23.000 525.606
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.960.000 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.781.764 16.537 712.794
MINISTERIO DE HACIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
CONSUMOS REFINANCIAC. CONSUMOS
CONCEPTO RESIDENCIALES HIPOTECARIA RESIDENCIALES
DE GAS DE GAS LICUADO
DE PETRÓLEO

I) INGRESOS CORRIENTES 6.567.600 147.950 3.447.000


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.567.600 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 147.950 60.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 3.387.000
II) GASTOS CORRIENTES 5.982.510 3.340 3.388.137
- GASTOS DE CONSUMO 29.471 2.340 0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 1.000 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 93.015 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.860.024 0 3.388.137
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 585.090 144.610 58.863
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 122.500 0 0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.500 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.567.600 147.950 3.447.000
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.105.010 3.340 3.388.137
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 462.590 144.610 58.863
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 462.590 144.610 58.863
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 13.500 0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 13.500 0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 462.590 158.110 58.863
- INVERSIÓN FINANCIERA 462.590 149.120 58.863
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 8.990 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -462.590 -144.610 -58.863
MINISTERIO DE HACIENDA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos

DESARROLLO GENERACIÓN TOTAL


CONCEPTO DE ENERGÍAS DISTRIBUIDA DE
RENOVABLES ENERGÍAS
RENOVABLES

I) INGRESOS CORRIENTES 638.661 0 14.351.846


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 7.164.632
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 638.661 0 3.800.214
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 3.387.000
II) GASTOS CORRIENTES 76.187 500.000 10.270.956
- GASTOS DE CONSUMO 40.017 11.937 266.481
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 139.000
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 36.170 0 129.251
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 488.063 9.736.224
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 562.474 -500.000 4.080.890
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 1.299.920
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 1.220
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 1.298.700
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 638.661 0 14.351.846
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 76.187 500.000 11.570.876
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 562.474 -500.000 2.780.970
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 562.474 -500.000 2.780.970
XII) FUENTES FINANCIERAS 6.978.683 500.000 16.448.356
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 250.684 0 9.220.357
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 6.727.999 500.000 7.227.999
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 7.541.157 0 19.229.326
- INVERSIÓN FINANCIERA 7.348.769 0 17.067.948
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 192.388 0 2.161.378
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -562.474 500.000 -2.780.970
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PARA EL FONDO NAC. PROMOCIÓN
CONCEPTO DESARROLLO DE DESARROLLO DE LA
DEL CAPITAL PRODUCTIVO GANADERÍA
EMPRENDEDOR OVINA

I) INGRESOS CORRIENTES 302.283 446.700 100.000


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 302.283 446.700 20.000
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 80.000
II) GASTOS CORRIENTES 9.032 595.022 21.000
- GASTOS DE CONSUMO 9.032 78.200 0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 16.422 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 500.400 21.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 293.251 -148.322 79.000
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 152.018 0 0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152.018 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 302.283 446.700 100.000
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 161.050 595.022 21.000
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 141.233 -148.322 79.000
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 141.233 -148.322 79.000
XII) FUENTES FINANCIERAS 40.000 885.100 24.000
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 40.000 885.100 24.000
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 181.233 736.778 103.000
- INVERSIÓN FINANCIERA 181.233 736.778 103.000
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -141.233 148.322 -79.000
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos

NACIONAL DE GARANTÍAS TOTAL


CONCEPTO DE
AGROINDUSTRIA ARGENTINO

I) INGRESOS CORRIENTES 42.424 795.400 1.686.807


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 185.100 185.100
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 42.424 610.300 1.421.707
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 80.000
II) GASTOS CORRIENTES 47.330 59.000 731.384
- GASTOS DE CONSUMO 2.330 42.300 131.862
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 16.700 33.122
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000 0 566.400
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.906 736.400 955.423
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 152.018
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 152.018
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 42.424 795.400 1.686.807
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 47.330 59.000 883.402
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.906 736.400 803.405
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -4.906 736.400 803.405
XII) FUENTES FINANCIERAS 288.717 0 1.237.817
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 288.717 0 1.237.817
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 283.811 736.400 2.041.222
- INVERSIÓN FINANCIERA 283.811 736.400 2.041.222
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 4.906 -736.400 -803.405
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA RED DE TOTAL
CONCEPTO INFRAESTR. DEL DE SEGURIDAD AUTOPISTAS Y
TRANSPORTE AEROPORTUARIA RUTAS SEGURAS

I) INGRESOS CORRIENTES 72.218.800 33.137 517.002 72.768.939


- INGRESOS TRIBUTARIOS 48.218.800 0 0 48.218.800
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 504.408 504.408
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 33.137 12.594 45.731
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000.000 0 0 24.000.000
II) GASTOS CORRIENTES 46.691.639 580 517.002 47.209.221
- GASTOS DE CONSUMO 5.153 580 29.893 35.626
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.925.067 0 0 1.925.067
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.761.419 487.109 45.248.528
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 25.527.161 32.557 0 25.559.718
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 25.560.000 486.351 0 26.046.351
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.560.000 486.351 0 26.046.351
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 72.218.800 33.137 517.002 72.768.939
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 72.251.639 486.931 517.002 73.255.572
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -32.839 -453.794 0 -486.633
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -32.839 -453.794 0 -486.633
XII) FUENTES FINANCIERAS 1.166.272 453.794 44.069.560 45.689.626
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.166.272 453.794 0 1.620.066
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 44.069.560 44.069.560
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.133.433 0 44.069.560 45.202.993
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 44.069.560 44.069.560
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.133.433 0 0 1.133.433
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 32.839 453.794 0 486.633
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PROMOCIÓN PROMOCIÓN TOTAL
CONCEPTO CIENTÍF. Y DE LA INDUSTRIA
TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE

I) INGRESOS CORRIENTES 222.000 44.000 266.000


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.000 44.000 266.000
II) GASTOS CORRIENTES 222.000 44.000 266.000
- GASTOS DE CONSUMO 0 0 0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.000 44.000 266.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 0 0 0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 222.000 44.000 266.000
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 222.000 44.000 266.000
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 0 0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 0 0
XII) FUENTES FINANCIERAS 235.005 234 235.239
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 235.005 234 235.239
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 235.005 234 235.239
- INVERSIÓN FINANCIERA 235.005 234 235.239
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 0 0
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
COBERTURA TOTAL
CONCEPTO UNIVERSAL
DE SALUD

I) INGRESOS CORRIENTES 1.050.603 1.050.603


- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.050.603 1.050.603
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 4.500.000 4.500.000
- GASTOS DE CONSUMO 0 0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500.000 4.500.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -3.449.397 -3.449.397
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.050.603 1.050.603
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 4.500.000 4.500.000
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -3.449.397 -3.449.397
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -3.449.397 -3.449.397
XII) FUENTES FINANCIERAS 3.449.397 3.449.397
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 3.449.397 3.449.397
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 3.449.397 3.449.397
ANEXO 6

PRESUPUESTO DE OTROS ENTES


PÚBLICOS
OTROS ENTES PÚBLICOS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
ADMINISTRACIÓN INST. NAC. DE SUPERINTEN.
CONCEPTO FEDERAL DE SERV. SOCIALES DE BIENESTAR
INGRESOS PARA JUBILADOS DE LA PFA
PÚBLICOS Y PENSIONADOS
(AFIP) (INSSJyP) (SBPFA)
I) INGRESOS CORRIENTES 85.895.610 199.688.507 7.083.445
- INGRESOS TRIBUTARIOS 68.731.400 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 144.083.659 1.784.136
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.890.610 351.150 5.016.586
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 49.967 135.487
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.273.600 55.203.731 22.500
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 124.736
II) GASTOS CORRIENTES 78.722.618 198.644.406 7.012.533
- GASTOS DE CONSUMO 78.605.818 22.552.067 6.217.871
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 276.610 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.600 0 9.760
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.200 175.815.729 784.902
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 7.172.992 1.044.101 70.912
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 44.295 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 44.295 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 1.650.000 1.044.101 73.447
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.650.000 1.044.101 73.447
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 85.895.610 199.732.802 7.083.445
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 80.372.618 199.688.507 7.085.980
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 5.522.992 44.295 -2.535
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 5.522.992 44.295 -2.535
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 3.500.152 986.503
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 3.500.152 560.829
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 425.674
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.522.992 3.544.447 983.968
- INVERSIÓN FINANCIERA 5.522.992 3.544.447 660.175
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 323.793
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -5.522.992 -44.295 2.535
OTROS ENTES PÚBLICOS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
DIR. DE OBRA INSTITUTO UNIDAD ESPECIAL
CONCEPTO SOC. DEL SERV. DE OBRA SOC. SISTEMA DE
PENITENCIARIO DE LAS FUERZAS TRANSMISIÓN
FEDERAL ARMADAS YACYRETA
(IOSFA) (UESTY)
I) INGRESOS CORRIENTES 1.667.906 20.677.015 19.600
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 1.347.042 16.453.031 0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 127.400 0 0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 2.730.974 0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 43.464 985.338 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 0 19.600
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 507.672 0
II) GASTOS CORRIENTES 1.821.123 20.071.915 19.325
- GASTOS DE CONSUMO 1.821.123 20.071.003 19.325
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 912 0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -153.217 605.100 275
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 27.000 376.305 275
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 27.000 376.305 275
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.667.906 20.677.015 19.600
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.848.123 20.448.220 19.600
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -180.217 228.795 0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -180.217 228.795 0
XII) FUENTES FINANCIERAS 180.217 0 346
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 156.536 0 346
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 23.681 0 0
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 228.795 346
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 228.795 0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 346
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 180.217 -228.795 0
OTROS ENTES PÚBLICOS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En miles de pesos
INSTITUTO COMISIÓN INSTITUTO TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE NACONAL NACIONAL DE
LA MÚSICA ANTIDOPAJE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES
(INAMU) (CNAD) (INCAA)
I) INGRESOS CORRIENTES 119.380 25.026 1.961.132 317.137.621
- INGRESOS TRIBUTARIOS 101.500 0 1.860.300 70.693.200
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 163.667.868
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.880 0 0 14.403.626
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 5.026 13.784 2.749.784
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 45.959 1.260.215
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 20.000 0 63.689.431
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 41.089 673.497
II) GASTOS CORRIENTES 114.351 25.026 2.400.326 308.831.623
- GASTOS DE CONSUMO 38.420 19.907 1.135.175 130.480.709
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 276.610
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 12.272
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.931 5.119 1.265.151 178.062.032
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 5.029 0 -439.194 8.305.998
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 44.295
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 44.295
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 600 0 51.458 3.223.186
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 600 0 51.458 3.223.186
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 119.380 25.026 1.961.132 317.181.916
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 114.951 25.026 2.451.784 312.054.809
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 4.429 0 -490.652 5.127.107
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 4.429 0 -490.652 5.127.107
XII) FUENTES FINANCIERAS 3.000 0 927.652 5.597.870
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 927.652 5.145.515
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 3.000 0 0 452.355
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 7.429 0 437.000 10.724.977
- INVERSIÓN FINANCIERA 7.429 0 437.000 10.400.838
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 324.139
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -4.429 0 490.652 -5.127.107
ANEXO 7

INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO


POR PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Importe en Pesos

TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 86.969.498.580

1. APERTURA JURISDICCIONAL DE PROYECTOS 74.900.380.439


Poder Legislativo Nacional 168.964.732
Poder Judicial de la Nación 277.100.500
Ministerio Público 43.203.519
Presidencia de la Nación 983.392.143
Jefaura de Gabinete de Ministros 19.379.683
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 4.413.052.916
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 290.844.993
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1.004.063.046
Ministerio de Seguridad 114.869.219
Ministerio de Defensa 388.822.637
Ministerio de Hacienda 5.153.425.903
Ministerio de Producción y Trabajo 56.456.285
Ministerio de Transporte 57.820.711.118
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 3.603.288.072
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 562.805.673

2. OTRAS INVERSIONES 12.069.118.141


JURISDICCIÓN: 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL
Importe en Pesos

312 SENADO DE LA NACIÓN


PROGRAMA 16: FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LEYES NACIONALES
Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores 80.000.000

313 CÁMARA DE DIPUTADOS


PROGRAMA 17: FORMACIÓN Y SANCIÓN LEGISLATIVA
Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II 88.964.732

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 168.964.732


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 168.964.732
JURISDICCIÓN: 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Importe en Pesos

320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


PROGRAMA 22: JUSTICIA DE CASACIÓN
SUBPROGRAMA 1: FUERO PENAL
Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio - Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA 1.092.731
PROGRAMA 23: JUSTICIA ORDINARIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBPROGRAMA 2: FUERO CIVIL
Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714 1.999.638
SUBPROGRAMA 3: FUERO COMERCIAL
Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA 6.089.880
PROGRAMA 24: JUSTICIA FEDERAL
SUBPROGRAMA 7: ÁREA CÁMARA LA PLATA
Reparación Integral de Cubiertas y Cerramientos - Secretaría Electoral de La Plata, Calle 10 Nº 1215, La Plata, Provincia de Buenos Aires
4.351.317
SUBPROGRAMA 9: ÁREA CÁMARA BAHÍA BLANCA
Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad Cámara Fiscall Bahía Blanca - Mitre N° 60/62 Bahía Blanca - Buenos Aires 1.198.623
Adecuación Instalación de Gas Natural, Calefacción e Instalación Termomecánica - Cámara Fiscal y TOCF Bahía Blanca - Mitre N° 60/62
2.265.817
y Chiclana
Refacción Integral de Subsuelos y Fachadas del Inmueble - Juzgado Federal Santa Rosa Av. San Martín 153, Santa Rosa, Provincia de La
1.934.828
Pampa
SUBPROGRAMA 10: ÁREA CÁMARA MENDOZA
Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica. Juzgado Federal N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Provincia
3.093.262
de San Juan
Modernización y Mantenimiento IPC de Ascensores - Cámara Fiscal de Apelaciones de Mendoza España Nº 483 - Mendoza 2.962.800
SUBPROGRAMA 11: ÁREA CÁMARA ROSARIO
Restauración de Fachadas - Edificio Boulevard. Oroño 940, Rosario, Provincia de Santa Fe 14.117.417
Finalización de las Obras de Remodelación del Edificio - Instalación Eléctrica y Sanitaria - Juzgado Federal Rafaela - 25 de Mayo Nº 104
1.525.550
Rafaela - Provincia de Santa Fe
SUBPROGRAMA 13: ÁREA CÁMARA PARANÁ
Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná 51.942.725
SUBPROGRAMA 15: ÁREA CÁMARA RESISTENCIA
Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2 - Cámara Fiscal y Juzgado Federal N° 1 Resistencia -
40.194.363
Hipólito Yrigoyen N° 65 - Resistencia - Provincia del Chaco
SUBPROGRAMA 16: ÁREA CÁMARA DE CÓRDOBA
Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines Cámara Fiscal de Apelaciones de Córdoba -
4.114.533
Concepción Arenal N°690 - Provincia de Córdoba
SUBPROGRAMA 17: ÁREA CÁMARA SAN MARTÍN
Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - Juzgado Federal Campana - San Martín Nº 117 - Campana -
40.341.629
Provincia de Buenos Aires
SUBPROGRAMA 19: ÁREA CÁMARA SALTA
Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provincia de
7.690.593
Salta
SUBPROGRAMA 20: ÁREA CÁMARA COMODORO RIVADAVIA
Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo. - Juzgado Federal Río Gallegos - Av. San Martín Nº 709 - Río
12.906.302
Gallegos - Provincia de Santa Cruz
SUBPROGRAMA 22: FUERO PENAL ECONÓMICO
Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Buenos
20.014.182
Aires
Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes N° 1950 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.943.800

335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


PROGRAMA 4: MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES
Ampliación y Remodelación de Sede Judicial 6.195
PROGRAMA 5: PERICIAS JUDICIALES
Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson y Obras Complementarias de Conductos Cloacales 466.403
Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760 1.555.447
Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito 6.195
Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell 395.871
Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.195
Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718 355.874
PROGRAMA 21: JUSTICIA DE MÁXIMA INSTANCIA
Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación 1.493.104
Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.195
Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.195
Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 13.630.008
Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II 215.292
Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 2.633.069
Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica 2.406.156
Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia 6.195
Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación 6.195
Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia 898.341
Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia 6.195
Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 508.802
Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia 204.450
Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 1.858.637
Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia 676.138
Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos
6.195
Aires
Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010 2.865.399
Refuerzo Estructural e Impermeabilización Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11) 6.195
Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias 6.195
Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia 3.193.758
PROGRAMA 27: INTERCEPTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834 99.127
Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 805.409
Reciclado General de Sanitarios Avenida de los Incas N° 3834 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 867.364
Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 74.345
Adecuación Integral Inmueble a Adquirir 7.084.196
Instalación Nuevo Centro de Cómputos 8.680.952
Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center 90.453
Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios 464.659
Impermeabilización de la Azotea Edificio Av. de los Incas 3834 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 40.673
Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios 148.690
Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones 539.748

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 277.100.500


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 277.100.500
JURISDICCIÓN: 10 MINISTERIO PÚBLICO
Importe en Pesos

360 PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


PROGRAMA 16: EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD
Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires 600.000

361 DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


PROGRAMA 17: REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Tartagal 3.034.674
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa 5.057.799
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de General Roca 9.441.224
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres 3.034.679
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Mendoza 4.214.832
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná 5.057.799
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja 10.739.393
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe 2.023.119

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 43.203.519


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 43.203.519
JURISDICCIÓN: 20 PRESIDENCIA DE LA NACION
Importe en Pesos

301 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN


PROGRAMA 16: CONDUCCIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII 191.666.210
Remodelación Residencia Presidencial de Olivos 43.471.962
Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII 6.497.589
Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno 20.885.107
PROGRAMA 37: DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEL ALTO RENDIMIENTO
Construcción del Polideportivo Centro Recreativo Nacional (CeReNa) 38.676.124

317 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE


PROGRAMA 60: POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS NATURALES
Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493) 66.000.000
Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493) 30.970.130
PROGRAMA 63: CONTROL AMBIENTAL
Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID
9.244.277
N°3249/OC-AR)
Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto, y Obras
8.622.000
Complementarias en Viedma, Provincia de Río Negro (BID N° 3249/OCAR
Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia (BID N° 3249/OC-
19.484.000
AR
Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, Provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR) 27.658.000

322 SECRETARIA DE GOBIERNO DE TURISMO


PROGRAMA 22: INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
SUBPROGRAMA: 2 DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES (BID Nº 2606-0/OC-AR)
Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC-AR)
26.842.704
Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)
18.416.000
Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 10.001.145
Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 6.935.264
Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 14.544.446
Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia del Chaco (BID N° 2606/OC-
9.902.437
AR)
Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural 2.079.756
Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 37.069.096
Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuza - Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 38.518.519
Construcción de Circuitos Peatonales y Miradores en las Estaciones del Parque Provincial Ishigualasto - Provincia de San Juan (BID N°
2.077.140
2606/OC-AR)
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Provincia de Santa Fé (BID N° 2606/OC- 16.451.370
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Provincia de Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) 16.451.370
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes - Provincia de Corrientes (BID N°
16.451.370
2606/OC-AR)
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Provincia de Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) 16.451.370
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)
16.451.370
Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 32.360.000
Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 11.160.000
Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco - Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)
11.542.500
SUBPROGRAMA 4: OTRAS OBRAS DE DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES ( BID Nº 2606-0/OC-AR)
Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias - Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)
11.430.000
Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino - Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 11.750.906
Puesta en Valor del Municipio de Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 3.555.000
Puesta en Valor del Municipio de San Miguel - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 3.555.000
Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR) 4.117.500
Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos - Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR) 6.799.500

ORGANISMO 107: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES


PROGRAMA 21: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GEF TF Nº 2837/AR)
Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques Parque Nacional Patagonia (GEF TF Nº 19.000.000
PROGRAMA 23: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS (BID Nº 2606/OC-AR)
Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR) 1.000.000
Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR)
4.874.306
PROGRAMA 24: INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Refacción Centro de Visitantes - Parque Nacional El Palmar 8.520.000
Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares - Parque Nacional Lago Puelo 233.168
Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa - Parque Nacional Chaco 204.571
Renovación del Sistema Cloacal de toda el Área Administrativa del Parque Nacional El Palmar 4.200.000
Reparación Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo 20.214.312
Restauración del Edificio de Parques Nacionales 80.000.000
Reparación del Camino al Tronador - Parque Nacional Nahuel Huapi 26.092.440
Refacción y Ampliación del Carneadero de Especies Exóticas en el Parque Nacional El Palmar 2.714.184
Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Patagonia 8.250.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 808.089.162


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 175.302.981
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 983.392.143
JURISDICCIÓN: 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Importe en Pesos

347 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS


PROGRAMA 72: FORMULACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EXPRESIONES FEDERALES
Intervenciones Termo-Mecánicas para el Centro Cultural Kirchner 8.468.433
Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General Centro Cultural Kirchner 10.911.250

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 19.379.683


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 19.379.683
JURISDICCIÓN: 30 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Importe en Pesos

325 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA


PROGRAMA 34: DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO
Ampliación Red de Agua - Marcos Paz (BIRF N°7706-AC) 19.528.310
Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales Parque Industrial Curtidor Lanús (BIRF N°7706-AC) 637.875.109
Saneamiento Agua y Cloacas - Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC) 428.706.672

PROGRAMA 66: Prevención Sísmica


Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III 14.000.000
PROGRAMA 72: FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III 38.490.000
Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV 284.000.000
Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación 108.909.482
Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales 565.853.900
Restauración Fachada del Banco Nacional de Desarrollo (BA.NA.DE.) 99.300.000
SUBPROGRAMA 16: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente 18.000.000
PROGRAMA 73: RECURSOS HÍDRICOS
SUBPROGRAMA 1: PROGRAMA DE APROVECHAMIENTOS MULTIPROPÓSITO
Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501) 500.000.000
SUBPROGRAMA: 2 ADAPTACIÓN A EXCESOS HÍDRICOS Y A SEQUÍAS DE NÚCLEOS URBANOS, ÁREAS RURALES
Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 60.000.000
Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos 51.233.059

ORGANISMO 108: INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA


PROGRAMA 16: DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL AGUA
Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios 8.000.000
Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios 4.500.000

ORGANISMO 613: ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO


PROGRAMA 20: ASISTENCIA TÉCNICO - FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA 1: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR) 522.000
SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut 794.951
Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR) 288.724.497
Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) 351.785.890
Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) 246.662.662
Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y
9.793.331
Freáticas Santa Rosa , La Pampa (BID N° 2343/ OC-AR)
SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CLOACAL
Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343) 450.000
Ampliación de Planta de Tratamiento Desagues Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR) 124.997.788
Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén 9.648.575
Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR) 181.745.471
Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales - Bella Vista - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) 25.356.466
Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR) 79.441.753
SUBPROGRAMA 4: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES - CUENCA ALTA
MATANZA RIACHUELO - PARTIDO DE MERLO
Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires 486.000
SUBDESARROLLO DE INFRESTRUCTURA CLOACAL - ETAPA II
Plan Director de Desagües Cloacales Área Metropolitana Gran Resistencia, Provincia del Chaco (BID N° 2343/ OC-AR) 250.500.000

ORGANISMO 656: ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS


PROGRAMA 17: CONTROL DE SEGURIDAD DE PRESAS
Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas 1.922.000
Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas 1.825.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 2.825.896.532


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 1.587.156.384
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 4.413.052.916
JURISDICCIÓN: 35 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Importe en Pesos

307 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO


PROGRAMA 17: REGISTRO Y SOSTENIMIENTO DE CULTOS

Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y Espacios Anexos, CABA 67.174.026
Descanso del Peregrino y Baptisterio - Restauración y Construcción - Luján, Provincia de Buenos Aires 144.525.856
Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzales Telmo 79.145.111

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 290.844.993


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 290.844.993
JURISDICCIÓN: 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Importe en Pesos

332 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


PROGRAMA 18: POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - JUSTICIA 2020
Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires 650.043.792
SUBPROGRAMA 2: PROYECTOS PRIORITARIOS
Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 354.019.254

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 1.004.063.046


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 1.004.063.046
JURISDICCIÓN: 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD
Importe en Pesos

380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA


PROGRAMA 31: POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia 30.746.876
Construcción Contrase Comodoro Rivadavia 11.953.251
Construcción Polo Logístico Regional Norte 40.844.152
PROGRAMA 37: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año 10.377.071

382 POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA


PROGRAMA 23: SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Cableado Subterráneo e Instalación de Tableros para Conexión Grupo Electrógeno (Edificio URSA I - IFE) 2.253.772
Readecuación Sala de Armas (Edificio URSA I - IFE) 163.983
Readecuación Eléctrica e Iluminación Exterior del Predio "La Valentina" 3.607.633
Readecuación en el Edificio de la Estación Aeronaval Ezeiza 9.183.066
PROGRAMA 24: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Reacondicionamiento de Equipos de Media Tensión en la Sala de Tablero (Transformadores) Predio Instituto Superior de Seguridad
819.916
Aeroportuaria
Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria 819.916
Construcción de 4 Aulas Interiores en el Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria 4.099.583

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 114.869.219


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 114.869.219
JURISDICCIÓN: 45 MINISTERIO DE DEFENSA
Importe en Pesos

370 MINISTERIO DE DEFENSA


PROGRAMA 16: CONDUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA DEFENSA
Puesta en Valor del Edificio Torre en CITEDEF para la interoperabilidad de redes 174.591.781

374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO


PROGRAMA 16: ALISTAMIENTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO
Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II 34.513.621

379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA


PROGRAMA 16: ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LA ARMADA
Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 135.267.014
Reparación Integral del Dique de Carena 1 22.806.612
PROGRAMA 18: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval 21.643.609

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 388.822.637


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS:
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 388.822.637
JURISDICCIÓN: 50 MINISTERIO DE HACIENDA
Importe en Pesos

328 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA


PROGRAMA 73: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICA DE HIDROCARBUROS
Construcción Gasoducto Centro II 676.478.381
Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata 650.824.127
Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordillerano - Patagónico 520.094.554
PROGRAMA 74: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401) 1.500.000.000

357 MINISTERIO DE HACIENDA


PROGRAMA 27: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS Y POLÍTICA TRIBUTARIA
Adecuación Edilicia y Relocalización del Tribunal Fiscal de la Nación 86.972.952

ORGANISMO 105: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA


PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 105.232
Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio 10.523.113
Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Centro
21.046.225
Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos 9.470.802
Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la Comisión Nacional de la
10.523.112
Energía Atómica
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II 7.892.335
Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Provincia de Río Negro 55.772.494
PROGRAMA 20: DESARROLLOS Y SUMINISTROS PARA LA ENERGÍA NUCLEAR
Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA - 3 2.104.622
Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 526.155
Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza 1.052.311
Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 7.366.179
Construcción de Reactor RA-10 1.157.542.341
Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación 5.261.555
Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II 8.418.490
Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III 5.261.556
Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología 5.261.558
Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente 5.261.556
PROGRAMA 21: APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR
Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 3.262.164
Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 3.156.933
Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 9.891.725
Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 5.103.709
Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 5.261.556
Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias 5.261.556
Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo 7.366.179
Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro 4.209.245
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II 31.569.337
PROGRAMA 22: ACCIONES PARA LA SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio 9.054.996
Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) 78.081.493
Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible 8.418.490
Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu
8.081.750
Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II 12.627.735
PROGRAMA 23: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES NO NUCLEARES
Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones 12.627.735
Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo 9.470.801
Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares 7.892.334
Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización
5.051.093
Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear 5.493.064
Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 33.673.959
Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II 8.418.490
Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche
10.049.572
PROGRAMA 24: SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 4.209.252
Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino 1.737.412
Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 1.372.596
Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 10.523.112
Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares 2.272.886
Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad 1.401.893
Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles 26.981.258
Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 2.104.625
Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de
5.787.712
Irradiación
Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 44.197.070
Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad
1.578.467
Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja 2.104.624
Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu 4.524.941
Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza 2.104.623
Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) Centro Atómico
1.060.602
Constituyentes
Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael 9.681.264

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 3.434.370.014


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 1.719.055.889
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 5.153.425.903
JURISDICCIÓN: 51 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Importe en Pesos

350 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO


PROGRAMA 24: SISTEMA FEDERAL DE EMPLEO
Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral 10.718.370

ORGANISMO 606: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA


PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País 36.786.689
PROGRAMA 17: INVESTIGACIÓN APLICADA, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS, EXTENSIÓN Y APOYO AL
Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT 3.855.725
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendoza 2.976.852

ORGANISMO 609: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA


PROGRAMA 16: CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA
Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura 2.118.649

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 10.718.370


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 45.737.915
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 56.456.285
JURISDICCIÓN: 57 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Importe en Pesos

327 MINISTERIO DE TRANSPORTE


PROGRAMA 66: INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE TRANSPORTE
SUBPROGRAMA: 1 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N°8894) 175.500.000
Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas 167.678.416
Renovación Integral del Ramal M Ferrocarril Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N) 464.900.000
Soterramiento Ferrocarril Sarmiento 8.950.000
Infraestructura Transporte Masivo 2.000.000
Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR) 1.195.500.000
Red de Expresos Regionales (R.E.R.) 24.010.000
Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR) 578.800.000
Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF N°10180 / FONPLATA N° 23/2015) 244.300.000
Mejora del Transporte en el Áreas Metropolitanas II 2.641.067.817
Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710) 189.200.000
SUBPROGRAMA: 2 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE CARGAS
Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N°3192 - Administración y Supervisión. Viaducto Laguna La Picasa CAF
6.845.332
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N) 1.008.950.000
Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) 661.800.000
SUBPROGRAMA 3: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO
Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional
172.000.000
PROGRAMA 91: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE FLUIAL Y MARÍTIMO
Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz 5.538
Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos 5.538
Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut 5.538
Puerto Comodoro Rivadavia 5.538
Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe 5.538
Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut 106.135.855
Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut 130.000.000
Construcción de Nueva Terminal Portuaria en Ita Ibaté - Provincia de Corrientes 229.288.198
SUBPROGRAMA: 1 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO
Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM 100.000

ORGANISMO 604: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD


PROGRAMA 16: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN RED POR ADMINISTRACIÓN
SUBPROGRAMA: 1 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias 4.867.847.026
Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial 90.400.297
SUBPROGRAMA 3: MANTENIMIENTO POR CONVENIO
Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A 1.000.000
Ruta Nacional Nº 3; 40; 281 ;288 ; 93 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios 1.000.000
SUBRPOGRAMA 4: SEÑALAMIENTO
Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa III a - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy
1.000.000
SUBPROGRAMA 5: OBRAS DE EMERGENCIA
Obras de Emergencia Menores 1.000.000
Obras Menores de Seguridad Vial Nacional 1.000.000
Obras de Seguridad Vial
Obras de Seguridad Vial Grupo VI 1.000.000
Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147 1.000.000
Obras menores de Seguridad Vial 1.000.000
SUBPROGRAMA 8: OBRAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVAS - FASE I
Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa 1.000.000
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV 1.000.000
SUBPROGRAMA 21: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES
Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) 72.429.193
Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B) 113.334.948
Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C) 206.417.383
Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla D (M01D) 110.000.000
Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla E (M01E) 194.352.097
SUBPROGRAMA 22: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CÓRDOBA
Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) 22.523.760
Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla B (M02B) 38.813.973
Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla C (M02C) 58.384.933
Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla D (M02D) 14.607.360
SUBPROGRAMA 23: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO TUCUMÁN
Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) 156.274.016
Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla B (M03B) 55.000.000
Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C) 31.585.707
SUBPROGRAMA 24: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO MENDOZA
Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) 61.800.000
Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B) 7.375.000
Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C) 126.510.667
SUBPROGRAMA 25: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SALTA
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A) 60.000.000
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B) 75.000.000
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C) 201.666.667
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D) 53.628.880
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla E (M05E) 4.290.480
SUBPROGRAMA 26: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO JUJUY
Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) 261.250.000
Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B) 37.500.000
Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C) 120.000.000
SUBPROGRAMA 27: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTA FE
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) 27.512.560
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 146.156.967
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 27.720.530
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 204.934.278
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E) 219.928.500
SUBPROGRAMA 28: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO LA RIOJA
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) 120.173.416
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) 182.600.250
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla C (M08C) 9.418.500
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla D (M08D) 139.716.950
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla E (M08E) 15.757.200
SUBPROGRAMA 29: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SAN JUAN
Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A) 58.547.074
Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B) 13.317.807
Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes
Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) 27.520.431
Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla B (M10B) 11.686.320
Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C) 61.771.932
Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla D (M10D) 14.571.768
SUBPROGRAMA 31: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CATAMARCA
Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) 77.682.507
Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) 51.796.668
Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla C (M11C) 4.448.278
SUBPROGRAMA 32: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO NEUQUÉN
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) 17.622.140
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1) 29.969.253
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B) 54.106.453
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C) 105.072.162
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D) 11.513.474
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) 51.552.748
SUBPROGRAMA 33: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CHUBUT
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A) 130.683.795
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1) 36.961.680
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B) 12.826.800
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C) 133.230.025
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D) 67.853.627
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla E (M13E) 2.880.000
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla F (M13F) 7.958.880
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla G (M13G) 4.744.800
SUBPROGRAMA 34: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SAN LUIS
Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A) 65.620.515
Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B) 33.722.747
SUBPROGRAMA 35: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO MISIONES
Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A) 76.200.000
Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla B (M15B) 9.766.800
Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C) 44.605.000
SUBPROGRAMA 36: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) 15.294.960
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) 61.273.333
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) 53.108.304
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla D (M16D) 9.333.750
SUBPROGRAMA 37: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO ENTRE RÍOS
Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) 94.966.667
Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B) 18.948.240
Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C) 2.440.080
SUBPROGRAMA 38: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CHACO
Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A) 15.057.360
Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C) 184.099.090
Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E) 9.418.467
SUBPROGRAMA 39: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO BAHÍA BLANCA
Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) 53.300.032
SUBPROGRAMA 40: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO RÍO NEGRO
Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) 91.905.627
Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1) 79.875.413
Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2) 13.442.400
Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3) 8.267.040
Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B) 16.115.760
Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C) 18.848.880
Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D) 27.874.640
SUBPROGRAMA 41: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO LA PAMPA
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) 16.477.920
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1) 9.846.720
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2) 5.412.240
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B) 50.280.838
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C) 25.537.277
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D) 11.921.040
Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla E (M21E) 82.500.000
SUBPROGRAMA 42: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO FORMOSA
Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A) 14.492.160
Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B) 252.989.233
Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C) 37.984.880
Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D) 13.094.853
SUBPROGRAMA 43: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTA CRUZ
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) 242.544.242
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B) 95.438.459
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) 18.871.591
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) 24.541.796
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E) 12.565.440
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F) 29.445.840
SUBPROGRMAMA 44: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) 174.773.096
Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B) 29.461.000
SUBPROGRAMA 45: REDES DE SEÑALAMIENTO NACIONALES
Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan y
67.169.535
Provincia de San Luis
Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Provincia 67.169.535
Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de Río
67.169.535
Negro y Provincia de Santa Cruz
Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia de
Entre Ríos, Provincia de Misiones y Provincia de Formosa - Etapa IIIb 67.169.535

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro, Santa Cruz y Buenos Aires 67.169.535
Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones Chaco 67.169.535
Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiagodel
67.169.535
Estero -
Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
67.169.535
Tierra del Fuego - Etapa IV A
PROGRAMA 22: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VIALES FUERA DE LA RED VIAL NACIONAL
SUBPROGRAMA 2: PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN (PRÉSTAMO BID Nº 1294)
Ruta Nacional Nº 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres 17.481.269
SUBPROGRAMA 3: OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS
Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Pilcaniyeu 135.269
SUBPROGRAMA4: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS
Obras Menores de Rehabilitación - Nacional 135.269
SUBPROGRAMA 6: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN EN PUENTES
Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 135.269
Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 135.269
SUBPROGRAMA9: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE II
Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas 24.108.000
Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai 811.614
Construcción de la RNN° 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca. Secciones I y V. Provincia de Catamarca 13.230.000
SUBPROGRAMA 10: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE III
Ruta Nacional Nº178 - Empalme Ruta Nacional Nº33 - Villa Eloisa - km. 115 - km. 146 294.000
SUBPROGRAMA 12: Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V
Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales 135.269
SUBPROGRAMA 13: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VI
Ruta Nacional Nº 118 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Nacional Nº 5 135.269
Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza 135.269
Ruta Nacional Nº 3 - Hito 1 - San Sebastián 135.269
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja 135.269
SUBPROGRAMA 14: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VII
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 13.230.000
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 22.050.000
Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta
135.269
Nº A012
SUBPROGRAMA 15: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VIII
Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870 135.269
PROGRAMA: 26: EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RED POR SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

SUBPROGRAMA 2: CREMA II (Préstamo 4295)


Malla 117 B - Provincia de La Pampa 135.269
SUBPROGRAMA: 3 CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO III - CREMA III (8º PRÉSTAMO "GESTIÓN DE ACTIVOS
Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut 661.712.850
Malla 104 II 135.269
Malla 302 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0145 / Nacional N° 0020 - Provincia de San Juan 22.923.673
Malla 105 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Santa Cruz 4.614.602
Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba 138.438.072
Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba 442.761.613
Malla 437 135.269
Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0119 - Provincia de Corrientes 62.336.889
Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires 30.000.000
Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires 4.614.602
SUBPROGRAMA: 4 CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO IV - CREMA IV
Malla 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Neuquén 4.614.602
Malla 313 A 135.269
Malla 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza 4.614.602
Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza 3.933.079
Malla 501 135.269
Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos 120.161.990
Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salta 4.614.602
Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes 346.146.024
Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén 71.116.554
Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro 4.614.602
Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe 92.292.048
Malla 309 II 135.269
Malla 405 A - II 270.538
Malla 406 II 270.538
Malla 502 II 135.269
Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires 46.146.024
Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut 1.960.556
Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro 138.438.072
Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro 4.614.602
Malla 634 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut 2.419.451
Malla 308 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0150 / Nacional N° 0076 - Provincia de La Rioja 138.438.072
Malla 513 C 135.269
Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta 450.000.000
Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan 15.865.150
Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut 4.614.602
Malla 137 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa 1.090.000
Malla 508 135.269
Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán 295.495.131
Malla 202 B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Provincia de Santa Fe 4.614.602
Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe 1.090.000
Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa 4.614.602
Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Salta 72.130.301
Malla 541 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco 204.614.602
Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán 304.614.602
Malla 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero 3.902.611
Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero 2.940.439
Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán 21.938.732
Malla 302 4.614.602
Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa 30.775.682
Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis 27.113.858
Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro 283.460.157
Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro 20.078.984
Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de 342.291.385
Malla 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén 4.614.602
Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Ruta Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja 4.614.602
Malla 104 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0152 - Provincia de La Pampa 4.614.602
Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires 30.000.000
SUBPROGRAMA 5: CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO V - CREMA V
Malla 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0141 - Provincia de San Juan 138.438.072
Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa 30.000.000
Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa 4.614.602
Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa 103.538.627
Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos 30.000.000
Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca 304.614.602
Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca 92.292.048
Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de 49.632.948
Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa 138.438.072
Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja 74.657.869
Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca 304.614.602
Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco 85.438.747
Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut 4.614.602
Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 - Provincia de Chubut 69.379.711
Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba 1.090.000
Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de 91.306.398
Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 - Provincia de Corrientes 4.614.602
Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes 138.438.072
Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos 1.352.690
Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos 4.614.602
Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja 55.898.908
Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza 184.002.735
Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén 1.352.690
Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén 36.391.942
Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Tierra del Fuego 138.438.072
Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán 138.438.072
Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa 50.743.510
Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Nacional N° A011 - Provincia de Formosa 138.438.072
Malla 406 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 / Nacional N° 0050 - Provincia de Salta 138.438.072
Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis 45.282.863
Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero 118.074.288
Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta 4.614.602
Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires 276.876.143
Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires 4.614.602
Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco 4.614.602
Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba 138.438.072
Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro 4.614.602
Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro 46.146.024
Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe 18.348.248
Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catama
328.352.690
Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco 4.614.602
Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes 1.352.690
Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán 5.000.000
Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe 10.000.000
Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe 1.352.690
Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe 1.352.690
Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe 1.352.690
Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires 1.352.690
Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires 1.352.690
Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buenos 1.352.690
Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba 1.352.690
Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut 2.000.000
Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut 1.352.690
Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 1.352.690
SUBPROGRAMA 6: CREMA VI (GIM)
Rehabilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 143 4.614.602
Rehabilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 68 y 51 4.614.602
Rehabilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 9 4.614.602
PROGRAMA 40: EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CORREDORES VIALES
SUBPROGRAMA: 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL I
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1 44.444.444
SUBPROGRAMA: 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL II
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2 44.444.444
SUBPROGRAMA: 3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL III
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 3 44.444.444
SUBPROGRAMA: 4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL IV
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4 44.444.444
SUBPROGRAMA: 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL V
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5 44.444.444
SUBPROGRAMA: 6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VI
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6 44.444.444
SUBPROGRAMA: 7 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VII
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7 44.444.444
SUBPROGRAMA: 8 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VIII
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8 44.444.444
SUBPROGRAMA: 10 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VAL X
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5 44.444.448
SUBPROGRAMA: 11 Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3 y 226 -
89.090.000
Corredor A
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº5 - Corredor B
99.090.000
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº7 - Corredor C
56.460.000
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº8, 36, 158 y
46.460.000
A005 - Corredor D
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, A008,
205.220.000
A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9 y 33 -
44.990.000
Corredor F
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº12 y 16 -
59.690.000
Corredor G
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, 34, 38,
46.460.000
66, 1V66 y A016 - Corredor H
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3, 33, 229 y
50.870.000
252 - Red de Accesos a Bahía Blanca
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº34 y 19 -
20.000.000
Corredor I
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº205, A002 y
20.000.000
Autopista Buen Ayre -Accesos Sur a Buenos Aires
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiamiento de Rutas Nacionales N° 40,7 y 20
20.000.000
- Corredor Cuyo
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 y 3 -
90.000.000
Corredor J
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 y 9 -
20.000.000
Corredor J
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14 y
20.000.000
105 - Corredor L
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Circunvalación
20.000.000
PROGRAMA: 42 CONTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS
SUBPROGRAMA: 10 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AUTOPISTAS FEDERALES - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Autopista Balbín 1.000.000
Autopista Camino del Buen Ayre 370.000.000
Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones 200.000.000
Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña 19.533.095
Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR) 1.272.183.108
Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito 1.310.000.000
Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia 50.000.000
Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew 250.493.369
Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist 1.700.100.000
Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales 2.377.385.973
Autopista RN 36 Córdoba - Río Cuarto 461.460
Autopistas Acceso San Juan 287.033.259
Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan 600.000.000
Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado 595.745.167
Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín 2.968.000.000
Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino 4.579.000.000
Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba 150.000.000
Autopsita Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo 150.000.000
Autovía Ruta Nacional Nº 11 1.100.000
Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51 107.857.062
Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias 882.000.000
Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia 1.127.847.402
Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario 34.560.000
Travesía Urbana Corrientes 907.000.000
Viaducto de Acceso al Puente de la Noria 140.800.000
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR) 430.000.000
Circunvalación a Comodoro Rivadavia RN 3 20.000.000
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº7 Tramo: Ruta Nacional Nº40 - Aguas de Pizarro (BID AR-L 1295) 100.000.000
PROGRAMA 43: CONSTRUCCIÓN DE RUTAS SEGURAS
SUBPROGRAMA: 10 RUTA SEGURA - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Ruta Segura Ruta Nacional Nº 136 Paso Gualeguaychú - Fray Bentos 135.269
Ruta Segura RN 11 San Justo - Avellaneda 52.000.000
Ruta Segura Variante Gualeguay 5.600.137
Ruta Segura RN 22 Bahía Blanca - Chichinales 7.392.180
Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José de Jáchal 1.000.000
Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional Nº7 Tramo Aguas de Pizarro - Potrerillos (BID 4418 OC-AR) 75.000.000
PROGRAMA 44: CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y PUENTES GRANDES
SUBPROGRAMA: 10 OBRAS ESPECIALES DE ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque 1.000.000
Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná 109.000
Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces 4.614.602
Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura 20.580.000
Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza 1.000.000
Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná 27.000.000
Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad 451.766.892
PROGRAMA 45: CONSTRUCCIÓN DE RUTAS NUEVAS Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
SUPROGRAMA: 10 OBRAS DE PAVIMIENTACIÓN - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Pavimentación Acceso Sur a Paraná 23.073.012
Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 34.262.852
Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3 194.113.468
Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen 46.146.024
Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Uspallata - Barreal 4.614.602
Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito 135.269
Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 1.297.743.105
Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas 1.204.475.933
Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Sico 1.090.000
Pavimentación Autopista Ruta Nacional Nº 7 San Martín - Mendoza 1.000.000
Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José Jáchal 3.090.000
Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional N° 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta 1.000.000
Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 - San Carlos de Bariloche - Intersección Ruta Nacional Nº 23 2.029.035
Pavimentación Ruta Nacional Nº 34 4.614.602
Pavimentación Ruta Nacional Nº 3 Intersección Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Santa Cruz 1.014.518
PROGRAMA 47: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y SOPORTE AL PLAN VIAL NACIONAL

SUBPROGRAMA: 20 OBRAS EDILICIAS EN CASA CENTRAL


Remodelación de ascensores y Sistema de Notificación, Alarma de incendios y comunicación de emergencias. 11.707.535
SUBPROGRAMA: 21 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO BUENOS AIRES
Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires 1.000.000
SUBPROGRAMA: 22 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CÓRDOBA
Campamentos Viales en Distrito Córdoba 4.614.602
SUBPROGRAMA: 23 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO TUCUMÁN
Campamentos Viales en Distrito Tucumán 5.568.575
SUBPROGRAMA: 24 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO MENDOZA
Campamentos Viales en Distrito Mendoza 15.022.524
SUBPROGRAMA: 25 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SALTA
Campamentos Viales en Distrito Salta 13.391.631
Obras Edilicias en Distrito Jujuy
SUBPROGRAMA: 26 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO JUJUY 182.030.000
Campamentos Viales en Distrito Jujuy 14.974.278
SUBPROGRAMA: 27 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTA FE
Campamentos Viales en Distrito Santa Fe 1.636.755
SUBPROGRAMA: 28 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO LA RIOJA
Campamentos Viales en Distrito La Rioja 1.000.000
SUBPROGRAMA: 29 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SAN JUAN
Campamentos Viales en Distrito San Juan 1.761.122
SUBPROGRAMA: 30 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CORRIENTES
Campamentos Viales en Distrito Corrientes 11.119.112
SUBPROGRAMA: 31 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CATAMARCA
Campamentos Viales en Distrito Catamarca 1.758.497
SUBPROGRAMA: 32 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO NEUQUÉN
Campamentos Viales en Distrito Neuquén 1.000.000
SUBPROGRAMA: 33 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CHUBUT
Campamentos Viales en Distrito Chubut 1.555.594
SUBPROGRAMA: 35 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO MISIONES
Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones 12.971.000
Campamentos Viales en Distrito Misiones 1.217.421
SUBPROGRAMA: 36 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO
Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero 4.614.602
SUBPROGRAMA: 37 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO ENTRE RIOS
Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos 23.239.214
SUBPROGRAMA: 38 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CHACO
Campamentos Viales en Distrito Chaco 12.417.694
SUBPROGRAMA: 39 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO BAHÍA BLANCA
Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca 15.163.655
SUBPROGRAMA: 40 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO RÍO NEGRO
Campamentos Viales en Distrito Río Negro 3.371.908
SUBPROGRAMA: 41 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO LA PAMPA
Campamentos Viales en Distrito La Pampa 17.007.791
SUBPROGRAMA: 42 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO FORMOSA
Campamentos Viales en Distrito Formosa 200.000
SUBPROGRAMA: 43 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTA CRUZ
Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz 29.372.040
SUBPROGRAMA: 44 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego 3.516.994
PROGRAMA 48: EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD EN RUTAS NACIONALES
SUBPROGRAMA: 21 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO BUENOS AIRES
Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires 4.614.602
SUBPROGRAMA: 22 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CÓRDOBA
Obras de Seguridad en Distrito Córdoba 17.681.708
SUBPROGRAMA: 23 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO TUCUMÁN
Obras de Seguridad en Distrito Tucumán 50.000.000
SUBPROGRAMA: 24 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO MENDOZA
Obras de Seguridad en Distrito Mendoza 1.000.000
SUBPROGRAMA: 25 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SALTA
Obras de Seguridad en Distrito Salta 19.400.000
SUBPROGRAMA: 26 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO JUJUY
Obras de Seguridad en Distrito Jujuy 3.184.076
SUBPROGRAMA: 27 OBRAS DE SEGURDAD EN DISTRITO SANTA FE
Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe 1.000.000
SUBPROGRAMA: 28 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO LA RIOJA
Obras de Seguridad en Distrito La Rioja 1.000.000
SUBPROGRAMA: 29 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SAN JUAN
Obras de Seguridad en Distrito San Juan 2.831.180
SUBPROGRAMA: 30 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CORRIENTES
Obras de Seguridad en Distrito Corrientes 1.090.000
SUBPROGRAMA: 32 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO NEUQUÉN
Obras de Seguridad en Distrito Neuquén 4.776.113
SUBPROGRAMA: 33 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CHUBUT
Obras de Seguridad en Distrito Chubut 271.284.262
SUBPROGRAMA: 34 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SAN LUIS
Obras de Seguridad en Distrito San Luis 1.000.000
SUBPROGRAMA: 35 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO MISIONES
Obras de Seguridad en Distrito Misiones 6.081.584
SUBPROGRAMA: 36 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO
Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero 1.090.000
SUBPROGRAMA: 37 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO ENTRE RÍOS
Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos 50.000.000
SUBPROGRAMA: 38 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CHACO
Obras de Seguridad en Distrito Chaco 74.586.321
SUBPROGRAMA: 40 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO RÍO NEGRO
Obras de Seguridad en Distrito Río Negro 50.000.000
SUBPROGRAMA: 41 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO LA PAMPA
Obras de Seguridad en Distrito La Pampa 92.292.048
SUBPROGRAMA: 43 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SANTA CRUZ
Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz 1.000.000
SUBPROGRAMA: 44 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego 4.614.602
PROGRAMA 49: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS
SUBPROGRAMA: 1 REPARACIÓN DE PUENTES
Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones 135.269
Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz 554.306
Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca 1.000.000
Remoción de Puente sobre Río Carcaraña 135.269
Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe 34.203.245
SUBPROGRAMA: 2 CONTRUCCIÓN DE PUENTES MENORES
Puente sobre Río Chusca 135.269
Construcción de Puente sobre Arroyo Bai 327.000
Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua 9.788.309
Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía 342.711
Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María 342.711
Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja 1.345.500
Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja 530.359
Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá 50.000.000
Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut 1.000.000
Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba 4.614.602
Puente sobre Río Los Místoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba 1.357.586
Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines 1.710.347
Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca 5.463.632
Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Caraparí-km. 1480 135.269
Puente RN 12 Esquina - Goya 114.700.977
Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones 4.614.602
Puente Nuevo sobre Arroyo Capioví 135.269
Puente sobre Arroyo La Ensenada 1.000.000
Puente Ruta Nacional N° 22 sobre Río Colorado 1.352.690
Puente RN Nº 68 - Salta 1.000.000
Puente Riacho El Cucú RN Nº 11 - Formosa 486.968
Puente Riacho El Salado RN Nº 11 - Formosa 973.937
Puente Riacho San Hilario RN Nº 11 - Formosa 892.775
Puente Nahuel Niyeu RN Nº 23 - INT. RP 4 - Maquinchao 2.434.842
Puente RN Nº 34 - Cañada Rosquin - San Vicente 243.484
PROGRAMA 50: REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES
SUBPROGRAMA: 1 OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN - PLAN VIAL NACIONAL - FASE 1
Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires 95.378.944
Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires 86.005.562
Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe 135.269
Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe 349.936.411
Repavimentación Corredor 4 (RN 18, 19, 34) - Córdoba 4.614.602
Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires 233.871.494
Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe 4.614.602
Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes 1.000.000
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) 72.102.354
Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires 479.137.448
Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes 135.269
Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos 1.000.000
Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa 4.614.602
Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba 212.326.518
Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz 135.269
Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa 8.186.951
Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja 4.614.602
Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco 20.000.000
Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba 915.861.361
Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR) 200.000.000
Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Sáenz Peña - Salta 135.269
Repavimentación RN 7 Tramo: Las Cuevas - Tunel Libertadores (BID AR-L 1295) 100.000
Repavimentación RN 3 - Río Negro 4.614.602
PROGRAMA 51: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL
SUBPROGRAMA: 1 OBRAS MENORES - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario 135.269
Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza 1.000.000
Construcción de Balanzas para Pesaje de Vehículos 1.000.000
PROGRAMA 52: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE
SUBPROGRAMA 21: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE 1° DISTRITO - BUENOS AIRES
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires 17.313.647
SUBPROGRAMA 22: MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 2° DISTRITO - CÓRDOBA
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 2° Distrito - Córdoba 17.313.647
SUBPROGRAMA 23: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 3° DISTRITO - TUCUMÁN
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 3° Distrito - Tucumán 17.313.647
SUBPROGRAMA 24: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 4° DISTRITO - MENDOZA
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 4° Distrito - Mendoza 17.313.647
SUBPROGRAMA 25: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 5° DISTRITO - SALTA
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 5° Distrito - Salta 17.313.647
SUBPROGRAMA 26: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 6° DISTRITO - JUJUY
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 6° Distrito - Jujuy 17.313.647
SUBPROGRAMA 27: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 7° DISTRITO - SANTA FE
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 7° Distrito - Santa Fe 17.313.647
SUBPROGRAMA 28: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 8° DISTRITO - SANTA FE
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 8° Distrito - La Rioja 17.313.647
SUBPROGRAMA 29: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 9° DISTRITO - SANTA FE
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 9° Distrito - San Juan 17.313.647
SUBPROGRAMA 30: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 10° DISTRITO - CORRIENTES
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 10° Distrito - Corrientes 17.313.647
SUBPROGRAMA 31: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 11° DISTRITO - CATAMARCA
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 11° Distrito - Catamarca 17.313.647
SUBPROGRAMA 32: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 12° DISTRITO - NEUQUEN
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 12° Distrito - Neuquén 17.313.647
SUBPROGRAMA 33: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 13° DISTRITO - CHUBUT
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 13° Distrito - Chubut 17.313.647
SUBPROGRAMA 34: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 14° DISTRITO - SAN LUIS
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 14° Distrito - San Luis 17.313.647
SUBPROGRAMA 35: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 15° DISTRITO - MISIONES
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones 17.313.647
SUBPROGRAMA 36: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 16° DISTRITO - SANTIAGO DEL ESTERO
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 16° Distrito - Santiago del Estero 17.313.647
SUBPROGRAMA 37: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 17° DISTRITO - ENTRE RÍOS
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 17° Distrito - Entre Ríos 17.313.647
SUBPROGRAMA 38: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 18° DISTRITO - CHACO
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 18° Distrito - Chaco 17.313.647
SUBPROGRAMA 39: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 19° DISTRITO - BAHÍA BLANCA
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 19° Distrito - Bahía Blanca 17.313.647
SUBPROGRAMA 40: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 20° DISTRITO - RÍO NEGRO
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro 17.313.647
SUBPROGRAMA 41: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 21° DISTRITO - LA PAMPA
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 21° Distrito - La Pampa 17.313.647
SUBPROGRAMA 42: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 22° DISTRITO - FORMOSA
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 22° Distrito - Formosa 17.313.647
SUBPROGRAMA 43: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 23° DISTRITO - SANTA CRUZ
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 23° Distrito - Santa Cruz 17.313.647
SUBPROGRAMA 44: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 24° DISTRITO - TIERRA DEL FUEGO
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 24° Distrito - Tierra del Fuego 17.313.647

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 8.007.053.308


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 49.813.657.810
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 57.820.711.118
JURISDICCIÓN: 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Importe en Pesos

330 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA


PROGRAMA 46: FORTALECIMIENTO EDILICIO DE JARDINES INFANTILES
SUBPROGRAMA: 1 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES

Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
21.629.790
Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
21.629.790
Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 6.596.936
Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 6.643.732
Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 10.355.497
Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 6.596.936
SUBPROGRAMA: 2 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CENTRO NORTE
Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe 10.756.917
Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe 17.426.206
Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires 9.376.339
Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe 19.577.589
Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe 14.198.735
Construcción de Jardín Nº 325 - Alvear, Santa Fe 9.813.832
Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe 10.756.917
Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe 10.111.502
Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe 19.792.727
Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos 11.846.921
Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos 18.949.518
Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos 11.411.403
SUBPROGRAMA: 3 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CENTRO SUR
Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires 14.064.450
Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires 6.891.580
Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires 15.779.687
Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires 6.750.936
Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires 6.750.936
Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa 6.891.580
Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa 6.891.580
Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa 7.032.225
Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa 7.032.225
Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro 6.610.291
Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires 6.891.580
Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires 4.641.268
Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires 13.501.872
Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires 7.032.225
Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires 6.891.580
Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires 5.907.069
Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires 13.361.227
Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires 6.610.291
Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires 13.035.394
Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires 8.075.394
Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires 8.047.658
Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires 7.773.510
Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires 12.650.383
Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires 8.107.535
Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires 12.304.568
Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires 7.634.419
Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires 7.484.724
Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires 7.773.510
SUBPROGRAMA: 4 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CUYO Y CÓRDOBA
Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza 10.966.842
Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza 10.779.673
Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza 10.779.673
Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza 18.359.892
Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza 10.966.842
Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza 10.966.842
Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza 10.378.372
Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba 11.192.192
Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba 11.450.891
Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba 14.753.407
Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba 11.740.693
Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba 11.303.655
Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza 17.334.483
SUBPROGRAMA: 5 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NORESTE ARGENTINO
Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 15.966.512
Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.966.599
Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 2.554.191
Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 4.122.915
Construcción Jardín Barrion 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 7.228.827
Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 8.017.843
Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 8.017.843
Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 5.150.045
Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 4.634.063
Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.977.905
Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-
11.611.490
AR)
Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.822.503
Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID Nº 3455/OC-AR) 9.217.770
Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
9.289.871
Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
6.869.753
Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.971.056
Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 7.017.008
Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV
6.960.381
Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID
7.711.143
3455/OC-AR)
Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV 7.694.242
Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do´oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
7.678.462
Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.922.262
SUBPROGRAMA: 6 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NOROESTE ARGENTINO
Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
10.962.332
Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 5.381.407
Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV
6.023.159
(BID 3455/OC-AR)
Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 10.962.332
Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 9.948.881
Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.189.080
Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.130.347
Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 9.533.853
Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
6.297.952
Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.304.588
Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.403.805
Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.658.883
Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
10.604.573
Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
6.658.883
Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 10.604.573
SUBPROGRAMA: 7 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN PATAGONIA NORTE
Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut 4.337.106
Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén 12.990.407
Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén 9.833.718
Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén 11.434.556
Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén 10.519.791
Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén 9.833.718
Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén 10.977.173
Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén 7.744.832
Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén 12.470.791
Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén 10.062.409
Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén 25.980.814
Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro 7.744.832
Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro 7.589.935
Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro 7.280.142
Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén 14.064.450
Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén 20.582.200
Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén 15.322.305
Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén 16.694.451
Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén 15.489.663
Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.519.791
Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.748.482
Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.977.173
Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.519.791
Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén 19.438.745
Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.291.100
Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén 6.610.291
Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén 7.313.514
Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén 22.869.111
Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén 11.205.865
Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén 10.519.791
Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén 10.748.482
Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén 22.640.420
Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén 22.869.111
Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén 11.205.865
Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro 7.032.225
Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro 11.434.556
Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro 16.465.760
Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro 10.748.482
Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro 6.891.580
Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro 9.833.718
Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro 18.066.598
Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro 11.532.849
Construcción de Jardín - Allen, Río Negro 11.434.556
SUBPROGRAMA: 8 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN PATAGONIA SUR
Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut 9.985.759
Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut 6.329.002
Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut 4.219.335
Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz 11.431.558
Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz 7.744.832
Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz 11.772.144
Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego 25.980.814
Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego 15.489.663
SUBPROGRAMA: 9 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NOROESTE ARGENTINO - ETAPA II
Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.862.867
Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.862.867
Construcción Jardín Nº 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.577.242
Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 9.497.666
Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.084.013
Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.228.680
Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
4.269.997
Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.269.997
Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.269.997
Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
4.232.481
Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.232.481
Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-
4.508.346
AR)

336 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA


PROGRAMA 44: PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919) 427.500.000

337 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA


PROGRAMA 18: GESTIÓN DE MUSEOS NACIONALES
Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II 10.000.000
Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos 61.911.609
SUBPROGRAMA: 1 GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.172.193
SUBPROGRAMA: 10 GESTIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LAS ARTES
Restauración y Puesta en Valor del ex- Edificio del Palais de Glace 120.000.000

ORGANISMOS 101: FUNDACIÓN MIGUEL LILLO


PROGRAMA 16: INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA
Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral 1.736.603
Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo 2.026.037
Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos) 1.736.603

ORGANISMO 106: COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES


PROGRAMA 16: GENERACIÓN DE CICLOS DE INFORMACIÓN ESPACIAL COMPLETOS
Misiones Satelitales 815.037.027
Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700) 351.000.000
Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I (CAF N° 8031) 10.272.424
PROGRAMA 17: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 110.428.563

ORGANISMO 113: TEATRO NACIONAL CERVANTES


PROGRAMA 16: ACCIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES
Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II 63.314.350
Readecuacion y Puesta en Valor de los 5 Ascensores del Teatro Nacional Cervantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9.500.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 2.238.236.465


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 1.365.051.607
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 3.603.288.072
JURISDICCIÓN: 85 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
Importe en Pesos

310 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD


PROGRAMA 38: FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PÚBLICA (BIRF Nº 7993 - AR)
Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia 61.792.370
PROGRAMA 44: INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES Y
SUBTROPICALES
Construcción del Instituto Nacional de Medicina Tropical Etapa I 26.336.611

311 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL


PROGRAMA 52: APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) 89.425.417

341 SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


PROGRAMA 4: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 44, 45 46 y 47
Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires 30.000.000
PROGRAMA 46: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES
Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores ¿Eva Perón 2019¿ - Burzaco - Provincia de Buenos Aires 5.327.675

ORGANISMO 908: HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS


PROGRAMA 58: ATENCIÓN SANITARIA PARA LA COMUNIDAD
Adecuación Sala de Angiógrafo, Sala Técnica y Sala de Comando 20.000.000

ORGANISMO 850: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL


PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy 8.015.482
Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán 33.483.346
Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa 67.142.141
Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 11.647.641
Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz 10.162.556
Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2 10.763.840
Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4 17.048.313
Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2 31.858.605
SUBPROGRAMA:1 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III 19.106.608
Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III 19.056.479
Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA 12.000.016
Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Jefatura Regional Litoral 19.313.510
Puesta en Valor Regional Noreste 17.971.115
Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA 25.012.797
Puesta en Valor de Edificios Jefatura Regional Noroeste 6.334.505
Puesta en Valor de Edificios Jefatura Regional Conurbano I 21.006.646

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 212.882.073


TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 20.000.000
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 329.923.600
TOTAL JURISDICCIÓN: 562.805.673
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO
Importe en Pesos

TOTAL EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 31.541.551.000

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 18.829.087.000

2. OTRAS INVERSIONES 12.712.464.000


EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO
Importe en Pesos

1. EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO CON PROYECTOS DE INVERSIÓN 18.829.087.000

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. 2.828.034.000


Proyecto Extensión de Vida Central Nuclear Atucha I y Proyecto almacenamiento en Seco de elementos Combustibles 2.828.034.000

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. 8.990.053.000


Obras de Tendido de Vías 3.954.100.000
Obras Civiles 2.087.100.000
Obras de Señalamiento y Telecomunicaciones 1.568.800.000
Obras de Electrificación y Repotenciación 513.900.000
Obras de Logística 371.900.000
Otras obras 494.253.000

OPERADORA FERROVIARIA S.E. 3.971.000.000


Obras de Adecuación y Mejoras de Red Vial, Señales y Talleres 3.197.000.000
Almacenes 120.000.000
Material Rodante 400.000.000
Software 254.000.000

EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. 3.040.000.000


Maquinarias y Equipos 2.832.700.000
Otros 207.300.000
OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Importe en Pesos

TOTAL OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 3.223.186.000

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 3.222.253.100

2. OTRAS INVERSIONES 932.900


OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Importe en Pesos

1. ENTES CON PROYECTOS DE INVERSIÓN 3.222.253.100

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 1.650.000.000


Construcciones, Adecuación y Remodelación Edilicia 415.000.000
Maquinarias y Equipos 1.210.000.000
Otros 25.000.000

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 51.400.000


Plan de Inversiones Edilicias 25.000.000
Otros 26.400.000

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA FUERZAS ARMADAS 376.305.000

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 27.000.000

SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 73.447.200

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1.044.100.900


ANEXO 8

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y


RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 296.776 207.330

PODER LEGISLATIVO NACIONAL 14.776 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0


102 PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN 13.744 0
115 PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 543 0
116 PERSONAL DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN 340 0
118 PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERV. DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUA 146 0

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 26.295 0

500 PERSONAL DEL PODER JUDICIAL 26.295 0

MINISTERIO PÚBLICO 8.899 0

500 PERSONAL DEL PODER JUDICIAL 5.633 0


501 PERSONAL DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 3.266 0

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 1.646 417

SECRETARÍA GENERAL 777 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 10 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 40 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 727 0

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 337 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 332 0

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 187 417

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 8 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 178 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 417

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO 240 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 9 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 229 0
600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1 0

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO 2 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NAC. ARG. 32 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0


110 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 27 0

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 71 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 67 0

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 1.049 28.400

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 481 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 13 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 454 0
600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1 0

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL SIST. FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚB. 40 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 35 0

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN 528 28.400

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 16 0


EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0


240 PERSONAL DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES 131 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 379 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 28.400

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 625 5.600

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 15 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 608 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 5.600

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 2.297 12.751

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 21 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 972 0
600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1.204 0
904 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTARTICO 94 0
998 PERSONAL CONTRATADO 5 12.751

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 19.627 7.277

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1.413 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 21 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.389 0

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 18.043 7.277

303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 22 0


703 PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 0 4.516
802 PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 18.021 0
999 OTROS REGÍMENES 0 2.761

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN 171 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 168 0

MINISTERIO DE SEGURIDAD 101.909 35.680

MINISTERIO DE SEGURIDAD 528 10.000

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 17 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 509 0
700 PERSONAL DOCENTE 0 10.000

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 32.664 13.500

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


700 PERSONAL DOCENTE 818 0
801 PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 31.407 0
998 PERSONAL CONTRATADO 437 13.500

GENDARMERÍA NACIONAL 39.393 0

231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 203 0


700 PERSONAL DOCENTE 707 0
803 PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL 38.483 0

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 23.988 360

201 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 145 0


400 PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 12 0
700 PERSONAL DOCENTE 722 0
701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 360
800 PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 23.109 0

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 5.336 11.820

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0


213 PERSONAL CIVIL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 829 0
806 PERSONAL POLICIAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 4.506 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 11.820

MINISTERIO DE DEFENSA 105.261 86.922

MINISTERIO DE DEFENSA 885 0


EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 476 0
901 PERSONAL CIENTIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 396 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 0

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO 58.144 32.651

231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 5.257 0


400 PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 51.932 0
701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 955 32.651

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 26.082 31.786

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0


201 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 0
231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 5.801 0
400 PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 19.740 0
701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 38 31.786
804 PERSONAL DE LA POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES 336 0
901 PERSONAL CIENTIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 30 0
905 PERSONAL CONTRATADO SERVICIO TRANSPORTES NAVALES 60 0
906 PERSONAL TEMPORARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 75 0

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA 19.923 20.531

231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 5.927 0


400 PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 13.978 0
701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 1 20.531
902 PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 17 0

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 227 1.954

231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 222 0


701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 5 1.954

MINISTERIO DE HACIENDA 1.972 19.948

SECRETARÍA DE HACIENDA 1.188 11.248

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 18 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 57 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.113 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 11.248

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA 153 2.400

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 11 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 141 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 2.400

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 631 6.300

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 629 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 6.300

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 2.681 4.560

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 494 4.000

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 15 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 42 0
211 PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 34 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 403 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 4.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO 1.717 560

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 8 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 7 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.702 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 560

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA 470 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 14 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 450 0
600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 5 0

MINISTERIO DE TRANSPORTE 525 1.779


EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 14 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
229 PERSONAL EMBARCADO DE CONS.PORTUARIAS Y VIAS NAVEG 169 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 341 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 1.779

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2.591 1.800

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1.366 900

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 8 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
121 PERSONAL DE TALLERES GRAFICOS 28 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.325 0
600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 2 0
700 PERSONAL DOCENTE 0 900

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA 890 900

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 8 0
221 PERSONAL DE ORQUESTAS, COROS Y BALLET NACIONALES. 418 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 457 0
600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1 0
700 PERSONAL DOCENTE 0 900

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNO. E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 335 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 14 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 320 0

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 6.623 2.196

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 2.327 16

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 16 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 23 0
233 PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 2.287 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 16

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD 4.296 2.180

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 12 0
278 RESIDENTES MÉDICOS 3.067 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.204 0
700 PERSONAL DOCENTE 0 2.180
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 46.544 61.910

PODER LEGISLATIVO NACIONAL 1.595 0

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.595 0

110 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.595 0

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 2.455 19.910

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 1.634 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
226 PERSONAL DE GUARDAPARQUES 1.068 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 558 0

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 407 2.500

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0


320 SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 403 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 2.500

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 212 410

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0


899 PERSONAL DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 208 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 410

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 30 0

225 PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 30 0

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 172 17.000

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 169 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 17.000

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 458 1.650

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 151 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
283 PERSONAL DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 90 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 58 0

COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 298 1.650

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 9 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 0 0
299 PERSOANL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 118 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 153 0
700 PERSONAL DOCENTE 18 1.650

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 9 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 7 0

MINISTERIO DEL INTERIOR , OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 3.138 3.749

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 802 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 799 0

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 1.972 3.349

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.969 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 3.349

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 11 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
285 PERSONAL DEL ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 5 0

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 270 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 268 0

ENTE NACIONAL OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO 28 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
238 PERSONAL DEL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO 25 0

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 55 400

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 6 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 49 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 400

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 443 0

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 358 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 356 0

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 24 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 23 0

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 14 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 12 0

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS 47 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 43 0

MINISTERIO DE DEFENSA 718 869

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 167 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 165 0

DIRECCIÓN NACIONAL DE FABRICACIONES MILITARES 327 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0
209 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES 321 0

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 224 869


EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 6 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 209 0
700 PERSONAL DOCENTE 0 869
701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 5 0
902 PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 3 0

MINISTERIO DE HACIENDA 3.896 0

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 2.799 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


900 PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 2.797 0

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 134 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 128 0

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 233 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 230 0

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 79 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 19 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 59 0

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 340 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
219 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 334 0

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 83 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
217 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 77 0

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 228 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 9 0
304 PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 217 0

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 12.061 4.800

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.186 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
208 PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.182 0

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 197 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
298 PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 193 0

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 7.059 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 0


207 PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 7.049 0

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 242 0


EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
232 PERSONAL EMBARCADO DEL INST. NAC. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 29 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 211 0

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 400 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 397 0

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 75 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 72 0

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 2.440 4.800

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0


305 PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 2.437 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 4.800

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 134 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 131 0

SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO 328 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


260 PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 327 0

MINISTERIO DE TRANSPORTE 3.167 0

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 88 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 85 0

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 1.055 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


223 PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 1.049 0
286 PERSONAL DEL O.C.C.O.V.I 4 0

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 78 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
218 PERSONAL COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 75 0

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 78 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
222 ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 74 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 1.803 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 7 0


216 PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 1.796 0

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL 65 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
216 PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 52 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 10 0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 15.226 174


EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 246 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0


230 PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES - FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 151 0
700 PERSONAL DOCENTE 92 0

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 57 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 45 0

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 14.258 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 333 0
902 PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 13.919 0

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 187 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0


310 PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 186 0

TEATRO NACIONAL CERVANTES 228 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 225 0

BIBLIOTECA NACIONAL 31 74

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 26 0
700 PERSONAL DOCENTE 2 74

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 150 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 118 0

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 69 100

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 52 0
700 PERSONAL DOCENTE 0 100

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 3.387 30.758

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 211 30.000

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 7 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 5 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 199 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 30.000

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES 92 0


"LIC. LAURA BONAPARTE"

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 22 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 68 0

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 106 0

277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 29 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 77 0
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 268 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 98 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 167 0

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE 298 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 127 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 167 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 678 0


"DR. CARLOS G. MALBRÁN"

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 243 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 433 0

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS 1.040 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 6 0
277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 439 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 594 0

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 146 458

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0


277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 26 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 119 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 458

INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE 125 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 46 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 77 0

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 372 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 14 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 357 0

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS 3 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 9 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 9 0

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 39 300

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0


303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 37 0
998 PERSONAL CONTRATADO 0 300
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD


CARGOS HORAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.765 0

MINISTERIO DE SEGURIDAD 97 0

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL 97 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 91 0

MINISTERIO DE DEFENSA 172 0

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS 172 0


Y PENSIONES MILITARES

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 7 0


101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 164 0

MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO 13.496 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.496 0

250 PERSONAL CONVENCIONADO - ANSES 13.404 0


251 PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL - ANSES 92 0

TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 357.085 269.240

Você também pode gostar